Основная информация
Дата опубликования: | 20 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU14049817202000045 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Саха (Якутия) |
Принявший орган: | местная администрация |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Российская Федерация
Республика Саха (Якутия)
Муниципальное образование «Нерюнгринский район»
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2020
№ 608
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 № 1507 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», постановлением Нерюнгринской районной администрации от 03.02.2020 № 170 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации № 451 от 26.03.2018 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район», с решением сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.02.2020 № 1-12 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.12.2019 № 5-11 «О бюджете Нерюнгринского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Нерюнгринская районная администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 № 1507 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» (далее – Программа), следующие изменения:
1.1 Пункт 11 «Предельный объем финансового обеспечения на реализацию программы с разбивкой по годам и источникам финансирования» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
Предельный объем финансового обеспечения на реализацию программы с разбивкой по годам и источникам финансирования
Источники финансирования
Базовый
Итого баз
вый
года
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ФБ
5,1
5,2
69,7
0,0
0,0
0,0
5580
РБ
14846,2
37845,1
771,1
321,5
321,5
321,5
54426,9
МБ
198512,5
196172,2
240583,2
248730,8
168835,6
173700,1
1226534,4
ПП
13063,4
13729,8
16673,3
15608,7
16183,5
16567,1
91825,8
ВБИ
8406,5
7637,1
15776,1
19643,6
1246,4
1246,4
53956,1
Итого:
234833,7
255389,4
279373,4
284304,6
186587
191835,1
1432323,2
Источники финансирования
Интенсивный
Итого интенсивный
года
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ФБ
5,1
5,2
5569,7
0,0
0,0
0,0
5580
РБ
14846,2
37845,1
1045,9
561,6
561,6
561,6
422
МБ
215498
200074
246725,5
272497,4
243463
248065
1426322,9
ПП
15301,2
15511,3
20455,9
17046,5
17531,6
17908,2
103754,7
ВБИ
9723,3
8112,8
16316
19653,6
1246,4
1246,4
56298,5
Итого:
255
73,8
261548,4
290113
309759,1
262802,6
267781,2
1647378,1
1.2 В пункте 6 Программы «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы в разрезе источников финансирования, программных мероприятий, а также по годам реализации муниципальной программы» таблицу 2 «Ресурсное обеспечение программы на 2017-2022 годы» изложить в новой редакции:
Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
1432323,2
1647378,1
федеральный бюджет
5580
5580
бюджет Республики Саха (Якутия)
54426,9
55422
бюджет Нерюнгринского района
1226534,4
1426322,9
внебюджетные источники
53956,1
56298,5
переданные полномочия
91825,8
103754,7
1.3 Приложение № 2 к Программе «Система программных мероприятий муниципальной программы «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4 Приложение № 3 к Программе «Перечень объектов требующих расходов на текущий ремонт, финансируемых в рамках муниципальной программы «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Угарову Н.Н.
Глава района В.Н. Станиловский
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 20.04.2020 № 608
(приложение № 1)
Система программных мероприятий муниципальной программы
«Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»
№ п/п
Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
источники финансирования
базовый вариант тыс.руб.
интенсивный вариант тыс.руб.
Всего
плановый период
Всего
плановый период
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Муниципальная программа
"Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017-2022 годы"
ВСЕГО:
1 432 323,2
234 833,7
255 389,4
279 373,4
284 304,6
186 587,0
191 835,1
1 647 378,1
255 373,8
261 548,4
290 113,0
309 759,1
262 802,6
267 781,2
федеральный бюджет
5 580,0
5,1
5,2
5 569,7
0,0
0,0
0,0
5 580,0
5,1
5,2
5 569,7
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
54 426,9
14 846,2
37 845,1
771,1
321,5
321,5
321,5
55 422,0
14 846,2
37 845,1
1 045,9
561,6
561,6
561,6
местный бюджет
1 226 534,4
198 512,5
196 172,2
240 583,2
248 730,8
168 835,6
173 700,1
1 426 322,9
215 498,0
200 074,0
246 725,5
272 497,4
243 463,0
248 065,0
переданные полномочия
91 825,8
13 063,4
13 729,8
16 673,3
15 608,7
16 183,5
16 567,1
103 754,7
15 301,2
15 511,3
20 455,9
17 046,5
17 531,6
17 908,2
внебюджетные источники
53 956,1
8 406,5
7 637,1
15 776,1
19 643,6
1 246,4
1 246,4
56 298,5
9 723,3
8 112,8
16 316,0
19 653,6
1 246,4
1 246,4
1
Подпрограмма
Дополнительное образование
ВСЕГО:
1 024 291,8
169 453,8
183 832,5
207 600,3
196 991,8
131 236,3
135 177,1
1 179 709,7
185 360,1
185 938,3
211 336,4
212 238,2
190 891,3
193 945,4
федеральный бюджет
5 569,7
0,0
0,0
5 569,7
0,0
0,0
0,0
5 569,7
0,0
0,0
5 569,7
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
37 321,0
7 650,9
27 934,5
771,1
321,5
321,5
321,5
38 316,1
7 650,9
27 934,5
1 045,9
561,6
561,6
561,6
местный бюджет
942 718,5
155 446,1
152 623,2
189 510,2
180 346,6
130 425,8
134 366,6
1 095 590,1
170 685,6
154 394,5
192 431,6
195 342,9
189 840,7
192 894,8
внебюджетные источники
38 682,6
6 356,8
3 274,8
11 749,3
16 323,7
489,0
489,0
40 233,8
7 023,6
3 609,3
12 289,2
16 333,7
489,0
489,0
1.1
Задача №1
Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей Нерюнгринского района
ВСЕГО:
1 024 291,8
169 453,8
183 832,5
207 600,3
196 991,8
131 236,3
135 177,1
1 179 709,7
185 360,1
185 938,3
211 336,4
212 238,2
190 891,3
193 945,4
федеральный бюджет
5 569,7
0,0
0,0
5 569,7
0,0
0,0
0,0
5 569,7
0,0
0,0
5 569,7
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
37 321,0
7 650,9
27 934,5
771,1
321,5
321,5
321,5
38 316,1
7 650,9
27 934,5
1 045,9
561,6
561,6
561,6
местный бюджет
942 718,5
155 446,1
152 623,2
189 510,2
180 346,6
130 425,8
134 366,6
1 095 590,1
170 685,6
154 394,5
192 431,6
195 342,9
189 840,7
192 894,8
внебюджетные источники
38 682,6
6 356,8
3 274,8
11 749,3
16 323,7
489,0
489,0
40 233,8
7 023,6
3 609,3
12 289,2
16 333,7
489,0
489,0
1.1.1
Направление №1
Развитие системы поддержки талантливых детей
ВСЕГО:
21 115,8
2 634,8
2 707,5
5 851,4
4 744,1
2 073,5
3 104,5
24 622,0
2 754,6
2 958,9
7 043,3
5 080,4
2 700,5
4 084,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
16 227,1
1 808,2
1 606,8
4 879,1
3 417,0
1 742,5
2 773,5
19 176,2
1 808,2
1 606,8
5 885,1
3 753,3
2 369,5
3 753,3
внебюджетные источники
4 888,7
826,6
1 100,7
972,3
1 327,1
331,0
331,0
5 445,8
946,4
1 352,1
1 158,2
1 327,1
331,0
331,0
1.1.1.1
Мероприятие № 1
Участие учащихся в конкурсах и фестивалях
ВСЕГО:
21 115,8
2 634,8
2 707,5
5 851,4
4 744,1
2 073,5
3 104,5
24 622,0
2 754,6
2 958,9
7 043,3
5 080,4
2 700,5
4 084,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
16 227,1
1 808,2
1 606,8
4 879,1
3 417,0
1 742,5
2 773,5
19 176,2
1 808,2
1 606,8
5 885,1
3 753,3
2 369,5
3 753,3
внебюджетные источники
4 888,7
826,6
1 100,7
972,3
1 327,1
331,0
331,0
5 445,8
946,4
1 352,1
1 158,2
1 327,1
331,0
331,0
1.1.2
Направление №2
Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений
ВСЕГО:
3 419,8
0,0
602,3
689,9
770,8
667,6
689,2
4 412,9
0,0
668,4
796,7
879,9
1 020,2
1 047,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
3 419,8
0,0
602,3
689,9
770,8
667,6
689,2
4 412,9
0,0
668,4
796,7
879,9
1 020,2
1 047,7
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3
Направление №3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
ВСЕГО:
999 756,2
166 819,0
180 522,7
201 059,0
191 476,9
128 495,2
131 383,4
1 150 674,8
182 605,5
182 311,0
203 496,4
206 277,9
187 170,6
188 813,4
федеральный бюджет
5 569,7
0,0
0,0
5 569,7
0,0
0,0
0,0
5 569,7
0,0
0,0
5 569,7
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
37 321,0
7 650,9
27 934,5
771,1
321,5
321,5
321,5
38 316,1
7 650,9
27 934,5
1 045,9
561,6
561,6
561,6
местный бюджет
923 071,6
153 637,9
150 414,1
183 941,2
176 158,8
128 015,7
130 903,9
1 072 001,0
168 877,4
152 119,3
185 749,8
190 709,7
186 451,0
188 093,8
внебюджетные источники
33 793,9
5 530,2
2 174,1
10 777,0
14 996,6
158,0
158,0
34 788,0
6 077,2
2 257,2
11 131,0
15 006,6
158,0
158,0
1.1.3.1
Мероприятие № 1
Укрепление материально-технической базы
ВСЕГО:
26 197,9
11 376,3
535,0
8 818,4
5 309,6
79,3
79,3
31 345,5
11 411,0
908,6
9 044,8
6 206,7
1 863,1
1 911,3
федеральный бюджет
5 569,7
0,0
0,0
5 569,7
0,0
0,0
0,0
5 569,7
0,0
0,0
5 569,7
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
484,3
0,0
0,0
484,3
0,0
0,0
0,0
484,3
0,0
0,0
484,3
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
13 346,7
10 876,0
137,6
1 273,7
1 059,4
0,0
0,0
18 430,6
10 876,0
492,2
1 500,1
1 946,5
1 783,8
1 832,0
внебюджетные источники
6 797,2
500,3
397,4
1 490,7
4 250,2
79,3
79,3
6 860,9
535,0
416,4
1 490,7
4 260,2
79,3
79,3
1.1.3.2
Мероприятие № 2
Оказание услуг ДМШ и ДШИ
ВСЕГО:
966 370,0
151 505,9
179 722,3
191 208,0
184 367,2
128 339,2
131 227,4
1 096 808,7
157 738,6
180 397,9
191 811,3
196 343,5
183 692,0
186 825,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
36 836,7
7 650,9
27 934,5
286,8
321,5
321,5
321,5
37 831,8
7 650,9
27 934,5
561,6
561,6
561,6
561,6
местный бюджет
906 133,5
141 336,2
150 218,5
181 993,1
173 666,1
128 015,7
130 903,9
1 035 167,9
147 488,2
150 894,1
181 993,1
185 402,3
183 128,4
186 261,8
внебюджетные источники
23 399,8
2 518,8
1 569,3
8 928,1
10 379,6
2,0
2,0
23 809,0
2 599,5
1 569,3
9 256,6
10 379,6
2,0
2,0
1.1.3.3
Мероприятие № 3
Проведение капитальных и текущих ремонтов
ВСЕГО:
7 188,3
3 936,8
265,4
1 032,6
1 800,1
76,7
76,7
22 520,6
13 455,9
1 004,5
2 640,3
3 727,7
1 615,5
76,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
3 591,4
1 425,7
58,0
674,4
1 433,3
0,0
0,0
18 402,5
10 513,2
733,0
2 256,6
3 360,9
1 538,8
0,0
внебюджетные источники
3 596,9
2 511,1
207,4
358,2
366,8
76,7
76,7
4 118,1
2 942,7
271,5
383,7
366,8
76,7
76,7
2
Подпрограмма
Управление программой
ВСЕГО:
48 733,5
8 605,6
7 739,5
8 614,2
9 496,5
6 739,2
7 538,5
58 514,1
9 486,8
9 773,8
9 081,2
10 431,4
9 349,5
10 391,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
620,8
0,0
620,8
0,0
0,0
0,0
0,0
620,8
0,0
620,8
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
48 112,7
8 605,6
7 118,7
8 614,2
9 496,5
6 739,2
7 538,5
57 893,3
9 486,8
9 153,0
9 081,2
10 431,4
9 349,5
10 391,4
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1
Направление №1
Руководство и управление в сфере установленных функций
ВСЕГО:
48 733,5
8 605,6
7 739,5
8 614,2
9 496,5
6 739,2
7 538,5
58 514,1
9 486,8
9 773,8
9 081,2
10 431,4
9 349,5
10 391,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет РС(Я)
620,8
0,0
620,8
0,0
0,0
0,0
0,0
620,8
0,0
620,8
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
48 112,7
8 605,6
7 118,7
8 614,2
9 496,5
6 739,2
7 538,5
57 893,3
9 486,8
9 153,0
9 081,2
10 431,4
9 349,5
10 391,4
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма
Обеспечение развития культурно-досуговой деятельности
ВСЕГО:
131 833,4
17 480,6
21 036,0
24 355,7
37 179,9
15 838,6
15 942,6
152 329,7
17 555,8
21 036,0
25 054,6
43 657,6
22 054,9
22 970,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
1 365,6
795,9
569,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1 365,6
795,9
569,7
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
126 163,8
16 321,9
19 679,0
22 858,0
36 251,7
15 474,6
15 578,6
146 584,9
16 321,9
19 679,0
23 556,9
42 729,4
21 690,9
22 606,8
внебюджетные источники
4 304,0
362,8
787,3
1 497,7
928,2
364,0
364,0
4 379,2
438,0
787,3
1 497,7
928,2
364,0
364,0
Проект
«Ысыах»
местный бюджет
1 349,0
0,0
1 349,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 349,0
0,0
1 349,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проект
Дни эвенкийского народа
местный бюджет
329,1
0,0
0,0
329,1
0,0
0,0
0,0
329,1
0,0
0,0
329,1
0,0
0,0
0,0
3.1
Задача №1
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
ВСЕГО:
77 366,1
10 651,8
11 282,6
11 011,6
26 607,3
8 976,2
8 836,6
85 553,7
10 651,8
11 282,6
11 011,6
26 607,3
12 687,8
13 312,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
77 366,1
10 651,8
11 282,6
11 011,6
26 607,3
8 976,2
8 836,6
85 553,7
10 651,8
11 282,6
11 011,6
26 607,3
12 687,8
13 312,6
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проект
«Ысыах»
местный бюджет
1 349,0
0,0
1 349,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 349,0
0,0
1 349,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проект
Дни эвенкийского народа
местный бюджет
329,1
0,0
0,0
329,1
0,0
0,0
0,0
329,1
0,0
0,0
329,1
0,0
0,0
0,0
3.1.1
Направление №1
Культурно-массовые и информационно-просветительские мероприятия
ВСЕГО:
77 366,1
10 651,8
11 282,6
11 011,6
26 607,3
8 976,2
8 836,6
85 553,7
10 651,8
11 282,6
11 011,6
26 607,3
12 687,8
13 312,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
77 366,1
10 651,8
11 282,6
11 011,6
26 607,3
8 976,2
8 836,6
85 553,7
10 651,8
11 282,6
11 011,6
26 607,3
12 687,8
13 312,6
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проект
«Ысыах»
местный бюджет
1 349,0
0,0
1 349,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 349,0
0,0
1 349,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проект
Дни эвенкийского народа
местный бюджет
329,1
0,0
0,0
329,1
0,0
0,0
0,0
329,1
0,0
0,0
329,1
0,0
0,0
0,0
3.1.1.1
Мероприятие №1
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
ВСЕГО:
26 791,5
3 178,6
3 172,8
3 155,0
13 021,8
2 245,9
2 017,4
29 212,7
3 178,6
3 172,8
3 155,0
13 021,8
3 054,5
3 630,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
26 791,5
3 178,6
3 172,8
3 155,0
13 021,8
2 245,9
2 017,4
29 212,7
3 178,6
3 172,8
3 155,0
13 021,8
3 054,5
3 630,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проект
«Ысыах»
местный бюджет
1 203,8
0,0
1 203,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1 203,8
0,0
1 203,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Проект
Дни эвенкийского народа
местный бюджет
80,0
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
3.1.1.2
Мероприятие №2
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Нерюнгринской районной администрацией
ВСЕГО:
50 574,6
7 473,2
8 109,8
7 856,6
13 585,5
6 730,3
6 819,2
56 341,0
7 473,2
8 109,8
7 856,6
13 585,5
9 633,3
9 682,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
50 574,6
7 473,2
8 109,8
7 856,6
13 585,5
6 730,3
6 819,2
56 341,0
7 473,2
8 109,8
7 856,6
13 585,5
9 633,3
9 682,6
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проект
«Ысыах»
местный бюджет
145,2
0,0
145,2
0,0
0,0
0,0
0,0
145,2
0,0
145,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Проект
Дни эвенкийского народа
местный бюджет
249,1
0,0
0,0
249,1
0,0
0,0
0,0
249,1
0,0
0,0
249,1
0,0
0,0
0,0
3.2
Задача №2
Сохранение и развитие духовного и культурного наследия населения Нерюнгринского района
ВСЕГО:
54 467,3
6 828,8
9 753,4
13 344,1
10 572,6
6 862,4
7 106,0
66 776,0
6 904,0
9 753,4
14 043,0
17 050,3
9 367,1
9 658,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
1 365,6
795,9
569,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1 365,6
795,9
569,7
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
48 797,7
5 670,1
8 396,4
11 846,4
9 644,4
6 498,4
6 742,0
61 031,2
5 670,1
8 396,4
12 545,3
16 122,1
9 003,1
9 294,2
внебюджетные источники
4 304,0
362,8
787,3
1 497,7
928,2
364,0
364,0
4 379,2
438,0
787,3
1 497,7
928,2
364,0
364,0
3.2.1
Направление №1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
ВСЕГО:
54 467,3
6 828,8
9 753,4
13 344,1
10 572,6
6 862,4
7 106,0
66 776,0
6 904,0
9 753,4
14 043,0
17 050,3
9 367,1
9 658,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
1 365,6
795,9
569,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1 365,6
795,9
569,7
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
48 797,7
5 670,1
8 396,4
11 846,4
9 644,4
6 498,4
6 742,0
61 031,2
5 670,1
8 396,4
12 545,3
16 122,1
9 003,1
9 294,2
внебюджетные источники
4 304,0
362,8
787,3
1 497,7
928,2
364,0
364,0
4 379,2
438,0
787,3
1 497,7
928,2
364,0
364,0
3.2.1.1
Мероприятие №1
Выполнение работ культурно-этнографическим центром
ВСЕГО:
54 467,3
6 828,8
9 753,4
13 344,1
10 572,6
6 862,4
7 106,0
66 776,0
6 904,0
9 753,4
14 043,0
17 050,3
9 367,1
9 658,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
1 365,6
795,9
569,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1 365,6
795,9
569,7
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
48 797,7
5 670,1
8 396,4
11 846,4
9 644,4
6 498,4
6 742,0
61 031,2
5 670,1
8 396,4
12 545,3
16 122,1
9 003,1
9 294,2
внебюджетные источники
4 304,0
362,8
787,3
1 497,7
928,2
364,0
364,0
4 379,2
438,0
787,3
1 497,7
928,2
364,0
364,0
4
Подпрограмма
Музейное и Библиотечное дело
ВСЕГО:
227 464,5
39 293,7
42 781,4
38 803,2
40 636,4
32 772,9
33 176,9
256 824,6
42 971,1
44 800,3
44 640,8
43 431,9
40 506,9
40 473,6
федеральный бюджет
10,3
5,1
5,2
0,0
0,0
0,0
0,0
10,3
5,1
5,2
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
15 119,5
6 399,4
8 720,1
0,0
0,0
0,0
0,0
15 119,5
6 399,4
8 720,1
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
109 539,4
18 138,9
16 751,3
19 600,8
22 636,0
16 196,0
16 216,4
126 254,6
19 003,7
16 847,5
21 655,8
23 993,7
22 581,9
22 172,0
переданные полномочия
91 825,8
13 063,4
13 729,8
16 673,3
15 608,7
16 183,5
16 567,1
103 754,7
15 301,2
15 511,3
20 455,9
17 046,5
17 531,6
17 908,2
внебюджетные источники
10 969,5
1 686,9
3 575,0
2 529,1
2 391,7
393,4
393,4
11 685,5
2 261,7
3 716,2
2 529,1
2 391,7
393,4
393,4
4.1
Задача №1
Повышение уровня библиотечного обслуживания населения Нерюнгринского района, пополнение библиотечных фондов и обеспечение их сохранности
ВСЕГО:
227 464,5
39 293,7
42 781,4
38 803,2
40 636,4
32 772,9
33 176,9
256 824,6
42 971,1
44 800,3
44 640,8
43 431,9
40 506,9
40 473,6
федеральный бюджет
10,3
5,1
5,2
0,0
0,0
0,0
0,0
10,3
5,1
5,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет РС(Я)
15 119,5
6 399,4
8 720,1
0,0
0,0
0,0
0,0
15 119,5
6 399,4
8 720,1
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
109 539,4
18 138,9
16 751,3
19 600,8
22 636,0
16 196,0
16 216,4
126 254,6
19 003,7
16 847,5
21 655,8
23 993,7
22 581,9
22 172,0
переданные полномочия
91 825,8
13 063,4
13 729,8
16 673,3
15 608,7
16 183,5
16 567,1
103 754,7
15 301,2
15 511,3
20 455,9
17 046,5
17 531,6
17 908,2
внебюджетные источники
10 969,5
1 686,9
3 575,0
2 529,1
2 391,7
393,4
393,4
11 685,5
2 261,7
3 716,2
2 529,1
2 391,7
393,4
393,4
4.1.1
Направление №1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
ВСЕГО:
223 534,4
38 584,5
42 263,4
37 841,3
40 047,5
32 198,0
32 599,7
252 409,6
42 261,9
44 182,5
43 378,9
42 843,0
39 889,8
39 853,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
15 118,9
6 398,8
8 720,1
0,0
0,0
0,0
0,0
15 118,9
6 398,8
8 720,1
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
108 772,1
18 033,7
16 645,7
19 437,8
22 481,2
16 078,6
16 095,1
125 402,2
18 898,5
16 741,9
21 492,8
23 838,9
22 422,3
22 007,8
переданные полномочия
88 673,9
12 465,1
13 322,6
15 874,4
15 174,6
15 726,0
16 111,2
100 203,0
14 702,9
15 004,3
19 357,0
16 612,4
17 074,1
17 452,3
внебюджетные источники
10 969,5
1 686,9
3 575,0
2 529,1
2 391,7
393,4
393,4
11 685,5
2 261,7
3 716,2
2 529,1
2 391,7
393,4
393,4
4.1.1.1
Мероприятие № 1
Укрепление материально-технической базы
ВСЕГО:
2 214,6
494,1
649,1
798,6
272,8
0,0
0,0
3 445,0
962,1
802,9
798,6
404,3
239,9
237,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
302,7
182,7
0,0
120,0
0,0
0,0
0,0
1 094,6
280,2
96,2
120,0
131,5
239,9
226,8
переданные полномочия
1 330,5
224,5
474,0
587,2
44,8
0,0
0,0
1 769,0
595,0
531,6
587,2
44,8
0,0
10,4
внебюджетные источники
581,4
86,9
175,1
91,4
228,0
0,0
0,0
581,4
86,9
175,1
91,4
228,0
0,0
0,0
4.1.1.2
Мероприятие № 2
Оказание услуг библиотечной системой
ВСЕГО:
211 364,3
34 917,6
39 377,3
35 864,2
37 793,6
31 133,1
32 278,5
230 833,2
35 492,4
39 931,5
39 725,1
39 721,2
37 998,3
37 964,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
15 118,9
6 398,8
8 720,1
0,0
0,0
0,0
0,0
15 118,9
6 398,8
8 720,1
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
103 413,8
14 782,5
16 645,7
19 311,8
20 500,1
16 078,6
16 095,1
116 490,9
14 782,5
16 645,7
19 690,1
21 726,3
21 865,3
21 781,0
переданные полномочия
84 691,4
12 240,6
12 755,2
14 114,7
15 129,8
14 661,1
15 790,0
90 367,2
12 240,6
13 168,2
17 597,3
15 831,2
15 739,6
15 790,3
внебюджетные источники
8 140,2
1 495,7
1 256,3
2 437,7
2 163,7
393,4
393,4
8 856,2
2 070,5
1 397,5
2 437,7
2 163,7
393,4
393,4
4.1.1.3
Мероприятие № 3
Проведение капитальных и текущих ремонтов
ВСЕГО:
9 955,5
3 172,8
2 237,0
1 178,5
1 981,1
1 064,9
321,2
18 131,4
5 807,4
3 448,1
2 855,2
2 717,5
1 651,6
1 651,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
5 055,6
3 068,5
0,0
6,0
1 981,1
0,0
0,0
7 816,7
3 835,8
0,0
1 682,7
1 981,1
317,1
0,0
переданные полномочия
2 652,0
0,0
93,4
1 172,5
0,0
1 064,9
321,2
8 066,8
1 867,3
1 304,5
1 172,5
736,4
1 334,5
1 651,6
внебюджетные источники
2 247,9
104,3
2 143,6
0,0
0,0
0,0
0,0
2 247,9
104,3
2 143,6
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.2
Направление №2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования «Нерюнгринский район»
ВСЕГО:
3 930,1
709,2
518,0
961,9
588,9
574,9
577,2
4 415,0
709,2
617,8
1 261,9
588,9
617,1
620,1
федеральный бюджет
10,3
5,1
5,2
0,0
0,0
0,0
0,0
10,3
5,1
5,2
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
0,6
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
767,3
105,2
105,6
163,0
154,8
117,4
121,3
852,4
105,2
105,6
163,0
154,8
159,6
164,2
переданные полномочия
3 151,9
598,3
407,2
798,9
434,1
457,5
455,9
3 551,7
598,3
507,0
1 098,9
434,1
457,5
455,9
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.2.1
Мероприятие № 1
Комплектование библиотечных фондов
ВСЕГО:
3 930,1
709,2
518,0
961,9
588,9
574,9
577,2
4 415,0
709,2
617,8
1 261,9
588,9
617,1
620,1
федеральный бюджет
10,3
5,1
5,2
0,0
0,0
0,0
0,0
10,3
5,1
5,2
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
0,6
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
767,3
105,2
105,6
163,0
154,8
117,4
121,3
852,4
105,2
105,6
163,0
154,8
159,6
164,2
переданные полномочия
3 151,9
598,3
407,2
798,9
434,1
457,5
455,9
3 551,7
598,3
507,0
1 098,9
434,1
457,5
455,9
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итоговый результат по всем подпрограммам, основным мероприятиям и мероприятиям
ВСЕГО:
1 432 323,2
234 833,7
255 389,4
279 373,4
284 304,6
186 587,0
191 835,1
1 647 378,1
255 373,8
261 548,4
290 113,0
309 759,1
262 802,6
267 781,2
федеральный бюджет
5 580,0
5,1
5,2
5 569,7
0,0
0,0
0,0
5 580,0
5,1
5,2
5 569,7
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
54 426,9
14 846,2
37 845,1
771,1
321,5
321,5
321,5
55 422,0
14 846,2
37 845,1
1 045,9
561,6
561,6
561,6
местный бюджет
1 226 534,4
198 512,5
196 172,2
240 583,2
248 730,8
168 835,6
173 700,1
1 426 322,9
215 498,0
200 074,0
246 725,5
272 497,4
243 463,0
248 065,0
переданные полномочия
91 825,8
13 063,4
13 729,8
16 673,3
15 608,7
16 183,5
16 567,1
103 754,7
15 301,2
15 511,3
20 455,9
17 046,5
17 531,6
17 908,2
внебюджетные источники
53 956,1
8 406,5
7 637,1
15 776,1
19 643,6
1 246,4
1 246,4
56 298,5
9 723,3
8 112,8
16 316,0
19 653,6
1 246,4
1 246,4
____________________________________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 20.04.2020 № 608
(приложение № 2)
Перечень объектов требующих расходов на текущий ремонт, финансируемых в рамках муниципальной программы «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»
№
Наименование объекта
Плановый период
стоимость (тыс. руб.)
Всего финансирование:
в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
Федеральный бюджет
Бюджет Республики Саха (Якутия)
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Замена входных дверей ДШИ с. Иенгра
2017
57,3
57,3
0
0
57,3
0
Монтаж освещения пришкольной территории, восстановление теплового контура здания ДШИ г. Нерюнгри, ремонт кровли ДШИ п. Сер. Бор
2017
755,2
2055,2
0
0
755,2
1300,0
Монтаж системы противопожарной защиты, ремонт канализационной системы ДМШ п. Беркакит
2017
169,7
669,7
0
0
169,7
500,0
Работы по установке и наладке системы видеонаблюдения; ремонт пожарной лестницы, полов помещений узла ввода, ремонт сцены ДШИ п. Чульман
2017
443,5
1154,6
0
0
443,5
711,1
Ремонт лестничной клетки, отмостков здания, замена дверных блоков, устройство вентилируемого дворового фасада здания, НЦБС
2017
3068,5
3172,8
0
0
3068,5
104,3
итого
2017
4494,2
7109,6
0
0
4494,2
2615,4
Косметический ремонт внутри зданий ДШИ п. Серебряный Бор и ДШИ г. Нерюнгри
2018
0
51,8
0
0
0
51,8
Косметический ремонт ДМХШ «Соловушка»
2018
0
43,0
0
0
0
43,0
Ремонт теплосетей, водоснабжения и водоотведения ДШИ п. Чульман
2018
58,0
170,6
58
112,6
Ремонт фойе НЦБС
2018
0
2143,6
0
0
0
2143,6
Замена оконных блоков, витражей на изделия из ПВХ, покрытие деревянных полов огнезащитным лаком библ. № 3
2018
93,4
93,4
0
0
93,4
0
итого
2018
151,4
2502,4
0
0
151,4
2351
Ремонт ДМХШ «Соловушка»
2019
0
80
0
0
0
80,0
В ДШИ п. Чульман выполнено устройство керамических полов 1 этажа
2019
399,4
586,4
0
0
0
187
Ремонт кровли ДШИ г. Нерюнгри
2019
275
366,2
0
0
275
91,2
Ремонт НЦБС
2019
6,0
6,0
0
0
6,0
0
Ремонт помещений библиотеки
п. Беркакит
2019
1172,5
1172,5
0
0
1172,5
0
итого
2019
1852,9
2211,1
0
0
1852,9
358,2
Ремонт лестницы запасного входа ДМШ п. Беркакит
2020
0
76,7
0
0
0
76,7
Ремонт полов в классе хореографии ДШИ п. Чульман
2020
84,5
155,5
0
0
84,5
71,0
Косметический ремон помещений ДМХШ «Соловушка»
2020
0
90,0
0
0
0
90,0
Ремонт кровли здания, ремонт лестничных маршей ДШИ г. Нерюнгри
2020
1348,8
1437,8
0
0
1348,8
89,0
Косметический ремон помещений здания, обшивка фасада металосайдингом, обшивка цокольной части здания ДШИ п. Серебряный Бор
2020
0
40,1
0
0
0
40,1
Ремонт фасада здания НЦБС
2020
1981,1
1981,1
0
0
1981,1
0
итого
2020
3414,4
3781,2
0
0
3414,4
366,8
Тек. ремонт ДШИ
г. Нерюнгри
2021
0
76,7
0
0
0
76,7
Ремонт библиотеки п. Чульман
2021
1064,9
1064,9
0
0
1064,9
0
ИТОГО
2021
1064,9
1141,6
0
0
1064,9
76,7
Тек. ремонт ДШИ
г. Нерюнгри
2022
0
76,7
0
0
0
76,7
Покрытие деревянных полов огнезащитным лаком в библ. №3 пос. Серебряный .Бор
2022
321,2
321,2
0
0
321,2
0
ИТОГО:
2022
321,2
397,9
0
0
321,2
76,7
ВСЕГО
2017-2022
11299
17143,8
0
0
11299
5844,8
Российская Федерация
Республика Саха (Якутия)
Муниципальное образование «Нерюнгринский район»
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2020
№ 608
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 № 1507 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», постановлением Нерюнгринской районной администрации от 03.02.2020 № 170 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации № 451 от 26.03.2018 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район», с решением сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.02.2020 № 1-12 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.12.2019 № 5-11 «О бюджете Нерюнгринского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Нерюнгринская районная администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 № 1507 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» (далее – Программа), следующие изменения:
1.1 Пункт 11 «Предельный объем финансового обеспечения на реализацию программы с разбивкой по годам и источникам финансирования» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
Предельный объем финансового обеспечения на реализацию программы с разбивкой по годам и источникам финансирования
Источники финансирования
Базовый
Итого баз
вый
года
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ФБ
5,1
5,2
69,7
0,0
0,0
0,0
5580
РБ
14846,2
37845,1
771,1
321,5
321,5
321,5
54426,9
МБ
198512,5
196172,2
240583,2
248730,8
168835,6
173700,1
1226534,4
ПП
13063,4
13729,8
16673,3
15608,7
16183,5
16567,1
91825,8
ВБИ
8406,5
7637,1
15776,1
19643,6
1246,4
1246,4
53956,1
Итого:
234833,7
255389,4
279373,4
284304,6
186587
191835,1
1432323,2
Источники финансирования
Интенсивный
Итого интенсивный
года
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ФБ
5,1
5,2
5569,7
0,0
0,0
0,0
5580
РБ
14846,2
37845,1
1045,9
561,6
561,6
561,6
422
МБ
215498
200074
246725,5
272497,4
243463
248065
1426322,9
ПП
15301,2
15511,3
20455,9
17046,5
17531,6
17908,2
103754,7
ВБИ
9723,3
8112,8
16316
19653,6
1246,4
1246,4
56298,5
Итого:
255
73,8
261548,4
290113
309759,1
262802,6
267781,2
1647378,1
1.2 В пункте 6 Программы «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы в разрезе источников финансирования, программных мероприятий, а также по годам реализации муниципальной программы» таблицу 2 «Ресурсное обеспечение программы на 2017-2022 годы» изложить в новой редакции:
Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
1432323,2
1647378,1
федеральный бюджет
5580
5580
бюджет Республики Саха (Якутия)
54426,9
55422
бюджет Нерюнгринского района
1226534,4
1426322,9
внебюджетные источники
53956,1
56298,5
переданные полномочия
91825,8
103754,7
1.3 Приложение № 2 к Программе «Система программных мероприятий муниципальной программы «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4 Приложение № 3 к Программе «Перечень объектов требующих расходов на текущий ремонт, финансируемых в рамках муниципальной программы «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Угарову Н.Н.
Глава района В.Н. Станиловский
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 20.04.2020 № 608
(приложение № 1)
Система программных мероприятий муниципальной программы
«Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»
№ п/п
Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
источники финансирования
базовый вариант тыс.руб.
интенсивный вариант тыс.руб.
Всего
плановый период
Всего
плановый период
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Муниципальная программа
"Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017-2022 годы"
ВСЕГО:
1 432 323,2
234 833,7
255 389,4
279 373,4
284 304,6
186 587,0
191 835,1
1 647 378,1
255 373,8
261 548,4
290 113,0
309 759,1
262 802,6
267 781,2
федеральный бюджет
5 580,0
5,1
5,2
5 569,7
0,0
0,0
0,0
5 580,0
5,1
5,2
5 569,7
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
54 426,9
14 846,2
37 845,1
771,1
321,5
321,5
321,5
55 422,0
14 846,2
37 845,1
1 045,9
561,6
561,6
561,6
местный бюджет
1 226 534,4
198 512,5
196 172,2
240 583,2
248 730,8
168 835,6
173 700,1
1 426 322,9
215 498,0
200 074,0
246 725,5
272 497,4
243 463,0
248 065,0
переданные полномочия
91 825,8
13 063,4
13 729,8
16 673,3
15 608,7
16 183,5
16 567,1
103 754,7
15 301,2
15 511,3
20 455,9
17 046,5
17 531,6
17 908,2
внебюджетные источники
53 956,1
8 406,5
7 637,1
15 776,1
19 643,6
1 246,4
1 246,4
56 298,5
9 723,3
8 112,8
16 316,0
19 653,6
1 246,4
1 246,4
1
Подпрограмма
Дополнительное образование
ВСЕГО:
1 024 291,8
169 453,8
183 832,5
207 600,3
196 991,8
131 236,3
135 177,1
1 179 709,7
185 360,1
185 938,3
211 336,4
212 238,2
190 891,3
193 945,4
федеральный бюджет
5 569,7
0,0
0,0
5 569,7
0,0
0,0
0,0
5 569,7
0,0
0,0
5 569,7
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
37 321,0
7 650,9
27 934,5
771,1
321,5
321,5
321,5
38 316,1
7 650,9
27 934,5
1 045,9
561,6
561,6
561,6
местный бюджет
942 718,5
155 446,1
152 623,2
189 510,2
180 346,6
130 425,8
134 366,6
1 095 590,1
170 685,6
154 394,5
192 431,6
195 342,9
189 840,7
192 894,8
внебюджетные источники
38 682,6
6 356,8
3 274,8
11 749,3
16 323,7
489,0
489,0
40 233,8
7 023,6
3 609,3
12 289,2
16 333,7
489,0
489,0
1.1
Задача №1
Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей Нерюнгринского района
ВСЕГО:
1 024 291,8
169 453,8
183 832,5
207 600,3
196 991,8
131 236,3
135 177,1
1 179 709,7
185 360,1
185 938,3
211 336,4
212 238,2
190 891,3
193 945,4
федеральный бюджет
5 569,7
0,0
0,0
5 569,7
0,0
0,0
0,0
5 569,7
0,0
0,0
5 569,7
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
37 321,0
7 650,9
27 934,5
771,1
321,5
321,5
321,5
38 316,1
7 650,9
27 934,5
1 045,9
561,6
561,6
561,6
местный бюджет
942 718,5
155 446,1
152 623,2
189 510,2
180 346,6
130 425,8
134 366,6
1 095 590,1
170 685,6
154 394,5
192 431,6
195 342,9
189 840,7
192 894,8
внебюджетные источники
38 682,6
6 356,8
3 274,8
11 749,3
16 323,7
489,0
489,0
40 233,8
7 023,6
3 609,3
12 289,2
16 333,7
489,0
489,0
1.1.1
Направление №1
Развитие системы поддержки талантливых детей
ВСЕГО:
21 115,8
2 634,8
2 707,5
5 851,4
4 744,1
2 073,5
3 104,5
24 622,0
2 754,6
2 958,9
7 043,3
5 080,4
2 700,5
4 084,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
16 227,1
1 808,2
1 606,8
4 879,1
3 417,0
1 742,5
2 773,5
19 176,2
1 808,2
1 606,8
5 885,1
3 753,3
2 369,5
3 753,3
внебюджетные источники
4 888,7
826,6
1 100,7
972,3
1 327,1
331,0
331,0
5 445,8
946,4
1 352,1
1 158,2
1 327,1
331,0
331,0
1.1.1.1
Мероприятие № 1
Участие учащихся в конкурсах и фестивалях
ВСЕГО:
21 115,8
2 634,8
2 707,5
5 851,4
4 744,1
2 073,5
3 104,5
24 622,0
2 754,6
2 958,9
7 043,3
5 080,4
2 700,5
4 084,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
16 227,1
1 808,2
1 606,8
4 879,1
3 417,0
1 742,5
2 773,5
19 176,2
1 808,2
1 606,8
5 885,1
3 753,3
2 369,5
3 753,3
внебюджетные источники
4 888,7
826,6
1 100,7
972,3
1 327,1
331,0
331,0
5 445,8
946,4
1 352,1
1 158,2
1 327,1
331,0
331,0
1.1.2
Направление №2
Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений
ВСЕГО:
3 419,8
0,0
602,3
689,9
770,8
667,6
689,2
4 412,9
0,0
668,4
796,7
879,9
1 020,2
1 047,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
3 419,8
0,0
602,3
689,9
770,8
667,6
689,2
4 412,9
0,0
668,4
796,7
879,9
1 020,2
1 047,7
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3
Направление №3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
ВСЕГО:
999 756,2
166 819,0
180 522,7
201 059,0
191 476,9
128 495,2
131 383,4
1 150 674,8
182 605,5
182 311,0
203 496,4
206 277,9
187 170,6
188 813,4
федеральный бюджет
5 569,7
0,0
0,0
5 569,7
0,0
0,0
0,0
5 569,7
0,0
0,0
5 569,7
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
37 321,0
7 650,9
27 934,5
771,1
321,5
321,5
321,5
38 316,1
7 650,9
27 934,5
1 045,9
561,6
561,6
561,6
местный бюджет
923 071,6
153 637,9
150 414,1
183 941,2
176 158,8
128 015,7
130 903,9
1 072 001,0
168 877,4
152 119,3
185 749,8
190 709,7
186 451,0
188 093,8
внебюджетные источники
33 793,9
5 530,2
2 174,1
10 777,0
14 996,6
158,0
158,0
34 788,0
6 077,2
2 257,2
11 131,0
15 006,6
158,0
158,0
1.1.3.1
Мероприятие № 1
Укрепление материально-технической базы
ВСЕГО:
26 197,9
11 376,3
535,0
8 818,4
5 309,6
79,3
79,3
31 345,5
11 411,0
908,6
9 044,8
6 206,7
1 863,1
1 911,3
федеральный бюджет
5 569,7
0,0
0,0
5 569,7
0,0
0,0
0,0
5 569,7
0,0
0,0
5 569,7
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
484,3
0,0
0,0
484,3
0,0
0,0
0,0
484,3
0,0
0,0
484,3
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
13 346,7
10 876,0
137,6
1 273,7
1 059,4
0,0
0,0
18 430,6
10 876,0
492,2
1 500,1
1 946,5
1 783,8
1 832,0
внебюджетные источники
6 797,2
500,3
397,4
1 490,7
4 250,2
79,3
79,3
6 860,9
535,0
416,4
1 490,7
4 260,2
79,3
79,3
1.1.3.2
Мероприятие № 2
Оказание услуг ДМШ и ДШИ
ВСЕГО:
966 370,0
151 505,9
179 722,3
191 208,0
184 367,2
128 339,2
131 227,4
1 096 808,7
157 738,6
180 397,9
191 811,3
196 343,5
183 692,0
186 825,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
36 836,7
7 650,9
27 934,5
286,8
321,5
321,5
321,5
37 831,8
7 650,9
27 934,5
561,6
561,6
561,6
561,6
местный бюджет
906 133,5
141 336,2
150 218,5
181 993,1
173 666,1
128 015,7
130 903,9
1 035 167,9
147 488,2
150 894,1
181 993,1
185 402,3
183 128,4
186 261,8
внебюджетные источники
23 399,8
2 518,8
1 569,3
8 928,1
10 379,6
2,0
2,0
23 809,0
2 599,5
1 569,3
9 256,6
10 379,6
2,0
2,0
1.1.3.3
Мероприятие № 3
Проведение капитальных и текущих ремонтов
ВСЕГО:
7 188,3
3 936,8
265,4
1 032,6
1 800,1
76,7
76,7
22 520,6
13 455,9
1 004,5
2 640,3
3 727,7
1 615,5
76,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
3 591,4
1 425,7
58,0
674,4
1 433,3
0,0
0,0
18 402,5
10 513,2
733,0
2 256,6
3 360,9
1 538,8
0,0
внебюджетные источники
3 596,9
2 511,1
207,4
358,2
366,8
76,7
76,7
4 118,1
2 942,7
271,5
383,7
366,8
76,7
76,7
2
Подпрограмма
Управление программой
ВСЕГО:
48 733,5
8 605,6
7 739,5
8 614,2
9 496,5
6 739,2
7 538,5
58 514,1
9 486,8
9 773,8
9 081,2
10 431,4
9 349,5
10 391,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
620,8
0,0
620,8
0,0
0,0
0,0
0,0
620,8
0,0
620,8
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
48 112,7
8 605,6
7 118,7
8 614,2
9 496,5
6 739,2
7 538,5
57 893,3
9 486,8
9 153,0
9 081,2
10 431,4
9 349,5
10 391,4
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1
Направление №1
Руководство и управление в сфере установленных функций
ВСЕГО:
48 733,5
8 605,6
7 739,5
8 614,2
9 496,5
6 739,2
7 538,5
58 514,1
9 486,8
9 773,8
9 081,2
10 431,4
9 349,5
10 391,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет РС(Я)
620,8
0,0
620,8
0,0
0,0
0,0
0,0
620,8
0,0
620,8
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
48 112,7
8 605,6
7 118,7
8 614,2
9 496,5
6 739,2
7 538,5
57 893,3
9 486,8
9 153,0
9 081,2
10 431,4
9 349,5
10 391,4
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма
Обеспечение развития культурно-досуговой деятельности
ВСЕГО:
131 833,4
17 480,6
21 036,0
24 355,7
37 179,9
15 838,6
15 942,6
152 329,7
17 555,8
21 036,0
25 054,6
43 657,6
22 054,9
22 970,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
1 365,6
795,9
569,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1 365,6
795,9
569,7
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
126 163,8
16 321,9
19 679,0
22 858,0
36 251,7
15 474,6
15 578,6
146 584,9
16 321,9
19 679,0
23 556,9
42 729,4
21 690,9
22 606,8
внебюджетные источники
4 304,0
362,8
787,3
1 497,7
928,2
364,0
364,0
4 379,2
438,0
787,3
1 497,7
928,2
364,0
364,0
Проект
«Ысыах»
местный бюджет
1 349,0
0,0
1 349,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 349,0
0,0
1 349,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проект
Дни эвенкийского народа
местный бюджет
329,1
0,0
0,0
329,1
0,0
0,0
0,0
329,1
0,0
0,0
329,1
0,0
0,0
0,0
3.1
Задача №1
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
ВСЕГО:
77 366,1
10 651,8
11 282,6
11 011,6
26 607,3
8 976,2
8 836,6
85 553,7
10 651,8
11 282,6
11 011,6
26 607,3
12 687,8
13 312,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
77 366,1
10 651,8
11 282,6
11 011,6
26 607,3
8 976,2
8 836,6
85 553,7
10 651,8
11 282,6
11 011,6
26 607,3
12 687,8
13 312,6
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проект
«Ысыах»
местный бюджет
1 349,0
0,0
1 349,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 349,0
0,0
1 349,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проект
Дни эвенкийского народа
местный бюджет
329,1
0,0
0,0
329,1
0,0
0,0
0,0
329,1
0,0
0,0
329,1
0,0
0,0
0,0
3.1.1
Направление №1
Культурно-массовые и информационно-просветительские мероприятия
ВСЕГО:
77 366,1
10 651,8
11 282,6
11 011,6
26 607,3
8 976,2
8 836,6
85 553,7
10 651,8
11 282,6
11 011,6
26 607,3
12 687,8
13 312,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
77 366,1
10 651,8
11 282,6
11 011,6
26 607,3
8 976,2
8 836,6
85 553,7
10 651,8
11 282,6
11 011,6
26 607,3
12 687,8
13 312,6
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проект
«Ысыах»
местный бюджет
1 349,0
0,0
1 349,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 349,0
0,0
1 349,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проект
Дни эвенкийского народа
местный бюджет
329,1
0,0
0,0
329,1
0,0
0,0
0,0
329,1
0,0
0,0
329,1
0,0
0,0
0,0
3.1.1.1
Мероприятие №1
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
ВСЕГО:
26 791,5
3 178,6
3 172,8
3 155,0
13 021,8
2 245,9
2 017,4
29 212,7
3 178,6
3 172,8
3 155,0
13 021,8
3 054,5
3 630,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
26 791,5
3 178,6
3 172,8
3 155,0
13 021,8
2 245,9
2 017,4
29 212,7
3 178,6
3 172,8
3 155,0
13 021,8
3 054,5
3 630,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проект
«Ысыах»
местный бюджет
1 203,8
0,0
1 203,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1 203,8
0,0
1 203,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Проект
Дни эвенкийского народа
местный бюджет
80,0
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
3.1.1.2
Мероприятие №2
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Нерюнгринской районной администрацией
ВСЕГО:
50 574,6
7 473,2
8 109,8
7 856,6
13 585,5
6 730,3
6 819,2
56 341,0
7 473,2
8 109,8
7 856,6
13 585,5
9 633,3
9 682,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
50 574,6
7 473,2
8 109,8
7 856,6
13 585,5
6 730,3
6 819,2
56 341,0
7 473,2
8 109,8
7 856,6
13 585,5
9 633,3
9 682,6
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проект
«Ысыах»
местный бюджет
145,2
0,0
145,2
0,0
0,0
0,0
0,0
145,2
0,0
145,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Проект
Дни эвенкийского народа
местный бюджет
249,1
0,0
0,0
249,1
0,0
0,0
0,0
249,1
0,0
0,0
249,1
0,0
0,0
0,0
3.2
Задача №2
Сохранение и развитие духовного и культурного наследия населения Нерюнгринского района
ВСЕГО:
54 467,3
6 828,8
9 753,4
13 344,1
10 572,6
6 862,4
7 106,0
66 776,0
6 904,0
9 753,4
14 043,0
17 050,3
9 367,1
9 658,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
1 365,6
795,9
569,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1 365,6
795,9
569,7
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
48 797,7
5 670,1
8 396,4
11 846,4
9 644,4
6 498,4
6 742,0
61 031,2
5 670,1
8 396,4
12 545,3
16 122,1
9 003,1
9 294,2
внебюджетные источники
4 304,0
362,8
787,3
1 497,7
928,2
364,0
364,0
4 379,2
438,0
787,3
1 497,7
928,2
364,0
364,0
3.2.1
Направление №1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
ВСЕГО:
54 467,3
6 828,8
9 753,4
13 344,1
10 572,6
6 862,4
7 106,0
66 776,0
6 904,0
9 753,4
14 043,0
17 050,3
9 367,1
9 658,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
1 365,6
795,9
569,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1 365,6
795,9
569,7
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
48 797,7
5 670,1
8 396,4
11 846,4
9 644,4
6 498,4
6 742,0
61 031,2
5 670,1
8 396,4
12 545,3
16 122,1
9 003,1
9 294,2
внебюджетные источники
4 304,0
362,8
787,3
1 497,7
928,2
364,0
364,0
4 379,2
438,0
787,3
1 497,7
928,2
364,0
364,0
3.2.1.1
Мероприятие №1
Выполнение работ культурно-этнографическим центром
ВСЕГО:
54 467,3
6 828,8
9 753,4
13 344,1
10 572,6
6 862,4
7 106,0
66 776,0
6 904,0
9 753,4
14 043,0
17 050,3
9 367,1
9 658,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
1 365,6
795,9
569,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1 365,6
795,9
569,7
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
48 797,7
5 670,1
8 396,4
11 846,4
9 644,4
6 498,4
6 742,0
61 031,2
5 670,1
8 396,4
12 545,3
16 122,1
9 003,1
9 294,2
внебюджетные источники
4 304,0
362,8
787,3
1 497,7
928,2
364,0
364,0
4 379,2
438,0
787,3
1 497,7
928,2
364,0
364,0
4
Подпрограмма
Музейное и Библиотечное дело
ВСЕГО:
227 464,5
39 293,7
42 781,4
38 803,2
40 636,4
32 772,9
33 176,9
256 824,6
42 971,1
44 800,3
44 640,8
43 431,9
40 506,9
40 473,6
федеральный бюджет
10,3
5,1
5,2
0,0
0,0
0,0
0,0
10,3
5,1
5,2
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
15 119,5
6 399,4
8 720,1
0,0
0,0
0,0
0,0
15 119,5
6 399,4
8 720,1
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
109 539,4
18 138,9
16 751,3
19 600,8
22 636,0
16 196,0
16 216,4
126 254,6
19 003,7
16 847,5
21 655,8
23 993,7
22 581,9
22 172,0
переданные полномочия
91 825,8
13 063,4
13 729,8
16 673,3
15 608,7
16 183,5
16 567,1
103 754,7
15 301,2
15 511,3
20 455,9
17 046,5
17 531,6
17 908,2
внебюджетные источники
10 969,5
1 686,9
3 575,0
2 529,1
2 391,7
393,4
393,4
11 685,5
2 261,7
3 716,2
2 529,1
2 391,7
393,4
393,4
4.1
Задача №1
Повышение уровня библиотечного обслуживания населения Нерюнгринского района, пополнение библиотечных фондов и обеспечение их сохранности
ВСЕГО:
227 464,5
39 293,7
42 781,4
38 803,2
40 636,4
32 772,9
33 176,9
256 824,6
42 971,1
44 800,3
44 640,8
43 431,9
40 506,9
40 473,6
федеральный бюджет
10,3
5,1
5,2
0,0
0,0
0,0
0,0
10,3
5,1
5,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет РС(Я)
15 119,5
6 399,4
8 720,1
0,0
0,0
0,0
0,0
15 119,5
6 399,4
8 720,1
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
109 539,4
18 138,9
16 751,3
19 600,8
22 636,0
16 196,0
16 216,4
126 254,6
19 003,7
16 847,5
21 655,8
23 993,7
22 581,9
22 172,0
переданные полномочия
91 825,8
13 063,4
13 729,8
16 673,3
15 608,7
16 183,5
16 567,1
103 754,7
15 301,2
15 511,3
20 455,9
17 046,5
17 531,6
17 908,2
внебюджетные источники
10 969,5
1 686,9
3 575,0
2 529,1
2 391,7
393,4
393,4
11 685,5
2 261,7
3 716,2
2 529,1
2 391,7
393,4
393,4
4.1.1
Направление №1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
ВСЕГО:
223 534,4
38 584,5
42 263,4
37 841,3
40 047,5
32 198,0
32 599,7
252 409,6
42 261,9
44 182,5
43 378,9
42 843,0
39 889,8
39 853,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
15 118,9
6 398,8
8 720,1
0,0
0,0
0,0
0,0
15 118,9
6 398,8
8 720,1
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
108 772,1
18 033,7
16 645,7
19 437,8
22 481,2
16 078,6
16 095,1
125 402,2
18 898,5
16 741,9
21 492,8
23 838,9
22 422,3
22 007,8
переданные полномочия
88 673,9
12 465,1
13 322,6
15 874,4
15 174,6
15 726,0
16 111,2
100 203,0
14 702,9
15 004,3
19 357,0
16 612,4
17 074,1
17 452,3
внебюджетные источники
10 969,5
1 686,9
3 575,0
2 529,1
2 391,7
393,4
393,4
11 685,5
2 261,7
3 716,2
2 529,1
2 391,7
393,4
393,4
4.1.1.1
Мероприятие № 1
Укрепление материально-технической базы
ВСЕГО:
2 214,6
494,1
649,1
798,6
272,8
0,0
0,0
3 445,0
962,1
802,9
798,6
404,3
239,9
237,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
302,7
182,7
0,0
120,0
0,0
0,0
0,0
1 094,6
280,2
96,2
120,0
131,5
239,9
226,8
переданные полномочия
1 330,5
224,5
474,0
587,2
44,8
0,0
0,0
1 769,0
595,0
531,6
587,2
44,8
0,0
10,4
внебюджетные источники
581,4
86,9
175,1
91,4
228,0
0,0
0,0
581,4
86,9
175,1
91,4
228,0
0,0
0,0
4.1.1.2
Мероприятие № 2
Оказание услуг библиотечной системой
ВСЕГО:
211 364,3
34 917,6
39 377,3
35 864,2
37 793,6
31 133,1
32 278,5
230 833,2
35 492,4
39 931,5
39 725,1
39 721,2
37 998,3
37 964,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
15 118,9
6 398,8
8 720,1
0,0
0,0
0,0
0,0
15 118,9
6 398,8
8 720,1
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
103 413,8
14 782,5
16 645,7
19 311,8
20 500,1
16 078,6
16 095,1
116 490,9
14 782,5
16 645,7
19 690,1
21 726,3
21 865,3
21 781,0
переданные полномочия
84 691,4
12 240,6
12 755,2
14 114,7
15 129,8
14 661,1
15 790,0
90 367,2
12 240,6
13 168,2
17 597,3
15 831,2
15 739,6
15 790,3
внебюджетные источники
8 140,2
1 495,7
1 256,3
2 437,7
2 163,7
393,4
393,4
8 856,2
2 070,5
1 397,5
2 437,7
2 163,7
393,4
393,4
4.1.1.3
Мероприятие № 3
Проведение капитальных и текущих ремонтов
ВСЕГО:
9 955,5
3 172,8
2 237,0
1 178,5
1 981,1
1 064,9
321,2
18 131,4
5 807,4
3 448,1
2 855,2
2 717,5
1 651,6
1 651,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
5 055,6
3 068,5
0,0
6,0
1 981,1
0,0
0,0
7 816,7
3 835,8
0,0
1 682,7
1 981,1
317,1
0,0
переданные полномочия
2 652,0
0,0
93,4
1 172,5
0,0
1 064,9
321,2
8 066,8
1 867,3
1 304,5
1 172,5
736,4
1 334,5
1 651,6
внебюджетные источники
2 247,9
104,3
2 143,6
0,0
0,0
0,0
0,0
2 247,9
104,3
2 143,6
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.2
Направление №2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования «Нерюнгринский район»
ВСЕГО:
3 930,1
709,2
518,0
961,9
588,9
574,9
577,2
4 415,0
709,2
617,8
1 261,9
588,9
617,1
620,1
федеральный бюджет
10,3
5,1
5,2
0,0
0,0
0,0
0,0
10,3
5,1
5,2
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
0,6
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
767,3
105,2
105,6
163,0
154,8
117,4
121,3
852,4
105,2
105,6
163,0
154,8
159,6
164,2
переданные полномочия
3 151,9
598,3
407,2
798,9
434,1
457,5
455,9
3 551,7
598,3
507,0
1 098,9
434,1
457,5
455,9
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.2.1
Мероприятие № 1
Комплектование библиотечных фондов
ВСЕГО:
3 930,1
709,2
518,0
961,9
588,9
574,9
577,2
4 415,0
709,2
617,8
1 261,9
588,9
617,1
620,1
федеральный бюджет
10,3
5,1
5,2
0,0
0,0
0,0
0,0
10,3
5,1
5,2
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
0,6
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
767,3
105,2
105,6
163,0
154,8
117,4
121,3
852,4
105,2
105,6
163,0
154,8
159,6
164,2
переданные полномочия
3 151,9
598,3
407,2
798,9
434,1
457,5
455,9
3 551,7
598,3
507,0
1 098,9
434,1
457,5
455,9
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итоговый результат по всем подпрограммам, основным мероприятиям и мероприятиям
ВСЕГО:
1 432 323,2
234 833,7
255 389,4
279 373,4
284 304,6
186 587,0
191 835,1
1 647 378,1
255 373,8
261 548,4
290 113,0
309 759,1
262 802,6
267 781,2
федеральный бюджет
5 580,0
5,1
5,2
5 569,7
0,0
0,0
0,0
5 580,0
5,1
5,2
5 569,7
0,0
0,0
0,0
бюджет РС(Я)
54 426,9
14 846,2
37 845,1
771,1
321,5
321,5
321,5
55 422,0
14 846,2
37 845,1
1 045,9
561,6
561,6
561,6
местный бюджет
1 226 534,4
198 512,5
196 172,2
240 583,2
248 730,8
168 835,6
173 700,1
1 426 322,9
215 498,0
200 074,0
246 725,5
272 497,4
243 463,0
248 065,0
переданные полномочия
91 825,8
13 063,4
13 729,8
16 673,3
15 608,7
16 183,5
16 567,1
103 754,7
15 301,2
15 511,3
20 455,9
17 046,5
17 531,6
17 908,2
внебюджетные источники
53 956,1
8 406,5
7 637,1
15 776,1
19 643,6
1 246,4
1 246,4
56 298,5
9 723,3
8 112,8
16 316,0
19 653,6
1 246,4
1 246,4
____________________________________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 20.04.2020 № 608
(приложение № 2)
Перечень объектов требующих расходов на текущий ремонт, финансируемых в рамках муниципальной программы «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»
№
Наименование объекта
Плановый период
стоимость (тыс. руб.)
Всего финансирование:
в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
Федеральный бюджет
Бюджет Республики Саха (Якутия)
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Замена входных дверей ДШИ с. Иенгра
2017
57,3
57,3
0
0
57,3
0
Монтаж освещения пришкольной территории, восстановление теплового контура здания ДШИ г. Нерюнгри, ремонт кровли ДШИ п. Сер. Бор
2017
755,2
2055,2
0
0
755,2
1300,0
Монтаж системы противопожарной защиты, ремонт канализационной системы ДМШ п. Беркакит
2017
169,7
669,7
0
0
169,7
500,0
Работы по установке и наладке системы видеонаблюдения; ремонт пожарной лестницы, полов помещений узла ввода, ремонт сцены ДШИ п. Чульман
2017
443,5
1154,6
0
0
443,5
711,1
Ремонт лестничной клетки, отмостков здания, замена дверных блоков, устройство вентилируемого дворового фасада здания, НЦБС
2017
3068,5
3172,8
0
0
3068,5
104,3
итого
2017
4494,2
7109,6
0
0
4494,2
2615,4
Косметический ремонт внутри зданий ДШИ п. Серебряный Бор и ДШИ г. Нерюнгри
2018
0
51,8
0
0
0
51,8
Косметический ремонт ДМХШ «Соловушка»
2018
0
43,0
0
0
0
43,0
Ремонт теплосетей, водоснабжения и водоотведения ДШИ п. Чульман
2018
58,0
170,6
58
112,6
Ремонт фойе НЦБС
2018
0
2143,6
0
0
0
2143,6
Замена оконных блоков, витражей на изделия из ПВХ, покрытие деревянных полов огнезащитным лаком библ. № 3
2018
93,4
93,4
0
0
93,4
0
итого
2018
151,4
2502,4
0
0
151,4
2351
Ремонт ДМХШ «Соловушка»
2019
0
80
0
0
0
80,0
В ДШИ п. Чульман выполнено устройство керамических полов 1 этажа
2019
399,4
586,4
0
0
0
187
Ремонт кровли ДШИ г. Нерюнгри
2019
275
366,2
0
0
275
91,2
Ремонт НЦБС
2019
6,0
6,0
0
0
6,0
0
Ремонт помещений библиотеки
п. Беркакит
2019
1172,5
1172,5
0
0
1172,5
0
итого
2019
1852,9
2211,1
0
0
1852,9
358,2
Ремонт лестницы запасного входа ДМШ п. Беркакит
2020
0
76,7
0
0
0
76,7
Ремонт полов в классе хореографии ДШИ п. Чульман
2020
84,5
155,5
0
0
84,5
71,0
Косметический ремон помещений ДМХШ «Соловушка»
2020
0
90,0
0
0
0
90,0
Ремонт кровли здания, ремонт лестничных маршей ДШИ г. Нерюнгри
2020
1348,8
1437,8
0
0
1348,8
89,0
Косметический ремон помещений здания, обшивка фасада металосайдингом, обшивка цокольной части здания ДШИ п. Серебряный Бор
2020
0
40,1
0
0
0
40,1
Ремонт фасада здания НЦБС
2020
1981,1
1981,1
0
0
1981,1
0
итого
2020
3414,4
3781,2
0
0
3414,4
366,8
Тек. ремонт ДШИ
г. Нерюнгри
2021
0
76,7
0
0
0
76,7
Ремонт библиотеки п. Чульман
2021
1064,9
1064,9
0
0
1064,9
0
ИТОГО
2021
1064,9
1141,6
0
0
1064,9
76,7
Тек. ремонт ДШИ
г. Нерюнгри
2022
0
76,7
0
0
0
76,7
Покрытие деревянных полов огнезащитным лаком в библ. №3 пос. Серебряный .Бор
2022
321,2
321,2
0
0
321,2
0
ИТОГО:
2022
321,2
397,9
0
0
321,2
76,7
ВСЕГО
2017-2022
11299
17143,8
0
0
11299
5844,8
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Бюллетень органов местного самоуправления от 23.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: