Основная информация

Дата опубликования: 18 сентября 2020г.
Номер документа: RU52004408202000384
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Администрация Балахнинского муниципального района Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.09.2020г. № 1285

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2020 Г.Г.», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.10.2014 №314

В целях приведения в соответствие с решением Земского собрания Балахнинского муниципального района от 03.09.2020 года № 70 «О внесении изменений и дополнений в решение Земского собрания Балахнинского муниципального района от 24.12.2019 № 136 «О бюджете Балахнинского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Уставом Балахнинского муниципального района Нижегородской области, администрация района п о с т а н о в л я е т:

Внести в муниципальную программу «Развитие образования Балахнинского муниципального района на период 2015 - 2020 года», утвержденную постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 17.10.2014г. № 314 (в редакции постановлений администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 16.02.2015 № 30, от 19.06.2015 № 138, от 16.09.2015 № 218, от 09.10.2015 № 248, от 19.01.2016 № 12, от 18 05.2016 № 183, от 28.12.2016 № 528, от 20.02.2017 № 65, от 11.05.2017 № 343, от 23.06.2017 № 498, от 06.07.2017 № 595, от 09.10.2017 № 1220, от 24.11.2017 № 1599, от 07.03.2018 № 499, от 05.06.2018 №1149, от 29.06.2018 №1307, от 15.08.2018 №1627, от 15.01.2019 №57, от 21.03.2019 №600, от 10.04.2019 №767, от 21.05.2019 №1036, от 03.06.2019 №1121, от 13.08.2019 №1578, от 14.11.2019 №2158, от 30.12.2019 №2504, от 11.02.2020г. №246, от 21.05.2020г. №720, от 05.08.2020г. №1072), следующие изменения:

1.1. пункт 7. «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета (в разбивке по подпрограммам)» Раздела 1 «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:

«

7. Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет местного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Общий объем финансирования Программы из местного бюджета в ценах соответствующих лет, составляет 1 580 422,60 руб., в том числе по годам в тыс.руб.:

2015 год – 194 344,4

2016 год – 252 270,3

2017 год – 224 061,4

2018 год – 264 322,0

2019 год – 326 392,6

2020 год – 319 031,9

в том числе:

Подпрограмма 1

2015 год – 104 724,6

2016 год – 142 680,2

2017 год – 124 720,8

2018 год – 154 835,2

2019 год – 204 493,3

2020 год – 196 349,6

Итого: 927 803,7

Подпрограмма 2

2015 год – 47 285,7

2016 год – 54 332,0

2017 год – 46 783,0

2018 год – 56 347,4

2019 год – 59 021,9

2020 год – 61 896,9

Итого: 325 666,9

Подпрограмма 3

2015 год – 0,0

2016 год – 0,0

2017 год – 0,0

2018 год – 0,0

2019 год – 105,0

2020 год – 0,0

Итого: 105,0

Подпрограмма 4

2015 год – 162,9

2016 год – 141,8

2017 год – 141,8

2018 год – 141,8

2019 год – 147,8

2020 год – 150,0

Итого: 886,1

Подпрограмма 5

2015 год – 9 794,4

2016 год – 9 900,0

2017 год – 14 527,6

2018 год – 7 574,7

2019 год –14 737,4

2020 год – 13 876,4

Итого: 70 410,5

Подпрограмма 6

2015 год – 1 624,7

2016 год – 1 360,0

2017 год – 1 360,0

2018 год – 1 360,0

2019 год – 1 360,0

2020 год – 4 067,9

Итого: 11 132,6

Подпрограмма 7

2015 год – 0,0

2016 год - 0,0

2017 год - 0,0

2018 год – 0,0

2019 год – 0,0

2020 год – 0,0

Итого: 0,0

Подпрограмма 8

2015 год – 0,0

2016 год – 0,0

2017 год – 0,0

2018 год – 0,0

2019 год –1 289,6

2020 год –1 500,0

Итого: 2 789,6

Подпрограммы 9

2015 год – 30 752,1

2016 год – 43 856,3

2017 год – 36 528,2

2018 год – 44 062,9

2019 год – 43 237,6

2020 год – 39 721,1

Итого: 238 158,2

Подпрограмма 10

2015 год – 0,0

2016 год – 0,0

2017 год – 0,0

2018 год – 0,0

2019 год – 2 000,0

2020 год – 1 470,0

Итого: 3 470,0

»

1.2. В Разделе 2 «Текст Программы»:

а) в пункте 2.4 «Перечень основных мероприятий Программы» таблицу 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

в) в пункте 2.8 «Обоснование объема финансовых ресурсов» таблицу 5 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

г) в пункте 2.9 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников» таблицу 6 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.3. В Раздел 3 «Подпрограммы программы»:

а) пункт 6 «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств местного бюджета» подпункта 3.5.1 «Паспорта Подпрограммы» пункта 3.5. «Подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений» изложить в следующей редакции:

«

6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств местного бюджета

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета в ценах соответствующих лет составляет по годам в тыс. руб.:

2015 год – 9 794,4

2016 год – 9 900,0

2017 год – 14 527,6

2018 год – 7 574,7

2019 год –14 737,4

2020 год – 13 876,4

Итого: 70 410,5

»

б) пункт 6 «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств местного бюджета» подпункта 3.10.1. «Паспорта Подпрограммы» в пункте 3.10. «Подпрограммы А «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений» изложить в следующей редакции:

«

6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств местного бюджета

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета в ценах соответствующих лет составляет по годам в тыс. руб.:

2015 год – 0,0

2016 год – 0,0

2017 год – 0,0

2018 год – 0,0

2019 год –2 000,0

2020 год – 1 470,0

Итого: 3 470,0

»

2. Отделу организационно-протокольной работы управления кадровой и организационной работы администрации Балахнинского муниципального района обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего постановления в газете «Рабочая Балахна» и размещение настоящего постановления на официальном интернет-сайте Балахнинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации (Налтакян Л.П).

Врип главы местного самоуправления

                            А.Н. Галкин

Приложение 1

к постановлению администрации

Балахнинского муниципального района

от «18»09.2020 года № 1285

Таблица 1 Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Цель Программы: формирование на территории Балахнинского муниципального района образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики района, ожиданиям общества и каждого гражданина

194 344,4

252 270,3

224 061,4

264 322,0

326 392,6

319 031,9

1 580 422,6

Подпрограмма 1 "Развитие общего образования"

104 724,6

142 680,2

124 720,8

154 835,2

204 493,3

196 349,6

927 803,7

п.11. Обеспечение деятельности дошкольных учреждений на основе муниципальных заданий

Прочие расходы

2015-2020гг.

УО и СПЗД, МБУ «ИДЦ, ОО

48 295,0

75 054,8

59 329,7

67 182,3

91 943,1

99 283,1

441 088,0

п.12. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений на основе муниципальных заданий

Прочие расходы

2015-2020гг.

УО и СПЗД, МБУ «ИДЦ»,ОО

50 686,8

64 875,4

57 862,0

61 072,5

92 055,9

96 766,5

423 319,1

п.14. Строительство школы в р.п. Гидроторф.

Капитальные вложения

2015-2018 гг.

УО и СПЗД, МКУ «Департамент ЖКХ и КС»

5 742,8

2 750,0

7 529,1

12 631,1

840,0

-

29 493,0

п.15. Предоставление субсидий общеобразовательным организациям на погашение кредиторской задолженности прошлых лет

Прочие расходы

2015-20210 гг.

УО и СПЗД

-

-

-

13 949,3

8 774,8

300,0

23 024,1

п. 16.Федеральный проект "Современная школа"

Капитальные вложения

2015-2021 гг.

УО и СПЗД

-

-

-

-

10 879,5

-

10 879,5

п.17. Предоставление субсидий на реализацию мер государственной поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2020гг.

УО и СПЗД

-

-

-

-

-

-

0,0

Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей"

47 285,7

54 332,0

46 783,0

56 347,4

59 021,9

61 896,9

325 666,9

п.7. Организация отдыха и оздоровления детей

Прочие расходы

2015-2020гг.

УО и СПЗД, МБУ «ИДЦ»,ОО

10 500,0

5 000,0

5 246,5

5 000,0

5 000,0

6 000,0

36 746,5

п.14. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования на основе муниципальных заданий

Прочие расходы

2015-2020гг.

УО и СПЗД, МБУ «ИДЦ» ОО

36 785,7

49 332,0

41 536,5

50 104,8

53 513,2

55 896,9

287 169,1

п. 15. Предоставление субсидий учреждениям дополнительного образования на погашение кредиторской задолженности прошлых лет

Прочие расходы

2015-2020гг.

УО и СПЗД

-

-

-

1 242,6

508,7

-

1 751,3

Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»

0,0

0,0

0,0

0,0

105,0

0,0

105,0

1.Включение потребителей услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования.

Прочие расходы

2015-2020гг.

УО и СПЗД, ОО

-

-

-

-

105,0

-

105,0

2. Организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников.

Прочие расходы

2015-2020гг.

УО и СПЗД, ОО

-

-

-

-

-

-

0,0

Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Балахнинском районе к военной службе»

162,9

141,8

141,8

141,8

147,8

150,0

886,1

1.Организация и проведение районных мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения:

Прочие расходы

2015-2020гг.

УО и СПЗД, МБУ «ИДЦ», ОО

147,7

80,0

80,0

80,0

83,4

85,0

556,1

п.2.Разработка методических рекомендаций для педагогических работников по патриотическому воспитанию обучающихся, обобщение опыта работы (издание сборников)

Прочие расходы

2018-2021гг.

УО и СПЗД, МБУ «ИДЦ», ОО

15,0

-

-

-

-

-

15,0

п.3.Ежегодные районные семинары-совещания, конференции по патриотическому воспитанию

Прочие расходы

2015-2020гг.

УО и СПЗД, МБУ «ИДЦ»,ОО

2,7

14,6

14,6

14,6

14,6

14,6

75,7

п.6.Развитие системы военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий для молодежи призывного возраста

Прочие расходы

2015, 2018-2020 гг.

УО и СПЗД, МБУ «ИДЦ»,ОО

20,0

-

-

-

-

-

20,0

п.8.Организациярайонных и участие в областныхсоревнованиях «Нижегородская школа безопасности Зарница»

Прочие расходы

2015-2020гг.

УО и СПЗД, МБУ «ИДЦ»,ОО

42,0

43,4

43,4

43,4

55,4

55,4

283,0

п.9.Организация и проведение районных мероприятий, соревнований и конкурсов в рамках празднования Дня Победы

Прочие расходы

2015-2020гг.

УО и СПЗД, МБУ «ИДЦ»,ОО

68,0

22,0

22,0

22,0

13,4

15,0

162,4

2. Проведение мероприятий по духовно-нравственному и семейному воспитанию подрастающего поколения

Прочие расходы

2015-2020гг.

УО и СПЗД, МБУ «ИДЦ»,ОО

15,2

61,8

61,8

61,8

64,4

65,0

330,0

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений»

9 794,4

9 900,0

14 527,6

7 574,7

14 737,4

13 876,4

70 410,5

п.2.Строительстводошкольной образовательной организации на ул. Мазурова (разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы)

Прочие расходы

2018г.

УО и СПЗД, ОО

-

-

-

-

2 777,0

2 652,6

5 429,6

п.9. Создание доступной для инвалидов среды в ОО

Прочие расходы

2015-2020 гг.

УО и СПЗД, ОО

1 040,2

1 649,1

1 000,0

-

524,0

520,0

4 733,3

п.10.Ремонт спортивных залов, приобретение спортивного инвентаря и оборудования

Прочие расходы

2015-2020 гг.

УО и СПЗД, ОО

595,6

1 156,3

1 001,9

139,3

-

-

2 893,1

п.11.Ремонт и реконструкция плоскостных спортивных сооружений:

Прочие расходы

2017-2020гг.

УО и СПЗД, ОО

-

-

2 000,0

-

-

1 000,0

3 000,0

п.14. Подготовка проектно-сметной документации на строительство здания школы в мкр. Правдинск г.Балахна Нижегородской области

Капитальные вложения

2017г.

УО и СПЗД, ОО

-

-

45,3

-

-

-

45,3

п.16. Укрепление материально-технической базы подведомственных образовательных учреждений, подготовка к новому учебному году, капитальный и текущий ремонты, аварийные работы, работы по повышению антитеррористической защищенности ОУ, разработка и корректировка проектно-сметной документации

Капитальные вложения

2015-2020гг.

УО и СПЗД, ОО

8 019,9

7 094,6

10 002,7

7 435,4

11 436,4

8 418,7

52 407,7

п.17. Оснащение школьных автобусов Тахографами и системами Глонасс

Прочие расходы

2015-2020гг.

УО и СПЗД, ОО

138,7

-

-

-

-

-

138,7

п.18. Выполнение работ в образовательных учреждениях района, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Прочие расходы, средства ОУ

2017 г.

УО и СПЗД

-

-

477,7

-

-

477,7

п.19. Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Капитальные вложения

2020 г.

УО и СПЗД, ОО

285,1

285,1

П. 20 Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Капитальные вложения

2020 г.

УО и СПЗД

-

-

-

-

-

1 000,0

1 000,0

Подпрограмма 6 «Обеспечение пожарной безопасности образовательных - учреждений»

1 624,7

1 360,0

1 360,0

1 360,0

1 360,0

4 067,9

11 132,6

1.Проведение работ в общеобразовательных учреждениях, направленных на повышение уровня пожарной безопасности учреждений образования, выполнение предписаний Госпожнадзора, в том числе:

Прочие расходы

2015-2020 гг.

УО и СПЗД, ОО

1 624,7

1 360,0

1 360,0

1 360,0

1 360,0

4 067,9

11 132,6

1.1.Обработка конструкций чердачных помещений огнезащитным составом

Прочие расходы

2016-2020 гг.

УО и СПЗД, ОО

-

246,6

116,7

0,0

80,0

80,0

523,3

1.2.Монтаж, ремонт, испытание молниезащиты зданий и сооружений

Прочие расходы

2015-2020 гг.

УО и СПЗД, ОО

74,0

102,8

-

-

-

-

176,8

1.3.Оборудование и ремонт путей эвакуации. Замена напольного покрытия.

Прочие расходы

2015-2020гг.

УО и СПЗД, ОО

279,4

-

60,5

200,0

200,0

739,9

1.4.Оборудование ограждений по периметру кровли

Прочие расходы

2018-2020 гг.

УО и СПЗД, ОО

-

-

-

254,0

-

-

254,0

1.5. Ремонт и приобретение оборудования по оснащению освещения путей эвакуации. Ремонт аварийного освещения

Прочие расходы

2015-2020 гг.

УО и СПЗД, ОО

135,2

145,8

199,7

85,0

200,0

200,0

965,7

1.6. Установка, ремонт и испытания пожарных эвакуационных лестниц

Прочие расходы

2018-2020 гг.

УО и СПЗД, ОО

-

-

-

100,0

-

-

100,0

1.7. Замена и адаптация дверных проемов, выполнение 2-х эвакуационных выходов их актового зала, столовой, спальных и подсобных помещений

Прочие расходы

2015-2020 гг.

УО и СПЗД, ОО

93,1

121,9

-

370,0

200,0

200,0

985,0

1.8. Оборудование противопожарными и огнезащитными клапанами

Прочие расходы

2015-2020 гг.

УО и СПЗД, ОО

32,9

55,1

25,0

46,5

50,0

50,0

259,5

1.9. Установка и замена оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» для вывода на пульт «01» сигнала о пожаре

Прочие расходы

2015-2020 гг.

УО и СПЗД, ОО

-

-

-

85,3

-

-

85,3

1.10. Замена ветхой электропроводки.

Прочие расходы

2018-2020 гг.

УО и СПЗД, ОО

-

-

60,0

-

630,0

630,0

1 320,0

1.11. Ремонт внутреннего противопожарного водопровода, установка дополнительного оборудования на ВППВ.

Прочие расходы

2015 г.

УО и СПЗД, ОО

283,2

-

-

63,5

-

-

346,7

1.12. Монтаж, ремонт АПС и СОУЭ

Прочие расходы

2015-2020 гг.

УО и СПЗД, ОО

385,2

486,5

399,0

209,5

-

-

1 480,2

1.13. Оборудование системы вентиляции пищеблоков, в соответствии с требованиями пожарной безопасности

Прочие расходы

2018 г.

УО и СПЗД, ОО

-

-

-

30,0

-

-

30,0

1.14. Установка противопожарных дверей и перегородок

Прочие расходы

2015-2017 гг.

УО и СПЗД, ОО

341,7

191,7

378,0

116,2

-

-

1 027,6

1.15. Приобретение и перезарядка огнетушителей

Прочие расходы

2015-2017 гг.

УО И СПЗД, ОУ

-

9,6

4,6

-

-

-

14,2

1.16. Монтаж и замена пожарных шкафов

Прочие расходы

2017 г.

УО И СПЗД, ОУ

-

-

116,5

-

-

-

116,5

1.17. Проектно-изыскательные работы по объекту: «Противопожарные резервуары ул. Центральная р.п. Гидроторф Балахнинского района Нижегородской области»

Прочие расходы

2020 г.

УО И СПЗД, ОУ

2 707,9

2 707,9

Подпрограмма 7 «Социально-правовая защита детей в Балахнинском районе»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.Совершенствование системы социально-правовой защиты детства

Прочие расходы

2020 г.

УО и СПЗД, ОО

-

-

-

-

-

-

0,0

2. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

Прочие расходы

2015-2020гг.

УО и СПЗД, ОО

-

-

-

-

-

-

0,0

3.Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Прочие расходы

2015-2020гг.

УО и СПЗД, ОО

-

-

-

-

-

-

0,0

4. Обеспечение новогодними подарками детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Прочие расходы

2015-2020гг.

УО и СПЗД, ОО

-

-

-

-

-

-

0,0

Подпрограмма 8 «Школьное питание как основа здоровьесбережения учащихся»

0,0

0,0

0,0

0,0

1 289,6

1 500,0

2 789,6

4.Развитие системы здорового питания детей в общеобразовательных учреждениях, укрепление здоровья школьников

Прочие расходы

2019-2020

УОиСПЗД, ОУ

-

-

-

-

1 289,6

1 500,0

2 789,6

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

30 752,1

43 856,3

36 528,2

44 062,9

43 237,6

39 721,1

238 158,2

1. Обеспечение деятельности управления образования и социально-правовой защиты детства

Прочие расходы

2015-2020

УО и СПЗД, ОО

3 893,4

3 783,8

3 850,6

4 022,9

4 502,7

4 788,5

24 841,9

2. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений ХЭС, ИДЦ на основе муниципальных заданий

Прочие расходы

2015-2020

УО и СПЗД, ОО

17 619,6

32 357,3

25 807,7

30 033,2

28 905,0

25 562,0

160 284,8

3. Обеспечение деятельности МКУ «ЦБУО»

Прочие расходы

2015-2020

УО и СПЗД, ОО

9 239,1

7 715,2

6 869,9

9 307,5

9 467,9

9 370,6

51 970,2

4. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям ХЭС, ИДЦ на погашение кредиторской задолженности прошлых лет

Прочие расходы

2015-2020

УО и СПЗД, ОО

-

-

-

699,3

362,0

-

1 061,3

Подпрограмма 10 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений»

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

1 470,0

3 470,0

1.Реконструкция систем внутреннего и наружного освещения

Прочие расходы

2015-2020

УО и СПЗД, ОО

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

1 470,0

3 470,0

Приложение 2

к постановлению администрации

Балахнинского муниципального района

от «18»09.2020 года № 1285

Таблица 5

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

УО и СПЗД

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

"Развитие образования Балахнинского муниципального района на 2015-2020гг."

всего

1 580 422,6

194 344,4

252 270,3

224 061,4

264 322,0

326 392,6

319 031,9

Подпрограмма 1 «Развитие общего образования»

927 803,7

104 724,6

142 680,2

124 720,8

154 835,2

204 493,3

196 349,6

Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей"

325 666,9

47 285,7

54 332,0

46 783,0

56 347,4

59 021,9

61 896,9

Подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"

105,0

-

-

-

-

105,0

-

Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Балахнинском районе к военной службе"

886,1

162,9

141,8

141,8

141,8

147,8

150,0

Подпрограмма 5 "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений"

70 410,5

9 794,4

9 900,0

14 527,6

7 574,7

14 737,4

13 876,4

Подпрограмма 6 "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений"

11 132,6

1 624,7

1 360,0

1 360,0

1 360,0

1 360,0

4 067,9

Подпрограмма 7 "Социально-правовая защита детей в Балахнинском районе"

0,0

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 8 "Школьное питание как основа здоровьесбережения учащихся"

2 789,6

-

-

-

-

1 289,6

1 500,0

Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации муниципальной программы" "Развитие образования Балахнинского муниципального района на 2015-2020 г.г."

238 158,2

30 752,1

43 856,3

36 528,2

44 062,9

43 237,6

39 721,1

Подпрограмма 10 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений»

3 470,0

-

-

-

-

2 000,0

1 470,0

Приложение 3

к постановлению администрации

Балахнинского муниципального района

от «18»09.2020 года № 1285

Таблица 6

Статус

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Муниципальная программа "Развитие образования Балахнинского муниципального района на 2015-2020 г.г."

Всего

821 114,5

906 439,9

988 624,5

1 437 423,1

1 173 405,7

1 137 225,4

6 464 233,1

Федеральный бюджет

834,8

5 080,7

1 750,9

244 409,6

692,6

28 541,4

281 310,0

Областной бюджет

625 935,3

649 088,9

762 812,2

928 691,5

846 320,5

789 652,1

4 602 500,5

Местный бюджет

194 344,4

252 270,3

224 061,4

264 322,0

326 392,6

319 031,9

1 580 422,6

Прочие источники

0,0

Подпрограмма 1 "Развитие общего образования"

Всего

688 753,8

771 686,7

850 568,0

1 289 474,5

1 006 610,2

910 732,7

5 517 825,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

244 409,6

0,0

0,0

244 409,6

Областной бюджет

584 029,2

629 006,5

725 847,2

890 229,7

802 116,9

714 383,1

4 345 612,6

Местный бюджет

104 724,6

142 680,2

124 720,8

154 835,2

204 493,3

196 349,6

927 803,7

Прочие источники

0,0

0,0

п. 11. Обеспечение деятельности дошкольных учреждений на основе муниципальных заданий

Всего

311 494,6

350 487,5

348 551,8

369 134,3

383 767,1

401 702,6

2 165 137,9

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

263 199,6

275 432,7

289 222,1

301 952,0

291 824,0

302 419,5

1 724 049,9

Местный бюджет

48 295,0

75 054,8

59 329,7

67 182,3

91 943,1

99 283,1

441 088,0

Прочие источники

0,0

п. 12. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений на основе муниципальных заданий

Всего

371 516,4

418 449,2

449 487,1

484 215,6

530 379,0

504 542,8

2 758 590,1

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

320 829,6

353 573,8

391 625,1

423 143,1

438 323,1

407 776,3

2 335 271,0

Местный бюджет

50 686,8

64 875,4

57 862,0

61 072,5

92 055,9

96 766,5

423 319,1

Прочие источники

0,0

п. 13. Предоставление субсидий общеобразовательным организациям на выплату компенсации педагогическим работникам

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

940,4

1 135,0

2 075,4

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

940,4

1 135,0

2 075,4

Местный бюджет

0,0

Прочие источники

0,0

п. 14. Строительство школы в р.п.Гидроторф

Всего

5 742,8

2 750,0

52 529,1

412 447,4

840,0

0,0

474 309,3

Федеральный бюджет

244 409,6

244 409,6

Областной бюджет

45 000,0

155 406,7

200 406,7

Местный бюджет

5 742,8

2 750,0

7 529,1

12 631,1

840,0

29 493,0

Прочие источники

0,0

п. 15. Предоставление субсидий общеобразовательным организациям на погашение кредиторской задолженности прошлых лет

Всего

0,0

0,0

0,0

23 677,2

10 689,0

300,0

34 666,2

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

9 727,9

1 914,2

11 642,1

Местный бюджет

13 949,3

8 774,8

300,0

23 024,1

Прочие источники

0,0

п. 16.Федеральный проект "Современная школа"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

79 994,7

1 820,3

81 815,0

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

69 115,2

1 820,3

70 935,5

Местный бюджет

10 879,5

10 879,5

Прочие источники

0,0

п.17. Предоставление субсидий на реализацию мер государственной поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области общеобразовательным организациям , внедряющим инновационные образовательные программы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 232,0

1 232,0

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

1 232,0

1 232,0

Местный бюджет

0,0

Прочие источники

0,0

Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей"

Всего

68 606,6

62 236,9

63 127,7

71 523,9

72 235,5

76 109,9

413 840,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

21 320,9

7 904,9

16 344,7

15 176,5

13 213,6

14 213,0

88 173,6

Местный бюджет

47 285,7

54 332,0

46 783,0

56 347,4

59 021,9

61 896,9

325 666,9

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

п.7. Организация отдыха и оздоровления детей

Всего

11 823,3

6 525,2

6 820,8

7 365,9

6 980,4

8 034,2

47 549,8

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

1 323,3

1 525,2

1 574,3

2 365,9

1 980,4

2 034,2

10 803,3

Местный бюджет

10 500,0

5 000,0

5 246,5

5 000,0

5 000,0

6 000,0

36 746,5

Прочие источники

0,0

п.14. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования на основе муниципальных заданий

Всего

56 783,3

55 711,7

56 306,9

62 082,4

64 737,4

68 075,7

363 697,4

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

19 997,6

6 379,7

14 770,4

11 977,6

11 224,2

12 178,8

76 528,3

Местный бюджет

36 785,7

49 332,0

41 536,5

50 104,8

53 513,2

55 896,9

287 169,1

Прочие источники

0,0

п.15. Предоставление субсидий учреждениям дополнительного образования на погашение кредиторской задолженности прошлых лет

Всего

0,0

0,0

0,0

2 075,6

517,7

0,0

2 593,3

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

833,0

9,0

842,0

Местный бюджет

1 242,6

508,7

1 751,3

Прочие источники

0,0

Подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"

Всего

1 030,4

1 020,6

976,6

1 373,9

1 523,5

1 541,1

7 466,1

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

1 030,4

1 020,6

976,6

1 373,9

1 418,5

1 541,1

7 361,1

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

105,0

0,0

105,0

Прочие источники

0,0

п. 1. Включение потребителей услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

105,0

0,0

105,0

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

0,0

Местный бюджет

105,0

105,0

Прочие источники

0,0

п.2. Организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников

Всего

1 030,4

1 020,6

976,6

1 373,9

1 418,5

1 541,1

7 361,1

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

1 030,4

1 020,6

976,6

1 373,9

1 418,5

1 541,1

7 361,1

Местный бюджет

0,0

Прочие источники

0,0

Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Балахнинском районе к военной службе"

Всего

162,9

141,8

141,8

141,8

147,8

150,0

886,1

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

0,0

Местный бюджет

162,9

141,8

141,8

141,8

147,8

150,0

886,1

Прочие источники

0,0

п.1. Организация и проведение районных мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения

Всего

147,7

80,0

80,0

80,0

83,4

85,0

556,1

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

0,0

Местный бюджет

147,7

80,0

80,0

80,0

83,4

85,0

556,1

Прочие источники

0,0

2. Проведение мероприятий по духовно-нравственному и семейному воспитанию подрастающего поколения

Всего

15,2

61,8

61,8

61,8

64,4

65,0

330,0

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

0,0

Местный бюджет

15,2

61,8

61,8

61,8

64,4

65,0

330,0

Прочие источники

0,0

Подпрограмма 5 "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений"

Всего

11 352,2

16 654,3

19 207,1

21 009,4

29 273,4

87 597,0

185 093,4

Федеральный бюджет

834,8

5 080,7

1 750,9

0,0

692,6

28 541,4

36 900,4

Областной бюджет

723,0

1 673,6

2 928,6

13 434,7

13 843,4

45 179,2

77 782,5

Местный бюджет

9 794,4

9 900,0

14 527,6

7 574,7

14 737,4

13 876,4

70 410,5

Прочие источники

0,0

п. 2. Дошкольная образовательная организация в г. Балахна, ул. Мазурова

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

2 777,0

21 887,3

24 664,3

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

19 234,7

19 234,7

Местный бюджет

2 777,0

2 652,6

5 429,6

Прочие источники

0,0

п.9. Создание доступной для инвалидов среды в ОО

Всего

1 875,0

5 497,2

3 077,1

0,0

1 460,0

1 469,7

13 379,0

Федеральный бюджет

834,8

3 848,1

1 184,0

692,6

702,8

7 262,3

Областной бюджет

893,1

243,4

246,9

1 383,4

Местный бюджет

1 040,2

1 649,1

1 000,0

524,0

520,0

4 733,3

Прочие источники

0,0

п.10.Ремонт спортивных залов, приобретение спортивного инвентаря и оборудования

Всего

595,6

4 000,0

1 001,9

139,3

150,2

0,0

5 887,0

Федеральный бюджет

1 232,6

1 232,6

Областной бюджет

1 611,1

150,2

1 761,3

Местный бюджет

595,6

1 156,3

1 001,9

139,3

2 893,1

Прочие источники

0,0

п.11. Ремонт и реконструкция плоскостных спортивных сооружений

Всего

0,0

0,0

3 000,0

0,0

0,0

1 000,0

4 000,0

Федеральный бюджет

566,9

566,9

Областной бюджет

433,1

433,1

Местный бюджет

2 000,0

1 000,0

3 000,0

Прочие источники

0,0

п.14. Подготовка проектно-сметной документации на строительство здания школы в мкр. Правдинск г. Балахна Нижегородской области

Всего

0,0

0,0

45,3

0,0

0,0

0,0

45,3

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

0,0

Местный бюджет

45,3

45,3

Прочие источники

0,0

п.16. Укрепление материально- технической базы подведомственных образовательных учреждений, подготовка к новому учебному году, капитальный и текущий ремонты, аварийные работы, работы по повышению антитеррористической защищенности ОУ, разработка и корректировка проектно-сметной документации

Всего

8 742,9

7 157,1

11 605,1

20 870,1

24 886,2

32 727,2

105 988,6

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

723,0

62,5

1 602,4

13 434,7

13 449,8

24 308,5

53 580,9

Местный бюджет

8 019,9

7 094,6

10 002,7

7 435,4

11 436,4

8 418,7

52 407,7

Прочие источники

0,0

п.17. Оснащение школьных автобусов Тахографами и системами Глонасс

Всего

138,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

138,7

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

0,0

Местный бюджет

138,7

138,7

Прочие источники

0,0

п.18. Выполнение работ в образовательных учреждениях района, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Всего

0,0

0,0

477,7

0,0

0,0

0,0

477,7

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

0,0

Местный бюджет

477,7

477,7

Прочие источники

0,0

п.19. Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28 512,8

28 512,8

Федеральный бюджет

27 098,6

27 098,6

Областной бюджет

1 129,1

1 129,1

Местный бюджет

285,1

285,1

Прочие источники

0,0

п. 20. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

Федеральный бюджет

740,0

740,0

Областной бюджет

260,0

260,0

Местный бюджет

1 000,0

1 000,0

Прочие источники

0,0

Подпрограмма 6 "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений"

Всего

1 624,7

1 360,0

1 360,0

1 360,0

1 360,0

4 067,9

11 132,6

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

0,0

Местный бюджет

1 624,7

1 360,0

1 360,0

1 360,0

1 360,0

4 067,9

11 132,6

Прочие источники

0,0

п.1.Проведение работ в образовательных организациях, направленных на повышение уровня пожарной безопасности учреждений образования, выполнение предписаний Госпожнадзора

Всего

1 624,7

1 360,0

1 360,0

1 360,0

1 360,0

4 067,9

11 132,6

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

1 624,7

1 360,0

1 360,0

1 360,0

1 360,0

4 067,9

11 132,6

Прочие источники

Подпрограмма 7 "Социально-правовая защита детей в Балахнинском районе»

Всего

2 074,7

2 156,4

2 212,2

2 529,9

2 418,1

2 726,0

14 117,3

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

2 074,7

2 156,4

2 212,2

2 529,9

2 418,1

2 726,0

14 117,3

Местный бюджет

0,0

Прочие источники

0,0

п. 1. Совершенствование системы социально-правовой защиты детства

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

63,4

0,0

63,4

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

63,4

63,4

Местный бюджет

0,0

Прочие источники

0,0

п. 2. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

Всего

1 953,1

1 826,2

2 041,7

2 227,2

2 253,1

2 320,6

12 621,9

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

1 953,1

1 826,2

2 041,7

2 227,2

2 253,1

2 320,6

12 621,9

Местный бюджет

0,0

Прочие источники

0,0

п. 3.Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Всего

121,6

330,2

170,5

302,7

101,6

405,4

1 432,0

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

121,6

330,2

170,5

302,7

101,6

405,4

1 432,0

Местный бюджет

0,0

Прочие источники

0,0

Подпрограмма 8 "Школьное питание как основа здоровьесбережения учащихся"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

7 383,7

5 193,6

12 577,3

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

6 094,1

3 693,6

9 787,7

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

1 289,6

1 500,0

2 789,6

Прочие источники

0,0

п. 4 Развитие системы здорового питания детей в общеобразовательных учреждениях, укрепление здоровья школьников

Всего

7 383,7

5 193,6

12 577,3

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

6 094,1

3 693,6

9 787,7

Местный бюджет

1 289,6

1 500,0

2 789,6

Прочие источники

0,0

Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации муниципальной программы"

Всего

47 509,2

51 183,2

51 031,1

50 009,7

50 453,5

47 637,2

297 823,9

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

16 757,1

7 326,9

14 502,9

5 946,8

7 215,9

7 916,1

59 665,7

Местный бюджет

30 752,1

43 856,3

36 528,2

44 062,9

43 237,6

39 721,1

238 158,2

Прочие источники

0,0

п.1.Обеспечение деятельности управления образования и социально-правовой защиты детства

Всего

3 893,4

3 783,8

3 850,6

4 022,9

4 502,7

4 788,5

24 841,9

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

0,0

Местный бюджет

3 893,4

3 783,8

3 850,6

4 022,9

4 502,7

4 788,5

24 841,9

Прочие источники

0,0

п.2.Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений ХЭС, ИДЦ на основе муниципальных заданий

Всего

34 376,7

38 285,5

37 289,0

34 276,7

34 438,5

31 213,2

209 879,6

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

16 757,1

5 928,2

11 481,3

4 243,5

5 533,5

5 651,2

49 594,8

Местный бюджет

17 619,6

32 357,3

25 807,7

30 033,2

28 905,0

25 562,0

160 284,8

Прочие источники

0,0

п.3.Обеспечение деятельности МКУ «ЦБУО»

Всего

9 239,1

9 113,9

9 891,5

10 506,5

11 149,1

11 635,5

61 535,6

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

1 398,7

3 021,6

1 199,0

1 681,2

2 264,9

9 565,4

Местный бюджет

9 239,1

7 715,2

6 869,9

9 307,5

9 467,9

9 370,6

51 970,2

Прочие источники

0,0

п. 4. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям ХЭС, ИДЦ на погашение кредиторской задолженности прошлых лет

Всего

0,0

0,0

0,0

1 203,6

363,2

0,0

1 566,8

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

504,3

1,2

505,5

Местный бюджет

699,3

362,0

1 061,3

Прочие источники

0,0

Подпрограмма 10 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений»

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

1 470,0

3 470,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

1 470,0

3 470,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

п. 1. Реконструкция систем внутреннего и наружного освещения

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

1 470,0

3 470,0

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

0,0

Местный бюджет

2 000,0

1 470,0

3 470,0

Прочие источники

0,0

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Балахнинская районная газета "Рабочая Балахна" № 72, стр. 13 от 25.09.2020 опубликовано, Официальный сайт администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области www.balakhna.nn.ru № б/н от 18.09.2020
Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.040 Глава муниципального образования. Местная администрация, 190.000.000  КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.040.000 Управление в области образования. Программы развития образования, 190.050.000 Начальное, среднее и высшее образование.

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать