Основная информация

Дата опубликования: 26 октября 2020г.
Номер документа: RU27010605202000051
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Хабаровский край
Принявший орган: Администрация муниципального района имени Лазо Хабаровского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



УТВЕРЖДЕНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2020 № 1120-па

р.п. Переяславка

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района имени Лазо от 07.12.2012 №268-па

В соответствии с пунктами 5, 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального района имени Лазо от 21.11.2013 № 1599-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района имени Лазо, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района имени Лазо», в целях приведения муниципальных правовых актов администрации муниципального района имени Лазо в соответствие с действующим законодательством и совершенствования транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития муниципального района администрация муниципального района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района имени Лазо от 07.12.2012 № 268-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального района имени Лазо на 2013 - 2020 годы» (далее – постановление, муниципальная программа):

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «на 2013 - 2020 годы» заменить на «2013 - 2024 годы».

1.2. В преамбуле постановления слова «распоряжением главы муниципального района имени Лазо от 27.09.2012 № 8-ра «Об утверждении перечня муниципальных целевых программ муниципального района имени Лазо» заменить на «постановлением администрации муниципального района имени Лазо от 21.11.2013 № 1599-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района имени Лазо, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района имени Лазо».

1.3. Изложить муниципальную программу, утвержденную постановлением, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района, руководителя управления обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района администрации муниципального района имени Лазо Зарипова П.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района

П.А. Сторожук

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального района имени Лазо

от «26» октября 2020 г.№1120-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального района имени Лазо

от «7» декабря 2012 г. № 268-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие транспортной системы муниципального района имени Лазо на 2013-2024 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального района имени Лазо на 2013-2024 годы»

Ответственный

исполнитель

-

управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района администрации муниципального района имени Лазо (далее - Управление)

Соисполнители, участники

-

отдел капитального строительства администрации муниципального района имени Лазо (далее – ОКС)

Управление образования администрации муниципального района имени Лазо (далее – управление образования);

МВД России по району имени Лазо (по согласованию)

администрации городских и сельских поселений муниципального района (по согласованию);

предприятия и организации, осуществляющие пассажирские перевозки на территории муниципального района имени Лазо (по согласованию)

Цель муниципальной Программы

-

сохранение и развитие транспортной системы для устойчивого социально-экономического развития муниципального района имени Лазо

Задачи Программы

-

повышение качества, доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения;

повышение безопасности и устойчивости транспортной системы

развитие сети автомобильных дорог

Основные мероприятия муниципальной Программы

-

1. Улучшение качества транспортного обслуживания населения,

2. Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорожной сети муниципального района.

3. Повышение безопасности дорожного движения

4. Создание инфраструктуры на территориях компактно расположенных земельных участков в рамках программы «Дальневосточный гектар»

Основные показатели (индикаторы) муниципальной Программы

-

- износ автопарка предприятий пассажирского транспорта, (%);

- регулярность движения автобусов по муниципальным маршрутам пассажирских перевозок (%);

- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения городского округа (муниципального района) (%);

- количество ДТП с пострадавшими (ед.);

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (ед.).

- протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог к территориям компактно расположенных земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ, (км);

- количество территорий компактно расположенных земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ, обеспеченных транспортной инфраструктурой, (ед.).

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения,
на которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние, (км)

Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

-

реализация муниципальной программы будет проходить в один этап с 2013 по 2024 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов городских и сельских поселений муниципального района, внебюджетных средств

-

прогнозируемый общий объем финансирования Программы 1625654,24 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 152500,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 0,00 тыс. рублей,

2014 год – 0,00 тыс. рублей,

2015 год – 0,00 тыс. рублей,

2016 год – 0,00 тыс. рублей;

2017 год – 0,00 тыс. рублей;

2018 год – 0,00 тыс. рублей;

2019 год – 43500,00 тыс. рублей;

2020 год – 109000,00 тыс. рублей.

2021 год – 0,00 тыс. рублей.

2022 год – 0,00 тыс. рублей.

2023 год – 0,00 тыс. рублей.

2024 год – 0,00 тыс. рублей.

2) средства краевого бюджета – 536572,24 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 7000,00 тыс. рублей,

2014 год – 1654,97 тыс. рублей,

2015 год – 0,00 тыс. рублей,

2016 год – 11155,10 тыс. рублей;

2017 год – 0,00 тыс. рублей;

2018 год – 0,00 тыс. рублей;

2019 год – 51510,00 тыс. рублей;

2020 год – 109723,74 тыс. рублей.

2021 год – 65808,49 тыс. рублей.

2022 год – 42004,60 тыс. рублей.

2023 год – 48515,40 тыс. рублей.

2024 год – 199200,00 тыс. рублей.

3) средства консолидированного бюджета муниципального района – 936582,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 9410,00 тыс. рублей,

2014 год – 18020,10 тыс. рублей,

2015 год – 15876,00 тыс. рублей,

2016 год – 15663,10 тыс. рублей;

2017 год – 14627,29 тыс. рублей;

2018 год – 39725,89 тыс. рублей;

2019 год – 20602,07 тыс. рублей;

2020 год – 39732,7 тыс. рублей.

2021 год – 40298,9 тыс. рублей.

2022 год – 40754,05 тыс. рублей.

2023 год – 317697,42 тыс. рублей.

2024 год – 364174,48 тыс. рублей.

4) внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы будет уточняться ежегодно при формировании бюджета муниципального района на очередной финансовый год

Конечный результат

реализации Программы

-

износ автопарка предприятий пассажирского транспорта снизится до 50 (%);

- регулярность движения автобусов по муниципальным маршрутам пассажирских перевозок увеличится до 96 (%);

- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения городского округа (муниципального района) снизится до 6,5 (%);

- количество ДТП с пострадавшими снизится до 65 (ед.);

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 45 (%).

- протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог к территориям компактно расположенных земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ, составит 8,24 км (100% от плана);

- количество территорий компактно расположенных земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ, обеспеченных транспортной инфраструктурой составит 3 ед. (100% от плана).

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения,
на которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние составит 156,59 (км)

II СВЯЗИ

цели, задач и мероприятий муниципальной программы с индикаторами

№ п/п

Наименование цели

Наименование задач

Наименование основных мероприятий (или) мероприятий

Наименование индикаторов

1

2

3

4

5

1.

Сохранение и развитие транспортной системы для устойчивого социально-экономического развития муниципального района имени Лазо

Повышение качества, доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения

Улучшение качества транспортного обслуживания населения

износ автопарка предприятий пассажирского транспорта (%);

регулярность движения автобусов по муниципальным маршрутам пассажирских перевозок (%);

доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения муниципального района (%)

Повышение безопасности и устойчивости транспортной системы

Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорожной сети муниципального района.

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние, (км)

Повышение безопасности дорожного движения

- количество ДТП с пострадавшими, (ед.)

- количество ДТП с участием несовершеннолетних, не являющихся пассажирами транспортных средств управляемых совершеннолетними водителями, (ед.)

Развитие сети автомобильных дорог

Создание инфраструктуры на территориях компактно расположенных земельных участков в рамках программы «Дальневосточный гектар»

протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог к территориям компактно расположенных земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ, (км)

количество территорий компактно расположенных земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ, обеспеченных транспортной инфраструктурой, (ед.).

III. Общая характеристика текущего состояния транспортной системы муниципального района имени Лазо

3.1. Характеристика текущего состояния автодорожного хозяйства муниципального района

Транспортная система муниципального района имени Лазо представлена:

- автомобильным транспортом

-железнодорожным транспортом,

- объектами дорожного хозяйства, находящимися в муниципальной собственности.

Общая протяженность автомобильных дорог, формирующих транспортную систему района, составляет – 1288,786 км.

Протяженность участков автомобильных дорог федерального значения А-375 «Уссури» и А-370 «Восток», проходящих по территории муниципального района имени Лазо составляет 195,4 км.

Протяженность автомобильных дорог регионального значения, проходящих по территории муниципального района имени Лазо 298,9 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района составляет 295,086 км, необщего пользования 2,4 км.

Протяженность улично-дорожной сети поселений в составе муниципального района 497 км.

В настоящее время 45% автомобильных дорог муниципального района и 47 % дорог поселений соответствует нормативным требованиям.

Протяженность гравийных дорог на территории района превышает 92 процента от общей протяженности дорог местного значения.

В соответствии с решением Собрания депутатов муниципального района имени Лазо от 22 февраля 2012 г. № 431 «О создании дорожного фонда муниципального района имени Лазо» создан дорожный фонд муниципального района.

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда ежегодно утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год финансовый год и плановый период.

Основным целевым назначением дорожного фонда является строительство (реконструкция), ремонт и содержание действующей сети автодорог общего пользования муниципального района имени Лазо в состоянии, обеспечивающем сохранность автомобильных дорог и безопасность дорожного движения.

Также из средств дорожного фонда может оказываться финансовая поддержка мероприятий городских и сельских поселений муниципального района в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений и улично-дорожной сети населенных пунктов, иных мероприятий, связанных с дорожной деятельностью и обеспечением безопасности дорожного движения, мероприятий капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Объем средств дорожного фонда муниципального района составляет порядка 13,0 млн. рублей (без учета субсидий из краевого бюджета).

3.2. Характеристика текущего состояния сферы пассажирских перевозок

Одной из составляющих транспортного комплекса являются пассажирские перевозки.

Деятельность по перевозке пассажиров на территории муниципального района осуществляют 2 предприятия, обслуживающие 9 муниципальных маршрутов.

Не обеспеченными регулярным транспортным сообщением остаются 12 населенных пунктов района: п. Сукпай, п. Золотой, п. Среднехорский, с. Гвасюги, с. Невельское, с. Аргунское, с. Хака, Долми, Солонцовый, Катэн, Южный, с. Кутузовка.

Основной проблемой обеспечения пассажирскими перевозками жителей данных населенных пунктов является отсутствие пассажиропотока в объемах достаточных для покрытия затрат транспортных предприятий и неудовлетворительные дорожные условия по маршрутам следования.

Изношенность пассажирских автотранспортных средств общего пользования, составляет 70 процентов.

Состояние дорожного хозяйства и автотранспортных средств имеет непосредственное влияние на качество оказываемых услуг транспортной инфраструктуры в пассажирских перевозках.

Решением задач в сфере развития пассажирских перевозок является улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик сети автомобильных дорог на территории района, обновление парка автомобильного пассажирского транспорта и снижение выпадающих доходов предприятий пассажирского транспорта, в том числе путем оптимизации маршрутной сети.

3.3. Характеристика текущего состояния в сфере безопасности дорожного движения

Дорожно-транспортный травматизм превратился в серьезную социально-экономическую проблему. Он приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Сложная обстановка с аварийностью в крае связана с повышающейся мобильностью населения, увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и состоянием улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Возрастающая автомобилизация является существенным фактором, создающим предпосылки для возможных нарушений, приводящих к совершению ДТП.

Всего в районе в 2018 году зафиксировано 65 ДТП с пострадавшими.

Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе.

В настоящее время ситуация с аварийностью на дорогах края остается сложной, основные усилия необходимо сосредоточить на:

- профилактической работе среди населения;

- снижении детского дорожно-транспортного травматизма;

- поддержании автомобильных дорог в надлежащем состоянии;

- совершенствовании организации движения транспортных средств и пешеходов.

Задачи, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения и направленные на снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий являются комплексными. Их решение зависит от взаимодействия всех органов и структур, имеющих возможность влиять на ситуацию, а также требует непрерывной и системной реализации мероприятий, снижающих рост аварийности на автомобильном транспорте.

Негативные тенденции и характер проблемы требуют программно-целевого подхода к ее решению, для чего в рамках программы предусматривается комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня правового сознания участников дорожного движения, оптимизации организации дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

4. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере развития транспортной системы района. Цели и задачи муниципальной программы.

Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года определены цели и приоритеты развития транспорта на долгосрочную перспективу, направленные на решение главной задачи государства в сфере функционирования и развития транспорта - создание условий для экономического роста, повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения через обеспечение доступа к безопасным и качественным транспортным услугам.

Целью государственной политики в сфере развития транспорта является создание условий для повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни населения, включая:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, формирование единого транспортного пространства страны;

- повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

- снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду.

На основании анализа текущего состояния транспортного комплекса района, в ходе которого были обозначены ключевые проблемы в данной сфере, определены основные цели Программы: сохранение и развитие транспортной системы для устойчивого социально-экономического развития муниципального района имени Лазо

В рамках реализации Программы должны быть решены основные задачи: повышение качества, доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения; повышение безопасности и устойчивости транспортной системы, развитие сети автомобильных дорог.

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

В результате реализации мероприятий Программы к 2024 году будет достигнут ряд положительных социальных и экономических эффектов:

- износ автопарка предприятий пассажирского транспорта снизится до 50 (%);

- регулярность движения автобусов по муниципальным маршрутам пассажирских перевозок увеличится до 96 %;

- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения городского округа (муниципального района) снизится до 6,5 %;

- количество ДТП с пострадавшими снизится до 65 ед.;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 45%

- протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог к территориям компактно расположенных земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ, составит 8,24 км (100% от плана);

- количество территорий компактно расположенных земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ, обеспеченных транспортной инфраструктурой составит 3 ед. (100% от плана).

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние составит 156,59 (км)

6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация Программы планируется в один этап с 2013 по 2024 годы. Основными направлениями в этот период являются:

. – мероприятия по улучшению качества транспортного обслуживания населения,

- мероприятия по сохранению и улучшению транспортно-эксплуатационных характеристик дорожной сети муниципального района,

- мероприятия по повышению безопасности дорожного движения,

- мероприятия по созданию инфраструктуры на территориях компактно расположенных земельных участков в рамках программы «Дальневосточный гектар».

7. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

Целевые показатели (индикаторы) Программы направлены на достижение приоритетов муниципальной энергетической политики и скоординированы с реализацией всех основных направлений и мероприятий Программы.

Информация о составе и значениях показателей и индикаторов Программы с расшифровкой плановых значений по годам приведена в приложении № 2 к Программе.

Перечень показателей Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов государственной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств.

Оценивать достижение цели и задач Программы планируется по следующим показателям (индикаторам) Программы:

Износ автопарка предприятий пассажирского транспорта (%);

Показатель определяется управлением обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района по данным подведомственных предприятий транспортной отрасли путем арифметического подсчета. Периодичность расчета – один раз в год.

Регулярность движения автобусов по муниципальным маршрутам пассажирских перевозок, (%).

Периодичность расчета – один раз в квартал.

Показатель определяется управлением обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района в процентах как отношение количества фактически выполненных рейсов из числа запланированных маршрутными расписаниями к количеству рейсов, запланированных маршрутными расписаниями.

Количество рейсов, запланированных к выполнению, определяется на основании договоров, заключенных организатором перевозок и соответствующими расписаниями.

Сведения о фактическом количестве выполненных рейсов предоставляются автотранспортными предприятиями, операторами систем ГЛОНАСС.

Рейсы неисполненные не по вине автотранспортных предприятий (неудовлетворительные дорожные условия) в расчет не включаются.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, (%)

Периодичность расчета – один раз в год.

Показатель определяется в процентах как отношение численности населения, проживающего в населенных пунктах муниципального района необеспеченных регулярным автобусным и (или) железнодорожным сообщением с административным центром муниципального района к общей численности населения муниципального района.

Сведения о численности населения муниципального района предоставляются управлением экономики и инвестиций администрации муниципального района.

количество ДТП с пострадавшими (ед.);

Периодичность расчета – один раз в год.

Показатель определяется управлением обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района на основании сводок ОМВД России по району имени Лазо.

количество ДТП с участием несовершеннолетних, не являющихся пассажирами транспортных средств, управляемых совершеннолетними водителями (ед.);

Периодичность расчета – один раз в год.

Показатель определяется управлением обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района на основании сводок ОМВД России по району имени Лазо.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%.).

Периодичность расчета – один раз в год.

Показатель определяется по данным форм федерального государственного статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» и № 1-ФД «Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов».

Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние, (км).

Периодичность расчета – один раз в год.

Показатель определяется по данным ответственного исполнителя программы. В расчет включается протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, в отношении которых в отчетном году проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние с участием средств федерального и (или) краевого бюджетов.

Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог к территориям компактно расположенных земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ, (км);

Периодичность расчета – один раз в год.

Показатель определяется по данным формы федерального государственного статистического наблюдения № 1-ФД «Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов».

Количество территорий компактно расположенных земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ, обеспеченных транспортной инфраструктурой, (ед).

Периодичность расчета – один раз в год.

Показатель определяется отделом капитального строительства администрации муниципального района путем арифметического подсчета.

8. Краткое описание основных мероприятий Программы

Программа состоит из основных мероприятий, сгруппированных по направлениям: улучшение качества транспортного обслуживания населения,

сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорожной сети муниципального района, повышение безопасности дорожного движения, создание инфраструктуры на территориях компактно расположенных земельных участков в рамках программы «Дальневосточный гектар».

Улучшение качества транспортного обслуживания населения.

Мероприятием предусмотрено обновление парка транспортных средств, повышение качества обслуживания пассажиров на муниципальных маршрутах, созданию условий для развития конкуренции в транспортной отрасли, обеспечение потребности населения муниципального района в пассажирских перевозках, в том числе путем бюджетного финансирования нерентабельных маршрутов.

Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорожной сети муниципального района.

Мероприятие включает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, приведение в нормативное состояние (ремонт и содержание) автомобильных дорог местного значения, в том числе строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, проектно-изыскательскую деятельность в области дорожного хозяйства (разработка проектно-сметной, сметной и рабочей документации на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, включая оплату государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственную экспертизу сметной стоимости проектируемых объектов, проектов организации дорожного движения, включая комплексные проекты, разработку иной технической документации на автомобильные дороги района) осуществляемых за счет средств бюджета муниципального района и бюджетов иных уровней.

3. Повышение безопасности дорожного движения

Мероприятие направлено на снижение дорожно-транспортных происшествий и сокращение численности погибших и пострадавших в результате ДТП.

4. Создание инфраструктуры на территориях компактно расположенных земельных участков в рамках программы «Дальневосточный гектар»

Мероприятием предусмотрено обеспечение транспортной доступности к территориям компактно расположенных земельных участков в рамках программы «Дальневосточный гектар», входящим в План социального развития центров экономического роста Хабаровского края, утвержденный распоряжением Правительства Хабаровского края от 25 июня 2018 г. № 362-рп.

9. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Общий прогнозируемый общий объем финансирования Программы прогнозируемый общий объем финансирования Программы 1625654,24 тыс. рублей, в том числе:

1) средства федерального бюджета – 152500,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 0,00 тыс. рублей,

2014 год – 0,00 тыс. рублей,

2015 год – 0,00 тыс. рублей,

2016 год – 0,00 тыс. рублей;

2017 год – 0,00 тыс. рублей;

2018 год – 0,00 тыс. рублей;

2019 год – 43500,00 тыс. рублей;

2020 год – 109000,00 тыс. рублей.

2021 год – 0,00 тыс. рублей.

2022 год – 0,00 тыс. рублей.

2023 год – 0,00 тыс. рублей.

2024 год – 0,00 тыс. рублей.

2) средства краевого бюджета – 536572,24 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 7000,00 тыс. рублей,

2014 год – 1654,97 тыс. рублей,

2015 год – 0,00 тыс. рублей,

2016 год – 11155,10 тыс. рублей;

2017 год – 0,00 тыс. рублей;

2018 год – 0,00 тыс. рублей;

2019 год – 51510,00 тыс. рублей;

2020 год – 109723,74 тыс. рублей.

2021 год – 65808,49 тыс. рублей.

2022 год – 42004,60 тыс. рублей.

2023 год – 48515,40 тыс. рублей.

2024 год – 199200,00 тыс. рублей.

3) средства консолидированного бюджета муниципального района – 936582,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 9410,00 тыс. рублей,

2014 год – 18020,10 тыс. рублей,

2015 год – 15876,00 тыс. рублей,

2016 год – 15663,10 тыс. рублей;

2017 год – 14627,29 тыс. рублей;

2018 год – 39725,89 тыс. рублей;

2019 год – 20602,07 тыс. рублей;

2020 год – 39732,7 тыс. рублей.

2021 год – 40298,9 тыс. рублей.

2022 год – 40754,05 тыс. рублей.

2023 год – 317697,42 тыс. рублей.

2024 год – 364174,48 тыс. рублей.

4) внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению и прогнозной (справочной) оценке расходов муниципального бюджета, в том числе за счет средств из краевого бюджета, расходов бюджетов городских и сельских поселений муниципального района и организаций на реализацию Программы приведена в приложении № 5 к Программе.

10. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы.

Управление Программой осуществляется ответственным исполнителем Программы – управлением обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района администрации муниципального района имени Лазо, в пределах установленной компетенции.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель осуществляет следующие полномочия:

- организует реализацию Программы;

- несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- готовит предложения о внесении изменений в Программу по согласованию с соисполнителями;

- проводит оценку эффективности Программы на этапе реализации;

- г) в срок до 15 августа представляет в отдел экономики и инвестиций результаты мониторинга и пояснительную записку о ходе реализации муниципальной программы за 7 месяцев текущего года по установленным формам;

- запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета;

- готовит совместно с соисполнителями Программы годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности Программы и представляет его в отдел экономики и инвестиций управления экономической политики администрации муниципального района до 15 марта года, следующего за отчетным.

Соисполнители Программы осуществляют следующие полномочия:

- участвуют в разработке проекта Программы;

- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы и основных мероприятий Программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

- предоставляют ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Программу.

Годовой отчет соисполнителей должен содержать:

- конечные и непосредственные результаты, достигнутые за отчетный период с описанием результатов реализации основных мероприятий в отчетном году (пояснительная записка);

- сведения о степени выполнения Программы с указанием перечня нереализованных или реализованных частично основных мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), причин их реализации не в полном объеме;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы, анализ последствий не реализации основных мероприятий на реализацию Программы;

- сведения об использовании бюджетных ассигнований муниципального бюджета и иных средств на реализацию Программы;

- копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий Программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы муниципального района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации Программы.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы.

11. Порядок получения субсидий краевого бюджета

Муниципальной программой предусмотрено получение на реализацию мероприятий средств краевого бюджета в виде субсидии, в том числе средств краевого бюджета источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, в порядках, предусмотренных постановлениями Правительства Хабаровского края, регулирующими данные правоотношения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

муниципального района имени Лазо

на 2013-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы



п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный

исполнитель,

соисполнитель,

участники

Срок

реализации

Ожидаемый результат

(краткое описание)

Последствия нереализации

мероприятия

1

2

3

4

5

6

1. Улучшение качества транспортного обслуживания:

1.1.

Развитие материально-технической базы предприятий автомобильного транспорта

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района, предприятия автомобильного транспорта (по согласованию)

2014 - 2024

Обновление парка транспортных средств предприятий пассажирского транспорта района, в том числе приобретение транспорта, оборудованного к потребностям маломобильных групп населения и транспорта на газомоторном топливе, переоборудование (дооборудование) существующего автопарка

Сокращение количества автотранспортных средств, отвечающих требованиям безопасности пассажирских перевозок

1.2.

Приобретение подвижного состава для транспортного обслуживания населения

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района, предприятия автомобильного транспорта (по согласованию)

2019-2024

Наличие транспортных средств малой вместимости для обеспечения транспортным сообщением отдаленных населенных пунктов района

Рост социальной напряженности в отдаленных населенных пунктах района, обусловленной отсутствием транспортного сообщения с административным центром муниципального района

1.3.

Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам пассажирских перевозок, осуществляемым по регулируемым тарифам

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

2013 - 2024

Обеспечение населения услугами автотранспорта по муниципальным маршрутам пассажирских перевозок

Высокая стоимость услуг пассажирского автотранспорта, ограниченная доступность транспортных услуг для населения муниципального района, рост количества населенных пунктов необеспеченных транспортным сообщениям по муниципальным маршрутам пассажирских перевозок

1.4.

Мониторинг эффективности использования подвижного состава пассажирского автотранспорта

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

2013-2024

ежеквартально

Контроль за регулярностью движения по муниципальным маршрутам пассажирских перевозок

Снижение уровня удовлетворенности населения муниципального района качеством оказания услуг в сфере пассажирских перевозок

1.5.

Ремонт объектов транспортной инфраструктуры

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

2013 – 2016

Обеспечение жителей и гостей района качественной транспортной инфраструктурой, выполнение требований федерального законодательства в части обеспечения транспортной безопасности

Отсутствие комфортных условий для обслуживания пассажиров, рост социальной напряженности, возможность возникновения чрезвычайных ситуаций

2. Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорожной сети муниципального района

2.1.

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

2013-2020

Поддержание в нормативном состоянии транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования муниципального района

Нарушение нормативного состояния объектов дорожного хозяйства муниципального района, увеличение протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям

2.2.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

2020

Приведение в нормативное состояние внутридворовых проездов по территориям многоквартирных домов с учетом требований безопасности дорожного движения

Рост уровня социальной напряженности, обусловленный нарушениями нормативного состояния внутридворовых проездов, в том числе нарушениями требований безопасности при движении пешеходов

2.3.

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений, осуществляемые с привлечением средств краевого бюджета, в том числе средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия федерального бюджета*

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

2019-2024

Восстановление работоспособности конструктивных элементов автомобильной дороги общего пользования местного значения, улучшение инвестиционного климата территории муниципального района

Увеличение количества ДТП с сопутствующими дорожными условиями, невозможность обеспечения благоприятных условий для развития экономики, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера

2.3.1

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к п. База-Дрофа»

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

2016

-//-

-//-

2.3.2.

Ремонт автомобильной дороги «Автомобильная дорога от 56+400 км автомобильной дороги М-60 «Уссури» «Хабаровск-Владивосток» до КПП в/ч 23506»

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

2019-2020

-//-

-//-

2.3.3.

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к п. Среднехорский, с. Гвасюги.»

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

2020-2024

-//-

-//-

2.3.4.

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд с. Красный Октябрь»

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

2022

-//-

-//-

2.3.5.

Реконструкция мостового перехода через р. Бирушка на автомобильной дороге «Подъезд к с. Васильевка» ПК 60+165,00

Отдел капитального строительства администрации муниципального района имени Лазо

2021

Восстановление работоспособности мостового перехода

Возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера

2.3.6.

Реконструкция мостового перехода через на автомобильной дороге «с. Кондратьевка-с. Святогорье-с. Каменец-Подольск» ПК 70+509,00

Отдел капитального строительства администрации муниципального района имени Лазо

2023

Восстановление работоспособности мостового перехода

Возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера

2.3.7.

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Сидима-Золотой-Сукпай»

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

2024

-//-

-//-

2.4.

Проектно-изыскательская деятельность в области дорожного хозяйства

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района, отдел капитального строительства администрации муниципального района

2013 – 2024

Изготовление проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги муниципального района, разработка проектно-сметной документации на строительство, капитальный ремонт, проектов ремонта, сметной документации на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, государственная экспертиза проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности сметной стоимости и иной технической документации на автомобильные дороги района

Нарушение действующего законодательства в области нормирования дорожной деятельности, невыполнение условий получения субсидий краевого бюджета на софинансирование дорожной деятельности

Повышение безопасности дорожного движения

3.1.

Повышение уровня правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района, Управление образования администрации муниципального района, ОМВД России по району имени Лазо (по согласованию)

2013 – 2024

Сокращение численности погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

Рост травматизма и гибели людей в результате ДТП

3.2.

Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов:

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

2014 – 2024

Сокращение численности погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

Рост травматизма и гибели людей в результате ДТП

3.2.1.

Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками со светодиодной индикацией, дорожной разметкой с применением цветных дорожных покрытий; оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения; обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями; создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки); устройство искусственных дорожных неровностей

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

2014 – 2024

Сокращение численности погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

Рост травматизма и гибели людей в результате ДТП

3.2.2.

Устройство пешеходных тротуаров и электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района в границах населенных пунктов

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

2020-2023

-//-

-//-

4. Создание инфраструктуры на территориях компактно расположенных земельных участков в рамках программы «Дальневосточный гектар»

4.1.

Проектирование объектов дорожной инфраструктуры на территориях компактно расположенных земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ

Отдел капитального строительства администрации муниципального района

2018-2019

Обеспечение транспортной доступности к территориям компактно расположенных земельных участков в рамках программы «Дальневосточный гектар»

Отсутствие транспортной доступности к компактно расположенным земельным участкам в рамках программы «Дальневосточный гектар»

4.2.

Строительство объектов дорожной инфраструктуры на территориях компактно расположенных земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ

Отдел капитального строительства администрации муниципального района

2018-2020

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

муниципального района имени Лазо

на 2013-2024 годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы на период с 2013 по 2024 гг.

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

Источник информации

Значение показателя (индикатора)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Улучшение качества транспортного обслуживания:

1.1

Износ автопарка предприятий пассажирского транспорта

%

ведомственная отчетность

67

75,6

51

38,1

27

34

24

46

20

51

20

70

1.2

Регулярность движения автобусов по муниципальным маршрутам пассажирских перевозок ;

%

ведомственная отчетность

90,4

90,7

90,5

81

91

89

93

93

95

88,4

95

83,4

1.3

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения муниципального района

%

ведомственная отчетность

5,9

6,54

5,9

6,47

5,9

6,03

5,9

6,45

5,9

6,37

5,9

6,32

Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорожной сети муниципального района

2.1

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

статистическая отчетность

3-ДГ (мо), 1-ФД

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

2.2.

Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние.

км

Ведомственная отчетность

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Повышение безопасности дорожного движения

3.1.

Количество ДТП с пострадавшими

ед.

ведомственная отчетность

72

80

72

89

71

75

71

75

70

64

70

65

3.2.

Количество ДТП с участием несовершеннолетних, не являющихся пассажирами транспортных средств, управляемых совершеннолетними водителями

ед.

ведомственная отчетность

10

7

9

6

9

6

8

3

8

4

7

4

Создание инфраструктуры на территориях компактно расположенных земельных участков в рамках программы «Дальневосточный гектар»

4.1.

Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог к территориям компактно расположенных земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ, (км)

км

статистическая отчетность 1-ФД

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

% от плана

ведомственная отчетность

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2.

Количество территорий компактно расположенных земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ, обеспеченных транспортной инфраструктурой, (ед).

км

ведомственная отчетность

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

% от плана

ведомственная отчетность

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

Источник информации

Значение показателя (индикатора)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Улучшение качества транспортного обслуживания:

1.1

Износ автопарка предприятий пассажирского транспорта

%

ведомственная отчетность

70

78

65

60

55

50

50

1.2

Регулярность движения автобусов по муниципальным маршрутам пассажирских перевозок ;

%

ведомственная отчетность

95

98

95

95

95

95

96

1.3

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения муниципального района

%

ведомственная отчетность

6,4

6,9

6,9

6,8

6,7

6,6

6,5

Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорожной сети муниципального района

2.1

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

статистическая отчетность

3-ДГ (мо), 1-ФД

45

45

45

45

45

45

45

2.2.

Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние

%

ведомственная отчетность

-

-

36

1,59

59

0

60

Повышение безопасности дорожного движения

3.1.

Количество ДТП с пострадавшими

ед.

ведомственная отчетность

70

75

70

69

68

67

66

3.2.

Количество ДТП с участием несовершеннолетних, не являющихся пассажирами транспортных средств, управляемых совершеннолетними водителями

ед.

ведомственная отчетность

7

1

6

5

4

4

4

Создание инфраструктуры на территориях компактно расположенных земельных участков в рамках программы «Дальневосточный гектар»

4.1.

Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог к территориям компактно расположенных земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ

км

статистическая отчетность 1-ФД

0

0

8,24

0

0

0

0

% от плана

ведомственная отчетность

0

0

100

0

0

0

0

4.2.

Количество территорий компактно расположенных земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ, обеспеченных транспортной инфраструктурой.

ед..

ведомственная отчетность

0

0

3

0

0

0

0

% от плана

ведомственная отчетность

0

0

100

0

0

0

0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

муниципального района имени Лазо

на 2013-2024 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района, федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета муниципального района, бюджетов городских и сельских поселений муниципального района и внебюджетных средств на период с 2013 – 2024 г.г.

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Расходы по годам (тыс. рублей)*

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального района имени Лазо на 2013-2024 годы»

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района, отдел капитального строительства администрации муниципального района

Всего

16410,00

19675,07

15876,00

26818,20

14627,29

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

7000,00

1654,97

0,00

11155,10

0,00

Бюджет муниципального района

9410,00

18020,10

15876,00

15663,10

14627,29

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Улучшение качества транспортного обслуживания

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

9800,00

8692,57

6988,00

3468,10

3313,28

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

7000,00

1654,97

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

2800,00

7037,60

6988,00

3468,10

3313,28

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Развитие материально технической базы предприятий автомобильного транспорта

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Приобретение подвижного состава для транспортного обслуживания населения

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

5133,80

4305,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

5133,80

4305,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам пассажирских перевозок, осуществляемым по регулируемым тарифам

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

1800,00

1628,20

2683,00

3468,10

3313,28

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

1800,00

1628,20

2683,00

3468,10

3313,28

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Мониторинг эффективности использования подвижного состава пассажирского автотранспорта

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

Ремонт объектов транспортной инфраструктуры

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

8000,00

1930,57

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

7000,00

1654,97

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

1000,00

275,60

0,00

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорожной сети муниципального района

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

6460,00

10982,50

8888,00

22511,00

11314,01

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

10400,00

0,00

Бюджет муниципального района

6460,00

10982,5

8888,00

12111,00

11314,01

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

6435,00

10798,10

8887,67

9433,098

8768,01

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

6435,00

10798,10

8887,67

9433,098

8768,01

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Предоставление иных межбюджетных транфертов из бюджета муниципального района бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляемые с привлечением средств краевого бюджета, в том числе средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия федерального бюджета

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

0,00

0,00

12950,082

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

10400,00

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

2550,082

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.1.

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к п. База-Дрофа»

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

0,00

0,00

12950,082

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

10400,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

2550,082

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2.

Ремонт автомобильной дороги «Автомобильная дорога от 56+400 км автомобильной дороги М-60 «Уссури» «Хабаровск-Владивосток» до КПП в/ч 23506»

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.3.

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Красный Октябрь»

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.4.

Реконструкция мостового перехода через р. Бирушка на автомобильной дороге «Подъезд к с. Васильевка» ПК 60+165,00

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.5.

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к п. Среднехорский, с. Гвасюги»

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.6.

Реконструкция мостового перехода через на автомобильной дороге «с. Кондратьевка-с. Святогорье-с. Каменец-Подольск» ПК 70+509,00

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.7.

Ремонт автомобильной дороги «Сидима-Золотой-Сукпай»

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Проектно-изыскательская деятельность в области дорожного хозяйства

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

25,00

184,40

0,33

127,82

2546,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

25,00

184,74

0,33

127,82

2546,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Повышение безопасности дорожного движения

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

150,00

0,00

0,00

839,10

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

755,10

0,00

Бюджет муниципального района

150,00

0,00

0,00

84,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Повышение уровня правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

0,00

0,00

839,10

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

755,10

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

84,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.1.

Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками со светодиодной индикацией, дорожной разметкой с применением цветных дорожных покрытий; оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения; обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями; создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки); устройство искусственных дорожных неровностей

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

0,00

0,00

839,10

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

755,10

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

84,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.2.

Устройство пешеходных тротуаров и электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района в границах населенных пунктов

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Создание инфраструктуры на территориях компактно расположенных земельных участков в рамках программы «Дальневосточный гектар»

Отдел капитального строительства

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

Проектирование объектов дорожной инфраструктуры на территориях компактно расположенных земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ

Отдел капитального строительства

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.

Строительство объектов дорожной инфраструктуры на территориях компактно расположенных земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ

Отдел капитального строительства

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*- заполняется с указанием двух десятичных знаков после запятой

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Расходы по годам (тыс. рублей)*

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального района имени Лазо на 2013-2024 годы»

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района, отдел капитального строительства администрации муниципального района

Всего

39725,89

115612,07

258456,44

106107,39

82758,65

366212,82

563374,48

Федеральный бюджет

0,00

43500,00

109000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

51510,00

109723,74

65808,49

42004,60

48515,4

199200

Бюджет муниципального района

39725,89

19732,07

37551,32

40298,90

40754,05

317697,42

364174,48

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

870,00

2181,38

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Улучшение качества транспортного обслуживания

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

3362,63

2800,00

2508,00

2618,35

4530,94

4648,37

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

3362,63

2800,00

2508,00

2618,35

4530,94

4648,37

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Развитие материально технической базы предприятий автомобильного транспорта

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

0,00

560,22

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

560,22

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Приобретение подвижного состава для транспортного обслуживания населения

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

848,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

848,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам пассажирских перевозок, осуществляемым по регулируемым тарифам

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

2514,63

2239,78

2508,00

2618,35

2730,94

2848,37

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

2514,63

2239,78

2508,00

2618,35

2730,94

2848,37

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Мониторинг эффективности использования подвижного состава пассажирского автотранспорта

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

Ремонт объектов транспортной инфраструктуры

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорожной сети муниципального района

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

15425,89

22316,18

36124,66

101904,19

80635,00

346580,88

558676,11

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

8000,00

2903,74

65808,49

42004,60

34969,50

199200,00

Бюджет муниципального района

15425,89

14316,18

33220,92

36095,70

36830,40

311611,38

359476,11

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

13458,08

12119,81

34729,66

7892,07

18828,43

296624,63

309676,11

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

2903,74

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

13458,08

12119,81

31825,92

7892,07

18828,43

296624,63

309676,11

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляемые с привлечением средств краевого бюджета, в том числе средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия федерального бюджета

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

10196,37

0,00

94012,12

60006,57

49956,25

249000,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

8000,00

0,00

65808,49

42004,60

34969,5

199200,00

Бюджет муниципального района

0,00

2196,37

0,00

28203,63

18001,97

14986,75

49800,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.1

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к п. База-Дрофа»

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2

Ремонт автомобильной дороги «Автомобильная дорога от 56+400 км автомобильной дороги М-60 «Уссури» «Хабаровск-Владивосток» до КПП в/ч 23506»

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

10196,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

8000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

2196,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.3.

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Красный Октябрь»

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

0,00

0,00

26210,24

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

18347,17

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

7863,07

0,00

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.4.

Реконструкция мостового перехода через р. Бирушка на автомобильной дороге «Подъезд к с. Васильевка» ПК 60+165,00

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района, ОКС

Всего

0,00

0,00

0,00

67801,88

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

47461,32

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

20340,56

0,00

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.5.

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Среднехорский, с. Гвасюги.»

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

60006,57

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

42004,60

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

18001,97

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.6.

Реконструкция мостового перехода через на автомобильной дороге «с. Кондратьевка-с. Святогорье-с. Каменец-Подольск» ПК 70+509,00

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района, ОКС

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49956,50

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34969,75

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14986,75

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.7.

Ремонт автомобильной дороги «Сидима-Золотой-Сукпай»

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

249000,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199200,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49800,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.

Проектно-изыскательская деятельность в области дорожного хозяйства

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

1967,81

0,00

395,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

1967,81

0,00

395,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Повышение безопасности дорожного движения

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

1180,00

1530,40

1695,20

13602,60

15101,00

50,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

880,00

0,00

0,00

12297,30

13545,90

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

300,00

1530,4

1695,20

1305,30

1555,10

50,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Повышение уровня правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Бюджеты городских и сельских поселений)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

1180,00

1530,40

1645,20

12553,00

15051,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

880,00

0,00

0,00

11297,30

13545,90

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

300,00

1530,40

1645,20

1255,30

1505,10

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.1.

Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками со светодиодной индикацией, дорожной разметкой с применением цветных дорожных покрытий; оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения; обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями; создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки); устройство искусственных дорожных неровностей

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

1180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.2.

Устройство пешеходных тротуаров и электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района в границах населенных пунктов

Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района

Всего

0,00

0,00

1530,40

1645,200

12553,00

15051,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

11297,30

13545,90

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

1530,40

1645,20

1255,30

1505,10

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Создание инфраструктуры на территориях компактно расположенных земельных участков в рамках программы «Дальневосточный гектар»

Отдел капитального строительства

Всего

24300,00

87883,26

215820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

43500,00

109000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

42630,00

106820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

24300,00

1753,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

Проектирование объектов дорожной инфраструктуры на территориях компактно расположенных земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ

Отдел капитального строительства

Всего

24300,00

1753,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

24300,00

1753,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.

Строительство объектов дорожной инфраструктуры на территориях компактно расположенных земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ

Отдел капитального строительства

Всего

0,00

87000,00

218001,38

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

43500,00

109000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

42630,00

106820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты городских и сельских поселений

0,00

870,00

2181,38

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

___________».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Сборник муниципальных правовых актов № 42(470) от 30.10.2020
Рубрики правового классификатора: 220.000.000 ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 220.010.000 Транспортное обслуживание, 220.010.010 Организация транспортного обслуживания населения в границах МО, условия для предоставления транспортных услуг населению

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать