Основная информация

Дата опубликования: 25 июня 2018г.
Номер документа: RU31000201800348
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Белгородская область
Принявший орган: Правительство Белгородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 июня 2018 г. № 235-ПП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 524-ПП

В целях актуализации государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп, Правительство Белгородской области постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы»:

- в государственную программу Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы» (далее - Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:

- в разделе 8 паспорта Программы:

цифры «145 424 114,8» заменить цифрами «147 221 745,8»;

цифры «75 132 349,2» заменить цифрами «75 916 371,9»;

цифры «12 908 227,1» заменить цифрами «13 120 759,8»;

цифры «12 003 748,6» заменить цифрами «12 328 379,6»;

цифры «12 454 403,7» заменить цифрами «12 701 262,7»;

цифры «6 003 238,0» заменить цифрами «6 613 669,3»;

цифры «408 188,0» заменить цифрами «457 952,0»;

цифры «165 437,0» заменить цифрами «518 850,0»;

- в разделе 9 паспорта Программы:

в пункте 2 цифры «75,8» заменить цифрами «75,4»;

в пункте 7 цифры «95,5» заменить цифрами «75,0»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Снижение в 2020 Году доли зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянииили нуждающихся в капитальном ремонте, до 25,4 процента в общем количестве зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения.»;

в пункте 9 цифры «86» заменить цифрами «82,0»;

- в разделе 2 Программы:

в пятидесятом абзаце цифры «75,8» заменить на «75,4»;

в пятьдесят пятом абзаце цифры «95,5» заменить цифрами «75,0»;

пятьдесят шестой абзац раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:

«8. Снижение в 2020 году доли зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или нуждающихся в капитальном ремонте, до 25,4 процента в общем количестве зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения.»;

в пятьдесят седьмом абзаце цифры «86» заменить цифрами «82,0»;

- в разделе 3 Программы пятнадцатый абзац изложить в следующей редакции:

«- постановления Правительства Белгородской области о территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания жителям Белгородской области медицинской помощи, утверждённой на соответствующий период;»;

- в разделе 4 Программы:

в семнадцатом абзаце слова «охват иммунизацией населения» заменить словами «выполнение плана профилактических прививок»;

после тридцать первого абзаца дополнить раздел 4 Программы абзацем тридцать вторым следующего содержания:

«- удовлетворённость граждан пожилого и старческого возраста качеством оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» (процент от числа опрошенных).»;

тридцать второй - сто первый абзацы раздела 4 Программы считать тридцать третьим - сто вторым абзацами соответственно;

после девяносто девятого абзаца дополнить раздел 4 Программы абзацем сотым следующего содержания:

«- доля записей актов гражданского состояния за период с 1926 года по 2015 год, внесённых в электронный информационно-поисковый массив»;

сотый - сто второй абзацы раздела 4 Программы считать абзацами сто первым - сто третьим соответственно;

- в разделе 5 Программы:

цифры «145 424 114,8» заменить цифрами «147 221 745,8»;

цифры «75 132 349,2» заменить цифрами «75 916 371,9»;

цифры «12 908 227,1» заменить цифрами «13 120 759,8»;

цифры «12 003 748,6» заменить цифрами «12 328 379,6»;

цифры «12 454 403,7» заменить цифрами «12 701 262,7»;

цифры «6 003 238,0» заменить цифрами «6 613 669,3»;

цифры «408 188,0» заменить цифрами «457 952,0»;

цифры «165 437,0» заменить цифрами «518 850,0»;

- в подпрограмму 2 «Развитие первичной медико-санитарной помощи» Программы (далее - подпрограмма 2):

- в разделе 6 паспорта подпрограммы 2:

цифры «1 808 567,0» заменить цифрами «1 768 063,0»;

цифры «1 547 417,0» заменить цифрами «1 427 913,0»;

цифры «642 604,0» заменить цифрами «462 566,0»;

цифры «156 503,0» заменить цифрами «249 660,0»;

цифры «128 504,0» заменить цифрами «95 881,0»;

цифры «182 152,0» заменить цифрами «246 152,0»;

цифры «78 998,0» заменить цифрами «76 998,0»;

- в разделе 7 паспорта подпрограммы 2:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Увеличение в 2020 году процента выполнения плана профилактических прививок против управляемых инфекций в декретированные сроки до 96,2 процента.»;

- в разделе 4 подпрограммы 2:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Увеличение в 2020 году процента выполнения плана профилактических прививок против управляемых инфекций в декретированные сроки до 96,2 процента.»;

- в разделе 5 подпрограммы 2:

цифры «1 808 567,0» заменить цифрами «1 768 063,0»;

цифры «1 547 417,0» заменить цифрами «1 427 913,0»;

цифры «642 604,0» заменить цифрами «462 566,0»;

цифры «156 503,0» заменить цифрами «249 660,0»;

цифры «128 504,0» заменить цифрами «95 881,0»;

цифры «182 152,0» заменить цифрами «246 152,0»;

цифры «78 998,0» заменить цифрами «76 998,0»;

- в подпрограмму 3 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» Программы (далее – подпрограмма 3):

- в разделе 6 паспорта подпрограммы 3:

цифры «7 061 017,0» заменить цифрами «7 511 801,0»;

цифры «6 064 462,9» заменить цифрами «6 454 403,9»;

цифры «1 502 029,7» заменить цифрами «1 837 691,7»;

цифры «1 068 569,9» заменить цифрами «1 117 364,9»;

цифры «1 208 425,0» заменить цифрами «1 213 909,0»;

цифры «915 559,1» заменить цифрами «959 975,1»;

цифры «14 236,0» заменить цифрами «0,0»;

цифры «66 759,0» заменить цифрами «97 422,0»;

- раздел 7 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

7.

Конечные результаты реализации подпрограммы 3

1. Снижение в 2020 году смертности от болезней системы кровообращения до 670,5 случая на 100 тысяч человек населения.

2. Снижение в 2020 году смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 190,0 случая на 100 тысяч человек населения.

3. Снижение в 2020 году смертности от туберкулеза до 0,9 случая на 100 тысяч человек населения.

4. Снижение в 2020 году доли повторных госпитализаций в психиатрический стационар в течение года до 10,0 процентов.

5. Снижение в 2020 году смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,0 случая на 100 тысяч человек населения.

6. Увеличение в 2020 году доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 90,0 процентов.

7. Обеспечение в 2019 и 2020 годах удовлетворённости граждан пожилого и старческого возраста качеством оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» (процент от числа опрошенных) на уровне 60,0 процентов

- раздел 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3.

Перечень показателей подпрограммы 3

В результате реализации подпрограммы 3 планируется достижение следующих конечных результатов:

1. Снижение в 2020 году смертности от болезней системы кровообращения до 670,5 случая на 100 тысяч человек населения.

2. Снижение в 2020 году смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 190,0 случая на 100 тысяч человек населения.

3. Снижение в 2020 году смертности от туберкулеза до 0,9 случая на 100 тысяч человек населения.

4. Снижение в 2020 году доли повторных госпитализаций в психиатрический стационар в течение года до 10,0 процентов.

5. Снижение в 2020 году смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,0 случая на 100 тысяч человек населения.

6. Увеличение в 2020 году доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 90,0 процентов.

7. Обеспечение в 2019 и 2020 годах удовлетворённости граждан пожилого и старческого возраста качеством оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» (процент от числа опрошенных) на уровне 60,0 процентов.

Перечень показателей подпрограммы 3 и их плановые значения по годам приведены в приложении № 1 к государственной программе.»;

- в разделе 5 подпрограммы 3:

цифры «7 061 017,0» заменить цифрами «7 511 801,0»;

цифры «6 064 462,9» заменить цифрами «6 454 403,9»;

цифры «1 502 029,7» заменить цифрами «1 837 691,7»;

цифры «1 068 569,9» заменить цифрами «1 117 364,9»;

цифры «1 208 425,0» заменить цифрами «1 213 909,0»;

цифры «915 559,1» заменить цифрами «959 975,1»;

цифры «14 236,0» заменить цифрами «0,0»;

цифры «66 759,0» заменить цифрами «97 422,0»;

- в подпрограмму 4 «Развитие государственно-частного партнёрства» (далее – подпрограмма 4):

- раздел 6 паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств внебюджетных источников составит 257 250,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 300,0 тыс. рублей;

2015 год - 300,0 тыс. рублей;

2016 год - 300,0 тыс. рублей;

2018 год - 255,0 млн рублей;

2019 год - 500,0 тыс. рублей;

2020 год - 850,0 тыс. рублей

- раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств внебюджетных источников составит 257 250,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 300,0 тыс. рублей;

2015 год - 300,0 тыс. рублей;

2016 год - 300,0 тыс. рублей;

2018 год - 255,0 млн рублей;

2019 год - 500,0 тыс. рублей;

2020 год - 850,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования представлены в приложении № 3 к государственной программе.»;

- в подпрограмму 5 «Охрана здоровья матери и ребенка» Программы (далее – подпрограмма 5):

- в разделе 6 паспорта подпрограммы 5:

цифры «3 076 424,3» заменить цифрами «3 324 031,8»;

цифры «1 388 843,3» заменить цифрами «1 470 174,0»;

цифры «442 078,0» заменить цифрами «472 442,0»;

цифры «201 410,0» заменить цифрами «225 237,0»;

цифры «182 249,0» заменить цифрами «209 388,0»;

цифры «1 653 341,0» заменить цифрами «1 750 917,8»;

цифры «6 020,0» заменить цифрами «74 720,0»;

- в разделе 7 паспорта подпрограммы 5:

в пункте 1 цифры «5,0» заменить цифрами «5,14»;

в пункте 2 цифры «5,3» заменить цифрами «5,0»;

- дополнить раздел 3 подпрограммы 5после девятнадцатого абзаца абзацами двадцатым - тридцать вторым следующего содержания:

«Основное мероприятие 5.1.4 «Мероприятия по развитию материально- технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций».

Целью основного мероприятия является повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям области в результате:

- увеличения доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07 марта 2018 года № 92н, в 2018 году до 5,0 %, в 2019 году до 20,0 %, в 2020 году до 95,0 %;

- увеличения доли посещений детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет в 2018 году до 48,0 %, в 2019 году до 48,5%, в 2020 году до 49,0 %;

- увеличения доли детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 2018 году до 4,2 %, в 2019 году до 4,3 %, в 2020 году до 4,4 %;

- увеличения доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в 2018 году до 5,0 %, в 2019 году до 20,0 %, в 2020 году до 95,0 %.

Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:

- дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07 марта 2018 года № 92н;

- развитие профилактической направленности педиатрической службы. Закупка медицинских изделий для диагностики позволит более качественно выявлять ранние признаки и предвестники патологических процессов и проводить профилактику утяжеления и хронизации заболеваний;

- внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене. Закупка медицинских изделий, предназначенных для лечения и реабилитации, позволит увеличить возможности использования стационарозамещающих технологий;

- создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций.

В рамках основного мероприятия с целью развития материально-технической базы подлежат обеспечению медицинским оборудованием детские поликлиники и поликлинические отделения ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ», ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ», ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ», ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ», ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ», ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ», ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ», ОГБУЗ «Губкинская ГДБ», ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ», ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ», ОГБУЗ «Красненская ЦРБ», ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ», ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ», ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ», ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ», ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ», ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ», ОГБУЗ «Старооскольская ЦРБ», ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ», ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», ОГБУЗ «Городская больница № 1 г. Старый Оскол», ОГБУЗ «Городская детская поликлиника № 3 г. Старый Оскол», ОГБУЗ «Детская городская больница города Белгорода», ОГБУЗ «Детская городская поликлиника № 4 города Белгорода», Консультативно-диагностический центр (КДЦ) ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница».

Перечень медицинского оборудования, которое необходимо закупить в 2018 году в рамках основного мероприятия, приведён в приложении № 6 к государственной программе.»

двадцатый - сорок седьмой абзацы раздела 3 подпрограммы 5 считать тридцать третьим - шестидесятым абзацами соответственно;

- в разделе 4 подпрограммы 5:

цифры «5,0» заменить цифрами «5,14»;

цифры «5,3» заменить цифрами «5,0»;

- в разделе 5 подпрограммы 5:

цифры «3 076 424,3» заменить цифрами «3 324 031,8»;

цифры «1 388 843,3» заменить цифрами «1 470 174,0»;

цифры «442 078,0» заменить цифрами «472 442,0»;

цифры «201 410,0» заменить цифрами «225 237,0»;

цифры «182 249,0» заменить цифрами «209 388,0»;

цифры «1 653 341,0» заменить цифрами «1 750 917,8»;

цифры «6 020,0» заменить цифрами «74 720,0»;

- в подпрограмму 7 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» Программы (далее – подпрограмма 7):

- раздел 6 паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 7 в 2014 - 2020 годах за счет средств всех источников финансирования составит 188 435,9 тыс. рублей.

Объём финансирования подпрограммы 7 в 2014 - 2020 годах за счёт средств областного бюджета составит 137 608,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -12 356,0 тыс. рублей;

2015 год -18 733,0 тыс. рублей;

2016 год - 21 122,9 тыс. рублей;

2017 год -20 965,0 тыс. рублей;

2018 год -21 136,0 тыс. рублей;

2019 год -21 648,0 тыс. рублей;

2020 год - 21 648,0 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования подпрограммы 7 в 2014 - 2020 годах за счёт средств федерального бюджета составит 50 827,0 тыс. рублей.

- раздел 5 подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 7

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 7 в 2014 - 2020 годах за счет средств всех источников финансирования составит 188 435,9 тыс. рублей.

Объём финансирования подпрограммы 7 в 2014 - 2020 годах за счёт средств областного бюджета составит 137 608,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 12 356,0 тыс. рублей;

2015 год - 18 733,0 тыс. рублей;

2016 год - 21 122,9 тыс. рублей;

2017 год - 20 965,0 тыс. рублей;

2018 год - 21 136,0 тыс. рублей;

2019 год - 21 648,0 тыс. рублей;

2020 год - 21 648,0 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования подпрограммы 7 в 2014 - 2020 годах за счёт средств федерального бюджета составит 50 827,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 7 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 7 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 7 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;

- в подпрограмму 8 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» Программы (далее – подпрограмма 8):

- в разделе 6 паспорта подпрограммы 8:

цифры «595 388,5» заменить цифрами «604 328,5»;

цифры «379 945,2» заменить цифрами «372 085,2»;

цифры «75 277,4» заменить цифрами «67 417,4»;

цифры «185 158,8» заменить цифрами «201 958,8»;

- в разделе 7 паспорта подпрограммы 8:

в пункте 2 цифры «99,0» заменить цифрами «95,0»;

- в разделе 4 подпрограммы 8:

в пункте 2 цифры «99,0» заменить цифрами «95,0»;

- в разделе 5 подпрограммы 8:

цифры «595 388,5» заменить цифрами «604 328,5»;

цифры «379 945,2» заменить цифрами «372 085,2»;

цифры «75 277,4» заменить цифрами «67 417,4»;

цифры «185 158,8» заменить цифрами «201 958,8»;

- в подпрограмму 9 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» Программы (далее – подпрограмма 9):

- в разделе 6 паспорта подпрограммы 9:

цифры «4 070 082,2» заменить цифрами «4 430 675,7»;

цифры «1 461 702,1» заменить цифрами «1 438 484,4»;

цифры «320 764,0» заменить цифрами «297 546,0»;

цифры «2 608 380,1» заменить цифрами «2 992 191,6»;

- в разделе 5 подпрограммы 9:

цифры «4 070 082,2» заменить цифрами «4 430 675,7»;

цифры «1 461 702,1» заменить цифрами «1 438 484,4»;

цифры «320 764,0» заменить цифрами «297 546,0»;

цифры «2 608 380,1» заменить цифрами «2 992 191,6»;

- в подпрограмму Г «Совершенствование системы территориального планирования» Программы (далее – подпрограмма Г):

- в разделе 6 паспорта подпрограммы Г:

цифры «126 649 962,7» заменить цифрами «127 113 841,7»;

цифры «63 357 173,5» заменить цифрами «63 821 052,5»;

цифры «9 818 872,0» заменить цифрами «9 877 040,0»;

цифры «10 164 046,0» заменить цифрами «10 322 898,0»;

цифры «10 521 498,0» заменить цифрами «10 768 357,0»;

- раздел 7 паспорта подпрограммы Г изложить в следующей редакции:

7.

Конечные результаты реализации подпрограммы Г

1. Увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - программа государственных гарантий) до 29,39 процента в 2018 году и сохранение на данном уровне в 2020 году.

2. Увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий до 1,72 процента в 2018 году и сохранение на данном уровне в 2020 году.

3. Увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий на уровне 5,31 процента в 2018 году и сохранение на данном уровне в 2020 году.

4. Снижение доли расходов на оказание скорой медицинской помощи от всех расходов на программу государственных гарантий на уровне 4,75 процента в 2018 году и сохранение на данном уровне в 2020 году.

5. Снижение доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий до 42,97 процента в 2018 году и сохранение на данном уровне в 2020 году.

6. Повышение соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения) до 200 процентов в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года.

7. Повышение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения) до 100 процентов в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года.

8. Повышение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения) до 100 процентов в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года.

9. Увеличение числа дней занятости койки до 315,0 дня в год в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года.

10. Снижение средней длительности лечения больного в стационаре до 11,0 дня в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года

- раздел 4 подпрограммы Г изложить в следующей редакции:

«4. Прогноз конечных результатов подпрограммы Г.

Перечень показателей подпрограммы Г

В результате реализации подпрограммы Г планируется достижение следующих конечных результатов:

1. Увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - программа государственных гарантий) до 29,39 процента в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года включительно.

2. Увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий до 1,72 процента в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года включительно.

3. Увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий на уровне 5,31 процента в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года включительно.

4. Снижение доли расходов на оказание скорой медицинской помощи от всех расходов на программу государственных гарантий на уровне 4,75 процента в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года включительно.

5. Снижение доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий до 42,97 процента в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года включительно.

6. Повышение соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения) до 200 процентов в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года включительно.

7. Повышение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения) до 100 процентов в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года включительно.

8. Повышение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения) до 100 процентов в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года включительно.

9. Увеличение числа дней занятости койки до 315,0 дня в год в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года включительно.

10. Снижение средней длительности лечения больного в стационаре до 11,0 дня в 2018 году и сохранение на данном уровне до 2020 года включительно.

Перечень показателей подпрограммы Г и их плановые значения по годам приведены в приложении № 1 к государственной программе.»;

- в разделе 5 подпрограммы Г:

цифры «126 649 962,7» заменить цифрами «127 113 841,7»;

цифры «63 357 173,5» заменить цифрами «63 821 052,5»;

цифры «9 818 872,0» заменить цифрами «9 877 040,0»;

цифры «10 164 046,0» заменить цифрами «10 322 898,0»;

цифры «10 521 498,0» заменить цифрами «10 768 357,0»;

- в подпрограмму Д «Обеспечение реализации государственной программы» Программы (далее – подпрограмма Д):

- в разделе 6 паспорта подпрограммы Д:

цифры «989 821,3» заменить цифрами «989 787,3»;

цифры «545 145,2» заменить цифрами «545 111,2»;

цифры «84 661,0» заменить цифрами «84 627,0»;

- в разделе 5 подпрограммы Д:

цифры «989 821,3» заменить цифрами «989 787,3»;

цифры «545 145,2» заменить цифрами «545 111,2»;

цифры «84 661,0» заменить цифрами «84 627,0»;

- в подпрограмму И «Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» Программы (далее – подпрограмма И):

- раздел 7 паспорта подпрограммы И изложить в следующей редакции:

7.

Конечные результаты реализации подпрограммы И

1. Увеличение в 2017 году доли записей актов гражданского состояния за период с 1998 года по 2020 год, внесенных в электронный информационно-поисковый массив, от общего числа записей, находящихся в архиве органов ЗАГС, до 40 процентов.

2. Достижение к 2019 году 100 процентов внесения записей актов гражданского состояния за период с1926 года по 2015 год в электронный информационно-поисковый массив.

3. Снижение доли предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период до уровня 0 процентов в 2016 году и сохранение до 2020 года

- раздел 4 подпрограммы И изложить в следующей редакции:

«4. Прогноз конечных результатов подпрограммы И.

Перечень показателей подпрограммы И

По итогам реализации подпрограммы И планируется достижение следующих конечных результатов:

- доля записей актов гражданского состояния за период с 1998 года по 2020 год, внесенных в электронный информационно-поисковый массив, от общего числа записей, находящихся в архиве органов ЗАГС, составит в 2017 году 40 процентов;

- доля записей актов гражданского состояния за период с 1926 года по 2015 год, внесённых в электронный информационно-поисковый массив, в 2019 году составит 100 процентов;

- доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период в 2016 году составит 0 процентов и сохранится на данном уровне до 2020 года.

Перечень показателей подпрограммы И и их плановые значения по годам приведены в приложении № 1 к государственной программе.»;

- приложения № 1, № 3 и № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

- дополнить Программу приложением № 6 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.)производить финансирование мероприятий Программы с учетом настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области

Е. Савченко

Приложение

к постановлению Правительства

Белгородской области

от 25 июня 2018 г.

№ 235-пп

Приложение № 1

к государственной программе Белгородской области

«Развитие здравоохранения Белгородской области

на 2014-2020 годы»

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей государственной программы Белгородской области

«Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы»

Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий

Срок реализации

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию

Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации

начало

завершение

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год (итог)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы» (цель - обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки)

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области, департамент образования Белгородской области, управление социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области

147221745,80

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

72,4

72,8

73,2

74,6

74,3

74,9

75,4

Коэффициент рождаемости, человек

на 1 тыс. человек населения

11,6

11,6

11,7

11,7

11,6

11,6

11,5

Доля населения, отнесённого по состоянию здоровья к 1 группе, в общей численности населения, проценты

32,7

27,2

28,2

28,5

29,0

29,5

30,0

Численность лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами по всем классам болезней, человек на 10 тыс. человек населения соответствующего возраста

79,4

66,5

57,6

49,8

44,9

40,4

36,3

Смертность от всех причин, случаев на 1 тыс. человек населения

13,7

13,5

13,3

13,0

13,0

13,0

13,0

Обеспеченность врачами, человек на 10 тыс. человек населения

34,0

34,1

34,6

35,2

36,0

36,5

37,0

Доля зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или нуждающихся в капитальном ремонте, к общему количеству зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, процентов

25,8

25,7

25,6

25,5

25,4

Доля тяжёлого оборудования, используемого в двухсменном и/или круглосуточном режиме, в общем количестве тяжёлого оборудования, процентов

95,2

95,2

70,0

72,0

75,0

Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере здравоохранения (процент от числа опрошенных), процентов

82,9

80,3

91,1

84,6

81,0

81,5

82,0

Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент от числа опрошенных), процентов

70,0

75,0

80,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Подпрограмма 1.«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты

населения Белгородской области

4575,00

Распространенность ожирения среди взрослого населения, процентов

43,0

40,0

37,0

34,0

31,0

28,0

25,0

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, процентов

36,9

36,1

35,0

33,5

32,3

31,5

30,0

Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь), литров на душу населения в год

5,20

5,15

5,10

5,05

5,00

4,95

4,90

Распространенность потребления табака среди взрослого населения, процентов

30,9

29,0

28,1

27,0

26,5

25,5

25,0

Распространенность потребления табака среди детей и подростков, процентов

22,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0

15,0

Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, процентов

80,3

80,4

80,5

80,6

80,7

80,8

80,9

Задача 1.1. «Совершенствование системы профилактики неинфекционных заболеваний»

Основное мероприятие 1.1.1.«Закупки оборудования (включая медицинское)»

2014 год

2014 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

3273,00

Количество приобретенного медицинского оборудования, единиц

68,0

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1.2. «Внедрение эффективных технологий профилактики и ранней диагностики неинфекционных заболеваний»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

0,00

<1>

Охват мероприятиями по диспансеризации взрослого населения области, процентов от числа подлежащих диспансеризации

32,0

35,0

38,0

41,0

93,0

95,0

98,0

Задача 1.2. «Популяризация и создание условий для ведения здорового образа жизни среди населения Белгородской области»

Основное мероприятие 1.2.1. «Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Белгородской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

1302,00

Количество разработанных и изданных полиграфических материалов по вопросам формирования здорового образа жизни, единиц в год

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Подпрограмма 2. «Развитие первичной медико-санитарной помощи»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области

1768063,00

Выполнение плана профилактических прививок против управляемых инфекций в декретированные сроки, процентов

95,2

-

95,6

95,7

96,0

96,0

96,2

Общая заболеваемость взрослого населения, случаев на 100 тыс. человек населения

160340,0

-

160320,0

160310,0

160300,0

160290,0

160270,0

Уровень госпитализации в медицинские организации, оказывающие преимущественно первичную медико-санитарную помощь,

человек на 1 тыс. человек населения

152,0

-

152,0

151,0

151,0

150,0

150,0

Задача 2.1. «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, включая развитие системы профилактики, выявление и лечение заболеваний на ранних стадиях развития, лечение обострений хронических заболеваний, выявление и коррекция факторов риска развития заболеваний и состояний»

Основное мероприятие 2.1.1. «Закупки иммунопрепаратов в рамках Национального календаря профилактических прививок, поддержание заболеваемости «управляемыми инфекциями» на социально адаптированном уровне»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

0,00

Охват иммунизацией детского населения в декретированные сроки, процентов

-

-

-

95,7

95,9

96,0

96,2

<2>

Основное мероприятие 2.1.2.«Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций), оказывающих первичную медико-санитарную помощь»

2018 год

2018 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

124551,00

Смертность населения в трудоспособном возрасте, человек на 100 тыс. населения соответствующего возраста

412,7

Задача 2.2. «Поддержка развития инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи»

Основное мероприятие 2.2.1. «Закупки оборудования (включая медицинское)»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты
населения Белгородской области

707084,00

Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов

73,1

-

79,1

79,1

80,4

81,0

81,6

Основное мероприятие 2.2.2.«Строительство, реконструкция, выкуп, капитальный ремонт объектов здравоохранения»

2017 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области

936428,00

Количество введенных в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц в год

-

-

-

3

2

1

Количество введенных в действие отремонтированных объектов здравоохранения, единиц в год

-

-

-

135

6

1

1

Количество выкупленных объектов здравоохранения, единиц в год

-

-

-

71

2

5

-

Подпрограмма 3. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области

7511801,00

Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. человек населения

845,0

829,0

813,5

769,2

730,0

705,8

670,5

Смертность от новообразований (в том числе злокачественных), случаев на 100 тыс. человек населения

204,0

204,0

204,0

204,0

193,0

191,4

190,0

Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. человек населения

2,0

2,0

2,0

1,2

1,0

1,0

0,9

Доля повторных госпитализаций в психиатрический стационар в течение года, процентов

10,6

10,3

10,2

10,1

10,0

10,0

10,0

Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. человек населения

15,0

14,8

14,6

14,0

9,4

9,3

9,0

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, процентов

85,5

86,4

87,2

88,1

89,2

89,6

90,0

Удовлетворённость граждан пожилого и старческого возраста качеством оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» (процент от числа опрошенных), процентов

60,0

60,0

Задача 3.1. «Совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи»

Основное мероприятие 3.1.1.«Высокотехнологичные виды медицинской помощи»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2512144,20

Объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи, квот

1778,0

5043,0

5143,0

6361,0

5508,0

5783,0

5938,0

<3>

Основное мероприятие 3.1.2.«Обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации»

2016 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

6374,20

Кондиционирование потенциальных доноров, процедур

-

-

3,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации, процентов

-

-

-

70,0

70,0

70,0

70,0

Задача 3.2. «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи»

Основное мероприятие 3.2.1.

«Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, дерматовенерологическими заболеваниями, сахарным диабетом»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

950241,00

Количество больных онкологическими заболеваниями, пользующихся льготным обеспечением, человек

7421,0

7426,0

7432,0

7631,0

Среднемесячное количество лиц, больных онкологическими заболеваниями, обеспеченных льготными лекарственными препаратами, человек

250,0

250,0

250,0

Количество больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения, пользующихся льготным обеспечением, человек

1275,0

1281,0

1289,0

1353,0

1600,0

1600,0

1600,0

Количество больных с дерматовенерологической патологией, пользующихся льготным обеспечением, человек

2555,0

2561,0

2572,0

2698,0

Количество больных с дерматовенерологической патологией, обеспеченных льготными

лекарственными препаратами, человек

315,0

315,0

315,0

Количество больных сахарным диабетом, пользующихся льготным обеспечением, человек

16670,0

16676,0

16683,0

16791,0

Обеспеченность лиц, страдающих сахарным диабетом, льготными препаратами и медицинскими изделиями, процентов

75,0

75,0

75,0

Основное мероприятие 3.2.2. «Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

253762,20

Количество больных туберкулезом, пользующихся льготным обеспечением, человек

1291,0

1294,0

1298,0

1325,0

1332,0

1341,0

1349,0

Заболеваемость туберкулезом, случаев на 100 тыс. человек населения

38,2

37,7

37,1

36,6

19,5

19,3

19,0

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, процентов

-

-

-

78,0

79,0

80,0

81,0

Основное мероприятие 3.2.3.«Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В
и С»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

251889,40

Доля населения, информированного о доступных мерах профилактики и ведущих путях передачи ВИЧ-инфекции, процентов

55,0

60,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, процентов

78,0

78,5

78,7

79,0

79,5

84,7

90,0

Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, процентов

40,0

41,0

42,0

45,0

48,0

52,0

56,0

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Белгородской области, процентов

-

-

-

28,6

22,0

23,0

24,0

Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции, процентов

-

-

-

84,0

87,0

90,0

93,0

Доля лиц, имеющих хронический гепатит В/С, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц с хроническими гепатитами В/С, процентов

67,0

70,0

73,0

75,0

Охват населения профилактическими прививками против гепатита В, процентов

80,0

80,0

85,0

90,0

Задача 3.3. «Развитие службы крови»

Основное мероприятие 3.3.1. «Мероприятия по развитию службы крови»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

350829,60

Посттрансфузионные осложнения после переливания компонентов и препаратов крови, процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.3.2. «Денежные выплаты донорам за сдачу крови и ее компонентов»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

131333,00

Доля осуществленных денежных выплат донорам, сдавшим кровь или ее компоненты, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Задача 3.4. «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения области»

Основное мероприятие 3.4.1. «Закупки оборудования (включая медицинское)»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

1644715,40

Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов

90,0

91,0

91,0

93,0

94,0

95,0

96,0

Основное мероприятие 3.4.2. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения»

2014 год

2020 год

Департамент строительства и транспорта Белгородской области, департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

1410512,00

Ввод в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц

1

-

1

3

2

5

Ввод в действие отремонтированных объектов здравоохранения, единиц в год

1

4

19

10

8

Подпрограмма 4. «Развитие государственно-частного партнерства»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

257250,00

Количество проектов в сфере здравоохранения, реализованных на основании государственно-частного партнерства, единиц (нарастающим итогом)

1

1

4

3

4

5

Задача 4.1. «Увеличение числа коммерческих партнеров региональной системы здравоохранения»

Основное мероприятие 4.1.1. «Реализация комплексных мер, направленных на привлечение инвестиций в сферу здравоохранения»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

257250,00

Количество рассмотренных инвестиционных предложений, единиц

10

15

20

15

15

15

Подпрограмма 5. «Охрана здоровья матери и ребенка»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области

3324031,80

Материнская смертность, случаев на 100 тыс. родившихся живыми

5,45

5,40

5,30

5,20

5,20

5,15

5,14

Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся живыми

6,5

6,3

6,1

5,9

5,15

5,1

5,0

Смертность детей от 0 до 17 лет, случаев на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста

70,0

69,0

68,0

67,0

66,0

65,0

64,0

Задача 5.1. «Совершенствование служб детства и родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров и учреждений детства»

Основное мероприятие 5.1.1. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения»

2015 год

2020 год

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

2301113,30

Количество объектов, введенных в эксплуатацию и в которых проведена реконструкция, единиц

1

1

1

1

3

1

Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт, единиц

7

2

1

Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов

98,0

Основное мероприятие 5.1.2. «Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области»

2014 год

2014 год

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

2720,00

Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт, единиц

1

Основное мероприятие 5.1.3. «Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры»

2014 год

2015 год

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

371600,00

Ввод в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц

1

1

Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов

98,0

Основное мероприятие 5.1.4. «Мероприятия по развитию материально- технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»

2018

2018

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

98563,50

Детская смертность (в возрасте 0-4 года), случаев на 1 тыс. родившихся живыми

6,05

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций области, дооснащённых медицинскими изделиями, процентов

5,0

Доля посещений детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет, процентов

47,0

Доля детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, процентов

4,2

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации, процентов

5,0

Задача 5.2. «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»

Основное мероприятие 5.2.1. «Закупки оборудования (включая медицинское) и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

40360,70

Доля новорожденных, обследованных на аудиологический и неонатальный скрининг, от общего числа новорожденных, процентов

96,0

97,0

98,0

99,0

99,0

99,0

99,0

Основное мероприятие 5.2.2. «Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

78028,00

Доля беременных женщин, обследованных по новому алгоритму пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, в общем числе беременных, вставших на учет в первом триместре беременности, процентов

60,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

Задача 5.3. «Совершенствование медицинской помощи новорожденным, в том числе детям с экстремально низкой массой тела»

Основное мероприятие 5.3.1.«Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

50012,00

Удельный вес новорожденных, получивших сурфактант-терапию, и детей, получивших лечебное питание, страдающих фенилкетонурией, в общем количестве нуждающихся, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Задача 5.4. «Развитие медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

Основное мероприятие 5.4.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

381634,30

Уровень обеспеченности специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малообеспеченных и многодетных семей, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 6. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного

лечения, в том числе детей»

2015 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты

населения Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области

9000,00

<1>

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, процентов

9,0

25,0

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся, процентов

74,0

85,0

Охват санаторно-курортным лечением пациентов, процентов

15,0

45,0

Задача 6.1. «Поддержка развития инфраструктуры реабилитации и санаторно-курортного лечения»

Основное мероприятие 6.1.1. «Закупки оборудования (включая медицинское)»

2020 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

9000,00

Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов

97,0

<1>

Подпрограмма 7.«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

188435,90

Обеспечение населения паллиативной медицинской помощью в стационарных условиях, койко-дней на 1 жителя

0,066

0,066

0,066

0,066

0,092

0,092

0,092

Задача 7.1. «Совершенствование оказания паллиативной помощи, в том числе детям»

Основное мероприятие 7.1.1. «Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

188435,90

Количество больных с неизлечимыми заболеваниями, которым оказана стационарная паллиативная помощь, человек

4835

4916

4931

4946

4959

4972

4986

Количество больных с неизлечимыми заболеваниями, получивших медицинскую помощь на дому, человек

45

100

150

Оснащение отделений паллиативной помощи в соответствии с установленными стандартами, процентов

95

98

100

Обеспеченность пациентов,

страдающих хроническим болевым синдромом, неинвазивными формами наркотических препаратов, процентов

60

70

80

Подпрограмма 8.«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области

604328,50

Доля врачей от общего количества среднего медицинского персонала государственных (муниципальных) организаций здравоохранения Белгородской области, процентов

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучившихся в рамках целевой подготовки для нужд области, трудоустроившихся после завершения обучения в

медицинские или фармацевтические организации государственной (муниципальной) системы здравоохранения, процентов

88,0

90,0

93,0

90,0

95,0

95,0

95,0

Доля аккредитованных специалистов, процентов

1,5

3,8

14,2

20,5

Задача 8.1. «Повышение уровня квалификации и компетенции медицинских и фармацевтических работников»

Основное мероприятие 8.1.1. «Повышение квалификации и профессиональная подготовка и переподготовка кадров»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области

90465,50

Количество врачей дефицитных специальностей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, человек

472

475

479

Количество врачей других специальностей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, человек

1035

938

938

Количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, человек

1216

1280

1343

1613

Количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях среднего и дополнительного профессионального образования, человек

3529

3664

3799

4155

3301

3934

3934

Задача 8.2. «Повышение престижа профессии и развитие мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников»

Основное мероприятие 8.2.1. «Финансовое обеспечение единовременного денежного поощрения лучших врачей»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

1200,00

Количество номинаций конкурса на звание «Лучший врач года», единиц

7

7

7

7

7

7

7

Основное мероприятие 8.2.2. «Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области

389396,00

Количество привлеченных специалистов для работы в сельские учреждения здравоохранения, человек

50

40

50

50

51

50

50

Основное мероприятие 8.2.3. «Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам областных государственных учреждений здравоохранения»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты
населения Белгородской области

123267,00

Кредиторская задолженность государственных учреждений здравоохранения перед медицинскими и фармацевтическими работниками по выплатам на оплату жилых помещений, отопления и освещения, рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество медицинских и фармацевтических работников областных государственных учреждений здравоохранения, получивших ежемесячную денежную выплату в части предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, человек

2700

2700

2700

Подпрограмма 9.
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

4430675,70

Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов), процентов

94,5

95,0

95,5

96,0

96,5

97,0

98,0

Задача 9.1. «Совершенствование обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий граждан»

Основное мероприятие 9.1.1. «Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

36537,00

Число пациентов в регистре льготников, единиц

1104

1270

1360

1455

1455

1455

1455,0

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, процентов

3,0

3,0

3,0

3,0

Основное мероприятие 9.1.2. «Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

1092414,20

Среднее количество обслуженных рецептов на одного обратившегося льготополучателя, сохранившего право на НСУ, в год, единиц

19,0

19,0

15,0

15,0

13,0

13,0

13,0

Основное мероприятие 9.1.3. «Централизованная закупка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

1437364,90

Численность пациентов в регистре льготников, единиц

96990

99900

103000

106090

Среднее количество обслуженных рецептов на одного обратившегося льготополучателя в год, единиц

6

7

7

Основное мероприятие 9.1.4. «Субвенции на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов»

2014 год

2017 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

1788663,60

Среднее количество рецептов на одного льготополучателя в год, единиц

19

19

13

13

10,0

10,0

10,0

Основное мероприятие 9.1.5. «Закупки иммунопрепаратов для вакцинопрофилактики инфекций по эпидемическим показаниям (вакцинация против бешенства, пневмококковой инфекции, ветряной оспы, вирусного гепатита А)»

2015 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

75696,00

Выполнение плана профилактических прививок населения, относящегося к группам риска, процентов

95,4

95,6

95,7

96,0

96,0

96,2

Заболеваемость бешенством, случаев на 100 тыс. человек населения

0

0

0

0

0

0

Заболеваемость внебольничными пневмониями, в том числе пневмококковой инфекцией, случаев на 100 тыс. человек населения

384,8

373,3

362,1

351,2

340,7

330,4

Заболеваемость ветряной оспой, случаев на 100 тыс. человек населения

512,4

507,3

502,2

497,2

492,2

487,3

Заболеваемость сибирской язвой, случаев на 100 тыс. человек населения

0,0

0,0

0,0

Заболеваемость вирусным гепатитом А, случаев на 100 тыс. человек населения

2,54

2,51

2,49

2,46

2,44

2,41

Подпрограмма Б. «Развитие информатизации в здравоохранении»

2014 год

2014 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

6818,00

Среднее количество медицинских работников на один персональный компьютер с процессором не ниже Pentium III или его аналог, человек

2,8

Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, человек на 1 тыс. человек населения

800,0

Задача Б.1. «Обеспечение уровня доступности медицинской информации для медицинских организаций и населения области»

Основное мероприятие Б.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»

2014 год

2014 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

6818,00

Количество рабочих мест регионального сегмента единой государственной системы здравоохранения Белгородской области, единиц

8688,0

Подпрограмма Г. «Совершенствование системы территориального планирования»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области,

территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области

127113841,70

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее – программа государственных гарантий), процентов

31,4

31,7

31,8

31,9

29,39

29,39

29,39

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий, процентов

1,8

2,0

2,2

2,3

1,72

1,72

1,72

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий, процентов

6,1

6,4

7,3

7,8

5,31

5,31

5,31

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи от всех расходов на программу государственных гарантий, процентов

5,9

5,8

5,7

5,6

4,75

4,75

4,75

Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, процентов

54,8

54,1

53,0

52,4

42,97

42,97

42,97

Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в области в 2014-2018 годах (агрегированные значения), процентов

130,7

138,5

159,6

180,0

200,0

200,0

200,0

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014-2018 годах (агрегированные значения), процентов

76,2

79,3

86,3

90,0

100,0

100,0

100,0

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014-2018 годах (агрегированные значения), процентов

51,0

52,4

70,5

80,0

100,0

100,0

100,0

Число дней занятости койки в году, дней

330,0

331,0

332,0

332,0

315,0

315,0

315,0

Средняя длительность лечения больного в стационаре, дней

12,0

11,7

11,6

11,6

11,0

11,0

11,0

Задача Г.1. «Обеспечение государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Белгородской области, включая совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи и оптимизацию структуры коечного фонда учреждений здравоохранения»

Основное мероприятие Г.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области; территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области

46514882,00

Число койко-дней в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи, на 1 тыс. человек населения

637,0

637,0

637,0

637,0

535,0

535,0

535,0

Удельный расход электроэнергии учреждений здравоохранения на 1 кв.м площади, кВт*ч/кв.м

87,0

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

Удельный расход тепловой энергии учреждений здравоохранения на 1 кв.м площади, Гкал/кв.м

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

Удельный расход воды на обеспечение учреждений здравоохранения в расчете на 1 человека, куб.м/чел.

38,0

39,0

39,0

39,0

39,0

39,0

39,0

Основное мероприятие Г.1.2. «Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области

78060490,40

Число койко-дней в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования, на 1 тыс. человек застрахованных

1886,0

1884,0

1885,0

1885,0

Число законченных случаев лечения в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования на 1 тыс. человек застрахованных, случаев

172,3

172,3

172,3

Количество вызовов скорой медицинской помощи в расчете на 1 застрахованного, вызовов

0,300

0,300

0,300

0,300

Основное мероприятие Г.1.3. «Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)»

2014 год

2015 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области

1300278,00

Количество вызовов скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя, вызовов

0,318

0,318

Основное мероприятие Г.1.4. «Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения»

2014 год

2016 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

1151391,50

Кредиторская задолженность, тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие Г.1.5. «Закупки оборудования (включая медицинское)»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области; территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области

52969,60

Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов

72,2

72,2

73,0

Количество закупленного оборудования за счёт средств нормированного страхового запаса ОМС, единиц

4,0

4,0

4,0

Основное мероприятие Г.1.6. «Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, медицинской помощи»

2014 год

2016 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

33830,20

Охват медицинской помощью граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, процентов

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма Д «Обеспечение реализации государственной программы»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области;

территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области

989787,30

Уровень достижения целевых показателей государственной программы, процентов

100

100

100

100

100

100

100

Задача Д.1 «Обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы»

Основное мероприятие Д.1.1. «Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области; территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области

828252,80

Просроченная кредиторская задолженность, тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие Д.1.2. «Субвенции на организацию осуществления полномочий в сфере здравоохранения»

2014 год

2016 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

29906,00

Просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений, тыс. рублей

0

0

0

Основное мероприятие Д.1.3. «Премии и иные поощрения»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

1400,00

Количество премий, единиц

1

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие Д.1.5. «Мероприятия»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

107501,50

Удельный вес госслужащих, прошедших диспансеризацию, к общему числу госслужащих, процентов

100

100

100

100

100

100

100

Удельный вес больных, направленных на лечение, от числа полученной высокотехнологичной медицинской помощи, процентов

100

100

100

Основное мероприятие Д.1.6. «Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации»

2015 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

12636,00

Просроченная кредиторская задолженность, тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

Задача Д.2 «Реализация переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан»

Основное мероприятие Д.2.1. «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья»

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

10091,00

Количество выданных лицензий, единиц

650

450

450

450

450

450

450

Подпрограмма Ж. «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области»

2014 год

2014 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент образования Белгородской области, управление социальной защиты
населения Белгородской области

488129,50

Доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, в общем количестве оздоровленных, процентов

86,3

Задача Ж.1. «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации»

Основное мероприятие Ж.1.1. «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (за счет средств федерального бюджета)»

2014 год

2014 год

Управление социальной защиты населения Белгородской области

68165,00

Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, процентов

74

Задача Ж.2. «Развитие форм организации отдыха и оздоровления детей в возрасте до 18 лет»

Основное мероприятие Ж.2.1. «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей»

2014 год

2014 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент образования Белгородской области

279178,00

Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в возрасте до 18 лет, процентов

82,1

Основное мероприятие Ж.2.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»

2014 год

2014 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент образования Белгородской области

130061,50

Доля детей, охваченных санаторным лечением, в общем количестве оздоровленных детей, процентов

4

Основное мероприятие Ж.2.3. «Иные межбюджетные трансферты (из федерального бюджета) на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе»

2014 год

2014 год

Департамент образования Белгородской области

10725,00

Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха и их оздоровления, расположенных в Республике Крым, в общем количестве детей, подлежащих оздоровлению, процентов

0,25

Подпрограмма И. «Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»

2014 год

2020 год

Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области

525008,40

Доля записей актов гражданского состояния за период с 1998 года по 2020 год, внесённых в электронный информационно-поисковый массив, от общего числа записей, находящихся в архиве органов ЗАГС, процентов

22

23

24

40

Доля записей актов гражданского состояния за период с 1926 года по 2015 год, внесённых в электронный информационно-поисковый массив, процентов

80

100

Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период, процентов

45

45

0

0

0

0

0

Задача И.1. «Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Белгородской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации»

Основное мероприятие И.1.1. «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»

2014 год

2020 год

Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области

509248,80

Количество зарегистрированных актов гражданского состояния, единиц

61000

61000

61000

54000

56000

54000

54000

Количество совершённых юридически значимых действий, единиц

96000

96000

96000

91000

96000

91000

91000

Основное мероприятие И.1.2. «Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов»

2014 год

2020 год

Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области

1042,60

Доля органов, которым сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния передаются в электронном виде, от общего количества органов, передача сведений которым в электронном виде определена законодательством, процентов

70

80

80

80

100

100

100

Основное мероприятие И.1.3. «Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния»

2014 год

2015 год

Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области

14046,00

Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период, процентов

45

45

Задача И.2. «Участие в реализации государственной и региональной семейной политики»

Основное мероприятие И.2.1. «Мероприятия»

2014 год

2020 год

Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области

671,00

Доля мероприятий, проведенных в рамках реализации региональной семейной политики, от количества запланированных, процентов

100

100

100

100

100

100

100

<1> Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств системы обязательного медицинского страхования в рамках подпрограммы Г «Совершенствование системы территориального планирования».

<2> Финансирование осуществляется за счет федеральных средств, выделенных Министерству здравоохранения Российской Федерации. Белгородская область обеспечивается иммунобиологическими лекарственными препаратами, поставляемыми централизованно Министерством здравоохранения Российской Федерации.

<3> Финансирование мероприятия начиная с 2015 года осуществляется за счет средств системы обязательного медицинского страхования в рамках подпрограммы Г «Совершенствование системы территориального планирования».

Приложение № 3

к государственной программе

Белгородской области

«Развитие здравоохранения

Белгородской области

на 2014 – 2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы Белгородской области

«Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014 - 2020 годы»

из различных источников финансирования

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основные мероприятия

Объем финансирования, источники финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Белгородской области

Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014 - 2020 годы

Всего

16745282,70

18588682,30

18318330,70

20138548,50

25082202,60

23828692,50

24520006,50

федеральный бюджет

1559439,90

1792330,20

878417,30

778112,40

931451,70

345532,40

328385,40

областной бюджет

8410592,50

9044713,00

9628784,20

10681880,10

13120759,80

12328379,60

12701262,70

консолидированные бюджеты муниципальных образований

183580,00

182152,00

92220,00

территориальные внебюджетные фонды

6555190,30

7751339,10

7785770,20

8418958,00

10682771,10

11040365,50

11480508,40

иные источники

36480,00

300,00

25359,00

77446,00

255000,00

114415,00

9850,00

Подпрограмма 1

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни

Всего

3453,00

187,00

187,00

187,00

187,00

187,00

187,00

федеральный бюджет

3273,00

областной бюджет

180,00

187,00

187,00

187,00

187,00

187,00

187,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 1.1.1

Закупки оборудования (включая медицинское)

Всего

3273,00

федеральный бюджет

3273,00

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 1.1.2

Внедрение эффективных технологий профилактики и ранней диагностики неинфекционных заболеваний <1>

Всего

федеральный бюджет

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 1.2.1

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Белгородской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Всего

180,00

187,00

187,00

187,00

187,00

187,00

187,00

федеральный бюджет

областной бюджет

180,00

187,00

187,00

187,00

187,00

187,00

187,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Подпрограмма 2

Развитие первичной медико-санитарной помощи
<1>

Всего

2008,00

97508,00

779440,00

543566,00

249660,00

95881,00

федеральный бюджет

17000,00

областной бюджет

2008,00

97508,00

520290,00

462566,00

249660,00

95881,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

182152,00

64000,00

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

76998,00

Основное мероприятие 2.1.1

Закупки иммунопрепаратов в рамках Национального календаря профилактических прививок, поддержание заболеваемости «управляемыми инфекциями» на социально адаптированном уровне <2>

Всего

федеральный бюджет

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 2.1.2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций), оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Всего

124551,00

федеральный бюджет

17000,00

областной бюджет

107551,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 2.2.1

Закупки оборудования (включая медицинское)

Всего

2008,00

97508,00

275700,00

231868,00

50000,00

50000,00

федеральный бюджет

областной бюджет

2008,00

97508,00

275700,00

231868,00

50000,00

50000,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 2.2.2

Строительство, реконструкция, выкуп, капитальный ремонт объектов здравоохранения

Всего

503740,00

187147,00

199660,00

45881,00

федеральный бюджет

областной бюджет

244590,00

123147,00

199660,00

45881,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

182152,00

64000,00

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

76998,00

Подпрограмма 3

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи

Всего

592660,80

573349,80

806595,30

977795,00

1984145,00

1261313,00

1315942,10

федеральный бюджет

225253,80

131608,80

115185,00

137408,00

146453,30

102033,10

102033,10

областной бюджет

337407,00

441741,00

666351,30

839939,00

1837691,70

1117364,90

1213909,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

30000,00

25059,00

448,00

41915,00

Основное мероприятие 3.1.1

Высокотехнологичные виды медицинской помощи

Всего

246149,40

304250,00

293301,80

309379,00

529604,00

414730,00

414730,00

федеральный бюджет

31703,40

58697,00

47748,80

63826,00

88728,00

88728,00

88728,00

областной бюджет

214446,00

245553,00

245553,00

245553,00

440876,00

326002,00

326002,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 3.1.2

Обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации

Всего

847,20

1283,00

1400,00

1422,00

1422,00

федеральный бюджет

847,20

847,00

1105,90

1123,00

1123,00

областной бюджет

436,00

294,10

299,00

299,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 3.2.1

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, дерматовенерологическими заболеваниями, сахарным диабетом

Всего

39846,00

36674,00

63054,00

209359,00

196214,00

202547,00

202547,00

федеральный бюджет

областной бюджет

39846,00

36674,00

63054,00

209359,00

196214,00

202547,00

202547,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 3.2.2

Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия

Всего

48298,30

40554,40

39942,50

33003,00

30136,00

30914,00

30914,00

федеральный бюджет

22205,30

10349,40

9737,50

2798,00

1700,60

1698,00

1698,00

областной бюджет

26093,00

30205,00

30205,00

30205,00

28435,40

29216,00

29216,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 3.2.3

Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

Всего

58480,70

67485,10

65914,50

20170,00

13295,00

13272,00

13272,10

федеральный бюджет

48438,70

58044,10

56473,50

13312,00

10502,80

10484,10

10484,10

областной бюджет

10042,00

9441,00

9441,00

6858,00

2792,20

2787,90

2788,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 3.3.1

Мероприятия по развитию службы крови

Всего

154065,30

36496,30

32356,00

31978,00

31978,00

31978,00

31978,00

федеральный бюджет

122087,30

4518,30

378,00

областной бюджет

31978,00

31978,00

31978,00

31978,00

31978,00

31978,00

31978,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 3.3.2

Денежные выплаты донорам за сдачу крови и ее компонентов

Всего

11289,00

16890,00

18514,00

21160,00

21160,00

21160,00

21160,00

федеральный бюджет

областной бюджет

11289,00

16890,00

18514,00

21160,00

21160,00

21160,00

21160,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 3.4.1

Закупки оборудования (включая медицинское)

Всего

4532,10

71000,00

171293,30

143273,00

725608,00

222569,00

306440,00

федеральный бюджет

819,10

27791,00

областной бюджет

3713,00

71000,00

171293,30

143273,00

697817,00

222569,00

306440,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 3.4.2

Развитие инфраструктуры системы здравоохранения

Всего

30000,00

121372,00

208190,00

434750,00

322721,00

293479,00

федеральный бюджет

56625,00

16625,00

областной бюджет

96313,00

151117,00

418125,00

280806,00

293479,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

30000,00

25059,00

448,00

41915,00

Подпрограмма 4

Развитие государственно-частного партнерства

Всего

300,00

300,00

300,00

255000,00

500,00

850,00

федеральный бюджет

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

300,00

300,00

300,00

255000,00

500,00

850,00

Основное мероприятие 4.1.1

Реализация комплексных мер, направленных на привлечение инвестиций в сферу здравоохранения

Всего

300,00

300,00

300,00

255000,00

500,00

850,00

федеральный бюджет

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

300,00

300,00

300,00

255000,00

500,00

850,00

Подпрограмма 5

Охрана здоровья матери и ребенка

Всего

774315,00

1155540,10

200688,20

88624,00

598239,50

297237,00

209388,00

федеральный бюджет

621047,00

921509,10

110784,90

97576,80

областной бюджет

150548,00

234031,00

89903,30

88624,00

472442,70

225237,00

209388,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

28220,00

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

2720,00

72000,00

Основное мероприятие 5.1.1

Развитие инфраструктуры системы здравоохранения

Всего

359337,60

1063673,80

141134,90

12099,00

406049,00

203334,00

115485,00

федеральный бюджет

259802,60

893673,80

110784,90

областной бюджет

99535,00

170000,00

30350,00

12099,00

377829,00

131334,00

115485,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

28220,00

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

72000,00

Основное мероприятие 5.1.2

Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области

Всего

2720,00

федеральный бюджет

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

2720,00

Основное мероприятие 5.1.3

Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

Всего

344290,50

27309,50

федеральный бюджет

344290,50

27309,50

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 5.1.4

Мероприятия по развитию материально- технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций

Всего

98563,50

федеральный бюджет

97576,80

областной бюджет

986,70

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 5.2.1

Закупки оборудования (включая медицинское) и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга

Всего

8392,90

2432,80

3597,00

5067,00

6957,00

6957,00

6957,00

федеральный бюджет

5355,90

525,80

областной бюджет

3037,00

1907,00

3597,00

5067,00

6957,00

6957,00

6957,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 5.2.2

Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

Всего

15775,00

10826,00

11170,00

7500,00

10919,00

10919,00

10919,00

федеральный бюджет

11598,00

областной бюджет

4177,00

10826,00

11170,00

7500,00

10919,00

10919,00

10919,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 5.3.1

Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения

Всего

5586,00

7661,00

5593,00

7793,00

7793,00

7793,00

7793,00

федеральный бюджет

областной бюджет

5586,00

7661,00

5593,00

7793,00

7793,00

7793,00

7793,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 5.4.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

Всего

38213,00

43637,00

39193,30

56165,00

67958,00

68234,00

68234,00

федеральный бюджет

областной бюджет

38213,00

43637,00

39193,30

56165,00

67958,00

68234,00

68234,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Подпрограмма 6

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
<1>

Всего

9000,00

федеральный бюджет

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

9000,00

Основное мероприятие 6.1.1

Закупки оборудования (включая медицинское)

Всего

9000,00

федеральный бюджет

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

9000,00

Подпрограмма 7

Оказание
паллиативной
помощи, в том числе детям

Всего

12356,00

18733,00

21122,90

20965,00

71963,00

21648,00

21648,00

федеральный бюджет

50827,00

областной бюджет

12356,00

18733,00

21122,90

20965,00

21136,00

21648,00

21648,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 7.1.1

Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения

Всего

12356,00

18733,00

21122,90

20965,00

71963,00

21648,00

21648,00

федеральный бюджет

50827,00

областной бюджет

12356,00

18733,00

21122,90

20965,00

21136,00

21648,00

21648,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Подпрограмма 8

Кадровое обеспечение системы здравоохранения

Всего

44152,00

63511,00

102221,00

134492,00

96236,50

81858,00

81858,00

федеральный бюджет
<3>

14000,00

22000,00

31700,00

46800,00

28761,60

29348,60

29348,60

областной бюджет

30152,00

41511,00

40521,00

87465,00

67417,40

52509,40

52509,40

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

30000,00

227,00

57,50

иные источники

Основное мероприятие 8.1.1

Повышение квалификации и профессиональная подготовка и переподготовка кадров

Всего

2588,00

2650,00

2650,00

35811,00

28206,50

9280,00

9280,00

федеральный бюджет

областной бюджет

2588,00

2650,00

2650,00

35584,00

28149,00

9280,00

9280,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

227,00

57,50

иные источники

Основное мероприятие 8.2.1

Финансовое обеспечение единовременного денежного поощрения лучших врачей

Всего

150,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

федеральный бюджет

областной бюджет

150,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 8.2.2

Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам

Всего

29200,00

44000,00

82500,00

80600,00

48000,00

52548,00

52548,00

федеральный бюджет <3>

14000,00

22000,00

31700,00

46800,00

28761,60

29348,60

29348,60

областной бюджет

15200,00

22000,00

20800,00

33800,00

19238,40

23199,40

23199,40

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

30000,00

иные источники

Основное мероприятие 8.2.3

Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам областных государственных учреждений здравоохранения

Всего

12214,00

16686,00

16896,00

17906,00

19855,00

19855,00

19855,00

федеральный бюджет

областной бюджет

12214,00

16686,00

16896,00

17906,00

19855,00

19855,00

19855,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Подпрограмма 9

Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

Всего

628432,20

776481,90

682707,10

770785,50

805825,00

383222,00

383222,00

федеральный бюджет

518527,20

648557,90

553214,60

505133,50

508279,00

129239,70

129239,70

областной бюджет

109905,00

127924,00

129492,50

265652,00

297546,00

253982,30

253982,30

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 9.1.1

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Всего

7146,00

7484,50

3341,50

4974,00

4535,00

4528,00

4528,00

федеральный бюджет

7146,00

7484,50

3341,50

3283,00

3582,00

3575,70

3575,70

областной бюджет

1691,00

953,00

952,30

952,30

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 9.1.2

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

Всего

160950,00

200355,70

182589,50

130289,00

166902,00

125664,00

125664,00

федеральный бюджет

160950,00

200355,70

182589,50

130289,00

166902,00

125664,00

125664,00

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 9.1.3

Централизованная закупка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения

Всего

109905,00

206349,40

128792,50

245387,00

278019,00

234456,00

234456,00

федеральный бюджет

79125,40

областной бюджет

109905,00

127224,00

128792,50

245387,00

278019,00

234456,00

234456,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 9.1.4

Субвенции на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Всего

350431,20

361592,30

367283,60

371561,50

337795,00

федеральный бюджет

350431,20

361592,30

367283,60

371561,50

337795,00

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 9.1.5

Закупки иммунопрепаратов для вакцинопрофилактики инфекций по эпидемическим показаниям (вакцинация против бешенства, пневмококковой инфекции, ветряной оспы, вирусного гепатита A)

Всего

700,00

700,00

18574,00

18574,00

18574,00

18574,00

федеральный бюджет

областной бюджет

700,00

700,00

18574,00

18574,00

18574,00

18574,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Подпрограмма Б

Развитие информатизации в здравоохранении

Всего

6818,00

федеральный бюджет

областной бюджет

6818,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие Б.1.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

Всего

6818,00

федеральный бюджет

областной бюджет

6818,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Подпрограмма Г

Совершенствование системы территориального планирования

Всего

14045890,80

15847603,10

16199316,50

17133874,60

20464845,00

21268354,90

22153956,80

федеральный бюджет

28081,50

6258,00

4956,70

областной бюджет

7459159,00

8090006,00

8514015,40

8789577,10

9877040,00

10322898,00

10768357,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

6555190,30

7751339,10

7680344,40

8344297,50

10587805,00

10945456,90

11385599,80

иные источники

3460,00

Основное мероприятие Г.1.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг)

государственных учреждений (организаций)

Всего

9009371,80

9625504,10

11013766,70

3645702,50

4196855,90

4408381,00

4615300,00

федеральный бюджет

областной бюджет

2450721,50

2640165,00

3352455,40

3637744,00

4190358,00

4408381,00

4615300,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

6555190,30

6985339,10

7661311,30

7958,50

6497,90

иные источники

3460,00

Основное мероприятие Г.1.2

Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования

Всего

3856872,00

4913451,00

5161560,00

13468626,40

16261350,30

16859973,90

17538656,80

федеральный бюджет

областной бюджет

3856872,00

4913451,00

5161560,00

5151833,10

5686682,00

5914517,00

6153057,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

8316793,30

10574668,30

10945456,90

11385599,80

иные источники

Основное мероприятие Г.1.3

Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)

Всего

534278,00

766000,00

федеральный бюджет

областной бюджет

534278,00

0,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

766000,00

иные источники

Основное мероприятие Г.1.4

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения

Всего

615001,50

536390,00

федеральный бюджет

областной бюджет

615001,50

536390,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие Г.1.5

Закупки оборудования (включая медицинское)

Всего

7752,00

19033,10

19545,70

6638,80

0,00

0,00

федеральный бюджет

5466,00

областной бюджет

2286,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

19033,10

19545,70

6638,80

иные источники

Основное мероприятие Г.1.6

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, медицинской помощи

Всего

22615,50

6258,00

4956,70

федеральный бюджет

22615,50

6258,00

4956,70

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Подпрограмма Д

Обеспечение реализации государственной программы

Всего

73145,40

82890,00

146441,70

144683,40

180555,60

180761,60

181309,60

федеральный бюджет

1972,40

1876,00

1875,70

1174,90

1020,00

1066,00

1106,00

областной бюджет

71173,00

81014,00

69140,20

69075,00

84627,00

84787,00

85295,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

75425,80

74433,50

94908,60

94908,60

94908,60

иные источники

Основное мероприятие Д.1.1

Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

Всего

42275,00

47182,00

129385,50

126353,50

160765,60

160891,60

161399,60

федеральный бюджет

областной бюджет

42275,00

47182,00

53959,70

51920,00

65857,00

65983,00

66491,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

75425,80

74433,50

94908,60

94908,60

94908,60

иные источники

Основное мероприятие Д.1.2

Субвенции на организацию осуществления полномочий в сфере здравоохранения

Всего

14480,00

15426,00

федеральный бюджет

областной бюджет

14480,00

15426,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие Д.1.3

Премии и иные поощрения

Всего

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

федеральный бюджет

областной бюджет

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие Д.1.5

Мероприятия

Всего

14218,00

16558,00

13243,50

15279,00

16045,00

16079,00

16079,00

федеральный бюджет

областной бюджет

14218,00

16558,00

13243,50

15279,00

16045,00

16079,00

16079,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие Д.1.6

Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

Всего

1648,00

1737,00

1676,00

2525,00

2525,00

2525,00

федеральный бюджет

областной бюджет

1648,00

1737,00

1676,00

2525,00

2525,00

2525,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие Д.2.1

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

Всего

1972,40

1876,00

1875,70

1174,90

1020,00

1066,00

1106,00

федеральный бюджет

1972,40

1876,00

1875,70

1174,90

1020,00

1066,00

1106,00

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Подпрограмма Ж

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области

Всего

488129,50

федеральный бюджет

78890,00

областной бюджет

225659,50

консолидированные бюджеты муниципальных образований

183580,00

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие Ж.1.1

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (за счет средств федерального бюджета)

Всего

68165,00

федеральный бюджет

68165,00

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие Ж.2.1

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

Всего

279178,00

федеральный бюджет

областной бюджет

95598,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

183580,00

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие Ж.2.2

Обеспечение деятельности (оказание услуг)

государственных учреждений (организаций)

Всего

130061,50

федеральный бюджет

областной бюджет

130061,50

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие Ж.2.3

Иные межбюджетные трансферты (из федерального бюджета) на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и
г. Севастополе

Всего

10725,00

федеральный бюджет

10725,00

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Подпрограмма И

Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния

Всего

73622,00

70086,40

61243,00

87702,00

81640,00

83951,00

66764,00

федеральный бюджет

68395,00

60520,40

60700,40

87596,00

81534,00

83845,00

66658,00

областной бюджет

5227,00

9566,00

542,60

106,00

106,00

106,00

106,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие И.1.1

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

Всего

68395,00

60520,40

60700,40

87596,00

81534,00

83845,00

66658,00

федеральный бюджет

68395,00

60520,40

60700,40

87596,00

81534,00

83845,00

66658,00

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие И.1.2

Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

Всего

104,00

247,00

487,60

51,00

51,00

51,00

51,00

федеральный бюджет

областной бюджет

104,00

247,00

487,60

51,00

51,00

51,00

51,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие И.1.3

Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния

Всего

4782,00

9264,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

4782,00

9264,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие И.2.1

Мероприятия

Всего

341,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

федеральный бюджет

областной бюджет

341,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

<1> Финансирование мероприятия начиная с 2015 года осуществляется за счет средств системы обязательного медицинского страхования в рамках подпрограммы Г «Совершенствование системы территориального планирования».

<2> Финансирование осуществляется за счет федеральных средств, выделенных Министерству здравоохранения Российской Федерации. Белгородская область обеспечивается иммунобиологическими лекарственными препаратами, поставляемыми централизованно Министерством здравоохранения Российской Федерации.

<3> Финансирование мероприятия осуществляется за счёт федеральных средств системы обязательного медицинского страхования.

Приложение № 4

к государственной программе

Белгородской области «Развитие

здравоохранения Белгородской области

на 2014 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов

на реализацию основных мероприятий (мероприятий)государственной программы Белгородской области

«Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014 - 2020 годы»

за счет средств бюджета Белгородской области

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБС

Рз, Пр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа Белгородской области

Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014 - 2020 годы

Всего

X

X

03

X

8410592,50

9044713,00

9628784,20

10681880,10

13120759,80

12328379,60

12701262,70

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

X

X

8294285,10

8865147,00

9501578,60

10493306,10

12201552,80

11716473,60

12246311,70

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

807

X

X

X

99535,00

170000,00

126663,00

188468,00

919101,00

611800,00

454845,00

Департамент образования Белгородской области

810

X

X

X

11545,40

Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области

841

X

X

X

5227,00

9566,00

542,60

106,00

106,00

106,00

106,00

Подпрограмма 1

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни

Всего

Х

X

03 1

X

180,00

187,00

187,00

187,00

187,00

187,00

187,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

03 1

X

180,00

187,00

187,00

187,00

187,00

187,00

187,00

Основное мероприятие 1.2.1

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Белгородской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Всего

Х

Х

03 1 01

Х

180,00

187,00

187,00

187,00

187,00

187,00

187,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

Х

03 1 01

Х

180,00

187,00

187,00

187,00

187,00

187,00

187,00

809

09 09

03 1 01 20150

200

180,00

187,00

187,00

187,00

187,00

187,00

187,00

Подпрограмма 2

Развитие первичной медико-санитарной помощи

Всего

Х

X

03 2

X

2008,00

97508,00

520290,00

462566,00

249660,00

95881,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

03 2

X

2008,00

97508,00

495038,00

339419,00

50000,00

50000,00

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

807

X

03 2

X

25252,00

123147,00

199660,00

45881,00

Основное мероприятие 2.1.2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций), оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Всего

Х

Х

03 2 04

Х

107551,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

Х

03 2 04

Х

107551,00

809

09 01

03 2 04 20591

600

107551,00

Основное мероприятие 2.2.1

Закупки оборудования (включая медицинское)

Всего

Х

Х

03 2 01

Х

2008,00

97508,00

275700,00

231868,00

50000,00

50000,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

Х

03 2 01

X

2008,00

97508,00

275700,00

231868,00

50000,00

50000,00

809

09 09

03 2 01 20880

600

2008,00

97508,00

809

09 09

03 2 01 20880

200

275700,00

231868,00

50000,00

50000,00

Основное мероприятие 2.2.2

Строительство, реконструкция, выкуп, капитальный ремонт объектов здравоохранения

Всего

Х

Х

03 2 03

Х

244590,00

123147,00

199660,00

45881,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

Х

03 2 03

Х

219338,00

809

09 09

03 2 03 40370

400

809

09 01

03 2 03 71120

500

10258,00

809

09 01

03 2 03 40390

400

209080,00

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

807

Х

03 2 03

Х

25252,00

123147,00

199660,00

45881,00

807

09 01

03 2 03 22110

600

22265,00

64407,00

807

09 01

03 2 03 20550

600

2087,00

807

09 01

03 2 03 40370

400

6000,00

28000,00

807

09 02

03 2 03 40370

400

2300,00

807

09 01

03 2 03 40390

400

45940,00

125779,00

807

09 02

03 2 03 22110

600

900,00

4500,00

45881,00

45881,00

Подпрограмма 3

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи

Всего

X

X

03 3

X

337407,00

441741,00

666351,30

839939,00

1837691,70

1117364,90

1213909,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

03 3

X

337407,00

441741,00

570038,30

688822,00

1419566,70

836558,90

920430,00

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

807

X

03 3

X

96313,00

151117,00

418125,00

280806,00

293479,00

Основное мероприятие 3.1.1

Высокотехнологичные виды медицинской помощи

Всего

Х

Х

03 3 01

Х

214446,00

245553,00

245553,00

245553,00

440876,00

326002,00

326002,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

Х

03 3 01

Х

214446,00

245553,00

245553,00

245553,00

440876,00

326002,00

326002,00

809

09 01

03 3 01 R4020

600

214446,00

245553,00

245553,00

245553,00

440876,00

326002,00

326002,00

Основное мероприятие 3.1.2

Обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации

Всего

Х

Х

03 3 09

Х

436,00

294,10

299,00

299,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

Х

03 3 09

Х

436,00

294,10

299,00

299,00

809

09 01

03 3 09 R3822

600

436,00

294,10

299,00

299,00

Основное мероприятие 3.2.1

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, дерматовенерологическими заболеваниями и сахарным диабетом

Всего

Х

Х

03 3 02

Х

39846,00

36674,00

63054,00

209359,00

196214,00

202547,00

202547,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

03 3 02

X

39846,00

36674,00

63054,00

209359,00

196214,00

202547,00

202547,00

809

09 01

03 3 02 20140

600

14402,00

11155,00

11155,00

22130,00

18663,00

22130,00

22130,00

809

09 01

03 3 02 20140

200

972,00

983,00

1000,00

809

09 02

03 3 02 20140

200

24472,00

24536,00

24536,00

187229,00

177551,00

180417,00

180417,00

809

09 02

03 3 02 20550

200

26363,00

Основное мероприятие 3.2.2

Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия

Всего

Х

Х

03 3 03

Х

26093,00

30205,00

30205,00

30205,00

28435,40

29216,00

29216,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

03 3 03

X

26093,00

30205,00

30205,00

30205,00

28435,40

29216,00

29216,00

809

09 01

03 3 03 20180

200

26093,00

30205,00

30205,00

28765,00

27983,00

28765,00

28765,00

809

09 01

03 3 03 R3824

200

1440,00

452,40

451,00

451,00

Основное мероприятие 3.2.3

Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

Всего

Х

Х

03 3 04

Х

10042,00

9441,00

9441,00

6858,00

2792,20

2787,90

2788,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

03 3 04

X

10042,00

9441,00

9441,00

6858,00

2792,20

2787,90

2788,00

809

09 01

03 3 04 R3821

600

4012,00

4048,00

4048,00

809

09 09

03 3 04 R3825

600

618,00

210,00

210,00

210,10

809

09 09

03 3 04 R3821

600

6030,00

5393,00

5393,00

6240,00

2582,20

2577,90

2577,90

Основное мероприятие 3.3.1

Мероприятия по развитию службы крови

Всего

Х

Х

03 3 06

Х

31978,00

31978,00

31978,00

31978,00

31978,00

31978,00

31978,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты

населения Белгородской области

809

Х

03 3 06

Х

31978,00

31978,00

31978,00

31978,00

31978,00

31978,00

31978,00

809

09 06

03 3 06 20750

600

31978,00

31978,00

31978,00

31978,00

31978,00

31978,00

31978,00

Основное мероприятие 3.3.2

Денежные выплаты донорам за сдачу крови и ее компонентов

Всего

Х

Х

03 3 05

Х

11289,00

16890,00

18514,00

21160,00

21160,00

21160,00

21160,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

Х

03 3 05

Х

11289,00

16890,00

18514,00

21160,00

21160,00

21160,00

21160,00

809

09 06

03 3 05 14980

300

11289,00

16890,00

18514,00

21160,00

21160,00

21160,00

21160,00

Основное мероприятие 3.4.1

Закупки оборудования (включая медицинское)

Всего

Х

Х

03 3 07

Х

3713,00

71000,00

171293,30

143273,00

697817,00

222569,00

306440,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

03 3 07

X

3713,00

71000,00

171293,30

143273,00

697817,00

222569,00

306440,00

809

09 01

03 3 07 20880

600

3713,00

71000,00

49614,00

102314,00

159087,00

172569,00

236440,00

809

09 01

03 3 07 20880

200

5000,00

24875,00

50000,00

70000,00

809

09 09

03 3 07 20880

200

15948,30

513855,00

809

09 09

03 3 07 20550

200

105731,00

35959,00

Основное мероприятие 3.4.2

Развитие инфраструктуры системы здравоохранения

Всего

Х

Х

03 3 08

Х

96313,00

151117,00

418125,00

280806,00

293479,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

Х

03 3 08

Х

809

09 01

03 3 08 40390

400

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

807

Х

03 3 08

Х

0,00

0,00

96313,00

151117,00

418125,00

280806,00

293479,00

807

09 01

03 3 08 70550

500

34000,00

10868,00

807

09 01

03 3 08 40370

400

64798,00

10000,00

145494,00

807

09 09

03 3 08 40370

400

45000,00

807

09 09

03 3 08 22110

600

4145,00

807

09 05

03 3 08 22110

600

28729,00

807

09 01

03 3 08 22110

600

96313,00

48174,00

397257,00

61583,00

293479,00

Подпрограмма 5

Охрана здоровья матери и ребенка

Всего

X

X

03 5

X

150548,00

234031,00

89903,30

88624,00

472442,70

225237,00

209388,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

03 5

X

51013,00

64031,00

59553,30

76525,00

94613,70

93903,00

93903,00

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

807

X

03 5

X

99535,00

170000,00

30350,00

12099,00

377829,00

131334,00

115485,00

Основное мероприятие 5.1.1

Развитие инфраструктуры системы здравоохранения

Всего

Х

Х

03 5 05,
03 5 06

Х

99535,00

170000,00

30350,00

12099,00

377829,00

131334,00

115485,00

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

807

Х

03 5 05,
03 5 06

Х

99535,00

170000,00

30350,00

12099,00

377829,00

131334,00

115485,00

807

09 01

03 5 4038

400

99535,00

170000,00

30350,00

807

09 01

03 5 05 40370

400

12099,00

807

09 01

03 5 06 40370

400

25000,00

57507,00

38346,00

807

09 01

03 5 06 22110

600

306478,00

23827,00

807

09 02

03 5 06 22110

600

46351,00

50000,00

77139,00

Основное мероприятие 5.1.4

Мероприятия по развитию материально- технической базы детских поликлиник и детских поликлинических

отделений медицинских организаций

Всего

Х

Х

03 5

986,7

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

Х

03 5 07

986,7

809

09 02

03 5 07 R6740

200

986,7

Основное мероприятие 5.2.1

Закупки оборудования (включая медицинское) и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга

Всего

Х

Х

03 5 01

Х

3037,00

1907,00

3597,00

5067,00

6957,00

6957,00

6957,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

Х

03 5 01

Х

3037,00

1907,00

3597,00

5067,00

6957,00

6957,00

6957,00

809

09 01

03 5 01 20730

600

3037,00

1907,00

3597,00

5067,00

6957,00

6957,00

6957,00

Основное мероприятие 5.2.2

Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

Всего

Х

Х

03 5 02

Х

4177,00

10826,00

11170,00

7500,00

10919,00

10919,00

10919,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

Х

03 5 02

Х

4177,00

10826,00

11170,00

7500,00

10919,00

10919,00

10919,00

809

09 01

03 5 02 20790

600

4177,00

10826,00

11170,00

7500,00

10919,00

10919,00

10919,00

Основное мероприятие 5.3.1

Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения

Всего

Х

Х

03 5 03

Х

5586,00

7661,00

5593,00

7793,00

7793,00

7793,00

7793,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

Х

03 5 03

Х

5586,00

7661,00

5593,00

7793,00

7793,00

7793,00

7793,00

809

09 01

03 5 03 20870

600

5586,00

7661,00

5593,00

7793,00

7793,00

7793,00

7793,00

Основное мероприятие 5.4.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

Всего

Х

Х

03 5 04

Х

38213,00

43637,00

39193,30

56165,00

67958,00

68234,00

68234,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

03 5 04

X

38213,00

43637,00

39193,30

56165,00

67958,00

68234,00

68234,00

809

09 09

03 5 04 00590

200

19551,00

20054,00

18054,00

25054,00

25054,00

25054,00

25054,00

809

09 01

03 5 04 00590

600

18662,00

23583,00

21139,30

28119,00

39351,00

39627,00

39627,00

809

09 02

03 5 04 00590

600

2992,00

3553,00

3553,00

3553,00

Подпрограмма 7

Оказание паллиативной

помощи, в том числе детям

Всего

Х

X

03 7

X

12356,00

18733,00

21122,90

20965,00

21136,00

21648,00

21648,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

03 7

X

12356,00

18733,00

21122,90

20965,00

21136,00

21648,00

21648,00

Основное мероприятие 7.1.1

Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения

Всего

Х

Х

03 7 01

Х

12356,00

18733,00

21122,90

20965,00

21136,00

21648,00

21648,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

Х

03 7 01

Х

12356,00

18733,00

21122,90

20965,00

21136,00

21648,00

21648,00

809

09 01

03 7 01 20870

600

12356,00

18733,00

21122,90

20965,00

21136,00

21648,00

21648,00

Подпрограмма 8

Кадровое обеспечение системы здравоохранения

Всего

Х

X

03 8

X

30152,00

41511,00

40521,00

87465,00

67417,40

52509,40

52509,40

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

03 8

X

30152,00

41511,00

40521,00

87465,00

67417,40

52509,40

52509,40

Основное мероприятие 8.1.1

Повышение квалификации и профессиональная подготовка и переподготовка кадров

Всего

Х

Х

03 8 01

Х

2588,00

2650,00

2650,00

35584,00

28149,00

9280,00

9280,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

Х

03 8 01

Х

2588,00

2650,00

2650,00

35584,00

28149,00

9280,00

9280,00

809

09 09

03 8 01 21010

200

2588,00

2650,00

2650,00

35584,00

28149,00

9280,00

9280,00

Основное мероприятие 8.2.1

Финансовое обеспечение единовременного денежного поощрения лучших врачей

Всего

Х

Х

03 8 02

Х

150,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

Х

03 8 02

Х

150,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

809

09 09

03 8 02 14960

800

150,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

809

09 01

03 8 02 14960

600

125,00

809

09 02

03 8 02 14960

600

25,00

809

09 04

03 8 02 14960

600

25,00

Основное мероприятие 8.2.2

Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам

Всего

Х

Х

03 8 03

Х

15200,00

22000,00

20800,00

33800,00

19238,40

23199,40

23199,40

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

Х

03 8 03

Х

15200,00

22000,00

20800,00

33800,00

19238,40

23199,40

23199,40

809

09 09

03 8 03 R3826

300

19238,40

19651,40

19651,40

809

09 09

03 8 03 R3826

800

3548,00

3548,00

809

09 09

03 8 03 R1360

800

1000,00

809

09 09

03 8 03 R1360

300

15200,00

22000,00

20800,00

32800,00

Основное мероприятие 8.2.3

Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам областных государственных учреждений здравоохранения

Всего

Х

Х

03 8 03

Х

12214,00

16686,00

16896,00

17906,00

19855,00

19855,00

19855,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

03 8 03

X

12214,00

16686,00

16896,00

17906,00

19855,00

19855,00

19855,00

809

09 01

03 8 04 19990

300

11712,00

16184,00

16394,00

809

09 05

03 8 04 19990

300

502,00

502,00

502,00

809

10 03

03 8 04 19990

300

17906,00

19855,00

19855,00

19855,00

Подпрограмма 9

Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

Всего

Х

X

03 9

X

109905,00

127924,00

129492,50

265652,00

297546,00

253982,30

253982,30

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

Х

03 9

Х

109905,00

127924,00

129492,50

265652,00

297546,00

253982,30

253982,30

Основное мероприятие 9.1.1

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Всего

Х

Х

03 9 03

Х

1691,00

953,00

952,30

952,30

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

Х

03 9 03

Х

1691,00

953,00

952,30

952,30

809

09 09

03 9 03 R3823

200

1691,00

953,00

952,30

952,30

Основное мероприятие 9.1.3

Централизованная закупка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения

Всего

Х

Х

03 9 01

Х

109905,00

127224,00

128792,50

245387,00

278019,00

234456,00

234456,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

Х

03 9 01

Х

109905,00

127224,00

128792,50

245387,00

278019,00

234456,00

234456,00

809

09 02

03 9 01 20060

200

109905,00

127224,00

128792,50

245387,00

278019,00

234456,00

234456,00

Основное мероприятие 9.1.5

Закупки иммунопрепаратов для вакцинопрофилактики инфекций по эпидемическим показаниям (вакцинация против бешенства, пневмококковой инфекции, ветряной оспы, вирусного гепатита A)

Всего

Х

Х

03 9 02

Х

700,00

700,00

18574,00

18574,00

18574,00

18574,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

Х

03 9 02

Х

700,00

700,00

18574,00

18574,00

18574,00

18574,00

809

09 02

03 9 02 20160

200

700,00

700,00

18574,00

18574,00

18574,00

18574,00

Подпрограмма Б

Развитие информатизации в здравоохранении

Всего

Х

X

03 Б

X

6818,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

Х

03 Б

Х

6818,00

Основное мероприятие Б.1.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

Всего

Х

Х

03 Б

Х

6818,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

09 09

03 Б 0059

200

6818,00

Подпрограмма Г

Совершенствование системы территориального планирования

Всего

Х

X

03 Г

X

7459159,00

8090006,00

8514015,40

8789577,10

9877040,00

10322898,00

10768357,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

03 Г

X

7459159,00

8090006,00

8514015,40

8789577,10

9877040,00

10322898,00

10768357,00

Основное мероприятие Г.1.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

Всего

Х

Х

03 Г 01

Х

2450721,50

2640165,00

3352455,40

3637744,00

4190358,00

4408381,00

4615300,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

03 Г 01

X

2450721,50

2640165,00

3352455,40

3637744,00

4190358,00

4408381,00

4615300,00

809

09 01

03 Г 01 00590

100

712777,50

787746,00

787452,10

850389,00

1017837,00

1077450,00

1137540,00

809

09 05

03 Г 01 00590

100

101360,00

154693,70

38327,00

46299,00

48476,00

50995,00

809

09 06

03 Г 01 00590

100

48187,10

59521,00

63931,00

65287,00

75438,00

81042,00

85467,00

809

09 09

03 Г 01 00590

100

252919,00

278230,00

207438,70

226577,00

247861,00

262468,00

275713,00

809

09 01

03 Г 01 00590

200

188525,00

208678,00

161633,70

171100,00

178940,00

185248,00

185248,00

809

09 05

03 Г 01 00590

200

39025,00

47107,30

11641,00

11455,00

11852,00

11852,00

809

09 06

03 Г 01 00590

200

8313,00

14057,00

14883,70

15284,00

19074,00

19407,00

19407,00

809

09 09

03 Г 01 00590

200

43744,00

47631,00

34316,50

88582,00

134461,00

135288,00

135288,00

809

09 01

03 Г 01 00590

600

1047155,00

952710,00

1489171,30

1611628,00

1797833,00

1898805,00

1995870,00

809

09 02

03 Г 01 00590

600

15210,00

20150,30

27480,00

31874,00

34197,00

35563,00

809

09 04

03 Г 01 00590

600

26004,00

29349,00

34988,00

35662,00

37340,00

809

09 05

03 Г 01 00590

600

2200,00

2200,00

2200,00

166960,00

186480,00

195350,00

203114,00

809

09 06

03 Г 01 00590

600

73911,00

78742,00

100155,00

92935,00

111948,00

115836,00

121138,00

809

09 09

03 Г 01 00590

600

32154,00

40854,00

212784,10

217296,00

269968,00

282580,00

296045,00

809

09 01

03 Г 01 00590

800

20190,30

23595,00

22423,00

20604,00

20852,00

19670,00

19670,00

809

09 05

03 Г 01 00590

800

1497,00

3573,00

239,00

359,00

359,00

359,00

809

09 06

03 Г 01 00590

800

2352,80

1992,00

2157,00

2357,00

2654,00

2654,00

2654,00

809

09 09

03 Г01 00590

800

3082,80

2327,00

1661,00

1709,00

2037,00

2037,00

2037,00

809

09 01

03 Г 01 20550

600

720,00

Основное мероприятие Г.1.2

Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования

Всего

Х

Х

03 Г 02

Х

3856872,00

4913451,00

5161560,00

5151833,10

5686682,00

5914517,00

6153057,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

Х

03 Г 02

Х

3856872,00

4913451,00

5161560,00

5151833,10

5686682,00

5914517,00

6153057,00

809

09 09

03 Г 7093

500

3856872,00

4913451,00

5161560,00

809

10 03

03 Г 02 70930

300

5151833,10

5686682,00

5914517,00

6153057,00

Основное мероприятие Г.1.3

Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)

Всего

Х

Х

03 Г

Х

534278,00

Департамент здравоохранения и социальной
защиты
населения Белгородской области

809

09 09

03 Г 7094

500

534278,00

Основное мероприятие Г.1.4

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения

Всего

Х

Х

03 Г

Х

615001,50

536390,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

Х

03 Г

Х

615001,50

536390,00

809

09 09

03 Г 7107

500

615001,50

536390,00

Основное мероприятие Г.1.5

Закупки оборудования (включая медицинское)

Всего

Х

Х

03 Г

Х

2286,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

03 Г

X

2286,00

809

09 09

03 Г 2088

200

809

09 01

03 Г 2088

600

2286,00

Подпрограмма Д

Обеспечение реализации государственной программы

Всего

Х

X

03 Д

X

71173,00

81014,00

69140,20

69075,00

84627,00

84787,00

85295,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

03 Д

X

71173,00

81014,00

69140,20

69075,00

84627,00

84787,00

85295,00

Основное мероприятие Д.1.1

Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

Всего

Х

Х

03 Д 01

Х

42275,00

47182,00

53959,70

51920,00

65857,00

65983,00

66491,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

03 Д 01

X

42275,00

47182,00

53959,70

51920,00

65857,00

65983,00

66491,00

809

01 04

03 Д 01 90019

100

38908,00

43735,00

45900,70

44877,00

58845,00

58971,00

59479,00

809

01 04

03 Д 01 90019

200

3067,00

3262,00

7303,00

6272,00

6241,00

6241,00

6241,00

809

01 04

03 Д 01 90019

800

300,00

185,00

756,00

771,00

771,00

771,00

771,00

Основное мероприятие Д.1.2

Субвенции на организацию осуществления полномочий в сфере здравоохранения

Всего

Х

Х

03 Д

Х

14480,00

15426,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

Х

03 Д

Х

14480,00

15426,00

809

01 04

03 Д 7108

500

14480,00

15426,00

Основное мероприятие Д.1.3

Премии и иные поощрения

Всего

Х

Х

03 Д 03

Х

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

Х

03 Д 03

Х

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

809

09 09

03 Д 03 20860

800

200,00

200,00

200,00

200,00

809

09 09

03 Д 03 74040

500

200,00

809

09 09

03 Д 7404

200

200,00

200,00

Основное мероприятие Д.1.5

Мероприятия

Всего

Х

Х

03 Д 04

Х

14218,00

16558,00

13243,50

15279,00

16045,00

16079,00

16079,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

03 Д 04

X

14218,00

16558,00

13243,50

15279,00

16045,00

16079,00

16079,00

809

09 09

03 Д 04 29990

100

200,00

200,00

200,00

809

09 09

03 Д 04 29990

200

14197,00

15645,30

12875,00

14969,00

15979,00

15979,00

15979,00

809

09 09

03 Д 04 29990

800

21,00

712,70

168,50

110,00

66,00

100,00

100,00

Основное мероприятие Д.1.6

Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

Всего

Х

Х

03 Д 06

Х

0,00

1648,00

1737,00

1676,00

2525,00

2525,00

2525,00

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

Х

03 Д 06

Х

0,00

1648,00

1737,00

1676,00

2525,00

2525,00

2525,00

809

01 04

03 Д 06 00310

100

1648,00

1737,00

1676,00

2525,00

2525,00

2525,00

Подпрограмма Ж

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области

Всего

X

X

03 Ж

X

225659,50

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

03 Ж

X

214114,10

Департамент образования Белгородской области

810

X

03 Ж

X

11545,40

Основное мероприятие Ж.2.1

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

Всего

Х

Х

03 Ж

Х

95598,00

Департамент образования Белгородской области

810

X

03 Ж

X

6988,90

810

07 07

03 Ж 2065

600

6988,90

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

Х

03 Ж

Х

88609,10

809

07 07

03 Ж 2065

600

88609,10

Основное мероприятие Ж.2.2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

Всего

Х

Х

03 Ж

Х

130061,50

Департамент образования Белгородской области

810

X

03 Ж

X

4556,50

810

07 07

03 Ж 0059

600

4556,50

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

03 Ж

X

125505,00

809

09 05

03 Ж 0059

100

85644,00

809

09 05

03 Ж 0059

200

36856,00

809

09 05

03 Ж 0059

800

3005,00

Подпрограмма И

Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния

Всего

Х

X

03 И

X

5227,00

9566,00

542,60

106,00

106,00

106,00

106,00

Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области

841

X

03 И

X

5227,00

9566,00

542,60

106,00

106,00

106,00

106,00

Основное мероприятие И.1.2

Обеспечение функций органов

власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

Всего

Х

Х

03 И 02

Х

104,00

247,00

487,60

51,00

51,00

51,00

51,00

Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области

841

Х

03 И 02

Х

104,00

247,00

487,60

51,00

51,00

51,00

51,00

841

01 13

03 И 02 90019

100

104,00

247,00

487,60

51,00

51,00

51,00

51,00

Основное мероприятие И.1.3

Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния

Всего

Х

Х

03 И

Х

4782,00

9264,00

Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области

841

Х

03 И

Х

4782,00

9264,00

841

01 13

03 И 7119

500

4782,00

9264,00

Основное мероприятие И.2.1

Мероприятия

Всего

Х

Х

03 И 03

Х

341,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области

841

X

03 И 03

X

341,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

841

01 13

03 И 03 2999

100

51,00

841

01 13

03 И 03 29990

200

290,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

Приложение № 6

к государственной программе

Белгородской области «Развитие

здравоохранения Белгородской

области на 2014-2020 годы»

Перечень медицинского оборудования,

которое необходимо закупить в 2018 году в рамках основного

мероприятия «Мероприятия по развитию материально-технической

базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений

медицинских организаций» подпрограммы 5 «Охрана здоровья матери и ребенка»

государственной программы «Развитие здравоохранения

Белгородской области на 2014-2020 годы»

№ п/п

Наименование медицинского оборудования

Код наименования

Количество

1

2

3

4

ОГБУЗ «Городская детская поликлиника № 4 г. Белгорода»

1.

Ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с 4 датчиками: конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный

260250

3

2.

Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 3 датчиками: конвексный, линейный, фазированный

324320

1

3.

Электрокардиограф 12-канальный

269170

1

4.

ЛОР-комбайн

167570

1

5.

Рефрактокератометр автоматический

336080

3

6.

Лампа щелевая офтальмологическая, смотровая

105070

3

7.

Тонометр офтальмологический, с питанием от сети

172460

1

8.

Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от сети

262490

3

9.

Аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии

191220

1

10.

Автоматический периметр

216690

1

11.

Гастродуоденоскоп оптоволоконный гибкий

179880

3

12.

Велотренажер для механотерапии

140790

1

22

ОГБУЗ «Городская детская поликлиника № 3 г. Старого Оскола»

1.

Ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с 4 датчиками: конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный

260250

1

2.

Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 3 датчиками: конвексный, линейный, фазированный

324320

1

3.

Электрокардиограф 12-канальный

269170

1

4.

ЛОР-комбайн

167570

1

5.

Риноларингофиброскоп

179710

1

6.

Дефибриллятор внешний

126500

1

7.

Рефрактокератометр офтальмологический автоматический

172230

1

8.

Рефрактометр офтальмологический автоматический

172230

1

9.

Фотокамера офтальмологическая

172350

1

10.

Лампа щелевая офтальмологическая, смотровая

105070

1

11.

Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от батареи

262460

1

12.

Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от сети

262490

1

13.

Аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии

191220

1

14.

Автоматический периметр

216690

1

15.

Гастродуоденоскоп оптоволоконный гибкий

179880

1

16.

Тренажер для пассивной/активной разработки тазобедренного/коленного сустава

102930

1

17.

Велотренажер для механотерапии

140790

1

17

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 03.07.2018
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать