Основная информация

Дата опубликования: 27 ноября 2020г.
Номер документа: RU55018417202000075
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Администрация Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2020 № 77

О внесении изменений в постановление главы Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области от 22.10.2013г. № 72 «Об утверждении Муниципальной программы Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области "Управление и обеспечение выполнения полномочий в Элитовском сельском поселении Москаленского муниципального района Омской области"»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Элитовского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Главы Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области от 20.08.2019 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области, их формирования и реализации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,руководствуясь Уставом Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области от 22.10.2013г. № 72 «Об утверждении Муниципальной программы Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области "Управление и обеспечение выполнения полномочий в Элитовском сельском поселении Москаленского муниципального района Омской области» следующие изменения:

1.1Вприложении к постановлениюглавы Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области от 22.10.2013г.№72 «Об утверждении Муниципальной программы Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области «Управление и обеспечение выполнения полномочий в Элитовском сельском поселении Москаленского муниципального района Омской области»:

1.1.1. Раздел 1 читать в новой редакции:

«Раздел 1. Паспорт муниципальной программы

Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области

Наименование муниципальной программы Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)

"Управление и обеспечение выполнения полномочий в Элитовском сельском поселении Москаленского муниципального района Омской области"

Наименование структурного подразделения администрации Элитовского сельского поселения, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы

Администрация Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области

Наименование структурного подразделения администрации Элитовского сельского поселения, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Администрация Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области

Сроки реализации муниципальной программы

2014-2022 годы

Цель муниципальной программы

Создание условий для повышения эффективности деятельности Администрации Элитовского сельского поселения в решении вопросов местного значения и осуществления переданных полномочий

Задачи муниципальной программы

Задача 1. Осуществление исполнительных и распределительных функций местного самоуправления и переданных ей полномочий

Задача 2. Создание условий для развития экономического потенциала.

Задача 3. Создание условий для развития социальной структуры сельского поселения

Подпрограммы муниципальной

Программы

1."Управление и повышение качества организации деятельности местного самоуправления"

2."Развитие экономического потенциала Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области "

3."Развитие социальной сферы Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области"

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования программы составляет 87 611 564,01 рубля, в том числе:

2014 год – 8 729 588,04 рублей

2015 год – 5 869 541,49 рублей

2016 год – 6 778 614,33 рублей

2017 год – 7 338 766,85 рублей

2018 год – 8 215 867,66 рублей

2019 год – 13 348 907,65 рублей

2020 год – 16 718549,71 рублей

2021 год – 10 403 824,27 рублей

2022 год – 10 207 904,01рублей

Источники финансирования программы являются средства поселения (налоговые, неналоговые доходы), а также иные источники финансирования.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации)

1. Сохранение II степени качества организации и осуществления бюджетного процесса в Элитовском сельском поселении (2014 год – II степень,2015 год – II степень, 2016 год – II степень, 2017 год – II степень, 2018 год – II степень, 2019 год – I степень, 2020 год – I степень, 2021 год – I степень, 2022 год – I степень).

2.Уровень выполнения полномочий местного самоуправления (2014 год – 100 процентов,2015 год – 100 процентов, 2016 год – 100 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год – 100 процентов, 2020 год – 100 процентов, 2021 год – 100 процентов, 2022 год – 100 процентов).

3. Доля оформленных документов по оценке недвижимости, признание прав муниципальной собственности, в отношении которых изготовлены оценочные и технические планы (2014 год – 100 процентов, 2015 год – 100 процентов, 2016 год – 100 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год – 100 процентов, 2020 год – 100 процентов, 2021 год – 100 процентов, 2022 год – 100 процентов).

4. Уровень выполнения работ в области жилищно-коммунального хозяйства (2014 год – 100 процентов,2015 год – 100 процентов, 2016 год – 100 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год – 100 процентов, 2020 год – 100 процентов, 2021 год – 100 процентов, 2022 год – 100 процентов).

5. Уровень эффективности деятельности культуры, спорта и социальной политики, (2014 год – 100 процентов,2015 год – 100 процентов, 2016 год – 100 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год – 100 процентов, 2020 год – 100 процентов, 2021 год – 100 процентов, 2022 год – 100 процентов).

1.1.2. В разделе 6 «Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах»:

- абзац первый читать в новой редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 87 611 564,01 рубля, в том числе:

2014 год – 8 729 588,04 рублей

2015 год – 5 869 541,49 рублей

2016 год – 6 778 614,33 рублей

2017 год – 7 338 766,85 рублей

2018 год – 8 215 867,66 рублей

2019 год – 13 348 907,65 рублей

2020 год – 16 718549,71 рублей

2021 год – 10 403 824,27 рублей

2022 год – 10 207 904,01рублей »

- абзац пятый читать в новой редакции:

«Указанный объем финансирования предусмотрен на реализацию подпрограмм:

              1. "Управление и повышение качества организации деятельности местного самоуправления" (в сумме 41 803 442,01рублей).

              2. "Развитие экономического потенциала Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области" (в сумме 21 124 299,47рублей).

3. "Развитие социальной сферы Элитовского сельского поселения Москаленскогомуниципального района Омской области" (в сумме

21 710 251,47 рублей).»

1.2. В приложении № 2 к муниципальной программе «Управление и обеспечение выполнения полномочий в Элитовском сельском поселении Москаленского муниципального района Омской области»Подпрограммы «Управление и повышение качества организации деятельности местного самоуправления»:

1.2.1. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы муниципальной программы» читать в новой редакции:

«Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование муниципальной программы Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области

«Управление и обеспечение выполнения полномочий в Элитовском сельском поселении Москаленского муниципального района Омской области»

Наименование подпрограммы муниципальной программы Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района (далее – подпрограмма)

«Управление и повышение качества организации деятельности местного самоуправления»

Наименование исполнительно-распорядительного органа Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области

Администрация Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области

Наименование структурного подразделения администрации Элитовского сельского поселения, являющегося исполнителем мероприятия

Администрация Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области

МКУ«Административно-хозяйственное управление» Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области

Сроки реализации подпрограммы

2014-2022 годы

Цель подпрограммы

Осуществление исполнительных и распределительных функций местного самоуправления и переданных ей полномочий

Задачи подпрограммы

Реализация исполнительных и распределительных функций и переданных полномочий

Перечень основных мероприятий

Повышение эффективности деятельности сельского поселения

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Объем финансирования подпрограммы составляет 41 803 442,01рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 821 103,40 рублей

2015 год – 2 927 213,57 рублей

2016 год – 3 069 606,99 рублей

2017 год – 3 426 232,70 рублей

2018 год –3 889 869,69 рублей

2019 год –7 100 053,66рублей

2020 год –6 934 359,00 рублей

2021 год –5 814 824,00 рублей

2022 год – 5 820 179,00 рублей

Источника и финансирования муниципальной подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, поступления целевого характера из федерального и областного бюджета.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

1. Сохранение II степени качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселении (2014 год – II степень,2015 год – II степень, 2016 год – II степень, 2017 год – II степень, 2018 год – II степень, 2019 год – I степень, 2020 год – I степень, 2021 год – I степень, 2022 год – I степень).

2. Уровень выполнения полномочий местного самоуправления на уровне 100 процентов (2014 год – 100 процентов,2015 год – 100 процентов, 2016 год – 100 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год – 100 процентов, 2020 год – 100 процентов, 2021 год – 100 процентов, 2022 год – 100 процентов).

1.2.2. Раздел 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограмм в целом и по источникам финансирования» абзацпервый читать в новой редакции:

«Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, а также за счет поступающих в местный бюджет средств областного и федерального бюджетов. Объем финансирования подпрограммы составляет 41 803 442,01 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 821 103,40 рублей

2015 год – 2 927 213,57 рублей

2016 год – 3 069 606,99 рублей

2017 год – 3 426 232,70 рублей

2018 год – 3 889 869,69 рублей

2019 год – 7 100 053,66рублей

2020 год – 6 934 359,00 рублей

2021 год – 5 814 824,00 рублей

2022 год – 5 820 179,00 рублей»

1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе «Управление и обеспечение выполнения полномочий в Элитовском сельском поселении Москаленского муниципального района Омской области» Подпрограммы «Развитие экономического потенциала Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области»:

1.3.1. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы муниципальной программы» читать в новой редакции:

«Приложение №3

к муниципальной программе

"Управление и обеспечение выполнения полномочий

в Элитовском сельском поселении Москаленского

Муниципального района Омской области"

Подпрограмма "Развитие экономического потенциала Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области "

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование муниципальной программы Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области

"Управление и обеспечение выполнения полномочий в Элитовском сельском поселении Москаленского муниципального района Омской области"

Наименование подпрограммы муниципальной программы Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района (далее – подпрограмма)

"Развитие экономического потенциала Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области "

Наименование исполнительно-распорядительного органа Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области

Администрация Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области

Наименование структурного подразделения администрации Элитовского сельского поселения, являющегося исполнителем мероприятия

Администрация Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области

Сроки реализации подпрограммы

2014-2022 годы

Цель подпрограммы

Создание условий для развития экономического потенциала

Задачи подпрограммы

Задача 1.Развитие системы управления собственностью, создание условий для обеспечения выполнения полномочий в сфере национальной экономики.

Задача 2.Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий в развитии дорожного хозяйства.

Задача 3.Создание условий для выполнения полномочий развития жилищно-коммунального хозяйства.

Перечень основных мероприятий

1.Совершенствование системы управления собственностью, обеспечение выполнения полномочий в сфере национальной экономики.

2.Развитие дорожного хозяйства.

3.Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Объем финансирования подпрограммы составляет 21 124 299,47рублей, в том числе по годам:

2014 год –2 267 982,82 рублей

2015 год –1 257 453,76 рублей

2016 год –2 106 843,49 рублей

2017 год –2 162 699,04 рублей

2018 год –2 196 557,67 рублей

2019 год –3 507 959,26 рублей

2020 год – 6 588 649,21 рублей

2021 год –2 106 000,27рублей

2022 год –1 903 725,01 рублей

Источниками финансирования муниципальной подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, целевые поступления из бюджетов других уровней.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

1.Доля оформленных документов по оценке недвижимости, признание прав муниципальной собственности, в отношении которых изготовлены оценочные и технические планы, (2014 год – 100 процентов, 2015 год – 100 процентов, 2016 год – 100 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год – 100 процентов, 2020 год – 100 процентов, 2021 год – 100 процентов, 2022 год – 100 процентов).

2. Уровень выполнения работ в области жилищно-коммунального хозяйства (2014 год – 100 процентов,2015 год – 100 процентов, 2016 год – 100 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год – 100 процентов, 2020 год – 100 процентов, 2021 год – 100 процентов, 2022 год – 100 процентов).

1.3.2. Раздел 7«Объем финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования» абзац первый читать в новой редакции:

«Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета. Объем финансирования подпрограммы составляет 21 124 299,47 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 267 982,82 рублей

2015 год – 1 257 453,76 рублей

2016 год – 2 106 843,49 рублей

2017 год – 2 162 699,04 рублей

2018 год – 2 196 557,67 рублей

2019 год – 3 507 959,26 рублей

2020 год – 6 588 649,21 рублей

2021 год – 2 106 000,27 рублей

2022 год – 1 903 725,01 рублей»

1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе «Управление и обеспечение выполнения полномочий в Элитовском сельском поселении Москаленского муниципального района Омской области»Подпрограммы «Развитие социальной сферы Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области»:

1.4.1. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы муниципальной программы» читать в новой редакции:

«Приложение №4

к муниципальной программе

"Управление и обеспечение выполнения полномочий

в Элитовском сельском поселении Москаленского

Муниципального района Омской области"

Подпрограмма "Развитие социальной сферы Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области"

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование муниципальной программы Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области

"Управление и обеспечение выполнения полномочий в Элитовском сельском поселении Москаленского муниципального района Омской области"

Наименование подпрограммы муниципальной программы Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района (далее – подпрограмма)

"Развитие социальной сферы Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области"

Наименование исполнительно-распорядительного органа Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области

Администрация Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области

Наименование структурного подразделения администрации Элитовского сельского поселения, являющегося исполнителем мероприятия

Администрация Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области

Сроки реализации подпрограммы

2014-2022 годы

Цель подпрограммы

Создание условий для развития социальной структуры сельского поселения

Задачи подпрограммы

Реализация поставленной цели в сфере образования, культуры, спорта и социальной политики

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Осуществление управления в сфере образования, культуры, спорта и социальной политики

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Объем финансирования подпрограммы составляет 21 710 251,47 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 3 640501,82 рублей

2015 год – 1 684874,16 рублей

2016 год – 1 602163,85 рублей

2017 год – 1 749835,11 рублей

2018 год – 2 129440,30 рублей

2019 год – 2 740894,73 рублей

2020 год – 3 195 541,50 рублей

2021 год – 2 483 000,00 рублей

2022 год – 2 484 000,00 рублей

Источниками финансирования муниципальной подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, поступления целевого и нецелевого характера из бюджетов других уровней.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

Уровень эффективности деятельности культуры, спорта и социальной политики, (2014 год – 100 процентов,2015 год – 100 процентов, 2016 год – 100 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год – 100 процентов, 2020 год – 100 процентов, 2021 год – 100 процентов, 2022 год – 100 процентов).

1.4.2. Раздел 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования» абзац первый читать в новой редакции:

«Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета. Объем финансирования подпрограммы составляет 21 710 251,47 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 3 640 501,82 рублей

2015 год – 1 684 874,16 рублей

2016 год – 1 602 163,85 рублей

2017 год – 1 749 835,11 рублей

2018 год – 2 129 440,30 рублей

2019 год – 2 740 894,73 рублей

2020 год – 3 195 541,50 рублей

2021 год – 2 483 000,00 рублей

2022 год – 2 484 000,00 рублей»

2. Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам, задачам подпрограмм, основным мероприятиям и мероприятиям приведено в приложении №1 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановленияоставляю за собой.

ГлаваЭлитовского сельского поселения                                                        А.Ю.Комиссаров             

             

                           

Приложение №1
постановлению главы Элитовского сельского поселения Москаленского Муниципального района Омской области

Приложение №5
к муниципальной программе "Управление и обеспечение выполнения полномочий в Элитовском сельском поселении Москаленского Муниципального района Омской области"

СТРУКТУРА
муниципальной программы Элитовского сельского поселения  Москаленского муниципального района Омской области
"Управление и обеспечение выполнения полномочий в Элитовском сельском поселении Москаленского муниципального района Омской области"

№п/п

Наименование показателя

Срок  реализации

Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

всего по годам реализации муниципальной программы

в том числе по годам реализации муниципальной программы

всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

с (год)

по (год)

2014

2015

2016

в том числе неисполненные обязательства в предыдущем году

2017

в том числе неисполненные обязательства в предыдущем году

2018

в том числе неисполненные обязательства в предыдущем году

2019

в том числе неисполненные обязательства в предыдущем году

2020

в том числе неисполненные обязательства в предыдущем году

2021

в том числе неисполненные обязательства в предыдущем году

2022

в том числе неисполненные обязательства в предыдущем году

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

32

Цель муниципальной программы:   Создание условий для повышения эффективности  деятельности Администрации Элитовского сельского поселения в решении вопросов местного значения, осуществления переданных полномочий

2014

2022

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

12

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1 муниципальной программы: Осуществление исполнительных и распределительных функций  местного самоуправления и переданных ей полномочий

2014

2022

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы 1 муниципальной программы: Осуществление исполнительных и распределительных функций  местного самоуправления и переданных ей полномочий

2014

2022

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Задача 1 подпрограммы1 муниципальной программы:    Реализация исполнительных и распределительных функций  и переданных  полномочий

2014

2022

Администрация Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

41 803 442,01

2 821 103,40

2 927 213,57

3 069 606,99

0,00

3 426 232,70

0,00

3 889 869,69

0,00

7 100 053,66

0,00

6 934 359,00

0,00

5 814 824,00

0,00

5 820 179,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

40 167 285,01

2 607 938,40

2 751 220,57

2 916 546,99

0,00

3 278 285,70

0,00

3 717 211,69

0,00

6 901 921,66

0,00

6 734 780,00

0,00

5 629 690,00

0,00

5 629 690,00

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

1 636 157,00

213 165,00

175 993,00

153 060,00

0,00

147 947,00

0,00

172 658,00

0,00

198 132,00

0,00

199 579,00

0,00

185 134,00

0,00

190 489,00

0,00

1.1

Основное мероприятие: Повышение эффективности деятельности сельского поселения

2014

2022

Администрация Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

41 803 442,01

2 821 103,40

2 927 213,57

3 069 606,99

0,00

3 426 232,70

0,00

3 889 869,69

0,00

7 100 053,66

0,00

6 934 359,00

0,00

5 814 824,00

0,00

5 820 179,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

40 167 285,01

2 607 938,40

2 751 220,57

2 916 546,99

0,00

3 278 285,70

0,00

3 717 211,69

0,00

6 901 921,66

0,00

6 734 780,00

0,00

5 629 690,00

0,00

5 629 690,00

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

1 636 157,00

213 165,00

175 993,00

153 060,00

0,00

147 947,00

0,00

172 658,00

0,00

198 132,00

0,00

199 579,00

0,00

185 134,00

0,00

190 489,00

0,00

1.1.1

мероприятие №1:                Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления      

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

25 321 102,82

2 562 372,53

2 672 280,57

2 861 676,99

0,00

2 835 410,79

0,00

2 952 499,05

0,00

2 868 972,89

0,00

2 912 630,00

0,00

2 827 630,00

0,00

2 827 630,00

0,00

Отклонение использованных средств на содержание администрации поселения от норматива формирования расходов на оплату труда и содержание органов местного самоуправления

процент

100

93,2

96

99,1

98,95

99,85

100

100

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

25 321 102,82

2 562 372,53

2 672 280,57

2 861 676,99

2 835 410,79

2 952 499,05

2 868 972,89

0,00

2 912 630,00

0,00

2 827 630,00

0,00

2 827 630,00

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

0,00

1.1.2

мероприятие №2:                Обеспечение снижения энергетических издержек муниципальных учреждений

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля проведенных мероприятий по снижению энергетических издержек от общего количества проводимых мероприятий в отчетном периоде

процент

100

0

100

0

0

0

100

100

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

0,00

1.1.3

мероприятие №3:                Сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

56 600,00

56 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля проведенных мероприятий по сопровождению программного продукта от общего количества проводимых мероприятий в отчетном периоде

процент

100

100

0

0

0

0

100

100

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

56 600,00

56 600,00

1.1.4

мероприятие №4:                Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

1 574 957,00

156 565,00

174 793,00

152 460,00

0,00

147 347,00

0,00

172 058,00

0,00

197 532,00

0,00

198 579,00

0,00

185 134,00

0,00

190 489,00

0,00

Динамика движения количества граждан, состоящих на воинском учете предыдущего года к количеству граждан, состоящих на воинском учете текущего года

баллы

1

0,962

0,977

0,977

0,962

0,988

1

1

1

1

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

1 574 957,00

156 565,00

174 793,00

152 460,00

147 347,00

172 058,00

197 532,00

0,00

198 579,00

0,00

185 134,00

0,00

190 489,00

0,00

1.1.5

мероприятие №5:                Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

54 309,77

11 450,00

0,00

1 020,00

499,77

0,00

11 340,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Доля выполнения количества мероприятий в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности к общему количеству мероприятий на текущий период

процент

100

40

0

80

20

0

100

100

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

54 309,77

11 450,00

0,00

1 020,00

499,77

11 340,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

0,00

1.1.6

мероприятие №6:            Проведение выборов в органы местного самоуправления

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

163 440,00

0,00

66 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Доля выполнения количества мероприятий в области проведения выборов к общему количеству мероприятий на текущий период                                

процент

100

-

100

-

-

-

-

-

-

-

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

163 440,00

66 440,00

97 000,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

0,00

1.1.7

мероприятие №7:            Обеспечение проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

2 900,00

0,00

1 200,00

300,00

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удельный вес исполненных обязательств по предоставлению субсидий на обеспечение проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, от общего количества субсидий на проведение этих мероприятий

процент

100

-

100

100

100

-

-

-

-

-

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

2 900,00

1 200,00

300,00

300,00

300,00

300,00

500,00

1.1.8

мероприятие №8:                Реализация прочих мероприятий

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

471 496,41

34 115,87

10 000,00

2 000,00

0,00

73 304,82

0,00

242 428,72

0,00

16 647,00

0,00

89 000,00

0,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

Доля выполнения количества прочих мероприятий к общему числу прочих мероприятий на текущий период

процент

100

100

100

100

100

523,168

100

100

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

471 496,41

34 115,87

10 000,00

2 000,00

73 304,82

242 428,72

16 647,00

0,00

89 000,00

0,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

0,00

1.1.9

мероприятие №9:                Приобретение, содержание и ремонт казенного имущества

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

1 241 065,20

0,00

0,00

51 850,00

0,00

369 070,32

0,00

522 283,92

0,00

57 860,96

0,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

Доля выполнения количества мероприятий  по приобретению, содержанию и ремонту казенного имущества к общему числу мероприятий на текущий период

процент

100

100

160

70,858

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

1 241 065,20

51 850,00

369 070,32

522 283,92

57 860,96

0,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

0,00

1.1.10

мероприятие №10: Предоставление помещения для работы сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

1 700,00

0,00

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удельный вес исполненных обязательств по предоставлению субсидий на предоставление помещения для работы сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции от общего количества субсидий на проведение этих мероприятий

процент

100

100

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

1 700,00

300,00

300,00

300,00

300,00

500,00

1.1.11

мероприятие №11:  Осуществление деятельности МКУ"Административно-хозяйственное учреждение"

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

12 913 370,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 947 100,81

0,00

3 546 150,00

0,00

2 710 060,00

0,00

2 710 060,00

0,00

Отношение предоставляемых услуг населению к общему количеству плановых мероприятий

процент

100

100

100

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

12 913 370,81

3 947 100,81

3 546 150,00

2 710 060,00

2 710 060,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

0,00

Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы

Всего, из них расходы за счет:

41 803 442,01

2 821 103,40

2 927 213,57

3 069 606,99

3 426 232,70

3 889 869,69

7 100 053,66

6 934 359,00

5 814 824,00

5 820 179,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

40 167 285,01

2 607 938,40

2 751 220,57

2 916 546,99

3 278 285,70

3 717 211,69

6 901 921,66

6 734 780,00

5 629 690,00

5 629 690,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

1 636 157,00

213 165,00

175 993,00

153 060,00

147 947,00

172 658,00

198 132,00

199 579,00

185 134,00

190 489,00

Задача 2 муниципальной программы:  Создание условий для развития экономического потенциала

2014

2022

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы 2 муниципальной программы:  Создание условий для развития экономического потенциала

2014

2022

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

Задача 1 подпрограммы2 муниципальной программы: Развитие системы управления собственностью, создание условий для обеспечения выполнения полномочий в сфере национальной экономики

2014

2022

Администрация Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

3663393,10

705719,23

380089,91

256712,60

0,00

351264,62

0,00

345403,12

0,00

688099,45

0,00

546104,17

0,00

195000,00

0,00

195000,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

1483702,62

183521,03

176148,31

98888,79

0,00

93526,92

0,00

125260,66

0,00

283356,91

0,00

133000,00

0,00

195000,00

0,00

195000,00

0,00

2.Поступлений целевого характера из областного бюджета

2179690,48

522198,20

203941,60

157823,81

0,00

257737,70

0,00

220142,46

0,00

404742,54

0,00

413104,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Основное мероприятие №1: Совершенствование системы управления собственностью, обеспечение выполнения полномочий в сфере национальной экономики

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

3663393,10

705719,23

380089,91

256712,60

0,00

351264,62

0,00

345403,12

0,00

688099,45

0,00

546104,17

0,00

195000,00

0,00

195000,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

1483702,62

183521,03

176148,31

98888,79

0,00

93526,92

0,00

125260,66

0,00

283356,91

0,00

133000,00

0,00

195000,00

0,00

195000,00

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

2179690,48

522198,20

203941,60

157823,81

0,00

257737,70

0,00

220142,46

0,00

404742,54

0,00

413104,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

мероприятие №1:               Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

700533,09

74029,30

66088,77

71161,29

56121,68

71345,92

0,00

73786,13

88000,00

100000,00

100000,00

Отношение количества оформленных документов по оценке недвижимости, признание прав муниципальной собственности, в отношении которых изготовлены оценочные и технические планы к общему количеству требующих оформления документов

процент

100

100

133,2

124

100

118,8

100

100

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

667010,09

40506,30

66088,77

71161,29

56121,68

71345,92

73786,13

0,00

88000,00

0,00

100000,00

0,00

100000,00

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

33523,00

33523,00

2.1.2

мероприятие №2:               Оформление кадастровой документации на объекты недвижимого имущества

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

502067,00

139067,00

97000,00

0,00

0,00

12000,00

154000,00

0,00

50000,00

50000,00

Доля объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, поставленных на кадастровый учет, в отношении которых изготовлены технические и межевые планы к общему количеству объектов недвижимости, подлежащие межеванию

процент

100

100

194

0

0

12

100

100

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

495417,00

132417,00

97000,00

12000,00

154000,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

0,00

50000,00

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

6650,00

6650,00

2.1.3

мероприятие №3:                Участие в организации и финансировании проведения общественных работ

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

665593,40

35147,73

34803,54

43479,50

52357,94

107869,40

166983,12

134952,17

45000,00

45000,00

Отношение количества человек, занятых общественными работами в текущем году к количеству человек занятых общественными работами в предыдущем году

процент

100

125

120

160

150

120

100

100

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

294323,53

10597,73

13059,54

27727,50

24278,24

41914,74

41745,78

0,00

45000,00

0,00

45000,00

0,00

45000,00

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

371269,87

24550,00

21744,00

15752,00

28079,70

65954,66

125237,34

89952,17

2.1.4

мероприятие №4:               Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

1768247,61

457475,20

182197,60

142071,81

0,00

229658,00

0,00

154187,80

0,00

279505,20

0,00

323152,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удельный вес исполненных обязательств по предоставлению субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, от общего количества субсидий на возмещение части затрат по производству молока

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

1768247,61

457475,20

182197,60

142071,81

229658,00

154187,80

279505,20

323152,00

2.1.5

мероприятие №5:               Природоохранные мероприятия

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

26952,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13127,00

0,00

0,00

0,00

13825,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отношение проведенных мероприятий  к общему количеству плановых мероприятий

процент

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

26952,00

13127,00

13825,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

0,00

2

Задача 2 подпрограммы2 муниципальной программы: Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий в развитии дорожного хозяйства

2014

2022

Администрация Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

6874896,93

632495,30

142140,00

990973,46

0,00

894575,74

191103,49

756956,21

48568,77

940942,91

57992,90

3542953,09

27773,09

955661,27

0,00

991770,01

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

6874896,93

632495,30

142140,00

990973,46

0,00

894575,74

191103,49

756956,21

48568,77

940942,91

57992,90

845953,09

27773,09

955661,27

0,00

991770,01

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2697000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Основное мероприятие №2:  Развитие дорожного хозяйства.

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

6874896,93

632495,30

142140,00

990973,46

0,00

894575,74

191103,49

756956,21

48568,77

940942,91

57992,90

3542953,09

27773,09

955661,27

0,00

991770,01

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

6874896,93

632495,30

142140,00

990973,46

0,00

894575,74

191103,49

756956,21

48568,77

940942,91

57992,90

845953,09

27773,09

955661,27

0,00

991770,01

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2697000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

мероприятие №1:               Содержание, ремонт автомобильных дорог и проведение мероприятий, связанных с дорожным хозяйством

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

6732756,93

632495,30

0,00

990973,46

894575,74

756956,21

940942,91

569382,03

955661,27

991770,01

Доля дорог местного значения, в отношении которых произведены работы от общего количества дорог, требуемых техническое и эксплуатационное обслуживание

процент

100

29

-

100

100

93,97

100

100

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

6732756,93

632495,30

990973,46

894575,74

191103,49

756956,21

48568,77

940942,91

57992,90

569382,03

27773,09

955661,27

0,00

991770,01

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

0,00

2.2.2

мероприятие №2:              Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

142140,00

0,00

142140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удельный вес исполненных обязательств по предоставлению субсидий на выполнение работ по дорожной деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, от общего количества субсидий на проведение этих мероприятий

процент

100

-

100

-

-

-

-

-

-

-

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

142140,00

142140,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

0,00

2.2.1

мероприятие №3:             Ремонт автомобильной дороги по ул.Центральной д. Северное Москаленского района Омской области

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удельный вес исполненных обязательств по предоставлению ассигнований на выполнение работ по ремонту дороги, от общего количества ассигнований на проведение этих мероприятий

процент

100

-

-

-

0

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

0,00

2.2.1

мероприятие №4:             Ремонт асфальтобетонного покрытия по улице Северная от дома №2 до дома №14 и улице Приозерная от дома №1 до дома №11  в с.Элита Москаленского района Омской области

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

2973571,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2973571,06

0,00

0,00

Удельный вес исполненных обязательств по предоставлению ассигнований на выполнение работ по ремонту дороги, от общего количества ассигнований на проведение этих мероприятий

процент

100

-

-

-

-

-

-

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

276571,06

276571,06

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

2697000,00

2697000,00

2

Задача 3 подпрограммы2 муниципальной программы: Создание условий выполнения полномочий  развития жилищно-коммунального хозяйства

2014

2022

Администрация Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

10586009,44

929768,29

735223,85

859157,43

916858,68

0,00

1094198,34

0,00

1878916,90

0,00

2499591,95

955339,00

716955,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

9889698,14

929768,29

707951,11

756368,87

0,00

865358,68

0,00

905948,34

0,00

1727416,90

0,00

2324591,95

0,00

955339,00

0,00

716955,00

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

696311,30

0,00

27272,74

102788,56

0,00

51500,00

0,00

188250,00

0,00

151500,00

0,00

175000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Основное мероприятие №3:  Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

10586009,44

929768,29

735223,85

859157,43

0,00

916858,68

0,00

1094198,34

0,00

1878916,90

0,00

2499591,95

0,00

955339,00

0,00

716955,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

9889698,14

929768,29

707951,11

756368,87

0,00

865358,68

0,00

905948,34

0,00

1727416,90

0,00

2324591,95

0,00

955339,00

0,00

716955,00

0,00

2.Поступлений целевого характера из областного бюджета

696311,30

0,00

27272,74

102788,56

0,00

51500,00

0,00

188250,00

0,00

151500,00

0,00

175000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.1

мероприятие №1:              Мероприятия в области жилищного хозяйства

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

217894,27

126876,82

46948,45

44069,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество проведённых мероприятий по капитальному  и текущему ремонту многоквартирных домов

единиц

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

217894,27

126876,82

46948,45

44069,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

0,00

2.3.2

мероприятие №2:               Мероприятия в области коммунального хозяйства

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

850247,64

591087,75

99947,06

0,00

110316,00

0,00

48896,83

0,00

0,00

0,00

Доля отремонтированных водопроводных сетей и колодцев, находящихся на территории поселения от общего количества водопроводных сетей и колодцев, находящихся на территории поселения требующих проведение ремонтных работ

процент

100

100

100

0

0

0

100

100

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

850247,64

591087,75

99947,06

110316,00

48896,83

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

0,00

2.3.3

мероприятие №3:               Организация в границах поселения водоснабжения населения

2015

2022

Всего, из них расходы за счет:

404894,30

0,00

27272,74

65871,56

0,00

136750,00

100000,00

75000,00

0,00

0,00

Удельный вес исполненных обязательств по предоставлению субсидий на организацию в границах поселения водоснабжения населения, от общего количества субсидий на проведение этих мероприятий

процент

100

-

100

100

100

68,35

100

100

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

404894,30

27272,74

65871,56

136750,00

100000,00

75000,00

2.3.4

мероприятие №4:                Уличное освещение

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

3680533,74

187163,76

344461,24

410181,00

410705,43

633328,54

360153,77

434540,00

450000,00

450000,00

Отношение количества потребляемой электроэнергии за отчетный период текущего года к количеству потребляемой электроэнергии за отчетный период предыдущего года

процент

100

100

140,4

100

100

100

100

100

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

3680533,74

187163,76

344461,24

410181,00

410705,43

633328,54

360153,77

0,00

434540,00

0,00

450000,00

0,00

450000,00

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

0,00

2.3.5

мероприятие №5:                Организация и содержание мест захоронения

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

848653,94

10000,00

0,00

35500,00

21104,44

3000,00

304049,50

235000,00

120000,00

120000,00

Отношение количества мест захоронения, в отношении которых произведены работы к общему числу мест захоронения находящихся на территории поселения

процент

100

100

-

100

100

100

100

100

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

848653,94

10000,00

35500,00

21104,44

3000,00

304049,50

0,00

235000,00

0,00

120000,00

0,00

120000,00

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

0,00

2.3.6

мероприятие №6:                Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

2015

2022

Всего, из них расходы за счет:

14000,00

0,00

14000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удельный вес исполненных обязательств по предоставлению субсидий на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения, от общего количества субсидий на проведение этих мероприятий

процент

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

14000,00

14000,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

0,00

2.3.7

мероприятие №7:               Мероприятия по благоустройству сельского поселения

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

4150272,30

5000,00

166375,59

252843,00

314996,00

251912,60

1002899,16

1643951,95

375339,00

136955,00

Отношение проведенных работ по благоустройству территории поселения к общему количеству плановых работ по благоустройству поселения

процент

100

20

100

100

100

100

100

100

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

4150272,30

5000,00

166375,59

252843,00

314996,00

251912,60

1002899,16

0,00

1643951,95

0,00

375339,00

0,00

136955,00

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

0,00

2.3.8

мероприятие №8:               Реализация прочих мероприятий

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

128096,25

9639,96

36218,77

13775,87

8236,81

17707,20

11417,64

11100,00

10000,00

10000,00

Доля выполнения количества прочих мероприятий к общему числу прочих мероприятий на текущий период

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

128096,25

9639,96

36218,77

13775,87

8236,81

17707,20

11417,64

0,00

11100,00

0,00

10000,00

0,00

10000,00

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

0,00

2.3.9

мероприятие №9:              Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в границах поселений

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

286417,00

0,00

0,00

36417,00

50000,00

50000,00

50000,00

100000,00

0,00

0,00

Удельный вес исполненных обязательств по предоставлению межбюджетных трансфертов на организацию утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в границах поселений, от общего количества трансфертов на проведение этих мероприятий

процент

100

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

286417,00

36417,00

50000,00

50000,00

50000,00

100000,00

2.3.10

мероприятие №10:              Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах поселения

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

5000,00

0,00

0,00

500,00

1500,00

1500,00

1500,00

0,00

0,00

0,00

Удельный вес исполненных обязательств по предоставлению межбюджетных трансфертов на организацию утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в границах поселений, от общего количества трансфертов на проведение этих мероприятий

процент

100

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

5000,00

500,00

1500,00

1500,00

1500,00

Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы

Всего, из них расходы за счет:

21124299,47

2267982,82

1257453,76

2106843,49

0,00

2162699,04

191103,49

2196557,67

48568,77

3507959,26

57992,90

6588649,21

27773,09

2106000,27

0,00

1903725,01

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

18248297,69

1745784,62

1026239,42

1846231,12

0,00

1853461,34

191103,49

1788165,21

48568,77

2951716,72

57992,90

3303545,04

27773,09

2106000,27

0,00

1903725,01

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

2876001,78

522198,20

231214,34

260612,37

0,00

309237,70

0,00

408392,46

0,00

556242,54

0,00

3285104,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для развития социальной структуры сельского поселения

2014

2022

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы 3 муниципальной программы:  Создание условий для развитие социальной структуры сельского поселения

2014

2022

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

Задача 1 подпрограммы3 муниципальной программы:     Реализация поставленной цели в сфере образования.культуры.спорта и социальной политики

2014

2022

Администрация Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

21710251,47

3640501,82

1684874,16

1602163,85

0,00

1749835,11

0,00

2129440,30

0,00

2740894,73

0,00

3195541,50

0,00

2483000,00

0,00

2484000,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

20505366,70

2660617,05

1459874,16

1602163,85

0,00

1749835,11

0,00

2129440,30

0,00

2740894,73

0,00

3195541,50

0,00

2483000,00

0,00

2484000,00

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

1204884,77

979884,77

225000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Основное мероприятие: Осуществление управления в сфере образования, культуры, спорта и социальной политики

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

21710251,47

3640501,82

1684874,16

1602163,85

0,00

1749835,11

0,00

2129440,30

0,00

2740894,73

0,00

3195541,50

0,00

2483000,00

0,00

2484000,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

20505366,70

2660617,05

1459874,16

1602163,85

0,00

1749835,11

0,00

2129440,30

0,00

2740894,73

0,00

3195541,50

0,00

2483000,00

0,00

2484000,00

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

1204884,77

979884,77

225000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1

мероприятие №1:              Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

431421,20

28512,50

30000,00

38968,00

37327,00

48550,60

45601,60

46461,50

78000,00

78000,00

Доля проведенных мероприятий для детей и молодежи от общего количества мероприятий в отчетном периоде в данной области (т.е. для детей и молодежи)

процент

100

94

100

97,35

93,32

97,1

100

100

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

431421,20

28512,50

30000,00

38968,00

37327,00

48550,60

45601,60

0,00

46461,50

0,00

78000,00

0,00

78000,00

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

0,00

3.1.2

мероприятие №2:               Обеспечение доступности и качества культурных благ и услуг на территории поселения

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

11223536,13

556055,30

672002,86

955394,77

1010007,36

967123,64

1001992,20

1594960,00

2233000,00

2233000,00

Уровень предоставленных муниципальных услуг сельскими клубами  за отчетный период к общему количеству планируемых услуг в данной области

процент

100

100

100

110

100

72,062

100

100

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

11223536,13

556055,30

672002,86

955394,77

1010007,36

967123,64

1001992,20

0,00

1594960,00

0,00

2233000,00

0,00

2233000,00

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

0,00

3.1.3

мероприятие №3:                Обеспечение доступности и качества библиотечного обслуживания населения на территории поселения

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

33145,24

33145,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Уровень предоставленных муниципальных услуг сельскими библиотеками за отчетный период к общему количеству планируемых услуг в данной области

процент

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

33145,24

33145,24

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

0,00

3.1.4

мероприятие №4:                Обеспечение снижения энергетических издержек муниципальных учреждений

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

898556,45

0,00

0,00

170805,00

168662,00

529856,45

29233,00

0,00

0,00

0,00

Доля проведенных мероприятий по снижению энергетических издержек от общего количества мероприятий в отчетном периоде

процент

100

-

100

100

100

96,327

100

100

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

898556,45

170805,00

168662,00

529856,45

29233,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

0,00

3.1.5

мероприятие №5:               Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

1959992,19

1959992,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удельный вес исполненных обязательств по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений, от общего объема ассигнований предоставленных на выполнение данного обязательства

процент

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

1128424,19

1128424,19

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

831568,00

831568,00

3.1.6

мероприятие №6:                Доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

548702,72

46493,33

51827,66

54190,08

57386,57

59794,80

64010,28

70000,00

72000,00

73000,00

Доля исполненных обязательств по доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности от общей суммы запланированных обязательств в отчетном периоде

процент

100

110

100,6

100

100

95833

100

100

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

548702,72

46493,33

51827,66

54190,08

57386,57

59794,80

64010,28

0,00

70000,00

0,00

72000,00

0,00

73000,00

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

0,00

3.1.7

мероприятие №7:               Мероприятия в области физической культуры и спорта

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

1756192,13

837986,49

280225,00

47686,00

46452,18

82464,81

200057,65

71320,00

95000,00

95000,00

Удельный вес выполненных мероприятий по развитию физической культуры и спорта от общего  количества мероприятий в области спорта

процент

100

195

100

86,7

92,9

53,225

100

100

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

1756192,13

837986,49

280225,00

47686,00

46452,18

82464,81

200057,65

0,00

71320,00

0,00

95000,00

0,00

95000,00

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

0,00

3.1.8

мероприятие №8:               Софинансирование расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

524135,41

178316,77

345818,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удельный вес исполненных обязательств на  софинансирование расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, от общего объема ассигнований, предоставленных на выполнение данного обязательства

процент

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

150818,64

30000,00

120818,64

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

373316,77

148316,77

225000,00

3.1.9

мероприятие №9:               Осуществление полномочий на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

2015

2022

Всего, из них расходы за счет:

4313570,00

0,00

305000,00

332120,00

427000,00

441650,00

1400000,00

1407800,00

0,00

0,00

Удельный вес исполненных обязательств по осуществлению полномочий на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, от общего объема ассигнований, предоставленных на выполнение данного обязательства

процент

100

-

94,2

120

100

100

100

100

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

4313570,00

305000,00

332120,00

427000,00

441650,00

1400000,00

1407800,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

0,00

3.1.10

мероприятие №10:              Социальные выплаты гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

21000,00

0,00

0,00

3000,00

3000,00

0,00

0,00

5000,00

5000,00

5000,00

Доля исполненных обязательств по социальным выплатам гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию от общей суммы запланированных обязательств в отчетном периоде

процент

100

100

120

0

100

100

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

21000,00

3000,00

3000,00

0,00

5000,00

0,00

5000,00

0,00

5000,00

0,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

0,00

Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы

Всего, из них расходы за счет:

21710251,47

3640501,82

1684874,16

1602163,85

1749835,11

2129440,30

2740894,73

3195541,50

2483000,00

2484000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера

20505366,70

2660617,05

1459874,16

1602163,85

1749835,11

2129440,30

2740894,73

3195541,50

2483000,00

2484000,00

2.Поступлений в местный бюджет целевого характера

1204884,77

979884,77

225000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

             

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Муниципальный вестник Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района № 19 от 27.11.2020
Рубрики правового классификатора: 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 010.160.000 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 010.160.030 Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать