Основная информация
Дата опубликования: | 25 июня 2020г. |
Номер документа: | RU24029798202000100 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Красноярский край |
Принявший орган: | Администрация Кежемского района Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2020 № 406-п
г. Кодинск
О внесении изменений в постановление Администрации Кежемского района от 20.02.2015 № 155-п «Об утверждении муниципальной Программы Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Кежемского района от 11.09.2013 № 1059-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кежемского района, их формировании и реализации», постановлением Администрации Кежемского района от 12.09.2013 № 1065-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кежемского района», руководствуясь ст.ст. 17, 30.3, 32 Устава Кежемского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации Кежемского района от 20.02.2015 № 155-п «Об утверждении муниципальной Программы Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района» (в ред. постановлений Администрации Кежемского района от 18.06.2015 № 584-п, от 01.10.2015 № 918-п, от 16.12.2015 № 1185-п, от 14.01.2016 № 11-п, от 03.08.2016 № 633-п, от 02.11.2018 № 785-п, от 29.03.2019 № 221-п, от 15.07.2019 № 514-п, от 26.12.2019 № 920-п, от 04.03.2020 № 137-п) следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:
- в строке «Этапы и сроки реализации Программы» слова «2014 - 2022 годы» заменить словами «2015 – 2022годы»;
- строку «Целевые показатели и показатели результативности Программы» изложить в следующей редакции:
«
Целевые показатели и показатели результативности Программы
Доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, в общем количестве документов хранящихся в районном архиве: в 2015 году – 100%, в 2016 году – 100%, в 2017 году – 100%, в 2018 году – 100%;
Доля оцифрованных заголовков дел (перевод в электронный формат ПК «Архивный фонд») в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве: в 2015 году – 49%, в 2016 году – 70%, в 2017 году – 90%, в 2018 году – 100%;
Доля предоставленных документов для пользователей в читальном зале, в общем количестве документов использованных в архиве: в 2015 году – 10%, в 2016 году – 20%, в 2017 году – 20%, в 2018 году – 20%;
Доля населения, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях от общего числа населения: в 2015 году – 366%, в 2016 году – 366%;
Динамика количества участников мероприятий (всего) по сравнению с предыдущим годом в 2017 году – 34,4%, в 2018 году – 49,9%;
Количество посетителей, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры: в 2015 году – 15,480 тыс. чел., в 2016 году – 15,580 тыс. чел.;
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях: в 2015 году – 0,482 тыс. чел., в 2016 году – 0,482 тыс. чел.;
Доля детей, вовлеченных в деятельность клубных формирований от общего количества детей района: в 2015 году – 12,3%,, в 2016 году – 12,4%,;
Динамика количества участников мероприятий в возрасте до 14 лет по сравнению с предыдущим годом (из общего числа посетителей): в 2017 году – 36,3%, в 2018 году – 37,2%;
Количество проведенных мероприятий с участием детей до 14 лет: в 2017 году – 366 ед., в 2018 году – 872 ед.;
Динамика наполняемости клубных формирований для детей до 14 лет – в 2017 году – 133,2%, в 2018 году – 3,9%;
Число музейных предметов, внесенных в государственный электронный каталог: в 2015 году – 0,160 тыс. ед., в 2016 году – 0,160 тыс. ед., в 2017 году – 1,069 тыс. ед., в 2018 году – 1,229 тыс. ед.;
Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда: в 2015 году – 22,9%, в 2016 году – 22,9%, в 2017 году – 24,0%, в 2018 году – 24,0%;
Увеличение посещаемости учреждения музейного типа на 1 жителя в год: в 2015 году – 0,25 тыс. чел., в 2016 году – 0,26 тыс. чел.;
Динамика количества участников мероприятий по сравнению с предыдущим годом: в 2017 году – 10,2%, в 2018 году – 1,8%;
Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотеки: в 2015 году – 3,602 тыс. ед., в 2016 году – 1,653 тыс. ед., в 2017 году – 2,2 тыс. ед., в 2018 году – 2,3 тыс. ед.;
Количество библиографических записей внесенных в электронный каталог составит: в 2015 году – 14,679 тыс. ед., в 2016 году – 2,2 тыс. ед., в 2017 году – 2,2 тыс. ед., в 2018 году – 2,3 тыс. ед.;
Количество посещений библиотеки (на 1жителя в год) – в 2015 году – 4,7 ед., в 2016 году – 4,7%;
Динамика количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом: в 2017 году – 19,8%, в 2018 году – 32,2%;
Удельный вес детей охваченных дополнительным образованием от общего числа учащихся общеобразовательных учреждений: 2015 году – 7,9%, в 2016 году – 7,9%, в 2017 году – 4,5%, в 2018 году – 5,2%;
Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, направленных на выявление и поддержку юных талантов: в 2015 году – 0,030 тыс. чел., в 2016 году – 0,030 тыс. чел.;
Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении: в 2017 году – 19%, в 2018 году – 55,2%;
Количество объектов экскурсионного показа, пригодных для посещения туристов (в т.ч. новых туристических маршрутов): в 2018 году – 6 ед.;
Количество туристов, посетивших Кежемский район (въездной туристский поток): в 2018 году– 3533 человек.
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации представлен в Приложении 1 к паспорту программы.
»
- строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы – 482916,453 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 49844,061тыс. руб.;
2016 год – 45533,908 тыс. руб.;
2017 год – 49128,044 тыс. руб.;
2018 год – 62296,444 тыс. руб.;
2019 год – 68253,505 тыс. руб.;
2020 год – 74380,465 тыс. руб.;
2021 год – 66637,718 тыс. руб.;
2022 год – 66842,308 тыс. руб.
В том числе за счет федерального бюджета – 4156,641 тыс. руб.:
2015 год – 180,600 тыс. руб.;
2016 год – 8,000 тыс. руб.;
2017 год – 7,800 тыс. руб.;
2018 год – 1096,805 тыс. руб.;
2019 год – 2021,200 тыс. руб.;
2020 год – 698,430 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 143,806 тыс. руб.
В том числе за счет средств краевого бюджета – 72915,429 тыс. руб.:
2015 год – 5674,619 тыс. руб.;
2016 год - 8537,113 тыс. руб.;
2017 год – 9697,856 тыс. руб.;
2018 год – 20660,922 тыс. руб.;
2019 год – 22310,421 тыс. руб.;
2020 год – 5301,360 тыс. руб.;
2021 год – 337,200 тыс. руб.;
2022 год – 395,938 тыс. руб.
В том числе за счет средств местного бюджета – 405844,383 тыс. руб.:
2015 год - 43988,842 тыс. руб.;
2016 год - 36988,795 тыс. руб.;
2017 год – 39422,388 тыс. руб.;
2018 год – 40538,717 тыс. руб.;
2019 год – 43921,884 тыс. руб.;
2020 год – 68380,675 тыс. руб.;
2021 год – 66300,518 тыс. руб.;
2022 год – 66302,564 тыс. руб.»
- добавить строку следующего содержания:
Система организации контроля за исполнением программы
Согласно разделу 5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кежемского района, их формировании и реализации утвержденного постановлением Администрации Кежемского района от 11.09.2013 №1059-п
1.1.2. В разделе 2:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«Общая численность работников в отрасли «культура» составляет:
2015 год – 198 человек;
2016 год – 201 человек;
2017 год – 121 человек;
2018 год – 111 человек;
2019 год – 111 человек.
2020 год – 111 человек;
2021 год – 111 человек;
2022 год – 111 человек.»
- в абзаце шестом слова «С 2014 года» заменить словами «С 2015 года»;
- в абзаце двадцать втором слова «24%» заменить словами «24,13%»;
- в абзаце тридцать девятом слова «до 332 единиц в 2018 году.» заменить словами «до 390 единиц в 2020 году.»
- абзац сорок первый изложить в следующей редакции:
«В школе обучается 138 учеников, что составляет 5,2% охвата детей, обучающихся в общеобразовательных школах Кежемского района.»;
1.1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры на территории Кежемского района
В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы:
количество участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры Кежемского района возрастет с 60,794 тыс. человек в 2016 году до 118,739 тыс. человек в 2022 году;
число участников клубных формирований для детей до 14 лет к 2022 году составит 1,625 тыс. человек;
число музейных предметов, внесённых в государственный электронный каталог возрастет с 0,160 тыс. экземпляров в 2015 году до 7,373 тыс. экземпляров в 2022 году;
количество новых изданий, поступивших в фонды муниципальных библиотек Кежемского района ежегодно составит не менее 2,2 тысяч экземпляров;
количества библиографических записей муниципальных библиотек Кежемского района в сводном электронном каталоге библиотек Красноярского края возрастет с 14,679 тыс. экземпляров в 2015 году до 76,820 тыс. экземпляров в 2022 году;
доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в районном муниципальном архиве возрастет с 40% в 2015 году до 100% в 2022 году;
количество объектов экскурсионного показа, пригодных для посещения туристов (в т.ч. новых туристических маршрутов) увеличится к 2022 году до 7 единиц;
количество туристов, посетивших Кежемский район (въездной туристский поток) к 2022 году увеличится до 3550 тыс. человек;
количество специалистов из числа работающих в туристской индустрии Кежемского района, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях, туристских продуктах, мерах поддержки, формах обслуживания на территории Кежемского района к 2022 году увеличится до 3 человек;
удельный вес детей, охваченных дополнительным образованием от общего числа учащихся общеобразовательных учреждений составит 5,7% в 2022 году;
доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении возрастет с 19% в 2017 году до 100% в 2022 году.»
1.1.4. В разделе 6:
- в абзаце третьем слова «2014-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;
- в абзаце тринадцатом слова «2014-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;
- в абзаце двадцать седьмом слова «2014-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;
- в абзаце тридцать девятом слова «2014-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;
- в абзаце пятьдесят втором слова «2014-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;
- в абзаце семьдесят третьем слова «2014-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;
1.1.5. Добавить раздел следующего содержания:
«8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен в Приложении 2.2. к муниципальной программе.»
1.2. Приложение 1 к Паспорту муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 1 к постановлению.
1.3. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к постановлению.
1.4. Приложение 2.2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к постановлению.
1.5. В приложении 3 к муниципальной программе:
1.5.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
- строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, в общем количестве документов, хранящихся в районном архиве: в 2015 году – 100%, в 2016 году – 100%, в 2017 году – 100%, в 2018 году – 100%;
Доля оцифрованных заголовков дел (перевод в электронный формат ПК «Архивный фонд») в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве: в 2015 году – 49%, в 2016 году – 70%, в 2017 году – 90%, в 2018 году – 100%;
Доля предоставленных документов для пользователей в читальном зале, в общем количестве документов использованных в архиве: в 2015 году – 10%, в 2016 году – 20%, в 2017 году – 20%, в 2018 году – 20%;»
- в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2015 – 2021 годы» заменить словами «2015 – 2022 годы»;
- строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы – 6655,050 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 127,3 тыс. руб.;
2016 год – 5434,370 тыс. руб.;
2017 год – 137,300,тыс. руб.;
2018 год – 143,600,тыс. руб.;
2019 год – 187,180,тыс. руб.;
2020 год – 203,900 тыс. руб.;
2021 год – 210,700 тыс. руб.;
2022 год – 210,700 тыс.руб.
В том числе: за счет средств краевого бюджета – 6601,980 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 53,070 тыс. руб.»
1.5.2. В разделе 2:
- в абзаце третьем слова «составляет на конец 2018 года 21103 единиц хранения» заменить словами «составляет на конец 2019 года 22014 единиц хранения»;
- в абзаце четвертом слова «52,2%» заменить словами «52,7%», слова «47,8%» заменить словами «47,3%»;
- в абзаце десятом слова «87,4%» заменить словами «85,5%.
1.5.3. В разделе 3:
- в абзаце девятом слова «2014 – 2021 годы» заменить словами «2015 – 2022 годы»;
1.5.4. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы – 6655,050 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 127,3 тыс. руб.;
2016 год – 5434,370 тыс. руб.;
2017 год – 137,300,тыс. руб.;
2018 год – 143,600,тыс. руб.;
2019 год – 187,180,тыс. руб.;
2020 год – 203,900 тыс. руб.;
2021 год – 210,700 тыс. руб.;
2022 год – 210,700 тыс.руб.
В том числе: за счет средств краевого бюджета – 6601,980 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 53,070 тыс. руб.»
1.6. Приложение 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 4 к постановлению.
1.7. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 5 к постановлению.
1.8. В приложении 4 к муниципальной программе:
1.8.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
- строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Доля населения, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях от общего числа населения: в 2015 году – 366%, в 2016 году – 366%;
Динамика количества участников мероприятий (всего) по сравнению с предыдущим годом в 2017 году – 34,4%, в 2018 году – 49,9%;
Количество посетителей, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры: в 2015 году – 15,480 тыс. чел., в 2016 году – 15,580 тыс. чел.;
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях: в 2015 году – 0,482 тыс. чел., в 2016 году – 0,482 тыс. чел.;
Доля детей, вовлеченных в деятельность клубных формирований от общего количества детей района: в 2015 году – 12,3%,, в 2016 году – 12,4%,;
Динамика количества участников мероприятий в возрасте до 14 лет по сравнению с предыдущим годом (из общего числа посетителей): в 2017 году – 36,3%, в 2018 году – 37,2%;
Количество проведенных мероприятий с участием детей до 14 лет: в 2017 году – 366 ед., в 2018 году – 872 ед.;
Динамика наполняемости клубных формирований для детей до 14 лет – в 2017 году – 133,2%, в 2018 году – 3,9%;».
- в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2014 – 2022 годы» заменить словами «2015 – 2022 годы»;
- строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы – 197169,820 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 19812,147 тыс. руб.;
2016 год – 15275,111 тыс. руб.;
2017 год – 18801,654 тыс. руб.;
2018 год – 25815,42 тыс. руб.;
2019 год – 28279,857 тыс. руб.;
2020 год – 32771,351 тыс. руб.;
2021 год – 28104,845 тыс. руб.;
2022 год – 28309,435 тыс. руб.
В том числе за счет средств федерального бюджета – 3745,04068 тыс. руб.
В том числе за счет средств краевого бюджета – 37396,67132 тыс. руб.
В том числе за счет средств местного бюджета – 156028,108 тыс.руб.»
1.8.2. В разделе 2:
- в абзаце тринадцатом слова «135571 человек» заменить словами «138455 человек», слова «в 2018 году составило 2419 мероприятий» заменить словами «в 2019 году составило 2480 мероприятий»
- в абзаце четырнадцатом слова «1521 человек» заменить словами «1612 человек».
1.8.3. В разделе 3:
- в абзаце шестом слова «2014 - 2021 годы» заменить словами «2015 – 2022 годы».
1.8.4. В разделе 6:
- в абзаце четвертом слова «составит в 2017 году 1 ед.;» заменить словами «ежегодно составит 1 ед.;»
1.8.5. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет предоставления субсидий бюджету Кежемского района и долевого финансирования, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования подпрограммы – 197169,820 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 19812,147 тыс. руб.;
2016 год – 15275,111 тыс. руб.;
2017 год – 18801,654 тыс. руб.;
2018 год – 25815,42 тыс. руб.;
2019 год – 28279,857 тыс. руб.;
2020 год – 32771,351 тыс. руб.;
2021 год – 28104,845 тыс. руб.;
2022 год – 28309,435 тыс. руб.
В том числе за счет средств федерального бюджета – 3745,04068 тыс. руб.
В том числе за счет средств краевого бюджета – 37396,67132 тыс. руб.
В том числе за счет средств местного бюджета – 156028,108 тыс.руб.»
1.9. Приложение 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 6 к постановлению.
1.10. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 7 к постановлению.
1.11. В приложении 5 к муниципальной программе:
1.11.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
- строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Число музейных предметов, внесенных в государственный электронный каталог: в 2015 году – 0,160 тыс. ед., в 2016 году – 0,160 тыс. ед., в 2017 году – 1,069 тыс. ед., в 2018 году – 1,229 тыс. ед.;
Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда: в 2015 году – 22,9%, в 2016 году – 22,9%, в 2017 году – 24,0%, в 2018 году – 24,0%;
Увеличение посещаемости учреждения музейного типа на 1 жителя в год: в 2015 году – 0,25 тыс. чел., в 2016 году – 0,26 тыс. чел.;
Динамика количества участников мероприятий по сравнению с предыдущим годом: в 2017 году – 10,2%, в 2018 году – 1,8%;».
- в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2014 – 2022 годы» заменить словами «2015 – 2022 годы»;
- строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы – 23274,943тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 2159,656 тыс. руб.;
2016 год – 2133,66 тыс. руб.;
2017 год – 2734,05 тыс. руб.;
2018 год – 3153,16 тыс. руб.;
2019 год – 3364,454 тыс. руб.;
2020 год – 3664,115 тыс. руб.;
2021 год – 3032,924 тыс. руб.;
2022 год – 3032,924 тыс. руб.
В том числе за счет средств краевого бюджета 3320,135 тыс. руб.
В том числе за счет средств местного бюджета – 19954,808тыс.руб.».
1.11.2. В разделе 2:
- в абзаце четвертом слова «12,475 тысяч единиц» заменить словами «12,538 тысяч единиц», слова «21,97 тыс. человек» заменить словами «22,192 тыс. человек»
1.11.3. В разделе 3:
- в абзаце пятом слова «2014 – 2021 годы» заменить словами «2015 – 2022 годы»;
1.11.4. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет предоставления субсидий бюджету Кежемского района и долевого финансирования, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
«Общий объем финансирования подпрограммы – 23274,943тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 2159,656 тыс. руб.;
2016 год – 2133,66 тыс. руб.;
2017 год – 2734,05 тыс. руб.;
2018 год – 3153,16 тыс. руб.;
2019 год – 3364,454 тыс. руб.;
2020 год – 3664,115 тыс. руб.;
2021 год – 3032,924 тыс. руб.;
2022 год – 3032,924 тыс. руб.
В том числе за счет средств краевого бюджета 3320,135 тыс. руб.
В том числе за счет средств местного бюджета – 19954,808тыс.руб.».
1.12. Приложение 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 8 к постановлению.
1.13. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 9 к постановлению.
1.14. В приложении 6 к муниципальной программе:
1.14.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
- строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Количество библиографических записей внесенных в электронный каталог составит: в 2015 году – 14,679 тыс. ед., в 2016 году – 2,2 тыс. ед., в 2017 году – 2,2 тыс. ед., в 2018 году – 2,3 тыс. ед.;
Количество посещений библиотеки (на 1жителя в год) – в 2015 году – 4,7 ед., в 2016 году – 4,7%;
Динамика количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом: в 2017 году – 19,8%, в 2018 году – 32,2%».
- в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2014 – 2022 годы» заменить словами «2015 – 2022 годы»;
- строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы – 129742,026тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 9819,523 тыс. руб.;
2016 год – 10433,863 тыс. руб.;
2017 год – 14007,375 тыс. руб.;
2018 год – 17431,752 тыс. руб.;
2019 год – 19638,016 тыс. руб.;
-2020 год – 20811,499 тыс. руб.;
2021 год – 18799,999 тыс. руб.;
2022 год – 18799,999 тыс.руб.
В том числе за счет федерального бюджета – 239,300 тыс. руб.
В том числе за счет краевого бюджета – 18910,727 тыс. руб.
В том числе за счет местного бюджета – 110591,999 тыс. руб.»
1.14.2. В разделе 2:
- абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Количество пользователей библиотек в 2019 году составило 14,203 тыс. человек. Размер совокупного книжного фонда составляет 184760».
1.14.3. В разделе 3:
- в абзаце седьмом слова «2014 – 2021 годы» заменить словами «2015 – 2022 годы».
1.14.4. В разделе 6:
- абзац четвертый изложить в следующей редакции»
«Увеличение количества книговыдачи в муниципальных библиотеках района»;
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Количество библиографических записей внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек – не менее 2,2 тыс. экземпляров ежегодно».
1.14.5. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет предоставления субсидий бюджету Кежемского района и долевого финансирования, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования подпрограммы – 129742,026тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 9819,523 тыс. руб.;
2016 год – 10433,863 тыс. руб.;
2017 год – 14007,375 тыс. руб.;
2018 год – 17431,752 тыс. руб.;
2019 год – 19638,016 тыс. руб.;
-2020 год – 20811,499 тыс. руб.;
2021 год – 18799,999 тыс. руб.;
2022 год – 18799,999 тыс.руб.
В том числе за счет федерального бюджета – 239,300 тыс. руб.
В том числе за счет краевого бюджета – 18910,727 тыс. руб.
В том числе за счет местного бюджета – 110591,999 тыс. руб.»
1.15. Приложение 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 10 к постановлению.
1.16. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 11 к постановлению.
1.17. В приложении 7 к муниципальной программе:
1.17.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
- строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Удельный вес детей охваченных дополнительным образованием от общего числа учащихся общеобразовательных учреждений: 2015 году – 7,9%, в 2016 году – 7,9%, в 2017 году – 4,5%, в 2018 году – 5,2%;
Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, направленных на выявление и поддержку юных талантов: в 2015 году – 0,030 тыс. чел., в 2016 году – 0,030 тыс. чел.;
Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении: в 2017 году – 19%, в 2018 году – 55,2%»;
- в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2014 – 2022 годы» заменить словами «2015 – 2022 годы»;
- строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы – 118092,042 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 12002,15 тыс. руб.;
2016 год – 12256,904 тыс. руб.;
2017 год – 13447,665 тыс. руб.;
2018 год – 15752,512 тыс. руб.;
2019 год – 15841,025 тыс. руб.;
2020 год – 16520,162 тыс. руб.;
2021 год – 16135,812 тыс. руб.;
2022 год – 16135,812 тыс. руб.
В том числе за счет федерального бюджета – 172,3 тыс. руб.;
В том числе за счет краевого бюджета – 6685,916 тыс. руб.;
В том числе за счет местного бюджета – 111233,826 тыс. руб.»
1.17.2. В разделе 2:
- в абзаце пятом цифры «145» заменить цифрами «138»;
1.17.3. В разделе 3:
- в абзаце шестом слова «2014 – 2021 годы» заменить словами «2015 – 2022 годы».
1.17.4. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет предоставления субсидий бюджету Кежемского района и долевого финансирования, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования подпрограммы – 118092,042 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 12002,15 тыс. руб.;
2016 год – 12256,904 тыс. руб.;
2017 год – 13447,665 тыс. руб.;
2018 год – 15752,512 тыс. руб.;
2019 год – 15841,025 тыс. руб.;
2020 год – 16520,162 тыс. руб.;
2021 год – 16135,812 тыс. руб.;
2022 год – 16135,812 тыс. руб.
В том числе за счет федерального бюджета – 172,3 тыс. руб.;
В том числе за счет краевого бюджета – 6685,916 тыс. руб.;
В том числе за счет местного бюджета – 111233,826 тыс. руб.»
1.18. Приложение 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 12 к постановлению.
1.19. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 13 к постановлению.
1.20. В приложении 9 к муниципальной программе:
1.21.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
- строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Количество объектов экскурсионного показа, пригодных для посещения туристов (в т.ч. новых туристических маршрутов): в 2018 году – 6 ед.;
Количество туристов, посетивших Кежемский район (въездной туристский поток): в 2018 году– 3533 человек»;
- в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2016 – 2021 годы» заменить словами «2016 – 2022 годы».
1.21.2. В разделе 3:
- в абзаце шестом слова «2016 – 2021 годы» заменить словами «2016 – 2022 годы».
1.22. Приложение 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 14 к постановлению.
1.23. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 15 к постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Кежемский Вестник».
Глава района П.Ф. Безматерных
1
Приложение 1
к постановлению Администрации района
от 25.06.2020 № 406-п
Приложение 1
к Паспорту муниципальной программы Кежемского района
"Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района"
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам и ее реализации
№
п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Источник информации
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Кежемского района
1.
Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Кежемского района
1.1.
Подпрограмма 1. «Развитие архивного дела в Кежемском районе»
1.1.1.
Доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, в общем количестве документов хранящихся в районном архиве
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
85
90
95
100
1.1.2.
Доля оцифрованных заголовков дел (перевод в электронный формат ПК «Архивный фонд») в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
100
100
100
100
1.1.3.
Доля предоставленных документов для пользователей в читальном зале, в общем количестве документов использованных в архиве
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
20
20
20
20
2.
Задача 2. Создание условий для обеспечения жителей района услугами учреждений клубного типа.
2.1.
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа»
2.1.1.
Динамика количества участников мероприятий (всего) по сравнению с предыдущим годом
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
0,002
0
0,002
0,002
2.1.2.
Динамика количества участников мероприятий в возрасте до 14 лет по сравнению с предыдущим годом (из общего числа посетителей)
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
0,01
0
0,01
0,01
2.1.3.
Количество проведенных мероприятий с участием детей до 14 лет
ед.
Отраслевая статистическая отчетность (форма №7- НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»
872
872
872
872
2.1.4.
Динамика наполняемости клубных формирований для детей до 14 лет
%
Отраслевая статистическая отчетность (форма №7- НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»
0,1
0
0,1
0
3.
Задача 3. Сохранение и эффективное использование материальных и духовных ценностей Приангарья.
3.1.
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности и развитие музеев»
3.1.1.
Число музейных предметов, внесенных в государственный электронный каталог
тыс. ед.
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
1,829
3,677
5,525
7,373
3.1.2.
Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
24,1
24,1
24,1
24,1
3.1.3.
Динамика количества участников мероприятий по сравнению с предыдущим годом
%.
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
0,27
1,54
1,79
1,75
4.
Задача 4. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
4.1.
Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа»
4.1.1.
Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотеки
тыс. ед.
Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»)
2,2
2,2
2,2
2,2
4.1.2.
Количество библиографических записей внесенных в электронный каталог
тыс. ед.
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
2,3
2,3
2,3
2,3
4.1.3.
Динамика количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
0,77
0,0008
0,0008
0,0008
5.
Задача 5. Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры.
5.1.
Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования»
5.1.1.
Удельный вес детей охваченных дополнительным образованием от общего числа учащихся общеобразовательных учреждений;
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
5,2
5,7
5,7
5,7
5.1.2.
Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
33,3
70,3
81,4
100
7.
Задача 7. «Создание условий для развития социальной и туристской инфраструктуры Кежемского района».
7.1.
Подпрограмма 7 «Развитие внутреннего и въездного туризма»
7.1.1.
Количество объектов экскурсионного показа, пригодных для посещения туристов (в т.ч. новых туристических маршрутов);
шт.
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
6
6
7
7
7.1.2.
Количество туристов, посетивших Кежемский район (въездной туристский поток)
чел.
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
3550
3550
3550
3570
7.1.3.
Количество специалистов из числа работающих в туристской индустрии Кежемского района, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях, туристских продуктах, мерах поддержки, формах обслуживания на территории Кежемского района.
чел.
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
-
-
3
3
Приложение 2
к постановлению Администрации района
от 25.06.2020 № 406-п
Приложение 1
к муниципальной программе района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района» с учетом источников финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, муниципальной подпрограммы
Средства бюджета
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2015 - 2022 годы
Муниципальная программа
«Развитие культуры на территории Кежемского района»
Всего
49844,061
45533,908
49128,044
62296,444
68253,505
74380,465
66637,718
66842,308
482916,453
в том числе:
Федеральный бюджет
180,600
8,000
7,800
1096,805
2021,200
698,430
0,000
143,806
4156,641
Краевой бюджет
5674,619
8537,113
9697,856
20660,922
22310,421
5301,360
337,200
395,938
72915,429
Бюджет муниципального образования
43988,842
36988,795
39422,388
40538,717
43921,884
68380,675
66300,518
66302,564
405844,383
Подпрограмма 1
«Развитие архивного дела в Кежемском районе»
Всего
127,300
5434,370
137,300
143,600
187,180
203,900
210,700
210,700
6655,050
в том числе:
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Краевой бюджет
127,300
5381,300
137,300
143,600
187,180
203,900
210,700
210,700
6601,980
Бюджет муниципального образования
0,000
53,070
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
53,070
Подпрограмма 2
«Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа»
Всего
19812,147
15275,111
18801,654
25815,420
28279,857
32771,351
28104,845
28309,435
197169,820
в том числе:
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
989,005
2013,800
598,430
0,000
143,806
3745,041
Краевой бюджет
4804,590
2315,553
4800,816
11161,964
11337,100
2917,910
0,000
58,738
37396,671
Бюджет муниципального образования
15007,557
12959,558
14000,838
13664,451
14928,957
29255,011
28104,845
28106,891
156028,108
Подпрограмма 3
«Обеспечение деятельности и развитие музеев»
Всего
2159,656
2133,660
2734,050
3153,160
3364,454
3664,115
3032,924
3032,924
23274,943
в том числе:
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Краевой бюджет
0,000
100,000
516,947
1064,688
1431,300
207,200
0,000
0,000
3320,135
Бюджет муниципального образования
2159,656
2033,660
2217,103
2088,472
1933,154
3456,915
3032,924
3032,924
19954,808
Подпрограмма 4
«Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа»
Всего
9819,523
10433,863
14007,375
17431,752
19638,016
20811,499
18799,999
18799,999
129742,026
в том числе:
Федеральный бюджет
8,300
8,000
7,800
107,800
7,400
100,000
0,000
0,000
239,300
Краевой бюджет
464,541
227,018
2737,574
6545,256
7095,338
1588,000
126,500
126,500
18910,727
Бюджет муниципального образования
9346,682
10198,845
11262,001
10778,696
12535,278
19123,499
18673,499
18673,499
110591,999
Подпрограмма 5
«Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры»
Всего
12002,150
12256,904
13447,665
15752,512
15841,025
16520,162
16135,812
16135,812
118092,042
в том числе:
Федеральный бюджет
172,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
172,300
Краевой бюджет
278,188
513,242
1505,219
1745,414
2259,503
384,350
0,000
0,000
6685,916
Бюджет муниципального образования
11551,662
11743,662
11942,446
14007,098
13581,522
16135,812
16135,812
16135,812
111233,826
Подпрограмма 6
«Обеспечение деятельности прочих учреждений, осуществляющих деятельность по ведению бухгалтерского учета»
Всего
5923,285
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5923,285
в том числе:
Краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Бюджет муниципального образования
5923,285
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5923,285
Подпрограмма 7
«Развитие туризма на территории Кежемского района»
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
942,973
409,438
353,438
353,438
2059,287
в том числе:
Краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Бюджет муниципального образования
0,000
0,000
0,000
0,000
942,973
409,438
353,438
353,438
2059,287
Приложение 3
к постановлению Администрации района
от 25.06.2020 № 406-п-п
Приложение 2.2
к муниципальной программе района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа»
Наименование работы и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия).
Показатель объема работы: «Количество проведенных мероприятий»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР МРДК «Рассвет»)
1996
2090
-
-
-
13268,46
9637,8
31138,993
27711,377
27913,103
Показатель объема работы: «Количество участников мероприятий»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР МРДК «Рассвет»)
104676
120273
118739
118739
118739
Наименование работы и ее содержание: «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества».
Показатель объема работы: количество клубных формирований
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР МРДК «Рассвет»)
110
110
-
-
-
4865,102
3533,85
-
-
-
Показатель объема работы: число участников
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР МРДК «Рассвет»)
-
-
1625
1625
1625
-
-
426,152
365,363
368,023
Наименование услуги и ее содержание: «Показ кинофильмов»
Показатель объема услуги: «Число зрителей»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР МРДК «Рассвет»)
1529
1534
-
-
-
1990,269
1445,645
-
-
-
Наименование работы и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (методических (семинары, конференции)
Показатель объема работы: Количество участников мероприятий
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР РДК «Рассвет»)
50
50
50
50
50
1990,269
1445,645
13,112
28,105
28,300
Показатель объема работы: «Количество проведенных мероприятий»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР РДК «Рассвет»)
12
12
-
-
-
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности и развитие музеев»
Наименование работы и ее содержание: «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»
Показатель объема работы: «Количество предметов»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений («МБУК КИЭМ имени Ю.С. Кулаковой»)
13843
14090
12601
12664
12727
1107,567
856,144
1540,540
1276,860
1276,860
Наименование работы и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
Показатель объема работы: «Количество участников мероприятий»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений («МБУК КИЭМ имени Ю.С. Кулаковой»)
5500
5515
5600
5700
5800
1661,33
1284,21
684,630
564,124
564,124
Показатель объема работы: «Количество проведенных мероприятий»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений («МБУК КИЭМ имени Ю.С. Кулаковой»)
27
28
-
-
-
Наименование работы и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)
Показатель объема работы: «Количество участников мероприятий (человек)»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений («МБУК КИЭМ имени Ю.С. Кулаковой»)
-
-
11770
11770
11800
-
-
1438,945
1191,940
1191,940
Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа»
Наименование услуги и ее содержание: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»
Показатель объема услуги: «Количество посещений»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова»)
115720
117002
121100
126290
134417
5980,09
4774,28
8384,600
7566,880
7566,880
Наименование работы и ее содержание: «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов»
Показатель объема работы: «Количество документов»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова»)
183680
186958
143616
145816
148016
6788,21
5419,46
12330,568
11146,000
11146,000
Наименование работы и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (методических (семинары, конференции)
Показатель объема работы: «Количество участников мероприятий»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова»)
24
24
10
11
12
1697,1
1354,869
0,859
0,752
0,752
Показатель объема работы: «Количество проведенных мероприятий»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова»)
10
10
-
-
-
Наименование работы и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия).
Показатель объема работы: «Количество участников мероприятий»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова»)
29326
30146
-
-
-
1697,005
1354,869
95,472
86,370
86,370
Показатель объема работы: «Количество проведенных мероприятий»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова»)
1069
1070
1112
1113
1114
Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры»
Наименование услуги и ее содержание: «Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ
Показатель объема услуги: «Количество человеко-часов»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУДО ДМШ г. Кодинска)
16803
15181
8235
5340
4591
11422,25
9819,124
4618,981
4518,030
4518,030
Наименование услуги и ее содержание: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (фортепиано»)
Показатель объема услуги: «Число обучающихся»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУДО ДМШ г. Кодинска)
5015
5874
7906
9214,5
10729
1069,01
918,97
4464,981
4356,700
4356,700
Наименование услуги и ее содержание: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (струнные инструменты)
Показатель объема услуги: «Число обучающихся»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУДО ДМШ г. Кодинска)
1768,5
2496
3238,5
3886,5
4597,5
512,528
440,596
1817,647
1774,940
1774,940
Наименование услуги и ее содержание: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (духовые и ударные инструменты)
Показатель объема услуги: «Число обучающихся»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУДО ДМШ г. Кодинска)
1586
1607
2394
2671,5
2750,5
439,32
377,66
1319,054
1290,860
1290,860
Наименование услуги и ее содержание: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (народные инструменты)
Показатель объема услуги: «Число обучающихся»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУДО ДМШ г. Кодинска)
3686
3664,5
7859,5
8846
8794
1200,8
1032,27
4299,054
4195,282
4195,282
Приложение 4
к постановлению Администрации района
от 25.06.2020 № 406-п
Приложение 1
к подпрограмме «Развитие архивного дела в Кежемском районе»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Развитие архивного дела в Кежемском районе»
№
п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Источник информации
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Кежемского района
1.
Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Кежемского района
1.1.
Подпрограмма 1. «Развитие архивного дела в Кежемском районе»
1.1.1.
Доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, в общем количестве документов хранящихся в районном архиве
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
85
90
95
100
1.1.2.
Доля оцифрованных заголовков дел (перевод в электронный формат ПК «Архивный фонд») в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
100
100
100
100
1.1.3.
Доля предоставленных документов для пользователей в читальном зале, в общем количестве документов использованных в архиве
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
20
20
20
20
Приложение 5
к постановлению Администрации района
от 25.06.2020 № 406-п
Приложение 2
к подпрограмме «Развитие архивного дела в Кежемском районе»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела в Кежемском районе»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого
на
2020 -2022 годы
Цель: Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в Кежемском районном муниципальном архиве
1.
Задача 4. Сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов
1.1.
Предоставление субвенций бюджету муниципального образования на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края
Создание нормативных условий хранения и использования архивных документов государственной собственности (100%)
Краевой бюджет
Администрация Кежемского района
901
01 13
0 51 00 75190
110,
120,
203,900
210,700
210,700
625,300
240
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
В том числе:
Краевой бюджет
05 1 00 75190
203,900
210,700
210,700
625,300
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
Приложение 6
к постановлению Администрации района
от 25.06.2020 № 406-п
Приложение 1
к подпрограмме «Обеспечение деятельности и
развитие учреждений клубного типа»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа»
№
п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Цель: обеспечение доступности населения района к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан
1.
Динамика количества участников мероприятий (всего) по сравнению с предыдущим годом
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
0,002
0
0,002
0,002
2.
Динамика количества участников мероприятий в возрасте до 14 лет по сравнению с предыдущим годом (из общего числа посетителей)
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
0,01
0
0,01
0,01
3.
Количество проведенных мероприятий с участием детей до 14 лет
ед.
Отраслевая статистическая отчетность (форма №7- НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»
872
872
872
872
4.
Динамика наполняемости клубных формирований для детей до 14 лет
%
Отраслевая статистическая отчетность (форма №7- НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»
0,1
0
0,1
0
Приложение 7
к постановлению Администрации района
от 25.06.2020 № 406-п
Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа»
реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого
на 2020-2022 годы
Цель: обеспечение доступности населения района к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан
1
Задача 1. Повышения качества и разнообразия услуг, представляемых в сфере культуры, отвечающих требованиям современного общества
1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры
Администрация Кежемского района
Проведение ежегодно не менее 317 ед. мероприятий;
действующих клубных формирований - не менее 35 ед.
Краевой бюджет
901
801
05 2 00 10480
1300,400
-
-
1300,400
Местный бюджет
901
801
05 2 00 00610
610
19446,377
18585,537
18585,537
56617,451
1.2.
Иные межбюджетные трансферты выделяемые из бюджета поселений для создание условий и организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
Администрация Кежемского района
Проведение ежегодно не менее 2163 ед. мероприятий; действующих клубных формирований - не менее 75 ед.
Краевой бюджет
901
801
05 2 00 48
989,700
-
-
989,700
Местный бюджет
901
801
05 2 00 48
9798,266
9519,308
9519,308
28875,396
2.
Задача 2. Повышение качества и разнообразия услуг, представляемых в сфере культуры, отвечающих требованиям современного общества
2.1.
Предоставление из краевого бюджета субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры
Администрация Кежемского района
Реализация социокультурных проектов
не менее 1
Краевой бюджет
901
08 01
05 2 00 74810
-
-
-
Местный бюджет
901
08 01
05 2 00 S4810
-
-
-
2.2
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и образования в области культуры, находящимся на территориях сельских поселений Красноярского края, и их работникам, в том числе:
Администрация Кежемского района
Денежное поощрение не менее 1 учреждению клубного типа
Федеральный бюджет
901
08 01
05 2 00 L5193
200,000
200,000
Местный бюджет
-
-
3.
Задача 3. Модернизация материально-технической базы учреждений клубного типа
3.1.
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Администрация Кежемского района
Проведение капитального ремонта учреждений культуры
Краевой бюджет
901
801
Местный бюджет
3.2
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Администрация Кежемского района
Улучшение МТБ не менее 1 учреждения клубного типа
Федеральный бюджет
901
08 01
05 2 00 L4670
398,42953
-
143,80615
542,23568
Краевой бюджет
901
08 01
05 2 00 L4670
132,81047
-
58,73785
191,54832
Местный бюджет
901
08 01
05 2 00 L4670
5,368
-
2,046
7,414
3.3.
Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
Администрация Кежемского района
Разработка ПСД на капитальный ремонт
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
901
08 01
05 2 А1 74840
495,000
Местный бюджет
901
08 01
08 5 А1 74840
5,000
В том числе:
Федеральный бюджет
598,42953
0,000
143,80615
742,23568
Краевой бюджет:
2917,91047
0,000
58,73785
27957,36064
Местный бюджет:
29255,011
28104,845
28106,891
85466,747
Приложение 8
к постановлению Администрации района
от 25.06.2020 № 406-п
Приложение 1
к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие музеев»
реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие музеев»
№
п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Цель: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Кежемского района
1.
Число музейных предметов, внесенных в Государственный электронный каталог
тыс. ед.
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
1,829
3,677
5,525
7,373
2.
Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
24,1
24,1
24,1
24,1
3.
Динамика количества участников мероприятий по сравнению с предыдущим годом
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
0,27
1,54
1,79
1,75
Приложение 9
к постановлению Администрации района
от 25.06.2020 № 406-п
Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие музеев»
реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие музеев»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого
на 2020-2022 годы
Цель. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Кежемского района
1
Задача 1. Сохранение, изучение и формирование музейного фонда Кежемского района
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения культуры «Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кежемский историко-этнографический музей имени Ю.С. Кулаковой»
Администрация Кежемского района
Количество участников мероприятий составит 5400 человек
Краевой бюджет
901
801
05 3 00 10480
207,200
-
-
207,200
Местный бюджет
901
801
05 3 00 00610
610
3456,915
3032,924
3032,924
9522,763
Предоставление из краевого бюджета субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры
Администрация Кежемского района
Реализация социокультурных проектов не менее 1
Краевой бюджет
Местный бюджет
2.
Задача 2. Модернизация материально-технической базы учреждений музейного типа
2.1.
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Администрация Кежемского района
Проведение текущего ремонта
Краевой бюджет
Местный бюджет
В том числе:
Краевой бюджет:
901
801
05 3 00 10480
207,200
-
-
207,200
Местный бюджет:
901
801
05 3 00 00610
3456,915
3032,924
3032,924
9522,763
Приложение 10
к постановлению Администрации района
от 25.06.2020 № 406-п
Приложение 1
к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа»
реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа»
№
п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Цель: Создание благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения культурных, информационных и образовательных запросов населения района
1.
Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотеки
тыс. ед.
Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»)
2,2
2,2
2,2
2,2
2.
Количество библиографических записей внесенных в электронный каталог
тыс. ед
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
2,3
2,3
2,3
2,3
3.
Динамика количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
0,77
0,0008
0,0008
0,0008
Приложение 11
к постановлению Администрации района
от 25.06.2020 № 406-п
Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа»
реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого
на 2020-2022 годы
Цель. Создание благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения культурных, информационных и образовательных запросов населения района
1
Задача 1. Обеспечение доступности к информационным ресурсам для населения через библиотечное обслуживание
1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения культуры «Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кежемская межпоселенческая Центральная районная библиотека им. А.Ф. Карнаухова
Администрация Кежемского района
Книговыдача составит не менее 309,389 тыс. ед.
Краевой бюджет
901
801
05 4 00 10480
1461,500
-
-
1461,500
Местный бюджет
901
801
05 4 00 00610
610
19081,332
18673,499
18673,499
56470,497
2.
Задача 2. Повышение качества комплектования книжных фондов библиотек
2.1.
Предоставление субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
Администрация Кежемского района
Приобретение не менее 385 ед. изданий на различных носителях ежегодно
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
901
08 01
05 4 00 S4880
610
126,500
126,500
126,500
379,500
Местный бюджет
901
08 01
42,167
42,167
3.
Задача 3. Совершенствование библиотечной деятельности путем внедрения информационно-коммуникационных технологий
3.1
Предоставление субсидии на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Администрация Кежемского района
Краевой бюджет
901
801
Местный бюджет
901
801
4
Задача 4. Модернизация материально-технической базы учреждений библиотечного типа
4.1.
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Администрация
Кежемского района
Проведение текущего ремонта помещений МБУК "КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова"
Краевой бюджет
901
801
Местный бюджет
4.2
Предоставление из краевого бюджета субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры
Администрация Кежемского района
Реализация социокультурных проектов не менее 1
Краевой бюджет
901
08 01
Местный бюджет
901
08 01
4.3
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и образования в области культуры, находящимся на территориях сельских поселений Красноярского края, и их работникам, в том числе:
Администрация
Кежемского района
Денежное поощрение не менее 1 учреждению библиотечного типа
Федеральный бюджет
901
08 01
05 4 00 L5193
610
100,000
100,000
Местный бюджет
В том числе:
Федеральный бюджет
100,000
-
-
100,000
Краевой бюджет:
1588,000
126,500
126,500
1841,000
Местный бюджет:
19123,499
18673,499
18673,499
56470,497
Приложение 12
к постановлению Администрации района
от 25.06.2020 № 406-п
Приложение 1
к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие
учреждений дополнительного образования в области культуры»
реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
«Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры»
№
п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Цель: Повышение эффективности использования потенциала художественного образования для развития районного сообщества, создание условий для модернизации работы учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
1.
Удельный вес детей охваченных дополнительным образованием от общего числа учащихся общеобразовательных учреждений;
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
5,2
5,7
5,7
5,7
2.
Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
33,3
70,3
81,4
100
Приложение 13
к постановлению Администрации района
от 25.06.2020 № 406-п
Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие
учреждений дополнительного образования в области культуры»
реализуемой в рамках муниципальной
программы Кежемского района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2020 -2022 годы
Цель. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Кежемского района
1
Задача 1. Создание условий для поддержки одаренных детей, обучающихся в детских музыкальных школах, расширение их творческой и профессиональной самореализации в Кежемском районе
1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения культуры «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г.Кодинска
Администрация
Кежемского района
Число обучающихся составит
138 чел.
Краевой бюджет
901
0702
055 00 10360
05 5 00 10480
05 5 00 10490
610
384,350
-
-
384,350
Местный бюджет
901
0702
05 5 00 00610
600 800
16135,812
16135,812
16135,812
48407,436
2
Задача 2. Обеспечение необходимого уровня материально-технической оснащенности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, позволяющего реализовывать дополнительные образовательные программы в соответствии с государственными требованиями.
2.1.
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств за счет средств краевого бюджета, поступивших из федерального бюджета
Администрация Кежемского района
Приобретение музыкальных инструментов
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
3
Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Администрация
Кежемского района
Краевой бюджет
901
702
05 5 00 77440
610
Местный бюджет
В том числе:
Федеральный бюджет:
-
-
-
-
Краевой бюджет:
384,350
-
-
384,350
Местный бюджет:
16135,812
16135,812
16135,812
48407,436
1
Приложение 14
к постановлению Администрации района
от 25.06.2020 № 406-п
Приложение 1
к подпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма»
№
п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Цель: Повышение эффективности использования потенциала художественного образования для развития районного сообщества, создание условий для модернизации работы учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
1.
Количество объектов экскурсионного показа, пригодных для посещения туристов (в т.ч. новых туристических маршрутов);
шт.
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
6
6
7
7
2.
Количество туристов, посетивших Кежемский район (въездной туристский поток)
чел.
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
3550
3550
3550
3570
3.
Количество специалистов из числа работающих в туристской индустрии Кежемского района, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях, туристских продуктах, мерах поддержки, формах обслуживания на территории Кежемского района.
чел.
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
-
-
3
3
Приложение 15
к постановлению Администрации района
от 25.06.2020 № 406-п
Приложение 2
к подпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2020 -2022 годы
Цель: обеспечение доступности населения района к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан
1
Задача 1. Поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма в Кежемском районе;
1.1.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на организацию туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края
Администрация Кежемского района
Обустройство не менее 1 объекта экскурсионного показа, пригодного для посещения туристов
Краевой бюджет
Местный бюджет
1.2.
Строительство этнографического музейного комплекса под открытым небом
Администрация Кежемского района
Увеличение количества туристов, посетивших Кежемский район на 500 человек
Краевой бюджет
Местный бюджет
1.3.
Проведение районного Праздника ангарского пирога и Фестиваля "Ангарские мастера краю"
Администрация Кежемского района
Увеличение количества туристов, посетивших Кежемский район на 500 человек
Местный бюджет
409,438
353,438
353,438
2059,287
2.
Задача 2. Повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории района
2.1.
Обучение специалистов, работающих в туристической индустрии, на курсах повышения квалификации
Администрация Кежемского района
Обучение не менее 1 специалиста
Местный бюджет
3.
Задача 3. Информационное обеспечение туризма в Кежемском районе
3.1.
Изготовление полиграфической, рекламной продукции
Администрация Кежемского района
Количество лиц проинформированных о туристско-рекреационных возможностях и туристских услугах на территории Кежемского района увеличится до 2 000 человек
Местный бюджет
3.2.
Размещение рекламных материалов в краевых и всероссийских изданиях
Администрация Кежемского района
Местный бюджет
В том числе:
Краевой бюджет:
Местный бюджет:
409,438
353,438
353,438
2059,287
АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2020 № 406-п
г. Кодинск
О внесении изменений в постановление Администрации Кежемского района от 20.02.2015 № 155-п «Об утверждении муниципальной Программы Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Кежемского района от 11.09.2013 № 1059-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кежемского района, их формировании и реализации», постановлением Администрации Кежемского района от 12.09.2013 № 1065-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кежемского района», руководствуясь ст.ст. 17, 30.3, 32 Устава Кежемского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации Кежемского района от 20.02.2015 № 155-п «Об утверждении муниципальной Программы Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района» (в ред. постановлений Администрации Кежемского района от 18.06.2015 № 584-п, от 01.10.2015 № 918-п, от 16.12.2015 № 1185-п, от 14.01.2016 № 11-п, от 03.08.2016 № 633-п, от 02.11.2018 № 785-п, от 29.03.2019 № 221-п, от 15.07.2019 № 514-п, от 26.12.2019 № 920-п, от 04.03.2020 № 137-п) следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:
- в строке «Этапы и сроки реализации Программы» слова «2014 - 2022 годы» заменить словами «2015 – 2022годы»;
- строку «Целевые показатели и показатели результативности Программы» изложить в следующей редакции:
«
Целевые показатели и показатели результативности Программы
Доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, в общем количестве документов хранящихся в районном архиве: в 2015 году – 100%, в 2016 году – 100%, в 2017 году – 100%, в 2018 году – 100%;
Доля оцифрованных заголовков дел (перевод в электронный формат ПК «Архивный фонд») в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве: в 2015 году – 49%, в 2016 году – 70%, в 2017 году – 90%, в 2018 году – 100%;
Доля предоставленных документов для пользователей в читальном зале, в общем количестве документов использованных в архиве: в 2015 году – 10%, в 2016 году – 20%, в 2017 году – 20%, в 2018 году – 20%;
Доля населения, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях от общего числа населения: в 2015 году – 366%, в 2016 году – 366%;
Динамика количества участников мероприятий (всего) по сравнению с предыдущим годом в 2017 году – 34,4%, в 2018 году – 49,9%;
Количество посетителей, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры: в 2015 году – 15,480 тыс. чел., в 2016 году – 15,580 тыс. чел.;
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях: в 2015 году – 0,482 тыс. чел., в 2016 году – 0,482 тыс. чел.;
Доля детей, вовлеченных в деятельность клубных формирований от общего количества детей района: в 2015 году – 12,3%,, в 2016 году – 12,4%,;
Динамика количества участников мероприятий в возрасте до 14 лет по сравнению с предыдущим годом (из общего числа посетителей): в 2017 году – 36,3%, в 2018 году – 37,2%;
Количество проведенных мероприятий с участием детей до 14 лет: в 2017 году – 366 ед., в 2018 году – 872 ед.;
Динамика наполняемости клубных формирований для детей до 14 лет – в 2017 году – 133,2%, в 2018 году – 3,9%;
Число музейных предметов, внесенных в государственный электронный каталог: в 2015 году – 0,160 тыс. ед., в 2016 году – 0,160 тыс. ед., в 2017 году – 1,069 тыс. ед., в 2018 году – 1,229 тыс. ед.;
Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда: в 2015 году – 22,9%, в 2016 году – 22,9%, в 2017 году – 24,0%, в 2018 году – 24,0%;
Увеличение посещаемости учреждения музейного типа на 1 жителя в год: в 2015 году – 0,25 тыс. чел., в 2016 году – 0,26 тыс. чел.;
Динамика количества участников мероприятий по сравнению с предыдущим годом: в 2017 году – 10,2%, в 2018 году – 1,8%;
Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотеки: в 2015 году – 3,602 тыс. ед., в 2016 году – 1,653 тыс. ед., в 2017 году – 2,2 тыс. ед., в 2018 году – 2,3 тыс. ед.;
Количество библиографических записей внесенных в электронный каталог составит: в 2015 году – 14,679 тыс. ед., в 2016 году – 2,2 тыс. ед., в 2017 году – 2,2 тыс. ед., в 2018 году – 2,3 тыс. ед.;
Количество посещений библиотеки (на 1жителя в год) – в 2015 году – 4,7 ед., в 2016 году – 4,7%;
Динамика количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом: в 2017 году – 19,8%, в 2018 году – 32,2%;
Удельный вес детей охваченных дополнительным образованием от общего числа учащихся общеобразовательных учреждений: 2015 году – 7,9%, в 2016 году – 7,9%, в 2017 году – 4,5%, в 2018 году – 5,2%;
Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, направленных на выявление и поддержку юных талантов: в 2015 году – 0,030 тыс. чел., в 2016 году – 0,030 тыс. чел.;
Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении: в 2017 году – 19%, в 2018 году – 55,2%;
Количество объектов экскурсионного показа, пригодных для посещения туристов (в т.ч. новых туристических маршрутов): в 2018 году – 6 ед.;
Количество туристов, посетивших Кежемский район (въездной туристский поток): в 2018 году– 3533 человек.
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации представлен в Приложении 1 к паспорту программы.
»
- строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы – 482916,453 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 49844,061тыс. руб.;
2016 год – 45533,908 тыс. руб.;
2017 год – 49128,044 тыс. руб.;
2018 год – 62296,444 тыс. руб.;
2019 год – 68253,505 тыс. руб.;
2020 год – 74380,465 тыс. руб.;
2021 год – 66637,718 тыс. руб.;
2022 год – 66842,308 тыс. руб.
В том числе за счет федерального бюджета – 4156,641 тыс. руб.:
2015 год – 180,600 тыс. руб.;
2016 год – 8,000 тыс. руб.;
2017 год – 7,800 тыс. руб.;
2018 год – 1096,805 тыс. руб.;
2019 год – 2021,200 тыс. руб.;
2020 год – 698,430 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 143,806 тыс. руб.
В том числе за счет средств краевого бюджета – 72915,429 тыс. руб.:
2015 год – 5674,619 тыс. руб.;
2016 год - 8537,113 тыс. руб.;
2017 год – 9697,856 тыс. руб.;
2018 год – 20660,922 тыс. руб.;
2019 год – 22310,421 тыс. руб.;
2020 год – 5301,360 тыс. руб.;
2021 год – 337,200 тыс. руб.;
2022 год – 395,938 тыс. руб.
В том числе за счет средств местного бюджета – 405844,383 тыс. руб.:
2015 год - 43988,842 тыс. руб.;
2016 год - 36988,795 тыс. руб.;
2017 год – 39422,388 тыс. руб.;
2018 год – 40538,717 тыс. руб.;
2019 год – 43921,884 тыс. руб.;
2020 год – 68380,675 тыс. руб.;
2021 год – 66300,518 тыс. руб.;
2022 год – 66302,564 тыс. руб.»
- добавить строку следующего содержания:
Система организации контроля за исполнением программы
Согласно разделу 5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кежемского района, их формировании и реализации утвержденного постановлением Администрации Кежемского района от 11.09.2013 №1059-п
1.1.2. В разделе 2:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«Общая численность работников в отрасли «культура» составляет:
2015 год – 198 человек;
2016 год – 201 человек;
2017 год – 121 человек;
2018 год – 111 человек;
2019 год – 111 человек.
2020 год – 111 человек;
2021 год – 111 человек;
2022 год – 111 человек.»
- в абзаце шестом слова «С 2014 года» заменить словами «С 2015 года»;
- в абзаце двадцать втором слова «24%» заменить словами «24,13%»;
- в абзаце тридцать девятом слова «до 332 единиц в 2018 году.» заменить словами «до 390 единиц в 2020 году.»
- абзац сорок первый изложить в следующей редакции:
«В школе обучается 138 учеников, что составляет 5,2% охвата детей, обучающихся в общеобразовательных школах Кежемского района.»;
1.1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры на территории Кежемского района
В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы:
количество участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры Кежемского района возрастет с 60,794 тыс. человек в 2016 году до 118,739 тыс. человек в 2022 году;
число участников клубных формирований для детей до 14 лет к 2022 году составит 1,625 тыс. человек;
число музейных предметов, внесённых в государственный электронный каталог возрастет с 0,160 тыс. экземпляров в 2015 году до 7,373 тыс. экземпляров в 2022 году;
количество новых изданий, поступивших в фонды муниципальных библиотек Кежемского района ежегодно составит не менее 2,2 тысяч экземпляров;
количества библиографических записей муниципальных библиотек Кежемского района в сводном электронном каталоге библиотек Красноярского края возрастет с 14,679 тыс. экземпляров в 2015 году до 76,820 тыс. экземпляров в 2022 году;
доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в районном муниципальном архиве возрастет с 40% в 2015 году до 100% в 2022 году;
количество объектов экскурсионного показа, пригодных для посещения туристов (в т.ч. новых туристических маршрутов) увеличится к 2022 году до 7 единиц;
количество туристов, посетивших Кежемский район (въездной туристский поток) к 2022 году увеличится до 3550 тыс. человек;
количество специалистов из числа работающих в туристской индустрии Кежемского района, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях, туристских продуктах, мерах поддержки, формах обслуживания на территории Кежемского района к 2022 году увеличится до 3 человек;
удельный вес детей, охваченных дополнительным образованием от общего числа учащихся общеобразовательных учреждений составит 5,7% в 2022 году;
доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении возрастет с 19% в 2017 году до 100% в 2022 году.»
1.1.4. В разделе 6:
- в абзаце третьем слова «2014-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;
- в абзаце тринадцатом слова «2014-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;
- в абзаце двадцать седьмом слова «2014-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;
- в абзаце тридцать девятом слова «2014-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;
- в абзаце пятьдесят втором слова «2014-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;
- в абзаце семьдесят третьем слова «2014-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;
1.1.5. Добавить раздел следующего содержания:
«8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен в Приложении 2.2. к муниципальной программе.»
1.2. Приложение 1 к Паспорту муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 1 к постановлению.
1.3. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к постановлению.
1.4. Приложение 2.2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к постановлению.
1.5. В приложении 3 к муниципальной программе:
1.5.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
- строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, в общем количестве документов, хранящихся в районном архиве: в 2015 году – 100%, в 2016 году – 100%, в 2017 году – 100%, в 2018 году – 100%;
Доля оцифрованных заголовков дел (перевод в электронный формат ПК «Архивный фонд») в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве: в 2015 году – 49%, в 2016 году – 70%, в 2017 году – 90%, в 2018 году – 100%;
Доля предоставленных документов для пользователей в читальном зале, в общем количестве документов использованных в архиве: в 2015 году – 10%, в 2016 году – 20%, в 2017 году – 20%, в 2018 году – 20%;»
- в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2015 – 2021 годы» заменить словами «2015 – 2022 годы»;
- строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы – 6655,050 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 127,3 тыс. руб.;
2016 год – 5434,370 тыс. руб.;
2017 год – 137,300,тыс. руб.;
2018 год – 143,600,тыс. руб.;
2019 год – 187,180,тыс. руб.;
2020 год – 203,900 тыс. руб.;
2021 год – 210,700 тыс. руб.;
2022 год – 210,700 тыс.руб.
В том числе: за счет средств краевого бюджета – 6601,980 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 53,070 тыс. руб.»
1.5.2. В разделе 2:
- в абзаце третьем слова «составляет на конец 2018 года 21103 единиц хранения» заменить словами «составляет на конец 2019 года 22014 единиц хранения»;
- в абзаце четвертом слова «52,2%» заменить словами «52,7%», слова «47,8%» заменить словами «47,3%»;
- в абзаце десятом слова «87,4%» заменить словами «85,5%.
1.5.3. В разделе 3:
- в абзаце девятом слова «2014 – 2021 годы» заменить словами «2015 – 2022 годы»;
1.5.4. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы – 6655,050 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 127,3 тыс. руб.;
2016 год – 5434,370 тыс. руб.;
2017 год – 137,300,тыс. руб.;
2018 год – 143,600,тыс. руб.;
2019 год – 187,180,тыс. руб.;
2020 год – 203,900 тыс. руб.;
2021 год – 210,700 тыс. руб.;
2022 год – 210,700 тыс.руб.
В том числе: за счет средств краевого бюджета – 6601,980 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 53,070 тыс. руб.»
1.6. Приложение 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 4 к постановлению.
1.7. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 5 к постановлению.
1.8. В приложении 4 к муниципальной программе:
1.8.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
- строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Доля населения, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях от общего числа населения: в 2015 году – 366%, в 2016 году – 366%;
Динамика количества участников мероприятий (всего) по сравнению с предыдущим годом в 2017 году – 34,4%, в 2018 году – 49,9%;
Количество посетителей, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры: в 2015 году – 15,480 тыс. чел., в 2016 году – 15,580 тыс. чел.;
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях: в 2015 году – 0,482 тыс. чел., в 2016 году – 0,482 тыс. чел.;
Доля детей, вовлеченных в деятельность клубных формирований от общего количества детей района: в 2015 году – 12,3%,, в 2016 году – 12,4%,;
Динамика количества участников мероприятий в возрасте до 14 лет по сравнению с предыдущим годом (из общего числа посетителей): в 2017 году – 36,3%, в 2018 году – 37,2%;
Количество проведенных мероприятий с участием детей до 14 лет: в 2017 году – 366 ед., в 2018 году – 872 ед.;
Динамика наполняемости клубных формирований для детей до 14 лет – в 2017 году – 133,2%, в 2018 году – 3,9%;».
- в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2014 – 2022 годы» заменить словами «2015 – 2022 годы»;
- строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы – 197169,820 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 19812,147 тыс. руб.;
2016 год – 15275,111 тыс. руб.;
2017 год – 18801,654 тыс. руб.;
2018 год – 25815,42 тыс. руб.;
2019 год – 28279,857 тыс. руб.;
2020 год – 32771,351 тыс. руб.;
2021 год – 28104,845 тыс. руб.;
2022 год – 28309,435 тыс. руб.
В том числе за счет средств федерального бюджета – 3745,04068 тыс. руб.
В том числе за счет средств краевого бюджета – 37396,67132 тыс. руб.
В том числе за счет средств местного бюджета – 156028,108 тыс.руб.»
1.8.2. В разделе 2:
- в абзаце тринадцатом слова «135571 человек» заменить словами «138455 человек», слова «в 2018 году составило 2419 мероприятий» заменить словами «в 2019 году составило 2480 мероприятий»
- в абзаце четырнадцатом слова «1521 человек» заменить словами «1612 человек».
1.8.3. В разделе 3:
- в абзаце шестом слова «2014 - 2021 годы» заменить словами «2015 – 2022 годы».
1.8.4. В разделе 6:
- в абзаце четвертом слова «составит в 2017 году 1 ед.;» заменить словами «ежегодно составит 1 ед.;»
1.8.5. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет предоставления субсидий бюджету Кежемского района и долевого финансирования, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования подпрограммы – 197169,820 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 19812,147 тыс. руб.;
2016 год – 15275,111 тыс. руб.;
2017 год – 18801,654 тыс. руб.;
2018 год – 25815,42 тыс. руб.;
2019 год – 28279,857 тыс. руб.;
2020 год – 32771,351 тыс. руб.;
2021 год – 28104,845 тыс. руб.;
2022 год – 28309,435 тыс. руб.
В том числе за счет средств федерального бюджета – 3745,04068 тыс. руб.
В том числе за счет средств краевого бюджета – 37396,67132 тыс. руб.
В том числе за счет средств местного бюджета – 156028,108 тыс.руб.»
1.9. Приложение 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 6 к постановлению.
1.10. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 7 к постановлению.
1.11. В приложении 5 к муниципальной программе:
1.11.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
- строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Число музейных предметов, внесенных в государственный электронный каталог: в 2015 году – 0,160 тыс. ед., в 2016 году – 0,160 тыс. ед., в 2017 году – 1,069 тыс. ед., в 2018 году – 1,229 тыс. ед.;
Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда: в 2015 году – 22,9%, в 2016 году – 22,9%, в 2017 году – 24,0%, в 2018 году – 24,0%;
Увеличение посещаемости учреждения музейного типа на 1 жителя в год: в 2015 году – 0,25 тыс. чел., в 2016 году – 0,26 тыс. чел.;
Динамика количества участников мероприятий по сравнению с предыдущим годом: в 2017 году – 10,2%, в 2018 году – 1,8%;».
- в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2014 – 2022 годы» заменить словами «2015 – 2022 годы»;
- строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы – 23274,943тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 2159,656 тыс. руб.;
2016 год – 2133,66 тыс. руб.;
2017 год – 2734,05 тыс. руб.;
2018 год – 3153,16 тыс. руб.;
2019 год – 3364,454 тыс. руб.;
2020 год – 3664,115 тыс. руб.;
2021 год – 3032,924 тыс. руб.;
2022 год – 3032,924 тыс. руб.
В том числе за счет средств краевого бюджета 3320,135 тыс. руб.
В том числе за счет средств местного бюджета – 19954,808тыс.руб.».
1.11.2. В разделе 2:
- в абзаце четвертом слова «12,475 тысяч единиц» заменить словами «12,538 тысяч единиц», слова «21,97 тыс. человек» заменить словами «22,192 тыс. человек»
1.11.3. В разделе 3:
- в абзаце пятом слова «2014 – 2021 годы» заменить словами «2015 – 2022 годы»;
1.11.4. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет предоставления субсидий бюджету Кежемского района и долевого финансирования, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
«Общий объем финансирования подпрограммы – 23274,943тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 2159,656 тыс. руб.;
2016 год – 2133,66 тыс. руб.;
2017 год – 2734,05 тыс. руб.;
2018 год – 3153,16 тыс. руб.;
2019 год – 3364,454 тыс. руб.;
2020 год – 3664,115 тыс. руб.;
2021 год – 3032,924 тыс. руб.;
2022 год – 3032,924 тыс. руб.
В том числе за счет средств краевого бюджета 3320,135 тыс. руб.
В том числе за счет средств местного бюджета – 19954,808тыс.руб.».
1.12. Приложение 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 8 к постановлению.
1.13. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 9 к постановлению.
1.14. В приложении 6 к муниципальной программе:
1.14.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
- строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Количество библиографических записей внесенных в электронный каталог составит: в 2015 году – 14,679 тыс. ед., в 2016 году – 2,2 тыс. ед., в 2017 году – 2,2 тыс. ед., в 2018 году – 2,3 тыс. ед.;
Количество посещений библиотеки (на 1жителя в год) – в 2015 году – 4,7 ед., в 2016 году – 4,7%;
Динамика количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом: в 2017 году – 19,8%, в 2018 году – 32,2%».
- в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2014 – 2022 годы» заменить словами «2015 – 2022 годы»;
- строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы – 129742,026тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 9819,523 тыс. руб.;
2016 год – 10433,863 тыс. руб.;
2017 год – 14007,375 тыс. руб.;
2018 год – 17431,752 тыс. руб.;
2019 год – 19638,016 тыс. руб.;
-2020 год – 20811,499 тыс. руб.;
2021 год – 18799,999 тыс. руб.;
2022 год – 18799,999 тыс.руб.
В том числе за счет федерального бюджета – 239,300 тыс. руб.
В том числе за счет краевого бюджета – 18910,727 тыс. руб.
В том числе за счет местного бюджета – 110591,999 тыс. руб.»
1.14.2. В разделе 2:
- абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Количество пользователей библиотек в 2019 году составило 14,203 тыс. человек. Размер совокупного книжного фонда составляет 184760».
1.14.3. В разделе 3:
- в абзаце седьмом слова «2014 – 2021 годы» заменить словами «2015 – 2022 годы».
1.14.4. В разделе 6:
- абзац четвертый изложить в следующей редакции»
«Увеличение количества книговыдачи в муниципальных библиотеках района»;
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Количество библиографических записей внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек – не менее 2,2 тыс. экземпляров ежегодно».
1.14.5. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет предоставления субсидий бюджету Кежемского района и долевого финансирования, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования подпрограммы – 129742,026тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 9819,523 тыс. руб.;
2016 год – 10433,863 тыс. руб.;
2017 год – 14007,375 тыс. руб.;
2018 год – 17431,752 тыс. руб.;
2019 год – 19638,016 тыс. руб.;
-2020 год – 20811,499 тыс. руб.;
2021 год – 18799,999 тыс. руб.;
2022 год – 18799,999 тыс.руб.
В том числе за счет федерального бюджета – 239,300 тыс. руб.
В том числе за счет краевого бюджета – 18910,727 тыс. руб.
В том числе за счет местного бюджета – 110591,999 тыс. руб.»
1.15. Приложение 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 10 к постановлению.
1.16. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 11 к постановлению.
1.17. В приложении 7 к муниципальной программе:
1.17.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
- строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Удельный вес детей охваченных дополнительным образованием от общего числа учащихся общеобразовательных учреждений: 2015 году – 7,9%, в 2016 году – 7,9%, в 2017 году – 4,5%, в 2018 году – 5,2%;
Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, направленных на выявление и поддержку юных талантов: в 2015 году – 0,030 тыс. чел., в 2016 году – 0,030 тыс. чел.;
Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении: в 2017 году – 19%, в 2018 году – 55,2%»;
- в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2014 – 2022 годы» заменить словами «2015 – 2022 годы»;
- строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы – 118092,042 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 12002,15 тыс. руб.;
2016 год – 12256,904 тыс. руб.;
2017 год – 13447,665 тыс. руб.;
2018 год – 15752,512 тыс. руб.;
2019 год – 15841,025 тыс. руб.;
2020 год – 16520,162 тыс. руб.;
2021 год – 16135,812 тыс. руб.;
2022 год – 16135,812 тыс. руб.
В том числе за счет федерального бюджета – 172,3 тыс. руб.;
В том числе за счет краевого бюджета – 6685,916 тыс. руб.;
В том числе за счет местного бюджета – 111233,826 тыс. руб.»
1.17.2. В разделе 2:
- в абзаце пятом цифры «145» заменить цифрами «138»;
1.17.3. В разделе 3:
- в абзаце шестом слова «2014 – 2021 годы» заменить словами «2015 – 2022 годы».
1.17.4. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет предоставления субсидий бюджету Кежемского района и долевого финансирования, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования подпрограммы – 118092,042 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 12002,15 тыс. руб.;
2016 год – 12256,904 тыс. руб.;
2017 год – 13447,665 тыс. руб.;
2018 год – 15752,512 тыс. руб.;
2019 год – 15841,025 тыс. руб.;
2020 год – 16520,162 тыс. руб.;
2021 год – 16135,812 тыс. руб.;
2022 год – 16135,812 тыс. руб.
В том числе за счет федерального бюджета – 172,3 тыс. руб.;
В том числе за счет краевого бюджета – 6685,916 тыс. руб.;
В том числе за счет местного бюджета – 111233,826 тыс. руб.»
1.18. Приложение 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 12 к постановлению.
1.19. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 13 к постановлению.
1.20. В приложении 9 к муниципальной программе:
1.21.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
- строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Количество объектов экскурсионного показа, пригодных для посещения туристов (в т.ч. новых туристических маршрутов): в 2018 году – 6 ед.;
Количество туристов, посетивших Кежемский район (въездной туристский поток): в 2018 году– 3533 человек»;
- в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2016 – 2021 годы» заменить словами «2016 – 2022 годы».
1.21.2. В разделе 3:
- в абзаце шестом слова «2016 – 2021 годы» заменить словами «2016 – 2022 годы».
1.22. Приложение 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 14 к постановлению.
1.23. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 15 к постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Кежемский Вестник».
Глава района П.Ф. Безматерных
1
Приложение 1
к постановлению Администрации района
от 25.06.2020 № 406-п
Приложение 1
к Паспорту муниципальной программы Кежемского района
"Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района"
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам и ее реализации
№
п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Источник информации
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Кежемского района
1.
Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Кежемского района
1.1.
Подпрограмма 1. «Развитие архивного дела в Кежемском районе»
1.1.1.
Доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, в общем количестве документов хранящихся в районном архиве
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
85
90
95
100
1.1.2.
Доля оцифрованных заголовков дел (перевод в электронный формат ПК «Архивный фонд») в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
100
100
100
100
1.1.3.
Доля предоставленных документов для пользователей в читальном зале, в общем количестве документов использованных в архиве
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
20
20
20
20
2.
Задача 2. Создание условий для обеспечения жителей района услугами учреждений клубного типа.
2.1.
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа»
2.1.1.
Динамика количества участников мероприятий (всего) по сравнению с предыдущим годом
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
0,002
0
0,002
0,002
2.1.2.
Динамика количества участников мероприятий в возрасте до 14 лет по сравнению с предыдущим годом (из общего числа посетителей)
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
0,01
0
0,01
0,01
2.1.3.
Количество проведенных мероприятий с участием детей до 14 лет
ед.
Отраслевая статистическая отчетность (форма №7- НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»
872
872
872
872
2.1.4.
Динамика наполняемости клубных формирований для детей до 14 лет
%
Отраслевая статистическая отчетность (форма №7- НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»
0,1
0
0,1
0
3.
Задача 3. Сохранение и эффективное использование материальных и духовных ценностей Приангарья.
3.1.
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности и развитие музеев»
3.1.1.
Число музейных предметов, внесенных в государственный электронный каталог
тыс. ед.
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
1,829
3,677
5,525
7,373
3.1.2.
Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
24,1
24,1
24,1
24,1
3.1.3.
Динамика количества участников мероприятий по сравнению с предыдущим годом
%.
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
0,27
1,54
1,79
1,75
4.
Задача 4. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
4.1.
Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа»
4.1.1.
Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотеки
тыс. ед.
Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»)
2,2
2,2
2,2
2,2
4.1.2.
Количество библиографических записей внесенных в электронный каталог
тыс. ед.
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
2,3
2,3
2,3
2,3
4.1.3.
Динамика количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
0,77
0,0008
0,0008
0,0008
5.
Задача 5. Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры.
5.1.
Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования»
5.1.1.
Удельный вес детей охваченных дополнительным образованием от общего числа учащихся общеобразовательных учреждений;
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
5,2
5,7
5,7
5,7
5.1.2.
Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
33,3
70,3
81,4
100
7.
Задача 7. «Создание условий для развития социальной и туристской инфраструктуры Кежемского района».
7.1.
Подпрограмма 7 «Развитие внутреннего и въездного туризма»
7.1.1.
Количество объектов экскурсионного показа, пригодных для посещения туристов (в т.ч. новых туристических маршрутов);
шт.
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
6
6
7
7
7.1.2.
Количество туристов, посетивших Кежемский район (въездной туристский поток)
чел.
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
3550
3550
3550
3570
7.1.3.
Количество специалистов из числа работающих в туристской индустрии Кежемского района, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях, туристских продуктах, мерах поддержки, формах обслуживания на территории Кежемского района.
чел.
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
-
-
3
3
Приложение 2
к постановлению Администрации района
от 25.06.2020 № 406-п
Приложение 1
к муниципальной программе района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района» с учетом источников финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, муниципальной подпрограммы
Средства бюджета
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2015 - 2022 годы
Муниципальная программа
«Развитие культуры на территории Кежемского района»
Всего
49844,061
45533,908
49128,044
62296,444
68253,505
74380,465
66637,718
66842,308
482916,453
в том числе:
Федеральный бюджет
180,600
8,000
7,800
1096,805
2021,200
698,430
0,000
143,806
4156,641
Краевой бюджет
5674,619
8537,113
9697,856
20660,922
22310,421
5301,360
337,200
395,938
72915,429
Бюджет муниципального образования
43988,842
36988,795
39422,388
40538,717
43921,884
68380,675
66300,518
66302,564
405844,383
Подпрограмма 1
«Развитие архивного дела в Кежемском районе»
Всего
127,300
5434,370
137,300
143,600
187,180
203,900
210,700
210,700
6655,050
в том числе:
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Краевой бюджет
127,300
5381,300
137,300
143,600
187,180
203,900
210,700
210,700
6601,980
Бюджет муниципального образования
0,000
53,070
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
53,070
Подпрограмма 2
«Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа»
Всего
19812,147
15275,111
18801,654
25815,420
28279,857
32771,351
28104,845
28309,435
197169,820
в том числе:
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
989,005
2013,800
598,430
0,000
143,806
3745,041
Краевой бюджет
4804,590
2315,553
4800,816
11161,964
11337,100
2917,910
0,000
58,738
37396,671
Бюджет муниципального образования
15007,557
12959,558
14000,838
13664,451
14928,957
29255,011
28104,845
28106,891
156028,108
Подпрограмма 3
«Обеспечение деятельности и развитие музеев»
Всего
2159,656
2133,660
2734,050
3153,160
3364,454
3664,115
3032,924
3032,924
23274,943
в том числе:
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Краевой бюджет
0,000
100,000
516,947
1064,688
1431,300
207,200
0,000
0,000
3320,135
Бюджет муниципального образования
2159,656
2033,660
2217,103
2088,472
1933,154
3456,915
3032,924
3032,924
19954,808
Подпрограмма 4
«Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа»
Всего
9819,523
10433,863
14007,375
17431,752
19638,016
20811,499
18799,999
18799,999
129742,026
в том числе:
Федеральный бюджет
8,300
8,000
7,800
107,800
7,400
100,000
0,000
0,000
239,300
Краевой бюджет
464,541
227,018
2737,574
6545,256
7095,338
1588,000
126,500
126,500
18910,727
Бюджет муниципального образования
9346,682
10198,845
11262,001
10778,696
12535,278
19123,499
18673,499
18673,499
110591,999
Подпрограмма 5
«Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры»
Всего
12002,150
12256,904
13447,665
15752,512
15841,025
16520,162
16135,812
16135,812
118092,042
в том числе:
Федеральный бюджет
172,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
172,300
Краевой бюджет
278,188
513,242
1505,219
1745,414
2259,503
384,350
0,000
0,000
6685,916
Бюджет муниципального образования
11551,662
11743,662
11942,446
14007,098
13581,522
16135,812
16135,812
16135,812
111233,826
Подпрограмма 6
«Обеспечение деятельности прочих учреждений, осуществляющих деятельность по ведению бухгалтерского учета»
Всего
5923,285
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5923,285
в том числе:
Краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Бюджет муниципального образования
5923,285
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5923,285
Подпрограмма 7
«Развитие туризма на территории Кежемского района»
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
942,973
409,438
353,438
353,438
2059,287
в том числе:
Краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Бюджет муниципального образования
0,000
0,000
0,000
0,000
942,973
409,438
353,438
353,438
2059,287
Приложение 3
к постановлению Администрации района
от 25.06.2020 № 406-п-п
Приложение 2.2
к муниципальной программе района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа»
Наименование работы и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия).
Показатель объема работы: «Количество проведенных мероприятий»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР МРДК «Рассвет»)
1996
2090
-
-
-
13268,46
9637,8
31138,993
27711,377
27913,103
Показатель объема работы: «Количество участников мероприятий»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР МРДК «Рассвет»)
104676
120273
118739
118739
118739
Наименование работы и ее содержание: «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества».
Показатель объема работы: количество клубных формирований
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР МРДК «Рассвет»)
110
110
-
-
-
4865,102
3533,85
-
-
-
Показатель объема работы: число участников
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР МРДК «Рассвет»)
-
-
1625
1625
1625
-
-
426,152
365,363
368,023
Наименование услуги и ее содержание: «Показ кинофильмов»
Показатель объема услуги: «Число зрителей»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР МРДК «Рассвет»)
1529
1534
-
-
-
1990,269
1445,645
-
-
-
Наименование работы и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (методических (семинары, конференции)
Показатель объема работы: Количество участников мероприятий
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР РДК «Рассвет»)
50
50
50
50
50
1990,269
1445,645
13,112
28,105
28,300
Показатель объема работы: «Количество проведенных мероприятий»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР РДК «Рассвет»)
12
12
-
-
-
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности и развитие музеев»
Наименование работы и ее содержание: «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»
Показатель объема работы: «Количество предметов»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений («МБУК КИЭМ имени Ю.С. Кулаковой»)
13843
14090
12601
12664
12727
1107,567
856,144
1540,540
1276,860
1276,860
Наименование работы и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
Показатель объема работы: «Количество участников мероприятий»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений («МБУК КИЭМ имени Ю.С. Кулаковой»)
5500
5515
5600
5700
5800
1661,33
1284,21
684,630
564,124
564,124
Показатель объема работы: «Количество проведенных мероприятий»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений («МБУК КИЭМ имени Ю.С. Кулаковой»)
27
28
-
-
-
Наименование работы и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)
Показатель объема работы: «Количество участников мероприятий (человек)»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений («МБУК КИЭМ имени Ю.С. Кулаковой»)
-
-
11770
11770
11800
-
-
1438,945
1191,940
1191,940
Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа»
Наименование услуги и ее содержание: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»
Показатель объема услуги: «Количество посещений»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова»)
115720
117002
121100
126290
134417
5980,09
4774,28
8384,600
7566,880
7566,880
Наименование работы и ее содержание: «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов»
Показатель объема работы: «Количество документов»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова»)
183680
186958
143616
145816
148016
6788,21
5419,46
12330,568
11146,000
11146,000
Наименование работы и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (методических (семинары, конференции)
Показатель объема работы: «Количество участников мероприятий»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова»)
24
24
10
11
12
1697,1
1354,869
0,859
0,752
0,752
Показатель объема работы: «Количество проведенных мероприятий»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова»)
10
10
-
-
-
Наименование работы и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия).
Показатель объема работы: «Количество участников мероприятий»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова»)
29326
30146
-
-
-
1697,005
1354,869
95,472
86,370
86,370
Показатель объема работы: «Количество проведенных мероприятий»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова»)
1069
1070
1112
1113
1114
Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры»
Наименование услуги и ее содержание: «Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ
Показатель объема услуги: «Количество человеко-часов»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУДО ДМШ г. Кодинска)
16803
15181
8235
5340
4591
11422,25
9819,124
4618,981
4518,030
4518,030
Наименование услуги и ее содержание: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (фортепиано»)
Показатель объема услуги: «Число обучающихся»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУДО ДМШ г. Кодинска)
5015
5874
7906
9214,5
10729
1069,01
918,97
4464,981
4356,700
4356,700
Наименование услуги и ее содержание: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (струнные инструменты)
Показатель объема услуги: «Число обучающихся»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУДО ДМШ г. Кодинска)
1768,5
2496
3238,5
3886,5
4597,5
512,528
440,596
1817,647
1774,940
1774,940
Наименование услуги и ее содержание: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (духовые и ударные инструменты)
Показатель объема услуги: «Число обучающихся»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУДО ДМШ г. Кодинска)
1586
1607
2394
2671,5
2750,5
439,32
377,66
1319,054
1290,860
1290,860
Наименование услуги и ее содержание: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (народные инструменты)
Показатель объема услуги: «Число обучающихся»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУДО ДМШ г. Кодинска)
3686
3664,5
7859,5
8846
8794
1200,8
1032,27
4299,054
4195,282
4195,282
Приложение 4
к постановлению Администрации района
от 25.06.2020 № 406-п
Приложение 1
к подпрограмме «Развитие архивного дела в Кежемском районе»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Развитие архивного дела в Кежемском районе»
№
п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Источник информации
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Кежемского района
1.
Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Кежемского района
1.1.
Подпрограмма 1. «Развитие архивного дела в Кежемском районе»
1.1.1.
Доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, в общем количестве документов хранящихся в районном архиве
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
85
90
95
100
1.1.2.
Доля оцифрованных заголовков дел (перевод в электронный формат ПК «Архивный фонд») в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
100
100
100
100
1.1.3.
Доля предоставленных документов для пользователей в читальном зале, в общем количестве документов использованных в архиве
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
20
20
20
20
Приложение 5
к постановлению Администрации района
от 25.06.2020 № 406-п
Приложение 2
к подпрограмме «Развитие архивного дела в Кежемском районе»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела в Кежемском районе»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого
на
2020 -2022 годы
Цель: Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в Кежемском районном муниципальном архиве
1.
Задача 4. Сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов
1.1.
Предоставление субвенций бюджету муниципального образования на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края
Создание нормативных условий хранения и использования архивных документов государственной собственности (100%)
Краевой бюджет
Администрация Кежемского района
901
01 13
0 51 00 75190
110,
120,
203,900
210,700
210,700
625,300
240
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
В том числе:
Краевой бюджет
05 1 00 75190
203,900
210,700
210,700
625,300
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
Приложение 6
к постановлению Администрации района
от 25.06.2020 № 406-п
Приложение 1
к подпрограмме «Обеспечение деятельности и
развитие учреждений клубного типа»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа»
№
п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Цель: обеспечение доступности населения района к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан
1.
Динамика количества участников мероприятий (всего) по сравнению с предыдущим годом
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
0,002
0
0,002
0,002
2.
Динамика количества участников мероприятий в возрасте до 14 лет по сравнению с предыдущим годом (из общего числа посетителей)
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
0,01
0
0,01
0,01
3.
Количество проведенных мероприятий с участием детей до 14 лет
ед.
Отраслевая статистическая отчетность (форма №7- НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»
872
872
872
872
4.
Динамика наполняемости клубных формирований для детей до 14 лет
%
Отраслевая статистическая отчетность (форма №7- НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»
0,1
0
0,1
0
Приложение 7
к постановлению Администрации района
от 25.06.2020 № 406-п
Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа»
реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого
на 2020-2022 годы
Цель: обеспечение доступности населения района к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан
1
Задача 1. Повышения качества и разнообразия услуг, представляемых в сфере культуры, отвечающих требованиям современного общества
1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры
Администрация Кежемского района
Проведение ежегодно не менее 317 ед. мероприятий;
действующих клубных формирований - не менее 35 ед.
Краевой бюджет
901
801
05 2 00 10480
1300,400
-
-
1300,400
Местный бюджет
901
801
05 2 00 00610
610
19446,377
18585,537
18585,537
56617,451
1.2.
Иные межбюджетные трансферты выделяемые из бюджета поселений для создание условий и организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
Администрация Кежемского района
Проведение ежегодно не менее 2163 ед. мероприятий; действующих клубных формирований - не менее 75 ед.
Краевой бюджет
901
801
05 2 00 48
989,700
-
-
989,700
Местный бюджет
901
801
05 2 00 48
9798,266
9519,308
9519,308
28875,396
2.
Задача 2. Повышение качества и разнообразия услуг, представляемых в сфере культуры, отвечающих требованиям современного общества
2.1.
Предоставление из краевого бюджета субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры
Администрация Кежемского района
Реализация социокультурных проектов
не менее 1
Краевой бюджет
901
08 01
05 2 00 74810
-
-
-
Местный бюджет
901
08 01
05 2 00 S4810
-
-
-
2.2
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и образования в области культуры, находящимся на территориях сельских поселений Красноярского края, и их работникам, в том числе:
Администрация Кежемского района
Денежное поощрение не менее 1 учреждению клубного типа
Федеральный бюджет
901
08 01
05 2 00 L5193
200,000
200,000
Местный бюджет
-
-
3.
Задача 3. Модернизация материально-технической базы учреждений клубного типа
3.1.
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Администрация Кежемского района
Проведение капитального ремонта учреждений культуры
Краевой бюджет
901
801
Местный бюджет
3.2
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Администрация Кежемского района
Улучшение МТБ не менее 1 учреждения клубного типа
Федеральный бюджет
901
08 01
05 2 00 L4670
398,42953
-
143,80615
542,23568
Краевой бюджет
901
08 01
05 2 00 L4670
132,81047
-
58,73785
191,54832
Местный бюджет
901
08 01
05 2 00 L4670
5,368
-
2,046
7,414
3.3.
Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
Администрация Кежемского района
Разработка ПСД на капитальный ремонт
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
901
08 01
05 2 А1 74840
495,000
Местный бюджет
901
08 01
08 5 А1 74840
5,000
В том числе:
Федеральный бюджет
598,42953
0,000
143,80615
742,23568
Краевой бюджет:
2917,91047
0,000
58,73785
27957,36064
Местный бюджет:
29255,011
28104,845
28106,891
85466,747
Приложение 8
к постановлению Администрации района
от 25.06.2020 № 406-п
Приложение 1
к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие музеев»
реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие музеев»
№
п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Цель: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Кежемского района
1.
Число музейных предметов, внесенных в Государственный электронный каталог
тыс. ед.
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
1,829
3,677
5,525
7,373
2.
Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
24,1
24,1
24,1
24,1
3.
Динамика количества участников мероприятий по сравнению с предыдущим годом
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
0,27
1,54
1,79
1,75
Приложение 9
к постановлению Администрации района
от 25.06.2020 № 406-п
Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие музеев»
реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие музеев»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого
на 2020-2022 годы
Цель. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Кежемского района
1
Задача 1. Сохранение, изучение и формирование музейного фонда Кежемского района
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения культуры «Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кежемский историко-этнографический музей имени Ю.С. Кулаковой»
Администрация Кежемского района
Количество участников мероприятий составит 5400 человек
Краевой бюджет
901
801
05 3 00 10480
207,200
-
-
207,200
Местный бюджет
901
801
05 3 00 00610
610
3456,915
3032,924
3032,924
9522,763
Предоставление из краевого бюджета субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры
Администрация Кежемского района
Реализация социокультурных проектов не менее 1
Краевой бюджет
Местный бюджет
2.
Задача 2. Модернизация материально-технической базы учреждений музейного типа
2.1.
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Администрация Кежемского района
Проведение текущего ремонта
Краевой бюджет
Местный бюджет
В том числе:
Краевой бюджет:
901
801
05 3 00 10480
207,200
-
-
207,200
Местный бюджет:
901
801
05 3 00 00610
3456,915
3032,924
3032,924
9522,763
Приложение 10
к постановлению Администрации района
от 25.06.2020 № 406-п
Приложение 1
к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа»
реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа»
№
п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Цель: Создание благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения культурных, информационных и образовательных запросов населения района
1.
Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотеки
тыс. ед.
Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»)
2,2
2,2
2,2
2,2
2.
Количество библиографических записей внесенных в электронный каталог
тыс. ед
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
2,3
2,3
2,3
2,3
3.
Динамика количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
0,77
0,0008
0,0008
0,0008
Приложение 11
к постановлению Администрации района
от 25.06.2020 № 406-п
Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа»
реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого
на 2020-2022 годы
Цель. Создание благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения культурных, информационных и образовательных запросов населения района
1
Задача 1. Обеспечение доступности к информационным ресурсам для населения через библиотечное обслуживание
1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения культуры «Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кежемская межпоселенческая Центральная районная библиотека им. А.Ф. Карнаухова
Администрация Кежемского района
Книговыдача составит не менее 309,389 тыс. ед.
Краевой бюджет
901
801
05 4 00 10480
1461,500
-
-
1461,500
Местный бюджет
901
801
05 4 00 00610
610
19081,332
18673,499
18673,499
56470,497
2.
Задача 2. Повышение качества комплектования книжных фондов библиотек
2.1.
Предоставление субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
Администрация Кежемского района
Приобретение не менее 385 ед. изданий на различных носителях ежегодно
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
901
08 01
05 4 00 S4880
610
126,500
126,500
126,500
379,500
Местный бюджет
901
08 01
42,167
42,167
3.
Задача 3. Совершенствование библиотечной деятельности путем внедрения информационно-коммуникационных технологий
3.1
Предоставление субсидии на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Администрация Кежемского района
Краевой бюджет
901
801
Местный бюджет
901
801
4
Задача 4. Модернизация материально-технической базы учреждений библиотечного типа
4.1.
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Администрация
Кежемского района
Проведение текущего ремонта помещений МБУК "КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова"
Краевой бюджет
901
801
Местный бюджет
4.2
Предоставление из краевого бюджета субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры
Администрация Кежемского района
Реализация социокультурных проектов не менее 1
Краевой бюджет
901
08 01
Местный бюджет
901
08 01
4.3
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и образования в области культуры, находящимся на территориях сельских поселений Красноярского края, и их работникам, в том числе:
Администрация
Кежемского района
Денежное поощрение не менее 1 учреждению библиотечного типа
Федеральный бюджет
901
08 01
05 4 00 L5193
610
100,000
100,000
Местный бюджет
В том числе:
Федеральный бюджет
100,000
-
-
100,000
Краевой бюджет:
1588,000
126,500
126,500
1841,000
Местный бюджет:
19123,499
18673,499
18673,499
56470,497
Приложение 12
к постановлению Администрации района
от 25.06.2020 № 406-п
Приложение 1
к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие
учреждений дополнительного образования в области культуры»
реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
«Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры»
№
п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Цель: Повышение эффективности использования потенциала художественного образования для развития районного сообщества, создание условий для модернизации работы учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
1.
Удельный вес детей охваченных дополнительным образованием от общего числа учащихся общеобразовательных учреждений;
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
5,2
5,7
5,7
5,7
2.
Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
33,3
70,3
81,4
100
Приложение 13
к постановлению Администрации района
от 25.06.2020 № 406-п
Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие
учреждений дополнительного образования в области культуры»
реализуемой в рамках муниципальной
программы Кежемского района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2020 -2022 годы
Цель. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Кежемского района
1
Задача 1. Создание условий для поддержки одаренных детей, обучающихся в детских музыкальных школах, расширение их творческой и профессиональной самореализации в Кежемском районе
1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения культуры «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г.Кодинска
Администрация
Кежемского района
Число обучающихся составит
138 чел.
Краевой бюджет
901
0702
055 00 10360
05 5 00 10480
05 5 00 10490
610
384,350
-
-
384,350
Местный бюджет
901
0702
05 5 00 00610
600 800
16135,812
16135,812
16135,812
48407,436
2
Задача 2. Обеспечение необходимого уровня материально-технической оснащенности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, позволяющего реализовывать дополнительные образовательные программы в соответствии с государственными требованиями.
2.1.
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств за счет средств краевого бюджета, поступивших из федерального бюджета
Администрация Кежемского района
Приобретение музыкальных инструментов
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
3
Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Администрация
Кежемского района
Краевой бюджет
901
702
05 5 00 77440
610
Местный бюджет
В том числе:
Федеральный бюджет:
-
-
-
-
Краевой бюджет:
384,350
-
-
384,350
Местный бюджет:
16135,812
16135,812
16135,812
48407,436
1
Приложение 14
к постановлению Администрации района
от 25.06.2020 № 406-п
Приложение 1
к подпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма»
№
п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Цель: Повышение эффективности использования потенциала художественного образования для развития районного сообщества, создание условий для модернизации работы учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
1.
Количество объектов экскурсионного показа, пригодных для посещения туристов (в т.ч. новых туристических маршрутов);
шт.
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
6
6
7
7
2.
Количество туристов, посетивших Кежемский район (въездной туристский поток)
чел.
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
3550
3550
3550
3570
3.
Количество специалистов из числа работающих в туристской индустрии Кежемского района, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях, туристских продуктах, мерах поддержки, формах обслуживания на территории Кежемского района.
чел.
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
-
-
3
3
Приложение 15
к постановлению Администрации района
от 25.06.2020 № 406-п
Приложение 2
к подпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2020 -2022 годы
Цель: обеспечение доступности населения района к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан
1
Задача 1. Поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма в Кежемском районе;
1.1.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на организацию туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края
Администрация Кежемского района
Обустройство не менее 1 объекта экскурсионного показа, пригодного для посещения туристов
Краевой бюджет
Местный бюджет
1.2.
Строительство этнографического музейного комплекса под открытым небом
Администрация Кежемского района
Увеличение количества туристов, посетивших Кежемский район на 500 человек
Краевой бюджет
Местный бюджет
1.3.
Проведение районного Праздника ангарского пирога и Фестиваля "Ангарские мастера краю"
Администрация Кежемского района
Увеличение количества туристов, посетивших Кежемский район на 500 человек
Местный бюджет
409,438
353,438
353,438
2059,287
2.
Задача 2. Повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории района
2.1.
Обучение специалистов, работающих в туристической индустрии, на курсах повышения квалификации
Администрация Кежемского района
Обучение не менее 1 специалиста
Местный бюджет
3.
Задача 3. Информационное обеспечение туризма в Кежемском районе
3.1.
Изготовление полиграфической, рекламной продукции
Администрация Кежемского района
Количество лиц проинформированных о туристско-рекреационных возможностях и туристских услугах на территории Кежемского района увеличится до 2 000 человек
Местный бюджет
3.2.
Размещение рекламных материалов в краевых и всероссийских изданиях
Администрация Кежемского района
Местный бюджет
В том числе:
Краевой бюджет:
Местный бюджет:
409,438
353,438
353,438
2059,287
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Кежемский вестник № 21 от 26.06.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы, 200.010.000 Определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта. Муниципальные программы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: