Основная информация
Дата опубликования: | 20 марта 2020г. |
Номер документа: | RU24060417202000041 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация города Боготола Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20»____03____2020 г. г. Боготол № 0275-п
О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 16.03.2015 № 0280-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» (в ред. от 08.11.2019 № 1334-п)
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ города Боготола», руководствуясь ст. 43, ст. 71, ст. 72, ст. 73 Устава города Боготола, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Боготола от 16.03.2015 № 0280-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» (в ред. от 08.11.2019 № 1334-п) следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.2. В разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм» Подпрограммы № 1 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.1.3. В разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм» Подпрограммы № 2 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.1.4. В разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм» Подпрограммы № 3 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.1.5. В разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм» Подпрограммы № 4 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.1.6. В разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм» Подпрограммы № 5 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.1.7. В разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм» Подпрограммы № 6 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.1.8. Отдельное мероприятие: «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.1.9. В приложении № 3 «Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях»:
в показателе «доля инженерных сетей, нуждающихся в замене» в графе 12 цифру «33» заменить на цифру «30»;
в показателе «доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях» в графе 12 цифру «15,5» заменить на цифру «17»;
в показателе «Объем отремонтированных канализационных сетей» в графе 12 цифру «0,3» заменить на цифру «0»;
в показателе «Количество отремонтированных квартир в муниципальном жилищном фонде» в графе 12 цифру «7» заменить на цифру «3»;
в показателе «Доля общей площади многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества за счет всех источников финансирования» в графе 12 цифру «12,7» заменить на цифру «3,6»;
в показатель «Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества за счет всех источников финансирования» в графе 12 цифру «5» заменить на цифру «1».
1.1.10. Приложение № 4 к муниципальной программе «Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.1.11. Приложение 5 к муниципальной программе «Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.1.12. В разделе 6 паспорта Подпрограммы № 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» (далее - Подпрограмма № 1) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.1.13. В разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» Подпрограммы № 1 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
1.1.14. В перечне целевых индикаторов и показателей результативности подпрограммы:
в строке 3. в графе 9 цифру «15,9» заменить на цифру «17,4»;
в строке 4. в графе 9 цифру «15,5» заменить на цифру «17»;
в строке 5. в графе 9 цифру «0,95» заменить на цифру «0,5»;
в строке 7. в графе цифру «0,3» заменить на цифру «0».
1.1.15. В паспорте Подпрограммы № 1:
«Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению;
«Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему постановлению.
1.1.16. В разделе 6 паспорта Подпрограммы № 2 «Капитальный ремонт жилищного фонда города» (далее - Подпрограмма № 2) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 15 к настоящему постановлению.
1.1.17. В разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» Подпрограммы № 2 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 16 к настоящему постановлению.
1.1.18. В перечне целевых индикаторов и показателей результативности подпрограммы:
в строке 1. в графе 9 цифру «7» заменить на цифру «3»;
в строке 2. в графе 9 цифру «12,7» заменить на цифру «3,6»;
в строке 3. в графе 9 цифру «5» заменить на цифру «1».
1.1.19. В паспорте Подпрограммы № 2:
«Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 17 к настоящему постановлению;
«Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 18 к настоящему постановлению.
1.1.20. В разделе 6 паспорта Подпрограммы № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города» (далее - Подпрограмма № 3) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 19 к настоящему постановлению.
1.1.21. В разделе 4. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» Подпрограммы № 3 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 20 к настоящему постановлению.
1.1.22. В паспорте Подпрограммы № 3:
«Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 21 к настоящему постановлению;
«Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 22 к настоящему постановлению.
1.1.23. В разделе 6 паспорта Подпрограммы № 4 «Благоустройство территорий города» (далее - Подпрограмма № 4) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 23 к настоящему постановлению.
1.1.24. В разделе 4. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» Подпрограммы № 4 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 24 к настоящему постановлению.
1.1.25. В паспорте Подпрограммы № 4:
«Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 25 к настоящему постановлению;
«Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 26 к настоящему постановлению.
1.1.26. В разделе 6 паспорта Подпрограммы № 5 «Обращение с отходами (далее - Подпрограмма № 5) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 27 к настоящему постановлению.
1.1.27. В разделе 4. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» Подпрограммы № 5 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 28 к настоящему постановлению.
1.1.28. В паспорте Подпрограммы № 5:
«Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 29 к настоящему постановлению;
«Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 30 к настоящему постановлению.
1.1.29. В разделе 6 паспорта Подпрограммы № 6 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы (далее -Подпрограмма № 6) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 31 к настоящему постановлению.
1.1.30. В разделе 4. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» Подпрограммы № 6 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 32 к настоящему постановлению.
1.1.31. В паспорте Подпрограммы № 6:
«Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 33 к настоящему постановлению;
«Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 34 к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Боготола www.bogotolcity.ru в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава города Боготола Е.М. Деменкова
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования государственной программы в 2014-2021 годах за счет всех источников финансирования составит 745 203,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 102 072,2 тыс. рублей
2015 год - 115 480,0 тыс. рублей
2016 год - 98 600,2 тыс. рублей;
2017 год - 93 047,1 тыс. рублей;
2018 год - 82 997,0 тыс. рублей;
2019 год - 96 485,6 тыс. рублей;
2020 год - 78 875,5 тыс. рублей;
2021 год - 77 645,5 тыс. рублей
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета 4 156,0 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 4 156,0 тыс. рублей
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей
- краевого бюджета 567 784,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 87 270,2 тыс. рублей;
2015 год - 99 194,4 тыс. рублей;
2016 год - 81 797,0 тыс. рублей;
2017 год - 68 027,6 тыс. рублей;
2018 год - 55 730,5 тыс. рублей;
2019 год - 66 387,7 тыс. рублей;
2020 год - 54 688,3 тыс. рублей;
2021 год - 54 688,3 тыс. рублей
- местного бюджета - 172 721,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 14 802,0 тыс. рублей;
2015 год - 16 285,6 тыс. рублей;
2016 год - 16 803,2 тыс. рублей;
2017 год - 20 322,3 тыс. рублей;
2018 год - 27 266,5 тыс. рублей;
2019 год - 30 097,9 тыс. рублей;
2020 год - 24 187,2 тыс. рублей;
2021 год - 22 957,2 тыс. рублей
- средства заинтересованных лиц - 541,2 тыс. руб. в том числе по годам:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей
2017 год - 541,2 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Объем финансирования подпрограммы №1 составит 21 797,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 8 118,2 тыс. рублей;
2018 год - 5 857,4 тыс. рублей,
2019 год - 7 579,2 тыс. рублей
2020 год - 121,5 тыс. рублей
2021 год - 121,5 тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет - 1 298,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 918,2 тыс. руб.
2018 год - 58,0 тыс. руб.
2019 год - 79,2,0 тыс. руб.
2020 год - 121,5 тыс. руб.
2021 год - 121,5 тыс. руб.
краевой бюджет - 20 499,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 7 200,0 тыс. руб.
2018 год - 5 799,4 тыс. руб.
2019 год - 7 500,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Приложение № 3
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Общий объем финансирования подпрограммы № 2 за счет средств местного бюджета составит - 7 710,5 рублей, в том числе по годам:
2017 год - 971,3 тыс. рублей;
2018 год - 1 431,8 тыс. рублей;
2019 год - 1 911,2 тыс. рублей;
2020 год - 1 698,1 тыс. рублей.
2021 год - 1 698,1 тыс. рублей
Приложение № 4
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Объем финансирования подпрограммы №3 составит 35,9 тыс. рублей, числе по годам:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 13,3 тыс. рублей,
2020 год - 11,3 тыс. рублей
2021 год - 11,3 тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет - 35,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 13,3 тыс. рублей,
2020 год - 11,3 тыс. рублей
2021 год - 11,3 тыс. рублей
краевой бюджет - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 0,0 тыс. руб.
2018 год - 0,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Приложение № 5
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Общий объем финансирования подпрограммы № 4 составит 62 514,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год - 12 242,9 тыс. рублей;
2018 год - 11 795,0 тыс. рублей;
2019 год - 17 770,4 тыс. рублей
2020 год - 10 953,1 тыс. рублей
2021 год - 9 753,1 тыс. рублей
в том числе за счет средств местного бюджета - 56 390,2 тыс. руб.:
2017 год - 11 548,3 тыс. руб.;
2018 год - 10 950,8 тыс. руб.;
2019 год - 14 756,7 тыс. руб.;
2020 год - 10 167,2 тыс. руб.;
2021 год - 8 967,2 тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета - 6 124,3 тыс. руб.:
2017 год - 694,6 тыс. руб.;
2018 год - 844,2 тыс. руб.;
2019 год - 3 013,7 тыс. руб.
2020 год - 785,9 тыс. руб.
2021 год - 785,9 тыс. руб.
Приложение № 6
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Общий объем финансирования подпрограммы № 5 составит 6 021,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год - 963,6 тыс. рублей;
2018 год - 1 073,5 тыс. рублей;
2019 год - 2 634,9 тыс. рублей;
2020 год - 674,6 тыс. рублей
2021 год - 674,6 тыс. рублей
в том числе за счет средств местного бюджета - 4 954,8 тыс. руб.:
2017 год - 963,6 тыс. рублей;
2018 год - 1 037,9 тыс. рублей;
2019 год - 1 604,1 тыс. рублей;
2020 год - 674,6 тыс. рублей
2021 год - 674,6 тыс. рублей
за счет средств краевого бюджета - 1 066,4 тыс. руб.:
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 35,6 тыс. руб.;
2019 год - 1 030,8 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Приложение № 7
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Объем финансирования подпрограммы № 6 составит 64 671,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 6 739,0 тыс. рублей;
2018 год - 13 353,7 тыс. рублей,
2019 год - 16 647,8 тыс. рублей;
2020 год - 13 980,6 тыс. рублей
2021 год - 13 950,6 тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет - 51 535,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 5 850,4 тыс. руб.
2018 год - 10 952,6 тыс. руб.
2019 год - 11 733,3 тыс. руб.
2020 год - 11 514,5 тыс. руб.
2021 год - 11 484,5 тыс. руб.
краевой бюджет - 13 136,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 888,6 тыс. руб.
2018 год - 2 401,1 тыс. руб.
2019 год - 4 914,5 тыс. руб.
2020 год - 2 466,1 тыс. руб.
2021 год - 2 466,1 тыс. руб.
Приложение № 8
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Потребность в средствах на выделение субвенций бюджету муниципального образования на компенсацию части совокупных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг составляет 475 611,7 тыс. рублей из краевого бюджета:
2014 год - 74 253,3 тыс. рублей
2015 год - 77 834,7 тыс. рублей
2016 год - 64 880,3 тыс. рублей;
2017 год - 56 356,3 тыс. рублей;
2018 год - 49 485,6 тыс. рублей;
2019 год - 49 928,7 тыс. рублей;
2020 год - 51 436,4 тыс. рублей;
2021год - 51 436,4 тыс. рублей;
Приложение № 9
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
тыс. рублей
№ п/п
статус
Наименование программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы, годы
Примечания
ГРБС,
ПБС
РзПр
ЦСР
ВР
2017
2018
2019
2020
2021
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Муниципальная программа
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация ЖКХ; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города»
Всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
93 047,1
82 997,0
96 485,6
78 875,5
77 645,5
429 050,7
Администрация г.Боготола
117
Х
Х
Х
10 162,6
11 286,0
12 550,1
2 925,1
2 925,1
39 848,9
МКУ Служба «Заказчика ЖКУ и МЗ г. Боготола
117
Х
Х
Х
82 746,8
71 573,3
78 456,9
75 504,3
74 274,3
382 555,6
МБУК «Бого тольский городской Дворец культуры имени В.И. Трегубовича»
117
Х
Х
Х
0,0
0,0
2 355,3
0,0
0,0
2 355,3
МКУ «Специа лизированная служба по вопросам по хоронного де ла» гБоготола
117
Х
Х
Х
137,7
137,7
3 123,3
446,1
446,1
4 290,9
2
Подпрограмма 1
Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
Всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
8 118,2
5 857,4
7 579,2
121,5
121,5
21 797,8
Администрация г.Боготола
117
Х
Х
Х
8 118,2
5 857,4
7 579,2
121,5
121,5
21 797,8
3
Подпрограмма 2
Капитальный ремонт жилищного фонда города
Всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
971,3
1 431,8
1 911,2
1 698,1
1 698,1
7 710,5
Администрация г.Боготола
117
Х
Х
Х
971,3
1 431,8
1 911,2
1 698,1
1 698,1
7 710,5
4
Подпрограмма 3
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города
Всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
13,3
11,3
11,3
35,9
Администрация г.Боготола
117
Х
Х
Х
МКУ Служба «Заказчика ЖКУ и МЗ г. Боготола
117
Х
Х
Х
0,0
0,0
13,3
11,3
11,3
35,9
5
Подпрограмма 4
«Благоустройство территорий города»
Всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
12 242,9
11 795,0
17 770,4
10 953,1
9 753,1
62 514,5
Администрация г.Боготола
117
Х
Х
Х
744,6
844,2
546,2
785,9
785,9
3 706,8
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
Х
Х
Х
11 360,6
10 813,1
11 745,6
9 721,1
8 521,1
52 161,5
МБУК «Боготольский городской Дво- рец культуры имени В.И. Трегубовича»
117
Х
Х
Х
0,0
0,0
2 355,3
0,0
0,0
2 355,3
МКУ «Специа лизированная служба по вопросам по хоронного де ла» гБоготола
117
Х
Х
Х
137,7
137,7
3 123,3
446,1
446,1
4 290,9
6
Подпрограмма 5
«Обращение с отходами»
Всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
963,6
1 073,5
2 634,9
674,6
674,6
6 021,2
Администрация г.Боготола
117
Х
Х
Х
10,0
0,0
2 189,9
0,0
0,0
2 199,9
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
Х
Х
Х
953,6
1 073,5
445,0
674,6
674,6
3 821,3
7
Подпрограмма 6
«Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы»
Всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
6 739,0
13 353,7
16 647,8
13 980,6
13 950,6
64 671,7
Администрация г.Боготола
117
Х
Х
Х
318,5
317,2
323,5
319,6
319,6
1 598,4
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
Х
Х
Х
6 420,5
13 036,5
16 324,3
13 661,0
13 631,0
63 073,3
8
Подпрограмма 7
«Формирование современной городской среды»
Всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
7 655,8
0,0
0,0
0,0
0,0
7 655,8
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
Х
Х
Х
7 655,8
0,0
0,0
0,0
0,0
7 655,8
9
Мероприятие 1
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
Всего,
в том числе
Х
Х
Х
Х
56 356,3
49 485,6
49 928,7
51 436,4
51 436,4
285 643,4
Администрация г.Боготола
117
Х
Х
Х
2 835,4
2 835,4
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
Х
Х
Х
56 356,3
46 650,2
49 928,7
51 436,4
51 436,4
255 808,0
Приложение № 10
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых объемов финансирования муниципальной программы
по источникам финансирования
тыс. рублей
№ п/п
Источники и направления финансирования
объем финансирования
всего
в том числе по годам
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Всего по Программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города»
429 050,7
93 047,1
82 997,0
96 485,6
78 875,5
77 645,5
2
По источникам финансирования
Бюджет города
124 831,1
20 322,3
27 266,5
30 097,9
24 187,2
22 957,2
Краевой бюджет
299 522,4
68 027,6
55 730,5
66 387,7
54 688,3
54 688,3
Федеральный бюджет
4 156,0
4 156,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
541,2
541,2
0,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма 1, «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» Всего
21 797,8
8 118,2
5 857,4
7 579,2
121,5
121,5
По источникам финансирования
Бюджет города
1 298,4
918,2
58,0
79,2
121,5
121,5
Краевой бюджет
20 499,4
7 200,0
5 799,4
7 500,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
4
Подпрограмма 2, «Капитальный ремонт жилищного фонда города» Всего
7 710,5
971,3
1 431,8
1 911,2
1 698,1
1 698,1
По источникам финансирования
Бюджет города
7 710,5
971,3
1 431,8
1 911,2
1 698,1
1 698,1
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
5
Подпрограмма 3, «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города» Всего
35,9
0,0
0,0
13,3
11,3
11,3
По источникам финансирования
Бюджет города
35,9
0,0
0,0
13,3
11,3
11,3
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
6
Подпрограмма 4, «Благоустройство территорий города» Всего
62 514,5
12 242,9
11 795,0
17 770,4
10 953,1
9 753,1
По источникам финансирования
Бюджет города
56 390,2
11 548,3
10 950,8
14 756,7
10 167,2
8 967,2
Краевой бюджет
6 124,3
694,6
844,2
3 013,7
785,9
785,9
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7
Подпрограмма 5, «Обращение с отходами» Всего
6 021,2
963,6
1 073,5
2 634,9
674,6
674,6
По источникам финансирования
Бюджет города
4 954,8
963,6
1 037,9
1 604,1
674,6
674,6
Краевой бюджет
1 066,4
0,0
35,6
1 030,8
0,0
0,0
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
8
Подпрограмма 6, «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» Всего
64 671,7
6 739,0
13 353,7
16 647,8
13 980,6
13 950,6
По источникам финансирования
Бюджет города
51 535,3
5 850,4
10 952,6
11 733,3
11 514,5
11 484,5
Краевой бюджет
13 136,4
888,6
2 401,1
4 914,5
2 466,1
2 466,1
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
9
Подпрограмма 7, «Формирование современной городской среды»
7 655,8
7 655,8
0,0
0,0
0,0
0,0
По источникам финансирования
Бюджет города
70,5
70,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
2 888,1
2 888,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
4 156,0
4 156,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
541,2
541,2
0,0
0,0
0,0
0,0
10
Мероприятие 1 Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
258 643,4
56 356,3
49 485,6
49 928,7
51 436,4
51 436,4
По источникам финансирования
Бюджет города
2 835,4
2 835,4
Краевой бюджет
255 808,0
56 356,3
46 650,2
49 928,7
51 436,4
51 436,4
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Приложение № 11
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_» __03__ 2020 г. № 0275-п
Объем и источники финансирования подпрограммы 1
Объем финансирования подпрограммы составит 21 797,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 8 118,2 тыс. рублей;
2018 год - 5 857,4 тыс. рублей,
2019 год - 7 579,2 тыс. рублей
2020 год - 121,5 тыс. рублей
2021 год - 121,5 тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет - 1 298,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 918,2 тыс. руб.
2018 год - 58,0 тыс. руб.
2019 год - 79,2 тыс. руб.
2020 год - 121,5 тыс. руб.
2021 год - 121,5 тыс. руб.
краевой бюджет - 20 499,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 7 200,0 тыс. руб.
2018 год - 5 799,4 тыс. руб.
2019 год - 7 500,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Приложение № 12
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_» __03__ 2020 г. № 0275-п
Объем финансирования подпрограммы 1 составит 21 797,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 8 118,2 тыс. рублей;
2018 год - 5 857,4 тыс. рублей,
2019 год - 7 579,2 тыс. рублей
2020 год - 121,5 тыс. рублей
2021 год - 121,5 тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет - 1 298,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 918,2 тыс. руб.
2018 год - 58,0 тыс. руб.
2019 год - 79,2,0 тыс. руб.
2020 год - 121,5 тыс. руб.
2021 год - 121,5 тыс. руб.
краевой бюджет - 20 499,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 7 200,0 тыс. руб.
2018 год - 5 799,4 тыс. руб.
2019 год - 7 500,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Приложение № 13
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых расходов по подпрограмме и мероприятиям муниципальной программы
тыс. рублей
№
п/п
статус
Наименование программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы, годы
Примечания
ГРБС,
ПБС
РзПр
ЦСР
ВР
2017
2018
2019
2020
2021
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Муниципальная программа
«Реформирование и модерни зация жилищ но-коммуналь ного хозяйст ва; повышение энергетической эффективнос ти; благоустро йство террито рии города»
2
Подпрограмма 1
Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объек тов коммуналь ной инфраструк туры
Всего,
в том числе:
8 118,2
5 857,4
7 579,2
121,5
121,5
21 797,8
Администрация г.Боготола
8 118,2
5 857,4
7 579,2
121,5
121,5
21 797,8
Мероприятие 1
Капитальный ремонт водопроводных сетей, коммунальных объектов
Администрация г.Боготола
117
0502
0610062860
244
54,4
0,0
0,0
0,0
0,0
54,4
Мероприятие 2
Капитальный ремонт тепловых сетей и источников теплоснабжения
Администрация г.Боготола
117
0505
0610075710
243
4 897,6
0,0
5 500,0
0,0
0,0
10 397,6
0505
0610075720
244
2 302,4
643,6
0,0
0,0
0,0
2 946,0
414
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0
243
5 155,8
0,0
0,0
0,0
5 155,8
0505
06100S5710
243
49,5
51,6
59,2
90,0
90,0
340,3
244
814,3
6,4
0,0
0,0
0,0
820,7
0505
06100S5720
414
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
20,0
0505
06100S5720
243
0,0
0,0
0,0
31,5
31,5
63,0
Мероприятие 3
Мероприятия по разработке схем водоснабжения и водоотведения города
Администрация г.Боготола
117
0409
0610064230
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 14
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых объемов финансирования подпрограммы 1
по источникам финансирования
тыс. рублей
№ п/п
Источники и направления финансирования
объем финансирования
всего
в том числе по годам
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 1,
Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Всего
21 797,8
8 118,2
5 857,4
7 579,2
121,5
121,5
По источникам финансирования
Бюджет города
1 298,4
918,2
58,0
79,2
121,5
121,5
Краевой бюджет
20 499,4
7 200,0
5 799,4
7 500,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Приложение № 15
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Объем и источники финансирования подпрограммы 2
Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета составит - 7 710,5 рублей, в том числе по годам:
2017 год - 971,3 тыс. рублей;
2018 год - 1 431,8 тыс. рублей;
2019 год - 1 911,2 тыс. рублей;
2020 год - 1 698,1 тыс. рублей.
2021 год - 1 698,1 тыс. рублей
Приложение № 16
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета составит - 7 710,5 рублей, в том числе по годам:
2017 год - 971,3 тыс. рублей;
2018 год - 1 431,8 тыс. рублей;
2019 год - 1 911,2 тыс. рублей;
2020 год - 1 698,1 тыс. рублей.
2021 год - 1 698,1 тыс. рублей
Приложение № 17
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых расходов по подпрограмме и мероприятиям муниципальной программы 2
тыс. рублей
№
п/п
Статус
Наименование программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы, годы
Примечания
ГРБС,
ПБС
РзПр
ЦСР
ВР
2017
2018
2019
2020
2021
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Муниципальная программа
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города»
2
Подпрограмма 2
Капитальный ремонт жилищного фонда города
Всего,
в том числе:
971,3
1 431,8
1 911,2
1 698,1
1 698,1
7 710,5
Администрация г.Боготола
971,3
1 431,8
1 911,2
1 698,1
1 698,1
7 710,5
Мероприятие 1
Капитальный ремонт муниципальных квартир в жилищном фонде
Администрация г.Боготола
117
0501
0620063010
243
190,3
211,4
129,5
170,0
170,0
871,2
117
0501
0620063010
244
70,0
0,0
72,0
0,0
0,0
142,0
Мероприятие 2
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
Администрация г.Боготола
117
0501
0620063020
244
702,0
1 210,4
1 213,3
1 513,3
1 513,3
6 152,3
Мероприятие 3
Установка индивидуальных (внутриквартирных) приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде
Администрация г.Боготола
117
0501
0620063030
244
9,0
10,0
14,8
14,8
14,8
63,4
Мероприятие 4
Содержание и ремонт общего имущества многоквартрного дома по договору управления МКД
Администрация г.Боготола
117
0501
0620063040
800
481,6
0,0
0,0
481,6
Приложение № 18
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых объемов финансирования подпрограммы
по источникам финансирования
тыс. рублей
№ п/п
Источники и направления финансирования
объем финансирования
всего
в том числе по годам
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 2,
Капитальный ремонт жилищного фонда города
Всего
7 710,5
971,3
1 431,8
1 911,2
1 698,1
1 698,1
По источникам финансирования
Бюджет города
7 710,5
971,3
1 431,8
1 911,2
1 698,1
1 698,1
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Приложение № 19
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы 3 составит 35,9 тыс. рублей, числе по годам:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 13,3 тыс. рублей,
2020 год - 11,3 тыс. рублей
2021 год - 11,3 тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет - 35,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 13,3 тыс. рублей,
2020 год - 11,3 тыс. рублей
2021 год - 11,3 тыс. рублей
краевой бюджет - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 0,0 тыс. руб.
2018 год - 0,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Приложение № 20
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Объем финансирования подпрограммы № 3 составит 35,9 тыс. рублей, числе по годам:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 13,3 тыс. рублей,
2020 год - 11,3 тыс. рублей
2021 год - 11,3 тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет - 35,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 13,3 тыс. рублей,
2020 год - 11,3 тыс. рублей
2021 год - 11,3 тыс. рублей
краевой бюджет - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 0,0 тыс. руб.
2018 год - 0,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Приложение № 21
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых расходов по подпрограмме и мероприятиям муниципальной программы
тыс. рублей
№
п/п
статус
Наименование программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы, годы
Примечания
ГРБС,
ПБС
РзПр
ЦСР
ВР
2017
2018
2019
2020
2021
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Муниципальная программа
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города»
2
Подпрограмма 3
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
13,3
11,3
11,3
35,9
МКУ Служба Заказчика ЖКУ и МЗ
0,0
0,0
13,3
11,3
11,3
35,9
Мероприятие 1
Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением
МКУ Служба Заказчика ЖКУ и МЗ
117
0503
0630063240
244
0,0
0,0
13,3
11,3
11,3
35,9
Мероприятие 2
Замена существующих светильников на эффективные линиий уличного освещения
Администрация города Боготола
Мероприятие 3
Проведение обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений
Администрация города Боготола
Приложение № 22
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых объемов финансирования подпрограммы 3
по источникам финансирования
тыс. рублей
№ п/п
Источники и направления финансирования
объем финансирования
всего
в том числе по годам
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
1
Подпрограмма 3,
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города
Всего
35,9
0,0
0,0
13,3
11,3
11,3
По источникам финансирования
Бюджет города
35,9
0,0
0,0
13,3
11,3
11,3
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
.
Приложение № 23
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы 4 составит 62 514,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год - 12 242,9 тыс. рублей;
2018 год - 11 795,0 тыс. рублей;
2019 год - 17 770,4 тыс. рублей
2020 год - 10 953,1 тыс. рублей
2021 год - 9 753,1 тыс. рублей
в том числе за счет средств местного бюджета - 56 390,2 тыс. руб.:
2017 год - 11 548,3 тыс. руб.;
2018 год - 10 950,8 тыс. руб.;
2019 год - 14 756,7 тыс. руб.;
2020 год - 10 167,2 тыс. руб.;
2021 год - 8 967,2 тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета - 6 124,3 тыс. руб.:
2017 год - 694,6 тыс. руб.;
2018 год - 844,2 тыс. руб.;
2019 год - 3 013,7 тыс. руб.
2020 год - 785,9 тыс. руб.
2021 год - 785,9 тыс. руб.
Приложение № 24
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Общий объем финансирования подпрограммы № 4 составит 62 514,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год - 12 242,9 тыс. рублей;
2018 год - 11 795,0 тыс. рублей;
2019 год - 17 770,4 тыс. рублей
2020 год - 10 953,1 тыс. рублей
2021 год - 9 753,1 тыс. рублей
в том числе за счет средств местного бюджета - 56 390,2 тыс. руб.:
2017 год - 11 548,3 тыс. руб.;
2018 год - 10 950,8 тыс. руб.;
2019 год - 14 756,7 тыс. руб.;
2020 год - 10 167,2 тыс. руб.;
2021 год - 8 967,2 тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета - 6 124,3 тыс. руб.:
2017 год - 694,6 тыс. руб.;
2018 год - 844,2 тыс. руб.;
2019 год - 3 013,7 тыс. руб.
2020 год - 785,9 тыс. руб.
2021 год - 785,9 тыс. руб.
Приложение № 25
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых расходов по подпрограмме и мероприятиям муниципальной программы 4
тыс. рублей
№
п/п
статус
Наименование программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы, годы
Примечания
ГРБС,
ПБС
РзПр
ЦСР
ВР
2017
2018
2019
2020
2021
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Муниципальная программа
«Реформирование и модерниза ция жилищно-коммунального хозяйства; повы шение энергети ческой эффек тивности; благо устройство тер ритории города»
2
Подпрограмма 4
Благоустройство территорий города
Всего,
в том числе:
12 242,9
11 795,0
17 770,4
10 953,1
9 753,1
62 514,5
Администрация г.Боготола
744,6
844,2
546,2
785,9
785,9
3 706,8
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
11 360,6
10 813,1
11 745,6
9 721,1
8 521,1
52 161,5
МБУК «Боготольс-
кий городс- кой Дворец культуры имени В.И. Трегубовича
0,0
0,0
2 355,3
0,0
0,0
2 355,3
МКУ «Специали зированная служба по вопросам по хоронного дела» г.Боготола
137,7
137,7
3 123,3
446,1
446,1
4 290,9
Мероприятие 1
Оплата электроэнергии потребленной линиями уличного освещения
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
0503
0640063510
244
6 089,2
6 404,9
7 503,6
7 117,2
6 317,2
33 432,1
Мероприятие 2
Содержание и реконструкция линий уличного освещения
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
0503
0640063520
244
1 315,4
1 178,4
1 008,8
1 000,0
700,0
5 202,6
Мероприятие 3
Озеленение
территории города
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
0503
0640063530
244
697,5
700,0
888,7
400,0
400,0
3 086,2
Администрация г.Боготола
117
0503
0640063530
244
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
Мероприятие 4
Организация работ по водоотведению
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
0503
0640063540
244
567,1
570,0
570,0
320,0
320,0
2 347,1
Мероприятие 5
Содержание площадей, бульваров, скверов, парков
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
0503
0640063550
244
921,4
933,4
1 558,5
707,8
607,8
4 728,9
Мероприятие 6
Обслуживание стелы на въезд в город
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ
117
0503
0640063560
244
56,0
16,0
56,1
16,0
16,0
160,1
Мероприятие 7
Содержание и обслуживание фонтана
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ
117
0503
0640063570
244
160,0
172,4
160,0
160,0
160,0
812,4
Мероприятие 8
Субсидия для возмещения недополученных доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги бани с предоставлением льгот отдельным категориям граждан в городе Боготоле
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ
117
0502
0640063580
811
1 554,0
838,0
0,0
0,0
0,0
2 392,0
Мероприятие 9
Отлов, учет содержание безнадзорных домашних животных
Администрация г.Боготола
117
0412
0640075180
244
694,6
844,2
546,2
785,9
785,9
3 656,8
Мероприятие 10
Содержание и благоустройство кладбищ
МКУ Специа лизированная служба по вопросам по хоронного де ла» гБоготола
117
0503
0640063610
244
137,7
137,7
2 006,3
137,7
137,7
2 557,1
111
0,0
0,0
498,9
236,9
236,9
972,7
119
0,0
0,0
150,7
71,5
71,5
293,7
Мероприятие 11
Обустройство и восстановление воинских захоронений
МКУ «Специали зированная служба по вопросам по хоронного дела» г.Боготола
117
0503
06400L299F
244
0,0
0,0
467,5
0,0
0,0
467,5
Мероприятие 12
Обустройство и работы по благоустройству парков в городах
МБУК «Боготольс кий городс кой Дворец культуры имени В.И. Трегубовича
117
0503
0640074500
612
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0
117
0503
06400S4500
612
200,0
0,0
0,0
200,0
117
0503
0640063620
612
155,4
0,0
0,0
155,4
Приложение № 26
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых объемов финансирования подпрограммы
по источникам финансирования
тыс. рублей
№ п/п
Источники и направления финансирования
объем финансирования
всего
в том числе по годам
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 4,
Благоустройство территории города
Всего
62 514,5
12 242,9
11 795,0
17 770,4
10 953,1
9 753,1
По источникам финансирования
Бюджет города
56 390,2
11 548,3
10 950,8
14 756,7
10 167,2
8 967,2
Краевой бюджет
6 124,3
694,6
844,2
3 013,7
785,9
785,9
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Приложение № 27
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Объемы и источники финансирования подпрограммы 5
Общий объем финансирования подпрограммы составит 6 021,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год - 963,6 тыс. рублей;
2018 год - 1 073,5 тыс. рублей;
2019 год - 2 634,9 тыс. рублей;
2020 год - 674,6 тыс. рублей
2021 год - 674,6 тыс. рублей
в том числе за счет средств местного бюджета - 4 954,8 тыс. руб.:
2017 год - 963,6 тыс. рублей;
2018 год - 1 037,9 тыс. рублей;
2019 год - 1 604,1 тыс. рублей;
2020 год - 674,6 тыс. рублей
2021 год - 674,6 тыс. рублей
за счет средств краевого бюджета - 1 066,4 тыс. руб.:
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 35,6 тыс. руб.;
2019 год - 1 030,8 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Приложение № 28
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Общий объем финансирования подпрограммы № 5 составит 6 021,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год - 963,6 тыс. рублей;
2018 год - 1 073,5 тыс. рублей;
2019 год - 2 634,9 тыс. рублей;
2020 год - 674,6 тыс. рублей
2021 год - 674,6 тыс. рублей
в том числе за счет средств местного бюджета - 4 954,8 тыс. руб.:
2017 год - 963,6 тыс. рублей;
2018 год - 1 037,9 тыс. рублей;
2019 год - 1 604,1 тыс. рублей;
2020 год - 674,6 тыс. рублей
2021 год - 674,6 тыс. рублей
за счет средств краевого бюджета - 1 066,4 тыс. руб.:
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 35,6 тыс. руб.;
2019 год - 1 030,8 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Приложение № 29
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых расходов по подпрограмме и мероприятиям муниципальной программы 5
тыс. рублей
№
п/п
статус
Наименование программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы, годы
Примечания
ГРБС,
ПБС
РзПр
ЦСР
ВР
2017
2018
2019
2020
2021
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Муниципальная программа
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города»
2
Подпрограмма 5
Обращение с отходами
Всего,
в том числе:
963,6
1 073,5
2 634,9
674,6
674,6
6 021,2
Администрация г.Боготола
10,0
0,0
2 189,9
0,0
0,0
2 199,9
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
953,6
1 073,5
445,0
674,6
674,6
3 821,3
Мероприятие 1
Разработка схемы санитарной очистки муниципального образования
Администрация г.Боготола
117
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2
Вывоз мусора несанкционированных свалок
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
0503
0650063720
244
953,6
1 037,9
445,0
674,6
674,6
3 785,7
0650075110
244
35,6
35,6
Администрация г.Боготола
117
0503
0650063720
244
10,0
0,0
1 146,6
0,0
0,0
1 156,6
Мероприятие 3
Приобретение и содержание
контейнерного оборудования для сбора ТБО
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4
Организация (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования
Администрация г.Боготола
117
0605
0650074630
244
1 030,8
0,0
0,0
1 030,8
117
0605
06500S4630
244
12,5
0,0
0,0
12,5
Приложение № 30
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых объемов финансирования подпрограммы
по источникам финансирования
тыс. рублей
№ п/п
Источники и направления финансирования
объем финансирования
всего
в том числе по годам
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 5 «Обращение с отходами»
Всего
6 021,2
963,6
1 073,5
2 634,9
674,6
674,6
По источникам финансирования
Бюджет города
4 954,8
963,6
1 037,9
1 604,1
674,6
674,6
Краевой бюджет
1 066,4
0,0
35,6
1 030,8
0,0
0,0
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Приложение № 31
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Объемы и источники финансирования подпрограммы 6
Объем финансирования подпрограммы составит 64 671,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 6 739,0 тыс. рублей;
2018 год - 13 353,7 тыс. рублей,
2019 год - 16 647,8 тыс. рублей;
2020 год - 13 980,6 тыс. рублей
2021 год - 13 950,6 тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет - 51 535,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 5 850,4 тыс. руб.
2018 год - 10 952,6 тыс. руб.
2019 год - 11 733,3 тыс. руб.
2020 год - 11 514,5 тыс. руб.
2021 год - 11 484,5 тыс. руб.
краевой бюджет - 13 136,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 888,6 тыс. руб.
2018 год - 2 401,1 тыс. руб.
2019 год - 4 914,5 тыс. руб.
2020 год - 2 466,1 тыс. руб.
2021 год - 2 466,1 тыс. руб.
Приложение № 32
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Объем финансирования подпрограммы № 6 составит 64 671,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 6 739,0 тыс. рублей;
2018 год - 13 353,7 тыс. рублей,
2019 год - 16 647,8 тыс. рублей;
2020 год - 13 980,6 тыс. рублей
2021 год - 13 950,6 тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 51 535,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 5 850,4 тыс. руб.
2018 год - 10 952,6 тыс. руб.
2019 год - 11 733,3 тыс. руб.
2020 год - 11 514,5 тыс. руб.
2021 год - 11 484,5 тыс. руб.
краевой бюджет – 13 136,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 888,6 тыс. руб.
2018 год - 2 401,1 тыс. руб.
2019 год - 4 914,5 тыс. руб.
2020 год - 2 466,1 тыс. руб.
2021 год - 2 466,1 тыс. руб.
Приложение № 33
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых расходов по подпрограмме и мероприятиям муниципальной программы 6
тыс. рублей
№
п/п
статус
Наименование программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы, годы
Примечания
ГРБС,
ПБС
РзПр
ЦСР
ВР
2017
2018
2019
2020
2021
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Муниципальная программа
«Реформирование и модер низация жи лищно-ком мунального хозяйства; повышениеэнергетической эффективности; благоус тройство тер ритории города»
2
Подпрограмма 6
Обеспечение
реализации
мероприятий
муниципальной программы
Всего,
в том числе:
6 739,0
13 353,7
16 647,8
13 980,6
13 950,6
64 671,7
Администрация г.Боготола
318,5
317,2
323,5
319,6
319,6
1 598,4
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
6 420,5
13 036,5
16 324,3
13 661,0
13 631,0
63 073,3
Мероприятие 1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ Службы «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
0505
0660063910
111,119
112,
244,
852,831, 853
4 199,6
2,8
327,0
12,0
4 825,1
0,0
365,2
21,1
4 513,1
2,8
381,9
3,0
4 525,1
1,0
207,1
1,0
4 525,1
1,0
177,1
1,0
22 588,0
7,6
1 458,3
38,1
0660067000
111,119
0,0
0,0
12,8
0,0
0,0
12,8
0660010470
111,119
195,0
195,0
0660010210
111,119
27,9
27,9
0660010230
111,119
2,1
2,1
0660010380
111,119
55,2
55,2
0660077440
111,119
26,0
23,4
49,4
117
0113
0660063910
111,119
326,0
2 707,2
5 038,9
6 460,8
6 460,8
20 993,7
117
0113
0660067000
111,119
664,5
2 728,8
1 461,5
0,0
0,0
4 854,8
117
0113
0660010210
111,119
111,3
1 531,2
3 452,1
0,0
0,0
4 617,6
117
0113
0660010230
111,119
40,5
40,5
117
0113
0660010470
111,119
185,5
185,5
117
0113
0660075110
111,119
751,3
477,4
1 309,3
2 466,1
2 466,1
8 627,0
Мероприятие 2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» г. Боготола
Администрация города Боготола
117
0412
0660063920
110, 244
304,7
13,8
291,5
13,7
305,9
13,7
305,9
13,7
305,9
13,7
1 513,9
68,6
0660010380
111,119
4,0
0,0
0,0
4,0
0660010470
111,119
12,0
12,0
Приложение № 34
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых объемов финансирования подпрограммы по источникам финансирования
тыс. рублей
№ п/п
Источники и направления финансирования
объем финансирования
всего
в том числе по годам
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
1
Подпрограмма 6,
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы
Всего
64 671,7
6 739,0
13 353,7
16 647,8
13 980,6
13 950,6
По источникам финансирования
Бюджет города
51 535,3
5 850,4
10 952,6
11 733,3
11 514,5
11 484,5
Краевой бюджет
13 136,4
888,6
2 401,1
4 914,5
2 466,1
2 466,1
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20»____03____2020 г. г. Боготол № 0275-п
О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 16.03.2015 № 0280-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» (в ред. от 08.11.2019 № 1334-п)
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ города Боготола», руководствуясь ст. 43, ст. 71, ст. 72, ст. 73 Устава города Боготола, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Боготола от 16.03.2015 № 0280-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» (в ред. от 08.11.2019 № 1334-п) следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.2. В разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм» Подпрограммы № 1 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.1.3. В разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм» Подпрограммы № 2 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.1.4. В разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм» Подпрограммы № 3 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.1.5. В разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм» Подпрограммы № 4 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.1.6. В разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм» Подпрограммы № 5 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.1.7. В разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм» Подпрограммы № 6 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.1.8. Отдельное мероприятие: «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.1.9. В приложении № 3 «Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях»:
в показателе «доля инженерных сетей, нуждающихся в замене» в графе 12 цифру «33» заменить на цифру «30»;
в показателе «доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях» в графе 12 цифру «15,5» заменить на цифру «17»;
в показателе «Объем отремонтированных канализационных сетей» в графе 12 цифру «0,3» заменить на цифру «0»;
в показателе «Количество отремонтированных квартир в муниципальном жилищном фонде» в графе 12 цифру «7» заменить на цифру «3»;
в показателе «Доля общей площади многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества за счет всех источников финансирования» в графе 12 цифру «12,7» заменить на цифру «3,6»;
в показатель «Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества за счет всех источников финансирования» в графе 12 цифру «5» заменить на цифру «1».
1.1.10. Приложение № 4 к муниципальной программе «Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.1.11. Приложение 5 к муниципальной программе «Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.1.12. В разделе 6 паспорта Подпрограммы № 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» (далее - Подпрограмма № 1) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.1.13. В разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» Подпрограммы № 1 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
1.1.14. В перечне целевых индикаторов и показателей результативности подпрограммы:
в строке 3. в графе 9 цифру «15,9» заменить на цифру «17,4»;
в строке 4. в графе 9 цифру «15,5» заменить на цифру «17»;
в строке 5. в графе 9 цифру «0,95» заменить на цифру «0,5»;
в строке 7. в графе цифру «0,3» заменить на цифру «0».
1.1.15. В паспорте Подпрограммы № 1:
«Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению;
«Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему постановлению.
1.1.16. В разделе 6 паспорта Подпрограммы № 2 «Капитальный ремонт жилищного фонда города» (далее - Подпрограмма № 2) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 15 к настоящему постановлению.
1.1.17. В разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» Подпрограммы № 2 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 16 к настоящему постановлению.
1.1.18. В перечне целевых индикаторов и показателей результативности подпрограммы:
в строке 1. в графе 9 цифру «7» заменить на цифру «3»;
в строке 2. в графе 9 цифру «12,7» заменить на цифру «3,6»;
в строке 3. в графе 9 цифру «5» заменить на цифру «1».
1.1.19. В паспорте Подпрограммы № 2:
«Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 17 к настоящему постановлению;
«Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 18 к настоящему постановлению.
1.1.20. В разделе 6 паспорта Подпрограммы № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города» (далее - Подпрограмма № 3) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 19 к настоящему постановлению.
1.1.21. В разделе 4. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» Подпрограммы № 3 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 20 к настоящему постановлению.
1.1.22. В паспорте Подпрограммы № 3:
«Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 21 к настоящему постановлению;
«Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 22 к настоящему постановлению.
1.1.23. В разделе 6 паспорта Подпрограммы № 4 «Благоустройство территорий города» (далее - Подпрограмма № 4) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 23 к настоящему постановлению.
1.1.24. В разделе 4. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» Подпрограммы № 4 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 24 к настоящему постановлению.
1.1.25. В паспорте Подпрограммы № 4:
«Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 25 к настоящему постановлению;
«Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 26 к настоящему постановлению.
1.1.26. В разделе 6 паспорта Подпрограммы № 5 «Обращение с отходами (далее - Подпрограмма № 5) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 27 к настоящему постановлению.
1.1.27. В разделе 4. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» Подпрограммы № 5 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 28 к настоящему постановлению.
1.1.28. В паспорте Подпрограммы № 5:
«Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 29 к настоящему постановлению;
«Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 30 к настоящему постановлению.
1.1.29. В разделе 6 паспорта Подпрограммы № 6 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы (далее -Подпрограмма № 6) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 31 к настоящему постановлению.
1.1.30. В разделе 4. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» Подпрограммы № 6 строку «Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 32 к настоящему постановлению.
1.1.31. В паспорте Подпрограммы № 6:
«Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 33 к настоящему постановлению;
«Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 34 к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Боготола www.bogotolcity.ru в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава города Боготола Е.М. Деменкова
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования государственной программы в 2014-2021 годах за счет всех источников финансирования составит 745 203,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 102 072,2 тыс. рублей
2015 год - 115 480,0 тыс. рублей
2016 год - 98 600,2 тыс. рублей;
2017 год - 93 047,1 тыс. рублей;
2018 год - 82 997,0 тыс. рублей;
2019 год - 96 485,6 тыс. рублей;
2020 год - 78 875,5 тыс. рублей;
2021 год - 77 645,5 тыс. рублей
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета 4 156,0 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 4 156,0 тыс. рублей
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей
- краевого бюджета 567 784,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 87 270,2 тыс. рублей;
2015 год - 99 194,4 тыс. рублей;
2016 год - 81 797,0 тыс. рублей;
2017 год - 68 027,6 тыс. рублей;
2018 год - 55 730,5 тыс. рублей;
2019 год - 66 387,7 тыс. рублей;
2020 год - 54 688,3 тыс. рублей;
2021 год - 54 688,3 тыс. рублей
- местного бюджета - 172 721,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 14 802,0 тыс. рублей;
2015 год - 16 285,6 тыс. рублей;
2016 год - 16 803,2 тыс. рублей;
2017 год - 20 322,3 тыс. рублей;
2018 год - 27 266,5 тыс. рублей;
2019 год - 30 097,9 тыс. рублей;
2020 год - 24 187,2 тыс. рублей;
2021 год - 22 957,2 тыс. рублей
- средства заинтересованных лиц - 541,2 тыс. руб. в том числе по годам:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей
2017 год - 541,2 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Объем финансирования подпрограммы №1 составит 21 797,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 8 118,2 тыс. рублей;
2018 год - 5 857,4 тыс. рублей,
2019 год - 7 579,2 тыс. рублей
2020 год - 121,5 тыс. рублей
2021 год - 121,5 тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет - 1 298,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 918,2 тыс. руб.
2018 год - 58,0 тыс. руб.
2019 год - 79,2,0 тыс. руб.
2020 год - 121,5 тыс. руб.
2021 год - 121,5 тыс. руб.
краевой бюджет - 20 499,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 7 200,0 тыс. руб.
2018 год - 5 799,4 тыс. руб.
2019 год - 7 500,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Приложение № 3
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Общий объем финансирования подпрограммы № 2 за счет средств местного бюджета составит - 7 710,5 рублей, в том числе по годам:
2017 год - 971,3 тыс. рублей;
2018 год - 1 431,8 тыс. рублей;
2019 год - 1 911,2 тыс. рублей;
2020 год - 1 698,1 тыс. рублей.
2021 год - 1 698,1 тыс. рублей
Приложение № 4
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Объем финансирования подпрограммы №3 составит 35,9 тыс. рублей, числе по годам:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 13,3 тыс. рублей,
2020 год - 11,3 тыс. рублей
2021 год - 11,3 тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет - 35,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 13,3 тыс. рублей,
2020 год - 11,3 тыс. рублей
2021 год - 11,3 тыс. рублей
краевой бюджет - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 0,0 тыс. руб.
2018 год - 0,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Приложение № 5
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Общий объем финансирования подпрограммы № 4 составит 62 514,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год - 12 242,9 тыс. рублей;
2018 год - 11 795,0 тыс. рублей;
2019 год - 17 770,4 тыс. рублей
2020 год - 10 953,1 тыс. рублей
2021 год - 9 753,1 тыс. рублей
в том числе за счет средств местного бюджета - 56 390,2 тыс. руб.:
2017 год - 11 548,3 тыс. руб.;
2018 год - 10 950,8 тыс. руб.;
2019 год - 14 756,7 тыс. руб.;
2020 год - 10 167,2 тыс. руб.;
2021 год - 8 967,2 тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета - 6 124,3 тыс. руб.:
2017 год - 694,6 тыс. руб.;
2018 год - 844,2 тыс. руб.;
2019 год - 3 013,7 тыс. руб.
2020 год - 785,9 тыс. руб.
2021 год - 785,9 тыс. руб.
Приложение № 6
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Общий объем финансирования подпрограммы № 5 составит 6 021,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год - 963,6 тыс. рублей;
2018 год - 1 073,5 тыс. рублей;
2019 год - 2 634,9 тыс. рублей;
2020 год - 674,6 тыс. рублей
2021 год - 674,6 тыс. рублей
в том числе за счет средств местного бюджета - 4 954,8 тыс. руб.:
2017 год - 963,6 тыс. рублей;
2018 год - 1 037,9 тыс. рублей;
2019 год - 1 604,1 тыс. рублей;
2020 год - 674,6 тыс. рублей
2021 год - 674,6 тыс. рублей
за счет средств краевого бюджета - 1 066,4 тыс. руб.:
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 35,6 тыс. руб.;
2019 год - 1 030,8 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Приложение № 7
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Объем финансирования подпрограммы № 6 составит 64 671,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 6 739,0 тыс. рублей;
2018 год - 13 353,7 тыс. рублей,
2019 год - 16 647,8 тыс. рублей;
2020 год - 13 980,6 тыс. рублей
2021 год - 13 950,6 тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет - 51 535,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 5 850,4 тыс. руб.
2018 год - 10 952,6 тыс. руб.
2019 год - 11 733,3 тыс. руб.
2020 год - 11 514,5 тыс. руб.
2021 год - 11 484,5 тыс. руб.
краевой бюджет - 13 136,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 888,6 тыс. руб.
2018 год - 2 401,1 тыс. руб.
2019 год - 4 914,5 тыс. руб.
2020 год - 2 466,1 тыс. руб.
2021 год - 2 466,1 тыс. руб.
Приложение № 8
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Потребность в средствах на выделение субвенций бюджету муниципального образования на компенсацию части совокупных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг составляет 475 611,7 тыс. рублей из краевого бюджета:
2014 год - 74 253,3 тыс. рублей
2015 год - 77 834,7 тыс. рублей
2016 год - 64 880,3 тыс. рублей;
2017 год - 56 356,3 тыс. рублей;
2018 год - 49 485,6 тыс. рублей;
2019 год - 49 928,7 тыс. рублей;
2020 год - 51 436,4 тыс. рублей;
2021год - 51 436,4 тыс. рублей;
Приложение № 9
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
тыс. рублей
№ п/п
статус
Наименование программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы, годы
Примечания
ГРБС,
ПБС
РзПр
ЦСР
ВР
2017
2018
2019
2020
2021
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Муниципальная программа
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация ЖКХ; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города»
Всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
93 047,1
82 997,0
96 485,6
78 875,5
77 645,5
429 050,7
Администрация г.Боготола
117
Х
Х
Х
10 162,6
11 286,0
12 550,1
2 925,1
2 925,1
39 848,9
МКУ Служба «Заказчика ЖКУ и МЗ г. Боготола
117
Х
Х
Х
82 746,8
71 573,3
78 456,9
75 504,3
74 274,3
382 555,6
МБУК «Бого тольский городской Дворец культуры имени В.И. Трегубовича»
117
Х
Х
Х
0,0
0,0
2 355,3
0,0
0,0
2 355,3
МКУ «Специа лизированная служба по вопросам по хоронного де ла» гБоготола
117
Х
Х
Х
137,7
137,7
3 123,3
446,1
446,1
4 290,9
2
Подпрограмма 1
Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
Всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
8 118,2
5 857,4
7 579,2
121,5
121,5
21 797,8
Администрация г.Боготола
117
Х
Х
Х
8 118,2
5 857,4
7 579,2
121,5
121,5
21 797,8
3
Подпрограмма 2
Капитальный ремонт жилищного фонда города
Всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
971,3
1 431,8
1 911,2
1 698,1
1 698,1
7 710,5
Администрация г.Боготола
117
Х
Х
Х
971,3
1 431,8
1 911,2
1 698,1
1 698,1
7 710,5
4
Подпрограмма 3
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города
Всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
13,3
11,3
11,3
35,9
Администрация г.Боготола
117
Х
Х
Х
МКУ Служба «Заказчика ЖКУ и МЗ г. Боготола
117
Х
Х
Х
0,0
0,0
13,3
11,3
11,3
35,9
5
Подпрограмма 4
«Благоустройство территорий города»
Всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
12 242,9
11 795,0
17 770,4
10 953,1
9 753,1
62 514,5
Администрация г.Боготола
117
Х
Х
Х
744,6
844,2
546,2
785,9
785,9
3 706,8
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
Х
Х
Х
11 360,6
10 813,1
11 745,6
9 721,1
8 521,1
52 161,5
МБУК «Боготольский городской Дво- рец культуры имени В.И. Трегубовича»
117
Х
Х
Х
0,0
0,0
2 355,3
0,0
0,0
2 355,3
МКУ «Специа лизированная служба по вопросам по хоронного де ла» гБоготола
117
Х
Х
Х
137,7
137,7
3 123,3
446,1
446,1
4 290,9
6
Подпрограмма 5
«Обращение с отходами»
Всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
963,6
1 073,5
2 634,9
674,6
674,6
6 021,2
Администрация г.Боготола
117
Х
Х
Х
10,0
0,0
2 189,9
0,0
0,0
2 199,9
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
Х
Х
Х
953,6
1 073,5
445,0
674,6
674,6
3 821,3
7
Подпрограмма 6
«Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы»
Всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
6 739,0
13 353,7
16 647,8
13 980,6
13 950,6
64 671,7
Администрация г.Боготола
117
Х
Х
Х
318,5
317,2
323,5
319,6
319,6
1 598,4
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
Х
Х
Х
6 420,5
13 036,5
16 324,3
13 661,0
13 631,0
63 073,3
8
Подпрограмма 7
«Формирование современной городской среды»
Всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
7 655,8
0,0
0,0
0,0
0,0
7 655,8
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
Х
Х
Х
7 655,8
0,0
0,0
0,0
0,0
7 655,8
9
Мероприятие 1
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
Всего,
в том числе
Х
Х
Х
Х
56 356,3
49 485,6
49 928,7
51 436,4
51 436,4
285 643,4
Администрация г.Боготола
117
Х
Х
Х
2 835,4
2 835,4
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
Х
Х
Х
56 356,3
46 650,2
49 928,7
51 436,4
51 436,4
255 808,0
Приложение № 10
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых объемов финансирования муниципальной программы
по источникам финансирования
тыс. рублей
№ п/п
Источники и направления финансирования
объем финансирования
всего
в том числе по годам
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Всего по Программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города»
429 050,7
93 047,1
82 997,0
96 485,6
78 875,5
77 645,5
2
По источникам финансирования
Бюджет города
124 831,1
20 322,3
27 266,5
30 097,9
24 187,2
22 957,2
Краевой бюджет
299 522,4
68 027,6
55 730,5
66 387,7
54 688,3
54 688,3
Федеральный бюджет
4 156,0
4 156,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
541,2
541,2
0,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма 1, «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» Всего
21 797,8
8 118,2
5 857,4
7 579,2
121,5
121,5
По источникам финансирования
Бюджет города
1 298,4
918,2
58,0
79,2
121,5
121,5
Краевой бюджет
20 499,4
7 200,0
5 799,4
7 500,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
4
Подпрограмма 2, «Капитальный ремонт жилищного фонда города» Всего
7 710,5
971,3
1 431,8
1 911,2
1 698,1
1 698,1
По источникам финансирования
Бюджет города
7 710,5
971,3
1 431,8
1 911,2
1 698,1
1 698,1
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
5
Подпрограмма 3, «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города» Всего
35,9
0,0
0,0
13,3
11,3
11,3
По источникам финансирования
Бюджет города
35,9
0,0
0,0
13,3
11,3
11,3
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
6
Подпрограмма 4, «Благоустройство территорий города» Всего
62 514,5
12 242,9
11 795,0
17 770,4
10 953,1
9 753,1
По источникам финансирования
Бюджет города
56 390,2
11 548,3
10 950,8
14 756,7
10 167,2
8 967,2
Краевой бюджет
6 124,3
694,6
844,2
3 013,7
785,9
785,9
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7
Подпрограмма 5, «Обращение с отходами» Всего
6 021,2
963,6
1 073,5
2 634,9
674,6
674,6
По источникам финансирования
Бюджет города
4 954,8
963,6
1 037,9
1 604,1
674,6
674,6
Краевой бюджет
1 066,4
0,0
35,6
1 030,8
0,0
0,0
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
8
Подпрограмма 6, «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» Всего
64 671,7
6 739,0
13 353,7
16 647,8
13 980,6
13 950,6
По источникам финансирования
Бюджет города
51 535,3
5 850,4
10 952,6
11 733,3
11 514,5
11 484,5
Краевой бюджет
13 136,4
888,6
2 401,1
4 914,5
2 466,1
2 466,1
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
9
Подпрограмма 7, «Формирование современной городской среды»
7 655,8
7 655,8
0,0
0,0
0,0
0,0
По источникам финансирования
Бюджет города
70,5
70,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
2 888,1
2 888,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
4 156,0
4 156,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
541,2
541,2
0,0
0,0
0,0
0,0
10
Мероприятие 1 Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
258 643,4
56 356,3
49 485,6
49 928,7
51 436,4
51 436,4
По источникам финансирования
Бюджет города
2 835,4
2 835,4
Краевой бюджет
255 808,0
56 356,3
46 650,2
49 928,7
51 436,4
51 436,4
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Приложение № 11
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_» __03__ 2020 г. № 0275-п
Объем и источники финансирования подпрограммы 1
Объем финансирования подпрограммы составит 21 797,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 8 118,2 тыс. рублей;
2018 год - 5 857,4 тыс. рублей,
2019 год - 7 579,2 тыс. рублей
2020 год - 121,5 тыс. рублей
2021 год - 121,5 тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет - 1 298,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 918,2 тыс. руб.
2018 год - 58,0 тыс. руб.
2019 год - 79,2 тыс. руб.
2020 год - 121,5 тыс. руб.
2021 год - 121,5 тыс. руб.
краевой бюджет - 20 499,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 7 200,0 тыс. руб.
2018 год - 5 799,4 тыс. руб.
2019 год - 7 500,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Приложение № 12
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_» __03__ 2020 г. № 0275-п
Объем финансирования подпрограммы 1 составит 21 797,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 8 118,2 тыс. рублей;
2018 год - 5 857,4 тыс. рублей,
2019 год - 7 579,2 тыс. рублей
2020 год - 121,5 тыс. рублей
2021 год - 121,5 тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет - 1 298,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 918,2 тыс. руб.
2018 год - 58,0 тыс. руб.
2019 год - 79,2,0 тыс. руб.
2020 год - 121,5 тыс. руб.
2021 год - 121,5 тыс. руб.
краевой бюджет - 20 499,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 7 200,0 тыс. руб.
2018 год - 5 799,4 тыс. руб.
2019 год - 7 500,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Приложение № 13
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых расходов по подпрограмме и мероприятиям муниципальной программы
тыс. рублей
№
п/п
статус
Наименование программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы, годы
Примечания
ГРБС,
ПБС
РзПр
ЦСР
ВР
2017
2018
2019
2020
2021
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Муниципальная программа
«Реформирование и модерни зация жилищ но-коммуналь ного хозяйст ва; повышение энергетической эффективнос ти; благоустро йство террито рии города»
2
Подпрограмма 1
Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объек тов коммуналь ной инфраструк туры
Всего,
в том числе:
8 118,2
5 857,4
7 579,2
121,5
121,5
21 797,8
Администрация г.Боготола
8 118,2
5 857,4
7 579,2
121,5
121,5
21 797,8
Мероприятие 1
Капитальный ремонт водопроводных сетей, коммунальных объектов
Администрация г.Боготола
117
0502
0610062860
244
54,4
0,0
0,0
0,0
0,0
54,4
Мероприятие 2
Капитальный ремонт тепловых сетей и источников теплоснабжения
Администрация г.Боготола
117
0505
0610075710
243
4 897,6
0,0
5 500,0
0,0
0,0
10 397,6
0505
0610075720
244
2 302,4
643,6
0,0
0,0
0,0
2 946,0
414
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0
243
5 155,8
0,0
0,0
0,0
5 155,8
0505
06100S5710
243
49,5
51,6
59,2
90,0
90,0
340,3
244
814,3
6,4
0,0
0,0
0,0
820,7
0505
06100S5720
414
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
20,0
0505
06100S5720
243
0,0
0,0
0,0
31,5
31,5
63,0
Мероприятие 3
Мероприятия по разработке схем водоснабжения и водоотведения города
Администрация г.Боготола
117
0409
0610064230
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 14
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых объемов финансирования подпрограммы 1
по источникам финансирования
тыс. рублей
№ п/п
Источники и направления финансирования
объем финансирования
всего
в том числе по годам
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 1,
Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Всего
21 797,8
8 118,2
5 857,4
7 579,2
121,5
121,5
По источникам финансирования
Бюджет города
1 298,4
918,2
58,0
79,2
121,5
121,5
Краевой бюджет
20 499,4
7 200,0
5 799,4
7 500,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Приложение № 15
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Объем и источники финансирования подпрограммы 2
Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета составит - 7 710,5 рублей, в том числе по годам:
2017 год - 971,3 тыс. рублей;
2018 год - 1 431,8 тыс. рублей;
2019 год - 1 911,2 тыс. рублей;
2020 год - 1 698,1 тыс. рублей.
2021 год - 1 698,1 тыс. рублей
Приложение № 16
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета составит - 7 710,5 рублей, в том числе по годам:
2017 год - 971,3 тыс. рублей;
2018 год - 1 431,8 тыс. рублей;
2019 год - 1 911,2 тыс. рублей;
2020 год - 1 698,1 тыс. рублей.
2021 год - 1 698,1 тыс. рублей
Приложение № 17
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых расходов по подпрограмме и мероприятиям муниципальной программы 2
тыс. рублей
№
п/п
Статус
Наименование программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы, годы
Примечания
ГРБС,
ПБС
РзПр
ЦСР
ВР
2017
2018
2019
2020
2021
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Муниципальная программа
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города»
2
Подпрограмма 2
Капитальный ремонт жилищного фонда города
Всего,
в том числе:
971,3
1 431,8
1 911,2
1 698,1
1 698,1
7 710,5
Администрация г.Боготола
971,3
1 431,8
1 911,2
1 698,1
1 698,1
7 710,5
Мероприятие 1
Капитальный ремонт муниципальных квартир в жилищном фонде
Администрация г.Боготола
117
0501
0620063010
243
190,3
211,4
129,5
170,0
170,0
871,2
117
0501
0620063010
244
70,0
0,0
72,0
0,0
0,0
142,0
Мероприятие 2
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
Администрация г.Боготола
117
0501
0620063020
244
702,0
1 210,4
1 213,3
1 513,3
1 513,3
6 152,3
Мероприятие 3
Установка индивидуальных (внутриквартирных) приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде
Администрация г.Боготола
117
0501
0620063030
244
9,0
10,0
14,8
14,8
14,8
63,4
Мероприятие 4
Содержание и ремонт общего имущества многоквартрного дома по договору управления МКД
Администрация г.Боготола
117
0501
0620063040
800
481,6
0,0
0,0
481,6
Приложение № 18
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых объемов финансирования подпрограммы
по источникам финансирования
тыс. рублей
№ п/п
Источники и направления финансирования
объем финансирования
всего
в том числе по годам
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 2,
Капитальный ремонт жилищного фонда города
Всего
7 710,5
971,3
1 431,8
1 911,2
1 698,1
1 698,1
По источникам финансирования
Бюджет города
7 710,5
971,3
1 431,8
1 911,2
1 698,1
1 698,1
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Приложение № 19
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы 3 составит 35,9 тыс. рублей, числе по годам:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 13,3 тыс. рублей,
2020 год - 11,3 тыс. рублей
2021 год - 11,3 тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет - 35,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 13,3 тыс. рублей,
2020 год - 11,3 тыс. рублей
2021 год - 11,3 тыс. рублей
краевой бюджет - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 0,0 тыс. руб.
2018 год - 0,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Приложение № 20
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Объем финансирования подпрограммы № 3 составит 35,9 тыс. рублей, числе по годам:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 13,3 тыс. рублей,
2020 год - 11,3 тыс. рублей
2021 год - 11,3 тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет - 35,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 13,3 тыс. рублей,
2020 год - 11,3 тыс. рублей
2021 год - 11,3 тыс. рублей
краевой бюджет - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 0,0 тыс. руб.
2018 год - 0,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Приложение № 21
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых расходов по подпрограмме и мероприятиям муниципальной программы
тыс. рублей
№
п/п
статус
Наименование программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы, годы
Примечания
ГРБС,
ПБС
РзПр
ЦСР
ВР
2017
2018
2019
2020
2021
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Муниципальная программа
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города»
2
Подпрограмма 3
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города
Всего,
в том числе:
0,0
0,0
13,3
11,3
11,3
35,9
МКУ Служба Заказчика ЖКУ и МЗ
0,0
0,0
13,3
11,3
11,3
35,9
Мероприятие 1
Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением
МКУ Служба Заказчика ЖКУ и МЗ
117
0503
0630063240
244
0,0
0,0
13,3
11,3
11,3
35,9
Мероприятие 2
Замена существующих светильников на эффективные линиий уличного освещения
Администрация города Боготола
Мероприятие 3
Проведение обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений
Администрация города Боготола
Приложение № 22
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых объемов финансирования подпрограммы 3
по источникам финансирования
тыс. рублей
№ п/п
Источники и направления финансирования
объем финансирования
всего
в том числе по годам
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
1
Подпрограмма 3,
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города
Всего
35,9
0,0
0,0
13,3
11,3
11,3
По источникам финансирования
Бюджет города
35,9
0,0
0,0
13,3
11,3
11,3
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
.
Приложение № 23
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы 4 составит 62 514,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год - 12 242,9 тыс. рублей;
2018 год - 11 795,0 тыс. рублей;
2019 год - 17 770,4 тыс. рублей
2020 год - 10 953,1 тыс. рублей
2021 год - 9 753,1 тыс. рублей
в том числе за счет средств местного бюджета - 56 390,2 тыс. руб.:
2017 год - 11 548,3 тыс. руб.;
2018 год - 10 950,8 тыс. руб.;
2019 год - 14 756,7 тыс. руб.;
2020 год - 10 167,2 тыс. руб.;
2021 год - 8 967,2 тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета - 6 124,3 тыс. руб.:
2017 год - 694,6 тыс. руб.;
2018 год - 844,2 тыс. руб.;
2019 год - 3 013,7 тыс. руб.
2020 год - 785,9 тыс. руб.
2021 год - 785,9 тыс. руб.
Приложение № 24
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Общий объем финансирования подпрограммы № 4 составит 62 514,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год - 12 242,9 тыс. рублей;
2018 год - 11 795,0 тыс. рублей;
2019 год - 17 770,4 тыс. рублей
2020 год - 10 953,1 тыс. рублей
2021 год - 9 753,1 тыс. рублей
в том числе за счет средств местного бюджета - 56 390,2 тыс. руб.:
2017 год - 11 548,3 тыс. руб.;
2018 год - 10 950,8 тыс. руб.;
2019 год - 14 756,7 тыс. руб.;
2020 год - 10 167,2 тыс. руб.;
2021 год - 8 967,2 тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета - 6 124,3 тыс. руб.:
2017 год - 694,6 тыс. руб.;
2018 год - 844,2 тыс. руб.;
2019 год - 3 013,7 тыс. руб.
2020 год - 785,9 тыс. руб.
2021 год - 785,9 тыс. руб.
Приложение № 25
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых расходов по подпрограмме и мероприятиям муниципальной программы 4
тыс. рублей
№
п/п
статус
Наименование программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы, годы
Примечания
ГРБС,
ПБС
РзПр
ЦСР
ВР
2017
2018
2019
2020
2021
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Муниципальная программа
«Реформирование и модерниза ция жилищно-коммунального хозяйства; повы шение энергети ческой эффек тивности; благо устройство тер ритории города»
2
Подпрограмма 4
Благоустройство территорий города
Всего,
в том числе:
12 242,9
11 795,0
17 770,4
10 953,1
9 753,1
62 514,5
Администрация г.Боготола
744,6
844,2
546,2
785,9
785,9
3 706,8
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
11 360,6
10 813,1
11 745,6
9 721,1
8 521,1
52 161,5
МБУК «Боготольс-
кий городс- кой Дворец культуры имени В.И. Трегубовича
0,0
0,0
2 355,3
0,0
0,0
2 355,3
МКУ «Специали зированная служба по вопросам по хоронного дела» г.Боготола
137,7
137,7
3 123,3
446,1
446,1
4 290,9
Мероприятие 1
Оплата электроэнергии потребленной линиями уличного освещения
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
0503
0640063510
244
6 089,2
6 404,9
7 503,6
7 117,2
6 317,2
33 432,1
Мероприятие 2
Содержание и реконструкция линий уличного освещения
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
0503
0640063520
244
1 315,4
1 178,4
1 008,8
1 000,0
700,0
5 202,6
Мероприятие 3
Озеленение
территории города
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
0503
0640063530
244
697,5
700,0
888,7
400,0
400,0
3 086,2
Администрация г.Боготола
117
0503
0640063530
244
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
Мероприятие 4
Организация работ по водоотведению
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
0503
0640063540
244
567,1
570,0
570,0
320,0
320,0
2 347,1
Мероприятие 5
Содержание площадей, бульваров, скверов, парков
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
0503
0640063550
244
921,4
933,4
1 558,5
707,8
607,8
4 728,9
Мероприятие 6
Обслуживание стелы на въезд в город
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ
117
0503
0640063560
244
56,0
16,0
56,1
16,0
16,0
160,1
Мероприятие 7
Содержание и обслуживание фонтана
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ
117
0503
0640063570
244
160,0
172,4
160,0
160,0
160,0
812,4
Мероприятие 8
Субсидия для возмещения недополученных доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги бани с предоставлением льгот отдельным категориям граждан в городе Боготоле
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ
117
0502
0640063580
811
1 554,0
838,0
0,0
0,0
0,0
2 392,0
Мероприятие 9
Отлов, учет содержание безнадзорных домашних животных
Администрация г.Боготола
117
0412
0640075180
244
694,6
844,2
546,2
785,9
785,9
3 656,8
Мероприятие 10
Содержание и благоустройство кладбищ
МКУ Специа лизированная служба по вопросам по хоронного де ла» гБоготола
117
0503
0640063610
244
137,7
137,7
2 006,3
137,7
137,7
2 557,1
111
0,0
0,0
498,9
236,9
236,9
972,7
119
0,0
0,0
150,7
71,5
71,5
293,7
Мероприятие 11
Обустройство и восстановление воинских захоронений
МКУ «Специали зированная служба по вопросам по хоронного дела» г.Боготола
117
0503
06400L299F
244
0,0
0,0
467,5
0,0
0,0
467,5
Мероприятие 12
Обустройство и работы по благоустройству парков в городах
МБУК «Боготольс кий городс кой Дворец культуры имени В.И. Трегубовича
117
0503
0640074500
612
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0
117
0503
06400S4500
612
200,0
0,0
0,0
200,0
117
0503
0640063620
612
155,4
0,0
0,0
155,4
Приложение № 26
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых объемов финансирования подпрограммы
по источникам финансирования
тыс. рублей
№ п/п
Источники и направления финансирования
объем финансирования
всего
в том числе по годам
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 4,
Благоустройство территории города
Всего
62 514,5
12 242,9
11 795,0
17 770,4
10 953,1
9 753,1
По источникам финансирования
Бюджет города
56 390,2
11 548,3
10 950,8
14 756,7
10 167,2
8 967,2
Краевой бюджет
6 124,3
694,6
844,2
3 013,7
785,9
785,9
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Приложение № 27
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Объемы и источники финансирования подпрограммы 5
Общий объем финансирования подпрограммы составит 6 021,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год - 963,6 тыс. рублей;
2018 год - 1 073,5 тыс. рублей;
2019 год - 2 634,9 тыс. рублей;
2020 год - 674,6 тыс. рублей
2021 год - 674,6 тыс. рублей
в том числе за счет средств местного бюджета - 4 954,8 тыс. руб.:
2017 год - 963,6 тыс. рублей;
2018 год - 1 037,9 тыс. рублей;
2019 год - 1 604,1 тыс. рублей;
2020 год - 674,6 тыс. рублей
2021 год - 674,6 тыс. рублей
за счет средств краевого бюджета - 1 066,4 тыс. руб.:
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 35,6 тыс. руб.;
2019 год - 1 030,8 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Приложение № 28
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Общий объем финансирования подпрограммы № 5 составит 6 021,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год - 963,6 тыс. рублей;
2018 год - 1 073,5 тыс. рублей;
2019 год - 2 634,9 тыс. рублей;
2020 год - 674,6 тыс. рублей
2021 год - 674,6 тыс. рублей
в том числе за счет средств местного бюджета - 4 954,8 тыс. руб.:
2017 год - 963,6 тыс. рублей;
2018 год - 1 037,9 тыс. рублей;
2019 год - 1 604,1 тыс. рублей;
2020 год - 674,6 тыс. рублей
2021 год - 674,6 тыс. рублей
за счет средств краевого бюджета - 1 066,4 тыс. руб.:
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 35,6 тыс. руб.;
2019 год - 1 030,8 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Приложение № 29
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых расходов по подпрограмме и мероприятиям муниципальной программы 5
тыс. рублей
№
п/п
статус
Наименование программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы, годы
Примечания
ГРБС,
ПБС
РзПр
ЦСР
ВР
2017
2018
2019
2020
2021
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Муниципальная программа
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города»
2
Подпрограмма 5
Обращение с отходами
Всего,
в том числе:
963,6
1 073,5
2 634,9
674,6
674,6
6 021,2
Администрация г.Боготола
10,0
0,0
2 189,9
0,0
0,0
2 199,9
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
953,6
1 073,5
445,0
674,6
674,6
3 821,3
Мероприятие 1
Разработка схемы санитарной очистки муниципального образования
Администрация г.Боготола
117
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2
Вывоз мусора несанкционированных свалок
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
0503
0650063720
244
953,6
1 037,9
445,0
674,6
674,6
3 785,7
0650075110
244
35,6
35,6
Администрация г.Боготола
117
0503
0650063720
244
10,0
0,0
1 146,6
0,0
0,0
1 156,6
Мероприятие 3
Приобретение и содержание
контейнерного оборудования для сбора ТБО
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4
Организация (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования
Администрация г.Боготола
117
0605
0650074630
244
1 030,8
0,0
0,0
1 030,8
117
0605
06500S4630
244
12,5
0,0
0,0
12,5
Приложение № 30
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых объемов финансирования подпрограммы
по источникам финансирования
тыс. рублей
№ п/п
Источники и направления финансирования
объем финансирования
всего
в том числе по годам
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 5 «Обращение с отходами»
Всего
6 021,2
963,6
1 073,5
2 634,9
674,6
674,6
По источникам финансирования
Бюджет города
4 954,8
963,6
1 037,9
1 604,1
674,6
674,6
Краевой бюджет
1 066,4
0,0
35,6
1 030,8
0,0
0,0
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Приложение № 31
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Объемы и источники финансирования подпрограммы 6
Объем финансирования подпрограммы составит 64 671,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 6 739,0 тыс. рублей;
2018 год - 13 353,7 тыс. рублей,
2019 год - 16 647,8 тыс. рублей;
2020 год - 13 980,6 тыс. рублей
2021 год - 13 950,6 тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет - 51 535,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 5 850,4 тыс. руб.
2018 год - 10 952,6 тыс. руб.
2019 год - 11 733,3 тыс. руб.
2020 год - 11 514,5 тыс. руб.
2021 год - 11 484,5 тыс. руб.
краевой бюджет - 13 136,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 888,6 тыс. руб.
2018 год - 2 401,1 тыс. руб.
2019 год - 4 914,5 тыс. руб.
2020 год - 2 466,1 тыс. руб.
2021 год - 2 466,1 тыс. руб.
Приложение № 32
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
Объем финансирования подпрограммы № 6 составит 64 671,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 6 739,0 тыс. рублей;
2018 год - 13 353,7 тыс. рублей,
2019 год - 16 647,8 тыс. рублей;
2020 год - 13 980,6 тыс. рублей
2021 год - 13 950,6 тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 51 535,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 5 850,4 тыс. руб.
2018 год - 10 952,6 тыс. руб.
2019 год - 11 733,3 тыс. руб.
2020 год - 11 514,5 тыс. руб.
2021 год - 11 484,5 тыс. руб.
краевой бюджет – 13 136,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 888,6 тыс. руб.
2018 год - 2 401,1 тыс. руб.
2019 год - 4 914,5 тыс. руб.
2020 год - 2 466,1 тыс. руб.
2021 год - 2 466,1 тыс. руб.
Приложение № 33
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых расходов по подпрограмме и мероприятиям муниципальной программы 6
тыс. рублей
№
п/п
статус
Наименование программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы, годы
Примечания
ГРБС,
ПБС
РзПр
ЦСР
ВР
2017
2018
2019
2020
2021
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Муниципальная программа
«Реформирование и модер низация жи лищно-ком мунального хозяйства; повышениеэнергетической эффективности; благоус тройство тер ритории города»
2
Подпрограмма 6
Обеспечение
реализации
мероприятий
муниципальной программы
Всего,
в том числе:
6 739,0
13 353,7
16 647,8
13 980,6
13 950,6
64 671,7
Администрация г.Боготола
318,5
317,2
323,5
319,6
319,6
1 598,4
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
6 420,5
13 036,5
16 324,3
13 661,0
13 631,0
63 073,3
Мероприятие 1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ Службы «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
0505
0660063910
111,119
112,
244,
852,831, 853
4 199,6
2,8
327,0
12,0
4 825,1
0,0
365,2
21,1
4 513,1
2,8
381,9
3,0
4 525,1
1,0
207,1
1,0
4 525,1
1,0
177,1
1,0
22 588,0
7,6
1 458,3
38,1
0660067000
111,119
0,0
0,0
12,8
0,0
0,0
12,8
0660010470
111,119
195,0
195,0
0660010210
111,119
27,9
27,9
0660010230
111,119
2,1
2,1
0660010380
111,119
55,2
55,2
0660077440
111,119
26,0
23,4
49,4
117
0113
0660063910
111,119
326,0
2 707,2
5 038,9
6 460,8
6 460,8
20 993,7
117
0113
0660067000
111,119
664,5
2 728,8
1 461,5
0,0
0,0
4 854,8
117
0113
0660010210
111,119
111,3
1 531,2
3 452,1
0,0
0,0
4 617,6
117
0113
0660010230
111,119
40,5
40,5
117
0113
0660010470
111,119
185,5
185,5
117
0113
0660075110
111,119
751,3
477,4
1 309,3
2 466,1
2 466,1
8 627,0
Мероприятие 2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» г. Боготола
Администрация города Боготола
117
0412
0660063920
110, 244
304,7
13,8
291,5
13,7
305,9
13,7
305,9
13,7
305,9
13,7
1 513,9
68,6
0660010380
111,119
4,0
0,0
0,0
4,0
0660010470
111,119
12,0
12,0
Приложение № 34
к постановлению администрации
города Боготола
от «_20_»__03__2020 г. № 0275-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых объемов финансирования подпрограммы по источникам финансирования
тыс. рублей
№ п/п
Источники и направления финансирования
объем финансирования
всего
в том числе по годам
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
1
Подпрограмма 6,
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы
Всего
64 671,7
6 739,0
13 353,7
16 647,8
13 980,6
13 950,6
По источникам финансирования
Бюджет города
51 535,3
5 850,4
10 952,6
11 733,3
11 514,5
11 484,5
Краевой бюджет
13 136,4
888,6
2 401,1
4 914,5
2 466,1
2 466,1
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Земля Боготольская № 18 от 29.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 210.020.040 Организация благоустройства и озеленения территории МО, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых территорий (см. также 270.010.000) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: