Основная информация
Дата опубликования: | 20 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU28035005202000055 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация города Тынды |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЫНДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2020 № 762
г. Тында
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3667 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности», в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на 2020 год, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 14.01.2020г. № 3667 (в редакции постановления Администрации города Тынды 06.03.2020 № 420) следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строку 10 «Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:
10
Объем ассигнований
местного бюджета
подпрограммы (с расшифровкой
по годам ее реализации),
а также прогнозные объемы
средств, привлекаемых
из других источников
год
Всего
областной
городской
внебюджетные средства
2015
89 073,09
0,00
89 073,09
0,00
2016
80 162,00
0,00
80 162,00
0,00
2017
116 106,91
5 990,00
89 277,51
20 839,40
2018
139 516,59
11 334,12
107 343,07
20 839,40
2019
145 155,02
71 012,27
53 278,35
20 864,40
2020
122 607,57
52 632,90
52 106,76
17 867,91
2021
122 660,47
56 970,98
47 008,12
18 681,37
2022
124 246,87
58 197,89
46 545,63
19 503,35
2023
174 844,81
65 444,43
91 415,07
17 985,31
2024
174 844,81
65 444,43
91 415,07
17 985,31
Итого
1 289 218,14
387 027,02
747 624,67
154 566,45
1.2. В подпрограмме «Народное творчество и досуговая деятельность»:
1.2.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8.
Объем ассигнований
местного бюджета
подпрограммы (с расшифровкой
по годам ее реализации),
а также прогнозные объемы
средств, привлекаемых
из других источников
год
Всего
областной
городской
внебюджетные средства
2015
15 262,67
0,00
15 262,67
0,00
2016
13 355,54
0,00
13 355,54
0,00
2017
19 806,23
0,00
13 845,23
5 961,00
2018
25 174,88
0,00
19 213,88
5 961,00
2019
26 958,60
11 094,98
9 902,62
5 961,00
2020
20 874,16
9 107,66
8 075,50
3 691,00
2021
20 888,88
9 754,64
7 277,14
3 857,10
2022
21 094,39
9 882,38
7 185,20
4 026,81
2023
37 680,80
11 300,75
22 689,05
3 691,00
2024
37 680,80
11 300,75
22 689,05
3 691,00
Итого
238 776,95
62 441,16
139 495,88
36 839,91
1.2.2. В разделе 2.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «239 473,39» цифрами «238 776,95», цифры «21 570,60» цифрами «20 874,16».
1.3. Приложение № 2 «Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет»: gorod.tynda.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Мэр города Тынды М.В. Михайлова
Приложение 1 к постановлению
Администрации города Тынды
№ 762 от 20.04.2020
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
N
п/п
Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
Срок
реализации
Координатор
программы, координатор подпрограммы,
участники муниципальной
программы
Наименование показателя, единица измерения
Базисный
год
Значение планового показателя по годам
реализации:
Отношение
последнего
года к
базисному,
в процентах
начало
завершение
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Муниципальная программа
"Развитие и сохранение
культуры и искусства города
Тынды на 2015 - 2024 годы"
2015
2024
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды,
МОБУ ДО ДМШ г. Тынды,
МБУ ДО ДХШ МАУК ГДК «Русь», МБУК Музей истории БАМа, МБУК ГБ, МБУИ ДТ, МБУ «Архив г. Тынды», МБУ ЦБ УКИ г. Тынды.
Удельный вес населения города Тынды, посещающего
театрально-зрелищные,
концертные мероприятия,
в общей численности населения,
в процентах
21,21
20,85
21,13
21,23
21,64
21,75
21,8
21,8
21,8
21,8
21,8
103,1
Число культурно - досуговых
мероприятий, всего, ед.
169
185
190
195
200
205
210
215
220
200
200
118,34
Объем архивных фондов, ед.
хранения,
13249
13932
14614
14900
14900
16886
17200
17370
17540
17226
17226
130,02
Доля населения города Тынды, охваченного музейным
обслуживанием, в процентах.
52,0
63,0
70,0
79,0
79,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
153,8
Доля населения города Тынды, охваченного
библиотечным обслуживанием,
в процентах.
4,0
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,5
4,8
4,9
4,1
4,1
102,5
Уровень удовлетворенности
населения города Тынды,
качеством предоставления
государственных услуг в сфере
культуры, в процентах.
70,0
75,8
78,7
81,6
84,5
85,0
86,0
86,0
86,0
86,0
86,0
122,8
1.
Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»
2015
2024
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды
Отношение средней заработной платы пед. работников дополнительного образования к средней заработной плате по Амурской области, %
117,31
108,64
104,73
136,51
153,09
153,09
138,28
138,28
138,28
153,09
153,09
100
1.1
Основное мероприятие
«Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры
2015
2024
МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ
Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства, чел.
550
550
550
550
550
530
530
530
530
532
532
100,0
1.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
1.1.2
Поддержка отрасли культуры (укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств )
Количество детей принявших участие в конкурсах, чел.
150
150
160
160
160
160
160
160
160
160
160
110,3
1.1.2.1
Приобретение музыкальных инструментов
1.1.3
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
1.2
Основное мероприятие
«Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»
2016
2024
МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно»
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
2.
Подпрограмма "Народное
творчество и досуговая
деятельность"
2015
2024
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды
Увеличение числа участников
культурно - досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, в %
4,2
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
126,1
Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Амурской области, %
152,03
99,09
99,95
172,64
118,14
118,14
123,21
123,21
123,21
118,4
118,4
100
2.1
Основное мероприятие
«Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры»
2015
2024
МАУК ГДК «Русь»
Число клубных формирований,
ед.
24
0
24
25
25
25
25
25
25
25
25
104,1
Число участников клубных
формирований, чел.
530
0
575
575
575
541
595
595
595
541
541
108,5
2.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Количество посетивших мероприятия
38000
0
50200
50200
50200
49220
49220
49220
49220
54265
54265
321
2.1.2
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
2.2
Основное мероприятие
«Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»
2015
2024
МАУК ГДК «Русь»
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», %
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
3.
Подпрограмма 3. "Историко-культурное наследие"
2015
2024
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды
Доля населения города Тынды, охваченного музейным
обслуживанием, в процентах
20
26
30
32
34
36
38
38
38
38
38
190,0
Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Амурской области , %
152,03
99,09
99,95
172,64
118,14
118,14
123,21
123,21
123,21
118,14
118,14
100
3.1
Основное мероприятие
«Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры»
2015
2024
МБУК Музей истории БАМа
Общее количество поступлений музейных предметов, ед.
100
0
100
100
100
100
150
150
150
100
100
100,0
Создание экспозиций (выставок), ед.
0
0
5
5
5
25
25
25
25
25
25
100,0
3.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Количество посещений, чел.
0
0
25000
25000
25000
55000
55000
55000
55000
55000
55000
100,0
3.2
Основное мероприятие
«Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»
2015
2024
МБУК Музей истории БАМа
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», %
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
4.
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"
2015
2024
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды
Доля населения города Тынды, охваченного библиотечным обслуживанием, в процентах
4,0
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,5
4,8
4,9
4,1
4,1
102,5
Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Амурской области, %
152,03
99,09
99,95
172,64
118,14
118,14
123,21
123,21
123,21
118,14
118,14
100
4.1
Основное мероприятие
«Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры»
2015
2024
МБУК ГБ
Общее количество посещений, чел.
-
0
57300
57300
57300
57000
42800
42800
42800
45300
45300
100,0
4.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
4.1.2
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)
4.1.3
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
4.2
Основное мероприятие
«Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»
2015
2024
МБУК ГБ
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», %
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
5.
Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат фильмов"
2015
2024
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды
Уровень удовлетворенности
населения города Тынды,
качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере
культуры, в процентах
70,0
75,8
78,7
81,6
84,5
87,4
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
128,6
Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Амурской области, %
152,03
99,09
99,95
172,64
118,14
-
-
-
-
-
-
100
5.1
Основное мероприятие
«Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры»
2015
2024
МБУИ ДТ
Количество зрителей на спектаклях, концертных программах, чел.
17000
19195
22300
22300
8500
8500
8500
8500
8500
8500
8500
100,0
Количество зрителей кино, чел.
28938
30412
32600
32600
32600
30000
30000
30000
30000
30000
30000
112,7
5.1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
5.1.2
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек)
2017
2017
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля «Предложение» А.П. Чехова, увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, %.
0
0
0
11,35
0
0
0
0
0
0
0
11,35
5.1.2.1
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре
5.1.2.2
Приобретение технического оборудования и кресел в зрительный зал
Приобретение кресел для зрительного зала, шт.
0
0
0
450
0
0
0
0
0
0
0
450
Приобретение технического оборудования, ед.
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
3
5.1.3.
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
2018
2018
Приобретение и установка поворотного круга, увеличение количества посещений культуры по отношению к 2010 году
0
0
0
0
102,8
0
0
0
0
0
0
102,8
5.1.3.1.
Приобретение и установка технического и технологического оборудования для сцены МБУИ Драматический театр г. Тынды (поставка демонтаж, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, запуск, обслуживание).
5.1.4.
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
2019
2019
Благоустройство площади Драматического театра г. Тынды
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
100
5.1.5.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
2019
2024
Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Амурской области, %
-
-
-
-
-
118,14
123,21
123,21
123,21
118,14
118,14
100
5.2
Основное мероприятие
«Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»
2015
2024
МБУИ ДТ
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
6.
Подпрограмма «Архивное дело»
2015
2024
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды
Объем хранимых документов, ед.
13249
13932
14614
14900
14900
16886
17200
17370
17540
17226
17226
112,46
Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Амурской области, %
152,03
99,09
99,95
172,64
118,14
118,14
123,21
123,21
123,21
118,4
118,14
100
6.1
Основное мероприятие
«Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры»
2015
2024
МБУ «Архив г. Тынды»
Количество исполненных запросов, ед.
3840
3840
3840
3840
3840
3850
2700
2700
2700
3850
3850
100,0
6.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
6.1.2
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
2019
2024
6.2
Основное мероприятие
«Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»
2015
2024
Исполнение госгарантий в
соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
6.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
7
Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и искусства»
2015
2024
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды
Уровень исполнения расходных обязательств Комитет по культуре
95
95
95
96
96
96
96
96
96
96
96
100
МБУ ЦБ УКИ г. Тынды
Уровень исполнения расходных обязательств МБУ ЦБ УКИ
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
100
7.1
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
2015
2024
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды
Эффективное управление отраслью, обеспечение соответствия показателей плана мероприятий «Дорожной карты», %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7.1.1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
7.2
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры»
2015
2024
МБУ ЦБ УКИ г. Тынды
Эффективное расходование бюджетных средств, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7.2.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
7.2.2
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
7.3
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды , МБУ ЦБ УКИ г. Тынды
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7.3.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
8
Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности»
2015
2024
Администрация города Тынды
Количество введенных
в эксплуатацию
(реконструируемых) зданий
учреждений культуры, ед.,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.1
Основное мероприятие "Строительство социально-культурных объектов"
8.1.1
«Музыкальная школа на 250 мест г. Тынды Амурская область, г. Тында, ул. Спортивная»
8.2
Основное мероприятие "Капитальный ремонт учреждений культуры"
2015
2024
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды
Количество учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт, ед.
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
100
8.2.1
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
Приложение 2 к постановлению Администрации города Тынды от 20.04.2020 № 762
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы
Источники финансирования
Код бюджетной классификации
Оценка расходов (тыс. рублей)
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
«Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы».
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДОД ДХШ,МБУК Музей истории БАМа, МБУК ГБ, Архив города Тынды, МБУИ ДТ, МБУ ЦБ УКИ
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 0 00 00000
1 289 218,14
89 073,09
80 162,00
116 106,91
139 516,59
145 155,02
122 607,57
122 660,47
124 246,87
174 844,81
174 844,81
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
387 027,02
0,00
0,00
5 990,00
11 334,12
71 012,27
52 632,90
56 970,98
58 197,89
65 444,43
65 444,43
городской бюджет
747 624,67
89 073,09
80 162,00
89 277,51
107 343,07
53 278,35
52 106,76
47 008,12
46 545,63
91 415,07
91 415,07
внебюджетные источники
154 566,45
0,00
0,00
20 839,40
20 839,40
20 864,40
17 867,91
18 681,37
19 503,35
17 985,31
17 985,31
1.
Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДОД ДХШ
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 00 00000
359 913,33
28 238,49
26 135,58
30 019,93
33 864,96
37 253,54
37 753,12
37 711,27
38 275,50
45 330,47
45 330,47
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
146 898,77
0,00
0,00
0,00
0,00
24 750,62
22 221,42
24 143,94
24 785,61
25 498,59
25 498,59
городской бюджет
192 251,89
28 238,49
26 135,58
27 399,93
31 264,96
9 902,92
13 011,70
10 933,93
10 740,62
17 311,88
17 311,88
внебюджетные источники
20 762,67
0,00
0,00
2 620,00
2 600,00
2 600,00
2 520,00
2 633,40
2 749,27
2 520,00
2 520,00
1.1
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 01 00000
352 235,41
27 776,73
25 594,23
29 392,79
33 207,80
36 494,42
37 053,22
37 598,01
38 157,27
43 480,47
43 480,47
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
146 898,77
0,00
0,00
0,00
0,00
24 750,62
22 221,42
24 143,94
24 785,61
25 498,59
25 498,59
городской бюджет
184 573,97
27 776,73
25 594,23
26 772,79
30 607,80
9 143,80
12 311,80
10 820,67
10 622,39
15 461,88
15 461,88
внебюджетные источники
20 762,67
0,00
0,00
2 620,00
2 600,00
2 600,00
2 520,00
2 633,40
2 749,27
2 520,00
2 520,00
1.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 01 22840
184 051,96
27 776,73
25 594,23
29 392,79
33 207,80
6 172,98
13 905,91
12 448,07
12 338,93
11 607,26
11 607,26
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
163 289,29
27 776,73
25 594,23
26 772,79
30 607,80
3 572,98
11 385,91
9 814,67
9 589,66
9 087,26
9 087,26
внебюджетные источники
20 762,67
0,00
0,00
2 620,00
2 600,00
2 600,00
2 520,00
2 633,40
2 749,27
2 520,00
2 520,00
1.1.2
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ)
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 01 55192
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2.1
Приобретение музыкальных инструментов
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 01 L5195
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 01 S7710
168 183,45
0,00
0,00
0,00
0,00
30 321,44
23 147,31
25 149,94
25 818,34
31 873,21
31 873,21
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
146 898,77
0,00
0,00
0,00
0,00
24 750,62
22 221,42
24 143,94
24 785,61
25 498,59
25 498,59
городской бюджет
21 284,68
0,00
0,00
0,00
0,00
5 570,82
925,89
1 006,00
1 032,73
6 374,62
6 374,62
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 02 00000
7 677,92
461,76
541,35
627,14
657,16
759,12
699,90
113,26
118,23
1 850,00
1 850,00
городской бюджет
7 677,92
461,76
541,35
627,14
657,16
759,12
699,90
113,26
118,23
1 850,00
1 850,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 02 22860
7 677,92
461,76
541,35
627,14
657,16
759,12
699,90
113,26
118,23
1 850,00
1 850,00
городской бюджет
7 677,92
461,76
541,35
627,14
657,16
759,12
699,90
113,26
118,23
1 850,00
1 850,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Подпрограмма «Народное творчество и досуговая
деятельность»
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МАУК ГДК "Русь"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 2 00 00000
238 776,95
15 262,67
13 355,54
19 806,23
25 174,88
26 958,60
20 874,16
20 888,88
21 094,39
37 680,80
37 680,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
62 441,16
0,00
0,00
0,00
0,00
11 094,98
9 107,66
9 754,64
9 882,38
11 300,75
11 300,75
городской бюджет
139 495,88
15 262,67
13 355,54
13 845,23
19 213,88
9 902,62
8 075,50
7 277,14
7 185,20
22 689,05
22 689,05
внебюджетные источники
36 839,91
0,00
0,00
5 961,00
5 961,00
5 961,00
3 691,00
3 857,10
4 026,81
3 691,00
3 691,00
2.1
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 2 01 00000
232 982,42
15 170,27
13 093,66
19 641,26
24 869,11
26 791,60
20 639,78
20 837,94
17 417,20
37 260,80
37 260,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
62 441,16
0,00
0,00
0,00
0,00
11 094,98
9 107,66
9 754,64
9 882,38
11 300,75
11 300,75
городской бюджет
137 325,35
15 170,27
13 093,66
13 680,26
18 908,11
9 735,62
7 841,12
7 226,20
7 132,01
22 269,05
22 269,05
внебюджетные источники
33 215,91
0,00
0,00
5 961,00
5 961,00
5 961,00
3 691,00
3 857,10
402,81
3 691,00
3 691,00
2.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 2 01 22840
162 372,64
15 170,27
13 093,66
19 641,26
24 869,11
14 420,01
11 108,66
10 676,86
7 123,05
23 134,88
23 134,88
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
129 156,73
15 170,27
13 093,66
13 680,26
18 908,11
8 459,01
7 417,66
6 819,76
6 720,24
19 443,88
19 443,88
внебюджетные источники
33 215,91
0,00
0,00
5 961,00
5 961,00
5 961,00
3 691,00
3 857,10
402,81
3 691,00
3 691,00
2.1.2
Обьеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06201L4670
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06201S7550
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
149,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149,79
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
50,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,21
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 2 01 S7710
70 409,78
0,00
0,00
0,00
0,00
12 371,59
9 331,12
10 161,08
10 294,15
14 125,92
14 125,92
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
62 291,37
0,00
0,00
0,00
0,00
11 094,98
8 957,87
9 754,64
9 882,38
11 300,75
11 300,75
городской бюджет
8 118,41
0,00
0,00
0,00
0,00
1 276,61
373,25
406,44
411,77
2 825,17
2 825,17
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 2 02 00000
2 170,53
92,40
261,88
164,97
305,77
167,00
234,38
50,94
53,19
420,00
420,00
городской бюджет
2 170,53
92,40
261,88
164,97
305,77
167,00
234,38
50,94
53,19
420,00
420,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 2 02 22860
2 170,53
92,40
261,88
164,97
305,77
167,00
234,38
50,94
53,19
420,00
420,00
городской бюджет
2 170,53
92,40
261,88
164,97
305,77
167,00
234,38
50,94
53,19
420,00
420,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Подпрограмма «Историко-культурное наследие»
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК Музей истории БАМа
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 3 00 00000
130 645,64
9 426,43
6 836,49
8 425,01
12 248,21
15 145,40
12 547,39
12 318,37
12 348,20
20 675,07
20 675,07
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
125 754,05
9 426,43
6 836,49
7 825,01
11 648,21
14 535,40
11 947,39
11 691,37
11 693,61
20 075,07
20 075,07
внебюджетные источники
4 891,59
0,00
0,00
600,00
600,00
610,00
600,00
627,00
654,59
600,00
600,00
3.1
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 3 01 00000
128 662,04
9 243,71
6 743,87
8 315,58
12 098,98
14 836,81
12 320,51
12 267,43
12 295,01
20 270,07
20 270,07
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
123 770,45
9 243,71
6 743,87
7 715,58
11 498,98
14 226,81
11 720,51
11 640,43
11 640,42
19 670,07
19 670,07
внебюджетные источники
4 891,59
0,00
0,00
600,00
600,00
610,00
600,00
627,00
654,59
600,00
600,00
3.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 3 01 22840
128 662,04
9 243,71
6 743,87
8 315,58
12 098,98
14 836,81
12 320,51
12 267,43
12 295,01
20 270,07
20 270,07
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
123 770,45
9 243,71
6 743,87
7 715,58
11 498,98
14 226,81
11 720,51
11 640,43
11 640,42
19 670,07
19 670,07
внебюджетные источники
4 891,59
0,00
0,00
600,00
600,00
610,00
600,00
627,00
654,59
600,00
600,00
3.2
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 3 02 00000
1 983,60
182,72
92,62
109,43
149,23
308,59
226,88
50,94
53,19
405,00
405,00
городской бюджет
1 983,60
182,72
92,62
109,43
149,23
308,59
226,88
50,94
53,19
405,00
405,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 3 02 22860
1 983,60
182,72
92,62
109,43
149,23
308,59
226,88
50,94
53,19
405,00
405,00
городской бюджет
1 983,60
182,72
92,62
109,43
149,23
308,59
226,88
50,94
53,19
405,00
405,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание»
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК ГБ
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 4 00 00000
101 544,81
8 146,59
7 410,62
8 459,57
10 551,97
11 048,45
8 374,58
8 142,70
8 173,09
15 618,62
15 618,62
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
28 674,58
0,00
0,00
0,00
0,00
5 547,49
3 734,83
3 985,79
4 037,99
5 684,24
5 684,24
городской бюджет
67 914,67
8 146,59
7 410,62
7 609,57
9 691,97
4 635,96
4 183,49
3 670,72
3 627,51
9 469,12
9 469,12
внебюджетные источники
4 955,56
0,00
0,00
850,00
860,00
865,00
456,26
486,19
507,59
465,26
465,26
4.1
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 4 01 00000
99 674,76
8 048,89
7 210,82
8 386,79
10 375,12
10 804,03
8 160,21
8 091,76
8 119,90
15 238,62
15 238,62
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
28 674,58
0,00
0,00
0,00
0,00
5 547,49
3 734,83
3 985,79
4 037,99
5 684,24
5 684,24
городской бюджет
66 044,62
8 048,89
7 210,82
7 536,79
9 515,12
4 391,54
3 969,12
3 619,78
3 574,32
9 089,12
9 089,12
внебюджетные источники
4 955,56
0,00
0,00
850,00
860,00
865,00
456,26
486,19
507,59
465,26
465,26
4.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 4 01 22840
65 894,42
8 048,89
7 210,82
8 386,79
10 375,12
3 482,83
4 269,76
3 939,89
3 913,66
8 133,33
8 133,33
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
60 938,86
8 048,89
7 210,82
7 536,79
9 515,12
2 617,83
3 813,50
3 453,70
3 406,07
7 668,07
7 668,07
внебюджетные источники
4 955,56
0,00
0,00
850,00
860,00
865,00
456,26
486,19
507,59
465,26
465,26
4.1.2.
Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 4 01 L5191
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.3.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 4 01 S7710
33 780,34
0,00
0,00
0,00
0,00
7 321,20
3 890,45
4 151,87
4 206,24
7 105,29
7 105,29
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
28 674,58
0,00
0,00
0,00
0,00
5 547,49
3 734,83
3 985,79
4 037,99
5 684,24
5 684,24
городской бюджет
5 105,76
0,00
0,00
0,00
0,00
1 773,71
155,62
166,08
168,25
1 421,05
1 421,05
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 4 02 00000
1 870,05
97,70
199,80
72,78
176,85
244,42
214,37
50,94
53,19
380,00
380,00
городской бюджет
1 870,05
97,70
199,80
72,78
176,85
244,42
214,37
50,94
53,19
380,00
380,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 4 02 22860
1 870,05
97,70
199,80
72,78
176,85
244,42
214,37
50,94
53,19
380,00
380,00
городской бюджет
1 870,05
97,70
199,80
72,78
176,85
244,42
214,37
50,94
53,19
380,00
380,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Подпрограмма «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУИ ДТ
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 00 00000
305 006,78
12 362,43
13 168,60
35 059,21
42 723,77
37 572,48
29 646,49
30 111,10
30 586,40
36 888,15
36 888,15
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
107 693,00
0,00
0,00
5 990,00
11 334,12
21 832,98
11 975,14
12 974,67
13 144,57
15 220,76
15 220,76
городской бюджет
115 462,73
12 362,43
13 168,60
19 069,21
21 389,65
5 739,50
7 575,70
6 586,48
6 427,68
11 571,74
11 571,74
внебюджетные источники
81 851,05
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 095,65
10 549,95
11 014,15
10 095,65
10 095,65
5.1
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 00000
300 852,55
12 194,63
12 830,64
34 806,95
42 280,54
37 160,14
29 345,97
30 060,16
30 533,22
35 820,15
35 820,15
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
107 693,00
0,00
0,00
5 990,00
11 334,12
21 832,98
11 975,14
12 974,67
13 144,57
15 220,76
15 220,76
городской бюджет
111 308,50
12 194,63
12 830,64
18 816,95
20 946,42
5 327,16
7 275,18
6 535,54
6 374,50
10 503,74
10 503,74
внебюджетные источники
81 851,05
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 095,65
10 549,95
11 014,15
10 095,65
10 095,65
5.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 22840
185 324,29
12 194,63
12 830,64
34 207,95
29 687,02
12 557,90
16 871,87
16 544,88
16 840,96
16 794,22
16 794,22
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
5 990,00
0,00
0,00
5 990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
97 483,24
12 194,63
12 830,64
18 217,95
19 687,02
2 557,90
6 776,22
5 994,93
5 826,81
6 698,57
6 698,57
внебюджетные источники
81 851,05
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 095,65
10 549,95
11 014,15
10 095,65
10 095,65
5.1.2
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры,поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек)
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 L5582
6 589,00
0,00
0,00
6 589,00
х
х
х
х
х
х
х
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
областной бюджет
5 990,00
0,00
0,00
5 990,00
х
х
х
х
х
х
х
городской бюджет
599,00
0,00
0,00
599,00
х
х
х
х
х
х
х
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
5.1.2.1
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 L5582
293,36
0,00
0,00
293,36
х
х
х
х
х
х
х
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
областной бюджет
266,66
0,00
0,00
266,66
х
х
х
х
х
х
х
городской бюджет
26,70
0,00
0,00
26,70
х
х
х
х
х
х
х
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
5.1.2.2
Приобретение технического оборудования и кресел в зрительный зал
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 L5582
6 295,64
0,00
0,00
6 295,64
х
х
х
х
х
х
х
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
областной бюджет
5 723,34
0,00
0,00
5 723,34
х
х
х
х
х
х
х
городской бюджет
572,30
0,00
0,00
572,30
х
х
х
х
х
х
х
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
5.1.3
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 L4660
12 593,52
0,00
0,00
0,00
12 593,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
11 334,12
0,00
0,00
0,00
11 334,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1 259,40
0,00
0,00
0,00
1 259,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.3.1
Приобретение и установка технического и технологического оборудования для сцены МБУИ Драматический театр г. Тынды (поставка демонтаж, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, запуск, обслуживание).
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 L4660
12 593,52
0,00
0,00
0,00
12 593,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
11 334,12
0,00
0,00
0,00
11 334,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1 259,40
0,00
0,00
0,00
1 259,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.3.2
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 L4660
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.3.3
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 L4660
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.4.
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 S7550
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
6 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.5.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 S7710
95 335,74
0,00
0,00
0,00
0,00
17 602,24
12 474,10
13 515,28
13 692,26
19 025,93
19 025,93
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
84 068,88
0,00
0,00
0,00
0,00
15 532,98
11 975,14
12 974,67
13 144,57
15 220,76
15 220,76
городской бюджет
11 266,86
0,00
0,00
0,00
0,00
2 069,26
498,96
540,61
547,69
3 805,17
3 805,17
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 02 00000
4 154,23
167,80
337,96
252,26
443,23
412,34
300,52
50,94
53,18
1 068,00
1 068,00
городской бюджет
4 154,23
167,80
337,96
252,26
443,23
412,34
300,52
50,94
53,18
1 068,00
1 068,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 02 22860
5 373,05
167,80
337,96
252,26
443,23
412,34
300,52
50,94
1 136,00
1 136,00
1 136,00
городской бюджет
4 154,23
167,80
337,96
252,26
443,23
412,34
300,52
50,94
53,18
1 068,00
1 068,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Подпрограмма «Архивное дело»
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУ "Архив г. Тынды"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 6 00 00000
41 753,34
3 353,50
3 334,76
3 770,59
4 230,41
4 159,45
3 555,70
3 463,35
3 480,92
6 202,33
6 202,33
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
14 089,41
0,00
0,00
0,00
0,00
2 496,37
2 134,43
2 277,86
2 307,69
2 436,53
2 436,53
городской бюджет
26 601,45
3 353,50
3 334,76
3 520,59
3 970,41
1 393,08
1 366,27
1 128,01
1 113,23
3 710,80
3 710,80
внебюджетные источники
1 062,48
0,00
0,00
250,00
260,00
270,00
55,00
57,48
60,00
55,00
55,00
6.1
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 6 01 00000
40 853,40
3 276,50
3 277,78
3 751,88
4 166,10
4 159,45
3 419,83
3 435,92
3 452,28
5 956,83
5 956,83
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
14 089,41
0,00
0,00
0,00
0,00
2 496,37
2 134,43
2 277,86
2 307,69
2 436,53
2 436,53
городской бюджет
25 701,51
3 276,50
3 277,78
3 501,88
3 906,10
1 393,08
1 230,40
1 100,58
1 084,59
3 465,30
3 465,30
внебюджетные источники
1 062,48
0,00
0,00
250,00
260,00
270,00
55,00
57,48
60,00
55,00
55,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 6 01 22840
24 605,64
3 276,50
3 277,78
3 751,88
4 166,10
1 002,99
1 196,46
1 063,15
1 048,44
2 911,17
2 911,17
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
23 543,16
3 276,50
3 277,78
3 501,88
3 906,10
732,99
1 141,46
1 005,67
988,44
2 856,17
2 856,17
внебюджетные источники
1 062,48
0,00
0,00
250,00
260,00
270,00
55,00
57,48
60,00
55,00
55,00
6.1.2
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 6 01 S7710
16 247,76
0,00
0,00
0,00
0,00
3 156,46
2 223,37
2 372,77
2 403,84
3 045,66
3 045,66
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
14 089,41
0,00
0,00
0,00
0,00
2 496,37
2 134,43
2 277,86
2 307,69
2 436,53
2 436,53
городской бюджет
2 158,35
0,00
0,00
0,00
0,00
660,09
88,94
94,91
96,15
609,13
609,13
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 6 02 00000
899,94
77,00
56,98
18,71
64,31
0,00
135,87
27,43
28,64
245,50
245,50
городской бюджет
899,94
77,00
56,98
18,71
64,31
0,00
135,87
27,43
28,64
245,50
245,50
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 6 02 22860
899,94
77,00
56,98
18,71
64,31
0,00
135,87
27,43
28,64
245,50
245,50
городской бюджет
899,94
77,00
56,98
18,71
64,31
0,00
135,87
27,43
28,64
245,50
245,50
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры
и искусства»
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 00 00000
107 811,38
10 147,86
9 920,41
10 566,37
10 722,39
11 387,31
9 856,13
10 024,80
10 288,37
12 448,87
12 448,87
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
27 229,10
0,00
0,00
0,00
0,00
5 289,83
3 459,42
3 834,08
4 039,65
5 303,06
5 303,06
городской бюджет
76 379,09
10 147,86
9 920,41
10 007,97
10 163,99
5 539,08
5 946,71
5 720,47
5 757,78
6 587,41
6 587,41
внебюджетные источники
4 203,19
0,00
0,00
558,40
558,40
558,40
450,00
470,25
490,94
558,40
558,40
7.1
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 00 00000
39 179,62
3 977,85
3 900,22
3 355,21
3 491,43
3 955,38
4 040,42
4 109,50
4 134,99
4 107,31
4 107,31
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
39 179,62
3 977,85
3 900,22
3 355,21
3 491,43
3 955,38
4 040,42
4 109,50
4 134,99
4 107,31
4 107,31
7.1.1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 01 22850
39 179,62
3 977,85
3 900,22
3 355,21
3 491,43
3 955,38
4 040,42
4 109,50
4 134,99
4 107,31
4 107,31
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
39 179,62
3 977,85
3 900,22
3 355,21
3 491,43
3 955,38
4 040,42
4 109,50
4 134,99
4 107,31
4 107,31
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
МБУ ЦБ УКИ
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 02 00000
65 554,70
5 968,62
5 781,32
6 969,36
6 985,65
6 968,90
5 532,35
5 747,55
5 978,23
7 811,36
7 811,36
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
27 229,10
0,00
0,00
0,00
0,00
5 289,83
3 459,42
3 834,08
4 039,65
5 303,06
5 303,06
городской бюджет
34 122,41
5 968,62
5 781,32
6 410,96
6 427,25
1 120,67
1 622,93
1 443,22
1 447,64
1 949,90
1 949,90
внебюджетные источники
4 203,19
0,00
0,00
558,40
558,40
558,40
450,00
470,25
490,94
558,40
558,40
7.2.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 02 22840
34 240,67
5 968,62
5 781,32
6 969,36
6 985,65
718,11
1 928,79
1 753,72
1 770,26
1 182,42
1 182,42
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
30 037,48
5 968,62
5 781,32
6 410,96
6 427,25
159,71
1 478,79
1 283,47
1 279,32
624,02
624,02
внебюджетные источники
4 203,19
0,00
0,00
558,40
558,40
558,40
450,00
470,25
490,94
558,40
558,40
7.2.2
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 02 S7710
31 314,03
0,00
0,00
0,00
0,00
6 250,79
3 603,56
3 993,83
4 207,97
6 628,94
6 628,94
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
27 229,10
0,00
0,00
0,00
0,00
5 289,83
3 459,42
3 834,08
4 039,65
5 303,06
5 303,06
городской бюджет
4 084,93
0,00
0,00
0,00
0,00
960,96
144,14
159,75
168,32
1 325,88
1 325,88
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.3
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 03 00000
3 077,06
201,39
238,87
241,80
245,31
463,03
283,36
167,75
175,15
530,20
530,20
городской бюджет
3 077,06
201,39
238,87
241,80
245,31
463,03
283,36
167,75
175,15
530,20
530,20
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.3.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 03 22860
3 077,06
201,39
238,87
241,80
245,31
463,03
283,36
167,75
175,15
530,20
530,20
городской бюджет
3 077,06
201,39
238,87
241,80
245,31
463,03
283,36
167,75
175,15
530,20
530,20
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности»
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 8 00 00000
3 764,91
2 135,12
0,00
0,00
0,00
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
3 764,91
2 135,12
0,00
0,00
0,00
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1
Основное мероприятие "Строительство социально-культурных объектов"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 8 01 00000
2 135,12
2 135,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
2 135,12
2 135,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1.1
«Музыкальная школа на 250 мест г. Тынды Амурская область, г. Тында, ул. Спортивная»
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 8 01 23100
2 135,12
2 135,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
2 135,12
2 135,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.2
Основное мероприятие "Капитальный ремонт учреждений культуры"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 8 02 00000
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.2.1
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 8 02 22940
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение № 3 к постановлению Администрации
города Тынды от 20.04.2020 № 762
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Тынды
по муниципальной программе
п/п
Наименование подпрограммы,
услуги (работы), показателя
объема услуги
Единица измерения
Значение показателя
объема услуги
Расходы местного
бюджета города Тынды
на оказание
муниципальной услуги
(выполнение работ),
тыс. рублей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1.
Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
1.1.2
Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
чел.
550
550
550
550
550
533
532
532
532
532
27776,73
25594,23
26772,78
30607,80
33894,42
34533,22
34964,61
35408,00
40960,47
40960,47
1.1.3
Количество детей принявших участие в конкурсах
чел.
155
160
160
160
160
160
160
160
160
160
1.1.4
Предоставления информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (моделях) годовых календарных учебных графиках
ед.
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
2.
Подпрограмма 2 «Народное творчество и досуговая деятельность»
2.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
2.1.2
Количество клубных формирований
ед.
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
15170,27
13093,66
13680,26
18908,11
20830,60
16948,78
16980,84
17014,39
33569,80
33569,80
2.1.3
Количество участников клубных формирований
ед.
530
575
575
575
541
541
541
541
541
541
2.1.4
Количество мероприятий
ед.
185
190
190
195
198
200
210
210
210
210
2.1.5
Количество посетивших мероприятия
чел.
38 387
50200
50200
50200
49220
51681
54265
54265
54265
54265
3.
Подпрограмма 3 «Историко-культурное наследие»
3.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
3.1.2
Предметы музейного значения
ед.
400
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9243,71
6743,87
7715,58
11498,98
14226,81
11720,51
11640,43
11640,42
19670,07
19670,07
3.1.3
Экскурсионное обслуживание
ед.
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
3.1.4
Лекционное обслуживание
ед.
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.5
Консультативное обслуживание
ед.
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.6
Посещаемость
чел.
0
25000
25000
25000
55 000
55 000
55 000
55 000
55 000
55 000
4.
Подпрограмма 4 «Библиотечное обслуживание»
4.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
4.1.2
Количество читателей (пользователей)
ед.
6 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8048,89
7210,82
7536,79
9515,12
9939,03
7703,95
7605,57
7612,31
14773,36
14773,36
4.1.3
Книжный фонд
ед.
137 030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1.4
Количество выданных книг
ед.
125 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1.5
Общее количество посещений
ед.
0
57300
57300
57300
57000
42 800
42 800
42 800
42 800
42 800
5.
Подпрограмма 5 «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»
5.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
5.1.2
Зрители на спектаклях
чел.
12 000
8600
8600
8600
8500
8500
8500
8500
8500
8500
12194,63
12830,64
18217,95
19687,02
20160,14
19250,32
19510,21
19519,07
25724,50
25724,50
5.1.3
Зрители кино
чел.
30 000
32600
32600
32600
30000
30000
30000
30000
30000
30000
5.1.4
Посетители мероприятий (театрализованных, концертных программах и пр.)
чел.
18 000
13800
13800
13800
8500
13000
13000
13000
13000
13000
6.
Подпрограмма 6 «Архивное дело»
6.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
6.1.2
Архивная справка
ед.
3 075
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3276,50
3277,78
3501,88
3906,10
3889,45
3364,83
3378,44
3392,28
5901,83
5901,83
6.1.3
Архивная копия
ед.
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.1.4
Архивная выписка
ед.
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.1.5
Информационное письмо
ед.
620
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.1.6
Запросы
ед.
0
3864
3800
3825
3850
3850
3850
3850
3850
3850
7.
Подпрограмма 7 «Мероприятия в сфере культуры»
7.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
7.1.1.
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
ед.
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
5968,62
5781,32
6410,96
6427,25
10365,88
9122,77
9386,80
9622,28
7253,46
7253,46
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЫНДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2020 № 762
г. Тында
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3667 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности», в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на 2020 год, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 14.01.2020г. № 3667 (в редакции постановления Администрации города Тынды 06.03.2020 № 420) следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строку 10 «Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:
10
Объем ассигнований
местного бюджета
подпрограммы (с расшифровкой
по годам ее реализации),
а также прогнозные объемы
средств, привлекаемых
из других источников
год
Всего
областной
городской
внебюджетные средства
2015
89 073,09
0,00
89 073,09
0,00
2016
80 162,00
0,00
80 162,00
0,00
2017
116 106,91
5 990,00
89 277,51
20 839,40
2018
139 516,59
11 334,12
107 343,07
20 839,40
2019
145 155,02
71 012,27
53 278,35
20 864,40
2020
122 607,57
52 632,90
52 106,76
17 867,91
2021
122 660,47
56 970,98
47 008,12
18 681,37
2022
124 246,87
58 197,89
46 545,63
19 503,35
2023
174 844,81
65 444,43
91 415,07
17 985,31
2024
174 844,81
65 444,43
91 415,07
17 985,31
Итого
1 289 218,14
387 027,02
747 624,67
154 566,45
1.2. В подпрограмме «Народное творчество и досуговая деятельность»:
1.2.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8.
Объем ассигнований
местного бюджета
подпрограммы (с расшифровкой
по годам ее реализации),
а также прогнозные объемы
средств, привлекаемых
из других источников
год
Всего
областной
городской
внебюджетные средства
2015
15 262,67
0,00
15 262,67
0,00
2016
13 355,54
0,00
13 355,54
0,00
2017
19 806,23
0,00
13 845,23
5 961,00
2018
25 174,88
0,00
19 213,88
5 961,00
2019
26 958,60
11 094,98
9 902,62
5 961,00
2020
20 874,16
9 107,66
8 075,50
3 691,00
2021
20 888,88
9 754,64
7 277,14
3 857,10
2022
21 094,39
9 882,38
7 185,20
4 026,81
2023
37 680,80
11 300,75
22 689,05
3 691,00
2024
37 680,80
11 300,75
22 689,05
3 691,00
Итого
238 776,95
62 441,16
139 495,88
36 839,91
1.2.2. В разделе 2.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «239 473,39» цифрами «238 776,95», цифры «21 570,60» цифрами «20 874,16».
1.3. Приложение № 2 «Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет»: gorod.tynda.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Мэр города Тынды М.В. Михайлова
Приложение 1 к постановлению
Администрации города Тынды
№ 762 от 20.04.2020
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
N
п/п
Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
Срок
реализации
Координатор
программы, координатор подпрограммы,
участники муниципальной
программы
Наименование показателя, единица измерения
Базисный
год
Значение планового показателя по годам
реализации:
Отношение
последнего
года к
базисному,
в процентах
начало
завершение
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Муниципальная программа
"Развитие и сохранение
культуры и искусства города
Тынды на 2015 - 2024 годы"
2015
2024
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды,
МОБУ ДО ДМШ г. Тынды,
МБУ ДО ДХШ МАУК ГДК «Русь», МБУК Музей истории БАМа, МБУК ГБ, МБУИ ДТ, МБУ «Архив г. Тынды», МБУ ЦБ УКИ г. Тынды.
Удельный вес населения города Тынды, посещающего
театрально-зрелищные,
концертные мероприятия,
в общей численности населения,
в процентах
21,21
20,85
21,13
21,23
21,64
21,75
21,8
21,8
21,8
21,8
21,8
103,1
Число культурно - досуговых
мероприятий, всего, ед.
169
185
190
195
200
205
210
215
220
200
200
118,34
Объем архивных фондов, ед.
хранения,
13249
13932
14614
14900
14900
16886
17200
17370
17540
17226
17226
130,02
Доля населения города Тынды, охваченного музейным
обслуживанием, в процентах.
52,0
63,0
70,0
79,0
79,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
153,8
Доля населения города Тынды, охваченного
библиотечным обслуживанием,
в процентах.
4,0
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,5
4,8
4,9
4,1
4,1
102,5
Уровень удовлетворенности
населения города Тынды,
качеством предоставления
государственных услуг в сфере
культуры, в процентах.
70,0
75,8
78,7
81,6
84,5
85,0
86,0
86,0
86,0
86,0
86,0
122,8
1.
Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»
2015
2024
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды
Отношение средней заработной платы пед. работников дополнительного образования к средней заработной плате по Амурской области, %
117,31
108,64
104,73
136,51
153,09
153,09
138,28
138,28
138,28
153,09
153,09
100
1.1
Основное мероприятие
«Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры
2015
2024
МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ
Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства, чел.
550
550
550
550
550
530
530
530
530
532
532
100,0
1.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
1.1.2
Поддержка отрасли культуры (укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств )
Количество детей принявших участие в конкурсах, чел.
150
150
160
160
160
160
160
160
160
160
160
110,3
1.1.2.1
Приобретение музыкальных инструментов
1.1.3
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
1.2
Основное мероприятие
«Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»
2016
2024
МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно»
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
2.
Подпрограмма "Народное
творчество и досуговая
деятельность"
2015
2024
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды
Увеличение числа участников
культурно - досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, в %
4,2
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
126,1
Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Амурской области, %
152,03
99,09
99,95
172,64
118,14
118,14
123,21
123,21
123,21
118,4
118,4
100
2.1
Основное мероприятие
«Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры»
2015
2024
МАУК ГДК «Русь»
Число клубных формирований,
ед.
24
0
24
25
25
25
25
25
25
25
25
104,1
Число участников клубных
формирований, чел.
530
0
575
575
575
541
595
595
595
541
541
108,5
2.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Количество посетивших мероприятия
38000
0
50200
50200
50200
49220
49220
49220
49220
54265
54265
321
2.1.2
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
2.2
Основное мероприятие
«Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»
2015
2024
МАУК ГДК «Русь»
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», %
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
3.
Подпрограмма 3. "Историко-культурное наследие"
2015
2024
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды
Доля населения города Тынды, охваченного музейным
обслуживанием, в процентах
20
26
30
32
34
36
38
38
38
38
38
190,0
Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Амурской области , %
152,03
99,09
99,95
172,64
118,14
118,14
123,21
123,21
123,21
118,14
118,14
100
3.1
Основное мероприятие
«Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры»
2015
2024
МБУК Музей истории БАМа
Общее количество поступлений музейных предметов, ед.
100
0
100
100
100
100
150
150
150
100
100
100,0
Создание экспозиций (выставок), ед.
0
0
5
5
5
25
25
25
25
25
25
100,0
3.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Количество посещений, чел.
0
0
25000
25000
25000
55000
55000
55000
55000
55000
55000
100,0
3.2
Основное мероприятие
«Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»
2015
2024
МБУК Музей истории БАМа
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», %
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
4.
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"
2015
2024
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды
Доля населения города Тынды, охваченного библиотечным обслуживанием, в процентах
4,0
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,5
4,8
4,9
4,1
4,1
102,5
Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Амурской области, %
152,03
99,09
99,95
172,64
118,14
118,14
123,21
123,21
123,21
118,14
118,14
100
4.1
Основное мероприятие
«Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры»
2015
2024
МБУК ГБ
Общее количество посещений, чел.
-
0
57300
57300
57300
57000
42800
42800
42800
45300
45300
100,0
4.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
4.1.2
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)
4.1.3
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
4.2
Основное мероприятие
«Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»
2015
2024
МБУК ГБ
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», %
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
5.
Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат фильмов"
2015
2024
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды
Уровень удовлетворенности
населения города Тынды,
качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере
культуры, в процентах
70,0
75,8
78,7
81,6
84,5
87,4
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
128,6
Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Амурской области, %
152,03
99,09
99,95
172,64
118,14
-
-
-
-
-
-
100
5.1
Основное мероприятие
«Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры»
2015
2024
МБУИ ДТ
Количество зрителей на спектаклях, концертных программах, чел.
17000
19195
22300
22300
8500
8500
8500
8500
8500
8500
8500
100,0
Количество зрителей кино, чел.
28938
30412
32600
32600
32600
30000
30000
30000
30000
30000
30000
112,7
5.1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
5.1.2
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек)
2017
2017
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля «Предложение» А.П. Чехова, увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, %.
0
0
0
11,35
0
0
0
0
0
0
0
11,35
5.1.2.1
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре
5.1.2.2
Приобретение технического оборудования и кресел в зрительный зал
Приобретение кресел для зрительного зала, шт.
0
0
0
450
0
0
0
0
0
0
0
450
Приобретение технического оборудования, ед.
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
3
5.1.3.
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
2018
2018
Приобретение и установка поворотного круга, увеличение количества посещений культуры по отношению к 2010 году
0
0
0
0
102,8
0
0
0
0
0
0
102,8
5.1.3.1.
Приобретение и установка технического и технологического оборудования для сцены МБУИ Драматический театр г. Тынды (поставка демонтаж, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, запуск, обслуживание).
5.1.4.
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
2019
2019
Благоустройство площади Драматического театра г. Тынды
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
100
5.1.5.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
2019
2024
Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Амурской области, %
-
-
-
-
-
118,14
123,21
123,21
123,21
118,14
118,14
100
5.2
Основное мероприятие
«Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»
2015
2024
МБУИ ДТ
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
6.
Подпрограмма «Архивное дело»
2015
2024
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды
Объем хранимых документов, ед.
13249
13932
14614
14900
14900
16886
17200
17370
17540
17226
17226
112,46
Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Амурской области, %
152,03
99,09
99,95
172,64
118,14
118,14
123,21
123,21
123,21
118,4
118,14
100
6.1
Основное мероприятие
«Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры»
2015
2024
МБУ «Архив г. Тынды»
Количество исполненных запросов, ед.
3840
3840
3840
3840
3840
3850
2700
2700
2700
3850
3850
100,0
6.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
6.1.2
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
2019
2024
6.2
Основное мероприятие
«Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»
2015
2024
Исполнение госгарантий в
соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
6.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
7
Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и искусства»
2015
2024
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды
Уровень исполнения расходных обязательств Комитет по культуре
95
95
95
96
96
96
96
96
96
96
96
100
МБУ ЦБ УКИ г. Тынды
Уровень исполнения расходных обязательств МБУ ЦБ УКИ
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
100
7.1
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
2015
2024
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды
Эффективное управление отраслью, обеспечение соответствия показателей плана мероприятий «Дорожной карты», %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7.1.1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
7.2
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры»
2015
2024
МБУ ЦБ УКИ г. Тынды
Эффективное расходование бюджетных средств, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7.2.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
7.2.2
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
7.3
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды , МБУ ЦБ УКИ г. Тынды
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7.3.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
8
Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности»
2015
2024
Администрация города Тынды
Количество введенных
в эксплуатацию
(реконструируемых) зданий
учреждений культуры, ед.,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.1
Основное мероприятие "Строительство социально-культурных объектов"
8.1.1
«Музыкальная школа на 250 мест г. Тынды Амурская область, г. Тында, ул. Спортивная»
8.2
Основное мероприятие "Капитальный ремонт учреждений культуры"
2015
2024
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды
Количество учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт, ед.
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
100
8.2.1
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
Приложение 2 к постановлению Администрации города Тынды от 20.04.2020 № 762
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы
Источники финансирования
Код бюджетной классификации
Оценка расходов (тыс. рублей)
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
«Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы».
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДОД ДХШ,МБУК Музей истории БАМа, МБУК ГБ, Архив города Тынды, МБУИ ДТ, МБУ ЦБ УКИ
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 0 00 00000
1 289 218,14
89 073,09
80 162,00
116 106,91
139 516,59
145 155,02
122 607,57
122 660,47
124 246,87
174 844,81
174 844,81
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
387 027,02
0,00
0,00
5 990,00
11 334,12
71 012,27
52 632,90
56 970,98
58 197,89
65 444,43
65 444,43
городской бюджет
747 624,67
89 073,09
80 162,00
89 277,51
107 343,07
53 278,35
52 106,76
47 008,12
46 545,63
91 415,07
91 415,07
внебюджетные источники
154 566,45
0,00
0,00
20 839,40
20 839,40
20 864,40
17 867,91
18 681,37
19 503,35
17 985,31
17 985,31
1.
Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДОД ДХШ
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 00 00000
359 913,33
28 238,49
26 135,58
30 019,93
33 864,96
37 253,54
37 753,12
37 711,27
38 275,50
45 330,47
45 330,47
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
146 898,77
0,00
0,00
0,00
0,00
24 750,62
22 221,42
24 143,94
24 785,61
25 498,59
25 498,59
городской бюджет
192 251,89
28 238,49
26 135,58
27 399,93
31 264,96
9 902,92
13 011,70
10 933,93
10 740,62
17 311,88
17 311,88
внебюджетные источники
20 762,67
0,00
0,00
2 620,00
2 600,00
2 600,00
2 520,00
2 633,40
2 749,27
2 520,00
2 520,00
1.1
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 01 00000
352 235,41
27 776,73
25 594,23
29 392,79
33 207,80
36 494,42
37 053,22
37 598,01
38 157,27
43 480,47
43 480,47
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
146 898,77
0,00
0,00
0,00
0,00
24 750,62
22 221,42
24 143,94
24 785,61
25 498,59
25 498,59
городской бюджет
184 573,97
27 776,73
25 594,23
26 772,79
30 607,80
9 143,80
12 311,80
10 820,67
10 622,39
15 461,88
15 461,88
внебюджетные источники
20 762,67
0,00
0,00
2 620,00
2 600,00
2 600,00
2 520,00
2 633,40
2 749,27
2 520,00
2 520,00
1.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 01 22840
184 051,96
27 776,73
25 594,23
29 392,79
33 207,80
6 172,98
13 905,91
12 448,07
12 338,93
11 607,26
11 607,26
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
163 289,29
27 776,73
25 594,23
26 772,79
30 607,80
3 572,98
11 385,91
9 814,67
9 589,66
9 087,26
9 087,26
внебюджетные источники
20 762,67
0,00
0,00
2 620,00
2 600,00
2 600,00
2 520,00
2 633,40
2 749,27
2 520,00
2 520,00
1.1.2
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ)
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 01 55192
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2.1
Приобретение музыкальных инструментов
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 01 L5195
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 01 S7710
168 183,45
0,00
0,00
0,00
0,00
30 321,44
23 147,31
25 149,94
25 818,34
31 873,21
31 873,21
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
146 898,77
0,00
0,00
0,00
0,00
24 750,62
22 221,42
24 143,94
24 785,61
25 498,59
25 498,59
городской бюджет
21 284,68
0,00
0,00
0,00
0,00
5 570,82
925,89
1 006,00
1 032,73
6 374,62
6 374,62
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 02 00000
7 677,92
461,76
541,35
627,14
657,16
759,12
699,90
113,26
118,23
1 850,00
1 850,00
городской бюджет
7 677,92
461,76
541,35
627,14
657,16
759,12
699,90
113,26
118,23
1 850,00
1 850,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
ВСЕГО, в том числе
008
0703
06 1 02 22860
7 677,92
461,76
541,35
627,14
657,16
759,12
699,90
113,26
118,23
1 850,00
1 850,00
городской бюджет
7 677,92
461,76
541,35
627,14
657,16
759,12
699,90
113,26
118,23
1 850,00
1 850,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Подпрограмма «Народное творчество и досуговая
деятельность»
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МАУК ГДК "Русь"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 2 00 00000
238 776,95
15 262,67
13 355,54
19 806,23
25 174,88
26 958,60
20 874,16
20 888,88
21 094,39
37 680,80
37 680,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
62 441,16
0,00
0,00
0,00
0,00
11 094,98
9 107,66
9 754,64
9 882,38
11 300,75
11 300,75
городской бюджет
139 495,88
15 262,67
13 355,54
13 845,23
19 213,88
9 902,62
8 075,50
7 277,14
7 185,20
22 689,05
22 689,05
внебюджетные источники
36 839,91
0,00
0,00
5 961,00
5 961,00
5 961,00
3 691,00
3 857,10
4 026,81
3 691,00
3 691,00
2.1
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 2 01 00000
232 982,42
15 170,27
13 093,66
19 641,26
24 869,11
26 791,60
20 639,78
20 837,94
17 417,20
37 260,80
37 260,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
62 441,16
0,00
0,00
0,00
0,00
11 094,98
9 107,66
9 754,64
9 882,38
11 300,75
11 300,75
городской бюджет
137 325,35
15 170,27
13 093,66
13 680,26
18 908,11
9 735,62
7 841,12
7 226,20
7 132,01
22 269,05
22 269,05
внебюджетные источники
33 215,91
0,00
0,00
5 961,00
5 961,00
5 961,00
3 691,00
3 857,10
402,81
3 691,00
3 691,00
2.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 2 01 22840
162 372,64
15 170,27
13 093,66
19 641,26
24 869,11
14 420,01
11 108,66
10 676,86
7 123,05
23 134,88
23 134,88
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
129 156,73
15 170,27
13 093,66
13 680,26
18 908,11
8 459,01
7 417,66
6 819,76
6 720,24
19 443,88
19 443,88
внебюджетные источники
33 215,91
0,00
0,00
5 961,00
5 961,00
5 961,00
3 691,00
3 857,10
402,81
3 691,00
3 691,00
2.1.2
Обьеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06201L4670
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06201S7550
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
149,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149,79
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
50,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,21
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 2 01 S7710
70 409,78
0,00
0,00
0,00
0,00
12 371,59
9 331,12
10 161,08
10 294,15
14 125,92
14 125,92
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
62 291,37
0,00
0,00
0,00
0,00
11 094,98
8 957,87
9 754,64
9 882,38
11 300,75
11 300,75
городской бюджет
8 118,41
0,00
0,00
0,00
0,00
1 276,61
373,25
406,44
411,77
2 825,17
2 825,17
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 2 02 00000
2 170,53
92,40
261,88
164,97
305,77
167,00
234,38
50,94
53,19
420,00
420,00
городской бюджет
2 170,53
92,40
261,88
164,97
305,77
167,00
234,38
50,94
53,19
420,00
420,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 2 02 22860
2 170,53
92,40
261,88
164,97
305,77
167,00
234,38
50,94
53,19
420,00
420,00
городской бюджет
2 170,53
92,40
261,88
164,97
305,77
167,00
234,38
50,94
53,19
420,00
420,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Подпрограмма «Историко-культурное наследие»
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК Музей истории БАМа
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 3 00 00000
130 645,64
9 426,43
6 836,49
8 425,01
12 248,21
15 145,40
12 547,39
12 318,37
12 348,20
20 675,07
20 675,07
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
125 754,05
9 426,43
6 836,49
7 825,01
11 648,21
14 535,40
11 947,39
11 691,37
11 693,61
20 075,07
20 075,07
внебюджетные источники
4 891,59
0,00
0,00
600,00
600,00
610,00
600,00
627,00
654,59
600,00
600,00
3.1
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 3 01 00000
128 662,04
9 243,71
6 743,87
8 315,58
12 098,98
14 836,81
12 320,51
12 267,43
12 295,01
20 270,07
20 270,07
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
123 770,45
9 243,71
6 743,87
7 715,58
11 498,98
14 226,81
11 720,51
11 640,43
11 640,42
19 670,07
19 670,07
внебюджетные источники
4 891,59
0,00
0,00
600,00
600,00
610,00
600,00
627,00
654,59
600,00
600,00
3.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 3 01 22840
128 662,04
9 243,71
6 743,87
8 315,58
12 098,98
14 836,81
12 320,51
12 267,43
12 295,01
20 270,07
20 270,07
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
123 770,45
9 243,71
6 743,87
7 715,58
11 498,98
14 226,81
11 720,51
11 640,43
11 640,42
19 670,07
19 670,07
внебюджетные источники
4 891,59
0,00
0,00
600,00
600,00
610,00
600,00
627,00
654,59
600,00
600,00
3.2
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 3 02 00000
1 983,60
182,72
92,62
109,43
149,23
308,59
226,88
50,94
53,19
405,00
405,00
городской бюджет
1 983,60
182,72
92,62
109,43
149,23
308,59
226,88
50,94
53,19
405,00
405,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 3 02 22860
1 983,60
182,72
92,62
109,43
149,23
308,59
226,88
50,94
53,19
405,00
405,00
городской бюджет
1 983,60
182,72
92,62
109,43
149,23
308,59
226,88
50,94
53,19
405,00
405,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание»
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК ГБ
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 4 00 00000
101 544,81
8 146,59
7 410,62
8 459,57
10 551,97
11 048,45
8 374,58
8 142,70
8 173,09
15 618,62
15 618,62
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
28 674,58
0,00
0,00
0,00
0,00
5 547,49
3 734,83
3 985,79
4 037,99
5 684,24
5 684,24
городской бюджет
67 914,67
8 146,59
7 410,62
7 609,57
9 691,97
4 635,96
4 183,49
3 670,72
3 627,51
9 469,12
9 469,12
внебюджетные источники
4 955,56
0,00
0,00
850,00
860,00
865,00
456,26
486,19
507,59
465,26
465,26
4.1
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 4 01 00000
99 674,76
8 048,89
7 210,82
8 386,79
10 375,12
10 804,03
8 160,21
8 091,76
8 119,90
15 238,62
15 238,62
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
28 674,58
0,00
0,00
0,00
0,00
5 547,49
3 734,83
3 985,79
4 037,99
5 684,24
5 684,24
городской бюджет
66 044,62
8 048,89
7 210,82
7 536,79
9 515,12
4 391,54
3 969,12
3 619,78
3 574,32
9 089,12
9 089,12
внебюджетные источники
4 955,56
0,00
0,00
850,00
860,00
865,00
456,26
486,19
507,59
465,26
465,26
4.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 4 01 22840
65 894,42
8 048,89
7 210,82
8 386,79
10 375,12
3 482,83
4 269,76
3 939,89
3 913,66
8 133,33
8 133,33
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
60 938,86
8 048,89
7 210,82
7 536,79
9 515,12
2 617,83
3 813,50
3 453,70
3 406,07
7 668,07
7 668,07
внебюджетные источники
4 955,56
0,00
0,00
850,00
860,00
865,00
456,26
486,19
507,59
465,26
465,26
4.1.2.
Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 4 01 L5191
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.3.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 4 01 S7710
33 780,34
0,00
0,00
0,00
0,00
7 321,20
3 890,45
4 151,87
4 206,24
7 105,29
7 105,29
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
28 674,58
0,00
0,00
0,00
0,00
5 547,49
3 734,83
3 985,79
4 037,99
5 684,24
5 684,24
городской бюджет
5 105,76
0,00
0,00
0,00
0,00
1 773,71
155,62
166,08
168,25
1 421,05
1 421,05
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 4 02 00000
1 870,05
97,70
199,80
72,78
176,85
244,42
214,37
50,94
53,19
380,00
380,00
городской бюджет
1 870,05
97,70
199,80
72,78
176,85
244,42
214,37
50,94
53,19
380,00
380,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 4 02 22860
1 870,05
97,70
199,80
72,78
176,85
244,42
214,37
50,94
53,19
380,00
380,00
городской бюджет
1 870,05
97,70
199,80
72,78
176,85
244,42
214,37
50,94
53,19
380,00
380,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Подпрограмма «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУИ ДТ
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 00 00000
305 006,78
12 362,43
13 168,60
35 059,21
42 723,77
37 572,48
29 646,49
30 111,10
30 586,40
36 888,15
36 888,15
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
107 693,00
0,00
0,00
5 990,00
11 334,12
21 832,98
11 975,14
12 974,67
13 144,57
15 220,76
15 220,76
городской бюджет
115 462,73
12 362,43
13 168,60
19 069,21
21 389,65
5 739,50
7 575,70
6 586,48
6 427,68
11 571,74
11 571,74
внебюджетные источники
81 851,05
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 095,65
10 549,95
11 014,15
10 095,65
10 095,65
5.1
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 00000
300 852,55
12 194,63
12 830,64
34 806,95
42 280,54
37 160,14
29 345,97
30 060,16
30 533,22
35 820,15
35 820,15
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
107 693,00
0,00
0,00
5 990,00
11 334,12
21 832,98
11 975,14
12 974,67
13 144,57
15 220,76
15 220,76
городской бюджет
111 308,50
12 194,63
12 830,64
18 816,95
20 946,42
5 327,16
7 275,18
6 535,54
6 374,50
10 503,74
10 503,74
внебюджетные источники
81 851,05
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 095,65
10 549,95
11 014,15
10 095,65
10 095,65
5.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 22840
185 324,29
12 194,63
12 830,64
34 207,95
29 687,02
12 557,90
16 871,87
16 544,88
16 840,96
16 794,22
16 794,22
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
5 990,00
0,00
0,00
5 990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
97 483,24
12 194,63
12 830,64
18 217,95
19 687,02
2 557,90
6 776,22
5 994,93
5 826,81
6 698,57
6 698,57
внебюджетные источники
81 851,05
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 095,65
10 549,95
11 014,15
10 095,65
10 095,65
5.1.2
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры,поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек)
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 L5582
6 589,00
0,00
0,00
6 589,00
х
х
х
х
х
х
х
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
областной бюджет
5 990,00
0,00
0,00
5 990,00
х
х
х
х
х
х
х
городской бюджет
599,00
0,00
0,00
599,00
х
х
х
х
х
х
х
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
5.1.2.1
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 L5582
293,36
0,00
0,00
293,36
х
х
х
х
х
х
х
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
областной бюджет
266,66
0,00
0,00
266,66
х
х
х
х
х
х
х
городской бюджет
26,70
0,00
0,00
26,70
х
х
х
х
х
х
х
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
5.1.2.2
Приобретение технического оборудования и кресел в зрительный зал
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 L5582
6 295,64
0,00
0,00
6 295,64
х
х
х
х
х
х
х
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
областной бюджет
5 723,34
0,00
0,00
5 723,34
х
х
х
х
х
х
х
городской бюджет
572,30
0,00
0,00
572,30
х
х
х
х
х
х
х
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
5.1.3
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 L4660
12 593,52
0,00
0,00
0,00
12 593,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
11 334,12
0,00
0,00
0,00
11 334,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1 259,40
0,00
0,00
0,00
1 259,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.3.1
Приобретение и установка технического и технологического оборудования для сцены МБУИ Драматический театр г. Тынды (поставка демонтаж, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, запуск, обслуживание).
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 L4660
12 593,52
0,00
0,00
0,00
12 593,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
11 334,12
0,00
0,00
0,00
11 334,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1 259,40
0,00
0,00
0,00
1 259,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.3.2
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 L4660
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.3.3
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 L4660
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.4.
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 S7550
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
6 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.5.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 01 S7710
95 335,74
0,00
0,00
0,00
0,00
17 602,24
12 474,10
13 515,28
13 692,26
19 025,93
19 025,93
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
84 068,88
0,00
0,00
0,00
0,00
15 532,98
11 975,14
12 974,67
13 144,57
15 220,76
15 220,76
городской бюджет
11 266,86
0,00
0,00
0,00
0,00
2 069,26
498,96
540,61
547,69
3 805,17
3 805,17
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 02 00000
4 154,23
167,80
337,96
252,26
443,23
412,34
300,52
50,94
53,18
1 068,00
1 068,00
городской бюджет
4 154,23
167,80
337,96
252,26
443,23
412,34
300,52
50,94
53,18
1 068,00
1 068,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 5 02 22860
5 373,05
167,80
337,96
252,26
443,23
412,34
300,52
50,94
1 136,00
1 136,00
1 136,00
городской бюджет
4 154,23
167,80
337,96
252,26
443,23
412,34
300,52
50,94
53,18
1 068,00
1 068,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Подпрограмма «Архивное дело»
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУ "Архив г. Тынды"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 6 00 00000
41 753,34
3 353,50
3 334,76
3 770,59
4 230,41
4 159,45
3 555,70
3 463,35
3 480,92
6 202,33
6 202,33
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
14 089,41
0,00
0,00
0,00
0,00
2 496,37
2 134,43
2 277,86
2 307,69
2 436,53
2 436,53
городской бюджет
26 601,45
3 353,50
3 334,76
3 520,59
3 970,41
1 393,08
1 366,27
1 128,01
1 113,23
3 710,80
3 710,80
внебюджетные источники
1 062,48
0,00
0,00
250,00
260,00
270,00
55,00
57,48
60,00
55,00
55,00
6.1
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 6 01 00000
40 853,40
3 276,50
3 277,78
3 751,88
4 166,10
4 159,45
3 419,83
3 435,92
3 452,28
5 956,83
5 956,83
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
14 089,41
0,00
0,00
0,00
0,00
2 496,37
2 134,43
2 277,86
2 307,69
2 436,53
2 436,53
городской бюджет
25 701,51
3 276,50
3 277,78
3 501,88
3 906,10
1 393,08
1 230,40
1 100,58
1 084,59
3 465,30
3 465,30
внебюджетные источники
1 062,48
0,00
0,00
250,00
260,00
270,00
55,00
57,48
60,00
55,00
55,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 6 01 22840
24 605,64
3 276,50
3 277,78
3 751,88
4 166,10
1 002,99
1 196,46
1 063,15
1 048,44
2 911,17
2 911,17
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
23 543,16
3 276,50
3 277,78
3 501,88
3 906,10
732,99
1 141,46
1 005,67
988,44
2 856,17
2 856,17
внебюджетные источники
1 062,48
0,00
0,00
250,00
260,00
270,00
55,00
57,48
60,00
55,00
55,00
6.1.2
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 6 01 S7710
16 247,76
0,00
0,00
0,00
0,00
3 156,46
2 223,37
2 372,77
2 403,84
3 045,66
3 045,66
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
14 089,41
0,00
0,00
0,00
0,00
2 496,37
2 134,43
2 277,86
2 307,69
2 436,53
2 436,53
городской бюджет
2 158,35
0,00
0,00
0,00
0,00
660,09
88,94
94,91
96,15
609,13
609,13
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 6 02 00000
899,94
77,00
56,98
18,71
64,31
0,00
135,87
27,43
28,64
245,50
245,50
городской бюджет
899,94
77,00
56,98
18,71
64,31
0,00
135,87
27,43
28,64
245,50
245,50
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 6 02 22860
899,94
77,00
56,98
18,71
64,31
0,00
135,87
27,43
28,64
245,50
245,50
городской бюджет
899,94
77,00
56,98
18,71
64,31
0,00
135,87
27,43
28,64
245,50
245,50
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры
и искусства»
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 00 00000
107 811,38
10 147,86
9 920,41
10 566,37
10 722,39
11 387,31
9 856,13
10 024,80
10 288,37
12 448,87
12 448,87
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
27 229,10
0,00
0,00
0,00
0,00
5 289,83
3 459,42
3 834,08
4 039,65
5 303,06
5 303,06
городской бюджет
76 379,09
10 147,86
9 920,41
10 007,97
10 163,99
5 539,08
5 946,71
5 720,47
5 757,78
6 587,41
6 587,41
внебюджетные источники
4 203,19
0,00
0,00
558,40
558,40
558,40
450,00
470,25
490,94
558,40
558,40
7.1
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 00 00000
39 179,62
3 977,85
3 900,22
3 355,21
3 491,43
3 955,38
4 040,42
4 109,50
4 134,99
4 107,31
4 107,31
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
39 179,62
3 977,85
3 900,22
3 355,21
3 491,43
3 955,38
4 040,42
4 109,50
4 134,99
4 107,31
4 107,31
7.1.1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 01 22850
39 179,62
3 977,85
3 900,22
3 355,21
3 491,43
3 955,38
4 040,42
4 109,50
4 134,99
4 107,31
4 107,31
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
39 179,62
3 977,85
3 900,22
3 355,21
3 491,43
3 955,38
4 040,42
4 109,50
4 134,99
4 107,31
4 107,31
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
МБУ ЦБ УКИ
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 02 00000
65 554,70
5 968,62
5 781,32
6 969,36
6 985,65
6 968,90
5 532,35
5 747,55
5 978,23
7 811,36
7 811,36
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
27 229,10
0,00
0,00
0,00
0,00
5 289,83
3 459,42
3 834,08
4 039,65
5 303,06
5 303,06
городской бюджет
34 122,41
5 968,62
5 781,32
6 410,96
6 427,25
1 120,67
1 622,93
1 443,22
1 447,64
1 949,90
1 949,90
внебюджетные источники
4 203,19
0,00
0,00
558,40
558,40
558,40
450,00
470,25
490,94
558,40
558,40
7.2.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 02 22840
34 240,67
5 968,62
5 781,32
6 969,36
6 985,65
718,11
1 928,79
1 753,72
1 770,26
1 182,42
1 182,42
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
30 037,48
5 968,62
5 781,32
6 410,96
6 427,25
159,71
1 478,79
1 283,47
1 279,32
624,02
624,02
внебюджетные источники
4 203,19
0,00
0,00
558,40
558,40
558,40
450,00
470,25
490,94
558,40
558,40
7.2.2
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 02 S7710
31 314,03
0,00
0,00
0,00
0,00
6 250,79
3 603,56
3 993,83
4 207,97
6 628,94
6 628,94
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
27 229,10
0,00
0,00
0,00
0,00
5 289,83
3 459,42
3 834,08
4 039,65
5 303,06
5 303,06
городской бюджет
4 084,93
0,00
0,00
0,00
0,00
960,96
144,14
159,75
168,32
1 325,88
1 325,88
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.3
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 03 00000
3 077,06
201,39
238,87
241,80
245,31
463,03
283,36
167,75
175,15
530,20
530,20
городской бюджет
3 077,06
201,39
238,87
241,80
245,31
463,03
283,36
167,75
175,15
530,20
530,20
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.3.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
ВСЕГО, в том числе
008
0804
06 7 03 22860
3 077,06
201,39
238,87
241,80
245,31
463,03
283,36
167,75
175,15
530,20
530,20
городской бюджет
3 077,06
201,39
238,87
241,80
245,31
463,03
283,36
167,75
175,15
530,20
530,20
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности»
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 8 00 00000
3 764,91
2 135,12
0,00
0,00
0,00
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
3 764,91
2 135,12
0,00
0,00
0,00
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1
Основное мероприятие "Строительство социально-культурных объектов"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 8 01 00000
2 135,12
2 135,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
2 135,12
2 135,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1.1
«Музыкальная школа на 250 мест г. Тынды Амурская область, г. Тында, ул. Спортивная»
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 8 01 23100
2 135,12
2 135,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
2 135,12
2 135,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.2
Основное мероприятие "Капитальный ремонт учреждений культуры"
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 8 02 00000
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.2.1
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
ВСЕГО, в том числе
008
0801
06 8 02 22940
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
1 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение № 3 к постановлению Администрации
города Тынды от 20.04.2020 № 762
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Тынды
по муниципальной программе
п/п
Наименование подпрограммы,
услуги (работы), показателя
объема услуги
Единица измерения
Значение показателя
объема услуги
Расходы местного
бюджета города Тынды
на оказание
муниципальной услуги
(выполнение работ),
тыс. рублей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1.
Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
1.1.2
Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
чел.
550
550
550
550
550
533
532
532
532
532
27776,73
25594,23
26772,78
30607,80
33894,42
34533,22
34964,61
35408,00
40960,47
40960,47
1.1.3
Количество детей принявших участие в конкурсах
чел.
155
160
160
160
160
160
160
160
160
160
1.1.4
Предоставления информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (моделях) годовых календарных учебных графиках
ед.
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
2.
Подпрограмма 2 «Народное творчество и досуговая деятельность»
2.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
2.1.2
Количество клубных формирований
ед.
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
15170,27
13093,66
13680,26
18908,11
20830,60
16948,78
16980,84
17014,39
33569,80
33569,80
2.1.3
Количество участников клубных формирований
ед.
530
575
575
575
541
541
541
541
541
541
2.1.4
Количество мероприятий
ед.
185
190
190
195
198
200
210
210
210
210
2.1.5
Количество посетивших мероприятия
чел.
38 387
50200
50200
50200
49220
51681
54265
54265
54265
54265
3.
Подпрограмма 3 «Историко-культурное наследие»
3.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
3.1.2
Предметы музейного значения
ед.
400
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9243,71
6743,87
7715,58
11498,98
14226,81
11720,51
11640,43
11640,42
19670,07
19670,07
3.1.3
Экскурсионное обслуживание
ед.
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
3.1.4
Лекционное обслуживание
ед.
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.5
Консультативное обслуживание
ед.
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.6
Посещаемость
чел.
0
25000
25000
25000
55 000
55 000
55 000
55 000
55 000
55 000
4.
Подпрограмма 4 «Библиотечное обслуживание»
4.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
4.1.2
Количество читателей (пользователей)
ед.
6 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8048,89
7210,82
7536,79
9515,12
9939,03
7703,95
7605,57
7612,31
14773,36
14773,36
4.1.3
Книжный фонд
ед.
137 030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1.4
Количество выданных книг
ед.
125 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1.5
Общее количество посещений
ед.
0
57300
57300
57300
57000
42 800
42 800
42 800
42 800
42 800
5.
Подпрограмма 5 «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»
5.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
5.1.2
Зрители на спектаклях
чел.
12 000
8600
8600
8600
8500
8500
8500
8500
8500
8500
12194,63
12830,64
18217,95
19687,02
20160,14
19250,32
19510,21
19519,07
25724,50
25724,50
5.1.3
Зрители кино
чел.
30 000
32600
32600
32600
30000
30000
30000
30000
30000
30000
5.1.4
Посетители мероприятий (театрализованных, концертных программах и пр.)
чел.
18 000
13800
13800
13800
8500
13000
13000
13000
13000
13000
6.
Подпрограмма 6 «Архивное дело»
6.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
6.1.2
Архивная справка
ед.
3 075
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3276,50
3277,78
3501,88
3906,10
3889,45
3364,83
3378,44
3392,28
5901,83
5901,83
6.1.3
Архивная копия
ед.
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.1.4
Архивная выписка
ед.
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.1.5
Информационное письмо
ед.
620
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.1.6
Запросы
ед.
0
3864
3800
3825
3850
3850
3850
3850
3850
3850
7.
Подпрограмма 7 «Мероприятия в сфере культуры»
7.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
7.1.1.
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
ед.
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
5968,62
5781,32
6410,96
6427,25
10365,88
9122,77
9386,80
9622,28
7253,46
7253,46
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: