Основная информация

Дата опубликования: 20 ноября 2020г.
Номер документа: RU55037705202000126
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Администрация Тарского муниципального района Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2020 года № 536

г. Тара

О внесении изменений в постановление Администрации Тарского муниципального района Омской области от 28 декабря 2017 года № 615

«Об утверждении муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области»

на 2020 - 2025 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Тарского муниципального района Омской области от 30 июля 2013 года № 947 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации», Администрация Тарского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить в новой редакции муниципальную программу Тарского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2020 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации Тарского муниципального района Омской области от 28 декабря 2017 года № 615 «Об утверждении муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2020 - 2025 годы» (прилагается).

2. Организационно-кадровому отделу Администрации Тарского муниципального района разместить муниципальную программу в новой редакции на официальном сайте органа местного самоуправления Тарского муниципального района Омской области по адресу: tarsk.omskportal.ru в течение 10 рабочих дней после ее утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

Главы муниципального района Л.Ф. Подлужная

Приложение

к постановлению Администрации

Тарского муниципального района

от 20.11.2020 № 536

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района

Омской области» на 2020 - 2025 годы             

Раздел 1. ПАСПОРТ

муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района

Омской области» на 2020 - 2025 годы

Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)

«Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2020 - 2025 годы

Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы

Администрация Тарского муниципального района Омской области (далее – Администрация Тарского муниципального района)

Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Администрация Тарского муниципального района;

Комитет по экономике и управлению муниципальной собственностью;

Комитет финансов и контроля;

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию;

Отдел капитального строительства

Сроки реализации муниципальной программы

2020 – 2025 годы

Цель муниципальной программы

Создание условий для экономического развития Тарского муниципального района Омской области

Задачи муниципальной программы

Повышение эффективности управления общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе.

Увеличение объема сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства.

Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тарского муниципального района Омской области.

Сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Тарского муниципального района.

Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района.

Создание условий для дальнейшего развития жилищной сферы путем обеспечения доступности жилья для граждан.

Совершенствование и развитие эффективной муниципальной службы Тарского муниципального района.

Повышение энергоэффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетной сфере.

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК.

Подпрограммы муниципальной программы

(далее подпрограммы)

Подпрограмма 1. «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе».

Подпрограмма 2. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района».

Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском муниципальном районе».

Подпрограмма 4. «Об охране окружающей среды в Тарском муниципальном районе».

Подпрограмма 5. «Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района».

Подпрограмма 6. «Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района».

Подпрограмма 7. «Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района».

Подпрограмма 8. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе».

Подпрограмма 9. «Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района»

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 694 748 131,67 руб., в том числе:

2020 год – 193 220 427,89 руб.;

2021 год – 123 081 331,14 руб.;

2022 год – 121 450 771,21 руб.;

2023 год - 85 407 327,85 руб.;

2024 год - 84 768 120,22 руб.;

2025 год - 86 820 153,36 руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации)

1. Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тарском муниципальном районе (2020 год – II степень, 2021 год – II степень, 2022 год – II степень, 2023 год – II степень, 2024 год – II степень, 2025 год – II степень).

2. Увеличение удельного веса общего объема проверенных средств бюджета Тарского муниципального района к общему объему расходов бюджета Тарского муниципального района (2020 год – 43 процента, 2021 год – 44 процента, 2022 год – 45 процентов, 2023 год – 46 процентов, 2024 год – 47 процентов, 2025 год – 48 процентов).

3. Доля объектов недвижимости, находящихся в собственности Тарского муниципального района Омской области, поставленных на государственный кадастровый учет, в отношении которых изготовлены технические и межевые планы (2020 год – 95 процентов, 2021 год – 95,5 процентов, 2022 год – 96 процентов, 2023 год – 96,5 процентов, 2024 год – 97 процентов, 2025 год – 97 процентов).

4. Доля имущества, находящегося в казне Тарского муниципального района к общему количеству объектов, находящихся в муниципальной собственности (2020 год – 35 процента, 2021 год – 35 процента, 2022 год – 33 процента, 2023 год – 33 процента, 2024 год – 32 процента, 2025 год – 31 процент).

5. Степень выполнения запланированных мероприятий, утвержденных планом действий Администрации Тарского муниципального района (2020 год – 100 процентов, 2021 год – 100 процентов, 2022 год – 100 процентов, 2023 год – 100 процентов, 2024 год – 100 процентов, 2025 год – 100 процентов).

6. Обеспечение индекса производства продукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году: 2020 год – 101,1 процент, 2021 год – 101,1 процент, в 2022 год – 101,1 процент, 2023 год – 101,1 процент, 2024 год – 101,1 процент, 2025 год – 101,1 процент.

7. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (2020 год – 25,3 процента, 2021 год – 26,1 процента, 2022 год – 26,9 процента, 2023 год – 26,9 процента, 2024 год – 27,7 процента, 2025 год – 27,7 процента).

8. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения: 2020 год – 200 единиц, 2021 год – 201,2 единицы, 2022 год – 201,5 единицы, 2023 год – 202 единицы, 2024 год – 202,4 единицы, 2025 год – 202,8 единицы.

9. Количество ликвидированных несанкционированных свалок (2020 год – 0 единиц, 2021 год - 1 единица, 2022 год - 1 единица, 2023 год - 1 единица, 2024 год - 1 единица, 2025 год - 1 единица)

10. Снижение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (2020 год – 81,2 процента, 2021 год – 81 процент, 2022 год – 80,8 процента, 2023 год – 80,6 процента, 2024 год – 80,4 процента, 2025 год – 80,2 процента)

11. Обеспеченность населенных пунктов (поселений) регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом (2020 год –100 процентов, 2021 год – 100 процентов,

2022 год – 100 процентов, 2023 год –100 процентов, 2024 год – 100 процентов, 2025 год – 100 процентов)

12. Обеспечение ввода в эксплуатацию автомобильных дорог (2020 год – 0 км., 2021 год – 1 км., 2022 год – 1,5 км., 2023 год – 1,5 км., 2024 год – 1,5 км., 2025 год – 1,5 км.)

13. Обеспечение ремонта автомобильных дорог (2020 год – 4000 кв.м., 2021 год – 4000 кв.м., 2022 год – 4000 кв.м., 2023 год – 4000 кв.м., 2024 год – 4000 кв.м., 2025 год – 4000 кв.м.)

14. Обеспечение годового объема ввода жилья в эксплуатацию (2020 год – 6500 кв. м, 2021 год – 6500 кв. м, 2022 год – 6500 кв. м, 2023 год – 6500 кв. м, 2024 год – 6500 кв. м, 2025 год – 6500 кв.м).

15. Обеспечение годового объема ввода в эксплуатацию жилья индивидуальными застройщиками (2020 год – 4800 кв. м, 2021 год – 6000 кв. м, 2022 год – 6000 кв. м, 2023 год – 6000 кв. м, 2024 год – 6000 кв. м, 2025 год – 6000 кв. м).

16. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (2020 год -22,3 кв. м. на 1чел., 2021 год - 22,4 кв. м. на 1 чел., 2022 год - 22,5 кв. м. на 1 чел., 2023 год - 22,6 кв.м. на 1 чел., 2024 год - 22,7 кв.м. на 1 чел., 2025 год -22,8 кв.м. на 1 чел.).

17. Количество молодых семей, получивших государственную поддержку на строительство или приобретение жилья (2020 год – 0 семей, 2021 год – 1 семья, 2022 год – 1 семья, 2023 год – 1 семья, 2024 год – 1 семья, 2025 год – 1 семья).

18. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (2020 год – 0,54 процента, 2021 год – 0,55 процента, 2022 год – 0,56 процента, 2023 год – 0,57 процента, 2024 год – 0,58 процента, 2025 год – 0,60 процента)

19. Выполнение плана повышения квалификации муниципальных служащих, ежегодно 100 процентов.

20. Снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений до 104,79 в расчете кВ/ч на 1 человека населения.

21. Снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений до 0,19 Гкал на 1 кв. метр общей площади.

22. Снижение удельного расхода холодной воды на снабжение бюджетных учреждений до 2,1 куб.м/чел. населения.

23. Уровень обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами электро-, тепло-, газо- и водоснабжения (2020 год – 60 процентов, 2021 год - 61 процент, 2022 год – 62 процента, 2023 год – 63 процента, 2024 год – 64 процента, 2025 год – 65 процента)

Раздел 2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области

в сфере реализации муниципальной программы

Важнейшей стратегической задачей социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области (далее – Тарский муниципальный район) является развитие экономического потенциала, которое во многом зависит от степени эффективности системы муниципального управления.

Настоящая муниципальная программа является взаимоувязанным по финансовым ресурсам, соисполнителям, исполнителям и срокам осуществления комплексом основных мероприятий и ведомственных целевых программ, сгруппированных по подпрограммам, направленных на эффективное решение стратегической задачи по развитию экономического потенциала Тарского муниципального района в период с 2020 по 2025 год.

В муниципальной программе заложена основа для активизации развития сельскохозяйственного производства в Тарском муниципальном районе, поддержки малого и среднего бизнеса, развития инвестиционных процессов, жилищного и дорожного строительства, автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения, совершенствование системы муниципального управления, управления финансами, муниципальными закупками и имуществом в Тарском муниципальном районе.

Муниципальная программа разработана на основе анализа текущей социально-экономической ситуации в Тарском муниципальном районе в соответствии со стратегическими целями, задачами и приоритетами развития Тарского муниципального района.

Важное значение для экономического роста в Тарском муниципальном районе имеет создание благоприятных условий для развития предпринимательской инициативы, совершенствование системы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Развитие малого и среднего предпринимательства способствует не только насыщению рынка товарами и услугами, развитию конкурентной среды, увеличению налоговой базы, но и созданию новых рабочих мест, самозанятости и формированию дополнительных источников доходов для населения Тарского района.

Малый бизнес представлен во всех отраслях экономики Тарского муниципального района. В деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства вовлечена большая часть трудоспособного населения. Развитие данного сектора оказывает непосредственное влияние на общее состояние экономики района.

По итогам 2016 года на территории Тарского муниципального района Омской области действовало 175 малых и средних предприятий (46 процентов от количества действующих предприятий Тарского муниципального района Омской области) и 763 индивидуальных предпринимателей. В сфере малого и среднего предпринимательства на постоянной основе работало 2400 человек. Всего по итогам 2016 года в сфере малого и среднего предпринимательства было занято порядка 24 процентов от среднесписочной численности работников всех организаций Тарского муниципального района Омской области.

Реализация мероприятий программы направлена на развитие приоритетных направлений развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: содействие развитию начинающих предпринимателей, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сельской местности.

Агропромышленный комплекс – один из ведущих секторов экономики Тарского муниципального района. Сельскохозяйственной деятельностью занимаются 10 предприятий, 30 крестьянско-фермерских хозяйств, 11266 личных подсобных хозяйств.

По итогам 2016 года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 1665 млн. рублей, в 2015 году – 1720 млн. руб., что на 55 млн. руб. меньше.

В 2016 году произведено 3 032 тонны мяса скота и птицы в живом весе, молока – 13 459 тонн, зерна – 14,5 тыс. тонн в весе после доработки. Показатели по производству зерна выросли на 27,2 процента, по молоку и мясу – снизились на 25,4 и 14,2 процентных пункта соответственно к уровню 2015 года. Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности обусловили обострение социальных проблем села.

Основными причинами замедления развития отрасли сельского хозяйства Тарского района являются:

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей Тарского района (далее – СХТП) к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;

- финансовая неустойчивость сельского хозяйства, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, растущим диспаритетом цен на основные потребляемые отраслью ресурсы и производимую отраслью продукцию, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования в сфере производства сельскохозяйственной продукции;

- дефицит квалифицированных кадров, в том числе молодых кадров, вызванный низким уровнем заработной платы и качества жизни в сельской местности. Вопросы дальнейшего развития агропромышленного комплекса Тарского муниципального района необходимо решать объединенными усилиями инвесторов, сельскохозяйственных организаций, с привлечением частных инвестиций, кредитных ресурсов, расширением форм государственной и муниципальной поддержки.

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить решение задач по развитию сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, повышению устойчивости развития сельских территорий, улучшению сельской инфраструктуры и росту уровня жизни и занятости сельского населения Тарского района, росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Реализация на территории Тарского муниципального района мероприятий федеральной целевой программы и соответствующих региональных программ создали определенные предпосылки улучшения жилищных условий сельского населения. Однако требуют обновления инфраструктурные и социальные объекты села.

Неблагоприятной остается обстановка по водообеспечению сельского населения. Системы групповых водопроводов из-за длительной эксплуатации работают неустойчиво, большинство локальных систем водоснабжения и водозаборов выбрали свой эксплуатационный ресурс. Водоснабжение осуществляется с перебоями.

Ипотечные кредиты из-за низких доходов населения в сельской местности не доступны для большинства селян, поэтому реальная помощь в улучшении жилищных условий сельского населения, в первую очередь обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей, возможна только путем предоставления безвозмездной государственной поддержки (социальных выплат).

Дорожное хозяйство сельских населенных пунктов в течение последних двух десятилетий не финансировалось, что привело имеющуюся дорожную сеть в крайне ненормативное состояние.

Требуют реконструкции ряд сельских объектов социальной сферы: образования, здравоохранения, срок эксплуатации зданий которых достигает в отдельных случаях 40 - 60 лет.

Без серьезного увеличения инвестиций в жилищное строительство, объекты социальной и инженерной инфраструктуры села не удастся повысить качество социальной среды обитания сельского населения, изменить демографическую ситуацию и ситуацию на рынке труда в сельской местности.

Использование программно-целевого метода является основным инструментом для комплексного решения вышеуказанных проблем.

Социально-экономическое развитие Тарского муниципального района, повышение уровня жизни населения района невозможно без развития автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения.

Активизация грузовых и пассажирских перевозок требует совершенствования дорожных условий, развития сети автомобильных дорог, повышения их качественных характеристик и обеспечения круглогодичного, комфортного и безопасного дорожного движения. При этом развитие и модернизация автомобильных дорог должны обеспечивать экономическое развитие Тарского района.

Протяженность автомобильных дорог Тарского района составляет 789,6 км, в том числе с твердым покрытием – 168,3 км (из них 60 км не соответствуют транспортно-эксплуатационным характеристикам), с грунтовым покрытием – 621,3 км. 44 населенных пункта не имеют транспортной связи с районным центром по дорогам с твердым покрытием. Более 20 процентов от общего количества мостов, через которые проходят автомобильные дороги, не отвечают современным требованиям по грузоподъемности.

Около 70 процентов дорожно-строительной техники организаций дорожного хозяйства имеют износ более 60 процентов.

Основными проблемами в дорожном хозяйстве Тарского района являются:

- низкие транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог, в том числе обеспечивающих кратчайшее соединение районного центра с населенными пунктами;

- наличие на значительной части территории Тарского района грунтовых дорог с затрудненным проездом по ним. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог составляет 21,3 процент;

- несоответствие значительной части мостов современным требованиям по грузоподъемности;

- низкий уровень обустройства автомобильных дорог и оснащения организаций дорожного хозяйства современной дорожно-строительной и эксплуатационной техникой;

- отставание темпов ремонта автомобильных дорог с твердым покрытием от требуемых сроков службы дорожных одежд.

В программе предусмотрены мероприятия, реализация которых позволит улучшить качественные характеристики автомобильных дорог, обеспечить круглогодичное и безопасное дорожное движение.

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной политики в Тарском муниципальном районе. В настоящее время острота проблемы обеспеченности жильем молодых семей определяется низкой доступностью жилья и ипотечных кредитов для данной категории населения.

Как правило, у молодой семьи отсутствует возможность осуществить накопление денежных средств на цели улучшения жилищных условий. Для этой категории затруднен доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности недвижимости, которую можно использовать как источник для оплаты первоначального взноса при получении ипотечного кредита.

По состоянию на 2017 год государственную поддержку на строительство и приобретение жилья получили 6 молодых семей района, общий размер социальных выплат за счет всех бюджетов составил 6,31 млн. рублей.

В то же время, по данным районной жилищной комиссии по Тарскому муниципальному району на 1 января 2017 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 46 молодых семьи. В связи с этим в рамках подпрограммы предусмотрено предоставление государственной поддержки молодым семьям, возраст супругов в которых не превышает 35 лет, либо неполным семьям, состоящим из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, и одного и более детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с критериями, установленными федеральным законодательством.

На территории Тарского муниципального района действует 63 муниципальных учреждения, финансируемых из районного бюджета, из них сфера образования составляет 96 процента. Определение нормативной потребности в топливно-энергетических ресурсах и финансовых средствах на их оплату для учреждений бюджетной сферы Тарского муниципального района проводится в рамках ежегодного формирования баланса топливных ресурсов Тарского муниципального района и баланса бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов. Потребность в топливе для обеспечения теплоснабжения учреждений бюджетной сферы Тарского муниципального района составляет 7,5 тыс. т.у.т., что соответствует более чем 25 процентов от общего топливопотребления района. Расходы бюджета Тарского муниципального района на оплату топливно-энергетических ресурсов составляют 7,5 процентов от общего объема расходных обязательств.

Мероприятия по установке приборов учета, замене неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений, строительство модульных котельных, повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утеплении зданий, реализованные на объектах бюджетной сферы Тарского муниципального района, позволили сократить потребление топливно-энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы Тарского муниципального района. Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе» позволит к 2025 году снизить удельный расход топливно-энергетических ресурсов и воды учреждениями бюджетной сферы Тарского муниципального района, а также в сопоставимых условиях сократить расходы районного бюджета на их содержание.

В настоящее время неотъемлемым элементом социально-экономического развития района является повышение эффективности управления муниципальными финансами, осуществление внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - контроль в сфере закупок) и управления собственностью Тарского муниципального района.

В основу бюджетного процесса в Тарском муниципальном районе заложен программный принцип формирования местного бюджета. Муниципальные программы Тарского муниципального района являются инструментом повышения эффективности бюджетных расходов и достижения долгосрочных целей развития района. Данный формат местного бюджета обеспечивает наглядность направления расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ. В 2016 году доля программных расходов в общем объеме расходов местного бюджета составила 95,7 процента.

Социально-экономическое развитие Тарского муниципального района в настоящее время происходит в условиях интенсивной конкуренции субъектов Омской области за финансовые, материальные и кадровые ресурсы. Одной из первоочередных стратегических целей социально-экономического развития района является повышение эффективности системы муниципального управления. Достижению данной цели способствует организация и проведение мероприятий, ориентированных на повышение качества управления муниципальными финансами и собственностью муниципального района, развитие муниципальной и гражданской службы на территории района.

В сфере управления муниципальными финансами, а также имуществом муниципального района за последние годы достигнуты значительные результаты. Планирование местного бюджета осуществляется раздельно по действующим и принимаемым расходным обязательствам муниципального района с представлением обоснований бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств местного бюджета. В целях определения наиболее эффективных расходов в условиях ограниченности финансовых ресурсов планирование принимаемых расходных обязательств местного бюджета осуществляется на конкурсной основе.

Сфера управления имуществом Тарского муниципального района охватывает широкий круг вопросов: создание новых объектов собственности района, безвозмездные прием и передача их на другие уровни собственности, приватизация и отчуждение по иным основаниям, передача во владение и пользование, реорганизация и ликвидация предприятий и муниципальных учреждений.

При решении поставленных задач и проведение работ по вышеуказанным направлениям возникает необходимость использования программно-целевого принципа ввиду того, что мероприятия, планируемые к реализации в рамках данных направлений, носят межведомственный характер и не решаются в пределах одного финансового года. В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация комплекса мер, направленных на дальнейшее совершенствование механизмов муниципального управления в Тарском муниципальном районе и в итоге на создание условий для экономического развития Тарского муниципального района.

Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание условий для экономического развития Тарского муниципального района Омской области.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

1. Повышение эффективности управления общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе (далее – Задача 1).

2. Увеличение объема сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства (далее – Задача 2) .

3. Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тарского муниципального района Омской области (далее – Задача 3).

4. Сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Тарского муниципального района (далее – Задача 4).

5. Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района (далее – Задача 5).

6. Создание условий для дальнейшего развития жилищной сферы путем обеспечения доступности жилья для граждан (далее – Задача 6).

7. Совершенствование и развитие эффективной муниципальной службы Тарского муниципального района (далее – Задача 7).

8. Повышение энергоэффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетной сфере (далее – Задача 8).

9. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК (далее – Задача 9).

Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Методика расчета ожидаемых результатов реализации муниципальной программы содержится в соответствующих разделах подпрограмм муниципальной программы, представленных в приложениях № 2 - 10 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы

Общий срок реализации настоящей муниципальной программы составляет 6 лет, рассчитан на период 2020 – 2025 годов. Выделение отдельных этапов реализации программы не предполагается.

Раздел 6. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 694 748 131,67 руб., в том числе:

2020 год – 193 220 427,89 руб.;

2021 год – 123 081 331,14 руб.;

2022 год – 121 450 771,21 руб.;

2023 год - 85 407 327,85 руб.;

2024 год - 84 768 120,22 руб.;

2025 год - 86 820 153,36 руб.

Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из бюджетов других уровней.

Указанный объем финансирования предусмотрен на реализацию подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе» в сумме 560 251 058,08 руб.

Подпрограмма 2. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района» в сумме 20 424 093,54 руб.

Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском муниципальном районе» в сумме 4 576 134,22 руб.

Подпрограмма 4. «Об охране окружающей среды в Тарском муниципальном районе Омской области» в сумме 2 238 875,00 руб.

Подпрограмма 5. «Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района» в сумме 54 529 185,02 руб.

Подпрограмма 6. «Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района» в сумме 6 708 895,81 руб.

Подпрограмма 7. «Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района» в сумме 132 880,00 руб.

Подпрограмма 8. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе» в сумме 34 535 100,00 руб.

Подпрограмма 9. «Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района» в сумме 11 351 910,00 руб.

Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам, годам, задачам программы приведено в приложении № 11 к настоящей муниципальной программе.

Распределение бюджетных ассигнований по задачам подпрограмм, основным мероприятиям, мероприятиям приведено в приложениях № 1 к соответствующим подпрограммам муниципальной программы, представленным в приложениях № 2 – 10 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 7. Описание системы управления реализацией

муниципальной программы

За реализацию подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов несут ответственность соответствующие исполнители подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий. Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы в целом осуществляет Администрация Тарского муниципального района как ответственный исполнитель настоящей муниципальной программы. Распределение участников муниципальной программы, ответственных за реализацию подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий муниципальной программы указано в приложениях № 1 к соответствующим подпрограммам муниципальной программы, представленным в приложениях № 2 – 10 к настоящей муниципальной программе.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности осуществляет Комитет по экономике и управлению муниципальной собственностью Администрации Тарского муниципального района (далее – Комитет по экономике и УМС) во взаимодействии с соисполнителями муниципальной программы, исполнителями основных мероприятий.

В целях организации работы по качественному и своевременному исполнению муниципальной программы Комитет по экономике и УМС при необходимости может осуществлять ее мониторинг в форме ежеквартального запроса информации о ходе реализации муниципальной программы от всех исполнителей муниципальной программы.

По итогам отчетного года исполнители муниципальных подпрограмм формируют отчеты о реализации подпрограмм за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Тарского муниципального района Омской области от 30 июля 2013 года № 947 (далее – Порядок), и на основании отчетов проводят оценку эффективности реализации подпрограмм. Сформированные отчеты о реализации подпрограмм, а также результаты проведенной оценки эффективности их реализации вместе с пояснительными записками к ним, согласованные с Комитетом финансов и контроля, предоставляются в Комитет по экономике и управлению муниципальной собственностью Администрации Тарского муниципального района для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Приложением № 7 к Порядку.

Согласованные с Комитетом финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района, Комитетом по экономике и УМС отчеты реализации подпрограмм, результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы вместе с пояснительной запиской к ним представляются на рассмотрение Администрации Тарского муниципального района в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом реализации муниципальной программы.

Раздел 8. Подпрограммы

В целях решения задач муниципальной программы в ее составе формируются и реализуются подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствует отдельная подпрограмма:

1. Задаче 1 муниципальной программы соответствует подпрограмма «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе», содержание которой представлено согласно приложению № 2 к настоящей муниципальной программе.

2. Задаче 2 муниципальной программы соответствует подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района», содержание которой представлено согласно приложению № 3 к настоящей муниципальной программе.

3. Задаче 3 муниципальной программы соответствует подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском муниципальном районе», содержание которой представлено согласно приложению № 4 к настоящей муниципальной программе.

4. Задаче 4 муниципальной программы соответствует подпрограмма «Об охране окружающей среды в Тарском муниципальном районе Омской области», содержание которой представлено согласно приложению № 5 к настоящей муниципальной программе.

5. Задаче 5 муниципальной программы соответствует подпрограмма «Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района», содержание которой представлено согласно приложению № 6 к настоящей муниципальной программе.

6. Задаче 6 муниципальной программы соответствует подпрограмма «Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района», содержание которой представлено согласно приложению № 7 к настоящей муниципальной программе.

7. Задаче 7 муниципальной программы соответствует подпрограмма «Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района», содержание которой представлено согласно приложению № 8 к настоящей муниципальной программе.

8. Задаче 8 муниципальной программы соответствует подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе», содержание которой представлено согласно приложению № 9 к настоящей муниципальной программе.

9. Задаче 9 муниципальной программы соответствует подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района», содержание которой представлено согласно приложению № 10 к настоящей муниципальной программе.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2020-2025 годы


п/п

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области

Единица измерения

Значение

2016 год (факт)

2019

(оценка)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Подпрограмма 1. «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе»

1

Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тарском муниципальном районе

степень

II

II

II

II

II

II

II

II

2

Увеличение удельного веса общего объема проверенных средств бюджета Тарского муниципального района к общему объему расходов бюджета Тарского муниципального района

процент

41,0

42,0

43,0

44,0

45,0

46,0

47,0

48,0

3

Доля объектов недвижимости, находящихся в собственности Тарского муниципального района Омской области, поставленных на государственный кадастровый учет, в отношении которых изготовлены технические и межевые планы

процент

89,0

95,0

95,0

96,0

97,0

97,0

97,0

97,0

4

Доля имущества, находящегося в казне Тарского муниципального района Омской области к общему количеству объектов, находящихся в муниципальной собственности

процент

41,0

35,0

35,0

35,0

33,0

33,0

32,0

31,0

5

Степень выполнения запланированных мероприятий, утвержденных планом действий Администрации Тарского муниципального района

процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 2. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района »

6

Обеспечение индекса производства продукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процент

82,9

87,2

101,1

101,1

101

101

101

101,1

Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском муниципальном районе»

7

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

процент

23,55

24,5

25,3

26,1

26,9

26,9

27,7

27,7

8

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения

единиц

201,55

198,0

200,0

201,2

201,5

202,0

202,4

202,8

Подпрограмма 4. «Об охране окружающей среды в Тарском муниципальном районе »

9

Количество ликвидированных несанкционированных свалок

единиц

1

0

0

1

0

0

0

0

Подпрограмма 5. «Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района»

10

Снижение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям

процентов

82,80

81,40

81,2

81,0

80,8

80,6

80,4

80,2

11

Обеспеченность населенных пунктов (поселений) регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

12

Обеспечение ввода в эксплуатацию автомобильных дорог

км

0

15

0

1

1,5

1,5

1,5

1,5

13

Обеспечение ремонта автомобильных дорог

кв.м

0

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

Подпрограмма 6. «Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района»

14

Обеспечение годового объем ввода жилья в эксплуатацию

кв.м

5697,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

15

Обеспечение годового объема ввода в эксплуатацию жилья индивидуальными застройщиками

кв.м

5697,0

6500,0

4800,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

16

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя

кв.м

на 1 чел.

21,5

22,1

22,3

22,4

22,5

22,6

22,7

22,8

17

Количество молодых семей, получивших государственную поддержку на строительство или приобретение жилья

семей

0

5

0

1

1

1

1

1

18

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

процентов

1,51

2,15

0,54

0,55

0,56

0,57

0,58

0,60

Подпрограмма 7. «Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района»

19

Выполнение плана повышения квалификации муниципальных служащих

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 8. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе»

20

Удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений

кВт/ч на

1 человека населения

125,08

107,24

106,17

105,64

105,32

105,00

104,79

104,79

21

Удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных организаций

Гкал на

1 кв. метр общей площади

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,19

0,19

22

Удельный расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений

куб. метров на 1 челове-ка населения

2,53

2,19

2,17

2,15

2,14

2,12

2,11

2,1

23

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями

единиц

0

0

0

1

0

0

0

0

Подпрограмма 9. «Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района»

24

Уровень обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами электро-, тепло-, газо- и водоснабжения

процент

56,0

59,0

60,0

61,0

62,0

63,0

64,0

65,0

Подпрограмма

«Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе»

Раздел 1. Паспорт

подпрограммы «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе»

Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района» на 2020 - 2025 (далее – муниципальная программа)

Наименование подпрограммы муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области

«Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе» (далее – подпрограмма)

Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Комитет финансов контроля (далее - Комитет финансов);

Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом (далее – Комитет по экономике и УМС);

Администрация Тарского муниципального района;

Совет Тарского муниципального района

Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы

Комитет финансов;

Комитет по экономике и УМС;

Администрация Тарского муниципального района;

Совет Тарского муниципального района

Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия

Комитет финансов;

Комитет по экономике и УМС;

Администрация Тарского муниципального района;

Совет Тарского муниципального района

Сроки реализации подпрограммы

2020 – 2025 годы

Цель подпрограммы

Повышение эффективности управления общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе

Задачи подпрограммы

Задача 1. Реализация полномочий Комитета в финансовой, бюджетной и налоговых сферах.

Задача 2. Совершенствование системы учета объектов собственности Тарского муниципального района Омской области.

Задача 3. Обеспечение повышения эффек-тивности бюджетных расходов по основным направлениям деятельности и полноты выполнения бюджетных обязательств.

Задача 4. Обеспечение реализации принципов законности, гласности и учета общественного мнения, подконтрольности Совета Тарского муниципального района населению при организации деятельности Совета

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

1. Повышение качества управления муниципальными финансами Тарского муниципального района Омской области.

2. Развитие экономического потенциала, формирование и содержание муниципальной собственности Тарского муниципального района Омской области.

3. Повышение эффективности деятельности Администрации Тарского муниципального района Омской области.

4. Обеспечение эффективного осуществления полномочий Совета Тарского муниципального района Омской области

Объемы и источники финан-сирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 560 251 058,08 рублей, в том числе:

2020 год – 154 157 516,66 рублей;

2021 год – 110 973 474,80 рублей;

2022 год – 112 372 622,18 рублей;

2023 год – 59 289 475,52 рублей;

2024 год – 60 827 967,89 рублей;

2025 год – 62 630 001,03 рублей.

Источниками финансирования программы являются налоговые и неналоговые доходы районного бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из областного бюджета

Ожидаемые результаты реа-лизации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

1.Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тарском муниципальном районе.

2. Увеличение удельного веса общего объема проверенных средств бюджета Тарского муниципального района к общему объему расходов бюджета Тарского муниципального района на соответствующий год с 38 процентов в 2019 году до 48 процентов в 2025 году.

3.Доля объектов недвижимости, находящихся в собственности Тарского муниципального района Омской области, поставленных на государственный кадастровый учет, в отношении которых изготовлены технические и межевые планы (2020год – 95,0 процентов, 2021 год – 95,5 процентов, 2022 год – 96,0 процентов, 2023 год – 96,5 процентов, 2024 год – 97,0 процентов, 2025 год – 97,0 процентов).

4. Доля имущества, находящегося в казне Тарского муниципального района Омской области к общему количеству объектов, находящихся в муниципальной собственности (2020 год – 35 процентов, 2021 год – 35 процентов, 2022 год – 33 процента, 2023 год – 33 процента, 2024 год – 32 процента, 2025 год – 31 процент).

5. Степень выполнения запланированных мероприятий, утвержденных планом действий Администрации Тарского муниципального района на очередной год в пределах деятельности комитетов на уровне 100 процентов (2020 год – 100 процентов, 2021 год – 100 процентов, 2022 год – 100 процентов, 2023 год – 100 процентов, 2024 год – 100 процентов, 2025 год – 100 процентов)

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

В настоящее время неотъемлемым элементом социально-экономического развития района является повышение эффективности управления муниципальными финансами, осуществление внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - контроль в сфере закупок) и управления собственностью Тарского муниципального района.

На протяжении последних лет в Тарском муниципальном районе осуществляется непрерывный процесс реформирования системы муниципальных финансов:

- с 2014 года по настоящее время в рамках Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами Омской области на период до 2018 года;

- с 2017 года в рамках плана мероприятий («дорожной карты») по консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Тарского муниципального района Омской области.

В основу бюджетного процесса в Тарском муниципальном районе заложен программный принцип формирования местного бюджета. Муниципальные программы Тарского муниципального района являются инструментом повышения эффективности бюджетных расходов и достижения долгосрочных целей развития района. Данный формат местного бюджета обеспечивает наглядность направления расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ. В 2016 году доля программных расходов в общем объеме расходов местного бюджета составила 95,7 процента.

Планирование и исполнение, консолидация и анализ отчетности об исполнении бюджетов муниципального района, бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений, иной отчетности, установленной Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным казначейством, а также пользовательской отчетности с применением web-технологий осуществляются в программном комплексе "Единая система управления бюджетным процессом Омской области" (далее - ЕСУБП). Пользователями ЕСУБП являются главные распорядители бюджетных средств. Модернизация системы осуществляется на постоянной основе в связи с изменениями бюджетного законодательства Российской Федерации.

Социально-экономическое развитие Тарского муниципального района в настоящее время происходит в условиях интенсивной конкуренции субъектов Омской области за финансовые, материальные и кадровые ресурсы. Одной из первоочередных стратегических целей социально-экономического развития района является повышение эффективности системы муниципального управления. Достижению данной цели способствует организация и проведение мероприятий, ориентированных на повышение качества управления муниципальными финансами и собственностью муниципального района, развитие муниципальной и гражданской службы на территории района.

В сфере управления муниципальными финансами, а также имуществом муниципального района за последние годы достигнуты значительные результаты. Планирование местного бюджета осуществляется раздельно по действующим и принимаемым расходным обязательствам муниципального района с представлением обоснований бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств местного бюджета. В целях определения наиболее эффективных расходов в условиях ограниченности финансовых ресурсов планирование принимаемых расходных обязательств местного бюджета осуществляется на конкурсной основе.

В рамках повышения качества оказываемых муниципальных услуг населению в районе проведена работа по формированию ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Тарского муниципального района в качестве основных видов деятельности, на основе базовых (отраслевых) перечней государственных услуг и работ, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (www.budget.gov.ru) (далее - информационная система "Электронный бюджет").

На 1 января 2016 года в информационной системе "Электронный бюджет" всеми главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений учреждений Омской области, утверждены перечни муниципальных услуг (работ).

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) основывается на значениях нормативных затрат, рассчитанных с соблюдением общих требований, определенных органами исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.

Не менее важной частью совершенствования системы управления муниципальными финансами в муниципальном районе являются меры по повышению открытости и прозрачности бюджетного процесса в районе, а также расширению практики участия в нем граждан.

Так, в рамках организации открытости бюджетных данных на постоянной основе осуществляются размещение и поддержание в актуальном состоянии информации о первоначально утвержденном местном бюджете, внесении изменений в решение Совета Тарского муниципального района о бюджете Тарского муниципального района, годовом отчете об исполнении местного бюджета и промежуточной отчетности на официальном сайте Министерства финансов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://tarsk.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-254-/officialsite.html).

В рамках контроля за деятельностью ОМСУ в сфере управления муниципальными финансами, а также стимулирования к повышению качества управления муниципальными финансами Комитетом финансов ежеквартально и по итогам года проводится оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях района. Мониторинг позволяет выявить негативные тенденции в управлении муниципальными финансами и оперативно принять меры по их устранению. Результаты оценки несомненно свидетельствуют о повышении качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях.

Сфера управления имуществом Тарского муниципального района охватывает широкий круг вопросов: создание новых объектов собственности района, безвозмездные прием и передача их на другие уровни собственности, приватизация и отчуждение по иным основаниям, передача во владение и пользование, реорганизация и ликвидация предприятий и муниципальных учреждений.

Уполномоченным органом исполнительной власти Тарского муниципального района, обеспечивающим проведение единой государственной политики в сферах имущественных и земельных отношений на территории Тарского муниципального района, является Комитет по экономике и УМС.

Одним из важнейших условий эффективного управления муниципальной собственностью является наличие правоустанавливающих и правоподтверждающих документов, ведение единого, полного учета объектов собственности.

Для реализации своих полномочий орган местного самоуправления должен иметь сформированную структуру собственности. Эффективное управление имуществом не может быть осуществлено без построения целостной системы учета, в том числе земли, а также его правообладателей – хозяйствующих субъектов. Реализация правомочий собственника – владение, пользование и распоряжение - требует объективных и точных сведений о составе, количестве и качественных характеристиках имущества, а также наличия правоустанавливающих документов, что является залогом целостности имущества Тарского муниципального района Омской области.

В настоящее время происходящие социально-экономические процессы диктуют определенные требования к структуре и методам управления районом. Проводимые реформы муниципального управления направлены на переоценку роли и сфер ответственности органов власти, устранение конфликтов интересов, дублирования функций, обеспечение прозрачности деятельности органов исполнительной власти. В данных условиях особую актуальность приобретают организация и проведение работ в рамках повышения эффективности гражданской службы в Тарском муниципальном районе, направленные на создание необходимых условий обеспечения эффективности и результативности муниципальной гражданской службы Тарского муниципального района, профессиональной служебной деятельности муниципальных гражданских служащих Тарского муниципального района.

В рамках осуществления мероприятий по повышению эффективности гражданской службы в Тарском муниципальном районе:

- созданы необходимые условия для конкурсного поступления на гражданскую службу;

- упорядочена и контролируется деятельность органов исполнительной власти Тарского муниципального района по профессиональной переподготовке, повышению квалификации гражданских служащих;

- разработаны и внедрены методические рекомендации по организации деятельности в сфере гражданской службы.

В муниципальном районе постоянно совершенствуются механизмы организационного, информационно-аналитического обеспечения деятельности Главы Тарского муниципального района.

Несмотря на полученные положительные результаты в сфере управления муниципальными финансами, собственностью Омской области, развития государственной гражданской и муниципальной службы, совершенствования государственного управления требуют решения задач по следующим направлениям:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета;

- увеличение периода бюджетного планирования посредством составления долгосрочного бюджетного прогноза, учитывающего стратегические приоритеты социально-экономической политики Тарского муниципального района;

- повышение прозрачности и открытости местного бюджета;

- повышение эффективности проведения внутреннего финансового контроля;

- формирование имущества Тарского муниципального района, необходимого для выполнения муниципальных функций органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Тарского муниципального района;

- повышение эффективности управления имуществом Тарского муниципального района;

- создание эффективной системы учета объектов собственности в Тарском муниципальном районе;

- развитие земельных отношений и повышение эффективности использования земель в Тарском муниципальном районе (в том числе формирование устойчивых источников поступлений доходов от использования и распоряжения земельными участками);

- внедрение инновационных методов и технологий при проведении кадровой работы;

- повышение профессиональной и управленческой компетенции кадрового потенциала Тарского муниципального района.

При решении поставленных задач и проведение работ по вышеуказанным направлениям возникает необходимость использования программно-целевого принципа ввиду того, что мероприятия, планируемые к реализации в рамках данных направлений, носят межведомственный характер и не решаются в пределах одного финансового года.

Состав социально-экономических, организационных и других мероприятий, направленных на повышение эффективности муниципального управления, управления финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе, предусматривается в рамках настоящей подпрограммы, что обеспечивает комплексный подход к осуществлению разработанных мероприятий.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью муниципальной подпрограммы является повышение эффективности управления общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

Задача 1. Реализация полномочий Комитета в финансовой, бюджетной и налоговых сферах (далее – задача 1).

Задача 2. Совершенствование системы учета объектов собственности Тарского муниципального района Омской области (далее – задача 2).

Задача 3. Обеспечение повышения эффективности бюджетных расходов по основным направлениям деятельности и полноты выполнения бюджетных обязательств (далее – задача 3).

Задача 4. Обеспечение реализации принципов законности, гласности и учета общественного мнения, подконтрольности Совета Тарского муниципального района населению при организации деятельности Совета (далее – задача 4).

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы составляет 6 лет: с 2020 по 2025 год. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ.

В целях решения задач подпрограммы в ее составе формируются и реализуются основные мероприятия программы.

Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие программа:

1. Задаче 1 подпрограммы соответствует основное мероприятие «Повышение качества управления муниципальными финансами Тарского муниципального района Омской области».

2. Задаче 2 подпрограммы соответствует основное мероприятие «Развитие экономического потенциала, формирование и содержание муниципальной собственности Тарского муниципального района Омской области».

3. Задаче 3 подпрограммы соответствует основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности Администрации Тарского муниципального района Омской области».

4. Задаче 4 подпрограммы соответствует основное мероприятие «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Совета Тарского муниципального района Омской области».

Объем средств на реализацию данных мероприятий представлен в приложении № 1 «Структура подпрограммы Тарского муниципального района «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом».

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Реализация подпрограммы осуществляется в рамках основных мероприятий «Повышение качества управления муниципальными финансами Тарского муниципального района Омской области», «Развитие экономического потенциала, формирование и содержание муниципальной собственности Тарского муниципального района Омской области», «Повышение эффективности деятельности Администрации Тарского муниципального района Омской области», «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Совета Тарского муниципального района Омской области». Перечень целевых индикаторов реализации мероприятий приведен согласно приложению № 1 «Структура подпрограммы Тарского муниципального района «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом».

Верхний предел муниципального долга.

Целевой индикатор измеряется в рублях и рассчитывается по формуле:

Р1=А, где:

А- верхний предел муниципального долга Тарского муниципального района на 1 января очередного финансового года, рублей.

2. Степень соответствия использования средств резервного фонда Тарского муниципального района требованиям законодательства.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р2 = (А + Б + В) / 3 x 100%, где:

А - степень соблюдения предельного размера резервного фонда Тарского муниципального района , единиц;

Б - степень соответствия направления средств резервного фонда Тарского муниципального района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, предусмотренных порядком расходования средств резервного фонда, утвержденного постановлением Тарского муниципального района единиц;

В - наличие нормативно-правовых актов Тарского муниципального района о выделении средств резервного фонда Тарского муниципального района , единиц.

При соблюдении требований в отношении использования средств резервного фонда Тарского муниципального района , установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации утвержденным порядком расходования , показателям А, Б, В присваивается значение, равное 1, при несоблюдении - значение, равное 0.

3. Степень исполнения расходных обязательств Комитета.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р3 = А / Б x 100%, где:

А - годовой объем исполненных расходных обязательств Комитета за счет средств бюджета Тарского муниципального района, рублей;

Б - общий годовой объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Комитета, предусмотренных в бюджете Тарского муниципального района, рублей.

4. Оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях Тарского муниципального района.

Целевой индикатор измеряется в баллах и рассчитывается по формуле:

Р4 = SUM А / n, где:

SUM А - сумма оценок качества организации и осуществления бюджетного процесса поселений Тарского муниципального района;

n - количество поселений Тарского муниципального района, участвующих в оценке качества организации и осуществления бюджетного процесса.

5. Степень исполнения расходных обязательств Комитета.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р5 = А / Б x 100%, где:

А - годовой объем исполненных расходных обязательств Комитета за счет средств бюджета Тарского муниципального района, рублей;

Б - общий годовой объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Комитета, предусмотренных в бюджете Тарского муниципального района, рублей.

6. Количество межевых планов и карт-планов на объекты землеустройства.

Целевой индикатор измеряется количеством полученных Комитетом указанных документов и рассчитывается по формуле:

Р6 = А, где:

А - количество межевых планов и карт-планов на объекты землеустройства, шт.

7. Количество технических планов на объекты недвижимости, находящихся в собственности Тарского муниципального района Омской области.

Целевой индикатор измеряется количеством полученных Комитетом указанных документов и рассчитывается по формуле:

Р7 = А, где:

А – количество изготовленных технических планов на здания и сооружения, находящихся в собственности Тарского муниципального района, шт.

8. Количество договоров на приобретение и обслуживание казенного имущества.

Целевой индикатор измеряется количеством полученных Комитетом указанных документов и рассчитывается по формуле:

Р8 = А, где:

А – количество заключенных договоров на приобретение и обслуживание казенного имущества, шт.

9. Количество договоров на ремонт казенного имущества.

Целевой индикатор измеряется количеством полученных Комитетом указанных документов и рассчитывается по формуле:

Р9 = А, где:

А – количество заключенных договоров на ремонт казенного имущества, шт.

10. Наличие договора об оказании услуг по предоставлению официальной статистической информации.

Целевой индикатор измеряется количеством полученных Комитетом указанных документов и рассчитывается по формуле:

Р10 = А, где:

А – количество заключенных договоров об оказании услуг по предоставлению официальной статистической информации, шт.

11. Наличие договора на оказание услуг по информационному обслуживанию с печатным изданием на размещение информационных материалов.

Целевой индикатор измеряется количеством полученных Комитетом указанных документов и рассчитывается по формуле:

Р11 = А, где:

А – количество заключенных договоров по информационному обслуживанию с печатным изданием на размещение информационных материалов, шт.

12. Выполнение плана мероприятий Администрации.

Целевой индикатор рассчитывается по формуле и измеряется в процентах:

Р12=Афакт/Аплан*100%, где:

А факт- количество выполненных Администрацией мероприятий Плана действий в текущем году, ед,;

А план- количество запланированных мероприятий, ед.

13. Исполнение обязательств соглашения.

Целевой индикатор рассчитывается по формуле и измеряется в процентах.

Р13=А/Б*100%, где:

А - объем денежных средств, направленных на выполнение части полномочий, предусмотренных в соглашении, рублей;

Б - объем, поступивших денежных средств, направленных на выполнение части полномочий, предусмотренных в соглашении, рублей.

14. Доля составленных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации к количеству списков, подлежащих составлению в соответствии с законодательством.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р14 = А / Б x 100%, где:

А - количество составленных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, единиц;

Б - количество списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, подлежащих составлению в соответствии с законодательством, единиц;

15. Хозяйственное обеспечение деятельности Администрации.

Целевой индикатор рассчитывается по формуле и измеряется в процентах:

Р15=А/В *100%, где:

А – потребность в хозяйственном обеспечении, руб.;

В- фактическое обеспечение, руб.

16. Доля рассмотренных дел в отношении поступивших.

Целевой индикатор рассчитывается по формуле и измеряется в процентах:

Р16=А/П *100%, где:

А - количество рассмотренных дел, ед,;

П- количество потупивших дел, ед.

17. Степень исполнения расходных обязательств Администрации.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р17 = А / Б x 100%, где:

А - годовой объем исполненных расходных обязательств Комитета за счет средств бюджета Тарского муниципального района, рублей;

Б - общий годовой объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Комитета, предусмотренных в бюджете Тарского муниципального района, рублей.

18. Количество подготовленных и проведенных официальных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам.

Целевой индикатор измеряется в количестве мероприятий и рассчитывается по формуле:

Р18 = А, где:

А- Количество соответствующих мероприятий, единиц.

19. Уровень обеспеченности проведения выборов и референдумов.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р19 = А / Б x 100%, где:

А –количество избирательных участков на территории Тарского муниципального района, единиц,

Б - количество оснащенных избирательных участков на территории Тарского муниципального района, единиц.

20. Доля размещенной информации на официальном сайте Тарского муниципального района.

Целевой индикатор рассчитывается по формуле и измеряется в процентах:

Р20=А/В *100%, где:

ого района на официальном сайте Тарского муниципального района, ед;

В - количество принятых Советом Тарского муниципального района нормативно- правовых актов, ед.

21. Количество заключений на проект решения о бюджете поселения.

Целевой индикатор рассчитывается по формуле и измеряется в количестве заключений:

Р21=А, где:

А - количество поселений, предоставляющих проекты решений о бюджете в Совет поселения, шт.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 560 251 058,08 рублей, в том числе:

2020 год – 154 157 516,66 рублей;

2021 год – 110 973 474,80 рублей;

2022 год – 112 372 622,18 рублей;

2023 год – 59 289 475,52 рублей;

2024 год – 60 827 967,89 рублей;

2025 год – 62 630 001,03 рублей.

Источником финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из областного бюджета.

Указанный объем финансирования предусмотрен на реализацию основных мероприятий подпрограммы:

1. Повышение качества управления муниципальными финансами Тарского муниципального района Омской области (в сумме 267 203 056,36 рублей).

2. Развитие экономического потенциала, формирование и содержание муниципальной собственности Тарского муниципального района Омской области (в сумме 42 615 432,27 рублей).

3. Повышение эффективности деятельности Администрации Тарского муниципального района Омской области (в сумме 247 022 161,43 рублей).

4. Обеспечение эффективного осуществления полномочий Совета Тарского муниципального района Омской области (в сумме 3 410 408,02 рублей).

Распределение бюджетных ассигнований по задачам подпрограммы, основным мероприятиям приведено в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Достижение цели подпрограммы отражают полученные ожидаемые результаты ее реализации.

Для подпрограммы определены следующие ожидаемые результаты:

Значение целевого индикатора «Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса» определяется как

Р=А, где

Р- показатель конечного результата,

А - степень качества организации и осуществления бюджетного процесса присвоения району I, II, III степени.

2. Увеличение удельного веса общего объема проверенных средств бюджета Тарского муниципального района к общему объему расходов бюджета Тарского муниципального района.

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р=А/Б х 100%, где:

А - объем средств бюджета Тарского муниципального района, проверенных Комитетом за год;

Б - общий объем расходов бюджета Тарского муниципального района.

3. Доля объектов недвижимости, находящихся в собственности Тарского муниципального района Омской области, поставленных на государственный кадастровый учет, в отношении которых изготовлены технические и межевые планы, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р = А/Б х 100, где:

А – количество объектов недвижимости, поставленных на государственный кадастровый учет, в отношении которых изготовлены технические и межевые планы, единиц;

Б – общее количество объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации, в отношении которых изготовлены технические и межевые планы, единиц.

4. Доля имущества, находящегося в казне Тарского муниципального района к общему количеству объектов, находящихся в муниципальной собственности.

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р = А/Б х 100, где:

А – фактическое количество объектов, находящихся в казне Тарского муниципального района;

Б – общее количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, единиц.

5. Степень выполнения запланированных мероприятий, утвержденных планом действий Администрации Тарского муниципального.

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р=В\С х 100%, где:

В - количество выполненных мероприятий, утвержденных планом действий Администрации Тарского муниципального района;

С - общее количество мероприятий, утвержденных планом действий Администрации Тарского муниципального района.

Решение задач целесообразно осуществить в рамках настоящей подпрограммы, что позволит обеспечить планомерность и результативность работы в сфере реализации подпрограммы.

Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

За реализацию подпрограммы, основных мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов несут ответственность соответствующие исполнители подпрограммы, основных мероприятий. Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы в целом осуществляет Комитет финансов как ответственный исполнитель настоящей подпрограммы. Распределение участников подпрограммы, ответственных за реализацию подпрограммы, основных мероприятий, представлено в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет Комитет финансов во взаимодействии с соисполнителями подпрограммы, исполнителями основных мероприятий.

В целях организации работы по качественному и своевременному исполнению подпрограммы Комитет финансов при необходимости может осуществлять ее мониторинг в форме ежеквартального (ежемесячного) запроса информации о ходе реализации подпрограммы от всех участников подпрограммы.

По итогам отчетного года Комитет финансов на основании данных, полученных от соисполнителей подпрограммы, формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Тарского муниципального района Омской области от 30 июля 2013 года № 947 (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.

Приложение № 1

к подпрограмме Тарского муниципального

района Омской области

"Муниципальное управление, управление

общественными финансами и имуществом

в Тарском муниципальном районе"

СТРУКТУРА
подпрограммы Тарского муниципального района Омской области
"Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе"

№ п/п

Наименование показателя

Срок реализации

Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) подпрограммы

с (год)

по (год)

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации подпрограммы

Всего

в том числе по годам реализации подпрограммы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Цель подпрограммы: "Повышение эффективности управления общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе"

2020

2025

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Задача 1. "Реализация полномочий Комитета в финансовой, бюджетной и налоговых сферах"

2020

2025

Х

Всего, из них расходы за счет:

267 203 056,36

94 801 134,56

68 231 977,44

65 062 391,91

12 541 388,36

13 029 344,74

13 536 819,35

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

77 047 400,81

22 231 344,56

10 037 662,44

10 452 456,91

10 996 263,70

11 436 114,30

11 893 558,90

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

190 155 655,55

72 569 790,00

58 194 315,00

54 609 935,00

1 545 124,66

1 593 230,44

1 643 260,45

Основное мероприятие1:Повышение качества управления муниципальными финансами Тарского муниципального района Омской области

2020

2025

Комитет финансов и контроля

Всего, из них расходы за счет:

267 203 056,36

94 801 134,56

68 231 977,44

65 062 391,91

12 541 388,36

13 029 344,74

13 536 819,35

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

77 047 400,81

22 231 344,56

10 037 662,44

10 452 456,91

10 996 263,70

11 436 114,30

11 893 558,90

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

190 155 655,55

72 569 790,00

58 194 315,00

54 609 935,00

1 545 124,66

1 593 230,44

1 643 260,45

Мероприятие 1.1: Обслуживание муниципального долга

2020

2025

Х

Всего, из них расходы за счет:

4 000,00

4 000,00

Верхний предел внутреннего муниципального долга

Руб.

х

3 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

4 000,00

4 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

Мероприятие 1.2: Резервный фонд Администрации Тарского муницпального района

2020

2025

Х

Всего, из них расходы за счет:

2 114 285,00

2 114 285,00

Степень
соответствия
использования
средств резервного
фонда Тарского муниципального района
требованиям
законодательства

Процент

х

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

2 114 285,00

2 114 285,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

Мероприятие 1.3: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

2020

2025

Х

Всего, из них расходы за счет:

64 389 401,04

9 573 344,79

10 037 662,44

10 452 456,91

10 996 263,70

11 436 114,30

11 893 558,90

Степень исполнения расходных обязательств Комитета

Процент

Х

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

64 389 401,04

9 573 344,79

10 037 662,44

10 452 456,91

10 996 263,70

11 436 114,30

11 893 558,90

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

Мероприятие 1.4: Осуществление части полномочий по составлению проектов бюджетов поселений и организации исполнения бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями

2020

2025

Х

Всего, из них расходы за счет:

5 146 788,55

693 393,00

699 220,00

0,00

1 202 644,66

1 250 750,44

1 300 780,45

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

5 146 788,55

693 393,00

699 220,00

0,00

1 202 644,66

1 250 750,44

1 300 780,45

Мероприятие 1.5: Осуществление части полномочий по исполнению бюджетов поселений, составлению отчетов об исполнении бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями

2020

2025

Х

Всего, из них расходы за счет:

6 797 760,00

2 885 160,00

2 885 160,00

0,00

342 480,00

342 480,00

342 480,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

6 797 760,00

2 885 160,00

2 885 160,00

0,00

342 480,00

342 480,00

342 480,00

Мероприятие 1.6: Предоставление дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

2020

2025

Х

Всего, из них расходы за счет:

177 482 289,00

68 262 419,00

54 609 935,00

54 609 935,00

0,00

0,00

0,00

Оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях Тарского муниципального района

Балл

х

16,0

16,1

16,2

16,3

16,4

16,5

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

177 482 289,00

68 262 419,00

54 609 935,00

54 609 935,00

Мероприятие 1.7: Предоставление дотации на поддержку по обеспечению сбалансированности бюджетов

2020

2025

Х

Всего, из них расходы за счет:

10 484 714,77

10 484 714,77

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

10 484 714,77

10 484 714,77

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

0,00

0,00

Мероприятие 1.8: Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета

2020

2025

Х

Всего, из них расходы за счет:

728 818,00

728 818,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

728 818,00

728 818,00

Мероприятие 1.9: Поощрение органов местного самоуправления сельских поселений, достигнувших наилучших показателей эффективности деятельности

2020

2025

Х

Всего, из них расходы за счет:

55 000,00

55 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

55 000,00

55 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

2

Задача 2. "Совершениствование системы учета объектов собственности Тарского муниципального района Омской области"

2020

2025

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

42 615 432,27

8 839 831,80

5 645 437,07

5 943 163,40

7 379 000,00

7 329 000,00

7 479 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

42 615 432,27

8 839 831,80

5 645 437,07

5 943 163,40

7 379 000,00

7 329 000,00

7 479 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие2: Развитие экономического потенциала, формирование и содержание муниципальной собственности Тарского муниципального района Омской области

2020

2025

Комитет по экономике и УМС

Всего, из них расходы за счет:

42 615 432,27

8 839 831,80

5 645 437,07

5 943 163,40

7 379 000,00

7 329 000,00

7 479 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

42 615 432,27

8 839 831,80

5 645 437,07

5 943 163,40

7 379 000,00

7 329 000,00

7 479 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

0,00

0,00

Мероприятие 2.1: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

2020

2025

Всего, из них расходы за счет:

35 535 922,00

6 283 384,32

5 608 221,55

5 844 316,13

5 900 000,00

5 900 000,00

6 000 000,00

Степень исполнения расходных обязательств Комитета

Процент

х

100

100

100

100

100

100

1Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

35 535 922,00

6 283 384,32

5 608 221,55

5 844 316,13

5 900 000,00

5 900 000,00

6 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

Мероприятие 2.2: Осуществление землеустроительных работ

2020

2025

Всего, из них расходы за счет:

400 000,00

150 000,00

100 000,00

150 000,00

Количество межевых планов и карт-планов на объекты землеустройства

Шт.

75

10

15

10

15

10

15

1Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

535 000,00

135 000,00

150 000,00

100 000,00

150 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

0,00

Мероприятие 2.3: Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества

2020

2025

Всего, из них расходы за счет:

590 000,00

170 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

Количество технических планов на объекты недвижимости, находящиеся в собственности Тарского муниципального района Омской области

Шт.

40

5

7

7

7

7

7

1Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

590 000,00

170 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

0,00

Мероприятие 2.4: Приобретение, содержание и обслуживание казенного имущества

2020

2025

Всего, из них расходы за счет:

4 374 883,91

1 898 821,12

37 215,52

98 847,27

780 000,00

780 000,00

780 000,00

Количество договоров на приобретение и обслуживание казенного имущества

Шт.

31

5

6

5

5

5

5

1Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

4 374 883,91

1 898 821,12

37 215,52

98 847,27

780 000,00

780 000,00

780 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

0,00

Мероприятие 2.5: Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда

2020

2025

Всего, из них расходы за счет:

1 369 626,36

352 626,36

0,00

0,00

339 000,00

339 000,00

339 000,00

Количество договоров на ремонт казенного имущества

Шт.

132

22

22

22

22

22

22

1Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 369 626,36

352 626,36

339 000,00

339 000,00

339 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

0,00

Мероприятия 2.6: Формирование информационно-статистического фонда

2020

2025

Всего, из них расходы за счет:

90 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Наличие договора об оказании услуг по предоставлению официальной статистической информации

Шт.

4

1

1

1

1

1Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

90 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

0,00

Мероприятие 2.7: Организация информационного обеспечения деятельности Комитета

2020

2025

Всего, из них расходы за счет:

120 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

Наличие договора на оказание услуг по информационному облуживанию с печатным изданием на размещение информационных материалов

Шт.

4

1

1

1

1

1Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

120 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

0,00

3

Задача 3 . "Обеспечение повышения эффективности бюджетных расходов по основным направлениям деятельности и полноты выполнения бюджетных обязательств"

2020

2025

Администрация Тарского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

247 022 161,43

49 706 043,86

36 564 603,16

40 813 690,27

38 883 737,38

39 964 859,38

41 089 227,38

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

244 716 061,29

48 963 840,75

35 819 729,73

39 997 666,67

38 882 737,38

39 963 859,38

41 088 227,38

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

2 306 100,14

742 203,11

744 873,43

816 023,60

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Основное мероприятие3: Повышение эффективности деятельности Администрации Тарского муниципального района Омской области

2020

2025

Х

Всего, из них расходы за счет:

247 022 161,43

49 706 043,86

36 564 603,16

40 813 690,27

38 883 737,38

39 964 859,38

41 089 227,38

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

244 716 061,29

48 963 840,75

35 819 729,73

39 997 666,67

38 882 737,38

39 963 859,38

41 088 227,38

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

2 306 100,14

742 203,11

744 873,43

816 023,60

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Мероприятие 3.1: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

2020

2025

х

Всего, из них расходы за счет:

160 916 670,11

27 090 582,97

24 227 546,96

25 227 808,18

27 028 040,00

28 109 162,00

29 233 530,00

Выполнения плана мероприятий Администрации

Процент

Х

100

100

100

100

100

100

1Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

160 916 670,11

27 090 582,97

24 227 546,96

25 227 808,18

27 028 040,00

28 109 162,00

29 233 530,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

0,00

Мероприятие 3.2: Осуществление части полномочий по организации теплоснабжения населения в соответствии с заключенными соглашениями

2020

2025

х

Всего, из них расходы за счет:

6 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Исполнение обязательст соглашения

Процент

Х

100

100

100

100

100

100

1Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

6 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Мероприятие 3.3: Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

2020

2025

х

Всего, из них расходы за счет:

69 567,14

393,11

420,43

68 753,60

0,00

0,00

0,00

Доля составленных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации к количеству списков, подлежащих составлению в соответствии с законодательством

Процент

Х

100

100

100

1Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

69 567,14

393,11

420,43

68 753,60

Мероприятие 3.4: Хозяйственное обеспечение деятельности Администрации Тарского муниципального района

2020

2025

х

Всего, из них расходы за счет:

82 946 391,18

21 095 257,78

11 517 182,77

14 769 858,49

11 854 697,38

11 854 697,38

11 854 697,38

Хозяйственное обеспечение деятельности Администрации

Процент

Х

100

100

100

100

100

100

1Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

82 946 391,18

21 095 257,78

11 517 182,77

14 769 858,49

11 854 697,38

11 854 697,38

11 854 697,38

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

0,00

Мероприятие 3.5: Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечение их деятельности

2020

2025

х

Всего, из них расходы за счет:

1 078 887,00

356 928,00

359 571,00

362 388,00

0,00

0,00

0,00

Доля рассмотрения дел в отношении поступивших

Процент

Х

100

100

100

1Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

1 078 887,00

356 928,00

359 571,00

362 388,00

Мероприятие 3.6: Осуществление государственных полномочий по созданию и организации, в том числе обеспечению, деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

2020

2025

х

Всего, из них расходы за счет:

1 151 646,00

383 882,00

383 882,00

383 882,00

0,00

0,00

0,00

1Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

1 151 646,00

383 882,00

383 882,00

383 882,00

Мероприятие 3.7: Повышение эффективности управления бюджетными средствами и материальными ресурсами

2020

2025

х

Всего, из них расходы за счет:

263 000,00

188 000,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень исполнения расходных обязательств Администрации

Процент

х

100

100

1Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

263 000,00

188 000,00

75 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

Мероприятие 3.8: Организационное сопровождение деятельности Администрации

2020

2025

х

Всего, из них расходы за счет:

590 000,00

590 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество подготовленных и проведенных официальных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам

Ед.

х

10

10

10

10

10

10

1Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

590 000,00

590 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

4

Задача 4. "Обеспечение реализации принципов законности, гласности и учета общественного мнения, подконтрольности Совета Тарского муниципального района населению при организации деятельности Совета"

2020

2025

х

Всего, из них расходы за счет:

3 410 408,02

810 506,44

531 457,13

553 376,60

485 349,78

504 763,77

524 954,30

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

3 364 586,02

764 684,44

531 457,13

553 376,60

485 349,78

504 763,77

524 954,30

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

45 822,00

45 822,00

Основное мероприятие 4: Обеспечение эффективного осуществления полномочий Совета Тарского муниципального района Омской области

2020

2025

Совет Тарского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

3 410 408,02

810 506,44

531 457,13

553 376,60

485 349,78

504 763,77

524 954,30

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

3 364 586,02

764 684,44

531 457,13

553 376,60

485 349,78

504 763,77

524 954,30

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

45 822,00

45 822,00

Мероприятие 4.1: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

2020

2025

Совет Тарского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

3 364 586,02

764 684,44

531 457,13

553 376,60

485 349,78

504 763,77

524 954,30

Доля размещенной информации на официальном сайте Тарского муниципального района

Процент

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

3 364 586,02

764 684,44

531 457,13

553 376,60

485 349,78

504 763,77

524 954,30

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

Мероприятие 4.1: Осуществление части полномочий по реализации и исполнению функций и полномочий контрольно-счетного органа поселения в соответствии с заключенным соглашением

2020

2025

Совет Тарского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

45 822,00

45 822,00

Количество заключений на проет решения о бюджете поселения

Шт.

21

21

21

21

21

21

21

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

45 822,00

45 822,00

Итого по подпрограмме

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:

560 251 058,08

154 157 516,66

110 973 474,80

112 372 622,18

59 289 475,52

60 827 967,89

62 630 001,03

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

367 743 480,39

80 799 701,55

52 034 286,37

56 946 663,58

57 743 350,86

59 233 737,45

60 985 740,58

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

192 507 577,69

73 357 815,11

58 939 188,43

55 425 958,60

1 546 124,66

1 594 230,44

1 644 260,45

 

Подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района»

Раздел 1. Паспорт

подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района»

Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2020 -2025 годы

Наименование подпрограммы муниципальной программы Тарского муниципального района (далее – подпрограмма)

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района» (далее – подпрограмма)

Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района

Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района

Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района

Сроки реализации подпрограммы

2020 - 2025 годы

Цель подпрограммы

Увеличение объема сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства

Задачи подпрограммы

Задача 1. Создание условий для функционирования сельского хозяйства;

Задача 2. Улучшение кадрового обеспечения сельского хозяйства Тарского муниципального района;

Задача 3. Поддержка крестьянско-фермерских, личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных организаций Тарского муниципального района;

Задача 4. Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

1. Развитие управления сельскохозяйственным производством Тарского района;

2. Кадровое обеспечение и переподготовка специалистов для агропромышленного комплекса;

3. Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития

4. Достижение финансовой и экономической устойчивости сельского хозяйства

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы из бюджетов всех уровней на реализацию подпрограммы составят 20 424 093,54 рубля, в том числе:

- в 2020 году – 4 569 065,80 рублей;

- в 2021 году – 4 157 784,82 рубля;

- в 2022 году – 4 288 681,15 рубль;

- в 2023 году – 2 469 520,59 рублей;

- в 2024 году – 2 469 520,59 рублей;

- в 2025 году – 2 469 520,59 рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

1. Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

- в 2020 год – 101,1 процент;

- в 2021 год – 101,1 процент;

- в 2022 год – 101,1 процент;

- в 2023 год – 101,1 процент;

- в 2024 год – 101,1 процент;

- в 2025 год – 101,1 процент

Раздел 2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Агропромышленный комплекс – один из ведущих секторов экономики Тарского муниципального района Омской области.

По итогам 2016 года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 1665 млн. рублей, в 2015 году – 1720 млн. руб., что на 55 млн. руб. меньше.

В 2016 году произведено 3 032 тонны мяса скота и птицы в живом весе, молока – 13 459 тонн, зерна – 14,5 тыс. тонн в весе после доработки. Показатели по производству зерна выросли на 27,2 процента, по молоку и мясу – снизились на 25,4 и 14,2 процентных пункта соответственно к уровню 2015 года. Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности обусловили обострение социальных проблем села.

Основными причинами замедления развития отрасли сельского хозяйства Тарского района являются:

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей Тарского района (далее – СХТП) к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;

- финансовая неустойчивость сельского хозяйства, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, растущим диспаритетом цен на основные потребляемые отраслью ресурсы и производимую отраслью продукцию, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования в сфере производства сельскохозяйственной продукции;

- дефицит квалифицированных кадров, в том числе молодых кадров, вызванный низким уровнем заработной платы и качества жизни в сельской местности.

В связи со сложившейся ситуацией вопросы дальнейшего развития агропромышленного комплекса Тарского района (далее – АПК) необходимо решать объединенными усилиями инвесторов, сельскохозяйственных организаций (далее – СХО), с привлечением частных инвестиций, кредитных ресурсов, расширением форм государственной поддержки.

Комплексный подход к решению проблем АПК предполагает использование программно-целевого метода, обеспечивающего эффективную организацию процесса управления, контроля и надзора, взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения, четкое распределение реализуемых мероприятий по исполнителям и срокам, более эффективное использование финансовых ресурсов для решения обозначенных задач.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить решение задач по развитию сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, повышению устойчивости развития сельских территорий, улучшению сельской инфраструктуры и росту уровня жизни и занятости сельского населения Тарского района, росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы в 2020 – 2025 годах является увеличение объема сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства.

Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

1) создание условий для функционирования сельского хозяйства;

2) улучшение кадрового обеспечения сельского хозяйства Тарского муниципального района;

3) поддержка КФХ, ЛПХ и СХО Тарского муниципального района.

4) повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства.

Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2020 – 2025 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и ведомственных целевых программ.

На реализацию задачи подпрограммы по создание условий для функционирования сельского хозяйства направлено основное мероприятие развитие управления сельскохозяйственным производством Тарского района.

Для обеспечения выполнения задачи улучшение кадрового обеспечения сельского хозяйства Тарского муниципального района в подпрограмму включено основное мероприятие:

- Кадровое обеспечение и переподготовка специалистов для агропромышленного комплекса.

Данное мероприятие поможет достичь поставленной задачи, привлечь молодых специалистов, переподготовить руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий в АПК.

Также подпрограмма включает в себя задачу поддержать крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства и сельскохозяйственные организации Тарского муниципального района. Для достижения поставленной задачи запланировано основное мероприятие:

- Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития.

Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства тоже является одной из важных задач подпрограммы основным мероприятием:

- Достижение финансовой и экономической устойчивости сельского хозяйства.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Перечень мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения по годам, а также по итогам реализации подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Финансирование мероприятий подпрограммы обеспечивается за счет средств, предусмотренных в бюджете Тарского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. Кроме этого, предполагается финансирование мероприятий подпрограммы из федерального и областного бюджета.

Для оценки выполнения мероприятий подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района» при установленных объемах финансирования применяются следующие целевые индикаторы:

прирост выручки от реализации продукции сельскохозяйственным производителями к уровню прошлого года (единица измерения – процентов).

Vp = (1 - (V1/V2)) * 100%, где:

Vp - прирост выручки от реализации продукции сельскохозяйственными потребительскими кооперативами к уровню прошлого года;

V1 - выручка от реализации сельскохозяйственной продукции потребительскими кооперативами предыдущего года;

V2 - выручка от реализации сельскохозяйственной продукции потребительскими кооперативами текущего года.

Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района;

2) количество руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК Тарского района, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (единица измерения – человек).

Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района;

3) количество молодых специалистов, окончивших учреждения высшего, среднего профессионального образования и принятых на работу в СХО, КФХ, сельскохозяйственные потребительские кооперативы (единица измерения – человек).

Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района;

4) объем молока, сданного ЛПХ на промышленную переработку (единица измерения – тыс. т);

Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района;

5) объем субсидированных кредитов, полученных организациями АПК гражданами в сельской местности (единица измерения – млн. руб.)

Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района.

6) количество договоров о внедрении, заключенных с научными и учебными заведениями Омской области (единица измерения – единиц).

Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района;

7) количество проведенных смотров конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства (единица измерения – единиц).

Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района;

8) количество отловленных безнадзорных животных на территории района (единица измерения – особь.)

Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общие расходы всех уровней бюджета на реализацию подпрограммы составят 20 424 093,54 рубля, в том числе:

- в 2020 году – 4 569 065,80 рублей;

- в 2021 году – 4 157 784,82 рубля;

- в 2022 году – 4 288 681,15 рубль;

- в 2023 году – 2 469 520,59 рублей;

- в 2024 году – 2 469 520,59 рублей;

- в 2025 году – 2 469 520,59 рублей.

Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспечение подпрограммы и необходимых для ее реализации, приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

             

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации подпрограммы по годам характеризуют следующие ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году (единица измерения – проценты).

Значение показателя определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

Прогнозируемое значение показателя к 2025 году достигнет 101,1 процент,

в том числе по годам:

- в 2020 год – 101,1 процент;

- в 2021 год – 101,1 процент;

- в 2022 год – 101,1 процент;

- в 2023 год – 101,1 процент;

- в 2024 год – 101,1 процент;

- в 2025 год – 101,1 процент.

Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района Омской области осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности, несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов подпрограммы.

По итогам отчетного года Комитет по сельскому хозяйству формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Тарского муниципального района Омской области от 30 июля 2013 года № 947 (далее Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.

Приложение № 1
к подпрограмме Тарского муниципального района Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района»

СТРУКТУРА
подпрограммы Тарского муниципального района Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района»

№ п\п

Наименование показателя

Срок реализации

Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия

Финансовое обеспичение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной подпрограммы

Наименование

Единица измерения

Значение

Объем (рублей)

Источник

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

с (год)

по (год)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Цель подпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района" : Увеличение объема сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства

2020

2025

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

Задача 1 Подпрограммы: Создание условий для функционирования сельского хозяйства

Всего, из них расходы за счет

17 931 500,15

3 717 308,27

3 445 077,89

3 584 742,22

2 394 790,59

2 394 790,59

2 394 790,59

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

17 931 500,15

3 717 308,27

3 445 077,89

3 584 742,22

2 394 790,59

2 394 790,59

2 394 790,59

2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней

-

-

-

-

-

-

-

2

Основное мероприятие 1: Развитие управления сельскохозяйственным производством Тарского района

2020

2025

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района

Всего, из них расходы за счет

17 931 500,15

3 717 308,27

3 445 077,89

3 584 742,22

2 394 790,59

2 394 790,59

2 394 790,59

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

17 931 500,15

3 717 308,27

3 445 077,89

3 584 742,22

2 394 790,59

2 394 790,59

2 394 790,59

2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней

-

-

-

-

-

-

-

3

Мероприятие 1: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

2020

2025

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района

Всего, из них расходы за счет

17 931 500,15

3 717 308,27

3 445 077,89

3 584 742,22

2 394 790,59

2 394 790,59

2 394 790,59

Прирост выручки от реализации продукции сельскохозяйственными производителями к уровню прошлого года

процентов

х

2

2

2

2

2

2

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

17 931 500,15

3 717 308,27

3 445 077,89

3 584 742,22

2 394 790,59

2 394 790,59

2 394 790,59

2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней

-

4

Задача 2 Подпрограммы: Улучшение кадрового обеспечения сельского хозяйства Тарского муниципального района

Всего, из них расходы за счет

385 316,00

59 616,00

52 000,00

52 000,00

73 900,00

73 900,00

73 900,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

350 820,00

25 120,00

52 000,00

52 000,00

73 900,00

73 900,00

73 900,00

2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней

34 496,00

34 496,00

-

-

-

-

-

5

Основное мероприятие 2: Кадровое обеспечение и переподготовка специалистов для агропромышленного комплекса

Всего, из них расходы за счет

385 316,00

59 616,00

52 000,00

52 000,00

73 900,00

73 900,00

73 900,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

350 820,00

25 120,00

52 000,00

52 000,00

73 900,00

73 900,00

73 900,00

2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней

34 496,00

34 496,00

-

-

-

-

-

6

Мероприятие 1: Субсидии на возмещение части затрат организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий

2020

2025

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района

Всего, из них расходы за счет

62 900,00

35 200,00

2 000,00

2 000,00

7 900,00

7 900,00

7 900,00

Количество руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК Тарского района, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации

чел.

40

0

8

8

8

8

8

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

28 404,00

704,00

2 000,00

2 000,00

7 900,00

7 900,00

7 900,00

2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней

34 496,00

34 496,00

-

-

-

-

-

7

Мероприятие 2: Субсидии на возмещение части затрат на выплату заработной платы молодым специалистам

2020

2025

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района

Всего, из них расходы за счет

322 416,00

24 416,00

50 000,00

50 000,00

66 000,00

66 000,00

66 000,00

Количество молодым специалистам окончившим
учреждения высшего, среднего профессионального и начального
профессионального образования и принятым на работу в сельскохозяйственные организации, КФХ,
сельскохозяйственные потребительские кооперативы

чел.

17

2

3

3

3

3

3

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

322 416,00

24 416,00

50 000,00

50 000,00

66 000,00

66 000,00

66 000,00

2. Поступления целевого характера из областного и федерального бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

8

Задача 3 Подпрограммы 3: Поддержка КФХ, ЛПХ и СХО Тарского муниципального района

Всего, из них расходы за счет

48 836,00

31 338,00

11 888,00

3 120,00

830,00

830,00

830,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

8 730,00

-

3 120,00

3 120,00

830,00

830,00

830,00

2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней

40 106,00

31 338,00

8 768,00

-

-

-

-

9

Основное мероприятие 3: Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития

Всего, из них расходы за счет

48 836,00

31 338,00

11 888,00

3 120,00

830,00

830,00

830,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

8 730,00

-

3 120,00

3 120,00

830,00

830,00

830,00

2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней

40 106,00

31 338,00

8 768,00

-

-

-

-

10

Мероприятие 1: Субсидия гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат по производству молока

2020

2025

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района

Всего, из них расходы за счет

8 730,00

-

3 120,00

3 120,00

830,00

830,00

830,00

Объем молока, сданного ЛПХ на промышленную переработку

тыс.т

0,980

0,000

0,050

0,050

0,060

0,070

0,750

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

8 730,00

-

3 120,00

3 120,00

830,00

830,00

830,00

2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней

-

-

-

-

-

-

-

11

Мероприятие 2: Обеспечение доступности кредитных ресурсов для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

2020

2025

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района

Всего, из них расходы за счет

25 281,58

19 063,58

6 218,00

-

-

-

-

Объем субсидированных кредитов полученных организациями АПК и гражданами прживающими в сельской местности

млн. руб

0,5

0,3

0,2

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней

-

19 063,58

6 218,00

-

12

Мероприятие 3: Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (обеспечение доступности кредитных ресурсов для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)

2020

2025

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района

Всего, из них расходы за счет

14 824,42

12 274,42

2 550,00

-

-

-

-

Объем субсидированных кредитов полученных организациями АПК и гражданами прживающими в сельской местности

млн. руб

0,5

0,3

0,2

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней

14 824,42

12 274,42

2 550,00

13

Задача 4 Подпрограммы : Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства

Всего, из них расходы за счет

2 058 441,39

760 803,53

648 818,93

648 818,93

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

790 500,00

343 500,00

223 500,00

223 500,00

-

-

-

2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней

1 267 941,39

417 303,53

425 318,93

425 318,93

-

-

-

14

Основное мероприятие 4: Достижение финансовой и экономической устойчивости сельского хозяйства

Всего, из них расходы за счет

2 058 441,39

760 803,53

648 818,93

648 818,93

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

790 500,00

343 500,00

223 500,00

223 500,00

-

-

-

2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней

1 267 941,39

417 303,53

425 318,93

425 318,93

-

-

-

15

Мероприятие 1: Научное обеспечение мероприятий по приобретенным направлениям сельскохозяйственного производства

2020

2025

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района

Всего, из них расходы за счет

60 000,00

60 000,00

-

-

-

-

-

Количество договоров о внедрении, заключённых с научными и учебными заведениями Омской области

ед.

6

1

1

1

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

60 000,00

60 000,00

-

-

-

-

-

2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней

-

-

-

-

-

-

-

16

Мероприятие 2: Проведение смотров, конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства

2020

2025

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района

Всего, из них расходы за счет

730 500,00

283 500,00

223 500,00

223 500,00

-

-

-

Количество проведенных смотров, конкурсов, по направлениям сельскохозяйственного производства

ед.

18

3

3

3

3

3

3

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

730 500,00

283 500,00

223 500,00

223 500,00

-

-

-

2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней

-

-

-

-

-

-

-

18

Мероприятие 3: Осуществление отдельных государственных полномочий Омской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными, которые не имеют владельцев, а также с животными, владельцы которых неизвестны, на территории города Омска и территориях муниципальных районов Омской области

2020

2025

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района

Всего, из них расходы за счет

1 267 941,39

417 303,53

425 318,93

425 318,93

-

-

-

Количество отловленных безнадзорных животных на территории района

особь

420

70

70

70

70

70

70

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней

1 267 941,39

417 303,53

425 318,93

425 318,93

-

-

-

Итого по подпрограмме :

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет

20 424 093,54

4 569 065,80

4 157 784,82

4 288 681,15

2 469 520,59

2 469 520,59

2 469 520,59

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

19 081 550,15

4 085 928,27

3 723 697,89

3 863 362,22

2 469 520,59

2 469 520,59

2 469 520,59

2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней

1 342 543,39

483 137,53

434 086,93

425 318,93

-

-

-

Подпрограмма

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском районе»

Раздел 1. Паспорт

Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства

в Тарском районе»

Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2020 – 2025 годы (далее – муниципальная программа)

Наименование подпрограммы муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском муниципальном районе» (далее – подпрограмма)

Наименование органа исполнительной власти Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Комитет по экономике и УМС Администрации Тарского муниципального района (далее – Комитет по экономике и УМС)

Наименование органа исполнительной власти Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем подпрограммы муниципальной программы

Комитет по экономике и УМС

Наименование органа исполнительной власти Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия

Комитет по экономике и УМС

Сроки реализации подпрограммы

2020 – 2025 годы

Цель подпрограммы

Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тарского муниципального района Омской области

Задачи подпрограммы

1. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Пропаганда предпринимательства

Перечень основных мероприятий подпрограммы

1. Развитие системы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.

2. Информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 4 576 134,22 руб., в том числе:

- в 2020 году – 938134,22 руб.;

- в 2021 году – 430 000,00 руб.;

- в 2022 году – 430 000,00 руб.;

- в 2023 году – 786 000,00 руб.;

- в 2024 году – 996 000,00 руб.;

- в 2025 году – 996 000,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

1.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций:

2020 год – 25,3 процента,

2021 год – 26,1 процента,

2022 год – 26,9 процентов,

2023 год – 26,9 процентов,

2024 год – 27,7 процентов,

2025 год – 27,7 процентов.

2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения:

2020 год – 200,0 единиц,

2021 год – 201,0 единица,

2022 год – 201,5 единицы,

2023 год – 202,0 единицы,

2024 год – 202,4 единицы,

2025 год – 202,8 единицы

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития.

Подпрограмма является базовым системным документом, определяющим цели и задачи муниципальной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства в Тарском муниципальном районе на период с 2020 по 2026 год, пути и средства их достижения, выявленные на основе анализа текущего состояния малого и среднего предпринимательства в районе, основные тенденции и проблемы его развития.

Правовыми основаниями для разработки подпрограммы являются:

- Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- Указ Губернатора Омской области от 24.06.2013 № 93 «О Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года»;

- Закон Омской области от 22.03.2011 N 1333-ОЗ (ред. от 26.12.2016) «О разграничении полномочий органов государственной власти Омской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства на территории Омской области»;

- постановление Правительства Омской области от 11.04.2007 № 43-п «О Концепции развития инновационной инфраструктуры на территории Омской области до 2015 года».

Малый бизнес представлен во всех отраслях экономики Тарского муниципального района Омской области. В деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства вовлечена большая часть трудоспособного населения. Развитие данного сектора оказывает непосредственное влияние на общее состояние экономики района.

Значимость малого и среднего предпринимательства для экономики района определяется следующими факторами:

- способность обеспечивать оперативное создание рабочих мест и самозанятость населения;

- влияние на увеличение доходной части бюджетов всех уровней;

- формирование конкурентной среды, насыщение рынка товарами и услугами;

- способность оперативно и эффективно решать проблемы реструктуризации экономики без крупных вложений на старте;

- ускорение инновационных процессов ввиду более гибкой и адаптивной формы хозяйствования, чем на крупных предприятиях;

- развитие бизнеса в сфере культуры, искусства, социального предпринимательства и др.

По итогам 2016 года на территории Тарского муниципального района Омской области действовало 175 малых и средних предприятий (46 процентов от количества действующих предприятий Тарского муниципального района Омской области) и 763 индивидуальных предпринимателей. В сфере малого и среднего предпринимательства на постоянной основе работало 2400 человек. Всего по итогам 2016 года в сфере малого и среднего предпринимательства было занято порядка 24 процентов от среднесписочной численности работников всех организаций Тарского муниципального района Омской области.

Численность занятых на постоянной основе по отраслям в сфере малого и среднего предпринимательства распределилась следующим образом: в отрасли «оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» – 57,2%, на обрабатывающих производствах составила 16,7%, в отрасли «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» – 4,7 %, в гостиничном и ресторанном бизнесе – 3%.

Сложившаяся отраслевая структура свидетельствует о развитии малого и среднего предпринимательства преимущественно в сфере торговли. В отрасли производства и в сфере социального предпринимательства развитие еще на низком уровне.

На сегодняшний день основными барьерами, которые препятствуют развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в районе, являются:

- проблемы налогообложения и увеличения финансовой нагрузки;

- нехватка собственных оборотных средств и высокая стоимость кредитных ресурсов;

- сложность в подборе необходимых кадров;

- усиливающаяся конкуренция со стороны крупных компаний;

- ограниченный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к региональному рынку сбыта, что объясняется значительной удаленностью района от областного центра;

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на развитие приоритетных направлений развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

- содействие развитию начинающих предпринимателей;

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сельской местности;

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в том числе инновационную;

- развитие социального предпринимательства.

Реализация подпрограммы будет носить комплексный и последовательный характер, рассчитанный на долгосрочный период и обеспечивающий увязку реализации мероприятий по срокам и ресурсам, а также организацию процесса управления и контроля.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тарского муниципального района Омской области.

Цель подпрограммы достигается посредством двух поставленных подпрограммой задач:

- повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – задача 1).

- пропаганда предпринимательства (далее – задача 2).

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Общий срок реализации настоящей подпрограммы составляет 6 лет, рассчитан на период 2020 – 2025 годов (в один этап).

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

В целях решения задач подпрограммы в ее составе реализуются основные мероприятия. Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие.

1. Задаче 1 подпрограммы соответствует основное мероприятие «Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства».

Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства предусматривает реализацию следующего мероприятия:

- предоставление грантов в форме субсидий начинающим и развивающимся субъектам малого предпринимательства;

2. Задаче 2 подпрограммы соответствует основное мероприятие «Информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы»

Информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы предусматривают реализацию следующих мероприятий:

- организация и проведение конкурсов на присуждение Премии Главы Тарского муниципального района в сфере развития предпринимательства;

- проведение праздничных мероприятий посвященных Дню Российского предпринимательства;

- размещение информационных сообщений в средствах массовой информации о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательства, положительных примеров создания собственного дела;

- содействие развитию молодежного предпринимательства, организация и проведение конкурса «Бизнес-идей» среди молодежи;

- участие школьников 8-11 классов Тарского муниципального района в проекте «Точка роста».

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) предоставление грантов в форме субсидий начинающим и развивающимся субъектам малого предпринимательства.

Выполнение данного мероприятия предполагает выделение грантов начинающим предпринимателям, субъектам малого и среднего предпринимательства.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- количество получателей грантов – средств, предоставленных индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, предоставляемых на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших гранты за отчетный период.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Комитетом по экономике и УМС.

В рамках основного мероприятия «Информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) Организация и проведение конкурсов на присуждение премий Главы Тарского муниципального района в сфере развития предпринимательства.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используются следующий целевой индикатор:

- количество получателей премий.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество получателей премий, определенных на конкурсной основе за отчетный период.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Комитетом по экономике и УМС.

2) Проведение праздничных мероприятий посвященных Дню Российского предпринимательства.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- количество участников в праздничных мероприятиях посвященных Дню Российского предпринимательства.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество предпринимателей, принявших участие в мероприятиях.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Комитетом по экономике и УМС

3) Размещение информационных сообщений в средствах массовой информации о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательства, положительных примеров создания собственного дела.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- количество размещенных информационных сообщений, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательства.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество информационных сообщений размещенных в средствах массовой информации.

4) Содействие развитию молодежного предпринимательства – организация и проведение конкурса «Бизнес-идей» среди молодежи.

Данное мероприятие предусматривает реализацию мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей в идею предпринимательства.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- количество молодых людей – участников конкурса «Бизнес-идей», направленного на вовлечение молодых людей в идею предпринимательства.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество молодых людей, принявших участие в конкурсе.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Комитетом по экономике и УМС.

5) Участие школьников 8-11 классов Тарского муниципального района в проекте «Точка роста». Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

-количество участников мероприятия.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество школьников, принявших участие в проекте.

Перечень целевых индикаторов реализации мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 4 576 134,22 руб., в том числе:

- в 2020 году – 938134,22 руб.;

- в 2021 году – 430 000,00 руб.;

- в 2022 году – 430 000,00 руб.;

- в 2023 году – 786 000,00 руб.;

- в 2024 году – 996 000,00 руб.;

- в 2025 году – 996 000,00 руб.

Источником финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы районного бюджета.

Распределение бюджетных ассигнований по задачам, мероприятиям подпрограммы представлено в приложении № 1 к настоящей муниципальной подпрограмме.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Для достижения цели подпрограммы определены следующие ожидаемые результаты:

1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается как отношение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства к общему числу среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе официальной статистической информации Омскстата, а также мониторинга Комитета по экономике и УМС.

2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения осуществляющих деятельность на территории Тарского муниципального района Омской области.

Ожидаемый результат измеряется в единицах и при расчете данного показателя учитываются субъекты малого и среднего предпринимательства, в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе официальной статистической информации Омскстата и информации налогового органа.

9. Система управления реализацией подпрограммы

Комитет по экономике и УМС осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности, несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.

По итогам отчетного финансового года Комитет по экономике и УМС формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Тарского муниципального района Омской области от 30 июля 2013 года № 947 (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.


п/п

Наименование
показателя

Срок реализации

Соисполнитель,
исполнитель основного мероприятия, исполнитель ВЦП, исполнитель мероприятия

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной подпрограммы

с
(год)

по
(год)

Источник

Объём (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

всего

в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы

всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2020 г

2021 г

2022 г

2023 г

2024 г

2025 г

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Цель муниципальной программы: Создание условий для экономического развития Тарского муниципального района Омской области

Цель подпрограммы 3: Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тарского муниципального района Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Задача 1 муниципальной подпрограммы: Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства

2020

2025

Комитет по экономике и УМС

Всего, из них расходы за счёт:

3 886 263,33

886 263,33

400 000,00

400 000,00

600 000,00

800 000,00

800 000,00

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

3 013 129,11

13 129,11

400 000,00

400 000,00

600 000,00

800 000,00

800 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

873 134,22

873 134,22

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1

Основное мероприятие 1: Развитие системы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства

2020

2025

Комитет по экономике и УМС

Всего, из них расходы за счет:

3 886 263,33

886 263,33

400 000,00

400 000,00

600 000,00

800 000,00

800 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

3 013 129,11

13 129,11

400 000,00

400 000,00

600 000,00

800 000,00

800 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

873 134,22

873 134,22

-

-

-

-

-

1.1.1

Мероприятие 1: Предоставление грантов в форме субсидий начинающим и развивающимся субъектам малого предпринимательства

2020

2025

Комитет по экономике и УМС

Всего, из них расходы за счет:

3 886 263,33

886 263,33

400 000,00

400 000,00

600 000,00

800 000,00

800 000,00

Количество получателей грантов

ед.

9

1

1

2

2

2

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

3 013 129,11

13 129,11

400 000,00

400 000,00

600 000,00

800 000,00

800 000,00

1

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

873 134,22

873 134,22

2

Задача 2 муниципальной подпрограммы: Пропаганда предпринимательства

2020

2025

Комитет по экономике и УМС

Всего, из них расходы за счёт:

689 870,89

51 870,89

30 000,00

30 000,00

186 000,00

196 000,00

196 000,00

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

689 870,89

51 870,89

30 000,00

30 000,00

186 000,00

196 000,00

196 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1

Основное мероприятие 2: Информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы

2020

2025

Комитет по экономике и УМС

Всего, из них расходы за счет:

689 870,89

51 870,89

30 000,00

30 000,00

186 000,00

196 000,00

196 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

689 870,89

51 870,89

30 000,00

30 000,00

186 000,00

196 000,00

196 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Мероприятие 1: Организация и проведение конкурса на присуждение Премии Главы Тарского муниципального района в сфере развития предпринимательства

2020

2025

Комитет по экономике и УМС

Всего, из них расходы за счет:

180 000,00

-

-

-

60 000,00

60 000,00

60 000,00

Количество получателей премий

ед.

15

0

0

0

3

3

3

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

180 000,00

-

-

60 000,00

60 000,00

60 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

2.1.2

Мероприятие 2: Проведение праздничных мероприятий посвященных Дню российского предпринимательства

2020

2025

Комитет по экономике и УМС

Всего, из них расходы за счет

161 870,89

21 870,89

-

-

40 000,00

50 000,00

50 000,00

Количество участников в праздничных мероприятиях посвященных Дню предпринимателя

ед.

300

50

50

50

50

50

50

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

161 870,89

21 870,89

-

-

40 000,00

50 000,00

50 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

2.1.3

Мероприятие 3: Размещение информационных сообщений в средствах массовой информации о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательства, положительных примеров создания собственного дела

2020

2025

Комитет по экономике и УМС

Всего, из них расходы за счет

60 000,00

-

-

-

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Количество размещенных информационных сообщений, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательства

ед.

46

0

0

0

10

10

10

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

60 000,00

-

-

-

20 000,00

20 000,00

20 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

2.1.4

Мероприятие 4: Организация и проведение конкурса бизнес-идей

2020

2025

Комитет по экономике и УМС

Всего, из них расходы за счет

168 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

26 000,00

26 000,00

26 000,00

Количество молодых людей-участников конкурса бизнес-идей

100

18

15

16

16

20

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

168 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

26 000,00

26 000,00

26 000,00

ед

15

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

2.1.5

Мероприятие 5: Участие школьников 8-11 классов Тарского муниципального района в проекте "Точка роста"

2020

2025

Комитет по экономике и УМС

Всего, из них расходы за счет

120 000,00

-

-

-

40 000,00

40 000,00

40 000,00

Количество участников мероприятия

240

40

40

40

40

40

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

120 000,00

-

-

-

40 000,00

40 000,00

40 000,00

ед

40

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

Итого по подпрограмме:

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:

4 576 134,22

938 134,22

430 000,00

430 000,00

786 000,00

996 000,00

996 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

3 703 000,00

65 000,00

430 000,00

430 000,00

786 000,00

996 000,00

996 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

873 134,22

873 134,22

-

-

-

-

-

Подпрограмма

«Об охране окружающей среды в Тарском муниципальном районе»

Раздел 1. Паспорт

подпрограммы «Об охране окружающей среды

в Тарском муниципальном районе»

Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)

«Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2020-2025 годы (далее – муниципальная программа)

Наименование подпрограммы муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма)

«Об охране окружающей среды в Тарском муниципальном районе» (далее – подпрограмма)

Наименование исполнительно-распорядительного органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Отдел архитектуры Администрации Тарского муниципального района (далее – Отдел архитектуры)

Наименование исполнительно-распорядительного органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия

Отдел архитектуры

Наименование исполнительно-распорядительного органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия

Отдел архитектуры

Сроки реализации подпрограммы

2020 – 2025 годы

Цель подпрограммы

Сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Тарского муниципального района

Задачи подпрограммы

Обеспечение безопасного размещения и обезвреживания отходов различных классов опасности на территории Тарского муниципального района

Перечень основных мероприятий

Основное мероприятие «Обеспечение природоохранных мероприятий Тарского муниципального района»

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 238 875,00 руб., в том числе:

2020 год – 2 638 875,00 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 200 000,00 руб.;

2024 год – 200 000,00 руб.;

2025 год – 200 000,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

Реализация подпрограммы позволит ликвидировать несанкционированные свалки

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Целью политики Администрации Тарского муниципального района Омской области в сфере охраны окружающей среды является формирование благоприятных экологических условий проживания населения, улучшение экологической обстановки, предотвращение возможных экологических угроз и стихийных бедствий.

Наиболее актуальными проблемами в сфере обращения с отходами на территории Тарского муниципального района Омской области, на решение которых направлена Подпрограмма, являются экологическая опасность объектов размещения бытовых отходов, являющихся источником загрязнения окружающей среды.

Решение проблем в области охраны окружающей среды в Тарском муниципальном районе Омской области с использованием программно – целевого метода обусловлено тем, что данные проблемы не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов.

Программно – целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечит взаимосвязь между проводимым мероприятием и результатом их выполнения.

Предлагаемое к реализации природоохранное мероприятие направлено на формирование благоприятных экологических условий проживания и отдыха населения, улучшения экологической обстановки, предотвращение возможных экологических угроз.

Кроме того, данный метод позволит обеспечить консолидацию и целевое использование необходимых для этого ресурсов, контроль выполнения программного мероприятия.

Вероятными последствиями отказа от применения программно – целевого метода может стать существенное усложнение процедуры планирования финансовых результатов, на проведение мероприятия, предусмотренного подпрограммой.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно – целевым методом, обусловлено тем, что данные проблемы:

- носят межотраслевой и межведомственный характер;

- не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Тарского муниципального района.

Достижение цели обеспечивается решением задачи подпрограммы: обеспечением безопасного размещения и обезвреживания отходов различных классов опасности на территории Тарского муниципального района.

Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы

Общий срок реализации настоящей подпрограммы составляет 6 лет, рассчитан на период 2020-2025 годов (в один этап).

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм

основных мероприятий

В рамках подпрограммы выделяется следующее основное мероприятие:

Основное мероприятие

1. «Обеспечение природоохранных мероприятий на территории Тарского муниципального района».

2. Мероприятия по закрытию несанкционированной свалки в г. Тара.

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на содержание мест (контейнерных площадок) накопление твердых коммунальных отходов.

4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

5. Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров)

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов

их выполнения

В рамках основного мероприятия «Обеспечение природоохранных мероприятий Тарского муниципального района» планируется реализация следующих мероприятий:

1. «Обеспечение природоохранных мероприятий на территории Тарского муниципального района».

2. Мероприятия по закрытию несанкционированной свалки в г. Тара.

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на содержание мест (контейнерных площадок) накопление твердых коммунальных отходов.

4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Значение целевого индикатора определяется как утилизация бытовых отходов.

5. Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров)

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 238 875,00 руб., в том числе:

2020 год – 2 638 875,00 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 200 000,00 руб.;

2024 год – 200 000,00 руб.;

2025 год – 200 000,00 руб.

Распределение бюджетных ассигнований по задаче подпрограммы, основному мероприятию, мероприятию подпрограммы приведено в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит ускорить ликвидацию несанкционированных свалок.

Обеспечение контейнерными площадками территории сельских поселений района в полном объёме.

Расчет значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы осуществляется в соответствии со следующей методикой:

Ликвидация несанкционированных свалок.

Значение ожидаемого результата определяется как количество ликвидированных несанкционированных свалок.

Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров).

Значение ожидаемого результата определяется как количество созданных мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов.

Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Отдел архитектуры осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности, несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.

По итогам отчетного финансового года Отдел архитектуры отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Тарского муниципального района Омской области от 30 июля 2013 года № 947 (далее – Порядок), и на основании отчета, полученного от соисполнителя муниципальной программы, Комитет по экономике и управлению муниципальной собственностью Администрации Тарского муниципального района проводит оценку эффективности реализации программы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.


п/п

Наименование
показателя

Срок реализации

Соисполнитель,
исполнитель основного мероприятия, исполнитель ВЦП, исполнитель мероприятия

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной подпрограммы

с
(год)

по
(год)

Источник

Объём (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

всего

в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы

всего

в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы

2020 г

2021 г

2022 г

2023 г

2024 г

2025 г

2020 г

2021 г

2022 г

2023 г

2024 г

2025 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Цель подпрограммы: "Сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Тарского муниципального района "

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Задача подпрограммы: Обеспечение безопасного размещения и обезвреживания отходов различных классов опасности на территории Тарского муниципального района

2020 год

2025 год

Отдел архитектуры

Всего, из них расходы за счёт:

2 238 875,00

1 638 875,00

-

-

200 000,00

200 000,00

200 000,00

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

935 000,00

335 000,00

-

-

200 000,00

200 000,00

200 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

1 303 875,00

1 303 875,00

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

1.1

Основное мероприятие 1: Обеспечение природоохранных мероприятий

2020 год

2025 год

Отдел архитектуры

Всего, из них расходы за счёт:

2 238 875,00

1 638 875,00

-

-

200 000,00

200 000,00

200 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

935 000,00

335 000,00

-

-

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

1 303 875,00

1 303 875,00

-

-

-

-

-

1.1.1

Мероприятие 1: Мероприятия по закрытию несанкционированной свалки в г. Тара

2020 год

2025 год

Отдел архитектуры

Всего, из них расходы за счёт:

653 833,74

53 833,74

-

-

200 000,00

200 000,00

200 000,00

Утилизация бытовых отходов

м3

12000

3000

0

0

3000

3000

3000

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

653 833,74

53 833,74

-

-

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2

Мероприятие 2: Предоставление иных межбюджетных трансфертов на содержание мест (контейнерных площадок) накопление твердых коммунальных отходов

2020 год

2025 год

Отдел архитектуры

Всего, из них расходы за счёт:

135 000,00

135 000,00

-

-

-

-

-

Утилизация бытовых отходов

шт

135

135

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

135 000,00

135 000,00

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Мероприятие 3: Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

2020 год

2025 год

Отдел архитектуры

Всего, из них расходы за счёт:

5 000,00

5 000,00

-

-

-

-

-

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

5 000,00

5 000,00

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

-

-

-

-

-

-

1.1.4

Мероприятие 4: Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров)

2020 год

2025 год

Отдел архитектуры

Всего, из них расходы за счёт:

1 445 041,26

1 445 041,26

-

-

-

-

-

уровень обеспеченности местами (площадками) накопления ТКО с контейнерами (бункерами)

%

100

100

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

141 166,26

141 166,26

-

-

-

-

-

количество созданных мест (площадок) накопления ТКО с контейнерами (бункерами)

единиц

61

61

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

1 303 875,00

1 303 875,00

-

-

-

-

-

Всего по подпрограмме

Всего, из них расходы за счет:

2 238 875,00

1 638 875,00

-

-

200 000,00

200 000,00

200 000,00

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

935 000,00

335 000,00

-

-

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

1 303 875,00

1 303 875,00

-

-

-

-

-

Приложение № 6

к муниципальной программе Тарского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2020 – 2025 годы

Подпрограмма

«Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения

в границах Тарского муниципального района»

Раздел 1. Паспорт

подпрограммы «Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района»

Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2020 – 2025 годы

Наименование подпрограммы муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма)

Подпрограмма Тарского муниципального района Омской области «Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района» (далее - подпрограмма)

Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной подпрограммы

Отдел капитального строительства Администрации Тарского муниципального района (далее – Отдел капитального строительства)

Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия

Отдел капитального строительства

Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия

Отдел капитального строительства

Сроки реализации подпрограммы

2020 – 2025 годы

Цель подпрограммы

Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района

Задачи подпрограммы

- Создание условий для стимулирования социально-экономического развития Тарского района, повышения конкурентоспособности товаров и услуг за счет эффективного использования финансовых ресурсов для развития автомобильных дорог, снижения транспортных издержек, а также повышения безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта;

- Обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым и усовершенствованным покрытием

Перечень основных мероприятий

- Организация транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района.

- Обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 54 529 185,02 руб., в том числе:

За счет средств местного бюджета

54 529 185,02 руб., в том числе по годам:

2020 год – 24 391 090,40 руб.;

2021 год – 6 336 101,52 руб.;

2022 год – 3 375 497,88 руб.;

2023 год – 6 758 831,74 руб.;

2024 год – 6 808 831,74 руб.;

2025 год – 6 858 831,74 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

1) Снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, к 2025 году до уровня 80,2 процента;

2) Обеспеченность населенных пунктов сельских поселений Тарского муниципального района Омской области регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом к 2025 году на уровне 100 процентов;

3) Обеспечение ввода в эксплуатацию 7,0 км автомобильных дорог к 2025 году;

4) Обеспечение ремонта 24 000 кв.м автомобильных дорог к 2025 году

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Активизация грузовых и пассажирских перевозок требует совершенствования дорожных условий, развития сети автомобильных дорог, повышения их качественных характеристик и обеспечения круглогодичного, комфортного и безопасного дорожного движения. При этом развитие и модернизация автомобильных дорог должны обеспечивать экономическое развитие Тарского района.

Протяженность автомобильных дорог Тарского района составляет 789,6 км, в том числе с твердым покрытием – 168,3 км (из них 60 км не соответствуют транспортно-эксплуатационным характеристикам), с грунтовым покрытием – 621,3 км. 44 населенных пункта не имеют транспортной связи с районным центром по дорогам с твердым покрытием. Более 20 процентов от общего количества мостов, через которые проходят автомобильные дороги, не отвечают современным требованиям по грузоподъемности.

Около 70 процентов дорожно-строительной техники организаций дорожного хозяйства имеют износ более 60 процентов.

Основными проблемами в дорожном хозяйстве Тарского района являются:

- низкие транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог, в том числе обеспечивающих кратчайшее соединение районного центра с населенными пунктами;

- наличие на значительной части территории Тарского района грунтовых дорог с затрудненным проездом по ним. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог составляет 21,3 процент;

- несоответствие значительной части мостов современным требованиям по грузоподъемности;

- низкий уровень обустройства автомобильных дорог и оснащения организаций дорожного хозяйства современной дорожно-строительной и эксплуатационной техникой;

- отставание темпов ремонта автомобильных дорог с твердым покрытием от требуемых сроков службы дорожных одежд.

Подпрограмма разработана с применением программно-целевого метода путем отбора основных целей социального и экономического развития, разработки мероприятий по их достижению в намечаемые сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами с учетом эффективного их использования.

Основные риски, связанные с решением указанных выше проблем программно-целевым методом, обусловлены недостаточным объемом финансирования дорожной отрасли, который не в состоянии восполнить нарастающий износ автомобильных дорог. Возникает проблема увеличивающегося несоответствия транспортно-эксплуатационного потенциала дорожной системы потребностям социально-экономического развития Тарского района.

В программе определен комплекс мероприятий, согласованных по содержанию, финансовому обеспечению, исполнителям и срокам исполнения, направленных на решение задач развития экономики и социальной сферы в соответствии с законодательством.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является:

Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1) создание условий для стимулирования социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, повышения конкурентоспособности товаров и услуг за счет эффективного использования финансовых ресурсов для развития автомобильных дорог, снижения транспортных издержек, а также повышения безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта;

2) обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым и усовершенствованным покрытием.

Решение указанных задач обусловлено:

- улучшением транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог с твердым покрытием. При этом значительно сократятся транспортные издержки, что обеспечит повышение конкурентоспособности товаров и услуг, создаст базу для дальнейшего развития и модернизации автомобильных дорог, позволит ликвидировать разрыв между фактическими и требуемыми расходами на ремонт автомобильных дорог. В дальнейшем ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог будет выполняться в соответствии с межремонтными сроками, что обеспечит сохранность существующей сети автомобильных дорог и поддержание ее в надлежащем транспортно-эксплуатационном состоянии;

- требованиями реконструкции и строительства к 2025 году 7,0 км автомобильных дорог, что обеспечит улучшение транспортной доступности.

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется одним этапом в течение 2020 - 2025 годов.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ приведен в приложении к настоящей подпрограмме (приложение №1 к подпрограмме «Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района»).

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, обеспечивающей мониторинг динамики развития дорожного хозяйства Тарского муниципального района Омской области. В качестве целевых индикаторов приняты следующие показатели:

количество населенных пунктов, не обеспеченных круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием.

Значение целевого индикатора определяется на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, единица измерения – количество пунктов;

снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в процентах к уровню предыдущего года.

Значение целевого индикатора определяется на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, единица измерения - процент;

количество подготовленных проектов проектно-сметной документации.

Значение целевого индикатора определяется на основании фактических данных об исполнении программы, единица измерения - штук;

площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт.

Значение целевого индикатора определяется на основании фактических данных об исполнении программы, единица измерения - кв.м;

доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог.

Значение целевого индикатора определяется на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, единица измерения - процент.

Для расчета значений целевых индикаторов в качестве исходных данных используются:

- отчетные данные об исполнении подпрограммы;

- материалы о фактическом наличии и техническом состоянии автомобильных дорог;

- объемы финансирования мероприятий подпрограммы;

- данные статистического наблюдения.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 54 529 185,02 руб., в том числе:

За счет средств местного бюджета

54 529 185,02 руб., в том числе по годам:

2020 год – 24 391 090,40 руб.;

2021 год – 6 336 101,52 руб.;

2022 год – 3 375 497,88 руб.;

2023 год – 6 758 831,74 руб.;

2024 год – 6 808 831,74 руб.;

2025 год – 6 858 831,74 руб.

Распределение бюджетных ассигнований по задачам подпрограммы, основным мероприятиям, мероприятиям приведено в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих основных результатов:

1) снизить долю протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;

2) обеспечить населенные пункты (поселения) регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом;

3) обеспечить ввод в эксплуатацию автомобильных дорог;

4) обеспечить ремонт автомобильных дорог.

Раздел 9. Система управления реализацией подпрограммы

Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы в целом, исполнением мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов осуществляет Отдел капитального строительства как ответственный исполнитель настоящей подпрограммы.

По итогам отчетного года Отдел капитального строительства формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Тарского муниципального района Омской области от 30 июля 2013 года № 947 (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы. Сформированный отчет о реализации подпрограммы, а также результаты проведенной оценки эффективности ее реализации вместе с пояснительной запиской к ним, согласованные с Комитетом финансов и контроля, предоставляются в Комитет по экономике и управлению муниципальной собственностью Администрации Тарского муниципального района для формирования отчета о реализации муниципальной программы в соответствии с Приложением № 7 к Порядку.

Приложение №1 к подпрограмме

СТРУКТУРА

подпрограммы "Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района"

№ п/п

Наименование показателя

Срок реализации

Соисполнитель основного мероприятия

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной подпрограммы

с (год)

по (год)

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Цель ПП - Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района

Задача 1 ПП - создание условий для стимулирования социально-экономического развития Тарского района, повышения конкурентоспособности товаров и услуг за счет эффективного использования финансовых ресурсов для развития автомобильных дорог, снижения транспортных издержек, а также повышения безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта

1

Основное мероприятие 1 ПП -
Организация транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района

2020

2025

Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счёт:

15 397 522,60

9 547 522,60

3 000 000,00

-

900 000,00

950 000,00

1 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

9 216 841,60

3 366 841,60

3 000 000,00

-

900 000,00

950 000,00

1 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

6 180 681,00

6 180 681,00

-

-

-

-

-

1.1.

мероприятие 1 ОМ 1 ПП -
Предоставление субсидий на осуществление перевозок пассажиров в границах Тарского муниципального района

2020

2025

Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счёт:

350 000,00

350 000,00

-

-

-

-

-

количество перевозчиков, получающие субсидию по перевозке учащихся

шт

2

2

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

350 000,00

350 000,00

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

мероприятие 1 ОМ 2 ПП -
Осуществление перевозок пассажиров в границах Тарского муниципального района

2020

2025

Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счёт:

15 047 522,60

9 197 522,60

3 000 000,00

-

900 000,00

950 000,00

1 000 000,00

количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по автомобильным дорогам

пунктов

25

25

25

25

25

25

25

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

8 866 841,60

3 016 841,60

3 000 000,00

-

900 000,00

950 000,00

1 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

6 180 681,00

6 180 681,00

-

-

-

-

-

Задача 2 ПП - обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым и усовершенствованным покрытием

2

Основное мероприятие 2 ПП -
Обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам

2020

2025

Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счёт:

39 131 662,42

14 843 567,80

3 336 101,52

3 375 497,88

5 858 831,74

5 858 831,74

5 858 831,74

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

27 731 978,17

3 527 383,55

3 252 601,52

3 375 497,88

5 858 831,74

5 858 831,74

5 858 831,74

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

11 399 684,25

11 316 184,25

83 500,00

-

-

-

-

2.1.

мероприятие 1 ОМ 2 ПП -Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

2020

2025

Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счёт:

15 282 005,58

1 088 250,01

1 252 601,52

1 375 497,88

3 858 831,74

3 858 831,74

3 858 831,74

площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт

кв.м

18000

2000

2000

2000

4000

4000

4000

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

15 282 005,58

1 077 410,96

1 252 601,52

1 375 497,88

3 858 831,74

3 858 831,74

3 858 831,74

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

10 839,05

-

-

-

-

-

2.2.

мероприятие 2 ОМ 2 ПП -Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения

2020

2025

Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счёт:

-

11 305 345,20

-

-

-

-

-

площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт

кв.м

16145

16145

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

11 305 345,20

-

-

-

-

-

2.2.1.

мероприятие 2.2.1. ОМ 2 ПП -Ремонт автомобильной дороги в с. Коренево по ул. Молодежная

2020

2025

Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счёт:

-

3 387 808,05

-

-

-

-

-

площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт

кв.м

3885

3885

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

3 387 808,05

-

-

-

-

-

2.2.2.

мероприятие 2.2.2. ОМ 2 ПП -Ремонт автомобильной дороги в с. Ложниково по ул. Зеленая (1 этап)

2020

2025

Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счёт:

-

3 237 628,80

-

-

-

-

-

площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт

кв.м

8125

8125

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

3 237 628,80

-

-

-

-

-

2.2.3.

мероприятие 2.2.3. ОМ 2 ПП -Ремонт автомобильной дороги в с. Нагорное по ул. Центральная от д. № 31 В до № 27, ул. Московская от д.№ 11 до ул. Центральная

2020

2025

Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счёт:

-

3 650 463,94

-

-

-

-

-

площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт

кв.м

3250

3250

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

3 650 463,94

-

-

-

-

-

2.2.4.

мероприятие 2.2.4. ОМ 2 ПП -Ремонт автомобильной дороги в д. Бородихино ул. Береговая от д. № 55 до №65

2020

2025

Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счёт:

-

483 972,75

-

-

-

-

-

площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт

кв.м

475

475

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

483 972,75

-

-

-

-

-

2.2.5.

мероприятие 2.2.5. ОМ 2 ПП -Ремонт автомобильной дороги в с. Нагорное от дамбы до дома №18 по ул. Центральная

2020

2025

Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счёт:

-

545 471,66

-

-

-

-

-

площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт

кв.м

410

410

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

545 471,66

-

-

-

-

-

2.2.6.

мероприятие 2.2.6. ОМ 2 ПП: Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство автомобильной дороги к СПК "Литковский" Тарского района Омской области"

2020

2025

Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счёт:

83 500,00

-

83 500,00

-

-

-

-

количество проектов

шт

1

0

1

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

83 500,00

83 500,00

2.3.

мероприятие 3 ОМ 2 ПП: Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них

2020

2025

Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счёт:

12 449 972,59

2 449 972,59

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог

%

70,5

0

72,5

72

71,5

71

70,5

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

12 449 972,59

2 449 972,59

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

ИТОГО по ПП

2020

2025

Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счёт:

54 529 185,02

24 391 090,40

6 336 101,52

3 375 497,88

6 758 831,74

6 808 831,74

6 858 831,74

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

36 948 819,77

6 894 225,15

6 252 601,52

3 375 497,88

6 758 831,74

6 808 831,74

6 858 831,74

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

17 580 365,25

17 496 865,25

83 500,00

-

-

-

-

Подпрограмма

«Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района»

Раздел 1. Паспорт

подпрограммы «Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района»

Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)

«Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2020 – 2025 годы (далее – муниципальная программа)

Наименование подпрограммы муниципальной программы Тарского муниципального района (далее – подпрограмма)

«Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района» (далее - подпрограмма)

Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной подпрограммы

Отдел капитального строительства Администрации Тарского муниципального района (далее – Отдел капитального строительства)

Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия

Отдел капитального строительства;

Отдел архитектуры Администрации Тарского муниципального района (далее – Отдел архитектуры)

Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия

Отдел капитального строительства;

Отдел архитектуры

Сроки реализации подпрограммы

2020 – 2025 годы

Цель подпрограммы

Создание условий для дальнейшего развития жилищной сферы путем обеспечения доступности жилья для граждан

Задачи подпрограммы

1) Создание условий для приведения существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан

2) Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий

Перечень основных мероприятий

1) Повышение эффективности работы муниципального района в сфере градостроительной деятельности

2) Развитие и приведение существующего жилищного фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан

3) Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами

4) Оказание поддержки молодым семьям на приобретение жилья

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 6 708 895,81 руб., в том числе:

За счет средств районного бюджета 6 708 895,81 руб., в том числе по годам:

2020 год – 3 808 895,81 руб.;

2021 год – 200 000,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 900 000,00 руб.;

2024 год – 900 000,00 руб.;

2025 год – 900 000,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

Реализация подпрограммы позволит:

1) Обеспечить к 2025 году годовой объем ввода жилья в эксплуатацию в объеме 6500 кв.м;

2) Обеспечить к 2025 году годовой объем ввода в эксплуатацию жилья индивидуальными застройщиками - не менее 6000 кв.м;

3) Обеспечить общую площадь жилых помещений, приходящуюся на 1 жителя к 2025 году 22,8 кв.м на 1 чел.;

4) Предоставить к 2025 году государственную поддержку на строительство или приобретение жилья 5 молодым семьям;

5) Обеспечить к 2025 году показатель доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях до 0,60 процентов

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной политики в Тарском муниципальном районе. В настоящее время острота проблемы обеспеченности жильем молодых семей определяется низкой доступностью жилья и ипотечных кредитов для данной категории населения.

Как правило, у молодой семьи отсутствует возможность осуществить накопление денежных средств на цели улучшения жилищных условий. Для этой категории затруднен доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности недвижимости, которую можно использовать как источник для оплаты первоначального взноса при получении ипотечного кредита.

По состоянию на 2017 год государственную поддержку на строительство и приобретение жилья получили 6 молодых семей района, общий размер социальных выплат за счет всех бюджетов составил 6,31 млн. рублей.

В то же время, по данным районной жилищной комиссии по Тарскому муниципальному району в 2017 году на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 46 молодых семьи. В связи с этим в рамках подпрограммы предусмотрено предоставление государственной поддержки молодым семьям, возраст супругов в которых не превышает 35 лет, либо неполным семьям, состоящим из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, и одного и более детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с критериями, установленными федеральным законодательством.

Подпрограмма призвана укрепить систему государственной поддержки молодых семей в строительстве и приобретении жилья. Ее реализация отвечает приоритетам социальной политики в районе и Омской области в целом. Мероприятия подпрограммы разработаны в целях реализации аналогичных программ на региональном и федеральном уровнях.

Строительство малоэтажного жилья в Тарском муниципальном районе в настоящее время ведется преимущественно посредством единичной застройки. Доля индивидуального домостроения, в общей площади введенного в эксплуатацию жилья, по Тарскому муниципальному району за 2016 год составляет 100% (5697 кв.м).

Малоэтажное домостроение обладает рядом существенных преимуществ перед строительством многоэтажного жилья. Так, малоэтажные системы более экономичные, удовлетворяют индивидуальные потребности конкретного застройщика, более простые в размещении, менее материалоемкие, в основном используют местные строительные материалы.

На территории Тарского муниципального района на 1 января 2017 года в очереди на улучшение жилищных условий числится 1149 семей. Часть из них может улучшить свои жилищные условия путем строительства индивидуального жилья при условии получения государственной поддержки.

В связи с этим, в рамках подпрограммы предусмотрено предоставление государственной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, которые поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также гражданам, признанным органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Территориальное планирование развития городского и сельских поселений Тарского муниципального района осуществляется на основе документов территориального планирования.

В данный момент процесс подготовки документов территориального планирования в районе сдерживается отсутствием планово-картографических материалов.

Нерешенными продолжают оставаться проблемы в жилищно-коммунальном комплексе. К ним, в частности, относятся: высокая степень износа основных фондов коммунальной инфраструктуры; недостаточно высокое качество жилищно-коммунальных услуг; необходимость повышения уровня обеспеченности жилищного фонда муниципальных образований отоплением и системами горячего водоснабжения; недостаточно эффективное использование местных природных ресурсов в качестве топлива; низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными; значительное количество убыточных организаций жилищно-коммунального комплекса.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры в 2017 году составил 59,4 процента. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий на системах тепло- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, составляет 48,9 процента, водопроводных и канализационных сетей - 35,1 процента и 68,9 процента, соответственно.

Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в отрасли жилищно-коммунального хозяйства формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников. Все это привело к тому, что питьевая вода для значительного числа населения Тарского района не отвечает установленным нормативам безопасности и не подается в требуемом количестве.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Тарском районе прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Для решения указанных проблем необходимо использование программно-целевого метода долгосрочного характера.

К основным рискам, связанным с решением проблем программно-целевым методом, относятся:

- изменение федерального и областного законодательства;

- ухудшение экономической ситуации;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий подпрограммы;

- изменение стоимости сырья и материалов, необходимых для осуществления мероприятий подпрограммы;

- инфляция.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для дальнейшего развития жилищной сферы путем обеспечения доступности жилья для граждан. Достижение поставленной цели будет осуществляться в течение всего периода реализации подпрограммы. Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

- создание условий для приведения существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан

- предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Решение этих задач будет способствовать формированию спроса и увеличению предложений на рынке жилья, развитию и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для жилищного строительства, обеспечению комплексной застройки территорий муниципального района, созданию условий для дальнейшего развития жилищной сферы, обеспечению доступности жилья и устойчивому функционированию жилищно-коммунального комплекса.

Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы

Общий срок реализации настоящей подпрограммы составляет 6 лет, рассчитан на период 2020 - 2025 годов.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Перечень основных мероприятий, мероприятий подпрограммы приведен в приложении к настоящей подпрограмме (приложение № 1 к подпрограмме «Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района»).

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Для ежегодной оценки результативности реализации подпрограммы используются следующие целевые индикаторы:

1. Изменение схемы территориального планирования Тарского муниципального района.

Значение целевого индикатора определяется как доля сельских поселений имеющих генеральный План.

2. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания общежития под многоквартирный жилой дом по адресу г. Тара, ул. Спасская,6.

Значение целевого индикатора определяется как наличие проектно-сметной документации.

3. Приобретение и установка технологического оборудования теплотехнического и водохозяйственного назначения.

Значение целевого индикатора определяется как доля паспортов готовности сельских поселений к зимнему отопительному периоду.

4. Обеспечение жильем молодых семей.

Значение целевого индикатора определяется как количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 6 708 895,81 руб., в том числе:

За счет средств районного бюджета 6 708 895,81 руб., в том числе по годам:

2020 год – 3 808 895,81 руб.;

2021 год – 200 000, 00 руб.;

2022 год – 0, 00 руб.;

2023 год – 900 000, 00 руб.;

2024 год – 900 000, 00 руб.;

2025 год – 900 000, 00 руб.

Распределение бюджетных ассигнований по задачам подпрограммы, основным мероприятиям, мероприятиям приведено в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

1) обеспечить к 2025 году годовой объем ввода жилья в эксплуатацию в объеме 6500 кв.м;

2) обеспечить к 2025 году годовой объем ввода в эксплуатацию жилья индивидуальными застройщиками - не менее 6000 кв.м.

3) обеспечить общую площадь жилых помещений, приходящуюся в среднем на 1 жителя к 2025 году 22,8 кв.м на 1 чел.;

4) предоставить к 2025 году государственную поддержку на строительство или приобретение жилья 5 молодым семьям;

5) обеспечить к 2025 году показатель доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях до 0,60 процентов.

Раздел 9. Система управления реализацией подпрограммы

Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы в целом, исполнением мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов осуществляет Отдел капитального строительства как ответственный исполнитель настоящей подпрограммы.

По итогам отчетного года Отдел капитального строительства формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Тарского муниципального района Омской области от 30 июля 2013 года № 947 (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы. Сформированный отчет о реализации подпрограммы, а также результаты проведенной оценки эффективности ее реализации вместе с пояснительной запиской к ним, согласованные с Комитетом финансов и контроля, предоставляются в Комитет по экономике и управлению муниципальной собственностью Администрации Тарского муниципального района для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.

Приложение № 1 к подпрограмме

СТРУКТУРА

подпрограммы "Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района"

№ п/п

Наименование показателя

Срок реализации

Соисполнитель основного мероприятия

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной подпрограммы

с (год)

по (год)

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Цель ПП - Создание условий для дальнейшего развития жилищной сферы путем обеспечения доступности жилья для граждан

Задача 1 ПП - Создание условий для приведения существующего жилищного фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан

1

Основное мероприятие 1 ПП -
Повышение эффективности работы муниципального района в сфере градостроительной деятельности

2020

2025

Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счёт:

1 200 000,00

300 000,00

-

-

300 000,00

300 000,00

300 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 200 000,00

300 000,00

-

-

300 000,00

300 000,00

300 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

-

-

-

-

-

-

1.1.

мероприятие 1 ОМ 1 ПП -
Изменение схемы территориального планирования Тарского муниципального района

2020

2025

Отдел архитектуры

Всего, из них расходы за счёт:

1 000 000,00

100 000,00

-

-

300 000,00

300 000,00

300 000,00

Доля сельских поселений имеющих генеральный План

%

76

38

0

0

52

62

76

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 000 000,00

100 000,00

-

-

300 000,00

300 000,00

300 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

мероприятие 2 ОМ 1 ПП -
Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости

2020

2025

Отдел архитектуры

Всего, из них расходы за счёт:

200 000,00

200 000,00

Количество генеральных планов

шт

1

1

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

200 000,00

200 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

2

Основное мероприятие 2 ПП -
Развитие и приведение существующего жилищного фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан

2020

2025

Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счёт:

1 021 000,00

1 021 000,00

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 021 000,00

1 021 000,00

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

-

-

-

-

-

-

2.1.

мероприятие 1 ОМ 2 ПП -
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания общежития под многоквартирный жилой дом по адресу г.Тара, ул. Спасская,6

2020

2025

Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счёт:

1 000 000,00

1 000 000,00

-

-

-

-

-

Наличие проектно-сметной документации

проект

1

1

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 000 000,00

1 000 000,00

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

мероприятие 2 ОМ 2 ПП -
Предоставление межбюджетных трансфертов на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

2020

2020

Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счёт:

21000

21 000,00

-

-

-

-

-

Учет и оформление документов

шт

21

21

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

21 000,00

21 000,00

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

-

-

-

-

-

3

Основное мероприятие 3 ПП -
Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами

2020

2025

Отдел капитального строительства

Всего, из них расходы за счёт:

1 445 705,11

245 705,11

-

-

400 000,00

400 000,00

400 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 445 705,11

245 705,11

-

-

400 000,00

400 000,00

400 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

-

-

-

-

-

-

3.1.

мероприятие 1 ОМ 3 ПП -
Приобретение и установка теплотехнического оборудования теплотехнического и водохозяйственного назначения

2020

2025

Отдел капитального строительства

Всего, из них расходы за счёт:

1 427 564,62

227 564,62

-

-

400 000,00

400 000,00

400 000,00

Доля паспортов готовности сельских поселений к зимнему отопительному периоду

%

71

66

0

0

71

71

71

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 427 564,62

227 564,62

-

-

400 000,00

400 000,00

400 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

-

-

-

-

-

-

3.2.

мероприятие 2 ОМ 3 ПП -
Приобретение и установка резервного источника электроснабжения мощностью 20 кВт в котельную школы, расположенную по адресу: Омская область, Тарский район, д. Кольтюгино, ул. Хутор, д.40

2020

2020

Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счёт:

18 140,49

18 140,49

-

-

-

-

-

Доля котельных, обеспеченных резервными источниками электроснабжения

%

100

100

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

18 140,49

18 140,49

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

-

-

-

-

-

Задача 2 ПП - Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий

4

Основное мероприятие 4 ПП -
Оказание поддержки молодым семьям на приобретение жилья

2020

2025

Отдел капитального строительства

Всего, из них расходы за счёт:

3 042 190,70

2 242 190,70

200 000,00

-

200 000,00

200 000,00

200 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

891 118,70

91 118,70

200 000,00

-

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

2 151 072,00

2 151 072,00

-

-

-

-

-

4.1.

мероприятие 1 ОМ 4 ПП
Обеспечение жильем молодых семей

2020

2025

Отдел капитального строительства

Всего, из них расходы за счёт:

824 590,70

24 590,70

200 000,00

-

200 000,00

200 000,00

200 000,00

Количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья

молодых семей

5

1

1

0

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

824 590,70

24 590,70

200 000,00

-

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

-

-

-

-

-

-

4.2.

мероприятие 1 ОМ 4 ПП
Обеспечение жильем молодых семей (предоставление семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса на получение жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобетение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома)

2020

2025

Отдел капитального строительства

Всего, из них расходы за счёт:

2 217 600,00

2 217 600,00

-

-

-

-

-

Количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья

молодых семей

3

3

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

66 528,00

66 528,00

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

2 151 072,00

-

-

-

-

-

ИТОГО по ПП

2020

2025

Всего, из них расходы за счёт:

6 708 895,81

3 808 895,81

200 000,00

-

900 000,00

900 000,00

900 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

4 557 823,81

1 657 823,81

200 000,00

-

900 000,00

900 000,00

900 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

2 151 072,00

2 151 072,00

-

-

-

-

-

Подпрограмма

«Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района»

Раздел 1. Паспорт

подпрограммы «Развитие муниципальной службы

Тарского муниципального района»

Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2020 – 2025 годы

Наименование подпрограммы муниципальной программы Тарского муниципального района (далее – подпрограмма)

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района»

Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Администрация Тарского муниципального района Омской области (далее - Администрация Тарского муниципального района)

Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы

Администрация Тарского муниципального района

Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия

Администрация Тарского муниципального района;

Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района (далее - Комитет по образованию);

Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района (далее - Комитет культуры и искусства);

Комитет по экономике и управлению муниципальной собственностью Администрации Тарского муниципального района (далее - Комитет по экономике и УМС);

Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района (далее - Комитет финансов и контроля)

Сроки реализации подпрограммы

2020 – 2025 годы

Цель подпрограммы

Совершенствование и развитие эффективной муниципальной службы Тарского муниципального района

Задачи подпрограммы

Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Профессиональное развитие муниципальных служащих

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы из районного бюджета составит 132 880,00 руб., в том числе:

- в 2020 году – 42 880,00 руб.;

- в 2021 году – 0,00 руб.;

- в 2022 году – 0,00 руб.;

- в 2023 году – 30 000,00 руб.;

- в 2024 году – 30 000,00 руб.;

- в 2025 году – 30 000,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

В результате реализации подпрограммы ожидается:

выполнение плана повышения квалификации муниципальных служащих

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Тарского муниципального района,

в рамках которой реализуется подпрограмма

Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной подготовленности муниципальных служащих. Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения.

На 1 января 2017 года в органах местного самоуправления Тарского муниципального района замещали должности муниципальной службы 96 граждан. За последние три года на 1,17 % увеличилось количество муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование, и составило на 01.01.2017 года – 98 %. Уменьшилось количество муниципальных служащих прошедших курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки с 25 % в 2016 году до 13 % в 2017 году.

В целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих необходимо сформировать единую систему профессионального обучения и прохождение не менее 20 муниципальными служащими курсов повышения квалификации ежегодно.

Эффективность деятельности любого органа местного самоуправления напрямую зависит от правильности подбора, расстановки и рационального использования кадров, их профессиональной подготовки, квалификации и опыта работы, то есть от грамотного кадрового обеспечения этих органов.

В современных условиях развитие системы местного самоуправления и муниципальной службы, как его неотъемлемой составляющей, осуществляется на основе комплексного подхода. Он подразумевает не только повышение образовательного и профессионального уровня муниципальных служащих, но и процедуру аттестации, и систему мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы, организационно-методическому, методологическому и аналитическому сопровождению в сфере муниципальной службы, рациональное использование существующего кадрового потенциала, воспитание и подготовку нового.

Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений, навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности, позволит создать оптимальные организационно-правовые и методологические предпосылки развития муниципальной службы в районе.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является: Совершенствование и развитие эффективной муниципальной службы Тарского муниципального района. Задача подпрограммы определяется ее целью и заключается в следующем:

внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих.

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2020 – 2025 годов. Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы

основных мероприятий (ведомственных целевых программ)

В рамках выполнения подпрограммы будет осуществлено выполнение основного мероприятия: профессиональное развитие муниципальных служащих.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Подпрограммой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение цели подпрограммы:

В рамках реализации основного мероприятия «Профессиональное развитие муниципальных служащих» запланировано следующее мероприятие: «Реализация плана подготовки, повышения квалификации муниципальных служащих».

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку к плановому количеству на текущий год и умножается на 100 (процентов).

При расчете показателя используются данные утвержденного плана повышения квалификации на текущий год и данные реестра муниципальных служащих о количестве муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы из районного бюджета составит 132 880,00 руб., в том числе:

- в 2020 году – 42 880,00 руб.;

- в 2021 году – 0,00 руб.;

- в 2022 году – 0,00 руб.;

- в 2023 году – 30 000,00 руб.;

- в 2024 году – 30 000,00 руб.;

- в 2025 году – 30 000,00 руб.

Распределение бюджетных ассигнований по задаче подпрограммы, основному мероприятию, мероприятию подпрограммы приведено в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы ожидается: выполнение плана повышения квалификации муниципальных служащих.

Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Текущее управление, координацию работ соисполнителей мероприятий и контроль за ходом реализации подпрограммы, в том числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, осуществляет Администрация Тарского муниципального района.

По итогам года ответственный исполнитель выполняет подготовку сводного отчета о реализации подпрограммы и ее результатах с оценкой эффективности в соответствии с Постановлением Администрации Тарского муниципального района от 30 июля 2013 года № 947 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации».

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется Администрацией Тарского муниципального района по согласованию с Комитетом финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района, Комитетом по экономике и УМС Администрации Тарского муниципального района Омской области в порядке, установленном Постановлением Администрации Тарского муниципального района от 30 июля 2013 года № 947 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации».

Приложение № 1

к муниципальной подпрограмме

Развитие муниципальной службы

Тарского муниципального района

СТРУКТУРА

подпрограммы "Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района "

№ п/п

Наименование мероприятия

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной подпрограммы

Источник

Объем, руб.

Наименование

Единица измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации муниципальнной подпрограммы

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Цель подпрограммы: Совершенствование и развитие эффективной муниципальной службы Тарского муниципального района

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Задача 1: Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих

Всего, из них расходы за счет:

132 880,00

42 880,00

-

-

30 000,00

30 000,00

30 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

132 880,00

42 880,00

-

-

30 000,00

30 000,00

30 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

-

-

-

-

-

-

1.1

Основное мероприятие 1: Профессиональное развитие муниципальных служащих

Всего, из них расходы за счет:

132 880,00

42 880,00

-

-

30 000,00

30 000,00

30 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

132 880,00

42 880,00

-

-

30 000,00

30 000,00

30 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.

Мероприятие 1: Реализация плана подготовки, повышения квалификации муниципальных служащих

Всего, из них расходы за счет:

132 880,00

42 880,00

-

-

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Выполнение плана повышения квалификации муниципальных служащих

%

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

132 880,00

42 880,00

-

-

30 000,00

30 000,00

30 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

-

-

-

-

-

-

Всего по подпрограмме "Развитие муниципальной службы"

Всего, из них расходы за счет:

132 880,00

42 880,00

-

-

30 000,00

30 000,00

30 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

132 880,00

42 880,00

-

-

30 000,00

30 000,00

30 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

-

-

-

-

-

-

Приложение № 9

к муниципальной программе Тарского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района

Омской области» на 2020 - 2025 годы

Подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе»

Раздел 1. Паспорт

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе»

             

Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)

«Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2020-2025 годы (далее – муниципальная программа)

Наименование подпрограммы муниципальной программы Тарского муниципального района (далее - подпрограмма)

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе»

(далее – подпрограмма)

Наименование исполнительно-распорядительного органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Комитет по экономике и УМС Администрации Тарского муниципального района (далее - Комитет по экономике и УМС)

Наименование исполнительно-распорядительного органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия

Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района (далее - Комитет по образованию)

Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района (далее - Комитет культуры и искусства)

Наименование исполнительно-распорядительного органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия

Комитет по образованию

Комитет культуры и искусства

Сроки реализации подпрограммы

2020 – 2025 годы

Цель подпрограммы

Повышение энергоэффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетной сфере

Задачи подпрограммы

Оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов

Перечень основных мероприятий

Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Тарского муниципального района»

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 34 535 100 руб., в том числе:

2020 год – 2 690 000,00 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 12 273 500,00 руб.;

2024 год – 9 735 800,00 руб.;

2025 год – 9 835 800,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

Реализация подпрограммы позволит:

снизить удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений до 104,79 кВт.ч/1 человека населения;

Снизить удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений до 0,19 Гкал/кв.м. общей площади;

снизить удельный расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений до 2,1 куб.м/на 1 человека населения

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

На территории Тарского муниципального района действует 63 муниципальных учреждения, финансируемых из районного бюджета, из них сфера образования составляет 96 процента. Определение нормативной потребности в топливно-энергетических ресурсах и финансовых средствах на их оплату для учреждений бюджетной сферы Тарского муниципального района проводится в рамках ежегодного формирования баланса топливных ресурсов Тарского муниципального района и баланса бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов. Потребность в топливе для обеспечения теплоснабжения учреждений бюджетной сферы Тарского муниципального района составляет 7,5 тыс. т.у.т., что соответствует более чем 25 процентов от общего топливопотребления района. Расходы бюджета Тарского муниципального района на оплату топливно-энергетических ресурсов составляют 7,5 процентов от общего объема расходных обязательств.

Мероприятия по установке приборов учета, замене неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений, строительство модульных котельных, повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утеплении зданий, реализованные на объектах бюджетной сферы Тарского муниципального района, позволили сократить потребление топливно-энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы Тарского муниципального района.

В 2016 году к уровню 2015 года достигнуты следующие результаты:

- удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений сократился с 141,96 кВт до 125,08 кВт из расчета на одного человека;

- удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений сократился с 0,21 гкал до 0,20 Гкал из расчета на 1 кв.метр общей площади;

- удельный расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений сократился с 3,68 куб.м до 2,53 куб.м. из расчета на одного человека.

К 2025 году планируется обеспечить значение показателей:

- снизить удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений до 104,79 кВт.ч/1 человека населения;

- снизить удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений до 0,19 Гкал/кв.м. общей площади;

- снизить удельный расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений до 2,1 куб.м/на 1 человека населения.

Реализация мероприятий подпрограммы, позволит к 2025 году снизить удельный расход топливно-энергетических ресурсов и воды учреждениями бюджетной сферы Тарского муниципального района, а также в сопоставимых условиях сократить расходы районного бюджета на их содержание.

При реализации подпрограммы могут возникнуть следующие основные проблемы:

- увеличение темпов роста тарифов на топливно-энергетические ресурсы;

- недостаточная активность учреждений бюджетной сферы Тарского муниципального района при реализации энергосберегающих мероприятий;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

Реализация подпрограммы будет носить комплексный и последовательный характер, рассчитанный на долгосрочный период, будет использован программно-целевой метод, обеспечивающий увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение энергоэффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетной сфере.

Достижение цели обеспечивается решением задачи подпрограммы: оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы

Общий срок реализации настоящей подпрограммы составляет 5 лет, рассчитан на период 2020-2025 годов (в один этап).

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий

В рамках подпрограммы выделяется следующее основное мероприятие:

Основное мероприятие 1. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Тарского муниципального района».

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Тарского муниципального района» планируется реализация следующих мероприятий:

1. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений учреждений образования.

В рамках данного мероприятия планируется проведение работ в отдельных бюджетных учреждениях Комитета по образованию Тарского муниципального района.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных ремонтов. При расчете целевого индикатора используются данные Комитета по образованию.

2. Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений.

В рамках данного мероприятия планируется проведение работ в отдельных бюджетных учреждениях Комитета по образованию Тарского муниципального района.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество установленных котлов. При расчете целевого индикатора используются данные Комитета по образованию.

3. Обучение специалистов в сфере энергосбережения.

В рамках данного мероприятия планируется обучение специалистов в отдельных бюджетных учреждениях Тарского муниципального района.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество обученных. При расчете целевого индикатора используются данные Комитета по образованию и Комитета культуры и искусства.

4. Строительство отдельно стоящей котельной в БДОУ «Самсоновский детский сад».

В рамках данного мероприятия планируется строительство котельной в БДОУ «Самсоновский детский сад».

Значение целевого индикатора определяется как наличие построенного объекта.

5. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений в учреждениях культуры.

В рамках данного мероприятия планируется проведение работ в отдельных бюджетных учреждениях Комитета культуры и искусства Тарского муниципального района.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных ремонтов. При расчете целевого индикатора используются данные Комитета культуры и искусства.

6. Замена системы общего освещения и электрооборудования с установкой энергосберегающих ламп.

В рамках данного мероприятия планируется проведение работ в отдельных бюджетных учреждениях Комитета культуры и искусства Тарского муниципального района, Комитета по образованию Тарского муниципального района.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных работ. При расчете целевого индикатора используются данные Комитета культуры и искусства и Комитета по образованию Тарского муниципального района.

7. Приобретение и установка приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях.

В рамках данного мероприятия планируется проведение работ в отдельных бюджетных учреждениях Тарского муниципального района.

Значение целевого индикатора определяется как доля муниципальных учреждений, где установлены приборы учета тепловой энергии. При расчете целевого индикатора используются данные Комитета по образованию, Комитета культуры и искусства.

8. Содержание приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях.

Значение целевого индикатора определяется как количество поверенных приборов учета в муниципальных учреждениях, где установлены приборы учета тепловой энергии. При расчете целевого индикатора используются данные Комитета по образованию, Комитета культуры и искусства.

9. Приобретение и установка приборов учета воды (замена) в муниципальных учреждениях.

Значение целевого индикатора определяется как количество заменённых приборов учета в муниципальных учреждениях, где установлены приборы учета воды. При расчете целевого индикатора используются данные Комитета по образованию, Комитета культуры и искусства.

10. Приобретение и установка приборов учета воды (замена) в муниципальном жилищном фонде.

Значение целевого индикатора определяется как количество заменённых приборов учета в муниципальном жилищном фонде, где установлены приборы учета воды. При расчете целевого индикатора используются данные Комитета по экономике и УМС.

11. Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности.

В рамках данного мероприятия планируется выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, постановка на учет в установленном порядке и признание права муниципальной собственности.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных работ. При расчете целевого индикатора используются Комитета по экономике и УМС.

12. Проведение капитального (текущего) ремонта специализированного жилого фонда.

Значение целевого индикатора определяется как количество отремонтированного специализированного жилого фонда.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 34 535 100 руб., в том числе:

2020 год – 2 690 000,00 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 12 273 500,00 руб.;

2024 год – 9 735 800,00 руб.;

2025 год – 9 835 800,00 руб.

Распределение бюджетных ассигнований по основным мероприятиям, мероприятиям подпрограммы приведено в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Перечень ожидаемых результатов реализации подпрограммы приведен в Паспорте (раздел 1) подпрограммы.

Расчет значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы осуществляется в соответствии со следующей методикой:

Удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений.

Значение ожидаемого результата определяется как отношение объема электрической энергии, потребленной бюджетными учреждениями, к среднегодовой численность постоянного населения муниципального района.

Значение ожидаемого результата определяется в кВт.ч/на 1 человека населения.

Удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений.

Значение ожидаемого результата определяется как отношение объема тепловой энергии, потребленной бюджетными учреждениями, к занимаемой ими общей площади.

Значение ожидаемого результата определяется в Гкал/кв.м.

Удельный расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений.

Значение ожидаемого результата определяется как отношение объема холодной воды, потребленной бюджетными учреждениями, к среднегодовой численность постоянного населения муниципального района.

Значение ожидаемого результата определяется в куб.м/ на 1 человека населения.

9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Комитет по экономике и УМС Администрации Тарского муниципального района осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности, несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.

По итогам отчетного финансового года Комитет по экономике и УМС Администрации Тарского муниципального района на основании данных, полученных от исполнителей мероприятий, формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Тарского муниципального района Омской области от 30 июля 2013 года № 947 (далее – Порядок) и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.

Приложение № 1

к муниципальной подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе"

СТРУКТУРА

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе"


п/п

Наименование
показателя

Срок реализации

Соисполнитель,
исполнитель основного мероприятия, исполнитель мероприятия

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной подпрограммы

с
(год)

по
(год)

Источник

Объём (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

всего

в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы

всего

в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы

2020 г

2021 г

2022 г

2023 г

2024 г

2025 г

2020 г

2021 г

2022 г

2023 г

2024 г

2025 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Цель подпрограммы: "Повышение энергоэффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетном секторе":

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Задача подпрограммы: Оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов

2020

2025

Комитет по образованию, Комитет культуры и искусства

Всего, из них расходы за счёт:

34 535 100,00

2 690 000,00

-

-

12 273 500,00

9 735 800,00

9 835 800,00

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

33 305 100,00

1 460 000,00

-

-

12 273 500,00

9 735 800,00

9 835 800,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

1 230 000,00

1 230 000,00

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

1.1

Основное мероприятие 1:Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Тарского муниципального района

2020

2025

Комитет по образованию, Комитет культуры и искусства

Всего, из них расходы за счёт:

34 535 100,00

2 690 000,00

-

-

12 273 500,00

9 735 800,00

9 835 800,00

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

33 305 100,00

1 460 000,00

-

-

12 273 500,00

9 735 800,00

9 835 800,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

1 230 000,00

1 230 000,00

-

-

-

-

-

1.1.1

Мероприятие 1: Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений учреждений образования

2020

2025

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счёт:

24 530 000,00

1 430 000,00

-

-

9 200 000,00

6 900 000,00

7 000 000,00

Количество проведенных ремонтов

ед.

8

5

0

0

4

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

23 300 000,00

200 000,00

-

-

9 200 000,00

6 900 000,00

7 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

1 230 000,00

1 230 000,00

1.1.2

Мероприятие 2: Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений

2020

2025

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счёт:

3 036 000,00

1 056 000,00

-

-

660 000,00

660 000,00

660 000,00

Количество установленных котлов

ед.

11

5

0

0

2

2

2

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

3 036 000,00

1 056 000,00

-

-

660 000,00

660 000,00

660 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

1.1.3

Мероприятие 3: Обучение специалистов в сфере энергосбережения

2020

2025

Комитет по образованию, Комитет культуры и искусства

Всего, из них расходы за счёт:

58 000,00

-

-

-

18 000,00

20 000,00

20 000,00

Количество обученных

чел.

15

0

0

0

5

6

4

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

58 000,00

-

-

18 000,00

20 000,00

20 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

1.1.4

Мероприятие 4: Строительство отдельно-стоящей котельной в БДОУ "Самсоновский детский сад"

2020

2025

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счёт:

-

-

-

-

-

-

-

Наличие построенного объекта

ед.

0

0

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

-

-

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

1.1.5

Мероприятие 5: Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений в учреждениях культуры

2020

2025

Комитет культуры и искусства

Всего, из них расходы за счёт:

2 400 000,00

-

-

-

800 000,00

800 000,00

800 000,00

Количество проведенных ремонтов

ед.

3

0

0

0

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2 400 000,00

-

-

800 000,00

800 000,00

800 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

1.1.6

Мероприятие 6: Замена системы общего освещения и электрооборудования с установкой энергосберегающих ламп

2020

2025

Комитет культуры и искусства, Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счёт:

2 700 000,00

-

-

-

900 000,00

900 000,00

900 000,00

Количество проведенных работ

ед.

6

0

0

0

2

2

2

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2 700 000,00

-

-

-

900 000,00

900 000,00

900 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

1.1.7

Мероприятие 7: Приобретение и установка приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях

2020

2025

Комитет по образованию, Комитет культуры и искусства

Всего, из них расходы за счёт:

1 400 000,00

-

-

-

600 000,00

400 000,00

400 000,00

Доля муниципальных учреждений, где устпновлены прибороы учета тепловой энергии

%

62,2

0

0

0

55,6

60

62,2

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

1 400 000,00

-

-

600 000,00

400 000,00

400 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

1.1.8

Мероприятие 8: Содержание приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях

2020

2025

Комитет по образованию, Комитет культуры и искусства

Всего, из них расходы за счёт:

100 000,00

-

-

-

20 000,00

40 000,00

40 000,00

проведена поверка счетчиков

ед.

5

0

0

0

1

2

2

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

100 000,00

-

-

20 000,00

40 000,00

40 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

1.1.9

Мероприятие 9: Приобретение и установка приборов учета воды (замена) в муниципальных учреждениях

2020

2025

Комитет по образованию, Комитет культуры и искусства

Всего, из них расходы за счёт:

29 100,00

-

-

-

7 500,00

10 800,00

10 800,00

заменено приборов учета

ед.

10

0

0

0

7

10

10

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

29 100,00

-

-

7 500,00

10 800,00

10 800,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

1.1.10

Мероприятие 10: Приобретение и установка приборов учета воды (замена) в муниципальном жилищном фонде

2020

2025

Комитет по экономике и УМС

Всего, из них расходы за счёт:

82 000,00

4 000,00

-

-

68 000,00

5 000,00

5 000,00

заменено приборов учета

ед.

4

4

4

61

4

4

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

82 000,00

4 000,00

-

-

68 000,00

5 000,00

5 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

1.1.11

Мероприятие 11: выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности

2020

2025

Комитет по экономике

Всего, из них расходы за счёт:

-

-

-

-

-

-

-

выявление бесхозных объектов недвижимого имущества

ед.

5

0

1

1

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

-

постановка на учет в установленном порядке

ед.

5

0

1

1

1

1

1

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

признание права муниципальной собственности

ед.

4

0

0

1

1

1

1

1.1.12

Мероприятие 12: Проведение капитального (текущего) ремонта специализированного жилого фонда

2020

2025

Администрация Тарского муниципального района

Всего, из них расходы за счёт:

200 000,00

200 000,00

-

-

-

-

-

Количество отремонтированного специализированного жилого фонда

ед.

1

1

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

200 000,00

200 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

Всего по подпрограмме

Всего, из них расходы за счёт:

34 535 100,00

2 690 000,00

-

-

12 273 500,00

9 735 800,00

9 835 800,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

33 305 100,00

1 460 000,00

-

-

12 273 500,00

9 735 800,00

9 835 800,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

1 230 000,00

1 230 000,00

-

-

-

-

-

Подпрограмма

«Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района»

Раздел 1. Паспорт

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорийТарского муниципального района»

Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области

«Развитие социально-экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2020 – 2025 годы

Наименование подпрограммы муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма)

«Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района»

Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной подпрограммы

Отдел капитального строительства Администрации Тарского муниципального района (далее – Отдел капитального строительства)

Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия

Отдел капитального строительства

Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия

Отдел капитального строительства

Сроки реализации подпрограммы

2020 – 2025 годы

Цель подпрограммы

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК

Задачи подпрограммы

Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК

Перечень основных мероприятий

Развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 11 351 910 руб., в том числе:

За счет средств районного бюджета 11 351 910 руб., в том числе по годам:

2020 год – 983 970,00 руб.;

2021 год – 983 970,00 руб.;

2022 год – 983 970,00 руб.;

2023 год – 2 700 000, 00 руб.;

2024 год – 2 800 000, 00 руб.;

2025 год – 2 900 000, 00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

Обеспечить уровень обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами электро-, тепло-, газо- и водоснабжения к 2025 году 65 процентов

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Устойчивое развитие сельских территорий, повышение уровня и качества жизни сельского населения являются основными целями аграрной политики и Стратегии социально-экономического развития Тарского муниципального района до 2025 года.

Реализация на территории Тарского муниципального района мероприятий федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2020 года" и соответствующих региональных программ создали определенные предпосылки улучшения жилищных условий сельского населения. Однако требуют обновления инфраструктурные и социальные объекты села.

Неблагоприятной остается обстановка по водообеспечению сельского населения. Системы групповых водопроводов из-за длительной эксплуатации работают неустойчиво, большинство локальных систем водоснабжения и водозаборов выбрали свой эксплуатационный ресурс. Водоснабжение осуществляется с перебоями.

Ипотечные кредиты из-за низких доходов населения в сельской местности не доступны для большинства селян, поэтому реальная помощь в улучшении жилищных условий сельского населения, в первую очередь обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей, возможна только путем предоставления безвозмездной государственной поддержки (социальных выплат).

Требуют реконструкции ряд сельских объектов социальной сферы: образования, здравоохранения, срок эксплуатации зданий которых достигает 40 - 60 лет.

Без серьезного увеличения инвестиций в жилищное строительство, объекты социальной и инженерной инфраструктуры села не удастся повысить качество социальной среды обитания сельского населения, изменить демографическую ситуацию и ситуацию на рынке труда в сельской местности.

Использование программно-целевого метода является основным инструментом для комплексного решения вышеуказанных проблем.

Достижение к 2025 году предусмотренных подпрограммой целевых индикаторов и показателей будет способствовать повышению качества и престижности жизни на селе.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

- изменение федерального и областного законодательства;

- недостаточный уровень финансирования из областного бюджета, а также уровень софинансирования со стороны инвесторов;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий подпрограммы;

- неблагоприятная рыночная конъюнктура, а также непредвиденно высокий рост цен на сырье и материалы, что может привести к существенному удорожанию реализуемых мероприятий подпрограммы.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы в 2020 - 2025 годах является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК.

Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

1) комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК.

Цель и задачи подпрограммы соответствуют целям и задачам федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2020 года".

Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2020 – 2025 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных

мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Перечень основных мероприятий приведен в приложении к настоящей подпрограмме (приложение №1 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района»).

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов

их выполнения

Перечень мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения по годам, а также по итогам реализации подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Финансирование мероприятий подпрограммы обеспечивается за счет средств, предусмотренных законом Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Омской области, решением Совета Тарского муниципального района о бюджете Тарского муниципального района на соответствующий финансовый год и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Главы Тарского муниципального района. Кроме этого, предполагается софинансирование мероприятий подпрограммы из федерального бюджета и внебюджетных источников.

Привлечение средств федерального бюджета предусматривается в рамках Государственной программы, федеральной целевой программы.

Механизм привлечения федеральных средств предусмотрен, в частности Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, прилагаемыми к федеральной целевой программе.

Финансирование мероприятий подпрограммы из федерального бюджета предполагается на долевой основе при соблюдении Омской областью условий софинансирования, предусмотренных федеральным законодательством.

Привлечение средств местных бюджетов предполагается посредством предоставления межбюджетных трансфертов на условиях софинансирования в соответствии с законодательством.

В рамках основного мероприятия «Развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности» планируется реализация следующих мероприятий:

Предоставление межбюджетных трансфертов на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения на территории Тарского муниципального района.

Значение целевого индикатора определяется как доля объектов электро-,тепло-, газо-, водоснабжения, не отвечающих нормативным требованиям.

Раздел 7. Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 11 351 910,00 руб., в том числе:

За счет средств районного бюджета 11 351 910,00 руб., в том числе по годам:

2020 год – 983 970,00 руб.;

2021 год – 983 970,00 руб.;

2022 год – 983 970,00 руб.;

2023 год – 2 700 000,00 руб.;

2024 год – 2 800 000,00 руб.;

2025 год – 2 900 000,00 руб.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить:

1) уровень обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами электро-, тепло-, газо- и водоснабжения к 2025 году 65 процентов.

Раздел 9. Система управления реализацией подпрограммы

Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы в целом, исполнением мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов осуществляет Отдел капитального строительства как ответственный исполнитель настоящей подпрограммы.

По итогам отчетного года Отдел капитального строительства формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Тарского муниципального района Омской области от 30 июля 2013 года № 947 (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы. Сформированный отчет о реализации подпрограммы, а также результаты проведенной оценки эффективности ее реализации вместе с пояснительной запиской к ним, согласованные с Комитетом финансов и контроля, предоставляются в Комитет по экономике и управлению муниципальной собственностью Администрации Тарского муниципального района для формирования отчета о реализации муниципальной программы в соответствии с Приложением № 7 к Порядку.

Приложение № 1

к подпрограмме "Устойчивое развитие

сельских территорий Тарского

муниципального района"

СТРУКТУРА

подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района"

№ п/п

Наименование показателя

Срок реализации

Соисполнитель основного мероприятия

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной подпрограммы

с (год)

по (год)

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Цель ПП - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК

Задача 1 ПП - комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК

1

Основное мероприятие 1 ПП - Развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности

2020

2025

Отдел капитального строительства

Всего, из них расходы за счёт:

11 351 910,00

983 970,00

983 970,00

983 970,00

2 700 000,00

2 800 000,00

2 900 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

11 351 910,00

983 970,00

983 970,00

983 970,00

2 700 000,00

2 800 000,00

2 900 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

-

-

-

-

-

-

1.1.

мероприятие 2ОМ 2 ПП - предоставление межбюджетных трансфертов на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения на территории Тарского муниципального района

2020

2025

Отдел капитального строительства, Администрации сельских поселений Тарского муниципального района

Всего, из них расходы за счёт:

11 351 910,00

983 970,00

983 970,00

983 970,00

2 700 000,00

2 800 000,00

2 900 000,00

доля объектов электро-,тепло-, газо-, водоснабжения, не отвечающих нормативным требованиям

%

27,4

31

29

28,6

28,2

27,8

27,4

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

11 351 910,00

983 970,00

983 970,00

983 970,00

2 700 000,00

2 800 000,00

2 900 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО по ПП

2020

2025

Отдел капитального строительства

Всего, из них расходы за счёт:

11 351 910,00

983 970,00

983 970,00

983 970,00

2 700 000,00

2 800 000,00

2 900 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

11 351 910,00

983 970,00

983 970,00

983 970,00

2 700 000,00

2 800 000,00

2 900 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

-

-

-

-

-

-

* - данные мероприятия будут софинансироваться за счет средств местного бюджета сельских поселений

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель мероприятия

Финансовое обеспечение

Источник

Объем, руб.

Всего

в том числе по годам реализации муниципальнной программы

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель муниципальной программы: Создание условий для экономического развития Тарского муниципального района Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Задача 1 программы: Повышение эффективности управления общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе

1.1

Подпрограмма 1. «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе»

Комитет финансов и контроля

Всего, из них расходы за счет:

560 251 058,08

154 157 516,66

110 973 474,80

112 372 622,18

59 289 475,52

60 827 967,89

62 630 001,03

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

367 743 480,39

80 799 701,55

52 034 286,37

56 946 663,58

57 743 350,86

59 233 737,45

60 985 740,58

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

192 507 577,69

73 357 815,11

58 939 188,43

55 425 958,60

1 546 124,66

1 594 230,44

1 644 260,45

2

Задача 2 программы: Увеличение объема сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства

2.1

Подпрограмма 2. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района»

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию

Всего, из них расходы за счет:

20 424 093,54

4 569 065,80

4 157 784,82

4 288 681,15

2 469 520,59

2 469 520,59

2 469 520,59

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

19 081 550,15

4 085 928,27

3 723 697,89

3 863 362,22

2 469 520,59

2 469 520,59

2 469 520,59

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

1 342 543,39

483 137,53

434 086,93

425 318,93

-

-

-

3

Задача 3 программы: Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тарского муниципального района Омской области

3.1

Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском муниципальном районе»

Комитет по экономике и управлению муниципальной собственностью

Всего, из них расходы за счет:

4 576 134,22

938 134,22

430 000,00

430 000,00

786 000,00

996 000,00

996 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

3 703 000,00

65 000,00

430 000,00

430 000,00

786 000,00

996 000,00

996 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

873 134,22

873 134,22

-

-

-

-

-

4

Задача 4 программы: Сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Тарского муниципального района

4.1

Подпрограмма 4. «Об охране окружающей среды в Тарском муниципальном районе»

Отдел капитального строительства

Всего, из них расходы за счет:

2 238 875,00

1 638 875,00

-

-

200 000,00

200 000,00

200 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

935 000,00

335 000,00

-

-

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

1 303 875,00

1 303 875,00

-

-

5

Задача 5 программы: Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района

5.1

Подпрограмма 5. «Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района»

Отдел капитального строительства

Всего, из них расходы за счет:

54 529 185,02

24 391 090,40

6 336 101,52

3 375 497,88

6 758 831,74

6 808 831,74

6 858 831,74

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

36 948 819,77

6 894 225,15

6 252 601,52

3 375 497,88

6 758 831,74

6 808 831,74

6 858 831,74

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

17 580 365,25

17 496 865,25

83 500,00

-

-

6

Задача 6 программы: Создание условий для дальнейшего развития жилищной сферы путем обеспечения доступности жилья для граждан

6.1

Подпрограмма 6. «Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района»

Отдел капитального строительства

Всего, из них расходы за счет:

6 708 895,81

3 808 895,81

200 000,00

-

900 000,00

900 000,00

900 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

4 557 823,81

1 657 823,81

200 000,00

-

900 000,00

900 000,00

900 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

2 151 072,00

2 151 072,00

7

Задача 7 программы: Совершенствование и развитие эффективной муниципальной службы Тарского муниципального района

7.1

Подпрограмма 7. «Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района»

Администрация Тарского муниципального раойна

Всего, из них расходы за счет:

132 880,00

42 880,00

-

-

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

132 880,00

42 880,00

-

-

30 000,00

30 000,00

30 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

-

-

-

-

-

-

8

Задача 8 программы: Повышение энергоэффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетной сфере

8.1

Подпрограмма 8. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе»

Комитет по экономике и управлению муниципальной собственностью

Всего, из них расходы за счет:

34 535 100,00

2 690 000,00

-

-

12 273 500,00

9 735 800,00

9 835 800,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

33 305 100,00

1 460 000,00

-

-

12 273 500,00

9 735 800,00

9 835 800,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

1 230 000,00

1 230 000,00

-

-

-

-

-

9

Задача 9 программы: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК

9.1

Подпрограмма 9. «Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района»

Отдел капитального строительства

Всего, из них расходы за счет:

11 351 910,00

983 970,00

983 970,00

983 970,00

2 700 000,00

2 800 000,00

2 900 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

11 351 910,00

983 970,00

983 970,00

983 970,00

2 700 000,00

2 800 000,00

2 900 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

-

Всего по муниципальной программе

Всего, из них расходы за счет:

694 748 131,67

193 220 427,89

123 081 331,14

121 450 771,21

85 407 327,85

84 768 120,22

86 820 153,36

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

477 759 564,12

96 324 528,78

63 624 555,78

65 599 493,68

83 861 203,19

83 173 889,78

85 175 892,91

2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней

216 988 567,55

96 895 899,11

59 456 775,36

55 851 277,53

1 546 124,66

1 594 230,44

1 644 260,45

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Официальный бюллетень органов местного самоуправления Тарского муниципального района Омской области № 23(260) от 02.12.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.040.000 Бюджетный процесс, 020.040.030 Составление проекта бюджета. Прогноз социально-экономического развития. Бюджетное планирование.

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать