Основная информация
Дата опубликования: | 19 июня 2017г. |
Номер документа: | RU31000201700320 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Белгородская область |
Принявший орган: | Правительство Белгородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
О внесении изменений в постановление
постановление
правительства белгородской области
Белгород
19 июня 2017 г. № 225-пп
О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 442-пп
Во исполнение закона Белгородской области от 23 декабря 2016 года № 127 «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года № 202-пп «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Белгородской области» Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 442-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы»:
в преамбуле постановления слова «7 мая» заменить словами «7 октября»;
в пункте 2 постановления слова «управление по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами Администрации Губернатора области (Савотин С.А.)» заменить словами «управление региональной безопасности Администрации Губернатора Белгородской области (Гоц А.П.)»;
в государственную программу Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы» (далее – Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- в разделах 1, 2 и 3 паспорта Программы слова «управление по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами» заменить словами «управление региональной безопасности»;
- раздел 8 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
8.
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 3914092,0 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 3710236,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 435 925 тыс. рублей;
2015 год – 563 110 тыс. рублей;
2016 год – 570 630 тыс. рублей;
2017 год – 588 464 тыс. рублей;
2018 год – 543 465 тыс. рублей;
2019 год – 551 673 тыс. рублей;
2020 год – 456 969 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 98 806 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 97850 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет внебюджетных источников составит 7200 тыс. рублей
- шестой абзац раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«- обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов»;
- таблицу 2 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Предполагаемые объемы финансирования государственной программы
тыс. рублей
Годы
Источники финансирования
Федераль-ный
бюджет
Област-ной
бюджет
Консолиди-рованные бюджеты муници-пальных образований
Террито-риальные внебюд-жетные фонды
Внебюджет-ные
источники
Всего
2014
46 716
435 925
20 600
-
600
503 841
2015
27 090
563 110
20 600
-
600
611 400
2016
5 000
570 630
11 480
-
1 200
588 310
2017
5 000
588 464
11 480
-
1 200
606 144
2018
5 000
543 465
11 230
-
1 200
560 895
2019
5 000
551 673
11 230
-
1 200
569 103
2020
5 000
456 969
11 230
-
1 200
474 399
Всего
98 806
3 710 236
97 850
-
7 200
3 914 092
- в подпрограмму 1 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» Программы (далее – подпрограмма 1):
- в разделах 1, 2 паспорта подпрограммы 1 слова «управление по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами» заменить словами «управление региональной безопасности»;
- пункт 2 раздела 4 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«2. Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов»;
- раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014-2020 годах за счет средств областного бюджета составит 18 250 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2 932 тыс. рублей;
2015 год – 2 602 тыс. рублей;
2016 год – 2 562 тыс. рублей;
2017 год – 2 464 тыс. рублей;
2018 год – 2 464 тыс. рублей;
2019 год – 2 464 тыс. рублей;
2020 год – 2 762 тыс. рублей
- седьмой абзац раздела 2 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«2. Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов»;
- восьмой абзац раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Задача 2 «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» направлена на снижение распространенности немедицинского потребления наркотиков, заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств, общей заболеваемости наркоманией и обращаемости лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями»;
- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 1 цифры «19099» заменить цифрами «18250»;
- пятый - седьмой абзацы раздела 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«2017 год - 2 464 тыс.рублей;
2018 год - 2 464 тыс.рублей;
2019 год - 2 464 тыс.рублей»;
- в подпрограмму 2 «Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы» Программы (далее – подпрограмма 2):
- в разделах 1, 2 паспорта подпрограммы 2 слова «управление по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами» заменить словами «управление региональной безопасности»;
- раздел 6 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 54 200 тыс.рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составит 12 000 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 4 000 тыс. рублей;
2016 год – 4 000 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 4 000 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014-2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 35 000 тыс.рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014-2020 годах за счет средств внебюджетных источников составит 7 200 тыс.рублей
- таблицу 4 раздела 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2
тыс. рублей
Годы
Источники финансирования
Федераль-ный
бюджет
Област-ной
бюджет
Консолиди-рованные бюджеты муници-пальных образований
Террито-риальные внебюд-жетные фонды
Внебюджет-ные
источники
Всего
2014
5 000
0
-
-
600
5 600
2015
5 000
4 000
-
-
600
9 600
2016
5 000
4 000
-
-
1 200
10 200
2017
5 000
-
-
-
1 200
6 200
2018
5 000
-
-
-
1 200
6 200
2019
5 000
-
-
-
1 200
6 200
2020
5 000
4 000
-
-
1 200
10 200
Всего
35 000
12 000
-
-
7 200
54 200
- в подпрограмму 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» Программы (далее – подпрограмма 3):
- в разделах 1, 2 паспорта подпрограммы 3 слова «управление по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами» заменить словами «управление региональной безопасности»;
- раздел 2 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
2.
Участники подпрограммы 3
Администрация Губернатора области (управление региональной безопасности), Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Белгородской области (по согласованию),
областное государственное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области» (по согласованию),
департамент строительства и транспорта области
- раздел 6 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014-2020 годах за счет
всех источников финансирования составит 1 467 265 тыс.рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составит 1 403 459 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год – 188 856 тыс. рублей;
2015 год – 212 090 тыс. рублей;
2016 год – 209 932 тыс. рублей;
2017 год – 206 963 тыс. рублей;
2018 год – 186 964 тыс. рублей;
2019 год – 190 178 тыс. рублей;
2020 год – 208 476 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014-2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 63 806 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 41 716 тыс. рублей;
2015 год – 22 090 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей
- раздел 3 подпрограммы 3 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Планируемый общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 в 2014-2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 1 467 265 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 1 403 459 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 188 856 тыс. рублей;
2015 год – 212 090 тыс. рублей;
2016 год – 209 932 тыс. рублей;
2017 год – 206 963 тыс. рублей;
2018 год – 186 964 тыс. рублей;
2019 год – 190 178 тыс. рублей;
2020 год – 208 476 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014-2020 годах за счет средств федерального бюджета составляет 63 806 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 41 716 тыс. рублей;
2015 год – 22 090 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4.
Мероприятия местного уровня будут включены в муниципальные программы (подпрограммы) с соответствующим ресурсным обеспечением, поэтому задача привлечения консолидированных бюджетов муниципальных образований не рассматривалась.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год»;
- в подпрограмму 4 «Укрепление общественного порядка» Программы (далее – подпрограмма 4):
- в разделах 1, 2 паспорта подпрограммы 4 слова «управление по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами» заменить словами «управление региональной безопасности»;
- раздел 6 паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014-2020 годах за счет
всех источников финансирования составит 954 409 тыс.рублей.
Объем финансирования подпрограммы 4 в 2014-2020 годах за счет средств областного бюджета составит 860 209 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год – 60 101 тыс. рублей;
2015 год – 155 219 тыс. рублей;
2016 год – 148 248 тыс. рублей;
2017 год – 169 961 тыс. рублей;
2018 год – 144 961 тыс. рублей;
2019 год – 145 172 тыс. рублей;
2020 год – 36 547 тыс.рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в 2014-2020 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 94 200 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год – 20 600 тыс. рублей;
2015 год – 20 600 тыс. рублей;
2016 год – 10 600 тыс. рублей;
2017 год – 10 600 тыс. рублей;
2018 год – 10 600 тыс. рублей;
2019 год – 10 600 тыс. рублей;
2020 год – 10 600 тыс.рублей
- таблицу 5 раздела 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4
тыс. рублей
Годы
Источники финансирования
Федераль-ный
бюджет
Област-ной
бюджет
Консолиди-рованные бюджеты муници-пальных образований
Террито-риальные внебюд-жетные фонды
Внебюджет-ные
источники
Всего
2014
-
60 101
20 600
-
-
80 701
2015
-
155 219
20 600
-
-
175 819
2016
-
148 248
10 600
-
-
158 848
2017
-
169 961
10 600
-
-
180 561
2018
-
144 961
10 600
-
-
155 561
2019
-
145 172
10 600
-
-
155 772
2020
-
36 547
10 600
-
-
47 147
Всего
-
860 209
94 200
-
-
954 409
- в подпрограмму 5 «Развитие мировой юстиции в Белгородской области» Программы (далее – подпрограмма 5):
- в разделах 1, 2 паспорта подпрограммы 5 слова «управление по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами» заменить словами «управление региональной безопасности»;
- четвертый-шестой абзацы раздела 3 подпрограммы 5 исключить;
- седьмой-тринадцатый абзацы раздела 3 подпрограммы 5 считать четвертым-десятым абзацами соответственно;
- шестой-восьмой абзацы раздела 3 подпрограммы 5 исключить;
- раздел 6 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014-2020 годах за счет
средств областного бюджета составит 1 232 055 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год – 166 169 тыс. рублей;
2015 год – 170 515 тыс. рублей;
2016 год – 176 660 тыс. рублей;
2017 год – 179 731 тыс. рублей;
2018 год – 179 731 тыс. рублей;
2019 год – 184 023 тыс. рублей;
2020 год – 175 226 тыс. рублей
- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 5 цифры «1214174» заменить цифрами «1232055»;
- четвертый - седьмой абзацы раздела 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«2016 год – 176 660 тыс. рублей;
2017 год – 179 731 тыс. рублей;
2018 год – 179 731 тыс. рублей;
2019 год – 184 023 тыс. рублей»;
- в подпрограмму 6 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Программы (далее – подпрограмма 6):
- в разделах 1, 2 паспорта подпрограммы 6 слова «управление по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами» заменить словами «управление региональной безопасности»;
- раздел 6 паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2014-2020 годах за счет средств областного бюджета составит 134 263 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год – 17 867 тыс. рублей;
2015 год – 18 684 тыс. рублей;
2016 год – 19 228 тыс. рублей;
2017 год – 19 345 тыс. рублей;
2018 год – 19 345 тыс. рублей;
2019 год – 19 836 тыс. рублей;
2020 год – 19 958 тыс. рублей
- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 6 цифры «135461» заменить цифрами «134263»;
- второй-третий абзацы раздела 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«2014 год – 17 867 тыс.рублей;
2015 год – 18 684 тыс.рублей»;
- пятый-седьмой абзацы раздела 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«2017 год – 19 345 тыс.рублей;
2018 год – 19 345 тыс.рублей;
2019 год – 19 836 тыс.рублей»;
- приложения № 1, № 3 и № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Белгородской области
Е.Савченко
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Белгородской области
от 19 июня 2017 года
№ 225-пп
3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3
В рамках решения задач подпрограммы 3 предусмотрена реализация системы основных мероприятий.
Для решения задачи 1 «Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» необходимо реализовать следующее основное мероприятие.
Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб».
Данное основное мероприятие состоит из следующих мероприятий:
3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций).
Приобретение современного пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и экологически безвредных огнетушащих средств позволит обновлять устаревшее и выслужившее установленные сроки оборудование и инвентарь.
МЧС России участвует в обеспечении средств индивидуальной защиты детей, неработающих пенсионеров и населения, проживающего вблизи радиационно-химических и биологически опасных объектов, за счет средств федерального бюджета. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 года № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» определен порядок создания запасов, их содержания, использования, освежения и сроки проведения лабораторных испытаний. В целях защищенности установленных групп населения необходимо накапливать и освежать заблаговременно в мирное время запасы средств индивидуальной защиты, радиационной разведки и дозиметрического контроля.
Данное мероприятие позволит повысить уровень защищенности и безопасности населения области при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Обеспечение специальной одеждой, снаряжением и форменным обмундированием работников подразделений Государственной противопожарной службы Белгородской области производится в соответствии с установленными нормами. Основными задачами данного мероприятия являются обеспечение защиты работников от неблагоприятных воздействий окружающей среды, выполнения ими должностных и специальных обязанностей, защиты кожных покровов пожарного от тепловых воздействий, воды, водных растворов поверхностно-активных веществ. Для достижения указанной задачи необходимо строгое соблюдение утвержденных сроков ношения специальной одежды и обмундирования.
Обеспечение запасными частями и ремонт пожарных автомобилей, средств изоляции органов дыхания и зрения подразделений Государственной противопожарной и спасательной служб Белгородской области.
3.1.2. Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта).
Приобретение пожарной, специальной и другой техники, поддержание ее в боеготовом состоянии позволит качественно и в кратчайшие сроки выполнять мероприятия по спасению людей и имущества, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Данное мероприятие позволит содержать в постоянной готовности технику и специальное оборудование подразделений Государственной противопожарной и спасательной служб Белгородской области.
3.1.3. Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области.
Капитальный ремонт данных объектов позволит привести их в соответствие санитарно-эпидемиологическим и строительным нормам.
3.1.4. Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры.
В рамках данного мероприятия предусмотрено строительство новых объектов для Государственной противопожарной службы Белгородской области, что позволит уменьшить зону ответственности пожарных расчетов и сократить время прибытия пожарных на место происшествия. Реконструкция данных объектов усовершенствует материальную базу Государственной противопожарной службы и позволит соответствовать санитарно-эпидемиологическим и строительным нормам.
Для решения задачи 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» необходимо реализовать следующее основное мероприятие.
Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение защиты и безопасности населения». Данное основное мероприятие состоит из мероприятия:
3.2.1. Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы «112» за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.
В рамках данного мероприятия необходимо оснащение всеми видами техники связи и автоматизированными системами управления (АСУ) подразделений Государственной противопожарной и спасательной служб Белгородской области для обеспечения управления во время ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Региональная автоматизированная система оповещения Белгородской области введена в эксплуатацию в 1983 году. В настоящее время не обеспечивает выполнения поставленных задач. Реконструкция данной системы начата в 2011 году и планируется к завершению в 2017 году.
При выполнении данного мероприятия будет достигнуто:
- 100-процентное оповещение руководящего состава Белгородской области, областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) и муниципальных образований;
- 100-процентное доведение сигналов оповещения Едиными дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС) муниципальных образований;
- 100-процентное оповещение населения области посредством подачи сигналов «Внимание всем» (электросирены), информирование населения по уличным громкоговорителям, каналам телевидения, радио, короткими текстовыми сообщениями по каналам сотовой связи.
3.2.2. Развитие системы управления подвижного пункта управления Губернатора Белгородской области и областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
В рамках данного мероприятия необходимо 100-процентное оснащение подвижного пункта управления Губернатора Белгородской области и областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности новыми видами техники связи и автоматизированными системами управления для обеспечения управления во время ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время.
Создание, развертывание, поддержание в готовности системы «112» и Комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН). Переход работы всех служб экстренного реагирования на единый номер вызова «112», работу всех служб в едином цифровом пространстве. В результате создания и развертывания системы «112» уменьшится время реагирования на чрезвычайные происшествия, экстренные случаи, связанные с нарушением жизнедеятельности, более чем на 10 процентов. Соответственно увеличится число спасенных жизней, материальных ценностей, раскрываемость преступлений и т.д.
Для решения задачи 3 «Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области, организаций, территориальных органов» необходимо реализовать следующее основное мероприятие.
Основное мероприятие 3.3 «Мобилизационная подготовка населения области».
Данное основное мероприятие предусматривает реализацию комплекса мер, направленных на подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время. Данное основное мероприятие состоит из следующих мероприятий:
3.3.1. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время.
Для решения задачи 4 «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории области» необходимо реализовать следующее основное мероприятие.
Основное мероприятие 3.4 «Реализация мероприятий противопожарной службы области». Данное основное мероприятие содержит мероприятие:
3.4.1. Гранты подразделениям добровольной пожарной охраны.
Предоставление гранта содействует созданию и развитию подразделений добровольной пожарной охраны Белгородской области.
Реализация основных мероприятий подпрограммы 3 позволит создать эффективную организационную структуру органов управления и сил, предназначенных и привлекаемых для решения проблем и задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
В результате реализации подпрограммы 3 будут снижены риски чрезвычайных ситуаций и обеспечен необходимый уровень безопасности населения и территорий области.
Показателями социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 3 являются:
- обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
- повышение эффективности деятельности сил и средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров, системы мониторинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций и пожаров;
- обеспечение необходимого уровня безопасности населения и территории Белгородской области;
- обеспечение сокращения материальных потерь, снижения гибели и травматизма людей на пожарах;
- создание необходимой материально-технической базы для функционирования Государственной противопожарной и спасательной служб, добровольных противопожарных формирований Белгородской области;
- повышение информирования населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, освещения труда пожарных и спасателей.
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Белгородской области
от 19 июня 2017 года
№ 225-пп
Приложение № 1
к государственной программе
Белгородской области «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности
населения и территорий Белгородской
области на 2014 - 2020 годы»
Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей государственной программы Белгородской области
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014 - 2020 годы»
№
п/п
Наименование программы, подпрограмм, мероприятий
Срок
реализации
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)
за реализацию
Общий объем финанси-рования меропри-ятия за срок реализации программы,
тыс. руб.
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Начало
Завер-шение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Государственная программа Белгородской области «Обеспечение безопасности жизне-деятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы»
(Цель - повышение уровня безопасности жизнедея-тельности населения и территорий Белгородской области)
2014
2020
Администрация
Губернатора области,
департамент образования области, департамент здравоохране-ния и социальной защиты населения области,
департамент внутренней
и кадровой политики
области,
департамент строительства и
транспорта области,
управление культуры области,
управление
молодежной политики области,
управление
физической культуры и спорта области,
управление автомобиль-
ных дорог общего пользования и транспорта области,
управление по организацион-ному обеспечению деятельности мировых судей области,
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Белгородской области (по согласованию),
областное государственное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области (по согласованию), Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию),
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Белгородской области (по согласованию),
администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
3914092,0
Удовлетворен-ность населения области безопасностью жизни, процентов
45
50
55
60
60
65
65
Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических средств (число больных с впер-вые в жизни установленным диагнозом, на 100 тыс. населения)
3,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовле-ченных в про-филактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи, процентов
75
77
78
78,5
79
79,2
79,5
Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, человек
970
1040
1100
1170
1230
1300
1360
Объем получен-ной прибыли исправительными учреждениями в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужден-ных, тыс. рублей
3000
3700
4800
5900
7000
8100
9200
Количество гибели людей при пожарах, человек
57
Количество людей, погибших при пожарах, человек
89
88
87
86
85
84
Количество пожаров, единиц
1043
1030
1016
1001
985
973
961
Уровень преступности
(случаев на 100 тыс. населения)
1067,5
953
935
923
912
903
888
Уровень рецидивной преступности
(случаев на 100 тыс. населения)
193,4
185,9
185,2
178,8
176,2
171,5
Социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения) / снижение в процентах по отношению к 2012 году
17,9/
-3,5
17,6/
-5,5
17,2/
-7,5
16,6/
-10,5
14,7/
-21
13,5/
-27,5
12,9/
-30,5
Доля судебных участков, оснащенных материально - технической базой, соответствующей нормативно-правовым требованиям, процентов
58
63
68
73
78
92
95
Удельный вес несовершенно-летних, принявших участие в совершении преступлений, от общего числа лиц, совершивших преступления, процентов
-
5
5
4,9
4,9
4,9
4,9
Количество несовершенно-летних, совершивших преступления повторно, человек
54
50
44
40
40
40
40
Улучшение показателей жизнеобеспече-ния населения, человек
1944
2050
2244
2350
2440
Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности, единиц
4
3
3
2
2
Под-про-грам-
ма 1
Профилактика неме-дицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
(Задача 1 - сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом)
2014 г.
2020 г.
Администрация
Губернатора области,
департамент образования области,
департамент здравоохране-ния и социальной защиты населения области,
департамент внутренней и кадровой политики области,
управление молодежной политики области,
управление культуры области
18 250,0
Заболеваемость синдромом зависимости от
наркотических средств (число больных с впер-вые в жизни установленным диагнозом,
на 100 тыс. населения)
3,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями (случаев на 100 тыс. населения)
322,0
314,6
305,2
296,0
287,2
278,5
270,2
Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактичес-кие мероприятия, по отношению к общему числу молодежи, процентов
20
77
78
78,5
79
79,2
79,5
Задача 1 «Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию
негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков»
1.1.
Основное мероприятие 1.1. «Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения»
2014 г.
2020 г.
Управление
молодежной
политики
области
2 150,0
Показатель 1.1.1.
Доля молодежи, охваченной ин-формационно-пропагандист-скими мероприятиями,
по отношению к общей численности молодежи, процентов
50,0
52,0
54,0
55,0
57,0
59,0
60,0
Департамент внутренней и кадровой политики области
Показатель 1.1.2. Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, от общего числа учащихся и студентов, процентов
25,0
26,0
28,0
30,0
30,0
30,0
30,0
Управление
культуры
области
Показатель 1.1.3.
Доля подростков и молодежи, охваченной ин-формационно-пропагандист-скими мероприятиями, к общему числу молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, процентов
50,0
51,0
53,0
55,0
56,0
58,0
60,0
Департамент
образования
области
Показатель 1.1.4.
Доля обучаю-щихся 1-11 классов общеоб-разовательных учреждений области, приняв-ших участие в профилактичес-кой акции, процентов
40,0
45,0
50,0
52,0
55,0
57,0
60,0
Показатель 1.1.5. Доля родителей обучающихся
5-11 классов, принявших уча-стие в акции по проблемам семей-ного воспитания, процентов
40
42
44
46
48
50
52
Задача 2 «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов»
1.2.
Основное мероприятие 1.2.«Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков»
2014 г.
2020 г.
Департамент
здраво-охранения и социальной защиты населения
области
16 100,0
Показатель 1.2.1 Распространен-ность немедицинского потребления нар-котиков с учетом латентности (случаев на 100 тыс. населения)
366,5
362,9
359,3
355,6
352,0
348,5
345,0
Показатель 1.2.2
Число лиц, у которых впервые в жизни установлен диагноз «употребление наркотических средств с вредными последствиями» (случаев на 100 тыс. населения)
42,6
41,3
40,8
38,8
37,7
36,5
35,4
Под-про-грам-ма 2
Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы
(Задача 2 – поддержка организации трудоустройства и профессионального обучения осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях области)
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области,
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию)
54 200,0
Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, единиц
970
1 040
1 100
1 170
1 230
1 300
1 360
Объем доходов исправительных учреждений в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужден-ных, тыс. рублей
93000
104000
114000
125000
136000
148000
160000
Объем полученной прибыли исправительными учреждениями в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей
3 000
3 700
4 800
5 900
7 000
8 100
9 200
Задача 1 «Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказания в исправительных учреждениях на территории
Белгородской области, обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений
и на рынке труда Белгородской области»
2.1.
Основное мероприятие 2.1. «Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы»
2014 г.
2020 г.
Админи-страция Губернатора области,
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию)
54 200,0
Показатель 2.1.1. Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, человек
970
Показатель 2.1.2. Количество осужденных, прошедших профессиональ-ное обучение и профессиональ-ную подготовку в профессиональ-ных училищах, подведомствен-ных УФСИН России по Белгородской области, в период отбывания наказания в виде лишения свободы, человек
1 036
1 061
1 086
1 111
1 136
1 161
1 186
Под-про-грам-ма 3
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения
(Задача 3 - создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня пожарной безопасности)
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области,
Главное управление МЧС России по Белгородской области (по согласованию),
департамент строительства и транспорта области
1467265,0
Количество пожаров, единиц
1043
1030
1016
1001
985
973
961
Количество людей, погибших при пожарах, человек
90
89
88
87
86
85
84
Количество пострадавших людей при пожарах, человек
57
55
54
53
52
51
50
Экономический ущерб от пожаров,
тыс. рублей
212454
210643
208543
206243
204415
202112
200031
Задача 1 «Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»
3.1.
Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб»
2014 г.
2020 г.
Администрация
Губернатора области
1152203,0
Показатель 3.1.1.
Количество работников, работающих в области гражданской обороны и пожарной безопасности, человек
274
302
302
302
302
302
302
Показатель 3.1.2.
Укомплектование пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием до нормы, процентов
73
70
67
64
91
97
100
Показатель 3.1.3.
Обеспечение личного состава форменным обмундированием и средствами защиты до нормы, процентов
39
64
64
64
64
64
64
Показатель 3.1.4.
Приобретение средств индивидуальной защиты радиационной разведки и дозиметрического контроля для установленных групп населения, единиц
177
24
177
24
177
24
170
Показатель 3.1.5.
Укомплектование пожарной и спасательной техникой до нормы, процентов
77
79
81
83
89
94
98
Департамент строительства и транспорта области
Показатель 3.1.6.
Строительство новых пожарных частей, единиц
-
1
1
1
1
1
1
Департамент строительства и транспорта области, Администрация Губернатора области
Показатель 3.1.7.
Капитальный ремонт пожарных частей, единиц
-
2
1
-
2
2
2
Задача 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
3.2.
Основное мероприятие 3.2. «Обеспечение защиты и безопасности населения»
2014 г.
2020 г.
Администрация
Губернатора
области,
Главное управление МЧС России по Белгородской области (по согласованию)
264 948,0
Показатель 3.2.1.
Готовность к обеспечению всеми видами связи подразделений Государственной противопожарной и спасательной служб, добровольных противопожар-ных формирова-ний Белгородской области. Увеличение охвата населения средствами оповещения, процентов
85
85
85
85
90
95
100
Показатель 3.2.2.
Готовность к обеспечению видами связи Губернатора Белгородской области, руководящего состава Белгородской области и областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с места чрезвычайной ситуации и на военное время, процентов
55
55
55
55
65
82
100
Показатель 3.2.4.
Количество муниципальных образований области нарастающим итогом, подключенных к системе «112» Белгородской области, единиц
9
10
14
21
21
21
21
Задача 3 «Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области, организаций, территориальных органов»
3.3.
Основное мероприятие 3.3. «Мобилизационная подготовка населения области»
2014 г
2020 г.
Администрация
Губернатора области
40 614,0
Показатель 3.3.1.
Количество человек, работа-ющих в области мобилизационной подготовки, человек
16
16
16
16
16
16
16
Задача 4 «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории области»
3.4.
Основное мероприятие 3.4. «Реализация мероприятий противопожарной службы области»
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области
9 500,0
Показатель 3.4.1.
Количество добровольных пожарных фор-мирований, которым оказано содействие, единиц
35
37
39
41
41
41
41
4
Подпрограмма 4 «Укрепление общественного порядка»
(Задача 4 - обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения)
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области,
управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области,
администрации муниципальных
районов и городских округов (по согласованию)
954409,0
Уровень преступности
(на 100 тыс. населения)
1067,5
953
935
923
912
903
888
Уровень совершенных тяжких и особо тяжких преступлений
(на 100 тыс. населения)
236,4
230,3
221,5
213,2
209,6
206,2
201,4
Уровень рецидивной преступности (на 100 тыс. населения)
205,3
193,4
185,9
185,2
178,8
176,2
171,5
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) / снижение в процентах по отношению к 2012 году
277/
-2,64
273/
-4,2
269/
-5,33
248/
-12,86
232/
-18,58
216/
-24,01
202/
-28,82
Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек)/ (снижение в процентах по отношению к 2012 году)
8/
-4,15
8/
-7,23
7/
-11,7
7/
-15,74
7/
-21,38
6/
-28,19
6/
-28,4
Социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения)/ (снижение в процентах по отношению к 2012 году)
17,9/
-3,5
17,6/
-5,5
17,2/
-7,5
16,6/
-10,5
14,7/
-21
13,5/
-27,5
12,9/
-30,5
Транспортный риск (число погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств) (снижение в процентах по отношению к 2012 году)
5,5/
-0,33
5,3/
-3,61
5,1/
-6,56
4,8/
-12,62
4/
-28,03
3,6/
-34,76
3,5/
-36,7
Задача 1 «Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий»
4.1.
Основное мероприятие 4.1. «Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения»
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области,
управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
849873,0
Показатель 4.1.1.
Количество установленных комплексов видеофиксации, единиц
119
2
2
2
3
3
3
Показатель 4.1.2. Количество отправленных постановлений о наложении административ-ного штрафа,
тыс. штук
960
960
960
960
960
960
960
Показатель 4.1.3. Количество обслуживаемых комплексов видеофиксации, единиц
119
103
106
108
110
112
114
4.2.
Основное мероприятие 4.2. «Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области»
2015 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области
9 282,0
Показатель 4.2.1. Количество отправленных постановлений о наложении административ-ного штрафа,
тыс. штук
-
12
12
12
12
12
12
Задача 2 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области»
4.3.
Основное мероприятие 4.3. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»
2014 г.
2014 г.
Администрация Губернатора области
1 054,0
Показатель 4.3.
Наличие оборудованных койко-мест, единиц
30
-
-
-
-
-
-
4.4.
Основное мероприятие 4.4. «Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах»
2014 г.
2020 г.
Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
94200,0
Показатель 4.4. Количество внедренных локальных систем видеонаблюдения (АПК «Безопасный город»), единиц
6
4
5
5
5
4
4
Под-про-грам-ма 5
Развитие мировой юстиции в Белгородской области
(Задача 5 - повышение качества, обеспечение открытости, прозрачности и доступности правосудия на территории Белгородской области)
2014 г.
2020 г.
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
1232055,0
Доля судебных участков, оснащенных материально-технической базой, соответствующей нормативным правовым требованиям, процентов
58
63
68
73
78
92
95
Задача 1 «Государственная поддержка информационного, кадрового, правового и материально- технического обеспечения
судебных участков мировых судей Белгородской области»
5.1.
Основное мероприятие 5.1. «Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области»
2014 г.
2020 г.
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
1151506,0
Показатель 5.1.1. Коэффициент выполнения установленных государственных функций
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
5.2.
Основное мероприятие 5.2. «Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области»
2014 г.
2020 г.
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
80 549,0
Показатель 5.2.1.
Количество мировых судей и работников их аппаратов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в соответствии с требованиями законодательства, человек
103
103
103
103
103
103
102
Под-прог-рам-ма 6
Профилактика без-надзорности и право-нарушений несовер-шеннолетних
(Задача 6 - Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Создание условий для занятости и трудоустройства несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации)
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области
134 263,0
Удельный вес подростков, снятых с профилактичес-кого учета по положительным основаниям,
процентов
94,5
58,3
58,5
58,5
58,7
58,8
59,0
Количество преступлений, совершенных несовершенно-летними или при их участии, единиц
355
350
345
340
340
335
330
Количество несовершенно-летних, совер-шивших преступления повторно, человек
54
50
44
40
40
40
40
Доля несовер-шеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, организованный отдых, досуг), процентов
70
70
70
70
80
80
Задача 1 «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
6.1.
Основное мероприятие 6.1 «Профилактика без-надзорности и право-нарушений несовер-шеннолетних»
2014 г.
2020 г.
Управление по труду и занятости населения области
10336,0
Показатель 6.1.1.
Доля несовершенно-летних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, отдых), процентов
60
Управление по труду и занятости населения области
Показатель 6.1.2.
Количество несовершенно-летних граждан, трудоустроенных на квотируемые места, человек
24
24
24
24
24
24
Управление культуры
области
Показатель 6.1.3.
Доля несовер-шеннолетних, привлеченных к участию в меро-приятиях, из числа состоящих на профилакти-ческом учете в органах профилактики,
процентов
9
10
10,5
11
13
14
15
Управление физической культуры и спорта области
Показатель 6.1.4.
Охват несовер-шеннолетних, вовлеченных в мероприятия, процентов
45
50
50
55
55
60
60
Департамент внутренней и кадровой политики области
Показатель 6.1.5.
Доля обучающихся несовершенно-летних, охваченных мероприятиями, из числа состоящих на учете в органах системы профилактики, процентов
30
30
35
40
45
50
55
Департамент образования области
Показатель 6.1.6.
Доля несовер-шеннолетних, совершивших преступления или принявших в них участие, в общей численности несовершенно-летних в возрасте 14-17 лет, проживающих на территории области, процентов
4,5
4,4
4,4
4,4
4,3
4,3
4,3
Задача 2 «Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав»
6.2.
Основное мероприятие 6.2.«Субвенции на осуще-ствление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области
123 927,0
Показатель 6.2.1.
Удельный вес несовершенно-летних, совершивших преступления повторно, в общей численности несовершенно-летних, совершивших преступления, процентов
18,2
18,2
18
18
17,9
17,8
17,8
Под-прог-рам-ма 7
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
(Задача 7 - Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания)
2016 г.
2020 г.
Областное государственное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области»
50 000,0
Улучшение показателей жизнеобеспече-ния населения, человек
1944
2050
2244
2350
2440
Задача «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
7.1.
Основное мероприятие 7.1 «Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности»
2016 г.
2020 г.
Областное государственное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области»
50 000,0
Показатель 7.1.1.
Количество техногенных и природных пожаров, единиц
2138
2050
1970
1892
1795
Показатель 7.1.2.
Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях, минут
19
18
16
15
13
Под-прог-рам-ма 8
«Противодействие терроризму и экстремизму»
(Задача 8 – реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму на территории Белгородской области)
2016 г.
2020 г.
УФСБ России по Белгородской области (по согласованию),
администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
3 650,0
Количество совершенных правонарушений террористичес-кой и экстремистской направленности, единиц
4
3
3
2
2
Число источни-ков информации, распространяв-ших материалы с признаками пропаганды экстремистской и террористичес-кой идеологии, единиц
10
9
8
7
5
Задача 1 «Материально-техническое обеспечение антитеррористических учений на территории региона»
8.1.
Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение проведения антитеррористических учений»
2016 г.
2020 г.
Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
2 700,0
Показатель 8.1.
Количество учений, единиц
5
5
5
5
5
Задача 2 «Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы»
8.2.
Основное мероприятие 8.2 «Издание наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности»
2016 г.
2020 г.
Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
950,0
Количество наглядных пособий и методических материалов антитеррористи-ческой и антиэкстремист-ской направленности, тыс. штук
2
2
2
2
2
Приложение № 3
к государственной программе Белгородской
области «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий
Белгородской области на 2014-2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию
основных мероприятий государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы»
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основных мероприятий
Объем финансирования, источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Госпро-грамма
Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы
Всего
503 841
611 400
588 310
606 144
560 895
569 103
474 399
федеральный бюджет
46 716
27 090
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
областной бюджет
435 925
563 110
570 630
588 464
543 465
551 673
456 969
консолидированные бюджеты муниципальных образований
20 600
20 600
11 480
11 480
11 230
11 230
11 230
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
600
600
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
Подпро-грамма 1
Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
Всего
2 932
2 602
2 562
2 464
2 464
2 464
2 762
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
2 932
2 602
2 562
2 464
2 464
2 464
2 762
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 «Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков»
1.1.
Основное мероприятие 1.1
«Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения»
Всего
632
302
262
164
164
164
462
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
632
302
262
164
164
164
462
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2 «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов»
1.2.
Основное мероприятие 1.2
«Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков»
Всего
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпро-грамма 2
Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы
Всего
5 600
9 600
10 200
6 200
6 200
6 200
10 200
федеральный бюджет
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
областной бюджет
0
4 000
4 000
0
0
0
4 000
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
600
600
1200
1200
1200
1200
1200
Задача 1 «Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказания в исправительных учреждениях на территории Белгородской области, обучения осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений и на рынке труда Белгородской области»
2.1.
Основное мероприятие 2.1
«Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы»
Всего
5 600
9 600
10 200
6 200
6 200
6 200
10 200
федеральный бюджет
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
областной бюджет
0
4000
4000
0
0
0
4000
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
600
600
1200
1200
1200
1200
1200
Подпро-грамма 3
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения
Всего
230 572
234 180
209 932
206 963
186 964
190 178
208 476
федеральный бюджет
41 716
22 090
-
-
-
-
-
областной бюджет
188 856
212 090
209 932
206 963
186 964
190 178
208 476
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 «Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»
3.1.
Основное мероприятие 3.1
«Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб»
Всего
134 739
185 060
172 566
169 597
149 598
152 812
187 831
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
134 739
185 060
172 566
169 597
149 598
152 812
187 831
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
3.2.
Основное мероприятие 3.2
«Обеспечение защиты и безопасности населения»
Всего
86 933
41 615
31 400
31 400
31 400
31 400
10 800
федеральный бюджет
41 716
22 090
-
-
-
-
-
областной бюджет
45 217
19 525
31 400
31 400
31 400
31 400
10 800
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 3 «Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области,
организаций, территориальных органов»
3.3.
Основное мероприятие 3.3
«Мобилизационная подготовка населения области»
Всего
7 900
6 005
4 466
4 466
4 466
4 466
8 845
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
7 900
6 005
4 466
4 466
4 466
4 466
8 845
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 4 «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории области»
3.4.
Основное мероприятие 3.4 «Реализация мероприятий противопожарной службы области»
Всего
1 000
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
1 000
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 000
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпро-грамма 4
Укрепление общественного порядка
Всего
80 701
175 819
158 848
180 561
155 561
155 772
47 147
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
60 101
155 219
148 248
169 961
144 961
145 172
36 547
консолидированные бюджеты муниципальных образований
20 600
20 600
10 600
10 600
10 600
10 600
10 600
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 «Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий»
4.1.
Основное мероприятие 4.1
«Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения»
Всего
59 047
153 672
146 701
168 414
143 414
143 625
35 000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
59 047
153 672
146 701
168 414
143 414
143 625
35 000
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
4.2.
Основное мероприятие 4.2
«Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области»
Всего
-
1 547
1 547
1 547
1 547
1 547
1 547
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
1 547
1 547
1 547
1 547
1 547
1 547
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью»
4.3.
Основное мероприятие 4.3
4.3. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»
Всего
1 054
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
1 054
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
4.4.
Основное мероприятие 4.4
«Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах»
Всего
20 600
20 600
10 600
10 600
10 600
10 600
10 600
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
20 600
20 600
10 600
10 600
10 600
10 600
10 600
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпро-грамма 5
Развитие мировой юстиции в Белгородской области
Всего
166 169
170 515
176 660
179 731
179 731
184 023
175 226
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
166 169
170 515
176 660
179 731
179 731
184 023
175 226
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 «Государственная поддержка информационного, кадрового, правового и материально-технического обеспечения
судебных участков мировых судей Белгородской области»
5.1.
Основное мероприятие 5.1
«Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области»
Всего
150 511
158 669
162 029
169 212
169 212
173 504
168 369
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
150 511
158 669
162 029
169 212
169 212
173 504
168 369
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
5.2.
Основное мероприятие 5.2
«Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области»
Всего
15 658
11 846
14 631
10 519
10 519
10 519
6 857
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
15 658
11 846
14 631
10 519
10 519
10 519
6 857
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпро-грамма 6
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Всего
17 867
18 684
19 228
19 345
19 345
19 836
19 958
федеральный бюджет
областной бюджет
17 867
18 684
19 228
19 345
19 345
19 836
19 958
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Задача 1 «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
6.1.
Основное мероприятие 6.1
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Всего
1 492
1 605
1 330
1 283
1 283
1 283
2060
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
1 492
1 605
1 330
1 283
1 283
1 283
2060
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Задача 2 «Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности
территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
6.2.
Основное мероприятие 6.2
«Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
Всего
16 375
17 079
17 898
18 062
18 062
18 553
17 898
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
16 375
17 079
17 898
18 062
18 062
18 553
17 898
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпро-грамма 7
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Всего
-
-
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
7.1.
Основное мероприятие 7.1. «Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности»
Всего
-
-
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпро-грамма 8
Противодействие терроризму и экстремизму
Всего
-
-
880
880
630
630
630
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
880
880
630
630
630
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 «Материально-техническое обеспечение антитеррористических учений на территории региона»
8.1.
Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение проведения антитеррористических учений»
Всего
-
-
690
690
440
440
440
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
690
690
440
440
440
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2 «Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы»
8.2.
Основное мероприятие 8.2 «Издание наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности»
Всего
-
-
190
190
190
190
190
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
190
190
190
190
190
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Приложение № 4
к государственной программе
Белгородской области «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения
и территорий Белгородской области
на 2014-2020 годы»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы»
за счет средств бюджета Белгородской области
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тель, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государ-ственная програм-ма
Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы
Всего по госпрограмме
Х
X
X
X
435925
563 110
570 630
588 464
543 465
551673
456 969
Админист-
рация
Губернатора
области
802
Х
Х
Х
215 457
246 038
254 682
247 241
227 242
231 158
241 921
Департамент
образования
области
810
Х
Х
Х
512
755
755
691
691
691
940
Департамент
здравоохра-нения и
социальной защиты
населения
области
809
Х
Х
Х
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
Департамент
внутренней и кадровой политики области
825
Х
Х
Х
127
127
127
46
46
46
127
Управление по организацион-ному обеспечению деятельности мировых судей области
823
01 05
Х
Х
166 169
170 515
176 660
179 731
179 731
184 023
175 226
Управление
молодежной
политики
области
816
Х
Х
Х
200
0
0
0
0
0
0
Управление
физической
культуры и
спорта
области
813
Х
Х
Х
10
210
210
210
210
210
210
Управление
культуры
области
811
Х
Х
Х
775
315
0
0
0
0
745
Управление
по труду и занятости населения области
814
Х
Х
Х
500
500
500
500
500
500
500
Управление автомобиль-ных дорог общего пользования и транспорта области
828
Х
Х
Х
44 241
142 350
135 396
157 745
132 745
132 745
35 000
Департамент строительства и транспорта области
802,
807
Х
Х
Х
5634
0
0
0
0
0
0
Подпро-грамма 1
Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
Всего
Х
X
X
X
2 932
2 602
2 562
2 464
2 464
2 464
2 762
Департамент
образования
области
810
X
X
X
170
200
200
136
136
136
200
Департамент
здравоохра-нения и
социальной защиты населения
области
809
X
X
X
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
Департамент
внутренней и кадровой политики области
825
X
X
X
62
62
62
28
28
28
62
Управление
молодежной
политики
области
816
X
X
X
200
0
0
0
0
0
0
Управление
культуры
области
811
X
X
X
200
40
0
0
0
0
200
1.1.
Основное мероприятие 1.1
«Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения»
Всего
Х
Х
01 1 01
Х
632
302
262
164
164
164
462
1.1.1
Мероприятие 1.1.1
«Мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения»
Всего
Х
07 09
0110120310
200
632
302
262
164
164
164
462
Управление
культуры
области
811
Х
Х
Х
200
40
0
0
0
0
200
811
07 06
01 101 20310
600
0
0
45
811
08 01
01 101 20310
200
55
0
0
0
0
0
55
811
08 01
01 101 20310
600
75
40
0
0
0
0
25
811
08 02
01 101 20310
600
50
0
0
0
0
0
811
08 04
01 101 20310
600
20
0
0
0
0
0
75
Департамент
образования области
810
07 09
01 101 20310
200
170
200
120
120
120
120
120
810
07 09
01 101 20310
600
80
16
16
16
80
Департамент
внутренней и кадровой политики области
825
07 09
0110120310
200
62
62
62
28
28
28
62
Управление
молодежной
политики
области
816
07 07
01 1 2031
600
200
0
0
0
0
0
0
1.2.
Основное мероприятие 1.2
«Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков»
Всего
809
X
01 1 02
X
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
1.2.1
Мероприятие 1.2.1
«Мероприятие по раннему выявлению потребителей наркотиков»
Департамент
здравоохра-нения и
социальной защиты населения
области
809
09 01
0110220320
600
1 945
1 945
1 945
1 885
1 885
1 885
1 885
809
09 09
0110220320
600
355
355
355
355
355
355
355
1.2.2.
Мероприятие 1.2.2.
«Мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ в условиях негосударственного реабилитационного центра»
Департамент
здравоохра-нения и
социальной защиты населения
области
809
09 01
0110220320
600
-
-
-
60
60
60
60
Подпро-грамма 2
«Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы»
Всего
802
X
X
X
0
4 000
4 000
0
0
0
4 000
2.1.
Основное мероприятие 2.1
«Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы»
Админист-рация Губернатора области
802
Х
01 201
Х
0
4 000
4 000
0
0
0
4 000
2.1.1
Мероприятие 2.1.1
«Закупка оборудования (медицинского оборудования)»
802
03 14
0120120880
200
0
4 000
4 000
0
0
0
4 000
Подпро-грамма 3
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения
Всего:
X
X
Х
Х
188 856
212 090
209 932
206 963
186 964
190 178
208 476
Админист-рация Губернатора области
802
X
Х
Х
183 222
212 090
209 932
206 963
186 964
190 178
208 476
Департамент строительства и транспорта области
807
X
Х
Х
5634
0
0
0
0
0
0
3.1.
Основное мероприятие 3.1
«Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб»
Админист-рация Губернатора области, департамент строительства и транспорта области
802
Х
01 3 01
Х
129 105
185 060
172 566
169 597
149 598
152 812
187 831
3.1.1
Мероприятие 3.1.1
«Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»
Админист-рация Губернатора области
802
Х
Х
Х
122 053
132 263
141 302
146 097
146 593
150 625
148 099
802
0309
01 301 00590
100
34 009
35 331
38 876
39 202
39 234
40 473
45 708
802
0310
01 301 00590
100
60 066
67 144
72 416
75 090
75 553
78 346
76 128
802
0309
01 301 00590
200
12 489
12 360
12 089
9 715
9 717
9 716
6457
802
0310
01 301 00590
200
14 389
16 110
16 752
15 469
15 468
15 469
18634
802
0309
01 301 00590
800
216
256
206
3 424
3 424
3 424
219
802
0310
01 301 00590
800
884
1 062
963
3 197
3 197
3 197
953
3.1.2.
Мероприятие 3.1.2.
«Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)»
Админист-рация Губернатора области
802
0310
0130121710
200
7 052
3 753
5 700
3 500
3 005
2 187
10 000
3.1.3.
Мероприятие 3.1.3.
«Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области»
Админист-рация Губернатора области
802
0310
0130122110
200
0
3 778
8 945
0
0
0
7 732
3.1.4
Мероприятие 3.1.4.
«Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры»
Админист-рация Губернатора области, департамент строительства и транспорта области
802
0309
0130140370
400
0
27 770
0
0
0
0
0
802, 807
0310
0130140370
400
5 634
17 496
16 619
20 000
0
0
22 000
3.2.
Основное мероприятие 3.2
«Обеспечение защиты и безопасности населения»
Админист-рация Губернатора области
802
Х
01302
Х
45 217
19 525
31 400
31 400
31 400
31 400
10 800
3.2.1
Мероприятие 3.2.1
«Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы «112» за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации»
Админист-рация Губернатора области
802
0309
01302R0980
200
45 217
19 525
31 400
31 400
31 400
31 400
10 800
3.3.
Основное мероприятие 3.3
«Мобилизационная подготовка населения области»
Админист-рация Губернатора области
802
Х
01303
Х
7 900
6 005
4 466
4 466
4 466
4 466
8 845
3.3.1
Мероприятие 3.3.1
«Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время»
802
03 09
0130320340
200
7 900
6 005
4 466
4 466
4 466
4 466
8 845
3.4.
Основное мероприятие 3.4
«Реализация мероприятий противопожарной службы области»
Админист-рация Губернатора области
802
Х
01304
Х
1 000
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 000
3.4.1
Мероприятие 3.4.1
«Гранты подразделениям добровольной пожарной охраны»
802
03 10
0130420850
200
1 000
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 000
Подпро-грамма 4
Укрепление общественного порядка
Всего:
Х
Х
Х
Х
60 101
155 219
148 248
169 961
144 961
145 172
36 547
Админист-рация Губернатора области
802
Х
Х
Х
15 860
12 869
12 852
12 216
12 216
12 427
1 547
Управление автомобиль-ных дорог общего пользования и транспорта области
828
Х
Х
Х
44 241
142 350
135 396
157 745
132 745
132 745
35 000
4.1.
Основное мероприятие 4.1
«Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения»
Всего:
Х
Х
01 4 01
Х
59 047
153 672
146 701
168 414
143 414
143 625
35 000
4.1.1
Мероприятие 4.1.1
«Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Укрепление общественного порядка» государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы»
Управление автомобиль-ных дорог общего пользования и транспорта области
828
03 14
0140120360
200
44 241
142 350
135 396
157 745
132 745
132 745
35 000
Админист-рация Губернатора области
802
03 14
0140120360
600
14 806
11 322
11 305
10 669
10 669
10 880
0
4.2.
Основное мероприятие 4.2
«Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области
Администра-ция Губернатора области
802
Х
01402
Х
-
1547
1547
1547
1547
1547
1547
4.2.1
Мероприятие 4.2.1
«Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях посягающих на общественный порядок и общественную безопасность»
Администра-ция Губернатора области
802
03 02
0140257010
500
-
1547
1547
1547
1547
1547
1547
4.3.
Основное мероприятие 4.3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»
Администра-ция Губернатора области
802
Х
Х
Х
1 054
-
-
-
-
-
-
802
0314
01403590
100
1 023
-
-
-
-
-
-
802
0314
01403590
200
29
-
-
-
-
-
-
802
0314
01403590
800
2
-
-
-
-
-
-
Подпро-грамма 5
Развитие мировой юстиции в Белгородской области
Всего:
823
0105
X
X
166 169
170 515
176 660
179 731
179 731
184 023
175 226
Управление по организацион-ному обеспечению деятельности мировых судей
области
823
0105
0150229990
Х
166 169
170 515
176 660
179 731
179 731
184 023
175 226
5.1.
Основное мероприятие 5.1 «Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области»
Всего:
823
Х
01 5 01
Х
150 511
158 669
162 029
169 212
169 212
173 504
168 369
5.1.1
Мероприятие 5.1.1
«Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов»
Управление по организацион-ному обеспечению деятельности мировых судей
области
823
01 05
0150190019
100
126 690
131 252
133 568
138 446
138 446
142 738
143763
823
01 05
0150190019
200
23 696
27 188
28 272
30 665
30 665
30 665
24 435
823
01 05
0150190019
800
125
229
189
101
101
101
171
5.2.
Основное мероприятие 5.2 «Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области»
Всего:
823
Х
01 5 02
Х
15 658
11 846
14 631
10 519
10 519
10 519
6 857
5.2.1
Мероприятие 5.2.1
«Мероприятия»
Управление по организацион-ному обеспечению деятельности мировых судей
области
823
01 05
0150229990
100
828
1 074
624
326
326
326
876
823
01 05
0150229990
200
14 830
10 772
14 007
10 193
10 193
10 193
5 981
Подпро-грамма 6
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Всего:
Х
X
X
X
17 867
18 684
19 228
19 345
19 345
19 836
19 958
Админист-рация
Губернатора
Области
802
Х
Х
Х
16 375
17 079
17 898
18 062
18 062
18 553
17 898
Департамент
образования
области
810
Х
Х
Х
342
555
555
555
555
555
740
Управление
культуры
области
811
Х
Х
Х
575
275
0
0
0
0
545
Управление
физической
культуры и
спорта
области
813
Х
Х
Х
10
210
210
210
210
210
210
Управление
по труду и занятости населения области
814
Х
Х
Х
500
500
500
500
500
500
500
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
Х
Х
Х
65
65
65
18
18
18
65
6.1.
Основное мероприятие 6.1
«Профилактика безнадзорности и право-нарушений несовершенно-летних»
Всего:
Х
Х
01 6 01
Х
1492
1 605
1 330
1 283
1 283
1 283
2 060
6.1.1
Мероприятие 6.1.1
«Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Управление
по труду и занятости населения области
814
04 01
0160129990
200
500
500
500
500
500
500
500
Департамент
образования
области
810
07 09
01 6 01 29990
200
342
555
555
555
555
555
740
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
07 09
016012990
200
65
65
65
18
18
18
65
Управление культуры
области
811
Х
Х
Х
575
275
0
0
0
0
545
811
Х
0160129990
Х
575
275
0
0
0
0
545
811
08 01
0160129990
200
195
115
0
0
0
0
195
811
08 01
0160129990
600
380
140
0
0
0
0
350
811
08 04
0160129990
600
0
20
0
0
0
0
0
Управление
физической
культуры и
спорта
области
813
11 02
0160129990
200
10
210
210
210
210
210
210
6.2.
Основное мероприятие 6.2
«Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
Админист-рация
Губернатора
области
802
Х
01602
Х
16 375
17 079
17 898
18 062
18 062
18 553
17 898
6.2.1
Мероприятие 6.2.1
«Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
802
01 04
0160271220
500
16 375
17 079
17 898
18 062
18 062
18 553
17 898
Подпрограмма 7
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Всего:
Х
Х
Х
Х
-
-
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
Админист-рация
Губернатора
области
802
Х
Х
Х
-
-
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
7.1.
Основное мероприятие 7.1. «Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности»
Админист-рация
Губернатора
области
802
Х
01701
Х
-
-
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
7.1.1
Мероприятие 7.1.1
«Финансовое обеспечение мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Админист-рация
Губернатора
области
802
03 09
0170120350
200
-
-
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
О внесении изменений в постановление
постановление
правительства белгородской области
Белгород
19 июня 2017 г. № 225-пп
О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 442-пп
Во исполнение закона Белгородской области от 23 декабря 2016 года № 127 «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года № 202-пп «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Белгородской области» Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 442-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы»:
в преамбуле постановления слова «7 мая» заменить словами «7 октября»;
в пункте 2 постановления слова «управление по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами Администрации Губернатора области (Савотин С.А.)» заменить словами «управление региональной безопасности Администрации Губернатора Белгородской области (Гоц А.П.)»;
в государственную программу Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы» (далее – Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- в разделах 1, 2 и 3 паспорта Программы слова «управление по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами» заменить словами «управление региональной безопасности»;
- раздел 8 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
8.
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 3914092,0 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 3710236,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 435 925 тыс. рублей;
2015 год – 563 110 тыс. рублей;
2016 год – 570 630 тыс. рублей;
2017 год – 588 464 тыс. рублей;
2018 год – 543 465 тыс. рублей;
2019 год – 551 673 тыс. рублей;
2020 год – 456 969 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 98 806 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 97850 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет внебюджетных источников составит 7200 тыс. рублей
- шестой абзац раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«- обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов»;
- таблицу 2 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Предполагаемые объемы финансирования государственной программы
тыс. рублей
Годы
Источники финансирования
Федераль-ный
бюджет
Област-ной
бюджет
Консолиди-рованные бюджеты муници-пальных образований
Террито-риальные внебюд-жетные фонды
Внебюджет-ные
источники
Всего
2014
46 716
435 925
20 600
-
600
503 841
2015
27 090
563 110
20 600
-
600
611 400
2016
5 000
570 630
11 480
-
1 200
588 310
2017
5 000
588 464
11 480
-
1 200
606 144
2018
5 000
543 465
11 230
-
1 200
560 895
2019
5 000
551 673
11 230
-
1 200
569 103
2020
5 000
456 969
11 230
-
1 200
474 399
Всего
98 806
3 710 236
97 850
-
7 200
3 914 092
- в подпрограмму 1 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» Программы (далее – подпрограмма 1):
- в разделах 1, 2 паспорта подпрограммы 1 слова «управление по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами» заменить словами «управление региональной безопасности»;
- пункт 2 раздела 4 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«2. Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов»;
- раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014-2020 годах за счет средств областного бюджета составит 18 250 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2 932 тыс. рублей;
2015 год – 2 602 тыс. рублей;
2016 год – 2 562 тыс. рублей;
2017 год – 2 464 тыс. рублей;
2018 год – 2 464 тыс. рублей;
2019 год – 2 464 тыс. рублей;
2020 год – 2 762 тыс. рублей
- седьмой абзац раздела 2 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«2. Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов»;
- восьмой абзац раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Задача 2 «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» направлена на снижение распространенности немедицинского потребления наркотиков, заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств, общей заболеваемости наркоманией и обращаемости лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями»;
- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 1 цифры «19099» заменить цифрами «18250»;
- пятый - седьмой абзацы раздела 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«2017 год - 2 464 тыс.рублей;
2018 год - 2 464 тыс.рублей;
2019 год - 2 464 тыс.рублей»;
- в подпрограмму 2 «Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы» Программы (далее – подпрограмма 2):
- в разделах 1, 2 паспорта подпрограммы 2 слова «управление по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами» заменить словами «управление региональной безопасности»;
- раздел 6 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 54 200 тыс.рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составит 12 000 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 4 000 тыс. рублей;
2016 год – 4 000 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 4 000 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014-2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 35 000 тыс.рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014-2020 годах за счет средств внебюджетных источников составит 7 200 тыс.рублей
- таблицу 4 раздела 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2
тыс. рублей
Годы
Источники финансирования
Федераль-ный
бюджет
Област-ной
бюджет
Консолиди-рованные бюджеты муници-пальных образований
Террито-риальные внебюд-жетные фонды
Внебюджет-ные
источники
Всего
2014
5 000
0
-
-
600
5 600
2015
5 000
4 000
-
-
600
9 600
2016
5 000
4 000
-
-
1 200
10 200
2017
5 000
-
-
-
1 200
6 200
2018
5 000
-
-
-
1 200
6 200
2019
5 000
-
-
-
1 200
6 200
2020
5 000
4 000
-
-
1 200
10 200
Всего
35 000
12 000
-
-
7 200
54 200
- в подпрограмму 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» Программы (далее – подпрограмма 3):
- в разделах 1, 2 паспорта подпрограммы 3 слова «управление по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами» заменить словами «управление региональной безопасности»;
- раздел 2 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
2.
Участники подпрограммы 3
Администрация Губернатора области (управление региональной безопасности), Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Белгородской области (по согласованию),
областное государственное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области» (по согласованию),
департамент строительства и транспорта области
- раздел 6 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014-2020 годах за счет
всех источников финансирования составит 1 467 265 тыс.рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составит 1 403 459 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год – 188 856 тыс. рублей;
2015 год – 212 090 тыс. рублей;
2016 год – 209 932 тыс. рублей;
2017 год – 206 963 тыс. рублей;
2018 год – 186 964 тыс. рублей;
2019 год – 190 178 тыс. рублей;
2020 год – 208 476 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014-2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 63 806 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 41 716 тыс. рублей;
2015 год – 22 090 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей
- раздел 3 подпрограммы 3 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Планируемый общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 в 2014-2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 1 467 265 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 1 403 459 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 188 856 тыс. рублей;
2015 год – 212 090 тыс. рублей;
2016 год – 209 932 тыс. рублей;
2017 год – 206 963 тыс. рублей;
2018 год – 186 964 тыс. рублей;
2019 год – 190 178 тыс. рублей;
2020 год – 208 476 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014-2020 годах за счет средств федерального бюджета составляет 63 806 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 41 716 тыс. рублей;
2015 год – 22 090 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4.
Мероприятия местного уровня будут включены в муниципальные программы (подпрограммы) с соответствующим ресурсным обеспечением, поэтому задача привлечения консолидированных бюджетов муниципальных образований не рассматривалась.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год»;
- в подпрограмму 4 «Укрепление общественного порядка» Программы (далее – подпрограмма 4):
- в разделах 1, 2 паспорта подпрограммы 4 слова «управление по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами» заменить словами «управление региональной безопасности»;
- раздел 6 паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014-2020 годах за счет
всех источников финансирования составит 954 409 тыс.рублей.
Объем финансирования подпрограммы 4 в 2014-2020 годах за счет средств областного бюджета составит 860 209 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год – 60 101 тыс. рублей;
2015 год – 155 219 тыс. рублей;
2016 год – 148 248 тыс. рублей;
2017 год – 169 961 тыс. рублей;
2018 год – 144 961 тыс. рублей;
2019 год – 145 172 тыс. рублей;
2020 год – 36 547 тыс.рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в 2014-2020 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 94 200 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год – 20 600 тыс. рублей;
2015 год – 20 600 тыс. рублей;
2016 год – 10 600 тыс. рублей;
2017 год – 10 600 тыс. рублей;
2018 год – 10 600 тыс. рублей;
2019 год – 10 600 тыс. рублей;
2020 год – 10 600 тыс.рублей
- таблицу 5 раздела 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4
тыс. рублей
Годы
Источники финансирования
Федераль-ный
бюджет
Област-ной
бюджет
Консолиди-рованные бюджеты муници-пальных образований
Террито-риальные внебюд-жетные фонды
Внебюджет-ные
источники
Всего
2014
-
60 101
20 600
-
-
80 701
2015
-
155 219
20 600
-
-
175 819
2016
-
148 248
10 600
-
-
158 848
2017
-
169 961
10 600
-
-
180 561
2018
-
144 961
10 600
-
-
155 561
2019
-
145 172
10 600
-
-
155 772
2020
-
36 547
10 600
-
-
47 147
Всего
-
860 209
94 200
-
-
954 409
- в подпрограмму 5 «Развитие мировой юстиции в Белгородской области» Программы (далее – подпрограмма 5):
- в разделах 1, 2 паспорта подпрограммы 5 слова «управление по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами» заменить словами «управление региональной безопасности»;
- четвертый-шестой абзацы раздела 3 подпрограммы 5 исключить;
- седьмой-тринадцатый абзацы раздела 3 подпрограммы 5 считать четвертым-десятым абзацами соответственно;
- шестой-восьмой абзацы раздела 3 подпрограммы 5 исключить;
- раздел 6 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014-2020 годах за счет
средств областного бюджета составит 1 232 055 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год – 166 169 тыс. рублей;
2015 год – 170 515 тыс. рублей;
2016 год – 176 660 тыс. рублей;
2017 год – 179 731 тыс. рублей;
2018 год – 179 731 тыс. рублей;
2019 год – 184 023 тыс. рублей;
2020 год – 175 226 тыс. рублей
- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 5 цифры «1214174» заменить цифрами «1232055»;
- четвертый - седьмой абзацы раздела 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«2016 год – 176 660 тыс. рублей;
2017 год – 179 731 тыс. рублей;
2018 год – 179 731 тыс. рублей;
2019 год – 184 023 тыс. рублей»;
- в подпрограмму 6 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Программы (далее – подпрограмма 6):
- в разделах 1, 2 паспорта подпрограммы 6 слова «управление по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами» заменить словами «управление региональной безопасности»;
- раздел 6 паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2014-2020 годах за счет средств областного бюджета составит 134 263 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год – 17 867 тыс. рублей;
2015 год – 18 684 тыс. рублей;
2016 год – 19 228 тыс. рублей;
2017 год – 19 345 тыс. рублей;
2018 год – 19 345 тыс. рублей;
2019 год – 19 836 тыс. рублей;
2020 год – 19 958 тыс. рублей
- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 6 цифры «135461» заменить цифрами «134263»;
- второй-третий абзацы раздела 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«2014 год – 17 867 тыс.рублей;
2015 год – 18 684 тыс.рублей»;
- пятый-седьмой абзацы раздела 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«2017 год – 19 345 тыс.рублей;
2018 год – 19 345 тыс.рублей;
2019 год – 19 836 тыс.рублей»;
- приложения № 1, № 3 и № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Белгородской области
Е.Савченко
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Белгородской области
от 19 июня 2017 года
№ 225-пп
3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3
В рамках решения задач подпрограммы 3 предусмотрена реализация системы основных мероприятий.
Для решения задачи 1 «Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» необходимо реализовать следующее основное мероприятие.
Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб».
Данное основное мероприятие состоит из следующих мероприятий:
3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций).
Приобретение современного пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и экологически безвредных огнетушащих средств позволит обновлять устаревшее и выслужившее установленные сроки оборудование и инвентарь.
МЧС России участвует в обеспечении средств индивидуальной защиты детей, неработающих пенсионеров и населения, проживающего вблизи радиационно-химических и биологически опасных объектов, за счет средств федерального бюджета. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 года № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» определен порядок создания запасов, их содержания, использования, освежения и сроки проведения лабораторных испытаний. В целях защищенности установленных групп населения необходимо накапливать и освежать заблаговременно в мирное время запасы средств индивидуальной защиты, радиационной разведки и дозиметрического контроля.
Данное мероприятие позволит повысить уровень защищенности и безопасности населения области при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Обеспечение специальной одеждой, снаряжением и форменным обмундированием работников подразделений Государственной противопожарной службы Белгородской области производится в соответствии с установленными нормами. Основными задачами данного мероприятия являются обеспечение защиты работников от неблагоприятных воздействий окружающей среды, выполнения ими должностных и специальных обязанностей, защиты кожных покровов пожарного от тепловых воздействий, воды, водных растворов поверхностно-активных веществ. Для достижения указанной задачи необходимо строгое соблюдение утвержденных сроков ношения специальной одежды и обмундирования.
Обеспечение запасными частями и ремонт пожарных автомобилей, средств изоляции органов дыхания и зрения подразделений Государственной противопожарной и спасательной служб Белгородской области.
3.1.2. Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта).
Приобретение пожарной, специальной и другой техники, поддержание ее в боеготовом состоянии позволит качественно и в кратчайшие сроки выполнять мероприятия по спасению людей и имущества, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Данное мероприятие позволит содержать в постоянной готовности технику и специальное оборудование подразделений Государственной противопожарной и спасательной служб Белгородской области.
3.1.3. Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области.
Капитальный ремонт данных объектов позволит привести их в соответствие санитарно-эпидемиологическим и строительным нормам.
3.1.4. Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры.
В рамках данного мероприятия предусмотрено строительство новых объектов для Государственной противопожарной службы Белгородской области, что позволит уменьшить зону ответственности пожарных расчетов и сократить время прибытия пожарных на место происшествия. Реконструкция данных объектов усовершенствует материальную базу Государственной противопожарной службы и позволит соответствовать санитарно-эпидемиологическим и строительным нормам.
Для решения задачи 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» необходимо реализовать следующее основное мероприятие.
Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение защиты и безопасности населения». Данное основное мероприятие состоит из мероприятия:
3.2.1. Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы «112» за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.
В рамках данного мероприятия необходимо оснащение всеми видами техники связи и автоматизированными системами управления (АСУ) подразделений Государственной противопожарной и спасательной служб Белгородской области для обеспечения управления во время ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Региональная автоматизированная система оповещения Белгородской области введена в эксплуатацию в 1983 году. В настоящее время не обеспечивает выполнения поставленных задач. Реконструкция данной системы начата в 2011 году и планируется к завершению в 2017 году.
При выполнении данного мероприятия будет достигнуто:
- 100-процентное оповещение руководящего состава Белгородской области, областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) и муниципальных образований;
- 100-процентное доведение сигналов оповещения Едиными дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС) муниципальных образований;
- 100-процентное оповещение населения области посредством подачи сигналов «Внимание всем» (электросирены), информирование населения по уличным громкоговорителям, каналам телевидения, радио, короткими текстовыми сообщениями по каналам сотовой связи.
3.2.2. Развитие системы управления подвижного пункта управления Губернатора Белгородской области и областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
В рамках данного мероприятия необходимо 100-процентное оснащение подвижного пункта управления Губернатора Белгородской области и областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности новыми видами техники связи и автоматизированными системами управления для обеспечения управления во время ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время.
Создание, развертывание, поддержание в готовности системы «112» и Комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН). Переход работы всех служб экстренного реагирования на единый номер вызова «112», работу всех служб в едином цифровом пространстве. В результате создания и развертывания системы «112» уменьшится время реагирования на чрезвычайные происшествия, экстренные случаи, связанные с нарушением жизнедеятельности, более чем на 10 процентов. Соответственно увеличится число спасенных жизней, материальных ценностей, раскрываемость преступлений и т.д.
Для решения задачи 3 «Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области, организаций, территориальных органов» необходимо реализовать следующее основное мероприятие.
Основное мероприятие 3.3 «Мобилизационная подготовка населения области».
Данное основное мероприятие предусматривает реализацию комплекса мер, направленных на подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время. Данное основное мероприятие состоит из следующих мероприятий:
3.3.1. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время.
Для решения задачи 4 «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории области» необходимо реализовать следующее основное мероприятие.
Основное мероприятие 3.4 «Реализация мероприятий противопожарной службы области». Данное основное мероприятие содержит мероприятие:
3.4.1. Гранты подразделениям добровольной пожарной охраны.
Предоставление гранта содействует созданию и развитию подразделений добровольной пожарной охраны Белгородской области.
Реализация основных мероприятий подпрограммы 3 позволит создать эффективную организационную структуру органов управления и сил, предназначенных и привлекаемых для решения проблем и задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
В результате реализации подпрограммы 3 будут снижены риски чрезвычайных ситуаций и обеспечен необходимый уровень безопасности населения и территорий области.
Показателями социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 3 являются:
- обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
- повышение эффективности деятельности сил и средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров, системы мониторинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций и пожаров;
- обеспечение необходимого уровня безопасности населения и территории Белгородской области;
- обеспечение сокращения материальных потерь, снижения гибели и травматизма людей на пожарах;
- создание необходимой материально-технической базы для функционирования Государственной противопожарной и спасательной служб, добровольных противопожарных формирований Белгородской области;
- повышение информирования населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, освещения труда пожарных и спасателей.
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Белгородской области
от 19 июня 2017 года
№ 225-пп
Приложение № 1
к государственной программе
Белгородской области «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности
населения и территорий Белгородской
области на 2014 - 2020 годы»
Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей государственной программы Белгородской области
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014 - 2020 годы»
№
п/п
Наименование программы, подпрограмм, мероприятий
Срок
реализации
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)
за реализацию
Общий объем финанси-рования меропри-ятия за срок реализации программы,
тыс. руб.
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Начало
Завер-шение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Государственная программа Белгородской области «Обеспечение безопасности жизне-деятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы»
(Цель - повышение уровня безопасности жизнедея-тельности населения и территорий Белгородской области)
2014
2020
Администрация
Губернатора области,
департамент образования области, департамент здравоохране-ния и социальной защиты населения области,
департамент внутренней
и кадровой политики
области,
департамент строительства и
транспорта области,
управление культуры области,
управление
молодежной политики области,
управление
физической культуры и спорта области,
управление автомобиль-
ных дорог общего пользования и транспорта области,
управление по организацион-ному обеспечению деятельности мировых судей области,
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Белгородской области (по согласованию),
областное государственное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области (по согласованию), Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию),
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Белгородской области (по согласованию),
администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
3914092,0
Удовлетворен-ность населения области безопасностью жизни, процентов
45
50
55
60
60
65
65
Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических средств (число больных с впер-вые в жизни установленным диагнозом, на 100 тыс. населения)
3,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовле-ченных в про-филактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи, процентов
75
77
78
78,5
79
79,2
79,5
Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, человек
970
1040
1100
1170
1230
1300
1360
Объем получен-ной прибыли исправительными учреждениями в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужден-ных, тыс. рублей
3000
3700
4800
5900
7000
8100
9200
Количество гибели людей при пожарах, человек
57
Количество людей, погибших при пожарах, человек
89
88
87
86
85
84
Количество пожаров, единиц
1043
1030
1016
1001
985
973
961
Уровень преступности
(случаев на 100 тыс. населения)
1067,5
953
935
923
912
903
888
Уровень рецидивной преступности
(случаев на 100 тыс. населения)
193,4
185,9
185,2
178,8
176,2
171,5
Социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения) / снижение в процентах по отношению к 2012 году
17,9/
-3,5
17,6/
-5,5
17,2/
-7,5
16,6/
-10,5
14,7/
-21
13,5/
-27,5
12,9/
-30,5
Доля судебных участков, оснащенных материально - технической базой, соответствующей нормативно-правовым требованиям, процентов
58
63
68
73
78
92
95
Удельный вес несовершенно-летних, принявших участие в совершении преступлений, от общего числа лиц, совершивших преступления, процентов
-
5
5
4,9
4,9
4,9
4,9
Количество несовершенно-летних, совершивших преступления повторно, человек
54
50
44
40
40
40
40
Улучшение показателей жизнеобеспече-ния населения, человек
1944
2050
2244
2350
2440
Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности, единиц
4
3
3
2
2
Под-про-грам-
ма 1
Профилактика неме-дицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
(Задача 1 - сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом)
2014 г.
2020 г.
Администрация
Губернатора области,
департамент образования области,
департамент здравоохране-ния и социальной защиты населения области,
департамент внутренней и кадровой политики области,
управление молодежной политики области,
управление культуры области
18 250,0
Заболеваемость синдромом зависимости от
наркотических средств (число больных с впер-вые в жизни установленным диагнозом,
на 100 тыс. населения)
3,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями (случаев на 100 тыс. населения)
322,0
314,6
305,2
296,0
287,2
278,5
270,2
Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактичес-кие мероприятия, по отношению к общему числу молодежи, процентов
20
77
78
78,5
79
79,2
79,5
Задача 1 «Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию
негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков»
1.1.
Основное мероприятие 1.1. «Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения»
2014 г.
2020 г.
Управление
молодежной
политики
области
2 150,0
Показатель 1.1.1.
Доля молодежи, охваченной ин-формационно-пропагандист-скими мероприятиями,
по отношению к общей численности молодежи, процентов
50,0
52,0
54,0
55,0
57,0
59,0
60,0
Департамент внутренней и кадровой политики области
Показатель 1.1.2. Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, от общего числа учащихся и студентов, процентов
25,0
26,0
28,0
30,0
30,0
30,0
30,0
Управление
культуры
области
Показатель 1.1.3.
Доля подростков и молодежи, охваченной ин-формационно-пропагандист-скими мероприятиями, к общему числу молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, процентов
50,0
51,0
53,0
55,0
56,0
58,0
60,0
Департамент
образования
области
Показатель 1.1.4.
Доля обучаю-щихся 1-11 классов общеоб-разовательных учреждений области, приняв-ших участие в профилактичес-кой акции, процентов
40,0
45,0
50,0
52,0
55,0
57,0
60,0
Показатель 1.1.5. Доля родителей обучающихся
5-11 классов, принявших уча-стие в акции по проблемам семей-ного воспитания, процентов
40
42
44
46
48
50
52
Задача 2 «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов»
1.2.
Основное мероприятие 1.2.«Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков»
2014 г.
2020 г.
Департамент
здраво-охранения и социальной защиты населения
области
16 100,0
Показатель 1.2.1 Распространен-ность немедицинского потребления нар-котиков с учетом латентности (случаев на 100 тыс. населения)
366,5
362,9
359,3
355,6
352,0
348,5
345,0
Показатель 1.2.2
Число лиц, у которых впервые в жизни установлен диагноз «употребление наркотических средств с вредными последствиями» (случаев на 100 тыс. населения)
42,6
41,3
40,8
38,8
37,7
36,5
35,4
Под-про-грам-ма 2
Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы
(Задача 2 – поддержка организации трудоустройства и профессионального обучения осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях области)
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области,
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию)
54 200,0
Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, единиц
970
1 040
1 100
1 170
1 230
1 300
1 360
Объем доходов исправительных учреждений в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужден-ных, тыс. рублей
93000
104000
114000
125000
136000
148000
160000
Объем полученной прибыли исправительными учреждениями в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей
3 000
3 700
4 800
5 900
7 000
8 100
9 200
Задача 1 «Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказания в исправительных учреждениях на территории
Белгородской области, обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений
и на рынке труда Белгородской области»
2.1.
Основное мероприятие 2.1. «Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы»
2014 г.
2020 г.
Админи-страция Губернатора области,
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию)
54 200,0
Показатель 2.1.1. Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, человек
970
Показатель 2.1.2. Количество осужденных, прошедших профессиональ-ное обучение и профессиональ-ную подготовку в профессиональ-ных училищах, подведомствен-ных УФСИН России по Белгородской области, в период отбывания наказания в виде лишения свободы, человек
1 036
1 061
1 086
1 111
1 136
1 161
1 186
Под-про-грам-ма 3
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения
(Задача 3 - создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня пожарной безопасности)
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области,
Главное управление МЧС России по Белгородской области (по согласованию),
департамент строительства и транспорта области
1467265,0
Количество пожаров, единиц
1043
1030
1016
1001
985
973
961
Количество людей, погибших при пожарах, человек
90
89
88
87
86
85
84
Количество пострадавших людей при пожарах, человек
57
55
54
53
52
51
50
Экономический ущерб от пожаров,
тыс. рублей
212454
210643
208543
206243
204415
202112
200031
Задача 1 «Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»
3.1.
Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб»
2014 г.
2020 г.
Администрация
Губернатора области
1152203,0
Показатель 3.1.1.
Количество работников, работающих в области гражданской обороны и пожарной безопасности, человек
274
302
302
302
302
302
302
Показатель 3.1.2.
Укомплектование пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием до нормы, процентов
73
70
67
64
91
97
100
Показатель 3.1.3.
Обеспечение личного состава форменным обмундированием и средствами защиты до нормы, процентов
39
64
64
64
64
64
64
Показатель 3.1.4.
Приобретение средств индивидуальной защиты радиационной разведки и дозиметрического контроля для установленных групп населения, единиц
177
24
177
24
177
24
170
Показатель 3.1.5.
Укомплектование пожарной и спасательной техникой до нормы, процентов
77
79
81
83
89
94
98
Департамент строительства и транспорта области
Показатель 3.1.6.
Строительство новых пожарных частей, единиц
-
1
1
1
1
1
1
Департамент строительства и транспорта области, Администрация Губернатора области
Показатель 3.1.7.
Капитальный ремонт пожарных частей, единиц
-
2
1
-
2
2
2
Задача 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
3.2.
Основное мероприятие 3.2. «Обеспечение защиты и безопасности населения»
2014 г.
2020 г.
Администрация
Губернатора
области,
Главное управление МЧС России по Белгородской области (по согласованию)
264 948,0
Показатель 3.2.1.
Готовность к обеспечению всеми видами связи подразделений Государственной противопожарной и спасательной служб, добровольных противопожар-ных формирова-ний Белгородской области. Увеличение охвата населения средствами оповещения, процентов
85
85
85
85
90
95
100
Показатель 3.2.2.
Готовность к обеспечению видами связи Губернатора Белгородской области, руководящего состава Белгородской области и областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с места чрезвычайной ситуации и на военное время, процентов
55
55
55
55
65
82
100
Показатель 3.2.4.
Количество муниципальных образований области нарастающим итогом, подключенных к системе «112» Белгородской области, единиц
9
10
14
21
21
21
21
Задача 3 «Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области, организаций, территориальных органов»
3.3.
Основное мероприятие 3.3. «Мобилизационная подготовка населения области»
2014 г
2020 г.
Администрация
Губернатора области
40 614,0
Показатель 3.3.1.
Количество человек, работа-ющих в области мобилизационной подготовки, человек
16
16
16
16
16
16
16
Задача 4 «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории области»
3.4.
Основное мероприятие 3.4. «Реализация мероприятий противопожарной службы области»
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области
9 500,0
Показатель 3.4.1.
Количество добровольных пожарных фор-мирований, которым оказано содействие, единиц
35
37
39
41
41
41
41
4
Подпрограмма 4 «Укрепление общественного порядка»
(Задача 4 - обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения)
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области,
управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области,
администрации муниципальных
районов и городских округов (по согласованию)
954409,0
Уровень преступности
(на 100 тыс. населения)
1067,5
953
935
923
912
903
888
Уровень совершенных тяжких и особо тяжких преступлений
(на 100 тыс. населения)
236,4
230,3
221,5
213,2
209,6
206,2
201,4
Уровень рецидивной преступности (на 100 тыс. населения)
205,3
193,4
185,9
185,2
178,8
176,2
171,5
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) / снижение в процентах по отношению к 2012 году
277/
-2,64
273/
-4,2
269/
-5,33
248/
-12,86
232/
-18,58
216/
-24,01
202/
-28,82
Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек)/ (снижение в процентах по отношению к 2012 году)
8/
-4,15
8/
-7,23
7/
-11,7
7/
-15,74
7/
-21,38
6/
-28,19
6/
-28,4
Социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения)/ (снижение в процентах по отношению к 2012 году)
17,9/
-3,5
17,6/
-5,5
17,2/
-7,5
16,6/
-10,5
14,7/
-21
13,5/
-27,5
12,9/
-30,5
Транспортный риск (число погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств) (снижение в процентах по отношению к 2012 году)
5,5/
-0,33
5,3/
-3,61
5,1/
-6,56
4,8/
-12,62
4/
-28,03
3,6/
-34,76
3,5/
-36,7
Задача 1 «Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий»
4.1.
Основное мероприятие 4.1. «Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения»
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области,
управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
849873,0
Показатель 4.1.1.
Количество установленных комплексов видеофиксации, единиц
119
2
2
2
3
3
3
Показатель 4.1.2. Количество отправленных постановлений о наложении административ-ного штрафа,
тыс. штук
960
960
960
960
960
960
960
Показатель 4.1.3. Количество обслуживаемых комплексов видеофиксации, единиц
119
103
106
108
110
112
114
4.2.
Основное мероприятие 4.2. «Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области»
2015 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области
9 282,0
Показатель 4.2.1. Количество отправленных постановлений о наложении административ-ного штрафа,
тыс. штук
-
12
12
12
12
12
12
Задача 2 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области»
4.3.
Основное мероприятие 4.3. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»
2014 г.
2014 г.
Администрация Губернатора области
1 054,0
Показатель 4.3.
Наличие оборудованных койко-мест, единиц
30
-
-
-
-
-
-
4.4.
Основное мероприятие 4.4. «Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах»
2014 г.
2020 г.
Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
94200,0
Показатель 4.4. Количество внедренных локальных систем видеонаблюдения (АПК «Безопасный город»), единиц
6
4
5
5
5
4
4
Под-про-грам-ма 5
Развитие мировой юстиции в Белгородской области
(Задача 5 - повышение качества, обеспечение открытости, прозрачности и доступности правосудия на территории Белгородской области)
2014 г.
2020 г.
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
1232055,0
Доля судебных участков, оснащенных материально-технической базой, соответствующей нормативным правовым требованиям, процентов
58
63
68
73
78
92
95
Задача 1 «Государственная поддержка информационного, кадрового, правового и материально- технического обеспечения
судебных участков мировых судей Белгородской области»
5.1.
Основное мероприятие 5.1. «Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области»
2014 г.
2020 г.
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
1151506,0
Показатель 5.1.1. Коэффициент выполнения установленных государственных функций
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
5.2.
Основное мероприятие 5.2. «Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области»
2014 г.
2020 г.
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
80 549,0
Показатель 5.2.1.
Количество мировых судей и работников их аппаратов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в соответствии с требованиями законодательства, человек
103
103
103
103
103
103
102
Под-прог-рам-ма 6
Профилактика без-надзорности и право-нарушений несовер-шеннолетних
(Задача 6 - Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Создание условий для занятости и трудоустройства несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации)
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области
134 263,0
Удельный вес подростков, снятых с профилактичес-кого учета по положительным основаниям,
процентов
94,5
58,3
58,5
58,5
58,7
58,8
59,0
Количество преступлений, совершенных несовершенно-летними или при их участии, единиц
355
350
345
340
340
335
330
Количество несовершенно-летних, совер-шивших преступления повторно, человек
54
50
44
40
40
40
40
Доля несовер-шеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, организованный отдых, досуг), процентов
70
70
70
70
80
80
Задача 1 «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
6.1.
Основное мероприятие 6.1 «Профилактика без-надзорности и право-нарушений несовер-шеннолетних»
2014 г.
2020 г.
Управление по труду и занятости населения области
10336,0
Показатель 6.1.1.
Доля несовершенно-летних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, отдых), процентов
60
Управление по труду и занятости населения области
Показатель 6.1.2.
Количество несовершенно-летних граждан, трудоустроенных на квотируемые места, человек
24
24
24
24
24
24
Управление культуры
области
Показатель 6.1.3.
Доля несовер-шеннолетних, привлеченных к участию в меро-приятиях, из числа состоящих на профилакти-ческом учете в органах профилактики,
процентов
9
10
10,5
11
13
14
15
Управление физической культуры и спорта области
Показатель 6.1.4.
Охват несовер-шеннолетних, вовлеченных в мероприятия, процентов
45
50
50
55
55
60
60
Департамент внутренней и кадровой политики области
Показатель 6.1.5.
Доля обучающихся несовершенно-летних, охваченных мероприятиями, из числа состоящих на учете в органах системы профилактики, процентов
30
30
35
40
45
50
55
Департамент образования области
Показатель 6.1.6.
Доля несовер-шеннолетних, совершивших преступления или принявших в них участие, в общей численности несовершенно-летних в возрасте 14-17 лет, проживающих на территории области, процентов
4,5
4,4
4,4
4,4
4,3
4,3
4,3
Задача 2 «Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав»
6.2.
Основное мероприятие 6.2.«Субвенции на осуще-ствление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области
123 927,0
Показатель 6.2.1.
Удельный вес несовершенно-летних, совершивших преступления повторно, в общей численности несовершенно-летних, совершивших преступления, процентов
18,2
18,2
18
18
17,9
17,8
17,8
Под-прог-рам-ма 7
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
(Задача 7 - Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания)
2016 г.
2020 г.
Областное государственное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области»
50 000,0
Улучшение показателей жизнеобеспече-ния населения, человек
1944
2050
2244
2350
2440
Задача «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
7.1.
Основное мероприятие 7.1 «Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности»
2016 г.
2020 г.
Областное государственное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области»
50 000,0
Показатель 7.1.1.
Количество техногенных и природных пожаров, единиц
2138
2050
1970
1892
1795
Показатель 7.1.2.
Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях, минут
19
18
16
15
13
Под-прог-рам-ма 8
«Противодействие терроризму и экстремизму»
(Задача 8 – реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму на территории Белгородской области)
2016 г.
2020 г.
УФСБ России по Белгородской области (по согласованию),
администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
3 650,0
Количество совершенных правонарушений террористичес-кой и экстремистской направленности, единиц
4
3
3
2
2
Число источни-ков информации, распространяв-ших материалы с признаками пропаганды экстремистской и террористичес-кой идеологии, единиц
10
9
8
7
5
Задача 1 «Материально-техническое обеспечение антитеррористических учений на территории региона»
8.1.
Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение проведения антитеррористических учений»
2016 г.
2020 г.
Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
2 700,0
Показатель 8.1.
Количество учений, единиц
5
5
5
5
5
Задача 2 «Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы»
8.2.
Основное мероприятие 8.2 «Издание наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности»
2016 г.
2020 г.
Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
950,0
Количество наглядных пособий и методических материалов антитеррористи-ческой и антиэкстремист-ской направленности, тыс. штук
2
2
2
2
2
Приложение № 3
к государственной программе Белгородской
области «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий
Белгородской области на 2014-2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию
основных мероприятий государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы»
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основных мероприятий
Объем финансирования, источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Госпро-грамма
Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы
Всего
503 841
611 400
588 310
606 144
560 895
569 103
474 399
федеральный бюджет
46 716
27 090
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
областной бюджет
435 925
563 110
570 630
588 464
543 465
551 673
456 969
консолидированные бюджеты муниципальных образований
20 600
20 600
11 480
11 480
11 230
11 230
11 230
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
600
600
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
Подпро-грамма 1
Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
Всего
2 932
2 602
2 562
2 464
2 464
2 464
2 762
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
2 932
2 602
2 562
2 464
2 464
2 464
2 762
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 «Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков»
1.1.
Основное мероприятие 1.1
«Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения»
Всего
632
302
262
164
164
164
462
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
632
302
262
164
164
164
462
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2 «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов»
1.2.
Основное мероприятие 1.2
«Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков»
Всего
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпро-грамма 2
Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы
Всего
5 600
9 600
10 200
6 200
6 200
6 200
10 200
федеральный бюджет
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
областной бюджет
0
4 000
4 000
0
0
0
4 000
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
600
600
1200
1200
1200
1200
1200
Задача 1 «Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказания в исправительных учреждениях на территории Белгородской области, обучения осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений и на рынке труда Белгородской области»
2.1.
Основное мероприятие 2.1
«Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы»
Всего
5 600
9 600
10 200
6 200
6 200
6 200
10 200
федеральный бюджет
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
областной бюджет
0
4000
4000
0
0
0
4000
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
600
600
1200
1200
1200
1200
1200
Подпро-грамма 3
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения
Всего
230 572
234 180
209 932
206 963
186 964
190 178
208 476
федеральный бюджет
41 716
22 090
-
-
-
-
-
областной бюджет
188 856
212 090
209 932
206 963
186 964
190 178
208 476
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 «Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»
3.1.
Основное мероприятие 3.1
«Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб»
Всего
134 739
185 060
172 566
169 597
149 598
152 812
187 831
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
134 739
185 060
172 566
169 597
149 598
152 812
187 831
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
3.2.
Основное мероприятие 3.2
«Обеспечение защиты и безопасности населения»
Всего
86 933
41 615
31 400
31 400
31 400
31 400
10 800
федеральный бюджет
41 716
22 090
-
-
-
-
-
областной бюджет
45 217
19 525
31 400
31 400
31 400
31 400
10 800
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 3 «Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области,
организаций, территориальных органов»
3.3.
Основное мероприятие 3.3
«Мобилизационная подготовка населения области»
Всего
7 900
6 005
4 466
4 466
4 466
4 466
8 845
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
7 900
6 005
4 466
4 466
4 466
4 466
8 845
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 4 «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории области»
3.4.
Основное мероприятие 3.4 «Реализация мероприятий противопожарной службы области»
Всего
1 000
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
1 000
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 000
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпро-грамма 4
Укрепление общественного порядка
Всего
80 701
175 819
158 848
180 561
155 561
155 772
47 147
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
60 101
155 219
148 248
169 961
144 961
145 172
36 547
консолидированные бюджеты муниципальных образований
20 600
20 600
10 600
10 600
10 600
10 600
10 600
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 «Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий»
4.1.
Основное мероприятие 4.1
«Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения»
Всего
59 047
153 672
146 701
168 414
143 414
143 625
35 000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
59 047
153 672
146 701
168 414
143 414
143 625
35 000
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
4.2.
Основное мероприятие 4.2
«Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области»
Всего
-
1 547
1 547
1 547
1 547
1 547
1 547
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
1 547
1 547
1 547
1 547
1 547
1 547
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью»
4.3.
Основное мероприятие 4.3
4.3. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»
Всего
1 054
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
1 054
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
4.4.
Основное мероприятие 4.4
«Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах»
Всего
20 600
20 600
10 600
10 600
10 600
10 600
10 600
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
20 600
20 600
10 600
10 600
10 600
10 600
10 600
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпро-грамма 5
Развитие мировой юстиции в Белгородской области
Всего
166 169
170 515
176 660
179 731
179 731
184 023
175 226
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
166 169
170 515
176 660
179 731
179 731
184 023
175 226
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 «Государственная поддержка информационного, кадрового, правового и материально-технического обеспечения
судебных участков мировых судей Белгородской области»
5.1.
Основное мероприятие 5.1
«Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области»
Всего
150 511
158 669
162 029
169 212
169 212
173 504
168 369
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
150 511
158 669
162 029
169 212
169 212
173 504
168 369
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
5.2.
Основное мероприятие 5.2
«Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области»
Всего
15 658
11 846
14 631
10 519
10 519
10 519
6 857
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
15 658
11 846
14 631
10 519
10 519
10 519
6 857
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпро-грамма 6
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Всего
17 867
18 684
19 228
19 345
19 345
19 836
19 958
федеральный бюджет
областной бюджет
17 867
18 684
19 228
19 345
19 345
19 836
19 958
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Задача 1 «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
6.1.
Основное мероприятие 6.1
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Всего
1 492
1 605
1 330
1 283
1 283
1 283
2060
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
1 492
1 605
1 330
1 283
1 283
1 283
2060
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Задача 2 «Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности
территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
6.2.
Основное мероприятие 6.2
«Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
Всего
16 375
17 079
17 898
18 062
18 062
18 553
17 898
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
16 375
17 079
17 898
18 062
18 062
18 553
17 898
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпро-грамма 7
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Всего
-
-
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
7.1.
Основное мероприятие 7.1. «Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности»
Всего
-
-
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпро-грамма 8
Противодействие терроризму и экстремизму
Всего
-
-
880
880
630
630
630
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
880
880
630
630
630
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 «Материально-техническое обеспечение антитеррористических учений на территории региона»
8.1.
Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение проведения антитеррористических учений»
Всего
-
-
690
690
440
440
440
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
690
690
440
440
440
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2 «Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы»
8.2.
Основное мероприятие 8.2 «Издание наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности»
Всего
-
-
190
190
190
190
190
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
190
190
190
190
190
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Приложение № 4
к государственной программе
Белгородской области «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения
и территорий Белгородской области
на 2014-2020 годы»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы»
за счет средств бюджета Белгородской области
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тель, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государ-ственная програм-ма
Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы
Всего по госпрограмме
Х
X
X
X
435925
563 110
570 630
588 464
543 465
551673
456 969
Админист-
рация
Губернатора
области
802
Х
Х
Х
215 457
246 038
254 682
247 241
227 242
231 158
241 921
Департамент
образования
области
810
Х
Х
Х
512
755
755
691
691
691
940
Департамент
здравоохра-нения и
социальной защиты
населения
области
809
Х
Х
Х
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
Департамент
внутренней и кадровой политики области
825
Х
Х
Х
127
127
127
46
46
46
127
Управление по организацион-ному обеспечению деятельности мировых судей области
823
01 05
Х
Х
166 169
170 515
176 660
179 731
179 731
184 023
175 226
Управление
молодежной
политики
области
816
Х
Х
Х
200
0
0
0
0
0
0
Управление
физической
культуры и
спорта
области
813
Х
Х
Х
10
210
210
210
210
210
210
Управление
культуры
области
811
Х
Х
Х
775
315
0
0
0
0
745
Управление
по труду и занятости населения области
814
Х
Х
Х
500
500
500
500
500
500
500
Управление автомобиль-ных дорог общего пользования и транспорта области
828
Х
Х
Х
44 241
142 350
135 396
157 745
132 745
132 745
35 000
Департамент строительства и транспорта области
802,
807
Х
Х
Х
5634
0
0
0
0
0
0
Подпро-грамма 1
Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
Всего
Х
X
X
X
2 932
2 602
2 562
2 464
2 464
2 464
2 762
Департамент
образования
области
810
X
X
X
170
200
200
136
136
136
200
Департамент
здравоохра-нения и
социальной защиты населения
области
809
X
X
X
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
Департамент
внутренней и кадровой политики области
825
X
X
X
62
62
62
28
28
28
62
Управление
молодежной
политики
области
816
X
X
X
200
0
0
0
0
0
0
Управление
культуры
области
811
X
X
X
200
40
0
0
0
0
200
1.1.
Основное мероприятие 1.1
«Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения»
Всего
Х
Х
01 1 01
Х
632
302
262
164
164
164
462
1.1.1
Мероприятие 1.1.1
«Мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения»
Всего
Х
07 09
0110120310
200
632
302
262
164
164
164
462
Управление
культуры
области
811
Х
Х
Х
200
40
0
0
0
0
200
811
07 06
01 101 20310
600
0
0
45
811
08 01
01 101 20310
200
55
0
0
0
0
0
55
811
08 01
01 101 20310
600
75
40
0
0
0
0
25
811
08 02
01 101 20310
600
50
0
0
0
0
0
811
08 04
01 101 20310
600
20
0
0
0
0
0
75
Департамент
образования области
810
07 09
01 101 20310
200
170
200
120
120
120
120
120
810
07 09
01 101 20310
600
80
16
16
16
80
Департамент
внутренней и кадровой политики области
825
07 09
0110120310
200
62
62
62
28
28
28
62
Управление
молодежной
политики
области
816
07 07
01 1 2031
600
200
0
0
0
0
0
0
1.2.
Основное мероприятие 1.2
«Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков»
Всего
809
X
01 1 02
X
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
1.2.1
Мероприятие 1.2.1
«Мероприятие по раннему выявлению потребителей наркотиков»
Департамент
здравоохра-нения и
социальной защиты населения
области
809
09 01
0110220320
600
1 945
1 945
1 945
1 885
1 885
1 885
1 885
809
09 09
0110220320
600
355
355
355
355
355
355
355
1.2.2.
Мероприятие 1.2.2.
«Мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ в условиях негосударственного реабилитационного центра»
Департамент
здравоохра-нения и
социальной защиты населения
области
809
09 01
0110220320
600
-
-
-
60
60
60
60
Подпро-грамма 2
«Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы»
Всего
802
X
X
X
0
4 000
4 000
0
0
0
4 000
2.1.
Основное мероприятие 2.1
«Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы»
Админист-рация Губернатора области
802
Х
01 201
Х
0
4 000
4 000
0
0
0
4 000
2.1.1
Мероприятие 2.1.1
«Закупка оборудования (медицинского оборудования)»
802
03 14
0120120880
200
0
4 000
4 000
0
0
0
4 000
Подпро-грамма 3
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения
Всего:
X
X
Х
Х
188 856
212 090
209 932
206 963
186 964
190 178
208 476
Админист-рация Губернатора области
802
X
Х
Х
183 222
212 090
209 932
206 963
186 964
190 178
208 476
Департамент строительства и транспорта области
807
X
Х
Х
5634
0
0
0
0
0
0
3.1.
Основное мероприятие 3.1
«Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб»
Админист-рация Губернатора области, департамент строительства и транспорта области
802
Х
01 3 01
Х
129 105
185 060
172 566
169 597
149 598
152 812
187 831
3.1.1
Мероприятие 3.1.1
«Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»
Админист-рация Губернатора области
802
Х
Х
Х
122 053
132 263
141 302
146 097
146 593
150 625
148 099
802
0309
01 301 00590
100
34 009
35 331
38 876
39 202
39 234
40 473
45 708
802
0310
01 301 00590
100
60 066
67 144
72 416
75 090
75 553
78 346
76 128
802
0309
01 301 00590
200
12 489
12 360
12 089
9 715
9 717
9 716
6457
802
0310
01 301 00590
200
14 389
16 110
16 752
15 469
15 468
15 469
18634
802
0309
01 301 00590
800
216
256
206
3 424
3 424
3 424
219
802
0310
01 301 00590
800
884
1 062
963
3 197
3 197
3 197
953
3.1.2.
Мероприятие 3.1.2.
«Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)»
Админист-рация Губернатора области
802
0310
0130121710
200
7 052
3 753
5 700
3 500
3 005
2 187
10 000
3.1.3.
Мероприятие 3.1.3.
«Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области»
Админист-рация Губернатора области
802
0310
0130122110
200
0
3 778
8 945
0
0
0
7 732
3.1.4
Мероприятие 3.1.4.
«Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры»
Админист-рация Губернатора области, департамент строительства и транспорта области
802
0309
0130140370
400
0
27 770
0
0
0
0
0
802, 807
0310
0130140370
400
5 634
17 496
16 619
20 000
0
0
22 000
3.2.
Основное мероприятие 3.2
«Обеспечение защиты и безопасности населения»
Админист-рация Губернатора области
802
Х
01302
Х
45 217
19 525
31 400
31 400
31 400
31 400
10 800
3.2.1
Мероприятие 3.2.1
«Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы «112» за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации»
Админист-рация Губернатора области
802
0309
01302R0980
200
45 217
19 525
31 400
31 400
31 400
31 400
10 800
3.3.
Основное мероприятие 3.3
«Мобилизационная подготовка населения области»
Админист-рация Губернатора области
802
Х
01303
Х
7 900
6 005
4 466
4 466
4 466
4 466
8 845
3.3.1
Мероприятие 3.3.1
«Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время»
802
03 09
0130320340
200
7 900
6 005
4 466
4 466
4 466
4 466
8 845
3.4.
Основное мероприятие 3.4
«Реализация мероприятий противопожарной службы области»
Админист-рация Губернатора области
802
Х
01304
Х
1 000
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 000
3.4.1
Мероприятие 3.4.1
«Гранты подразделениям добровольной пожарной охраны»
802
03 10
0130420850
200
1 000
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 000
Подпро-грамма 4
Укрепление общественного порядка
Всего:
Х
Х
Х
Х
60 101
155 219
148 248
169 961
144 961
145 172
36 547
Админист-рация Губернатора области
802
Х
Х
Х
15 860
12 869
12 852
12 216
12 216
12 427
1 547
Управление автомобиль-ных дорог общего пользования и транспорта области
828
Х
Х
Х
44 241
142 350
135 396
157 745
132 745
132 745
35 000
4.1.
Основное мероприятие 4.1
«Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения»
Всего:
Х
Х
01 4 01
Х
59 047
153 672
146 701
168 414
143 414
143 625
35 000
4.1.1
Мероприятие 4.1.1
«Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Укрепление общественного порядка» государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы»
Управление автомобиль-ных дорог общего пользования и транспорта области
828
03 14
0140120360
200
44 241
142 350
135 396
157 745
132 745
132 745
35 000
Админист-рация Губернатора области
802
03 14
0140120360
600
14 806
11 322
11 305
10 669
10 669
10 880
0
4.2.
Основное мероприятие 4.2
«Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области
Администра-ция Губернатора области
802
Х
01402
Х
-
1547
1547
1547
1547
1547
1547
4.2.1
Мероприятие 4.2.1
«Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях посягающих на общественный порядок и общественную безопасность»
Администра-ция Губернатора области
802
03 02
0140257010
500
-
1547
1547
1547
1547
1547
1547
4.3.
Основное мероприятие 4.3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»
Администра-ция Губернатора области
802
Х
Х
Х
1 054
-
-
-
-
-
-
802
0314
01403590
100
1 023
-
-
-
-
-
-
802
0314
01403590
200
29
-
-
-
-
-
-
802
0314
01403590
800
2
-
-
-
-
-
-
Подпро-грамма 5
Развитие мировой юстиции в Белгородской области
Всего:
823
0105
X
X
166 169
170 515
176 660
179 731
179 731
184 023
175 226
Управление по организацион-ному обеспечению деятельности мировых судей
области
823
0105
0150229990
Х
166 169
170 515
176 660
179 731
179 731
184 023
175 226
5.1.
Основное мероприятие 5.1 «Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области»
Всего:
823
Х
01 5 01
Х
150 511
158 669
162 029
169 212
169 212
173 504
168 369
5.1.1
Мероприятие 5.1.1
«Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов»
Управление по организацион-ному обеспечению деятельности мировых судей
области
823
01 05
0150190019
100
126 690
131 252
133 568
138 446
138 446
142 738
143763
823
01 05
0150190019
200
23 696
27 188
28 272
30 665
30 665
30 665
24 435
823
01 05
0150190019
800
125
229
189
101
101
101
171
5.2.
Основное мероприятие 5.2 «Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области»
Всего:
823
Х
01 5 02
Х
15 658
11 846
14 631
10 519
10 519
10 519
6 857
5.2.1
Мероприятие 5.2.1
«Мероприятия»
Управление по организацион-ному обеспечению деятельности мировых судей
области
823
01 05
0150229990
100
828
1 074
624
326
326
326
876
823
01 05
0150229990
200
14 830
10 772
14 007
10 193
10 193
10 193
5 981
Подпро-грамма 6
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Всего:
Х
X
X
X
17 867
18 684
19 228
19 345
19 345
19 836
19 958
Админист-рация
Губернатора
Области
802
Х
Х
Х
16 375
17 079
17 898
18 062
18 062
18 553
17 898
Департамент
образования
области
810
Х
Х
Х
342
555
555
555
555
555
740
Управление
культуры
области
811
Х
Х
Х
575
275
0
0
0
0
545
Управление
физической
культуры и
спорта
области
813
Х
Х
Х
10
210
210
210
210
210
210
Управление
по труду и занятости населения области
814
Х
Х
Х
500
500
500
500
500
500
500
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
Х
Х
Х
65
65
65
18
18
18
65
6.1.
Основное мероприятие 6.1
«Профилактика безнадзорности и право-нарушений несовершенно-летних»
Всего:
Х
Х
01 6 01
Х
1492
1 605
1 330
1 283
1 283
1 283
2 060
6.1.1
Мероприятие 6.1.1
«Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Управление
по труду и занятости населения области
814
04 01
0160129990
200
500
500
500
500
500
500
500
Департамент
образования
области
810
07 09
01 6 01 29990
200
342
555
555
555
555
555
740
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
07 09
016012990
200
65
65
65
18
18
18
65
Управление культуры
области
811
Х
Х
Х
575
275
0
0
0
0
545
811
Х
0160129990
Х
575
275
0
0
0
0
545
811
08 01
0160129990
200
195
115
0
0
0
0
195
811
08 01
0160129990
600
380
140
0
0
0
0
350
811
08 04
0160129990
600
0
20
0
0
0
0
0
Управление
физической
культуры и
спорта
области
813
11 02
0160129990
200
10
210
210
210
210
210
210
6.2.
Основное мероприятие 6.2
«Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
Админист-рация
Губернатора
области
802
Х
01602
Х
16 375
17 079
17 898
18 062
18 062
18 553
17 898
6.2.1
Мероприятие 6.2.1
«Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
802
01 04
0160271220
500
16 375
17 079
17 898
18 062
18 062
18 553
17 898
Подпрограмма 7
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Всего:
Х
Х
Х
Х
-
-
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
Админист-рация
Губернатора
области
802
Х
Х
Х
-
-
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
7.1.
Основное мероприятие 7.1. «Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности»
Админист-рация
Губернатора
области
802
Х
01701
Х
-
-
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
7.1.1
Мероприятие 7.1.1
«Финансовое обеспечение мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Админист-рация
Губернатора
области
802
03 09
0170120350
200
-
-
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 160.000.000 Безопасность и охрана правопорядка, 160.040.000 Безопасность общества |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: