Основная информация

Дата опубликования: 20 апреля 2020г.
Номер документа: RU28035005202000055
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация города Тынды
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЫНДЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2020 № 762

г. Тында

О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3667 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности», в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на 2020 год, Администрация города Тынды

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 14.01.2020г. № 3667 (в редакции постановления Администрации города Тынды 06.03.2020 № 420) следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы:

1.1.1. Строку 10 «Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

10

Объем ассигнований         

местного бюджета         

подпрограммы (с расшифровкой

по годам ее реализации),   

а также прогнозные объемы  

средств, привлекаемых      

из других источников       

год

Всего

областной

городской

внебюджетные средства

2015

89 073,09

0,00

89 073,09

0,00

2016

80 162,00

0,00

80 162,00

0,00

2017

116 106,91

5 990,00

89 277,51

20 839,40

2018

139 516,59

11 334,12

107 343,07

20 839,40

2019

145 155,02

71 012,27

53 278,35

20 864,40

2020

122 607,57

52 632,90

52 106,76

17 867,91

2021

122 660,47

56 970,98

47 008,12

18 681,37

2022

124 246,87

58 197,89

46 545,63

19 503,35

2023

174 844,81

65 444,43

91 415,07

17 985,31

2024

174 844,81

65 444,43

91 415,07

17 985,31

Итого

1 289 218,14

387 027,02

747 624,67

154 566,45

1.2. В подпрограмме «Народное творчество и досуговая деятельность»:

1.2.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

8.

Объем ассигнований         

местного бюджета         

подпрограммы (с расшифровкой

по годам ее реализации),   

а также прогнозные объемы  

средств, привлекаемых      

из других источников       

год

Всего

областной

городской

внебюджетные средства

2015

15 262,67

0,00

15 262,67

0,00

2016

13 355,54

0,00

13 355,54

0,00

2017

19 806,23

0,00

13 845,23

5 961,00

2018

25 174,88

0,00

19 213,88

5 961,00

2019

26 958,60

11 094,98

9 902,62

5 961,00

2020

20 874,16

9 107,66

8 075,50

3 691,00

2021

20 888,88

9 754,64

7 277,14

3 857,10

2022

21 094,39

9 882,38

7 185,20

4 026,81

2023

37 680,80

11 300,75

22 689,05

3 691,00

2024

37 680,80

11 300,75

22 689,05

3 691,00

Итого

238 776,95

62 441,16

139 495,88

36 839,91

  1.2.2. В разделе 2.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «239 473,39» цифрами «238 776,95», цифры «21 570,60» цифрами «20 874,16».

  1.3. Приложение № 2 «Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет»: gorod.tynda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.

Мэр города Тынды                                                                           М.В. Михайлова  

                                                                                                                                                                                                                                                  Приложение 1 к постановлению

                                                                                                                                                                                                                                                  Администрации города Тынды

                                                                                                                                                                                                                                                  № 762                   от 20.04.2020

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы

  N  

п/п 

Наименование программы,

подпрограммы, основного

мероприятия, мероприятия

Срок

реализации

Координатор    

программы,      координатор     подпрограммы,   

участники муниципальной  

программы     

Наименование показателя, единица измерения      

Базисный

год  

Значение планового показателя по годам

реализации:

Отношение 

последнего

года к

базисному,

в процентах

начало

завершение

2015   

2016   

2017   

2018   

2019   

2020   

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Муниципальная программа

"Развитие и сохранение

культуры и искусства города

Тынды  на 2015 - 2024 годы"   

2015 

2024     

Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды,

МОБУ ДО ДМШ     г. Тынды,

МБУ ДО ДХШ МАУК ГДК «Русь», МБУК Музей истории БАМа, МБУК ГБ, МБУИ ДТ, МБУ «Архив     г. Тынды», МБУ ЦБ УКИ г. Тынды.           

Удельный вес населения города Тынды, посещающего          

театрально-зрелищные,         

концертные мероприятия,       

в общей численности населения,

в процентах                   

21,21

20,85

21,13

21,23

21,64

21,75

21,8

21,8

21,8

21,8

21,8

103,1

Число культурно - досуговых     

мероприятий, всего, ед.

169

185

190

195

200

205

210

215

220

200

200

118,34

Объем архивных фондов, ед.    

хранения,         

13249

13932

14614

14900

14900

16886

17200

17370

17540

17226

17226

130,02

Доля населения города Тынды, охваченного музейным 

обслуживанием, в процентах.  

52,0

63,0

70,0

79,0

79,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

153,8

Доля населения города Тынды, охваченного          

библиотечным обслуживанием,   

в процентах.                   

4,0

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,5

4,8

4,9

4,1

4,1

102,5

Уровень удовлетворенности     

населения города Тынды,

качеством предоставления      

государственных услуг в сфере 

культуры, в процентах.       

70,0

75,8

78,7

81,6

84,5

85,0

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

122,8

1.

Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»

2015 

2024     

Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды

Отношение средней заработной платы пед. работников  дополнительного образования к средней заработной плате по Амурской области, %

117,31

108,64

104,73

136,51

153,09

153,09

138,28

138,28

138,28

153,09

153,09

100

1.1

Основное мероприятие

«Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры

2015

2024

МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ

Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства, чел.

550

550

550

550

550

530

530

530

530

532

532

100,0

1.1.1

Расходы на обеспечение         

деятельности (оказание услуг)  муниципальных учреждений   

1.1.2

Поддержка отрасли культуры (укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств )

Количество детей принявших участие в конкурсах, чел.

150

150

160

160

160

160

160

160

160

160

160

110,3

1.1.2.1

Приобретение музыкальных инструментов

1.1.3

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

1.2

Основное мероприятие

«Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»

2016

2024

МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ

Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно»

100

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.2.1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных

с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей

2.

Подпрограмма "Народное       

творчество и досуговая         

деятельность"                  

2015 

2024    

Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды

Увеличение числа участников   

культурно - досуговых мероприятий по сравнению         с предыдущим годом, в % 

4,2

4,8

4,9

5,0

5,1

5,2

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

126,1

Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Амурской области, %       

152,03

99,09

99,95

172,64

118,14

118,14

123,21

123,21

123,21

118,4

118,4

100

2.1

Основное мероприятие

«Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры»

2015

2024

МАУК ГДК «Русь»   

Число клубных формирований,   

ед.    

24

0

24

25

25

25

25

25

25

25

25

104,1

Число участников клубных      

формирований, чел.

530

0

575

575

575

541

595

595

595

541

541

108,5

2.1.1

Расходы на обеспечение         

деятельности (оказание услуг)  муниципальных учреждений   

Количество посетивших мероприятия 

38000

0

50200

50200

50200

49220

49220

49220

49220

54265

54265

321

2.1.2

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

2.2

Основное мероприятие

«Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»

2015

2024

МАУК ГДК «Русь»   

Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», %

100

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.2.1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных

с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей

3.

Подпрограмма 3.  "Историко-культурное наследие" 

2015 

2024     

Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды

Доля населения города Тынды, охваченного музейным 

обслуживанием, в процентах

20

26

30

32

34

36

38

38

38

38

38

190,0

Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Амурской области , %          

152,03

99,09

99,95

172,64

118,14

118,14

123,21

123,21

123,21

118,14

118,14

100

3.1

Основное мероприятие

«Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры»

2015

2024

МБУК Музей истории БАМа

Общее количество поступлений  музейных предметов, ед.

100

0

100

100

100

100

150

150

150

100

100

100,0

Создание экспозиций (выставок), ед.

0

0

5

5

5

25

25

25

25

25

25

100,0

3.1.1

Расходы на обеспечение         

деятельности (оказание услуг)  

муниципальных учреждений    

Количество посещений, чел.

0

0

25000

25000

25000

55000

55000

55000

55000

55000

55000

100,0

3.2

Основное мероприятие

«Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»

2015

2024

МБУК Музей истории БАМа

Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», %

100

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.2.1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных

с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей

4.

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"           

2015 

2024     

Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды

Доля населения города Тынды, охваченного   библиотечным обслуживанием,  в процентах

4,0

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,5

4,8

4,9

4,1

4,1

102,5

Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Амурской области, % 

152,03

99,09

99,95

172,64

118,14

118,14

123,21

123,21

123,21

118,14

118,14

100

4.1

Основное мероприятие

«Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры»

2015

2024

МБУК ГБ

Общее количество посещений, чел.

-

0

57300

57300

57300

57000

42800

42800

42800

45300

45300

100,0

4.1.1

Расходы на обеспечение         

деятельности (оказание услуг)  

муниципальных учреждений 

4.1.2

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)

4.1.3

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

4.2

Основное мероприятие

«Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»

2015

2024

МБУК ГБ

Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», %

100

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.2.1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных

с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей

5.

Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат фильмов"  

2015 

2024     

Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды

Уровень удовлетворенности     

населения города Тынды,

качеством предоставления      

муниципальных услуг в сфере 

культуры, в процентах   

70,0

75,8

78,7

81,6

84,5

87,4

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

128,6

Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Амурской области, %  

152,03

99,09

99,95

172,64

118,14

-

-

-

-

-

-

100

5.1

Основное мероприятие

«Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры»

2015

2024

МБУИ ДТ

Количество зрителей на спектаклях, концертных программах, чел. 

17000

19195

22300

22300

8500

8500

8500

8500

8500

8500

8500

100,0

Количество зрителей кино, чел.

28938

30412

32600

32600

32600

30000

30000

30000

30000

30000

30000

112,7

5.1.1

Расходы на обеспечение          деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

5.1.2

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек)

2017

2017

Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля «Предложение» А.П. Чехова, увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, %.

0

0

0

11,35

0

0

0

0

0

0

0

11,35

5.1.2.1

Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре

5.1.2.2

Приобретение технического оборудования и кресел в зрительный зал

Приобретение кресел для зрительного зала, шт.

0

0

0

450            

0

0

0

0

0

0

0

450

Приобретение технического оборудования, ед.

0

0

0

3

1

0

0

0

0

0

0

3

5.1.3.

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с  численностью населения до 300 тысяч человек

2018

2018

Приобретение и установка поворотного круга, увеличение количества посещений культуры по отношению к 2010 году

0

0

0

0

102,8

0

0

0

0

0

0

102,8

5.1.3.1.

Приобретение и установка технического и технологического оборудования для сцены МБУИ Драматический театр г. Тынды (поставка демонтаж, монтаж, погрузо-разгрузочные работы,  запуск, обслуживание).

5.1.4.

Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области

2019

2019

Благоустройство площади Драматического театра г. Тынды

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

100

5.1.5.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

2019

2024

Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Амурской области, %  

-

-

-

-

-

118,14

123,21

123,21

123,21

118,14

118,14

100

5.2

Основное мероприятие

«Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»

2015

2024

МБУИ ДТ

Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5.2.1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных

с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей

6.

Подпрограмма «Архивное дело»      

2015 

2024     

Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации       г. Тынды

Объем хранимых документов, ед.  

13249

13932

14614

14900

14900

16886

17200

17370

17540

17226

17226

112,46

Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Амурской области, % 

152,03

99,09

99,95

172,64

118,14

118,14

123,21

123,21

123,21

118,4

118,14

100

6.1

Основное мероприятие

«Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры»

2015

2024

МБУ «Архив            г. Тынды»    

Количество исполненных запросов, ед.

3840

3840

3840

3840

3840

3850

2700

2700

2700

3850

3850

100,0

6.1.1

Расходы на обеспечение         

деятельности (оказание услуг)  

муниципальных учреждений

6.1.2

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

2019

2024

6.2

Основное мероприятие

«Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»

2015

2024

Исполнение госгарантий в

соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6.2.1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных

с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей

7

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и искусства»

2015 

2024    

Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды

Уровень исполнения расходных обязательств Комитет по культуре

95

95

95

96

96

96

96

96

96

96

96

100

МБУ ЦБ УКИ г. Тынды     

Уровень исполнения расходных обязательств МБУ ЦБ УКИ

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

100

7.1

Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

2015

2024

Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды

Эффективное управление отраслью, обеспечение соответствия показателей плана мероприятий  «Дорожной карты»,  %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7.1.1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

7.2

Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры»

2015

2024

МБУ ЦБ УКИ           г. Тынды     

Эффективное расходование бюджетных средств,  %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7.2.1

Расходы на обеспечение         

деятельности (оказание услуг)  

муниципальных учреждений 

7.2.2

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

7.3

Основное мероприятие  "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды , МБУ ЦБ УКИ г. Тынды     

Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7.3.1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных

с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей

8

Подпрограмма  «Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности»    

2015 

2024    

Администрация города Тынды    

Количество введенных          

в эксплуатацию                

(реконструируемых) зданий     

учреждений культуры, ед.,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.1

Основное мероприятие "Строительство социально-культурных объектов"

8.1.1

«Музыкальная школа на 250 мест г. Тынды Амурская область, г. Тында, ул. Спортивная»

8.2

Основное мероприятие "Капитальный ремонт учреждений культуры"

2015 

2024    

Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды

Количество учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт, ед.

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

100

8.2.1

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений

Приложение 2 к постановлению Администрации города Тынды от  20.04.2020   № 762   

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

№ п/п

  Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы

   Источники финансирования

Код бюджетной классификации

                                              Оценка расходов (тыс. рублей)

ГРБС

Рз ПР

ЦСР

  всего 

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

«Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды  на 2015-2024 годы».

Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДОД ДХШ,МБУК Музей истории БАМа, МБУК ГБ, Архив города Тынды, МБУИ ДТ, МБУ ЦБ УКИ

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 0 00 00000

1 289 218,14

89 073,09

80 162,00

116 106,91

139 516,59

145 155,02

122 607,57

122 660,47

124 246,87

174 844,81

174 844,81

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

387 027,02

0,00

0,00

5 990,00

11 334,12

71 012,27

52 632,90

56 970,98

58 197,89

65 444,43

65 444,43

городской бюджет

747 624,67

89 073,09

80 162,00

89 277,51

107 343,07

53 278,35

52 106,76

47 008,12

46 545,63

91 415,07

91 415,07

внебюджетные источники

154 566,45

0,00

0,00

20 839,40

20 839,40

20 864,40

17 867,91

18 681,37

19 503,35

17 985,31

17 985,31

1.

Подпрограмма  «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»

Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДОД ДХШ

ВСЕГО, в том числе

008

0703

06 1 00 00000

359 913,33

28 238,49

26 135,58

30 019,93

33 864,96

37 253,54

37 753,12

37 711,27

38 275,50

45 330,47

45 330,47

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

146 898,77

0,00

0,00

0,00

0,00

24 750,62

22 221,42

24 143,94

24 785,61

25 498,59

25 498,59

городской бюджет

192 251,89

28 238,49

26 135,58

27 399,93

31 264,96

9 902,92

13 011,70

10 933,93

10 740,62

17 311,88

17 311,88

внебюджетные источники

20 762,67

0,00

0,00

2 620,00

2 600,00

2 600,00

2 520,00

2 633,40

2 749,27

2 520,00

2 520,00

1.1

Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"

Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды

ВСЕГО, в том числе

008

0703

06 1 01 00000

352 235,41

27 776,73

25 594,23

29 392,79

33 207,80

36 494,42

37 053,22

37 598,01

38 157,27

43 480,47

43 480,47

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

146 898,77

0,00

0,00

0,00

0,00

24 750,62

22 221,42

24 143,94

24 785,61

25 498,59

25 498,59

городской бюджет

184 573,97

27 776,73

25 594,23

26 772,79

30 607,80

9 143,80

12 311,80

10 820,67

10 622,39

15 461,88

15 461,88

внебюджетные источники

20 762,67

0,00

0,00

2 620,00

2 600,00

2 600,00

2 520,00

2 633,40

2 749,27

2 520,00

2 520,00

1.1.1

Расходы на обеспечение         
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

ВСЕГО, в том числе

008

0703

06 1 01 22840

184 051,96

27 776,73

25 594,23

29 392,79

33 207,80

6 172,98

13 905,91

12 448,07

12 338,93

11 607,26

11 607,26

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

163 289,29

27 776,73

25 594,23

26 772,79

30 607,80

3 572,98

11 385,91

9 814,67

9 589,66

9 087,26

9 087,26

внебюджетные источники

20 762,67

0,00

0,00

2 620,00

2 600,00

2 600,00

2 520,00

2 633,40

2 749,27

2 520,00

2 520,00

1.1.2

Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ)

ВСЕГО, в том числе

008

0703

06 1 01 55192

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.1

Приобретение музыкальных инструментов

ВСЕГО, в том числе

008

0703

06 1 01 L5195

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

ВСЕГО, в том числе

008

0703

06 1 01 S7710

168 183,45

0,00

0,00

0,00

0,00

30 321,44

23 147,31

25 149,94

25 818,34

31 873,21

31 873,21

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

146 898,77

0,00

0,00

0,00

0,00

24 750,62

22 221,42

24 143,94

24 785,61

25 498,59

25 498,59

городской бюджет

21 284,68

0,00

0,00

0,00

0,00

5 570,82

925,89

1 006,00

1 032,73

6 374,62

6 374,62

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Основное мероприятие  "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

ВСЕГО, в том числе

008

0703

06 1 02 00000

7 677,92

461,76

541,35

627,14

657,16

759,12

699,90

113,26

118,23

1 850,00

1 850,00

городской бюджет

7 677,92

461,76

541,35

627,14

657,16

759,12

699,90

113,26

118,23

1 850,00

1 850,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей

ВСЕГО, в том числе

008

0703

06 1 02 22860

7 677,92

461,76

541,35

627,14

657,16

759,12

699,90

113,26

118,23

1 850,00

1 850,00

городской бюджет

7 677,92

461,76

541,35

627,14

657,16

759,12

699,90

113,26

118,23

1 850,00

1 850,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Подпрограмма  «Народное творчество и досуговая     
деятельность»   

Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МАУК ГДК "Русь"

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 2 00 00000

238 776,95

15 262,67

13 355,54

19 806,23

25 174,88

26 958,60

20 874,16

20 888,88

21 094,39

37 680,80

37 680,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

62 441,16

0,00

0,00

0,00

0,00

11 094,98

9 107,66

9 754,64

9 882,38

11 300,75

11 300,75

городской бюджет

139 495,88

15 262,67

13 355,54

13 845,23

19 213,88

9 902,62

8 075,50

7 277,14

7 185,20

22 689,05

22 689,05

внебюджетные источники

36 839,91

0,00

0,00

5 961,00

5 961,00

5 961,00

3 691,00

3 857,10

4 026,81

3 691,00

3 691,00

2.1

Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 2 01 00000

232 982,42

15 170,27

13 093,66

19 641,26

24 869,11

26 791,60

20 639,78

20 837,94

17 417,20

37 260,80

37 260,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

62 441,16

0,00

0,00

0,00

0,00

11 094,98

9 107,66

9 754,64

9 882,38

11 300,75

11 300,75

городской бюджет

137 325,35

15 170,27

13 093,66

13 680,26

18 908,11

9 735,62

7 841,12

7 226,20

7 132,01

22 269,05

22 269,05

внебюджетные источники

33 215,91

0,00

0,00

5 961,00

5 961,00

5 961,00

3 691,00

3 857,10

402,81

3 691,00

3 691,00

2.1.1

Расходы на обеспечение         
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 2 01 22840

162 372,64

15 170,27

13 093,66

19 641,26

24 869,11

14 420,01

11 108,66

10 676,86

7 123,05

23 134,88

23 134,88

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

129 156,73

15 170,27

13 093,66

13 680,26

18 908,11

8 459,01

7 417,66

6 819,76

6 720,24

19 443,88

19 443,88

внебюджетные источники

33 215,91

0,00

0,00

5 961,00

5 961,00

5 961,00

3 691,00

3 857,10

402,81

3 691,00

3 691,00

2.1.2

Обьеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06201L4670

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06201S7550

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

149,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149,79

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

50,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,21

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 2 01 S7710

70 409,78

0,00

0,00

0,00

0,00

12 371,59

9 331,12

10 161,08

10 294,15

14 125,92

14 125,92

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

62 291,37

0,00

0,00

0,00

0,00

11 094,98

8 957,87

9 754,64

9 882,38

11 300,75

11 300,75

городской бюджет

8 118,41

0,00

0,00

0,00

0,00

1 276,61

373,25

406,44

411,77

2 825,17

2 825,17

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Основное мероприятие  "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 2 02 00000

2 170,53

92,40

261,88

164,97

305,77

167,00

234,38

50,94

53,19

420,00

420,00

городской бюджет

2 170,53

92,40

261,88

164,97

305,77

167,00

234,38

50,94

53,19

420,00

420,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 2 02 22860

2 170,53

92,40

261,88

164,97

305,77

167,00

234,38

50,94

53,19

420,00

420,00

городской бюджет

2 170,53

92,40

261,88

164,97

305,77

167,00

234,38

50,94

53,19

420,00

420,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Подпрограмма                                   «Историко-культурное наследие»

Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК Музей истории БАМа

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 3 00 00000

130 645,64

9 426,43

6 836,49

8 425,01

12 248,21

15 145,40

12 547,39

12 318,37

12 348,20

20 675,07

20 675,07

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

125 754,05

9 426,43

6 836,49

7 825,01

11 648,21

14 535,40

11 947,39

11 691,37

11 693,61

20 075,07

20 075,07

внебюджетные источники

4 891,59

0,00

0,00

600,00

600,00

610,00

600,00

627,00

654,59

600,00

600,00

3.1

Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 3 01 00000

128 662,04

9 243,71

6 743,87

8 315,58

12 098,98

14 836,81

12 320,51

12 267,43

12 295,01

20 270,07

20 270,07

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

123 770,45

9 243,71

6 743,87

7 715,58

11 498,98

14 226,81

11 720,51

11 640,43

11 640,42

19 670,07

19 670,07

внебюджетные источники

4 891,59

0,00

0,00

600,00

600,00

610,00

600,00

627,00

654,59

600,00

600,00

3.1.1

Расходы на обеспечение         
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 3 01 22840

128 662,04

9 243,71

6 743,87

8 315,58

12 098,98

14 836,81

12 320,51

12 267,43

12 295,01

20 270,07

20 270,07

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

123 770,45

9 243,71

6 743,87

7 715,58

11 498,98

14 226,81

11 720,51

11 640,43

11 640,42

19 670,07

19 670,07

внебюджетные источники

4 891,59

0,00

0,00

600,00

600,00

610,00

600,00

627,00

654,59

600,00

600,00

3.2

Основное мероприятие  "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 3 02 00000

1 983,60

182,72

92,62

109,43

149,23

308,59

226,88

50,94

53,19

405,00

405,00

городской бюджет

1 983,60

182,72

92,62

109,43

149,23

308,59

226,88

50,94

53,19

405,00

405,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 3 02 22860

1 983,60

182,72

92,62

109,43

149,23

308,59

226,88

50,94

53,19

405,00

405,00

городской бюджет

1 983,60

182,72

92,62

109,43

149,23

308,59

226,88

50,94

53,19

405,00

405,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Подпрограмма                                                                                                                       «Библиотечное обслуживание»

Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК ГБ

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 4 00 00000

101 544,81

8 146,59

7 410,62

8 459,57

10 551,97

11 048,45

8 374,58

8 142,70

8 173,09

15 618,62

15 618,62

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

28 674,58

0,00

0,00

0,00

0,00

5 547,49

3 734,83

3 985,79

4 037,99

5 684,24

5 684,24

городской бюджет

67 914,67

8 146,59

7 410,62

7 609,57

9 691,97

4 635,96

4 183,49

3 670,72

3 627,51

9 469,12

9 469,12

внебюджетные источники

4 955,56

0,00

0,00

850,00

860,00

865,00

456,26

486,19

507,59

465,26

465,26

4.1

Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 4 01 00000

99 674,76

8 048,89

7 210,82

8 386,79

10 375,12

10 804,03

8 160,21

8 091,76

8 119,90

15 238,62

15 238,62

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

28 674,58

0,00

0,00

0,00

0,00

5 547,49

3 734,83

3 985,79

4 037,99

5 684,24

5 684,24

городской бюджет

66 044,62

8 048,89

7 210,82

7 536,79

9 515,12

4 391,54

3 969,12

3 619,78

3 574,32

9 089,12

9 089,12

внебюджетные источники

4 955,56

0,00

0,00

850,00

860,00

865,00

456,26

486,19

507,59

465,26

465,26

4.1.1

Расходы на обеспечение         
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 4 01 22840

65 894,42

8 048,89

7 210,82

8 386,79

10 375,12

3 482,83

4 269,76

3 939,89

3 913,66

8 133,33

8 133,33

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

60 938,86

8 048,89

7 210,82

7 536,79

9 515,12

2 617,83

3 813,50

3 453,70

3 406,07

7 668,07

7 668,07

внебюджетные источники

4 955,56

0,00

0,00

850,00

860,00

865,00

456,26

486,19

507,59

465,26

465,26

4.1.2.

Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 4 01 L5191

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 4 01 S7710

33 780,34

0,00

0,00

0,00

0,00

7 321,20

3 890,45

4 151,87

4 206,24

7 105,29

7 105,29

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

28 674,58

0,00

0,00

0,00

0,00

5 547,49

3 734,83

3 985,79

4 037,99

5 684,24

5 684,24

городской бюджет

5 105,76

0,00

0,00

0,00

0,00

1 773,71

155,62

166,08

168,25

1 421,05

1 421,05

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2

Основное мероприятие  "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 4 02 00000

1 870,05

97,70

199,80

72,78

176,85

244,42

214,37

50,94

53,19

380,00

380,00

городской бюджет

1 870,05

97,70

199,80

72,78

176,85

244,42

214,37

50,94

53,19

380,00

380,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 4 02 22860

1 870,05

97,70

199,80

72,78

176,85

244,42

214,37

50,94

53,19

380,00

380,00

городской бюджет

1 870,05

97,70

199,80

72,78

176,85

244,42

214,37

50,94

53,19

380,00

380,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Подпрограмма  «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»   

Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУИ ДТ

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 5 00 00000

305 006,78

12 362,43

13 168,60

35 059,21

42 723,77

37 572,48

29 646,49

30 111,10

30 586,40

36 888,15

36 888,15

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

107 693,00

0,00

0,00

5 990,00

11 334,12

21 832,98

11 975,14

12 974,67

13 144,57

15 220,76

15 220,76

городской бюджет

115 462,73

12 362,43

13 168,60

19 069,21

21 389,65

5 739,50

7 575,70

6 586,48

6 427,68

11 571,74

11 571,74

внебюджетные источники

81 851,05

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 095,65

10 549,95

11 014,15

10 095,65

10 095,65

5.1

Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 5 01 00000

300 852,55

12 194,63

12 830,64

34 806,95

42 280,54

37 160,14

29 345,97

30 060,16

30 533,22

35 820,15

35 820,15

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

107 693,00

0,00

0,00

5 990,00

11 334,12

21 832,98

11 975,14

12 974,67

13 144,57

15 220,76

15 220,76

городской бюджет

111 308,50

12 194,63

12 830,64

18 816,95

20 946,42

5 327,16

7 275,18

6 535,54

6 374,50

10 503,74

10 503,74

внебюджетные источники

81 851,05

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 095,65

10 549,95

11 014,15

10 095,65

10 095,65

5.1.1

Расходы на обеспечение         
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 5 01 22840

185 324,29

12 194,63

12 830,64

34 207,95

29 687,02

12 557,90

16 871,87

16 544,88

16 840,96

16 794,22

16 794,22

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

5 990,00

0,00

0,00

5 990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

97 483,24

12 194,63

12 830,64

18 217,95

19 687,02

2 557,90

6 776,22

5 994,93

5 826,81

6 698,57

6 698,57

внебюджетные источники

81 851,05

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 095,65

10 549,95

11 014,15

10 095,65

10 095,65

5.1.2

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры,поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек)

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 5 01 L5582

6 589,00

0,00

0,00

6 589,00

х

х

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

областной бюджет

5 990,00

0,00

0,00

5 990,00

х

х

х

х

х

х

х

городской бюджет

599,00

0,00

0,00

599,00

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

5.1.2.1

Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 5 01 L5582

293,36

0,00

0,00

293,36

х

х

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

областной бюджет

266,66

0,00

0,00

266,66

х

х

х

х

х

х

х

городской бюджет

26,70

0,00

0,00

26,70

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

5.1.2.2

Приобретение технического оборудования и кресел в зрительный зал

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 5 01 L5582

6 295,64

0,00

0,00

6 295,64

х

х

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

областной бюджет

5 723,34

0,00

0,00

5 723,34

х

х

х

х

х

х

х

городской бюджет

572,30

0,00

0,00

572,30

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

5.1.3

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 5 01 L4660

12 593,52

0,00

0,00

0,00

12 593,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

11 334,12

0,00

0,00

0,00

11 334,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

1 259,40

0,00

0,00

0,00

1 259,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.3.1

Приобретение и установка технического и технологического оборудования для сцены МБУИ Драматический театр г. Тынды (поставка демонтаж, монтаж, погрузо-разгрузочные работы,  запуск, обслуживание).

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 5 01 L4660

12 593,52

0,00

0,00

0,00

12 593,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

11 334,12

0,00

0,00

0,00

11 334,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

1 259,40

0,00

0,00

0,00

1 259,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.3.2

Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 5 01 L4660

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.3.3

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 5 01 L4660

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.4.

Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 5 01 S7550

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

6 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.5.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 5 01 S7710

95 335,74

0,00

0,00

0,00

0,00

17 602,24

12 474,10

13 515,28

13 692,26

19 025,93

19 025,93

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

84 068,88

0,00

0,00

0,00

0,00

15 532,98

11 975,14

12 974,67

13 144,57

15 220,76

15 220,76

городской бюджет

11 266,86

0,00

0,00

0,00

0,00

2 069,26

498,96

540,61

547,69

3 805,17

3 805,17

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2

Основное мероприятие  "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 5 02 00000

4 154,23

167,80

337,96

252,26

443,23

412,34

300,52

50,94

53,18

1 068,00

1 068,00

городской бюджет

4 154,23

167,80

337,96

252,26

443,23

412,34

300,52

50,94

53,18

1 068,00

1 068,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 5 02 22860

5 373,05

167,80

337,96

252,26

443,23

412,34

300,52

50,94

1 136,00

1 136,00

1 136,00

городской бюджет

4 154,23

167,80

337,96

252,26

443,23

412,34

300,52

50,94

53,18

1 068,00

1 068,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Подпрограмма   «Архивное дело»

Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУ "Архив г. Тынды"

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 6 00 00000

41 753,34

3 353,50

3 334,76

3 770,59

4 230,41

4 159,45

3 555,70

3 463,35

3 480,92

6 202,33

6 202,33

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

14 089,41

0,00

0,00

0,00

0,00

2 496,37

2 134,43

2 277,86

2 307,69

2 436,53

2 436,53

городской бюджет

26 601,45

3 353,50

3 334,76

3 520,59

3 970,41

1 393,08

1 366,27

1 128,01

1 113,23

3 710,80

3 710,80

внебюджетные источники

1 062,48

0,00

0,00

250,00

260,00

270,00

55,00

57,48

60,00

55,00

55,00

6.1

Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 6 01 00000

40 853,40

3 276,50

3 277,78

3 751,88

4 166,10

4 159,45

3 419,83

3 435,92

3 452,28

5 956,83

5 956,83

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

14 089,41

0,00

0,00

0,00

0,00

2 496,37

2 134,43

2 277,86

2 307,69

2 436,53

2 436,53

городской бюджет

25 701,51

3 276,50

3 277,78

3 501,88

3 906,10

1 393,08

1 230,40

1 100,58

1 084,59

3 465,30

3 465,30

внебюджетные источники

1 062,48

0,00

0,00

250,00

260,00

270,00

55,00

57,48

60,00

55,00

55,00

Расходы на обеспечение    деятельности (оказание услуг)   муниципальных
учреждений                                                                    

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 6 01 22840

24 605,64

3 276,50

3 277,78

3 751,88

4 166,10

1 002,99

1 196,46

1 063,15

1 048,44

2 911,17

2 911,17

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

23 543,16

3 276,50

3 277,78

3 501,88

3 906,10

732,99

1 141,46

1 005,67

988,44

2 856,17

2 856,17

внебюджетные источники

1 062,48

0,00

0,00

250,00

260,00

270,00

55,00

57,48

60,00

55,00

55,00

6.1.2

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 6 01 S7710

16 247,76

0,00

0,00

0,00

0,00

3 156,46

2 223,37

2 372,77

2 403,84

3 045,66

3 045,66

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

14 089,41

0,00

0,00

0,00

0,00

2 496,37

2 134,43

2 277,86

2 307,69

2 436,53

2 436,53

городской бюджет

2 158,35

0,00

0,00

0,00

0,00

660,09

88,94

94,91

96,15

609,13

609,13

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2

Основное мероприятие  "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 6 02 00000

899,94

77,00

56,98

18,71

64,31

0,00

135,87

27,43

28,64

245,50

245,50

городской бюджет

899,94

77,00

56,98

18,71

64,31

0,00

135,87

27,43

28,64

245,50

245,50

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 6 02 22860

899,94

77,00

56,98

18,71

64,31

0,00

135,87

27,43

28,64

245,50

245,50

городской бюджет

899,94

77,00

56,98

18,71

64,31

0,00

135,87

27,43

28,64

245,50

245,50

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Подпрограмма  «Мероприятия в сфере культуры
и искусства»

Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды

ВСЕГО, в том числе

008

0804

06 7 00 00000

107 811,38

10 147,86

9 920,41

10 566,37

10 722,39

11 387,31

9 856,13

10 024,80

10 288,37

12 448,87

12 448,87

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

27 229,10

0,00

0,00

0,00

0,00

5 289,83

3 459,42

3 834,08

4 039,65

5 303,06

5 303,06

городской бюджет

76 379,09

10 147,86

9 920,41

10 007,97

10 163,99

5 539,08

5 946,71

5 720,47

5 757,78

6 587,41

6 587,41

внебюджетные источники

4 203,19

0,00

0,00

558,40

558,40

558,40

450,00

470,25

490,94

558,40

558,40

7.1

Основное мероприятие  "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"

ВСЕГО, в том числе

008

0804

06 7 00 00000

39 179,62

3 977,85

3 900,22

3 355,21

3 491,43

3 955,38

4 040,42

4 109,50

4 134,99

4 107,31

4 107,31

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

39 179,62

3 977,85

3 900,22

3 355,21

3 491,43

3 955,38

4 040,42

4 109,50

4 134,99

4 107,31

4 107,31

7.1.1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

ВСЕГО, в том числе

008

0804

06 7 01 22850

39 179,62

3 977,85

3 900,22

3 355,21

3 491,43

3 955,38

4 040,42

4 109,50

4 134,99

4 107,31

4 107,31

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

39 179,62

3 977,85

3 900,22

3 355,21

3 491,43

3 955,38

4 040,42

4 109,50

4 134,99

4 107,31

4 107,31

Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"

МБУ ЦБ УКИ

ВСЕГО, в том числе

008

0804

06 7 02 00000

65 554,70

5 968,62

5 781,32

6 969,36

6 985,65

6 968,90

5 532,35

5 747,55

5 978,23

7 811,36

7 811,36

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

27 229,10

0,00

0,00

0,00

0,00

5 289,83

3 459,42

3 834,08

4 039,65

5 303,06

5 303,06

городской бюджет

34 122,41

5 968,62

5 781,32

6 410,96

6 427,25

1 120,67

1 622,93

1 443,22

1 447,64

1 949,90

1 949,90

внебюджетные источники

4 203,19

0,00

0,00

558,40

558,40

558,40

450,00

470,25

490,94

558,40

558,40

7.2.1

Расходы на обеспечение         
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

ВСЕГО, в том числе

008

0804

06 7 02 22840

34 240,67

5 968,62

5 781,32

6 969,36

6 985,65

718,11

1 928,79

1 753,72

1 770,26

1 182,42

1 182,42

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

30 037,48

5 968,62

5 781,32

6 410,96

6 427,25

159,71

1 478,79

1 283,47

1 279,32

624,02

624,02

внебюджетные источники

4 203,19

0,00

0,00

558,40

558,40

558,40

450,00

470,25

490,94

558,40

558,40

7.2.2

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

ВСЕГО, в том числе

008

0804

06 7 02 S7710

31 314,03

0,00

0,00

0,00

0,00

6 250,79

3 603,56

3 993,83

4 207,97

6 628,94

6 628,94

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

27 229,10

0,00

0,00

0,00

0,00

5 289,83

3 459,42

3 834,08

4 039,65

5 303,06

5 303,06

городской бюджет

4 084,93

0,00

0,00

0,00

0,00

960,96

144,14

159,75

168,32

1 325,88

1 325,88

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3

Основное мероприятие  "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

ВСЕГО, в том числе

008

0804

06 7 03 00000

3 077,06

201,39

238,87

241,80

245,31

463,03

283,36

167,75

175,15

530,20

530,20

городской бюджет

3 077,06

201,39

238,87

241,80

245,31

463,03

283,36

167,75

175,15

530,20

530,20

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей

ВСЕГО, в том числе

008

0804

06 7 03 22860

3 077,06

201,39

238,87

241,80

245,31

463,03

283,36

167,75

175,15

530,20

530,20

городской бюджет

3 077,06

201,39

238,87

241,80

245,31

463,03

283,36

167,75

175,15

530,20

530,20

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Подпрограмма   «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности»

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 8 00 00000

3 764,91

2 135,12

0,00

0,00

0,00

1 629,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

3 764,91

2 135,12

0,00

0,00

0,00

1 629,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1

Основное мероприятие "Строительство социально-культурных объектов"

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 8 01 00000

2 135,12

2 135,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

2 135,12

2 135,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.1

«Музыкальная школа на 250 мест г. Тынды Амурская область, г. Тында, ул. Спортивная»

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 8 01 23100

2 135,12

2 135,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

2 135,12

2 135,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2

Основное мероприятие "Капитальный ремонт учреждений культуры"

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 8 02 00000

1 629,79

0,00

0,00

0,00

0,00

1 629,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

1 629,79

0,00

0,00

0,00

0,00

1 629,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.1

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений

ВСЕГО, в том числе

008

0801

06 8 02 22940

1 629,79

0,00

0,00

0,00

0,00

1 629,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

1 629,79

0,00

0,00

0,00

0,00

1 629,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                                                                                                                                                                                   Приложение № 3 к постановлению Администрации

                                                                                                                                                                                   города Тынды от 20.04.2020       № 762

                                                                                        Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание

                                                                  муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Тынды

по муниципальной программе

п/п

   Наименование подпрограммы,  

  услуги (работы), показателя  

         объема услуги         

Единица измерения

Значение показателя

объема услуги

Расходы местного

бюджета города Тынды

на оказание

муниципальной услуги

(выполнение работ),

тыс. рублей

2015 год

2016  год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2015 год

2016  год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1.

Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»                                                        

1.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений                                                                                         

1.1.2

Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства

чел.

550

550

550

550

550

533

532

532

532

532

27776,73

25594,23

26772,78

30607,80

33894,42

34533,22

34964,61

35408,00

40960,47

40960,47

1.1.3

Количество детей принявших участие в конкурсах

чел.

155

160

160

160

160

160

160

160

160

160

1.1.4

Предоставления информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (моделях) годовых календарных учебных графиках

ед.

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

2.

Подпрограмма 2 «Народное творчество и досуговая деятельность»                                      

2.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений                                                                                         

2.1.2

Количество клубных формирований

ед.

24

25

25

25

25

25

25

25

25

25

15170,27

13093,66

13680,26

18908,11

20830,60

16948,78

16980,84

17014,39

33569,80

33569,80

2.1.3

Количество участников клубных формирований

ед.

530

575

575

575

541

541

541

541

541

541

2.1.4

Количество мероприятий

ед.

185

190

190

195

198

200

210

210

210

210

2.1.5

Количество посетивших мероприятия

чел.

38 387

50200

50200

50200

49220

51681

54265

54265

54265

54265

3.

Подпрограмма 3 «Историко-культурное наследие»                                                                     

3.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений                                                                                         

3.1.2

Предметы музейного значения

ед.

400

100

100

100

100

100

100

100

100

100

9243,71

6743,87

7715,58

11498,98

14226,81

11720,51

11640,43

11640,42

19670,07

19670,07

3.1.3

Экскурсионное обслуживание

ед.

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

3.1.4

Лекционное обслуживание

ед.

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.5

Консультативное обслуживание

ед.

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.6

Посещаемость

чел.

0

25000

25000

25000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

4.

Подпрограмма 4 «Библиотечное обслуживание»                                                      

4.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений                                                                                         

4.1.2

Количество читателей (пользователей)

ед.

6 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8048,89

7210,82

7536,79

9515,12

9939,03

7703,95

7605,57

7612,31

14773,36

14773,36

4.1.3

Книжный фонд

ед.

137 030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.4

Количество выданных книг

ед.

125 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.5

Общее количество посещений

ед.

0

57300

57300

57300

57000

42 800

42 800

42 800

42 800

42 800

5.

Подпрограмма 5 «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»                                                         

5.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных     

учреждений                                                                                         

5.1.2

Зрители на спектаклях

чел.

12 000

8600

8600

8600

8500

8500

8500

8500

8500

8500

12194,63

12830,64

18217,95

19687,02

20160,14

19250,32

19510,21

19519,07

25724,50

25724,50

5.1.3

Зрители кино

чел.

30 000

32600

32600

32600

30000

30000

30000

30000

30000

30000

5.1.4

Посетители мероприятий (театрализованных, концертных программах и пр.)

чел.

18 000

13800

13800

13800

8500

13000

13000

13000

13000

13000

6.

Подпрограмма 6 «Архивное дело»                                                         

6.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений                                                                                         

6.1.2

Архивная справка

ед.

3 075

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3276,50

3277,78

3501,88

3906,10

3889,45

3364,83

3378,44

3392,28

5901,83

5901,83

6.1.3

Архивная копия

ед.

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.4

Архивная выписка

ед.

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.5

Информационное письмо

ед.

620

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.6

Запросы

ед.

0

3864

3800

3825

3850

3850

3850

3850

3850

3850

7.

Подпрограмма 7 «Мероприятия в сфере культуры»

7.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений                                                                                         

7.1.1.

Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета

ед.

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

5968,62

5781,32

6410,96

6427,25

10365,88

9122,77

9386,80

9622,28

7253,46

7253,46

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать