Основная информация
Дата опубликования: | 16 марта 2020г. |
Номер документа: | RU24060417202000027 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация города Боготола Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16»____03____2020 г. г. Боготол № 0230-п
О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 04.10.2013 № 1267-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Развитие культуры»» (в ред. от 04.12.2019 № 1439-п)
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ города Боготола», руководствуясь п. 10 ст. 41, ст. 71, ст. 72, ст. 73 Устава города Боготола, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Боготола от 04.10.2013 № 1267-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Развитие культуры»» (в ред. от 04.12.2019 № 1439-п) следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы строку: «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.2. В разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм» Подпрограммы № 1 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.1.3. В разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм» Подпрограммы № 2 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.1.4. В разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм» Подпрограммы № 3 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.1.5. В разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм» Подпрограммы № 4 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.1.6. В приложении № 3 «Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях»:
в строке 1 в граве второй слово «платных» исключить;
в строке 2 в графе девятой цифры «265» заменить на цифры «240»;
в строке 2.6 графу вторую дополнить словами «на платной основе».
1.1.7. Приложения № 4, 5, 7 к программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 6, 7, 8 к настоящему постановлению.
1.1.8. В разделе VI «Подпрограммы муниципальной программы» Паспорт подпрограммы № 1 «Культурное наследие» (далее - Подпрограмма № 1) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.1.9. В разделе 4. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» Подпрограммы № 1 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.1.10. «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» Подпрограммы № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.1.11. В Паспорте подпрограммы № 2 «Поддержка досуга и народного творчества» (далее - Подпрограмма № 2) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
1.1.12. В Перечне целевых индикаторов подпрограммы № 2 в строке 6 графу вторую дополнить словами «на платной основе».
1.1.13. В разделе 4. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» Подпрограммы № 2 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.
1.1.14. «Перечень мероприятий подпрограммы № 2 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему постановлению.
1.1.15. В Паспорте подпрограммы № 3 «Развитие архивного дела в городе Боготоле» (далее - Подпрограмма № 3) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 15 к настоящему постановлению.
1.1.16. В разделе 4. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» Подпрограммы № 3 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 16 к настоящему постановлению.
1.1.17. «Перечень мероприятий подпрограммы № 3 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции согласно приложению № 17 к настоящему постановлению.
1.1.18. В Паспорте подпрограммы № 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» (далее - Подпрограмма № 4), строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 18 к настоящему постановлению.
1.1.19. В разделе 4. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» Подпрограммы № 4 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 19 к настоящему постановлению.
1.1.20. «Перечень мероприятий подпрограммы № 4 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции согласно приложению № 20 к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Боготола www.bogotolcity.ru в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава города Боготола Е.М. Деменкова
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Боготола
от _16_»__03__2020 г. № 0230-п
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2021 годах за счет бюджетных средств составит 408 891,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 45 156,2 тыс. рублей;
2015 год - 46 342,6 тыс. рублей;
2016 год - 47 793,5 тыс. рублей;
2017 год - 51 962,5 тыс. рублей;
2018 год - 61 729,0 тыс. рублей;
2019 год - 60 532,8 тыс. рублей;
2020 год - 47 762,2 тыс. рублей.
2021 год - 47 612,2 тыс. рублей.
Из них за счет средств:
- федерального бюджета 2 487,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 164,2 тыс. рублей;
2015 год - 183,8 тыс. рублей;
2016 год - 3,7 тыс. рублей;
2017 год - 420,9 тыс. рублей;
2018 год - 1 710,7тыс. рублей;
2019 год - 3,7 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
2021 год - 0 тыс. рублей
- краевого бюджета 134 421,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 15 136,2 тыс. рублей;
2015 год - 17 373,8 тыс. рублей;
2016 год - 17 734,3 тыс. рублей;
2017 год - 18 122,1тыс. рублей;
2018 год - 24 255,0 тыс. рублей;
2019 год - 20 607,4 тыс. рублей;
2020 год - 10 596,4 тыс. рублей.
2021 год - 10 596,4 тыс. рублей.
- местного бюджета - 271 982,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 29 855,8 тыс. рублей;
2015 год - 28 785,0 тыс. рублей;
2016 год - 30 055,5 тыс. рублей;
2017 год - 33 419,5 тыс. рублей;
2018 год - 35 763,3 тыс. рублей;
2019 год - 39 921,7 тыс. рублей;
2020 год - 37 165,8 тыс. рублей.
2021 год - 37 015,8 тыс. рублей.
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Боготола
от _16_»__03__2020 г. № 0230-п
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 составляет - 83 199,0 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год - 18 601,8 тыс. рублей;
2018 год - 19 493,6 тыс. рублей;
2019 год - 18 519,2 тыс. рублей;
2020 год - 13 367,2 тыс. рублей;
2021 год - 13 217,2 тыс. рублей.
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 11,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год -3,5 тыс. рублей;
2018 год - 3,8 тыс. рублей;
2019 год - 3,7 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
2021 год - 0 тыс. рублей.
краевой бюджет - 27 709,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 5 781,9 тыс. рублей;
2018 год - 8 932,1 тыс. рублей;
2019 год - 7 329,5 тыс. рублей;
2020 год - 2 832,8 тыс. рублей.
2021 год - 2 832,8 тыс. рублей.
местный бюджет - 55 478,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 12 816,4 тыс. рублей;
2018 год - 10 557,7 тыс. рублей;
2019 год - 11 186,0 тыс. рублей;
2020 год - 10 534,4 тыс. рублей.
2021 год - 10 384,4 тыс. рублей.
Приложение № 3
к постановлению администрации
города Боготола
от _16_»__03__2020 г. № 0230-п
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 составляет всего - 90 711,7 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год - 14 616,4 тыс. рублей;
2018 год - 21 577,7 тыс. рублей;
2019 год - 20 497,2 тыс. рублей;
2020 год - 17 010,2 тыс. рублей.
2021 год - 17 010,2 тыс. рублей.
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 2 124,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 417,4 тыс. рублей;
2018 год - 1 706,9 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
2021 год - 0 тыс. рублей.
краевой бюджет - 27 774,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 7 128,1 тыс. рублей;
2018 год - 7 565,0 тыс. рублей;
2019 год - 6 198,3 тыс. рублей;
2020 год - 3 441,6 тыс. рублей.
2021 год - 3 441,6 тыс. рублей.
местный бюджет - 60 812,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 7 070,9 тыс. рублей;
2018 год - 12 305,8 тыс. рублей;
2019 год - 14 298,9 тыс. рублей;
2020 год - 13 568,6 тыс. рублей.
2021 год - 13 568,6 тыс. рублей.
Приложение № 4
к постановлению администрации
города Боготола
от _16_»__03__2020 г. № 0230-п
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 составляет - 3 384,4 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 639,2 тыс. рублей;
2018 год - 678,2 тыс. рублей;
2019 год - 724,4 тыс. рублей;
2020 год - 671,3 тыс. рублей;
2021 год - 671,3 тыс. рублей.
из них:
средств краевого бюджета - 542,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 85,2 тыс. рублей;
2018 год - 126,5 тыс. рублей;
2019 год - 142,1тыс. рублей;
2020 год - 94,4 тыс. рублей;
2021 год - 94,4 тыс. рублей.
средств местного бюджет - 2 841,8 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год - 554,0 тыс. рублей;
2018 год - 551,7 тыс. рублей;
2019 год - 582,3 тыс. рублей;
2020 год - 576,9 тыс. рублей;
2021 год - 576,9 тыс. рублей.
Приложение № 5
к постановлению администрации
города Боготола
от _16_»__03__2020 г. № 0230-п
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 составляет - 92 303,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 18 105,1 тыс. рублей;
2018 год - 19 979,5 тыс. рублей;
2019 год - 20 792,0 тыс. рублей;
2020 год - 16 713,5 тыс. рублей.
2021 год - 16 713,5 тыс. рублей.
из них:
средств краевого бюджета - 28 151,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 5 126,9 тыс. рублей;
2018 год - 7 631,4 тыс. рублей;
2019 год - 6 937,5 тыс. рублей;
2020 год - 4 227,6 тыс. рублей.
2021 год - 4 227,6 тыс. рублей.
средств местного бюджета - 64 152,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 12 978,2 тыс. рублей;
2018 год - 12 348,1 тыс. рублей;
2019 год - 13 854,5 тыс. рублей;
2020 год - 12 485,9 тыс. рублей.
2021 год - 12 485,9 тыс. рублей.
Приложение № 6
к постановлению администрации
города Боготола
от «_16_»__03__2020 г. № 0230-п
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе города Боготола «Развитие культуры»
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Показатель объема услуги (работы): Количество посещений
Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
Мероприятие 1.5
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
62 400
62 500
62 550
62 600
7253,5
3628,5
2 680,5
2 680,5
Мероприятие 1.6
Комплектование книжных фондов
46,9
46,9
7,0
7,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек включая оцифровку фондов
Показатель объема услуги (работы): Количество документов
Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
Мероприятие 1.5
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
58 748
66 548
74 348
79 348
2962,5
3863,4
2 858
2 858
Мероприятие 1.6
Комплектование книжных фондов
18,6
18,6
7,0
7,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Показатель объема услуги (работы): Количество документов
Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
Мероприятие 1.5
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
100 400
100 500
100 500
100 500
4291,0
5834,5
4 346,5
4 346,5
Мероприятие 1.6
Комплектование книжных фондов
28,3
28,3
7,0
7,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных экспозиций
Показатель объема услуги (работы): Количество предметов
Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
Мероприятие 1.8
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций, Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
80
85
90
95
2352,9
160,0
122
122
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций
Показатель объема услуги (работы): Количество предметов
Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
Мероприятие 1.8
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций, Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
1
1
1
1
22,4
1,8
1
1
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)
Показатель объема услуги (работы): Число посетителей
Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
Мероприятие 1.8
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций, Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
2 300
2 310
2 320
2 320
1187,6
4347,9
3 193
3 093
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)
Показатель объема услуги (работы): Количество выставок
Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
Мероприятие 1.8
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций, Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
7
7
7
7
1187,6
13,2
10
10
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение мероприятий
Показатель объема услуги (работы): Количество участников мероприятий
Подпрограмма 2 «Поддержка досуга и народного творчества»
Мероприятие 2.1
Виды мероприятий - Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)
4 685
4 800
4 800
4 800
7994,2
3617,2
3 434,7
3 434,7
Мероприятие 2.4
Организация мероприятий
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Мероприятие 4.4
Проведение общегородских праздников, акций, фестивалей, конкурсов
45
47
47
47
448,2
6,6
6,6
6,6
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирование самодеятельного народного творчества
Показатель объема услуги (работы): Количество посещений
Подпрограмма 2 «Поддержка досуга и народного творчества»
Мероприятие 2.1
Формы обслуживания-
С учетом всех форм
202
267
267
267
154,8
201,2
140
140
Мероприятие 2.4
Организация мероприятий
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Мероприятие 4.4
Проведение общегородских праздников, акций, фестивалей, конкурсов
10
12
12
12
19,3
7,9
7,9
7,9
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Показатель объема услуги (работы): Количество участников мероприятий
Подпрограмма 2 «Поддержка досуга и народного творчества»
Мероприятие 2.1
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация мероприятий
20 530
23500
23500
23500
8 149,0
17709,2
13 402,9
13 402,9
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Мероприятие 4.4
Проведение общегородских праздников, акций, фестивалей, конкурсов
31
100
100
100
467,5
1224,0
467,1
467,1
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (хоровое пение)
Показатель объема услуги (работы): Количество человеко-часов пребывания
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Мероприятие 4.1
Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (ДМШ)
79/
22080
106/
31005
133/
38903
160/
46800
1216,8
2792,6
2 093,0
2 093,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для контингента, принятого на обучение до 01.09.2016
Показатель объема услуги (работы): Количество человеко-часов пребывания
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Мероприятие 4.1
Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (ДШИ, ДМШ)
412/
88 907
361/
90090
317/
76235
238/
56320
14292,3
6923,2
5 065,3
5 065,3
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (живопись)
Показатель объема услуги (работы): число обучающихся
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Мероприятие 4.1
Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (ДШИ)
100/
42900
112/
48048
124/
53196
136/
58344
720,0
3848,6
3 576,2
3 576,2
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (народные инструменты)
Показатель объема услуги (работы): Количество человеко-часов пребывания
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Мероприятие 4.1
Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (ДШИ)
23/
7970
25/
8663
29/
10048
33/
11435
506,5
695,6
644,8
644,8
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (фортепиано)
Показатель объема услуги (работы): Количество человеко-часов пребывания
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Мероприятие 4.1
Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (ДШИ)
37/
12820
40/
13860
43/
14900
46/
15939
586,5
1113,0
1 031,6
1 031,6
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (духовые и ударные инструменты)
Показатель объема услуги (работы): Количество человеко-часов пребывания
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Мероприятие 4.1
Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (ДШИ)
31/
10742
34/
11781
37/
12820
40/
13860
506,5
946,0
876,9
876,9
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (хореографическое творчество)
Показатель объема услуги (работы): Количество человеко-часов пребывания
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Мероприятие 4.1
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (ДШИ)
50/
23100
62/
28644
74/
34188
86/
39732
586,5
2300,1
2 132,0
2 132,0
Приложение № 7
к постановлению администрации
города Боготола
от «_16_» ___03___ 2020 г. № 0230-п
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
№
Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы
(тыс. руб.), годы
Примечание
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
2017
2018
2019
2020
2021
Итого на период
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Муниципальная программа
«Развитие культуры»
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
51 962,5
61 729,0
60 532,8
47 762,2
47 612,2
269 598,7
в том числе по ГРБС:
Администрация города Боготола
117
0300000000
Х
Х
51 962,5
61 729,0
60 532,8
47 762,2
47 612,2
269 598,7
2
Подпрограмма 1
«Культурное наследие»
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
18 601,8
19 493,6
18 519,2
13 367,2
13 217,2
83 199,0
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Администрация города Боготола
117
0310000000
Х
Х
18 601,8
19 493,6
18 519,2
13 367,2
13 217,2
83 199,0
3
Подпрограмма 2
«Поддержка досуга и народного творчества»
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
14 616,4
21 577,7
20 497,2
17 010,2
17 010,2
90 711,7
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Администрация города Боготола
117
0320000000
Х
Х
14 616,4
21 577,7
20 497,2
17 010,2
17 010,2
90 711,7
4
Подпрограмма 3
«Развитие архивного дела в городе Боготоле»
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
639,2
678,2
724,4
671,3
671,3
3 384,4
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Администрация города Боготола
117
0330000000
Х
Х
639,2
678,2
724,4
671,3
671,3
3 384,4
5
Подпрограмма 4
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
18 105,1
19 979,5
20 792,0
16 713,5
16 713,5
92 303,6
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Администрация города Боготола
117
0340000000
Х
Х
18 105,1
19 979,5
20 792,0
16 713,5
16 713,5
92 303,6
Приложение № 8
к постановлению администрации
города Боготола
от «_16_»__03__2020 г. № 0230-п
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
№ п/п
Источники и направления финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Всего
В том числе по годам
2017
2018
2019
2020
2021
1
Всего по программе «Развитие культуры»
269 598,7
51 962,5
61 729,0
60 532,8
47 762,2
47 612,2
По источникам финансирования:
Бюджет города
183 286,1
33 419,5
35 763,3
39 921,7
37 165,8
37 015,8
Краевой бюджет
84 177,3
18 122,1
24 255,0
20 607,4
10 596,4
10 596,4
Федеральный бюджет
2 135,3
420,9
1 710,7
3,7
0
0
Внебюджетные источники
2
Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
83 199,0
18 601,8
19 493,6
18 519,2
13 367,2
13 217,2
По источникам финансирования:
Бюджет города
55 478,9
12 816,4
10 557,7
11 186,0
10 534,4
10 384,4
Краевой бюджет
27 709,1
5 781,9
8 932,1
7 329,5
2 832,8
2 832,8
Федеральный бюджет
11,0
3,5
3,8
3,7
0
0
Внебюджетные источники
3
Подпрограмма 2 «Поддержка досуга и народного творчества»
90 711,7
14 616,4
21 577,7
20 497,2
17 010,2
17 010,2
По источникам финансирования:
Бюджет города
60 812,8
7 070,9
12 305,8
14 298,9
13 568,6
13 568,6
Краевой бюджет
27 774,6
7 128,1
7 565,0
6 198,3
3 441,6
3 441,6
Федеральный бюджет
2 124,3
417,4
1 706,9
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
4
Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в городе Боготоле»
3 384,4
639,2
678,2
724,4
671,3
671,3
По источникам финансирования:
Бюджет города
2 841,8
554,0
551,7
582,3
576,9
576,9
Краевой бюджет
542,6
85,2
126,5
142,1
94,4
94,4
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
5
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
92 303,6
18 105,1
19 979,5
20 792,0
16 713,5
16 713,5
По источникам финансирования:
Бюджет города
64 152,6
12 978,2
12 348,1
13 854,5
12 485,9
12 485,9
Краевой бюджет
28 151,0
5 126,9
7 631,4
6 937,5
4 227,6
4 227,6
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
Приложение № 9
к постановлению администрации
города Боготола
от _16_»__03__2020 г. № 0230-п
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 83 199,0 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год - 18 601,8 тыс. рублей;
2018 год - 19 493,6 тыс. рублей;
2019 год - 18 519,2 тыс. рублей;
2020 год - 13 367,2 тыс. рублей;
2021 год - 13 217,2 тыс. рублей.
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 11,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год -3,5 тыс. рублей;
2018 год - 3,8 тыс. рублей;
2019 год - 3,7 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
2021 год - 0 тыс. рублей.
краевой бюджет - 27 709,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 5 781,9 тыс. рублей;
2018 год - 8 932,1 тыс. рублей;
2019 год - 7 329,5 тыс. рублей;
2020 год - 2 832,8 тыс. рублей.
2021 год - 2 832,8 тыс. рублей.
местный бюджет – 55 478,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 12 816,4 тыс. рублей;
2018 год - 10 557,7 тыс. рублей;
2019 год - 11 186,0 тыс. рублей;
2020 год - 10 534,4 тыс. рублей.
2021 год - 10 384,4 тыс. рублей.
Приложение № 10
к постановлению администрации
города Боготола
от _16_»__03__2020 г. № 0230-п
Общий объем ассигнований подпрограммы составляет - 83 199,0 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год - 18 601,8 тыс. рублей;
2018 год - 19 493,6 тыс. рублей;
2019 год - 18 519,2 тыс. рублей;
2020 год - 13 367,2 тыс. рублей;
2021 год - 13 217,2 тыс. рублей.
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 11,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год -3,5 тыс. рублей;
2018 год - 3,8 тыс. рублей;
2019 год - 3,7 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
2021 год - 0 тыс. рублей.
краевой бюджет - 27 709,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 5 781,9 тыс. рублей;
2018 год - 8 932,1 тыс. рублей;
2019 год - 7 329,5 тыс. рублей;
2020 год - 2 832,8 тыс. рублей.
2021 год - 2 832,8 тыс. рублей.
местный бюджет - 55 478,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 12 816,4 тыс. рублей;
2018 год - 10 557,7 тыс. рублей;
2019 год - 11 186,0 тыс. рублей;
2020 год - 10 534,4 тыс. рублей.
2021 год - 10 384,4 тыс. рублей.
Приложение № 11
к постановлению администрации
города Боготола
от «_16_»___03___2020 г. № 0230-п
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
(тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении
ГРБС
Бюджетополучатель
РзПр
ЦСР
ВР
2017
2018
2019
2020
2021
Итого на период
Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
Цель подпрограммы – Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Боготола
Задача 1 Обеспечение сохранности объектов культурного наследия
Мероприятие 1
установка информационных надписей и обозначений на объектах историко-культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
Администрация города Боготола
117
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Будут установлены два мемориальных знака ко дню Победы, будут нанесены надписи на памятнике «Воинам-боготольцам»
Мероприятие 2
проведение ремонтно-реставрационных работ, реконструкции памятников
Администрация города Боготола
117
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Будет проведен ремонт памятника «Борцам революции», что позволит жителям увидеть более эстетический вид
Мероприятие 3
Мероприятия по оснащению музея и библиотек программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога
Администрация города Боготола
117
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приобретенная программа позволит размещать информацию в эл. каталог
Мероприятие 4
Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции зданий муниципальных учреждений
культуры (Библиотека-филиал №1)
Администрация города Боготола
117
МБУК ЦБС
0801
0310060940
612
290,0
0,0
0,0
0,0
0,0
290,0
Ремонт кровли
Задача 2 Развитие библиотечного дела
Мероприятие 5
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
Администрация города Боготола
117
МБУК ЦБС
0801
0310060950
611, 612
8 237,1
7 401,5
8 089,1
7 691,2
7 641,2
39 060,1
Повышение качества обслуживания пользователей
0310067000
585,1
0,0
0,0
0,0
0,0
585,1
0310010310
33,6
52,9
49,4
0,0
0,0
135,9
0310010470
0,0
378,1
0,0
0,0
0,0
378,1
0310075110
2079,0
1067,0
2193,8
2 193,8
2 193,8
9 727,4
0310010210
91,0
0,0
0,0
0,0
0,0
91,0
0310010440
434,0
0,0
0,0
0,0
0,0
434,0
0310010460
1 870,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1 870,3
0310061010
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0310010490
0,0
2 811,3
3168,9
0,0
0,0
5980,2
0310074810
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
200,0
03100S4810
0,0
0,0
2,1
0,0
0,0
2,1
Мероприятие 6
Комплектование книжных фондов
Администрация города Боготола
117
МБУК ЦБС
0801
0310074880
611,
612
0,0
0,0
59,3
69,3
69,3
197,9
0310060960
70,0
70,0
70,0
40,0
40,0
290,0
Среднее число книговыдачи в расчете на 1000 человек – 10,31
03100L5190
21,0
21,0
17,5
21,0
21,0
101,5
03100R5190
72,3
72,9
0
0
0
145,2
03100S4880
0
0
17,0
0
0
17,0
Мероприятие 7
Развитие библиотечного фонда
Администрация города Боготола
117
МБУК ЦБС
0801
0310060970
612
77,0
46,0
87,5
26,0
26,0
262,5
создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан
Мероприятие 8
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций, Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
Администрация города Боготола
117
МБУК
«БГКМ»
0801
0310060980
611 612
3 222,0
2 919,2
2 916,3
2 756,2
2 656,2
14 469,9
сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия города Боготола;
активизация просветительской деятельности через музейные мероприятия
0310067000
314,2
0,0
0,0
0,0
0,0
314,2
0310075110
581,1
3 769,3
569,7
569,7
569,7
6 059,5
0310010210
34,0
6,4
0,0
0,0
0,0
40,4
0310010440
111,0
0,0
0,0
0,0
0,0
111,0
0310010460
479,1
0,0
0,0
0,0
0,0
479,1
0310010490
0,0
680,6
1061,7
0,0
0,0
1 742,3
0310010470
0,0
97,4
0,0
0,0
0,0
97,4
0310010310
0,0
0,0
16,9
0,0
0,0
16,9
ИТОГО
18 601,8
19 493,6
18 519,2
13 367,2
13 217,2
83 199,0
Приложение № 12
к постановлению администрации
города Боготола
от _16_»__03__2020 г. № 0230-п
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования за счет бюджетных средств - 90 711,7 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год - 14 616,4 тыс. рублей;
2018 год - 21 577,7 тыс. рублей;
2019 год - 20 497,2 тыс. рублей;
2020 год - 17 010,2 тыс. рублей.
2021 год - 17 010,2 тыс. рублей.
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 2 124,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 417,4 тыс. рублей;
2018 год - 1 706,9 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
2021 год - 0 тыс. рублей.
краевой бюджет - 27 774,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 7 128,1 тыс. рублей;
2018 год - 7 565,0 тыс. рублей;
2019 год - 6 198,3 тыс. рублей;
2020 год - 3 441,6 тыс. рублей.
2021 год - 3 441,6 тыс. рублей.
местный бюджет – 60 812,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 7 070,9 тыс. рублей;
2018 год - 12 305,8 тыс. рублей;
2019 год - 14 298,9 тыс. рублей;
2020 год - 13 568,6 тыс. рублей.
2021 год - 13 568,6 тыс. рублей.
Приложение № 13
к постановлению администрации
города Боготола
от _16_»__03__2020 г. № 0230-п
Общий объем ассигнований составляет - 90 711,7 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год - 14 616,4 тыс. рублей;
2018 год - 21 577,7 тыс. рублей;
2019 год - 20 497,2 тыс. рублей;
2020 год - 17 010,2 тыс. рублей.
2021 год - 17 010,2 тыс. рублей.
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 2 124,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 417,4 тыс. рублей;
2018 год - 1 706,9 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
2021 год - 0 тыс. рублей.
краевой бюджет - 27 774,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 7 128,1 тыс. рублей;
2018 год - 7 565,0 тыс. рублей;
2019 год - 6 198,3 тыс. рублей;
2020 год - 3 441,6 тыс. рублей.
2021 год - 3 441,6 тыс. рублей.
местный бюджет - 60 812,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 7 070,9 тыс. рублей;
2018 год - 12 305,8 тыс. рублей;
2019 год - 14 298,9 тыс. рублей;
2020 год - 13 568,6 тыс. рублей.
2021 год - 13 568,6 тыс. рублей.
Приложение № 14
к постановлению администрации
города Боготола
от «_16_»__03__2020 г. № 0230-п
Перечень мероприятий подпрограммы № 2 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование
программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
(тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2017
2018
2019
2020
2021
Итого на период
Подпрограмма 2 «Поддержка досуга и народного творчества»
Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения города Боготола к культурным благам и участию в культурной жизни
Задача 1 Сохранение и развитие традиционной народной культуры
Мероприятие 1
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация мероприятий
Администрация города Боготола
117
МБУК Гор.ДК им.Трегубовича
0801
0320061210
611
612
3 668,3
12 247,2
14 202,8
13 542,6
13 542,6
57 203,5
Обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения города Боготола, повышение качества и разнообразия культурных услуг
0320067000
272,2
7,6
0,0
0,0
0,0
279,8
0320075110
1 038,4
5 565,8
3 441,6
3 441,6
3 441,6
16 929,0
0320010210
61,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61,0
0320010460
744,8
0,0
0,0
0,0
0,0
744,8
0320010470
0,0
241,5
0,0
0,0
0,0
241,5
0320010490
0,0
1 188,8
2671,6
0,0
0,0
3860,4
0320010310
0,0
0,0
85,1
0,0
0,0
85,1
Мероприятие 2
Организация и проведение мероприятий направленных на профилактику асоциальных явлений
МБУ ДОД ДШИ
0703
0320061220
612
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
20,0
Совершенствование форм и методов работы по профилактике пагубных привычек, активизация деятельности школы по данному направлению работы
МБУК Гор.ДК им.Трегубовича
0801
0320061220
5,0
7,0
7,0
7,0
7,0
33,0
МБУК «БГПКиО»
0320061220
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
МБУК ЦБС
0320061220
15,0
15,0
5,0
15,0
15,0
65,0
МБУК «БГКМ»
0320061220
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2 Поддержка творческих инициатив населения
Мероприятие 3
Организация мероприятий
Администрация города Боготола
117
МБУК БГПКиО
0801
0320061240
611
2 338,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2 338,5
вовлечение граждан в культурную деятельность
0320067000
479,6
0,0
0,0
0,0
0,0
479,6
0320075110
170,0
0,0
0,0
0,0
0,0
170,0
0320010210
54,0
0,0
0,0
0,0
0,0
54,0
0320010460
13,5
0,0
0,0
0,0
0,0
13,5
Мероприятие 4
Реализация социо-культурных проектов
Администрация города Боготола
117
МБУК БГПКиО
0801
0320061250
464 612
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
минимальное число социокультурных проектов, реализованных муниципальными учреждениями-1
03200S4810
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
0320074810
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
МБУК КДЦ «Зодиак»
03200S4810
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 3 Организация и проведение культурных событий
Мероприятие 5
Реконструкция парка
Администрация города Боготола
117
МБУК БГПКиО
0801
0320061260
612
119,1
0,0
0,0
0,0
0,0
119,1
создание рекреационного открытого культурного пространства города
МБУК Гор.ДК им.Трегубовича
0801
0320061260
612
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
80,0
Мероприятие 6
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
Администрация города Боготола
117
МБУК Гор.ДК им.Трегубовича
0801
03200L5580
612
5,2
0,0
0,0
0,0
0,0
5,2
средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) на 1 тыс. человек-15,01
03200R5580
463,8
0,0
0,0
0,0
0,0
463,8
03200R4670
0,0
2 275,8
0,0
0,00
0,00
2 275,8
03200L4670
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
25,0
ИТОГО
14 616,4
21 577,7
20 497,2
17 010,2
17 010,2
90 711,7
Приложение № 15
к постановлению администрации
города Боготола
от _16_» ___03___ 2020 г. № 0230-п
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет - 3 384,4 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 639,2 тыс. рублей;
2018 год - 678,2 тыс. рублей;
2019 год - 724,4 тыс. рублей;
2020 год - 671,3 тыс. рублей;
2021 год - 671,3 тыс. рублей.
из них:
средств краевого бюджета - 542,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 85,2 тыс. рублей;
2018 год - 126,5 тыс. рублей;
2019 год - 142,1тыс. рублей;
2020 год - 94,4 тыс. рублей;
2021 год - 94,4 тыс. рублей.
средств местного бюджет - 2 841,8 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год - 554,0 тыс. рублей;
2018 год - 551,7 тыс. рублей;
2019 год - 582,3 тыс. рублей;
2020 год - 576,9 тыс. рублей;
2021 год - 576,9 тыс. рублей.
Приложение № 16
к постановлению администрации
города Боготола
от _16_» ___03___ 2020 г. № 0230-п
Общий объем ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет - 3 384,4 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 639,2 тыс. рублей;
2018 год - 678,2 тыс. рублей;
2019 год - 724,4 тыс. рублей;
2020 год - 671,3 тыс. рублей;
2021 год - 671,3 тыс. рублей.
из них:
средств краевого бюджета - 542,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 85,2 тыс. рублей;
2018 год - 126,5 тыс. рублей;
2019 год - 142,1тыс. рублей;
2020 год - 94,4 тыс. рублей;
2021 год - 94,4 тыс. рублей.
средств местного бюджет - 2 841,8 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год - 554,0 тыс. рублей;
2018 год - 551,7 тыс. рублей;
2019 год - 582,3 тыс. рублей;
2020 год - 576,9 тыс. рублей;
2021 год - 576,9 тыс. рублей
Приложение № 17
к постановлению администрации
города Боготола
от «_16_»__03__2020 г. № 0230-п
Перечень мероприятий подпрограммы № 3 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование
программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
(тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2017
2018
2019
2020
2021
Итого на период
Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в городе Боготоле»
Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов (далее - архивные документы), хранящихся в МКУ «Боготольский городской архив»
Задача 1 Модернизация материально-технической базы МКУ «Боготольский городской архив» для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату
Мероприятие 1.
Создание нормативных условий хранения архивных документов.
Администрация города Боготола
117
0113
0330061410
111,
112 119
244
554,0
551,7
565,9
576,9
576,9
2 840,9
Улучшение хранения архивных документов в нормативных условиях.
0330010210
0,0
12,0
39,6
0,0
0,0
51,6
0330010470
0,0
20,9
0,0
0,0
0,0
20,9
0330067000
0,0
0,0
16,3
0,0
0,0
16,3
0330010230
0,0
0,0
2,0
0,0
0,0
2,0
0330010380
0,0
0,0
4,0
0,0
0,0
4,0
Мероприятие 2.
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела
Администрация города Боготола
117
0330075190
111 119
244
85,2
93,6
96,5
94,4
94,4
462,0
Увеличение оцифрованных заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд»
ИТОГО
639,2
678,2
724,4
671,3
671,3
3 384,4
Приложение № 18
к постановлению администрации
города Боготола
от «_16_»__03__2020 г. № 0230-п
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования за счет бюджетных средств - 92 303,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 18 105,1 тыс. рублей;
2018 год - 19 979,5 тыс. рублей;
2019 год - 20 792,0 тыс. рублей;
2020 год - 16 713,5 тыс. рублей.
2021 год - 16 713,5 тыс. рублей.
из них:
средств краевого бюджета - 28 151,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 5 126,9 тыс. рублей;
2018 год - 7 631,4 тыс. рублей;
2019 год - 6 937,5 тыс. рублей;
2020 год - 4 227,6 тыс. рублей.
2021 год - 4 227,6 тыс. рублей.
средств местного бюджета - 64 152,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 12 978,2 тыс. рублей;
2018 год - 12 348,1 тыс. рублей;
2019 год - 13 854,5 тыс. рублей;
2020 год - 12 485,9 тыс. рублей.
2021 год - 12 485,9 тыс. рублей.
Приложение № 19
к постановлению администрации
города Боготола
от «_16_»__03__2020 г. № 0230-п
Общий объем ассигнований составляет - 92 303,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 18 105,1 тыс. рублей;
2018 год - 19 979,5 тыс. рублей;
2019 год - 20 792,0 тыс. рублей;
2020 год - 16 713,5 тыс. рублей.
2021 год - 16 713,5 тыс. рублей.
из них:
средств краевого бюджета - 28 151,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 5 126,9 тыс. рублей;
2018 год - 7 631,4 тыс. рублей;
2019 год - 6 937,5 тыс. рублей;
2020 год - 4 227,6 тыс. рублей.
2021 год - 4 227,6 тыс. рублей.
средств местного бюджета - 64 152,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 12 978,2 тыс. рублей;
2018 год - 12 348,1 тыс. рублей;
2019 год - 13 854,5 тыс. рублей;
2020 год - 12 485,9 тыс. рублей.
2021 год - 12 485,9 тыс. рублей.
Приложение № 20
к постановлению администрации
города Боготола
от «_16_»__03__2020 г. № 0230-п
Перечень мероприятий подпрограммы № 4 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
(тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
Бюджетополучатель
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2017
2018
2019
2020
2021
Итого на период
Подпрограмма №4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»
Задача 1. Поддержка творческих работников;
Задача 2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов
Мероприятие 1
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства
Администрация города Боготола
МБУ ДОД ДМШ
117
0703
0340061510
611
4 332,2
3 985,7
4 553,0
4 536,7
4 536,7
21 944,3
активизация просветительской деятельности образовательных учреждений в области культуры,
повышение социального статуса работников культуры
0340075110
1 520,9
1 810,1
1 619,4
1 619,4
1 619,4
8 189,2
0340010310
145,8
151,1
133,8
0,0
0,0
430,7
0340067000
69,2
108,9
48,4
0,0
0,0
226,5
0340010210
17,0
31,3
118,2
0,0
0,0
166,5
0340010420
287,0
0,0
0,0
0,0
0,0
287,0
0310010470
0,0
233,9
0,0
0,0
0,0
233,9
0310010480
0,0
652,6
430,9
0,0
0,0
1083,5
0340010230
0,0
0,0
1,5
0,0
0,0
1,5
0340010370
0,0
0,0
38,2
0,0
0,0
38,2
0340010380
0,0
0,0
9,6
0,0
0,0
9,6
МБУ ДОД ДШИ
117
0703
0340061510
611
6 811,8
6 193,3
7 252,6
7 311,2
7 311,2
34 880,1
0340075110
2 355,9
2 925,6
2 608,2
2 608,2
2 608,2
13 106,1
0340010310
333,0
301,8
272,2
0,0
0,0
907,0
0340067000
285,9
495,7
121,0
0,0
0,0
902,6
0340010210
27,0
162,2
310,2
0,0
0,0
499,4
0340010420
440,3
0,0
0,0
0,0
0,0
440,3
0310010470
0,0
362,4
0,0
0,0
0,0
362,4
0310010480
0,0
1 000,5
1347,1
0,0
0,0
2347,6
0340010230
0,0
0,0
3,2
0,0
0,0
3,2
0340010370
0,0
0,0
30,5
0,0
0,0
30,5
0340010380
0,0
0,0
14,5
0,0
0,0
14,5
Задача 3. Развитие инфраструктуры отрасли «культура»
Мероприятие 2
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для контингента
Администрация города Боготола
МБУ ДОД ДМШ
117
0703
0340061520
612
0,0
30,0
0,0
30,0
30,0
90,0
поддержки и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала
Задача 4. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры; создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Мероприятие 3
Проведение общегородских праздников, акций, фестивалей, конкурсов
Администрация города Боготола
МБУ ДОД ДШИ
117
0703
0340061530
612
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
создание благоприятных условий для творческой самореализации
МБУ ДОД ДМШ
5,0
7,0
0,0
7,0
7,0
26,0
МБУК «БГКМ»
0801
612
10,6
792,8
97,2
52
52
1004,6
МБУК «БГПКиО»
611 612
47,9
0,0
0,0
0,0
0,0
47,9
МБУК Гор.ДК им.Трегубовича
611 612
1 286,0
672,1
1336,5
475,0
475,0
4 244,6
МБУК ЦБС
612
88,5
42,5
52,4
54
54
291,4
Администрация
0801
0340061530
244
0,0
0,0
373,4
0,0
0,0
373,4
Мероприятие 4
Возрождение и развитие художественных ремесел
Администрация города Боготола
МБУК Гор.ДК им.Трегубовича
117
0801
0340000000
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Увеличится количество посетителей муниципальных
Мероприятие 5
Участие детей города в фестивалях и концертах
Администрация города Боготола
МБОУ ДОД ДШИ
117
0703
0340061540
612
0,0
20,0
20,0
20,0
20,0
80,0
развитие творческого потенциала, профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства
Мероприятие 6
Оценки качества оказания услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры
Администрация города Боготола
Администрация города Боготола
117
0801
0340061560
244
26,1
0,0
0,0
0,0
0,0
26,1
Улучшение качества предоставляемых услуг
ИТОГО
18 105,1
19 979,5
20 792,0
16 713,5
16 713,5
92 303,6
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16»____03____2020 г. г. Боготол № 0230-п
О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 04.10.2013 № 1267-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Развитие культуры»» (в ред. от 04.12.2019 № 1439-п)
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ города Боготола», руководствуясь п. 10 ст. 41, ст. 71, ст. 72, ст. 73 Устава города Боготола, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Боготола от 04.10.2013 № 1267-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Развитие культуры»» (в ред. от 04.12.2019 № 1439-п) следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы строку: «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.2. В разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм» Подпрограммы № 1 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.1.3. В разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм» Подпрограммы № 2 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.1.4. В разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм» Подпрограммы № 3 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.1.5. В разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм» Подпрограммы № 4 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.1.6. В приложении № 3 «Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях»:
в строке 1 в граве второй слово «платных» исключить;
в строке 2 в графе девятой цифры «265» заменить на цифры «240»;
в строке 2.6 графу вторую дополнить словами «на платной основе».
1.1.7. Приложения № 4, 5, 7 к программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 6, 7, 8 к настоящему постановлению.
1.1.8. В разделе VI «Подпрограммы муниципальной программы» Паспорт подпрограммы № 1 «Культурное наследие» (далее - Подпрограмма № 1) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.1.9. В разделе 4. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» Подпрограммы № 1 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.1.10. «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» Подпрограммы № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.1.11. В Паспорте подпрограммы № 2 «Поддержка досуга и народного творчества» (далее - Подпрограмма № 2) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
1.1.12. В Перечне целевых индикаторов подпрограммы № 2 в строке 6 графу вторую дополнить словами «на платной основе».
1.1.13. В разделе 4. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» Подпрограммы № 2 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.
1.1.14. «Перечень мероприятий подпрограммы № 2 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему постановлению.
1.1.15. В Паспорте подпрограммы № 3 «Развитие архивного дела в городе Боготоле» (далее - Подпрограмма № 3) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 15 к настоящему постановлению.
1.1.16. В разделе 4. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» Подпрограммы № 3 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 16 к настоящему постановлению.
1.1.17. «Перечень мероприятий подпрограммы № 3 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции согласно приложению № 17 к настоящему постановлению.
1.1.18. В Паспорте подпрограммы № 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» (далее - Подпрограмма № 4), строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 18 к настоящему постановлению.
1.1.19. В разделе 4. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» Подпрограммы № 4 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 19 к настоящему постановлению.
1.1.20. «Перечень мероприятий подпрограммы № 4 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции согласно приложению № 20 к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Боготола www.bogotolcity.ru в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава города Боготола Е.М. Деменкова
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Боготола
от _16_»__03__2020 г. № 0230-п
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2021 годах за счет бюджетных средств составит 408 891,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 45 156,2 тыс. рублей;
2015 год - 46 342,6 тыс. рублей;
2016 год - 47 793,5 тыс. рублей;
2017 год - 51 962,5 тыс. рублей;
2018 год - 61 729,0 тыс. рублей;
2019 год - 60 532,8 тыс. рублей;
2020 год - 47 762,2 тыс. рублей.
2021 год - 47 612,2 тыс. рублей.
Из них за счет средств:
- федерального бюджета 2 487,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 164,2 тыс. рублей;
2015 год - 183,8 тыс. рублей;
2016 год - 3,7 тыс. рублей;
2017 год - 420,9 тыс. рублей;
2018 год - 1 710,7тыс. рублей;
2019 год - 3,7 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
2021 год - 0 тыс. рублей
- краевого бюджета 134 421,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 15 136,2 тыс. рублей;
2015 год - 17 373,8 тыс. рублей;
2016 год - 17 734,3 тыс. рублей;
2017 год - 18 122,1тыс. рублей;
2018 год - 24 255,0 тыс. рублей;
2019 год - 20 607,4 тыс. рублей;
2020 год - 10 596,4 тыс. рублей.
2021 год - 10 596,4 тыс. рублей.
- местного бюджета - 271 982,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 29 855,8 тыс. рублей;
2015 год - 28 785,0 тыс. рублей;
2016 год - 30 055,5 тыс. рублей;
2017 год - 33 419,5 тыс. рублей;
2018 год - 35 763,3 тыс. рублей;
2019 год - 39 921,7 тыс. рублей;
2020 год - 37 165,8 тыс. рублей.
2021 год - 37 015,8 тыс. рублей.
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Боготола
от _16_»__03__2020 г. № 0230-п
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 составляет - 83 199,0 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год - 18 601,8 тыс. рублей;
2018 год - 19 493,6 тыс. рублей;
2019 год - 18 519,2 тыс. рублей;
2020 год - 13 367,2 тыс. рублей;
2021 год - 13 217,2 тыс. рублей.
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 11,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год -3,5 тыс. рублей;
2018 год - 3,8 тыс. рублей;
2019 год - 3,7 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
2021 год - 0 тыс. рублей.
краевой бюджет - 27 709,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 5 781,9 тыс. рублей;
2018 год - 8 932,1 тыс. рублей;
2019 год - 7 329,5 тыс. рублей;
2020 год - 2 832,8 тыс. рублей.
2021 год - 2 832,8 тыс. рублей.
местный бюджет - 55 478,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 12 816,4 тыс. рублей;
2018 год - 10 557,7 тыс. рублей;
2019 год - 11 186,0 тыс. рублей;
2020 год - 10 534,4 тыс. рублей.
2021 год - 10 384,4 тыс. рублей.
Приложение № 3
к постановлению администрации
города Боготола
от _16_»__03__2020 г. № 0230-п
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 составляет всего - 90 711,7 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год - 14 616,4 тыс. рублей;
2018 год - 21 577,7 тыс. рублей;
2019 год - 20 497,2 тыс. рублей;
2020 год - 17 010,2 тыс. рублей.
2021 год - 17 010,2 тыс. рублей.
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 2 124,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 417,4 тыс. рублей;
2018 год - 1 706,9 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
2021 год - 0 тыс. рублей.
краевой бюджет - 27 774,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 7 128,1 тыс. рублей;
2018 год - 7 565,0 тыс. рублей;
2019 год - 6 198,3 тыс. рублей;
2020 год - 3 441,6 тыс. рублей.
2021 год - 3 441,6 тыс. рублей.
местный бюджет - 60 812,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 7 070,9 тыс. рублей;
2018 год - 12 305,8 тыс. рублей;
2019 год - 14 298,9 тыс. рублей;
2020 год - 13 568,6 тыс. рублей.
2021 год - 13 568,6 тыс. рублей.
Приложение № 4
к постановлению администрации
города Боготола
от _16_»__03__2020 г. № 0230-п
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 составляет - 3 384,4 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 639,2 тыс. рублей;
2018 год - 678,2 тыс. рублей;
2019 год - 724,4 тыс. рублей;
2020 год - 671,3 тыс. рублей;
2021 год - 671,3 тыс. рублей.
из них:
средств краевого бюджета - 542,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 85,2 тыс. рублей;
2018 год - 126,5 тыс. рублей;
2019 год - 142,1тыс. рублей;
2020 год - 94,4 тыс. рублей;
2021 год - 94,4 тыс. рублей.
средств местного бюджет - 2 841,8 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год - 554,0 тыс. рублей;
2018 год - 551,7 тыс. рублей;
2019 год - 582,3 тыс. рублей;
2020 год - 576,9 тыс. рублей;
2021 год - 576,9 тыс. рублей.
Приложение № 5
к постановлению администрации
города Боготола
от _16_»__03__2020 г. № 0230-п
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 составляет - 92 303,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 18 105,1 тыс. рублей;
2018 год - 19 979,5 тыс. рублей;
2019 год - 20 792,0 тыс. рублей;
2020 год - 16 713,5 тыс. рублей.
2021 год - 16 713,5 тыс. рублей.
из них:
средств краевого бюджета - 28 151,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 5 126,9 тыс. рублей;
2018 год - 7 631,4 тыс. рублей;
2019 год - 6 937,5 тыс. рублей;
2020 год - 4 227,6 тыс. рублей.
2021 год - 4 227,6 тыс. рублей.
средств местного бюджета - 64 152,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 12 978,2 тыс. рублей;
2018 год - 12 348,1 тыс. рублей;
2019 год - 13 854,5 тыс. рублей;
2020 год - 12 485,9 тыс. рублей.
2021 год - 12 485,9 тыс. рублей.
Приложение № 6
к постановлению администрации
города Боготола
от «_16_»__03__2020 г. № 0230-п
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе города Боготола «Развитие культуры»
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Показатель объема услуги (работы): Количество посещений
Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
Мероприятие 1.5
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
62 400
62 500
62 550
62 600
7253,5
3628,5
2 680,5
2 680,5
Мероприятие 1.6
Комплектование книжных фондов
46,9
46,9
7,0
7,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек включая оцифровку фондов
Показатель объема услуги (работы): Количество документов
Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
Мероприятие 1.5
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
58 748
66 548
74 348
79 348
2962,5
3863,4
2 858
2 858
Мероприятие 1.6
Комплектование книжных фондов
18,6
18,6
7,0
7,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Показатель объема услуги (работы): Количество документов
Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
Мероприятие 1.5
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
100 400
100 500
100 500
100 500
4291,0
5834,5
4 346,5
4 346,5
Мероприятие 1.6
Комплектование книжных фондов
28,3
28,3
7,0
7,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных экспозиций
Показатель объема услуги (работы): Количество предметов
Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
Мероприятие 1.8
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций, Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
80
85
90
95
2352,9
160,0
122
122
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций
Показатель объема услуги (работы): Количество предметов
Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
Мероприятие 1.8
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций, Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
1
1
1
1
22,4
1,8
1
1
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)
Показатель объема услуги (работы): Число посетителей
Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
Мероприятие 1.8
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций, Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
2 300
2 310
2 320
2 320
1187,6
4347,9
3 193
3 093
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)
Показатель объема услуги (работы): Количество выставок
Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
Мероприятие 1.8
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций, Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
7
7
7
7
1187,6
13,2
10
10
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение мероприятий
Показатель объема услуги (работы): Количество участников мероприятий
Подпрограмма 2 «Поддержка досуга и народного творчества»
Мероприятие 2.1
Виды мероприятий - Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)
4 685
4 800
4 800
4 800
7994,2
3617,2
3 434,7
3 434,7
Мероприятие 2.4
Организация мероприятий
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Мероприятие 4.4
Проведение общегородских праздников, акций, фестивалей, конкурсов
45
47
47
47
448,2
6,6
6,6
6,6
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирование самодеятельного народного творчества
Показатель объема услуги (работы): Количество посещений
Подпрограмма 2 «Поддержка досуга и народного творчества»
Мероприятие 2.1
Формы обслуживания-
С учетом всех форм
202
267
267
267
154,8
201,2
140
140
Мероприятие 2.4
Организация мероприятий
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Мероприятие 4.4
Проведение общегородских праздников, акций, фестивалей, конкурсов
10
12
12
12
19,3
7,9
7,9
7,9
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Показатель объема услуги (работы): Количество участников мероприятий
Подпрограмма 2 «Поддержка досуга и народного творчества»
Мероприятие 2.1
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация мероприятий
20 530
23500
23500
23500
8 149,0
17709,2
13 402,9
13 402,9
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Мероприятие 4.4
Проведение общегородских праздников, акций, фестивалей, конкурсов
31
100
100
100
467,5
1224,0
467,1
467,1
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (хоровое пение)
Показатель объема услуги (работы): Количество человеко-часов пребывания
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Мероприятие 4.1
Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (ДМШ)
79/
22080
106/
31005
133/
38903
160/
46800
1216,8
2792,6
2 093,0
2 093,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для контингента, принятого на обучение до 01.09.2016
Показатель объема услуги (работы): Количество человеко-часов пребывания
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Мероприятие 4.1
Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (ДШИ, ДМШ)
412/
88 907
361/
90090
317/
76235
238/
56320
14292,3
6923,2
5 065,3
5 065,3
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (живопись)
Показатель объема услуги (работы): число обучающихся
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Мероприятие 4.1
Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (ДШИ)
100/
42900
112/
48048
124/
53196
136/
58344
720,0
3848,6
3 576,2
3 576,2
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (народные инструменты)
Показатель объема услуги (работы): Количество человеко-часов пребывания
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Мероприятие 4.1
Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (ДШИ)
23/
7970
25/
8663
29/
10048
33/
11435
506,5
695,6
644,8
644,8
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (фортепиано)
Показатель объема услуги (работы): Количество человеко-часов пребывания
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Мероприятие 4.1
Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (ДШИ)
37/
12820
40/
13860
43/
14900
46/
15939
586,5
1113,0
1 031,6
1 031,6
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (духовые и ударные инструменты)
Показатель объема услуги (работы): Количество человеко-часов пребывания
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Мероприятие 4.1
Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (ДШИ)
31/
10742
34/
11781
37/
12820
40/
13860
506,5
946,0
876,9
876,9
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (хореографическое творчество)
Показатель объема услуги (работы): Количество человеко-часов пребывания
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Мероприятие 4.1
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (ДШИ)
50/
23100
62/
28644
74/
34188
86/
39732
586,5
2300,1
2 132,0
2 132,0
Приложение № 7
к постановлению администрации
города Боготола
от «_16_» ___03___ 2020 г. № 0230-п
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
№
Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы
(тыс. руб.), годы
Примечание
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
2017
2018
2019
2020
2021
Итого на период
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Муниципальная программа
«Развитие культуры»
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
51 962,5
61 729,0
60 532,8
47 762,2
47 612,2
269 598,7
в том числе по ГРБС:
Администрация города Боготола
117
0300000000
Х
Х
51 962,5
61 729,0
60 532,8
47 762,2
47 612,2
269 598,7
2
Подпрограмма 1
«Культурное наследие»
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
18 601,8
19 493,6
18 519,2
13 367,2
13 217,2
83 199,0
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Администрация города Боготола
117
0310000000
Х
Х
18 601,8
19 493,6
18 519,2
13 367,2
13 217,2
83 199,0
3
Подпрограмма 2
«Поддержка досуга и народного творчества»
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
14 616,4
21 577,7
20 497,2
17 010,2
17 010,2
90 711,7
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Администрация города Боготола
117
0320000000
Х
Х
14 616,4
21 577,7
20 497,2
17 010,2
17 010,2
90 711,7
4
Подпрограмма 3
«Развитие архивного дела в городе Боготоле»
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
639,2
678,2
724,4
671,3
671,3
3 384,4
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Администрация города Боготола
117
0330000000
Х
Х
639,2
678,2
724,4
671,3
671,3
3 384,4
5
Подпрограмма 4
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
18 105,1
19 979,5
20 792,0
16 713,5
16 713,5
92 303,6
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Администрация города Боготола
117
0340000000
Х
Х
18 105,1
19 979,5
20 792,0
16 713,5
16 713,5
92 303,6
Приложение № 8
к постановлению администрации
города Боготола
от «_16_»__03__2020 г. № 0230-п
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
№ п/п
Источники и направления финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Всего
В том числе по годам
2017
2018
2019
2020
2021
1
Всего по программе «Развитие культуры»
269 598,7
51 962,5
61 729,0
60 532,8
47 762,2
47 612,2
По источникам финансирования:
Бюджет города
183 286,1
33 419,5
35 763,3
39 921,7
37 165,8
37 015,8
Краевой бюджет
84 177,3
18 122,1
24 255,0
20 607,4
10 596,4
10 596,4
Федеральный бюджет
2 135,3
420,9
1 710,7
3,7
0
0
Внебюджетные источники
2
Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
83 199,0
18 601,8
19 493,6
18 519,2
13 367,2
13 217,2
По источникам финансирования:
Бюджет города
55 478,9
12 816,4
10 557,7
11 186,0
10 534,4
10 384,4
Краевой бюджет
27 709,1
5 781,9
8 932,1
7 329,5
2 832,8
2 832,8
Федеральный бюджет
11,0
3,5
3,8
3,7
0
0
Внебюджетные источники
3
Подпрограмма 2 «Поддержка досуга и народного творчества»
90 711,7
14 616,4
21 577,7
20 497,2
17 010,2
17 010,2
По источникам финансирования:
Бюджет города
60 812,8
7 070,9
12 305,8
14 298,9
13 568,6
13 568,6
Краевой бюджет
27 774,6
7 128,1
7 565,0
6 198,3
3 441,6
3 441,6
Федеральный бюджет
2 124,3
417,4
1 706,9
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
4
Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в городе Боготоле»
3 384,4
639,2
678,2
724,4
671,3
671,3
По источникам финансирования:
Бюджет города
2 841,8
554,0
551,7
582,3
576,9
576,9
Краевой бюджет
542,6
85,2
126,5
142,1
94,4
94,4
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
5
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
92 303,6
18 105,1
19 979,5
20 792,0
16 713,5
16 713,5
По источникам финансирования:
Бюджет города
64 152,6
12 978,2
12 348,1
13 854,5
12 485,9
12 485,9
Краевой бюджет
28 151,0
5 126,9
7 631,4
6 937,5
4 227,6
4 227,6
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
Приложение № 9
к постановлению администрации
города Боготола
от _16_»__03__2020 г. № 0230-п
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 83 199,0 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год - 18 601,8 тыс. рублей;
2018 год - 19 493,6 тыс. рублей;
2019 год - 18 519,2 тыс. рублей;
2020 год - 13 367,2 тыс. рублей;
2021 год - 13 217,2 тыс. рублей.
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 11,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год -3,5 тыс. рублей;
2018 год - 3,8 тыс. рублей;
2019 год - 3,7 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
2021 год - 0 тыс. рублей.
краевой бюджет - 27 709,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 5 781,9 тыс. рублей;
2018 год - 8 932,1 тыс. рублей;
2019 год - 7 329,5 тыс. рублей;
2020 год - 2 832,8 тыс. рублей.
2021 год - 2 832,8 тыс. рублей.
местный бюджет – 55 478,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 12 816,4 тыс. рублей;
2018 год - 10 557,7 тыс. рублей;
2019 год - 11 186,0 тыс. рублей;
2020 год - 10 534,4 тыс. рублей.
2021 год - 10 384,4 тыс. рублей.
Приложение № 10
к постановлению администрации
города Боготола
от _16_»__03__2020 г. № 0230-п
Общий объем ассигнований подпрограммы составляет - 83 199,0 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год - 18 601,8 тыс. рублей;
2018 год - 19 493,6 тыс. рублей;
2019 год - 18 519,2 тыс. рублей;
2020 год - 13 367,2 тыс. рублей;
2021 год - 13 217,2 тыс. рублей.
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 11,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год -3,5 тыс. рублей;
2018 год - 3,8 тыс. рублей;
2019 год - 3,7 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
2021 год - 0 тыс. рублей.
краевой бюджет - 27 709,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 5 781,9 тыс. рублей;
2018 год - 8 932,1 тыс. рублей;
2019 год - 7 329,5 тыс. рублей;
2020 год - 2 832,8 тыс. рублей.
2021 год - 2 832,8 тыс. рублей.
местный бюджет - 55 478,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 12 816,4 тыс. рублей;
2018 год - 10 557,7 тыс. рублей;
2019 год - 11 186,0 тыс. рублей;
2020 год - 10 534,4 тыс. рублей.
2021 год - 10 384,4 тыс. рублей.
Приложение № 11
к постановлению администрации
города Боготола
от «_16_»___03___2020 г. № 0230-п
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
(тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении
ГРБС
Бюджетополучатель
РзПр
ЦСР
ВР
2017
2018
2019
2020
2021
Итого на период
Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
Цель подпрограммы – Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Боготола
Задача 1 Обеспечение сохранности объектов культурного наследия
Мероприятие 1
установка информационных надписей и обозначений на объектах историко-культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
Администрация города Боготола
117
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Будут установлены два мемориальных знака ко дню Победы, будут нанесены надписи на памятнике «Воинам-боготольцам»
Мероприятие 2
проведение ремонтно-реставрационных работ, реконструкции памятников
Администрация города Боготола
117
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Будет проведен ремонт памятника «Борцам революции», что позволит жителям увидеть более эстетический вид
Мероприятие 3
Мероприятия по оснащению музея и библиотек программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога
Администрация города Боготола
117
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приобретенная программа позволит размещать информацию в эл. каталог
Мероприятие 4
Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции зданий муниципальных учреждений
культуры (Библиотека-филиал №1)
Администрация города Боготола
117
МБУК ЦБС
0801
0310060940
612
290,0
0,0
0,0
0,0
0,0
290,0
Ремонт кровли
Задача 2 Развитие библиотечного дела
Мероприятие 5
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
Администрация города Боготола
117
МБУК ЦБС
0801
0310060950
611, 612
8 237,1
7 401,5
8 089,1
7 691,2
7 641,2
39 060,1
Повышение качества обслуживания пользователей
0310067000
585,1
0,0
0,0
0,0
0,0
585,1
0310010310
33,6
52,9
49,4
0,0
0,0
135,9
0310010470
0,0
378,1
0,0
0,0
0,0
378,1
0310075110
2079,0
1067,0
2193,8
2 193,8
2 193,8
9 727,4
0310010210
91,0
0,0
0,0
0,0
0,0
91,0
0310010440
434,0
0,0
0,0
0,0
0,0
434,0
0310010460
1 870,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1 870,3
0310061010
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0310010490
0,0
2 811,3
3168,9
0,0
0,0
5980,2
0310074810
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
200,0
03100S4810
0,0
0,0
2,1
0,0
0,0
2,1
Мероприятие 6
Комплектование книжных фондов
Администрация города Боготола
117
МБУК ЦБС
0801
0310074880
611,
612
0,0
0,0
59,3
69,3
69,3
197,9
0310060960
70,0
70,0
70,0
40,0
40,0
290,0
Среднее число книговыдачи в расчете на 1000 человек – 10,31
03100L5190
21,0
21,0
17,5
21,0
21,0
101,5
03100R5190
72,3
72,9
0
0
0
145,2
03100S4880
0
0
17,0
0
0
17,0
Мероприятие 7
Развитие библиотечного фонда
Администрация города Боготола
117
МБУК ЦБС
0801
0310060970
612
77,0
46,0
87,5
26,0
26,0
262,5
создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан
Мероприятие 8
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций, Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
Администрация города Боготола
117
МБУК
«БГКМ»
0801
0310060980
611 612
3 222,0
2 919,2
2 916,3
2 756,2
2 656,2
14 469,9
сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия города Боготола;
активизация просветительской деятельности через музейные мероприятия
0310067000
314,2
0,0
0,0
0,0
0,0
314,2
0310075110
581,1
3 769,3
569,7
569,7
569,7
6 059,5
0310010210
34,0
6,4
0,0
0,0
0,0
40,4
0310010440
111,0
0,0
0,0
0,0
0,0
111,0
0310010460
479,1
0,0
0,0
0,0
0,0
479,1
0310010490
0,0
680,6
1061,7
0,0
0,0
1 742,3
0310010470
0,0
97,4
0,0
0,0
0,0
97,4
0310010310
0,0
0,0
16,9
0,0
0,0
16,9
ИТОГО
18 601,8
19 493,6
18 519,2
13 367,2
13 217,2
83 199,0
Приложение № 12
к постановлению администрации
города Боготола
от _16_»__03__2020 г. № 0230-п
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования за счет бюджетных средств - 90 711,7 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год - 14 616,4 тыс. рублей;
2018 год - 21 577,7 тыс. рублей;
2019 год - 20 497,2 тыс. рублей;
2020 год - 17 010,2 тыс. рублей.
2021 год - 17 010,2 тыс. рублей.
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 2 124,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 417,4 тыс. рублей;
2018 год - 1 706,9 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
2021 год - 0 тыс. рублей.
краевой бюджет - 27 774,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 7 128,1 тыс. рублей;
2018 год - 7 565,0 тыс. рублей;
2019 год - 6 198,3 тыс. рублей;
2020 год - 3 441,6 тыс. рублей.
2021 год - 3 441,6 тыс. рублей.
местный бюджет – 60 812,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 7 070,9 тыс. рублей;
2018 год - 12 305,8 тыс. рублей;
2019 год - 14 298,9 тыс. рублей;
2020 год - 13 568,6 тыс. рублей.
2021 год - 13 568,6 тыс. рублей.
Приложение № 13
к постановлению администрации
города Боготола
от _16_»__03__2020 г. № 0230-п
Общий объем ассигнований составляет - 90 711,7 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год - 14 616,4 тыс. рублей;
2018 год - 21 577,7 тыс. рублей;
2019 год - 20 497,2 тыс. рублей;
2020 год - 17 010,2 тыс. рублей.
2021 год - 17 010,2 тыс. рублей.
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 2 124,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 417,4 тыс. рублей;
2018 год - 1 706,9 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
2021 год - 0 тыс. рублей.
краевой бюджет - 27 774,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 7 128,1 тыс. рублей;
2018 год - 7 565,0 тыс. рублей;
2019 год - 6 198,3 тыс. рублей;
2020 год - 3 441,6 тыс. рублей.
2021 год - 3 441,6 тыс. рублей.
местный бюджет - 60 812,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 7 070,9 тыс. рублей;
2018 год - 12 305,8 тыс. рублей;
2019 год - 14 298,9 тыс. рублей;
2020 год - 13 568,6 тыс. рублей.
2021 год - 13 568,6 тыс. рублей.
Приложение № 14
к постановлению администрации
города Боготола
от «_16_»__03__2020 г. № 0230-п
Перечень мероприятий подпрограммы № 2 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование
программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
(тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2017
2018
2019
2020
2021
Итого на период
Подпрограмма 2 «Поддержка досуга и народного творчества»
Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения города Боготола к культурным благам и участию в культурной жизни
Задача 1 Сохранение и развитие традиционной народной культуры
Мероприятие 1
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация мероприятий
Администрация города Боготола
117
МБУК Гор.ДК им.Трегубовича
0801
0320061210
611
612
3 668,3
12 247,2
14 202,8
13 542,6
13 542,6
57 203,5
Обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения города Боготола, повышение качества и разнообразия культурных услуг
0320067000
272,2
7,6
0,0
0,0
0,0
279,8
0320075110
1 038,4
5 565,8
3 441,6
3 441,6
3 441,6
16 929,0
0320010210
61,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61,0
0320010460
744,8
0,0
0,0
0,0
0,0
744,8
0320010470
0,0
241,5
0,0
0,0
0,0
241,5
0320010490
0,0
1 188,8
2671,6
0,0
0,0
3860,4
0320010310
0,0
0,0
85,1
0,0
0,0
85,1
Мероприятие 2
Организация и проведение мероприятий направленных на профилактику асоциальных явлений
МБУ ДОД ДШИ
0703
0320061220
612
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
20,0
Совершенствование форм и методов работы по профилактике пагубных привычек, активизация деятельности школы по данному направлению работы
МБУК Гор.ДК им.Трегубовича
0801
0320061220
5,0
7,0
7,0
7,0
7,0
33,0
МБУК «БГПКиО»
0320061220
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
МБУК ЦБС
0320061220
15,0
15,0
5,0
15,0
15,0
65,0
МБУК «БГКМ»
0320061220
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2 Поддержка творческих инициатив населения
Мероприятие 3
Организация мероприятий
Администрация города Боготола
117
МБУК БГПКиО
0801
0320061240
611
2 338,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2 338,5
вовлечение граждан в культурную деятельность
0320067000
479,6
0,0
0,0
0,0
0,0
479,6
0320075110
170,0
0,0
0,0
0,0
0,0
170,0
0320010210
54,0
0,0
0,0
0,0
0,0
54,0
0320010460
13,5
0,0
0,0
0,0
0,0
13,5
Мероприятие 4
Реализация социо-культурных проектов
Администрация города Боготола
117
МБУК БГПКиО
0801
0320061250
464 612
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
минимальное число социокультурных проектов, реализованных муниципальными учреждениями-1
03200S4810
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
0320074810
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
МБУК КДЦ «Зодиак»
03200S4810
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 3 Организация и проведение культурных событий
Мероприятие 5
Реконструкция парка
Администрация города Боготола
117
МБУК БГПКиО
0801
0320061260
612
119,1
0,0
0,0
0,0
0,0
119,1
создание рекреационного открытого культурного пространства города
МБУК Гор.ДК им.Трегубовича
0801
0320061260
612
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
80,0
Мероприятие 6
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
Администрация города Боготола
117
МБУК Гор.ДК им.Трегубовича
0801
03200L5580
612
5,2
0,0
0,0
0,0
0,0
5,2
средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) на 1 тыс. человек-15,01
03200R5580
463,8
0,0
0,0
0,0
0,0
463,8
03200R4670
0,0
2 275,8
0,0
0,00
0,00
2 275,8
03200L4670
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
25,0
ИТОГО
14 616,4
21 577,7
20 497,2
17 010,2
17 010,2
90 711,7
Приложение № 15
к постановлению администрации
города Боготола
от _16_» ___03___ 2020 г. № 0230-п
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет - 3 384,4 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 639,2 тыс. рублей;
2018 год - 678,2 тыс. рублей;
2019 год - 724,4 тыс. рублей;
2020 год - 671,3 тыс. рублей;
2021 год - 671,3 тыс. рублей.
из них:
средств краевого бюджета - 542,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 85,2 тыс. рублей;
2018 год - 126,5 тыс. рублей;
2019 год - 142,1тыс. рублей;
2020 год - 94,4 тыс. рублей;
2021 год - 94,4 тыс. рублей.
средств местного бюджет - 2 841,8 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год - 554,0 тыс. рублей;
2018 год - 551,7 тыс. рублей;
2019 год - 582,3 тыс. рублей;
2020 год - 576,9 тыс. рублей;
2021 год - 576,9 тыс. рублей.
Приложение № 16
к постановлению администрации
города Боготола
от _16_» ___03___ 2020 г. № 0230-п
Общий объем ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет - 3 384,4 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 639,2 тыс. рублей;
2018 год - 678,2 тыс. рублей;
2019 год - 724,4 тыс. рублей;
2020 год - 671,3 тыс. рублей;
2021 год - 671,3 тыс. рублей.
из них:
средств краевого бюджета - 542,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 85,2 тыс. рублей;
2018 год - 126,5 тыс. рублей;
2019 год - 142,1тыс. рублей;
2020 год - 94,4 тыс. рублей;
2021 год - 94,4 тыс. рублей.
средств местного бюджет - 2 841,8 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год - 554,0 тыс. рублей;
2018 год - 551,7 тыс. рублей;
2019 год - 582,3 тыс. рублей;
2020 год - 576,9 тыс. рублей;
2021 год - 576,9 тыс. рублей
Приложение № 17
к постановлению администрации
города Боготола
от «_16_»__03__2020 г. № 0230-п
Перечень мероприятий подпрограммы № 3 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование
программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
(тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2017
2018
2019
2020
2021
Итого на период
Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в городе Боготоле»
Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов (далее - архивные документы), хранящихся в МКУ «Боготольский городской архив»
Задача 1 Модернизация материально-технической базы МКУ «Боготольский городской архив» для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату
Мероприятие 1.
Создание нормативных условий хранения архивных документов.
Администрация города Боготола
117
0113
0330061410
111,
112 119
244
554,0
551,7
565,9
576,9
576,9
2 840,9
Улучшение хранения архивных документов в нормативных условиях.
0330010210
0,0
12,0
39,6
0,0
0,0
51,6
0330010470
0,0
20,9
0,0
0,0
0,0
20,9
0330067000
0,0
0,0
16,3
0,0
0,0
16,3
0330010230
0,0
0,0
2,0
0,0
0,0
2,0
0330010380
0,0
0,0
4,0
0,0
0,0
4,0
Мероприятие 2.
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела
Администрация города Боготола
117
0330075190
111 119
244
85,2
93,6
96,5
94,4
94,4
462,0
Увеличение оцифрованных заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд»
ИТОГО
639,2
678,2
724,4
671,3
671,3
3 384,4
Приложение № 18
к постановлению администрации
города Боготола
от «_16_»__03__2020 г. № 0230-п
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования за счет бюджетных средств - 92 303,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 18 105,1 тыс. рублей;
2018 год - 19 979,5 тыс. рублей;
2019 год - 20 792,0 тыс. рублей;
2020 год - 16 713,5 тыс. рублей.
2021 год - 16 713,5 тыс. рублей.
из них:
средств краевого бюджета - 28 151,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 5 126,9 тыс. рублей;
2018 год - 7 631,4 тыс. рублей;
2019 год - 6 937,5 тыс. рублей;
2020 год - 4 227,6 тыс. рублей.
2021 год - 4 227,6 тыс. рублей.
средств местного бюджета - 64 152,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 12 978,2 тыс. рублей;
2018 год - 12 348,1 тыс. рублей;
2019 год - 13 854,5 тыс. рублей;
2020 год - 12 485,9 тыс. рублей.
2021 год - 12 485,9 тыс. рублей.
Приложение № 19
к постановлению администрации
города Боготола
от «_16_»__03__2020 г. № 0230-п
Общий объем ассигнований составляет - 92 303,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 18 105,1 тыс. рублей;
2018 год - 19 979,5 тыс. рублей;
2019 год - 20 792,0 тыс. рублей;
2020 год - 16 713,5 тыс. рублей.
2021 год - 16 713,5 тыс. рублей.
из них:
средств краевого бюджета - 28 151,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 5 126,9 тыс. рублей;
2018 год - 7 631,4 тыс. рублей;
2019 год - 6 937,5 тыс. рублей;
2020 год - 4 227,6 тыс. рублей.
2021 год - 4 227,6 тыс. рублей.
средств местного бюджета - 64 152,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 12 978,2 тыс. рублей;
2018 год - 12 348,1 тыс. рублей;
2019 год - 13 854,5 тыс. рублей;
2020 год - 12 485,9 тыс. рублей.
2021 год - 12 485,9 тыс. рублей.
Приложение № 20
к постановлению администрации
города Боготола
от «_16_»__03__2020 г. № 0230-п
Перечень мероприятий подпрограммы № 4 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
(тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
Бюджетополучатель
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2017
2018
2019
2020
2021
Итого на период
Подпрограмма №4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»
Задача 1. Поддержка творческих работников;
Задача 2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов
Мероприятие 1
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства
Администрация города Боготола
МБУ ДОД ДМШ
117
0703
0340061510
611
4 332,2
3 985,7
4 553,0
4 536,7
4 536,7
21 944,3
активизация просветительской деятельности образовательных учреждений в области культуры,
повышение социального статуса работников культуры
0340075110
1 520,9
1 810,1
1 619,4
1 619,4
1 619,4
8 189,2
0340010310
145,8
151,1
133,8
0,0
0,0
430,7
0340067000
69,2
108,9
48,4
0,0
0,0
226,5
0340010210
17,0
31,3
118,2
0,0
0,0
166,5
0340010420
287,0
0,0
0,0
0,0
0,0
287,0
0310010470
0,0
233,9
0,0
0,0
0,0
233,9
0310010480
0,0
652,6
430,9
0,0
0,0
1083,5
0340010230
0,0
0,0
1,5
0,0
0,0
1,5
0340010370
0,0
0,0
38,2
0,0
0,0
38,2
0340010380
0,0
0,0
9,6
0,0
0,0
9,6
МБУ ДОД ДШИ
117
0703
0340061510
611
6 811,8
6 193,3
7 252,6
7 311,2
7 311,2
34 880,1
0340075110
2 355,9
2 925,6
2 608,2
2 608,2
2 608,2
13 106,1
0340010310
333,0
301,8
272,2
0,0
0,0
907,0
0340067000
285,9
495,7
121,0
0,0
0,0
902,6
0340010210
27,0
162,2
310,2
0,0
0,0
499,4
0340010420
440,3
0,0
0,0
0,0
0,0
440,3
0310010470
0,0
362,4
0,0
0,0
0,0
362,4
0310010480
0,0
1 000,5
1347,1
0,0
0,0
2347,6
0340010230
0,0
0,0
3,2
0,0
0,0
3,2
0340010370
0,0
0,0
30,5
0,0
0,0
30,5
0340010380
0,0
0,0
14,5
0,0
0,0
14,5
Задача 3. Развитие инфраструктуры отрасли «культура»
Мероприятие 2
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для контингента
Администрация города Боготола
МБУ ДОД ДМШ
117
0703
0340061520
612
0,0
30,0
0,0
30,0
30,0
90,0
поддержки и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала
Задача 4. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры; создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Мероприятие 3
Проведение общегородских праздников, акций, фестивалей, конкурсов
Администрация города Боготола
МБУ ДОД ДШИ
117
0703
0340061530
612
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
создание благоприятных условий для творческой самореализации
МБУ ДОД ДМШ
5,0
7,0
0,0
7,0
7,0
26,0
МБУК «БГКМ»
0801
612
10,6
792,8
97,2
52
52
1004,6
МБУК «БГПКиО»
611 612
47,9
0,0
0,0
0,0
0,0
47,9
МБУК Гор.ДК им.Трегубовича
611 612
1 286,0
672,1
1336,5
475,0
475,0
4 244,6
МБУК ЦБС
612
88,5
42,5
52,4
54
54
291,4
Администрация
0801
0340061530
244
0,0
0,0
373,4
0,0
0,0
373,4
Мероприятие 4
Возрождение и развитие художественных ремесел
Администрация города Боготола
МБУК Гор.ДК им.Трегубовича
117
0801
0340000000
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Увеличится количество посетителей муниципальных
Мероприятие 5
Участие детей города в фестивалях и концертах
Администрация города Боготола
МБОУ ДОД ДШИ
117
0703
0340061540
612
0,0
20,0
20,0
20,0
20,0
80,0
развитие творческого потенциала, профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства
Мероприятие 6
Оценки качества оказания услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры
Администрация города Боготола
Администрация города Боготола
117
0801
0340061560
244
26,1
0,0
0,0
0,0
0,0
26,1
Улучшение качества предоставляемых услуг
ИТОГО
18 105,1
19 979,5
20 792,0
16 713,5
16 713,5
92 303,6
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Земля Боготольская № 13 от 25.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: