Основная информация
Дата опубликования: | 14 мая 2020г. |
Номер документа: | RU52004405202000241 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Администрация Балахнинского муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2020г. № 706
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.10.2014 №310 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2020 ГОДЫ»
В целях реализации муниципальной программы «Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015-2020 годы», руководствуясь Уставом Балахнинского муниципального района, администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 17.10.2014 №310 (с учетом изменений внесенными постановлениями администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 06.02.2020 №186 (далее-постановление) изменения в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наи.о. первого заместителя главы администрации Балахнинского муниципального района Л.Н. Юртаеву.
Врип главы местного самоуправления
А.Н. Галкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Балахнинского муниципального района
от 14.05.2020 № 706
1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального района (в разбивке по подпрограммам)» паспорт Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального района (в разбивке по подпрограммам)
Всего на реализацию программы «Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015-2020 годы» 738973.8 тыс.рублей, в том числе:
2015 год – 78130,6 тыс.рублей;
2016 год – 113404,8 тыс.рублей;
2017 год - 119879,4 тыс. рублей;
2018 год - 146793,8тыс.рублей;
2019 год - 155809.6тыс.рублей;
2020 год - 124955.6тыс.рублей
Всего на реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность учреждений культуры» 2988.9 тыс.рублей, в том числе:
2015 год - 656,5тыс. рублей;
2016 год - 550,0 тыс.рублей;
2017 год – 515,0 тыс.рублей;
2018 год – 511,1тыс.рублей;
2019 год – 360,1тыс.рублей;
2020 год – 396,2тыс.рублей.
Всего на реализацию подпрограммы «Укрепление материально - технической базы учреждений культуры» - 23615.8тыс.рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс.рублей;
2016 год - 100,0 тыс. рублей;
2017 год - 8216,2 тыс.рублей;
2018 год – 1325,1тыс.рублей;
2019 год –3296.9 тыс.рублей;
2020 год –10677.6 тыс.рублей.
Всего на реализацию подпрограммы «Проведение районных мероприятий» - 6791.6тыс.рублей, в том числе:
2015 год – 1671,3 тыс.рублей;
2016 год – 1276,0 тыс.рублей;
2017 год – 1128,6 тыс.рублей;
2018 год –1042,8тыс.рублей;
2019 год – 1314.5тыс.рублей;
2020 год – 358.4тыс.рублей.
Всего на реализацию подпрограммы «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры» - 652632.9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 68491,6 тыс. рублей;
2016 год – 101955,6 тыс.рублей;
2017 год – 100874,8 рублей;
2018 год – 132890,8тыс.рублей;
2019 год –143307.6 тыс.рублей;
2020 год – 105112.5тыс.рублей.
Всего на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 52589.0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 7311,2 тыс. рублей;
2016 год - 9523,2 тыс.рублей;
2017 год – 9129,8 тыс.рублей;
2018 год – 11024,0тыс.рублей;
2019 год – 7360,2тыс.рублей;
2020 год – 8240,6тыс.рублей.
Всего на реализацию подпрограммы «Развитие туризма в Балахнинском районе» - 15,0тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс.рублей;-
2017 год – 15,0 тыс.рублей;
2018 год – 0,0 тыс.рублей;
2019 год – 0,0 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей.
Всего на реализацию подпрограммы «Развитие молодежной политики в Балахнинском районе» - 340,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс.рублей;
2017 год – 0,0 тыс.рублей;
2018 год – 0,0 тыс.рублей;
2019 год – 170,3 тыс. рублей;
2020 год - 170,3 тыс. рублей.
»
1.2. В таблице 1 «Перечень основных мероприятий Программы»:
1.2.1 Позицию «Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции:
«
Муниципальная программа
«Развитие культуры Балахнинского муниципального района
на 2015-2020 годы»
78130,6
113404,8
119879,4
146793,8
155809,6
124955,6
738973.8
»
1.2.2. Мероприятие 1.1.25 изложить в следующей редакции:
«
1.1.
25
Противопожарные мероприятия в МБУК «ЦБС» (приобретение и перезарядка огнетушителей, приобретение и установка противопожарных дверей в филиалах №№24,11)
Прочие расходы
2019 г.
УК и МП МБУК "ЦБС"
68,0
68,0
»
1.2.3.Дополнить подпрограмму 1 «Пожарная безопасность учреждений культуры» следующим пунктом:
«
1
1.
102
Противопожарные мероприятия в МБУК «ЦБС» (приобретение противопожарного линолеума (ф. №6), обучение пожарно-техническому минимуму, огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения ЦБ, измерение сопротивления изоляции (ф.№6,7,8,9,10,13,22)
Прочие расходы
2020
УК и МП МБУК «ЦБС»
46,2
46,2
»
1.2.4. Позицию «2.Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы учреждений культуры»» изложить в следующей редакции:
«
2.Подпрограмма
«Укрепление материально - технической базы учреждений культуры»»
-
100,0
8216,2
1325,1
3296,9
10677.6
23615.8
»
1.2.5. Мероприятие 2.1.9 «Комплектование книжных фондов библиотеки» изложить в следующей редакции:
«
2.1.9
Комплектование книжных фондов библиотеки
Прочие
расходы
2017г.
2020 г.
УК, Т и МД
УК и МП
МБУК «ЦБС»
1,2
0,3
2,0
3.9
7,4
»
1.2.6.Мероприятие 2.1.20 «Приобретение оборудования (световое оборудование)» изложить в следующей редакции:
«
2.1.20
Приобретение оборудования (световое оборудование)
Прочие
расходы
2019г.2020 г.
УК и МП МБУК «ЦКС»
87.5
27,3
114,8
»
1.2.7.Мероприятия 2.1.22, 2.1.23, 2.1.24 изложить в следующей редакции:
«
2.1.22
Расходы на укрепление МТБ муниципальных домов и дворцов культуры
Прочие
расходы
2020г.
УК и МП МБУК «ЦКС» и МП МБУК «ДК «Волга»
167,7
167,7
2.1.23
Расходы на укрепление МТБ муниципальных музеев и постоянных выставок
Прочие
расходы
2020г.
УК и МП МБУК «БМИХК»
159,9
159,9
2.1.24
Расходы на укрепление МТБ муниципальных библиотек
Прочие
расходы
2020г.
УК и МП МБУК «ЦБС»
467,8
467,8
»
1.2.8.Дополнить подпрограмму 2 «Укрепление материально - технической базы учреждений культуры» следующими позициями:
«
2.1.25
Оснащению образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда»
Прочие
расходы
2020г.
УК и МП МБУДО «ДМШ №2»
53,3
53,3
2.1.26
Экспертиза сметной документации по объекту: «Ремонтно-реставрационные работы здания «Усадьба А.А. Худякова»; Ремонтно-реставрационные работы «Дом Плотникова» цоколь
60,1
60,1
2.1.27
Проект «Наружные и внутренние сети водоснабжения и водоотведения здания филиала детский музей «Солоница»
10,0
10,0
2.1.28
Инженерное обследование пристроя здания «Усадьба А.А. Худякова»
100,0
100,0
2.1.29
Проектно-сметная документация пристроя здания «Усадьба А.А. Худякова»
150,0
150,0
»
1.2.9. Мероприятие 2.1.20 «Приобретение оборудования (световое оборудование)» изложить в следующей редакции:
«
2.1.20
Мероприятие 2. 3. Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство муниципальных домов культуры и дворцов культуры
ЦКС»
2400,8
2400,8
2.3.1.
Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство муниципальных домов культуры и дворцов культуры
Прочие расходы
2020 г
Администрация БМР
2400,8
2400,8
»
1.2.10. Мероприятие 3.1.4. подпрограммы 3. «Проведение районных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«
3.14
Районное мероприятие, посвященное Дню Победы (9 Мая)
Прочие
расходы
2015 г.-2020 г.
УК, Т и МД
УК и МП
МБУК «РДК»
МБУК «ЦКС»
207,
703
24,
481
78,671
14,8
41,0
67,
8
434,
455
»
1.2.11. Мероприятие 3.1.4. подпрограммы 3. «Проведение районных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«
3.125
Районное мероприятие, посвященное Дню победы (9 Мая)
Прочие
расходы
2015-2020г.
УК, Т и МД
МБУК «ЦБС»
29,233
9,912
31,99
61,3
10,0
142,435
»
1.3. Таблицу 2. «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах» изложить в новой редакции:
«
N
п/п
Наименование
индикатора/
непосредственного
результата
Ед.
измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
«Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015-2020 годы»
1
Индикатор 1
Средняя заработная плата работников культуры
Руб.
18746,01
18746,01
22795,15
27 029,04
29 546,34
26594,8
2
Индикатор 2
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 597, к средней заработной плате по Нижегородской области, %
%
73,7
82,4
91,2
100
100
100
3
Индикатор 3
Число высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников
%
23,9
24,1
24,3
14,0
14,5
14,5
4
Индикатор 4
Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих свой Интернет-сайт от общего числа учреждений культуры
%
87
90
93
96
98
100
5
Индикатор 5.
Повышение уровня удовлетворенности граждан Балахнинского района качеством предоставления государственных услуг
%
99,2
99,4
99,6
99,7
99,8
99,9
1.Подпрограмма «Пожарная безопасность учреждений культуры»
6
Индикатор 1.1.
Доля учреждений, в которых произойдет огнезащитная обработка
%
14,2
2,3
4,7
11,1
7,6
11,1
7
Индикатор 1.2.
Доля учреждений, в которых произойдет установка речевого и звукового оповещения
%
2,3
2,3
4,7
33,3
15,3
8
Индикатор 1.3.
Доля учреждений, в которых будет установлена молниезащита
%
7,1
2,3
2,3
-
7,6
-
9
Индикатор 1.4.
Ремонт и замена электропроводки
%
2,3
4,7
2,3
-
-
10
Непосредственный результат 1.1
Огнезащитная обработка
Ед.
6
1
2
3
1
1
11
Непосредственный результат 1.2
Установка речевого и звукового оповещения
Ед.
1
1
2
3
2
1
12
Непосредственный результат 1.3
Установленамолниезащита
Ед.
3
1
1
-
1
-
13
Непосредственный результат 1.4
Ремонт и замена электропроводки
Ед.
1
2
1
-
-
2.Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы учреждений культуры
14
Индикатор 2.1
Доля отремонтированных зданий
%
-
7,6
15
Индикатор 2.2.
Доля учреждений, в которых произойдет модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы)
%
-
7,6
44,4
22,2
22,2
16
Непосредственный результат 2.1
Отремонтированныезданий
Ед.
-
1
17
Непосредственный результат 2.2
Модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы)
Ед.
-
1
4
2
2
3.Подпрограмма «Проведение районных мероприятий»
18
Индикатор 3.1
Торжественные мероприятия, посвященные знаменательным датам России
% (от общего числа мероприятий)
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
19
Индикатор 3.2
Мероприятия патриотического характера
% (от общего числа мероприятий патриотического характера)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
20
Непосредственный результат 3.1
Количество мероприятия, посвященные знаменательным датам России
Ед.
17
17
17
17
17
17
21
Непосредственный результат 3.2
Количество мероприятий патриотического характера
Ед.
6
6
6
6
6
6
4. Подпрограмма «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры»
22
Индикатор 4.1
Количество музейных экспозиций и выставок.
Ед.
115
115
115
110
110
110
23
Индикатор 4.2
Доля оцифрованных музейных предметов за отчетный период от общего музейного фонда.
%
3
3,3
10
12
15
18
24
Индикатор 4.3
Количество музейных культурно-досуговых мероприятий
Ед.
226
300
125
127
129
131
25
Индикатор 4.4
Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей
Чел.
994
1033
2500
1014
960
960
26
Индикатор 4.5
Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях
%
13,3
14
15
66,1
66,9
57,5
27
Индикатор 4.6
Число читателей библиотек
Ед.
15000
15500
22000
22132
25195
23500
28
Индикатор 4.7
Доля востребованных экземпляров библиотечного фонда в общем библиотечном фонде
%
35
36
37
37
37
37
29
Индикатор 4.8
Количество внесенных записей электронного каталога (библиографических записей)
Ед.
900
1500
1200
1250
1881
1300
30
Индикатор 4.9
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий силами библиотек района
Ед.
1856
3000
1950
2269
2379
2300
31
Индикатор 4.10
Количество организованных коллективов со званием «Народный», «Образцовый» учреждений культурно - досугового типа
Ед.
18
18
18
18
17
17
32
Индикатор 4.11
Количество кружков учреждений культурно -досугового типа
Чел.
80
85
90
125
121
120
33
Индикатор 4.12
Количество посетителей культурно-досуговых и культурно-просветительских мероприятий
Чел.
203 853
300 000
201800
177062
176401
176000
34
Индикатор 4.13
Доля посетителей культурно досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве посетителей
%
19,5
21
21,5
27,8
31,4
27,8
35
Индикатор 4.14
Количество культурно-досуговых мероприятий
Ед.
1869
2062
2100
1561
1593
1500
36
Индикатор 4.15
Обслуживание учреждений в области бухгалтерского и налогового учета
Шт.
9
10
10
11
11
11
37
Непосредственный результат 4.1
Количество массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа
Ед.
1869
2062
2100
2062
2097
2060
38
Непосредственный результат 4.2
Количество посетителей культурно-досуговых и культурно-просветительских мероприятий
Чел.
203 853
300 000
201800
177062
176401
176000
39
Непосредственный результат 4.3
Количество посещений библиотек
Чел.
193722
217 694
217700
227481
230985
227400
5.Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
40
Индикатор 5.1
Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области»
%
70
72
80
100
100
100
41
Индикатор 5.2
Оказание методической, справочно - информационной помощи учреждениям культуры (семинарские занятия)
Ед.
12
24
9
6
6
6
42
Индикатор 5.3
Количество консультаций по вопросам деятельности учреждений культуры
Ед.
65
130
195
200
200
200
43
Непосредственный результат 5.1
Количество проведенных семинарских занятий (методическая помощь)
Ед.
12
24
9
6
6
6
44
Непосредственный результат 5.2
Количество консультаций по вопросам деятельности учреждений культуры
Ед.
65
130
195
200
200
200
6. Подпрограмма «Развитие туризма в Балахнинском районе»
45
Индикатор 6.1
Увеличение количества экскурсантов в Балахнинском районе (по сравнению с предыдущим годом)
%
1,014
46
Индикатор 6.2.
Прирост количества созданных рекламных изданий о турпотенциалеБалахнинского района (по отношению к уровню 2017 года)
%
2,9
47
Непосредственный результат 6.1
Количество экскурсантов в Балахнинском районе в год
Чел.
25630
48
Непосредственный результат 6.2
Количество объектов, входящих в состав музейного комплекса, в которых проведены ремонтно-реставрационные работы
Ед.
1
7. Подпрограмма «Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества»
49
Индикатор 7.1
Проведение мастеров в фестивалях и конкурсах, мастер-классах
%
7,2
8,1
50
Индикатор 7.2
Участие Балахнинских мастеров в фестивалях и конкурсах, мастер-классах
Ед.
8
9
51
Непосредственный результат 7.1
Проведение мероприятий (мастер-классы, фестивали, конкурсы) по сохранению и развитию местного традиционного народного художественного творчества
Ед.
8
9
8. Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Балахнинском муниципальном районе»
52
Индикатор 8.1
Количество молодых семей в районе
чел.
1885
1891
53
Индикатор 8.2
Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений
%
47,5
50
54
Непосредственный результат 8.1
%
17
19,0
55
Непосредственный результат 8.2.
%
56
59
»
1.4. Таблицу 5. «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального района» изложить в следующей редакции:
«
Статус
Подпрограмма
муниципальной
Программы
Муниципальный
заказчик-
координатор,
соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015-2020 годы»
Всего
78130,6
11340
4,8
119879,4
146793,8
155809,6
124955.6
Бюджет района
78130,6
11340
4,8
119879,4
146793,8
155809,6
124955.6
Подпрограмма 1
«Пожарная безопасность учреждений культуры»
Всего
656,5
550,0
515,0
511,1
360,1
396,2
Бюджет района
656,5
550,0
515,0
511,1
360,1
396,2
Подпрограмма 2
«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»
Всего
0,0
100,0
8216,2
1325,1
3296.9
10677.6
Бюджет района
00,0
100,0
8216,2
1325,1
3296.9
10677.6
Подпрограмма 3
«Проведение районных мероприятий»
Всего
1671,3
1276,0
1128,6
1042,8
1314.5
358.4
Бюджет района
1671,3
1276,0
1128,6
1042,8
1314.5
358.4
Подпрограмма 4
«Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры»
Всего
68491,6
101955,6
100874,8
132890,8
143307.6
105112.5
Бюджет района
68491,6
101955,6
100874,8
132890,8
143307.6
105112.5
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего
7311,2
9523,2
9129,8
11024,0
7360,2
8240,6
Бюджет района
7311,2
9523,2
9129,8
11024,0
7360,2
8240,6
Подпрограмма 6
«Развитие туризма в Балахнинском районе»
Всего
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет района
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
«Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества»
Всего
0,0
0,0
Бюджет района
0,0
0,0
Подпрограмма 8
«Развитие молодежной политики в Балахнинском муниципальном районе»
Всего
170,3
170,3
Бюджет района
170,3
170,3
1.5. В таблице 6 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников»:
1.5.1. Позицию «Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции:
«
Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015-2020 годы
Всего, в т.ч.
125 396,9
127 244,1
173400,8
185658,7
183250.8
172166.9
Расходы бюджета района
78130,6
113404,8
119879,4
146793,8
155809.6
124955.6
Расходы областного бюджета
47103,0
13305,8
53 160,3
38864,9
25362.9
44297.0
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
163,3
72,5
352,1
434,9
1998.8
2806.8
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
461,0
9,0
9,0
79,5
107,5
»
1.5.2. Позицию «Подпрограмма 2» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма
2
«Укрепление материально - технической базы учреждений культуры»
Всего, в т.ч.
320,0
1024,9
21497,146
4789,3
9081.1
32645.5
Расходы бюджета района
-
100,0
8216,2
1325,1
3296.9
10677.6
Расходы областного бюджета
320,0
924,9
12 928,846
3029,3
3785.4
19161.1
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
352,1
434,9
1998.8
2806.8
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
»
1.5.3. Мероприятие 2.1. «Укрепление материально – технической базы учреждений культуры»» изложить в следующей редакции:
«
Основное мероприятие 2.1.
«Укрепление материально – технической базы учреждений культуры»
Всего, в т.ч.
320,0
1024,9
21497,146
4789,3
1625.7
4705.0
Расходы бюджета района
-
100,0
8216,2
1325,1
102.7
1560.1
Расходы областного бюджета
320,0
924,9
12 928,846
3029,3
1189.2
338.1
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
352,1
434,9
333.8
2806.8
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
»
1.5.4. Мероприятие 2.1.11. «Комплектование книжных фондов библиотеки» изложить в следующей редакции:
«
Основное мероприятие 2.1.11
Комплектование книжных фондов библиотеки
Всего, в т.ч.
40,170
32,7
63.9
Расходы бюджета района
1,170
2,0
3,9
Расходы областного бюджета
16,8
8,0
15.6
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
Федеральный бюджет
22,2
22,7
44.4
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
»
1.5.5. Мероприятие 2.1.23 «Приобретение оборудования для МБУК «ЦКС»» изложить в следующей редакции:
«
Основное мероприятие 2.1.23
Приобретение оборудования для МБУК «ЦКС»
Всего, в т.ч.
306.4
447,7
Расходы бюджета района
87.5
27,3
Расходы областного бюджета
46.8
109,3
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
Федеральный бюджет
172,1
311,1
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
»
1.5.6. Дополнить подпрограмму 2 «Укрепление материально - технической базы учреждений культуры» следующими позициями:
«
Основное мероприятие 2.1.26
Оснащению образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами МБУ ДО «ДМШ №2» (в рамках федерального проекта «Культурная среда»)
Всего, в т.ч.
2717,8
Расходы бюджета района
53,3
Расходы областного бюджета
213,2
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
Федеральный бюджет
2451,3
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
Основное мероприятие 2.1.27
Проектно-сметная документация филиалов музея: «Усадьба Худякова», «Дом Плотникова», «Солоница»
Всего, в т.ч.
320,1
Расходы бюджета района
320,1
Расходы областного бюджета
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
Федеральный бюджет
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
Основное мероприятие 2.1.28
Расходы на укрепление МТБ муниципальных домов и дворцов культуры, музеев, библиотек
Всего, в т.ч.
795,4
Расходы бюджета района
795,4
Расходы областного бюджета
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
Федеральный бюджет
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
»
1.5.7. Мероприятие 2.3. «Выполнение проектно-изыскательных работ на строительство муниципальных домов и дворцов культуры» изложить в следующей редакции:
«
Основное мероприятие 2.3
Выполнение проектно-изыскательных работ на строительство муниципальных домов и дворцов культуры
Всего, в т.ч.
2400,8
Расходы бюджета района
2400,8
Расходы областного бюджета
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
Федеральный бюджет
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
»
1.6. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджета района» паспорта подпрограммы 2 раздела 3. «Подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджета района
Всего на реализацию подпрограммы «Укрепление материально – технической базы учреждений культуры» - 23615,8тыс.рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс.рублей;
2016 год - 100,0 тыс. рублей;
2017 год - 8216,2 тыс.рублей;
2018 год - 1325,1тыс.рублей;
2019 год – 3296.9тыс.рублей;
2020 год – 10677,6тыс.рублей.
»
1.11. Таблицу 7 изложить в новой редакции:
«Таблица 7. Распределение средств бюджета района на
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам».
Статус
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы муниципальной программы
Код бюджетной
классификации
Расходы (тыс. руб.),
годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная
программа (всего)
«Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015 – 2020 г.г.»
057
0801
02 0 00
00000
000
78130,6
113404,8
119879,4
146793,8
155809,6
124955.6
Подпрограмма 5 (всего)
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
057
08 04
02 5 00 00000
000
7311,2
9523,2
9129,8
11024,0
7360,2
8240,6
Основное мероприятие 5.1.
Содержание аппарата управления
057
08 04
02 5 01 00190
000
3629,4
2885,4
2874,5
2874,5
2837,7
3594,7
Основное мероприятие 5.2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
057
08 04
02 5 02 27590
000
3681,8
6637,8
6255,3
8149,5
4522,5
4645,9
»
_______________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2020г. № 706
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.10.2014 №310 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2020 ГОДЫ»
В целях реализации муниципальной программы «Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015-2020 годы», руководствуясь Уставом Балахнинского муниципального района, администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 17.10.2014 №310 (с учетом изменений внесенными постановлениями администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 06.02.2020 №186 (далее-постановление) изменения в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наи.о. первого заместителя главы администрации Балахнинского муниципального района Л.Н. Юртаеву.
Врип главы местного самоуправления
А.Н. Галкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Балахнинского муниципального района
от 14.05.2020 № 706
1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального района (в разбивке по подпрограммам)» паспорт Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального района (в разбивке по подпрограммам)
Всего на реализацию программы «Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015-2020 годы» 738973.8 тыс.рублей, в том числе:
2015 год – 78130,6 тыс.рублей;
2016 год – 113404,8 тыс.рублей;
2017 год - 119879,4 тыс. рублей;
2018 год - 146793,8тыс.рублей;
2019 год - 155809.6тыс.рублей;
2020 год - 124955.6тыс.рублей
Всего на реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность учреждений культуры» 2988.9 тыс.рублей, в том числе:
2015 год - 656,5тыс. рублей;
2016 год - 550,0 тыс.рублей;
2017 год – 515,0 тыс.рублей;
2018 год – 511,1тыс.рублей;
2019 год – 360,1тыс.рублей;
2020 год – 396,2тыс.рублей.
Всего на реализацию подпрограммы «Укрепление материально - технической базы учреждений культуры» - 23615.8тыс.рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс.рублей;
2016 год - 100,0 тыс. рублей;
2017 год - 8216,2 тыс.рублей;
2018 год – 1325,1тыс.рублей;
2019 год –3296.9 тыс.рублей;
2020 год –10677.6 тыс.рублей.
Всего на реализацию подпрограммы «Проведение районных мероприятий» - 6791.6тыс.рублей, в том числе:
2015 год – 1671,3 тыс.рублей;
2016 год – 1276,0 тыс.рублей;
2017 год – 1128,6 тыс.рублей;
2018 год –1042,8тыс.рублей;
2019 год – 1314.5тыс.рублей;
2020 год – 358.4тыс.рублей.
Всего на реализацию подпрограммы «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры» - 652632.9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 68491,6 тыс. рублей;
2016 год – 101955,6 тыс.рублей;
2017 год – 100874,8 рублей;
2018 год – 132890,8тыс.рублей;
2019 год –143307.6 тыс.рублей;
2020 год – 105112.5тыс.рублей.
Всего на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 52589.0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 7311,2 тыс. рублей;
2016 год - 9523,2 тыс.рублей;
2017 год – 9129,8 тыс.рублей;
2018 год – 11024,0тыс.рублей;
2019 год – 7360,2тыс.рублей;
2020 год – 8240,6тыс.рублей.
Всего на реализацию подпрограммы «Развитие туризма в Балахнинском районе» - 15,0тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс.рублей;-
2017 год – 15,0 тыс.рублей;
2018 год – 0,0 тыс.рублей;
2019 год – 0,0 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей.
Всего на реализацию подпрограммы «Развитие молодежной политики в Балахнинском районе» - 340,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс.рублей;
2017 год – 0,0 тыс.рублей;
2018 год – 0,0 тыс.рублей;
2019 год – 170,3 тыс. рублей;
2020 год - 170,3 тыс. рублей.
»
1.2. В таблице 1 «Перечень основных мероприятий Программы»:
1.2.1 Позицию «Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции:
«
Муниципальная программа
«Развитие культуры Балахнинского муниципального района
на 2015-2020 годы»
78130,6
113404,8
119879,4
146793,8
155809,6
124955,6
738973.8
»
1.2.2. Мероприятие 1.1.25 изложить в следующей редакции:
«
1.1.
25
Противопожарные мероприятия в МБУК «ЦБС» (приобретение и перезарядка огнетушителей, приобретение и установка противопожарных дверей в филиалах №№24,11)
Прочие расходы
2019 г.
УК и МП МБУК "ЦБС"
68,0
68,0
»
1.2.3.Дополнить подпрограмму 1 «Пожарная безопасность учреждений культуры» следующим пунктом:
«
1
1.
102
Противопожарные мероприятия в МБУК «ЦБС» (приобретение противопожарного линолеума (ф. №6), обучение пожарно-техническому минимуму, огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения ЦБ, измерение сопротивления изоляции (ф.№6,7,8,9,10,13,22)
Прочие расходы
2020
УК и МП МБУК «ЦБС»
46,2
46,2
»
1.2.4. Позицию «2.Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы учреждений культуры»» изложить в следующей редакции:
«
2.Подпрограмма
«Укрепление материально - технической базы учреждений культуры»»
-
100,0
8216,2
1325,1
3296,9
10677.6
23615.8
»
1.2.5. Мероприятие 2.1.9 «Комплектование книжных фондов библиотеки» изложить в следующей редакции:
«
2.1.9
Комплектование книжных фондов библиотеки
Прочие
расходы
2017г.
2020 г.
УК, Т и МД
УК и МП
МБУК «ЦБС»
1,2
0,3
2,0
3.9
7,4
»
1.2.6.Мероприятие 2.1.20 «Приобретение оборудования (световое оборудование)» изложить в следующей редакции:
«
2.1.20
Приобретение оборудования (световое оборудование)
Прочие
расходы
2019г.2020 г.
УК и МП МБУК «ЦКС»
87.5
27,3
114,8
»
1.2.7.Мероприятия 2.1.22, 2.1.23, 2.1.24 изложить в следующей редакции:
«
2.1.22
Расходы на укрепление МТБ муниципальных домов и дворцов культуры
Прочие
расходы
2020г.
УК и МП МБУК «ЦКС» и МП МБУК «ДК «Волга»
167,7
167,7
2.1.23
Расходы на укрепление МТБ муниципальных музеев и постоянных выставок
Прочие
расходы
2020г.
УК и МП МБУК «БМИХК»
159,9
159,9
2.1.24
Расходы на укрепление МТБ муниципальных библиотек
Прочие
расходы
2020г.
УК и МП МБУК «ЦБС»
467,8
467,8
»
1.2.8.Дополнить подпрограмму 2 «Укрепление материально - технической базы учреждений культуры» следующими позициями:
«
2.1.25
Оснащению образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда»
Прочие
расходы
2020г.
УК и МП МБУДО «ДМШ №2»
53,3
53,3
2.1.26
Экспертиза сметной документации по объекту: «Ремонтно-реставрационные работы здания «Усадьба А.А. Худякова»; Ремонтно-реставрационные работы «Дом Плотникова» цоколь
60,1
60,1
2.1.27
Проект «Наружные и внутренние сети водоснабжения и водоотведения здания филиала детский музей «Солоница»
10,0
10,0
2.1.28
Инженерное обследование пристроя здания «Усадьба А.А. Худякова»
100,0
100,0
2.1.29
Проектно-сметная документация пристроя здания «Усадьба А.А. Худякова»
150,0
150,0
»
1.2.9. Мероприятие 2.1.20 «Приобретение оборудования (световое оборудование)» изложить в следующей редакции:
«
2.1.20
Мероприятие 2. 3. Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство муниципальных домов культуры и дворцов культуры
ЦКС»
2400,8
2400,8
2.3.1.
Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство муниципальных домов культуры и дворцов культуры
Прочие расходы
2020 г
Администрация БМР
2400,8
2400,8
»
1.2.10. Мероприятие 3.1.4. подпрограммы 3. «Проведение районных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«
3.14
Районное мероприятие, посвященное Дню Победы (9 Мая)
Прочие
расходы
2015 г.-2020 г.
УК, Т и МД
УК и МП
МБУК «РДК»
МБУК «ЦКС»
207,
703
24,
481
78,671
14,8
41,0
67,
8
434,
455
»
1.2.11. Мероприятие 3.1.4. подпрограммы 3. «Проведение районных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«
3.125
Районное мероприятие, посвященное Дню победы (9 Мая)
Прочие
расходы
2015-2020г.
УК, Т и МД
МБУК «ЦБС»
29,233
9,912
31,99
61,3
10,0
142,435
»
1.3. Таблицу 2. «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах» изложить в новой редакции:
«
N
п/п
Наименование
индикатора/
непосредственного
результата
Ед.
измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
«Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015-2020 годы»
1
Индикатор 1
Средняя заработная плата работников культуры
Руб.
18746,01
18746,01
22795,15
27 029,04
29 546,34
26594,8
2
Индикатор 2
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 597, к средней заработной плате по Нижегородской области, %
%
73,7
82,4
91,2
100
100
100
3
Индикатор 3
Число высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников
%
23,9
24,1
24,3
14,0
14,5
14,5
4
Индикатор 4
Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих свой Интернет-сайт от общего числа учреждений культуры
%
87
90
93
96
98
100
5
Индикатор 5.
Повышение уровня удовлетворенности граждан Балахнинского района качеством предоставления государственных услуг
%
99,2
99,4
99,6
99,7
99,8
99,9
1.Подпрограмма «Пожарная безопасность учреждений культуры»
6
Индикатор 1.1.
Доля учреждений, в которых произойдет огнезащитная обработка
%
14,2
2,3
4,7
11,1
7,6
11,1
7
Индикатор 1.2.
Доля учреждений, в которых произойдет установка речевого и звукового оповещения
%
2,3
2,3
4,7
33,3
15,3
8
Индикатор 1.3.
Доля учреждений, в которых будет установлена молниезащита
%
7,1
2,3
2,3
-
7,6
-
9
Индикатор 1.4.
Ремонт и замена электропроводки
%
2,3
4,7
2,3
-
-
10
Непосредственный результат 1.1
Огнезащитная обработка
Ед.
6
1
2
3
1
1
11
Непосредственный результат 1.2
Установка речевого и звукового оповещения
Ед.
1
1
2
3
2
1
12
Непосредственный результат 1.3
Установленамолниезащита
Ед.
3
1
1
-
1
-
13
Непосредственный результат 1.4
Ремонт и замена электропроводки
Ед.
1
2
1
-
-
2.Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы учреждений культуры
14
Индикатор 2.1
Доля отремонтированных зданий
%
-
7,6
15
Индикатор 2.2.
Доля учреждений, в которых произойдет модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы)
%
-
7,6
44,4
22,2
22,2
16
Непосредственный результат 2.1
Отремонтированныезданий
Ед.
-
1
17
Непосредственный результат 2.2
Модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы)
Ед.
-
1
4
2
2
3.Подпрограмма «Проведение районных мероприятий»
18
Индикатор 3.1
Торжественные мероприятия, посвященные знаменательным датам России
% (от общего числа мероприятий)
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
19
Индикатор 3.2
Мероприятия патриотического характера
% (от общего числа мероприятий патриотического характера)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
20
Непосредственный результат 3.1
Количество мероприятия, посвященные знаменательным датам России
Ед.
17
17
17
17
17
17
21
Непосредственный результат 3.2
Количество мероприятий патриотического характера
Ед.
6
6
6
6
6
6
4. Подпрограмма «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры»
22
Индикатор 4.1
Количество музейных экспозиций и выставок.
Ед.
115
115
115
110
110
110
23
Индикатор 4.2
Доля оцифрованных музейных предметов за отчетный период от общего музейного фонда.
%
3
3,3
10
12
15
18
24
Индикатор 4.3
Количество музейных культурно-досуговых мероприятий
Ед.
226
300
125
127
129
131
25
Индикатор 4.4
Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей
Чел.
994
1033
2500
1014
960
960
26
Индикатор 4.5
Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях
%
13,3
14
15
66,1
66,9
57,5
27
Индикатор 4.6
Число читателей библиотек
Ед.
15000
15500
22000
22132
25195
23500
28
Индикатор 4.7
Доля востребованных экземпляров библиотечного фонда в общем библиотечном фонде
%
35
36
37
37
37
37
29
Индикатор 4.8
Количество внесенных записей электронного каталога (библиографических записей)
Ед.
900
1500
1200
1250
1881
1300
30
Индикатор 4.9
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий силами библиотек района
Ед.
1856
3000
1950
2269
2379
2300
31
Индикатор 4.10
Количество организованных коллективов со званием «Народный», «Образцовый» учреждений культурно - досугового типа
Ед.
18
18
18
18
17
17
32
Индикатор 4.11
Количество кружков учреждений культурно -досугового типа
Чел.
80
85
90
125
121
120
33
Индикатор 4.12
Количество посетителей культурно-досуговых и культурно-просветительских мероприятий
Чел.
203 853
300 000
201800
177062
176401
176000
34
Индикатор 4.13
Доля посетителей культурно досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве посетителей
%
19,5
21
21,5
27,8
31,4
27,8
35
Индикатор 4.14
Количество культурно-досуговых мероприятий
Ед.
1869
2062
2100
1561
1593
1500
36
Индикатор 4.15
Обслуживание учреждений в области бухгалтерского и налогового учета
Шт.
9
10
10
11
11
11
37
Непосредственный результат 4.1
Количество массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа
Ед.
1869
2062
2100
2062
2097
2060
38
Непосредственный результат 4.2
Количество посетителей культурно-досуговых и культурно-просветительских мероприятий
Чел.
203 853
300 000
201800
177062
176401
176000
39
Непосредственный результат 4.3
Количество посещений библиотек
Чел.
193722
217 694
217700
227481
230985
227400
5.Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
40
Индикатор 5.1
Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области»
%
70
72
80
100
100
100
41
Индикатор 5.2
Оказание методической, справочно - информационной помощи учреждениям культуры (семинарские занятия)
Ед.
12
24
9
6
6
6
42
Индикатор 5.3
Количество консультаций по вопросам деятельности учреждений культуры
Ед.
65
130
195
200
200
200
43
Непосредственный результат 5.1
Количество проведенных семинарских занятий (методическая помощь)
Ед.
12
24
9
6
6
6
44
Непосредственный результат 5.2
Количество консультаций по вопросам деятельности учреждений культуры
Ед.
65
130
195
200
200
200
6. Подпрограмма «Развитие туризма в Балахнинском районе»
45
Индикатор 6.1
Увеличение количества экскурсантов в Балахнинском районе (по сравнению с предыдущим годом)
%
1,014
46
Индикатор 6.2.
Прирост количества созданных рекламных изданий о турпотенциалеБалахнинского района (по отношению к уровню 2017 года)
%
2,9
47
Непосредственный результат 6.1
Количество экскурсантов в Балахнинском районе в год
Чел.
25630
48
Непосредственный результат 6.2
Количество объектов, входящих в состав музейного комплекса, в которых проведены ремонтно-реставрационные работы
Ед.
1
7. Подпрограмма «Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества»
49
Индикатор 7.1
Проведение мастеров в фестивалях и конкурсах, мастер-классах
%
7,2
8,1
50
Индикатор 7.2
Участие Балахнинских мастеров в фестивалях и конкурсах, мастер-классах
Ед.
8
9
51
Непосредственный результат 7.1
Проведение мероприятий (мастер-классы, фестивали, конкурсы) по сохранению и развитию местного традиционного народного художественного творчества
Ед.
8
9
8. Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Балахнинском муниципальном районе»
52
Индикатор 8.1
Количество молодых семей в районе
чел.
1885
1891
53
Индикатор 8.2
Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений
%
47,5
50
54
Непосредственный результат 8.1
%
17
19,0
55
Непосредственный результат 8.2.
%
56
59
»
1.4. Таблицу 5. «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального района» изложить в следующей редакции:
«
Статус
Подпрограмма
муниципальной
Программы
Муниципальный
заказчик-
координатор,
соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015-2020 годы»
Всего
78130,6
11340
4,8
119879,4
146793,8
155809,6
124955.6
Бюджет района
78130,6
11340
4,8
119879,4
146793,8
155809,6
124955.6
Подпрограмма 1
«Пожарная безопасность учреждений культуры»
Всего
656,5
550,0
515,0
511,1
360,1
396,2
Бюджет района
656,5
550,0
515,0
511,1
360,1
396,2
Подпрограмма 2
«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»
Всего
0,0
100,0
8216,2
1325,1
3296.9
10677.6
Бюджет района
00,0
100,0
8216,2
1325,1
3296.9
10677.6
Подпрограмма 3
«Проведение районных мероприятий»
Всего
1671,3
1276,0
1128,6
1042,8
1314.5
358.4
Бюджет района
1671,3
1276,0
1128,6
1042,8
1314.5
358.4
Подпрограмма 4
«Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры»
Всего
68491,6
101955,6
100874,8
132890,8
143307.6
105112.5
Бюджет района
68491,6
101955,6
100874,8
132890,8
143307.6
105112.5
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего
7311,2
9523,2
9129,8
11024,0
7360,2
8240,6
Бюджет района
7311,2
9523,2
9129,8
11024,0
7360,2
8240,6
Подпрограмма 6
«Развитие туризма в Балахнинском районе»
Всего
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет района
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
«Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества»
Всего
0,0
0,0
Бюджет района
0,0
0,0
Подпрограмма 8
«Развитие молодежной политики в Балахнинском муниципальном районе»
Всего
170,3
170,3
Бюджет района
170,3
170,3
1.5. В таблице 6 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников»:
1.5.1. Позицию «Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции:
«
Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015-2020 годы
Всего, в т.ч.
125 396,9
127 244,1
173400,8
185658,7
183250.8
172166.9
Расходы бюджета района
78130,6
113404,8
119879,4
146793,8
155809.6
124955.6
Расходы областного бюджета
47103,0
13305,8
53 160,3
38864,9
25362.9
44297.0
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
163,3
72,5
352,1
434,9
1998.8
2806.8
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
461,0
9,0
9,0
79,5
107,5
»
1.5.2. Позицию «Подпрограмма 2» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма
2
«Укрепление материально - технической базы учреждений культуры»
Всего, в т.ч.
320,0
1024,9
21497,146
4789,3
9081.1
32645.5
Расходы бюджета района
-
100,0
8216,2
1325,1
3296.9
10677.6
Расходы областного бюджета
320,0
924,9
12 928,846
3029,3
3785.4
19161.1
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
352,1
434,9
1998.8
2806.8
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
»
1.5.3. Мероприятие 2.1. «Укрепление материально – технической базы учреждений культуры»» изложить в следующей редакции:
«
Основное мероприятие 2.1.
«Укрепление материально – технической базы учреждений культуры»
Всего, в т.ч.
320,0
1024,9
21497,146
4789,3
1625.7
4705.0
Расходы бюджета района
-
100,0
8216,2
1325,1
102.7
1560.1
Расходы областного бюджета
320,0
924,9
12 928,846
3029,3
1189.2
338.1
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
352,1
434,9
333.8
2806.8
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
»
1.5.4. Мероприятие 2.1.11. «Комплектование книжных фондов библиотеки» изложить в следующей редакции:
«
Основное мероприятие 2.1.11
Комплектование книжных фондов библиотеки
Всего, в т.ч.
40,170
32,7
63.9
Расходы бюджета района
1,170
2,0
3,9
Расходы областного бюджета
16,8
8,0
15.6
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
Федеральный бюджет
22,2
22,7
44.4
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
»
1.5.5. Мероприятие 2.1.23 «Приобретение оборудования для МБУК «ЦКС»» изложить в следующей редакции:
«
Основное мероприятие 2.1.23
Приобретение оборудования для МБУК «ЦКС»
Всего, в т.ч.
306.4
447,7
Расходы бюджета района
87.5
27,3
Расходы областного бюджета
46.8
109,3
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
Федеральный бюджет
172,1
311,1
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
»
1.5.6. Дополнить подпрограмму 2 «Укрепление материально - технической базы учреждений культуры» следующими позициями:
«
Основное мероприятие 2.1.26
Оснащению образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами МБУ ДО «ДМШ №2» (в рамках федерального проекта «Культурная среда»)
Всего, в т.ч.
2717,8
Расходы бюджета района
53,3
Расходы областного бюджета
213,2
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
Федеральный бюджет
2451,3
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
Основное мероприятие 2.1.27
Проектно-сметная документация филиалов музея: «Усадьба Худякова», «Дом Плотникова», «Солоница»
Всего, в т.ч.
320,1
Расходы бюджета района
320,1
Расходы областного бюджета
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
Федеральный бюджет
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
Основное мероприятие 2.1.28
Расходы на укрепление МТБ муниципальных домов и дворцов культуры, музеев, библиотек
Всего, в т.ч.
795,4
Расходы бюджета района
795,4
Расходы областного бюджета
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
Федеральный бюджет
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
»
1.5.7. Мероприятие 2.3. «Выполнение проектно-изыскательных работ на строительство муниципальных домов и дворцов культуры» изложить в следующей редакции:
«
Основное мероприятие 2.3
Выполнение проектно-изыскательных работ на строительство муниципальных домов и дворцов культуры
Всего, в т.ч.
2400,8
Расходы бюджета района
2400,8
Расходы областного бюджета
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
Федеральный бюджет
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
»
1.6. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджета района» паспорта подпрограммы 2 раздела 3. «Подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджета района
Всего на реализацию подпрограммы «Укрепление материально – технической базы учреждений культуры» - 23615,8тыс.рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс.рублей;
2016 год - 100,0 тыс. рублей;
2017 год - 8216,2 тыс.рублей;
2018 год - 1325,1тыс.рублей;
2019 год – 3296.9тыс.рублей;
2020 год – 10677,6тыс.рублей.
»
1.11. Таблицу 7 изложить в новой редакции:
«Таблица 7. Распределение средств бюджета района на
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам».
Статус
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы муниципальной программы
Код бюджетной
классификации
Расходы (тыс. руб.),
годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная
программа (всего)
«Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015 – 2020 г.г.»
057
0801
02 0 00
00000
000
78130,6
113404,8
119879,4
146793,8
155809,6
124955.6
Подпрограмма 5 (всего)
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
057
08 04
02 5 00 00000
000
7311,2
9523,2
9129,8
11024,0
7360,2
8240,6
Основное мероприятие 5.1.
Содержание аппарата управления
057
08 04
02 5 01 00190
000
3629,4
2885,4
2874,5
2874,5
2837,7
3594,7
Основное мероприятие 5.2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
057
08 04
02 5 02 27590
000
3681,8
6637,8
6255,3
8149,5
4522,5
4645,9
»
_______________________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Сведения о неопубликованных (необнародованных) муниципальных правовых актах № б/н от 22.05.2020 не обнародовано, не опубликовано |
Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.040 Глава муниципального образования. Местная администрация, 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы, 190.020.020 Организация досуга населения, обеспечение услугами организаций культуры |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: