Основная информация

Дата опубликования: 21 августа 2020г.
Номер документа: RU27025904202000287
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация города Хабаровска
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



О внесении изменений в муниципальную программу городского округа «Город Хабаровск» «Повышение качества транспортного обслуживания пассажиров на территории городского округа «Город Хабаровск» на 2018 –2022 годы», утвержденную постановлением администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.08.2020 № 2608

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа «Город Хабаровск» «Повышение качества транспортного обслуживания пассажиров на территории городского округа «Город Хабаровск» на 2018 –2022 годы», утвержденную постановлением администрации города Хабаровска от 23.11.2017 № 3934

В соответствии с постановлением администрации города от 10.11.2014 № 4917 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Город Хабаровск», их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и контроля реализации муниципальных программ городского округа «Город Хабаровск», Уставом городского округа «Город Хабаровск» администрация города

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Повышение качества транспортного обслуживания пассажиров на территории городского округа «Город Хабаровск» на 2018 – 2022 годы», утвержденную постановлением администрации города Хабаровска от 23.11.2017 № 3934, следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В раздел 4 «Индикаторы для оценки результативности намеченных целей и задач (по годам), методика их количественного (формульного) исчисления» текстовой части муниципальной программы внести следующие изменения:

1.2.1. Абзац сорок седьмой исключить.

1.2.2. Дополнить абзацем пятьдесят первым следующего содержания:

« – индикатор «Сохранение количества рабочих мест у получателей субсидий»

Определяется на основании отчета о достижении результатов предоставления субсидии, представленного каждым субъектом малого и среднего предпринимательства, которым установлен в соглашении о предоставлении субсидии результат - сохранение количества рабочих мест, в управление промышленности, транспорта, связи администрации города Хабаровска.

Рассчитывается путем деления количества рабочих мест по итогам года, в котором получена субсидия на количество рабочих мест по итогам года, предшествующего году получения субсидии, и умножения на 100.

– индикатор «Количество созданных рабочих мест у получателя субсидии»

Определяется на основании отчета о достижении результатов предоставления субсидии, представленного субъектом малого и среднего предпринимательства, которому установлен в соглашении о предоставлении субсидии результат - количество созданных рабочих мест, в управление промышленности, транспорта, связи администрации города Хабаровска.

Рассчитывается путем подсчета созданных рабочих мест у получателя субсидии, которому установлен в соглашении о предоставлении субсидии результат - количество созданных рабочих мест.».

1.2.3. Абзац сорок восьмой считать абзацем пятьдесят седьмым.

1.3. Раздел 5 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» текстовой части муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Финансовые затраты на реализацию программы составят 738 030,12 тыс. руб. Структура финансирования по годам и источникам:

Финансирование программы, тыс. руб.

Всего,

тыс. руб.

В том числе по годам, тыс. руб.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Бюджет города

738 030,12

202 417,83

154 720,25

174 045,98

103 423,03

103 423,03

Всего

738 030,12

202 417,83

154 720,25

174 045,98

103 423,03

103 423,03

».

1.4. Раздел 6 «Ожидаемые результаты реализации программы» текстовой части муниципальной программы дополнить абзацем двадцать третьим следующего содержания:

« – обеспечения сохранения рабочих мест у получателей субсидий, на уровне 100 %;

– обеспечения создания рабочих мест у получателя субсидии, в количестве не менее одного.».

1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значения» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям с общественностью и СМИ администрации города Хабаровска (Соколов Р.Н.):

2.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения) в газете «Хабаровские вести».

2.2. Опубликовать (разместить) полный текст настоящего постановления в официальном сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Михайловского И.Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Мэр города

С.А. Кравчук

Приложение № 1

к постановлению

администрации города

от ____________ № _____________

ПАСПОРТ

муниципальной программы

городского округа «Город Хабаровск» «Повышение качества транспортного обслуживания пассажиров на территории городского округа «Город Хабаровск» на 2018 – 2022 годы»

Ответственный исполнитель программы

управление транспорта – до 04.07.2019

управление промышленности, транспорта, связи администрации города Хабаровска (далее – УПТС) – после 04.07.2019

Соисполнитель программы

управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска (далее – УДиВБ)

Подпрограммы и (или) основные мероприятия

– обновление подвижного состава городского автомобильного и городского электрического транспорта;

– развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта;

– организация транспортного обслуживания;

– организация и проведение конкурсов

Цели программы

повышение качества организации транспортного обслуживания населения городского округа «Город Хабаровск»

Стратегическая цель муниципального управления и

задача (–и) социально –экономического развития города

стратегическая цель:

– улучшение качества городской среды;

задачи социально-экономического развития города:

– развитие транспортной инфраструктуры города;

– оптимизация деятельности пассажирского автомобильного транспорта;

– развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта

Задачи программы

– повышение уровня безопасности, комфортности транспортных услуг по регулярным перевозкам пассажиров, осуществляемым автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам;

– обеспечение транспортной доступности для маломобильных групп населения города Хабаровска;

– увеличение протяженности трамвайного пути и контактной сети электрического транспорта, сданных в эксплуатацию после проведения капитального ремонта;

– обеспечение высокого качества содержания трамвайного пути, контактной сети и подвижного состава;

– развитие современных систем управления и регулирования движения общественного транспорта;

– обеспечение стабильных перевозок пассажиров водным транспортом по городским маршрутам;

– повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;

– популяризация неукоснительного соблюдения правил дорожного движения Российской Федерации всеми участниками дорожного движения

Индикаторы программы

– количество приобретенного подвижного состава (городской автомобильный и городской электрический транспорт), адаптированного для маломобильных групп населения, ед.;

– доля подвижного состава (муниципальный автомобильный и муниципальный электрический транспорт), адаптированного для маломобильных групп населения, в общем количестве подвижного состава муниципального транспорта, ежедневно выходящего на линию, %;

– количество приобретенной специализированной техники для муниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта, ед.;

– доля протяженности трамвайного пути, сданного в эксплуатацию после проведения капитального ремонта в текущем году, в общей протяженности трамвайного полотна, %;

– доля протяженности контактной сети, сданной в эксплуатацию после проведения капитального ремонта в текущем году, в общей протяженности контактной сети, %;

– протяженность трамвайного пути, на котором проведен капитальный ремонт, км;

– протяженность контактной сети городского электрического транспорта, на которой проведен капитальный ремонт, км;

– количество замененных опор контактной сети городского электрического транспорта, шт.;

– поддержание трамвайного пути в нормативном состоянии, км;

– текущий ремонт трамвайных путей, км;

– поддержание контактной сети городского

электрического транспорта в нормативном состоянии,

км;

– текущий ремонт контактной сети городского электрического транспорта, км;

– количество маршрутов, на которых осуществляется анализ и мониторинг качества транспортных услуг, предоставляемых населению, маршруты;

– доля обслуживаемых электронных информационных табло, установленных на остановках общественного транспорта, указателей остановок, в общем количестве указателей, %;

– доля конечных автобусных остановок, оборудованных контейнерами для вывоза ТБО и мобильными туалетными кабинами, от общего количества конечных остановок, %;

– количество рейсов водного транспорта, выполняемых по речным муниципальным маршрутам, ед.;

– удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания, %;

– количество проведенных конкурсов, соревнований, ед.

– доля подвижного состава электрического транспорта, прошедшего техническое обслуживание, %;

– доля подвижного состава электрического транспорта, прошедшего ремонт, %;

– количество обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам организации пассажирских перевозок, ед.

– доля перевезенных пассажиров водным транспортом к плановому количеству пассажиров, %;

– количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах, получивших субсидию на ремонт автомобильного транспорта, ед.;

– сохранение количества рабочих мест у получателей субсидий, %;

– количество созданных рабочих мест у получателя субсидии, ед.

Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации,

тыс. рублей

прогнозируемый объем финансового обеспечения программы:

– 738 030,1 тыс. руб., в том числе:

– 2018 г. – 202 417,8 тыс. руб.;

– 2019 г. – 154 720,3 тыс. руб.;

– 2020 г. – 174 046,0 тыс. руб.;

– 2021 г. – 103 423,0 тыс. руб.;

– 2022 г. – 103 423,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации программы

Достижение к 2020 году:

– предоставления субсидии не менее 17 субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах, ед.;

– обеспечения сохранения количества рабочих мест у получателей субсидий, на уровне 100 %;

– обеспечения создания рабочих мест у получателя субсидии, в количестве не менее одного.

Достижение к 2022 году:

– приобретения 19 ед. нового подвижного состава (городской автомобильный и городской электрический транспорт), адаптированного для маломобильных групп населения;

– увеличения доли подвижного состава

(муниципальный автомобильный и муниципальный электрический транспорт), адаптированного для маломобильных групп населения, в общем количестве

подвижного состава муниципального транспорта, ежедневно выходящего на линию, с 24,0 % в 2018 году до 29,5 % в 2022 году;

– увеличения количества специализированной техники муниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта на 3 ед.;

– сохранения доли протяженности трамвайного пути, сданного в эксплуатацию после проведения капитального ремонта в текущем году, на уровне 1,6 % от общей протяженности трамвайного пути;

– сохранения доли протяженности контактной сети городского электрического транспорта, сданной в эксплуатацию после проведения капитального ремонта в текущем году, на уровне 1,6 % от общей протяженности контактной сети города;

– содержания в нормативном состоянии трамвайного пути в объеме 76,61 км и контактной сети городского электрического транспорта в объеме 193,257 км;

– проведения капитального ремонта 1,24 км трамвайных путей, 3 км контактной сети городского электрического транспорта;

– замены опор контактной сети городского электрического транспорта в количестве 30 шт. в 2022 году;

– проведения текущего ремонта трамвайных путей протяженностью 3,08 км;

– проведения текущего ремонта контактной сети городского электрического транспорта протяженностью 12,4 км;

– проведения анализа и мониторинга качества транспортных услуг, предоставляемых населению, на 63 городских маршрутах;

– обеспечения работы 11 электронных информационных табло, установленных на остановках общественного транспорта, и содержания в нормативном состоянии 763 указателей остановок;

– организации перевозок пассажиров по речным муниципальным маршрутам водного транспорта в количестве не менее 1080 рейсов за навигацию;

– обеспечения удовлетворенности населения транспортным обслуживанием к 2022 году не ниже 62,5 % положительных голосов;

– доли конечных автобусных остановок, оборудованных контейнерами для вывоза ТБО и мобильными туалетными кабинами, от общего количества конечных остановок, до 14,5 %;

– ежегодного проведения конкурсов, соревнований,
4 ед.;

– доли подвижного состава электрического транспорта, прошедшего техническое обслуживание, к количеству подвижного состава, подлежащего техническому обслуживанию, не менее 85 %;

– доли подвижного состава электрического транспорта, прошедшего ремонт к инвентарному количеству единиц подвижного состава электрического транспорта, не менее 20 %;

– увеличения количества обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам организации пассажирских перевозок, до

6 ед.;

– обеспечения ежегодной перевозки пассажиров водным транспортом в количестве не менее 60 % от планового количества пассажиров.

1

Продолжение приложения № 2

Приложение № 2

к постановлению

администрации города

от _______________№ _______

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

№ п/п

Наименование подпрограммы,

основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Источник финансирования

Код бюджетной классификации ГРБС

Расходы, (руб.), годы

Всего,

в том числе:

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

всего по муниципальной программе

х

738 030 122,51

202 417 831,0

154 720 250,96

174 045 986,55

103 423 027,0

103 423 027,0

управление транспорта

всего:

035

202 417 831,0

202 417 831,0

-

-

-

-

бюджет города

202 417 831,0

202 417 831,0

-

-

-

-

УПТС

всего:

051

533 535 091,51

-

154 720 250,96

174 045 986,55

102 384 427,0

102 384 427,0

бюджет города

533 535 091,51

-

154 720 250,96

174 045 986,55

102 384 427,0

102 384 427,0

УДиВБ

всего:

014

2 077 200,0

-

-

-

1 038 600,0

1 038 600,0

бюджет города

2 077 200,0

-

-

-

1 038 600,0

1 038 600,0

1.

Обновление подвижного состава городского автомобильного и городского электрического транспорта

всего по основному мероприятию

х

135 523 865,0

87 815 760,0

5 427 725,0

0,0

21 140 190,0

21 140 190,0

1.1

Приобретение подвижного состава (городской автомобильный и городской электрический транспорт), адаптированного для маломобильных групп населения

управление транспорта

всего:

035

87 815 760,0

87 815 760,0

-

-

-

-

бюджет города

87 815 760,0

87 815 760,0

-

-

-

-

УПТС

всего:

051

36 611 280,0

0,0

0,0

0,0

18 305 640,0

18 305 640,0

бюджет города

36 611 280,0

0,0

0,0

0,0

18 305 640,0

18 305 640,0

1.2

Приобретение специализированной техники

управление транспорта

всего:

035

0,0

0

-

-

-

-

бюджет города

0,0

0

-

-

-

-

УПТС

всего:

051

11 096 825,0

5 427 725,0

0

2 834 550,0

2 834 550,0

бюджет города

11 096 825,0

5 427 725,0

0

2 834 550,0

2 834 550,0

2.

Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта

всего по основному мероприятию

х

177 829 916,26

53 793 196,26

43 000 000,0

0

40 518 360

40 518 360

2.1

Субсидия на возмещение части затрат по капитальному ремонту трамвайного пути

управление транспорта

всего:

035

0

0

-

-

-

-

бюджет города

0

0

-

-

-

-

УПТС

всего:

051

0

-

0

0

0

0

бюджет города

0

-

0

0

0

0

2.2

Субсидия на возмещение части затрат по капитальному ремонту контактной сети городского электрического транспорта

управление транспорта

всего:

035

0

0

-

-

-

-

бюджет города

0

0

-

-

-

-

УПТС

всего:

051

0

-

0

0

0

0

бюджет города

0

-

0

0

0

0

2.3

Субсидия на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту путевого и энергетического хозяйства городского электрического транспорта

управление транспорта

всего:

035

53 793 196,26

53 793 196,26

-

-

-

-

бюджет города

53 793 196,26

53 793 196,26

-

-

-

-

УПТС

всего:

051

124 036 720,0

43 000 000,00

0

40 518 360

40 518 360

бюджет города

124 036 720,0

43 000 000,00

0

40 518 360

40 518 360

3.

Организация транспортного обслуживания

всего по основному мероприятию

х

424 391 955,70

60 727 874,74

106 292 525,96

173 988 401,0

41 691 577,0

41 691 577,0

3.1

Организация диспетчерского управления городским пассажирским транспортом

управление транспорта

всего:

035

10 515 767,80

10 515 767,80

-

-

-

-

бюджет города

10 515 767,80

10 515 767,80

-

-

-

-

УПТС

всего:

051

42 865 825,92

-

10 803 514,92

7 594 957,0

12 233 677,0

12 233 677,0

бюджет города

42 865 825,92

-

10 803 514,92

7 594 957,0

12 233 677,0

12 233 677,0

3.2

Содержание конечных остановочных пунктов

управление транспорта

всего:

035

0,0

0

0

-

-

-

бюджет города

0,0

0

0

-

-

-

УПТС

всего:

051

-

-

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

-

-

УДиВБ

всего:

014

2 077 200,0

-

-

-

1 038 600,0

1 038 600,0

бюджет города

2 077 200,0

-

-

-

1 038 600,0

1 038 600,0

3.3

Организация перевозки пассажиров внутренним водным транспортом

управление транспорта

всего:

035

27 038 400,94

27 038 400,94

-

-

бюджет города

27 038 400,94

27 038 400,94

-

-

-

-

УПТС

всего:

051

116 000 368,16

24 657 028,16

35 854 740,0

27 744 300,0

27 744 300,0

бюджет города

116 000 368,16

24 657 028,16

35 854 740,0

27 744 300,0

27 744 300,0

3.4

Обеспечение регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским электрическим транспортом

управление транспорта

всего:

035

363 644,0

363 644,0

-

-

-

-

бюджет города

363 644,0

363 644,0

-

-

-

-

УПТС

всего:

051

177 012 582,88

-

46 831 982,88

128 830 600,0

675 000,0

675 000,0

бюджет города

177 012 582,88

-

46 831 982,88

128 830 600,0

675 000,0

675 000,0

3.5

Субсидия на возмещение части затрат на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава наземного электрического транспорта

управление транспорта

всего:

035

22 810 062,0

22 810 062,0

-

-

-

-

бюджет города

22 810 062,0

22 810 062,0

-

-

-

-

УПТС

всего:

051

24 000 000,0

-

24 000 000,0

0

0

0

бюджет города

24 000 000,0

-

24 000 000,0

0

0

0

3.6.

Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам организации пассажирских перевозок

УПТС

всего:

051

0,0

-

0

0

0

0

бюджет города

0,0

-

0

0

0

0

3.7

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров на территории городского округа «Город Хабаровск», на возмещение затрат по ремонту транспортных средств автомобильного транспорта по перевозке пассажиров

УПТС

всего:

051

1 708 104,0

-

-

1 708 104,0

-

-

бюджет города

1 708 104,0

-

-

1 708 104,0

-

-

4.

Организация и проведение конкурсов

всего по основному мероприятию

х

284 385,55

81 000,00

0,0

57 585,55

72 900,0

72 900,0

4.1

Проведение соревнований на Кубок Мэра города среди водителей юношеских автомобильных школ, посвященных дню окончания Второй мировой войны

управление транспорта

всего:

035

81 000,0

81 000,00

-

-

-

-

бюджет города

81 000,0

81 000,00

-

-

-

-

УПТС

всего:

051

203 385,55

-

0,0

57 585,55

72 900,0

72 900,0

бюджет города

203 385,55

-

0,0

57 585,55

72 900,0

72 900,0

Приложение № 3

к постановлению

администрации города

от _____________№___________

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы и их значениях

№ п/п

Целевые индикаторы

Ед. изм.

Базовый период, год

Плановое значение индикатора, годы

2016

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Обновление подвижного состава

1.1.

Количество приобретенного подвижного состава (городской автомобильный и городской электрический транспорт), адаптированного для маломобильных групп населения

ед.

3

15

0

0

2

2

1.2.

Доля подвижного состава (муниципальный автомобильный и муниципальный электрический транспорт), адаптированного для маломобильных групп населения, в общем количестве подвижного состава муниципального транспорта, ежедневно выходящего на линию

%

15,3

24,0

24,0

24,0

27,0

29,5

1.3.

Количество приобретенной специализированной техники для муниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта

ед.

0

0

1

0

1

1

2. Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта

2.1.

Доля протяженности трамвайного пути,

сданного в эксплуатацию после проведения капитального ремонта в текущем году, в общей протяженности трамвайного полотна

%

0

0

0

0

0

1,6

2.2.

Доля протяженности контактной сети городского электрического транспорта, сданной в эксплуатацию после проведения капитального ремонта в текущем году, в общей протяженности контактной сети

%

0

0

0

0

0

1,6

2.3.

Протяженность трамвайного пути, на котором проведен капитальный ремонт

км

0

0

0

0

0

1,24

2.4.

Протяженность контактной сети городского электрического транспорта, на которой проведен капитальный ремонт

км

0

0

0

0

0

3,0

2.5.

Количество замененных опор контактной сети городского электрического транспорта

шт.

35

0

0

0

0

30

2.6.

Поддержание трамвайного пути в нормативном состоянии

км

76,61

76,61

76,61

0

76,61

76,61

2.7.

Текущий ремонт трамвайных путей

км

1,3

1,24

0,46

0

0,46

0,46

2.8.

Поддержание контактной сети городского электрического транспорта в нормативном состоянии

км

193,2

193,2

193,2

0

193,2

193,2

2.9.

Текущий ремонт контактной сети городского электрического транспорта

км

3,3

8,2

1,05

0,0

1,05

1,05

2.10

Доля подвижного состава городского электрического транспорта, прошедшего техническое обслуживание

%

0

не менее 85

не менее 85

0

0

0

2.11

Доля подвижного состава городского электрического транспорта, прошедшего ремонт

%

0

не менее 20

не менее20

0

0

0

3. Организация транспортного обслуживания

3.1

Количество маршрутов, на которых осуществляется анализ и мониторинг качества транспортных услуг, предоставляемых населению

марш- руты

77

63

63

63

63

63

3.2.

Доля обслуживаемых электронных информационных табло, установленных на остановках общественного транспорта, указателей остановок, в общем количестве указателей

%

0

100

100

100

100

100

3.3.

Доля конечных автобусных остановок, оборудованных контейнерами для вывоза ТБО и мобильными туалетными кабинами, от общего количества конечных остановок

%

12,5

0

0

0

12,5

14,5

3.4.

Количество рейсов водного транспорта, выполняемых по речным муниципальным маршрутам

ед.

0

1408

1034

1080

1080

1080

3.5.

Доля перевезенных пассажиров водным транспортом, к плановому количеству пассажиров

%

-

-

не менее 60

100

не менее 60

не менее 60

3.6.

Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания

%

60,0

70,8

61,0

61,5

62,0

62,5

3.7.

Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам организации пассажирских перевозок

ед.

0

0

0

2

2

2

3.8.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах, получивших субсидию на ремонт автомобильного транспорта

ед.

0

0

0

17

0

0

3.9.

Сохранение количества рабочих мест у получателей субсидий

%

-

-

-

100

-

-

3.10

Количество созданных рабочих мест у получателя субсидии

ед.

-

-

-

не менее1

-

-

4. Организация проведения конкурсов, соревнований

4.1.

Количество проведенных конкурсов, соревнований

ед.

1

1

0

1

1

1

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: газета "Хабаровские Вести" № 117 (4124) от 25.08.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 220.000.000 ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 220.010.000 Транспортное обслуживание

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать