Основная информация

Дата опубликования: 25 июня 2020г.
Номер документа: RU24029798202000100
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Красноярский край
Принявший орган: Администрация Кежемского района Красноярского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2020                                                                      № 406-п

г. Кодинск

О внесении изменений в постановление Администрации Кежемского района от 20.02.2015 № 155-п «Об утверждении муниципальной Программы Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Кежемского района от 11.09.2013 № 1059-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кежемского района, их формировании и реализации», постановлением Администрации Кежемского района от 12.09.2013 № 1065-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кежемского района», руководствуясь ст.ст. 17, 30.3, 32 Устава Кежемского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Администрации Кежемского района от 20.02.2015 № 155-п «Об утверждении муниципальной Программы Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района» (в ред. постановлений Администрации Кежемского района от 18.06.2015 № 584-п, от 01.10.2015 № 918-п, от 16.12.2015 № 1185-п, от 14.01.2016 № 11-п, от 03.08.2016 № 633-п, от 02.11.2018 № 785-п, от 29.03.2019 № 221-п, от 15.07.2019 № 514-п, от 26.12.2019 № 920-п, от 04.03.2020 № 137-п) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:

1.1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:

- в строке «Этапы и сроки реализации Программы» слова «2014 - 2022 годы» заменить словами «2015 – 2022годы»;

- строку «Целевые показатели и показатели результативности Программы» изложить в следующей редакции:

«

Целевые показатели и показатели результативности Программы

Доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, в общем количестве документов хранящихся в районном архиве: в 2015 году – 100%, в 2016 году – 100%, в 2017 году – 100%, в 2018 году – 100%;

Доля оцифрованных заголовков дел (перевод в электронный формат ПК «Архивный фонд») в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве: в 2015 году – 49%, в 2016 году – 70%, в 2017 году – 90%, в 2018 году – 100%;

Доля предоставленных документов для пользователей в читальном зале, в общем количестве документов использованных в архиве: в 2015 году – 10%, в 2016 году – 20%, в 2017 году – 20%, в 2018 году – 20%;

Доля населения, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях от общего числа населения: в 2015 году – 366%, в 2016 году – 366%;

Динамика количества участников мероприятий (всего) по сравнению с предыдущим годом в 2017 году – 34,4%, в 2018 году – 49,9%;

Количество посетителей, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры: в 2015 году – 15,480 тыс. чел., в 2016 году – 15,580 тыс. чел.;

Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях: в 2015 году – 0,482 тыс. чел., в 2016 году – 0,482 тыс. чел.;

Доля детей, вовлеченных в деятельность клубных формирований от общего количества детей района: в 2015 году – 12,3%,, в 2016 году – 12,4%,;

Динамика количества участников мероприятий в возрасте до 14 лет по сравнению с предыдущим годом (из общего числа посетителей): в 2017 году – 36,3%, в 2018 году – 37,2%;

Количество проведенных мероприятий с участием детей до 14 лет: в 2017 году – 366 ед., в 2018 году – 872 ед.;

Динамика наполняемости клубных формирований для детей до 14 лет – в 2017 году – 133,2%, в 2018 году – 3,9%;

Число музейных предметов, внесенных в государственный электронный каталог: в 2015 году – 0,160 тыс. ед., в 2016 году – 0,160 тыс. ед., в 2017 году – 1,069 тыс. ед., в 2018 году – 1,229 тыс. ед.;

Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда: в 2015 году – 22,9%, в 2016 году – 22,9%, в 2017 году – 24,0%, в 2018 году – 24,0%;

Увеличение посещаемости учреждения музейного типа на 1 жителя в год: в 2015 году – 0,25 тыс. чел., в 2016 году – 0,26 тыс. чел.;

Динамика количества участников мероприятий по сравнению с предыдущим годом: в 2017 году – 10,2%, в 2018 году – 1,8%;

Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотеки: в 2015 году – 3,602 тыс. ед., в 2016 году – 1,653 тыс. ед., в 2017 году – 2,2 тыс. ед., в 2018 году – 2,3 тыс. ед.;

Количество библиографических записей внесенных в электронный каталог составит: в 2015 году – 14,679 тыс. ед., в 2016 году – 2,2 тыс. ед., в 2017 году – 2,2 тыс. ед., в 2018 году – 2,3 тыс. ед.;

Количество посещений библиотеки (на 1жителя в год) – в 2015 году – 4,7 ед., в 2016 году – 4,7%;

Динамика количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом: в 2017 году – 19,8%, в 2018 году – 32,2%;

Удельный вес детей охваченных дополнительным образованием от общего числа учащихся  общеобразовательных учреждений: 2015 году – 7,9%, в 2016 году – 7,9%, в 2017 году – 4,5%, в 2018 году – 5,2%;

Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, направленных на выявление и поддержку юных талантов: в 2015 году – 0,030 тыс. чел., в 2016 году – 0,030 тыс. чел.;

Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные  программы в образовательном учреждении: в 2017 году – 19%, в 2018 году – 55,2%;

Количество объектов экскурсионного показа, пригодных для посещения туристов (в т.ч. новых туристических маршрутов): в 2018 году – 6 ед.;

Количество туристов, посетивших Кежемский район (въездной туристский поток): в 2018 году– 3533 человек.

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации представлен в Приложении 1 к паспорту программы.

»

- строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы – 482916,453 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 49844,061тыс. руб.;

2016 год – 45533,908 тыс. руб.;

2017 год – 49128,044 тыс. руб.;

2018 год – 62296,444 тыс. руб.;

2019 год – 68253,505 тыс. руб.;

2020 год – 74380,465 тыс. руб.;

2021 год – 66637,718 тыс. руб.;

2022 год – 66842,308 тыс. руб.

В том числе за счет федерального бюджета – 4156,641 тыс. руб.:

2015 год – 180,600 тыс. руб.;

2016 год – 8,000 тыс. руб.;

2017 год – 7,800 тыс. руб.;

2018 год – 1096,805 тыс. руб.;

2019 год – 2021,200 тыс. руб.;

2020 год – 698,430 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 143,806 тыс. руб.

В том числе за счет средств краевого бюджета – 72915,429 тыс. руб.:

2015 год – 5674,619 тыс. руб.;

2016 год - 8537,113 тыс. руб.;

2017 год – 9697,856 тыс. руб.;

2018 год – 20660,922 тыс. руб.;

2019 год – 22310,421 тыс. руб.;

2020 год – 5301,360 тыс. руб.;

2021 год – 337,200 тыс. руб.;

2022 год – 395,938 тыс. руб.

В том числе за счет средств местного бюджета – 405844,383 тыс. руб.:

2015 год - 43988,842 тыс. руб.;

2016 год - 36988,795 тыс. руб.;

2017 год – 39422,388 тыс. руб.;

2018 год – 40538,717 тыс. руб.;

2019 год – 43921,884 тыс. руб.;

2020 год – 68380,675 тыс. руб.;

2021 год – 66300,518 тыс. руб.;

2022 год – 66302,564 тыс. руб.»

- добавить строку следующего содержания:

Система организации контроля  за исполнением программы

Согласно разделу 5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кежемского района, их формировании и реализации утвержденного постановлением Администрации Кежемского района от 11.09.2013 №1059-п

1.1.2. В разделе 2:

- абзац третий изложить в следующей редакции:

«Общая численность работников в отрасли «культура» составляет:

2015 год – 198 человек;

2016 год – 201 человек;

2017 год – 121 человек;

2018 год – 111 человек;

2019 год – 111 человек.

2020 год – 111 человек;

2021 год – 111 человек;

2022 год – 111 человек.»

- в абзаце шестом слова «С 2014 года» заменить словами «С 2015 года»;

- в абзаце двадцать втором слова «24%» заменить словами «24,13%»;

- в абзаце тридцать девятом слова «до 332 единиц в 2018 году.» заменить словами «до 390 единиц в 2020 году.»

- абзац сорок первый изложить в следующей редакции:

«В школе обучается 138 учеников, что составляет 5,2% охвата детей, обучающихся в общеобразовательных школах Кежемского района.»;

1.1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры на территории Кежемского района

В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы:

количество участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры Кежемского района возрастет с 60,794 тыс. человек в 2016 году до 118,739 тыс. человек в 2022 году;

число участников клубных формирований для детей до 14 лет к 2022 году составит 1,625 тыс. человек;

число музейных предметов, внесённых в государственный электронный каталог возрастет с 0,160 тыс. экземпляров в 2015 году до 7,373 тыс. экземпляров в 2022 году;

количество новых изданий, поступивших в фонды муниципальных библиотек Кежемского района ежегодно составит не менее 2,2 тысяч экземпляров;

количества библиографических записей муниципальных библиотек Кежемского района в сводном электронном каталоге библиотек Красноярского края возрастет с 14,679 тыс. экземпляров в 2015 году до 76,820 тыс. экземпляров в 2022 году;

доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в районном муниципальном архиве возрастет с 40% в 2015 году до 100% в 2022 году;

количество объектов экскурсионного показа, пригодных для посещения туристов (в т.ч. новых туристических маршрутов) увеличится к 2022 году до 7 единиц;

количество туристов, посетивших Кежемский район (въездной туристский поток) к 2022 году увеличится до 3550 тыс. человек;

количество специалистов из числа работающих в туристской индустрии Кежемского района, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях, туристских продуктах, мерах поддержки, формах обслуживания на территории Кежемского района к 2022 году увеличится до 3 человек;

удельный вес детей, охваченных дополнительным образованием от общего числа учащихся общеобразовательных учреждений составит 5,7% в 2022 году;

доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении возрастет с 19% в 2017 году до 100% в 2022 году.»

1.1.4. В разделе 6:

- в абзаце третьем слова «2014-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;

- в абзаце тринадцатом слова «2014-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;

- в абзаце двадцать седьмом слова «2014-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;

- в абзаце тридцать девятом слова «2014-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;

- в абзаце пятьдесят втором слова «2014-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;

- в абзаце семьдесят третьем слова «2014-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;

1.1.5. Добавить раздел следующего содержания:

«8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен в Приложении 2.2. к муниципальной программе.»

1.2. Приложение 1 к Паспорту муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 1 к постановлению.

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к постановлению.

1.4. Приложение 2.2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к постановлению.

1.5. В приложении 3 к муниципальной программе:

1.5.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:

- строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, в общем количестве документов, хранящихся в районном архиве: в 2015 году – 100%, в 2016 году – 100%, в 2017 году – 100%, в 2018 году – 100%;

Доля оцифрованных заголовков дел (перевод в электронный формат ПК «Архивный фонд») в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве: в 2015 году – 49%, в 2016 году – 70%, в 2017 году – 90%, в 2018 году – 100%;

Доля предоставленных документов для пользователей в читальном зале, в общем количестве документов использованных в архиве: в 2015 году – 10%, в 2016 году – 20%, в 2017 году – 20%, в 2018 году – 20%;»

- в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2015 – 2021 годы» заменить словами «2015 – 2022 годы»;

- строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы – 6655,050 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 127,3 тыс. руб.;

2016 год –  5434,370 тыс. руб.;

2017 год – 137,300,тыс. руб.;

2018 год – 143,600,тыс. руб.;

2019 год – 187,180,тыс. руб.;

2020 год – 203,900 тыс. руб.;

2021 год – 210,700 тыс. руб.;

2022 год – 210,700 тыс.руб.

В том числе: за счет средств краевого бюджета – 6601,980 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 53,070 тыс. руб.»

1.5.2. В разделе 2:

- в абзаце третьем слова «составляет на конец 2018 года 21103 единиц хранения» заменить словами «составляет на конец 2019 года 22014 единиц хранения»;

- в абзаце четвертом слова «52,2%» заменить словами «52,7%», слова «47,8%» заменить словами «47,3%»;

- в абзаце десятом слова «87,4%» заменить словами «85,5%.

1.5.3. В разделе 3:

- в абзаце девятом слова «2014 – 2021 годы» заменить словами «2015 – 2022 годы»;

1.5.4. Раздел 8 изложить в следующей редакции:

«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы – 6655,050 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 127,3 тыс. руб.;

2016 год –  5434,370 тыс. руб.;

2017 год – 137,300,тыс. руб.;

2018 год – 143,600,тыс. руб.;

2019 год – 187,180,тыс. руб.;

2020 год – 203,900 тыс. руб.;

2021 год – 210,700 тыс. руб.;

2022 год – 210,700 тыс.руб.

В том числе: за счет средств краевого бюджета – 6601,980 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 53,070 тыс. руб.»

1.6. Приложение 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 4 к постановлению.

1.7. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 5 к постановлению.

1.8. В приложении 4 к муниципальной программе:

1.8.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:

- строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Доля населения, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях от общего числа населения: в 2015 году – 366%, в 2016 году – 366%;

Динамика количества участников мероприятий (всего) по сравнению с предыдущим годом в 2017 году – 34,4%, в 2018 году – 49,9%;

Количество посетителей, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры: в 2015 году – 15,480 тыс. чел., в 2016 году – 15,580 тыс. чел.;

Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях: в 2015 году – 0,482 тыс. чел., в 2016 году – 0,482 тыс. чел.;

Доля детей, вовлеченных в деятельность клубных формирований от общего количества детей района: в 2015 году – 12,3%,, в 2016 году – 12,4%,;

Динамика количества участников мероприятий в возрасте до 14 лет по сравнению с предыдущим годом (из общего числа посетителей): в 2017 году – 36,3%, в 2018 году – 37,2%;

Количество проведенных мероприятий с участием детей до 14 лет: в 2017 году – 366 ед., в 2018 году – 872 ед.;

Динамика наполняемости клубных формирований для детей до 14 лет – в 2017 году – 133,2%, в 2018 году – 3,9%;».

- в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2014 – 2022 годы» заменить словами «2015 – 2022 годы»;

- строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы – 197169,820 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 19812,147 тыс. руб.;

2016 год – 15275,111 тыс. руб.;

2017 год – 18801,654 тыс. руб.;

2018 год – 25815,42 тыс. руб.;

2019 год – 28279,857 тыс. руб.;

2020 год – 32771,351 тыс. руб.;

2021 год – 28104,845 тыс. руб.;

2022 год – 28309,435 тыс. руб.

В том числе за счет средств федерального бюджета – 3745,04068 тыс. руб.

В том числе за счет средств краевого бюджета – 37396,67132 тыс. руб.

В том числе за счет средств местного бюджета – 156028,108 тыс.руб.»

1.8.2. В разделе 2:

- в абзаце тринадцатом слова «135571 человек» заменить словами «138455 человек», слова «в 2018 году составило 2419 мероприятий» заменить словами «в 2019 году составило 2480 мероприятий»

- в абзаце четырнадцатом слова «1521 человек» заменить словами «1612 человек».

1.8.3. В разделе 3:

- в абзаце шестом слова «2014 - 2021 годы» заменить словами «2015 – 2022 годы».

1.8.4. В разделе 6:

- в абзаце четвертом слова «составит в 2017 году 1 ед.;» заменить словами «ежегодно составит 1 ед.;»

1.8.5. Раздел 8 изложить в следующей редакции:

«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет предоставления субсидий бюджету Кежемского района и долевого финансирования, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

Общий объем финансирования подпрограммы – 197169,820 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 19812,147 тыс. руб.;

2016 год – 15275,111 тыс. руб.;

2017 год – 18801,654 тыс. руб.;

2018 год – 25815,42 тыс. руб.;

2019 год – 28279,857 тыс. руб.;

2020 год – 32771,351 тыс. руб.;

2021 год – 28104,845 тыс. руб.;

2022 год – 28309,435 тыс. руб.

В том числе за счет средств федерального бюджета – 3745,04068 тыс. руб.

В том числе за счет средств краевого бюджета – 37396,67132 тыс. руб.

В том числе за счет средств местного бюджета – 156028,108 тыс.руб.»

1.9. Приложение 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 6 к постановлению.

1.10. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 7 к постановлению.

1.11. В приложении 5 к муниципальной программе:

1.11.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:

- строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Число музейных предметов, внесенных в государственный электронный каталог: в 2015 году – 0,160 тыс. ед., в 2016 году – 0,160 тыс. ед., в 2017 году – 1,069 тыс. ед., в 2018 году – 1,229 тыс. ед.;

Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда: в 2015 году – 22,9%, в 2016 году – 22,9%, в 2017 году – 24,0%, в 2018 году – 24,0%;

Увеличение посещаемости учреждения музейного типа на 1 жителя в год: в 2015 году – 0,25 тыс. чел., в 2016 году – 0,26 тыс. чел.;

Динамика количества участников мероприятий по сравнению с предыдущим годом: в 2017 году – 10,2%, в 2018 году – 1,8%;».

- в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2014 – 2022 годы» заменить словами «2015 – 2022 годы»;

- строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы – 23274,943тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 2159,656 тыс. руб.;

2016 год – 2133,66 тыс. руб.;

2017 год – 2734,05 тыс. руб.;

2018 год – 3153,16 тыс. руб.;

2019 год – 3364,454 тыс. руб.;

2020 год – 3664,115 тыс. руб.;

2021 год – 3032,924 тыс. руб.;

2022 год – 3032,924 тыс. руб.

В том числе за счет средств краевого бюджета 3320,135 тыс. руб.

В том числе за счет средств местного бюджета – 19954,808тыс.руб.».

1.11.2. В разделе 2:

- в абзаце четвертом слова «12,475 тысяч единиц» заменить словами «12,538 тысяч единиц», слова «21,97 тыс. человек» заменить словами «22,192 тыс. человек» 

1.11.3. В разделе 3:

- в абзаце пятом слова «2014 – 2021 годы» заменить словами «2015 – 2022 годы»;

1.11.4. Раздел 8 изложить в следующей редакции:

«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет предоставления субсидий бюджету Кежемского района и долевого финансирования, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

«Общий объем финансирования подпрограммы – 23274,943тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 2159,656 тыс. руб.;

2016 год – 2133,66 тыс. руб.;

2017 год – 2734,05 тыс. руб.;

2018 год – 3153,16 тыс. руб.;

2019 год – 3364,454 тыс. руб.;

2020 год – 3664,115 тыс. руб.;

2021 год – 3032,924 тыс. руб.;

2022 год – 3032,924 тыс. руб.

В том числе за счет средств краевого бюджета 3320,135 тыс. руб.

В том числе за счет средств местного бюджета – 19954,808тыс.руб.».

1.12. Приложение 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 8 к постановлению.

1.13. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 9 к постановлению.

1.14. В приложении 6 к муниципальной программе:

1.14.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:

- строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Количество библиографических записей внесенных в электронный каталог составит: в 2015 году – 14,679 тыс. ед., в 2016 году – 2,2 тыс. ед., в 2017 году – 2,2 тыс. ед., в 2018 году – 2,3 тыс. ед.;

Количество посещений библиотеки (на 1жителя в год) – в 2015 году – 4,7 ед., в 2016 году – 4,7%;

Динамика количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом: в 2017 году – 19,8%, в 2018 году – 32,2%».

- в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2014 – 2022 годы» заменить словами «2015 – 2022 годы»;

- строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы – 129742,026тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 9819,523 тыс. руб.;

2016 год – 10433,863 тыс. руб.;

2017 год – 14007,375 тыс. руб.;

2018 год – 17431,752 тыс. руб.;

2019 год – 19638,016 тыс. руб.;

-2020 год – 20811,499 тыс. руб.;

2021 год – 18799,999 тыс. руб.;

2022 год – 18799,999 тыс.руб.

В том числе за счет федерального бюджета – 239,300 тыс. руб.

В том числе за счет краевого бюджета – 18910,727 тыс. руб.

В том числе за счет местного бюджета – 110591,999 тыс. руб.»

1.14.2. В разделе 2:

- абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«Количество пользователей библиотек в 2019 году составило 14,203 тыс. человек. Размер совокупного книжного фонда составляет 184760».

1.14.3. В разделе 3:

- в абзаце седьмом слова «2014 – 2021 годы» заменить словами «2015 – 2022 годы».

1.14.4. В разделе 6:

- абзац четвертый изложить в следующей редакции»

«Увеличение количества книговыдачи в муниципальных библиотеках района»;

- абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Количество библиографических записей внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек – не менее 2,2 тыс. экземпляров ежегодно».

1.14.5. Раздел 8 изложить в следующей редакции:

«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет предоставления субсидий бюджету Кежемского района и долевого финансирования, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

Общий объем финансирования подпрограммы – 129742,026тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 9819,523 тыс. руб.;

2016 год – 10433,863 тыс. руб.;

2017 год – 14007,375 тыс. руб.;

2018 год – 17431,752 тыс. руб.;

2019 год – 19638,016 тыс. руб.;

-2020 год – 20811,499 тыс. руб.;

2021 год – 18799,999 тыс. руб.;

2022 год – 18799,999 тыс.руб.

В том числе за счет федерального бюджета – 239,300 тыс. руб.

В том числе за счет краевого бюджета – 18910,727 тыс. руб.

В том числе за счет местного бюджета – 110591,999 тыс. руб.»

1.15. Приложение 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 10 к постановлению.

1.16. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 11 к постановлению.

1.17. В приложении 7 к муниципальной программе:

1.17.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:

- строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Удельный вес детей охваченных дополнительным образованием от общего числа учащихся общеобразовательных учреждений: 2015 году – 7,9%, в 2016 году – 7,9%, в 2017 году – 4,5%, в 2018 году – 5,2%;

Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, направленных на выявление и поддержку юных талантов: в 2015 году – 0,030 тыс. чел., в 2016 году – 0,030 тыс. чел.;

Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении: в 2017 году – 19%, в 2018 году – 55,2%»;

- в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2014 – 2022 годы» заменить словами «2015 – 2022 годы»;

- строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы – 118092,042 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 12002,15 тыс. руб.;

2016 год – 12256,904 тыс. руб.;

2017 год – 13447,665 тыс. руб.;

2018 год – 15752,512 тыс. руб.;

2019 год – 15841,025 тыс. руб.;

2020 год – 16520,162 тыс. руб.;

2021 год – 16135,812 тыс. руб.;

2022 год – 16135,812 тыс. руб.

В том числе за счет федерального бюджета – 172,3 тыс. руб.;

В том числе за счет краевого бюджета – 6685,916 тыс. руб.;

В том числе за счет местного бюджета – 111233,826 тыс. руб.»

1.17.2. В разделе 2:

- в абзаце пятом цифры «145» заменить цифрами «138»;

1.17.3. В разделе 3:

- в абзаце шестом слова «2014 – 2021 годы» заменить словами «2015 – 2022 годы».

1.17.4. Раздел 8 изложить в следующей редакции:

«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет предоставления субсидий бюджету Кежемского района и долевого финансирования, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

Общий объем финансирования подпрограммы – 118092,042 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 12002,15 тыс. руб.;

2016 год – 12256,904 тыс. руб.;

2017 год – 13447,665 тыс. руб.;

2018 год – 15752,512 тыс. руб.;

2019 год – 15841,025 тыс. руб.;

2020 год – 16520,162 тыс. руб.;

2021 год – 16135,812 тыс. руб.;

2022 год – 16135,812 тыс. руб.

В том числе за счет федерального бюджета – 172,3 тыс. руб.;

В том числе за счет краевого бюджета – 6685,916 тыс. руб.;

В том числе за счет местного бюджета – 111233,826 тыс. руб.»

1.18. Приложение 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 12 к постановлению.

1.19. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 13 к постановлению.

1.20. В приложении 9 к муниципальной программе:

1.21.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:

- строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Количество объектов экскурсионного показа, пригодных для посещения туристов (в т.ч. новых туристических маршрутов): в 2018 году – 6 ед.;

Количество туристов, посетивших Кежемский район (въездной туристский поток): в 2018 году– 3533 человек»;

- в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2016 – 2021 годы» заменить словами «2016 – 2022 годы».

1.21.2. В разделе 3:

- в абзаце шестом слова «2016 – 2021 годы» заменить словами «2016 – 2022 годы».

1.22. Приложение 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 14 к постановлению.

1.23. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 15 к постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Кежемский Вестник».

Глава района                                                                                   П.Ф. Безматерных

1

Приложение 1

к постановлению Администрации района

от 25.06.2020 № 406-п

Приложение 1

к Паспорту муниципальной программы Кежемского района

"Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района"

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам и ее реализации



п/п

Цели, задачи, показатели

Единица измерения

Источник информации

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Кежемского района

1.

Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия  Кежемского района

1.1.

Подпрограмма 1. «Развитие архивного дела в Кежемском районе»

1.1.1.

Доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, в общем количестве документов хранящихся в районном архиве

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

85

90

95

100

1.1.2.

Доля оцифрованных заголовков дел (перевод в электронный формат ПК «Архивный фонд») в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

100

100

100

100

1.1.3.

Доля предоставленных документов для пользователей в читальном зале, в общем количестве документов использованных в архиве

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

20

20

20

20

2.

Задача 2. Создание условий для  обеспечения жителей района услугами учреждений клубного типа.

2.1.

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа»

2.1.1.

Динамика  количества  участников мероприятий (всего) по  сравнению с предыдущим годом

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

0,002

0

0,002

0,002

2.1.2.

Динамика  количества  участников      мероприятий в возрасте до 14 лет по  сравнению с предыдущим    годом (из общего числа посетителей)

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

0,01

0

0,01

0,01

2.1.3.

Количество проведенных мероприятий с участием детей до 14 лет

ед.

Отраслевая статистическая отчетность (форма №7- НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»

872

872

872

872

2.1.4.

Динамика наполняемости клубных формирований для детей до 14 лет 

%

Отраслевая статистическая отчетность (форма №7- НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»

0,1

0

0,1

0

3.

Задача 3. Сохранение и эффективное использование материальных и духовных ценностей Приангарья.

3.1.

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности и развитие музеев»

3.1.1.

Число музейных предметов, внесенных в государственный электронный каталог

тыс. ед.

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

1,829

3,677

5,525

7,373

3.1.2.

Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

24,1

24,1

24,1

24,1

3.1.3.

Динамика количества участников мероприятий по сравнению с предыдущим годом 

%.

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

0,27

1,54

1,79

1,75

4.

Задача 4. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек

4.1.

Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа»

4.1.1.

Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотеки

тыс. ед.

Отраслевая статистическая отчетность (форма  «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»)

2,2

2,2

2,2

2,2

4.1.2.

Количество библиографических записей внесенных в электронный каталог

тыс. ед.

Отраслевая статистическая отчетность (форма  "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")

2,3

2,3

2,3

2,3

4.1.3.

Динамика количества посещений библиотек по  сравнению с предыдущим годом

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

0,77

0,0008

0,0008

0,0008

5.

Задача 5. Сохранение и развитие дополнительного образования  в сфере культуры.

5.1.

Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования»

5.1.1.

Удельный вес детей охваченных дополнительным образованием от общего числа учащихся  общеобразовательных учреждений;

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

5,2

5,7

5,7

5,7

5.1.2.

Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные  программы в образовательном учреждении

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

33,3

70,3

81,4

100

7.

Задача 7. «Создание условий для развития социальной и туристской инфраструктуры Кежемского района».

7.1.

Подпрограмма 7  «Развитие внутреннего и въездного туризма»

7.1.1.

Количество объектов экскурсионного показа, пригодных для посещения туристов (в т.ч. новых туристических маршрутов); 

шт.

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

6

6

7

7

7.1.2.

Количество туристов, посетивших Кежемский район (въездной туристский поток)

чел.

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

3550

3550

3550

3570

7.1.3.

Количество специалистов из числа работающих в туристской индустрии Кежемского района, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях, туристских продуктах, мерах поддержки, формах обслуживания на территории Кежемского района.

чел.

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

-

-

3

3

                                                                                        Приложение 2

к постановлению Администрации района

                           от 25.06.2020 № 406-п

Приложение 1

к муниципальной программе района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района» с учетом источников финансирования

Статус

Наименование  муниципальной программы, муниципальной подпрограммы

Средства бюджета

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на 2015 - 2022 годы

Муниципальная программа

«Развитие культуры на территории Кежемского района»

Всего

49844,061

45533,908

49128,044

62296,444

68253,505

74380,465

66637,718

66842,308

482916,453

в том числе:

Федеральный бюджет

180,600

8,000

7,800

1096,805

2021,200

698,430

0,000

143,806

4156,641

Краевой бюджет

5674,619

8537,113

9697,856

20660,922

22310,421

5301,360

337,200

395,938

72915,429

Бюджет муниципального образования

43988,842

36988,795

39422,388

40538,717

43921,884

68380,675

66300,518

66302,564

405844,383

Подпрограмма 1

«Развитие архивного дела в Кежемском районе»

Всего

127,300

5434,370

137,300

143,600

187,180

203,900

210,700

210,700

6655,050

в том числе:

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Краевой бюджет

127,300

5381,300

137,300

143,600

187,180

203,900

210,700

210,700

6601,980

Бюджет муниципального образования

0,000

53,070

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

53,070

Подпрограмма 2

«Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного  типа»

Всего

19812,147

15275,111

18801,654

25815,420

28279,857

32771,351

28104,845

28309,435

197169,820

в том числе:

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

989,005

2013,800

598,430

0,000

143,806

3745,041

Краевой бюджет

4804,590

2315,553

4800,816

11161,964

11337,100

2917,910

0,000

58,738

37396,671

Бюджет муниципального образования

15007,557

12959,558

14000,838

13664,451

14928,957

29255,011

28104,845

28106,891

156028,108

Подпрограмма 3

«Обеспечение деятельности и развитие музеев»

Всего

2159,656

2133,660

2734,050

3153,160

3364,454

3664,115

3032,924

3032,924

23274,943

в том числе:

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Краевой бюджет

0,000

100,000

516,947

1064,688

1431,300

207,200

0,000

0,000

3320,135

Бюджет муниципального образования

2159,656

2033,660

2217,103

2088,472

1933,154

3456,915

3032,924

3032,924

19954,808

Подпрограмма 4

«Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа»

Всего

9819,523

10433,863

14007,375

17431,752

19638,016

20811,499

18799,999

18799,999

129742,026

в том числе:

Федеральный бюджет

8,300

8,000

7,800

107,800

7,400

100,000

0,000

0,000

239,300

Краевой бюджет

464,541

227,018

2737,574

6545,256

7095,338

1588,000

126,500

126,500

18910,727

Бюджет муниципального образования

9346,682

10198,845

11262,001

10778,696

12535,278

19123,499

18673,499

18673,499

110591,999

Подпрограмма 5

«Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры»

Всего

12002,150

12256,904

13447,665

15752,512

15841,025

16520,162

16135,812

16135,812

118092,042

в том числе:

Федеральный бюджет

172,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

172,300

Краевой бюджет

278,188

513,242

1505,219

1745,414

2259,503

384,350

0,000

0,000

6685,916

Бюджет муниципального образования

11551,662

11743,662

11942,446

14007,098

13581,522

16135,812

16135,812

16135,812

111233,826

Подпрограмма 6

«Обеспечение деятельности прочих учреждений, осуществляющих деятельность по ведению бухгалтерского учета»

Всего

5923,285

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5923,285

в том числе:

Краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Бюджет муниципального образования

5923,285

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5923,285

Подпрограмма 7

«Развитие туризма на территории Кежемского района»

Всего

0,000

0,000

0,000

0,000

942,973

409,438

353,438

353,438

2059,287

в том числе:

Краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Бюджет муниципального образования

0,000

0,000

0,000

0,000

942,973

409,438

353,438

353,438

2059,287

Приложение 3

к постановлению Администрации района

от 25.06.2020 № 406-п-п

Приложение 2.2

к муниципальной программе района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного  типа»

Наименование работы и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия).

Показатель объема работы:  «Количество проведенных  мероприятий»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР МРДК «Рассвет»)

1996

2090

-

-

-

13268,46

9637,8

31138,993

27711,377

27913,103

Показатель объема работы:  «Количество участников  мероприятий»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР МРДК «Рассвет»)

104676

120273

118739

118739

118739

Наименование работы и ее содержание: «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества».

Показатель объема работы: количество клубных формирований

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР МРДК «Рассвет»)

110

110

-

-

-

4865,102

3533,85

-

-

-

Показатель объема работы: число участников

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР МРДК «Рассвет»)

-

-

1625

1625

1625

-

-

426,152

365,363

368,023

Наименование услуги и ее содержание: «Показ кинофильмов»

Показатель объема услуги: «Число зрителей»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР МРДК «Рассвет»)

1529

1534

-

-

-

1990,269

1445,645

-

-

-

Наименование работы и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (методических (семинары, конференции)

Показатель объема работы: Количество участников мероприятий

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР РДК «Рассвет»)

50

50

50

50

50

1990,269

1445,645

13,112

28,105

28,300

Показатель объема работы: «Количество проведенных мероприятий»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР РДК «Рассвет»)

12

12

-

-

-

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности и развитие музеев»

Наименование работы и ее содержание: «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»

Показатель объема работы: «Количество предметов»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений («МБУК КИЭМ имени Ю.С. Кулаковой»)

13843

14090

12601

12664

12727

1107,567

856,144

1540,540

1276,860

1276,860

Наименование работы и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

Показатель объема работы: «Количество участников мероприятий»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений («МБУК КИЭМ имени Ю.С. Кулаковой»)

5500

5515

5600

5700

5800

1661,33

1284,21

684,630

564,124

564,124

Показатель объема работы: «Количество проведенных мероприятий»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений («МБУК КИЭМ имени Ю.С. Кулаковой»)

27

28

-

-

-

Наименование работы и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  (культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) 

Показатель объема работы: «Количество участников мероприятий  (человек)»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений («МБУК КИЭМ имени Ю.С. Кулаковой»)

-

-

11770

11770

11800

-

-

1438,945

1191,940

1191,940

Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа»

Наименование услуги и ее содержание: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»

Показатель объема услуги: «Количество посещений»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова»)

115720

117002

121100

126290

134417

5980,09

4774,28

8384,600

7566,880

7566,880

Наименование работы и ее содержание: «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов» 

Показатель объема работы: «Количество документов»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова»)

183680

186958

143616

145816

148016

6788,21

5419,46

12330,568

11146,000

11146,000

Наименование работы и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (методических (семинары, конференции)

Показатель объема работы: «Количество участников мероприятий»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова»)

24

24

10

11

12

1697,1

1354,869

0,859

0,752

0,752

Показатель объема работы: «Количество проведенных мероприятий»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова»)

10

10

-

-

-

Наименование работы и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия).

Показатель объема работы: «Количество участников мероприятий»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова»)

29326

30146

-

-

-

1697,005

1354,869

95,472

86,370

86,370

Показатель объема работы: «Количество проведенных мероприятий»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова»)

1069

1070

1112

1113

1114

Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры»

Наименование услуги и ее содержание: «Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ

Показатель объема услуги: «Количество человеко-часов»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУДО ДМШ г. Кодинска)

16803

15181

8235

5340

4591

11422,25

9819,124

4618,981

4518,030

4518,030

Наименование услуги и ее содержание: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств»  (фортепиано»)       

Показатель объема услуги: «Число обучающихся»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУДО ДМШ г. Кодинска)

5015

5874

7906

9214,5

10729

1069,01

918,97

4464,981

4356,700

4356,700

Наименование услуги и ее содержание: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (струнные инструменты)

Показатель объема услуги: «Число обучающихся»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУДО ДМШ г. Кодинска)

1768,5

2496

3238,5

3886,5

4597,5

512,528

440,596

1817,647

1774,940

1774,940

Наименование услуги и ее содержание: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (духовые и ударные инструменты)

Показатель объема услуги: «Число обучающихся»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУДО ДМШ г. Кодинска)

1586

1607

2394

2671,5

2750,5

439,32

377,66

1319,054

1290,860

1290,860

Наименование услуги и ее содержание: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (народные инструменты)

Показатель объема услуги: «Число обучающихся»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУДО ДМШ г. Кодинска)

3686

3664,5

7859,5

8846

8794

1200,8

1032,27

4299,054

4195,282

4195,282

Приложение 4

к постановлению Администрации района

                           от 25.06.2020 № 406-п

Приложение 1

к подпрограмме «Развитие архивного дела в Кежемском районе»,

реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Развитие архивного дела в Кежемском районе»



п/п

Цели, задачи, показатели

Единица измерения

Источник информации

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Кежемского района

1.

Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия  Кежемского района

1.1.

Подпрограмма 1. «Развитие архивного дела в Кежемском районе»

1.1.1.

Доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, в общем количестве документов хранящихся в районном архиве

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

85

90

95

100

1.1.2.

Доля оцифрованных заголовков дел (перевод в электронный формат ПК «Архивный фонд») в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

100

100

100

100

1.1.3.

Доля предоставленных документов для пользователей в читальном зале, в общем количестве документов использованных в архиве

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

20

20

20

20

Приложение 5

к постановлению Администрации района

                           от 25.06.2020 № 406-п

Приложение 2

к подпрограмме «Развитие архивного дела в Кежемском районе»,

реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела в Кежемском районе»

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п

Наименование  программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

Итого

на

2020 -2022 годы

Цель: Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в Кежемском районном муниципальном архиве

1.

Задача 4. Сохранение, пополнение и  эффективное использование архивных документов

1.1.

Предоставление субвенций бюджету муниципального образования на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края

Создание нормативных условий хранения и использования архивных документов  государственной собственности (100%)

Краевой бюджет

Администрация Кежемского района

901

01 13

0 51 00 75190

110,

120,

203,900

210,700

210,700

625,300

240

Местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

В том числе:

Краевой бюджет

05 1 00 75190

203,900

210,700

210,700

625,300

Местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

Приложение 6

к постановлению Администрации района

                           от 25.06.2020 № 406-п

Приложение 1

к подпрограмме «Обеспечение деятельности и

развитие учреждений клубного типа»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа»



п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Цель: обеспечение доступности населения района к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан

1.

Динамика  количества  участников мероприятий (всего) по  сравнению с предыдущим годом

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

0,002

0

0,002

0,002

2.

Динамика  количества  участников      мероприятий в возрасте до 14 лет по  сравнению с предыдущим    годом (из общего числа посетителей)

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

0,01

0

0,01

0,01

3.

Количество проведенных мероприятий с участием детей до 14 лет

ед.

Отраслевая статистическая отчетность (форма №7- НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»

872

872

872

872

4.

Динамика наполняемости клубных формирований для детей до 14 лет 

%

Отраслевая статистическая отчетность (форма №7- НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»

0,1

0

0,1

0

Приложение 7

к постановлению Администрации района

                           от 25.06.2020 № 406-п

Приложение 2

к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа»

реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

Итого

на 2020-2022 годы

Цель: обеспечение доступности населения района к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан

1

Задача 1. Повышения качества и разнообразия услуг, представляемых в сфере культуры, отвечающих требованиям современного общества

1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  культуры

Администрация Кежемского района

Проведение ежегодно не менее 317 ед. мероприятий;

действующих клубных формирований  - не менее 35 ед.

Краевой бюджет

901

801

05 2 00 10480

1300,400

-

-

1300,400

Местный бюджет

901

801

05 2 00 00610

610

19446,377

18585,537

18585,537

56617,451

1.2.

Иные межбюджетные трансферты выделяемые из бюджета поселений для создание условий и организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

Администрация Кежемского района

Проведение ежегодно не менее 2163 ед. мероприятий; действующих клубных формирований  - не менее 75 ед.

Краевой бюджет

901

801

05 2 00 48

989,700

-

-

989,700

Местный бюджет

901

801

05 2 00 48

9798,266

9519,308

9519,308

28875,396

2.

Задача 2. Повышение качества и разнообразия услуг, представляемых в сфере культуры, отвечающих требованиям современного общества

2.1.

Предоставление из краевого бюджета субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры

Администрация Кежемского района

Реализация социокультурных проектов

не менее 1

Краевой бюджет

901

08 01

05 2 00 74810

-

-

-

Местный бюджет

901

08 01

05 2 00 S4810

-

-

-

2.2

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и образования в области культуры, находящимся на территориях сельских поселений Красноярского края, и их работникам, в том числе:

Администрация Кежемского района

Денежное поощрение не менее 1 учреждению клубного типа

Федеральный  бюджет

901

08 01

05 2 00 L5193

200,000

200,000

Местный бюджет

-

-

3.

Задача 3. Модернизация материально-технической базы учреждений клубного типа

3.1.

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Администрация Кежемского района

Проведение капитального ремонта учреждений культуры

Краевой бюджет

901

801

Местный бюджет

3.2

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Администрация Кежемского района

Улучшение МТБ не менее 1 учреждения клубного типа

Федеральный бюджет

901

08 01

05 2 00 L4670

398,42953

-

143,80615

542,23568

Краевой бюджет

901

08 01

05 2 00 L4670

132,81047

-

58,73785

191,54832

Местный бюджет

901

08 01

05 2 00 L4670

5,368

-

2,046

7,414

3.3.

Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности

Администрация Кежемского района

Разработка ПСД на капитальный ремонт

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

901

08 01

05 2 А1 74840

495,000

Местный бюджет

901

08 01

08 5 А1 74840

5,000

В том числе:

Федеральный бюджет

598,42953

0,000

143,80615

742,23568

Краевой бюджет:

2917,91047

0,000

58,73785

27957,36064

Местный бюджет:

29255,011

28104,845

28106,891

85466,747

Приложение 8

к постановлению Администрации района

                           от 25.06.2020 № 406-п

Приложение 1

к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие музеев»

реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие музеев»



п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Цель: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Кежемского района

1.

Число музейных предметов, внесенных в Государственный электронный каталог

тыс. ед.

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

1,829

3,677

5,525

7,373

2.

Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

24,1

24,1

24,1

24,1

3.

Динамика количества участников мероприятий по сравнению с предыдущим годом 

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

0,27

1,54

1,79

1,75

Приложение 9

к постановлению Администрации района

                           от 25.06.2020 № 406-п

Приложение 2

к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие музеев»

реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие музеев»

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

Итого

на 2020-2022 годы

Цель. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Кежемского района

1

Задача 1. Сохранение, изучение и формирование музейного фонда Кежемского района

1.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения культуры «Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кежемский историко-этнографический музей имени Ю.С. Кулаковой»

Администрация Кежемского района

Количество участников мероприятий составит  5400 человек

Краевой бюджет

901

801

05 3 00 10480

207,200

-

-

207,200

Местный бюджет

901

801

05 3 00 00610

610

3456,915

3032,924

3032,924

9522,763

Предоставление из краевого бюджета субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры

Администрация Кежемского района

Реализация социокультурных проектов не менее 1

Краевой бюджет

Местный бюджет

2.

Задача 2. Модернизация материально-технической базы учреждений  музейного типа

2.1.

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Администрация Кежемского района

Проведение текущего ремонта

Краевой бюджет

Местный бюджет

В том числе:

Краевой бюджет:

901

801

05 3 00 10480

207,200

-

-

207,200

Местный бюджет:

901

801

05 3 00 00610

3456,915

3032,924

3032,924

9522,763

Приложение 10

к постановлению Администрации района

                           от 25.06.2020 № 406-п

Приложение 1

к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа»

реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа»



п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Цель: Создание благоприятных условий  для наиболее полного удовлетворения культурных, информационных и образовательных запросов населения района

1.

Количество новых изданий, поступивших в фонды  библиотеки

тыс. ед.

Отраслевая статистическая отчетность (форма  «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»)

2,2

2,2

2,2

2,2

2.

Количество библиографических записей внесенных в электронный каталог

тыс. ед

Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")

2,3

2,3

2,3

2,3

3.

Динамика количества посещений библиотек по  сравнению с предыдущим годом

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

0,77

0,0008

0,0008

0,0008

Приложение 11

к постановлению Администрации района

                           от 25.06.2020 № 406-п

Приложение 2

к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа»

реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

Итого

на 2020-2022 годы

Цель. Создание благоприятных условий  для наиболее полного удовлетворения культурных, информационных и образовательных запросов населения района

1

Задача 1. Обеспечение доступности к информационным ресурсам для населения через библиотечное обслуживание

1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения культуры «Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кежемская межпоселенческая Центральная районная библиотека им. А.Ф. Карнаухова

Администрация Кежемского района

Книговыдача составит не менее 309,389 тыс. ед.

Краевой бюджет

901

801

05 4 00 10480

1461,500

-

-

1461,500

Местный бюджет

901

801

05 4 00 00610

610

19081,332

18673,499

18673,499

56470,497

2.

Задача 2. Повышение качества комплектования книжных фондов библиотек

2.1.

Предоставление субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек

Администрация Кежемского района

Приобретение не менее 385 ед. изданий на различных носителях ежегодно

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

901

08 01

05 4 00 S4880

610

126,500

126,500

126,500

379,500

Местный бюджет

901

08 01

42,167

42,167

3.

Задача 3. Совершенствование библиотечной  деятельности путем внедрения информационно-коммуникационных технологий

3.1

Предоставление субсидии на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

Администрация Кежемского района

Краевой бюджет

901

801

Местный бюджет

901

801

4

Задача 4. Модернизация материально-технической базы учреждений библиотечного  типа

4.1.

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Администрация

Кежемского района

Проведение текущего ремонта помещений МБУК "КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова"

Краевой бюджет

901

801

Местный бюджет

4.2

Предоставление из краевого бюджета субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры

Администрация Кежемского района

Реализация социокультурных проектов не менее 1

Краевой бюджет

901

08 01

Местный бюджет

901

08 01

4.3

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и образования в области культуры, находящимся на территориях сельских поселений Красноярского края, и их работникам, в том числе:

Администрация

Кежемского района

Денежное поощрение не менее 1 учреждению библиотечного типа

Федеральный  бюджет

901

08 01

05 4 00 L5193

610

100,000

100,000

Местный бюджет

В том числе:

Федеральный бюджет

100,000

-

-

100,000

Краевой бюджет:

1588,000

126,500

126,500

1841,000

Местный бюджет:

19123,499

18673,499

18673,499

56470,497

Приложение 12

к постановлению Администрации района

                           от 25.06.2020 № 406-п

Приложение 1

к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие

учреждений дополнительного образования в области культуры»

реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

«Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры»



п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Цель: Повышение эффективности использования потенциала художественного образования для развития районного сообщества, создание условий для модернизации работы учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

1.

Удельный вес детей охваченных дополнительным образованием от общего числа учащихся общеобразовательных учреждений;

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

5,2

5,7

5,7

5,7

2.

Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные  программы в образовательном учреждении

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

33,3

70,3

81,4

100

Приложение 13

к постановлению Администрации района

от 25.06.2020 № 406-п

Приложение 2

к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие

учреждений дополнительного образования в области культуры»

реализуемой в рамках муниципальной

программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов



п/п

Наименование  программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на 2020 -2022 годы

Цель. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Кежемского района

1

Задача 1. Создание условий для поддержки одаренных детей, обучающихся в детских музыкальных школах, расширение их творческой и профессиональной самореализации в Кежемском районе

1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения культуры «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская музыкальная школа» г.Кодинска

Администрация

Кежемского района

Число обучающихся составит

138 чел.

Краевой бюджет

901

0702

055 00 10360

05 5 00 10480

05 5 00 10490

610

384,350

-

-

384,350

Местный бюджет

901

0702

05 5 00 00610

600 800

16135,812

16135,812

16135,812

48407,436

2

Задача 2. Обеспечение необходимого уровня материально-технической оснащенности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, позволяющего реализовывать  дополнительные образовательные программы в соответствии с государственными требованиями.

2.1.

Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств за счет средств краевого бюджета, поступивших из федерального бюджета

Администрация Кежемского района

Приобретение музыкальных инструментов

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

3

Модернизация материально-технической базы  образовательных учреждений дополнительного образования  детей в области культуры

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Администрация

Кежемского района

Краевой бюджет

901

702

05 5 00 77440

610

Местный бюджет

В том числе:

Федеральный бюджет:

-

-

-

-

Краевой бюджет:

384,350

-

-

384,350

Местный бюджет:

16135,812

16135,812

16135,812

48407,436

1

Приложение 14

к постановлению Администрации района

                           от 25.06.2020 № 406-п

Приложение 1

к подпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма»,

реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма»



п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Цель: Повышение эффективности использования потенциала художественного образования для развития районного сообщества, создание условий для модернизации работы учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

1.

Количество объектов экскурсионного показа, пригодных для посещения туристов (в т.ч. новых туристических маршрутов); 

шт.

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

6

6

7

7

2.

Количество туристов, посетивших Кежемский район (въездной туристский поток)

чел.

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

3550

3550

3550

3570

3.

Количество специалистов из числа работающих в туристской индустрии Кежемского района, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях, туристских продуктах, мерах поддержки, формах обслуживания на территории Кежемского района.

чел.

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

-

-

3

3

Приложение 15

к постановлению Администрации района

                           от 25.06.2020 № 406-п

Приложение 2

к подпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма»,

реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма»

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на 2020 -2022 годы

Цель: обеспечение доступности населения района к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан

1

Задача 1. Поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма в Кежемском районе;

1.1.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на организацию туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края

Администрация Кежемского района

Обустройство не менее 1 объекта экскурсионного показа, пригодного для посещения туристов

Краевой бюджет

Местный бюджет

1.2.

Строительство этнографического музейного комплекса под открытым небом

Администрация Кежемского района

Увеличение количества туристов, посетивших Кежемский район на 500 человек

Краевой бюджет

Местный бюджет

1.3.

Проведение районного Праздника ангарского пирога и Фестиваля "Ангарские мастера краю"

Администрация Кежемского района

Увеличение количества туристов, посетивших Кежемский район на 500 человек

Местный бюджет

409,438

353,438

353,438

2059,287

2.

Задача 2. Повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории района

2.1.

Обучение специалистов, работающих в туристической индустрии, на курсах повышения квалификации

Администрация Кежемского района

Обучение не менее 1 специалиста

Местный бюджет

3.

Задача 3. Информационное обеспечение туризма в Кежемском районе

3.1.

Изготовление полиграфической, рекламной продукции

Администрация Кежемского района

Количество лиц проинформированных о туристско-рекреационных возможностях и туристских услугах на территории Кежемского района увеличится до 2 000 человек

Местный бюджет

3.2.

Размещение рекламных материалов в краевых и всероссийских изданиях

Администрация Кежемского района

Местный бюджет

В том числе:

Краевой бюджет:

Местный бюджет:

409,438

353,438

353,438

2059,287

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Кежемский вестник № 21 от 26.06.2020
Рубрики правового классификатора: 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы, 200.010.000 Определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта. Муниципальные программы

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать