Основная информация
Дата опубликования: | 17 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU66004605202000060 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Глава муниципального образования "Каменский городской округ" |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2020 № 563
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2022 ГОДА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 14.10.2015 Г. № 2745 (В РЕДАКЦИИ ОТ 13.04.2016 Г. № 581, ОТ 13.05.2016 Г. № 734, ОТ 17.05.2016 Г. № 798, ОТ 23.08.2016 Г. № 1353, ОТ 05.10.2016 Г. № 1675, ОТ 29.12.2016 Г. № 2101, ОТ 30.12.2016 Г. №2159, ОТ 22.03.2017 Г. № 354, ОТ 16.05.2017 Г. № 591, ОТ 27.06.2017 Г. № 762, ОТ 29.06.2017 Г. № 778, ОТ 09.08.2017 Г. № 952, ОТ 29.08.2017 Г. № 1136/1, ОТ 01.12.2017 Г. №1632, ОТ 29.12.2017 Г. №1861, ОТ 21.03.2018 Г. №410, ОТ 06.04.2018 Г. №557, ОТ 22.05.2018 Г. №716, ОТ 17.07.2018 Г. №1039, ОТ 13.09.2018 Г. №1408, ОТ 14.11.2018 Г. №1775, ОТ 29.12.2018 Г. №2216, ОТ 19.03.2019 Г. № 598, ОТ 02.04.2019 Г. № 713, ОТ 18.06.2019 Г. № 1168, ОТ 19.08.2019 Г. № 1539, ОТ 25.11.2019 Г. № 2198, ОТ 30.12.2019 Г. №2453)
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюджетом Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Каменского городского округа от 19.12.2019 г. № 432 «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 12.03.2020 г. № 447, от 26.03.2020 г. №457), руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных программ МО «Каменский городской округ», утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 г. № 3461 (в редакции от 01.04.2015 г. №818, от 30.12.2015 г. № 3338, от 17.04.2018 г. №593), Уставом муниципального образования «Каменский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие Каменского городского округа до 2022 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 14.10.2015 г. № 2745 (в редакции от 30.12.2019 № 2453), следующие изменения:
1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования муниципальной программы (подпрограмм), тыс. рублей
ВСЕГО:
2 886 286,5 тыс. рублей
ВСЕГО:
1 969 304,1 тыс.рублей
в том числе:
2016 год - 311 510,8 тыс. рублей,
2017 год - 439 431,4 тыс. рублей,
2018 год – 412 819,9 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год - 232 491,3 тыс. рублей,
2017 год - 450 406,6 тыс. рублей,
2018 год - 446 841,6 тыс. рублей,
2019 год - 456 087,2 тыс. рублей,
2020 год - 493 190,2 тыс. рублей,
2021 год – 397 058,2 тыс.рублей,
2022 год – 376 188,8 тыс.рублей.
из них:
областной бюджет
865 631,3 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 131 226,8 тыс. рублей,
2017 год - 193 069,7 тыс. рублей,
2018 год - 149 228,6 тыс. рублей,
2019 год - 124 001,8 тыс. рублей,
2020 год - 102 974,0 тыс. рублей,
2021 год – 82 132,6 тыс. рублей,
2022 год – 82 997,8 тыс.рублей.
2019 год - 451 644,0 тыс. рублей,
2020 год - 387 920,6 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
1 005 224,3 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 60 831,5 тыс. рублей,
2017 год - 237 305,3 тыс. рублей,
2018 год - 247 033,5 тыс. рублей,
2019 год - 259 440,5 тыс. рублей,
2020 год - 200 613,5 тыс. рублей
федеральный бюджет
110 263,6 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 17 380,4 тыс. рублей,
2017 год - 16 346,9 тыс. рублей,
2018 год - 17 984,9 тыс. рублей,
2019 год - 13 905,4 тыс. рублей,
2020 год - 15 112,0 тыс. рублей,
2021 год – 14 894,0 тыс. рублей
2022 год – 14 640,0 тыс.рублей.
местный бюджет
1 898 578,4 тыс. рублей
федеральный бюджет
77 364,4 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 16 577,8 тыс. рублей,
2017 год - 14 791,8 тыс. рублей,
2018 год - 15 331,6 тыс. рублей,
2019 год - 15 331,6 тыс. рублей,
2020 год - 15 331,6 тыс. рублей
местный бюджет
846 146,4 тыс. рублей
в том числе:
в том числе:
2016 год – 162 903,6 тыс. рублей,
2017 год – 229 564,8 тыс. рублей,
2018 год - 243 250,5 тыс. рублей,
2019 год – 315 907,5 тыс. рублей,
2020 год – 372 725,3 тыс. рублей,
2021 год – 297 675,7 тыс. рублей
2022 год – 276 551,0 тыс.рублей.
внебюджетные источники
11 813,2 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 450,0 тыс. рублей,
2018 год - 2 355,9 тыс. рублей,
2019 год – 2 272,5 тыс. рублей,
2020 год - 2 378,9 тыс. рублей,
2021 год – 2 355,9 тыс.рублей,
2022 год – 2 000,0 тыс.рублей.
2016 год - 149 477,0 тыс. рублей,
2017 год – 186 240,5 тыс. рублей,
2018 год – 172 934,5 тыс. рублей,
2019 год - 168 724,9 тыс. рублей,
2020 год - 168 769,5 тыс. рублей
внебюджетные источники
40 569,0 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 5 605,0 тыс. рублей,
2017 год - 12 069,0 тыс. рублей,
2018 год - 11 542,0 тыс. рублей,
2019 год - 8 147,0 тыс. рублей,
2020 г
д - 3 206,0 тыс. рублей
1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2022 года» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/);
1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2022 года» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/);
1.4. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций «Развитие Каменского городского округа до 2022 года» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/);
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте Муниципального образования «Каменский городской округ».
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю.Кошкарова.
Глава городского округа С.А.Белоусов
1
Приложение № 1 к постановлению Главы Каменского городского округа от 17.04.2020 № 563
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы
«Развитие Каменского городского округа до 2022 года»
Номер строки
Номер цели, задачи, целевого показателя
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Единица измерения
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Источник значений показателей
1
1.
Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем молодых семей Каменского городского округа»
2
1.1.
Цель 1.1. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
3
1.1.1.
Задача 1.1.1. Предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям
4
1.1.1.1.
Количество молодых семей, получивших социальную выплату
семей
1
1
1
2
1
1
1
Приказ Департамента молодежной политики Свердловской области «Об утверждении списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат...»
5
2.
Подпрограмма 2. «Комплексное развитие сельских территорий Каменского городского округа»
6
2.2.
Цель 2.2. Комплексное развитие сельских территорий на основе создания достойных условий для жизни и деятельности населения
7
2.2.1.
Задача 2.2.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
8
2.2.1.1.
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях
кв.м
97,8
53
72
72
100
100
50
Соглашение с Министерством АПК и П Свердловской области
9
2.2.1.2.
Количество семей, получивших социальную выплату
семей
2
3
3
2
3
3
2
Соглашение с Министерством АПК и П Свердловской области
10
3.
Подпрограмма 3. «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем граждан, проживающих на территории Каменского городского округа»
11
3.3.
Цель 3.3. Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем граждан, проживающих на территории Каменского городского округа»
12
3.3.1.
Задача 3.3.1. Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем граждан в соответствии с федеральным и/или областным законодательством
13
3.3.1.1.
Количество семей, улучшивших жилищные условия
семей
1
1
2
2
2
2
2
Внутренний учет
14
3.3.1.2.
Количество квартир, приобретенных для формирования специализированного жилищного фонда
штук
1
1
1
0
0
0
0
Внутренний учет
15
3.3.1.3.
Площадь отремонтированного жилищного фонда
кв.м
61,3
50
Внутренний учет
16
4.
Подпрограмма 4. «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе»
17
4.4.
Цель 4.4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
18
4.4.1.
Задача 4.4.1. Гармонизация межнациональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе
19
4.4.1.1.
Количество проведенных заседаний Консультативного совета по взаимодействию с национальными и религиозными общественными объединениями Каменского городского округа
ед.
4
4
4
4
4
4
4
Протокол заседания
20
4.4.2.
Задача 4.4.2. Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма
21
4.4.2.2.
Количество изготовленных листовок направленных на профилактику терроризма и экстремизма
шт.
900
900
900
6
6
6
6
Внутренний учет
22
4.4.2.3.
Доля финансирования материально- технического обеспечения деятельности общественных формирований по охране правопорядка
%
100
100
100
100
100
100
100
Отчет
23
4.4.2.4.
Количество изготовленных информационно-пропагандистских материалов, направленных на профилактику пьянства, алкоголизма, наркомании и токсикомании
шт.
600
600
600
600
600
600
600
Внутренний учет
24
4.4.2.5.
Количество установленных технических средств для автоматического определения телефонных номеров и регистрации речевой информации в приемной Главы Администрации
шт.
1
Отчет о выполнении подпрограммы Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе
25
4.4.2.5.1.
Организация проведения мониторинга причин и условий, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризма и экстремизма на территории Каменского городского округа не менее 4 раз в год
%
100
100
100
100
100
100
100
Рекомендации Департамента административных органов Губернатора Свердловской области от 11.04.2014 года № 01-06-09/7295
26
4.4.2.5.2.
Количество участников мероприятия, направленного на гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений
ед.
48
48
48
48
48
48
48
Внутренний учет
27
4.4.2.5.3.
Количество изготовленных баннеров, направленных на профилактику терроризма, экстремизма, гармонизацию межнациональных отношений
шт.
1
1
0
0
0
Внутренний учет
28
4.4.2.6.
Доля заседаний антитеррористической комиссии в МО «Каменский городской округ», по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения, от общего количества заседаний
%
100
100
100
100
Внутренний учет
29
4.4.2.7.
Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации паспортов антитеррористической защищенности
%
100
100
100
100
Внутренний учет
30
4.4.2.8.
Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности
%
100
100
100
100
Внутренний учет
31
4.4.2.9.
Количество размещенных информационных материалов по вопросам профилактики терроризма в газете МО «Каменский городской округ» «Пламя» и на официальном сайте МО «Каменский городской округ»
ед.
30
30
30
30
Внутренний учет
32
4.4.2.10.
Количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности
%
100
100
100
100
Неизвестный элемент
33
5.
Подпрограмма 5. «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Каменского городского округа и противодействие коррупции»
34
5.5.
Цель 5.5. Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе муниципального управления.
35
5.5.1.
Задача 5.5.1. Создание системы и механизмов формирования и функционирования кадрового состава в сфере муниципальной службы.
36
5.5.1.1.
Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации.
%
33
33
20
12
8
8
30
Внутренний учет
37
5.5.1.2.
Количество муниципальных служащих принятых по итогам конкурса на замещение вакантной должности, в том числе принятых из кадрового резерва, от общего количества муниципальных служащих, принятых на муниципальную службу в текущем году.
%
50
60
5
5
5
5
5
Внутренний учет
38
5.5.1.3.
Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общего количества муниципальных служащих
%
50
50
90
90
90
90
90
Внутренний учет
39
5.5.1.4.
Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих подлежащих аттестации в текущем году
%
33
33
90
90
90
90
90
Внутренний учет
40
5.5.1.5.
Количество приобретенных и оборудованных рабочих мест в целях обеспечения организационно- технических условий муниципальных служащих для исполнения должностных обязанностей
%
40
50
0
0
80
0
0
Внутренний учет
41
5.5.1.6.
Количество оформленных служебных удостоверений
единицы
100
0
0
0
100
0
100
Внутренний учет
42
5.5.2.
Задача 5.5.2. Совершенствование муниципальной нормативно- правовой базы по вопросам местного самоуправления
43
5.5.2.7.
Количество разработанных и приведенных в соответствие с требованиями законодательства муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Каменского городского округа от общего количества действующих муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Каменского городского округа
%
30
40
10
11
12
12
12
Внутренний учет
44
5.5.2.8.
Количество разработанных и приведенных в соответствие с требованиями законодательства должностных инструкций
%
30
40
10
10
10
10
10
Внутренний учет
45
5.5.2.9.
Количество нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, в которых по итогам антикоррупционной экспертизы выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве нормативно правовых актов, проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу.
%
50
60
10
8
5
5
5
Внутренний учет, экспертные заключения органов государственной власти
46
5.5.2.10.
Количество лиц, прошедших специальную дополнительную подготовку по осуществлению антикоррупционной экспертизы, в общем количестве лиц, осуществляющих антикоррупционную экспертизу.
%
50
60
70
85
100
100
100
Внутренний учет
47
5.5.3.
Задача 5.5.3. Повышение эффективности системы противодействия коррупции в сфере муниципального управления
48
5.5.3.14.
Количество выявленных фактов представления недостоверных сведений, предоставляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу и муниципальными служащими при прохождении муниципальной службы
%
50
60
20
15
12
12
12
внутренний учет, сведения, полученные из органов государственной власти
49
5.5.3.16.
Количество муниципальных служащих, допустивших нарушения требований антикоррупционного законодательства, к общему числу муниципальных служащих.
%
50
40
15
10
5
5
5
внутренний учет, сведения, полученные из органов государственной власти
50
5.5.3.18.
Количество организационных мероприятий, направленных на противодействие коррупции.
единицы
2
2
3
4
5
5
5
Внутренний учет
51
6.
Подпрограмма 6. «Социальная поддержка в Каменском городском округе»
52
6.2.
Цель 6.2. Снижение (стабилизация) распространения ВИЧ-инфекции населения
53
6.2.1.
Задача 6.2.1. Повышение уровня информированности населения в возрасте 15-49 лет о ВИЧ-инфекции
54
6.2.1.1.
Уровень информированности населения в возрасте 15-49 лет о ВИЧ-инфекции-не менее 95%
95
95
95
95
95
95
95
Отчет
55
6.3.
Цель 6.3. Создание условий для повышения качества жизни пожилых людей
56
6.3.1.
Задача 6.3.1. Повышение качества жизни пожилых людей
57
6.3.1.1.
Количество проведенных мероприятий для пожилых людей
единица
106
119
132
145
160
Отчет о проведенных мероприятиях
58
6.3.1.2.
Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом
процент
4,5
5,5
6,0
6,5
7
Отчет о проведенных мероприятиях
59
6.3.1.3.
Увеличение количества любительских объединений и клубов по интересам для творчески активных людей старшего поколения
единица
21
21
22
23
24
внутренняя статистика учреждения
60
6.3.1.4.
Количество нестационарных и мобильных торговых объектов
единица
16
18
20
21
22
Отчет
61
6.4.
Цель 6.4. Обеспечение выполнения плана профилактических прививок
62
6.4.1.
Задача 6.4.1. Повышение уровня информированности населения по вопросам профилактики инфекционных заболеваний
63
6.4.1.1.
Уровень информированности населения по вопросам профилактики инфекционных заболеваний
%
55
58
60
62
65
Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемическом благополучии населения»
64
6.4.2.
Задача 6.4.2. Достижение показателей охвата профилактическими прививками
65
6.4.2.1.
Достижение показателей охвата профилактическими прививками в рамках национального календаря профилактических прививок
%
100
100
100
100
100
Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемическом благополучии населения»
66
6.4.2.2.
Достижение показателей охвата профилактическими прививками в рамках регионального календаря профилактических прививок
%
100
100
100
100
100
Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемическом благополучии населения»
67
6.4.2.3.
Достижение показателей охвата профилактическими прививками по эпидемическим показаниям
%
100
100
100
100
100
Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемическом благополучии населения»
68
6.7.
Цель 6.7. Формирование условий для повышения эффективности системы социальной поддержки отдельных категорий граждан в Каменском городском округе
69
6.7.1.
Задача 6.7.1. Развитие механизмов финансовой, информационной, консультационной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций
70
6.7.1.1.
Предоставление поддержки из бюджета Каменского городского округа социально-ориентированным некоммерческим организациям
%
100
100
100
100
100
100
100
Отчеты о расходовании денежных средств Каменского городского округа, выделенных социально-ориентированным некоммерческим организациям за предыдущие периоды
71
6.7.2.
Задача 6.7.2. Организация осуществления государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
72
6.7.2.2.
Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся в МКУ «Центр компенсаций и субсидий» и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки;
процент
100
100
100
100
100
100
100
Отчет о расходовании субсидий и компенсаций
73
7.
Подпрограмма 7. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности в Каменском городском округе»
74
7.8.
Цель 7.8. Снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий для повышения уровня защищенности населения и территорий области от ведения и вследствие ведения военных действий, совершения террористических актов, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах. Создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности на территории МО «Каменский городской округ»
75
7.8.1.
Задача 7.8.1. Реконструкция системы оповещения населения в области ЧС природного и техногенного характера на основе применения современных технологий и оборудования
76
7.8.1.1.
Охват населения МО «Каменский городской округ» системой оповещения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
%
63
70
80
90
100
100
100
Внутренний учет
77
7.8.2.
Задача 7.8.2. Предупреждение ЧС на территории МО «Каменский городской округ», обеспечение безопасности на водных объектах;
78
7.8.2.1.
Повышение резерва оборудования в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, поддержание в готовности защитных сооружений, обеспечение безопасности на водных объектах, , Разработка планов ликвидации ЧС, паспортов безопасности, содержание и обеспечение оперативных дежурных МКУ «ЦЗН КГО»;
%
20
40
60
80
100
100
100
Внутренний учет
79
7.8.3.
Задача 7.8.3. Повышение противопожарной защищенности территории МО «Каменский городской округ»;
80
7.8.3.1.
Обеспечение оперативного прикрытия подразделениями пожарной охраны (в том числе добровольной) населенных пунктов МО «Каменский городской округ»;
%
20
40
60
80
100
100
100
Внутренний учет
81
7.8.3.2.
Оснащенность техническими средствами добровольных пожарных дружин и муниципальных постов;
%
20
40
60
80
100
100
100
Внутренний учет, экспертные заключения органов государственной власти
82
8.
Подпрограмма 8. «Повышение безопасности дорожного движения в Каменском городском округе»
83
8.9.
Цель 8.9. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2021
84
8.9.1.
Задача 8.9.1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий;
85
8.9.1.1.
Снижение дорожно-транспортного травматизма
%
1
2
3
4
5
5
5
Статистические сведения
86
8.9.2.
Задача 8.9.2. Обеспечение безопасности до-рожного движения в части обеспечения сохранности и развития сети автомобильных общего пользования муниципального значения Ка-менского городского округа;
87
8.9.2.1.
Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП
чел.
2
2
2
2
2
2
2
Статистические сведения
88
8.9.2.2.
Повышение эффективности деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения на муниципальном уровне
%
5
10
15
20
25
25
25
Внутренний учет
89
8.9.2.3.
Обеспеченность населения КГО транспортными услугами в части предоставления субсидий предприятиям пассажироперевозчикам по убыточным но социально значимым маршрутам
%
100
100
100
100
100
100
100
Внутренний учет
90
8.9.3.
Задача 8.9.3. Создание системы пропаганды негативного отношения детей к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
91
8.9.3.1.
Создание условий для функционирования детского автогородка на территории Каменского городского округа в населенном пункте п.г.т. Мартюш, на базе «Центра Дополнительного Образования», в том числе подготовка и ценовая экспертиза проектно-сметной документации.
шт.
1
Внутренний учет
92
8.9.3.2.
Регулярное рассмотрение на комиссии по безопасности дорожного движения наиболее актуальных вопросов предупреждения аварийности на автомототранспорте, носящие межведомственный характер
заседания
4
4
4
4
4
4
4
Внутренний учет
93
8.9.3.3.
Организация тематической страницы в газете «Пламя»
опубликовано статей
4
4
4
4
4
4
4
Внутренний учет
94
9.
Подпрограмма 9. «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Каменском городском округе»
95
9.10.
Цель 9.10. создание условий для предоставления населению жилищно-коммунальных услуг нормативного качества
96
9.10.1.
Задача 9.10.1. замена коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа
97
9.10.1.1.
Ввод дополнительных мощностей котельных.
ед.
0
1
1
1
0
0
0
Акт ввода в эксплуатацию
98
9.10.2.
Задача 9.10.2. повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры
99
9.10.2.1.
Реконструкция, замена сетей водопроовода, канализации
км
0,30
0,90
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
Акт ввода в эксплуатацию
100
9.10.2.2.
Повышение надежности системы коммунальной инфраструктуры
%
5
5
5
5
5
5
5
Неизвестный элемент
101
10.
Подпрограмма 10. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе»
102
10.11.
Цель 10.11. Активизация на территории городского округа мероприятий по энергосбережению, способных обеспечить повышение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа.
103
10.11.1.
Задача 10.11.1. Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности Каменского городского округа
104
10.11.1.1.
Увеличение доли энергоэффективного насосного оборудования
%
20
26
32
36
40
40
40
Внутренний учет
105
10.11.1.2.
Среднегодовая экономия электрической энергии за счет применения энергоэффективного оборудования
%
1
2
3
4
5
5
5
Внутренний учет
106
10.11.1.3.
Учет расхода воды для целей теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения
%
5
10
15
20
25
25
25
Методика расчета ЦП
107
10.11.1.4.
Охват сетей тепло-водо-снабжения системами мониторинга параметров
%
5
10
15
20
25
25
25
Внутренний учет
108
10.11.1.5.
Увеличение количества установленных систем химводоподготовки воды в котельных
%
12
37
58
79
100
100
100
Внутренний учет
109
10.11.1.6.
Обеспечение проведения энергоаудита на объеках ЖКХ
%
100
100
100
0
0
0
0
Внутренний учет
110
10.11.1.7.
Увеличение срока службы тепломеханического оборудования в котельных
%
100
100
100
0
0
0
0
Внутренний учет
111
10.11.1.8.
Обеспечение разработки топливно-энергетического баланса муниципального образования
%
100
100
100
100
100
100
100
Внутренний учет
112
10.11.1.9.
Выполнение проектных, монтажных, пуско-наладочных работ. Приобретение материалов, оборудования и комплектующих коммерческих узлов учета тепла и газа на котельных МО «Каменский городской округ»
%
50
60
70
0
0
0
0
Методика расчета ЦП
113
10.11.1.10.
Оснащение общедомовыми приборами учета энергоресурсов многоквартирных жилых зданий:тепловая энергия, горячая вода
%
40
45
50
55
60
60
60
Внутренний учет
114
10.11.1.11.
Поддержание в рабочем состоянии объектов коммунальной инфрастуктуры
%
100
100
100
0
0
0
0
Внутренний учет
115
10.11.1.12.-.0.
Обеспечение актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программы комплексного развития Каменского городского округа
%
30
60
80
100
100
100
Внутренний учет
116
10.11.1.13.
Обеспечение подготовительных работ для оформления лицензий на право пользования недрами
%
30
60
80
100
100
100
Внутренний учет
117
11.
Подпрограмма 11. «Газификация населенных пунктов в Каменском городском округе»
118
11.12.
Цель 11.12. Устойчивое развитие сельских населенных пунктов на основе создания достойных условий для жизни и деятельности населения.
119
11.12.1.
Задача 11.12.1. Повышение уровня и качества газоснабжения в населенных пунктах Каменского городского округа.
120
11.12.1.1.
Ввод в действие газопроводов .
Км
35,39
43,3
30,87
28,4
4,594
32,111
1
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
121
11.12.1.2.
Уровень газификации
%
42,40
46,2
18,5
19
49,3
51,2
51,2
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
122
12.
Подпрограмма 12. «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в Каменском городском округе»
123
12.13.
Цель 12.13. обеспечение Каменского городского округа градостроительной документацией.
124
12.13.2.
Задача 12.13.2. разработка и утверждение документов градостроительного зонирования на 45 населенных пунктов;
125
12.13.2.1.
Обеспечение МО «Каменский городской округ» разработанной и утвержденной градостроительной документацией, проектами территориального планирования и градостроительного зонирования 45 населенных пунктов округа;
шт.
12
13
10
0
10
Внутренний учет
126
12.13.2.2.
Обеспечение МО «Каменский городской округ» разработанной и утвержденной документации по реконструкции зданий для организации подразделений корпуса сил добровольно-спасательной службы
штук
1
Внутренний учет
127
12.13.2.3.
Обеспечение МО «Каменский городской округ» разработанной и утвержденной проектно-сметной документации по объекту капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс»
штук
1
Внутренний учет
128
12.13.2.4.
Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества
штук
42
23
Внутренний учет
129
12.13.3.
Задача 12.13.3. ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), осуществляемой на территории МО «Каменский городской округ»;
130
12.13.3.1.
Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) – (Град-Инфо)
%
100
100
100
100
100
100
Внутренний учет
131
12.13.4.
Задача 12.13.4. подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
132
12.13.4.1.
Обеспечение Каменского городского округа градостроительной документацией
%
60
80
100
Внутренний учет
133
12.13.5.
Задача 12.13.5. разработка документации по планировке территорий;
134
12.13.5.1.
Создание материальной базы развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели – повышение качества жизни населения на территории Муниципального образования «Каменский городской округ»
штук
3
Внутренний учет
135
12.14.
Цель 12.14. Создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы»
136
12.14.1.
Задача 12.14.1. Обеспечение односменного режима обучения в 1-11 (12) классах общеобразовательных организаций.
137
12.14.1.1.
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
%
95,38
96,25
96,36
Комплектование сети и контингента образовательных учреждений, утверждаемое ежегодно Постановлением Главы МО «Каменский городской округ», на очередной учебный год.
138
13.
Подпрограмма 13. «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском городском округе»
139
13.14.
Цель 13.14. Создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения
140
13.14.1.
Задача 13.14.1. Благоустройство территории населённых пунктов городского округа
141
13.14.1.1.0.
Количество дворовых территорий в населённых пунктах городского округа, уровень благоустройства которых улучшился при реализации подпрограммы
единиц
15
22
29
36
43
45
50
Внутренний учет
142
13.14.1.2.
Уровень освещённости улиц населённых пунктов
%
50
60
70
80
90
100
100
Внутренний учет
143
13.14.1.3.
Обеспеченность населённых пунктов Каменского городского округа местами (площадками) накопления твёрдых коммунальных отходов
процент
29,3
64,7
100
100
Внутренний учет
144
13.15.
Цель 13.15. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения
145
13.15.1.
Задача 13.15.1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, возникающих при осуществлении обращения с отходами производства и потребления, ликвидация их последствий
146
13.15.1.1.
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов - 100 % от количества объёма обнаруженных свалок в текущем году
процент
100
100
100
100
100
100
100
Внутренний учет
147
13.15.2.
Задача 13.15.2. Улучшение качества воды в нецентрализованных источниках водоснабжения
148
13.15.2.1.
Приведение в соответствие с санитарными правилами нецентрализованные источники водоснабжения
единиц
8
16
24
18
18
18
20
Внутренний учет
149
13.15.3.
Задача 13.15.3. Повышение эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путём их приведения к безопасному техническому состоянию
150
13.15.3.1.
Увеличение количества гидротехнических сооружений отвечающих современным требованиям безопасности
единиц
1
3
5
6
7
8
8
Внутренний учет
151
14.
Подпрограмма 14. «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе»
152
14.16.
Цель 14.16. « Повышение качества условий проживания населения Каменского городского округа за счет формирования жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания»
153
14.16.1.
Задача 14.16.1. Обеспечение переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным
154
14.16.1.1.
« Общая площадь расселяемых жилых помещений в год»
м.кв.
1305,9
242,0
256,0
90
90
90
90
Внутренний учет
155
14.16.1.2.
« Количество граждан, переселяемых из многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу в связи с физическим износом в год»
чел.
118
20
25
8
8
8
8
Внутренний учет
156
14.16.2.
Задача 14.16.2. « Реализация первоочередных мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе, реализуемых за счет средств местного и областного бюджетов, направленных на сокращение объемов аварийного и ветхого жилищного фонда»
157
14.16.2.1.
«Доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде, по отношению к общей численности населения Каменского городского округа»
%
5,78
5,65
5,48
5,31
5,15
5,15
5,15
Постановление
158
14.16.2.2.
Количество расставляемых непригодных жилых помещений в год
шт.
12
2
2
2
2
2
2
Постановление
159
14.16.2.3.
« Удельный вес площади жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в общем объеме площади жилищного фонда»
%
4,1
4,0
3,9
4
4
4
4
Постановление
160
14.16.2.4.
Изготовление информационных щитов
штук
5
2
2
Внутренний учет
161
15.
Подпрограмма 15. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском городском округе»
162
15.17.
Цель 15.17. Создание благоприятных условий в Каменском городском округе для развития малого и среднего предпринимательства (далее МСП),поддержка сельского хозяйства, в том числе в приоритетных для района сферах, способствующих занятости и самозанятости неаселения
163
15.17.1.
Задача 15.17.1. Обеспечение конкурентноспособности субъектов МСП
164
15.17.1.1.
Число субъектов МСП на 10 000 человек населения
единиц
207,0
207,0
207,0
208,0
208,0
208
208
отчет отдела статистики
165
15.17.1.2.
Доля среднесписочной численности работающих (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
процент
24,0
24,0
24,0
25,0
25,0
25
25
отчет отдела статистики
166
15.17.2.
Задача 15.17.2. Развитие системы поддержки субъектов МСП
167
15.17.2.3.
Количество субсидий, предоставленных субъектам МСП
единиц
не менее 2
не менее 2
не менее 3
не менее 4
не менее 4
не менее 4
не менее 4
соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета
168
15.17.2.4.
Количество информационных материалов в средствах массовой информации (СМИ)
единиц
не менее 2
не менее 2
не менее 2
не менее 2
не менее 2
не менее 2
не менее 2
договор на оказание услуг с Администрацией КГО, отчет по реализации подпрограммы
169
15.17.2.5.
Количество субъектов МСП, получивших образовательные услуги по подготовке, переподготовке, повышении квалификации кадров
единиц
не менее 4
не менее 4
не менее 4
не менее 5
не менее 10
не менее 10
не менее 10
Внутренний учет
170
15.17.2.6.
Количество субъектов МСП, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, прошедших подготовку, переподготовку и курсы повышения квалификации
единиц
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 6
не менее 6
не менее 6
договор на оказание услуг с Администрацией КГО, отчет по реализации подпрограммы
171
15.17.3.
Задача 15.17.3. Поддержка организаций и малых форм хозяйствовония в агропромышленном комплексе Каменского городского округа
172
15.17.3.7.
Количество мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском хозяйстве
единиц
не менее 6
не менее 6
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
положение о порядке и условиях проведения конкурсов
173
15.17.4.
Задача 15.17.4. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
174
15.17.4.1.
Проведение семинаров, в рамках которых проводится информирование о государственной поддержке субъектов МСП,конкурсов профессионального мастерства и мастер-классы, в том числе в рамках государственных профессиональных праздников и профессиональных праздников установленных на территории муниципального образования
единиц
30
35
35
35
договор на оказание услуг, положения о конкурсе
175
16.
Подпрограмма 16. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2022 года» и прочие мероприятия»
176
16.18.
Цель 16.18. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.
177
16.18.1.
Задача 16.18.1. Обеспечение эффективной деятельности Администрации Каменского городского округа по реализации Муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2021 года»
178
16.18.1.2.
Выполнение мероприятий подпрограмм
процентов
100
100
100
100
100
100
100
Отчетность по подпрограмме
179
16.18.1.3.
Исполнение судебных актов
процентов
100
100
100
100
100
100
100
внутренний учет
180
16.18.2.
Задача 16.18.2. Обеспечение эффективной деятельности административной комиссии Администрации Каменского городского округа.
181
16.18.2.1.
Количество проведенных заседаний административных комиссий
единиц
12
12
12
12
12
12
12
Протокол заседания
182
16.18.2.2.
Количество рассмотренных на заседании административной комиссии протоколов об административных правонарушениях
единиц
40
40
40
40
40
40
40
Протокол заседания
183
16.18.2.3.
Сумма наложенных штрафов
рубли
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
внутренний учет
184
16.18.3.
Задача 16.18.3. Составление список кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области
185
16.18.3.1.
Формирование списка кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области от Каменского городского округа
единиц
1
0
0
0
0
0
0
Постановление Правительства Свердловской области от 16 августа 2011 г. №1069-ПП «О порядке и сроках составления списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области»
186
16.18.4.
Задача 16.18.4. Обеспечение единого информационного пространства и удовлетворение потребностей в архивной информации в Свердловской области
187
16.18.4.1.
Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные законодательством сроки от общего числа поступивших в МКУ «Архив КГО», запросов социально-правового характера
процент
100
100
100
100
100
100
100
Постановление Главы Администрации Каменского городского округа от 27.11.2013 г №2538 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Каменском городском округе»
188
16.18.5.
Задача 16.18.5. Сохранение и повышение безопасности архивных документов, как части историко-культурного достояния и информационных ресурсов Каменского городского округа
189
16.18.5.2.
Доля архивных документов МКУ «Архив КГО», доступных пользователям
процент
100
100
100
100
100
100
100
Постановление Главы Администрации Каменского городского округа от 27.11.2013 г №2538 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Каменском городском округе»
190
16.18.9.
Задача 16.18.9. Обеспечение граждан Каменского городского округа мерой социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
191
16.18.9.1.
Доля граждан обеспеченных мерой социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, в соответствии с законодательством
процент
100
100
100
100
Внутренний учет
192
16.18.10.
Задача 16.18.10. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Каменского городского округа
193
16.18.10.1.
Обеспечение эффективной деятельности по безопасности дорожного движения на муниципальном уровне
%
5
10
15
15
Внутренний учет
194
16.19.
Цель 16.19. Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений соответствии с полномочиями муниципального образования, переданными Свердловской областью
195
16.19.1.
Задача 16.19.1. Осуществление государственных полномочий, переданных муниципальному образованию по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
196
16.19.1.1.
Количество квартальных, годовых отчетов о расходовании субвенций на осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
единиц
4
4
4
4
Внутренний учет
197
18.
Подпрограмма 18. Формирование комфортной городской среды на территории Каменского городского округа на 2017 год
198
18.1.
Цель 18.1. Повышение уровня благоустройства территорий населённых пунктов в Каменском городском округе
199
18.1.1.
Задача 18.1.1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в Каменском городском округе
200
18.1.1.1.
Количество благоустроенных дворовых территорий при реализации мероприятий подпрограммы
единиц
0
0
0
0
Внутренний учет
201
18.1.1.2.
Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий
процент
71,3
0
0
0
Внутренний учет
202
18.1.2.
Задача 18.1.2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (площади, скверы, аллеи и т.д.)
203
18.1.2.1.
Количество благоустроенных территорий общего пользования
единиц
0
0
0
0
0
Внутренний учет
204
18.1.2.2.
Увеличение уровня благоустроенных территорий общего пользования
процент
26,6
0
0
0
0
Внутренний учет
205
18.1.3.
Задача 18.1.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменского городского округа
206
18.1.3.1.
Количество вовлечённых заинтересованных граждан и организаций при реализации мероприятий подпрограммы
человек
70
0
0
0
0
Внутренний учет
1
1
Приложение № 2 к постановлению Главы Каменского городского округа от 17.04.2020г. № 563
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы
«Развитие Каменского городского округа до 2022 года»
Номер строки
Наименование мероприятия/источники расходов на финансирования
Всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
2 886 286,5
311 510,8
439 431,4
412 819,9
456 087,2
493 190,2
397 058,2
376 188,8
2
федеральный бюджет
110 263,6
17 380,4
16 346,9
17 984,9
13 905,4
15 112,0
14 894,0
14 640,0
3
областной бюджет
865 631,3
131 226,8
193 069,7
149 228,6
124 001,8
102 974,0
82 132,6
82 997,8
4
местный бюджет
1 898 578,4
162 903,6
229 564,8
243 250,5
315 907,5
372 725,3
297 675,7
276 551,0
5
внебюджетные источники
11 813,2
0,0
450,0
2 355,9
2 272,5
2 378,9
2 355,9
2 000,0
6
Капитальные вложения
538 714,3
56 515,0
79 423,6
58 118,9
102 963,8
97 811,4
83 140,8
60 740,8
7
областной бюджет
119 672,9
37 875,0
27 847,4
7 550,6
34 382,6
12 017,3
0,0
0,0
8
местный бюджет
416 641,4
18 640,0
51 576,2
50 568,3
67 381,2
84 594,1
83 140,8
60 740,8
9
внебюджетные источники
2 400,0
0,0
0,0
0,0
1 200,0
1 200,0
0,0
0,0
10
Прочие нужды
2 347 572,2
254 995,8
360 007,8
354 701,0
353 123,4
395 378,8
313 917,4
315 448,0
11
федеральный бюджет
110 263,6
17 380,4
16 346,9
17 984,9
13 905,4
15 112,0
14 894,0
14 640,0
12
областной бюджет
745 958,4
93 351,8
165 222,3
141 678,0
89 619,2
90 956,7
82 132,6
82 997,8
13
местный бюджет
1 481 937,0
144 263,6
177 988,6
192 682,2
248 526,3
288 131,2
214 534,9
215 810,2
14
внебюджетные источники
9 413,2
0,0
450,0
2 355,9
1 072,5
1 178,9
2 355,9
2 000,0
15
ПОДПРОГРАММА 1. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
16
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
10 920,9
680,4
1 328,4
2 629,5
2 376,0
1 906,6
1 000,0
1 000,0
17
федеральный бюджет
655,5
268,6
0,0
302,1
0,0
84,8
0,0
0,0
18
областной бюджет
4 423,8
282,4
896,4
1 669,9
1 181,7
393,4
0,0
0,0
19
местный бюджет
5 841,6
129,4
432,0
657,5
1 194,3
1 428,4
1 000,0
1 000,0
20
«Прочие нужды»
21
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
10 920,9
680,4
1 328,4
2 629,5
2 376,0
1 906,6
1 000,0
1 000,0
22
федеральный бюджет
655,5
268,6
0,0
302,1
0,0
84,8
0,0
0,0
23
областной бюджет
4 423,8
282,4
896,4
1 669,9
1 181,7
393,4
0,0
0,0
24
местный бюджет
5 841,6
129,4
432,0
657,5
1 194,3
1 428,4
1 000,0
1 000,0
25
Мероприятие 1.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
10 920,9
680,4
1 328,4
2 629,5
2 376,0
1 906,6
1 000,0
1 000,0
26
федеральный бюджет
655,5
268,6
0,0
302,1
0,0
84,8
0,0
0,0
27
областной бюджет
4 423,8
282,4
896,4
1 669,9
1 181,7
393,4
0,0
0,0
28
местный бюджет
5 841,6
129,4
432,0
657,5
1 194,3
1 428,4
1 000,0
1 000,0
29
ПОДПРОГРАММА 2. «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
30
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
26 986,3
1 839,4
3 928,3
5 475,4
3 574,9
3 929,6
4 202,1
4 036,6
31
федеральный бюджет
3 735,5
534,0
0,0
333,1
703,4
961,8
808,6
394,6
32
областной бюджет
8 836,2
984,4
2 978,3
2 266,4
799,0
714,9
684,2
409,0
33
местный бюджет
5 001,4
321,0
500,0
520,0
1 000,0
1 074,0
353,4
1 233,0
34
внебюджетные источники
9 413,2
0,0
450,0
2 355,9
1 072,5
1 178,9
2 355,9
2 000,0
35
«Прочие нужды»
36
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
26 986,3
1 839,4
3 928,3
5 475,4
3 574,9
3 929,6
4 202,1
4 036,6
37
федеральный бюджет
3 735,5
534,0
0,0
333,1
703,4
961,8
808,6
394,6
38
областной бюджет
8 836,2
984,4
2 978,3
2 266,4
799,0
714,9
684,2
409,0
39
местный бюджет
5 001,4
321,0
500,0
520,0
1 000,0
1 074,0
353,4
1 233,0
40
внебюджетные источники
9 413,2
0,0
450,0
2 355,9
1 072,5
1 178,9
2 355,9
2 000,0
41
Мероприятие 2.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
26 986,3
1 839,4
3 928,3
5 475,4
3 574,9
3 929,6
4 202,1
4 036,6
42
федеральный бюджет
3 735,5
534,0
0,0
333,1
703,4
961,8
808,6
394,6
43
областной бюджет
8 836,2
984,4
2 978,3
2 266,4
799,0
714,9
684,2
409,0
44
местный бюджет
5 001,4
321,0
500,0
520,0
1 000,0
1 074,0
353,4
1 233,0
45
внебюджетные источники
9 413,2
0,0
450,0
2 355,9
1 072,5
1 178,9
2 355,9
2 000,0
46
ПОДПРОГРАММА 3. «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
47
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
11 358,4
2 230,0
1 200,0
2 000,0
2 430,8
2 497,6
500,0
500,0
48
местный бюджет
11 358,4
2 230,0
1 200,0
2 000,0
2 430,8
2 497,6
500,0
500,0
49
«Капитальные вложения»
50
Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
6 457,6
2 230,0
1 200,0
0,0
1 530,0
1 497,6
0,0
0,0
51
местный бюджет
6 457,6
2 230,0
1 200,0
0,0
1 530,0
1 497,6
0,0
0,0
52
Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе:
6 457,6
2 230,0
1 200,0
0,0
1 530,0
1 497,6
0,0
0,0
53
Мероприятие 3.1. Приобретение жилых помещений для малоимущих граждан
4 257,6
1 230,0
0,0
0,0
1 530,0
1 497,6
0,0
0,0
54
местный бюджет
4 257,6
1 230,0
0,0
0,0
1 530,0
1 497,6
0,0
0,0
55
Мероприятие 3.2. Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность
2 200,0
1 000,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
56
местный бюджет
2 200,0
1 000,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
57
«Прочие нужды»
58
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
4 900,8
0,0
0,0
2 000,0
900,8
1 000,0
500,0
500,0
59
местный бюджет
4 900,8
0,0
0,0
2 000,0
900,8
1 000,0
500,0
500,0
60
Мероприятие 3.3. Ремонт муниципального жилищного фонда
4 900,8
0,0
0,0
2 000,0
900,8
1 000,0
500,0
500,0
61
местный бюджет
4 900,8
0,0
0,0
2 000,0
900,8
1 000,0
500,0
500,0
62
ПОДПРОГРАММА 4. «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
63
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
1 838,0
69,0
156,5
315,0
242,5
405,0
325,0
325,0
64
местный бюджет
1 838,0
69,0
156,5
315,0
242,5
405,0
325,0
325,0
65
«Прочие нужды»
66
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
1 838,0
69,0
156,5
315,0
242,5
405,0
325,0
325,0
67
местный бюджет
1 838,0
69,0
156,5
315,0
242,5
405,0
325,0
325,0
68
Мероприятие 4.1. Оказание содействия общественным объединениям граждан, участвующим в охране общественного порядка на территории Каменского городского округа МООКГО «ДНД»
1 581,1
30,0
132,0
300,0
219,1
300,0
300,0
300,0
69
местный бюджет
1 581,1
30,0
132,0
300,0
219,1
300,0
300,0
300,0
70
Мероприятие 4.2. Организация информационно-пропагандистской работы и мероприятий, направленных на профилактику пьянства, алкоголизма, наркомании и токсикомании
13,5
9,0
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
71
местный бюджет
13,5
9,0
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
72
Мероприятие 4.3. Организация информационно-пропагандистской работы и мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма
106,6
10,0
20,0
6,6
15,0
25,0
15,0
15,0
73
местный бюджет
106,6
10,0
20,0
6,6
15,0
25,0
15,0
15,0
74
Мероприятие 4.4. Приобретение технического средства для автоматического определения телефонных номеров и регистрации речевой информации
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75
местный бюджет
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
76
Мероприятие 4.5. Организация взаимодействие с национальными и религиозными объединениями
-
-
-
-
-
-
-
-
77
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
78
Мероприятие 4.6. Организация и проведение конкурса «Мир глазами детей»
26,8
10,0
0,0
8,4
8,4
0,0
0,0
0,0
79
местный бюджет
26,8
10,0
0,0
8,4
8,4
0,0
0,0
0,0
80
Мероприятие 4.7. Организация и проведение конкурса «Мы разные, мы вместе»
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
10,0
10,0
81
местный бюджет
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
10,0
10,0
82
Мероприятие 4.8. Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей
-
-
-
-
-
-
-
-
83
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
84
Мероприятие 4.9. Организация и проведение проверок соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности
-
-
-
-
-
-
-
-
85
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
86
Мероприятие 4.10. Обеспечение размещения информационных материалов по вопросам профилактики терроризма в газете МО «Каменский городской округ» «Пламя» и на официальном сайте МО «Каменский городской округ»
-
-
-
-
-
-
-
-
87
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
88
Мероприятие 4.11. Организация и проведение тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности
-
-
-
-
-
-
-
-
89
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
90
Мероприятие 4.12. Организация и проведение заседаний антитеррористической комиссии в МО «Каменский городской округ»
-
-
-
-
-
-
-
-
91
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
92
ПОДПРОГРАММА 5. «РАЗВИТИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ»
93
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ»
3 763,9
400,6
405,0
624,5
428,8
635,0
635,0
635,0
94
местный бюджет
3 763,9
400,6
405,0
624,5
428,8
635,0
635,0
635,0
95
«Прочие нужды»
96
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
3 763,9
400,6
405,0
624,5
428,8
635,0
635,0
635,0
97
местный бюджет
3 763,9
400,6
405,0
624,5
428,8
635,0
635,0
635,0
98
Мероприятие 5.1. Организация дополнительного профессионального образования на курсах повышения квалификации муниципальных служащих
1 907,0
161,7
211,1
392,5
206,7
305,0
315,0
315,0
99
местный бюджет
1 907,0
161,7
211,1
392,5
206,7
305,0
315,0
315,0
100
Мероприятие 5.2. Обеспечение организационно-технических условий муниципальных служащих для исполнения должностных обязанностей (оборудование рабочих мест)
9,3
9,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
101
местный бюджет
9,3
9,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
102
Мероприятие 5.3. Диспансеризация муниципальных служащих
1 813,2
215,6
188,5
227,0
222,1
320,0
320,0
320,0
103
местный бюджет
1 813,2
215,6
188,5
227,0
222,1
320,0
320,0
320,0
104
Мероприятие 5.4. Изготовление анкет для проведения социологического опроса уровня восприятия коррупции в Каменском городском округе, проведение социологического опроса
10,4
0,0
5,4
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
105
местный бюджет
10,4
0,0
5,4
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
106
Мероприятие 5.5. Обеспечение муниципальных служащих удостоверениями установленной формы
24,0
14,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
107
местный бюджет
24,0
14,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
108
Мероприятие 5.6. Изготовление наглядной антикоррупционной агитации и пропаганды для распространения в администрации Каменского городского округа, отраслевых (функциональных) органов, территориальных органов
-
-
-
-
-
-
-
-
109
Мероприятие 5.7. Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов
-
-
-
-
-
-
-
-
110
Мероприятие 5.8. Организация и проведение совещаний с разъяснением сущности коррупции, ее аморальности, негативного влияния на экономическую и политическую обстановку в стране, с освещением выявляемых фактов коррупции
-
-
-
-
-
-
-
-
111
Мероприятие 5.9. Разработка и пересмотр должностных инструкций
-
-
-
-
-
-
-
-
112
Мероприятие 5.10. Обеспечение соблюдения Кодекса этики и служебного поведения муниципальными служащими
-
-
-
-
-
-
-
-
113
Мероприятие 5.11. Организация проверки сведений, предоставляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу и муниципальными служащими при прохождении муниципальной службы
-
-
-
-
-
-
-
-
114
Мероприятие 5.12. Проведение аттестации муниципальных служащих
-
-
-
-
-
-
-
-
115
Мероприятие 5.13. Проведение конкурсов на замещение должностей муниципальной службы и на включение в кадровый резерв муниципальной службы
-
-
-
-
-
-
-
-
116
Мероприятие 5.14. Разработка и приведение в соответствие с действующим законодательством муниципальных нормативно-правовых актов на официальных сайтах
-
-
-
-
-
-
-
-
117
Мероприятие 5.15. Размещение на официальных сайтах сведений, предусмотренных законодательством о муниципальной службе и противодействию коррупции
-
-
-
-
-
-
-
-
118
ПОДПРОГРАММА 6. «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
119
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
604 671,8
75 097,1
81 380,9
89 620,7
90 262,2
87 395,2
90 458,0
90 457,7
120
федеральный бюджет
95 496,3
15 075,0
14 968,0
15 863,7
11 716,6
12 631,1
12 621,1
12 620,8
121
областной бюджет
507 159,5
59 800,1
66 132,9
73 557,0
78 311,6
74 404,1
77 476,9
77 476,9
122
местный бюджет
2 016,0
222,0
280,0
200,0
234,0
360,0
360,0
360,0
123
«Прочие нужды»
124
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
604 671,8
75 097,1
81 380,9
89 620,7
90 262,2
87 395,2
90 458,0
90 457,7
125
федеральный бюджет
95 496,3
15 075,0
14 968,0
15 863,7
11 716,6
12 631,1
12 621,1
12 620,8
126
областной бюджет
507 159,5
59 800,1
66 132,9
73 557,0
78 311,6
74 404,1
77 476,9
77 476,9
127
местный бюджет
2 016,0
222,0
280,0
200,0
234,0
360,0
360,0
360,0
128
Мероприятие 6.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям
270,0
30,0
40,0
0,0
20,0
60,0
60,0
60,0
129
местный бюджет
270,0
30,0
40,0
0,0
20,0
60,0
60,0
60,0
130
Мероприятие 6.2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
1 746,0
192,0
240,0
200,0
214,0
300,0
300,0
300,0
131
местный бюджет
1 746,0
192,0
240,0
200,0
214,0
300,0
300,0
300,0
132
Мероприятие 6.3. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
46 397,5
6 495,0
5 413,0
6 168,0
7 289,0
7 214,7
6 908,9
6 908,9
133
областной бюджет
46 397,5
6 495,0
5 413,0
6 168,0
7 289,0
7 214,7
6 908,9
6 908,9
134
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
135
Мероприятие 6.4. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской оббласти, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
459 581,1
53 305,1
59 539,0
67 389,0
71 022,6
67 189,4
70 568,0
70 568,0
136
областной бюджет
459 581,1
53 305,1
59 539,0
67 389,0
71 022,6
67 189,4
70 568,0
70 568,0
137
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
138
Мероприятие 6.5. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
95 361,0
15 075,0
14 968,0
15 820,0
11 659,7
12 596,4
12 621,1
12 620,8
139
федеральный бюджет
95 361,0
15 075,0
14 968,0
15 820,0
11 659,7
12 596,4
12 621,1
12 620,8
140
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
141
Мероприятие 6.6. Осуществление гос.полномочия по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
1 316,2
0,0
1 180,9
43,7
56,9
34,7
0,0
0,0
142
федеральный бюджет
135,3
0,0
0,0
43,7
56,9
34,7
0,0
0,0
143
областной бюджет
1 180,9
0,0
1 180,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
144
Мероприятие 6.7. Разработка и издание информационных материалов (листовки, плакаты, брошюры) по профилактике социально опасных заболеваний
-
-
-
-
-
-
-
-
145
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
146
Мероприятие 6.8. Информирование населения о профилактике инфекционных заболеваний через средства массовой информации, размещение информации на информационных стендах и сайте муниципального образования
-
-
-
-
-
-
-
-
147
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
148
Мероприятие 6.9. Организация и проведение вакцинации против клещевого энцефалита
-
-
-
-
-
-
-
-
149
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
150
Мероприятие 6.10. Организация и проведение вакцинации против гепатита
-
-
-
-
-
-
-
-
151
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
152
Мероприятие 6.11. Организация и проведение вакцинации против гриппа
-
-
-
-
-
-
-
-
153
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
154
Мероприятие 6.12. Организация и проведение культурно-досуговых программ, концертов, выставок на базе учреждений культуры Каменского городского округа для людей пожилого возраста
-
-
-
-
-
-
-
-
155
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
156
Мероприятие 6.13. Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, пропагандистских акций,направленных на вовлечение в занятия физической культурой и спортом граждан старшего поколения
-
-
-
-
-
-
-
-
157
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
158
Мероприятие 6.14. Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди граждан старшего поколения
-
-
-
-
-
-
-
-
159
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
160
Мероприятие 6.15. Создание условий для приобретения гражданами старшего поколения навыков компьютерной грамотности через организацию работы Центров общественного доступа на базе библиотек Каменского городского округа
-
-
-
-
-
-
-
-
161
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
162
Мероприятие 6.16. Включение в образовательные программы по обучению компьютерной грамотности изучение основ работы с порталом государственных услуг
-
-
-
-
-
-
-
-
163
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
164
Мероприятие 6.17. Проведение мероприятий по популяризации портала государственных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди граждан старшего поколения
-
-
-
-
-
-
-
-
165
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
166
Мероприятие 6.18. Содействие в организации информирования средствами массовой информации граждан старшего поколения о случаях мошенничества, жестоком обращении и насилии в отношении данной категории граждан, а также о мерах предотвращения и защиты
-
-
-
-
-
-
-
-
167
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
168
Мероприятие 6.19. Скидки для пенсионеров в торговых точках ко Дню пожилого человека
-
-
-
-
-
-
-
-
169
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
170
Мероприятие 6.20. Увеличение объектов нестационарной торговли
-
-
-
-
-
-
-
-
171
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
172
Мероприятие 6.21. Организация любительских объединений и клубов по интересам для творчески активных людей старшего поколения
-
-
-
-
-
-
-
-
173
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
174
ПОДПРОГРАММА 7. «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
175
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
102 720,4
11 865,5
13 759,2
13 911,8
14 574,5
16 085,0
16 262,2
16 262,2
176
местный бюджет
102 720,4
11 865,5
13 759,2
13 911,8
14 574,5
16 085,0
16 262,2
16 262,2
177
«Прочие нужды»
178
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
102 720,4
11 865,5
13 759,2
13 911,8
14 574,5
16 085,0
16 262,2
16 262,2
179
местный бюджет
102 720,4
11 865,5
13 759,2
13 911,8
14 574,5
16 085,0
16 262,2
16 262,2
180
Мероприятие 7.1. Мероприятия по осуществлению первичных мер пожарной безопасности
10 405,8
937,0
1 528,7
1 782,7
1 574,6
1 520,0
1 531,4
1 531,4
181
местный бюджет
10 405,8
937,0
1 528,7
1 782,7
1 574,6
1 520,0
1 531,4
1 531,4
182
Мероприятие 7.2. Мероприятия по гражданской обороне.
1 294,8
118,6
200,0
180,6
239,8
91,4
232,2
232,2
183
местный бюджет
1 294,8
118,6
200,0
180,6
239,8
91,4
232,2
232,2
184
Мероприятие 7.3. Мероприятия по предупреждению черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2 497,4
234,4
450,0
396,9
187,1
393,0
418,0
418,0
185
местный бюджет
2 497,4
234,4
450,0
396,9
187,1
393,0
418,0
418,0
186
Мероприятие 7.4. Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы
39 729,7
2 703,9
4 169,0
5 506,8
6 240,0
6 924,8
7 092,6
7 092,6
187
местный бюджет
39 729,7
2 703,9
4 169,0
5 506,8
6 240,0
6 924,8
7 092,6
7 092,6
188
Мероприятие 7.5. Обеспечение деятельности муниципальных пожарных постов
45 441,1
7 371,6
7 011,5
5 644,8
5 933,0
6 304,2
6 588,0
6 588,0
189
местный бюджет
45 441,1
7 371,6
7 011,5
5 644,8
5 933,0
6 304,2
6 588,0
6 588,0
190
Мероприятие 7.6. Оказание поддержки общественным объединениям добровольной пожарной охраны.
3 351,6
500,0
400,0
400,0
400,0
851,6
400,0
400,0
191
местный бюджет
3 351,6
500,0
400,0
400,0
400,0
851,6
400,0
400,0
192
ПОДПРОГРАММА 8. «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
193
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
618 039,3
72 136,1
134 618,0
89 485,3
79 872,0
90 401,9
75 628,0
75 898,0
194
областной бюджет
146 584,9
30 000,0
81 154,3
35 430,6
0,0
0,0
0,0
0,0
195
местный бюджет
471 454,4
42 136,1
53 463,7
54 054,7
79 872,0
90 401,9
75 628,0
75 898,0
196
«Капитальные вложения»
197
Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
4 592,5
0,0
2 300,0
2 292,5
0,0
0,0
0,0
0,0
198
местный бюджет
4 592,5
0,0
2 300,0
2 292,5
0,0
0,0
0,0
0,0
199
Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:
4 592,5
0,0
2 300,0
2 292,5
0,0
0,0
0,0
0,0
200
Мероприятие 8.9. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по ул.Ленина в населенном пункте с.Черемхово Каменского района
4 592,5
0,0
2 300,0
2 292,5
0,0
0,0
0,0
0,0
201
местный бюджет
4 592,5
0,0
2 300,0
2 292,5
0,0
0,0
0,0
0,0
202
«Прочие нужды»
203
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
613 446,8
72 136,1
132 318,0
87 192,8
79 872,0
90 401,9
75 628,0
75 898,0
204
областной бюджет
146 584,9
30 000,0
81 154,3
35 430,6
0,0
0,0
0,0
0,0
205
местный бюджет
466 861,9
42 136,1
51 163,7
51 762,2
79 872,0
90 401,9
75 628,0
75 898,0
206
Мероприятие 8.1. организация условий для функционировани автогородка в пгт Мартюш
260,0
100,0
160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
207
местный бюджет
260,0
100,0
160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
208
Мероприятие 8.2. Обучение водителей и пециалистов по линии организации и обеспечения безопасности дорожного движения
200,5
103,0
32,5
32,5
32,5
0,0
0,0
0,0
209
местный бюджет
200,5
103,0
32,5
32,5
32,5
0,0
0,0
0,0
210
Мероприятие 8.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Каменского городского округа и искусственных сооружений расположенных на них
137 168,1
15 306,0
18 958,0
22 031,5
41 060,2
12 910,4
13 451,0
13 451,0
211
местный бюджет
137 168,1
15 306,0
18 958,0
22 031,5
41 060,2
12 910,4
13 451,0
13 451,0
212
Мероприятие 8.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Каменского городского округа и искусственных сооружений расположенных на них
106 478,7
10 611,4
7 185,3
7 489,4
11 910,2
20 058,0
21 711,8
27 512,6
213
местный бюджет
106 478,7
10 611,4
7 185,3
7 489,4
11 910,2
20 058,0
21 711,8
27 512,6
214
Мероприятие 8.5. Эксплуатационное содержание и ремонт линий наружного уличного освещения улично-дорожной сети муниципального образования «Каменский городской округ»
19 874,7
2 658,4
3 110,5
2 415,3
5 353,1
3 413,0
1 462,2
1 462,2
215
местный бюджет
19 874,7
2 658,4
3 110,5
2 415,3
5 353,1
3 413,0
1 462,2
1 462,2
216
Мероприятие 8.6. Содержание и совершенствование технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального образования «Каменский городской округ», в том числе дорожных знаков (шт.), искусственных неровностей (м2), пешеходных ограждений (м), нерегулируемых пешеходных переходов (м2)
33 591,6
7 460,4
10 792,9
7 815,5
2 241,0
704,0
2 288,9
2 288,9
217
местный бюджет
33 591,6
7 460,4
10 792,9
7 815,5
2 241,0
704,0
2 288,9
2 288,9
218
Мероприятие 8.7. Предоставление субсидий на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта
13 599,7
3 450,7
3 000,0
7 071,0
75,0
3,0
0,0
0,0
219
местный бюджет
13 599,7
3 450,7
3 000,0
7 071,0
75,0
3,0
0,0
0,0
220
Мероприятие 8.8. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «д. Беловодье - с. Черемхово» на участке км 0+000 - км 5+677 Каменского городского округа , в том числе осуществление строительного надзора
43 860,1
32 446,2
7 924,5
3 489,4
0,0
0,0
0,0
0,0
221
областной бюджет
30 000,0
30 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
222
местный бюджет
13 860,1
2 446,2
7 924,5
3 489,4
0,0
0,0
0,0
0,0
223
Подмероприятие 8.8.1. Строительно монтажные работы по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения «д. Беловодье - с. Черемхово» Каменского городского округа на участке км 0+000 - км 5+677
39 636,9
31 580,0
6 192,1
1 864,8
0,0
0,0
0,0
0,0
224
областной бюджет
30 000,0
30 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
225
местный бюджет
9 636,9
1 580,0
6 192,1
1 864,8
0,0
0,0
0,0
0,0
226
Подмероприятие 8.8.2. Осуществление строительного надзора за выполнением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения «д. Беловодье - с. Черемхово» Каменского городского округа на участке км 0+000 - км 5+677
4 223,2
866,2
1 732,4
1 624,6
0,0
0,0
0,0
0,0
227
местный бюджет
4 223,2
866,2
1 732,4
1 624,6
0,0
0,0
0,0
0,0
228
Мероприятие 8.10. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения Каменского городского округа
1 417,6
0,0
0,0
1 417,6
0,0
0,0
0,0
0,0
229
местный бюджет
1 417,6
0,0
0,0
1 417,6
0,0
0,0
0,0
0,0
230
Мероприятие 8.11. Организация тематической страницы в газете «Пламя»
-
-
-
-
-
-
-
-
231
Мероприятие 8.11. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
116 584,9
0,0
81 154,3
35 430,6
0,0
0,0
0,0
0,0
232
областной бюджет
116 584,9
0,0
81 154,3
35 430,6
0,0
0,0
0,0
0,0
233
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
234
Мероприятие 8.12. Приобретение техники для содержания автомобильных дорог на территории Каменского городского округа и лизинговые платежи
70 145,4
0,0
0,0
0,0
19 200,0
19 019,6
19 019,6
12 906,2
235
Мероприятие 8.12. Регулярное рассмотрение на комиссии по безопасности дорожного движения наиболее актуальных вопросов предупреждения аварийности на автомототранспорте, носящие межведомственный характер
-
-
-
-
-
-
-
-
236
местный бюджет
70 145,4
0,0
0,0
0,0
19 200,0
19 019,6
19 019,6
12 906,2
237
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
238
Мероприятие 8.13. Проведение на территории Каменского городского округа пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения (издание и распространение информационных материалов, световозвращающих элементов)
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
239
местный бюджет
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
240
Мероприятие 8.14. Содержание службы дорожного хозяйства
70 225,5
0,0
0,0
0,0
0,0
34 273,9
17 674,5
18 277,1
241
местный бюджет
70 225,5
0,0
0,0
0,0
0,0
34 273,9
17 674,5
18 277,1
242
ПОДПРОГРАММА 9. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
243
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
277 237,9
15 000,0
29 718,3
24 274,5
51 981,4
28 263,7
68 000,0
60 000,0
244
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
245
местный бюджет
277 237,9
15 000,0
29 718,3
24 274,5
51 981,4
28 263,7
68 000,0
60 000,0
246
«Капитальные вложения»
247
Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
247 361,3
7 785,0
21 092,7
24 274,5
51 981,4
14 227,7
68 000,0
60 000,0
248
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
249
местный бюджет
247 361,3
7 785,0
21 092,7
24 274,5
51 981,4
14 227,7
68 000,0
60 000,0
250
Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:
247 361,3
7 785,0
21 092,7
24 274,5
51 981,4
14 227,7
68 000,0
60 000,0
251
Мероприятие 9.1. Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. Проектные работы
33 743,7
4 325,2
4 363,1
4 604,0
7 731,4
9 720,0
3 000,0
0,0
252
местный бюджет
33 743,7
4 325,2
4 363,1
4 604,0
7 731,4
9 720,0
3 000,0
0,0
253
Мероприятие 9.2. Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. Строительство
17 524,9
3 118,8
4 753,7
2 470,0
1 937,6
244,8
5 000,0
0,0
254
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
255
местный бюджет
17 524,9
3 118,8
4 753,7
2 470,0
1 937,6
244,8
5 000,0
0,0
256
Мероприятие 9.3. Замена , реконструкция сетей холодного водоснабжения.
900,5
0,0
0,0
0,0
900,5
0,0
0,0
0,0
257
местный бюджет
900,5
0,0
0,0
0,0
900,5
0,0
0,0
0,0
258
Мероприятие 9.4. Замена сетей канализации.
-
-
-
-
-
-
-
-
259
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
260
Мероприятие 9.6. Реконструкция системы канализования сточных вод пгт.Мартюш Каменского района
12 441,7
341,0
11 975,9
124,8
0,0
0,0
0,0
0,0
261
местный бюджет
12 441,7
341,0
11 975,9
124,8
0,0
0,0
0,0
0,0
262
Мероприятие 9.10. Строительство блочной газовой котельной в с. Травянское
45 325,7
0,0
0,0
0,0
41 159,7
4 166,0
0,0
0,0
263
местный бюджет
45 325,7
0,0
0,0
0,0
41 159,7
4 166,0
0,0
0,0
264
Мероприятие 9.11. Реконструкция системы теплоснабжения и установка модульной газовой котельной в с.Черемхово
17 424,8
0,0
0,0
17 075,7
252,2
96,9
0,0
0,0
265
местный бюджет
17 424,8
0,0
0,0
17 075,7
252,2
96,9
0,0
0,0
266
Мероприятие 9.12. Плата концендента по концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения
120 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60 000,0
60 000,0
267
местный бюджет
120 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60 000,0
60 000,0
268
«Прочие нужды»
269
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
29 876,6
7 215,0
8 625,6
0,0
0,0
14 036,0
0,0
0,0
270
местный бюджет
29 876,6
7 215,0
8 625,6
0,0
0,0
14 036,0
0,0
0,0
271
Мероприятие 9.5. Установка водоразборной колонки
215,0
215,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
272
местный бюджет
215,0
215,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
273
Мероприятие 9.7. Мероприятие по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры
13 877,6
6 000,0
7 877,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
274
местный бюджет
13 877,6
6 000,0
7 877,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
275
Мероприятие 9.8. Расходы на приобретение имущества в муниципальную собственность
15 784,0
1 000,0
748,0
0,0
0,0
14 036,0
0,0
0,0
276
местный бюджет
15 784,0
1 000,0
748,0
0,0
0,0
14 036,0
0,0
0,0
277
Мероприятие 9.9. Строительство, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения в рамках концессионного соглашения
-
-
-
-
-
-
-
-
278
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
279
ПОДПРОГРАММА 10. «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
280
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
39 690,9
850,0
10 774,0
14 189,1
12 677,8
400,0
400,0
400,0
281
местный бюджет
39 690,9
850,0
10 774,0
14 189,1
12 677,8
400,0
400,0
400,0
282
«Капитальные вложения»
283
Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
-
-
-
-
-
-
-
-
284
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
285
Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе:
-
-
-
-
-
-
-
-
286
Мероприятие 10.15. Реконструкция системы теплоснабжения школы и детского сада с установкой модульной газовой котельной в с. Черемхово
-
-
-
-
-
-
-
-
287
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
288
«Прочие нужды»
289
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
39 690,9
850,0
10 774,0
14 189,1
12 677,8
400,0
400,0
400,0
290
местный бюджет
39 690,9
850,0
10 774,0
14 189,1
12 677,8
400,0
400,0
400,0
291
Мероприятие 10.1. Составление и переутверждение энергетических паспортов бюджетных организаций
-
-
-
-
-
-
-
-
292
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
293
Мероприятие 10.2. Составление и утверждение энергетического паспорта МО «Каменский городской округ»
487,5
0,0
400,0
0,0
87,5
0,0
0,0
0,0
294
местный бюджет
487,5
0,0
400,0
0,0
87,5
0,0
0,0
0,0
295
Мероприятие 10.3. Установка частотно-регулируемых электроприводов сетевых насосов на объектах ЖКХ . Замена насосного оборудования КНС.
1 196,4
420,0
180,0
596,4
0,0
0,0
0,0
0,0
296
местный бюджет
1 196,4
420,0
180,0
596,4
0,0
0,0
0,0
0,0
297
Мероприятие 10.4. Составление проектно-сметной документации, приобретение и монтаж приборов учета электро, тепло, водо носителей
2 255,3
0,0
1 500,0
755,3
0,0
0,0
0,0
0,0
298
местный бюджет
2 255,3
0,0
1 500,0
755,3
0,0
0,0
0,0
0,0
299
Мероприятие 10.5. Установка и монтаж системы химводоподготовки воды в котельных
-
-
-
-
-
-
-
-
300
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
301
Мероприятие 10.6. Проведение энергоаудита на объеках ЖКХ
-
-
-
-
-
-
-
-
302
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
303
Мероприятие 10.7. Разработка топливно-энергетического баланса муниципального образования
80,0
0,0
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
304
местный бюджет
80,0
0,0
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
305
Мероприятие 10.8. Проектные, монтажные, пуско-наладочные работы, приобретение материалов, оборудования и комплектующих коммерческих узлов учета тепла и газа на котельных МО «Каменский городской округ»
-
-
-
-
-
-
-
-
306
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
307
Мероприятие 10.9. Оснащение общедомовыми приборами учета энергоресурсов многоквартирных жилых зданий:тепловая энергия, горячая вода
-
-
-
-
-
-
-
-
308
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
309
Мероприятие 10.10. Замена анодов системы водоподготовки котельных
-
-
-
-
-
-
-
-
310
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
311
Мероприятие 10.11. Разработка проекта «Схема водоснабжения и водоотведения униципального образования Каменский городской округ
430,0
430,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
312
местный бюджет
430,0
430,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
313
Мероприятие 10.12. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
1 788,7
0,0
0,0
400,0
188,7
400,0
400,0
400,0
314
местный бюджет
1 788,7
0,0
0,0
400,0
188,7
400,0
400,0
400,0
315
Мероприятие 10.13. Оформление лицензии на право пользования недрами
-
-
-
-
-
-
-
-
316
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
317
Мероприятие 10.14. Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры МО «Каменский городской округ», подлежащих реализации в рамках энергосервисных контрактов в 2017-2019гг.
33 453,0
0,0
8 694,0
12 437,4
12 321,6
0,0
0,0
0,0
318
местный бюджет
33 453,0
0,0
8 694,0
12 437,4
12 321,6
0,0
0,0
0,0
319
ПОДПРОГРАММА 11. «ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
320
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
137 038,1
3 781,4
45 329,9
14 938,4
43 476,2
14 312,2
14 800,0
400,0
321
областной бюджет
76 296,0
0,0
26 859,8
7 550,6
34 382,6
7 503,0
0,0
0,0
322
местный бюджет
58 342,1
3 781,4
18 470,1
7 387,8
7 893,6
5 609,2
14 800,0
400,0
323
внебюджетные источники
2 400,0
0,0
0,0
0,0
1 200,0
1 200,0
0,0
0,0
324
«Капитальные вложения»
325
Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
137 038,1
3 781,4
45 329,9
14 938,4
43 476,2
14 312,2
14 800,0
400,0
326
областной бюджет
76 296,0
0,0
26 859,8
7 550,6
34 382,6
7 503,0
0,0
0,0
327
местный бюджет
58 342,1
3 781,4
18 470,1
7 387,8
7 893,6
5 609,2
14 800,0
400,0
328
внебюджетные источники
2 400,0
0,0
0,0
0,0
1 200,0
1 200,0
0,0
0,0
329
Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:
137 038,1
3 781,4
45 329,9
14 938,4
43 476,2
14 312,2
14 800,0
400,0
330
Мероприятие 11.1. Проектирование объектов газификации
23 812,5
1 036,4
5 849,3
6 339,2
6 587,6
2 200,0
1 800,0
0,0
331
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
332
местный бюджет
21 412,5
1 036,4
5 849,3
6 339,2
5 387,6
1 000,0
1 800,0
0,0
333
внебюджетные источники
2 400,0
0,0
0,0
0,0
1 200,0
1 200,0
0,0
0,0
334
Мероприятие 11.2. Строительство объектов газификации
13 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 000,0
400,0
335
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
336
местный бюджет
13 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 000,0
400,0
337
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
338
Мероприятие 11.3. Расходы на строительство распределительных газовых сетей с.Покровское
2 666,0
2 666,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
339
местный бюджет
2 666,0
2 666,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
340
Мероприятие 11.4. Расходы на строительство распределительных газовых сетей д.Беловодье
79,0
79,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
341
местный бюджет
79,0
79,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
342
Мероприятие 11.5. Расходы на строительство распределительных газовых сетей д.Большая Грязнуха
10 696,8
0,0
10 491,0
205,8
0,0
0,0
0,0
0,0
343
местный бюджет
10 696,8
0,0
10 491,0
205,8
0,0
0,0
0,0
0,0
344
Мероприятие 11.6. Газоснабжение жилых домов по улицам Светлая, Антропова, Гагарина, Свердлова, Ленина, Ворошилова в д.Брод Каменского района Свердловской облсти
1 590,6
0,0
1 532,8
57,8
0,0
0,0
0,0
0,0
345
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
346
местный бюджет
1 590,6
0,0
1 532,8
57,8
0,0
0,0
0,0
0,0
347
Мероприятие 11.7. Газоснабжение жилых домов в с.Маминское Каменского района Свердловской области
23 204,6
0,0
18 597,0
4 607,6
0,0
0,0
0,0
0,0
348
областной бюджет
21 983,2
0,0
18 000,0
3 983,2
0,0
0,0
0,0
0,0
349
местный бюджет
1 221,4
0,0
597,0
624,4
0,0
0,0
0,0
0,0
350
Мероприятие 11.8. Газоснабжение жилых домов в с.Колчедан Каменского района Свердловской области
13 841,7
0,0
0,0
0,0
3 573,3
10 268,4
0,0
0,0
351
областной бюджет
10 762,3
0,0
0,0
0,0
3 259,3
7 503,0
0,0
0,0
352
местный бюджет
3 079,4
0,0
0,0
0,0
314,0
2 765,4
0,0
0,0
353
Мероприятие 11.9. Развитие газификации в сельской местности
8 859,8
0,0
8 859,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
354
областной бюджет
8 859,8
0,0
8 859,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
355
Мероприятие 11.10. Газопроводы низкого давления по ул. Красноармейская, Фрунзе, Горького, Береговая, Чапаева, Д.Бедного, пер. Береговой в д. Брод Каменского района Свердловской области
7 213,8
0,0
0,0
0,0
7 095,0
118,8
0,0
0,0
356
областной бюджет
6 393,0
0,0
0,0
0,0
6 393,0
0,0
0,0
0,0
357
местный бюджет
820,8
0,0
0,0
0,0
702,0
118,8
0,0
0,0
358
Мероприятие 11.12. Газоснабжение жилых домов в с. Рыбниковское Каменского района Свердловской области
29 948,3
0,0
0,0
3 728,0
26 220,3
0,0
0,0
0,0
359
областной бюджет
28 297,7
0,0
0,0
3 567,4
24 730,3
0,0
0,0
0,0
360
местный бюджет
1 650,6
0,0
0,0
160,6
1 490,0
0,0
0,0
0,0
361
Мероприятие 11.13. Строительство объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС г.Каменск-Уральский - п. Степной, с.Барабановское, с.Сипавское, с.Пирогово, д.Потаскуева, с.Окулово, д.Крайчикова, п.Новый Быт, П.Синарский». Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС г.Каменск-Уральский, п.Степной, с.Барабановское, с.Пирогово, с.Сипавское КГО Свердловской области - 1-ый этап»
1 725,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 725,0
0,0
0,0
362
местный бюджет
1 725,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 725,0
0,0
0,0
363
ПОДПРОГРАММА 12. «МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
364
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
124 978,5
779,0
1 000,0
29 285,8
8 616,7
82 537,0
1 380,0
1 380,0
365
областной бюджет
28 019,2
0,0
0,0
16 546,5
320,3
11 152,4
0,0
0,0
366
местный бюджет
96 959,3
779,0
1 000,0
12 739,3
8 296,4
71 384,6
1 380,0
1 380,0
367
«Капитальные вложения»
368
Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
65 359,6
0,0
0,0
2 570,0
2 500,0
60 289,6
0,0
0,0
369
местный бюджет
65 359,6
0,0
0,0
2 570,0
2 500,0
60 289,6
0,0
0,0
370
Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:
65 359,6
0,0
0,0
2 570,0
2 500,0
60 289,6
0,0
0,0
371
Мероприятие 12.7. Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Позариха Каменского района»
6 800,0
0,0
0,0
1 800,0
2 500,0
2 500,0
0,0
0,0
372
местный бюджет
6 800,0
0,0
0,0
1 800,0
2 500,0
2 500,0
0,0
0,0
373
Мероприятие 12.8. Реконструкция здания гаражного бокса с.Травянское
770,0
0,0
0,0
770,0
0,0
0,0
0,0
0,0
374
местный бюджет
770,0
0,0
0,0
770,0
0,0
0,0
0,0
0,0
375
Мероприятие 12.12. Строительство пешеходного моста через реку Исеть д. Черноскутово
57 789,6
0,0
0,0
0,0
0,0
57 789,6
0,0
0,0
376
местный бюджет
57 789,6
0,0
0,0
0,0
0,0
57 789,6
0,0
0,0
377
«Прочие нужды»
378
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
59 618,9
779,0
1 000,0
26 715,8
6 116,7
22 247,4
1 380,0
1 380,0
379
областной бюджет
28 019,2
0,0
0,0
16 546,5
320,3
11 152,4
0,0
0,0
380
местный бюджет
31 599,7
779,0
1 000,0
10 169,3
5 796,4
11 095,0
1 380,0
1 380,0
381
Мероприятие 12.1. Разработка схем градостроительного зонированияи проектов планировки населенных пунктов
-
-
-
-
-
-
-
-
382
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
383
Мероприятие 12.2. Создание информационнойсистемы обеспеченияградостроительнойдеятельности (Град-Инфо (Ингео))
700,0
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
384
местный бюджет
700,0
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
385
Мероприятие 12.3. Приобретение специальных компьютерных программ для градостроительного проектирования
-
-
-
-
-
-
-
-
386
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
387
Мероприятие 12.4. Текущая корректировка генерального плана и схем градостроительного зонирования
8 620,0
0,0
0,0
1 500,0
2 020,0
5 100,0
0,0
0,0
388
местный бюджет
8 620,0
0,0
0,0
1 500,0
2 020,0
5 100,0
0,0
0,0
389
Мероприятие 12.5. Расходы на разработку программы «Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры МО «КГО»
79,0
79,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
390
местный бюджет
79,0
79,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
391
Мероприятие 12.6. Сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (Град-Инфо (Ингео))
8 452,0
0,0
1 000,0
1 380,0
1 380,0
1 932,0
1 380,0
1 380,0
392
местный бюджет
8 452,0
0,0
1 000,0
1 380,0
1 380,0
1 932,0
1 380,0
1 380,0
393
Мероприятие 12.9. Создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы»
16 546,5
0,0
0,0
16 546,5
0,0
0,0
0,0
0,0
394
Мероприятие 12.9. Капитальный ремонт бывшего здания начальной школы МАОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа». Создание современной образовательной среды для школьников
7 437,1
0,0
0,0
7 091,3
345,8
0,0
0,0
0,0
395
областной бюджет
16 546,5
0,0
0,0
16 546,5
0,0
0,0
0,0
0,0
396
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
397
местный бюджет
7 437,1
0,0
0,0
7 091,3
345,8
0,0
0,0
0,0
398
Мероприятие 12.10. Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области
17 487,3
0,0
0,0
0,0
2 271,9
15 215,4
0,0
0,0
399
Мероприятие 12.10. Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Каменского городского округа
99,0
0,0
0,0
99,0
0,0
0,0
0,0
0,0
400
областной бюджет
11 472,7
0,0
0,0
0,0
320,3
11 152,4
0,0
0,0
401
местный бюджет
6 014,6
0,0
0,0
0,0
1 951,6
4 063,0
0,0
0,0
402
местный бюджет
99,0
0,0
0,0
99,0
0,0
0,0
0,0
0,0
403
Мероприятие 12.11. Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Каменского городского округа
198,0
0,0
0,0
99,0
99,0
0,0
0,0
0,0
404
местный бюджет
198,0
0,0
0,0
99,0
99,0
0,0
0,0
0,0
405
ПОДПРОГРАММА 13. «БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
406
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
231 316,4
22 584,1
26 636,5
24 942,8
33 640,2
54 395,8
34 499,7
34 617,3
407
областной бюджет
4 555,9
681,0
669,4
655,5
648,5
639,3
632,3
629,9
408
местный бюджет
226 760,5
21 903,1
25 967,1
24 287,3
32 991,7
53 756,5
33 867,4
33 987,4
409
«Капитальные вложения»
410
Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
8 188,9
0,0
4 500,0
2 512,7
1 176,2
0,0
0,0
0,0
411
местный бюджет
8 188,9
0,0
4 500,0
2 512,7
1 176,2
0,0
0,0
0,0
412
Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:
8 188,9
0,0
4 500,0
2 512,7
1 176,2
0,0
0,0
0,0
413
Мероприятие 13.6. Проектирование подвесного моста через реку Исеть д. Черноскутова
8 188,9
0,0
4 500,0
2 512,7
1 176,2
0,0
0,0
0,0
414
местный бюджет
8 188,9
0,0
4 500,0
2 512,7
1 176,2
0,0
0,0
0,0
415
«Прочие нужды»
416
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
223 127,5
22 584,1
22 136,5
22 430,1
32 464,0
54 395,8
34 499,7
34 617,3
417
областной бюджет
4 555,9
681,0
669,4
655,5
648,5
639,3
632,3
629,9
418
местный бюджет
218 571,6
21 903,1
21 467,1
21 774,6
31 815,5
53 756,5
33 867,4
33 987,4
419
Мероприятие 13.1. Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского округа
28 417,2
2 293,8
3 224,2
2 636,7
5 000,7
7 509,0
3 876,4
3 876,4
420
местный бюджет
28 417,2
2 293,8
3 224,2
2 636,7
5 000,7
7 509,0
3 876,4
3 876,4
421
Мероприятие 13.2. Содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений (плотины), оплата страховых взносов, паспортизазия объектов
3 573,1
700,0
75,0
630,0
572,3
520,0
537,9
537,9
422
местный бюджет
3 573,1
700,0
75,0
630,0
572,3
520,0
537,9
537,9
423
Мероприятие 13.3. Благоустройство территории Каменского городского округа
55 848,3
5 794,7
6 211,9
7 026,9
10 189,4
10 352,2
8 136,6
8 136,6
424
местный бюджет
55 848,3
5 794,7
6 211,9
7 026,9
10 189,4
10 352,2
8 136,6
8 136,6
425
Мероприятие 13.4. Уличное освещение территории населённых пунктов городского округа
77 813,1
13 114,6
11 956,0
11 481,0
10 461,5
10 000,0
10 400,0
10 400,0
426
местный бюджет
77 813,1
13 114,6
11 956,0
11 481,0
10 461,5
10 000,0
10 400,0
10 400,0
427
Мероприятие 13.5. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак
4 555,9
681,0
669,4
655,5
648,5
639,3
632,3
629,9
428
областной бюджет
4 555,9
681,0
669,4
655,5
648,5
639,3
632,3
629,9
429
Мероприятие 13.7. Содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов
43 554,4
0,0
0,0
0,0
5 591,6
22 170,4
7 896,2
7 896,2
430
местный бюджет
43 554,4
0,0
0,0
0,0
5 591,6
22 170,4
7 896,2
7 896,2
431
Мероприятие 13.8. Содержание службы по благоустройству территорий
9 365,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3 204,9
3 020,3
3 140,3
432
местный бюджет
9 365,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3 204,9
3 020,3
3 140,3
433
ПОДПРОГРАММА 14. «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
434
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
74 721,7
42 718,6
6 089,6
14 330,5
2 727,1
7 514,3
670,8
670,8
435
областной бюджет
43 376,9
37 875,0
987,6
0,0
0,0
4 514,3
0,0
0,0
436
местный бюджет
31 344,8
4 843,6
5 102,0
14 330,5
2 727,1
3 000,0
670,8
670,8
437
«Капитальные вложения»
438
Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
69 636,3
42 718,6
4 921,0
11 530,8
2 300,0
7 484,3
340,8
340,8
439
областной бюджет
43 376,9
37 875,0
987,6
0,0
0,0
4 514,3
0,0
0,0
440
местный бюджет
26 259,4
4 843,6
3 933,4
11 530,8
2 300,0
2 970,0
340,8
340,8
441
Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:
69 636,3
42 718,6
4 921,0
11 530,8
2 300,0
7 484,3
340,8
340,8
442
Мероприятие 14.2. Приобретение жилья на вторичном рынке для переселения граждан из жилых помещений, признанными непригодными для проживания, всего, из них:
6 590,0
0,0
0,0
2 010,0
2 300,0
2 280,0
0,0
0,0
443
местный бюджет
6 590,0
0,0
0,0
2 010,0
2 300,0
2 280,0
0,0
0,0
444
Мероприятие 14.4. Осуществление мероприятий по переселению граждан из жилых помещений признанных непригодными для проживания
38 862,6
37 875,0
987,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
445
Мероприятие 14.4. Разработка проектно-сметной документации, строительство инженерных сетей в пгт.Мартюш
14 320,9
3 057,2
2 272,1
8 991,6
0,0
0,0
0,0
0,0
446
областной бюджет
38 862,6
37 875,0
987,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
447
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
448
местный бюджет
14 320,9
3 057,2
2 272,1
8 991,6
0,0
0,0
0,0
0,0
449
Мероприятие 14.5. Расходы на разработку проектно-сметной документации строительство жилого дома пгт.Мартюш
1 768,5
1 757,2
11,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
450
местный бюджет
1 768,5
1 757,2
11,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
451
Мероприятие 14.6. Расходы на приобретение жилых помещений гражданам пострадавшим от взрыва газа
29,2
29,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
452
местный бюджет
29,2
29,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
453
Мероприятие 14.8. Проектные работы жилых домов 2-х, 3-х квартирных и многоквартирных жилых домов
681,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
340,8
340,8
454
местный бюджет
681,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
340,8
340,8
455
Мероприятие 14.10. Выкуп земельных участков, расположенных под аварийными домами, в результате переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
679,2
0,0
150,0
529,2
0,0
0,0
0,0
0,0
456
местный бюджет
679,2
0,0
150,0
529,2
0,0
0,0
0,0
0,0
457
Мероприятие 14.11. Осуществление мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания (восстановление средств областного бюджета)
2 190,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
690,0
0,0
0,0
458
местный бюджет
2 190,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
690,0
0,0
0,0
459
Мероприятие 14.13. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4 219,1
0,0
0,0
0,0
0,0
4 219,1
0,0
0,0
460
областной бюджет
4 219,1
0,0
0,0
0,0
0,0
4 219,1
0,0
0,0
461
Мероприятие 14.14. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
295,2
0,0
0,0
0,0
0,0
295,2
0,0
0,0
462
областной бюджет
295,2
0,0
0,0
0,0
0,0
295,2
0,0
0,0
463
«Прочие нужды»
464
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
5 085,4
0,0
1 168,6
2 799,7
427,1
30,0
330,0
330,0
465
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
466
местный бюджет
5 085,4
0,0
1 168,6
2 799,7
427,1
30,0
330,0
330,0
467
Мероприятие 14.1. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, всего, из них:
-
-
-
-
-
-
-
-
468
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
469
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
470
Мероприятие 14.3. Снос жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу
4 192,5
0,0
1 000,0
2 795,4
397,1
0,0
0,0
0,0
471
местный бюджет
4 192,5
0,0
1 000,0
2 795,4
397,1
0,0
0,0
0,0
472
Мероприятие 14.7. Оформление документации по строительству и сносу жилых домов
-
-
-
-
-
-
-
-
473
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
474
Мероприятие 14.9. Определение процента износа зданий и паспортизация муниципального имущества
872,9
0,0
168,6
4,3
30,0
10,0
330,0
330,0
475
местный бюджет
872,9
0,0
168,6
4,3
30,0
10,0
330,0
330,0
476
Мероприятие 14.12. Изготовление информационных щитов
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
477
местный бюджет
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
478
ПОДПРОГРАММА 15. «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
479
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
3 320,0
458,0
434,5
431,5
499,0
499,0
499,0
499,0
480
местный бюджет
3 320,0
458,0
434,5
431,5
499,0
499,0
499,0
499,0
481
«Прочие нужды»
482
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
3 320,0
458,0
434,5
431,5
499,0
499,0
499,0
499,0
483
местный бюджет
3 320,0
458,0
434,5
431,5
499,0
499,0
499,0
499,0
484
Мероприятие 15.1. Предоставление субсидий, связанных с уплатой взноса за участие и аренду в выставочно-ярмарочной деятельности, специальная оценка рабочих мест, исполнение требований противопожарной безопасности
529,5
50,0
49,5
70,0
90,0
90,0
90,0
90,0
485
местный бюджет
529,5
50,0
49,5
70,0
90,0
90,0
90,0
90,0
486
Мероприятие 15.2. Оказание информационной поддержки субъектам МСП
266,5
35,0
72,0
22,0
26,5
37,0
37,0
37,0
487
местный бюджет
266,5
35,0
72,0
22,0
26,5
37,0
37,0
37,0
488
Мероприятие 15.3. Предоставление образовательных услуг субъектам МСП по подготовке, переподготовке, повышении квалификации кадров
571,5
93,0
60,0
75,0
127,5
72,0
72,0
72,0
489
местный бюджет
571,5
93,0
60,0
75,0
127,5
72,0
72,0
72,0
490
Мероприятие 15.4. Поддержка субъектов МСП , осуществляющих сельскохозяйственную деятельность при подготовке, переподготовке специалистов для сельского хозяйства
700,0
100,0
75,0
90,0
75,0
120,0
120,0
120,0
491
местный бюджет
700,0
100,0
75,0
90,0
75,0
120,0
120,0
120,0
492
Мероприятие 15.5. Проведение мероприятий по повышению эффективности работы и стимулирования производительности труда в агропромышленном комплексе
1 252,5
180,0
178,0
174,5
180,0
180,0
180,0
180,0
493
местный бюджет
1 252,5
180,0
178,0
174,5
180,0
180,0
180,0
180,0
494
Мероприятие 15.6. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
-
-
-
-
-
-
-
-
495
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
496
ПОДПРОГРАММА 16. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2022 ГОДА» И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ»
497
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2022 ГОДА» И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ»
617 604,0
61 021,6
82 592,3
86 365,1
108 707,1
102 012,3
87 798,4
89 107,2
498
федеральный бюджет
10 376,3
1 502,8
1 378,9
1 486,0
1 485,4
1 434,3
1 464,3
1 624,6
499
областной бюджет
46 378,9
1 603,9
13 391,0
11 552,1
8 358,1
3 652,6
3 339,2
4 482,0
500
местный бюджет
560 848,8
57 914,9
67 822,4
73 327,0
98 863,6
96 925,4
82 994,9
83 000,6
501
«Прочие нужды»
502
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
617 604,0
61 021,6
82 592,3
86 365,1
108 707,1
102 012,3
87 798,4
89 107,2
503
федеральный бюджет
10 376,3
1 502,8
1 378,9
1 486,0
1 485,4
1 434,3
1 464,3
1 624,6
504
областной бюджет
46 378,9
1 603,9
13 391,0
11 552,1
8 358,1
3 652,6
3 339,2
4 482,0
505
местный бюджет
560 848,8
57 914,9
67 822,4
73 327,0
98 863,6
96 925,4
82 994,9
83 000,6
506
Мероприятие 16.1. Содержание Главы муниципального образования
13 177,8
1 257,0
1 510,0
1 602,6
2 095,6
2 179,4
2 266,6
2 266,6
507
местный бюджет
13 177,8
1 257,0
1 510,0
1 602,6
2 095,6
2 179,4
2 266,6
2 266,6
508
Мероприятие 16.2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат)
209 431,3
23 209,7
25 541,2
29 269,1
38 380,9
39 505,6
26 762,4
26 762,4
509
местный бюджет
209 431,3
23 209,7
25 541,2
29 269,1
38 380,9
39 505,6
26 762,4
26 762,4
510
Мероприятие 16.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные органы)
176 321,5
20 694,6
21 924,9
22 066,3
26 686,1
27 692,8
28 628,4
28 628,4
511
местный бюджет
176 321,5
20 694,6
21 924,9
22 066,3
26 686,1
27 692,8
28 628,4
28 628,4
512
Мероприятие 16.4. Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
43 869,3
4 385,0
4 816,3
5 960,7
6 683,1
7 244,4
7 389,9
7 389,9
513
местный бюджет
43 869,3
4 385,0
4 816,3
5 960,7
6 683,1
7 244,4
7 389,9
7 389,9
514
Мероприятие 16.5. Организация деятельности муниципального архива
15 720,8
1 349,4
1 507,6
1 662,8
2 226,1
3 209,1
2 882,9
2 882,9
515
местный бюджет
15 720,8
1 349,4
1 507,6
1 662,8
2 226,1
3 209,1
2 882,9
2 882,9
516
Мероприятие 16.6. Выполнение обязательств муниципального образования
6 803,5
1 062,4
1 296,2
1 246,5
1 082,0
1 188,0
464,4
464,0
517
местный бюджет
6 803,5
1 062,4
1 296,2
1 246,5
1 082,0
1 188,0
464,4
464,0
518
Мероприятие 16.7. Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение информационно -коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы
11 418,4
2 147,4
1 790,0
1 715,0
1 392,0
1 360,0
1 507,0
1 507,0
519
местный бюджет
11 418,4
2 147,4
1 790,0
1 715,0
1 392,0
1 360,0
1 507,0
1 507,0
520
Мероприятие 16.8. Исполнение судебных актов по искам к Администрации муниципального образования
-
-
-
-
-
-
-
-
521
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
522
Мероприятие 16.9. Осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
523
областной бюджет
1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
524
Мероприятие 16.10. Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий
773,0
98,3
102,3
106,4
106,4
115,2
119,8
124,6
525
областной бюджет
773,0
98,3
102,3
106,4
106,4
115,2
119,8
124,6
526
Мероприятие 16.11. Осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
1 513,0
192,0
200,0
208,0
217,0
223,0
232,0
241,0
527
областной бюджет
1 513,0
192,0
200,0
208,0
217,0
223,0
232,0
241,0
528
Мероприятие 16.12. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
10 778,7
1 488,0
1 378,9
1 358,0
1 647,5
1 599,4
1 604,9
1 702,0
529
федеральный бюджет
10 122,2
1 488,0
1 378,9
1 358,0
1 477,5
1 423,4
1 452,7
1 543,7
530
местный бюджет
656,5
0,0
0,0
0,0
170,0
176,0
152,2
158,3
531
Мероприятие 16.13. Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
254,1
14,8
0,0
128,0
7,9
10,9
11,6
80,9
532
федеральный бюджет
254,1
14,8
0,0
128,0
7,9
10,9
11,6
80,9
533
Мероприятие 16.14. Ежегодная аудиторская проверка независимым аудитором
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
534
местный бюджет
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
535
Мероприятие 16.15. Приобретение и содержание муниципального имущества
11 728,3
0,0
2 552,9
1 438,0
1 037,4
3 700,0
1 500,0
1 500,0
536
местный бюджет
11 728,3
0,0
2 552,9
1 438,0
1 037,4
3 700,0
1 500,0
1 500,0
537
Мероприятие 16.16. Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
1,3
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
538
областной бюджет
1,3
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
539
Мероприятие 16.17. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
43 986,1
1 313,4
13 088,4
11 156,3
8 011,0
3 314,0
2 987,0
4 116,0
540
областной бюджет
43 986,1
1 313,4
13 088,4
11 156,3
8 011,0
3 314,0
2 987,0
4 116,0
541
Мероприятие 16.18. Поддержка в сфере средств массовой информации
8 697,8
1 150,0
1 257,8
1 258,0
1 258,0
1 258,0
1 258,0
1 258,0
542
местный бюджет
8 697,8
1 150,0
1 257,8
1 258,0
1 258,0
1 258,0
1 258,0
1 258,0
543
Мероприятие 16.19. Обеспечение деятельности организаций в области строительства и капитального ремонта
53 363,6
2 459,4
5 625,5
7 108,0
8 392,4
9 412,1
10 183,1
10 183,1
544
местный бюджет
53 363,6
2 459,4
5 625,5
7 108,0
8 392,4
9 412,1
10 183,1
10 183,1
545
Мероприятие 16.20. Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по поэтапному повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных архивных учреждениях
104,5
0,0
0,0
81,1
23,4
0,0
0,0
0,0
546
областной бюджет
104,5
0,0
0,0
81,1
23,4
0,0
0,0
0,0
547
Мероприятие 16.21. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление хозяйством Каменского городского округа»
9 460,0
0,0
0,0
0,0
9 460,0
0,0
0,0
0,0
548
местный бюджет
9 460,0
0,0
0,0
0,0
9 460,0
0,0
0,0
0,0
549
Мероприятие 16.22. Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти Свердловской области, по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения
-
-
-
-
-
-
-
-
550
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
551
ПОДПРОГРАММА 18. ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД
552
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
553
местный бюджет
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
554
«Капитальные вложения»
555
Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
556
местный бюджет
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
557
Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе:
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
558
Мероприятие 18.1. Разработка, доработка, экспертные оценки проектов благоустройства территорий населённых пунктов
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
559
местный бюджет
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
560
Подмероприятие 18.1.1. Проект «Благоустройство дворовой территории по ул.Калинина, д. № 2-№ 12, ул.Школьная д.№5-№13 в п.г.т.Мартюш Каменского городского округа»
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
561
местный бюджет
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
562
Подмероприятие 18.1.2. Проект «Багоустройство дворовой территории, расположенной по ул.Ворошилова, у дома 28 в с.Травянское, Каменского района, Свердловской области»
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
563
местный бюджет
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
1
Приложение № 3 к постановлению Главы Каменского городского округа от 17.04.2020 г.№ 563
ПЕРЕЧЕНЬ объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций «Развитие Каменского городского округа до 2022 года»
Номер строки
Наименование объекта капитального строительства/ Источник расходов на финансирование объектов капитального строительства
Адрес объекта капитального строительства
Форма собственности
Сметная стоимость (в текущих ценах)
Сметная стоимость (в ценах на момент реализации проекта)
Начало строительства
Завершение строительства
Всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
Всего по муниципальной программе
538 714,30
56 515,00
79 423,60
58 118,90
102 963,80
97 811,40
83 140,80
2
областной бюджет
119 672,90
37 875,00
27 847,40
7 550,60
34 382,60
12 017,30
-
3
местный бюджет
416 641,40
18 640,00
51 576,20
50 568,30
67 381,20
84 594,10
83 140,80
4
внебюджетные источники
2 400,00
-
-
-
1 200,00
1 200,00
-
5
Подпрограмма.»Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем граждан, проживающих на территории Каменского городского округа»
6 457,60
2 230,00
1 200,00
-
1 530,00
1 497,60
-
6
местный бюджет
6 457,60
2 230,00
1 200,00
-
1 530,00
1 497,60
-
7
Приобретение жилых помещений для малоимущих граждан
Каменский ГО
Муниципальная
10938,7
10938,7
2016 г.
2021 г.
4 257,60
1 230,00
-
-
1 530,00
1 497,60
-
8
местный бюджет
4 257,60
1 230,00
-
-
1 530,00
1 497,60
-
9
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность
Каменский ГО
Муниципальная
11200
11200
2016 г.
2021 г.
2 200,00
1 000,00
1 200,00
-
-
-
-
10
местный бюджет
2 200,00
1 000,00
1 200,00
-
-
-
-
11
Подпрограмма.»Повышение безопасности дорожного движения в Каменском городском округе»
4 592,50
-
2 300,00
2 292,50
-
-
-
12
местный бюджет
4 592,50
-
2 300,00
2 292,50
-
-
-
13
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина в населенном пункте с.Черемхово, в том числе разработка проекта планировки территории
с.Черемхово
Муниципальная
4592,5
4592,5
2017 г.
2018 г.
4 592,50
-
2 300,00
2 292,50
-
-
-
14
местный бюджет
4 592,50
-
2 300,00
2 292,50
-
-
-
15
Подпрограмма.»Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Каменском городском округе»
247 361,30
7 785,00
21 092,70
24 274,50
51 981,40
14 227,70
68 000,00
16
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
17
местный бюджет
247 361,30
7 785,00
21 092,70
24 274,50
51 981,40
14 227,70
68 000,00
18
Замена сетей канализации
территория КГО
Муниципальная
525
525
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
19
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
20
Замена, реконструкция сетей холодного водоснабжения
территория КГО
Муниципальная
2100
2100
2017 г.
2020 г.
900,50
-
-
-
900,50
-
-
21
местный бюджет
900,50
-
-
-
900,50
-
-
22
Строительство сети хоз. бытовой канализации с устройством 2 колодцев и выгребной ямы
с.Кисловское
Муниципальная
732
732
2018 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
23
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
24
Замена объектов коммунальной инфраструктуры (проектирование замены котельной и тепловых сетей на современную газовую в том числе экспертиза)
с.Травянское
Муниципальная
11825,2
11825,2
2016 г.
2019 г.
6 188,30
4 325,20
1 863,10
-
-
-
-
25
местный бюджет
6 188,30
4 325,20
1 863,10
-
-
-
-
26
Замена объектов коммунальной инфраструктуры (проектирование очистных сооружений и канализационных сетей)
с.Колчедан
Муниципальная
3118,8
3118,8
2016 г.
2016 г.
3 118,80
3 118,80
-
-
-
-
-
27
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
28
местный бюджет
3 118,80
3 118,80
-
-
-
-
-
29
Вынос напорного коллектора хоз.фекальной канализации в микрорайоне III и IV жилого района «Южный»
пгт Мартюш
Муниципальная
2398
2398
2018 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
30
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
31
Реконструкция системы канализования сточных вод пгт.Мартюш
пгт Мартюш
Муниципальная
13487
13487
2016 г.
2017 г.
12 441,70
341,00
11 975,90
124,80
-
-
-
32
местный бюджет
12 441,70
341,00
11 975,90
124,80
-
-
-
33
Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. Проектные работы
территория МО «Каменский городской округ»
Муниципальная
20800
20800
2016 г.
2021 г.
2 500,00
-
2 500,00
-
-
-
-
34
местный бюджет
2 500,00
-
2 500,00
-
-
-
-
35
Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. Строительство
с.Травянское
Муниципальная
7400
7400
2017 г.
2021 г.
7 223,70
-
4 753,70
2 470,00
-
-
-
36
местный бюджет
7 223,70
-
4 753,70
2 470,00
-
-
-
37
Строительство блочной газовой котельной в с. Травянское
с.Травянское
Муниципальная
46100
46100
2018 г.
2019 г.
45 325,70
-
-
-
41 159,70
4 166,00
-
38
местный бюджет
45 325,70
-
-
-
41 159,70
4 166,00
-
39
Реконструкция системы теплоснабжения и установка модульной газовой котельной в с.Черемхово
с.Черемхово
Муниципальная
17400
17400
2018 г.
2021 г.
17 424,80
-
-
17 075,70
252,20
96,90
-
40
местный бюджет
17 424,80
-
-
17 075,70
252,20
96,90
-
41
Проектирование очистных сооружений п.Первомайский
п.Первомайский
Муниципальная
1000
1000
2018 г.
2018 г.
-
-
-
-
-
-
-
42
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
43
Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. Проектные работы
Каменский ГО
Муниципальная
23400
23400
2018 г.
2021 г.
25 055,40
-
-
4 604,00
7 731,40
9 720,00
3 000,00
44
местный бюджет
25 055,40
-
-
4 604,00
7 731,40
9 720,00
3 000,00
45
Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. Строительство
Территория Каменского городского округа
Муниципальная
16000
16000
2019 г.
2021 г.
7 182,40
-
-
-
1 937,60
244,80
5 000,00
46
местный бюджет
7 182,40
-
-
-
1 937,60
244,80
5 000,00
47
Плата концендента по концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения
Каменский городской округ
Муниципальная
250000
250000
2021 г.
2022 г.
120 000,00
-
-
-
-
-
60 000,00
48
местный бюджет
120 000,00
-
-
-
-
-
60 000,00
49
Подпрограмма.»Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе»
-
-
-
-
-
-
-
50
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
51
Реконструкция системы теплоснабжения школы и детского сада с установкой модульной газовой котельной
с. Черемхово
Муниципальная
16048,13
16048,13
2018 г.
2018 г.
-
-
-
-
-
-
-
52
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
53
Подпрограмма.»Газификация населенных пунктов в Каменском городском округе»
137 038,10
3 781,40
45 329,90
14 938,40
43 476,20
14 312,20
14 800,00
54
областной бюджет
76 296,00
-
26 859,80
7 550,60
34 382,60
7 503,00
-
55
местный бюджет
58 342,10
3 781,40
18 470,10
7 387,80
7 893,60
5 609,20
14 800,00
56
внебюджетные источники
2 400,00
-
-
-
1 200,00
1 200,00
-
57
Проектирование распределительных газовых сетей п.Степной 2,5 км.
п.Степной
Муниципальная
815
815
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
58
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
59
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
60
Проектирование межпоселкового газопровода высокого давления от ГРС г. Каменск-уральский-п.Степной-с.Барабановское-с. Сипавское-с.Пирогово-д.Потаскуева-с.Окулово-д.Крайчикова-п.Новый Быт-п.Синарский Проектирование межпоселкового газопровода высокого давления от ГРС г. Каменск-Уральский- п. Степной-с. Барабановское- с.Сипавское-с.Пирогово-1 этап 19,7 км
п.Степной-с.Барабановское-с.Сипавское-с.Пирогово
Муниципальная
11500
11500
2016 г.
2021 г.
11 628,70
991,40
3 299,80
3 559,70
3 512,80
265,00
-
61
местный бюджет
11 628,70
991,40
3 299,80
3 559,70
3 512,80
265,00
-
62
Проектирование межпоселкового газопровода высокого высокого давления от с.Сипавское-д.Потаскуеева-с.Окулово-д.Крайчикова-п.Новый Быт-п.Синарский - 2 этап 17,3км
с.Сипавское-д.Потаскуеева-с.Окулово-д.Крайчикова-п.Новый Быт-п.Синарский
Муниципальная
4180
4180
2018 г.
2019 г.
-
-
-
-
-
-
-
63
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
64
Проектирование межпоселкового газопровода высокого давления. 1-этап. ГРС с.Покровское-д.Бекленищева-п.Горный-д.Перебор-с.Исетское 9,85 км
с.Покровское-д.Бекленищева-п.Горный-д.Перебор-с.Исетское
Муниципальная
3500
3500
2019 г.
2022 г.
-
-
-
-
-
-
-
65
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
66
Проектирование межпоселкового газопровода высокого давления. 2-этап.п.Горный-с.Смолинское-д.Ключи-с.Щербаково 12,4 км
п.Горный-с.Смолинское-д.Ключи-с.Щербаково
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
67
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
68
Проектирование межпоселкового газопровода с.Покровское-д.Малая Белоносова 2,5км
с.Покровское-д.Малая Белоносова
Муниципальная
1150
1150
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
69
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
70
Проектирование межпоселкового газопровода с. Маминское-с.Троицкое 5,5 км.
с. Маминское-с.Троицкое
Муниципальная
1318
1318
2019 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
71
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
72
Проектирование распределительных газовых сетей д.Походилова 8км.
д.Походилова
Муниципальная
2600
2600
2017 г.
2021 г.
-
-
-
-
-
-
-
73
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
74
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
75
Проектирование распределительных газовых сетей с. Барабановское 9,8 км.
с. Барабановское
Муниципальная
3068
3068
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
76
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
77
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
78
Проектирование распределительных газовых сетей д. Малая Белоносова 6,3 км.
д. Малая Белоносова
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
79
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
80
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
81
Проектирование распределительных газовых сетей с.Пирогово 10,2км.
с.Пирогово
Муниципальная
1000
1000
2019 г.
2021 г.
900,00
-
-
-
-
-
900,00
82
местный бюджет
900,00
-
-
-
-
-
900,00
83
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
84
Проектирование распределительных газовых сетей д. Потаскуева 5,0км.
д. Потаскуева
Муниципальная
1560
1560
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
85
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
86
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
87
Проектирование распределительных газовых сетей с.Окулово 5,7км.
с.Окулово
Муниципальная
2032
2032
2019 г.
2021 г.
-
-
-
-
-
-
-
88
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
89
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
90
Проектирование распределительных газовых сетей д.Крайчикова 5,1км.
д.Крайчикова
Муниципальная
1585
1585
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
91
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
92
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
93
Проектирование распределительных газовых сетей п.Новый Быт 8,7км.
п.Новый Быт
Муниципальная
2644
2644
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
94
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
95
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
96
Проектирование распределительных газовых сетей с.Сипавское 14,9 км.
с.Сипавское
Муниципальная
4095
4095
2019 г.
2021 г.
900,00
-
-
-
-
-
900,00
97
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
98
местный бюджет
900,00
-
-
-
-
-
900,00
99
Проектирование распределительных газовых сетей д.Бекленищева 6,0км.
д.Бекленищева
Муниципальная
1834
1834
2019 г.
2021 г.
-
-
-
-
-
-
-
100
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
101
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
102
Проектирование распределительных газовых сетей д.Черноусова 5,6км.
д.Черноусова
Муниципальная
3700
3700
2019 г.
2021 г.
2 400,00
-
-
-
1 200,00
1 200,00
-
103
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
104
внебюджетные источники
2 400,00
-
-
-
1 200,00
1 200,00
-
105
Проектирование распределительных газовых сетей с.Позариха 3,4км.
с.Позариха
Муниципальная
1047
1047
2019 г.
2021 г.
-
-
-
-
-
-
-
106
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
107
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
108
Проектирование распределительных газовых сетей д.Брод 4,6км.
д.Брод
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
109
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
110
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
111
Строительство распределительных газовых сетей д.Перебор 5,1 км.
д.Перебор
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
112
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
113
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
114
Строительство распределительных газовых сетей д. Ключи 2,0 км.
д. Ключи
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
115
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
116
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
117
Строительство распределительных газовых сетей п.г.т.Мартюш 3,5 км.
п.г.т.Мартюш
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
118
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
119
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
120
Строительство распределительных газовых сетей с.Исетское 6,2 км.
с.Исетское
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
121
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
122
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
123
Строительство распределительных газовых сетей с.Новоисетское 6,8 км.
с.Новоисетское
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
124
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
125
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
126
Строительство распределительных газовых сетей с.Троицкое 6,5 км.
с.Троицкое
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
127
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
128
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
129
Строительство распределительных газовых сетей с. Смолинское 4,5 км.
с. Смолинское
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
130
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
131
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
132
Строительство распределительных газовых сетей п.Синарский 4,3 км.
п.Синарский
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
133
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
134
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
135
Проектирование распределительных газовых сетей д.Часовая 8,7 км.
д.Часовая
Муниципальная
2707
2707
2017 г.
2018 г.
1 735,00
-
-
-
1 000,00
735,00
-
136
местный бюджет
1 735,00
-
-
-
1 000,00
735,00
-
137
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
138
Строительство распределительных газовых сетей д. Крайчикова 5,1 км.
д. Крайчикова
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
139
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
140
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
141
Строительство распределительных газовых сетей д.Малая Белоносова 6,3 км.
д.Малая Белоносова
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
142
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
143
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
144
Строительство распределительных газовых сетей д.Бекленищева 6,0 км.
д.Бекленищева
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
145
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
146
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
147
Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от ГРС г.Каменск-Уральский-п.Степной-с.Барабановское-с.Сипавское-с.Пирогово с газоснабжением с.Сипавское-1 этап Каменского городского округа Свердловской области 19,7 км.
Каменский городской округ
Муниципальная
52700
52700
2018 г.
2021 г.
12 919,20
-
-
-
-
1 725,00
10 894,20
148
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
149
местный бюджет
12 919,20
-
-
-
-
1 725,00
10 894,20
150
Строительство межпоселкового газопровода высокого давления 2 этап от с.Сипавское-д.Потаскуева-с.Окулово-д.Крайчикова-п.Новый Быт-п.Синарский 17,3 км
с.Сипавское-д.Потаскуева-с.Окулово-д.Крайчикова-п.Новый Быт-п.Синарский
Муниципальная
4848
4848
2020 г.
2021 г.
-
-
-
-
-
-
-
151
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
152
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
153
Строительство межпоселкового газопровода п.Ленинский - д. Походилова 7,5 км
д. Походилова
Муниципальная
20100
20100
2019 г.
2022 г.
-
-
-
-
-
-
-
154
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
155
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
156
Строительство межпоселкового газопровода высокого давления 1 этап ГРС с.Покровское-д.Бекленищева-п.Горный-д.Перебор-с.Исетское 9,85км.
с.Покровское-д.Бекленищева-п.Горный-д.Перебор-с.Исетское
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
157
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
158
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
159
Строительство межпоселкового газопровода с.Маминское-с.Троицкое 5,5 км.
с.Маминское-с.Троицкое
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
160
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
161
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
162
Строительство межпоселкового газопровода с.Покровское-д.Малая Белоносова 2,5 км.
с.Покровское-д.Малая Белоносова
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
163
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
164
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
165
Газоснабжение села Рыбниковское Каменского района Свердловской области. 11,44 км
с.Рыбниковское
Муниципальная
30000
30000
2018 г.
2021 г.
29 948,30
-
-
3 728,00
26 220,30
-
-
166
областной бюджет
28 297,70
-
-
3 567,40
24 730,30
-
-
167
местный бюджет
1 650,60
-
-
160,60
1 490,00
-
-
168
Газоснабжение жилых домов в с. Колчедан Каменского ГО Свердловской области. 4,59 км
с.Колчедан
Муниципальная
13200
13200
2018 г.
2021 г.
13 841,70
-
-
-
3 573,30
10 268,40
-
169
областной бюджет
10 762,30
-
-
-
3 259,30
7 503,00
-
170
местный бюджет
3 079,40
-
-
-
314,00
2 765,40
-
171
Газоснабжение жилых домов в с. Маминское Каменского ГО Свердловской области. 10,87 км
с. Маминское
Муниципальная
29022,6
29022,6
2017 г.
2017 г.
23 204,60
-
18 597,00
4 607,60
-
-
-
172
областной бюджет
21 983,20
-
18 000,00
3 983,20
-
-
-
173
местный бюджет
1 221,40
-
597,00
624,40
-
-
-
174
Газоснабжение жилых домов по ул. Светлая, Андропова, Гагарина, Свердлова, Ленина, Ворошилова в д. Брод Каменского района. 4,56 км
д.Брод
Муниципальная
10500
10500
2017 г.
2019 г.
10 450,40
-
10 392,60
57,80
-
-
-
175
областной бюджет
8 859,80
-
8 859,80
-
-
-
-
176
местный бюджет
1 590,60
-
1 532,80
57,80
-
-
-
177
Строительство распределительных газовых сетей с.Щербаково 4,9 км.
с.Щербаково
Муниципальная
10889
10889
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
178
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
179
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
180
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
181
Строительство распределительных газовых сетей п.Лебяжье 4,7 км.
п.Лебяжье
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
182
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
183
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
184
Газопроводы низкого давления по ул. Красноармейская, ул.Фрунзе, ул.М.Горького, ул.Береговая, ул. Чапаева, ул.Д.Бедного, пер.Береговой в д.Брод Каменского района Свердл. бласти. 3,97км
д.Брод
Муниципальная
8000
8000
2018 г.
2020 г.
7 213,80
-
-
-
7 095,00
118,80
-
185
областной бюджет
6 393,00
-
-
-
6 393,00
-
-
186
местный бюджет
820,80
-
-
-
702,00
118,80
-
187
Строительство распределительных газовых сетей д. Походилова 8,0 км.
д. Походилова
Муниципальная
17780
17780
2020 г.
2022 г.
-
-
-
-
-
-
-
188
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
189
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
190
Строительство распределительных газовых сетей п.Степной 2,5 км.
п.Степной
Муниципальная
5556
5556
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
191
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
192
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
193
Строительство распределительных газовых сетей с.Барабановское 9,8 км
с.Барабановское
Муниципальная
21780
21780
2018 г.
2021 г.
-
-
-
-
-
-
-
194
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
195
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
196
Строительство распределительных газовых сетей с.Позариха 3,4 км.
с.Позариха
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
197
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
198
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
199
Проектирование распределительных газовых сетей п.Горный 7,3км.
п.Горный
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
200
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
201
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
202
Строительство распределительных газовых сетей п.Новый Быт 8,7 км.
п.Новый Быт
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
203
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
204
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
205
Строительство распределительных газовых сетей с.Сипавское 14,9км.
с.Сипавское
Муниципальная
30180
30180
2020 г.
2022 г.
-
-
-
-
-
-
-
206
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
207
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
208
Строительство распределительных газовых сетей д.Черноусова 5,6 км.
д.Черноусова
Муниципальная
12444
12444
2019 г.
2022 г.
-
-
-
-
-
-
-
209
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
210
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
211
Строительство распределительных газовых сетей с.Пирогово 10,2 км.
с.Пирогово
Муниципальная
22600
22600
2018 г.
2021 г.
-
-
-
-
-
-
-
212
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
213
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
214
Проектирование распределительных газовых сетей п. Синарский 4,3км.
п. Синарский
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
215
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
216
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
217
Проектирование распределительных газовых сетей п.Лебяжье 4,7км.
п.Лебяжье
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
218
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
219
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
220
Строительство распределительных газовых сетей д.Потаскуева 5,0 км.
д.Потаскуева
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
221
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
222
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
223
Строительство распределительных газовых сетей с. Окулово 5,7 км
с. Окулово
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
224
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
225
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
226
Внесение изменений в схему газификации МО «КГО»
Каменский ГО
Муниципальная
25
25
2016 г.
2016 г.
25,00
25,00
-
-
-
-
-
227
местный бюджет
25,00
25,00
-
-
-
-
-
228
Проектирование распределительных газовых сетей д.Б. Грязнуха
д. Большая Грязнуха
Муниципальная
20
20
2016 г.
2016 г.
20,00
20,00
-
-
-
-
-
229
местный бюджет
20,00
20,00
-
-
-
-
-
230
Строительство распределительных газовых сетей с. Покровское
с. Покровское
Муниципальная
2666
2666
2016 г.
2016 г.
2 666,00
2 666,00
-
-
-
-
-
231
местный бюджет
2 666,00
2 666,00
-
-
-
-
-
232
Строительство распределительных газовых сетей п.Горный 7,3 км.
п.Горный
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
233
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
234
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
235
Проектирование распределительных газовых сетей д.Перебор 5,1 км.
д.Перебор
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
236
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
237
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
238
Проектирование распределительных газовых сетей с.Исетское 6,2 км.
с.Исетское
Муниципальная
1912
1912
2020 г.
2022 г.
-
-
-
-
-
-
-
239
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
240
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
241
Проектирование распределительных газовых сетей с.Смолинское 4,5 км.
с.Смолинское
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
242
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
243
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
244
Проектирование распределительных газовых сетей д. Ключи 2,0 км.
д. Ключи
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
245
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
246
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
247
Проектирование распределительных газовых сетей с.Щербаково 4,9км.
с.Щербаково
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
248
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
249
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
250
Проектирование межпоселкового газопровода п.Ленинский - д. Походилова 7,5 км
д. Походилова
Муниципальная
2680
2680
2018 г.
2019 г.
-
-
-
-
-
-
-
251
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
252
Проектирование распределительных газовых сетей с.Троицкое 6,5км.
с.Троицкое
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
253
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
254
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
255
Строительство распределительных газовых сетей д.Часовая 8,7 км.
д.Часовая
Муниципальная
19331
19331
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
256
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
257
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
258
Проектирование распределительных газовых сетей с.Новоисетское 6,8км.
с.Новоисетское
Муниципальная
2060
2060
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
259
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
260
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
261
Проектирование распределительных газовых сетей п.г.т.Мартюш 3,5км.
п.г.т.Мартюш
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
262
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
263
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
264
Строительство распределительных газовых сетей д. Беловодье (первичный пуск газа)
д. Беловодье
Муниципальная
79
79
2016 г.
2016 г.
79,00
79,00
-
-
-
-
-
265
местный бюджет
79,00
79,00
-
-
-
-
-
266
Строительство распределительных газовых сетей д. Б. Грязнуха
д. Большая Грязнуха
Муниципальная
11391
11391
2017 г.
2019 г.
10 696,80
-
10 491,00
205,80
-
-
-
267
местный бюджет
10 696,80
-
10 491,00
205,80
-
-
-
268
Проектирование газоснабжения д.Соколова 8,5 км.
д.Соколова
Муниципальная
7100
7100
2017 г.
2020 г.
6 203,80
-
2 549,50
2 779,50
874,80
-
-
269
местный бюджет
6 203,80
-
2 549,50
2 779,50
874,80
-
-
270
Строительство объекта «Газснабжение жилых домов д.Соколова Кисловской сельской администрации Каменского городского округа Свердловской области» 10,79км
д.Соколова
Муниципальная
40849,21
40849,21
2020 г.
2022 г.
2 205,80
-
-
-
-
-
2 105,80
271
местный бюджет
2 205,80
-
-
-
-
-
2 105,80
272
Подпрограмма.»Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в Каменском городском округе»
65 359,60
-
-
2 570,00
2 500,00
60 289,60
-
273
местный бюджет
65 359,60
-
-
2 570,00
2 500,00
60 289,60
-
274
Реконструкция здания гаражного бокса с.Травянское
с.Травянское
Муниципальная
770
770
2018 г.
2018 г.
770,00
-
-
770,00
-
-
-
275
местный бюджет
770,00
-
-
770,00
-
-
-
276
Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Позариха Каменского района»
с.Позариха
Муниципальная
4300
4300
2018 г.
2021 г.
6 800,00
-
-
1 800,00
2 500,00
2 500,00
-
277
местный бюджет
6 800,00
-
-
1 800,00
2 500,00
2 500,00
-
278
Строительство пешеходного моста через реку Исеть д. Черноскутово
д.Черноскутово
Муниципальная
62017
62017
2020 г.
2020 г.
57 789,60
-
-
-
-
57 789,60
-
279
местный бюджет
57 789,60
-
-
-
-
57 789,60
-
280
Подпрограмма.»Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском городском округе»
8 188,90
-
4 500,00
2 512,70
1 176,20
-
-
281
местный бюджет
8 188,90
-
4 500,00
2 512,70
1 176,20
-
-
282
Проектирование подвесного моста через реку Исеть д. Черноскутова
д.Черноскутова
Муниципальная
9000
9000
2017 г.
2018 г.
8 188,90
-
4 500,00
2 512,70
1 176,20
-
-
283
местный бюджет
8 188,90
-
4 500,00
2 512,70
1 176,20
-
-
284
Подпрограмма.»Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе»
69 636,30
42 718,60
4 921,00
11 530,80
2 300,00
7 484,30
340,80
285
областной бюджет
43 376,90
37 875,00
987,60
-
-
4 514,30
-
286
местный бюджет
26 259,40
4 843,60
3 933,40
11 530,80
2 300,00
2 970,00
340,80
287
Приобретение жилья на вторичном рынке для переселения граждан из жилых помещений, признанными непригодными для проживания
Каменский ГО
Муниципальная
25336
25336
2017 г.
2021 г.
6 590,00
-
-
2 010,00
2 300,00
2 280,00
-
288
местный бюджет
6 590,00
-
-
2 010,00
2 300,00
2 280,00
-
289
Разработка проектно-сметной документации , строительство жилого дома на территории п.г.т. Мартюш ( включая технадзор)
пгт Мартюш
Муниципальная
37875
37875
2016 г.
2017 г.
37 875,00
37 875,00
-
-
-
-
-
290
областной бюджет
37 875,00
37 875,00
-
-
-
-
-
291
Разработка проектно-сметной документации строительство жилого дома пгт.Мартюш
пгт Мартюш
Муниципальная
2416,53
2416,53
2016 г.
2017 г.
1 768,50
1 757,20
11,30
-
-
-
-
292
местный бюджет
1 768,50
1 757,20
11,30
-
-
-
-
293
Приобретение жилых помещений гражданам пострадавшим от взрыва газа
Каменский ГО
Муниципальная
29,2
29,2
2016 г.
2016 г.
29,20
29,20
-
-
-
-
-
294
местный бюджет
29,20
29,20
-
-
-
-
-
295
Разработка проектно-сметной документации, строительство инженерных сетей в пгт.Мартюш
пгт Мартюш
Муниципальная
20521,4
20521,4
2016 г.
2021 г.
14 320,90
3 057,20
2 272,10
8 991,60
-
-
-
296
местный бюджет
14 320,90
3 057,20
2 272,10
8 991,60
-
-
-
297
Проектные работы жилых домов 2-х, 3-х квартирных и многоквартирных жилых домов
Каменский городской округ
Муниципальная
3900
3900
2018 г.
2020 г.
681,60
-
-
-
-
-
340,80
298
местный бюджет
681,60
-
-
-
-
-
340,80
299
Осуществление мероприятий по переселению граждан из жилых помещений признанных непригодными для проживания
Каменский ГО
Муниципальная
2500
2500
2017 г.
2021 г.
3 177,60
-
2 487,60
-
-
690,00
-
300
областной бюджет
987,60
-
987,60
-
-
-
-
301
местный бюджет
2 190,00
-
1 500,00
-
-
690,00
-
302
Выкуп земельных участков, расположенных под аварийными домами, в результате переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
Территория КГО
Муниципальная
750
750
2017 г.
2018 г.
679,20
-
150,00
529,20
-
-
-
303
местный бюджет
679,20
-
150,00
529,20
-
-
-
304
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Каменский городской округ
Муниципальная
20000
20000
2020 г.
2023 г.
4 514,30
-
-
-
-
4 514,30
-
305
областной бюджет
4 514,30
-
-
-
-
4 514,30
-
306
Подпрограмма.Формирование комфортной городской среды на территории Каменского городского округа на 2017 год
80,00
-
80,00
-
-
-
-
307
местный бюджет
80,00
-
80,00
-
-
-
-
308
Проект «Благоустройство дворовой территории по ул.Калинина, д. № 2-№ 12, ул.Школьная д.№5-№13 в п.г.т.Мартюш Каменского городского округа»
пгт. Мартюш
Муниципальная
50
50
2017 г.
2018 г.
50,00
-
50,00
-
-
-
-
309
местный бюджет
50,00
-
50,00
-
-
-
-
310
Проект «Багоустройство дворовой территории, расположенной по ул.Ворошилова, у дома 28 в с.Травянское, Каменского района, Свердловской области»
с.Травянское
Муниципальная
30
30
2017 г.
2018 г.
30,00
-
30,00
-
-
-
-
311
местный бюджет
30,00
-
30,00
-
-
-
-
1
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2020 № 563
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2022 ГОДА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 14.10.2015 Г. № 2745 (В РЕДАКЦИИ ОТ 13.04.2016 Г. № 581, ОТ 13.05.2016 Г. № 734, ОТ 17.05.2016 Г. № 798, ОТ 23.08.2016 Г. № 1353, ОТ 05.10.2016 Г. № 1675, ОТ 29.12.2016 Г. № 2101, ОТ 30.12.2016 Г. №2159, ОТ 22.03.2017 Г. № 354, ОТ 16.05.2017 Г. № 591, ОТ 27.06.2017 Г. № 762, ОТ 29.06.2017 Г. № 778, ОТ 09.08.2017 Г. № 952, ОТ 29.08.2017 Г. № 1136/1, ОТ 01.12.2017 Г. №1632, ОТ 29.12.2017 Г. №1861, ОТ 21.03.2018 Г. №410, ОТ 06.04.2018 Г. №557, ОТ 22.05.2018 Г. №716, ОТ 17.07.2018 Г. №1039, ОТ 13.09.2018 Г. №1408, ОТ 14.11.2018 Г. №1775, ОТ 29.12.2018 Г. №2216, ОТ 19.03.2019 Г. № 598, ОТ 02.04.2019 Г. № 713, ОТ 18.06.2019 Г. № 1168, ОТ 19.08.2019 Г. № 1539, ОТ 25.11.2019 Г. № 2198, ОТ 30.12.2019 Г. №2453)
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюджетом Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Каменского городского округа от 19.12.2019 г. № 432 «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 12.03.2020 г. № 447, от 26.03.2020 г. №457), руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных программ МО «Каменский городской округ», утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 г. № 3461 (в редакции от 01.04.2015 г. №818, от 30.12.2015 г. № 3338, от 17.04.2018 г. №593), Уставом муниципального образования «Каменский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие Каменского городского округа до 2022 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 14.10.2015 г. № 2745 (в редакции от 30.12.2019 № 2453), следующие изменения:
1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования муниципальной программы (подпрограмм), тыс. рублей
ВСЕГО:
2 886 286,5 тыс. рублей
ВСЕГО:
1 969 304,1 тыс.рублей
в том числе:
2016 год - 311 510,8 тыс. рублей,
2017 год - 439 431,4 тыс. рублей,
2018 год – 412 819,9 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год - 232 491,3 тыс. рублей,
2017 год - 450 406,6 тыс. рублей,
2018 год - 446 841,6 тыс. рублей,
2019 год - 456 087,2 тыс. рублей,
2020 год - 493 190,2 тыс. рублей,
2021 год – 397 058,2 тыс.рублей,
2022 год – 376 188,8 тыс.рублей.
из них:
областной бюджет
865 631,3 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 131 226,8 тыс. рублей,
2017 год - 193 069,7 тыс. рублей,
2018 год - 149 228,6 тыс. рублей,
2019 год - 124 001,8 тыс. рублей,
2020 год - 102 974,0 тыс. рублей,
2021 год – 82 132,6 тыс. рублей,
2022 год – 82 997,8 тыс.рублей.
2019 год - 451 644,0 тыс. рублей,
2020 год - 387 920,6 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
1 005 224,3 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 60 831,5 тыс. рублей,
2017 год - 237 305,3 тыс. рублей,
2018 год - 247 033,5 тыс. рублей,
2019 год - 259 440,5 тыс. рублей,
2020 год - 200 613,5 тыс. рублей
федеральный бюджет
110 263,6 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 17 380,4 тыс. рублей,
2017 год - 16 346,9 тыс. рублей,
2018 год - 17 984,9 тыс. рублей,
2019 год - 13 905,4 тыс. рублей,
2020 год - 15 112,0 тыс. рублей,
2021 год – 14 894,0 тыс. рублей
2022 год – 14 640,0 тыс.рублей.
местный бюджет
1 898 578,4 тыс. рублей
федеральный бюджет
77 364,4 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 16 577,8 тыс. рублей,
2017 год - 14 791,8 тыс. рублей,
2018 год - 15 331,6 тыс. рублей,
2019 год - 15 331,6 тыс. рублей,
2020 год - 15 331,6 тыс. рублей
местный бюджет
846 146,4 тыс. рублей
в том числе:
в том числе:
2016 год – 162 903,6 тыс. рублей,
2017 год – 229 564,8 тыс. рублей,
2018 год - 243 250,5 тыс. рублей,
2019 год – 315 907,5 тыс. рублей,
2020 год – 372 725,3 тыс. рублей,
2021 год – 297 675,7 тыс. рублей
2022 год – 276 551,0 тыс.рублей.
внебюджетные источники
11 813,2 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 450,0 тыс. рублей,
2018 год - 2 355,9 тыс. рублей,
2019 год – 2 272,5 тыс. рублей,
2020 год - 2 378,9 тыс. рублей,
2021 год – 2 355,9 тыс.рублей,
2022 год – 2 000,0 тыс.рублей.
2016 год - 149 477,0 тыс. рублей,
2017 год – 186 240,5 тыс. рублей,
2018 год – 172 934,5 тыс. рублей,
2019 год - 168 724,9 тыс. рублей,
2020 год - 168 769,5 тыс. рублей
внебюджетные источники
40 569,0 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 5 605,0 тыс. рублей,
2017 год - 12 069,0 тыс. рублей,
2018 год - 11 542,0 тыс. рублей,
2019 год - 8 147,0 тыс. рублей,
2020 г
д - 3 206,0 тыс. рублей
1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2022 года» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/);
1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2022 года» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/);
1.4. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций «Развитие Каменского городского округа до 2022 года» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/);
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте Муниципального образования «Каменский городской округ».
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю.Кошкарова.
Глава городского округа С.А.Белоусов
1
Приложение № 1 к постановлению Главы Каменского городского округа от 17.04.2020 № 563
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы
«Развитие Каменского городского округа до 2022 года»
Номер строки
Номер цели, задачи, целевого показателя
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Единица измерения
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Источник значений показателей
1
1.
Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем молодых семей Каменского городского округа»
2
1.1.
Цель 1.1. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
3
1.1.1.
Задача 1.1.1. Предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям
4
1.1.1.1.
Количество молодых семей, получивших социальную выплату
семей
1
1
1
2
1
1
1
Приказ Департамента молодежной политики Свердловской области «Об утверждении списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат...»
5
2.
Подпрограмма 2. «Комплексное развитие сельских территорий Каменского городского округа»
6
2.2.
Цель 2.2. Комплексное развитие сельских территорий на основе создания достойных условий для жизни и деятельности населения
7
2.2.1.
Задача 2.2.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
8
2.2.1.1.
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях
кв.м
97,8
53
72
72
100
100
50
Соглашение с Министерством АПК и П Свердловской области
9
2.2.1.2.
Количество семей, получивших социальную выплату
семей
2
3
3
2
3
3
2
Соглашение с Министерством АПК и П Свердловской области
10
3.
Подпрограмма 3. «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем граждан, проживающих на территории Каменского городского округа»
11
3.3.
Цель 3.3. Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем граждан, проживающих на территории Каменского городского округа»
12
3.3.1.
Задача 3.3.1. Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем граждан в соответствии с федеральным и/или областным законодательством
13
3.3.1.1.
Количество семей, улучшивших жилищные условия
семей
1
1
2
2
2
2
2
Внутренний учет
14
3.3.1.2.
Количество квартир, приобретенных для формирования специализированного жилищного фонда
штук
1
1
1
0
0
0
0
Внутренний учет
15
3.3.1.3.
Площадь отремонтированного жилищного фонда
кв.м
61,3
50
Внутренний учет
16
4.
Подпрограмма 4. «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе»
17
4.4.
Цель 4.4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
18
4.4.1.
Задача 4.4.1. Гармонизация межнациональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе
19
4.4.1.1.
Количество проведенных заседаний Консультативного совета по взаимодействию с национальными и религиозными общественными объединениями Каменского городского округа
ед.
4
4
4
4
4
4
4
Протокол заседания
20
4.4.2.
Задача 4.4.2. Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма
21
4.4.2.2.
Количество изготовленных листовок направленных на профилактику терроризма и экстремизма
шт.
900
900
900
6
6
6
6
Внутренний учет
22
4.4.2.3.
Доля финансирования материально- технического обеспечения деятельности общественных формирований по охране правопорядка
%
100
100
100
100
100
100
100
Отчет
23
4.4.2.4.
Количество изготовленных информационно-пропагандистских материалов, направленных на профилактику пьянства, алкоголизма, наркомании и токсикомании
шт.
600
600
600
600
600
600
600
Внутренний учет
24
4.4.2.5.
Количество установленных технических средств для автоматического определения телефонных номеров и регистрации речевой информации в приемной Главы Администрации
шт.
1
Отчет о выполнении подпрограммы Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе
25
4.4.2.5.1.
Организация проведения мониторинга причин и условий, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризма и экстремизма на территории Каменского городского округа не менее 4 раз в год
%
100
100
100
100
100
100
100
Рекомендации Департамента административных органов Губернатора Свердловской области от 11.04.2014 года № 01-06-09/7295
26
4.4.2.5.2.
Количество участников мероприятия, направленного на гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений
ед.
48
48
48
48
48
48
48
Внутренний учет
27
4.4.2.5.3.
Количество изготовленных баннеров, направленных на профилактику терроризма, экстремизма, гармонизацию межнациональных отношений
шт.
1
1
0
0
0
Внутренний учет
28
4.4.2.6.
Доля заседаний антитеррористической комиссии в МО «Каменский городской округ», по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения, от общего количества заседаний
%
100
100
100
100
Внутренний учет
29
4.4.2.7.
Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации паспортов антитеррористической защищенности
%
100
100
100
100
Внутренний учет
30
4.4.2.8.
Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности
%
100
100
100
100
Внутренний учет
31
4.4.2.9.
Количество размещенных информационных материалов по вопросам профилактики терроризма в газете МО «Каменский городской округ» «Пламя» и на официальном сайте МО «Каменский городской округ»
ед.
30
30
30
30
Внутренний учет
32
4.4.2.10.
Количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности
%
100
100
100
100
Неизвестный элемент
33
5.
Подпрограмма 5. «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Каменского городского округа и противодействие коррупции»
34
5.5.
Цель 5.5. Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе муниципального управления.
35
5.5.1.
Задача 5.5.1. Создание системы и механизмов формирования и функционирования кадрового состава в сфере муниципальной службы.
36
5.5.1.1.
Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации.
%
33
33
20
12
8
8
30
Внутренний учет
37
5.5.1.2.
Количество муниципальных служащих принятых по итогам конкурса на замещение вакантной должности, в том числе принятых из кадрового резерва, от общего количества муниципальных служащих, принятых на муниципальную службу в текущем году.
%
50
60
5
5
5
5
5
Внутренний учет
38
5.5.1.3.
Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общего количества муниципальных служащих
%
50
50
90
90
90
90
90
Внутренний учет
39
5.5.1.4.
Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих подлежащих аттестации в текущем году
%
33
33
90
90
90
90
90
Внутренний учет
40
5.5.1.5.
Количество приобретенных и оборудованных рабочих мест в целях обеспечения организационно- технических условий муниципальных служащих для исполнения должностных обязанностей
%
40
50
0
0
80
0
0
Внутренний учет
41
5.5.1.6.
Количество оформленных служебных удостоверений
единицы
100
0
0
0
100
0
100
Внутренний учет
42
5.5.2.
Задача 5.5.2. Совершенствование муниципальной нормативно- правовой базы по вопросам местного самоуправления
43
5.5.2.7.
Количество разработанных и приведенных в соответствие с требованиями законодательства муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Каменского городского округа от общего количества действующих муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Каменского городского округа
%
30
40
10
11
12
12
12
Внутренний учет
44
5.5.2.8.
Количество разработанных и приведенных в соответствие с требованиями законодательства должностных инструкций
%
30
40
10
10
10
10
10
Внутренний учет
45
5.5.2.9.
Количество нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, в которых по итогам антикоррупционной экспертизы выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве нормативно правовых актов, проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу.
%
50
60
10
8
5
5
5
Внутренний учет, экспертные заключения органов государственной власти
46
5.5.2.10.
Количество лиц, прошедших специальную дополнительную подготовку по осуществлению антикоррупционной экспертизы, в общем количестве лиц, осуществляющих антикоррупционную экспертизу.
%
50
60
70
85
100
100
100
Внутренний учет
47
5.5.3.
Задача 5.5.3. Повышение эффективности системы противодействия коррупции в сфере муниципального управления
48
5.5.3.14.
Количество выявленных фактов представления недостоверных сведений, предоставляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу и муниципальными служащими при прохождении муниципальной службы
%
50
60
20
15
12
12
12
внутренний учет, сведения, полученные из органов государственной власти
49
5.5.3.16.
Количество муниципальных служащих, допустивших нарушения требований антикоррупционного законодательства, к общему числу муниципальных служащих.
%
50
40
15
10
5
5
5
внутренний учет, сведения, полученные из органов государственной власти
50
5.5.3.18.
Количество организационных мероприятий, направленных на противодействие коррупции.
единицы
2
2
3
4
5
5
5
Внутренний учет
51
6.
Подпрограмма 6. «Социальная поддержка в Каменском городском округе»
52
6.2.
Цель 6.2. Снижение (стабилизация) распространения ВИЧ-инфекции населения
53
6.2.1.
Задача 6.2.1. Повышение уровня информированности населения в возрасте 15-49 лет о ВИЧ-инфекции
54
6.2.1.1.
Уровень информированности населения в возрасте 15-49 лет о ВИЧ-инфекции-не менее 95%
95
95
95
95
95
95
95
Отчет
55
6.3.
Цель 6.3. Создание условий для повышения качества жизни пожилых людей
56
6.3.1.
Задача 6.3.1. Повышение качества жизни пожилых людей
57
6.3.1.1.
Количество проведенных мероприятий для пожилых людей
единица
106
119
132
145
160
Отчет о проведенных мероприятиях
58
6.3.1.2.
Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом
процент
4,5
5,5
6,0
6,5
7
Отчет о проведенных мероприятиях
59
6.3.1.3.
Увеличение количества любительских объединений и клубов по интересам для творчески активных людей старшего поколения
единица
21
21
22
23
24
внутренняя статистика учреждения
60
6.3.1.4.
Количество нестационарных и мобильных торговых объектов
единица
16
18
20
21
22
Отчет
61
6.4.
Цель 6.4. Обеспечение выполнения плана профилактических прививок
62
6.4.1.
Задача 6.4.1. Повышение уровня информированности населения по вопросам профилактики инфекционных заболеваний
63
6.4.1.1.
Уровень информированности населения по вопросам профилактики инфекционных заболеваний
%
55
58
60
62
65
Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемическом благополучии населения»
64
6.4.2.
Задача 6.4.2. Достижение показателей охвата профилактическими прививками
65
6.4.2.1.
Достижение показателей охвата профилактическими прививками в рамках национального календаря профилактических прививок
%
100
100
100
100
100
Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемическом благополучии населения»
66
6.4.2.2.
Достижение показателей охвата профилактическими прививками в рамках регионального календаря профилактических прививок
%
100
100
100
100
100
Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемическом благополучии населения»
67
6.4.2.3.
Достижение показателей охвата профилактическими прививками по эпидемическим показаниям
%
100
100
100
100
100
Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемическом благополучии населения»
68
6.7.
Цель 6.7. Формирование условий для повышения эффективности системы социальной поддержки отдельных категорий граждан в Каменском городском округе
69
6.7.1.
Задача 6.7.1. Развитие механизмов финансовой, информационной, консультационной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций
70
6.7.1.1.
Предоставление поддержки из бюджета Каменского городского округа социально-ориентированным некоммерческим организациям
%
100
100
100
100
100
100
100
Отчеты о расходовании денежных средств Каменского городского округа, выделенных социально-ориентированным некоммерческим организациям за предыдущие периоды
71
6.7.2.
Задача 6.7.2. Организация осуществления государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
72
6.7.2.2.
Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся в МКУ «Центр компенсаций и субсидий» и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки;
процент
100
100
100
100
100
100
100
Отчет о расходовании субсидий и компенсаций
73
7.
Подпрограмма 7. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности в Каменском городском округе»
74
7.8.
Цель 7.8. Снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий для повышения уровня защищенности населения и территорий области от ведения и вследствие ведения военных действий, совершения террористических актов, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах. Создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности на территории МО «Каменский городской округ»
75
7.8.1.
Задача 7.8.1. Реконструкция системы оповещения населения в области ЧС природного и техногенного характера на основе применения современных технологий и оборудования
76
7.8.1.1.
Охват населения МО «Каменский городской округ» системой оповещения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
%
63
70
80
90
100
100
100
Внутренний учет
77
7.8.2.
Задача 7.8.2. Предупреждение ЧС на территории МО «Каменский городской округ», обеспечение безопасности на водных объектах;
78
7.8.2.1.
Повышение резерва оборудования в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, поддержание в готовности защитных сооружений, обеспечение безопасности на водных объектах, , Разработка планов ликвидации ЧС, паспортов безопасности, содержание и обеспечение оперативных дежурных МКУ «ЦЗН КГО»;
%
20
40
60
80
100
100
100
Внутренний учет
79
7.8.3.
Задача 7.8.3. Повышение противопожарной защищенности территории МО «Каменский городской округ»;
80
7.8.3.1.
Обеспечение оперативного прикрытия подразделениями пожарной охраны (в том числе добровольной) населенных пунктов МО «Каменский городской округ»;
%
20
40
60
80
100
100
100
Внутренний учет
81
7.8.3.2.
Оснащенность техническими средствами добровольных пожарных дружин и муниципальных постов;
%
20
40
60
80
100
100
100
Внутренний учет, экспертные заключения органов государственной власти
82
8.
Подпрограмма 8. «Повышение безопасности дорожного движения в Каменском городском округе»
83
8.9.
Цель 8.9. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2021
84
8.9.1.
Задача 8.9.1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий;
85
8.9.1.1.
Снижение дорожно-транспортного травматизма
%
1
2
3
4
5
5
5
Статистические сведения
86
8.9.2.
Задача 8.9.2. Обеспечение безопасности до-рожного движения в части обеспечения сохранности и развития сети автомобильных общего пользования муниципального значения Ка-менского городского округа;
87
8.9.2.1.
Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП
чел.
2
2
2
2
2
2
2
Статистические сведения
88
8.9.2.2.
Повышение эффективности деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения на муниципальном уровне
%
5
10
15
20
25
25
25
Внутренний учет
89
8.9.2.3.
Обеспеченность населения КГО транспортными услугами в части предоставления субсидий предприятиям пассажироперевозчикам по убыточным но социально значимым маршрутам
%
100
100
100
100
100
100
100
Внутренний учет
90
8.9.3.
Задача 8.9.3. Создание системы пропаганды негативного отношения детей к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
91
8.9.3.1.
Создание условий для функционирования детского автогородка на территории Каменского городского округа в населенном пункте п.г.т. Мартюш, на базе «Центра Дополнительного Образования», в том числе подготовка и ценовая экспертиза проектно-сметной документации.
шт.
1
Внутренний учет
92
8.9.3.2.
Регулярное рассмотрение на комиссии по безопасности дорожного движения наиболее актуальных вопросов предупреждения аварийности на автомототранспорте, носящие межведомственный характер
заседания
4
4
4
4
4
4
4
Внутренний учет
93
8.9.3.3.
Организация тематической страницы в газете «Пламя»
опубликовано статей
4
4
4
4
4
4
4
Внутренний учет
94
9.
Подпрограмма 9. «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Каменском городском округе»
95
9.10.
Цель 9.10. создание условий для предоставления населению жилищно-коммунальных услуг нормативного качества
96
9.10.1.
Задача 9.10.1. замена коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа
97
9.10.1.1.
Ввод дополнительных мощностей котельных.
ед.
0
1
1
1
0
0
0
Акт ввода в эксплуатацию
98
9.10.2.
Задача 9.10.2. повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры
99
9.10.2.1.
Реконструкция, замена сетей водопроовода, канализации
км
0,30
0,90
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
Акт ввода в эксплуатацию
100
9.10.2.2.
Повышение надежности системы коммунальной инфраструктуры
%
5
5
5
5
5
5
5
Неизвестный элемент
101
10.
Подпрограмма 10. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе»
102
10.11.
Цель 10.11. Активизация на территории городского округа мероприятий по энергосбережению, способных обеспечить повышение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа.
103
10.11.1.
Задача 10.11.1. Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности Каменского городского округа
104
10.11.1.1.
Увеличение доли энергоэффективного насосного оборудования
%
20
26
32
36
40
40
40
Внутренний учет
105
10.11.1.2.
Среднегодовая экономия электрической энергии за счет применения энергоэффективного оборудования
%
1
2
3
4
5
5
5
Внутренний учет
106
10.11.1.3.
Учет расхода воды для целей теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения
%
5
10
15
20
25
25
25
Методика расчета ЦП
107
10.11.1.4.
Охват сетей тепло-водо-снабжения системами мониторинга параметров
%
5
10
15
20
25
25
25
Внутренний учет
108
10.11.1.5.
Увеличение количества установленных систем химводоподготовки воды в котельных
%
12
37
58
79
100
100
100
Внутренний учет
109
10.11.1.6.
Обеспечение проведения энергоаудита на объеках ЖКХ
%
100
100
100
0
0
0
0
Внутренний учет
110
10.11.1.7.
Увеличение срока службы тепломеханического оборудования в котельных
%
100
100
100
0
0
0
0
Внутренний учет
111
10.11.1.8.
Обеспечение разработки топливно-энергетического баланса муниципального образования
%
100
100
100
100
100
100
100
Внутренний учет
112
10.11.1.9.
Выполнение проектных, монтажных, пуско-наладочных работ. Приобретение материалов, оборудования и комплектующих коммерческих узлов учета тепла и газа на котельных МО «Каменский городской округ»
%
50
60
70
0
0
0
0
Методика расчета ЦП
113
10.11.1.10.
Оснащение общедомовыми приборами учета энергоресурсов многоквартирных жилых зданий:тепловая энергия, горячая вода
%
40
45
50
55
60
60
60
Внутренний учет
114
10.11.1.11.
Поддержание в рабочем состоянии объектов коммунальной инфрастуктуры
%
100
100
100
0
0
0
0
Внутренний учет
115
10.11.1.12.-.0.
Обеспечение актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программы комплексного развития Каменского городского округа
%
30
60
80
100
100
100
Внутренний учет
116
10.11.1.13.
Обеспечение подготовительных работ для оформления лицензий на право пользования недрами
%
30
60
80
100
100
100
Внутренний учет
117
11.
Подпрограмма 11. «Газификация населенных пунктов в Каменском городском округе»
118
11.12.
Цель 11.12. Устойчивое развитие сельских населенных пунктов на основе создания достойных условий для жизни и деятельности населения.
119
11.12.1.
Задача 11.12.1. Повышение уровня и качества газоснабжения в населенных пунктах Каменского городского округа.
120
11.12.1.1.
Ввод в действие газопроводов .
Км
35,39
43,3
30,87
28,4
4,594
32,111
1
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
121
11.12.1.2.
Уровень газификации
%
42,40
46,2
18,5
19
49,3
51,2
51,2
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
122
12.
Подпрограмма 12. «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в Каменском городском округе»
123
12.13.
Цель 12.13. обеспечение Каменского городского округа градостроительной документацией.
124
12.13.2.
Задача 12.13.2. разработка и утверждение документов градостроительного зонирования на 45 населенных пунктов;
125
12.13.2.1.
Обеспечение МО «Каменский городской округ» разработанной и утвержденной градостроительной документацией, проектами территориального планирования и градостроительного зонирования 45 населенных пунктов округа;
шт.
12
13
10
0
10
Внутренний учет
126
12.13.2.2.
Обеспечение МО «Каменский городской округ» разработанной и утвержденной документации по реконструкции зданий для организации подразделений корпуса сил добровольно-спасательной службы
штук
1
Внутренний учет
127
12.13.2.3.
Обеспечение МО «Каменский городской округ» разработанной и утвержденной проектно-сметной документации по объекту капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс»
штук
1
Внутренний учет
128
12.13.2.4.
Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества
штук
42
23
Внутренний учет
129
12.13.3.
Задача 12.13.3. ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), осуществляемой на территории МО «Каменский городской округ»;
130
12.13.3.1.
Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) – (Град-Инфо)
%
100
100
100
100
100
100
Внутренний учет
131
12.13.4.
Задача 12.13.4. подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
132
12.13.4.1.
Обеспечение Каменского городского округа градостроительной документацией
%
60
80
100
Внутренний учет
133
12.13.5.
Задача 12.13.5. разработка документации по планировке территорий;
134
12.13.5.1.
Создание материальной базы развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели – повышение качества жизни населения на территории Муниципального образования «Каменский городской округ»
штук
3
Внутренний учет
135
12.14.
Цель 12.14. Создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы»
136
12.14.1.
Задача 12.14.1. Обеспечение односменного режима обучения в 1-11 (12) классах общеобразовательных организаций.
137
12.14.1.1.
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
%
95,38
96,25
96,36
Комплектование сети и контингента образовательных учреждений, утверждаемое ежегодно Постановлением Главы МО «Каменский городской округ», на очередной учебный год.
138
13.
Подпрограмма 13. «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском городском округе»
139
13.14.
Цель 13.14. Создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения
140
13.14.1.
Задача 13.14.1. Благоустройство территории населённых пунктов городского округа
141
13.14.1.1.0.
Количество дворовых территорий в населённых пунктах городского округа, уровень благоустройства которых улучшился при реализации подпрограммы
единиц
15
22
29
36
43
45
50
Внутренний учет
142
13.14.1.2.
Уровень освещённости улиц населённых пунктов
%
50
60
70
80
90
100
100
Внутренний учет
143
13.14.1.3.
Обеспеченность населённых пунктов Каменского городского округа местами (площадками) накопления твёрдых коммунальных отходов
процент
29,3
64,7
100
100
Внутренний учет
144
13.15.
Цель 13.15. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения
145
13.15.1.
Задача 13.15.1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, возникающих при осуществлении обращения с отходами производства и потребления, ликвидация их последствий
146
13.15.1.1.
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов - 100 % от количества объёма обнаруженных свалок в текущем году
процент
100
100
100
100
100
100
100
Внутренний учет
147
13.15.2.
Задача 13.15.2. Улучшение качества воды в нецентрализованных источниках водоснабжения
148
13.15.2.1.
Приведение в соответствие с санитарными правилами нецентрализованные источники водоснабжения
единиц
8
16
24
18
18
18
20
Внутренний учет
149
13.15.3.
Задача 13.15.3. Повышение эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путём их приведения к безопасному техническому состоянию
150
13.15.3.1.
Увеличение количества гидротехнических сооружений отвечающих современным требованиям безопасности
единиц
1
3
5
6
7
8
8
Внутренний учет
151
14.
Подпрограмма 14. «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе»
152
14.16.
Цель 14.16. « Повышение качества условий проживания населения Каменского городского округа за счет формирования жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания»
153
14.16.1.
Задача 14.16.1. Обеспечение переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным
154
14.16.1.1.
« Общая площадь расселяемых жилых помещений в год»
м.кв.
1305,9
242,0
256,0
90
90
90
90
Внутренний учет
155
14.16.1.2.
« Количество граждан, переселяемых из многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу в связи с физическим износом в год»
чел.
118
20
25
8
8
8
8
Внутренний учет
156
14.16.2.
Задача 14.16.2. « Реализация первоочередных мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе, реализуемых за счет средств местного и областного бюджетов, направленных на сокращение объемов аварийного и ветхого жилищного фонда»
157
14.16.2.1.
«Доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде, по отношению к общей численности населения Каменского городского округа»
%
5,78
5,65
5,48
5,31
5,15
5,15
5,15
Постановление
158
14.16.2.2.
Количество расставляемых непригодных жилых помещений в год
шт.
12
2
2
2
2
2
2
Постановление
159
14.16.2.3.
« Удельный вес площади жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в общем объеме площади жилищного фонда»
%
4,1
4,0
3,9
4
4
4
4
Постановление
160
14.16.2.4.
Изготовление информационных щитов
штук
5
2
2
Внутренний учет
161
15.
Подпрограмма 15. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском городском округе»
162
15.17.
Цель 15.17. Создание благоприятных условий в Каменском городском округе для развития малого и среднего предпринимательства (далее МСП),поддержка сельского хозяйства, в том числе в приоритетных для района сферах, способствующих занятости и самозанятости неаселения
163
15.17.1.
Задача 15.17.1. Обеспечение конкурентноспособности субъектов МСП
164
15.17.1.1.
Число субъектов МСП на 10 000 человек населения
единиц
207,0
207,0
207,0
208,0
208,0
208
208
отчет отдела статистики
165
15.17.1.2.
Доля среднесписочной численности работающих (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
процент
24,0
24,0
24,0
25,0
25,0
25
25
отчет отдела статистики
166
15.17.2.
Задача 15.17.2. Развитие системы поддержки субъектов МСП
167
15.17.2.3.
Количество субсидий, предоставленных субъектам МСП
единиц
не менее 2
не менее 2
не менее 3
не менее 4
не менее 4
не менее 4
не менее 4
соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета
168
15.17.2.4.
Количество информационных материалов в средствах массовой информации (СМИ)
единиц
не менее 2
не менее 2
не менее 2
не менее 2
не менее 2
не менее 2
не менее 2
договор на оказание услуг с Администрацией КГО, отчет по реализации подпрограммы
169
15.17.2.5.
Количество субъектов МСП, получивших образовательные услуги по подготовке, переподготовке, повышении квалификации кадров
единиц
не менее 4
не менее 4
не менее 4
не менее 5
не менее 10
не менее 10
не менее 10
Внутренний учет
170
15.17.2.6.
Количество субъектов МСП, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, прошедших подготовку, переподготовку и курсы повышения квалификации
единиц
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 6
не менее 6
не менее 6
договор на оказание услуг с Администрацией КГО, отчет по реализации подпрограммы
171
15.17.3.
Задача 15.17.3. Поддержка организаций и малых форм хозяйствовония в агропромышленном комплексе Каменского городского округа
172
15.17.3.7.
Количество мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском хозяйстве
единиц
не менее 6
не менее 6
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
положение о порядке и условиях проведения конкурсов
173
15.17.4.
Задача 15.17.4. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
174
15.17.4.1.
Проведение семинаров, в рамках которых проводится информирование о государственной поддержке субъектов МСП,конкурсов профессионального мастерства и мастер-классы, в том числе в рамках государственных профессиональных праздников и профессиональных праздников установленных на территории муниципального образования
единиц
30
35
35
35
договор на оказание услуг, положения о конкурсе
175
16.
Подпрограмма 16. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2022 года» и прочие мероприятия»
176
16.18.
Цель 16.18. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.
177
16.18.1.
Задача 16.18.1. Обеспечение эффективной деятельности Администрации Каменского городского округа по реализации Муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2021 года»
178
16.18.1.2.
Выполнение мероприятий подпрограмм
процентов
100
100
100
100
100
100
100
Отчетность по подпрограмме
179
16.18.1.3.
Исполнение судебных актов
процентов
100
100
100
100
100
100
100
внутренний учет
180
16.18.2.
Задача 16.18.2. Обеспечение эффективной деятельности административной комиссии Администрации Каменского городского округа.
181
16.18.2.1.
Количество проведенных заседаний административных комиссий
единиц
12
12
12
12
12
12
12
Протокол заседания
182
16.18.2.2.
Количество рассмотренных на заседании административной комиссии протоколов об административных правонарушениях
единиц
40
40
40
40
40
40
40
Протокол заседания
183
16.18.2.3.
Сумма наложенных штрафов
рубли
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
внутренний учет
184
16.18.3.
Задача 16.18.3. Составление список кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области
185
16.18.3.1.
Формирование списка кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области от Каменского городского округа
единиц
1
0
0
0
0
0
0
Постановление Правительства Свердловской области от 16 августа 2011 г. №1069-ПП «О порядке и сроках составления списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области»
186
16.18.4.
Задача 16.18.4. Обеспечение единого информационного пространства и удовлетворение потребностей в архивной информации в Свердловской области
187
16.18.4.1.
Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные законодательством сроки от общего числа поступивших в МКУ «Архив КГО», запросов социально-правового характера
процент
100
100
100
100
100
100
100
Постановление Главы Администрации Каменского городского округа от 27.11.2013 г №2538 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Каменском городском округе»
188
16.18.5.
Задача 16.18.5. Сохранение и повышение безопасности архивных документов, как части историко-культурного достояния и информационных ресурсов Каменского городского округа
189
16.18.5.2.
Доля архивных документов МКУ «Архив КГО», доступных пользователям
процент
100
100
100
100
100
100
100
Постановление Главы Администрации Каменского городского округа от 27.11.2013 г №2538 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Каменском городском округе»
190
16.18.9.
Задача 16.18.9. Обеспечение граждан Каменского городского округа мерой социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
191
16.18.9.1.
Доля граждан обеспеченных мерой социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, в соответствии с законодательством
процент
100
100
100
100
Внутренний учет
192
16.18.10.
Задача 16.18.10. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Каменского городского округа
193
16.18.10.1.
Обеспечение эффективной деятельности по безопасности дорожного движения на муниципальном уровне
%
5
10
15
15
Внутренний учет
194
16.19.
Цель 16.19. Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений соответствии с полномочиями муниципального образования, переданными Свердловской областью
195
16.19.1.
Задача 16.19.1. Осуществление государственных полномочий, переданных муниципальному образованию по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
196
16.19.1.1.
Количество квартальных, годовых отчетов о расходовании субвенций на осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
единиц
4
4
4
4
Внутренний учет
197
18.
Подпрограмма 18. Формирование комфортной городской среды на территории Каменского городского округа на 2017 год
198
18.1.
Цель 18.1. Повышение уровня благоустройства территорий населённых пунктов в Каменском городском округе
199
18.1.1.
Задача 18.1.1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в Каменском городском округе
200
18.1.1.1.
Количество благоустроенных дворовых территорий при реализации мероприятий подпрограммы
единиц
0
0
0
0
Внутренний учет
201
18.1.1.2.
Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий
процент
71,3
0
0
0
Внутренний учет
202
18.1.2.
Задача 18.1.2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (площади, скверы, аллеи и т.д.)
203
18.1.2.1.
Количество благоустроенных территорий общего пользования
единиц
0
0
0
0
0
Внутренний учет
204
18.1.2.2.
Увеличение уровня благоустроенных территорий общего пользования
процент
26,6
0
0
0
0
Внутренний учет
205
18.1.3.
Задача 18.1.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменского городского округа
206
18.1.3.1.
Количество вовлечённых заинтересованных граждан и организаций при реализации мероприятий подпрограммы
человек
70
0
0
0
0
Внутренний учет
1
1
Приложение № 2 к постановлению Главы Каменского городского округа от 17.04.2020г. № 563
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы
«Развитие Каменского городского округа до 2022 года»
Номер строки
Наименование мероприятия/источники расходов на финансирования
Всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
2 886 286,5
311 510,8
439 431,4
412 819,9
456 087,2
493 190,2
397 058,2
376 188,8
2
федеральный бюджет
110 263,6
17 380,4
16 346,9
17 984,9
13 905,4
15 112,0
14 894,0
14 640,0
3
областной бюджет
865 631,3
131 226,8
193 069,7
149 228,6
124 001,8
102 974,0
82 132,6
82 997,8
4
местный бюджет
1 898 578,4
162 903,6
229 564,8
243 250,5
315 907,5
372 725,3
297 675,7
276 551,0
5
внебюджетные источники
11 813,2
0,0
450,0
2 355,9
2 272,5
2 378,9
2 355,9
2 000,0
6
Капитальные вложения
538 714,3
56 515,0
79 423,6
58 118,9
102 963,8
97 811,4
83 140,8
60 740,8
7
областной бюджет
119 672,9
37 875,0
27 847,4
7 550,6
34 382,6
12 017,3
0,0
0,0
8
местный бюджет
416 641,4
18 640,0
51 576,2
50 568,3
67 381,2
84 594,1
83 140,8
60 740,8
9
внебюджетные источники
2 400,0
0,0
0,0
0,0
1 200,0
1 200,0
0,0
0,0
10
Прочие нужды
2 347 572,2
254 995,8
360 007,8
354 701,0
353 123,4
395 378,8
313 917,4
315 448,0
11
федеральный бюджет
110 263,6
17 380,4
16 346,9
17 984,9
13 905,4
15 112,0
14 894,0
14 640,0
12
областной бюджет
745 958,4
93 351,8
165 222,3
141 678,0
89 619,2
90 956,7
82 132,6
82 997,8
13
местный бюджет
1 481 937,0
144 263,6
177 988,6
192 682,2
248 526,3
288 131,2
214 534,9
215 810,2
14
внебюджетные источники
9 413,2
0,0
450,0
2 355,9
1 072,5
1 178,9
2 355,9
2 000,0
15
ПОДПРОГРАММА 1. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
16
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
10 920,9
680,4
1 328,4
2 629,5
2 376,0
1 906,6
1 000,0
1 000,0
17
федеральный бюджет
655,5
268,6
0,0
302,1
0,0
84,8
0,0
0,0
18
областной бюджет
4 423,8
282,4
896,4
1 669,9
1 181,7
393,4
0,0
0,0
19
местный бюджет
5 841,6
129,4
432,0
657,5
1 194,3
1 428,4
1 000,0
1 000,0
20
«Прочие нужды»
21
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
10 920,9
680,4
1 328,4
2 629,5
2 376,0
1 906,6
1 000,0
1 000,0
22
федеральный бюджет
655,5
268,6
0,0
302,1
0,0
84,8
0,0
0,0
23
областной бюджет
4 423,8
282,4
896,4
1 669,9
1 181,7
393,4
0,0
0,0
24
местный бюджет
5 841,6
129,4
432,0
657,5
1 194,3
1 428,4
1 000,0
1 000,0
25
Мероприятие 1.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
10 920,9
680,4
1 328,4
2 629,5
2 376,0
1 906,6
1 000,0
1 000,0
26
федеральный бюджет
655,5
268,6
0,0
302,1
0,0
84,8
0,0
0,0
27
областной бюджет
4 423,8
282,4
896,4
1 669,9
1 181,7
393,4
0,0
0,0
28
местный бюджет
5 841,6
129,4
432,0
657,5
1 194,3
1 428,4
1 000,0
1 000,0
29
ПОДПРОГРАММА 2. «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
30
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
26 986,3
1 839,4
3 928,3
5 475,4
3 574,9
3 929,6
4 202,1
4 036,6
31
федеральный бюджет
3 735,5
534,0
0,0
333,1
703,4
961,8
808,6
394,6
32
областной бюджет
8 836,2
984,4
2 978,3
2 266,4
799,0
714,9
684,2
409,0
33
местный бюджет
5 001,4
321,0
500,0
520,0
1 000,0
1 074,0
353,4
1 233,0
34
внебюджетные источники
9 413,2
0,0
450,0
2 355,9
1 072,5
1 178,9
2 355,9
2 000,0
35
«Прочие нужды»
36
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
26 986,3
1 839,4
3 928,3
5 475,4
3 574,9
3 929,6
4 202,1
4 036,6
37
федеральный бюджет
3 735,5
534,0
0,0
333,1
703,4
961,8
808,6
394,6
38
областной бюджет
8 836,2
984,4
2 978,3
2 266,4
799,0
714,9
684,2
409,0
39
местный бюджет
5 001,4
321,0
500,0
520,0
1 000,0
1 074,0
353,4
1 233,0
40
внебюджетные источники
9 413,2
0,0
450,0
2 355,9
1 072,5
1 178,9
2 355,9
2 000,0
41
Мероприятие 2.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
26 986,3
1 839,4
3 928,3
5 475,4
3 574,9
3 929,6
4 202,1
4 036,6
42
федеральный бюджет
3 735,5
534,0
0,0
333,1
703,4
961,8
808,6
394,6
43
областной бюджет
8 836,2
984,4
2 978,3
2 266,4
799,0
714,9
684,2
409,0
44
местный бюджет
5 001,4
321,0
500,0
520,0
1 000,0
1 074,0
353,4
1 233,0
45
внебюджетные источники
9 413,2
0,0
450,0
2 355,9
1 072,5
1 178,9
2 355,9
2 000,0
46
ПОДПРОГРАММА 3. «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
47
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
11 358,4
2 230,0
1 200,0
2 000,0
2 430,8
2 497,6
500,0
500,0
48
местный бюджет
11 358,4
2 230,0
1 200,0
2 000,0
2 430,8
2 497,6
500,0
500,0
49
«Капитальные вложения»
50
Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
6 457,6
2 230,0
1 200,0
0,0
1 530,0
1 497,6
0,0
0,0
51
местный бюджет
6 457,6
2 230,0
1 200,0
0,0
1 530,0
1 497,6
0,0
0,0
52
Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе:
6 457,6
2 230,0
1 200,0
0,0
1 530,0
1 497,6
0,0
0,0
53
Мероприятие 3.1. Приобретение жилых помещений для малоимущих граждан
4 257,6
1 230,0
0,0
0,0
1 530,0
1 497,6
0,0
0,0
54
местный бюджет
4 257,6
1 230,0
0,0
0,0
1 530,0
1 497,6
0,0
0,0
55
Мероприятие 3.2. Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность
2 200,0
1 000,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
56
местный бюджет
2 200,0
1 000,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
57
«Прочие нужды»
58
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
4 900,8
0,0
0,0
2 000,0
900,8
1 000,0
500,0
500,0
59
местный бюджет
4 900,8
0,0
0,0
2 000,0
900,8
1 000,0
500,0
500,0
60
Мероприятие 3.3. Ремонт муниципального жилищного фонда
4 900,8
0,0
0,0
2 000,0
900,8
1 000,0
500,0
500,0
61
местный бюджет
4 900,8
0,0
0,0
2 000,0
900,8
1 000,0
500,0
500,0
62
ПОДПРОГРАММА 4. «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
63
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
1 838,0
69,0
156,5
315,0
242,5
405,0
325,0
325,0
64
местный бюджет
1 838,0
69,0
156,5
315,0
242,5
405,0
325,0
325,0
65
«Прочие нужды»
66
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
1 838,0
69,0
156,5
315,0
242,5
405,0
325,0
325,0
67
местный бюджет
1 838,0
69,0
156,5
315,0
242,5
405,0
325,0
325,0
68
Мероприятие 4.1. Оказание содействия общественным объединениям граждан, участвующим в охране общественного порядка на территории Каменского городского округа МООКГО «ДНД»
1 581,1
30,0
132,0
300,0
219,1
300,0
300,0
300,0
69
местный бюджет
1 581,1
30,0
132,0
300,0
219,1
300,0
300,0
300,0
70
Мероприятие 4.2. Организация информационно-пропагандистской работы и мероприятий, направленных на профилактику пьянства, алкоголизма, наркомании и токсикомании
13,5
9,0
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
71
местный бюджет
13,5
9,0
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
72
Мероприятие 4.3. Организация информационно-пропагандистской работы и мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма
106,6
10,0
20,0
6,6
15,0
25,0
15,0
15,0
73
местный бюджет
106,6
10,0
20,0
6,6
15,0
25,0
15,0
15,0
74
Мероприятие 4.4. Приобретение технического средства для автоматического определения телефонных номеров и регистрации речевой информации
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75
местный бюджет
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
76
Мероприятие 4.5. Организация взаимодействие с национальными и религиозными объединениями
-
-
-
-
-
-
-
-
77
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
78
Мероприятие 4.6. Организация и проведение конкурса «Мир глазами детей»
26,8
10,0
0,0
8,4
8,4
0,0
0,0
0,0
79
местный бюджет
26,8
10,0
0,0
8,4
8,4
0,0
0,0
0,0
80
Мероприятие 4.7. Организация и проведение конкурса «Мы разные, мы вместе»
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
10,0
10,0
81
местный бюджет
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
10,0
10,0
82
Мероприятие 4.8. Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей
-
-
-
-
-
-
-
-
83
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
84
Мероприятие 4.9. Организация и проведение проверок соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности
-
-
-
-
-
-
-
-
85
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
86
Мероприятие 4.10. Обеспечение размещения информационных материалов по вопросам профилактики терроризма в газете МО «Каменский городской округ» «Пламя» и на официальном сайте МО «Каменский городской округ»
-
-
-
-
-
-
-
-
87
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
88
Мероприятие 4.11. Организация и проведение тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности
-
-
-
-
-
-
-
-
89
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
90
Мероприятие 4.12. Организация и проведение заседаний антитеррористической комиссии в МО «Каменский городской округ»
-
-
-
-
-
-
-
-
91
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
92
ПОДПРОГРАММА 5. «РАЗВИТИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ»
93
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ»
3 763,9
400,6
405,0
624,5
428,8
635,0
635,0
635,0
94
местный бюджет
3 763,9
400,6
405,0
624,5
428,8
635,0
635,0
635,0
95
«Прочие нужды»
96
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
3 763,9
400,6
405,0
624,5
428,8
635,0
635,0
635,0
97
местный бюджет
3 763,9
400,6
405,0
624,5
428,8
635,0
635,0
635,0
98
Мероприятие 5.1. Организация дополнительного профессионального образования на курсах повышения квалификации муниципальных служащих
1 907,0
161,7
211,1
392,5
206,7
305,0
315,0
315,0
99
местный бюджет
1 907,0
161,7
211,1
392,5
206,7
305,0
315,0
315,0
100
Мероприятие 5.2. Обеспечение организационно-технических условий муниципальных служащих для исполнения должностных обязанностей (оборудование рабочих мест)
9,3
9,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
101
местный бюджет
9,3
9,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
102
Мероприятие 5.3. Диспансеризация муниципальных служащих
1 813,2
215,6
188,5
227,0
222,1
320,0
320,0
320,0
103
местный бюджет
1 813,2
215,6
188,5
227,0
222,1
320,0
320,0
320,0
104
Мероприятие 5.4. Изготовление анкет для проведения социологического опроса уровня восприятия коррупции в Каменском городском округе, проведение социологического опроса
10,4
0,0
5,4
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
105
местный бюджет
10,4
0,0
5,4
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
106
Мероприятие 5.5. Обеспечение муниципальных служащих удостоверениями установленной формы
24,0
14,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
107
местный бюджет
24,0
14,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
108
Мероприятие 5.6. Изготовление наглядной антикоррупционной агитации и пропаганды для распространения в администрации Каменского городского округа, отраслевых (функциональных) органов, территориальных органов
-
-
-
-
-
-
-
-
109
Мероприятие 5.7. Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов
-
-
-
-
-
-
-
-
110
Мероприятие 5.8. Организация и проведение совещаний с разъяснением сущности коррупции, ее аморальности, негативного влияния на экономическую и политическую обстановку в стране, с освещением выявляемых фактов коррупции
-
-
-
-
-
-
-
-
111
Мероприятие 5.9. Разработка и пересмотр должностных инструкций
-
-
-
-
-
-
-
-
112
Мероприятие 5.10. Обеспечение соблюдения Кодекса этики и служебного поведения муниципальными служащими
-
-
-
-
-
-
-
-
113
Мероприятие 5.11. Организация проверки сведений, предоставляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу и муниципальными служащими при прохождении муниципальной службы
-
-
-
-
-
-
-
-
114
Мероприятие 5.12. Проведение аттестации муниципальных служащих
-
-
-
-
-
-
-
-
115
Мероприятие 5.13. Проведение конкурсов на замещение должностей муниципальной службы и на включение в кадровый резерв муниципальной службы
-
-
-
-
-
-
-
-
116
Мероприятие 5.14. Разработка и приведение в соответствие с действующим законодательством муниципальных нормативно-правовых актов на официальных сайтах
-
-
-
-
-
-
-
-
117
Мероприятие 5.15. Размещение на официальных сайтах сведений, предусмотренных законодательством о муниципальной службе и противодействию коррупции
-
-
-
-
-
-
-
-
118
ПОДПРОГРАММА 6. «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
119
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
604 671,8
75 097,1
81 380,9
89 620,7
90 262,2
87 395,2
90 458,0
90 457,7
120
федеральный бюджет
95 496,3
15 075,0
14 968,0
15 863,7
11 716,6
12 631,1
12 621,1
12 620,8
121
областной бюджет
507 159,5
59 800,1
66 132,9
73 557,0
78 311,6
74 404,1
77 476,9
77 476,9
122
местный бюджет
2 016,0
222,0
280,0
200,0
234,0
360,0
360,0
360,0
123
«Прочие нужды»
124
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
604 671,8
75 097,1
81 380,9
89 620,7
90 262,2
87 395,2
90 458,0
90 457,7
125
федеральный бюджет
95 496,3
15 075,0
14 968,0
15 863,7
11 716,6
12 631,1
12 621,1
12 620,8
126
областной бюджет
507 159,5
59 800,1
66 132,9
73 557,0
78 311,6
74 404,1
77 476,9
77 476,9
127
местный бюджет
2 016,0
222,0
280,0
200,0
234,0
360,0
360,0
360,0
128
Мероприятие 6.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям
270,0
30,0
40,0
0,0
20,0
60,0
60,0
60,0
129
местный бюджет
270,0
30,0
40,0
0,0
20,0
60,0
60,0
60,0
130
Мероприятие 6.2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
1 746,0
192,0
240,0
200,0
214,0
300,0
300,0
300,0
131
местный бюджет
1 746,0
192,0
240,0
200,0
214,0
300,0
300,0
300,0
132
Мероприятие 6.3. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
46 397,5
6 495,0
5 413,0
6 168,0
7 289,0
7 214,7
6 908,9
6 908,9
133
областной бюджет
46 397,5
6 495,0
5 413,0
6 168,0
7 289,0
7 214,7
6 908,9
6 908,9
134
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
135
Мероприятие 6.4. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской оббласти, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
459 581,1
53 305,1
59 539,0
67 389,0
71 022,6
67 189,4
70 568,0
70 568,0
136
областной бюджет
459 581,1
53 305,1
59 539,0
67 389,0
71 022,6
67 189,4
70 568,0
70 568,0
137
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
138
Мероприятие 6.5. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
95 361,0
15 075,0
14 968,0
15 820,0
11 659,7
12 596,4
12 621,1
12 620,8
139
федеральный бюджет
95 361,0
15 075,0
14 968,0
15 820,0
11 659,7
12 596,4
12 621,1
12 620,8
140
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
141
Мероприятие 6.6. Осуществление гос.полномочия по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
1 316,2
0,0
1 180,9
43,7
56,9
34,7
0,0
0,0
142
федеральный бюджет
135,3
0,0
0,0
43,7
56,9
34,7
0,0
0,0
143
областной бюджет
1 180,9
0,0
1 180,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
144
Мероприятие 6.7. Разработка и издание информационных материалов (листовки, плакаты, брошюры) по профилактике социально опасных заболеваний
-
-
-
-
-
-
-
-
145
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
146
Мероприятие 6.8. Информирование населения о профилактике инфекционных заболеваний через средства массовой информации, размещение информации на информационных стендах и сайте муниципального образования
-
-
-
-
-
-
-
-
147
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
148
Мероприятие 6.9. Организация и проведение вакцинации против клещевого энцефалита
-
-
-
-
-
-
-
-
149
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
150
Мероприятие 6.10. Организация и проведение вакцинации против гепатита
-
-
-
-
-
-
-
-
151
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
152
Мероприятие 6.11. Организация и проведение вакцинации против гриппа
-
-
-
-
-
-
-
-
153
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
154
Мероприятие 6.12. Организация и проведение культурно-досуговых программ, концертов, выставок на базе учреждений культуры Каменского городского округа для людей пожилого возраста
-
-
-
-
-
-
-
-
155
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
156
Мероприятие 6.13. Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, пропагандистских акций,направленных на вовлечение в занятия физической культурой и спортом граждан старшего поколения
-
-
-
-
-
-
-
-
157
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
158
Мероприятие 6.14. Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди граждан старшего поколения
-
-
-
-
-
-
-
-
159
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
160
Мероприятие 6.15. Создание условий для приобретения гражданами старшего поколения навыков компьютерной грамотности через организацию работы Центров общественного доступа на базе библиотек Каменского городского округа
-
-
-
-
-
-
-
-
161
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
162
Мероприятие 6.16. Включение в образовательные программы по обучению компьютерной грамотности изучение основ работы с порталом государственных услуг
-
-
-
-
-
-
-
-
163
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
164
Мероприятие 6.17. Проведение мероприятий по популяризации портала государственных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди граждан старшего поколения
-
-
-
-
-
-
-
-
165
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
166
Мероприятие 6.18. Содействие в организации информирования средствами массовой информации граждан старшего поколения о случаях мошенничества, жестоком обращении и насилии в отношении данной категории граждан, а также о мерах предотвращения и защиты
-
-
-
-
-
-
-
-
167
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
168
Мероприятие 6.19. Скидки для пенсионеров в торговых точках ко Дню пожилого человека
-
-
-
-
-
-
-
-
169
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
170
Мероприятие 6.20. Увеличение объектов нестационарной торговли
-
-
-
-
-
-
-
-
171
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
172
Мероприятие 6.21. Организация любительских объединений и клубов по интересам для творчески активных людей старшего поколения
-
-
-
-
-
-
-
-
173
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
174
ПОДПРОГРАММА 7. «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
175
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
102 720,4
11 865,5
13 759,2
13 911,8
14 574,5
16 085,0
16 262,2
16 262,2
176
местный бюджет
102 720,4
11 865,5
13 759,2
13 911,8
14 574,5
16 085,0
16 262,2
16 262,2
177
«Прочие нужды»
178
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
102 720,4
11 865,5
13 759,2
13 911,8
14 574,5
16 085,0
16 262,2
16 262,2
179
местный бюджет
102 720,4
11 865,5
13 759,2
13 911,8
14 574,5
16 085,0
16 262,2
16 262,2
180
Мероприятие 7.1. Мероприятия по осуществлению первичных мер пожарной безопасности
10 405,8
937,0
1 528,7
1 782,7
1 574,6
1 520,0
1 531,4
1 531,4
181
местный бюджет
10 405,8
937,0
1 528,7
1 782,7
1 574,6
1 520,0
1 531,4
1 531,4
182
Мероприятие 7.2. Мероприятия по гражданской обороне.
1 294,8
118,6
200,0
180,6
239,8
91,4
232,2
232,2
183
местный бюджет
1 294,8
118,6
200,0
180,6
239,8
91,4
232,2
232,2
184
Мероприятие 7.3. Мероприятия по предупреждению черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2 497,4
234,4
450,0
396,9
187,1
393,0
418,0
418,0
185
местный бюджет
2 497,4
234,4
450,0
396,9
187,1
393,0
418,0
418,0
186
Мероприятие 7.4. Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы
39 729,7
2 703,9
4 169,0
5 506,8
6 240,0
6 924,8
7 092,6
7 092,6
187
местный бюджет
39 729,7
2 703,9
4 169,0
5 506,8
6 240,0
6 924,8
7 092,6
7 092,6
188
Мероприятие 7.5. Обеспечение деятельности муниципальных пожарных постов
45 441,1
7 371,6
7 011,5
5 644,8
5 933,0
6 304,2
6 588,0
6 588,0
189
местный бюджет
45 441,1
7 371,6
7 011,5
5 644,8
5 933,0
6 304,2
6 588,0
6 588,0
190
Мероприятие 7.6. Оказание поддержки общественным объединениям добровольной пожарной охраны.
3 351,6
500,0
400,0
400,0
400,0
851,6
400,0
400,0
191
местный бюджет
3 351,6
500,0
400,0
400,0
400,0
851,6
400,0
400,0
192
ПОДПРОГРАММА 8. «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
193
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
618 039,3
72 136,1
134 618,0
89 485,3
79 872,0
90 401,9
75 628,0
75 898,0
194
областной бюджет
146 584,9
30 000,0
81 154,3
35 430,6
0,0
0,0
0,0
0,0
195
местный бюджет
471 454,4
42 136,1
53 463,7
54 054,7
79 872,0
90 401,9
75 628,0
75 898,0
196
«Капитальные вложения»
197
Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
4 592,5
0,0
2 300,0
2 292,5
0,0
0,0
0,0
0,0
198
местный бюджет
4 592,5
0,0
2 300,0
2 292,5
0,0
0,0
0,0
0,0
199
Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:
4 592,5
0,0
2 300,0
2 292,5
0,0
0,0
0,0
0,0
200
Мероприятие 8.9. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по ул.Ленина в населенном пункте с.Черемхово Каменского района
4 592,5
0,0
2 300,0
2 292,5
0,0
0,0
0,0
0,0
201
местный бюджет
4 592,5
0,0
2 300,0
2 292,5
0,0
0,0
0,0
0,0
202
«Прочие нужды»
203
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
613 446,8
72 136,1
132 318,0
87 192,8
79 872,0
90 401,9
75 628,0
75 898,0
204
областной бюджет
146 584,9
30 000,0
81 154,3
35 430,6
0,0
0,0
0,0
0,0
205
местный бюджет
466 861,9
42 136,1
51 163,7
51 762,2
79 872,0
90 401,9
75 628,0
75 898,0
206
Мероприятие 8.1. организация условий для функционировани автогородка в пгт Мартюш
260,0
100,0
160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
207
местный бюджет
260,0
100,0
160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
208
Мероприятие 8.2. Обучение водителей и пециалистов по линии организации и обеспечения безопасности дорожного движения
200,5
103,0
32,5
32,5
32,5
0,0
0,0
0,0
209
местный бюджет
200,5
103,0
32,5
32,5
32,5
0,0
0,0
0,0
210
Мероприятие 8.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Каменского городского округа и искусственных сооружений расположенных на них
137 168,1
15 306,0
18 958,0
22 031,5
41 060,2
12 910,4
13 451,0
13 451,0
211
местный бюджет
137 168,1
15 306,0
18 958,0
22 031,5
41 060,2
12 910,4
13 451,0
13 451,0
212
Мероприятие 8.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Каменского городского округа и искусственных сооружений расположенных на них
106 478,7
10 611,4
7 185,3
7 489,4
11 910,2
20 058,0
21 711,8
27 512,6
213
местный бюджет
106 478,7
10 611,4
7 185,3
7 489,4
11 910,2
20 058,0
21 711,8
27 512,6
214
Мероприятие 8.5. Эксплуатационное содержание и ремонт линий наружного уличного освещения улично-дорожной сети муниципального образования «Каменский городской округ»
19 874,7
2 658,4
3 110,5
2 415,3
5 353,1
3 413,0
1 462,2
1 462,2
215
местный бюджет
19 874,7
2 658,4
3 110,5
2 415,3
5 353,1
3 413,0
1 462,2
1 462,2
216
Мероприятие 8.6. Содержание и совершенствование технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального образования «Каменский городской округ», в том числе дорожных знаков (шт.), искусственных неровностей (м2), пешеходных ограждений (м), нерегулируемых пешеходных переходов (м2)
33 591,6
7 460,4
10 792,9
7 815,5
2 241,0
704,0
2 288,9
2 288,9
217
местный бюджет
33 591,6
7 460,4
10 792,9
7 815,5
2 241,0
704,0
2 288,9
2 288,9
218
Мероприятие 8.7. Предоставление субсидий на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта
13 599,7
3 450,7
3 000,0
7 071,0
75,0
3,0
0,0
0,0
219
местный бюджет
13 599,7
3 450,7
3 000,0
7 071,0
75,0
3,0
0,0
0,0
220
Мероприятие 8.8. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «д. Беловодье - с. Черемхово» на участке км 0+000 - км 5+677 Каменского городского округа , в том числе осуществление строительного надзора
43 860,1
32 446,2
7 924,5
3 489,4
0,0
0,0
0,0
0,0
221
областной бюджет
30 000,0
30 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
222
местный бюджет
13 860,1
2 446,2
7 924,5
3 489,4
0,0
0,0
0,0
0,0
223
Подмероприятие 8.8.1. Строительно монтажные работы по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения «д. Беловодье - с. Черемхово» Каменского городского округа на участке км 0+000 - км 5+677
39 636,9
31 580,0
6 192,1
1 864,8
0,0
0,0
0,0
0,0
224
областной бюджет
30 000,0
30 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
225
местный бюджет
9 636,9
1 580,0
6 192,1
1 864,8
0,0
0,0
0,0
0,0
226
Подмероприятие 8.8.2. Осуществление строительного надзора за выполнением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения «д. Беловодье - с. Черемхово» Каменского городского округа на участке км 0+000 - км 5+677
4 223,2
866,2
1 732,4
1 624,6
0,0
0,0
0,0
0,0
227
местный бюджет
4 223,2
866,2
1 732,4
1 624,6
0,0
0,0
0,0
0,0
228
Мероприятие 8.10. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения Каменского городского округа
1 417,6
0,0
0,0
1 417,6
0,0
0,0
0,0
0,0
229
местный бюджет
1 417,6
0,0
0,0
1 417,6
0,0
0,0
0,0
0,0
230
Мероприятие 8.11. Организация тематической страницы в газете «Пламя»
-
-
-
-
-
-
-
-
231
Мероприятие 8.11. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
116 584,9
0,0
81 154,3
35 430,6
0,0
0,0
0,0
0,0
232
областной бюджет
116 584,9
0,0
81 154,3
35 430,6
0,0
0,0
0,0
0,0
233
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
234
Мероприятие 8.12. Приобретение техники для содержания автомобильных дорог на территории Каменского городского округа и лизинговые платежи
70 145,4
0,0
0,0
0,0
19 200,0
19 019,6
19 019,6
12 906,2
235
Мероприятие 8.12. Регулярное рассмотрение на комиссии по безопасности дорожного движения наиболее актуальных вопросов предупреждения аварийности на автомототранспорте, носящие межведомственный характер
-
-
-
-
-
-
-
-
236
местный бюджет
70 145,4
0,0
0,0
0,0
19 200,0
19 019,6
19 019,6
12 906,2
237
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
238
Мероприятие 8.13. Проведение на территории Каменского городского округа пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения (издание и распространение информационных материалов, световозвращающих элементов)
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
239
местный бюджет
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
240
Мероприятие 8.14. Содержание службы дорожного хозяйства
70 225,5
0,0
0,0
0,0
0,0
34 273,9
17 674,5
18 277,1
241
местный бюджет
70 225,5
0,0
0,0
0,0
0,0
34 273,9
17 674,5
18 277,1
242
ПОДПРОГРАММА 9. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
243
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
277 237,9
15 000,0
29 718,3
24 274,5
51 981,4
28 263,7
68 000,0
60 000,0
244
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
245
местный бюджет
277 237,9
15 000,0
29 718,3
24 274,5
51 981,4
28 263,7
68 000,0
60 000,0
246
«Капитальные вложения»
247
Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
247 361,3
7 785,0
21 092,7
24 274,5
51 981,4
14 227,7
68 000,0
60 000,0
248
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
249
местный бюджет
247 361,3
7 785,0
21 092,7
24 274,5
51 981,4
14 227,7
68 000,0
60 000,0
250
Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:
247 361,3
7 785,0
21 092,7
24 274,5
51 981,4
14 227,7
68 000,0
60 000,0
251
Мероприятие 9.1. Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. Проектные работы
33 743,7
4 325,2
4 363,1
4 604,0
7 731,4
9 720,0
3 000,0
0,0
252
местный бюджет
33 743,7
4 325,2
4 363,1
4 604,0
7 731,4
9 720,0
3 000,0
0,0
253
Мероприятие 9.2. Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. Строительство
17 524,9
3 118,8
4 753,7
2 470,0
1 937,6
244,8
5 000,0
0,0
254
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
255
местный бюджет
17 524,9
3 118,8
4 753,7
2 470,0
1 937,6
244,8
5 000,0
0,0
256
Мероприятие 9.3. Замена , реконструкция сетей холодного водоснабжения.
900,5
0,0
0,0
0,0
900,5
0,0
0,0
0,0
257
местный бюджет
900,5
0,0
0,0
0,0
900,5
0,0
0,0
0,0
258
Мероприятие 9.4. Замена сетей канализации.
-
-
-
-
-
-
-
-
259
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
260
Мероприятие 9.6. Реконструкция системы канализования сточных вод пгт.Мартюш Каменского района
12 441,7
341,0
11 975,9
124,8
0,0
0,0
0,0
0,0
261
местный бюджет
12 441,7
341,0
11 975,9
124,8
0,0
0,0
0,0
0,0
262
Мероприятие 9.10. Строительство блочной газовой котельной в с. Травянское
45 325,7
0,0
0,0
0,0
41 159,7
4 166,0
0,0
0,0
263
местный бюджет
45 325,7
0,0
0,0
0,0
41 159,7
4 166,0
0,0
0,0
264
Мероприятие 9.11. Реконструкция системы теплоснабжения и установка модульной газовой котельной в с.Черемхово
17 424,8
0,0
0,0
17 075,7
252,2
96,9
0,0
0,0
265
местный бюджет
17 424,8
0,0
0,0
17 075,7
252,2
96,9
0,0
0,0
266
Мероприятие 9.12. Плата концендента по концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения
120 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60 000,0
60 000,0
267
местный бюджет
120 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60 000,0
60 000,0
268
«Прочие нужды»
269
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
29 876,6
7 215,0
8 625,6
0,0
0,0
14 036,0
0,0
0,0
270
местный бюджет
29 876,6
7 215,0
8 625,6
0,0
0,0
14 036,0
0,0
0,0
271
Мероприятие 9.5. Установка водоразборной колонки
215,0
215,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
272
местный бюджет
215,0
215,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
273
Мероприятие 9.7. Мероприятие по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры
13 877,6
6 000,0
7 877,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
274
местный бюджет
13 877,6
6 000,0
7 877,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
275
Мероприятие 9.8. Расходы на приобретение имущества в муниципальную собственность
15 784,0
1 000,0
748,0
0,0
0,0
14 036,0
0,0
0,0
276
местный бюджет
15 784,0
1 000,0
748,0
0,0
0,0
14 036,0
0,0
0,0
277
Мероприятие 9.9. Строительство, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения в рамках концессионного соглашения
-
-
-
-
-
-
-
-
278
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
279
ПОДПРОГРАММА 10. «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
280
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
39 690,9
850,0
10 774,0
14 189,1
12 677,8
400,0
400,0
400,0
281
местный бюджет
39 690,9
850,0
10 774,0
14 189,1
12 677,8
400,0
400,0
400,0
282
«Капитальные вложения»
283
Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
-
-
-
-
-
-
-
-
284
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
285
Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе:
-
-
-
-
-
-
-
-
286
Мероприятие 10.15. Реконструкция системы теплоснабжения школы и детского сада с установкой модульной газовой котельной в с. Черемхово
-
-
-
-
-
-
-
-
287
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
288
«Прочие нужды»
289
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
39 690,9
850,0
10 774,0
14 189,1
12 677,8
400,0
400,0
400,0
290
местный бюджет
39 690,9
850,0
10 774,0
14 189,1
12 677,8
400,0
400,0
400,0
291
Мероприятие 10.1. Составление и переутверждение энергетических паспортов бюджетных организаций
-
-
-
-
-
-
-
-
292
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
293
Мероприятие 10.2. Составление и утверждение энергетического паспорта МО «Каменский городской округ»
487,5
0,0
400,0
0,0
87,5
0,0
0,0
0,0
294
местный бюджет
487,5
0,0
400,0
0,0
87,5
0,0
0,0
0,0
295
Мероприятие 10.3. Установка частотно-регулируемых электроприводов сетевых насосов на объектах ЖКХ . Замена насосного оборудования КНС.
1 196,4
420,0
180,0
596,4
0,0
0,0
0,0
0,0
296
местный бюджет
1 196,4
420,0
180,0
596,4
0,0
0,0
0,0
0,0
297
Мероприятие 10.4. Составление проектно-сметной документации, приобретение и монтаж приборов учета электро, тепло, водо носителей
2 255,3
0,0
1 500,0
755,3
0,0
0,0
0,0
0,0
298
местный бюджет
2 255,3
0,0
1 500,0
755,3
0,0
0,0
0,0
0,0
299
Мероприятие 10.5. Установка и монтаж системы химводоподготовки воды в котельных
-
-
-
-
-
-
-
-
300
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
301
Мероприятие 10.6. Проведение энергоаудита на объеках ЖКХ
-
-
-
-
-
-
-
-
302
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
303
Мероприятие 10.7. Разработка топливно-энергетического баланса муниципального образования
80,0
0,0
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
304
местный бюджет
80,0
0,0
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
305
Мероприятие 10.8. Проектные, монтажные, пуско-наладочные работы, приобретение материалов, оборудования и комплектующих коммерческих узлов учета тепла и газа на котельных МО «Каменский городской округ»
-
-
-
-
-
-
-
-
306
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
307
Мероприятие 10.9. Оснащение общедомовыми приборами учета энергоресурсов многоквартирных жилых зданий:тепловая энергия, горячая вода
-
-
-
-
-
-
-
-
308
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
309
Мероприятие 10.10. Замена анодов системы водоподготовки котельных
-
-
-
-
-
-
-
-
310
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
311
Мероприятие 10.11. Разработка проекта «Схема водоснабжения и водоотведения униципального образования Каменский городской округ
430,0
430,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
312
местный бюджет
430,0
430,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
313
Мероприятие 10.12. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
1 788,7
0,0
0,0
400,0
188,7
400,0
400,0
400,0
314
местный бюджет
1 788,7
0,0
0,0
400,0
188,7
400,0
400,0
400,0
315
Мероприятие 10.13. Оформление лицензии на право пользования недрами
-
-
-
-
-
-
-
-
316
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
317
Мероприятие 10.14. Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры МО «Каменский городской округ», подлежащих реализации в рамках энергосервисных контрактов в 2017-2019гг.
33 453,0
0,0
8 694,0
12 437,4
12 321,6
0,0
0,0
0,0
318
местный бюджет
33 453,0
0,0
8 694,0
12 437,4
12 321,6
0,0
0,0
0,0
319
ПОДПРОГРАММА 11. «ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
320
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
137 038,1
3 781,4
45 329,9
14 938,4
43 476,2
14 312,2
14 800,0
400,0
321
областной бюджет
76 296,0
0,0
26 859,8
7 550,6
34 382,6
7 503,0
0,0
0,0
322
местный бюджет
58 342,1
3 781,4
18 470,1
7 387,8
7 893,6
5 609,2
14 800,0
400,0
323
внебюджетные источники
2 400,0
0,0
0,0
0,0
1 200,0
1 200,0
0,0
0,0
324
«Капитальные вложения»
325
Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
137 038,1
3 781,4
45 329,9
14 938,4
43 476,2
14 312,2
14 800,0
400,0
326
областной бюджет
76 296,0
0,0
26 859,8
7 550,6
34 382,6
7 503,0
0,0
0,0
327
местный бюджет
58 342,1
3 781,4
18 470,1
7 387,8
7 893,6
5 609,2
14 800,0
400,0
328
внебюджетные источники
2 400,0
0,0
0,0
0,0
1 200,0
1 200,0
0,0
0,0
329
Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:
137 038,1
3 781,4
45 329,9
14 938,4
43 476,2
14 312,2
14 800,0
400,0
330
Мероприятие 11.1. Проектирование объектов газификации
23 812,5
1 036,4
5 849,3
6 339,2
6 587,6
2 200,0
1 800,0
0,0
331
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
332
местный бюджет
21 412,5
1 036,4
5 849,3
6 339,2
5 387,6
1 000,0
1 800,0
0,0
333
внебюджетные источники
2 400,0
0,0
0,0
0,0
1 200,0
1 200,0
0,0
0,0
334
Мероприятие 11.2. Строительство объектов газификации
13 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 000,0
400,0
335
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
336
местный бюджет
13 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 000,0
400,0
337
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
338
Мероприятие 11.3. Расходы на строительство распределительных газовых сетей с.Покровское
2 666,0
2 666,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
339
местный бюджет
2 666,0
2 666,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
340
Мероприятие 11.4. Расходы на строительство распределительных газовых сетей д.Беловодье
79,0
79,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
341
местный бюджет
79,0
79,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
342
Мероприятие 11.5. Расходы на строительство распределительных газовых сетей д.Большая Грязнуха
10 696,8
0,0
10 491,0
205,8
0,0
0,0
0,0
0,0
343
местный бюджет
10 696,8
0,0
10 491,0
205,8
0,0
0,0
0,0
0,0
344
Мероприятие 11.6. Газоснабжение жилых домов по улицам Светлая, Антропова, Гагарина, Свердлова, Ленина, Ворошилова в д.Брод Каменского района Свердловской облсти
1 590,6
0,0
1 532,8
57,8
0,0
0,0
0,0
0,0
345
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
346
местный бюджет
1 590,6
0,0
1 532,8
57,8
0,0
0,0
0,0
0,0
347
Мероприятие 11.7. Газоснабжение жилых домов в с.Маминское Каменского района Свердловской области
23 204,6
0,0
18 597,0
4 607,6
0,0
0,0
0,0
0,0
348
областной бюджет
21 983,2
0,0
18 000,0
3 983,2
0,0
0,0
0,0
0,0
349
местный бюджет
1 221,4
0,0
597,0
624,4
0,0
0,0
0,0
0,0
350
Мероприятие 11.8. Газоснабжение жилых домов в с.Колчедан Каменского района Свердловской области
13 841,7
0,0
0,0
0,0
3 573,3
10 268,4
0,0
0,0
351
областной бюджет
10 762,3
0,0
0,0
0,0
3 259,3
7 503,0
0,0
0,0
352
местный бюджет
3 079,4
0,0
0,0
0,0
314,0
2 765,4
0,0
0,0
353
Мероприятие 11.9. Развитие газификации в сельской местности
8 859,8
0,0
8 859,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
354
областной бюджет
8 859,8
0,0
8 859,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
355
Мероприятие 11.10. Газопроводы низкого давления по ул. Красноармейская, Фрунзе, Горького, Береговая, Чапаева, Д.Бедного, пер. Береговой в д. Брод Каменского района Свердловской области
7 213,8
0,0
0,0
0,0
7 095,0
118,8
0,0
0,0
356
областной бюджет
6 393,0
0,0
0,0
0,0
6 393,0
0,0
0,0
0,0
357
местный бюджет
820,8
0,0
0,0
0,0
702,0
118,8
0,0
0,0
358
Мероприятие 11.12. Газоснабжение жилых домов в с. Рыбниковское Каменского района Свердловской области
29 948,3
0,0
0,0
3 728,0
26 220,3
0,0
0,0
0,0
359
областной бюджет
28 297,7
0,0
0,0
3 567,4
24 730,3
0,0
0,0
0,0
360
местный бюджет
1 650,6
0,0
0,0
160,6
1 490,0
0,0
0,0
0,0
361
Мероприятие 11.13. Строительство объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС г.Каменск-Уральский - п. Степной, с.Барабановское, с.Сипавское, с.Пирогово, д.Потаскуева, с.Окулово, д.Крайчикова, п.Новый Быт, П.Синарский». Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС г.Каменск-Уральский, п.Степной, с.Барабановское, с.Пирогово, с.Сипавское КГО Свердловской области - 1-ый этап»
1 725,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 725,0
0,0
0,0
362
местный бюджет
1 725,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 725,0
0,0
0,0
363
ПОДПРОГРАММА 12. «МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
364
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
124 978,5
779,0
1 000,0
29 285,8
8 616,7
82 537,0
1 380,0
1 380,0
365
областной бюджет
28 019,2
0,0
0,0
16 546,5
320,3
11 152,4
0,0
0,0
366
местный бюджет
96 959,3
779,0
1 000,0
12 739,3
8 296,4
71 384,6
1 380,0
1 380,0
367
«Капитальные вложения»
368
Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
65 359,6
0,0
0,0
2 570,0
2 500,0
60 289,6
0,0
0,0
369
местный бюджет
65 359,6
0,0
0,0
2 570,0
2 500,0
60 289,6
0,0
0,0
370
Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:
65 359,6
0,0
0,0
2 570,0
2 500,0
60 289,6
0,0
0,0
371
Мероприятие 12.7. Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Позариха Каменского района»
6 800,0
0,0
0,0
1 800,0
2 500,0
2 500,0
0,0
0,0
372
местный бюджет
6 800,0
0,0
0,0
1 800,0
2 500,0
2 500,0
0,0
0,0
373
Мероприятие 12.8. Реконструкция здания гаражного бокса с.Травянское
770,0
0,0
0,0
770,0
0,0
0,0
0,0
0,0
374
местный бюджет
770,0
0,0
0,0
770,0
0,0
0,0
0,0
0,0
375
Мероприятие 12.12. Строительство пешеходного моста через реку Исеть д. Черноскутово
57 789,6
0,0
0,0
0,0
0,0
57 789,6
0,0
0,0
376
местный бюджет
57 789,6
0,0
0,0
0,0
0,0
57 789,6
0,0
0,0
377
«Прочие нужды»
378
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
59 618,9
779,0
1 000,0
26 715,8
6 116,7
22 247,4
1 380,0
1 380,0
379
областной бюджет
28 019,2
0,0
0,0
16 546,5
320,3
11 152,4
0,0
0,0
380
местный бюджет
31 599,7
779,0
1 000,0
10 169,3
5 796,4
11 095,0
1 380,0
1 380,0
381
Мероприятие 12.1. Разработка схем градостроительного зонированияи проектов планировки населенных пунктов
-
-
-
-
-
-
-
-
382
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
383
Мероприятие 12.2. Создание информационнойсистемы обеспеченияградостроительнойдеятельности (Град-Инфо (Ингео))
700,0
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
384
местный бюджет
700,0
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
385
Мероприятие 12.3. Приобретение специальных компьютерных программ для градостроительного проектирования
-
-
-
-
-
-
-
-
386
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
387
Мероприятие 12.4. Текущая корректировка генерального плана и схем градостроительного зонирования
8 620,0
0,0
0,0
1 500,0
2 020,0
5 100,0
0,0
0,0
388
местный бюджет
8 620,0
0,0
0,0
1 500,0
2 020,0
5 100,0
0,0
0,0
389
Мероприятие 12.5. Расходы на разработку программы «Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры МО «КГО»
79,0
79,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
390
местный бюджет
79,0
79,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
391
Мероприятие 12.6. Сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (Град-Инфо (Ингео))
8 452,0
0,0
1 000,0
1 380,0
1 380,0
1 932,0
1 380,0
1 380,0
392
местный бюджет
8 452,0
0,0
1 000,0
1 380,0
1 380,0
1 932,0
1 380,0
1 380,0
393
Мероприятие 12.9. Создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы»
16 546,5
0,0
0,0
16 546,5
0,0
0,0
0,0
0,0
394
Мероприятие 12.9. Капитальный ремонт бывшего здания начальной школы МАОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа». Создание современной образовательной среды для школьников
7 437,1
0,0
0,0
7 091,3
345,8
0,0
0,0
0,0
395
областной бюджет
16 546,5
0,0
0,0
16 546,5
0,0
0,0
0,0
0,0
396
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
397
местный бюджет
7 437,1
0,0
0,0
7 091,3
345,8
0,0
0,0
0,0
398
Мероприятие 12.10. Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области
17 487,3
0,0
0,0
0,0
2 271,9
15 215,4
0,0
0,0
399
Мероприятие 12.10. Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Каменского городского округа
99,0
0,0
0,0
99,0
0,0
0,0
0,0
0,0
400
областной бюджет
11 472,7
0,0
0,0
0,0
320,3
11 152,4
0,0
0,0
401
местный бюджет
6 014,6
0,0
0,0
0,0
1 951,6
4 063,0
0,0
0,0
402
местный бюджет
99,0
0,0
0,0
99,0
0,0
0,0
0,0
0,0
403
Мероприятие 12.11. Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Каменского городского округа
198,0
0,0
0,0
99,0
99,0
0,0
0,0
0,0
404
местный бюджет
198,0
0,0
0,0
99,0
99,0
0,0
0,0
0,0
405
ПОДПРОГРАММА 13. «БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
406
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
231 316,4
22 584,1
26 636,5
24 942,8
33 640,2
54 395,8
34 499,7
34 617,3
407
областной бюджет
4 555,9
681,0
669,4
655,5
648,5
639,3
632,3
629,9
408
местный бюджет
226 760,5
21 903,1
25 967,1
24 287,3
32 991,7
53 756,5
33 867,4
33 987,4
409
«Капитальные вложения»
410
Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
8 188,9
0,0
4 500,0
2 512,7
1 176,2
0,0
0,0
0,0
411
местный бюджет
8 188,9
0,0
4 500,0
2 512,7
1 176,2
0,0
0,0
0,0
412
Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:
8 188,9
0,0
4 500,0
2 512,7
1 176,2
0,0
0,0
0,0
413
Мероприятие 13.6. Проектирование подвесного моста через реку Исеть д. Черноскутова
8 188,9
0,0
4 500,0
2 512,7
1 176,2
0,0
0,0
0,0
414
местный бюджет
8 188,9
0,0
4 500,0
2 512,7
1 176,2
0,0
0,0
0,0
415
«Прочие нужды»
416
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
223 127,5
22 584,1
22 136,5
22 430,1
32 464,0
54 395,8
34 499,7
34 617,3
417
областной бюджет
4 555,9
681,0
669,4
655,5
648,5
639,3
632,3
629,9
418
местный бюджет
218 571,6
21 903,1
21 467,1
21 774,6
31 815,5
53 756,5
33 867,4
33 987,4
419
Мероприятие 13.1. Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского округа
28 417,2
2 293,8
3 224,2
2 636,7
5 000,7
7 509,0
3 876,4
3 876,4
420
местный бюджет
28 417,2
2 293,8
3 224,2
2 636,7
5 000,7
7 509,0
3 876,4
3 876,4
421
Мероприятие 13.2. Содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений (плотины), оплата страховых взносов, паспортизазия объектов
3 573,1
700,0
75,0
630,0
572,3
520,0
537,9
537,9
422
местный бюджет
3 573,1
700,0
75,0
630,0
572,3
520,0
537,9
537,9
423
Мероприятие 13.3. Благоустройство территории Каменского городского округа
55 848,3
5 794,7
6 211,9
7 026,9
10 189,4
10 352,2
8 136,6
8 136,6
424
местный бюджет
55 848,3
5 794,7
6 211,9
7 026,9
10 189,4
10 352,2
8 136,6
8 136,6
425
Мероприятие 13.4. Уличное освещение территории населённых пунктов городского округа
77 813,1
13 114,6
11 956,0
11 481,0
10 461,5
10 000,0
10 400,0
10 400,0
426
местный бюджет
77 813,1
13 114,6
11 956,0
11 481,0
10 461,5
10 000,0
10 400,0
10 400,0
427
Мероприятие 13.5. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак
4 555,9
681,0
669,4
655,5
648,5
639,3
632,3
629,9
428
областной бюджет
4 555,9
681,0
669,4
655,5
648,5
639,3
632,3
629,9
429
Мероприятие 13.7. Содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов
43 554,4
0,0
0,0
0,0
5 591,6
22 170,4
7 896,2
7 896,2
430
местный бюджет
43 554,4
0,0
0,0
0,0
5 591,6
22 170,4
7 896,2
7 896,2
431
Мероприятие 13.8. Содержание службы по благоустройству территорий
9 365,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3 204,9
3 020,3
3 140,3
432
местный бюджет
9 365,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3 204,9
3 020,3
3 140,3
433
ПОДПРОГРАММА 14. «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
434
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
74 721,7
42 718,6
6 089,6
14 330,5
2 727,1
7 514,3
670,8
670,8
435
областной бюджет
43 376,9
37 875,0
987,6
0,0
0,0
4 514,3
0,0
0,0
436
местный бюджет
31 344,8
4 843,6
5 102,0
14 330,5
2 727,1
3 000,0
670,8
670,8
437
«Капитальные вложения»
438
Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
69 636,3
42 718,6
4 921,0
11 530,8
2 300,0
7 484,3
340,8
340,8
439
областной бюджет
43 376,9
37 875,0
987,6
0,0
0,0
4 514,3
0,0
0,0
440
местный бюджет
26 259,4
4 843,6
3 933,4
11 530,8
2 300,0
2 970,0
340,8
340,8
441
Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:
69 636,3
42 718,6
4 921,0
11 530,8
2 300,0
7 484,3
340,8
340,8
442
Мероприятие 14.2. Приобретение жилья на вторичном рынке для переселения граждан из жилых помещений, признанными непригодными для проживания, всего, из них:
6 590,0
0,0
0,0
2 010,0
2 300,0
2 280,0
0,0
0,0
443
местный бюджет
6 590,0
0,0
0,0
2 010,0
2 300,0
2 280,0
0,0
0,0
444
Мероприятие 14.4. Осуществление мероприятий по переселению граждан из жилых помещений признанных непригодными для проживания
38 862,6
37 875,0
987,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
445
Мероприятие 14.4. Разработка проектно-сметной документации, строительство инженерных сетей в пгт.Мартюш
14 320,9
3 057,2
2 272,1
8 991,6
0,0
0,0
0,0
0,0
446
областной бюджет
38 862,6
37 875,0
987,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
447
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
448
местный бюджет
14 320,9
3 057,2
2 272,1
8 991,6
0,0
0,0
0,0
0,0
449
Мероприятие 14.5. Расходы на разработку проектно-сметной документации строительство жилого дома пгт.Мартюш
1 768,5
1 757,2
11,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
450
местный бюджет
1 768,5
1 757,2
11,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
451
Мероприятие 14.6. Расходы на приобретение жилых помещений гражданам пострадавшим от взрыва газа
29,2
29,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
452
местный бюджет
29,2
29,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
453
Мероприятие 14.8. Проектные работы жилых домов 2-х, 3-х квартирных и многоквартирных жилых домов
681,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
340,8
340,8
454
местный бюджет
681,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
340,8
340,8
455
Мероприятие 14.10. Выкуп земельных участков, расположенных под аварийными домами, в результате переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
679,2
0,0
150,0
529,2
0,0
0,0
0,0
0,0
456
местный бюджет
679,2
0,0
150,0
529,2
0,0
0,0
0,0
0,0
457
Мероприятие 14.11. Осуществление мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания (восстановление средств областного бюджета)
2 190,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
690,0
0,0
0,0
458
местный бюджет
2 190,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
690,0
0,0
0,0
459
Мероприятие 14.13. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4 219,1
0,0
0,0
0,0
0,0
4 219,1
0,0
0,0
460
областной бюджет
4 219,1
0,0
0,0
0,0
0,0
4 219,1
0,0
0,0
461
Мероприятие 14.14. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
295,2
0,0
0,0
0,0
0,0
295,2
0,0
0,0
462
областной бюджет
295,2
0,0
0,0
0,0
0,0
295,2
0,0
0,0
463
«Прочие нужды»
464
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
5 085,4
0,0
1 168,6
2 799,7
427,1
30,0
330,0
330,0
465
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
466
местный бюджет
5 085,4
0,0
1 168,6
2 799,7
427,1
30,0
330,0
330,0
467
Мероприятие 14.1. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, всего, из них:
-
-
-
-
-
-
-
-
468
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
469
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
470
Мероприятие 14.3. Снос жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу
4 192,5
0,0
1 000,0
2 795,4
397,1
0,0
0,0
0,0
471
местный бюджет
4 192,5
0,0
1 000,0
2 795,4
397,1
0,0
0,0
0,0
472
Мероприятие 14.7. Оформление документации по строительству и сносу жилых домов
-
-
-
-
-
-
-
-
473
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
474
Мероприятие 14.9. Определение процента износа зданий и паспортизация муниципального имущества
872,9
0,0
168,6
4,3
30,0
10,0
330,0
330,0
475
местный бюджет
872,9
0,0
168,6
4,3
30,0
10,0
330,0
330,0
476
Мероприятие 14.12. Изготовление информационных щитов
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
477
местный бюджет
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
478
ПОДПРОГРАММА 15. «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
479
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
3 320,0
458,0
434,5
431,5
499,0
499,0
499,0
499,0
480
местный бюджет
3 320,0
458,0
434,5
431,5
499,0
499,0
499,0
499,0
481
«Прочие нужды»
482
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
3 320,0
458,0
434,5
431,5
499,0
499,0
499,0
499,0
483
местный бюджет
3 320,0
458,0
434,5
431,5
499,0
499,0
499,0
499,0
484
Мероприятие 15.1. Предоставление субсидий, связанных с уплатой взноса за участие и аренду в выставочно-ярмарочной деятельности, специальная оценка рабочих мест, исполнение требований противопожарной безопасности
529,5
50,0
49,5
70,0
90,0
90,0
90,0
90,0
485
местный бюджет
529,5
50,0
49,5
70,0
90,0
90,0
90,0
90,0
486
Мероприятие 15.2. Оказание информационной поддержки субъектам МСП
266,5
35,0
72,0
22,0
26,5
37,0
37,0
37,0
487
местный бюджет
266,5
35,0
72,0
22,0
26,5
37,0
37,0
37,0
488
Мероприятие 15.3. Предоставление образовательных услуг субъектам МСП по подготовке, переподготовке, повышении квалификации кадров
571,5
93,0
60,0
75,0
127,5
72,0
72,0
72,0
489
местный бюджет
571,5
93,0
60,0
75,0
127,5
72,0
72,0
72,0
490
Мероприятие 15.4. Поддержка субъектов МСП , осуществляющих сельскохозяйственную деятельность при подготовке, переподготовке специалистов для сельского хозяйства
700,0
100,0
75,0
90,0
75,0
120,0
120,0
120,0
491
местный бюджет
700,0
100,0
75,0
90,0
75,0
120,0
120,0
120,0
492
Мероприятие 15.5. Проведение мероприятий по повышению эффективности работы и стимулирования производительности труда в агропромышленном комплексе
1 252,5
180,0
178,0
174,5
180,0
180,0
180,0
180,0
493
местный бюджет
1 252,5
180,0
178,0
174,5
180,0
180,0
180,0
180,0
494
Мероприятие 15.6. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
-
-
-
-
-
-
-
-
495
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
496
ПОДПРОГРАММА 16. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2022 ГОДА» И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ»
497
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2022 ГОДА» И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ»
617 604,0
61 021,6
82 592,3
86 365,1
108 707,1
102 012,3
87 798,4
89 107,2
498
федеральный бюджет
10 376,3
1 502,8
1 378,9
1 486,0
1 485,4
1 434,3
1 464,3
1 624,6
499
областной бюджет
46 378,9
1 603,9
13 391,0
11 552,1
8 358,1
3 652,6
3 339,2
4 482,0
500
местный бюджет
560 848,8
57 914,9
67 822,4
73 327,0
98 863,6
96 925,4
82 994,9
83 000,6
501
«Прочие нужды»
502
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
617 604,0
61 021,6
82 592,3
86 365,1
108 707,1
102 012,3
87 798,4
89 107,2
503
федеральный бюджет
10 376,3
1 502,8
1 378,9
1 486,0
1 485,4
1 434,3
1 464,3
1 624,6
504
областной бюджет
46 378,9
1 603,9
13 391,0
11 552,1
8 358,1
3 652,6
3 339,2
4 482,0
505
местный бюджет
560 848,8
57 914,9
67 822,4
73 327,0
98 863,6
96 925,4
82 994,9
83 000,6
506
Мероприятие 16.1. Содержание Главы муниципального образования
13 177,8
1 257,0
1 510,0
1 602,6
2 095,6
2 179,4
2 266,6
2 266,6
507
местный бюджет
13 177,8
1 257,0
1 510,0
1 602,6
2 095,6
2 179,4
2 266,6
2 266,6
508
Мероприятие 16.2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат)
209 431,3
23 209,7
25 541,2
29 269,1
38 380,9
39 505,6
26 762,4
26 762,4
509
местный бюджет
209 431,3
23 209,7
25 541,2
29 269,1
38 380,9
39 505,6
26 762,4
26 762,4
510
Мероприятие 16.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные органы)
176 321,5
20 694,6
21 924,9
22 066,3
26 686,1
27 692,8
28 628,4
28 628,4
511
местный бюджет
176 321,5
20 694,6
21 924,9
22 066,3
26 686,1
27 692,8
28 628,4
28 628,4
512
Мероприятие 16.4. Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
43 869,3
4 385,0
4 816,3
5 960,7
6 683,1
7 244,4
7 389,9
7 389,9
513
местный бюджет
43 869,3
4 385,0
4 816,3
5 960,7
6 683,1
7 244,4
7 389,9
7 389,9
514
Мероприятие 16.5. Организация деятельности муниципального архива
15 720,8
1 349,4
1 507,6
1 662,8
2 226,1
3 209,1
2 882,9
2 882,9
515
местный бюджет
15 720,8
1 349,4
1 507,6
1 662,8
2 226,1
3 209,1
2 882,9
2 882,9
516
Мероприятие 16.6. Выполнение обязательств муниципального образования
6 803,5
1 062,4
1 296,2
1 246,5
1 082,0
1 188,0
464,4
464,0
517
местный бюджет
6 803,5
1 062,4
1 296,2
1 246,5
1 082,0
1 188,0
464,4
464,0
518
Мероприятие 16.7. Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение информационно -коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы
11 418,4
2 147,4
1 790,0
1 715,0
1 392,0
1 360,0
1 507,0
1 507,0
519
местный бюджет
11 418,4
2 147,4
1 790,0
1 715,0
1 392,0
1 360,0
1 507,0
1 507,0
520
Мероприятие 16.8. Исполнение судебных актов по искам к Администрации муниципального образования
-
-
-
-
-
-
-
-
521
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
522
Мероприятие 16.9. Осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
523
областной бюджет
1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
524
Мероприятие 16.10. Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий
773,0
98,3
102,3
106,4
106,4
115,2
119,8
124,6
525
областной бюджет
773,0
98,3
102,3
106,4
106,4
115,2
119,8
124,6
526
Мероприятие 16.11. Осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
1 513,0
192,0
200,0
208,0
217,0
223,0
232,0
241,0
527
областной бюджет
1 513,0
192,0
200,0
208,0
217,0
223,0
232,0
241,0
528
Мероприятие 16.12. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
10 778,7
1 488,0
1 378,9
1 358,0
1 647,5
1 599,4
1 604,9
1 702,0
529
федеральный бюджет
10 122,2
1 488,0
1 378,9
1 358,0
1 477,5
1 423,4
1 452,7
1 543,7
530
местный бюджет
656,5
0,0
0,0
0,0
170,0
176,0
152,2
158,3
531
Мероприятие 16.13. Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
254,1
14,8
0,0
128,0
7,9
10,9
11,6
80,9
532
федеральный бюджет
254,1
14,8
0,0
128,0
7,9
10,9
11,6
80,9
533
Мероприятие 16.14. Ежегодная аудиторская проверка независимым аудитором
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
534
местный бюджет
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
535
Мероприятие 16.15. Приобретение и содержание муниципального имущества
11 728,3
0,0
2 552,9
1 438,0
1 037,4
3 700,0
1 500,0
1 500,0
536
местный бюджет
11 728,3
0,0
2 552,9
1 438,0
1 037,4
3 700,0
1 500,0
1 500,0
537
Мероприятие 16.16. Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
1,3
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
538
областной бюджет
1,3
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
539
Мероприятие 16.17. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
43 986,1
1 313,4
13 088,4
11 156,3
8 011,0
3 314,0
2 987,0
4 116,0
540
областной бюджет
43 986,1
1 313,4
13 088,4
11 156,3
8 011,0
3 314,0
2 987,0
4 116,0
541
Мероприятие 16.18. Поддержка в сфере средств массовой информации
8 697,8
1 150,0
1 257,8
1 258,0
1 258,0
1 258,0
1 258,0
1 258,0
542
местный бюджет
8 697,8
1 150,0
1 257,8
1 258,0
1 258,0
1 258,0
1 258,0
1 258,0
543
Мероприятие 16.19. Обеспечение деятельности организаций в области строительства и капитального ремонта
53 363,6
2 459,4
5 625,5
7 108,0
8 392,4
9 412,1
10 183,1
10 183,1
544
местный бюджет
53 363,6
2 459,4
5 625,5
7 108,0
8 392,4
9 412,1
10 183,1
10 183,1
545
Мероприятие 16.20. Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по поэтапному повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных архивных учреждениях
104,5
0,0
0,0
81,1
23,4
0,0
0,0
0,0
546
областной бюджет
104,5
0,0
0,0
81,1
23,4
0,0
0,0
0,0
547
Мероприятие 16.21. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление хозяйством Каменского городского округа»
9 460,0
0,0
0,0
0,0
9 460,0
0,0
0,0
0,0
548
местный бюджет
9 460,0
0,0
0,0
0,0
9 460,0
0,0
0,0
0,0
549
Мероприятие 16.22. Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти Свердловской области, по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения
-
-
-
-
-
-
-
-
550
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
551
ПОДПРОГРАММА 18. ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД
552
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
553
местный бюджет
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
554
«Капитальные вложения»
555
Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
556
местный бюджет
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
557
Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе:
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
558
Мероприятие 18.1. Разработка, доработка, экспертные оценки проектов благоустройства территорий населённых пунктов
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
559
местный бюджет
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
560
Подмероприятие 18.1.1. Проект «Благоустройство дворовой территории по ул.Калинина, д. № 2-№ 12, ул.Школьная д.№5-№13 в п.г.т.Мартюш Каменского городского округа»
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
561
местный бюджет
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
562
Подмероприятие 18.1.2. Проект «Багоустройство дворовой территории, расположенной по ул.Ворошилова, у дома 28 в с.Травянское, Каменского района, Свердловской области»
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
563
местный бюджет
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
1
Приложение № 3 к постановлению Главы Каменского городского округа от 17.04.2020 г.№ 563
ПЕРЕЧЕНЬ объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций «Развитие Каменского городского округа до 2022 года»
Номер строки
Наименование объекта капитального строительства/ Источник расходов на финансирование объектов капитального строительства
Адрес объекта капитального строительства
Форма собственности
Сметная стоимость (в текущих ценах)
Сметная стоимость (в ценах на момент реализации проекта)
Начало строительства
Завершение строительства
Всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
Всего по муниципальной программе
538 714,30
56 515,00
79 423,60
58 118,90
102 963,80
97 811,40
83 140,80
2
областной бюджет
119 672,90
37 875,00
27 847,40
7 550,60
34 382,60
12 017,30
-
3
местный бюджет
416 641,40
18 640,00
51 576,20
50 568,30
67 381,20
84 594,10
83 140,80
4
внебюджетные источники
2 400,00
-
-
-
1 200,00
1 200,00
-
5
Подпрограмма.»Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем граждан, проживающих на территории Каменского городского округа»
6 457,60
2 230,00
1 200,00
-
1 530,00
1 497,60
-
6
местный бюджет
6 457,60
2 230,00
1 200,00
-
1 530,00
1 497,60
-
7
Приобретение жилых помещений для малоимущих граждан
Каменский ГО
Муниципальная
10938,7
10938,7
2016 г.
2021 г.
4 257,60
1 230,00
-
-
1 530,00
1 497,60
-
8
местный бюджет
4 257,60
1 230,00
-
-
1 530,00
1 497,60
-
9
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность
Каменский ГО
Муниципальная
11200
11200
2016 г.
2021 г.
2 200,00
1 000,00
1 200,00
-
-
-
-
10
местный бюджет
2 200,00
1 000,00
1 200,00
-
-
-
-
11
Подпрограмма.»Повышение безопасности дорожного движения в Каменском городском округе»
4 592,50
-
2 300,00
2 292,50
-
-
-
12
местный бюджет
4 592,50
-
2 300,00
2 292,50
-
-
-
13
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина в населенном пункте с.Черемхово, в том числе разработка проекта планировки территории
с.Черемхово
Муниципальная
4592,5
4592,5
2017 г.
2018 г.
4 592,50
-
2 300,00
2 292,50
-
-
-
14
местный бюджет
4 592,50
-
2 300,00
2 292,50
-
-
-
15
Подпрограмма.»Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Каменском городском округе»
247 361,30
7 785,00
21 092,70
24 274,50
51 981,40
14 227,70
68 000,00
16
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
17
местный бюджет
247 361,30
7 785,00
21 092,70
24 274,50
51 981,40
14 227,70
68 000,00
18
Замена сетей канализации
территория КГО
Муниципальная
525
525
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
19
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
20
Замена, реконструкция сетей холодного водоснабжения
территория КГО
Муниципальная
2100
2100
2017 г.
2020 г.
900,50
-
-
-
900,50
-
-
21
местный бюджет
900,50
-
-
-
900,50
-
-
22
Строительство сети хоз. бытовой канализации с устройством 2 колодцев и выгребной ямы
с.Кисловское
Муниципальная
732
732
2018 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
23
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
24
Замена объектов коммунальной инфраструктуры (проектирование замены котельной и тепловых сетей на современную газовую в том числе экспертиза)
с.Травянское
Муниципальная
11825,2
11825,2
2016 г.
2019 г.
6 188,30
4 325,20
1 863,10
-
-
-
-
25
местный бюджет
6 188,30
4 325,20
1 863,10
-
-
-
-
26
Замена объектов коммунальной инфраструктуры (проектирование очистных сооружений и канализационных сетей)
с.Колчедан
Муниципальная
3118,8
3118,8
2016 г.
2016 г.
3 118,80
3 118,80
-
-
-
-
-
27
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
28
местный бюджет
3 118,80
3 118,80
-
-
-
-
-
29
Вынос напорного коллектора хоз.фекальной канализации в микрорайоне III и IV жилого района «Южный»
пгт Мартюш
Муниципальная
2398
2398
2018 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
30
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
31
Реконструкция системы канализования сточных вод пгт.Мартюш
пгт Мартюш
Муниципальная
13487
13487
2016 г.
2017 г.
12 441,70
341,00
11 975,90
124,80
-
-
-
32
местный бюджет
12 441,70
341,00
11 975,90
124,80
-
-
-
33
Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. Проектные работы
территория МО «Каменский городской округ»
Муниципальная
20800
20800
2016 г.
2021 г.
2 500,00
-
2 500,00
-
-
-
-
34
местный бюджет
2 500,00
-
2 500,00
-
-
-
-
35
Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. Строительство
с.Травянское
Муниципальная
7400
7400
2017 г.
2021 г.
7 223,70
-
4 753,70
2 470,00
-
-
-
36
местный бюджет
7 223,70
-
4 753,70
2 470,00
-
-
-
37
Строительство блочной газовой котельной в с. Травянское
с.Травянское
Муниципальная
46100
46100
2018 г.
2019 г.
45 325,70
-
-
-
41 159,70
4 166,00
-
38
местный бюджет
45 325,70
-
-
-
41 159,70
4 166,00
-
39
Реконструкция системы теплоснабжения и установка модульной газовой котельной в с.Черемхово
с.Черемхово
Муниципальная
17400
17400
2018 г.
2021 г.
17 424,80
-
-
17 075,70
252,20
96,90
-
40
местный бюджет
17 424,80
-
-
17 075,70
252,20
96,90
-
41
Проектирование очистных сооружений п.Первомайский
п.Первомайский
Муниципальная
1000
1000
2018 г.
2018 г.
-
-
-
-
-
-
-
42
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
43
Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. Проектные работы
Каменский ГО
Муниципальная
23400
23400
2018 г.
2021 г.
25 055,40
-
-
4 604,00
7 731,40
9 720,00
3 000,00
44
местный бюджет
25 055,40
-
-
4 604,00
7 731,40
9 720,00
3 000,00
45
Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. Строительство
Территория Каменского городского округа
Муниципальная
16000
16000
2019 г.
2021 г.
7 182,40
-
-
-
1 937,60
244,80
5 000,00
46
местный бюджет
7 182,40
-
-
-
1 937,60
244,80
5 000,00
47
Плата концендента по концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения
Каменский городской округ
Муниципальная
250000
250000
2021 г.
2022 г.
120 000,00
-
-
-
-
-
60 000,00
48
местный бюджет
120 000,00
-
-
-
-
-
60 000,00
49
Подпрограмма.»Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе»
-
-
-
-
-
-
-
50
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
51
Реконструкция системы теплоснабжения школы и детского сада с установкой модульной газовой котельной
с. Черемхово
Муниципальная
16048,13
16048,13
2018 г.
2018 г.
-
-
-
-
-
-
-
52
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
53
Подпрограмма.»Газификация населенных пунктов в Каменском городском округе»
137 038,10
3 781,40
45 329,90
14 938,40
43 476,20
14 312,20
14 800,00
54
областной бюджет
76 296,00
-
26 859,80
7 550,60
34 382,60
7 503,00
-
55
местный бюджет
58 342,10
3 781,40
18 470,10
7 387,80
7 893,60
5 609,20
14 800,00
56
внебюджетные источники
2 400,00
-
-
-
1 200,00
1 200,00
-
57
Проектирование распределительных газовых сетей п.Степной 2,5 км.
п.Степной
Муниципальная
815
815
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
58
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
59
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
60
Проектирование межпоселкового газопровода высокого давления от ГРС г. Каменск-уральский-п.Степной-с.Барабановское-с. Сипавское-с.Пирогово-д.Потаскуева-с.Окулово-д.Крайчикова-п.Новый Быт-п.Синарский Проектирование межпоселкового газопровода высокого давления от ГРС г. Каменск-Уральский- п. Степной-с. Барабановское- с.Сипавское-с.Пирогово-1 этап 19,7 км
п.Степной-с.Барабановское-с.Сипавское-с.Пирогово
Муниципальная
11500
11500
2016 г.
2021 г.
11 628,70
991,40
3 299,80
3 559,70
3 512,80
265,00
-
61
местный бюджет
11 628,70
991,40
3 299,80
3 559,70
3 512,80
265,00
-
62
Проектирование межпоселкового газопровода высокого высокого давления от с.Сипавское-д.Потаскуеева-с.Окулово-д.Крайчикова-п.Новый Быт-п.Синарский - 2 этап 17,3км
с.Сипавское-д.Потаскуеева-с.Окулово-д.Крайчикова-п.Новый Быт-п.Синарский
Муниципальная
4180
4180
2018 г.
2019 г.
-
-
-
-
-
-
-
63
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
64
Проектирование межпоселкового газопровода высокого давления. 1-этап. ГРС с.Покровское-д.Бекленищева-п.Горный-д.Перебор-с.Исетское 9,85 км
с.Покровское-д.Бекленищева-п.Горный-д.Перебор-с.Исетское
Муниципальная
3500
3500
2019 г.
2022 г.
-
-
-
-
-
-
-
65
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
66
Проектирование межпоселкового газопровода высокого давления. 2-этап.п.Горный-с.Смолинское-д.Ключи-с.Щербаково 12,4 км
п.Горный-с.Смолинское-д.Ключи-с.Щербаково
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
67
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
68
Проектирование межпоселкового газопровода с.Покровское-д.Малая Белоносова 2,5км
с.Покровское-д.Малая Белоносова
Муниципальная
1150
1150
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
69
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
70
Проектирование межпоселкового газопровода с. Маминское-с.Троицкое 5,5 км.
с. Маминское-с.Троицкое
Муниципальная
1318
1318
2019 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
71
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
72
Проектирование распределительных газовых сетей д.Походилова 8км.
д.Походилова
Муниципальная
2600
2600
2017 г.
2021 г.
-
-
-
-
-
-
-
73
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
74
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
75
Проектирование распределительных газовых сетей с. Барабановское 9,8 км.
с. Барабановское
Муниципальная
3068
3068
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
76
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
77
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
78
Проектирование распределительных газовых сетей д. Малая Белоносова 6,3 км.
д. Малая Белоносова
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
79
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
80
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
81
Проектирование распределительных газовых сетей с.Пирогово 10,2км.
с.Пирогово
Муниципальная
1000
1000
2019 г.
2021 г.
900,00
-
-
-
-
-
900,00
82
местный бюджет
900,00
-
-
-
-
-
900,00
83
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
84
Проектирование распределительных газовых сетей д. Потаскуева 5,0км.
д. Потаскуева
Муниципальная
1560
1560
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
85
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
86
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
87
Проектирование распределительных газовых сетей с.Окулово 5,7км.
с.Окулово
Муниципальная
2032
2032
2019 г.
2021 г.
-
-
-
-
-
-
-
88
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
89
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
90
Проектирование распределительных газовых сетей д.Крайчикова 5,1км.
д.Крайчикова
Муниципальная
1585
1585
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
91
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
92
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
93
Проектирование распределительных газовых сетей п.Новый Быт 8,7км.
п.Новый Быт
Муниципальная
2644
2644
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
94
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
95
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
96
Проектирование распределительных газовых сетей с.Сипавское 14,9 км.
с.Сипавское
Муниципальная
4095
4095
2019 г.
2021 г.
900,00
-
-
-
-
-
900,00
97
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
98
местный бюджет
900,00
-
-
-
-
-
900,00
99
Проектирование распределительных газовых сетей д.Бекленищева 6,0км.
д.Бекленищева
Муниципальная
1834
1834
2019 г.
2021 г.
-
-
-
-
-
-
-
100
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
101
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
102
Проектирование распределительных газовых сетей д.Черноусова 5,6км.
д.Черноусова
Муниципальная
3700
3700
2019 г.
2021 г.
2 400,00
-
-
-
1 200,00
1 200,00
-
103
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
104
внебюджетные источники
2 400,00
-
-
-
1 200,00
1 200,00
-
105
Проектирование распределительных газовых сетей с.Позариха 3,4км.
с.Позариха
Муниципальная
1047
1047
2019 г.
2021 г.
-
-
-
-
-
-
-
106
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
107
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
108
Проектирование распределительных газовых сетей д.Брод 4,6км.
д.Брод
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
109
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
110
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
111
Строительство распределительных газовых сетей д.Перебор 5,1 км.
д.Перебор
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
112
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
113
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
114
Строительство распределительных газовых сетей д. Ключи 2,0 км.
д. Ключи
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
115
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
116
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
117
Строительство распределительных газовых сетей п.г.т.Мартюш 3,5 км.
п.г.т.Мартюш
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
118
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
119
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
120
Строительство распределительных газовых сетей с.Исетское 6,2 км.
с.Исетское
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
121
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
122
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
123
Строительство распределительных газовых сетей с.Новоисетское 6,8 км.
с.Новоисетское
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
124
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
125
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
126
Строительство распределительных газовых сетей с.Троицкое 6,5 км.
с.Троицкое
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
127
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
128
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
129
Строительство распределительных газовых сетей с. Смолинское 4,5 км.
с. Смолинское
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
130
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
131
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
132
Строительство распределительных газовых сетей п.Синарский 4,3 км.
п.Синарский
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
133
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
134
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
135
Проектирование распределительных газовых сетей д.Часовая 8,7 км.
д.Часовая
Муниципальная
2707
2707
2017 г.
2018 г.
1 735,00
-
-
-
1 000,00
735,00
-
136
местный бюджет
1 735,00
-
-
-
1 000,00
735,00
-
137
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
138
Строительство распределительных газовых сетей д. Крайчикова 5,1 км.
д. Крайчикова
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
139
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
140
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
141
Строительство распределительных газовых сетей д.Малая Белоносова 6,3 км.
д.Малая Белоносова
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
142
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
143
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
144
Строительство распределительных газовых сетей д.Бекленищева 6,0 км.
д.Бекленищева
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
145
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
146
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
147
Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от ГРС г.Каменск-Уральский-п.Степной-с.Барабановское-с.Сипавское-с.Пирогово с газоснабжением с.Сипавское-1 этап Каменского городского округа Свердловской области 19,7 км.
Каменский городской округ
Муниципальная
52700
52700
2018 г.
2021 г.
12 919,20
-
-
-
-
1 725,00
10 894,20
148
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
149
местный бюджет
12 919,20
-
-
-
-
1 725,00
10 894,20
150
Строительство межпоселкового газопровода высокого давления 2 этап от с.Сипавское-д.Потаскуева-с.Окулово-д.Крайчикова-п.Новый Быт-п.Синарский 17,3 км
с.Сипавское-д.Потаскуева-с.Окулово-д.Крайчикова-п.Новый Быт-п.Синарский
Муниципальная
4848
4848
2020 г.
2021 г.
-
-
-
-
-
-
-
151
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
152
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
153
Строительство межпоселкового газопровода п.Ленинский - д. Походилова 7,5 км
д. Походилова
Муниципальная
20100
20100
2019 г.
2022 г.
-
-
-
-
-
-
-
154
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
155
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
156
Строительство межпоселкового газопровода высокого давления 1 этап ГРС с.Покровское-д.Бекленищева-п.Горный-д.Перебор-с.Исетское 9,85км.
с.Покровское-д.Бекленищева-п.Горный-д.Перебор-с.Исетское
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
157
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
158
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
159
Строительство межпоселкового газопровода с.Маминское-с.Троицкое 5,5 км.
с.Маминское-с.Троицкое
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
160
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
161
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
162
Строительство межпоселкового газопровода с.Покровское-д.Малая Белоносова 2,5 км.
с.Покровское-д.Малая Белоносова
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
163
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
164
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
165
Газоснабжение села Рыбниковское Каменского района Свердловской области. 11,44 км
с.Рыбниковское
Муниципальная
30000
30000
2018 г.
2021 г.
29 948,30
-
-
3 728,00
26 220,30
-
-
166
областной бюджет
28 297,70
-
-
3 567,40
24 730,30
-
-
167
местный бюджет
1 650,60
-
-
160,60
1 490,00
-
-
168
Газоснабжение жилых домов в с. Колчедан Каменского ГО Свердловской области. 4,59 км
с.Колчедан
Муниципальная
13200
13200
2018 г.
2021 г.
13 841,70
-
-
-
3 573,30
10 268,40
-
169
областной бюджет
10 762,30
-
-
-
3 259,30
7 503,00
-
170
местный бюджет
3 079,40
-
-
-
314,00
2 765,40
-
171
Газоснабжение жилых домов в с. Маминское Каменского ГО Свердловской области. 10,87 км
с. Маминское
Муниципальная
29022,6
29022,6
2017 г.
2017 г.
23 204,60
-
18 597,00
4 607,60
-
-
-
172
областной бюджет
21 983,20
-
18 000,00
3 983,20
-
-
-
173
местный бюджет
1 221,40
-
597,00
624,40
-
-
-
174
Газоснабжение жилых домов по ул. Светлая, Андропова, Гагарина, Свердлова, Ленина, Ворошилова в д. Брод Каменского района. 4,56 км
д.Брод
Муниципальная
10500
10500
2017 г.
2019 г.
10 450,40
-
10 392,60
57,80
-
-
-
175
областной бюджет
8 859,80
-
8 859,80
-
-
-
-
176
местный бюджет
1 590,60
-
1 532,80
57,80
-
-
-
177
Строительство распределительных газовых сетей с.Щербаково 4,9 км.
с.Щербаково
Муниципальная
10889
10889
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
178
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
179
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
180
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
181
Строительство распределительных газовых сетей п.Лебяжье 4,7 км.
п.Лебяжье
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
182
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
183
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
184
Газопроводы низкого давления по ул. Красноармейская, ул.Фрунзе, ул.М.Горького, ул.Береговая, ул. Чапаева, ул.Д.Бедного, пер.Береговой в д.Брод Каменского района Свердл. бласти. 3,97км
д.Брод
Муниципальная
8000
8000
2018 г.
2020 г.
7 213,80
-
-
-
7 095,00
118,80
-
185
областной бюджет
6 393,00
-
-
-
6 393,00
-
-
186
местный бюджет
820,80
-
-
-
702,00
118,80
-
187
Строительство распределительных газовых сетей д. Походилова 8,0 км.
д. Походилова
Муниципальная
17780
17780
2020 г.
2022 г.
-
-
-
-
-
-
-
188
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
189
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
190
Строительство распределительных газовых сетей п.Степной 2,5 км.
п.Степной
Муниципальная
5556
5556
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
191
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
192
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
193
Строительство распределительных газовых сетей с.Барабановское 9,8 км
с.Барабановское
Муниципальная
21780
21780
2018 г.
2021 г.
-
-
-
-
-
-
-
194
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
195
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
196
Строительство распределительных газовых сетей с.Позариха 3,4 км.
с.Позариха
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
197
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
198
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
199
Проектирование распределительных газовых сетей п.Горный 7,3км.
п.Горный
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
200
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
201
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
202
Строительство распределительных газовых сетей п.Новый Быт 8,7 км.
п.Новый Быт
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
203
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
204
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
205
Строительство распределительных газовых сетей с.Сипавское 14,9км.
с.Сипавское
Муниципальная
30180
30180
2020 г.
2022 г.
-
-
-
-
-
-
-
206
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
207
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
208
Строительство распределительных газовых сетей д.Черноусова 5,6 км.
д.Черноусова
Муниципальная
12444
12444
2019 г.
2022 г.
-
-
-
-
-
-
-
209
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
210
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
211
Строительство распределительных газовых сетей с.Пирогово 10,2 км.
с.Пирогово
Муниципальная
22600
22600
2018 г.
2021 г.
-
-
-
-
-
-
-
212
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
213
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
214
Проектирование распределительных газовых сетей п. Синарский 4,3км.
п. Синарский
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
215
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
216
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
217
Проектирование распределительных газовых сетей п.Лебяжье 4,7км.
п.Лебяжье
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
218
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
219
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
220
Строительство распределительных газовых сетей д.Потаскуева 5,0 км.
д.Потаскуева
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
221
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
222
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
223
Строительство распределительных газовых сетей с. Окулово 5,7 км
с. Окулово
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
224
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
225
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
226
Внесение изменений в схему газификации МО «КГО»
Каменский ГО
Муниципальная
25
25
2016 г.
2016 г.
25,00
25,00
-
-
-
-
-
227
местный бюджет
25,00
25,00
-
-
-
-
-
228
Проектирование распределительных газовых сетей д.Б. Грязнуха
д. Большая Грязнуха
Муниципальная
20
20
2016 г.
2016 г.
20,00
20,00
-
-
-
-
-
229
местный бюджет
20,00
20,00
-
-
-
-
-
230
Строительство распределительных газовых сетей с. Покровское
с. Покровское
Муниципальная
2666
2666
2016 г.
2016 г.
2 666,00
2 666,00
-
-
-
-
-
231
местный бюджет
2 666,00
2 666,00
-
-
-
-
-
232
Строительство распределительных газовых сетей п.Горный 7,3 км.
п.Горный
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
233
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
234
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
235
Проектирование распределительных газовых сетей д.Перебор 5,1 км.
д.Перебор
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
236
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
237
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
238
Проектирование распределительных газовых сетей с.Исетское 6,2 км.
с.Исетское
Муниципальная
1912
1912
2020 г.
2022 г.
-
-
-
-
-
-
-
239
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
240
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
241
Проектирование распределительных газовых сетей с.Смолинское 4,5 км.
с.Смолинское
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
242
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
243
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
244
Проектирование распределительных газовых сетей д. Ключи 2,0 км.
д. Ключи
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
245
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
246
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
247
Проектирование распределительных газовых сетей с.Щербаково 4,9км.
с.Щербаково
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
248
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
249
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
250
Проектирование межпоселкового газопровода п.Ленинский - д. Походилова 7,5 км
д. Походилова
Муниципальная
2680
2680
2018 г.
2019 г.
-
-
-
-
-
-
-
251
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
252
Проектирование распределительных газовых сетей с.Троицкое 6,5км.
с.Троицкое
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
253
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
254
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
255
Строительство распределительных газовых сетей д.Часовая 8,7 км.
д.Часовая
Муниципальная
19331
19331
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
256
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
257
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
258
Проектирование распределительных газовых сетей с.Новоисетское 6,8км.
с.Новоисетское
Муниципальная
2060
2060
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
259
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
260
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
261
Проектирование распределительных газовых сетей п.г.т.Мартюш 3,5км.
п.г.т.Мартюш
Муниципальная
0
0
2020 г.
2020 г.
-
-
-
-
-
-
-
262
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
263
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
264
Строительство распределительных газовых сетей д. Беловодье (первичный пуск газа)
д. Беловодье
Муниципальная
79
79
2016 г.
2016 г.
79,00
79,00
-
-
-
-
-
265
местный бюджет
79,00
79,00
-
-
-
-
-
266
Строительство распределительных газовых сетей д. Б. Грязнуха
д. Большая Грязнуха
Муниципальная
11391
11391
2017 г.
2019 г.
10 696,80
-
10 491,00
205,80
-
-
-
267
местный бюджет
10 696,80
-
10 491,00
205,80
-
-
-
268
Проектирование газоснабжения д.Соколова 8,5 км.
д.Соколова
Муниципальная
7100
7100
2017 г.
2020 г.
6 203,80
-
2 549,50
2 779,50
874,80
-
-
269
местный бюджет
6 203,80
-
2 549,50
2 779,50
874,80
-
-
270
Строительство объекта «Газснабжение жилых домов д.Соколова Кисловской сельской администрации Каменского городского округа Свердловской области» 10,79км
д.Соколова
Муниципальная
40849,21
40849,21
2020 г.
2022 г.
2 205,80
-
-
-
-
-
2 105,80
271
местный бюджет
2 205,80
-
-
-
-
-
2 105,80
272
Подпрограмма.»Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в Каменском городском округе»
65 359,60
-
-
2 570,00
2 500,00
60 289,60
-
273
местный бюджет
65 359,60
-
-
2 570,00
2 500,00
60 289,60
-
274
Реконструкция здания гаражного бокса с.Травянское
с.Травянское
Муниципальная
770
770
2018 г.
2018 г.
770,00
-
-
770,00
-
-
-
275
местный бюджет
770,00
-
-
770,00
-
-
-
276
Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Позариха Каменского района»
с.Позариха
Муниципальная
4300
4300
2018 г.
2021 г.
6 800,00
-
-
1 800,00
2 500,00
2 500,00
-
277
местный бюджет
6 800,00
-
-
1 800,00
2 500,00
2 500,00
-
278
Строительство пешеходного моста через реку Исеть д. Черноскутово
д.Черноскутово
Муниципальная
62017
62017
2020 г.
2020 г.
57 789,60
-
-
-
-
57 789,60
-
279
местный бюджет
57 789,60
-
-
-
-
57 789,60
-
280
Подпрограмма.»Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском городском округе»
8 188,90
-
4 500,00
2 512,70
1 176,20
-
-
281
местный бюджет
8 188,90
-
4 500,00
2 512,70
1 176,20
-
-
282
Проектирование подвесного моста через реку Исеть д. Черноскутова
д.Черноскутова
Муниципальная
9000
9000
2017 г.
2018 г.
8 188,90
-
4 500,00
2 512,70
1 176,20
-
-
283
местный бюджет
8 188,90
-
4 500,00
2 512,70
1 176,20
-
-
284
Подпрограмма.»Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе»
69 636,30
42 718,60
4 921,00
11 530,80
2 300,00
7 484,30
340,80
285
областной бюджет
43 376,90
37 875,00
987,60
-
-
4 514,30
-
286
местный бюджет
26 259,40
4 843,60
3 933,40
11 530,80
2 300,00
2 970,00
340,80
287
Приобретение жилья на вторичном рынке для переселения граждан из жилых помещений, признанными непригодными для проживания
Каменский ГО
Муниципальная
25336
25336
2017 г.
2021 г.
6 590,00
-
-
2 010,00
2 300,00
2 280,00
-
288
местный бюджет
6 590,00
-
-
2 010,00
2 300,00
2 280,00
-
289
Разработка проектно-сметной документации , строительство жилого дома на территории п.г.т. Мартюш ( включая технадзор)
пгт Мартюш
Муниципальная
37875
37875
2016 г.
2017 г.
37 875,00
37 875,00
-
-
-
-
-
290
областной бюджет
37 875,00
37 875,00
-
-
-
-
-
291
Разработка проектно-сметной документации строительство жилого дома пгт.Мартюш
пгт Мартюш
Муниципальная
2416,53
2416,53
2016 г.
2017 г.
1 768,50
1 757,20
11,30
-
-
-
-
292
местный бюджет
1 768,50
1 757,20
11,30
-
-
-
-
293
Приобретение жилых помещений гражданам пострадавшим от взрыва газа
Каменский ГО
Муниципальная
29,2
29,2
2016 г.
2016 г.
29,20
29,20
-
-
-
-
-
294
местный бюджет
29,20
29,20
-
-
-
-
-
295
Разработка проектно-сметной документации, строительство инженерных сетей в пгт.Мартюш
пгт Мартюш
Муниципальная
20521,4
20521,4
2016 г.
2021 г.
14 320,90
3 057,20
2 272,10
8 991,60
-
-
-
296
местный бюджет
14 320,90
3 057,20
2 272,10
8 991,60
-
-
-
297
Проектные работы жилых домов 2-х, 3-х квартирных и многоквартирных жилых домов
Каменский городской округ
Муниципальная
3900
3900
2018 г.
2020 г.
681,60
-
-
-
-
-
340,80
298
местный бюджет
681,60
-
-
-
-
-
340,80
299
Осуществление мероприятий по переселению граждан из жилых помещений признанных непригодными для проживания
Каменский ГО
Муниципальная
2500
2500
2017 г.
2021 г.
3 177,60
-
2 487,60
-
-
690,00
-
300
областной бюджет
987,60
-
987,60
-
-
-
-
301
местный бюджет
2 190,00
-
1 500,00
-
-
690,00
-
302
Выкуп земельных участков, расположенных под аварийными домами, в результате переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
Территория КГО
Муниципальная
750
750
2017 г.
2018 г.
679,20
-
150,00
529,20
-
-
-
303
местный бюджет
679,20
-
150,00
529,20
-
-
-
304
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Каменский городской округ
Муниципальная
20000
20000
2020 г.
2023 г.
4 514,30
-
-
-
-
4 514,30
-
305
областной бюджет
4 514,30
-
-
-
-
4 514,30
-
306
Подпрограмма.Формирование комфортной городской среды на территории Каменского городского округа на 2017 год
80,00
-
80,00
-
-
-
-
307
местный бюджет
80,00
-
80,00
-
-
-
-
308
Проект «Благоустройство дворовой территории по ул.Калинина, д. № 2-№ 12, ул.Школьная д.№5-№13 в п.г.т.Мартюш Каменского городского округа»
пгт. Мартюш
Муниципальная
50
50
2017 г.
2018 г.
50,00
-
50,00
-
-
-
-
309
местный бюджет
50,00
-
50,00
-
-
-
-
310
Проект «Багоустройство дворовой территории, расположенной по ул.Ворошилова, у дома 28 в с.Травянское, Каменского района, Свердловской области»
с.Травянское
Муниципальная
30
30
2017 г.
2018 г.
30,00
-
30,00
-
-
-
-
311
местный бюджет
30,00
-
30,00
-
-
-
-
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Пламя № 33 от 28.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.030 Составление проекта бюджета. Прогноз социально-экономического развития. Бюджетное планирование. |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: