Основная информация

Дата опубликования: 19 марта 2020г.
Номер документа: RU27025904202000081
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация города Хабаровска
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2020 № 930

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа «Город Хабаровск» «Повышение качества транспортного обслуживания пассажиров на территории городского округа «Город Хабаровск» на 2018 –2022 годы», утвержденную постановлением администрации города Хабаровска от 23.11.2017 № 3934

В соответствии с постановлением администрации города от 10.11.2014 № 4917 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Город Хабаровск», их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и контроля реализации муниципальных программ городского округа «Город Хабаровск», Уставом городского округа «Город Хабаровск» администрация города

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа «Город Хабаровск» «Повышение качества транспортного обслуживания пассажиров на территории городского округа «Город Хабаровск» на 2018 – 2022 годы», утвержденную постановлением администрации города Хабаровска от 23.11.2017 № 3934 (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В абзаце тридцать седьмом раздела 1 «Характеристика текущего состояния и основные проблемы транспортной отрасли» текстовой части муниципальной программы слова «в 2019 году» заменить словами
«в 2020 году».

1.3. В разделе 4 «Индикаторы для оценки результативности намеченных целей и задач (по годам), методика их количественного (формульного) исчисления» текстовой части муниципальной программы:

1.3.1. Дополнить абзацем сорок пятым следующего содержания:

«– индикатор «Доля перевезенных пассажиров водным транспортом к плановому количеству пассажиров, %».

Рассчитывается как отношение фактически перевезенных пассажиров за навигацию отчетного года к плановому количеству пассажиров, умноженное на 100 %.

Пороговое значение не менее 60 %.».

1.3.2. Абзац сорок пятый считать абзацем сорок шестым.

1.4. Раздел 5 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» текстовой части муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Финансовые затраты на реализацию программы составят
736 337,3 тыс. руб. из городского бюджета.

Финансирование программы, тыс. рублей

Всего,

тыс. руб.

в том числе по годам, тыс. руб.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Бюджет города

736 337,3

202 417,8

154 720,3

172 353,2

103 423,0

103 423,0

Всего

736 337,3

202 417,8

154 720,3

172 353,2

103 423,0

103 423,0

».

1.5. В разделе 6 «Ожидаемые результаты реализации программы» текстовой части муниципальной программы:

1.5.1. В абзаце втором цифру «23» заменить цифрой «19».

1.5.2. В абзаце четвертом цифру «4» заменить цифрой «3».

1.5.3. В абзаце четырнадцатом цифру «1300» заменить цифрой «1034».

1.5.4. В абзаце шестнадцатом цифру «20,5 %» заменить цифрой «14,5 %».

1.5.5. В абзаце семнадцатом цифру «5» заменить цифрой «4».

1.5.6. Дополнить новым абзацем двадцать первым следующего содержания:

«– ежегодная перевозка пассажиров водным транспортом в количестве не менее 60 % от планового количества пассажиров.».

1.6. Приложение № 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.7. Приложения № 2 к муниципальной программе «Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значения» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям с общественностью и СМИ администрации города Хабаровска (Соколов Р.Н.) опубликовать (разместить) полный текст настоящего постановления в официальном сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Андрюшина А.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Мэр города

С.А. Кравчук

Приложение № 1

к постановлению администрации города Хабаровска

от 19.03.2020 № 930

ПАСПОРТ

муниципальной программы

городского округа «Город Хабаровск»«Повышение качества транспортного обслуживания пассажиров на территории городского округа «Город Хабаровск» на 2018 – 2022 годы»

Ответственный исполнитель программы

Управление транспорта – до 04.07.2019

Управление промышленности, транспорта, связи администрации города Хабаровска (далее – УПТС) – после 04.07.2019

Соисполнитель программы

Управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска (далее – УДиВБ)

Подпрограммы и (или) основные мероприятия

–обновление подвижного состава городского автомобильного и городского электрического транспорта;

– развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта;

– организация транспортного обслуживания;

–организация и проведение конкурсов

Цели программы

повышение качества организации транспортного обслуживания населения городского округа «Город Хабаровск»

Стратегическая цель муниципального управления и

задача(–и) социально-экономического развития города

стратегическая цель:

– улучшение качества городской среды;

задачи социально-экономического развития города:

– развитие транспортной инфраструктуры города;

– оптимизация деятельности пассажирского автомобильного транспорта;

– развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта

Задачи программы

– повышение уровня безопасности, комфортности транспортных услуг по регулярным перевозкам пассажиров, осуществляемым автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам;

– обеспечение транспортной доступности для маломобильных групп населения города Хабаровска;

– увеличение протяженности трамвайного пути и контактной сети электрического транспорта, сданных в эксплуатацию после проведения капитального ремонта;

– обеспечение высокого качества содержания трамвайного пути, контактной сети и подвижного состава;

– развитие современных систем управления и регулирования движения общественного транспорта;

– обеспечение стабильных перевозок пассажиров водным транспортом по городским маршрутам;

– повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;

– популяризация неукоснительного соблюдения правил дорожного движения Российской Федерации всеми участниками дорожного движения

Индикаторы программы

– количество приобретенного подвижного состава (городской автомобильный и городской электрический транспорт), адаптированного для маломобильных групп населения, ед.;

– доля подвижного состава (муниципальный автомобильный и муниципальный электрический транспорт), адаптированного для маломобильных групп населения, в общем количестве подвижного состава муниципального транспорта, ежедневно выходящего на линию, %;

– количество приобретенной специализированной техники для муниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта, ед.;

– доля протяженности трамвайного пути, сданного в эксплуатацию после проведения капитального ремонта в текущем году, в общей протяженности трамвайного полотна, %;

– доля протяженности контактной сети, сданной в эксплуатацию после проведения капитального ремонта в текущем году, в общей протяженности контактной сети, %;

– протяженность трамвайного пути, на котором проведен капитальный ремонт, км;

– протяженность контактной сети городского электрического транспорта, на которой проведен капитальный ремонт, км;

– количество замененных опор контактной сети городского электрического транспорта, шт.;

– поддержание трамвайного пути в нормативном состоянии, км;

– текущий ремонт трамвайных путей, км;

– поддержание контактной сети городского

электрического транспорта в нормативном состоянии,

км;

– текущий ремонт контактной сети городского электрического транспорта, км;

– количество маршрутов, на которых осуществляется анализ и мониторинг качества транспортных услуг, предоставляемых населению, маршруты;

– доля обслуживаемых электронных информационных табло, установленных на остановках общественного транспорта, указателей остановок, в общем количестве указателей, %;

– доля конечных автобусных остановок, оборудованных контейнерами для вывоза ТБО и мобильными туалетными кабинами, от общего количества конечных остановок, %;

– количество рейсов водного транспорта, выполняемых по речным муниципальным маршрутам, ед.;

– удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания, %;

– количество проведенных конкурсов, соревнований, ед.

– доля подвижного состава электрического транспорта, прошедшего техническое обслуживание, %;

– доля подвижного состава электрического транспорта, прошедшего ремонт, %;

– количество обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам организации пассажирских перевозок, ед.

– доля перевезенных пассажиров водным транспортом к плановому количеству пассажиров, %;

Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации,

тыс. рублей

прогнозируемый объем финансового обеспечения программы:

–736 337,3 тыс. руб., в том числе:

–2018 г. – 202 417,8 тыс. руб.;

– 2019 г. – 154 720,3 тыс. руб.;

– 2020 г. – 172 353,2 тыс. руб.;

– 2021 г. – 103 423,0 тыс. руб.;

– 2022 г. –103 423,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации программы

Достижение к 2022 году:

– приобретения 19 ед. нового подвижного состава (городской автомобильный и городской электрический транспорт), адаптированного для маломобильных групп населения;

– увеличения доли подвижного состава

(муниципальный автомобильный и муниципальный электрический транспорт), адаптированного для маломобильных групп населения, в общем количестве

подвижного состава муниципального транспорта, ежедневно выходящего на линию, с 24,0 % в 2018 году до 29,5 % в 2022 году;

– увеличения количества специализированной техники муниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта на 3ед.;

– сохранения доли протяженности трамвайного пути, сданного в эксплуатацию после проведения капитального ремонта в текущем году, на уровне 1,6 % от общей протяженности трамвайного пути;

– сохранения доли протяженности контактной сети городского электрического транспорта, сданной в эксплуатацию после проведения капитального ремонта в текущем году, на уровне 1,6 % от общей протяженности контактной сети города;

– содержания в нормативном состоянии трамвайного пути в объеме 76,61 км и контактной сети городского электрического транспорта в объеме 193,257 км;

– проведения капитального ремонта 1,24 км трамвайных путей, 3 км контактной сети городского электрического транспорта;

– замены опор контактной сети городского электрического транспорта в количестве 30 шт. в 2022 году;

– проведения текущего ремонта трамвайных путей протяженностью 3,08 км;

– проведения текущего ремонта контактной сети городского электрического транспорта протяженностью 12,4 км;

– проведения анализа и мониторинга качества транспортных услуг, предоставляемых населению, на 63 городских маршрутах;

– обеспечение работы 11 электронных информационных табло, установленных на остановках общественного транспорта, и содержания в нормативном состоянии 763 указателей остановок;

– организации перевозок пассажиров по речным муниципальным маршрутам водного транспорта в количестве не менее 1034рейсов за навигацию;

– обеспечения удовлетворенности населения транспортным обслуживанием к 2022 году не ниже 62,5 % положительных голосов;

– доли конечных автобусных остановок, оборудованных контейнерами для вывоза ТБО и мобильными туалетными кабинами, от общего количества конечных остановок, до 14,5 %;

–ежегодного проведения конкурсов, соревнований,4 ед.;

– доли подвижного состава электрического транспорта, прошедшего техническое обслуживание, к количеству подвижного состава, подлежащего техническому обслуживанию, не менее 85 %;

– доли подвижного состава электрического транспорта, прошедшего ремонт к инвентарному количеству единиц подвижного состава электрического транспорта, не менее 20 %;

–увеличения количества обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам организации пассажирских перевозок, до 6 ед.

– ежегодной перевозки пассажиров водным транспортом в количестве не менее 60 % от планового количества пассажиров.

Приложение № 2

к постановлению администрации города Хабаровска

от 19.03.2020 № 930

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

№ п/п

Наименование подпрограммы,

основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Источник финансиро-вания

Код бюджет-ной класси-фикации ГРБС

Расходы, (руб.), годы

Всего,

в том числе:

2018

2019

2020

2021

2022

Всего по муниципальной программе

х

736 337 332,96

202 417 831,0

154 720 250,96

172 353 197,0

103 423 027,0

103 423 027,0

управление транспорта

всего:

035

202 417 831,0

202 417 831,0

-

-

-

-

бюджет города

202 417 831,0

202 417 831,0

-

-

-

-

УПТС

всего:

051

533 919 501,96

-

154 720 250,96

172 353 197,0

103 423 027,0

103 423 027,0

бюджет города

533 919 501,96

-

154 720 250,96

172 353 197,0

103 423 027,0

103 423 027,0

УДиВБ

всего:

014

0,0

-

-

0,0

-

-

бюджет города

0,0

-

-

0,0

-

-

1.

Обновление подвижного состава городского автомобильного и городского электрического транспорта

Всего по основному мероприятию

х

138 573 805,0

87 815 760,0

5 427 725,0

3 049 940,0

21 140 190,0

21 140 190,0

1.1

Приобретение подвижного состава (городской автомобильный и городской электрический транспорт), адаптированного для маломобильных групп населения

управление транспорта

всего:

035

87 815 760,0

87 815 760,0

-

-

-

-

бюджет города

87 815 760,0

87 815 760,0

-

-

-

-

УПТС

всего:

051

39 661 220,0

0,0

0,0

3 049 940,0

18 305 640,0

18 305 640,0

бюджет города

39 661 220,0

0,0

0,0

3 049 940,0

18 305 640,0

18 305 640,0

1.2

Приобретение специализирован-ной техники

управление транспорта

всего:

035

0,0

0

-

-

-

-

бюджет города

0,0

0

-

-

-

-

УПТС

всего:

051

11 096 825,0

5 427 725,0

0

2 834 550,0

2 834 550,0

бюджет города

11 096 825,0

5 427 725,0

0

2 834 550,0

2 834 550,0

2.

Развитие и под-держка городского наземного электрического транспорта

Всего по основному мероприятию

х

177 829 916,26

53 793 196,26

43 000 000,0

0

40 518 360,0

40 518 360,0

2.1

Субсидия на возмещение части затрат по капитальному ремонту трамвайного пути

управление транспорта

всего:

035

0

0

-

-

-

-

бюджет города

0

0

-

-

-

-

УПТС

всего:

051

0

-

0

0

0

0

бюджет города

0

-

0

0

0

0

2.2

Субсидия на возмещение части затрат по капитальному

ремонту контактной сети городского электрического транспорта

управление транспорта

всего:

035

0

0

-

-

-

-

бюджет города

0

0

-

-

-

-

УПТС

всего:

051

0

-

0

0

0

0

бюджет города

0

-

0

0

0

0

2.3

Субсидия на возмещение затрат по содержанию и текущему

ремонту путевого и энергетического хозяйства городского электрического транспорта

управление транспорта

всего:

035

53 793 196,26

53 793 196,26

-

-

-

-

бюджет города

53 793 196,26

53 793 196,26

-

-

-

-

УПТС

всего:

051

124 036 720,0

43 000 000,00

0

40 518 360,0

40 518 360,0

бюджет города

124 036 720,0

43 000 000,00

0

40 518 360,0

40 518 360,0

3.

Организация транспортного обслуживания

Всего по основному мероприятию

х

419 633 911,70

60 727 874,74

106 292 525,96

169 230 357,0

41 691 577,0

41 691 577,0

3.1

Организация диспетчерского управления городским пассажирским транспортом

управление транспорта

всего:

035

10 515 767,80

10 515 767,80

бюджет города

10 515 767,80

10 515 767,80

УПТС

всего:

051

42 865 825,92

-

10 803 514,92

7 594 957,0

12 233 677,0

12 233 677,0

бюджет города

42 865 825,92

-

10 803 514,92

7 594 957,0

12 233 677,0

12 233 677,0

3.2

Содержание конечных остановочных пунктов

управление транспорта

всего:

035

0,0

0

0

-

-

-

бюджет города

0,0

0

0

-

-

-

УПТС

всего:

051

2 077 200,0

0

0

-

1 038 600,0

1 038 600,0

бюджет города

2 077 200,0

0

0

-

1 038 600,0

1 038 600,0

УДиВБ

всего:

014

0

0

0

0

бюджет города

0

0

0

0

3.3

Организация перевозки пассажиров внутренним водным транспортом

управление транспорта

всего:

035

27 038 400,94

27 038 400,94

-

-

-

-

бюджет города

27 038 400,94

27 038 400,94

-

-

-

-

УПТС

всего:

051

114 145 628,16

24 657 028,16

34 000 000,0

27 744 300,0

27 744 300,0

бюджет города

114 145 628,16

24 657 028,16

34 000 000,0

27 744 300,0

27 744 300,0

3.4

Обеспечение регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским электрическим транспортом

управление транспорта

всего:

035

363 644,0

363 644,0

-

-

-

-

бюджет города

363 644,0

363 644,0

-

-

-

-

УПТС

всего:

051

175 817 382,88

-

46 831 982,88

127 635 400,0

675 000,0

675 000,0

бюджет города

175 817 382,88

-

46 831 982,88

127 635 400,0

675 000,0

675 000,0

3.5

Субсидия на возмещение части затрат на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава наземного электрического транспорта

управление транспорта

всего:

035

22 810 062,0

22 810 062,0

-

-

-

-

бюджет города

22 810 062,0

22 810 062,0

-

-

-

-

УПТС

всего:

051

24 000 000,0

-

24 000 000,0

0

0

0

бюджет города

24 000 000,0

-

24 000 000,0

0

0

0

3.6.

Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предприниматель-ства по вопросам организации пассажирских перевозок

УПТС

Всего:

051

0,0

-

0

0

0

0

бюджет города

0,0

-

0

0

0

0

4.

Организация и проведение конкурсов

Всего по основному мероприятию

х

299 700,0

81 000,00

0,0

72 900,0

72 900,0

72 900,0

4.1

Проведение соревнований на Кубок Мэра города среди водителей юношеских автомобильных школ, посвященных дню окончания Второй мировой войны

управление транспорта

всего:

035

81 000,0

81 000,00

-

-

-

-

бюджет города

81 000,0

81 000,00

-

-

-

-

УПТС

всего:

051

218 700,0

-

0,0

72 900,0

72 900,0

72 900,0

бюджет города

218 700,0

-

0,0

72 900,0

72 900,0

72 900,0

Продолжение приложения № 2

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Хабаровска

от 19.03.2020 № 930

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы и их значениях

№ п/п

Целевые индикаторы

Ед. изм.

Базовый период, год

Плановое значение индикатора, годы

2016

2018

2019

2020

2021

2022

1. Обновление подвижного состава

1.1.

Количество приобретенного подвижного состава (городской автомобильный и городской электрический транспорт), адаптированного для маломобильных групп населения

ед.

3

15

0

0

2

2

1.2.

Доля подвижного состава (муниципальный автомобильный и муниципальный электрический транспорт), адаптированного для маломобильных групп населения, в общем количестве подвижного состава муниципального транспорта, ежедневно выходящего на линию

%

15,3

24,0

24,0

24,0

27,0

29,5

1.3.

Количество приобретенной специализированной техники для муниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта

ед.

0

0

1

0

1

1

2. Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта

2.1.

Доля протяженности трамвайного пути,

сданного в эксплуатацию после проведения капитального ремонта в текущем году, в общей протяженности трамвайного полотна

%

0

0

0

0

0

1,6

2.2.

Доля протяженности контактной сети городского электрического транспорта, сданной в эксплуатацию после проведения капитального ремонта в текущем году, в общей протяженности контактной сети

%

0

0

0

0

0

1,6

2.3.

Протяженность трамвайного пути, на котором проведен капитальный ремонт

км

0

0

0

0

0

1,24

2.4.

Протяженность контактной сети городского электрического транспорта, на которой проведен капитальный ремонт

км

0

0

0

0

0

3,0

2.5.

Количество замененных опор контактной сети городского электрического транспорта

шт.

35

0

0

0

0

30

2.6.

Поддержание трамвайного пути в нормативном состоянии

км

76,61

76,61

76,61

0

76,61

76,61

2.7.

Текущий ремонт трамвайных путей

км

1,3

1,24

0,46

0

0,46

0,46

2.8.

Поддержание контактной сети городского электрического транспорта в норма-тивном состоянии

км

193,2

193,2

193,2

0

193,2

193,2

2.9.

Текущий ремонт контактной сети городского электрического транспорта

км

3,3

8,2

1,05

0,0

1,05

1,05

2.10

Доля подвижного состава городского электрического транспорта, прошедшего техническое обслуживание

%

0

Не менее 85

Не менее 85

0

0

0

2.11

Доля подвижного состава городского электрического транспорта, прошедшего ремонт

%

0

Не менее 20

Не менее20

0

0

0

3. Организация транспортного обслуживания

3.1

Количество маршрутов, на которых осуществляется анализ и мониторинг качества транспортных услуг, предоставляемых населению

маршруты

77

63

63

63

63

63

3.2.

Доля обслуживаемых электронных информационных табло, установленных на остановках общественного транспорта, указателей остановок, в общем количестве указателей

%

0

100

100

100

100

100

3.3.

Доля конечных автобусных остановок, оборудованных контейнерами для вывоза ТБО и мобильными туалетными кабинами, от общего количества конечных остановок

%

12,5

0

0

0

12,5

14,5

3.4.

Количество рейсов водного транспорта, выполняемых по речным муниципальным маршрутам

ед.

0

1408

1034

1080

1080

1080

3.5.

Доля перевезенных пассажиров водным транспортом, к плановому количеству пассажиров

%

Не менее 60%

Не менее 60%

Не менее 60%

Не менее 60%

3.6.

Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания

%

60,0

70,8

61,0

61,5

62,0

62,5

3.7.

Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам организации пассажирских перевозок

ед.

0

0

0

2

2

2

4. Организация проведения конкурсов, соревнований

4.1.

Количество проведенных конкурсов, соревнований

ед.

1

1

0

1

1

1

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: газета "Хабаровские Вести" № 41 (4048) от 24.03.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 220.000.000 ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 220.010.000 Транспортное обслуживание, 220.010.010 Организация транспортного обслуживания населения в границах МО, условия для предоставления транспортных услуг населению, 220.010.100 Другие полномочия органов муниципального образования в области транспортного обслуживания.

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать