Основная информация

Дата опубликования: 27 мая 2020г.
Номер документа: RU52045805202000133
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Администрация Павловского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2020 № 894

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

В соответствии с Постановлением администрации Павловского муниципального района от 05.05.2014 г. №77 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Павловского муниципального района» постановляю:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования Павловского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Павловского муниципального района от 05.09.2017 г. №1210, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Лисина Д.Н.

И.о. главы администрации

И.А. Баринов

Приложение 1

к постановлению администрации

Павловского муниципального района

от 27.05.2020 № 894

1.Пункт «Объем и источники финансирования программы (в разбивке по подпрограммам)» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования

программы

(в разбивке по

подпрограммам)

Муниципальная программа:

тыс. руб.

0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

ВСЕГО по программе

2018 год

-

862 180,90

362 750,20

-

79 105,60

1 304 036,70

2019 год

-

973 647,70

479 715,10

-

83 542,40

1 536 905,20

2020 год

-

911 433,10

486 004,90

-

87 244,70

1 484 682,70

2021 год

740,00

905 134,00

483 371,30

-

90 220,30

1 479 465,60

2022 год

-

902 317,20

502 505,30

-

93 314,90

1 498 137,40

Всего за период реализации программы

740,00

4 554 712,90

2 314 346,80

-

433 427,90

7 303 227,60

Подпрограмма 1:

тыс. руб.

0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

ВСЕГО по подпрограмме 1

2018 год

-

394 270,20

128 347,80

0,00

67 275,10

589 893,10

2019 год

-

420 512,50

246 316,30

0,00

70 926,40

737 755,20

2020 год

-

400 016,60

205 848,00

0,00

74 389,00

680 253,60

2021 год

-

390 790,90

205 407,20

0,00

77 364,60

673 562,70

2022 год

-

390 790,90

209 412,20

0,00

80 459,20

680 662,30

Всего

-

1 996 381,10

995 331,50

0,00

370 414,30

3 362 126,90

Подпрограмма 2:

тыс. руб.

0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

ВСЕГО по подпрограмме 2

2018 год

-

436 674,70

92 362,00

0,00

0,00

529 036,70

2019 год

-

453 766,90

141 933,90

0,00

0,00

595 700,80

2020 год

-

452 935,40

146 866,10

0,00

0,00

599 801,50

2021 год

740,00

441 543,70

150 707,80

0,00

0,00

592 991,50

2022 год

-

441 283,70

152 898,80

0,00

0,00

594 182,50

Всего

740,00

2 226 204,40

684 768,60

0,00

0,00

2 911 713,00

Подпрограмма 3:

тыс. руб.

0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

ВСЕГО по подпрограмме 3

2018 год

-

24 241,40

50 595,50

0,00

0,00

74 836,90

2019 год

-

40 845,60

37 602,20

0,00

0,00

78 447,80

2020 год

-

36 130,00

67 820,20

0,00

0,00

103 950,20

2021 год

-

45 000,00

65 865,90

0,00

0,00

110 865,90

2022 год

-

45 000,00

73 359,90

0,00

0,00

118 359,90

Всего

-

191 217,00

295 243,70

0,00

0,00

486 460,70

Подпрограмма 4:

тыс. руб.

0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

ВСЕГО по подпрограмме 4

2018 год

-

0,00

21 034,30

0,00

0,00

21 034,30

2019 год

-

32 000,00

5 905,50

0,00

0,00

37 905,50

2020 год

-

0,00

1 873,50

0,00

0,00

1 873,50

2021 год

-

0,00

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

2022 год

-

0,00

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

Всего

-

32 000,00

30 813,30

0,00

0,00

62 813,30

Подпрограмма 5:

тыс. руб.

0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

ВСЕГО по по подпрограмме 5

2018 год

-

0,00

1 119,70

0,00

0,00

1 119,70

2019 год

-

0,00

926,20

0,00

0,00

926,20

2020 год

-

0,00

1 156,00

0,00

0,00

1 156,00

2021 год

-

0,00

1 156,00

0,00

0,00

1 156,00

2022 год

-

0,00

1 156,00

0,00

0,00

1 156,00

Всего

-

0,00

5 513,90

0,00

0,00

5 513,90

Подпрограмма 6:

тыс. руб.

0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

ВСЕГО по подпрограмме 6

2018 год

-

2 971,50

6 655,60

0,00

11 830,50

21 457,60

2019 год

-

3 588,40

6 935,00

0,00

12 616,00

23 139,40

2020 год

-

2 428,40

7 000,00

0,00

12 855,70

22 284,10

2021 год

-

2 428,40

7 000,00

0,00

12 855,70

22 284,10

2022 год

-

2 428,40

7 000,00

0,00

12 855,70

22 284,10

Всего

-

13 845,10

34 590,60

0,00

63 013,60

111 449,30

Подпрограмма 7:

тыс. руб.

0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

ВСЕГО по подпрограмме 7

2018 год

-

4 023,10

62 635,30

0,00

0,00

66 658,40

2019 год

-

22 934,30

40 096,00

0,00

0,00

63 030,30

2020 год

-

19 922,70

55 441,10

0,00

0,00

75 363,80

2021 год

-

25 371,00

52 234,40

0,00

0,00

77 605,40

2022 год

-

22 814,20

57 678,40

0,00

0,00

80 492,60

Всего

-

95 065,30

268 085,20

0,00

0,00

363 150,50

»

2.Пункт 2.5. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» раздела 2 «Текст программы» изложить в следующей редакции:

«

Подпрограмма муниципальной программы

Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы

Расходы (тыс. руб.)

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюд-жеты посе-лений

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа

2018 год, в т.ч.

1 304 036,7

0,0

862 180,9

362 750,2

0,0

79 105,6

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

62 889,3

0,0

29 245,6

24 056,5

0,0

9 587,2

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

1 241 147,4

0,0

832 935,3

338 693,7

0,0

69 518,4

2019 год, в т.ч.

1 536 905,2

0,0

973 647,7

479 715,1

0,0

83 542,4

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

61 909,8

0,0

34 569,6

17 306,2

0,0

10 034,0

Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;

2. администрация МО г. Павлово

1 474 995,4

0,0

939 078,1

462 408,9

0,0

73 508,4

2020 год, в т.ч.

1 484 682,7

0,0

911 433,1

486 004,9

0,0

87 244,7

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

64 397,1

0,0

31 724,5

22 398,9

0,0

10 273,7

Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;

2. администрация МО г. Павлово

1 420 285,6

0,0

879 708,6

463 606,0

0,0

76 971,0

2021 год, в т.ч.

1 479 465,6

740,0

905 134,0

483 371,3

0,0

90 220,3

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

65 910,3

0,0

31 806,4

23 830,2

0,0

10 273,7

Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;

2. администрация МО г. Павлово

1 413 555,3

740,0

873 327,6

459 541,1

0,0

79 946,6

2022 год, в т.ч.

1 498 137,4

0,0

902 317,2

502 505,3

0,0

93 314,9

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

65 999,1

0,0

31 895,2

23 830,2

0,0

10 273,7

Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;

2. администрация МО г. Павлово

1 432 138,3

0,0

870 422,0

478 675,1

0,0

83 041,2

ИТОГО по программе: в т.ч.

7 303 227,6

740,0

4 554 712,9

2 314 346,8

0,0

433 427,9

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

321 105,6

0,0

159 241,3

111 422,0

0,0

50 442,3

Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;

2. администрация МО г. Павлово

6 982 122,0

740,0

4 395 471,6

2 202 924,8

0,0

382 985,6

Подпрограмма 1

Развитие дошкольного образования

2018 год, в т.ч.

589 893,1

0,0

394 270,2

128 347,8

0,0

67 275,1

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

22 251,0

22 251,0

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

567 642,1

0,0

372 019,2

128 347,8

67 275,1

2019 год, в т.ч.

737 755,2

0,0

420 512,5

246 316,3

0,0

70 926,4

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

26 976,1

26 976,1

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

710 779,1

0,0

393 536,4

246 316,3

70 926,4

2020 год, в т.ч.

680 253,6

0,0

400 016,6

205 848,0

0,0

74 389,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

25 011,6

0,0

25 011,6

0,0

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

655 242,0

0,0

375 005,0

205 848,0

0,0

74 389,0

2021 год, в т.ч.

673 562,7

0,0

390 790,9

205 407,2

0,0

77 364,6

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

25 011,6

25 011,6

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

648 551,1

365 779,3

205 407,2

77 364,6

2022 год, в т.ч.

680 662,3

0,0

390 790,9

209 412,2

0,0

80 459,2

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

25 011,6

25 011,6

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

655 650,7

365 779,3

209 412,2

80 459,2

ИТОГО по подпрограмме 1: в т.ч.

3 362 126,9

0,0

1 996 381,1

995 331,5

0,0

370 414,3

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

124 261,9

0,0

124 261,9

0,0

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

3 237 865,0

0,0

1 872 119,2

995 331,5

0,0

370 414,3

Подпрограмма 2

Развитие общего образования

2018 год, в т.ч.

529 036,7

0,0

436 674,7

92 362,0

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

529 036,7

0,0

436 674,7

92 362,0

0,0

2019 год, в т.ч.

595 700,8

0,0

453 766,9

141 933,9

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

595 700,8

0,0

453 766,9

141 933,9

0,0

2020 год , в т.ч.

599 801,5

0,0

452 935,4

146 866,1

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

599 801,5

0,0

452 935,4

146 866,1

0,0

0,0

2021 год, в т.ч.

592 991,5

740,0

441 543,7

150 707,8

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

592 991,5

740,0

441 543,7

150 707,8

2022 год, в т.ч.

594 182,5

0,0

441 283,7

152 898,8

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

594 182,5

441 283,7

152 898,8

ИТОГО по подпрограмме 2: в т.ч.

2 911 713,0

740,0

2 226 204,4

684 768,6

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

2 911 713,0

740,0

2 226 204,4

684 768,6

0,0

0,0

Подпрограмма 3

Развитие дополнительного образования детей

2018 год, в т.ч.

74 836,9

0,0

24 241,4

50 595,5

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

74 836,9

24 241,4

50 595,5

2019 год, в т.ч.

78 447,8

0,0

40 845,6

37 602,2

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;

2. администрация МО г. Павлово

78 447,8

40 845,6

37 602,2

2020 год , в т.ч.

103 950,2

0,0

36 130,0

67 820,2

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;

2. администрация МО г. Павлово

103 950,2

36 130,0

67 820,2

2021 год, в т.ч.

110 865,9

0,0

45 000,0

65 865,9

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;

2. администрация МО г. Павлово

110 865,9

45 000,0

65 865,9

2022 год, в т.ч.

118 359,9

0,0

45 000,0

73 359,9

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;

2. администрация МО г. Павлово

118 359,9

45 000,0

73 359,9

ИТОГО по подпрограмме 3: в т.ч.

486 460,7

0,0

191 217,0

295 243,7

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;

2. администрация МО г. Павлово

486 460,7

0,0

191 217,0

295 243,7

0,0

0,0

Подпрограмма 4

Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений

2018 год, в т.ч.

21 034,3

0,0

0,0

21 034,3

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

21 034,3

21 034,3

2019 год, в т.ч.

37 905,5

0,0

32 000,0

5 905,5

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

37 905,5

32 000,0

5 905,5

2020 год , в т.ч.

1 873,5

0,0

0,0

1 873,5

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

1 873,5

1 873,5

2021 год, в т.ч.

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

1 000,0

1 000,0

2022 год, в т.ч.

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

1 000,0

1 000,0

ИТОГО по подпрограмме 4: в т.ч.

62 813,3

0,0

32 000,0

30 813,3

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

62 813,3

0,0

32 000,0

30 813,3

0,0

0,0

Подпрограмма 5

Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи

2018 год, в т.ч.

1 119,7

0,0

0,0

1 119,7

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

232,5

232,5

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

887,2

887,2

2019 год, в т.ч.

926,2

0,0

0,0

926,2

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

222,0

222,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

704,2

704,2

2020 год , в т.ч.

1 156,0

0,0

0,0

1 156,0

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

253,0

253,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

903,0

903,0

2021 год, в т.ч.

1 156,0

0,0

0,0

1 156,0

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

253,0

253,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

903,0

903,0

2022 год, в т.ч.

1 156,0

0,0

0,0

1 156,0

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

253,0

253,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

903,0

903,0

ИТОГО по подпрограмме 5: в т.ч.

5 513,9

0,0

0,0

5 513,9

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

1 213,5

0,0

0,0

1 213,5

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

4 300,4

0,0

0,0

4 300,4

0,0

0,0

Подпрограмма 6

Организация отдыха и оздоровления детей

2018 год, в т.ч.

21 457,6

0,0

2 971,5

6 655,6

0,0

11 830,5

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

16 361,8

2 971,5

3 803,1

9 587,2

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

5 095,8

2 852,5

2 243,3

2019 год, в т.ч.

23 139,4

0,0

3 588,4

6 935,0

0,0

12 616,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

17 098,4

3 411,5

3 652,9

10 034,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

6 041,0

176,9

3 282,1

2 582,0

2020 год , в т.ч.

22 284,1

0,0

2 428,4

7 000,0

0,0

12 855,7

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

16 702,1

2 428,4

4 000,0

10 273,7

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

5 582,0

3 000,0

2 582,0

2021 год, в т.ч.

22 284,1

0,0

2 428,4

7 000,0

0,0

12 855,7

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

16 702,1

2 428,4

4 000,0

10 273,7

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

5 582,0

3 000,0

2 582,0

2022 год, в т.ч.

22 284,1

0,0

2 428,4

7 000,0

0,0

12 855,7

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

16 702,1

2 428,4

4 000,0

0,0

10 273,7

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

5 582,0

3 000,0

2 582,0

ИТОГО по подпрограмме 6: в т.ч.

111 449,3

0,0

13 845,1

34 590,6

0,0

63 013,6

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

83 566,5

0,0

13 668,2

19 456,0

0,0

50 442,3

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

27 882,8

0,0

176,9

15 134,6

0,0

12 571,3

Подпрограмма 7

Обеспечение реализации муниципальной программы

2018 год, в т.ч.

66 658,4

0,0

4 023,1

62 635,3

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

24 044,0

4 023,1

20 020,9

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

42 614,4

0,0

42 614,4

2019 год, в т.ч.

63 030,3

0,0

22 934,3

40 096,0

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

17 613,3

4 182,0

13 431,3

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

45 417,0

18 752,3

26 664,7

2020 год , в т.ч.

75 363,8

0,0

19 922,7

55 441,1

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

22 430,4

4 284,5

18 145,9

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

52 933,4

15 638,2

37 295,2

2021 год, в т.ч.

77 605,4

0,0

25 371,0

52 234,4

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

23 943,6

4 366,4

19 577,2

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

53 661,8

21 004,6

32 657,2

2022 год, в т.ч.

80 492,6

0,0

22 814,2

57 678,4

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

24 032,4

4 455,2

19 577,2

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

56 460,2

18 359,0

38 101,2

ИТОГО по подпрограмме 7: в т.ч.

363 150,5

0,0

95 065,3

268 085,2

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

112 063,7

0,0

21 311,2

90 752,5

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

251 086,8

0,0

73 754,1

177 332,7

0,0

0,0

».

3.В подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования»:

3.1.Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы 1» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования подпрограммы 1

Подпрограмма 1:

тыс. руб.

0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

ВСЕГО по подпрограмме 1

2018 год

-

394 270,20

128 347,80

0,00

67 275,10

589 893,10

2019 год

-

420 512,50

246 316,30

0,00

70 926,40

737 755,20

2020 год

-

400 016,60

205 848,00

0,00

74 389,00

680 253,60

2021 год

-

390 790,90

205 407,20

0,00

77 364,60

673 562,70

2022 год

-

390 790,90

209 412,20

0,00

80 459,20

680 662,30

Всего

-

1 996 381,10

995 331,50

0,00

370 414,30

3 362 126,90

».

3.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 1»:

3.2.1.Пункт 2.4. «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«

Наименование мероприятия

Сроки реализа-ции

Ответственный исполнитель

Годы

Предполагаемый объем финансирования,

тыс. руб.

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 1.Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дошкольного образования

1.1.

Обеспечение деятельности подведомственных дошкольных учреждений на основе муниципальных заданий

2018 – 2022 годы

Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения

Всего

3 135 657,5

0,0

1 844 604,0

920 639,2

0,0

370 414,3

2018 год

562 457,5

368 626,0

126 556,4

0,0

67 275,1

2019 год

634 775,1

386 291,9

177 556,8

0,0

70 926,4

2020 год

639 324,3

363 228,7

201 706,6

0,0

74 389,0

2021 год

646 000,5

363 228,7

205 407,2

0,0

77 364,6

2022 год

653 100,1

363 228,7

209 412,2

0,0

80 459,2

1.1.1.

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций

2018 – 2022 годы

Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения

Всего

1 834 699,2

0,0

1 116 288,9

505 819,8

212 590,5

2018 год

560 599,8

366 768,3

126 556,4

67 275,1

2019 год

634 775,1

386 291,9

177 556,8

70 926,4

2020 год

639 324,3

363 228,7

201 706,6

74 389,0

2021 год

646 000,5

363 228,7

205 407,2

77 364,6

2022 год

653 100,1

363 228,7

209 412,2

80 459,2

1.1.2.

Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных дошкольных учреждений

2018 год

Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения

Всего

1 857,7

0,0

1 857,7

0,0

0,0

2018 год

1 857,7

1 857,7

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.

Предоставление субсидий на иные цели подведомственным дошкольным учреждениям

2018 – 2022 годы

Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения

Всего

102 207,5

0,0

27 515,2

74 692,3

0,0

0,0

2018 год

5 184,6

0,0

3 393,2

1 791,4

0,0

0,0

2019 год

76 004,0

0,0

7 244,5

68 759,5

0,0

0,0

2020 год

15 917,7

0,0

11 776,3

4 141,4

0,0

0,0

2021 год

2 550,6

0,0

2 550,6

0,0

0,0

0,0

2022 год

2 550,6

0,0

2 550,6

0,0

0,0

0,0

1.2.1.

Расходы на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми -сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией в дошкольных учреждениях

2018 – 2022 годы

Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения

Всего

12 999,5

0,0

12 999,5

0,0

0,0

0,0

2018 год

2 692,3

2 692,3

2019 год

2 655,4

2 655,4

2020 год

2 550,6

2 550,6

2021 год

2 550,6

2 550,6

2022 год

2 550,6

2 550,6

1.2.2.

Расходы за счёт безвозмездных поступлений от юридических лиц

2018 – 2020 годы

Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения

Всего

71 192,1

0,0

0,0

71 192,1

0,0

0,0

2018 год

1 332,1

1 332,1

2019 год

66 370,0

66 370,0

2020 год

3 490,0

3 490,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.3.

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

2018 – 2019 годы

Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения

Всего

388,7

0,0

0,0

388,7

0,0

0,0

2018 год

370,0

370,0

2019 год

18,7

18,7

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.4.

Расходы за счет средств Фонда поддержки территорий

2018 – 2020 годы

Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения

Всего

2 910,4

0,0

2 910,4

0,0

0,0

0,0

2018 год

700,9

700,9

2019 год

1 905,1

1 905,1

2020 год

304,4

304,4

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.5.

Расходы на прочие мероприятия в дошкольных образовательных организациях

2018 – 2020 годы

Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения

Всего

2 641,9

0,0

0,0

2 641,9

0,0

0,0

2018 год

89,3

89,3

2019 год

2 370,8

2 370,8

2020 год

181,8

181,8

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.6.

Расходы на проведение ремонтных работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в дошкольных образовательных организациях

2019 год

Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения

Всего

2 684,0

0,0

2 684,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

2 684,0

2 684,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.7.

Проведение капитального ремонта дошкольных организаций в рамках ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области"

2020 год

Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения

Всего

9 390,9

0,0

8 921,3

469,6

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

9 390,9

8 921,3

469,6

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.3

Организация выплаты компенсации части родительской платы

2018 – 2022 годы

Управление образования

Всего

124 261,9

0,0

124 261,9

0,0

0,0

0,0

2018 год

22 251,0

22 251,0

2019 год

26 976,1

26 976,1

2020 год

25 011,6

25 011,6

2021 год

25 011,6

25 011,6

2022 год

25 011,6

25 011,6

Итого по задаче 1: Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дошкольного образования

Всего

3 362 126,9

0,0

1 996 381,1

995 331,5

0,0

370 414,3

2018 год

589 893,1

0,0

394 270,2

128 347,8

0,0

67 275,1

2019 год

737 755,2

0,0

420 512,5

246 316,3

0,0

70 926,4

2020 год

680 253,6

0,0

400 016,6

205 848,0

0,0

74 389,0

2021 год

673 562,7

0,0

390 790,9

205 407,2

0,0

77 364,6

2022 год

680 662,3

0,0

390 790,9

209 412,2

0,0

80 459,2

ИТОГО по подпрограмме 1: «Развитие дошкольного образования»

Всего

3 362 126,9

0,0

1 996 381,1

995 331,5

0,0

370 414,3

2018 год

589 893,1

0,0

394 270,2

128 347,8

0,0

67 275,1

2019 год

737 755,2

0,0

420 512,5

246 316,3

0,0

70 926,4

2020 год

680 253,6

0,0

400 016,6

205 848,0

0,0

74 389,0

2021 год

673 562,7

0,0

390 790,9

205 407,2

0,0

77 364,6

2022 год

680 662,3

0,0

390 790,9

209 412,2

0,0

80 459,2

».

3.2.2.Пункт 2.6.«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 1» изложить в следующей редакции: «

Подпрограмма муниципальной программы

Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы

Расходы (тыс. руб.)

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюд-жеты посе-лений

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 1

Развитие дошкольного образования

2018 год, в т.ч.

589 893,1

0,0

394 270,2

128 347,8

0,0

67 275,1

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

22 251,0

22 251,0

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

567 642,1

0,0

372 019,2

128 347,8

67 275,1

2019 год, в т.ч.

737 755,2

0,0

420 512,5

246 316,3

0,0

70 926,4

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

26 976,1

26 976,1

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

710 779,1

0,0

393 536,4

246 316,3

70 926,4

2020 год, в т.ч.

680 253,6

0,0

400 016,6

205 848,0

0,0

74 389,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

25 011,6

0,0

25 011,6

0,0

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

655 242,0

0,0

375 005,0

205 848,0

0,0

74 389,0

2021 год, в т.ч.

673 562,7

0,0

390 790,9

205 407,2

0,0

77 364,6

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

25 011,6

25 011,6

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

648 551,1

365 779,3

205 407,2

77 364,6

2022 год, в т.ч.

680 662,3

0,0

390 790,9

209 412,2

0,0

80 459,2

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

25 011,6

25 011,6

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

655 650,7

365 779,3

209 412,2

80 459,2

ИТОГО по подпрограмме 1: в т.ч.

3 362 126,9

0,0

1 996 381,1

995 331,5

0,0

370 414,3

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

124 261,9

0,0

124 261,9

0,0

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

3 237 865,0

0,0

1 872 119,2

995 331,5

0,0

370 414,3

».

4.В Подпрограмме 2 «Развитие общего образования»:

4.1.Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы 2» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования подпрограммы 2

Подпрограмма 2:

тыс. руб.

0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

ВСЕГО по подпрограмме 2

2018 год

-

436 674,70

92 362,00

0,00

0,00

529 036,70

2019 год

-

453 766,90

141 933,90

0,00

0,00

595 700,80

2020 год

-

452 935,40

146 866,10

0,00

0,00

599 801,50

2021 год

740,0

441 543,70

150 707,80

0,00

0,00

592 991,50

2022 год

-

441 283,70

152 898,80

0,00

0,00

594 182,50

Всего

740,00

2 226 204,40

684 768,60

0,00

0,00

2 911 713,00

».

4.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 2»:

4.2.1.Пункт 2.4. «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«

Наименование мероприятия

Сроки реализа-ции

Ответственный исполнитель

Годы

Предполагаемый объем финансирования,

тыс. руб.

Всего

федеральный бюджет

областной бюджет

районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 1. Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере общего образования

1.1.

Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных учреждений на основе муниципальных заданий

2018-2022 годы

Общеобразовательные учреждения

Всего

1 632 286,9

0,0

2 137 818,2

668 856,3

0,0

0,0

2018 год

498 171,8

410 198,1

87 973,7

2019 год

551 734,5

415 766,0

135 968,5

2020 год

582 380,6

437 284,7

145 095,9

2021 год

585 598,3

437 284,7

148 313,6

2022 год

588 789,3

437 284,7

151 504,6

1.1.1.

Расходы на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций

2018 – 2022 годы

Общеобразовательные учреждения

Всего

1 631 224,1

0,0

2 136 755,4

668 856,3

0,0

0,0

2018 год

497 109,0

409 135,3

87 973,7

2019 год

551 734,5

415 766,0

135 968,5

2020 год

582 380,6

437 284,7

145 095,9

2021 год

585 598,3

437 284,7

148 313,6

2022 год

588 789,3

437 284,7

151 504,6

1.1.2.

Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам общеобразовательных организаций

2018 год

Общеобразовательные учреждения

Всего

1 062,8

0,0

1 062,8

0,0

0,0

0,0

2018 год

1 062,8

1 062,8

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.

Предоставление субсидий на иные цели подведомственным общеобразовательным учреждениям

2018-2022 годы

Общеобразовательные учреждения

Всего

40 244,4

740,0

42 714,4

9 576,4

0,0

0,0

2018 год

5 005,1

0,0

3 235,8

1 769,3

0,0

0,0

2019 год

17 818,4

0,0

15 569,9

2 248,5

0,0

0,0

2020 год

17 420,9

0,0

15 650,7

1 770,2

0,0

0,0

2021 год

7 393,2

740,0

4 259,0

2 394,2

0,0

0,0

2022 год

5 393,2

0,0

3 999,0

1 394,2

0,0

0,0

1.2.1

Организационные мероприятия по проведению основного государственного экзамена для выпускников 9-х классов (ОГЭ) и единого государственного экзамена для выпускников 11-х классов (ЕГЭ)

2018-2022 годы

Общеобразовательные учреждения

Всего

115,8

0,0

0,0

215,8

0,0

0,0

2018 год

35,0

35,0

2019 год

30,8

30,8

2020 год

50,0

50,0

2021 год

50,0

50,0

2022 год

50,0

50,0

1.2.2.

Расходы на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией в общеобразовательных учреждениях

2018 – 2022 годы

Общеобразовательные учреждения

Всего

78,4

0,0

134,2

0,0

0,0

0,0

2018 год

43,9

43,9

2019 год

6,6

6,6

2020 год

27,9

27,9

2021 год

27,9

27,9

2022 год

27,9

27,9

1.2.3.

Расходы по обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях

2018 – 2022 годы

Общеобразовательные учреждения

Всего

5 992,3

0,0

9 242,9

2 338,4

0,0

0,0

2018 год

944,7

944,7

2019 год

2 253,1

2 014,7

238,4

2020 год

2 794,5

2 094,5

700,0

2021 год

2 794,5

2 094,5

700,0

2022 год

2 794,5

2 094,5

700,0

1.2.4.

Расходы на прочие мероприятия в общеобразовательных учреждениях

2018 – 2019 годы

Общеобразовательные учреждения

Всего

2 102,7

0,0

519,9

1 582,8

0,0

0,0

2018 год

1 433,7

1 433,7

2019 год

669,0

519,9

149,1

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.5.

Расходы за счет средств Фонда поддержки территорий

2018 – 2020 годы

Общеобразовательные учреждения

Всего

784,7

0,0

784,7

0,0

0,0

0,0

2018 год

366,0

366,0

2019 год

397,3

397,3

2020 год

21,4

21,4

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.6.

Расходы на приобретение школьных автобусов в лизинг

2018 – 2022 годы

Общеобразовательные учреждения

Всего

3 246,5

0,0

1 881,2

2 653,7

0,0

0,0

2018 год

1 958,1

1 881,2

76,9

2019 год

644,2

644,2

2020 год

644,2

644,2

2021 год

644,2

644,2

2022 год

644,2

644,2

1.2.7.

Расходы за счет средств Резервного фонда Павловского муниципального района

2018 год

Общеобразовательные учреждения

Всего

223,7

0,0

0,0

223,7

0,0

0,0

2018 год

223,7

223,7

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.8.

Проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций в рамках ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области"

2019 – 2020 годы

Общеобразовательные учреждения

Всего

12 826,7

0,0

12 185,3

641,4

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

5 307,6

5 042,2

265,4

2020 год

7 519,1

7 143,1

376,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.9.

Расходы на проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений за счёт возврата остатков областных субвенций 2018 года

2019 год

Общеобразовательные учреждения

Всего

5 555,6

0,0

5 500,0

55,6

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

5 555,6

5 500,0

55,6

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.10.

Расходы на создание центров «Точки роста» в рамках федерального проекта "Современная школа"

2019 год

Общеобразовательные учреждения

Всего

865,0

0,0

0,0

865,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

865,0

865,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.11.

Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

2019 2022 годы

Общеобразовательные учреждения

Всего

2 965,8

0,0

2 965,8

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

2019 год

1 089,2

1 089,2

2020 год

1 876,6

1 876,6

2021 год

1 876,6

1 876,6

2022 год

1 876,6

1 876,6

1.2.12.

Расходы на проведение ремонтных работ в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных образовательных организациях в рамках подготовки к новому учебному году.

2019 год

Общеобразовательные учреждения

Всего

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

1 000,0

1 000,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

Функционирование центров «Точки роста» в рамках федерального проекта "Современная школа"

2020 год

Общеобразовательные учреждения

Всего

4 487,2

0,0

4 487,2

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

1.2.13.

2019 год

0,0

2020 год

4 487,2

4 487,2

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.14.

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (софинансирование в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка")

2021 год

Общеобразовательные учреждения

Всего

2 000,0

740,0

260,0

1 000,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

2 000,0

740,0

260,0

1 000,0

2022 год

0,0

1.3.

Обеспечение деятельности казённых общеобразовательных учреждений

2018 – 2019 годы

Общеобразовательные учреждения

Всего

52 007,7

0,0

45 671,8

6 335,9

0,0

0,0

2018 год

25 859,8

0,0

23 240,8

2 619,0

0,0

0,0

2019 год

26 147,9

0,0

22 431,0

3 716,9

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.1.

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных специальных (коррекционных) учреждений

2018 – 2019 годы

Общеобразовательные учреждения

Всего

45 242,1

0,0

38 906,2

6 335,9

0,0

0,0

2018 год

21 724,0

19 105,0

2 619,0

2019 год

23 518,1

19 801,2

3 716,9

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.3.2.

Расходы по обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных специальных (коррекционных) учреждениях

2018 – 2019 годы

Общеобразовательные учреждения

Всего

6 652,2

0,0

6 652,2

0,0

0,0

0,0

2018 год

4 022,4

4 022,4

2019 год

2 629,8

2 629,8

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.3.3.

Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных специальных (коррекционных) учреждений

2018 год

Общеобразовательные учреждения

Всего

113,4

0,0

113,4

0,0

0,0

0,0

2018 год

113,4

113,4

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

Итого по задаче 1: Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере общего образования

Всего

2 911 713,0

740,0

2 226 204,4

684 768,6

0,0

0,0

2018 год

529 036,7

0,0

436 674,7

92 362,0

0,0

0,0

2019 год

595 700,8

0,0

453 766,9

141 933,9

0,0

0,0

2020 год

599 801,5

0,0

452 935,4

146 866,1

0,0

0,0

2021 год

592 991,5

740,0

441 543,7

150 707,8

0,0

0,0

2022 год

594 182,5

0,0

441 283,7

152 898,8

0,0

0,0

ИТОГО по подпрограмме 2 «Развитие общего образования»

Всего

2 911 713,0

740,0

2 226 204,4

684 768,6

0,0

0,0

2018 год

529 036,7

0,0

436 674,7

92 362,0

0,0

0,0

2019 год

595 700,8

0,0

453 766,9

141 933,9

0,0

0,0

2020 год

599 801,5

0,0

452 935,4

146 866,1

0,0

0,0

2021 год

592 991,5

740,0

441 543,7

150 707,8

0,0

0,0

2022 год

594 182,5

0,0

441 283,7

152 898,8

0,0

0,0

».

4.2.2.Пункт 2.6. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: «

Подпрограмма муниципальной программы

Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы

Расходы (тыс. руб.)

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюд-жеты посе-лений

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 2

Развитие общего образования

2018 год, в т.ч.

529 036,7

0,0

436 674,7

92 362,0

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

529 036,7

0,0

436 674,7

92 362,0

0,0

2019 год, в т.ч.

595 700,8

0,0

453 766,9

141 933,9

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

595 700,8

0,0

453 766,9

141 933,9

0,0

2020 год , в т.ч.

599 801,5

0,0

452 935,4

146 866,1

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

599 801,5

0,0

452 935,4

146 866,1

0,0

0,0

2021 год, в т.ч.

592 991,5

740,0

441 543,7

150 707,8

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

592 991,5

740,0

441 543,7

150 707,8

2022 год, в т.ч.

594 182,5

0,0

441 283,7

152 898,8

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

594 182,5

441 283,7

152 898,8

ИТОГО по подпрограмме 2: в т.ч.

2 911 713,0

740,0

2 226 204,4

684 768,6

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

2 911 713,0

740,0

2 226 204,4

684 768,6

0,0

0,0

».

5.В подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования»:

5.1.Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы 3» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования подпрограммы 3 .

Подпрограмма 3:

тыс. руб.

0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

ВСЕГО по подпрограмме 3

2018 год

-

24 241,40

50 595,50

0,00

0,00

74 836,90

2019 год

-

40 845,60

37 602,20

0,00

0,00

78 447,80

2020 год

-

36 130,00

67 820,20

0,00

0,00

103 950,20

2021 год

-

45 000,00

65 865,90

0,00

0,00

110 865,90

2022 год

-

45 000,00

73 359,90

0,00

0,00

118 359,90

Всего

-

191 217,00

295 243,70

0,00

0,00

486 460,70

».

5.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 3»:

5.2.1.Пункт 2.4. «Перечень мероприятий муниципальной программы 3» изложить в следующей редакции:

«



Наименование мероприятия

Сроки реализа-ции

Ответственный исполнитель

Годы

Предполагаемый объем финансирования,

тыс. руб.

Всего

феде-ральный бюджет

областной бюджет

районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 1 Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования.

1.1.

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования на основе муниципальных заданий

2018 -2022 годы

Образовательные учреждения

Всего

428 114,0

0,0

189 407,3

238 706,7

0,0

0,0

2018 год

73 786,6

23 407,3

50 379,3

2019 год

69 724,4

40 000,0

29 724,4

2020 год

88 797,2

36 000,0

52 797,2

2021 год

94 745,9

45 000,0

49 745,9

2022 год

101 059,9

45 000,0

56 059,9

1.1.1.

Расходы на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования

2018 – 2022 годы

Образовательные учреждения

Всего

426 706,8

0,0

188 182,8

238 524,0

0,0

0,0

2018 год

72 379,4

22 182,8

50 196,6

2019 год

69 724,4

40 000,0

29 724,4

2020 год

88 797,2

36 000,0

52 797,2

2021 год

94 745,9

45 000,0

49 745,9

2022 год

101 059,9

45 000,0

56 059,9

1.1.2.

Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам учреждений дополнительного образования

2018 год

Образовательные учреждения

Всего

918,8

0,0

741,0

177,8

0,0

0,0

2018 год

918,8

741,0

177,8

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.1.3.

Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования

2018 год

Образовательные учреждения

Всего

488,4

0,0

483,5

4,9

0,0

0,0

2018 год

488,4

483,5

4,9

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.

Предоставление субсидий на иные цели подведомственным учреждениям дополнительного образования

2018 – 2020 годы

Образовательные учреждения

Всего

1 940,3

0,0

1 610,9

329,4

0,0

0,0

2018 год

1 050,3

834,1

216,2

2019 год

760,0

646,8

113,2

2020 год

130,0

130,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

1.2.1.

Расходы за счет средств Фонда поддержки территорий

2018 – 2020 годы

Образовательные учреждения

Всего

1 610,9

0,0

1 610,9

0,0

0,0

0,0

2018 год

834,1

834,1

2019 год

646,8

646,8

2020 год

130,0

130,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.2.

Расходы на прочие мероприятия в учреждениях дополнительного образования

2018 – 2019 годы

Образовательные учреждения

Всего

329,4

0,0

0,0

329,4

0,0

0,0

2018 год

216,2

216,2

2019 год

113,2

113,2

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.3.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий на организацию дополнительного образования детей

2019 -2022 год

Администрация МО г. Павлово

Всего

51 601,9

0,0

198,8

51 403,1

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

3 158,9

198,8

2 960,1

0,0

0,0

2020 год

15 023,0

0,0

15 023,0

0,0

0,0

2021 год

16 120,0

0,0

16 120,0

0,0

0,0

2022 год

17 300,0

0,0

17 300,0

0,0

0,0

1.3.1.

Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного образования детей в учреждениях спорта г. Павлово (МБУ ФОК "Метеор", "Торпедо", "Гармония"

2019 -2022 год

Администрация МО г. Павлово

Всего

51 601,9

0,0

198,8

51 403,1

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

3 158,9

198,8

2 960,1

2020 год

15 023,0

15 023,0

2021 год

16 120,0

16 120,0

2022 год

17 300,0

17 300,0

Итого по задаче 1: Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования

Всего

481 656,2

101 217,0

151 213,4

0,0

2018 год

74 836,9

24 241,4

50 595,5

0,0

0,0

2019 год

73 643,3

40 845,6

32 797,7

0,0

0,0

2020 год

103 950,2

36 130,0

67 820,2

0,0

0,0

2021 год

110 865,9

45 000,0

65 865,9

0,0

0,0

2022 год

118 359,9

45 000,0

73 359,9

0,0

0,0

Задача 2.Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования в рамках функционирования системы персонифицированного финансирования.

2.1.

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования на основе муниципальных заданий при персонифицированном финансировании в рамках ФП «Успех каждого ребенка»

2019 год

Образовательные учреждения

Всего

4 124,7

0,0

4 124,7

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

4 124,7

0,0

4 124,7

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.1.

Расходы на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей при персонифицированном финансировании

2019

Образовательные учреждения

Всего

4 124,7

0,0

4 124,7

0,0

2018 год

0,0

0,0

2019 год

4 124,7

4 124,7

2020 год

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

2.2.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий на организацию дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования.

2019 год

Администрация МО г. Павлово

Всего

679,8

0,0

0,0

679,8

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

2019 год

679,8

679,8

2020 год

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

2.2.1.

Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного образования детей в учреждениях спорта г. Павлово (МБУ ФОК "Метеор", "Торпедо", "Гармония") в рамках системы персонифицированного финансирования

2019 год

Администрация МО г. Павлово

Всего

679,8

0,0

0,0

679,8

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

2019 год

679,8

679,8

2020 год

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

Итого по задаче 2:Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования в рамках функционирования системы персонифицированного финансирования.

Всего

4 804,5

0,0

0,0

4 804,5

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

4 804,5

0,0

0,0

4 804,5

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО по подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования»

Всего

486 460,7

0,0

191 217,0

295 243,7

0,0

0,0

2018 год

74 836,9

0,0

24 241,4

50 595,5

0,0

0,0

2019 год

78 447,8

0,0

40 845,6

37 602,2

0,0

0,0

2020 год

103 950,2

0,0

36 130,0

67 820,2

0,0

0,0

2021 год

110 865,9

0,0

45 000,0

65 865,9

0,0

0,0

2022 год

118 359,9

0,0

45 000,0

73 359,9

0,0

0,0

»

5.2.2.Пункт 2.6. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 3» изложить в следующей редакции: «

Подпрограмма муниципальной программы

Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы

Расходы (тыс. руб.)

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюд-жеты посе-лений

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 3

Развитие дополнительного образования детей

2018 год, в т.ч.

74 836,9

0,0

24 241,4

50 595,5

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

74 836,9

24 241,4

50 595,5

2019 год, в т.ч.

78 447,8

0,0

40 845,6

37 602,2

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;

2. администрация МО г. Павлово.

78 447,8

40 845,6

37 602,2

2020 год , в т.ч.

103 950,2

0,0

36 130,0

67 820,2

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;

2. администрация МО г. Павлово.

103 950,2

36 130,0

67 820,2

2021 год, в т.ч.

110 865,9

0,0

45 000,0

65 865,9

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;

2. администрация МО г. Павлово.

110 865,9

45 000,0

65 865,9

2022 год, в т.ч.

118 359,9

0,0

45 000,0

73 359,9

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения ;

2. администрация МО г. Павлово.

118 359,9

45 000,0

73 359,9

ИТОГО по подпрограмме 3: в т.ч.

486 460,7

0,0

191 217,0

295 243,7

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения

2. администрация МО г. Павлово.

486 460,7

0,0

191 217,0

295 243,7

0,0

0,0

».

6.В подпрограмме 4 «Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений»:

6.1.Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы 4» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:

«

«Объемы и источники финансирования подпрограммы 4.

Подпрограмма 4:

тыс. руб.

0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

ВСЕГО по подпрограмме 4

2018 год

-

0,00

21 034,30

0,00

0,00

21 034,30

2019 год

-

32 000,00

5 905,50

0,00

0,00

37 905,50

2020 год

-

0,00

1 873,50

0,00

0,00

1 873,50

2021 год

-

0,00

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

2022 год

-

0,00

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

Всего

-

32 000,00

30 813,30

0,00

0,00

62 813,30

                            ».

6.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 4»:

6.2.1.Пункт 2.4. «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«



Наименование мероприятия

Сроки реализа-ции

Ответственный исполнитель

Годы

Предполагаемый объем финансирования,

тыс. руб.

Всего

феде-ральный бюджет

областной бюджет

районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 1.Обеспечение комфортных и безопасных условий ведения образовательного процесса.

1.1

Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений

2018-2022 годы

Управление образования, образовательные учреждения

Всего

60 596,0

0,0

31 547,7

29 048,3

0,0

0,0

2018 год

20 137,1

0,0

0,0

20 137,1

0,0

0,0

2019 год

36 885,4

0,0

31 547,7

5 337,7

0,0

0,0

2020 год

1 773,5

0,0

0,0

1 773,5

0,0

0,0

2021 год

900,0

0,0

0,0

900,0

0,0

0,0

2022 год

900,0

0,0

0,0

900,0

0,0

0,0

1.1.1

Ремонт кровли

2018- 2019 годы

Управление образования, образовательные учреждения

Всего

16 995,0

0,0

6 465,5

10 529,5

0,0

0,0

2018 г. – 9 учреждений

2018 год

10 264,4

10 264,4

2019 г. – 12 учреждений

2019 год

6 730,6

6 465,5

265,1

2020 год

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

1.1.2

Текущие ремонтные работы и мероприятия по подготовке оборудования и помещений (зданий) образовательных учреждений к новому учебному году

2018-2019 годы

Управление образования, образовательные учреждения

Всего

4 937,7

0,0

357,8

4 579,9

0,0

0,0

2018 г. – 45 ДОУ, 21 школа, 4 учреждения дополнительного образования

2018 год

3 497,8

3 497,8

2019 г. – 15 учреждений

2019 год

1 439,9

357,8

1 082,1

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.1.3

Ремонт инженерных сетей

2018-2022 годы

Управление образования, образовательные учреждения

Всего

12 819,3

0,0

7 092,3

5 727,0

0,0

0,0

2018 г . – 33 учреждения

2018 год

2 479,5

2 479,5

2019 г . – 19 учреждений

2019 год

7 744,1

7 092,3

651,8

2020 г. – 10 учреждений

2020 год

1 395,7

1 395,7

2021 г. - 10 учреждений

2021 год

600,0

600,0

2022 г.- 10 учреждений

2022 год

600,0

600,0

1.1.4

Ремонт учебно-производственных помещений, мест общего пользования

2018-2019 годы

Управление образования, образовательные учреждения

Всего

19 075,9

0,0

16 629,8

2 446,1

0,0

0,0

2018 г . – 7 учреждений;

2018 год

1 142,3

1 142,3

2019 г . – 25 учреждений

2019 год

17 933,6

16 629,8

1 303,8

2020 год

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

1.1.5

Обновление производственного (не учебного) оборудования, соответствующего современным требованиям

2018-2020 годы

Управление образования, образовательные учреждения

Всего

3 291,8

0,0

1 002,3

2 289,5

0,0

0,0

2018 г . – 25 учреждений;

2018 год

1 067,7

1 067,7

2019 г . – 22 учреждений;

2019 год

2 146,3

1 002,3

1 144,0

2020 г . – 1 учреждение

2020 год

77,8

77,8

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

1.1.6

Разработка проектно-сметной документации

2018-2022 годы

Управление образования, образовательные учреждения

Всего

3 476,3

0,0

0,0

3 476,3

0,0

0,0

2018 г. – 4 учреждения (ПСД МБОУ СШ № 16 г. Павлово для включения в областную программу "Капитальный ремонт"; ПСД на ремонт здания МБДОУ № 4 р.п. Тумботино; ПСД на ремонт крыши спорт.зала МБОУ СШ № 6 г. Павлово; ПСД на ремонт группы МБДОУ № 28 г. Павлово)

2018 год

1 685,4

1 685,4

2019 г. – ПСД и экспертиза ПСД в 37 учреждениях

2019 год

890,9

0,0

890,9

2020 – 10 учреждений

2020 год

300,0

300,0

2021 - 10 учреждений

2021 год

300,0

300,0

2022- 10 учреждений

2022 год

300,0

300,0

Итого по задаче 1: Обеспечение комфортных и безопасных условий ведения образовательного процесса.

Всего

58 796,0

0,0

31 547,7

27 248,3

0,0

0,0

2018 год

20 137,1

0,0

0,0

20 137,1

0,0

0,0

2019 год

36 885,4

0,0

31 547,7

5 337,7

0,0

0,0

2020 год

1 773,5

0,0

0,0

1 773,5

0,0

0,0

2021 год

900,0

0,0

0,0

900,0

0,0

0,0

2022 год

900,0

0,0

0,0

900,0

0,0

0,0

Задача 2.Снижение уровня пожароопасности зданий, помещений и сооружений образовательных учреждений.

2.1.

Противопожарные мероприятия в образовательных учреждениях

2018-2022 годы

Управление образования, образовательные учреждения

Всего

2 017,3

0,0

452,3

1 565,0

0,0

0,0

2018 год

897,2

0,0

0,0

897,2

0,0

0,0

2019 год

1 020,1

0,0

452,3

567,8

0,0

0,0

2020 год

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

2021 год

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

2022 год

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

2.1.1

Огнезащитная обработка деревянных конструкций

2018-2022 годы

Управление образования, образовательные учреждения

Всего

953,1

0,0

953,1

0,0

2018 г. – 8 учреждений

2018 год

586,5

586,5

2019 г. – 6 учреждений

2019 год

266,6

0,0

266,6

2020 г. – 3 учреждения

2020 год

100,0

100,0

2021 г. – 3 учреждения

2021 год

100,0

100,0

2022 г. – 3 учреждения

2022 год

100,0

100,0

2.1.2.

Установка и ремонт автоматической пожарной сигнализации

2018-2019 годы

Управление образования, образовательные учреждения

Всего

1 017,1

452,3

564,8

0,0

2018 г. – 8 учреждений

2018 год

310,7

310,7

2019 г. – 7 учреждений

2019 год

706,4

452,3

254,1

2020 год

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

2.1.3.

Ремонт путей эвакуации

2019 год

Управление образования, образовательные учреждения

Всего

47,1

0,0

47,1

0,0

2018 г. –

2018 год

0,0

0,0

2019 г. – 2 учреждения

2019 год

47,1

0,0

47,1

2020 год

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

Итого по задаче 2: Снижение уровня пожароопасности зданий, помещений и сооружений образовательных учреждений.

Всего

2 017,3

0,0

452,3

1 565,0

0,0

0,0

2018 год

897,2

0,0

0,0

897,2

0,0

0,0

2019 год

1 020,1

0,0

452,3

567,8

0,0

0,0

2020 год

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

2021 год

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

2022 год

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

ИТОГО по подпрограмме 4 «Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений»

Всего

62 813,3

0,0

32 000,0

30 813,3

0,0

0,0

2018 год

21 034,3

0,0

0,0

21 034,3

0,0

0,0

2019 год

37 905,5

0,0

32 000,0

5 905,5

0,0

0,0

2020 год

1 873,5

0,0

0,0

1 873,5

0,0

0,0

2021 год

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

2022 год

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

».

6.2.2.Пункт 2.6. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 4» изложить в следующей редакции: «

Подпрограмма муниципальной программы

Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы

Расходы (тыс. руб.)

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюд-жеты посе-лений

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 4

Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений

2018 год, в т.ч.

21 034,3

0,0

0,0

21 034,3

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

21 034,3

21 034,3

2019 год, в т.ч.

37 905,5

0,0

32 000,0

5 905,5

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

37 905,5

32 000,0

5 905,5

2020 год , в т.ч.

1 873,5

0,0

0,0

1 873,5

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

1 873,5

1 873,5

2021 год, в т.ч.

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

1 000,0

1 000,0

2022 год, в т.ч.

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

1 000,0

1 000,0

ИТОГО по подпрограмме 4: в т.ч.

62 813,3

0,0

32 000,0

30 813,3

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

62 813,3

0,0

32 000,0

30 813,3

0,0

0,0

».

7.В подпрограмме 6 «Организация отдыха и оздоровления детей»:

7.1.Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы 6» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования подпрограммы 6

Подпрограмма 6:

тыс. руб.

0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

ВСЕГО по подпрограмме  6

2018 год

  -    

2 971,50

6 655,60

0,00

11 830,50

21 457,60

2019 год

  -    

3 588,40

6 935,00

0,00

12 616,00

23 139,40

2020 год

  -    

2 428,40

7 000,00

0,00

12 855,70

22 284,10

2021 год

  -    

2 428,40

7 000,00

0,00

12 855,70

22 284,10

2022 год

  -    

2 428,40

7 000,00

0,00

12 855,70

22 284,10

Всего

  -    

13 845,10

34 590,60

0,00

63 013,60

111 449,30

».

7.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 6»:

7.2.1.Пункт 2.4. «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

«



Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Годы

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.

Всего

феде-ральный бюджет

областной бюджет

районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 1 .Обеспечение отдыха и оздоровления детей Павловского района

1.1.

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей Павловского района

ежегодно

Управление образования, образовательные учреждения

Всего

66 881,1

0,0

8 988,3

20 590,6

0,0

37 302,2

2018 год

21 457,6

0,0

2 971,5

6 655,6

0,0

11 830,5

2019 год

23 139,4

0,0

3 588,4

6 935,0

0,0

12 616,0

2020 год

22 284,1

0,0

2 428,4

7 000,0

0,0

12 855,7

2021 год

22 284,1

0,0

2 428,4

7 000,0

0,0

12 855,7

2022 год

22 004,3

0,0

2 428,4

7 000,0

0,0

12 575,9

1.1.1

Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования в каникулярный период

ежегодно

Управление образования, образовательные учреждения

Всего

16 718,8

0,0

176,9

9 134,6

0,0

7 407,3

2018 г.: всего - 2069 пут.;

2018 год

5 095,8

2 852,5

2 243,3

в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 136 пут.

334,4

334,4

0,0

2019 г.: всего - 2255 пут.;

2019 год

6 041,0

176,9

3 282,1

2 582,0

в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 293 пут.

738,1

721,5

16,6

2020 г.: всего - 2255 пут.;

2020 год

5 582,0

3 000,0

2 582,0

в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 293 пут.

725,3

725,3

0,0

2021 г.: всего - 2255 пут.;

2021 год

5 582,0

3 000,0

2 582,0

в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 293 пут.

725,3

725,3

0,0

2022 г.: всего - 2255 пут.;

2022 год

5 302,2

3 000,0

2 302,2

в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 293 пут.

725,3

725,3

0,0

1.1.2

Возмещение части расходов по приобретению путевки в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период

ежегодно

Управление образования

Всего

27 405,4

11 456,0

15 949,4

2018 г.: всего - 423 пут.;

2018 год

9 017,4

3 803,1

5 214,3

в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 9 пут.

200,2

108,5

91,7

2019 г.: всего - 397 пут.;

2019 год

8 900,6

3 652,9

5 247,7

в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 6 пут.

122,7

65,1

57,6

2020 г.: всего - 425 пут.;

2020 год

9 487,4

4 000,0

5 487,4

в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 21 пут.

465,6

251,5

214,1

2021 г.: всего - 425 пут.;

2021 год

9 487,4

4 000,0

5 487,4

в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 21 пут.

465,6

251,5

214,1

2022 г.: всего - 425 пут.;

2022 год

9 487,4

4 000,0

5 487,4

в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 21 пут.

465,6

251,5

214,1

1.1.3

Компенсация части расходов по приобретению путевки в санаторно-оздоровительные центры круглогодичного действия на территории РФ

ежегодно

Управление образования

Всего

22 694,4

0,0

8 748,9

0,0

0,0

13 945,5

2018 г. – 228 пут.

2018 год

7 281,9

2 909,0

4 372,9

2019 г. – 230 пут.

2019 год

8 197,8

3 411,5

4 786,3

2020 г. – 175 пут.

2020 год

7 214,7

2 428,4

4 786,3

2021 г. – 175 пут.

2021 год

7 214,7

2 428,4

4 786,3

2022 г. – 175 пут.

2022 год

7 214,7

2 428,4

4 786,3

1.1.4

Расходы на обеспечение деятельности специалиста, осуществляющего полномочия по процедуре компенсации средств на приобретение детских путевок

2018 год

Управление образования

Всего

62,5

0,0

62,5

0,0

0,0

0,0

2018 год

62,5

62,5

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

Итого по задаче 1: Обеспечение отдыха и оздоровления детей Павловского района.

Всего

66 881,1

0,0

8 988,3

20 590,6

0,0

37 302,2

2018 год

21 457,6

0,0

2 971,5

6 655,6

0,0

11 830,5

2019 год

23 139,4

0,0

3 588,4

6 935,0

0,0

12 616,0

2020 год

22 284,1

0,0

2 428,4

7 000,0

0,0

12 855,7

2021 год

22 284,1

0,0

2 428,4

7 000,0

0,0

12 855,7

2022 год

22 284,1

0,0

2 428,4

7 000,0

0,0

12 855,7

Задача 2.Развитие малозатратных форм организации детского отдыха

2.1.

Организация экскурсий, походов

ежегодно

Управление образования;
образовательные учреждения

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

Итого по задаче 2: Развитие малозатратных форм организации детского отдыха.

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

Задача 3.Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями

3.1.

Курсовая подготовка кадров, организующих отдых, оздоровление и занятость детей в оздоровительных центрах и учреждениях образования

ежегодно

1.Управление образования

2.ТО Роспотребнадзора по Павловскому, Вачскому и Сосновскому районам (по согласованию);. ОНД по Павловскому району (по согласованию)

4. МО МВД России «Павловский» (по согласованию)

5.Управление культуры, спорта и работы с молодежью

6.МУП «База общепита» (по согласованию)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

ИТОГО по задаче 3. Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

Задача 4.Обеспечение межведомственного взаимодействия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

4.1

Организация управления и контроля по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей

ежегодно

1.Управление образования

2.ТО Роспотребнадзора по Павловскому, Вачскому и Сосновскому районам (по согласованию)

3.Государственная инспекция труда по Нижегородской области (по согласованию)

4.ОНД по Павловскому району (по согласованию

5.МО МВД России «Павловский» ( по согласованию

6.Управление культуры, спорта и работы с молодежью

7.МУП «База общепита» (по согласованию)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

4.1.1

Организация приемки и контрольных выездов по изучению деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, загородных оздоровительных центров ( лагерей) Павловского района

ежегодно

1.Управление образования

2.ТО Роспотребнадзора по Павловскому, Вачскому и Сосновскому районам (по согласованию);

3.Государственная инспекция труда по Нижегородской области (по согласованию)

4.ОНД по Павловскому району (по согласованию)

5.МО МВД России «Павловский» (по согласованию)

6.Управление культуры, спорта и работы с молодежью

7.МУП «База общепита» (по согласованию)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

4.1.2

Проведение заседаний координационных советов по организации детского отдыха и подведение итогов оздоровительной кампании

ежегодно

1.Управление образования

2.ТО Роспотребнадзора по Павловскому, Вачскому и Сосновскому районам (по согласованию);

3.ОНД по Павловскому району (по согласованию)

4.МО МВД России «Павловский» (по согласованию)

5.Управление культуры, спорта и работы с молодежью

6.МУП «База общепита» (по согласованию)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

ИТОГО по задаче 4.Обеспечение межведомственного взаимодействия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО по подпрограмме 6 «Организация отдыха и оздоровления детей»

Всего

111 449,3

0,0

13 845,1

34 590,6

0,0

63 013,6

2018 год

21 457,6

0,0

2 971,5

6 655,6

0,0

11 830,5

2019 год

23 139,4

0,0

3 588,4

6 935,0

0,0

12 616,0

2020 год

22 284,1

0,0

2 428,4

7 000,0

0,0

12 855,7

2021 год

22 284,1

0,0

2 428,4

7 000,0

0,0

12 855,7

2022 год

22 284,1

0,0

2 428,4

7 000,0

0,0

12 855,7

».

7.2.2.Пункт 2.6.«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 6» изложить в следующей редакции: «

Подпрограмма муниципальной программы

Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы

Расходы (тыс. руб.)

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюд-жеты посе-лений

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 6

Организация отдыха и оздоровления детей

2018 год, в т.ч.

21 457,6

0,0

2 971,5

6 655,6

0,0

11 830,5

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

16 361,8

2 971,5

3 803,1

9 587,2

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

5 095,8

2 852,5

2 243,3

2019 год, в т.ч.

23 139,4

0,0

3 588,4

6 935,0

0,0

12 616,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

17 098,4

3 411,5

3 652,9

10 034,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

6 041,0

176,9

3 282,1

2 582,0

2020 год , в т.ч.

22 284,1

0,0

2 428,4

7 000,0

0,0

12 855,7

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

16 702,1

2 428,4

4 000,0

10 273,7

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

5 582,0

3 000,0

2 582,0

2021 год, в т.ч.

22 284,1

0,0

2 428,4

7 000,0

0,0

12 855,7

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

16 702,1

2 428,4

4 000,0

10 273,7

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

5 582,0

3 000,0

2 582,0

2022 год, в т.ч.

22 284,1

0,0

2 428,4

7 000,0

0,0

12 855,7

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

16 702,1

2 428,4

4 000,0

0,0

10 273,7

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

5 582,0

3 000,0

2 582,0

ИТОГО по подпрограмме 6: в т.ч.

111 449,3

0,0

13 845,1

34 590,6

0,0

63 013,6

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

83 566,5

0,0

13 668,2

19 456,0

0,0

50 442,3

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

27 882,8

0,0

176,9

15 134,6

0,0

12 571,3

».

8.В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации программы»:

8.1.Пункт «Объем и источники финансирования подпрограммы 7» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования подпрограммы 7

Подпрограмма 7:

         тыс. руб.

0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

ВСЕГО по подпрограмме  7

2018 год

           -    

4 023,10

62 635,30

0,00

0,00

66 658,40

2019 год

           -    

22 934,30

40 096,00

0,00

0,00

63 030,30

2020 год

           -    

19 922,70

55 441,10

0,00

0,00

75 363,80

2021 год

           -    

25 371,00

52 234,40

0,00

0,00

77 605,40

2022 год

           -    

22 814,20

57 678,40

0,00

0,00

80 492,60

Всего

           -    

95 065,30

268 085,20

0,00

0,00

363 150,50

».

8.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 7»:

8.2.1.Пункт 2.4. «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:

«

№№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Годы

Предполагаемый объем финансирования,

тыс. руб.

Всего

феде-ральный бюджет

областной бюджет

районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов в сфере управления образованием Павловского муниципального района Нижегородской области.

1.1

Содержание аппарата управления образования

2018-2022 годы

Управление образования администрации Павловского муниципального района

Всего

55 571,8

0,0

21 247,8

34 324,0

0,0

0,0

2018 год

11 639,2

0,0

4 023,1

7 616,1

0,0

0,0

2019 год

11 004,3

0,0

4 118,6

6 885,7

0,0

0,0

2020 год

10 891,9

0,0

4 284,5

6 607,4

0,0

0,0

2021 год

10 973,8

0,0

4 366,4

6 607,4

0,0

0,0

2022 год

11 062,6

0,0

4 455,2

6 607,4

0,0

0,0

1.1.1

Расходы на содержание муниципального аппарата управления

2018-2022 годы

Управление образования администрации Павловского муниципального района

Всего

34 324,0

0,0

0,0

34 324,0

0,0

0,0

2018 год

7 616,1

7 616,1

2019 год

6 885,7

6 885,7

2020 год

6 607,4

6 607,4

2021 год

6 607,4

6 607,4

2022 год

6 607,4

6 607,4

1.1.2

Расходы на содержание сектора опеки и попечительства

2018-2022 годы

Управление образования администрации Павловского муниципального района

Всего

13 422,6

0,0

13 422,6

0,0

0,0

0,0

2018 год

2 612,7

2 612,7

2019 год

2 642,7

2 642,7

2020 год

2 722,4

2 722,4

2021 год

2 722,4

2 722,4

2022 год

2 722,4

2 722,4

1.1.3

Расходы на содержание специалиста и мероприятия по аттестации педагогических работников

2018-2022 годы

Управление образования администрации Павловского муниципального района

Всего

7 825,2

0,0

7 825,2

0,0

0,0

0,0

2018 год

1 410,4

1 410,4

2019 год

1 475,9

1 475,9

2020 год

1 562,1

1 562,1

2021 год

1 644,0

1 644,0

2022 год

1 732,8

1 732,8

1.2

Содержание структурных подразделений управления образования и подведомственных управлению образования казённых учреждений, обслуживающих муниципальные образовательные учреждения

2018-2022 годы

Управление образования администрации Павловского муниципального района

Всего

307 515,3

0,0

73 754,1

233 761,2

0,0

0,0

2018 год

55 019,2

0,0

0,0

55 019,2

0,0

0,0

2019 год

51 962,6

0,0

18 752,3

33 210,3

0,0

0,0

2020 год

64 471,9

0,0

15 638,2

48 833,7

0,0

0,0

2021 год

66 631,6

0,0

21 004,6

45 627,0

0,0

0,0

2022 год

69 430,0

0,0

18 359,0

51 071,0

0,0

0,0

1.2.1

Расходы на содержание структурных подразделений управления образования (ИДК)

2018-2022 годы

Управление образования администрации Павловского муниципального района

Всего

56 428,5

0,0

0,0

56 428,5

0,0

0,0

2018 год

12 404,8

12 404,8

2019 год

6 545,6

6 545,6

2020 год

11 538,5

11 538,5

2021 год

12 969,8

12 969,8

2022 год

12 969,8

12 969,8

1.2.2

Расходы на содержание МКУ «ЦОМОУ»

2018-2022 годы

Подведомственное учреждение МКУ «ЦОМОУ»

Всего

106 627,8

0,0

33 070,3

73 557,5

0,0

0,0

2018 год

11 195,2

11 195,2

2019 год

18 993,5

10 070,3

8 923,2

2020 год

25 093,5

7 000,0

18 093,5

2021 год

24 803,3

8 000,0

16 803,3

2022 год

26 542,3

8 000,0

18 542,3

1.2.3

Расходы на содержание МКУ «ЦФС МСО»

2018-2022 годы

Подведомственное учреждение МКУ «ЦФС МСО»

Всего

143 716,6

0,0

40 683,8

103 032,8

0,0

0,0

2018 год

30 676,8

30 676,8

2019 год

26 423,5

8 682,0

17 741,5

2020 год

27 839,9

8 638,2

19 201,7

2021 год

28 858,5

13 004,6

15 853,9

2022 год

29 917,9

10 359,0

19 558,9

1.2.4

Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам МКУ «ЦОМОУ»

2018 год

Подведомственное учреждение МКУ «ЦОМОУ»

Всего

598,3

0,0

0,0

598,3

0,0

0,0

2018 год

598,3

598,3

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.5

Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам МКУ «ЦФС МСО»

2018 год

Подведомственное учреждение МКУ «ЦФС МСО»

Всего

144,1

0,0

0,0

144,1

0,0

0,0

2018 год

144,1

144,1

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.3.

Внедрение нового модуля автоматизированной информационной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей

2019 год

Управление образования администрации Павловского муниципального района

Всего

63,4

0,0

63,4

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

63,4

63,4

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.3.1

Расходы на внедрение нового модуля автоматизированной информационной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей

2019 год

Управление образования администрации Павловского муниципального района

Всего

63,4

0,0

63,4

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

63,4

63,4

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

ИТОГО по задаче 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов в сфере управления образованием Павловского муниципального района Нижегородской области

Всего

363 150,5

0,0

95 065,3

268 085,2

0,0

0,0

2018 год

66 658,4

0,0

4 023,1

62 635,3

0,0

0,0

2019 год

63 030,3

0,0

22 934,3

40 096,0

0,0

0,0

2020 год

75 363,8

0,0

19 922,7

55 441,1

0,0

0,0

2021 год

77 605,4

0,0

25 371,0

52 234,4

0,0

0,0

2022 год

80 492,6

0,0

22 814,2

57 678,4

0,0

0,0

ИТОГО по Подпрограмме 7 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»

Всего

363 150,5

0,0

95 065,3

268 085,2

0,0

0,0

2018 год

66 658,4

0,0

4 023,1

62 635,3

0,0

0,0

2019 год

63 030,3

0,0

22 934,3

40 096,0

0,0

0,0

2020 год

75 363,8

0,0

19 922,7

55 441,1

0,0

0,0

2021 год

77 605,4

0,0

25 371,0

52 234,4

0,0

0,0

2022 год

80 492,6

0,0

22 814,2

57 678,4

0,0

0,0

».

8.2.2.Пункт 2.5.«Аналитическое распределение средств районного бюджета подпрограммы 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам.» изложить в следующей редакции:

«

Статус

Наименование

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), дата

муниципальной

программы,

подпрограммы

муниципальной

программы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

X

X

X

X

66 658,4

63 030,3

75 363,8

77 605,4

80 492,6

(всего)

Подпрограмма1.

«Развитие дошкольного образования»;

X

X

X

X

30 142,3

29 825,1

34 916,8

35 646,2

36 818,4

074

0709

01 7 11 00190

100

3 396,9

3 300,9

3 023,4

2 998,8

2 990,0

074

0709

01 7 11 00190

200

39,5

1,5

4,6

4,5

4,5

074

0709

01 7 11 00190

850

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 11 73020

100

1 181,8

1 280,6

1 233,8

1 222,3

1 218,6

074

0709

01 7 11 73020

200

33,0

32,2

39,5

39,1

39,0

074

0709

01 7 11 73010

100

194,8

210,5

212,6

210,6

210,0

074

0709

01 7 11 73010

200

461,2

523,8

518,0

551,2

590,5

074

0709

01 7 12 46590

100

20 963,8

11 334,3

7 417,0

8 130,8

10 420,2

074

0709

01 7 12 46590

200

3 519,4

3 771,2

5 589,6

5 090,4

5 528,0

074

0709

01 7 12 46590

300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 46590

850

6,9

22,6

19,2

19,1

19,0

074

0709

01 7 12 S2190

100

345,0

9 316,2

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 S2090

100

0,0

0,0

16 859,2

17 379,3

15 798,4

074

0709

01 7 13 74100

200

0,0

31,4

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2:

«Развитие общего образования»

X

X

X

X

30 510,7

28 082,5

34 191,2

35 085,3

36 114,3

074

0709

01 7 11 00190

100

3 438,6

2 948,8

2 993,1

2 982,7

2 960,0

074

0709

01 7 11 00190

200

40,0

1,3

4,5

4,5

4,5

074

0709

01 7 11 00190

850

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 11 73020

100

1 195,6

1 146,9

1 196,8

1 192,6

1 183,5

074

0709

01 7 11 73020

200

33,3

28,6

38,3

38,2

37,9

074

0709

01 7 11 73010

100

196,6

188,3

206,2

205,5

203,9

074

0709

01 7 11 73010

200

466,6

467,0

502,5

537,8

573,5

074

0709

01 7 12 46590

100

21 221,4

11 251,7

7 342,8

8 086,5

10 315,7

074

0709

01 7 12 46590

200

3 562,6

3 679,8

5 533,7

5 062,3

5 472,5

074

0709

01 7 12 46590

300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 46590

850

6,8

20,2

19,1

19,0

18,8

074

0709

01 7 12 S2190

100

349,1

8 321,7

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 S2090

100

0,0

0,0

16 354,2

16 956,3

15 343,9

074

0709

01 7 13 74100

200

0,0

28,2

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3:

«Развитие дополнительного образования детей»

X

X

X

X

4 307,3

3 610,7

5 925,6

6 559,6

7 193,9

074

0709

01 7 11 00190

100

486,4

388,6

518,7

557,6

589,6

074

0709

01 7 11 00190

200

5,7

0,2

0,8

0,8

0,9

074

0709

01 7 11 00190

850

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 11 73020

100

164,2

150,7

207,4

223,0

235,8

074

0709

01 7 11 73020

200

4,6

3,7

6,6

7,1

7,6

074

0709

01 7 11 73010

100

27,0

24,8

35,7

38,4

40,6

074

0709

01 7 11 73010

200

64,2

61,5

87,1

100,5

114,2

074

0709

01 7 12 46590

100

3 001,9

1 352,6

1 272,6

1 511,9

2 054,9

074

0709

01 7 12 46590

200

504,0

507,6

959,0

946,4

1 090,1

074

0709

01 7 12 46590

300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 46590

850

1,0

2,7

3,3

3,6

3,8

074

0709

01 7 12 S2190

100

48,37

1 114,5

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 S2090

100

0,0

0,0

2 834,3

3 170,2

3 056,5

074

0709

01 7 13 74100

200

0,0

3,8

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4:

«Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений»

X

X

X

X

1 124,0

1 161,4

49,6

27,2

31,6

074

0709

01 7 11 00190

100

136,7

187,6

9,3

5,0

5,0

074

0709

01 7 11 00190

200

1,6

0,1

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 11 00190

850

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 46590

100

843,7

725,5

22,9

13,6

17,4

074

0709

01 7 12 46590

200

141,6

246,9

17,3

8,5

9,2

074

0709

01 7 12 46590

300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 46590

850

0,3

1,3

0,1

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 S2090

100

0,0

0,0

28,9

12,6

12,0

Подпрограмма 5:

«Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи»

X

X

X

X

59,8

28,3

30,7

30,2

36,5

074

0709

01 7 11 00190

100

7,3

4,6

5,8

5,8

5,8

074

0709

01 7 11 00190

200

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 11 00190

850

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 46590

100

44,9

17,7

14,2

15,2

20,1

074

0709

01 7 12 46590

200

7,5

6,0

10,7

9,2

10,6

074

0709

01 7 12 46590

300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 46590

850

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 S2090

100

0,0

0,0

17,8

14,5

13,8

Подпрограмма 6:

« Организация отдыха и оздоровления детей»

X

X

X

X

514,3

322,4

249,8

256,9

297,9

074

0709

01 7 11 00190

100

62,6

52,1

47,0

47,4

47,0

074

0709

01 7 11 00190

200

0,7

0,0

0,1

0,1

0,1

074

0709

01 7 11 00190

850

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 46590

100

386,2

201,4

115,4

128,6

163,7

074

0709

01 7 12 46590

200

64,8

68,5

87,0

80,5

86,8

074

0709

01 7 12 46590

300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 46590

850

0,0

0,4

0,3

0,3

0,3

074

0709

01 7 12 S2090

100

0,0

0,0

145,6

118,6

112,8

Подпрограмма 7:

Контрольные цифры

074

0709

01 7 11 00190

100

7 528,5

6 882,6

6 597,4

6 597,4

6 597,4

074

0709

01 7 11 00190

200

87,6

3,1

10,0

10,0

10,0

074

0709

01 7 11 00190

850

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 11 73020

100

2 541,7

2 578,2

2 637,9

2 637,9

2 637,9

074

0709

01 7 11 73020

200

71,0

64,5

84,5

84,5

84,5

074

0709

01 7 11 73010

100

418,4

423,6

454,5

454,5

454,5

074

0709

01 7 11 73010

200

992,0

1 052,3

1 107,6

1 189,5

1 278,3

074

0709

01 7 12 46590

100

46 461,9

24 883,2

16 184,8

17 886,5

22 991,9

074

0709

01 7 12 46590

200

7 800,0

8 280,0

12 197,3

11 197,3

12 197,3

074

0709

01 7 12 46590

300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 46590

850

14,9

47,1

42,0

42,0

42,0

074

0709

01 7 12 S2190

100

742,4

18 752,3

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 S2090

100

0,0

0,0

36 047,8

37 505,8

34 198,8

074

0709

01 7 13 74100

200

0,0

63,4

0,0

0,0

0,0

ИТОГО

66 658,4

63 030,3

75 363,8

77 605,4

80 492,6

».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Официальный сайт администрации Павловского муниципального района Нижегородской области admpavlovo.ru от 27.05.2020
Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.040 Глава муниципального образования. Местная администрация, 190.000.000  КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.040.000 Управление в области образования. Программы развития образования

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
№104652715 от 20 ноября 2020

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать