Основная информация
Дата опубликования: | 17 декабря 2018г. |
Номер документа: | RU31000201800968 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Белгородская область |
Принявший орган: | Правительство Белгородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2018 г. № 461-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 524-ПП
В целях актуализации государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп, Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы»:
- в государственную программу Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы» (далее – Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- в разделе 8 паспорта Программы:
цифры «148 371 165,9» заменить цифрами «149 292 547,6»;
цифры «76 863 685,9» заменить цифрами «77 714 671,1»;
цифры «14 012 010,1» заменить цифрами «14 040 527,1»;
цифры «12 358 504,9» заменить цифрами «13 206 911,7»;
цифры «12 727 200,7» заменить цифрами «12 701 262,5»;
цифры «6 815 775,9» заменить цифрами «6 640 883,0»;
цифры «518 850,0» заменить цифрами «764 139,0»;
- раздел 9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
9.
Конечные результаты государственной программы
1. Достижение в 2018 году коэффициента рождаемости не ниже 9,7 человека на 1 тыс. человек населения и поддержание его на данном уровне в 2019-2020 годах.
2. Увеличение в 2020 году ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,4 года.
3. Снижение в 2020 году смертности от всех причин до 12,9 случая на 1 тыс. человек.
4. Увеличение в 2020 году доли населения, отнесенного по состоянию здоровья к первой группе, в общей численности населения, не ниже 30 процентов.
5. Снижение в 2020 году численности лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами по всем классам болезней, до 36,3 человека на 10 тыс. человек населения соответствующего возраста.
6. Увеличение к 2020 году обеспеченности врачами до 36,4 человека на 10 тыс. человек населения.
7. Увеличение в 2020 году доли тяжелого оборудования, используемого в двухсменном и/или круглосуточном режиме, до 75 процентов в общем количестве тяжёлого оборудования.
8. Снижение в 2020 году доли зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или нуждающихся в капитальном ремонте, до 16,4 процента в общем количестве зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения.
9. Увеличение в 2020 году уровня удовлетворенности населения услугами в сфере здравоохранения не ниже 82 процентов от числа опрошенных.
10. Повышение уровня удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния до 90 процентов от числа опрошенных в 2017 году и поддержание его на этом уровне в 2018-2020 годах
- сорок девятый - пятьдесят восьмой абзацы раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«1. Достижение в 2018 году коэффициента рождаемости не ниже 9,7 человека на 1 тыс. человек населения и поддержание его на данном уровне в 2019-2020 годах.
2. Увеличение в 2020 году ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,4 года.
3. Снижение в 2020 году смертности от всех причин до 12,9 случая на 1 тыс. человек.
4. Увеличение в 2020 году доли населения, отнесенного по состоянию здоровья к первой группе, в общей численности населения, не ниже 30 процентов.
5. Снижение в 2020 году численности лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами по всем классам болезней, до 36,3 человека на 10 тыс. человек населения соответствующего возраста.
6. Увеличение к 2020 году обеспеченности врачами до 36,4 человека на 10 тыс. человек населения.
7. Увеличение в 2020 году доли тяжелого оборудования, используемого в двухсменном и/или круглосуточном режиме, до 75 процентов в общем количестве тяжёлого оборудования.
8. Снижение в 2020 году доли зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или нуждающихся в капитальном ремонте, до 16,4 процента в общем количестве зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения.
9. Увеличение в 2020 году уровня удовлетворенности населения услугами в сфере здравоохранения не ниже 82 процентов от числа опрошенных.
10. Повышение уровня удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния до 90 процентов от числа опрошенных в 2017 году и поддержание его на этом уровне в 2018-2020 годах»;
- в разделе 5 Программы:
цифры «148 371 165,9» заменить цифрами «149 292 547,6»;
цифры «76 863 685,9» заменить цифрами «77 714 671,1»;
цифры «14 012 010,1» заменить цифрами «14 040 527,1»;
цифры «12 358 504,9» заменить цифрами «13 206 911,7»;
цифры «12 727 200,7» заменить цифрами «12 701 262,5»;
цифры «6 815 775,9» заменить цифрами «6 640 883,0»;
цифры «518 850,0» заменить цифрами «764 139,0»;
- в подпрограмму 2 «Развитие первичной медико-санитарной помощи» Программы (далее – подпрограмма 2):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 1 651 191,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 в
2014-2020 годах за счет средств областного бюджета составит 1 311 041,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2 008,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 97 508,0 тыс. рублей;
2017 год – 520 290,0 тыс. рублей;
2018 год –464 575,0 тыс. рублей;
2019 год –130 779,0 тыс. рублей;
2020 год – 95 881,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014-2020 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 17 000,0 тыс. рублей;
- консолидированного бюджета муниципальных образований составит 246 152,0 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит 76 998,0 тыс. рублей
- в разделе 5 подпрограммы 2:
цифры «1 723 063,0» заменить цифрами «1 634 191,0»;
цифры «1 382 913,0» заменить цифрами «1 311 041,0»;
цифры «462 566,0» заменить цифрами «464 575,0»;
цифры «204 660,0» заменить цифрами «130 779,0»;
- дополнить раздел 5 подпрограммы 2 одиннадцатым абзацем следующего содержания:
«- федерального бюджета составит 17 000,0 тыс. рублей;»;
- одиннадцатый - четырнадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 2 считать двенадцатым - пятнадцатым абзацами соответственно;
- в подпрограмму 3 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» Программы (далее – подпрограмма 3):
- в разделе 6 паспорта подпрограммы 3:
цифры «8 422 087,8» заменить цифрами «9 340 872,8»;
цифры «7 364 690,4» заменить цифрами «8 244 704,4»;
цифры «2 717 978,2» заменить цифрами «2 823 351,2»;
цифры «1 147 365,1» заменить цифрами «1 922 006,1»;
цифры «97 422,0» заменить цифрами «136 193,0»;
- раздел 7 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
7.
Конечные результаты реализации подпрограммы 3
1. Снижение в 2020 году смертности от болезней системы кровообращения до 686,5 случая на 100 тыс. человек населения.
2. Снижение в 2020 году смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 191 случая на 100 тыс. человек населения.
3. Снижение в 2020 году смертности от туберкулеза до 0,9 случая на 100 тыс. человек населения.
4. Снижение в 2020 году доли повторных госпитализаций в психиатрический стационар в течение года до 10 процентов.
5. Снижение в 2020 году смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9 случаев на 100 тыс. человек населения.
6. Увеличение в 2020 году доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут при оказании экстренной медицинской помощи до 92 процентов.
7. Обеспечение в 2019 и 2020 годах удовлетворенности граждан пожилого и старческого возраста качеством оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» (процент от числа опрошенных) на уровне 60 процентов
- в разделе 4 подпрограммы 3:
в пункте 1 цифры «670,5» заменить цифрами «686,5»;
в пункте 2 цифры «190,0» заменить цифрами «191»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Увеличение в 2020 году доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут при оказании экстренной медицинской помощи до 92 процентов.»;
- в разделе 5 подпрограммы 3:
цифры «8 422 087,8» заменить цифрами «9 340 872,8»;
цифры «7 364 690,4» заменить цифрами «8 244 704,4»;
цифры «2 717 978,2» заменить цифрами «2 823 351,2»;
цифры «1 147 365,1» заменить цифрами «1 922 006,1»;
цифры «97 422,0» заменить цифрами «136 193,0»;
- в подпрограмму 5 «Охрана здоровья матери и ребенка» Программы (далее – подпрограмма 5):
- в разделе 6 паспорта подпрограммы 5:
цифры «3 615 364,7» заменить цифрами «3 740 651,7»;
цифры «1 566 353,3» заменить цифрами «1 608 275,9»;
цифры «497 558,6» заменить цифрами «417 772,6»;
цифры «270 362,2» заменить цифрами «418 009,6»;
цифры «235 326,2» заменить цифрами «209 388,0»;
цифры «1 946 071,4» заменить цифрами «1 750 917,8»;
цифры «74 720,2» заменить цифрами «353 238,0»;
- раздел 7 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
7.
Конечные результаты реализации подпрограммы 5
1. Снижение в 2020 году материнской смертности до 5,14 случая на 100 тыс. новорожденных, родившихся живыми.
2. Снижение в 2020 году младенческой смертности до 4,8 случая на 1 тыс. родившихся живыми.
3. Снижение в 2020 году смертности детей от 0 до 17 лет до 47,6 случая на 100 тыс. населения соответствующего возраста
- дополнить раздел 3 подпрограммы 5 тридцать вторым абзацем следующего содержания:
«Реализация основного мероприятия предполагается за счёт ежегодного выделения средств из федерального бюджета на условиях софинансирования из областного бюджета до 2020 года включительно.»;
тридцать второй -пятьдесят девятый абзацы раздела 3 подпрограммы 5 считать тридцать третьим -шестидесятым абзацами соответственно;
- в разделе 4 подпрограммы 5:
в пункте 2 цифры «5,0» заменить цифрами «4,8»;
в пункте 3 цифры «64,0» заменить цифрами «47,6»;
- в разделе 5 подпрограммы 5:
цифры «3 615 364,7» заменить цифрами «3 740 651,7»;
цифры «1 566 353,3» заменить цифрами «1 608 275,9»;
цифры «497 558,6» заменить цифрами «417 772,6»;
цифры «270 362,2» заменить цифрами «418 009,6»;
цифры «235 326,2» заменить цифрами «209 388,0»;
цифры «1 946 071,4» заменить цифрами «1 750 917,8»;
цифры «74 720,2» заменить цифрами «353 238,0»;
- в подпрограмму 8 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» Программы (далее – подпрограмма 8):
- раздел 7 паспорта подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
7.
Конечные результаты реализации подпрограммы 8
1. Увеличение в 2020 году доли врачей от общего количества среднего медицинского персонала государственных (муниципальных) организаций здравоохранения Белгородской области до 36,5 процента.
2. Увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучившихся в рамках целевой подготовки для нужд области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной (муниципальной) системы здравоохранения, до 95 процентов в 2018 году и поддержание значения показателя на данном уровне в 2019-2020 годах.
3. Увеличение доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, до 12,3 процента в 2020 году
- раздел 4 подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 8.
Перечень показателей подпрограммы 8
В результате реализации подпрограммы 8 планируется достижение следующих конечных результатов:
1. Увеличение в 2020 году доли врачей от общего количества среднего медицинского персонала государственных (муниципальных) организаций здравоохранения Белгородской области до 36,5 процента.
2. Увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучившихся в рамках целевой подготовки для нужд области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной (муниципальной) системы здравоохранения, до 95 процентов в 2018 году и поддержание значения показателя на данном уровне в 2019-2020 годах.
3. Увеличение доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, до 12,3 процента в 2020 году.
Перечень показателей подпрограммы 8 и их плановые значения по годам приведены в приложении № 1 к государственной программе.»;
- в подпрограмму 9 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» Программы (далее – подпрограмма 9):
- в разделе 6 паспорта подпрограммы 9:
цифры «4 430 630,2» заменить цифрами «4 449 440,9»;
цифры «197 501,7» заменить цифрами «297 501,7»;
- в разделе 5 подпрограммы 9:
цифры «4 430 630,2» заменить цифрами «4 449 440,9»;
цифры «197 501,7» заменить цифрами «297 501,7»;
- в подпрограмму Г «Совершенствование системы территориального планирования» Программы (далее – подпрограмма Г):
- в разделе 6 паспорта подпрограммы Г:
цифры «127 099 661,4» заменить цифрами «127 102 347,4»;
цифры «63 806 872,3» заменить цифрами «63 808 108,3»;
цифры «9 862 859,3» заменить цифрами «9 864 095,3»;
цифры «39 296,2» заменить цифрами «40 746,2»;
- раздел 7 паспорта подпрограммы Г изложить в следующей редакции:
7.
Конечные результаты реализации подпрограммы Г
1. Увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее – программа государственных гарантий) до 33 процентов в 2020 году.
2. Увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий до 2,7 процента в 2020 году.
3. Увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий до 8,3 процента в 2020 году.
4. Снижение доли расходов на оказание скорой медицинской помощи от всех расходов на программу государственных гарантий до 5,3 процента в 2020 году.
5. Снижение доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий до 50,7 процента в 2020 году.
6. Повышение соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в области в 2014-2018 годах (агрегированные значения) до 200 процентов в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года.
7. Повышение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014-2018 годах (агрегированные значения) до 100 процентов в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года.
8. Повышение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014-2018 годах (агрегированные значения) до 100 процентов в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года.
9. Увеличение числа дней занятости койки до 315 дней в год в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года.
10. Снижение средней длительности лечения больного в стационаре до 11,5 дня в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года
- тридцать четвёртый абзац раздела 3 подпрограммы Г изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие Г.1.6 «Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства»;
- раздел 4 подпрограммы Г изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз конечных результатов подпрограммы Г.
Перечень показателей подпрограммы Г
В результате реализации подпрограммы Г планируется достижение следующих конечных результатов:
1. Увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи до 33 процентов в 2020 году.
2. Увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий до 2,7 процента в 2020 году.
3. Увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий до 8,3 процента в 2020 году.
4. Снижение доли расходов на оказание скорой медицинской помощи от всех расходов на программу государственных гарантий до 5,3 процента в 2020 году.
5. Снижение доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий до 50,7 процента в 2020 году.
6. Повышение соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в области в 2014-2018 годах (агрегированные значения) до 200 процентов в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года включительно.
7. Повышение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014-2018 годах (агрегированные значения) до 100 процентов в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года включительно.
8. Повышение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014-2018 годах (агрегированные значения) до 100 процентов в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года включительно.
9. Увеличение числа дней занятости койки до 315 дней в год в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года включительно.
10. Снижение средней длительности лечения больного в стационаре до 11,5 дня в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года включительно.
Перечень показателей подпрограммы Г и их плановые значения по годам приведены в приложении № 1 к государственной программе.»;
- в разделе 5 подпрограммы Г:
цифры «127 099 661,4» заменить цифрами «127 102 347,4»;
цифры «63 806 872,3» заменить цифрами «63 808 108,3»;
цифры «9 862 859,3» заменить цифрами «9 864 095,3»;
цифры «39 296,2» заменить цифрами «40 746,2»;
- в подпрограмму Д «Обеспечение реализации государственной программы» Программы (далее – подпрограмма Д):
- в разделе 6 паспорта подпрограммы Д:
цифры «989 860,0» заменить цифрами «989 526,0»;
цифры «545 183,1» заменить цифрами «545 849,1»;
цифры «84 698,9» заменить цифрами «84 364,9»;
- в разделе 6 подпрограммы Д двадцать пятый абзац изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие Д.2.1 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья.»;
- в разделе 5 подпрограммы Д:
цифры «989 860,0» заменить цифрами «989 526,0»;
цифры «545 183,1» заменить цифрами «545 849,1»;
цифры «84 698,9» заменить цифрами «84 364,9»;
- в подпрограмму И «Обеспечение защиты и реализации прав граждан
и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» Программы (далее – подпрограмма И):
- в разделе 6 паспорта подпрограммы И:
цифры «531 961,4» заменить цифрами «531 980,4»;
цифры «15 760,6» заменить цифрами «15 779,6»;
цифры«107,0» заменить цифрами «106,0»;
слова «2018 год – 106,0» заменить словами«2018 год – 126,0»;
- пункт 3 раздела 7 паспорта подпрограммы И изложить в следующей редакции:
«3. Поддержание до 2020 года доли предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период, на уровне не выше 40 процентов»;
- четвёртый абзац раздела 4 подпрограммы И изложить в следующей редакции:
«- доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период, до 2020 года сохранится на уровне не выше 40 процентов.»;
- второй абзац раздела 3 подпрограммы И изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие И.1.1 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.»;
- в разделе 5 подпрограммы И:
цифры «531 961,4» заменить цифрами «531 980,4»;
цифры «15 760,6» заменить цифрами «15 779,6»;
цифры «107,0» заменить цифрами «106,0»;
слова «2018 год – 106,0» заменить словами«2018 год – 126,0»;
- приложения № 1, № 3 и № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.)производить финансирование мероприятий Программы с учетом настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Белгородской области
Е.С. Савченко
Приложение
к постановлению Правительства
Белгородской области
от 17 декабря 2018 г.
№ 461-пп
Приложение № 1
к государственной программе
Белгородской области «Развитие
здравоохранения Белгородской области
на 2014-2020 годы»
Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей государственной программы Белгородской области
«Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы»
Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий
Срок реализации
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию
Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
начало
завершение
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
год
год
год
год
год
год
год (итог)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы»
(цель – обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки)
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области,
управление записи актов гражданского состояния
(далее – управление ЗАГС)Белгородской области,
департамент строительства и транспорта Белгородской области,
департамент образования Белгородской области,
управление социальной защиты населения Белгородской области,
территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
149292547,60
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
72,4
72,8
73,2
74,6
74,3
74,9
75,4
Коэффициент рождаемости, человек на 1 тыс. человек населения
11,6
11,6
11,7
11,7
9,7
9,7
9,7
Доля населения, отнесённого по состоянию здоровья к 1 группе, в общей численности населения, процентов
32,7
27,2
28,2
28,5
29,0
29,5
30,0
Численность лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами по всем классам болезней, человек на 10 тыс. человек населения соответствующего возраста
79,4
66,5
57,6
49,8
44,9
40,4
36,3
Смертность от всех причин, случаев на 1 тыс. человек населения
13,7
13,5
13,3
13,0
13,0
13,0
12,9
Обеспеченность врачами, человек на 10 тыс. человек населения
34,0
34,1
34,6
35,2
35,9
36,0
36,4
Доля зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или нуждающихся в капитальном ремонте, к общему количеству зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, процентов
25,8
25,7
25,6
18,2
16,4
Доля тяжёлого оборудования, используемого в двухсменном и/или круглосуточном режиме, в общем количестве тяжёлого оборудования, процентов
95,2
95,2
70,0
72,0
75,0
Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере здравоохранения (процент от числа опрошенных), процентов
82,9
80,3
91,1
84,6
81,0
81,5
82,0
Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент от числа опрошенных), процентов
70,0
75,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
4575,00
Распространенность ожирения среди взрослого населения, процентов
43,0
40,0
37,0
34,0
31,0
28,0
25,0
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, процентов
36,9
36,1
35,0
33,5
32,3
31,5
30,0
Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь), литров на душу населения в год
5,20
5,15
5,10
5,05
5,00
4,95
4,90
Распространенность потребления табака среди взрослого населения, процентов
30,9
29,0
28,1
27,0
26,5
25,5
25,0
Распространенность потребления табака среди детей и подростков, процентов
22,0
20,0
19,0
18,0
17,0
16,0
15,0
Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, процентов
80,3
80,4
80,5
80,6
80,7
80,8
80,9
Задача 1.1 «Совершенствование системы профилактики неинфекционных заболеваний»
Основное мероприятие 1.1.1 «Закупки оборудования (включая медицинское)»
2014 год
2014 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
3273,00
Количество приобретенного медицинского оборудования, единиц
68,0
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.1.2 «Внедрение эффективных технологий профилактики и ранней диагностики неинфекционных заболеваний»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
0,001
Охват мероприятиями по диспансеризации взрослого населения области, процентов от числа подлежащих диспансеризации
32,0
35,0
38,0
41,0
93,0
95,0
98,0
Задача 1.2 «Популяризация и создание условий для ведения здорового образа жизни среди населения Белгородской области»
Основное мероприятие 1.2.1 «Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Белгородской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
1302,00
Количество разработанных и изданных полиграфических материалов по вопросам формирования здорового образа жизни, единиц в год
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Подпрограмма 2 «Развитие первичной медико-санитарной помощи»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области
1651191,00
Выполнение плана профилактических прививок против управляемых инфекций в декретированные сроки, процентов
95,2
-
95,6
95,7
96,0
96,0
96,2
Общая заболеваемость взрослого населения, случаев на 100 тыс. человек населения
160340,0
-
160320,0
160310,0
160300,0
160290,0
160270,0
Уровень госпитализации в медицинские организации, оказывающие преимущественно первичную медико-санитарную помощь, человек на 1 тыс. человек населения
152,0
-
152,0
151,0
151,0
150,0
150,0
Задача 2.1 «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, включая развитие системы профилактики, выявление и лечение заболеваний на ранних стадиях развития, лечение обострений хронических заболеваний, выявление и коррекция факторов риска развития заболеваний и состояний»
Основное мероприятие 2.1.1 «Закупки иммунопрепаратов в рамках Национального календаря профилактических прививок, поддержание заболеваемости «управляемыми инфекциями» на социально адаптированном уровне»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
0,002
Охват иммунизацией детского населения в декретированные сроки, процентов
-
-
-
95,7
95,9
96,0
96,2
Основное мероприятие 2.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций), оказывающих первичную медико-санитарную помощь»
2018 год
2018 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
123316,00
Смертность населения в трудоспособном возрасте, человек на 100 тыс. населения соответствующего возраста
423,1
Задача 2.2 «Поддержка развития инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие 2.2.1 «Закупки оборудования (включая медицинское)»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
707084,00
Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов
73,1
-
79,1
79,1
80,4
81,0
81,6
Основное мероприятие 2.2.2 «Строительство, реконструкция, выкуп, капитальный ремонт объектов здравоохранения»
2017 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области
820791,00
Количество введенных в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц в год
-
-
-
3
2
-
-
Количество введенных в действие отремонтированных объектов здравоохранения, единиц в год
-
-
-
135
6
-
1
Количество выкупленных объектов здравоохранения, единиц в год
-
-
-
71
2
4
-
Подпрограмма 3
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области
9340872,80
Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. населения
845,0
829,0
813,5
769,2
714,0
712,0
686,5
Смертность от новообразований (в том числе злокачественных), случаев на 100 тыс. человек населения
204,0
204,0
204,0
204,0
195,0
193,0
191,0
Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. человек населения
2,0
2,0
2,0
1,2
1,0
1,0
0,9
Доля повторных госпитализаций в психиатрический стационар в течение года, процентов
10,6
10,3
10,2
10,1
10,0
10,0
10,0
Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. человек населения
15,0
14,8
14,6
14,0
9,4
9,3
9,0
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут при оказании экстренной медицинской помощи, процентов
85,5
86,4
87,2
88,1
90,0
91,0
92,0
Удовлетворённость граждан пожилого и старческого возраста качеством оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» (процент от числа опрошенных), процентов
60,0
60,0
Задача 3.1 «Совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи»
Основное мероприятие 3.1.1 «Высокотехнологичные виды медицинской помощи»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
2512145,403
Объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи, квот
1778,0
5043,0
5143,0
6361,0
5508,0
5783,0
5938,0
Основное мероприятие 3.1.2 «Обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации»
2016 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
6374,20
Кондиционирование потенциальных доноров, процедур
-
-
3,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации, процентов
-
-
-
70,0
70,0
70,0
70,0
Задача 3.2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи»
Основное мероприятие 3.2.1 «Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, дерматовенерологическими заболеваниями, сахарным диабетом»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
951497,00
Количество больных онкологическими заболеваниями, пользующихся льготным обеспечением, человек
7421,0
7426,0
7432,0
7631,0
Среднемесячное количество лиц, больных онкологическими заболеваниями, обеспеченных льготными лекарственными препаратами, человек
250,0
250,0
250,0
Количество больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения, пользующихся льготным обеспечением, человек
1275,0
1281,0
1289,0
1353,0
1600,0
1600,0
1600,0
Количество больных с дерматовенерологической патологией, пользующихся льготным обеспечением, человек
2555,0
2561,0
2572,0
2698,0
Количество больных с дерматовенерологической патологией, обеспеченных льготными лекарственными препаратами, человек
315,0
315,0
315,0
Количество больных сахарным диабетом, пользующихся льготным обеспечением, человек
16670,0
16676,0
16683,0
16791,0
Обеспеченность лиц, страдающих сахарным диабетом, льготными препаратами и медицинскими изделиями, процентов
75,0
75,0
75,0
Основное мероприятие 3.2.2 «Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
253762,20
Количество больных туберкулезом, пользующихся льготным обеспечением, человек
1291,0
1294,0
1298,0
1325,0
1332,0
1341,0
1349,0
Заболеваемость туберкулезом, случаев на 100 тыс. человек населения
38,2
37,7
37,1
36,6
19,5
19,3
19,0
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, процентов
-
-
-
78,0
68,1
71,9
72,1
Основное мероприятие 3.2.3 «Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
251889,30
Доля населения, информированного о доступных мерах профилактики и ведущих путях передачи ВИЧ-инфекции, процентов
55,0
60,0
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, процентов
78,0
78,5
78,7
79,0
79,5
84,7
90,0
Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, процентов
40,0
41,0
42,0
45,0
48,0
52,0
56,0
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Белгородской области, процентов
-
-
-
28,6
22,0
23,0
24,0
Уровень информированности населения в возрасте
18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции, процентов
-
-
-
84,0
87,0
90,0
93,0
Доля лиц, имеющих хронический гепатит В/С, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц с хроническими гепатитами В/С, процентов
67,0
70,0
73,0
75,0
Охват населения профилактическими прививками против гепатита В, процентов
80,0
80,0
85,0
90,0
Задача 3.3 «Развитие службы крови»
Основное мероприятие 3.3.1 «Мероприятия по развитию службы крови»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
350829,60
Посттрансфузионные осложнения после переливания компонентов и препаратов крови, процентов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.2 «Денежные выплаты донорам за сдачу крови и ее компонентов»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
131333,00
Доля осуществленных денежных выплат донорам, сдавшим кровь или ее компоненты, процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Задача 3.4 «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения области»
Основное мероприятие 3.4.1 «Закупки оборудования (включая медицинское)»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
2378966,10
Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов
90,0
91,0
91,0
93,0
94,0
95,0
96,0
Основное мероприятие 3.4.2 «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения»
2014 год
2020 год
Департамент строительства и транспорта Белгородской области, департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
2504076,00
Ввод в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц
1
-
1
3
1
4
3
Ввод в действие отремонтированных объектов здравоохранения, единиц в год
-
-
1
4
20
23
6
Подпрограмма 4 «Развитие государственно-частного партнерства»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
257250,00
Количество проектов в сфере здравоохранения, реализованных на основании государственно-частного партнерства, единиц (нарастающим итогом)
1,0
1,0
4,0
-
3,0
4,0
5,0
Задача 4.1 «Увеличение числа коммерческих партнеров региональной системы здравоохранения»
Основное мероприятие 4.1.1 «Реализация комплексных мер, направленных на привлечение инвестиций в сферу здравоохранения»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
257250,00
Количество рассмотренных инвестиционных предложений, единиц
10,0
15,0
20,0
-
15,0
15,0
15,0
Подпрограмма 5 «Охрана здоровья матери и ребенка»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области
3668651,70
Материнская смертность, случаев на 100 тыс. новорожденных, родившихся живыми
5,45
5,40
5,30
5,20
5,20
5,15
5,14
Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся живыми
6,5
6,3
6,1
5,9
5,0
4,9
4,8
Смертность детей от 0 до 17 лет, случаев
на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста
70,0
69,0
68,0
67,0
47,8
47,7
47,6
Задача 5.1 «Совершенствование служб детства и родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров и учреждений детства»
Основное мероприятие 5.1.1 «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения»
2015 год
2020 год
Департамент строительства и транспорта Белгородской области
2620617,30
Количество объектов, введенных в эксплуатацию и в которых проведена реконструкция, единиц
-
1
1
1
1
-
2
Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт, единиц
5
5
1
Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов
-
98,0
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.1.2 «Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области»
2014 год
2014 год
Департамент строительства и транспорта Белгородской области
2720,00
Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт, единиц
1,0
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.1.3 «Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры»
2014 год
2015 год
Департамент строительства и транспорта Белгородской области
371600,00
Ввод в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц
1,0
1,0
-
-
-
-
-
Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов
-
98,0
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.1.4 «Мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
2018
год
2020
год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
123515,004
Детская смертность (в возрасте 0-4 года), случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми
5,7
5,7
5,6
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07 марта 2018 года № 92н, процентов
21,0
50,0
100,0
Доля посещений детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет, процентов
48,0
48,5
49,0
Доля детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, процентов
4,2
4,3
4,4
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07 марта 2018 года № 92н, процентов
21,0
50,0
100,0
Задача 5.2 «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»
Основное мероприятие 5.2.1 «Закупки оборудования (включая медицинское) и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
40360,70
Доля новорожденных, обследованных на аудиологический и неонатальный скрининг, от общего числа новорожденных, процентов
96,0
97,0
98,0
99,0
99,0
99,0
99,0
Основное мероприятие 5.2.2 «Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
78028,00
Доля беременных женщин, обследованных по новому алгоритму пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, в общем числе беременных, вставших на учет в первом триместре беременности, процентов
60,0
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
Задача 5.3 «Совершенствование медицинской помощи новорожденным, в том числе детям с экстремально низкой массой тела»
Основное мероприятие 5.3.1 «Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
50012,00
Удельный вес новорожденных, получивших сурфактанат-терапию, и детей, получивших лечебное питание, страдающих фенилкетонурией, в общем количестве нуждающихся, процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Задача 5.4 «Развитие медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»
Основное мероприятие 5.4.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
381798,70
Уровень обеспеченности специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малообеспеченных и многодетных семей, процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подпрограмма 6
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
2015 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области
9000,001
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, процентов
-
9,0
-
-
-
-
25,0
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся, процентов
-
74,0
-
-
-
-
85,0
Охват санаторно-курортным лечением пациентов, процентов
-
15,0
-
-
-
-
45,0
Задача 6.1 «Поддержка развития инфраструктуры реабилитации и санаторно-курортного лечения»
Основное мероприятие 6.1.1 «Закупки оборудования (включая медицинское)»
2020 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
9000,001
Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов
-
-
-
-
-
-
97,0
Подпрограмма 7 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
188435,80
Обеспечение населения паллиативной медицинской помощью в стационарных условиях, койко-дней на 1 жителя
0,066
0,066
0,066
0,066
0,092
0,092
0,092
Задача 7.1 «Совершенствование оказания паллиативной помощи, в том числе детям»
Основное мероприятие 7.1.1 «Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
188435,80
Количество больных с неизлечимыми заболеваниями, которым оказана стационарная паллиативная помощь, человек
4835
4916
4931
4946
4959
4972
4986
Количество больных с неизлечимыми заболеваниями, получивших медицинскую помощь на дому, человек
45
100
150
Оснащение отделений паллиативной помощи в соответствии с установленными стандартами, процентов
95
98
100
Обеспеченность пациентов, страдающих хроническим болевым синдромом неинвазивными формами наркотических препаратов, процентов
60
70
80
Подпрограмма 8 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
604329,10
Доля врачей от общего количества среднего медицинского персонала государственных (муниципальных) организаций здравоохранения Белгородской области, процентов
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
36,2
36,5
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучившихся в рамках целевой подготовки для нужд области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной (муниципальной) системы здравоохранения, процентов
88,0
90,0
93,0
90,0
95,0
95,0
95,0
Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, процентов
-
-
-
1,5
3,8
8,3
12,3
Задача 8.1 «Повышение уровня квалификации и компетенции медицинских и фармацевтических работников»
Основное мероприятие 8.1.1 «Повышение квалификации и профессиональная подготовка и переподготовка кадров»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
90465,50
Количество врачей дефицитных специальностей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, человек
472
280
313
Число специалистов, вовлечённых в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, человек
2800
4030
6410
Количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, человек
1216
1280
1343
1613
1476
1366
1241
Количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях среднего и дополнительного профессионального образования, человек
3529
3664
3799
4155
3301
3934
3934
Задача 8.2 «Повышение престижа профессии и развитие мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников»
Основное мероприятие 8.2.1 «Финансовое обеспечение единовременного денежного поощрения лучших врачей»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
1200,00
Количество номинаций конкурса на звание «Лучший врач года», единиц
7
7
7
7
7
7
7
Основное мероприятие 8.2.2 «Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
389396,60
Количество медицинских работников, получивших единовременные компенсационные выплаты, человек
50
40
50
50
51
49
49
Основное мероприятие 8.2.3 «Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам областных государственных учреждений здравоохранения»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
123267,00
Кредиторская задолженность государственных учреждений здравоохранения перед медицинскими и фармацевтическими работниками по выплатам на оплату жилых помещений, отопления и освещения, рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество медицинских и фармацевтических работников областных государственных учреждений здравоохранения, получивших ежемесячную денежную выплату в части предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, человек
2700
2700
2700
Подпрограмма 9 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
4449440,90
Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов), процентов
94,5
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
98,0
Задача 9.1 «Совершенствование обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий граждан»
Основное мероприятие 9.1.1 «Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
36536,40
Число пациентов в регистре льготников, единиц
1104
1270
1360
1455
1455
1455
1455,0
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, процентов
-
-
-
3,0
3,0
3,0
3,0
Основное мероприятие 9.1.2 «Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
1092592,10
Среднее количество обслуженных рецептов на одного обратившегося льготополучателя, сохранившего право на НСУ, в год, единиц
19,0
19,0
15,0
15,0
13,0
13,0
13,0
Основное мероприятие 9.1.3 «Централизованная закупка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
1437320,00
Численность пациентов в регистре льготников, единиц
96990
99900
103000
106090
Среднее количество обслуженных рецептов на одного обратившегося льготополучателя в год, единиц
6
7
7
Основное мероприятие 9.1.4 «Субвенции на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов»
2014 год
2017 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
1807296,40
Среднее количество рецептов на одного льготополучателя в год, единиц
19
19
13
13
10,0
10,0
10,0
Основное мероприятие 9.1.5 «Закупки иммунопрепаратов для вакцинопрофилактики инфекций по эпидемическим показаниям (вакцинация против бешенства, пневмококковой инфекции, ветряной оспы, вирусного гепатита А)»
2015 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
75696,00
Выполнение плана профилактических прививок населения, относящегося к группам риска, процентов
-
95,4
95,6
95,7
96,0
96,0
96,2
Заболеваемость бешенством, случаев на 100 тыс. человек населения
-
0
0
0
0
0
0
Заболеваемость внебольничными пневмониями, в том числе пневмококковой инфекцией, случаев на 100 тыс. человек населения
-
384,8
373,3
362,1
351,2
340,7
330,4
Заболеваемость ветряной оспой, случаев на 100 тыс. человек населения
-
512,4
507,3
502,2
497,2
492,2
487,3
Заболеваемость сибирской язвой, случаев на 100 тыс. человек населения
0,0
0,0
0,0
Заболеваемость вирусным гепатитом А, случаев на 100 тыс. человек населения
-
2,54
2,51
2,49
2,46
2,44
2,41
Подпрограмма Б «Развитие информатизации в здравоохранении»
2014 год
2014 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
6818,00
Среднее количество медицинских работников на один персональный компьютер с процессором не ниже Pentium III или его аналог, человек
2,8
-
-
-
-
-
-
Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, человек на 1 тыс. человек населения
800,0
-
-
-
-
-
-
Задача Б.1 «Обеспечение уровня доступности медицинской информации для медицинских организаций и населения области»
Основное мероприятие Б.1.1
«Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»
2014 год
2014 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
6818,00
Количество рабочих мест регионального сегмента единой государственной системы здравоохранения Белгородской области, единиц
8688,0
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма Г «Совершенствование системы территориального планирования»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
127102347,40
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее – программа государственных гарантий), процентов
31,4
31,7
31,8
31,9
32,20
32,90
33,00
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий, процентов
1,8
2,0
2,2
2,3
2,60
2,60
2,70
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий, процентов
6,1
6,4
7,3
7,8
8,10
8,20
8,30
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи от всех расходов на программу государственных гарантий, процентов
5,9
5,8
5,7
5,6
5,50
5,40
5,30
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, процентов
54,8
54,1
53,0
52,4
51,60
50,90
50,70
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в области в 2014-2018 годах (агрегированные значения), процентов
130,7
138,5
159,6
180,0
200,0
200,0
200,0
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014-2018 годах (агрегированные значения), процентов
76,2
79,3
86,3
90,0
100,0
100,0
100,0
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014-2018 годах (агрегированные значения), процентов
51,0
52,4
70,5
80,0
100,0
100,0
100,0
Число дней занятости койки в году, дней
330,0
331,0
332,0
332,0
315,0
315,0
315,0
Средняя длительность лечения больного в стационаре, дней
12,0
11,7
11,6
11,6
11,5
11,5
11,5
Задача Г.1 «Обеспечение государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Белгородской области, включая совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи и оптимизацию структуры коечного фонда учреждений здравоохранения»
Основное мероприятие Г.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области; территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
46501937,70
Число койко-дней в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи, на 1 тыс. человек населения
637,0
637,0
637,0
637,0
535,0
535,0
535,0
Удельный расход электроэнергии учреждений здравоохранения на 1 кв.м площади, кВт*ч/кв.м
87,0
86,0
86,0
86,0
86,0
86,0
86,0
Удельный расход тепловой энергии учреждений здравоохранения на 1 кв.м площади, Гкал/кв.м
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
Удельный расход воды на обеспечение учреждений здравоохранения в расчете на 1 человека, куб.м/чел.
38,0
39,0
39,0
39,0
39,0
39,0
39,0
Основное мероприятие Г.1.2 «Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
78060490,40
Число койко-дней в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования, на 1 тыс. человек застрахованных
1886,0
1884,0
1885,0
1885,0
Число законченных случаев лечения в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования на 1 тыс. человек застрахованных, случаев
172,3
172,3
172,3
Количество вызовов скорой медицинской помощи в расчете на 1 застрахованного, вызовов
-
-
-
0,300
0,300
0,300
0,300
Основное мероприятие Г.1.3 «Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)»
2014 год
2015 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
1300278,00
Количество вызовов скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя, вызовов
0,318
0,318
-
-
-
-
-
Основное мероприятие Г.1.4 «Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения»
2014 год
2016 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
1151391,50
Кредиторская задолженность, тыс. рублей
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
Основное мероприятие Г.1.5 «Закупки оборудования (включая медицинское)»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области; территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
52969,60
Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов
72,2
-
72,2
73,0
-
-
Количество закупленного оборудования за счёт средств нормированного страхового запаса ОМС, единиц
4,0
4,0
4,0
Основное мероприятие Г.1.6 «Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства»
2014 год
2018 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
35280,20
Охват медицинской помощью граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, процентов
100,0
100,0
100,0
-
100,0
-
-
Подпрограмма Д «Обеспечение реализации государственной программы»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области; территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
989526,00
Уровень достижения целевых показателей государственной программы, процентов
100
100
100
100
100
100
100
Задача Д.1 «Обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы»
Основное мероприятие Д.1.1 «Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области; территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
827990,50
Просроченная кредиторская задолженность, тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие Д.1.2 «Субвенции на организацию осуществления полномочий в сфере здравоохранения»
2014 год
2016 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
29906,00
Просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений, тыс. рублей
0
0
0
-
-
-
-
Основное мероприятие Д.1.3 «Премии и иные поощрения»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
1400,00
Количество премий, единиц
1
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие Д.1.5 «Мероприятия»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
107501,70
Удельный вес госслужащих, прошедших диспансеризацию, к общему числу госслужащих, процентов
100
100
100
100
100
100
100
Удельный вес больных, направленных на лечение, от числа полученной высокотехнологичной медицинской помощи, процентов
100
100
100
-
-
-
-
Основное мероприятие Д.1.6 «Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации»
2015 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
12636,00
Просроченная кредиторская
задолженность, тыс. рублей
-
0
0
0
0
0
0
Задача Д.2 «Реализация переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан»
Основное мероприятие Д.2.1 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
10091,80
Количество выданных лицензий, единиц
650
450
450
450
450
450
450
Подпрограмма Ж «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области»
2014 год
2014 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент образования Белгородской области, управление социальной защиты населения Белгородской области
488129,50
Доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, в общем количестве
оздоровленных, процентов
86,3
-
-
-
-
-
-
Задача Ж.1 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации»
Основное мероприятие Ж.1.1 «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (за счет средств федерального бюджета)»
2014 год
2014 год
Управление социальной защиты населения Белгородской области
68165,00
Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, процентов
74
-
-
-
-
-
-
Задача Ж.2 «Развитие форм организации отдыха и оздоровления детей в возрасте до 18 лет»
Основное мероприятие Ж.2.1 «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей»
2014 год
2014 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент образования Белгородской области
279178,00
Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в
возрасте до 18 лет, процентов
82,1
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие Ж.2.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»
2014 год
2014 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент образования Белгородской области
130061,50
Доля детей, охваченных санаторным лечением, в общем количестве оздоровленных детей, процентов
4
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие Ж.2.3 «Иные межбюджетные трансферты (из федерального бюджета) на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе»
2014 год
2014 год
Департамент образования Белгородской области
10725,00
Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха и их оздоровления, расположенных в Республике Крым, в общем количестве детей, подлежащих оздоровлению, процентов
0,25
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма И «Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»
2014 год
2020 год
Управление ЗАГС Белгородской области
531980,40
Доля записей актов гражданского состояния за период с 1998 года по 2020 год, внесённых в электронный информационно-поисковый массив, от общего числа записей, находящихся в архиве органов ЗАГС, процентов
22
23
24
40
Доля записей актов гражданского состояния за период с 1926 года по 2015 год, внесённых в электронный информационно-поисковый массив, процентов
80
100
Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства
юстиции Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период, процентов
45
45
0
0
40
40
40
Задача И.1 «Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Белгородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации»
Основное мероприятие И.1.1 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1
статьи 4
Федерального закона от 15 ноября1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»
2014 год
2020 год
Управление ЗАГС Белгородской области
516200,80
Количество зарегистрированных актов гражданского состояния, единиц
61000
61000
61000
54000
56000
54000
54000
Количество совершённых юридически значимых действий, единиц
96000
96000
96000
91000
96000
91000
91000
Основное мероприятие И.1.2 «Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов»
2014 год
2020 год
Управление ЗАГС Белгородской области
1062,60
Доля органов, которым сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния передаются в электронном виде, от общего количества органов, передача сведений которым в электронном виде определена законодательством, процентов
70
80
80
80
100
100
100
Основное мероприятие И.1.3 «Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния»
2014 год
2015 год
Управление ЗАГС Белгородской области
14046,00
Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период, процентов
45
45
-
-
-
-
-
Задача И.2 «Участие в реализации государственной и региональной семейной политики»
Основное мероприятие И.2.1 «Мероприятия»
2014 год
2020 год
Управление ЗАГС Белгородской области
671,00
Доля мероприятий, проведенных в рамках реализации региональной семейной политики, от количества запланированных, процентов
100
100
100
100
100
100
100
1 Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств системы обязательного медицинского страхования в рамках подпрограммы Г «Совершенствование системы территориального планирования»
2 Финансирование осуществляется за счет федеральных средств, выделенных Министерству здравоохранения Российской Федерации. Белгородская область обеспечивается иммунобиологическими лекарственными препаратами, поставляемыми централизованно Министерством здравоохранения Российской Федерации
3 Финансирование мероприятия начиная с 2015 года осуществляется за счет средств системы обязательного медицинского страхования в рамках подпрограммы Г «Совершенствование системы территориального планирования»
4 Финансирование мероприятия осуществляется с 2018 года по 2020 год за счёт ежегодного выделения федеральных средств на условиях софинансирования из областного бюджета
Приложение № 3
к государственной программе
Белгородской области «Развитие
здравоохранения Белгородской
области на 2014-2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы Белгородской области
«Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы»
из различных источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основные мероприятия
Объем финансирования, источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Белгородской области
Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы
Всего
16745282,70
18588682,30
18318330,70
20138548,50
26029183,20
24635224,80
24837295,40
федеральный бюджет
1559439,90
1792330,20
878417,30
778112,40
958665,20
345532,50
328385,50
областной бюджет
8410592,50
9044713,00
9628784,20
10681880,10
14040527,10
13206911,70
12701262,50
консолидированные бюджеты муниципальных образований
183580,00
0,00
0,00
182152,00
92220,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
6555190,30
7751339,10
7785770,20
8418958,00
10682770,90
11040365,60
11480508,40
иные источники
36480,00
300,00
25359,00
77446,00
255000,00
42415,00
327139,00
Подпрограмма 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни
Всего
3453,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
федеральный бюджет
3273,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
180,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.1.1
Закупки оборудования (включая медицинское)
Всего
3273,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
3273,00
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 1.1.2
Внедрение эффективных технологий профилактики и ранней диагностики неинфекционных заболеваний1
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 1.2.1
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Белгородской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Всего
180,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
федеральный бюджет
областной бюджет
180,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма 2
Развитие первичной медико-санитарной помощи1
Всего
2008,00
0,00
97508,00
779440,00
545575,00
130779,00
95881,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
17000,00
0,00
0,00
областной бюджет
2008,00
0,00
97508,00
520290,00
464575,00
130779,00
95881,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
182152,00
64000,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
0,00
76998,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.1.1
Закупки иммунопрепаратов в рамках Национального календаря профилактических прививок, поддержание заболеваемости «управляемыми инфекциями» на социально адаптированном уровне2
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 2.1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций), оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
123316,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
17000,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
106316,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 2.2.1
Закупки оборудования (включая медицинское)
Всего
2008,00
0,00
97508,00
275700,00
231868,00
50000,00
50000,00
федеральный бюджет
областной бюджет
2008,00
0,00
97508,00
275700,00
231868,00
50000,00
50000,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 2.2.2
Строительство, реконструкция, выкуп, капитальный ремонт объектов здравоохранения
Всего
0,00
0,00
0,00
503740,00
190391,00
80779,00
45881,00
федеральный бюджет
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
244590,00
126391,00
80779,00
45881,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
182152,00
64000,00
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
76998,00
Подпрограмма 3
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи
Всего
592660,80
573349,80
806595,30
977795,00
2969804,80
2065954,20
1354712,90
федеральный бюджет
225253,80
131608,80
115185,00
137408,00
146453,60
102033,10
102033,10
областной бюджет
337407,00
441741,00
666351,30
839939,00
2823351,20
1922006,10
1213908,80
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные источники
30000,00
0,00
25059,00
448,00
0,00
41915,00
38771,00
Основное мероприятие 3.1.1
Высокотехнологичные виды медицинской помощи
Всего
246149,40
304250,00
293301,80
309379,00
529604,40
414730,40
414730,40
федеральный бюджет
31703,40
58697,00
47748,80
63826,00
88728,40
88728,40
88728,40
областной бюджет
214446,00
245553,00
245553,00
245553,00
440876,00
326002,00
326002,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 3.1.2
Обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации
Всего
0,00
0,00
847,20
1283,00
1400,00
1422,00
1422,00
федеральный бюджет
847,20
847,00
1105,90
1123,00
1123,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
436,00
294,10
299,00
299,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 3.2.1
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, дерматовенерологическими заболеваниями, сахарным диабетом
Всего
39846,00
36674,00
63054,00
209359,00
197470,00
202547,00
202547,00
федеральный бюджет
областной бюджет
39846,00
36674,00
63054,00
209359,00
197470,00
202547,00
202547,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 3.2.2
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Всего
48298,30
40554,40
39942,50
33003,00
30136,00
30914,00
30914,00
федеральный бюджет
22205,30
10349,40
9737,50
2798,00
1700,60
1697,60
1697,60
областной бюджет
26093,00
30205,00
30205,00
30205,00
28435,40
29216,40
29216,40
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 3.2.3
Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Всего
58480,70
67485,10
65914,50
20170,00
13295,00
13272,00
13272,00
федеральный бюджет
48438,70
58044,10
56473,50
13312,00
10502,80
10484,10
10484,10
областной бюджет
10042,00
9441,00
9441,00
6858,00
2792,20
2787,90
2787,90
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 3.3.1
Мероприятия по развитию службы крови
Всего
154065,30
36496,30
32356,00
31978,00
31978,00
31978,00
31978,00
федеральный бюджет
122087,30
4518,30
378,00
областной бюджет
31978,00
31978,00
31978,00
31978,00
31978,00
31978,00
31978,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 3.3.2
Денежные выплаты донорам за сдачу крови и ее компонентов
Всего
11289,00
16890,00
18514,00
21160,00
21160,00
21160,00
21160,00
федеральный бюджет
областной бюджет
11289,00
16890,00
18514,00
21160,00
21160,00
21160,00
21160,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 3.4.1
Закупки оборудования (включая медицинское)
Всего
4532,10
71000,00
171293,30
143273,00
1459859,40
222568,80
306439,50
федеральный бюджет
819,10
27790,90
областной бюджет
3713,00
71000,00
171293,30
143273,00
1432068,50
222568,80
306439,50
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 3.4.2
Развитие инфраструктуры системы здравоохранения
Всего
30000,00
0,00
121372,00
208190,00
684902,00
1127362,00
332250,00
федеральный бюджет
56625,00
16625,00
областной бюджет
0,00
0,00
96313,00
151117,00
668277,00
1085447,00
293479,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
30000,00
25059,00
448,00
0,00
41915,00
38771,00
Подпрограмма 4
Развитие государственно-частного партнерства
Всего
300,00
300,00
300,00
0,00
255000,00
500,00
850,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные источники
300,00
300,00
300,00
0,00
255000,00
500,00
850,00
Основное мероприятие 4.1.1
Реализация комплексных мер, направленных на привлечение инвестиций в сферу здравоохранения
Всего
300,00
300,00
300,00
0,00
255000,00
500,00
850,00
федеральный бюджет
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
300,00
300,00
300,00
255000,00
500,00
850,00
Подпрограмма 5
Охрана здоровья матери и ребенка
Всего
774315,00
1155540,10
200688,20
88624,00
543569,40
418009,00
487906,00
федеральный бюджет
621047,00
921509,10
110784,90
0,00
97576,80
0,00
0,00
областной бюджет
150548,00
234031,00
89903,30
88624,00
417772,60
418009,00
209388,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
28220,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные источники
2720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278518,00
Основное мероприятие 5.1.1
Развитие инфраструктуры системы здравоохранения
Всего
359337,60
1063673,80
141134,90
12099,00
326263,00
324106,00
394003,00
федеральный бюджет
259802,60
893673,80
110784,90
областной бюджет
99535,00
170000,00
30350,00
12099,00
298043,00
324106,00
115485,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
28220,00
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
0,00
278518,00
Основное мероприятие 5.1.2
Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области
Всего
2720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
2720,00
Основное мероприятие 5.1.3
Строительство (реконструкция) объектов социального и производствен-ного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры
Всего
344290,50
27309,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
344290,50
27309,50
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 5.1.4
Мероприятия по развитию материально- технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций4
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
123515,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
97576,80
0,00
0,00
областной бюджет
25938,20
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 5.2.1
Закупки оборудования (включая медицинское) и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Всего
8392,90
2432,80
3597,00
5067,00
6957,00
6957,00
6957,00
федеральный бюджет
5355,90
525,80
областной бюджет
3037,00
1907,00
3597,00
5067,00
6957,00
6957,00
6957,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 5.2.2
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Всего
15775,00
10826,00
11170,00
7500,00
10919,00
10919,00
10919,00
федеральный бюджет
11598,00
областной бюджет
4177,00
10826,00
11170,00
7500,00
10919,00
10919,00
10919,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 5.3.1
Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения
Всего
5586,00
7661,00
5593,00
7793,00
7793,00
7793,00
7793,00
федеральный бюджет
областной бюджет
5586,00
7661,00
5593,00
7793,00
7793,00
7793,00
7793,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 5.4.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)
Всего
38213,00
43637,00
39193,30
56165,00
68122,40
68234,00
68234,00
федеральный бюджет
областной бюджет
38213,00
43637,00
39193,30
56165,00
68122,40
68234,00
68234,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма 6
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей1
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9000,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9000,00
Основное мероприятие 6.1.1
Закупки оборудования (включая медицинское)
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9000,00
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
9000,00
Подпрограмма 7
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего
12356,00
18733,00
21122,90
20965,00
71962,90
21648,00
21648,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
50826,90
0,00
0,00
областной бюджет
12356,00
18733,00
21122,90
20965,00
21136,00
21648,00
21648,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 7.1.1
Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения
Всего
12356,00
18733,00
21122,90
20965,00
71962,90
21648,00
21648,00
федеральный бюджет
50826,90
областной бюджет
12356,00
18733,00
21122,90
20965,00
21136,00
21648,00
21648,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма 8
Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Всего
44152,00
63511,00
102221,00
134492,00
96236,50
81858,30
81858,30
федеральный бюджет3
14000,00
22000,00
31700,00
46800,00
28761,60
29348,60
29348,60
областной бюджет
30152,00
41511,00
40521,00
87465,00
67417,40
52509,70
52509,70
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
30000,00
227,00
57,50
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 8.1.1
Повышение квалификации и профессиональная подготовка и переподготовка кадров
Всего
2588,00
2650,00
2650,00
35811,00
28206,50
9280,00
9280,00
федеральный бюджет
областной бюджет
2588,00
2650,00
2650,00
35584,00
28149,00
9280,00
9280,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
227,00
57,50
иные источники
Основное мероприятие 8.2.1
Финансовое обеспечение единовременного денежного поощрения лучших врачей
Всего
150,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
федеральный бюджет
областной бюджет
150,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 8.2.2
Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам
Всего
29200,00
44000,00
82500,00
80600,00
48000,00
52548,30
52548,30
федеральный бюджет3
14000,00
22000,00
31700,00
46800,00
28761,60
29348,60
29348,60
областной бюджет
15200,00
22000,00
20800,00
33800,00
19238,40
23199,70
23199,70
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
30000,00
иные источники
Основное мероприятие 8.2.3
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам областных государственных учреждений здравоохранения
Всего
12214,00
16686,00
16896,00
17906,00
19855,00
19855,00
19855,00
федеральный бюджет
областной бюджет
12214,00
16686,00
16896,00
17906,00
19855,00
19855,00
19855,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма 9
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Всего
628432,20
776481,90
682707,10
770785,50
824591,60
383221,30
383221,30
федеральный бюджет
518527,20
648557,90
553214,60
505133,50
527089,90
129239,60
129239,60
областной бюджет
109905,00
127924,00
129492,50
265652,00
297501,70
253981,70
253981,70
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 9.1.1
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Всего
7146,00
7484,50
3341,50
4974,00
4535,00
4527,70
4527,70
федеральный бюджет
7146,00
7484,50
3341,50
3283,00
3582,00
3575,70
3575,70
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
1691,00
953,00
952,00
952,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 9.1.2
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Всего
160950,00
200355,70
182589,50
130289,00
167080,10
125663,90
125663,90
федеральный бюджет
160950,00
200355,70
182589,50
130289,00
167080,10
125663,90
125663,90
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 9.1.3
Централизованная закупка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения
Всего
109905,00
206349,40
128792,50
245387,00
277974,70
234455,70
234455,70
федеральный бюджет
79125,40
областной бюджет
109905,00
127224,00
128792,50
245387,00
277974,70
234455,70
234455,70
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 9.1.4
Субвенции на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Всего
350431,20
361592,30
367283,60
371561,50
356427,80
0,00
0,00
федеральный бюджет
350431,20
361592,30
367283,60
371561,50
356427,80
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 9.1.5
Закупки иммунопрепаратов для вакцинопрофилактики инфекций по эпидемическим показаниям (вакцинация против бешенства, пневмококковой инфекции, ветряной оспы, вирусного гепатита A)
Всего
0,00
700,00
700,00
18574,00
18574,00
18574,00
18574,00
федеральный бюджет
областной бюджет
0,00
700,00
700,00
18574,00
18574,00
18574,00
18574,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма Б
Развитие информатизации в здравоохранении
Всего
6818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
6818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие Б.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)
Всего
6818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
областной бюджет
6818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма Г
Совершенствование системы территориального планирования
Всего
14045890,80
15847603,10
16199316,50
17133874,60
20453350,10
21268355,20
22153957,10
федеральный бюджет
28081,50
6258,00
4956,70
0,00
1450,00
0,00
0,00
областной бюджет
7459159,00
8090006,00
8514015,40
8789577,10
9864095,30
10322898,20
10768357,30
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
6555190,30
7751339,10
7680344,40
8344297,50
10587804,80
10945457,00
11385599,80
иные источники
3460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие Г.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)
Всего
9009371,80
9625504,10
11013766,70
3645702,50
4183911,00
4408381,30
4615300,30
федеральный бюджет
областной бюджет
2450721,50
2640165,00
3352455,40
3637744,00
4177413,10
4408381,30
4615300,30
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
6555190,30
6985339,10
7661311,30
7958,50
6497,90
иные источники
3460,00
Основное мероприятие Г.1.2
Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования
Всего
3856872,00
4913451,00
5161560,00
13468626,40
16261350,30
16859973,90
17538656,80
федеральный бюджет
областной бюджет
3856872,00
4913451,00
5161560,00
5151833,10
5686682,20
5914516,90
6153057,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
8316793,30
10574668,10
10945457,00
11385599,80
иные источники
Основное мероприятие Г.1.3
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)
Всего
534278,00
766000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
областной бюджет
534278,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
766000,00
иные источники
Основное мероприятие Г.1.4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения
Всего
615001,50
536390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
областной бюджет
615001,50
536390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие Г.1.5
Закупки оборудования (включая медицинское)
Всего
7752,00
0,00
19033,10
19545,70
6638,80
0,00
0,00
федеральный бюджет
5466,00
областной бюджет
2286,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
19033,10
19545,70
6638,80
иные источники
Основное мероприятие Г.1.6
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства
Всего
22615,50
6258,00
4956,70
0,00
1450,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
22615,50
6258,00
4956,70
1450,00
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма Д
Обеспечение реализации государственной программы
Всего
73145,40
82890,00
146441,70
144683,40
180293,90
180761,80
181309,80
федеральный бюджет
1972,40
1876,00
1875,70
1174,90
1020,40
1066,20
1106,20
областной бюджет
71173,00
81014,00
69140,20
69075,00
84364,90
84787,00
85295,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
75425,80
74433,50
94908,60
94908,60
94908,60
иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие Д.1.1
Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов
Всего
42275,00
47182,00
129385,50
126353,50
160503,30
160891,60
161399,60
федеральный бюджет
областной бюджет
42275,00
47182,00
53959,70
51920,00
65594,70
65983,00
66491,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
75425,80
74433,50
94908,60
94908,60
94908,60
иные источники
Основное мероприятие Д.1.2
Субвенции на организацию осуществления полномочий в сфере здравоохранения
Всего
14480,00
15426,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
областной бюджет
14480,00
15426,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие Д.1.3
Премии и иные поощрения
Всего
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
федеральный бюджет
областной бюджет
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие Д.1.5
Мероприятия
Всего
14218,00
16558,00
13243,50
15279,00
16045,20
16079,00
16079,00
федеральный бюджет
областной бюджет
14218,00
16558,00
13243,50
15279,00
16045,20
16079,00
16079,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие Д.1.6
Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
Всего
0,00
1648,00
1737,00
1676,00
2525,00
2525,00
2525,00
федеральный бюджет
областной бюджет
0,00
1648,00
1737,00
1676,00
2525,00
2525,00
2525,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие Д.2.1
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
Всего
1972,40
1876,00
1875,70
1174,90
1020,40
1066,20
1106,20
федеральный бюджет
1972,40
1876,00
1875,70
1174,90
1020,40
1066,20
1106,20
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма Ж
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области
Всего
488129,50
федеральный бюджет
78890,00
областной бюджет
225659,50
консолидированные бюджеты муниципальных образований
183580,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
иные источники
0,00
Основное мероприятие Ж.1.1
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (за счет субсидий федерального бюджета)
Всего
68165,00
федеральный бюджет
68165,00
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие Ж.2.1
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Всего
279178,00
федеральный бюджет
областной бюджет
95598,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
183580,00
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие Ж.2.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)
Всего
130061,50
федеральный бюджет
областной бюджет
130061,50
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие Ж.2.3
Иные межбюджетные трансферты (из федерального бюджета) на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе
Всего
10725,00
федеральный бюджет
10725,00
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма И
Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
Всего
73622,00
70086,40
61243,00
87702,00
88612,00
83951,00
66764,00
федеральный бюджет
68395,00
60520,40
60700,40
87596,00
88486,00
83845,00
66658,00
областной бюджет
5227,00
9566,00
542,60
106,00
126,00
106,00
106,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие И.1.1
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Всего
68395,00
60520,40
60700,40
87596,00
88486,00
83845,00
66658,00
федеральный бюджет
68395,00
60520,40
60700,40
87596,00
88486,00
83845,00
66658,00
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие И.1.2
Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов
Всего
104,00
247,00
487,60
51,00
71,00
51,00
51,00
федеральный бюджет
областной бюджет
104,00
247,00
487,60
51,00
71,00
51,00
51,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие И.1.3
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Всего
4782,00
9264,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
областной бюджет
4782,00
9264,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие И.2.1
Мероприятия
Всего
341,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
федеральный бюджет
областной бюджет
341,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
1 Финансирование мероприятия начиная с 2015 года осуществляется за счет средств системы обязательного медицинского страхования в рамках подпрограммы Г «Совершенствование системы территориального планирования»
2 Финансирование осуществляется за счет федеральных средств, выделенных Министерству здравоохранения Российской Федерации. Белгородская область обеспечивается иммунобиологическими лекарственными препаратами, поставляемыми централизованно Министерством здравоохранения Российской Федерации
3 Финансирование мероприятия осуществляется за счёт федеральных средств системы обязательного медицинского страхования
4 Финансирование мероприятия осуществляется с 2018 года по 2020 год за счёт ежегодного выделения федеральных средств на условиях софинансирования из областного бюджета
Приложение № 4
к государственной программе
Белгородской области «Развитие
здравоохранения Белгородской
области на 2014-2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию
основных мероприятий (мероприятий)государственной программы Белгородской области
«Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы»
за счет средств бюджета Белгородской области
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа Белгородской области
Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы
Всего
X
X
03
X
8410592,5
9044713,0
9628784,2
10681880,1
14040527,1
13206911,7
12701262,5
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
X
X
8294285,1
8865147,0
9501578,6
10493306,1
12947690,1
11716473,7
12246311,5
Департамент строительства и транспорта Белгородской области
807
X
X
X
99535,0
170000,0
126663,0
188468,0
1092711,0
1490332,0
454845,0
Департамент образования Белгородской области
810
X
X
X
11545,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление записи актов гражданского состояния (далее – управление ЗАГС) Белгородской области
841
X
X
X
5227,0
9566,0
542,6
106,0
126,0
106,0
106,0
Подпрограмма 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни
Всего
Х
X
03 1
X
180,0
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 1
X
180,0
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
Основное мероприятие 1.2.1
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Белгородской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Всего
Х
Х
03 1 01
Х
180,0
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 1 01
Х
180,0
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
809
09 09
03 1 01 20150
200
180,0
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
Подпрограмма 2
Развитие первичной медико-санитарной помощи
Всего
Х
X
03 2
X
2008,0
0,0
97508,0
520290,0
464575,0
130779,0
95881,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 2
X
2008,0
0,0
97508,0
495038,0
338184,0
50000,0
50000,0
Департамент строительства и транспорта Белгородской области
807
X
03 2
X
0,0
0,0
0,0
25252,0
126391,0
80779,0
45881,0
Основное мероприятие 2.1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций), оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Всего
Х
Х
03 2 04
Х
106316,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 2 04
Х
106316,0
809
09 01
03 2 04 20591
600
106316,0
Основное мероприятие 2.2.1
Закупки оборудования (включая медицинское)
Всего
Х
Х
03 2 01
Х
2008,0
0,0
97508,0
275700,0
231868,0
50000,0
50000,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 2 01
X
2008,0
0,0
97508,0
275700,0
231868,0
50000,0
50000,0
809
09 09
03 2 01 20880
600
2008,0
97508,0
0,0
0,0
0,0
809
09 09
03 2 01 20880
200
275700,0
231868,0
50000,0
50000,0
Основное мероприятие 2.2.2
Строительство, реконструкция, выкуп, капитальный ремонт объектов здравоохранения
Всего
Х
Х
03 2 03
Х
0,0
0,0
0,0
244590,0
126391,0
80779,0
45881,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 2 03
Х
0,0
0,0
0,0
219338,0
0,0
0,0
0,0
809
09 09
03 2 03 40370
400
0,0
809
09 01
03 2 03 71120
500
10258,0
809
09 01
03 2 03 40390
400
209080,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства и транспорта Белгородской области
807
Х
03 2 03
Х
0,0
0,0
0,0
25252,0
126391,0
80779,0
45881,0
807
09 01
03 2 03 22110
600
22265,0
67651,0
0,0
807
09 01
03 2 03 20550
600
2087,0
807
09 01
03 2 03 40370
400
6000,0
0,0
0,0
807
09 02
03 2 03 40370
400
2300,0
807
09 01
03 2 03 40390
400
45940,0
80779,0
807
09 02
03 2 03 22110
600
900,0
4500,0
0,0
45881,0
Подпрограмма 3
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи
Всего
X
X
03 3
X
337407,0
441741,0
666351,3
839939,0
2823351,2
1922006,1
1213908,8
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 3
X
337407,0
441741,0
570038,3
688822,0
2155074,2
836559,1
920429,8
Департамент строительства и транспорта Белгородской области
807
X
03 3
X
0,0
0,0
96313,0
151117,0
668277,0
1085447,0
293479,0
Основное мероприятие 3.1.1
Высокотехнологичные виды медицинской помощи
Всего
Х
Х
03 3 01
Х
214446,0
245553,0
245553,0
245553,0
440876,0
326002,0
326002,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 3 01
Х
214446,0
245553,0
245553,0
245553,0
440876,0
326002,0
326002,0
809
09 01
03 3 01 R4020
600
214446,0
245553,0
245553,0
245553,0
440876,0
326002,0
326002,0
Основное мероприятие 3.1.2
Обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации
Всего
Х
Х
03 3 09
Х
0,0
0,0
0,0
436,0
294,1
299,0
299,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 3 09
Х
0,0
0,0
0,0
436,0
294,1
299,0
299,0
809
09 01
03 3 09 R3822
600
436,0
294,1
299,0
299,0
Основное мероприятие 3.2.1
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, дерматовенерологическими заболеваниями и сахарным диабетом
Всего
Х
Х
03 3 02
Х
39846,0
36674,0
63054,0
209359,0
197470,0
202547,0
202547,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 3 02
X
39846,0
36674,0
63054,0
209359,0
197470,0
202547,0
202547,0
809
09 01
03 3 02 20140
600
14402,0
11155,0
11155,0
22130,0
18663,0
22130,0
22130,0
809
09 01
03 3 02 20140
200
972,0
983,0
1000,0
0,0
809
09 02
03 3 02 20140
200
24472,0
24536,0
24536,0
187229,0
178807,0
180417,0
180417,0
809
09 02
03 3 02 20550
200
26363,0
Основное мероприятие 3.2.2
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Всего
Х
Х
03 3 03
Х
26093,0
30205,0
30205,0
30205,0
28435,4
29216,4
29216,4
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 3 03
X
26093,0
30205,0
30205,0
30205,0
28435,4
29216,4
29216,4
809
09 01
03 3 03 20180
200
26093,0
30205,0
30205,0
28765,0
27983,0
28765,0
28765,0
809
09 01
03 3 03 R3824
200
1440,0
452,4
451,4
451,4
Основное мероприятие 3.2.3
Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Всего
Х
Х
03 3 04
Х
10042,0
9441,0
9441,0
6858,0
2792,2
2787,9
2787,9
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 3 04
X
10042,0
9441,0
9441,0
6858,0
2792,2
2787,9
2787,9
809
09 01
03 3 04 R3821
600
4012,0
4048,0
4048,0
0,0
0,0
0,0
809
09 09
03 3 04 R3825
600
618,0
210,0
210,0
210,0
809
09 09
03 3 04 R3821
600
6030,0
5393,0
5393,0
6240,0
2582,2
2577,9
2577,9
Основное мероприятие 3.3.1
Мероприятия по развитию службы крови
Всего
Х
Х
03 3 06
Х
31978,0
31978,0
31978,0
31978,0
31978,0
31978,0
31978,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 3 06
Х
31978,0
31978,0
31978,0
31978,0
31978,0
31978,0
31978,0
809
09 06
03 3 06 20750
600
31978,0
31978,0
31978,0
31978,0
31978,0
31978,0
31978,0
Основное мероприятие 3.3.2
Денежные выплаты донорам за сдачу крови и ее компонентов
Всего
Х
Х
03 3 05
Х
11289,0
16890,0
18514,0
21160,0
21160,0
21160,0
21160,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 3 05
Х
11289,0
16890,0
18514,0
21160,0
21160,0
21160,0
21160,0
809
09 06
03 3 05 14980
300
11289,0
16890,0
18514,0
21160,0
21160,0
21160,0
21160,0
Основное мероприятие 3.4.1
Закупки оборудования (включая медицинское)
Всего
Х
Х
03 3 07
Х
3713,0
71000,0
171293,3
143273,0
1432068,5
222568,8
306439,5
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 3 07
X
3713,0
71000,0
171293,3
143273,0
1432068,5
222568,8
306439,5
809
09 01
03 3 07 20880
600
3713,0
71000,0
49614,0
102314,0
898290,0
172568,8
236439,5
809
09 01
03 3 07 20880
200
5000,0
24875,0
50000,0
70000,0
809
09 09
03 3 07 20880
200
15948,3
508903,5
809
09 09
03 3 07 20550
200
105731,0
35959,0
Основное мероприятие 3.4.2
Развитие инфраструктуры системы здравоохранения
Всего
Х
Х
03 3 08
Х
0,0
0,0
96313,0
151117,0
668277,0
1085447,0
293479,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 3 08
Х
0,0
0,0
0,0
809
09 01
03 3 08 40390
400
0,0
Департамент строительства и транспорта Белгородской области
807
Х
03 3 08
Х
0,0
0,0
96313,0
151117,0
668277,0
1085447,0
293479,0
807
09 01
03 3 08 70550
500
34000,0
10868,0
807
09 01
03 3 08 40370
400
64798,0
0,0
296794,0
0,0
807
09 09
03 3 08 40370
400
45000,0
807
09 09
03 3 08 22110
600
4145,0
807
09 06
03 3 08 22110
600
3600,0
807
09 05
03 3 08 22110
600
0,0
0,0
0,0
807
09 04
03 3 08 22110
600
31542,0
807
09 01
03 3 08 22110
600
96313,0
48174,0
657409,0
708511,0
293479,0
Подпрограмма 5
Охрана здоровья матери и ребенка
Всего
X
X
03 5
X
150548,0
234031,0
89903,3
88624,0
417772,6
418009,0
209388,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 5
X
51013,0
64031,0
59553,3
76525,0
119729,6
93903,0
93903,0
Департамент строительства и транспорта Белгородской области
807
X
03 5
X
99535,0
170000,0
30350,0
12099,0
298043,0
324106,0
115485,0
Основное мероприятие 5.1.1
Развитие инфраструктуры системы здравоохранения
Всего
Х
Х
03 5 05,
03 5 06
Х
99535,0
170000,0
30350,0
12099,0
298043,0
324106,0
115485,0
Департамент строительства и транспорта Белгородской области
807
Х
03 5 05,
03 5 06
Х
99535,0
170000,0
30350,0
12099,0
298043,0
324106,0
115485,0
807
09 01
03 5 4038
400
99535,0
170000,0
30350,0
807
09 01
03 5 05 40370
400
12099,0
807
09 01
03 5 06 40370
400
25000,0
36575,0
38346,0
807
09 01
03 5 06 22110
600
226692,0
241831,0
807
09 02
03 5 06 22110
600
46351,0
45700,0
77139,0
Основное мероприятие 5.1.2
Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области
Всего
Х
Х
03 5
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства и транспорта Белгородской области
807
Х
03 5
Х
Основное мероприятие 5.1.3
Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры
Всего
Х
Х
03 5
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства и транспорта Белгородской области
807
Х
03 5
Х
Основное мероприятие 5.1.4
Мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций
Всего
Х
Х
03 5
25938,2
0,0
0,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 5 07
25938,2
0,0
0,0
809
09 02
03 5 07 R6740
200
25938,2
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.1
Закупки оборудования (включая медицинское) и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Всего
Х
Х
03 5 01
Х
3037,0
1907,0
3597,0
5067,0
6957,0
6957,0
6957,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 5 01
Х
3037,0
1907,0
3597,0
5067,0
6957,0
6957,0
6957,0
809
09 01
03 5 01 20730
600
3037,0
1907,0
3597,0
5067,0
6957,0
6957,0
6957,0
Основное мероприятие 5.2.2
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Всего
Х
Х
03 5 02
Х
4177,0
10826,0
11170,0
7500,0
10919,0
10919,0
10919,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 5 02
Х
4177,0
10826,0
11170,0
7500,0
10919,0
10919,0
10919,0
809
09 01
03 5 02 20790
600
4177,0
10826,0
11170,0
7500,0
10919,0
10919,0
10919,0
Основное мероприятие 5.3.1
Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения
Всего
Х
Х
03 5 03
Х
5586,0
7661,0
5593,0
7793,0
7793,0
7793,0
7793,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 5 03
Х
5586,0
7661,0
5593,0
7793,0
7793,0
7793,0
7793,0
809
09 01
03 5 03 20870
600
5586,0
7661,0
5593,0
7793,0
7793,0
7793,0
7793,0
Основное мероприятие 5.4.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)
Всего
Х
Х
03 5 04
Х
38213,0
43637,0
39193,3
56165,0
68122,4
68234,0
68234,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 5 04
X
38213,0
43637,0
39193,3
56165,0
68122,4
68234,0
68234,0
809
09 09
03 5 04 00590
200
19551,0
20054,0
18054,0
25054,0
25054,0
25054,0
25054,0
809
09 01
03 5 04 00590
600
18662,0
23583,0
21139,3
28119,0
39351,4
39627,0
39627,0
809
09 02
03 5 04 00590
600
2992,0
3717,0
3553,0
3553,0
Подпрограмма 7
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего
Х
X
03 7
X
12356,0
18733,0
21122,9
20965,0
21136,0
21648,0
21648,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 7
X
12356,0
18733,0
21122,9
20965,0
21136,0
21648,0
21648,0
Основное мероприятие 7.1.1
Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения
Всего
Х
Х
03 7 01
Х
12356,0
18733,0
21122,9
20965,0
21136,0
21648,0
21648,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 7 01
Х
12356,0
18733,0
21122,9
20965,0
21136,0
21648,0
21648,0
809
09 01
03 7 01 20870
600
12356,0
18733,0
21122,9
20965,0
21136,0
21648,0
21648,0
Подпрограмма 8
Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Всего
Х
X
03 8
X
30152,0
41511,0
40521,0
87465,0
67417,4
52509,7
52509,7
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
809
X
03 8
X
30152,0
41511,0
40521,0
87465,0
67417,4
52509,7
52509,7
Основное мероприятие 8.1.1
Повышение квалификации и профессиональная подготовка и переподготовка кадров
Всего
Х
Х
03 8 01
Х
2588,0
2650,0
2650,0
35584,0
28149,0
9280,0
9280,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 8 01
Х
2588,0
2650,0
2650,0
35584,0
28149,0
9280,0
9280,0
809
09 09
03 8 01 21010
200
2588,0
2650,0
2650,0
35584,0
28149,0
9280,0
9280,0
Основное мероприятие 8.2.1
Финансовое обеспечение единовременного денежного поощрения лучших врачей
Всего
Х
Х
03 8 02
Х
150,0
175,0
175,0
175,0
175,0
175,0
175,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 8 02
Х
150,0
175,0
175,0
175,0
175,0
175,0
175,0
809
09 09
03 8 02 14960
800
150,0
175,0
175,0
0,0
0,0
175,0
175,0
809
09 01
03 8 02 14960
600
125,0
175,0
809
09 02
03 8 02 14960
600
25,0
809
09 04
03 8 02 14960
600
25,0
Основное мероприятие 8.2.2
Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам
Всего
Х
Х
03 8 03
Х
15200,0
22000,0
20800,0
33800,0
19238,4
23199,7
23199,7
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 8 03
Х
15200,0
22000,0
20800,0
33800,0
19238,4
23199,7
23199,7
809
09 09
03 8 03 R3826
300
19238,4
19651,4
19651,4
809
09 09
03 8 03 R3826
800
0,0
3548,3
3548,3
809
09 09
03 8 03 R1360
800
1000,0
809
09 09
03 8 03 R1360
300
15200,0
22000,0
20800,0
32800,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.2.3
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам областных государственных учреждений здравоохранения
Всего
Х
Х
03 8 03
Х
12214,0
16686,0
16896,0
17906,0
19855,0
19855,0
19855,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 8 03
X
12214,0
16686,0
16896,0
17906,0
19855,0
19855,0
19855,0
809
09 01
03 8 04 19990
300
11712,0
16184,0
16394,0
0,0
0,0
0,0
0,0
809
09 05
03 8 04 19990
300
502,0
502,0
502,0
0,0
0,0
0,0
0,0
809
10 03
03 8 04 19990
300
17906,0
19855,0
19855,0
19855,0
Подпрограмма 9
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Всего
Х
X
03 9
X
109905,0
127924,0
129492,5
265652,0
297501,7
253981,7
253981,7
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 9
Х
109905,0
127924,0
129492,5
265652,0
297501,7
253981,7
253981,7
Основное мероприятие 9.1.1
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Всего
Х
Х
03 9 03
Х
0,0
0,0
0,0
1691,0
953,0
952,0
952,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 9 03
Х
0,0
0,0
0,0
1691,0
953,0
952,0
952,0
809
09 09
03 9 03 R3823
200
1691,0
953,0
952,0
952,0
Основное мероприятие 9.1.2
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Всего
Х
Х
03 9 05
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 9 05
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
809
09 02
09 9 05 51610
300
Основное мероприятие 9.1.3
Централизованная закупка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения
Всего
Х
Х
03 9 01
Х
109905,0
127224,0
128792,5
245387,0
277974,7
234455,7
234455,7
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 9 01
Х
109905,0
127224,0
128792,5
245387,0
277974,7
234455,7
234455,7
809
09 02
03 9 01 20060
200
109905,0
127224,0
128792,5
245387,0
277974,7
234455,7
234455,7
Основное мероприятие 9.1.5
Закупки иммунопрепаратов для вакцинопрофилактики инфекций по эпидемическим показаниям (вакцинация против бешенства, пневмококковой инфекции, ветряной оспы, вирусного
гепатита A)
Всего
Х
Х
03 9 02
Х
0,0
700,0
700,0
18574,0
18574,0
18574,0
18574,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 9 02
Х
0,0
700,0
700,0
18574,0
18574,0
18574,0
18574,0
809
09 02
03 9 02 20160
200
700,0
700,0
18574,0
18574,0
18574,0
18574,0
Подпрограмма Б
Развитие информатизации в здравоохранении
Всего
Х
X
03 Б
X
6818,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 Б
Х
6818,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие Б.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)
Всего
Х
Х
03 Б
Х
6818,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
09 09
03 Б 0059
200
6818,0
0,0
Подпрограмма Г
Совершенствование системы территориального планирования
Всего
Х
X
03 Г
X
7459159,0
8090006,0
8514015,4
8789577,1
9864095,3
10322898,2
10768357,3
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 Г
X
7459159,0
8090006,0
8514015,4
8789577,1
9864095,3
10322898,2
10768357,3
Основное мероприятие Г.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)
Всего
Х
Х
03 Г 01
Х
2450721,5
2640165,0
3352455,4
3637744,0
4177413,1
4408381,3
4615300,3
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 Г 01
X
2450721,5
2640165,0
3352455,4
3637744,0
4177413,1
4408381,3
4615300,3
809
09 01
03 Г 01 00590
100
712777,5
787746,0
787452,1
850389,0
1018141,7
1077450,0
1137540,0
809
09 05
03 Г 01 00590
100
101360,0
154693,7
38327,0
46299,0
48476,0
50995,0
809
09 06
03 Г 01 00590
100
48187,1
59521,0
63931,0
65287,0
75254,0
0,0
0,0
809
09 09
03 Г 01 00590
100
252919,0
278230,0
207438,7
226577,0
249391,6
262468,0
275713,0
809
09 01
03 Г 01 00590
200
188525,0
208678,0
161633,7
171100,0
181464,5
185247,9
185247,9
809
09 05
03 Г 01 00590
200
39025,0
47107,3
11641,0
11455,0
11852,0
11852,0
809
09 06
03 Г 01 00590
200
8313,0
14057,0
14883,7
15284,0
19257,6
0,0
0,0
809
09 09
03 Г 01 00590
200
43744,0
47631,0
34316,5
88582,0
118378,1
135288,0
135288,0
809
09 01
03 Г 01 00590
600
1047155,0
952710,0
1489171,3
1611628,0
1797223,1
1898805,3
1995870,3
809
09 02
03 Г 01 00590
600
15210,0
20150,3
27480,0
31710,0
34197,0
35563,0
809
09 04
03 Г 01 00590
600
26004,0
29349,0
34988,0
35662,0
37340,0
809
09 05
03 Г 01 00590
600
2200,0
2200,0
2200,0
166960,0
186479,9
195350,0
203114,0
809
09 06
03 Г 01 00590
600
73911,0
78742,0
100155,0
92935,0
111947,7
218939,0
228666,0
809
09 09
03 Г 01 00590
600
32154,0
40854,0
212784,1
217296,0
269520,9
282580,1
296045,1
809
09 01
03 Г 01 00590
800
20190,3
23595,0
22423,0
20604,0
20852,0
19670,0
19670,0
809
09 05
03 Г 01 00590
800
1497,0
3573,0
239,0
359,0
359,0
359,0
809
09 06
03 Г 01 00590
800
2352,8
1992,0
2157,0
2357,0
2654,0
0,0
0,0
809
09 09
03 Г01 00590
800
3082,8
2327,0
1661,0
1709,0
2037,0
2037,0
2037,0
809
09 01
03 Г 01 20550
600
720,0
Основное мероприятие Г.1.2
Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования
Всего
Х
Х
03 Г 02
Х
3856872,0
4913451,0
5161560,0
5151833,1
5686682,2
5914516,9
6153057,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 Г 02
Х
3856872,0
4913451,0
5161560,0
5151833,1
5686682,2
5914516,9
6153057,0
809
09 09
03 Г 7093
500
3856872,0
4913451,0
5161560,0
0,0
0,0
0,0
809
10 03
03 Г 02 70930
300
5151833,1
5686682,2
5914516,9
6153057,0
Основное мероприятие Г.1.3
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)
Всего
Х
Х
03 Г
Х
534278,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
09 09
03 Г 7094
500
534278,0
Основное мероприятие Г.1.4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения
Всего
Х
Х
03 Г
Х
615001,5
536390,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 Г
Х
615001,5
536390,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
809
09 09
03 Г 7107
500
615001,5
536390,0
Основное мероприятие Г.1.5
Закупки оборудования (включая медицинское)
Всего
Х
Х
03 Г
Х
2286,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 Г
X
2286,0
0,0
809
09 09
03 Г 2088
200
0,0
809
09 01
03 Г 2088
600
2286,0
Подпрограмма Д
Обеспечение реализации государственной программы
Всего
Х
X
03 Д
X
71173,0
81014,0
69140,2
69075,0
84364,9
84787,0
85295,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 Д
X
71173,0
81014,0
69140,2
69075,0
84364,9
84787,0
85295,0
Основное мероприятие Д.1.1
Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов
Всего
Х
Х
03 Д 01
Х
42275,0
47182,0
53959,7
51920,0
65594,7
65983,0
66491,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 Д 01
X
42275,0
47182,0
53959,7
51920,0
65594,7
65983,0
66491,0
809
01 04
03 Д 01 90019
100
38908,0
43735,0
45900,7
44877,0
58882,7
58971,0
59479,0
809
01 04
03 Д 01 90019
200
3067,0
3262,0
7303,0
6272,0
5941,0
6241,0
6241,0
809
01 04
03 Д 01 90019
800
300,0
185,0
756,0
771,0
771,0
771,0
771,0
Основное мероприятие Д.1.2
Субвенции на организацию осуществления полномочий в сфере здравоохранения
Всего
Х
Х
03 Д
Х
14480,0
15426,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 Д
Х
14480,0
15426,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
809
01 04
03 Д 7108
500
14480,0
15426,0
Основное мероприятие Д.1.3
Премии и иные поощрения
Всего
Х
Х
03 Д 03
Х
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 Д 03
Х
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
809
09 09
03 Д 03 20860
800
200,0
0,0
200,0
200,0
200,0
809
09 09
03 Д 03 74040
500
200,0
809
09 09
03 Д 7404
200
200,0
200,0
Основное мероприятие Д.1.5
Мероприятия
Всего
Х
Х
03 Д 04
Х
14218,0
16558,0
13243,5
15279,0
16045,2
16079,0
16079,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 Д 04
X
14218,0
16558,0
13243,5
15279,0
16045,2
16079,0
16079,0
809
09 09
03 Д 04 29990
100
200,0
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
809
09 09
03 Д 04 29990
200
14197,0
15645,3
12875,0
14969,0
15979,0
15979,0
15979,0
809
09 09
03 Д 04 29990
800
21,0
712,7
168,5
110,0
66,2
100,0
100,0
Основное мероприятие Д.1.6
Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностноголица субъекта Российской Федерации
Всего
Х
Х
03 Д 06
Х
0,0
1648,0
1737,0
1676,0
2525,0
2525,0
2525,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 Д 06
Х
0,0
1648,0
1737,0
1676,0
2525,0
2525,0
2525,0
809
01 04
03 Д 06 00310
100
1648,0
1737,0
1676,0
2525,0
2525,0
2525,0
Подпрограмма Ж
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области
Всего
X
X
03 Ж
X
225659,5
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 Ж
X
214114,1
Департамент образования Белгородской области
810
X
03 Ж
X
11545,4
Основное мероприятие Ж.2.1
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Всего
Х
Х
03 Ж
Х
95598,0
Департамент образования Белгородской области
810
X
03 Ж
X
6988,9
810
07 07
03 Ж 2065
600
6988,9
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 Ж
Х
88609,1
809
07 07
03 Ж 2065
600
88609,1
Основное мероприятие Ж.2.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)
Всего
Х
Х
03 Ж
Х
130061,5
Департамент образования Белгородской области
810
X
03 Ж
X
4556,5
810
07 07
03 Ж 0059
600
4556,5
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 Ж
X
125505,0
809
09 05
03 Ж 0059
100
85644,0
809
09 05
03 Ж 0059
200
36856,0
809
09 05
03 Ж 0059
800
3005,0
Подпрограмма И
Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
Всего
Х
X
03 И
X
5227,0
9566,0
542,6
106,0
126,0
106,0
106,0
Управление ЗАГСБелгородской области
841
X
03 И
X
5227,0
9566,0
542,6
106,0
126,0
106,0
106,0
Основное мероприятие И.1.2
Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов
Всего
Х
Х
03 И 02
Х
104,0
247,0
487,6
51,0
71,0
51,0
51,0
Управление ЗАГС Белгородской области
841
Х
03 И 02
Х
104,0
247,0
487,6
51,0
71,0
51,0
51,0
841
01 13
03 И 02 90019
100
104,0
247,0
487,6
51,0
71,0
51,0
51,0
Основное мероприятие И.1.3
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Всего
Х
Х
03 И
Х
4782,0
9264,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление ЗАГС Белгородской области
841
Х
03 И
Х
4782,0
9264,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
841
01 13
03 И 7119
500
4782,0
9264,0
Основное мероприятие И.2.1
Мероприятия
Всего
Х
Х
03 И 03
Х
341,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
Управление ЗАГС Белгородской области
841
X
03 И 03
X
341,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
841
01 13
03 И 03 2999
100
51,0
841
01 13
03 И 03 29990
200
290,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2018 г. № 461-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 524-ПП
В целях актуализации государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп, Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы»:
- в государственную программу Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы» (далее – Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- в разделе 8 паспорта Программы:
цифры «148 371 165,9» заменить цифрами «149 292 547,6»;
цифры «76 863 685,9» заменить цифрами «77 714 671,1»;
цифры «14 012 010,1» заменить цифрами «14 040 527,1»;
цифры «12 358 504,9» заменить цифрами «13 206 911,7»;
цифры «12 727 200,7» заменить цифрами «12 701 262,5»;
цифры «6 815 775,9» заменить цифрами «6 640 883,0»;
цифры «518 850,0» заменить цифрами «764 139,0»;
- раздел 9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
9.
Конечные результаты государственной программы
1. Достижение в 2018 году коэффициента рождаемости не ниже 9,7 человека на 1 тыс. человек населения и поддержание его на данном уровне в 2019-2020 годах.
2. Увеличение в 2020 году ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,4 года.
3. Снижение в 2020 году смертности от всех причин до 12,9 случая на 1 тыс. человек.
4. Увеличение в 2020 году доли населения, отнесенного по состоянию здоровья к первой группе, в общей численности населения, не ниже 30 процентов.
5. Снижение в 2020 году численности лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами по всем классам болезней, до 36,3 человека на 10 тыс. человек населения соответствующего возраста.
6. Увеличение к 2020 году обеспеченности врачами до 36,4 человека на 10 тыс. человек населения.
7. Увеличение в 2020 году доли тяжелого оборудования, используемого в двухсменном и/или круглосуточном режиме, до 75 процентов в общем количестве тяжёлого оборудования.
8. Снижение в 2020 году доли зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или нуждающихся в капитальном ремонте, до 16,4 процента в общем количестве зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения.
9. Увеличение в 2020 году уровня удовлетворенности населения услугами в сфере здравоохранения не ниже 82 процентов от числа опрошенных.
10. Повышение уровня удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния до 90 процентов от числа опрошенных в 2017 году и поддержание его на этом уровне в 2018-2020 годах
- сорок девятый - пятьдесят восьмой абзацы раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«1. Достижение в 2018 году коэффициента рождаемости не ниже 9,7 человека на 1 тыс. человек населения и поддержание его на данном уровне в 2019-2020 годах.
2. Увеличение в 2020 году ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,4 года.
3. Снижение в 2020 году смертности от всех причин до 12,9 случая на 1 тыс. человек.
4. Увеличение в 2020 году доли населения, отнесенного по состоянию здоровья к первой группе, в общей численности населения, не ниже 30 процентов.
5. Снижение в 2020 году численности лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами по всем классам болезней, до 36,3 человека на 10 тыс. человек населения соответствующего возраста.
6. Увеличение к 2020 году обеспеченности врачами до 36,4 человека на 10 тыс. человек населения.
7. Увеличение в 2020 году доли тяжелого оборудования, используемого в двухсменном и/или круглосуточном режиме, до 75 процентов в общем количестве тяжёлого оборудования.
8. Снижение в 2020 году доли зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или нуждающихся в капитальном ремонте, до 16,4 процента в общем количестве зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения.
9. Увеличение в 2020 году уровня удовлетворенности населения услугами в сфере здравоохранения не ниже 82 процентов от числа опрошенных.
10. Повышение уровня удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния до 90 процентов от числа опрошенных в 2017 году и поддержание его на этом уровне в 2018-2020 годах»;
- в разделе 5 Программы:
цифры «148 371 165,9» заменить цифрами «149 292 547,6»;
цифры «76 863 685,9» заменить цифрами «77 714 671,1»;
цифры «14 012 010,1» заменить цифрами «14 040 527,1»;
цифры «12 358 504,9» заменить цифрами «13 206 911,7»;
цифры «12 727 200,7» заменить цифрами «12 701 262,5»;
цифры «6 815 775,9» заменить цифрами «6 640 883,0»;
цифры «518 850,0» заменить цифрами «764 139,0»;
- в подпрограмму 2 «Развитие первичной медико-санитарной помощи» Программы (далее – подпрограмма 2):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 1 651 191,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 в
2014-2020 годах за счет средств областного бюджета составит 1 311 041,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2 008,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 97 508,0 тыс. рублей;
2017 год – 520 290,0 тыс. рублей;
2018 год –464 575,0 тыс. рублей;
2019 год –130 779,0 тыс. рублей;
2020 год – 95 881,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014-2020 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 17 000,0 тыс. рублей;
- консолидированного бюджета муниципальных образований составит 246 152,0 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит 76 998,0 тыс. рублей
- в разделе 5 подпрограммы 2:
цифры «1 723 063,0» заменить цифрами «1 634 191,0»;
цифры «1 382 913,0» заменить цифрами «1 311 041,0»;
цифры «462 566,0» заменить цифрами «464 575,0»;
цифры «204 660,0» заменить цифрами «130 779,0»;
- дополнить раздел 5 подпрограммы 2 одиннадцатым абзацем следующего содержания:
«- федерального бюджета составит 17 000,0 тыс. рублей;»;
- одиннадцатый - четырнадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 2 считать двенадцатым - пятнадцатым абзацами соответственно;
- в подпрограмму 3 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» Программы (далее – подпрограмма 3):
- в разделе 6 паспорта подпрограммы 3:
цифры «8 422 087,8» заменить цифрами «9 340 872,8»;
цифры «7 364 690,4» заменить цифрами «8 244 704,4»;
цифры «2 717 978,2» заменить цифрами «2 823 351,2»;
цифры «1 147 365,1» заменить цифрами «1 922 006,1»;
цифры «97 422,0» заменить цифрами «136 193,0»;
- раздел 7 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
7.
Конечные результаты реализации подпрограммы 3
1. Снижение в 2020 году смертности от болезней системы кровообращения до 686,5 случая на 100 тыс. человек населения.
2. Снижение в 2020 году смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 191 случая на 100 тыс. человек населения.
3. Снижение в 2020 году смертности от туберкулеза до 0,9 случая на 100 тыс. человек населения.
4. Снижение в 2020 году доли повторных госпитализаций в психиатрический стационар в течение года до 10 процентов.
5. Снижение в 2020 году смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9 случаев на 100 тыс. человек населения.
6. Увеличение в 2020 году доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут при оказании экстренной медицинской помощи до 92 процентов.
7. Обеспечение в 2019 и 2020 годах удовлетворенности граждан пожилого и старческого возраста качеством оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» (процент от числа опрошенных) на уровне 60 процентов
- в разделе 4 подпрограммы 3:
в пункте 1 цифры «670,5» заменить цифрами «686,5»;
в пункте 2 цифры «190,0» заменить цифрами «191»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Увеличение в 2020 году доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут при оказании экстренной медицинской помощи до 92 процентов.»;
- в разделе 5 подпрограммы 3:
цифры «8 422 087,8» заменить цифрами «9 340 872,8»;
цифры «7 364 690,4» заменить цифрами «8 244 704,4»;
цифры «2 717 978,2» заменить цифрами «2 823 351,2»;
цифры «1 147 365,1» заменить цифрами «1 922 006,1»;
цифры «97 422,0» заменить цифрами «136 193,0»;
- в подпрограмму 5 «Охрана здоровья матери и ребенка» Программы (далее – подпрограмма 5):
- в разделе 6 паспорта подпрограммы 5:
цифры «3 615 364,7» заменить цифрами «3 740 651,7»;
цифры «1 566 353,3» заменить цифрами «1 608 275,9»;
цифры «497 558,6» заменить цифрами «417 772,6»;
цифры «270 362,2» заменить цифрами «418 009,6»;
цифры «235 326,2» заменить цифрами «209 388,0»;
цифры «1 946 071,4» заменить цифрами «1 750 917,8»;
цифры «74 720,2» заменить цифрами «353 238,0»;
- раздел 7 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
7.
Конечные результаты реализации подпрограммы 5
1. Снижение в 2020 году материнской смертности до 5,14 случая на 100 тыс. новорожденных, родившихся живыми.
2. Снижение в 2020 году младенческой смертности до 4,8 случая на 1 тыс. родившихся живыми.
3. Снижение в 2020 году смертности детей от 0 до 17 лет до 47,6 случая на 100 тыс. населения соответствующего возраста
- дополнить раздел 3 подпрограммы 5 тридцать вторым абзацем следующего содержания:
«Реализация основного мероприятия предполагается за счёт ежегодного выделения средств из федерального бюджета на условиях софинансирования из областного бюджета до 2020 года включительно.»;
тридцать второй -пятьдесят девятый абзацы раздела 3 подпрограммы 5 считать тридцать третьим -шестидесятым абзацами соответственно;
- в разделе 4 подпрограммы 5:
в пункте 2 цифры «5,0» заменить цифрами «4,8»;
в пункте 3 цифры «64,0» заменить цифрами «47,6»;
- в разделе 5 подпрограммы 5:
цифры «3 615 364,7» заменить цифрами «3 740 651,7»;
цифры «1 566 353,3» заменить цифрами «1 608 275,9»;
цифры «497 558,6» заменить цифрами «417 772,6»;
цифры «270 362,2» заменить цифрами «418 009,6»;
цифры «235 326,2» заменить цифрами «209 388,0»;
цифры «1 946 071,4» заменить цифрами «1 750 917,8»;
цифры «74 720,2» заменить цифрами «353 238,0»;
- в подпрограмму 8 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» Программы (далее – подпрограмма 8):
- раздел 7 паспорта подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
7.
Конечные результаты реализации подпрограммы 8
1. Увеличение в 2020 году доли врачей от общего количества среднего медицинского персонала государственных (муниципальных) организаций здравоохранения Белгородской области до 36,5 процента.
2. Увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучившихся в рамках целевой подготовки для нужд области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной (муниципальной) системы здравоохранения, до 95 процентов в 2018 году и поддержание значения показателя на данном уровне в 2019-2020 годах.
3. Увеличение доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, до 12,3 процента в 2020 году
- раздел 4 подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 8.
Перечень показателей подпрограммы 8
В результате реализации подпрограммы 8 планируется достижение следующих конечных результатов:
1. Увеличение в 2020 году доли врачей от общего количества среднего медицинского персонала государственных (муниципальных) организаций здравоохранения Белгородской области до 36,5 процента.
2. Увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучившихся в рамках целевой подготовки для нужд области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной (муниципальной) системы здравоохранения, до 95 процентов в 2018 году и поддержание значения показателя на данном уровне в 2019-2020 годах.
3. Увеличение доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, до 12,3 процента в 2020 году.
Перечень показателей подпрограммы 8 и их плановые значения по годам приведены в приложении № 1 к государственной программе.»;
- в подпрограмму 9 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» Программы (далее – подпрограмма 9):
- в разделе 6 паспорта подпрограммы 9:
цифры «4 430 630,2» заменить цифрами «4 449 440,9»;
цифры «197 501,7» заменить цифрами «297 501,7»;
- в разделе 5 подпрограммы 9:
цифры «4 430 630,2» заменить цифрами «4 449 440,9»;
цифры «197 501,7» заменить цифрами «297 501,7»;
- в подпрограмму Г «Совершенствование системы территориального планирования» Программы (далее – подпрограмма Г):
- в разделе 6 паспорта подпрограммы Г:
цифры «127 099 661,4» заменить цифрами «127 102 347,4»;
цифры «63 806 872,3» заменить цифрами «63 808 108,3»;
цифры «9 862 859,3» заменить цифрами «9 864 095,3»;
цифры «39 296,2» заменить цифрами «40 746,2»;
- раздел 7 паспорта подпрограммы Г изложить в следующей редакции:
7.
Конечные результаты реализации подпрограммы Г
1. Увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее – программа государственных гарантий) до 33 процентов в 2020 году.
2. Увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий до 2,7 процента в 2020 году.
3. Увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий до 8,3 процента в 2020 году.
4. Снижение доли расходов на оказание скорой медицинской помощи от всех расходов на программу государственных гарантий до 5,3 процента в 2020 году.
5. Снижение доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий до 50,7 процента в 2020 году.
6. Повышение соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в области в 2014-2018 годах (агрегированные значения) до 200 процентов в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года.
7. Повышение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014-2018 годах (агрегированные значения) до 100 процентов в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года.
8. Повышение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014-2018 годах (агрегированные значения) до 100 процентов в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года.
9. Увеличение числа дней занятости койки до 315 дней в год в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года.
10. Снижение средней длительности лечения больного в стационаре до 11,5 дня в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года
- тридцать четвёртый абзац раздела 3 подпрограммы Г изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие Г.1.6 «Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства»;
- раздел 4 подпрограммы Г изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз конечных результатов подпрограммы Г.
Перечень показателей подпрограммы Г
В результате реализации подпрограммы Г планируется достижение следующих конечных результатов:
1. Увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи до 33 процентов в 2020 году.
2. Увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий до 2,7 процента в 2020 году.
3. Увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий до 8,3 процента в 2020 году.
4. Снижение доли расходов на оказание скорой медицинской помощи от всех расходов на программу государственных гарантий до 5,3 процента в 2020 году.
5. Снижение доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий до 50,7 процента в 2020 году.
6. Повышение соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в области в 2014-2018 годах (агрегированные значения) до 200 процентов в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года включительно.
7. Повышение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014-2018 годах (агрегированные значения) до 100 процентов в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года включительно.
8. Повышение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014-2018 годах (агрегированные значения) до 100 процентов в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года включительно.
9. Увеличение числа дней занятости койки до 315 дней в год в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года включительно.
10. Снижение средней длительности лечения больного в стационаре до 11,5 дня в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года включительно.
Перечень показателей подпрограммы Г и их плановые значения по годам приведены в приложении № 1 к государственной программе.»;
- в разделе 5 подпрограммы Г:
цифры «127 099 661,4» заменить цифрами «127 102 347,4»;
цифры «63 806 872,3» заменить цифрами «63 808 108,3»;
цифры «9 862 859,3» заменить цифрами «9 864 095,3»;
цифры «39 296,2» заменить цифрами «40 746,2»;
- в подпрограмму Д «Обеспечение реализации государственной программы» Программы (далее – подпрограмма Д):
- в разделе 6 паспорта подпрограммы Д:
цифры «989 860,0» заменить цифрами «989 526,0»;
цифры «545 183,1» заменить цифрами «545 849,1»;
цифры «84 698,9» заменить цифрами «84 364,9»;
- в разделе 6 подпрограммы Д двадцать пятый абзац изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие Д.2.1 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья.»;
- в разделе 5 подпрограммы Д:
цифры «989 860,0» заменить цифрами «989 526,0»;
цифры «545 183,1» заменить цифрами «545 849,1»;
цифры «84 698,9» заменить цифрами «84 364,9»;
- в подпрограмму И «Обеспечение защиты и реализации прав граждан
и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» Программы (далее – подпрограмма И):
- в разделе 6 паспорта подпрограммы И:
цифры «531 961,4» заменить цифрами «531 980,4»;
цифры «15 760,6» заменить цифрами «15 779,6»;
цифры«107,0» заменить цифрами «106,0»;
слова «2018 год – 106,0» заменить словами«2018 год – 126,0»;
- пункт 3 раздела 7 паспорта подпрограммы И изложить в следующей редакции:
«3. Поддержание до 2020 года доли предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период, на уровне не выше 40 процентов»;
- четвёртый абзац раздела 4 подпрограммы И изложить в следующей редакции:
«- доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период, до 2020 года сохранится на уровне не выше 40 процентов.»;
- второй абзац раздела 3 подпрограммы И изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие И.1.1 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.»;
- в разделе 5 подпрограммы И:
цифры «531 961,4» заменить цифрами «531 980,4»;
цифры «15 760,6» заменить цифрами «15 779,6»;
цифры «107,0» заменить цифрами «106,0»;
слова «2018 год – 106,0» заменить словами«2018 год – 126,0»;
- приложения № 1, № 3 и № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.)производить финансирование мероприятий Программы с учетом настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Белгородской области
Е.С. Савченко
Приложение
к постановлению Правительства
Белгородской области
от 17 декабря 2018 г.
№ 461-пп
Приложение № 1
к государственной программе
Белгородской области «Развитие
здравоохранения Белгородской области
на 2014-2020 годы»
Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей государственной программы Белгородской области
«Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы»
Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий
Срок реализации
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию
Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
начало
завершение
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
год
год
год
год
год
год
год (итог)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы»
(цель – обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки)
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области,
управление записи актов гражданского состояния
(далее – управление ЗАГС)Белгородской области,
департамент строительства и транспорта Белгородской области,
департамент образования Белгородской области,
управление социальной защиты населения Белгородской области,
территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
149292547,60
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
72,4
72,8
73,2
74,6
74,3
74,9
75,4
Коэффициент рождаемости, человек на 1 тыс. человек населения
11,6
11,6
11,7
11,7
9,7
9,7
9,7
Доля населения, отнесённого по состоянию здоровья к 1 группе, в общей численности населения, процентов
32,7
27,2
28,2
28,5
29,0
29,5
30,0
Численность лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами по всем классам болезней, человек на 10 тыс. человек населения соответствующего возраста
79,4
66,5
57,6
49,8
44,9
40,4
36,3
Смертность от всех причин, случаев на 1 тыс. человек населения
13,7
13,5
13,3
13,0
13,0
13,0
12,9
Обеспеченность врачами, человек на 10 тыс. человек населения
34,0
34,1
34,6
35,2
35,9
36,0
36,4
Доля зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или нуждающихся в капитальном ремонте, к общему количеству зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, процентов
25,8
25,7
25,6
18,2
16,4
Доля тяжёлого оборудования, используемого в двухсменном и/или круглосуточном режиме, в общем количестве тяжёлого оборудования, процентов
95,2
95,2
70,0
72,0
75,0
Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере здравоохранения (процент от числа опрошенных), процентов
82,9
80,3
91,1
84,6
81,0
81,5
82,0
Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент от числа опрошенных), процентов
70,0
75,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
4575,00
Распространенность ожирения среди взрослого населения, процентов
43,0
40,0
37,0
34,0
31,0
28,0
25,0
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, процентов
36,9
36,1
35,0
33,5
32,3
31,5
30,0
Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь), литров на душу населения в год
5,20
5,15
5,10
5,05
5,00
4,95
4,90
Распространенность потребления табака среди взрослого населения, процентов
30,9
29,0
28,1
27,0
26,5
25,5
25,0
Распространенность потребления табака среди детей и подростков, процентов
22,0
20,0
19,0
18,0
17,0
16,0
15,0
Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, процентов
80,3
80,4
80,5
80,6
80,7
80,8
80,9
Задача 1.1 «Совершенствование системы профилактики неинфекционных заболеваний»
Основное мероприятие 1.1.1 «Закупки оборудования (включая медицинское)»
2014 год
2014 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
3273,00
Количество приобретенного медицинского оборудования, единиц
68,0
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.1.2 «Внедрение эффективных технологий профилактики и ранней диагностики неинфекционных заболеваний»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
0,001
Охват мероприятиями по диспансеризации взрослого населения области, процентов от числа подлежащих диспансеризации
32,0
35,0
38,0
41,0
93,0
95,0
98,0
Задача 1.2 «Популяризация и создание условий для ведения здорового образа жизни среди населения Белгородской области»
Основное мероприятие 1.2.1 «Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Белгородской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
1302,00
Количество разработанных и изданных полиграфических материалов по вопросам формирования здорового образа жизни, единиц в год
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Подпрограмма 2 «Развитие первичной медико-санитарной помощи»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области
1651191,00
Выполнение плана профилактических прививок против управляемых инфекций в декретированные сроки, процентов
95,2
-
95,6
95,7
96,0
96,0
96,2
Общая заболеваемость взрослого населения, случаев на 100 тыс. человек населения
160340,0
-
160320,0
160310,0
160300,0
160290,0
160270,0
Уровень госпитализации в медицинские организации, оказывающие преимущественно первичную медико-санитарную помощь, человек на 1 тыс. человек населения
152,0
-
152,0
151,0
151,0
150,0
150,0
Задача 2.1 «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, включая развитие системы профилактики, выявление и лечение заболеваний на ранних стадиях развития, лечение обострений хронических заболеваний, выявление и коррекция факторов риска развития заболеваний и состояний»
Основное мероприятие 2.1.1 «Закупки иммунопрепаратов в рамках Национального календаря профилактических прививок, поддержание заболеваемости «управляемыми инфекциями» на социально адаптированном уровне»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
0,002
Охват иммунизацией детского населения в декретированные сроки, процентов
-
-
-
95,7
95,9
96,0
96,2
Основное мероприятие 2.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций), оказывающих первичную медико-санитарную помощь»
2018 год
2018 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
123316,00
Смертность населения в трудоспособном возрасте, человек на 100 тыс. населения соответствующего возраста
423,1
Задача 2.2 «Поддержка развития инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие 2.2.1 «Закупки оборудования (включая медицинское)»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
707084,00
Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов
73,1
-
79,1
79,1
80,4
81,0
81,6
Основное мероприятие 2.2.2 «Строительство, реконструкция, выкуп, капитальный ремонт объектов здравоохранения»
2017 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области
820791,00
Количество введенных в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц в год
-
-
-
3
2
-
-
Количество введенных в действие отремонтированных объектов здравоохранения, единиц в год
-
-
-
135
6
-
1
Количество выкупленных объектов здравоохранения, единиц в год
-
-
-
71
2
4
-
Подпрограмма 3
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области
9340872,80
Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. населения
845,0
829,0
813,5
769,2
714,0
712,0
686,5
Смертность от новообразований (в том числе злокачественных), случаев на 100 тыс. человек населения
204,0
204,0
204,0
204,0
195,0
193,0
191,0
Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. человек населения
2,0
2,0
2,0
1,2
1,0
1,0
0,9
Доля повторных госпитализаций в психиатрический стационар в течение года, процентов
10,6
10,3
10,2
10,1
10,0
10,0
10,0
Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. человек населения
15,0
14,8
14,6
14,0
9,4
9,3
9,0
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут при оказании экстренной медицинской помощи, процентов
85,5
86,4
87,2
88,1
90,0
91,0
92,0
Удовлетворённость граждан пожилого и старческого возраста качеством оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» (процент от числа опрошенных), процентов
60,0
60,0
Задача 3.1 «Совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи»
Основное мероприятие 3.1.1 «Высокотехнологичные виды медицинской помощи»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
2512145,403
Объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи, квот
1778,0
5043,0
5143,0
6361,0
5508,0
5783,0
5938,0
Основное мероприятие 3.1.2 «Обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации»
2016 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
6374,20
Кондиционирование потенциальных доноров, процедур
-
-
3,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации, процентов
-
-
-
70,0
70,0
70,0
70,0
Задача 3.2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи»
Основное мероприятие 3.2.1 «Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, дерматовенерологическими заболеваниями, сахарным диабетом»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
951497,00
Количество больных онкологическими заболеваниями, пользующихся льготным обеспечением, человек
7421,0
7426,0
7432,0
7631,0
Среднемесячное количество лиц, больных онкологическими заболеваниями, обеспеченных льготными лекарственными препаратами, человек
250,0
250,0
250,0
Количество больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения, пользующихся льготным обеспечением, человек
1275,0
1281,0
1289,0
1353,0
1600,0
1600,0
1600,0
Количество больных с дерматовенерологической патологией, пользующихся льготным обеспечением, человек
2555,0
2561,0
2572,0
2698,0
Количество больных с дерматовенерологической патологией, обеспеченных льготными лекарственными препаратами, человек
315,0
315,0
315,0
Количество больных сахарным диабетом, пользующихся льготным обеспечением, человек
16670,0
16676,0
16683,0
16791,0
Обеспеченность лиц, страдающих сахарным диабетом, льготными препаратами и медицинскими изделиями, процентов
75,0
75,0
75,0
Основное мероприятие 3.2.2 «Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
253762,20
Количество больных туберкулезом, пользующихся льготным обеспечением, человек
1291,0
1294,0
1298,0
1325,0
1332,0
1341,0
1349,0
Заболеваемость туберкулезом, случаев на 100 тыс. человек населения
38,2
37,7
37,1
36,6
19,5
19,3
19,0
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, процентов
-
-
-
78,0
68,1
71,9
72,1
Основное мероприятие 3.2.3 «Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
251889,30
Доля населения, информированного о доступных мерах профилактики и ведущих путях передачи ВИЧ-инфекции, процентов
55,0
60,0
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, процентов
78,0
78,5
78,7
79,0
79,5
84,7
90,0
Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, процентов
40,0
41,0
42,0
45,0
48,0
52,0
56,0
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Белгородской области, процентов
-
-
-
28,6
22,0
23,0
24,0
Уровень информированности населения в возрасте
18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции, процентов
-
-
-
84,0
87,0
90,0
93,0
Доля лиц, имеющих хронический гепатит В/С, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц с хроническими гепатитами В/С, процентов
67,0
70,0
73,0
75,0
Охват населения профилактическими прививками против гепатита В, процентов
80,0
80,0
85,0
90,0
Задача 3.3 «Развитие службы крови»
Основное мероприятие 3.3.1 «Мероприятия по развитию службы крови»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
350829,60
Посттрансфузионные осложнения после переливания компонентов и препаратов крови, процентов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.2 «Денежные выплаты донорам за сдачу крови и ее компонентов»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
131333,00
Доля осуществленных денежных выплат донорам, сдавшим кровь или ее компоненты, процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Задача 3.4 «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения области»
Основное мероприятие 3.4.1 «Закупки оборудования (включая медицинское)»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
2378966,10
Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов
90,0
91,0
91,0
93,0
94,0
95,0
96,0
Основное мероприятие 3.4.2 «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения»
2014 год
2020 год
Департамент строительства и транспорта Белгородской области, департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
2504076,00
Ввод в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц
1
-
1
3
1
4
3
Ввод в действие отремонтированных объектов здравоохранения, единиц в год
-
-
1
4
20
23
6
Подпрограмма 4 «Развитие государственно-частного партнерства»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
257250,00
Количество проектов в сфере здравоохранения, реализованных на основании государственно-частного партнерства, единиц (нарастающим итогом)
1,0
1,0
4,0
-
3,0
4,0
5,0
Задача 4.1 «Увеличение числа коммерческих партнеров региональной системы здравоохранения»
Основное мероприятие 4.1.1 «Реализация комплексных мер, направленных на привлечение инвестиций в сферу здравоохранения»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
257250,00
Количество рассмотренных инвестиционных предложений, единиц
10,0
15,0
20,0
-
15,0
15,0
15,0
Подпрограмма 5 «Охрана здоровья матери и ребенка»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области
3668651,70
Материнская смертность, случаев на 100 тыс. новорожденных, родившихся живыми
5,45
5,40
5,30
5,20
5,20
5,15
5,14
Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся живыми
6,5
6,3
6,1
5,9
5,0
4,9
4,8
Смертность детей от 0 до 17 лет, случаев
на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста
70,0
69,0
68,0
67,0
47,8
47,7
47,6
Задача 5.1 «Совершенствование служб детства и родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров и учреждений детства»
Основное мероприятие 5.1.1 «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения»
2015 год
2020 год
Департамент строительства и транспорта Белгородской области
2620617,30
Количество объектов, введенных в эксплуатацию и в которых проведена реконструкция, единиц
-
1
1
1
1
-
2
Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт, единиц
5
5
1
Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов
-
98,0
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.1.2 «Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области»
2014 год
2014 год
Департамент строительства и транспорта Белгородской области
2720,00
Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт, единиц
1,0
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.1.3 «Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры»
2014 год
2015 год
Департамент строительства и транспорта Белгородской области
371600,00
Ввод в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц
1,0
1,0
-
-
-
-
-
Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов
-
98,0
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.1.4 «Мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
2018
год
2020
год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
123515,004
Детская смертность (в возрасте 0-4 года), случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми
5,7
5,7
5,6
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07 марта 2018 года № 92н, процентов
21,0
50,0
100,0
Доля посещений детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет, процентов
48,0
48,5
49,0
Доля детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, процентов
4,2
4,3
4,4
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07 марта 2018 года № 92н, процентов
21,0
50,0
100,0
Задача 5.2 «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»
Основное мероприятие 5.2.1 «Закупки оборудования (включая медицинское) и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
40360,70
Доля новорожденных, обследованных на аудиологический и неонатальный скрининг, от общего числа новорожденных, процентов
96,0
97,0
98,0
99,0
99,0
99,0
99,0
Основное мероприятие 5.2.2 «Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
78028,00
Доля беременных женщин, обследованных по новому алгоритму пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, в общем числе беременных, вставших на учет в первом триместре беременности, процентов
60,0
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
Задача 5.3 «Совершенствование медицинской помощи новорожденным, в том числе детям с экстремально низкой массой тела»
Основное мероприятие 5.3.1 «Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
50012,00
Удельный вес новорожденных, получивших сурфактанат-терапию, и детей, получивших лечебное питание, страдающих фенилкетонурией, в общем количестве нуждающихся, процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Задача 5.4 «Развитие медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»
Основное мероприятие 5.4.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
381798,70
Уровень обеспеченности специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малообеспеченных и многодетных семей, процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подпрограмма 6
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
2015 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области
9000,001
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, процентов
-
9,0
-
-
-
-
25,0
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся, процентов
-
74,0
-
-
-
-
85,0
Охват санаторно-курортным лечением пациентов, процентов
-
15,0
-
-
-
-
45,0
Задача 6.1 «Поддержка развития инфраструктуры реабилитации и санаторно-курортного лечения»
Основное мероприятие 6.1.1 «Закупки оборудования (включая медицинское)»
2020 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
9000,001
Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов
-
-
-
-
-
-
97,0
Подпрограмма 7 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
188435,80
Обеспечение населения паллиативной медицинской помощью в стационарных условиях, койко-дней на 1 жителя
0,066
0,066
0,066
0,066
0,092
0,092
0,092
Задача 7.1 «Совершенствование оказания паллиативной помощи, в том числе детям»
Основное мероприятие 7.1.1 «Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
188435,80
Количество больных с неизлечимыми заболеваниями, которым оказана стационарная паллиативная помощь, человек
4835
4916
4931
4946
4959
4972
4986
Количество больных с неизлечимыми заболеваниями, получивших медицинскую помощь на дому, человек
45
100
150
Оснащение отделений паллиативной помощи в соответствии с установленными стандартами, процентов
95
98
100
Обеспеченность пациентов, страдающих хроническим болевым синдромом неинвазивными формами наркотических препаратов, процентов
60
70
80
Подпрограмма 8 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
604329,10
Доля врачей от общего количества среднего медицинского персонала государственных (муниципальных) организаций здравоохранения Белгородской области, процентов
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
36,2
36,5
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучившихся в рамках целевой подготовки для нужд области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной (муниципальной) системы здравоохранения, процентов
88,0
90,0
93,0
90,0
95,0
95,0
95,0
Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, процентов
-
-
-
1,5
3,8
8,3
12,3
Задача 8.1 «Повышение уровня квалификации и компетенции медицинских и фармацевтических работников»
Основное мероприятие 8.1.1 «Повышение квалификации и профессиональная подготовка и переподготовка кадров»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
90465,50
Количество врачей дефицитных специальностей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, человек
472
280
313
Число специалистов, вовлечённых в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, человек
2800
4030
6410
Количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, человек
1216
1280
1343
1613
1476
1366
1241
Количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях среднего и дополнительного профессионального образования, человек
3529
3664
3799
4155
3301
3934
3934
Задача 8.2 «Повышение престижа профессии и развитие мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников»
Основное мероприятие 8.2.1 «Финансовое обеспечение единовременного денежного поощрения лучших врачей»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
1200,00
Количество номинаций конкурса на звание «Лучший врач года», единиц
7
7
7
7
7
7
7
Основное мероприятие 8.2.2 «Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
389396,60
Количество медицинских работников, получивших единовременные компенсационные выплаты, человек
50
40
50
50
51
49
49
Основное мероприятие 8.2.3 «Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам областных государственных учреждений здравоохранения»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
123267,00
Кредиторская задолженность государственных учреждений здравоохранения перед медицинскими и фармацевтическими работниками по выплатам на оплату жилых помещений, отопления и освещения, рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество медицинских и фармацевтических работников областных государственных учреждений здравоохранения, получивших ежемесячную денежную выплату в части предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, человек
2700
2700
2700
Подпрограмма 9 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
4449440,90
Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов), процентов
94,5
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
98,0
Задача 9.1 «Совершенствование обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий граждан»
Основное мероприятие 9.1.1 «Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
36536,40
Число пациентов в регистре льготников, единиц
1104
1270
1360
1455
1455
1455
1455,0
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, процентов
-
-
-
3,0
3,0
3,0
3,0
Основное мероприятие 9.1.2 «Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
1092592,10
Среднее количество обслуженных рецептов на одного обратившегося льготополучателя, сохранившего право на НСУ, в год, единиц
19,0
19,0
15,0
15,0
13,0
13,0
13,0
Основное мероприятие 9.1.3 «Централизованная закупка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
1437320,00
Численность пациентов в регистре льготников, единиц
96990
99900
103000
106090
Среднее количество обслуженных рецептов на одного обратившегося льготополучателя в год, единиц
6
7
7
Основное мероприятие 9.1.4 «Субвенции на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов»
2014 год
2017 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
1807296,40
Среднее количество рецептов на одного льготополучателя в год, единиц
19
19
13
13
10,0
10,0
10,0
Основное мероприятие 9.1.5 «Закупки иммунопрепаратов для вакцинопрофилактики инфекций по эпидемическим показаниям (вакцинация против бешенства, пневмококковой инфекции, ветряной оспы, вирусного гепатита А)»
2015 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
75696,00
Выполнение плана профилактических прививок населения, относящегося к группам риска, процентов
-
95,4
95,6
95,7
96,0
96,0
96,2
Заболеваемость бешенством, случаев на 100 тыс. человек населения
-
0
0
0
0
0
0
Заболеваемость внебольничными пневмониями, в том числе пневмококковой инфекцией, случаев на 100 тыс. человек населения
-
384,8
373,3
362,1
351,2
340,7
330,4
Заболеваемость ветряной оспой, случаев на 100 тыс. человек населения
-
512,4
507,3
502,2
497,2
492,2
487,3
Заболеваемость сибирской язвой, случаев на 100 тыс. человек населения
0,0
0,0
0,0
Заболеваемость вирусным гепатитом А, случаев на 100 тыс. человек населения
-
2,54
2,51
2,49
2,46
2,44
2,41
Подпрограмма Б «Развитие информатизации в здравоохранении»
2014 год
2014 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
6818,00
Среднее количество медицинских работников на один персональный компьютер с процессором не ниже Pentium III или его аналог, человек
2,8
-
-
-
-
-
-
Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, человек на 1 тыс. человек населения
800,0
-
-
-
-
-
-
Задача Б.1 «Обеспечение уровня доступности медицинской информации для медицинских организаций и населения области»
Основное мероприятие Б.1.1
«Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»
2014 год
2014 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
6818,00
Количество рабочих мест регионального сегмента единой государственной системы здравоохранения Белгородской области, единиц
8688,0
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма Г «Совершенствование системы территориального планирования»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
127102347,40
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее – программа государственных гарантий), процентов
31,4
31,7
31,8
31,9
32,20
32,90
33,00
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий, процентов
1,8
2,0
2,2
2,3
2,60
2,60
2,70
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий, процентов
6,1
6,4
7,3
7,8
8,10
8,20
8,30
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи от всех расходов на программу государственных гарантий, процентов
5,9
5,8
5,7
5,6
5,50
5,40
5,30
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, процентов
54,8
54,1
53,0
52,4
51,60
50,90
50,70
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в области в 2014-2018 годах (агрегированные значения), процентов
130,7
138,5
159,6
180,0
200,0
200,0
200,0
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014-2018 годах (агрегированные значения), процентов
76,2
79,3
86,3
90,0
100,0
100,0
100,0
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014-2018 годах (агрегированные значения), процентов
51,0
52,4
70,5
80,0
100,0
100,0
100,0
Число дней занятости койки в году, дней
330,0
331,0
332,0
332,0
315,0
315,0
315,0
Средняя длительность лечения больного в стационаре, дней
12,0
11,7
11,6
11,6
11,5
11,5
11,5
Задача Г.1 «Обеспечение государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Белгородской области, включая совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи и оптимизацию структуры коечного фонда учреждений здравоохранения»
Основное мероприятие Г.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области; территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
46501937,70
Число койко-дней в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи, на 1 тыс. человек населения
637,0
637,0
637,0
637,0
535,0
535,0
535,0
Удельный расход электроэнергии учреждений здравоохранения на 1 кв.м площади, кВт*ч/кв.м
87,0
86,0
86,0
86,0
86,0
86,0
86,0
Удельный расход тепловой энергии учреждений здравоохранения на 1 кв.м площади, Гкал/кв.м
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
Удельный расход воды на обеспечение учреждений здравоохранения в расчете на 1 человека, куб.м/чел.
38,0
39,0
39,0
39,0
39,0
39,0
39,0
Основное мероприятие Г.1.2 «Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
78060490,40
Число койко-дней в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования, на 1 тыс. человек застрахованных
1886,0
1884,0
1885,0
1885,0
Число законченных случаев лечения в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования на 1 тыс. человек застрахованных, случаев
172,3
172,3
172,3
Количество вызовов скорой медицинской помощи в расчете на 1 застрахованного, вызовов
-
-
-
0,300
0,300
0,300
0,300
Основное мероприятие Г.1.3 «Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)»
2014 год
2015 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
1300278,00
Количество вызовов скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя, вызовов
0,318
0,318
-
-
-
-
-
Основное мероприятие Г.1.4 «Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения»
2014 год
2016 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
1151391,50
Кредиторская задолженность, тыс. рублей
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
Основное мероприятие Г.1.5 «Закупки оборудования (включая медицинское)»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области; территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
52969,60
Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов
72,2
-
72,2
73,0
-
-
Количество закупленного оборудования за счёт средств нормированного страхового запаса ОМС, единиц
4,0
4,0
4,0
Основное мероприятие Г.1.6 «Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства»
2014 год
2018 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
35280,20
Охват медицинской помощью граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, процентов
100,0
100,0
100,0
-
100,0
-
-
Подпрограмма Д «Обеспечение реализации государственной программы»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области; территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
989526,00
Уровень достижения целевых показателей государственной программы, процентов
100
100
100
100
100
100
100
Задача Д.1 «Обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы»
Основное мероприятие Д.1.1 «Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области; территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
827990,50
Просроченная кредиторская задолженность, тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие Д.1.2 «Субвенции на организацию осуществления полномочий в сфере здравоохранения»
2014 год
2016 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
29906,00
Просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений, тыс. рублей
0
0
0
-
-
-
-
Основное мероприятие Д.1.3 «Премии и иные поощрения»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
1400,00
Количество премий, единиц
1
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие Д.1.5 «Мероприятия»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
107501,70
Удельный вес госслужащих, прошедших диспансеризацию, к общему числу госслужащих, процентов
100
100
100
100
100
100
100
Удельный вес больных, направленных на лечение, от числа полученной высокотехнологичной медицинской помощи, процентов
100
100
100
-
-
-
-
Основное мероприятие Д.1.6 «Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации»
2015 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
12636,00
Просроченная кредиторская
задолженность, тыс. рублей
-
0
0
0
0
0
0
Задача Д.2 «Реализация переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан»
Основное мероприятие Д.2.1 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья»
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
10091,80
Количество выданных лицензий, единиц
650
450
450
450
450
450
450
Подпрограмма Ж «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области»
2014 год
2014 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент образования Белгородской области, управление социальной защиты населения Белгородской области
488129,50
Доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, в общем количестве
оздоровленных, процентов
86,3
-
-
-
-
-
-
Задача Ж.1 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации»
Основное мероприятие Ж.1.1 «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (за счет средств федерального бюджета)»
2014 год
2014 год
Управление социальной защиты населения Белгородской области
68165,00
Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, процентов
74
-
-
-
-
-
-
Задача Ж.2 «Развитие форм организации отдыха и оздоровления детей в возрасте до 18 лет»
Основное мероприятие Ж.2.1 «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей»
2014 год
2014 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент образования Белгородской области
279178,00
Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в
возрасте до 18 лет, процентов
82,1
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие Ж.2.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»
2014 год
2014 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент образования Белгородской области
130061,50
Доля детей, охваченных санаторным лечением, в общем количестве оздоровленных детей, процентов
4
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие Ж.2.3 «Иные межбюджетные трансферты (из федерального бюджета) на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе»
2014 год
2014 год
Департамент образования Белгородской области
10725,00
Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха и их оздоровления, расположенных в Республике Крым, в общем количестве детей, подлежащих оздоровлению, процентов
0,25
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма И «Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»
2014 год
2020 год
Управление ЗАГС Белгородской области
531980,40
Доля записей актов гражданского состояния за период с 1998 года по 2020 год, внесённых в электронный информационно-поисковый массив, от общего числа записей, находящихся в архиве органов ЗАГС, процентов
22
23
24
40
Доля записей актов гражданского состояния за период с 1926 года по 2015 год, внесённых в электронный информационно-поисковый массив, процентов
80
100
Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства
юстиции Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период, процентов
45
45
0
0
40
40
40
Задача И.1 «Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Белгородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации»
Основное мероприятие И.1.1 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1
статьи 4
Федерального закона от 15 ноября1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»
2014 год
2020 год
Управление ЗАГС Белгородской области
516200,80
Количество зарегистрированных актов гражданского состояния, единиц
61000
61000
61000
54000
56000
54000
54000
Количество совершённых юридически значимых действий, единиц
96000
96000
96000
91000
96000
91000
91000
Основное мероприятие И.1.2 «Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов»
2014 год
2020 год
Управление ЗАГС Белгородской области
1062,60
Доля органов, которым сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния передаются в электронном виде, от общего количества органов, передача сведений которым в электронном виде определена законодательством, процентов
70
80
80
80
100
100
100
Основное мероприятие И.1.3 «Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния»
2014 год
2015 год
Управление ЗАГС Белгородской области
14046,00
Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период, процентов
45
45
-
-
-
-
-
Задача И.2 «Участие в реализации государственной и региональной семейной политики»
Основное мероприятие И.2.1 «Мероприятия»
2014 год
2020 год
Управление ЗАГС Белгородской области
671,00
Доля мероприятий, проведенных в рамках реализации региональной семейной политики, от количества запланированных, процентов
100
100
100
100
100
100
100
1 Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств системы обязательного медицинского страхования в рамках подпрограммы Г «Совершенствование системы территориального планирования»
2 Финансирование осуществляется за счет федеральных средств, выделенных Министерству здравоохранения Российской Федерации. Белгородская область обеспечивается иммунобиологическими лекарственными препаратами, поставляемыми централизованно Министерством здравоохранения Российской Федерации
3 Финансирование мероприятия начиная с 2015 года осуществляется за счет средств системы обязательного медицинского страхования в рамках подпрограммы Г «Совершенствование системы территориального планирования»
4 Финансирование мероприятия осуществляется с 2018 года по 2020 год за счёт ежегодного выделения федеральных средств на условиях софинансирования из областного бюджета
Приложение № 3
к государственной программе
Белгородской области «Развитие
здравоохранения Белгородской
области на 2014-2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы Белгородской области
«Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы»
из различных источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основные мероприятия
Объем финансирования, источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Белгородской области
Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы
Всего
16745282,70
18588682,30
18318330,70
20138548,50
26029183,20
24635224,80
24837295,40
федеральный бюджет
1559439,90
1792330,20
878417,30
778112,40
958665,20
345532,50
328385,50
областной бюджет
8410592,50
9044713,00
9628784,20
10681880,10
14040527,10
13206911,70
12701262,50
консолидированные бюджеты муниципальных образований
183580,00
0,00
0,00
182152,00
92220,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
6555190,30
7751339,10
7785770,20
8418958,00
10682770,90
11040365,60
11480508,40
иные источники
36480,00
300,00
25359,00
77446,00
255000,00
42415,00
327139,00
Подпрограмма 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни
Всего
3453,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
федеральный бюджет
3273,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
180,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.1.1
Закупки оборудования (включая медицинское)
Всего
3273,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
3273,00
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 1.1.2
Внедрение эффективных технологий профилактики и ранней диагностики неинфекционных заболеваний1
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 1.2.1
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Белгородской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Всего
180,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
федеральный бюджет
областной бюджет
180,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
187,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма 2
Развитие первичной медико-санитарной помощи1
Всего
2008,00
0,00
97508,00
779440,00
545575,00
130779,00
95881,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
17000,00
0,00
0,00
областной бюджет
2008,00
0,00
97508,00
520290,00
464575,00
130779,00
95881,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
182152,00
64000,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
0,00
76998,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.1.1
Закупки иммунопрепаратов в рамках Национального календаря профилактических прививок, поддержание заболеваемости «управляемыми инфекциями» на социально адаптированном уровне2
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 2.1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций), оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
123316,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
17000,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
106316,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 2.2.1
Закупки оборудования (включая медицинское)
Всего
2008,00
0,00
97508,00
275700,00
231868,00
50000,00
50000,00
федеральный бюджет
областной бюджет
2008,00
0,00
97508,00
275700,00
231868,00
50000,00
50000,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 2.2.2
Строительство, реконструкция, выкуп, капитальный ремонт объектов здравоохранения
Всего
0,00
0,00
0,00
503740,00
190391,00
80779,00
45881,00
федеральный бюджет
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
244590,00
126391,00
80779,00
45881,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
182152,00
64000,00
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
76998,00
Подпрограмма 3
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи
Всего
592660,80
573349,80
806595,30
977795,00
2969804,80
2065954,20
1354712,90
федеральный бюджет
225253,80
131608,80
115185,00
137408,00
146453,60
102033,10
102033,10
областной бюджет
337407,00
441741,00
666351,30
839939,00
2823351,20
1922006,10
1213908,80
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные источники
30000,00
0,00
25059,00
448,00
0,00
41915,00
38771,00
Основное мероприятие 3.1.1
Высокотехнологичные виды медицинской помощи
Всего
246149,40
304250,00
293301,80
309379,00
529604,40
414730,40
414730,40
федеральный бюджет
31703,40
58697,00
47748,80
63826,00
88728,40
88728,40
88728,40
областной бюджет
214446,00
245553,00
245553,00
245553,00
440876,00
326002,00
326002,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 3.1.2
Обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации
Всего
0,00
0,00
847,20
1283,00
1400,00
1422,00
1422,00
федеральный бюджет
847,20
847,00
1105,90
1123,00
1123,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
436,00
294,10
299,00
299,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 3.2.1
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, дерматовенерологическими заболеваниями, сахарным диабетом
Всего
39846,00
36674,00
63054,00
209359,00
197470,00
202547,00
202547,00
федеральный бюджет
областной бюджет
39846,00
36674,00
63054,00
209359,00
197470,00
202547,00
202547,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 3.2.2
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Всего
48298,30
40554,40
39942,50
33003,00
30136,00
30914,00
30914,00
федеральный бюджет
22205,30
10349,40
9737,50
2798,00
1700,60
1697,60
1697,60
областной бюджет
26093,00
30205,00
30205,00
30205,00
28435,40
29216,40
29216,40
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 3.2.3
Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Всего
58480,70
67485,10
65914,50
20170,00
13295,00
13272,00
13272,00
федеральный бюджет
48438,70
58044,10
56473,50
13312,00
10502,80
10484,10
10484,10
областной бюджет
10042,00
9441,00
9441,00
6858,00
2792,20
2787,90
2787,90
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 3.3.1
Мероприятия по развитию службы крови
Всего
154065,30
36496,30
32356,00
31978,00
31978,00
31978,00
31978,00
федеральный бюджет
122087,30
4518,30
378,00
областной бюджет
31978,00
31978,00
31978,00
31978,00
31978,00
31978,00
31978,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 3.3.2
Денежные выплаты донорам за сдачу крови и ее компонентов
Всего
11289,00
16890,00
18514,00
21160,00
21160,00
21160,00
21160,00
федеральный бюджет
областной бюджет
11289,00
16890,00
18514,00
21160,00
21160,00
21160,00
21160,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 3.4.1
Закупки оборудования (включая медицинское)
Всего
4532,10
71000,00
171293,30
143273,00
1459859,40
222568,80
306439,50
федеральный бюджет
819,10
27790,90
областной бюджет
3713,00
71000,00
171293,30
143273,00
1432068,50
222568,80
306439,50
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 3.4.2
Развитие инфраструктуры системы здравоохранения
Всего
30000,00
0,00
121372,00
208190,00
684902,00
1127362,00
332250,00
федеральный бюджет
56625,00
16625,00
областной бюджет
0,00
0,00
96313,00
151117,00
668277,00
1085447,00
293479,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
30000,00
25059,00
448,00
0,00
41915,00
38771,00
Подпрограмма 4
Развитие государственно-частного партнерства
Всего
300,00
300,00
300,00
0,00
255000,00
500,00
850,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные источники
300,00
300,00
300,00
0,00
255000,00
500,00
850,00
Основное мероприятие 4.1.1
Реализация комплексных мер, направленных на привлечение инвестиций в сферу здравоохранения
Всего
300,00
300,00
300,00
0,00
255000,00
500,00
850,00
федеральный бюджет
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
300,00
300,00
300,00
255000,00
500,00
850,00
Подпрограмма 5
Охрана здоровья матери и ребенка
Всего
774315,00
1155540,10
200688,20
88624,00
543569,40
418009,00
487906,00
федеральный бюджет
621047,00
921509,10
110784,90
0,00
97576,80
0,00
0,00
областной бюджет
150548,00
234031,00
89903,30
88624,00
417772,60
418009,00
209388,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
28220,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные источники
2720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278518,00
Основное мероприятие 5.1.1
Развитие инфраструктуры системы здравоохранения
Всего
359337,60
1063673,80
141134,90
12099,00
326263,00
324106,00
394003,00
федеральный бюджет
259802,60
893673,80
110784,90
областной бюджет
99535,00
170000,00
30350,00
12099,00
298043,00
324106,00
115485,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
28220,00
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
0,00
278518,00
Основное мероприятие 5.1.2
Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области
Всего
2720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
2720,00
Основное мероприятие 5.1.3
Строительство (реконструкция) объектов социального и производствен-ного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры
Всего
344290,50
27309,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
344290,50
27309,50
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 5.1.4
Мероприятия по развитию материально- технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций4
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
123515,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
97576,80
0,00
0,00
областной бюджет
25938,20
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 5.2.1
Закупки оборудования (включая медицинское) и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Всего
8392,90
2432,80
3597,00
5067,00
6957,00
6957,00
6957,00
федеральный бюджет
5355,90
525,80
областной бюджет
3037,00
1907,00
3597,00
5067,00
6957,00
6957,00
6957,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 5.2.2
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Всего
15775,00
10826,00
11170,00
7500,00
10919,00
10919,00
10919,00
федеральный бюджет
11598,00
областной бюджет
4177,00
10826,00
11170,00
7500,00
10919,00
10919,00
10919,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 5.3.1
Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения
Всего
5586,00
7661,00
5593,00
7793,00
7793,00
7793,00
7793,00
федеральный бюджет
областной бюджет
5586,00
7661,00
5593,00
7793,00
7793,00
7793,00
7793,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 5.4.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)
Всего
38213,00
43637,00
39193,30
56165,00
68122,40
68234,00
68234,00
федеральный бюджет
областной бюджет
38213,00
43637,00
39193,30
56165,00
68122,40
68234,00
68234,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма 6
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей1
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9000,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9000,00
Основное мероприятие 6.1.1
Закупки оборудования (включая медицинское)
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9000,00
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
9000,00
Подпрограмма 7
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего
12356,00
18733,00
21122,90
20965,00
71962,90
21648,00
21648,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
50826,90
0,00
0,00
областной бюджет
12356,00
18733,00
21122,90
20965,00
21136,00
21648,00
21648,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 7.1.1
Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения
Всего
12356,00
18733,00
21122,90
20965,00
71962,90
21648,00
21648,00
федеральный бюджет
50826,90
областной бюджет
12356,00
18733,00
21122,90
20965,00
21136,00
21648,00
21648,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма 8
Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Всего
44152,00
63511,00
102221,00
134492,00
96236,50
81858,30
81858,30
федеральный бюджет3
14000,00
22000,00
31700,00
46800,00
28761,60
29348,60
29348,60
областной бюджет
30152,00
41511,00
40521,00
87465,00
67417,40
52509,70
52509,70
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
30000,00
227,00
57,50
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 8.1.1
Повышение квалификации и профессиональная подготовка и переподготовка кадров
Всего
2588,00
2650,00
2650,00
35811,00
28206,50
9280,00
9280,00
федеральный бюджет
областной бюджет
2588,00
2650,00
2650,00
35584,00
28149,00
9280,00
9280,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
227,00
57,50
иные источники
Основное мероприятие 8.2.1
Финансовое обеспечение единовременного денежного поощрения лучших врачей
Всего
150,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
федеральный бюджет
областной бюджет
150,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 8.2.2
Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам
Всего
29200,00
44000,00
82500,00
80600,00
48000,00
52548,30
52548,30
федеральный бюджет3
14000,00
22000,00
31700,00
46800,00
28761,60
29348,60
29348,60
областной бюджет
15200,00
22000,00
20800,00
33800,00
19238,40
23199,70
23199,70
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
30000,00
иные источники
Основное мероприятие 8.2.3
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам областных государственных учреждений здравоохранения
Всего
12214,00
16686,00
16896,00
17906,00
19855,00
19855,00
19855,00
федеральный бюджет
областной бюджет
12214,00
16686,00
16896,00
17906,00
19855,00
19855,00
19855,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма 9
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Всего
628432,20
776481,90
682707,10
770785,50
824591,60
383221,30
383221,30
федеральный бюджет
518527,20
648557,90
553214,60
505133,50
527089,90
129239,60
129239,60
областной бюджет
109905,00
127924,00
129492,50
265652,00
297501,70
253981,70
253981,70
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 9.1.1
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Всего
7146,00
7484,50
3341,50
4974,00
4535,00
4527,70
4527,70
федеральный бюджет
7146,00
7484,50
3341,50
3283,00
3582,00
3575,70
3575,70
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
1691,00
953,00
952,00
952,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 9.1.2
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Всего
160950,00
200355,70
182589,50
130289,00
167080,10
125663,90
125663,90
федеральный бюджет
160950,00
200355,70
182589,50
130289,00
167080,10
125663,90
125663,90
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 9.1.3
Централизованная закупка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения
Всего
109905,00
206349,40
128792,50
245387,00
277974,70
234455,70
234455,70
федеральный бюджет
79125,40
областной бюджет
109905,00
127224,00
128792,50
245387,00
277974,70
234455,70
234455,70
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 9.1.4
Субвенции на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Всего
350431,20
361592,30
367283,60
371561,50
356427,80
0,00
0,00
федеральный бюджет
350431,20
361592,30
367283,60
371561,50
356427,80
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 9.1.5
Закупки иммунопрепаратов для вакцинопрофилактики инфекций по эпидемическим показаниям (вакцинация против бешенства, пневмококковой инфекции, ветряной оспы, вирусного гепатита A)
Всего
0,00
700,00
700,00
18574,00
18574,00
18574,00
18574,00
федеральный бюджет
областной бюджет
0,00
700,00
700,00
18574,00
18574,00
18574,00
18574,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма Б
Развитие информатизации в здравоохранении
Всего
6818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
6818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие Б.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)
Всего
6818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
областной бюджет
6818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма Г
Совершенствование системы территориального планирования
Всего
14045890,80
15847603,10
16199316,50
17133874,60
20453350,10
21268355,20
22153957,10
федеральный бюджет
28081,50
6258,00
4956,70
0,00
1450,00
0,00
0,00
областной бюджет
7459159,00
8090006,00
8514015,40
8789577,10
9864095,30
10322898,20
10768357,30
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
6555190,30
7751339,10
7680344,40
8344297,50
10587804,80
10945457,00
11385599,80
иные источники
3460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие Г.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)
Всего
9009371,80
9625504,10
11013766,70
3645702,50
4183911,00
4408381,30
4615300,30
федеральный бюджет
областной бюджет
2450721,50
2640165,00
3352455,40
3637744,00
4177413,10
4408381,30
4615300,30
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
6555190,30
6985339,10
7661311,30
7958,50
6497,90
иные источники
3460,00
Основное мероприятие Г.1.2
Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования
Всего
3856872,00
4913451,00
5161560,00
13468626,40
16261350,30
16859973,90
17538656,80
федеральный бюджет
областной бюджет
3856872,00
4913451,00
5161560,00
5151833,10
5686682,20
5914516,90
6153057,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
8316793,30
10574668,10
10945457,00
11385599,80
иные источники
Основное мероприятие Г.1.3
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)
Всего
534278,00
766000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
областной бюджет
534278,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
766000,00
иные источники
Основное мероприятие Г.1.4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения
Всего
615001,50
536390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
областной бюджет
615001,50
536390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие Г.1.5
Закупки оборудования (включая медицинское)
Всего
7752,00
0,00
19033,10
19545,70
6638,80
0,00
0,00
федеральный бюджет
5466,00
областной бюджет
2286,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
19033,10
19545,70
6638,80
иные источники
Основное мероприятие Г.1.6
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства
Всего
22615,50
6258,00
4956,70
0,00
1450,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
22615,50
6258,00
4956,70
1450,00
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма Д
Обеспечение реализации государственной программы
Всего
73145,40
82890,00
146441,70
144683,40
180293,90
180761,80
181309,80
федеральный бюджет
1972,40
1876,00
1875,70
1174,90
1020,40
1066,20
1106,20
областной бюджет
71173,00
81014,00
69140,20
69075,00
84364,90
84787,00
85295,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
75425,80
74433,50
94908,60
94908,60
94908,60
иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие Д.1.1
Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов
Всего
42275,00
47182,00
129385,50
126353,50
160503,30
160891,60
161399,60
федеральный бюджет
областной бюджет
42275,00
47182,00
53959,70
51920,00
65594,70
65983,00
66491,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
75425,80
74433,50
94908,60
94908,60
94908,60
иные источники
Основное мероприятие Д.1.2
Субвенции на организацию осуществления полномочий в сфере здравоохранения
Всего
14480,00
15426,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
областной бюджет
14480,00
15426,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие Д.1.3
Премии и иные поощрения
Всего
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
федеральный бюджет
областной бюджет
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие Д.1.5
Мероприятия
Всего
14218,00
16558,00
13243,50
15279,00
16045,20
16079,00
16079,00
федеральный бюджет
областной бюджет
14218,00
16558,00
13243,50
15279,00
16045,20
16079,00
16079,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие Д.1.6
Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
Всего
0,00
1648,00
1737,00
1676,00
2525,00
2525,00
2525,00
федеральный бюджет
областной бюджет
0,00
1648,00
1737,00
1676,00
2525,00
2525,00
2525,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие Д.2.1
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
Всего
1972,40
1876,00
1875,70
1174,90
1020,40
1066,20
1106,20
федеральный бюджет
1972,40
1876,00
1875,70
1174,90
1020,40
1066,20
1106,20
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма Ж
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области
Всего
488129,50
федеральный бюджет
78890,00
областной бюджет
225659,50
консолидированные бюджеты муниципальных образований
183580,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
иные источники
0,00
Основное мероприятие Ж.1.1
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (за счет субсидий федерального бюджета)
Всего
68165,00
федеральный бюджет
68165,00
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие Ж.2.1
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Всего
279178,00
федеральный бюджет
областной бюджет
95598,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
183580,00
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие Ж.2.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)
Всего
130061,50
федеральный бюджет
областной бюджет
130061,50
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие Ж.2.3
Иные межбюджетные трансферты (из федерального бюджета) на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе
Всего
10725,00
федеральный бюджет
10725,00
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма И
Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
Всего
73622,00
70086,40
61243,00
87702,00
88612,00
83951,00
66764,00
федеральный бюджет
68395,00
60520,40
60700,40
87596,00
88486,00
83845,00
66658,00
областной бюджет
5227,00
9566,00
542,60
106,00
126,00
106,00
106,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие И.1.1
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Всего
68395,00
60520,40
60700,40
87596,00
88486,00
83845,00
66658,00
федеральный бюджет
68395,00
60520,40
60700,40
87596,00
88486,00
83845,00
66658,00
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие И.1.2
Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов
Всего
104,00
247,00
487,60
51,00
71,00
51,00
51,00
федеральный бюджет
областной бюджет
104,00
247,00
487,60
51,00
71,00
51,00
51,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие И.1.3
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Всего
4782,00
9264,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
областной бюджет
4782,00
9264,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие И.2.1
Мероприятия
Всего
341,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
федеральный бюджет
областной бюджет
341,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
1 Финансирование мероприятия начиная с 2015 года осуществляется за счет средств системы обязательного медицинского страхования в рамках подпрограммы Г «Совершенствование системы территориального планирования»
2 Финансирование осуществляется за счет федеральных средств, выделенных Министерству здравоохранения Российской Федерации. Белгородская область обеспечивается иммунобиологическими лекарственными препаратами, поставляемыми централизованно Министерством здравоохранения Российской Федерации
3 Финансирование мероприятия осуществляется за счёт федеральных средств системы обязательного медицинского страхования
4 Финансирование мероприятия осуществляется с 2018 года по 2020 год за счёт ежегодного выделения федеральных средств на условиях софинансирования из областного бюджета
Приложение № 4
к государственной программе
Белгородской области «Развитие
здравоохранения Белгородской
области на 2014-2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию
основных мероприятий (мероприятий)государственной программы Белгородской области
«Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы»
за счет средств бюджета Белгородской области
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа Белгородской области
Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы
Всего
X
X
03
X
8410592,5
9044713,0
9628784,2
10681880,1
14040527,1
13206911,7
12701262,5
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
X
X
8294285,1
8865147,0
9501578,6
10493306,1
12947690,1
11716473,7
12246311,5
Департамент строительства и транспорта Белгородской области
807
X
X
X
99535,0
170000,0
126663,0
188468,0
1092711,0
1490332,0
454845,0
Департамент образования Белгородской области
810
X
X
X
11545,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление записи актов гражданского состояния (далее – управление ЗАГС) Белгородской области
841
X
X
X
5227,0
9566,0
542,6
106,0
126,0
106,0
106,0
Подпрограмма 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни
Всего
Х
X
03 1
X
180,0
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 1
X
180,0
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
Основное мероприятие 1.2.1
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Белгородской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Всего
Х
Х
03 1 01
Х
180,0
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 1 01
Х
180,0
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
809
09 09
03 1 01 20150
200
180,0
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
Подпрограмма 2
Развитие первичной медико-санитарной помощи
Всего
Х
X
03 2
X
2008,0
0,0
97508,0
520290,0
464575,0
130779,0
95881,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 2
X
2008,0
0,0
97508,0
495038,0
338184,0
50000,0
50000,0
Департамент строительства и транспорта Белгородской области
807
X
03 2
X
0,0
0,0
0,0
25252,0
126391,0
80779,0
45881,0
Основное мероприятие 2.1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций), оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Всего
Х
Х
03 2 04
Х
106316,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 2 04
Х
106316,0
809
09 01
03 2 04 20591
600
106316,0
Основное мероприятие 2.2.1
Закупки оборудования (включая медицинское)
Всего
Х
Х
03 2 01
Х
2008,0
0,0
97508,0
275700,0
231868,0
50000,0
50000,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 2 01
X
2008,0
0,0
97508,0
275700,0
231868,0
50000,0
50000,0
809
09 09
03 2 01 20880
600
2008,0
97508,0
0,0
0,0
0,0
809
09 09
03 2 01 20880
200
275700,0
231868,0
50000,0
50000,0
Основное мероприятие 2.2.2
Строительство, реконструкция, выкуп, капитальный ремонт объектов здравоохранения
Всего
Х
Х
03 2 03
Х
0,0
0,0
0,0
244590,0
126391,0
80779,0
45881,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 2 03
Х
0,0
0,0
0,0
219338,0
0,0
0,0
0,0
809
09 09
03 2 03 40370
400
0,0
809
09 01
03 2 03 71120
500
10258,0
809
09 01
03 2 03 40390
400
209080,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства и транспорта Белгородской области
807
Х
03 2 03
Х
0,0
0,0
0,0
25252,0
126391,0
80779,0
45881,0
807
09 01
03 2 03 22110
600
22265,0
67651,0
0,0
807
09 01
03 2 03 20550
600
2087,0
807
09 01
03 2 03 40370
400
6000,0
0,0
0,0
807
09 02
03 2 03 40370
400
2300,0
807
09 01
03 2 03 40390
400
45940,0
80779,0
807
09 02
03 2 03 22110
600
900,0
4500,0
0,0
45881,0
Подпрограмма 3
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи
Всего
X
X
03 3
X
337407,0
441741,0
666351,3
839939,0
2823351,2
1922006,1
1213908,8
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 3
X
337407,0
441741,0
570038,3
688822,0
2155074,2
836559,1
920429,8
Департамент строительства и транспорта Белгородской области
807
X
03 3
X
0,0
0,0
96313,0
151117,0
668277,0
1085447,0
293479,0
Основное мероприятие 3.1.1
Высокотехнологичные виды медицинской помощи
Всего
Х
Х
03 3 01
Х
214446,0
245553,0
245553,0
245553,0
440876,0
326002,0
326002,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 3 01
Х
214446,0
245553,0
245553,0
245553,0
440876,0
326002,0
326002,0
809
09 01
03 3 01 R4020
600
214446,0
245553,0
245553,0
245553,0
440876,0
326002,0
326002,0
Основное мероприятие 3.1.2
Обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации
Всего
Х
Х
03 3 09
Х
0,0
0,0
0,0
436,0
294,1
299,0
299,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 3 09
Х
0,0
0,0
0,0
436,0
294,1
299,0
299,0
809
09 01
03 3 09 R3822
600
436,0
294,1
299,0
299,0
Основное мероприятие 3.2.1
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, дерматовенерологическими заболеваниями и сахарным диабетом
Всего
Х
Х
03 3 02
Х
39846,0
36674,0
63054,0
209359,0
197470,0
202547,0
202547,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 3 02
X
39846,0
36674,0
63054,0
209359,0
197470,0
202547,0
202547,0
809
09 01
03 3 02 20140
600
14402,0
11155,0
11155,0
22130,0
18663,0
22130,0
22130,0
809
09 01
03 3 02 20140
200
972,0
983,0
1000,0
0,0
809
09 02
03 3 02 20140
200
24472,0
24536,0
24536,0
187229,0
178807,0
180417,0
180417,0
809
09 02
03 3 02 20550
200
26363,0
Основное мероприятие 3.2.2
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Всего
Х
Х
03 3 03
Х
26093,0
30205,0
30205,0
30205,0
28435,4
29216,4
29216,4
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 3 03
X
26093,0
30205,0
30205,0
30205,0
28435,4
29216,4
29216,4
809
09 01
03 3 03 20180
200
26093,0
30205,0
30205,0
28765,0
27983,0
28765,0
28765,0
809
09 01
03 3 03 R3824
200
1440,0
452,4
451,4
451,4
Основное мероприятие 3.2.3
Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Всего
Х
Х
03 3 04
Х
10042,0
9441,0
9441,0
6858,0
2792,2
2787,9
2787,9
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 3 04
X
10042,0
9441,0
9441,0
6858,0
2792,2
2787,9
2787,9
809
09 01
03 3 04 R3821
600
4012,0
4048,0
4048,0
0,0
0,0
0,0
809
09 09
03 3 04 R3825
600
618,0
210,0
210,0
210,0
809
09 09
03 3 04 R3821
600
6030,0
5393,0
5393,0
6240,0
2582,2
2577,9
2577,9
Основное мероприятие 3.3.1
Мероприятия по развитию службы крови
Всего
Х
Х
03 3 06
Х
31978,0
31978,0
31978,0
31978,0
31978,0
31978,0
31978,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 3 06
Х
31978,0
31978,0
31978,0
31978,0
31978,0
31978,0
31978,0
809
09 06
03 3 06 20750
600
31978,0
31978,0
31978,0
31978,0
31978,0
31978,0
31978,0
Основное мероприятие 3.3.2
Денежные выплаты донорам за сдачу крови и ее компонентов
Всего
Х
Х
03 3 05
Х
11289,0
16890,0
18514,0
21160,0
21160,0
21160,0
21160,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 3 05
Х
11289,0
16890,0
18514,0
21160,0
21160,0
21160,0
21160,0
809
09 06
03 3 05 14980
300
11289,0
16890,0
18514,0
21160,0
21160,0
21160,0
21160,0
Основное мероприятие 3.4.1
Закупки оборудования (включая медицинское)
Всего
Х
Х
03 3 07
Х
3713,0
71000,0
171293,3
143273,0
1432068,5
222568,8
306439,5
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 3 07
X
3713,0
71000,0
171293,3
143273,0
1432068,5
222568,8
306439,5
809
09 01
03 3 07 20880
600
3713,0
71000,0
49614,0
102314,0
898290,0
172568,8
236439,5
809
09 01
03 3 07 20880
200
5000,0
24875,0
50000,0
70000,0
809
09 09
03 3 07 20880
200
15948,3
508903,5
809
09 09
03 3 07 20550
200
105731,0
35959,0
Основное мероприятие 3.4.2
Развитие инфраструктуры системы здравоохранения
Всего
Х
Х
03 3 08
Х
0,0
0,0
96313,0
151117,0
668277,0
1085447,0
293479,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 3 08
Х
0,0
0,0
0,0
809
09 01
03 3 08 40390
400
0,0
Департамент строительства и транспорта Белгородской области
807
Х
03 3 08
Х
0,0
0,0
96313,0
151117,0
668277,0
1085447,0
293479,0
807
09 01
03 3 08 70550
500
34000,0
10868,0
807
09 01
03 3 08 40370
400
64798,0
0,0
296794,0
0,0
807
09 09
03 3 08 40370
400
45000,0
807
09 09
03 3 08 22110
600
4145,0
807
09 06
03 3 08 22110
600
3600,0
807
09 05
03 3 08 22110
600
0,0
0,0
0,0
807
09 04
03 3 08 22110
600
31542,0
807
09 01
03 3 08 22110
600
96313,0
48174,0
657409,0
708511,0
293479,0
Подпрограмма 5
Охрана здоровья матери и ребенка
Всего
X
X
03 5
X
150548,0
234031,0
89903,3
88624,0
417772,6
418009,0
209388,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 5
X
51013,0
64031,0
59553,3
76525,0
119729,6
93903,0
93903,0
Департамент строительства и транспорта Белгородской области
807
X
03 5
X
99535,0
170000,0
30350,0
12099,0
298043,0
324106,0
115485,0
Основное мероприятие 5.1.1
Развитие инфраструктуры системы здравоохранения
Всего
Х
Х
03 5 05,
03 5 06
Х
99535,0
170000,0
30350,0
12099,0
298043,0
324106,0
115485,0
Департамент строительства и транспорта Белгородской области
807
Х
03 5 05,
03 5 06
Х
99535,0
170000,0
30350,0
12099,0
298043,0
324106,0
115485,0
807
09 01
03 5 4038
400
99535,0
170000,0
30350,0
807
09 01
03 5 05 40370
400
12099,0
807
09 01
03 5 06 40370
400
25000,0
36575,0
38346,0
807
09 01
03 5 06 22110
600
226692,0
241831,0
807
09 02
03 5 06 22110
600
46351,0
45700,0
77139,0
Основное мероприятие 5.1.2
Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области
Всего
Х
Х
03 5
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства и транспорта Белгородской области
807
Х
03 5
Х
Основное мероприятие 5.1.3
Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры
Всего
Х
Х
03 5
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства и транспорта Белгородской области
807
Х
03 5
Х
Основное мероприятие 5.1.4
Мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций
Всего
Х
Х
03 5
25938,2
0,0
0,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 5 07
25938,2
0,0
0,0
809
09 02
03 5 07 R6740
200
25938,2
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.1
Закупки оборудования (включая медицинское) и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Всего
Х
Х
03 5 01
Х
3037,0
1907,0
3597,0
5067,0
6957,0
6957,0
6957,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 5 01
Х
3037,0
1907,0
3597,0
5067,0
6957,0
6957,0
6957,0
809
09 01
03 5 01 20730
600
3037,0
1907,0
3597,0
5067,0
6957,0
6957,0
6957,0
Основное мероприятие 5.2.2
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Всего
Х
Х
03 5 02
Х
4177,0
10826,0
11170,0
7500,0
10919,0
10919,0
10919,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 5 02
Х
4177,0
10826,0
11170,0
7500,0
10919,0
10919,0
10919,0
809
09 01
03 5 02 20790
600
4177,0
10826,0
11170,0
7500,0
10919,0
10919,0
10919,0
Основное мероприятие 5.3.1
Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения
Всего
Х
Х
03 5 03
Х
5586,0
7661,0
5593,0
7793,0
7793,0
7793,0
7793,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 5 03
Х
5586,0
7661,0
5593,0
7793,0
7793,0
7793,0
7793,0
809
09 01
03 5 03 20870
600
5586,0
7661,0
5593,0
7793,0
7793,0
7793,0
7793,0
Основное мероприятие 5.4.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)
Всего
Х
Х
03 5 04
Х
38213,0
43637,0
39193,3
56165,0
68122,4
68234,0
68234,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 5 04
X
38213,0
43637,0
39193,3
56165,0
68122,4
68234,0
68234,0
809
09 09
03 5 04 00590
200
19551,0
20054,0
18054,0
25054,0
25054,0
25054,0
25054,0
809
09 01
03 5 04 00590
600
18662,0
23583,0
21139,3
28119,0
39351,4
39627,0
39627,0
809
09 02
03 5 04 00590
600
2992,0
3717,0
3553,0
3553,0
Подпрограмма 7
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего
Х
X
03 7
X
12356,0
18733,0
21122,9
20965,0
21136,0
21648,0
21648,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 7
X
12356,0
18733,0
21122,9
20965,0
21136,0
21648,0
21648,0
Основное мероприятие 7.1.1
Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения
Всего
Х
Х
03 7 01
Х
12356,0
18733,0
21122,9
20965,0
21136,0
21648,0
21648,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 7 01
Х
12356,0
18733,0
21122,9
20965,0
21136,0
21648,0
21648,0
809
09 01
03 7 01 20870
600
12356,0
18733,0
21122,9
20965,0
21136,0
21648,0
21648,0
Подпрограмма 8
Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Всего
Х
X
03 8
X
30152,0
41511,0
40521,0
87465,0
67417,4
52509,7
52509,7
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
809
X
03 8
X
30152,0
41511,0
40521,0
87465,0
67417,4
52509,7
52509,7
Основное мероприятие 8.1.1
Повышение квалификации и профессиональная подготовка и переподготовка кадров
Всего
Х
Х
03 8 01
Х
2588,0
2650,0
2650,0
35584,0
28149,0
9280,0
9280,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 8 01
Х
2588,0
2650,0
2650,0
35584,0
28149,0
9280,0
9280,0
809
09 09
03 8 01 21010
200
2588,0
2650,0
2650,0
35584,0
28149,0
9280,0
9280,0
Основное мероприятие 8.2.1
Финансовое обеспечение единовременного денежного поощрения лучших врачей
Всего
Х
Х
03 8 02
Х
150,0
175,0
175,0
175,0
175,0
175,0
175,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 8 02
Х
150,0
175,0
175,0
175,0
175,0
175,0
175,0
809
09 09
03 8 02 14960
800
150,0
175,0
175,0
0,0
0,0
175,0
175,0
809
09 01
03 8 02 14960
600
125,0
175,0
809
09 02
03 8 02 14960
600
25,0
809
09 04
03 8 02 14960
600
25,0
Основное мероприятие 8.2.2
Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам
Всего
Х
Х
03 8 03
Х
15200,0
22000,0
20800,0
33800,0
19238,4
23199,7
23199,7
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 8 03
Х
15200,0
22000,0
20800,0
33800,0
19238,4
23199,7
23199,7
809
09 09
03 8 03 R3826
300
19238,4
19651,4
19651,4
809
09 09
03 8 03 R3826
800
0,0
3548,3
3548,3
809
09 09
03 8 03 R1360
800
1000,0
809
09 09
03 8 03 R1360
300
15200,0
22000,0
20800,0
32800,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.2.3
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам областных государственных учреждений здравоохранения
Всего
Х
Х
03 8 03
Х
12214,0
16686,0
16896,0
17906,0
19855,0
19855,0
19855,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 8 03
X
12214,0
16686,0
16896,0
17906,0
19855,0
19855,0
19855,0
809
09 01
03 8 04 19990
300
11712,0
16184,0
16394,0
0,0
0,0
0,0
0,0
809
09 05
03 8 04 19990
300
502,0
502,0
502,0
0,0
0,0
0,0
0,0
809
10 03
03 8 04 19990
300
17906,0
19855,0
19855,0
19855,0
Подпрограмма 9
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Всего
Х
X
03 9
X
109905,0
127924,0
129492,5
265652,0
297501,7
253981,7
253981,7
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 9
Х
109905,0
127924,0
129492,5
265652,0
297501,7
253981,7
253981,7
Основное мероприятие 9.1.1
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Всего
Х
Х
03 9 03
Х
0,0
0,0
0,0
1691,0
953,0
952,0
952,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 9 03
Х
0,0
0,0
0,0
1691,0
953,0
952,0
952,0
809
09 09
03 9 03 R3823
200
1691,0
953,0
952,0
952,0
Основное мероприятие 9.1.2
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Всего
Х
Х
03 9 05
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 9 05
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
809
09 02
09 9 05 51610
300
Основное мероприятие 9.1.3
Централизованная закупка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения
Всего
Х
Х
03 9 01
Х
109905,0
127224,0
128792,5
245387,0
277974,7
234455,7
234455,7
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 9 01
Х
109905,0
127224,0
128792,5
245387,0
277974,7
234455,7
234455,7
809
09 02
03 9 01 20060
200
109905,0
127224,0
128792,5
245387,0
277974,7
234455,7
234455,7
Основное мероприятие 9.1.5
Закупки иммунопрепаратов для вакцинопрофилактики инфекций по эпидемическим показаниям (вакцинация против бешенства, пневмококковой инфекции, ветряной оспы, вирусного
гепатита A)
Всего
Х
Х
03 9 02
Х
0,0
700,0
700,0
18574,0
18574,0
18574,0
18574,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 9 02
Х
0,0
700,0
700,0
18574,0
18574,0
18574,0
18574,0
809
09 02
03 9 02 20160
200
700,0
700,0
18574,0
18574,0
18574,0
18574,0
Подпрограмма Б
Развитие информатизации в здравоохранении
Всего
Х
X
03 Б
X
6818,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 Б
Х
6818,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие Б.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)
Всего
Х
Х
03 Б
Х
6818,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
09 09
03 Б 0059
200
6818,0
0,0
Подпрограмма Г
Совершенствование системы территориального планирования
Всего
Х
X
03 Г
X
7459159,0
8090006,0
8514015,4
8789577,1
9864095,3
10322898,2
10768357,3
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 Г
X
7459159,0
8090006,0
8514015,4
8789577,1
9864095,3
10322898,2
10768357,3
Основное мероприятие Г.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)
Всего
Х
Х
03 Г 01
Х
2450721,5
2640165,0
3352455,4
3637744,0
4177413,1
4408381,3
4615300,3
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 Г 01
X
2450721,5
2640165,0
3352455,4
3637744,0
4177413,1
4408381,3
4615300,3
809
09 01
03 Г 01 00590
100
712777,5
787746,0
787452,1
850389,0
1018141,7
1077450,0
1137540,0
809
09 05
03 Г 01 00590
100
101360,0
154693,7
38327,0
46299,0
48476,0
50995,0
809
09 06
03 Г 01 00590
100
48187,1
59521,0
63931,0
65287,0
75254,0
0,0
0,0
809
09 09
03 Г 01 00590
100
252919,0
278230,0
207438,7
226577,0
249391,6
262468,0
275713,0
809
09 01
03 Г 01 00590
200
188525,0
208678,0
161633,7
171100,0
181464,5
185247,9
185247,9
809
09 05
03 Г 01 00590
200
39025,0
47107,3
11641,0
11455,0
11852,0
11852,0
809
09 06
03 Г 01 00590
200
8313,0
14057,0
14883,7
15284,0
19257,6
0,0
0,0
809
09 09
03 Г 01 00590
200
43744,0
47631,0
34316,5
88582,0
118378,1
135288,0
135288,0
809
09 01
03 Г 01 00590
600
1047155,0
952710,0
1489171,3
1611628,0
1797223,1
1898805,3
1995870,3
809
09 02
03 Г 01 00590
600
15210,0
20150,3
27480,0
31710,0
34197,0
35563,0
809
09 04
03 Г 01 00590
600
26004,0
29349,0
34988,0
35662,0
37340,0
809
09 05
03 Г 01 00590
600
2200,0
2200,0
2200,0
166960,0
186479,9
195350,0
203114,0
809
09 06
03 Г 01 00590
600
73911,0
78742,0
100155,0
92935,0
111947,7
218939,0
228666,0
809
09 09
03 Г 01 00590
600
32154,0
40854,0
212784,1
217296,0
269520,9
282580,1
296045,1
809
09 01
03 Г 01 00590
800
20190,3
23595,0
22423,0
20604,0
20852,0
19670,0
19670,0
809
09 05
03 Г 01 00590
800
1497,0
3573,0
239,0
359,0
359,0
359,0
809
09 06
03 Г 01 00590
800
2352,8
1992,0
2157,0
2357,0
2654,0
0,0
0,0
809
09 09
03 Г01 00590
800
3082,8
2327,0
1661,0
1709,0
2037,0
2037,0
2037,0
809
09 01
03 Г 01 20550
600
720,0
Основное мероприятие Г.1.2
Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования
Всего
Х
Х
03 Г 02
Х
3856872,0
4913451,0
5161560,0
5151833,1
5686682,2
5914516,9
6153057,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 Г 02
Х
3856872,0
4913451,0
5161560,0
5151833,1
5686682,2
5914516,9
6153057,0
809
09 09
03 Г 7093
500
3856872,0
4913451,0
5161560,0
0,0
0,0
0,0
809
10 03
03 Г 02 70930
300
5151833,1
5686682,2
5914516,9
6153057,0
Основное мероприятие Г.1.3
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)
Всего
Х
Х
03 Г
Х
534278,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
09 09
03 Г 7094
500
534278,0
Основное мероприятие Г.1.4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения
Всего
Х
Х
03 Г
Х
615001,5
536390,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 Г
Х
615001,5
536390,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
809
09 09
03 Г 7107
500
615001,5
536390,0
Основное мероприятие Г.1.5
Закупки оборудования (включая медицинское)
Всего
Х
Х
03 Г
Х
2286,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 Г
X
2286,0
0,0
809
09 09
03 Г 2088
200
0,0
809
09 01
03 Г 2088
600
2286,0
Подпрограмма Д
Обеспечение реализации государственной программы
Всего
Х
X
03 Д
X
71173,0
81014,0
69140,2
69075,0
84364,9
84787,0
85295,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 Д
X
71173,0
81014,0
69140,2
69075,0
84364,9
84787,0
85295,0
Основное мероприятие Д.1.1
Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов
Всего
Х
Х
03 Д 01
Х
42275,0
47182,0
53959,7
51920,0
65594,7
65983,0
66491,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 Д 01
X
42275,0
47182,0
53959,7
51920,0
65594,7
65983,0
66491,0
809
01 04
03 Д 01 90019
100
38908,0
43735,0
45900,7
44877,0
58882,7
58971,0
59479,0
809
01 04
03 Д 01 90019
200
3067,0
3262,0
7303,0
6272,0
5941,0
6241,0
6241,0
809
01 04
03 Д 01 90019
800
300,0
185,0
756,0
771,0
771,0
771,0
771,0
Основное мероприятие Д.1.2
Субвенции на организацию осуществления полномочий в сфере здравоохранения
Всего
Х
Х
03 Д
Х
14480,0
15426,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 Д
Х
14480,0
15426,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
809
01 04
03 Д 7108
500
14480,0
15426,0
Основное мероприятие Д.1.3
Премии и иные поощрения
Всего
Х
Х
03 Д 03
Х
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 Д 03
Х
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
809
09 09
03 Д 03 20860
800
200,0
0,0
200,0
200,0
200,0
809
09 09
03 Д 03 74040
500
200,0
809
09 09
03 Д 7404
200
200,0
200,0
Основное мероприятие Д.1.5
Мероприятия
Всего
Х
Х
03 Д 04
Х
14218,0
16558,0
13243,5
15279,0
16045,2
16079,0
16079,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 Д 04
X
14218,0
16558,0
13243,5
15279,0
16045,2
16079,0
16079,0
809
09 09
03 Д 04 29990
100
200,0
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
809
09 09
03 Д 04 29990
200
14197,0
15645,3
12875,0
14969,0
15979,0
15979,0
15979,0
809
09 09
03 Д 04 29990
800
21,0
712,7
168,5
110,0
66,2
100,0
100,0
Основное мероприятие Д.1.6
Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностноголица субъекта Российской Федерации
Всего
Х
Х
03 Д 06
Х
0,0
1648,0
1737,0
1676,0
2525,0
2525,0
2525,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 Д 06
Х
0,0
1648,0
1737,0
1676,0
2525,0
2525,0
2525,0
809
01 04
03 Д 06 00310
100
1648,0
1737,0
1676,0
2525,0
2525,0
2525,0
Подпрограмма Ж
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области
Всего
X
X
03 Ж
X
225659,5
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 Ж
X
214114,1
Департамент образования Белгородской области
810
X
03 Ж
X
11545,4
Основное мероприятие Ж.2.1
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Всего
Х
Х
03 Ж
Х
95598,0
Департамент образования Белгородской области
810
X
03 Ж
X
6988,9
810
07 07
03 Ж 2065
600
6988,9
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
Х
03 Ж
Х
88609,1
809
07 07
03 Ж 2065
600
88609,1
Основное мероприятие Ж.2.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)
Всего
Х
Х
03 Ж
Х
130061,5
Департамент образования Белгородской области
810
X
03 Ж
X
4556,5
810
07 07
03 Ж 0059
600
4556,5
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
03 Ж
X
125505,0
809
09 05
03 Ж 0059
100
85644,0
809
09 05
03 Ж 0059
200
36856,0
809
09 05
03 Ж 0059
800
3005,0
Подпрограмма И
Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
Всего
Х
X
03 И
X
5227,0
9566,0
542,6
106,0
126,0
106,0
106,0
Управление ЗАГСБелгородской области
841
X
03 И
X
5227,0
9566,0
542,6
106,0
126,0
106,0
106,0
Основное мероприятие И.1.2
Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов
Всего
Х
Х
03 И 02
Х
104,0
247,0
487,6
51,0
71,0
51,0
51,0
Управление ЗАГС Белгородской области
841
Х
03 И 02
Х
104,0
247,0
487,6
51,0
71,0
51,0
51,0
841
01 13
03 И 02 90019
100
104,0
247,0
487,6
51,0
71,0
51,0
51,0
Основное мероприятие И.1.3
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Всего
Х
Х
03 И
Х
4782,0
9264,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление ЗАГС Белгородской области
841
Х
03 И
Х
4782,0
9264,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
841
01 13
03 И 7119
500
4782,0
9264,0
Основное мероприятие И.2.1
Мероприятия
Всего
Х
Х
03 И 03
Х
341,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
Управление ЗАГС Белгородской области
841
X
03 И 03
X
341,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
841
01 13
03 И 03 2999
100
51,0
841
01 13
03 И 03 29990
200
290,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 11.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: