Основная информация

Дата опубликования: 28 мая 2020г.
Номер документа: RU14049817202000064
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Саха (Якутия)
Принявший орган: местная администрация
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Российская Федерация

Республика Саха (Якутия)

Муниципальное образование «Нерюнгринский район»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2020

№ 736

О внесении изменений в приложения к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 08.11.2016 № 1510 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2022 гг.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», постановлением Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район», постановлением Нерюнгринской районной администрации от 31.05.2019 № 851 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы», решением сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.11.2019 № 1-10 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2018 № 4-4 «О бюджете Нерюнгринского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», решения сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.12.2019    №5-11 «О бюджете Нерюнгринского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»», Нерюнгринская районная администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложения к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 08.11.2016 № 1510 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы» (далее Программа) следующие изменения:

1.1. Раздел I Программы «Паспорт муниципальной программы» утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел VI Программы «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы в разрезе источников финансирования, программных мероприятий, а также по годам реализации муниципальной программы» утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к Программе «Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Нерюнгринский район» на 2017-2022 гг.» утвердить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.     

1.4. Приложение № 3 к Программе «Перечень объектов, требующих расходов на текущий ремонт, финансируемых в рамках муниципальной программы» утвердить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 4 к Программе «Перечень предметов длительного пользования, дорогостоящего оборудования, финансируемых в рамках муниципальной программы» утвердить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.              

1.6. Приложение № 1 к Программе «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы в разрезе подпрограмм, задач, мероприятий» утвердить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 6 к Программе «Структура кодов классификации бюджета (2020)» утвердить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 5 к Программе «Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)» утвердить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

              4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам связей с органами власти, регионами, общественными организациями и АПК Трофимова А.С. 

Глава района                                                                        В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН

постановлением Нерюнгринской

районной администрации

от 28.05.2020 № 736

(приложение № 1)

Паспорт муниципальной программы

1.

Наименование муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2022 гг.»

2.

Основание для разработки муниципальной программы

Постановление Правительства РС (Я) от 11.12.2009 №524 «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Республики Саха (Якутия) на период до 2020 года»

3.

Куратор муниципальной программы

Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам связей с органами власти, регионами, общественными организациями и АПК

4.

Соисполнители – разработчик муниципальной программы

Нерюнгринская районная администрация

5.

Участники муниципальной программы

Отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации

МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк»

6.

Подпрограммы программы (стратегические направления)

Подпрограмма I: «Развитие массового спорта»

Подпрограмма II: «Спорт высших достижений»

Подпрограмма III: «Развитие национальных видов спорта»

Подпрограмма IV: «Софинансирование муниципальных программ по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения»

7.

Цель муниципальной программы

Создание условий, обеспечивающих формирование здорового образа жизни, устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта в Нерюнгринском районе

8.

Задачи муниципальной программы

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

- информационно-просветительская работа, ориентированная на жизнеутверждающие ценности, здоровый образ жизни через СМИ и интернет-сайты, просветительские сюжеты видео продукции о спорте и физической культуре;

- совершенствование системы организации и проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;

- повышение эффективности использования спортивных объектов;

- формирование у населения потребности в физическом совершенствовании, регулярных занятиях физической культурой и спортом;

- расширение спортивной, физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с населением, воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни;

- укрепление и эффективное использование материально-технической базы спортивных объектов Нерюнгринского района;

- внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;

- повышение профессионального уровня работников физической культуры и спорта;

- создание условий для учебно-тренировочного процесса, специализированной подготовки резерва и членов сборных команд                  РС (Я) по видам спорта;

- планомерная подготовка команд района и участие в МСИ «Дети Азии» (2020 г.), в Спартакиаде зимних видов спорта РС (Я) (2020г.), в  Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары» (2017, 2021 гг.), в Спортивных играх народов Якутии (2019 г.);

- создание условий для развития национальных видов спорта народов Якутии;

- создание условий для развития адаптивной физической культуры и спорта;

- обеспечение доступа к спортивному объекту МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк» для маломобильных групп населения.

9.

Целевые  индикаторы муниципальной программы

Целевыми индикаторами программы являются:

- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения;

- количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;

- выполнение населением массовых разрядов;

- количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами Нерюнгринского района на чемпионатах, первенствах России, Европы, Мира;

- количество спортсменов Нерюнгринского района, входящих в составы сборных команд РС (Я), РФ по видам спорта;

- доля граждан систематически занимающихся национальными видами спорта в общей численности населения;

- доля граждан, систематически занимающихся адаптивной физической  культурой и спортом в общей численности населения;

- уровень удовлетворенности пользователей качеством спортивного объекта МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк»;

- количество посещений спортивного объекта МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк»;

- коэффициент загруженности спортивного сооружения;

- количество публикаций просветительского характера в СМИ по физической культуре и спорту;

- доля приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности приоритетных объектов физической культуры и спорта).

10.

Сроки реализации (этапы) муниципальной программы 

Основные мероприятия Программы, подведение итогов и анализ реализации Программы будет проводиться в один этап с 2017 по 2022 годы.

11

Предельный объем средств на реализацию программы с разбивкой по годам и источникам финансирования

Источник финансирования

Базовый вариант

Итого базовый вариант

ФБ

РБ

МБ

ВБИ

2017

0,00

0,00

63 972,0

13 087,10

77 059,10

2018

0,00

3557,5

57 405,43

19 939,80

80 902,73

2019

0,00

0,00

66 725,20

19233,86

85 959,06

2020

0,00

0,00

65483,70

19393,54

84877,24

2021

0,00

0,00

49819,80

19500,46

69320,26

2022

0,00

0,00

49428,70

19507,22

68935,92

Всего

0,00

3 557,50

352834,83

110661,98

467054,31

Источник финансирования

Интенсивный вариант

Итого интенсивный вариант

ФБ

РБ

МБ

ВБИ

2017

0,00

0,00

68 459,02

15548,10

84 007,12

2018

0,00

3 557,50

57 405,43

19 939,80

80 902,73

2019

0,00

0,00

66 725,20

19 233,86

85 959,06

2020

0,00

0,00

69881,50

20 838,00

90719,50

2021

0,00

0,00

71308,30

20 175,00

91 483,30

2022

0,00

0,00

70183,90

20 175,00

90 358,90

Всего

0,00

3 557,50

403963,35

115 909,76

523430,61

12.

Конечные результаты реализации муниципальной программы

Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, характеризующим улучшение физического здоровья, физической подготовленности детей, подростков и молодежи, взрослого населения, приобщению их к здоровому образу жизни.

Применение новых форм и методов физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы позволит увеличить число детей, подростков и молодежи, взрослого населения, регулярно занимающихся спортом.

В ходе выполнения мероприятий Программы предполагается достижение следующих результатов:

- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения;

- проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;

- выполнение населением массовых разрядов;

-увеличение количества призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами Нерюнгринского района на чемпионатах, первенствах России, Европы, Мира;

- увеличение количества спортсменов Нерюнгринского района, входящих в составы сборных команд РС (Я), РФ по видам спорта;

-увеличение доли граждан систематически занимающихся национальными видами спорта в общей численности населения;

-увеличение доли граждан с ограниченными возможностями, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- повышение уровня удовлетворенности пользователей качеством спортивного объекта МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк»;

- увеличение количества посещений  спортивного объекта МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк»;

- загруженность спортивного сооружения МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк»;

- увеличение количества публикаций просветительского характера в СМИ по физической культуре и спорту;

- формирование в Нерюнгринском районе к концу 2022 года условий для беспрепятственного доступа к объектам и в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

_____________________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением Нерюнгринской

районной администрации

от 28.05.2020 № 736

(приложение № 2)

Раздел VI. Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы в разрезе источников финансирования, программных мероприятий, а также по годам реализации муниципальной программы

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы.

Для обеспечения устойчивого развития инфраструктурной сферы физической культуры и спорта настоящей Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий по четырем подпрограммам:

1) развитие массового спорта;

2) спорт высших достижений; 

3) развитие национальных видов спорта;

4) софинансирование муниципальных программ по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках первой подпрограммы, касающейся развития массового спорта, решаются следующие задачи:

- формирование у населения потребности в физическом совершенствовании, регулярных занятиях физической культурой и спортом;

- создание условий для развития физкультурно-оздоровительных и спортивных клубов, федераций;

- повышение профессионального уровня работников физической культуры и спорта.

Целевой группой являются граждане Нерюнгринского района, не являющиеся спортсменами высокого класса.

В рамках этой подпрограммы, касающейся развития объектов спорта, повышение эффективности их использования предусмотрена  реализация следующих задач:

- обеспечение доступа к спортивному объекту МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк» для свободного пользования в течение ограниченного времени;

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни посредством МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк».

В рамках второй подпрограммы, касающейся спорта высших достижений, решаются задачи:

- подготовка спортсменов – кандидатов Нерюнгринского района в сборные команды Республики Саха (Якутия);

- создание условий для высококачественного учебно-тренировочного процесса, целенаправленной специализированной подготовки резерва и членов сборных команд РС(Я) по видам спорта;

- осуществление мер по социальной защите и поощрению спортсменов, тренеров района.

В рамках данной подпрограммы целевой группой являются спортсмены спортивных сборных команд Нерюнгринского района и отраслевые кадры.

В рамках третьей подпрограммы, касающейся развития национальных видов спорта предусматривается следующая задача:

- создание условий для развития национальных видов спорта.

В рамках данной подпрограммы целевой группой являются спортсмены, занимающиеся национальными видами.

Мониторинг текущей ситуации, информационное сопровождение, широкое освещение в средствах массовой информации и публичное обсуждение хода выполнения Программы, своевременная корректировка Программы обеспечивают минимизацию негативных последствий, которые могут возникнуть при реализации программных мероприятий вследствие административных и финансовых рисков.

В рамках четвертой подпрограммы целевой группой являются инвалиды и другие маломобильные группы населения, занимающиеся физической культурой и спортом. Задача данной подпрограммы:

- обеспечение доступа к спортивному объекту МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк» для маломобильных групп населения.

В рамках вышеперечисленных задач предусмотрена реализация мероприятий, указанных в приложении № 2 к муниципальной программе ««Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017–2022 гг.».

Настоящей Программой предусмотрено выполнения следующих мероприятий по четырем подпрограммам:

Ресурсное обеспечение программы

Таблица № 2

Источники финансирования

                       Базовый вариант, тыс. руб.

                       Интенсивный вариант, тыс. руб.

Всего

плановый период

Всего

плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ВСЕГО

67054,31

77059, 10

80902,73

85959,06

84877,24

69320,26

68935,92

523430,61

84007,12

80902, 73

85959,06

90179,50

91483,3

90358, 90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

3 557,50

0,00

3557,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3 557,50

0,00

3557,50

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

352834,83

63972, 00

57405,43

66725,20

65483,7

49819,80

49428,70

403963,35

68459,02

57405,43

66725,20

69881,50

71308,3

70183, 90

внебюджетные источники

110661,98

13087, 10

19939,80

19233,86

19393,54

19500,46

19507,22

115909,76

15548,10

19939,80

19233,86

20838,00

20175, 00

20175, 00

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей формирования местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

_____________________________________

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Нерюнгринской

районной администрации

от 28.05.2020 № 736

(приложение № 3)

Система программных мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2022 гг.»

(приложение№2 к программе)

Статус

Наименование основных мероприятий

Источники финансирования

                       Базовый вариант, тыс.руб.

                       Интенсивный вариант, тыс.руб.

Всего

плановый период

Всего

плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Муниципальная программа

Итоговый результат по всем направлениям, задачам и мероприятиям

ВСЕГО:

467 054,31

77 059,10

80 902,73

85 959,06

84 877,24

69 320,26

68 935,92

523 430,61

84 007,12

80 902,73

85 959,06

90 719,50

91 483,30

90 358,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

3 557,50

0,00

3 557,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3 557,50

0,00

3 557,50

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

352 834,83

63 972,00

57 405,43

66 725,20

65 483,70

49 819,80

49 428,70

403 963,35

68 459,02

57 405,43

66 725,20

69 881,50

71 308,30

70 183,90

внебюджетные источники

110 661,98

13 087,10

19 939,80

19 233,86

19 393,54

19 500,46

19 507,22

115 909,76

15 548,10

19 939,80

19 233,86

20 838,00

20 175,00

20 175,00

Раздел

"Управление программой"

Подпрограмма I. 

Развитие массового спорта

ВСЕГО:

434 938,17

71 335,40

74 589,09

80 157,86

79 823,84

64 438,06

64 593,92

485 700,67

78 283,42

74 589,09

80 157,86

84 221,30

84 415,30

84 033,70

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

2 887,50

0,00

2 887,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2 887,50

0,00

2 887,50

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

321 388,69

58 248,30

51 761,79

60 924,00

60 430,30

44 937,60

45 086,70

366 903,41

62 735,32

51 761,79

60 924,00

63 383,30

64 240,30

63 858,70

внебюджетные источники

110 661,98

13 087,10

19 939,80

19 233,86

19 393,54

19 500,46

19 507,22

115 909,76

15 548,10

19 939,80

19 233,86

20 838,00

20 175,00

20 175,00

Задача  1.

Спартакиады среди поселений, трудовых коллективов, силовых структур, студенческой молодежи,Спартакиада зимних видов спорта РС (Я),"Игры Манчаары", Спортивные игры народов Якутии, Женская спартакиада РС(Я)

ВСЕГО:

14 448,20

2 774,80

2 112,50

2 848,00

2 584,00

2 169,60

1 959,30

16 487,10

2 774,80

2 112,50

2 848,00

3 068,60

3 067,40

2 615,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

14 448,20

2 774,80

2 112,50

2 848,00

2 584,00

2 169,60

1 959,30

16 487,10

2 774,80

2 112,50

2 848,00

3 068,60

3 067,40

2 615,80

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов:

Формирование у населения потребности в физическом совершенствовании, регулярных занятиях физической культурой и спортом

ВСЕГО:

8 069,70

1 686,80

1 498,00

1 585,00

1 271,00

1 069,60

959,30

9 548,00

1 686,80

1 498,00

1 585,00

1 755,00

1 737,40

1 285,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

8 069,70

1 686,80

1 498,00

1 585,00

1 271,00

1 069,60

959,30

9 548,00

1 686,80

1 498,00

1 585,00

1 755,00

1 737,40

1 285,80

внебюджетные источники

0,00

0,00

Мероприятие 1:

Награждение лучших спортсменов по номинациям, оплата работы судейской бригады в соревнованиях;
Осуществление рекламной деятельности и планомерной работы в области ФК и С; Тренировочные сборы, проезд иногородних спортсменов – нерюнгринцев;Прохождение медосмотра, витаминизация;Денежное вознаграждение

ВСЕГО:

8 069,70

1 686,80

1 498,00

1 585,00

1 271,00

1 069,60

959,30

9 548,60

1 686,80

1 498,00

1 585,00

1 755,60

1 737,40

1 285,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

8 069,70

1 686,80

1 498,00

1 585,00

1 271,00

1 069,60

959,30

9 548,60

1 686,80

1 498,00

1 585,00

1 755,60

1 737,40

1 285,80

внебюджетные источники

0,00

0,00

Направление расходов:

Оснащение спортивным оборудованием и инвентарем

ВСЕГО:

6 378,50

1 088,00

614,50

1 263,00

1 313,00

1 100,00

1 000,00

6 938,50

1 088,00

614,50

1 263,00

1 313,00

1 330,00

1 330,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

6 378,50

1 088,00

614,50

1 263,00

1 313,00

1 100,00

1 000,00

6 938,50

1 088,00

614,50

1 263,00

1 313,00

1 330,00

1 330,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2 :

Приобретение инвентаря, оборудования

ВСЕГО:

6 378,50

1 088,00

614,50

1 263,00

1 313,00

1 100,00

1 000,00

6 938,50

1 088,00

614,50

1 263,00

1 313,00

1 330,00

1 330,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

6 378,50

1 088,00

614,50

1 263,00

1 313,00

1 100,00

1 000,00

6 938,50

1 088,00

614,50

1 263,00

1 313,00

1 330,00

1 330,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

Задача 2.

Реализация  физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий.

ВСЕГО:

152,00

20,00

28,00

32,00

0,00

36,00

36,00

152,00

20,00

28,00

32,00

0,00

36,00

36,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

152,00

20,00

28,00

32,00

0,00

36,00

36,00

152,00

20,00

28,00

32,00

0,00

36,00

36,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

Направление расходов:

Подготовка и участие спортсменов  в республиканских, российских и международных соревнованиях

ВСЕГО:

152,00

20,00

28,00

32,00

0,00

36,00

36,00

152,00

20,00

28,00

32,00

0,00

36,00

36,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

152,00

20,00

28,00

32,00

0,00

36,00

36,00

152,00

20,00

28,00

32,00

0,00

36,00

36,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

Мероприятие 1:

Осуществление рекламной деятельности и планомерной работы в области ФКиС

ВСЕГО:

152,00

20,00

28,00

32,00

0,00

36,00

36,00

152,00

20,00

28,00

32,00

0,00

36,00

36,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

152,00

20,00

28,00

32,00

0,00

36,00

36,00

152,00

20,00

28,00

32,00

0,00

36,00

36,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

Задача 3.

Проведение смотров-конкурсов:                                                                              - на лучшую постановку работы среди детско-юношеских спортивных школ;                                                 - на лучшую постановку физкультурно - оздоровительной и спортивно - массовой работы с детьми, подростками и молодежью  по месту жительства                      

ВСЕГО:

54,00

0,00

54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109,00

55,00

54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

54,00

0,00

54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109,00

55,00

54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

Направление расходов:

Развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности

ВСЕГО:

54,00

0,00

54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109,00

55,00

54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

54,00

0,00

54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109,00

55,00

54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

Мероприятие1.

Денежное вознаграждение.

ВСЕГО:

54,00

0,00

54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109,00

55,00

54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

54,00

0,00

54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109,00

55,00

54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

Задача 4.

Повышение квалификации работников физической культуры и спорта  Нерюнгринского района (специалистов, тренеров, судей по видам спорта)                 

ВСЕГО:

85,00

0,00

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165,00

80,00

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

85,00

0,00

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165,00

80,00

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

Направление расходов:

Развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности

ВСЕГО:

85,00

0,00

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165,00

80,00

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

85,00

0,00

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165,00

80,00

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

Мероприятие 1.

Денежное вознаграждение.

ВСЕГО:

85,00

0,00

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165,00

80,00

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

85,00

0,00

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165,00

80,00

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

Задача 5.

Спартакиады: среди инвалидов (дети, взрослые), соревнований по видам спорта  для лиц с ограниченными возможностями;Участие тренеров и спортсменов в республиканских и всероссийских соревнованиях по видам спорта, в республиканской спартакиаде среди лиц с ограниченными возможностями

ВСЕГО:

1 810,00

245,20

315,00

380,00

280,00

325,90

263,90

2 176,00

315,00

315,00

380,00

330,00

440,00

396,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

1 810,00

245,20

315,00

380,00

280,00

325,90

263,90

2 176,00

315,00

315,00

380,00

330,00

440,00

396,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

Направление расходов:

Создание эффективной системы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью

ВСЕГО:

1 810,00

245,20

315,00

380,00

280,00

325,90

263,90

2 176,00

315,00

315,00

380,00

330,00

440,00

396,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

1 810,00

245,20

315,00

380,00

280,00

325,90

263,90

2 176,00

315,00

315,00

380,00

330,00

440,00

396,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

Мероприятие 1.

Награждение лучших спортсменов по номинациям, оплата работы судейской бригады в соревнованиях;
Осуществление рекламной деятельности и планомерной работы в области ФК и С; Денежное вознаграждение

ВСЕГО:

1 810,00

245,20

315,00

380,00

280,00

325,90

263,90

2 176,00

315,00

315,00

380,00

330,00

440,00

396,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

1 810,00

245,20

315,00

380,00

280,00

325,90

263,90

2 176,00

315,00

315,00

380,00

330,00

440,00

396,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

Задача 6.

Обеспечение доступа к  спортивному объекту МУ ЦРФиС-Крытый стадион "Горняк" для свободного пользования в течение ограниченного времени

ВСЕГО:

416 926,77

68 192,40

71 613,59

76 657,86

76 719,84

61 648,36

62 094,72

465 065,17

74 851,42

71 613,59

76 657,86

80 582,70

80 613,70

80 745,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

2 887,50

0,00

2 887,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2 887,50

0,00

2 887,50

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

304 491,29

55 203,30

49 102,29

57 599,00

57 501,30

42 322,90

42 762,50

347 466,11

59 485,52

49 102,29

57 599,00

59 919,70

60 613,70

60 745,90

внебюджетные источники

109 547,98

12 989,10

19 623,80

19 058,86

19 218,54

19 325,46

19 332,22

114 711,56

15 365,90

19 623,80

19 058,86

20 663,00

20 000,00

20 000,00

Направление расходов:

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений

ВСЕГО:

416 926,77

68 192,40

71 613,59

76 657,86

76 719,84

61 648,36

62 094,72

465 065,17

74 851,42

71 613,59

76 657,86

80 582,70

80 613,70

80 745,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

2 887,50

0,00

2 887,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2 887,50

0,00

2 887,50

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

304 491,29

55 203,30

49 102,29

57 599,00

57 501,30

42 322,90

42 762,50

347 466,11

59 485,52

49 102,29

57 599,00

59 919,70

60 613,70

60 745,90

внебюджетные источники

109 547,98

12 989,10

19 623,80

19 058,86

19 218,54

19 325,46

19 332,22

114 711,56

15 365,90

19 623,80

19 058,86

20 663,00

20 000,00

20 000,00

Мероприятие 1.

Создание условий: населению для занятий физической культурой и спортом, для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

ВСЕГО:

398 778,26

63 107,02

70 494,26

73 508,74

73 530,06

58 085,46

60 052,72

444 009,22

68 142,72

70 494,26

73 508,74

77 266,70

76 746,40

77 850,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

2 887,50

2 887,50

2 887,50

2 887,50

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

300 514,71

51 932,42

49 102,29

57 599,00

57 501,30

41 617,20

42 762,50

341 132,51

55 015,52

49 102,29

57 599,00

59 919,70

59 603,60

59 892,40

внебюджетные источники

95 376,05

11 174,60

18 504,47

15 909,74

16 028,76

16 468,26

17 290,22

99 989,21

13 127,20

18 504,47

15 909,74

17 347,00

17 142,80

17 958,00

Мероприятие 2.

Проведение ремонтных работ спортивного объекта

ВСЕГО:

9 736,40

1 282,48

235,90

2 229,12

1 996,00

2 492,90

1 500,00

11 551,82

1 940,00

235,90

2 229,12

1 996,00

2 797,30

2 353,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

1 858,08

1 152,38

0,00

0,00

705,70

0,00

3 672,60

1 809,00

0,00

0,00

0,00

1 010,10

853,50

внебюджетные источники

7 878,32

130,10

235,90

2 229,12

1 996,00

1 787,20

1 500,00

7 879,22

131,00

235,90

2 229,12

1 996,00

1 787,20

1 500,00

Мероприятие 3.

Приобретение спортивного оборудования для обеспечения условий при занятиях физической культурой и спортом.

ВСЕГО:

8 412,11

3 802,90

883,43

920,00

1 193,78

1 070,00

542,00

9 504,13

4 768,70

883,43

920,00

1 320,00

1 070,00

542,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

2 118,50

2 118,50

0,00

0,00

2 661,00

2 661,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

6 293,61

1 684,40

883,43

920,00

1 193,78

1 070,00

542,00

6 843,13

2 107,70

883,43

920,00

1 320,00

1 070,00

542,00

Задача 7.

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни посредством МУ ЦРФиС-Крытый стадион "Горняк"

ВСЕГО:

1 462,20

103,00

381,00

240,00

240,00

258,20

240,00

1 546,40

187,20

381,00

240,00

240,00

258,20

240,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

348,20

5,00

65,00

65,00

65,00

83,20

65,00

348,20

5,00

65,00

65,00

65,00

83,20

65,00

внебюджетные источники

1 114,00

98,00

316,00

175,00

175,00

175,00

175,00

1 198,20

182,20

316,00

175,00

175,00

175,00

175,00

Направление расходов:

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений

ВСЕГО:

1 462,20

103,00

381,00

240,00

240,00

258,20

240,00

1 546,40

187,20

381,00

240,00

240,00

258,20

240,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

348,20

5,00

65,00

65,00

65,00

83,20

65,00

348,20

5,00

65,00

65,00

65,00

83,20

65,00

внебюджетные источники

1 114,00

98,00

316,00

175,00

175,00

175,00

175,00

1 198,20

182,20

316,00

175,00

175,00

175,00

175,00

Мероприятие 1:

Организация выпуска  информационно-просветительских видео и аудио роликов, ориентированных на пропаганду физической культуры и спорта, обеспечение деятельности интернет - сайта учреждения,
изготовление и размещение на стационарных рекламных установках информации пропагандирующей занятия физической культуры и спортом, здоровый образ жизни.

ВСЕГО:

1 321,20

103,00

240,00

240,00

240,00

258,20

240,00

1 405,40

187,20

240,00

240,00

240,00

258,20

240,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

348,20

5,00

65,00

65,00

65,00

83,20

65,00

348,20

5,00

65,00

65,00

65,00

83,20

65,00

внебюджетные источники

973,00

98,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

1 057,20

182,20

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

Мероприятие 2:

Участие спортсменов в соревнованиях

ВСЕГО:

141,00

0,00

141,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141,00

0,00

141,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

141,00

0,00

141,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141,00

0,00

141,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма II. Спорт высших достижений

ВСЕГО:

29 176,30

5 075,10

5 254,40

5 476,20

4 753,40

4 539,30

4 077,90

34 597,10

5 075,10

5 254,40

5 476,20

6 198,20

6 628,00

5 965,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

29 176,30

5 075,10

5 254,40

5 476,20

4 753,40

4 539,30

4 077,90

34 597,10

5 075,10

5 254,40

5 476,20

6 198,20

6 628,00

5 965,20

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1.

Создание условий для учебно - тренировочного процесса,  специализированной подготовки резерва и членов сборных команд Республики Саха (Якутия) по видам спорта

ВСЕГО:

29 176,30

5 075,10

5 254,40

5 476,20

4 753,40

4 539,30

4 077,90

34 597,10

5 075,10

5 254,40

5 476,20

6 198,20

6 628,00

5 965,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

29 176,30

5 075,10

5 254,40

5 476,20

4 753,40

4 539,30

4 077,90

34 597,10

5 075,10

5 254,40

5 476,20

6 198,20

6 628,00

5 965,20

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов:

Вознаграждение, стипендии и иные стимулирующие выплаты за призовые места на республиканских, российских и международных соревнованиях

ВСЕГО:

29 176,30

5 075,10

5 254,40

5 476,20

4 753,40

4 539,30

4 077,90

34 597,10

5 075,10

5 254,40

5 476,20

6 198,20

6 628,00

5 965,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

29 176,30

5 075,10

5 254,40

5 476,20

4 753,40

4 539,30

4 077,90

34 597,10

5 075,10

5 254,40

5 476,20

6 198,20

6 628,00

5 965,20

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.

Совершенствование системы подготовки спортивного резерва

ВСЕГО:

29 176,30

5 075,10

5 254,40

5 476,20

4 753,40

4 539,30

4 077,90

34 597,10

5 075,10

5 254,40

5 476,20

6 198,20

6 628,00

5 965,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

29 176,30

5 075,10

5 254,40

5 476,20

4 753,40

4 539,30

4 077,90

34 597,10

5 075,10

5 254,40

5 476,20

6 198,20

6 628,00

5 965,20

внебюджетные источники

0,00

0,00

Подпрограмма III.

Развитие национальных видов спорта

ВСЕГО:

2 170,60

648,60

290,00

325,00

300,00

342,90

264,10

2 363,60

648,60

290,00

325,00

300,00

440,00

360,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

2 170,60

648,60

290,00

325,00

300,00

342,90

264,10

2 363,60

648,60

290,00

325,00

300,00

440,00

360,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1.

Проведение спортивных мероприятий по национальным видам спорта в районе

ВСЕГО:

329,10

50,00

60,00

65,00

55,00

54,20

44,90

363,00

50,00

60,00

65,00

55,00

70,00

63,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

329,10

50,00

60,00

65,00

55,00

54,20

44,90

363,00

50,00

60,00

65,00

55,00

70,00

63,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов:

Организация и проведение соревнований по национальным видам спорта

ВСЕГО:

329,10

50,00

60,00

65,00

55,00

54,20

44,90

363,00

50,00

60,00

65,00

55,00

70,00

63,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

329,10

50,00

60,00

65,00

55,00

54,20

44,90

363,00

50,00

60,00

65,00

55,00

70,00

63,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.

Награждение лучших спортсменов по номинациям, оплата работы судейской бригады в соревнованиях;
Осуществление рекламной деятельности и планомерной работы в области ФК и С; Денежное вознаграждение

ВСЕГО:

329,10

50,00

60,00

65,00

55,00

54,20

44,90

363,00

50,00

60,00

65,00

55,00

70,00

63,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

329,10

50,00

60,00

65,00

55,00

54,20

44,90

363,00

50,00

60,00

65,00

55,00

70,00

63,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

Задача 2.

Участие спортсменов района в республиканских, региональных соревнованиях по национальным видам спорта

ВСЕГО:

1 841,50

598,60

230,00

260,00

245,00

288,70

219,20

2 000,60

598,60

230,00

260,00

245,00

370,00

297,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

1 841,50

598,60

230,00

260,00

245,00

288,70

219,20

2 000,60

598,60

230,00

260,00

245,00

370,00

297,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов:

Обеспечение участия в выездных соревнованиях по национальным видам спорта и подготовки к ним

ВСЕГО:

1 841,50

598,60

230,00

260,00

245,00

288,70

219,20

2 000,60

598,60

230,00

260,00

245,00

370,00

297,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

1 841,50

598,60

230,00

260,00

245,00

288,70

219,20

2 000,60

598,60

230,00

260,00

245,00

370,00

297,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.

Тренировочные сборы, проезд иногородних спортсменов – нерюнгринцев;
Прохождение медосмотра, витаминизация;
Денежное вознаграждение

ВСЕГО:

1 841,50

598,60

230,00

260,00

245,00

288,70

219,20

2 000,60

598,60

230,00

260,00

245,00

370,00

297,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

1 841,50

598,60

230,00

260,00

245,00

288,70

219,20

2 000,60

598,60

230,00

260,00

245,00

370,00

297,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

Подпрограмма IV.

Софинансирование муниципальных программ по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

ВСЕГО:

769,24

0,00

769,24

0,00

0,00

0,00

0,00

769,24

0,00

769,24

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

670,00

0,00

670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

670,00

0,00

670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

99,24

0,00

99,24

0,00

0,00

0,00

0,00

99,24

0,00

99,24

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1.

Обеспечение доступа к  спортивному объекту МУ ЦРФиС-Крытый стадион "Горняк" для маломобильных групп населения

ВСЕГО:

769,24

0,00

769,24

0,00

0,00

0,00

0,00

769,24

0,00

769,24

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

670,00

0,00

670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

670,00

0,00

670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

99,24

0,00

99,24

0,00

0,00

0,00

0,00

99,24

0,00

99,24

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов:

Расходы на мероприятия "доступная среда"

ВСЕГО:

769,24

0,00

769,24

0,00

0,00

0,00

0,00

769,24

0,00

769,24

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

670,00

0,00

670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

670,00

0,00

670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

99,24

0,00

99,24

0,00

0,00

0,00

0,00

99,24

0,00

99,24

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.

Работы по устройству пандуса и площадки для парковки для обеспечения доступности маломобильных групп населения МУ ЦРФиС-Крытый стадион "Горняк"

ВСЕГО:

769,24

0,00

769,24

0,00

0,00

0,00

0,00

769,24

0,00

769,24

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

670,00

0,00

670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

670,00

0,00

670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

99,24

0,00

99,24

0,00

0,00

0,00

0,00

99,24

0,00

99,24

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_____________________________________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением Нерюнгринской

районной администрации

от 28.05.2020 № 736

(приложение № 4)

Перечень объектов, требующих расходов на текущий ремонт, финансируемых в рамках муниципальной программы

(приложение №3 к Программе)



Наименование объекта

Плановый период

Стоимость (тыс.руб.)

Всего финансирование

в том числе по источникам финансирования (тыс.руб.)

федеральный бюджет

бюджет Республики Саха (Якутия)

местный бюджет

внебюджетные источники

Подпрограмма I: Развитие массового спорта

1

Устройство отмостки в торцевой части здания 

2017

272,46

272,46

272,46

2

Асфальтирование отмостки пожарных выходов

2017

89,70

89,70

89,70

3

Ремонт верхнего профлиста кровли южной стороны здания стадиона

2017

130,00

130,00

130,00

4

Текущий ремонт трибун и лестниц

2017

660,22

660,22

660,22

5

Остекление помещения VIP зоны

2017

43,00

43,00

43,00

6

Покраска центрального входа

2017

87,10

87,10

87,10

7

Ремонтные работы по отделке пожарного выхода №14

2018

96,34

96,34

96,34

8

Ремонтные работы по облицовке поверхности стен металлосайдингом

2018

133,72

133,72

133,72

9

Ремонтные работы по покраске бордюра

2018

5,82

5,82

5,82

10

Ремонт уличной лестницы  главного входа

2019

365,88

365,88

365,88

11

Ремонт межтрибунных лестниц и трибун

2019

959,95

959,95

959,95

12

Ремонт подтрибунных помещений раздевалок №50,53

2019

240,46

240,46

240,46

13

Облицовка стен на стадионе панелью

2019

98,04

98,04

98,04

14

Ремонт рольставни с комплектацией

2019

3,60

3,60

3,60

15

Ремонт раздевалок по договору ГПХ (включая страховые взносы)

2019

43,83

43,83

43,83

16

Установка стеклопакетов в кассу (клиентское окно)

2019

18,00

18,00

18,00

17

Ремонтные работы по устранению замечаний экспертизы  конструкций трибун стадиона

2020

123,80

123,80

123,80

18

Ремонт внутреннего видеонаблюдения стадиона «Горняк»

2020

539,80

539,80

539,80

19

Ремонт и остекление оконных блоков и дверей

2020

144,40

144,40

144,40

20

Замена резинового покрытия полов в тренажерном зале

2020

1 188,00

1 188,00

1 188,00

21

Замена трубопроводов

2021

487,20

487,20

487,20

22

Ремонт подтрибунных помещений раздевалок №37, 41, коридора №108

2021

330,50

330,50

330,50

23

Обшивка сайдингом пожарных выходов

2021

192,40

192,40

192,40

24

Ремонт освещения поля стадиона с частичной заменой ламп

2021

1 383,10

1 383,10

1 383,10

25

Монтаж освещения БКД на горнолыжной базе (устройство освещения горнолыжного спуска)

2021

404,10

404,10

404,10

26

Реконструкция канализационной станции №11 системы канализации крытого стадиона «Горняк»

2022

853,50

853,50

853,50

27

Замеры сопротивления изоляции оборудования и кабельных линий

2022

500,00

500,00

500,00

28

Ремонт кровли южной стороны стадиона

2022

550,00

550,00

550,00

29

Ремонт подтрибунных помещений стадиона №49;33;34 и коридора №37

2022

450,00

450,00

450,00

Всего:

10 394,94

10 394,94

0,00

0,00

3 015,98

7 378,96

______________________________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением Нерюнгринской

районной администрации

от 28.05.2020 № 736

(приложение № 5)

Перечень предметов длительного пользования, дорогостоящего оборудования, финансируемых в рамках муниципальной программы

(приложение №4 к Программе)

форма 2



Наименование предмета, оборудования

Источник финансирования

Всего

тыс.руб.

плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Подпрограмма  I: Развитие массового спорта

Нерюнгринская районная администрация

1

Комплект сноуборд взрослый (3 шт.)

Всего:

75,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

75,00

75,00

2

Комплект горнолыжный (1 пара – горные лыжи – 30рб., шлем -3,0рб., палки- 2,0рб., очки- 3,0рб), итого – 38,0рб.) - 3 комплекта

Всего:

114,00

0,00

0,00

114,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

114,00

114,00

3

Лук для стрельбы

Всего:

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

60,00

60,00

Внебюджетные источники

0,00

4

Пистолет  пневматический

Всего:

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

100,00

100,00

Внебюджетные источники

0,00

МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк»

1

Основные средства для осуществление деятельности учреждения: (оргтехника, инструмент, мебель, инвентарь, декор)

Всего:

3 406,22

1 100,00

1 432,40

611,32

49,00

0,00

213,50

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

3 406,22

1 100,00

1 432,40

611,32

49,00

213,50

2

Основные средства для обеспечения условий при занятиях спортом: маты   гимнастические;   мячи;  насосы для мячей; утюг ремонтный для лыж;  лодка, канторез для лыж и сноубордов; тиски для лыж

Всего:

398,97

13,00

0,00

161,37

48,00

134,60

42,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

398,97

13,00

161,37

48,00

134,60

42,00

3

Снегоход «Буран»

Всего:

529,00

224,00

0,00

0,00

305,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

529,00

224,00

305,00

4

Сани спасательные

Всего:

48,50

48,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

48,50

48,50

5

Кроссовер сдвоенный

Всего:

182,60

182,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

182,60

182,60

6

Машина по уходу за футбольными полями с искусственным покрытием

Всего:

2 118,50

2 118,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

2 118,50

2 118,50

Внебюджетные источники

0,00

7

Роликовые коньки

Всего:

384,80

61,50

55,70

53,40

76,50

76,50

61,20

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

384,80

61,50

55,70

53,40

76,50

76,50

61,20

8

Степпер

Всего:

229,40

229,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

229,40

229,40

9

Горнолыжный тренажер

Всего:

206,00

206,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

206,00

206,00

10

Эллипсодный тренажер

Всего:

367,00

367,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

367,00

367,00

11

Механическая беговая дорожка

Всего:

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

20,00

20,00

12

Электромобили

Всего:

546,40

138,40

87,00

59,90

65,00

130,10

66,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

546,40

138,40

87,00

59,90

65,00

130,10

66,00

13

Веломобили

Всего:

390,30

100,00

0,00

74,30

72,00

72,00

72,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

390,30

100,00

74,30

72,00

72,00

72,00

14

Комплект сноуборда (большой) 

Всего:

1 400,00

241,00

486,60

0,00

336,20

336,20

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

1 400,00

241,00

486,60

0,00

336,20

336,20

15

Комплект сноубордический (ботинки + доска) детский 

Всего:

160,20

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,20

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

160,20

60,00

100,20

16

Комплект лыжи беговые

Всего:

168,00

70,00

0,00

0,00

0,00

98,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

168,00

70,00

98,00

17

Ботинки горнолыжные

Всего:

394,24

52,00

0,00

194,24

148,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

394,24

52,00

194,24

148,00

18

Шлем, маска, клюшка и мяч для флорбола

Всего:

26,80

0,00

0,00

26,80

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

26,80

26,80

19

Ботинки для лыж беговых

Всего:

73,20

0,00

0,00

0,00

0,00

73,20

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

73,20

73,20

20

Сенсорный киоск

Всего:

175,33

0,00

0,00

175,33

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

175,33

175,33

20

Искусственные деревья для декора (лайм, апельсин)

Всего:

18,99

0,00

0,00

18,99

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

18,99

18,99

21

Командные аттракционы

Всего:

8,40

0,00

0,00

0,00

8,40

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

8,40

8,40

21

Замок для грифа

Всего:

8,40

0,00

0,00

0,00

8,40

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

8,40

8,40

22

Комплекты горных лыж

Всего:

260,70

0,00

0,00

260,70

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

260,70

260,70

23

Командные аттракционы
Аттракцион «Кегли шампанское» ; "Лошадиные скачки"; "Пальто"; "Ласты"; "Мешок для забега"; "Канат-соска"; "Мяч-гигант"
Аттракцион «Гига клюшки»
Аттракцион «Беличьи колеса»

Всего:

211,80

0,00

0,00

95,70

0,00

0,00

116,10

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

211,80

95,70

116,10

24

Тренажер для растяжки

Всего:

29,50

0,00

0,00

29,50

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

29,50

29,50

24

Тюбинг

Всего:

5,30

0,00

0,00

0,00

5,30

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

5,30

5,30

25

Коврик гимнастический

Всего:

54,00

0,00

0,00

0,00

54,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

54,00

54,00

26

  Бензиновый аварийный генератор

Всего:

253,70

0,00

0,00

0,00

253,70

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

253,70

253,70

27

  Интерактивный стол

Всего:

128,50

0,00

0,00

0,00

128,50

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

128,50

128,50

28

Лабиринт «Паук»

Всего:

1 500,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

1 500,00

1 500,00

29

Гантели

Всего:

80,43

0,00

0,00

4,53

0,00

75,90

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

80,43

4,53

75,90

30

Тренажер «Горизонтальная тяга»

Всего:

32,00

0,00

32,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

32,00

32,00

31

Детские бензиновые квадроциклы-снегоходы

Всего:

73,80

0,00

73,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

73,80

73,80

32

Мотовездеход "Багги"

Всего:

88,53

0,00

0,00

88,53

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

88,53

88,53

32

Лыжероллеры

Всего:

132,70

0,00

132,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

132,70

132,70

33

Гироскутеры

Всего:

74,00

0,00

74,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

74,00

74,00

34

Шкаф управления КНС

Всего:

81,80

0,00

81,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

81,80

81,80

35

Стойка для гантелей

Всего:

41,10

0,00

41,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

41,10

41,10

36

Мобильный аттракцион-батут для малышей МА-Бм «Машина Формула 1»

Всего:

91,70

0,00

91,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

91,70

91,70

37

Ноутбук

Всего:

92,60

0,00

49,60

43,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

92,60

49,60

43,00

38

Экран для проектора

Всего:

172,00

0,00

172,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

172,00

172,00

39

Батутная арена

Всего:

534,70

0,00

0,00

534,70

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

534,70

534,70

40

Батут «Бинокль»

Всего:

220,87

0,00

0,00

220,87

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

220,87

220,87

41

Батут «Пингвин», «Горка»

Всего:

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

273,00

227,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

500,00

273,00

227,00

42

Карусель «Пони»

Всего:

348,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

348,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

348,00

348,00

43

Диски 50 кг. (2 шт.)

Всего:

22,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

22,00

22,00

44

Диски обрезиненные 2,5 кг

Всего:

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

5,60

5,60

45

Диски обрезиненные 5 кг

Всего:

30,00

0,00

0,00

10,50

9,90

9,60

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

30,00

10,50

9,90

9,60

46

Диски обрезиненные 10, 15 кг

Всего:

38,40

0,00

0,00

0,00

18,90

19,50

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

38,40

18,90

19,50

47

Рейл «Северное Бутово»
Рейл Саас-фе»
Рейл «Лаакс»
Рейл «Банан»

Всего:

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67,50

232,50

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

300,00

67,50

232,50

48

Т-бокс «Радуга»
Т-бокс «Слон»

Всего:

262,50

0,00

0,00

0,00

262,50

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

262,50

262,50

49

Комплект горнолыжный (лыжи + ботинки)

Всего:

423,10

0,00

0,00

0,00

142,60

154,60

125,90

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

423,10

142,60

154,60

125,90

50

Ботинки сноубордические

Всего:

95,70

0,00

0,00

0,00

95,70

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

95,70

95,70

51

Комплект шлем с очками горнолыжными (взрослый)

Всего:

47,80

0,00

0,00

0,00

23,90

23,90

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

47,80

23,90

23,90

5 2

Комплект шлем с очками горнолыжными (детский)

Всего:

17,40

0,00

0,00

0,00

5,80

11,60

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

17,40

5,80

11,60

53

Слайд-доска

Всего:

95,50

0,00

0,00

0,00

95,50

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

95,50

95,50

54

Тренажер Смитта

Всего:

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

70,00

70,00

55

Функциональный тренажер лестница

Всего:

322,20

0,00

0,00

0,00

0,00

322,20

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

322,20

322,20

56

Ворота секционные подъемные с комплектом автоматизации промышленных ворот

Всего:

287,10

0,00

0,00

0,00

287,10

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

287,10

287,10

Внебюджетные источники

0,00

57

Фигура  Стела сердце с надписью "Горняк" (1 шт.), фигуры Мячи рельефные с гранями (2 шт.)

Всего:

697,90

0,00

0,00

0,00

0,00

697,90

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

697,90

697,90

58

Интерактивные игры на сенсорных панелях (на стойках)

Всего:

1 119,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 119,40

Федеральный бюджет

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

1 119,40

1 119,40

Итого:

Всего:

20 145,22

5 231,90

2 810,40

2 559,32

4 151,50

2 646,30

2 745,80

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет РС(Я)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

2 565,60

2 118,50

0,00

0,00

447,10

0,00

0,00

Внебюджетные источники

17 579,62

3 113,40

2 810,40

2 559,32

3 704,40

2 646,30

2 745,80

________________________________________________

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Нерюнгринской

районной администрации

от 28.05.2020 № 736

(приложение № 6)

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы в разрезе подпрограмм, задач, мероприятий 

(приложение №1 к программе)       



Наименование индикатора

Единица измерения

Значения показателей (базовый вариант)

Значения показателей (интенсивный вариант)

2017

2018

Плановый период

2017

2018

Плановый период

отчетный год

текущий год

2019

2020

2021

2022

отчетный год

текущий год

2019

2020

2021

2022

Подпрограмма I.  «Развитие массового спорта»

Задача  1. Спартакиады среди поселений, трудовых коллективов, силовых структур, студенческой молодежи, Спартакиада зимних видов спорта РС (Я), «Игры Манчаары", Спортивные игры народов Якутии

1.1

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  в общей численности населения

%

32

33

35

40

41

43

32

33

35

40

41

43

1.2

Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно - массовых мероприятий

ед.

152

155

157

160

157

157

152

155

157

160

165

165

1.3

Выполнение населением массовых разрядов

ед.

970

990

1020

700

702

705

970

990

1020

1050

1100

1100

Задача 5. Спартакиады: среди инвалидов (дети, взрослые), соревнований по видам спорта  для лиц с ограниченными возможностями; Участие тренеров и спортсменов в республиканских и всероссийских соревнованиях по видам спорта, в республиканской спартакиаде среди лиц с ограниченными возможностями

2.1

Доля граждан, систематически занимающихся   адаптивной физической культурой  и спортом   в общей численности населения

%

6,5

7

7,5

8

9

9

6,5

7,0

7,5

8,0

9,0

9,0

Задача 6.  Обеспечение доступа к  спортивному объекту МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк»

1.1

Уровень удовлетворенности пользователей качеством работы спортивного объекта

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.2

Количество посещений  спортивного объекта

ед.

114000

114050

114140

114260

114330

114330

114000

114050

114140

114260

114330

114330

1.3

Коэффициент загруженности спортивного сооружения

%

60

63

64

65

68

68

60

63

64

65

68

68

Задача 7. Пропаганда  физической культуры, спорта и здорового образа жизни  посредством  МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк»

2.1

Количество публикаций просветительского характера в СМИ по физической культуре и спорту

ед.

36

36

40

42

44

44

36

36

40

42

44

44

Подпрограмма  II « Спорт высших достижений»

Задача 1. Создание условий для учебно-тренировочного процесса,  специализированной подготовки резерва и членов сборных команд Республики Саха (Якутия) по видам спорта

1.1

Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами Нерюнгринского района на чемпионатах России, Европы, Мира

ед.

8

9

10

11

11

12

8

9

10

11

12

12

1.2

Количество спортсменов Нерюнгринского района, входящих в составы сборных команд РС (Я), РФ  по видам спорта

ед.

13

14

15

16

16

17

13

14

15

16

17

17

Подпрограмма  III « Развитие национальных видов спорта»

Задача 1. Проведение спортивных мероприятий по национальным видам спорта в районе

1.1

Доля граждан, систематически занимающихся национальными видами спорта,  в общей численности населения

%

0,3

0,5

0,6

0,4

0,4

0,5

0,3

0,5

0,6

0,7

1

1

Подпрограмма IV: «Софинансирование муниципальных программ по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения»

Задача 1.  Обеспечение доступа к спортивному объекту МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк»

1.1

Доля приоритетных объектов физической культуры и спорта доступных для инвалидов (в общей численности приоритетных объектов физической культуры и спорта)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

_______________________________________

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Нерюнгринской

районной администрации

от 28.05.2020 № 736

(приложение № 7)

Структура кодов классификации бюджета (2020)

(приложение №6 к программе)

Программная целевая статья

Программное направление расходов

Подпрограмма

Основное мероприятие

(задача)

Направление расходов

Мероприятие

«Развитие физической культуры и спорта в МО «Нерюнгринский район» на 2017 – 2022 годы»

Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта»

1. Спартакиады среди поселений, трудовых коллективов, силовых структур, студенческой молодежи,

Спартакиада зимних видов спорта РС (Я), «Игры Манчаары", Спортивные игры народов Якутии

Формирование у населения потребности в физическом совершенствовании, регулярных занятиях физической культурой и спортом

(1420010010)

Награждение лучших спортсменов по номинациям, оплата работы судейской бригады в соревнованиях;

Осуществление рекламной деятельности и планомерной работы в области ФК и С; Тренировочные сборы, проезд иногородних спортсменов – нерюнгринцев;

Прохождение медосмотра, витаминизация;

Денежное вознаграждение.

Оснащение спортивным оборудованием и инвентарем

(1420010050)

Приобретение инвентаря, оборудования, наградной атрибутики

2.Реализация  физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий.

Подготовка и участие в республиканских, российских и международных соревнованиях

(1420010030, 1440010030)

Осуществление рекламной деятельности и планомерной работы в области ФК и С

3.Проведение смотров-конкурсов:                                       - на лучшую постановку работы среди детско-юношеских спортивных школ, на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно - массовой работы с детьми, подростками и молодежью  по месту жительства

Развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности

(1420010030)

Денежное вознаграждение.

4.Повышение квалификации работников физической культуры и спорта  Нерюнгринского района (специалистов, тренеров, судей по видам спорта)

Участие в семинарах

5. Спартакиады: среди инвалидов (дети, взрослые), соревнований по видам спорта  для лиц с ограниченными возможностями;

Участие тренеров и спортсменов в республиканских и всероссийских соревнованиях по видам спорта, в республиканской спартакиаде среди лиц с ограниченными возможностями

Создание эффективной системы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью

(1430010010)

Награждение лучших спортсменов по номинациям, оплата работы судейской бригады в соревнованиях;

Денежное вознаграждение.

6.Обеспечение доступа к спортивному объекту МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк»

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (1410022001)

Создание условий: населению для занятий физической культурой и спортом, для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;

Проведение ремонтных работ спортивного объекта;

Приобретение спортивного оборудования для обеспечения условий при занятиях физической культурой и спортом.

7. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни посредством  МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк».

Организация выпуска  информационно-просветительских видео и аудио роликов, ориентированных на пропаганду физической культуры и спорта, обеспечение деятельности интернет сайта учреждения,

изготовление и размещение на стационарных рекламных установках информации пропагандирующей занятие физической культуры и спортом, здоровый образ жизни.

Подпрограмма 2

«Спорт высших достижений»

Создание условий для учебно-тренировочного процесса,  специализированной подготовки резерва и членов сборных команд Республики Саха (Якутия) по видам спорта

Вознаграждение, стипендии и иные стимулирующие выплаты за призовые места на республиканских, российских и международных соревнованиях

(1440010030)

Совершенствование системы подготовки спортивного резерва

Тренировочные сборы, проезд иногородних спортсменов – нерюнгринцев;

Подпрограмма 3

«Развитие национальных видов спорта»

1.Проведение спортивных мероприятий по национальным видам спорта в районе

Организация и проведение соревнований по национальным видам спорта

(1460010020)

Награждение лучших спортсменов по номинациям, оплата работы судейской бригады в соревнованиях;

Денежное вознаграждение.

2.Участие спортсменов района в республиканских, региональных соревнованиях по национальным видам спорта

Обеспечение участия в выездных соревнованиях по национальным видам спорта и подготовки к ним

(1460010020)

Тренировочные сборы, проезд иногородних спортсменов - нерюнгринцев;

Подпрограмма 4  

«Софинансирование муниципальных программ по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения»,

Обеспечение доступа к спортивному объекту МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк» для маломобильных групп населения

Расходы на мероприятия «Доступная среда» (1550062560)

Работы по устройству пандуса и площадки для парковки для обеспечения доступности маломобильных групп населения МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк» 

____________________________________________

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Нерюнгринской

районной администрации

от 28.05.2020 № 736

(приложение № 8)

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) (тыс. руб.)

(приложение №5 к муниципальной программе)

№ п/п

Код и наименование КОСГУ, включая доп. код КОСГУ

2019 (факт)

2020 (оценка)

Плановый период

Расчет - обоснование

2017

2018

2019

2020

2021

2022

базовый вариант

интенсив. вариант

базовый вариант

интенсив. вариант

базовый вариант

интенсив. вариант

базовый вариант

интенсив. вариант

базовый вариант

интенсив. вариант

базовый вариант

интенсив. вариант

1

Сумма средств местного бюджета, всего

66 725,20

65 483,70

63 972,00

68 459,02

57 405,43

57 405,43

66 725,20

66 725,20

65 483,70

69 881,50

49 819,80

71 308,30

49 428,70

70 183,90

в том числе:

1.1

211 0000 Заработная плата

19 384,30

19 156,30

11 121,30

11 121,30

15 100,20

15 100,20

19 384,30

19 384,30

19 156,30

19 156,30

19 156,30

19 156,30

19 156,30

19 156,30

1.2

266 0000 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

41,04

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41,04

41,04

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

1.3

213 0000 Начисленпия на оплату труда

5 854,04

5 785,20

3 358,50

3 358,50

4 560,23

4 560,23

5 854,04

5 854,04

5 785,20

5 785,20

5 785,20

5 785,20

5 785,20

5 785,20

1.4

214 1101 Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск

946,90

1 099,40

1 000,00

1 000,00

931,48

931,48

946,90

946,90

1 099,40

1 099,40

567,20

811,90

1 406,20

1 143,10

1.5

263  1142 Компенсация расходов, связанных с выездом из РКС

0,00

0,00

0,00

0,00

42,92

42,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

221 0000 Услуги связи

52,30

54,00

63,71

63,71

77,70

77,70

52,30

52,30

54,00

54,00

0,00

55,70

0,00

57,20

1.7

222 1125 Транспортные расходы

1 878,30

1 393,00

2 202,50

2 291,90

2 522,80

2 522,80

1 878,30

1 878,30

1 393,00

1 726,10

1 491,00

1 948,80

1 155,00

1 430,60

1.8

223 1107 Услуги отопления прочих постащиков

10 104,80

11 098,90

9 159,50

9 159,50

9 246,00

9 246,00

10 104,80

10 104,80

11 098,90

11 098,90

8 922,70

11 431,90

9 664,40

11 740,50

1.9

223 1109  Услуги предоставления электроэнергии

5 464,60

5 470,40

8 419,50

8 419,50

3 667,60

3 667,60

5 464,60

5 464,60

5 470,40

5 470,40

0,00

5 634,50

0,00

5 786,60

1.10

223 1110 Услуги горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды

208,41

139,17

150,50

150,50

119,29

119,29

208,41

208,41

139,17

139,17

0,00

142,90

0,00

146,70

1.11

223 1126  Услуги канализации, ассенизации, водоотведения

187,97

183,43

173,70

173,70

144,41

144,41

187,97

187,97

183,43

183,43

0,00

189,40

0,00

194,50

1.12

225 1105 Текущий ремонт

0,00

0,00

1 152,38

1 809,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

705,70

1 010,10

0,00

853,50

1.13

225 1111 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества

455,68

426,30

562,40

562,40

489,00

489,00

455,68

455,68

426,30

426,30

0,00

439,10

0,00

450,90

1.14

225 1129 Другие расходы по содержанию имущества

702,78

2 289,00

2 291,94

2 291,94

1 910,70

1 910,70

702,78

702,78

2 289,00

2 289,00

0,00

2 456,30

0,00

2 522,70

1.15

226 1124 Медицинские услуги

0,00

191,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

191,30

191,30

0,00

197,00

0,00

202,40

1.16

226-1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видионаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.17

226 1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны

648,73

649,30

796,27

796,27

99,70

99,70

648,73

648,73

649,30

1 499,30

0,00

1 844,30

0,00

1 894,10

1.18

226-1135 Ремонт оборудования

0,00

0,00

632,15

632,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.19

226 1136 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

0,00

0,00

7,91

7,91

27,87

27,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.20

226 1139 Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов

0,00

0,00

10,40

10,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122,00

0,00

125,20

1.21

226 1140 Прочие услуги

520,00

701,16

1 205,22

1 237,22

1 124,34

1 124,34

520,00

520,00

701,16

1 496,50

680,30

944,70

574,90

817,90

1.22

227 0000 Услуги по страхованию

167,70

541,00

0,00

0,00

177,24

177,24

167,70

167,70

541,00

541,00

0,00

567,50

0,00

582,30

1.23

296 1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат

2 448,00

2 036,04

2 421,10

2 471,50

2 320,50

2 320,50

2 448,00

2 448,00

2 036,04

2 432,70

1 846,40

2 751,70

1 720,50

2 630,50

1.24

291 0000 Налоги, пошлины, сборы

12 415,40

10 367,60

12 756,40

14 839,50

11 894,36

11 894,36

12 415,40

12 415,40

10 367,60

10 367,60

7 135,80

10 213,60

6 700,40

9 513,90

1.25

343 0000 Приобретение горюче-смазочных материалов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

506,00

0,00

536,40

1.26

344 0000 Приобретение строительных материалов

199,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199,99

199,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.27

345 0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря

775,00

913,00

818,50

818,50

342,50

342,50

775,00

775,00

913,00

913,00

785,00

1 120,00

730,00

1 120,00

1.28

346 0000 Приобретение прочих материальных запасов

781,36

0,00

333,80

333,80

13,00

13,00

781,36

781,36

0,00

418,40

3,50

3,50

3,50

3,50

1.29

349 1148 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи

178,00

238,50

174,00

174,00

183,00

183,00

178,00

178,00

238,50

174,40

229,80

298,90

176,10

263,90

1.30

310 1116 Приобретение (изготовление) основных средств

325,00

400,00

3 101,82

3 644,32

555,79

555,79

325,00

325,00

400,00

400,00

315,00

210,00

270,00

210,00

1.31

226/1138 Расходы на оплату договоров ГПХ на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения), выплата суточных, денежных средств на питание, компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам, студентам на мероприятия (соревнования, олимпиады и др.мероприятия)

2 984,90

2 300,70

2 058,50

2 091,50

1 854,80

1 854,80

2 984,90

2 984,90

2 300,70

2 819,10

2 145,90

3 417,00

2 036,20

2 966,00

2

Сумма средств госбюджета РС (Я), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

3 557,50

3 557,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

2.1.

211 0000 Заработная плата

0,00

0,00

0,00

0,00

2 887,50

2 887,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

226 1140 Иные работы и услуги

0,00

0,00

0,00

0,00

670,00

670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Сумма средств внебюджетных источников, всего

19 233,86

19 393,54

13 087,10

15 548,10

19 939,80

19 939,80

19 233,86

19 233,86

19 393,54

20 838,00

19 500,46

20 175,00

19 507,22

20 175,00

в том числе:

3.1

211 0000 Заработная плата

6 089,47

6 513,62

4 713,42

4 713,42

5 439,61

5 439,61

6 089,47

6 089,47

6 513,62

6 513,62

6 543,62

6 198,20

6 543,62

6 198,20

3.2

266 0000 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

0,00

0,00

0,00

0,00

1 569,58

1 569,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

212 1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания)

0,00

0,00

0,00

150,00

74,49

74,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

411,00

0,00

422,70

3.4

212 1152 Возмещение персоналу доп.расходов, связанных с проживанием в служебных командировках(суточные)

7,50

16,50

0,00

150,00

18,51

18,51

7,50

7,50

16,50

16,50

17,00

17,00

17,50

17,50

3.5

213 0000 Начисления на оплату труда

1 839,03

1 967,12

1 476,50

1 476,50

1 529,74

1 529,74

1 839,03

1 839,03

1 967,12

1 967,12

1 977,12

1 871,80

1 977,12

1 871,80

3.6

221 0000 Услуги связи

62,90

56,20

64,75

64,75

71,19

71,19

62,90

62,90

56,20

56,20

57,80

57,80

59,40

59,40

3.7

221 1102 Услуги интернет

92,10

82,10

73,12

73,12

80,71

80,71

92,10

92,10

82,10

82,10

84,50

84,50

86,80

86,80

3.8

222 1125 Транспортные расходы

600,00

484,00

318,06

318,06

385,00

385,00

600,00

600,00

484,00

484,00

498,60

868,80

512,00

892,30

3.9

223 1107 Услуги отопления прочих поставщиков

262,27

263,89

52,01

52,01

46,20

46,20

262,27

262,27

263,89

263,89

270,82

305,90

277,58

305,90

3.10

223 1109  Услуги предоставления электроэнергии

135,00

128,49

45,98

45,98

4,40

4,40

135,00

135,00

128,49

128,49

127,79

0,00

127,79

0,00

3.11

224 0000 Арендная плата

0,00

0,00

0,00

0,00

9,26

9,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.12

225 1105 Текущий ремонт

2 229,12

1 996,00

130,10

131,00

235,90

235,90

2 229,12

2 229,12

1 996,00

1 996,00

1 787,20

1 787,20

1 500,00

1 500,00

3.13

225 1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей)

47,55

62,60

0,00

0,00

28,60

28,60

47,55

47,55

62,60

62,60

64,50

64,50

66,20

66,20

3.14

225 1111 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.15

225 1129 Другие расходы по содержанию имущества

389,70

98,40

209,90

209,90

635,38

635,38

389,70

389,70

98,40

98,40

101,30

101,30

104,00

104,00

3.16

226 1104 Командировочные расходы

88,11

191,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,11

88,11

191,00

191,00

213,70

0,00

219,50

0,00

3.17

226 1124 Медицинские услуги

46,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46,00

46,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.18

226 1132 Разработка проектной и сметной документации для строительства и реконструкции и другие цели капитального характера

11,42

50,00

10,00

10,00

20,00

20,00

11,42

11,42

50,00

50,00

51,50

51,50

52,90

52,90

3.19

226 1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы

14,00

938,80

0,00

0,00

20,00

20,00

14,00

14,00

938,80

938,80

308,00

967,00

420,00

993,10

3.20

226 1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны

659,79

402,70

0,00

0,00

1 271,70

1 271,70

659,79

659,79

402,70

402,70

510,10

0,00

485,70

0,00

3.21

226 1136 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

222,00

202,80

125,28

125,28

6,00

6,00

222,00

222,00

202,80

202,80

208,90

208,90

214,50

214,50

3.22

226 1137 Подписка на периодические и справочные издания

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,30

10,30

10,60

10,60

3.23

226 1139 Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов

144,97

55,00

58,20

58,20

5,65

5,65

144,97

144,97

55,00

55,00

56,70

56,70

58,20

58,20

3.24

226 1140 Прочие услуги

1 366,70

757,00

535,60

619,80

1 457,24

1 457,24

1 366,70

1 366,70

757,00

757,00

599,50

599,50

615,60

615,60

3.25

227 0000 Услуги по страхованию

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,30

10,30

10,60

10,60

3.26

228 0000 Услуги, работы для целей капитальных вложений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.27

291 0000 Налоги, пошлины, сборы

59,89

28,00

14,70

14,70

126,79

126,79

59,89

59,89

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

3.28

292 0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

4,64

30,00

0,00

200,00

0,00

0,00

4,64

4,64

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

3.29

295 0000 Другие экономические санкции

0,00

50,00

0,00

200,00

780,00

780,00

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

100,00

50,00

100,00

3.30

296 1150 Иные расходы по подстатье 296

260,64

300,00

402,07

402,07

0,00

0,00

260,64

260,64

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

3.31

296 1148 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи

0,00

0,00

55,89

150,00

76,51

76,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.32

310 1116 Приобретение (изготовление) основных средств

1 772,63

2 004,29

2 987,89

3 636,74

3 702,48

3 702,48

1 772,63

1 772,63

2 004,29

3 004,29

1 962,00

2 646,10

2 020,80

2 745,70

3.33

341 0000 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,10

4,10

4,20

4,20

3.34

343 0000 Приобретение горюче-смазочных материалов

477,60

520,00

342,57

342,57

413,61

413,61

477,60

477,60

520,00

520,00

522,30

522,30

536,40

536,40

3.35

344 0000 Приобретение строительных материалов

533,35

205,80

247,70

500,00

280,82

280,82

533,35

533,35

205,80

650,26

211,80

211,80

218,50

218,50

3.36

345 0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря

348,96

186,60

5,00

200,00

237,94

237,94

348,96

348,96

186,60

186,60

192,20

192,20

197,40

197,40

3.37

346 0000 Приобретение прочих материальных запасов

1 464,52

1 778,63

1 214,36

1 700,00

1 299,49

1 299,49

1 464,52

1 464,52

1 778,63

1 778,63

2 700,81

2 468,30

2 762,31

2 534,50

3.38

226 1138 Расходы на оплату договоров ГПХ на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения),

выплата суточных,

денежных средств на питание,

компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам,

студентам на мероприятия (соревнования,

олимпиады и др.мероприятия)

0,00

0,00

0,00

0,00

109,00

109,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по Программе

85 959,06

84 877,24

77 059,10

84 007,12

80 902,73

80 902,73

85 959,06

85 959,06

84 877,24

90 719,50

69 320,26

91 483,30

68 935,92

90 358,90

в том числе:

4

Подпрограмма 1 Развитие массового спорта

80 157,86

79 823,84

71 335,40

78 283,42

74 589,09

74 589,09

80 157,86

80 157,86

79 823,84

84 221,30

64 438,06

84 415,30

64 593,92

84 033,70

4.1.

Задача 1. Спартакиады среди поселений, трудовых коллективов, силовых структур, студенческой молодежи, Спартакиада зимних видов спорта РС (Я), "Игры Манчаары", Спортивные игры народов Якутии

2 848,00

2 584,00

2 774,80

2 774,80

2 112,50

2 112,50

2 848,00

2 848,00

2 584,00

3 068,60

2 169,60

3 067,40

1 959,30

2 615,80

4.1.1

Мероприятие 1.  Награждение лучших спортсменов по номинациям, оплата работы судейской бригады в соревнованиях. Осуществление рекламной деятельности и планомерной работы в области ФКиС. Тренировочные сборы, проезд иногородних спорстменов - нерюнгринцев. Прохождение медосмотра, витаминизация, денежное вознаграждение

1 585,00

1 271,00

1 686,80

1 686,80

1 498,00

1 498,00

1 585,00

1 585,00

1 271,00

1 755,60

1 069,60

1 737,40

959,30

1 285,80

в том числе:

4.1.1.1

Сумма средств местного бюджета, всего

1 585,00

1 271,00

1 686,80

1 686,80

1 498,00

1 498,00

1 585,00

1 585,00

1 271,00

1 755,60

1 069,60

1 737,40

959,30

1 285,80

4.1.1.1.1

296 1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат

612,00

367,50

410,80

410,80

291,20

291,20

612,00

612,00

367,50

392,60

309,90

617,20

269,10

528,20

4.1.1.1.2

226 1140 Прочие услуги

378,00

166,60

299,50

299,50

66,80

66,80

378,00

378,00

166,60

437,40

144,00

233,80

142,00

164,00

4.1.1.1.3

244 226/1138 расходы на оплату договоров ГПХ

105,00

95,40

0,00

0,00

475,00

475,00

105,00

105,00

95,40

100,50

68,40

90,00

57,60

20,40

4.1.1.1.4

222 1125 Транспортные расходы

0,00

0,00

532,50

532,50

665,00

665,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.1.1.5

222/1138

490,00

203,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490,00

490,00

203,00

475,70

175,00

280,00

182,00

119,00

4.1.1.1.6

113 226/1138  расходы на оплату договоров ГПХ

0,00

200,00

444,00

444,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

175,00

175,00

250,00

165,00

222,80

4.1.1.1.7

349 1148 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи

0,00

238,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238,50

174,40

197,30

266,40

143,60

231,40

4.1.2

Мероприятие 2.  Приобретение инвентаря, оборудования

1 263,00

1 313,00

1 088,00

1 088,00

614,50

614,50

1 263,00

1 263,00

1 313,00

1 313,00

1 100,00

1 330,00

1 000,00

1 330,00

4.1.2.1

Сумма средств местного бюджета, всего

1 263,00

1 313,00

1 088,00

1 088,00

614,50

614,50

1 263,00

1 263,00

1 313,00

1 313,00

1 100,00

1 330,00

1 000,00

1 330,00

4.1.2.1.1

310 1116 Приобретение основных средств на 2018 ; 346 0000 Приобретение прочих материальных запасов с 2019 г.

325,00

400,00

106,00

106,00

104,00

104,00

325,00

325,00

400,00

400,00

315,00

210,00

270,00

210,00

4.1.2.1.2

345 0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря

775,00

913,00

814,00

814,00

342,50

342,50

775,00

775,00

913,00

913,00

785,00

1 120,00

730,00

1 120,00

4.1.2.1.3

349 1148 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи

163,00

0,00

168,00

168,00

168,00

168,00

163,00

163,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2

Задача 2. Реализация   физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий

32,00

0,00

20,00

20,00

28,00

28,00

32,00

32,00

0,00

0,00

36,00

36,00

36,00

36,00

4.2.1

Мероприятие 1. Осуществление рекламной деятельности и планомерной работы в области ФК и С

32,00

0,00

20,00

20,00

28,00

28,00

32,00

32,00

0,00

0,00

36,00

36,00

36,00

36,00

4.2.1.1

Сумма средств местного бюджета, всего

32,00

0,00

20,00

20,00

28,00

28,00

32,00

32,00

0,00

0,00

36,00

36,00

36,00

36,00

4.2.1.1.1

346 0000 Приобретение прочих материальных запасов

17,00

0,00

14,00

14,00

13,00

13,00

17,00

17,00

0,00

0,00

3,50

3,50

3,50

3,50

4.2.1.1.2

349 1148 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи

15,00

0,00

6,00

6,00

15,00

15,00

15,00

15,00

0,00

0,00

32,50

32,50

32,50

32,50

4.3

Задача 3. Проведение смотров-конкурсов:                                                                              - на лучшую постановку работы среди детско-юношеских спортивных школ;                                                 - на лучшую постановку физкультурно - оздоровительной и спортивно - массовой работы с детьми, подростками и молодежью  по месту жительства                      

0,00

0,00

0,00

55,00

54,00

54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.1

Мероприятие1.   Денежное вознаграждение                                                                                                       

0,00

0,00

0,00

55,00

54,00

54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.1.1.

Сумма средств местного бюджета, всего

0,00

0,00

0,00

55,00

54,00

54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.1.1.1

296 1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат

0,00

0,00

0,00

55,00

54,00

54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.

Задача 4. Повышение квалификации работников физической культуры и спорта  Нерюнгринского района (специалистов, тренеров, судей по видам спорта)

0,00

0,00

0,00

80,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.1

Мероприятие 1.  Участие в семинарах

0,00

0,00

0,00

80,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.1.1

Сумма средств местного бюджета, всего

0,00

0,00

0,00

80,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.1.1.1

226/1138  расходы на оплату договоров ГПХ

0,00

0,00

0,00

25,00

27,00

27,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.1.1.2

222 1125 Транспортные расходы

0,00

0,00

0,00

35,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.1.1.3

226 1140 Прочие услуги

0,00

0,00

0,00

20,00

23,00

23,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5.

Задача 5.  Спартакиады среди инвалидов (дети, взрослые), соревнования по видам спорта для лиц с ограниченными возможностями. Участие тренеров и спортсменов в республиканских и всероссийских соревнованиях по видам спорта, в республиканской спартакиаде среди лиц с ограниченными возможностями

380,00

280,00

245,20

315,00

315,00

315,00

380,00

380,00

280,00

330,00

325,90

440,00

263,90

396,00

Мероприятие 1. Награждение лучших спортсменов по номинациям, оплата работы судейской бригады в соревнованиях. Осуществление рекламной деятельности и планомерной работы в области ФК и С . Денежное вознаграждение.

380,00

280,00

245,20

315,00

315,00

315,00

380,00

380,00

280,00

330,00

325,90

440,00

263,90

396,00

4.5.1.1

Сумма средств местного бюджета, всего

380,00

280,00

245,20

315,00

315,00

315,00

380,00

380,00

280,00

330,00

325,90

440,00

263,90

396,00

4.5.1.1.1

296 1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат

134,00

123,54

96,00

91,40

107,10

107,10

134,00

134,00

123,54

97,10

120,90

177,00

96,10

151,80

4.5.1.1.2

226/1138  расходы на оплату договоров ГПХ

13,00

10,40

9,70

9,70

33,60

33,60

13,00

13,00

10,40

10,00

10,40

10,00

10,40

8,80

4.5.1.1.3

244 226/1138  расходы на оплату договоров ГПХ

25,00

16,00

15,00

23,00

0,00

0,00

25,00

25,00

16,00

22,00

20,00

27,60

18,00

26,40

4.5.1.1.4

226 1140 Прочие услуги

33,00

32,06

22,50

34,50

31,50

31,50

33,00

33,00

32,06

33,00

41,60

57,50

34,40

55,00

4.5.1.1.5

222 1125 Транспортные расходы

175,00

98,00

102,00

156,40

142,80

142,80

175,00

175,00

98,00

167,90

133,00

167,90

105,00

154,00

4.6

Задача 6. Обеспечение доступа к спортивному объекту МУ ЦРФиС-Крытый стадион "Горняк" для свободного пользования в течении ограниченного времени

76 657,86

76 719,84

68 192,40

74 851,42

71 613,59

71 613,59

76 657,86

76 657,86

76 719,84

80 582,70

61 648,36

80 613,70

62 094,72

80 745,90

4.6.1

Мероприятие 1. Создание условий: населению для создания условий для занятий физической культурой и спортом, для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

73 508,74

73 530,06

63 107,02

68 142,72

70 494,26

70 494,26

73 508,74

73 508,74

73 530,06

77 266,70

58 085,46

76 746,40

60 052,72

77 850,40

4.6.1.1

Сумма средств местного бюджета, всего

57 599,00

57 501,30

51 932,42

55 015,52

49 102,29

49 102,29

57 599,00

57 599,00

57 501,30

59 919,70

41 617,20

59 603,60

42 762,50

59 892,40

4.6.1.1.1

211 0000 Заработная плата

19 384,30

19 156,30

11 121,30

11 121,30

15 100,20

15 100,20

19 384,30

19 384,30

19 156,30

19 156,30

19 156,30

19 156,30

19 156,30

19 156,30

4.6.1.1.2

266 0000 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

41,04

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41,04

41,04

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

4.6.1.1.3

213 0000 Начисления на оплату труда

5 854,04

5 785,20

3 358,50

3 358,50

4 560,23

4 560,23

5 854,04

5 854,04

5 785,20

5 785,20

5 785,20

5 785,20

5 785,20

5 785,20

4.6.1.1.4

214 1101 Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск

946,90

1 099,40

1 000,00

1 000,00

931,48

931,48

946,90

946,90

1 099,40

1 099,40

567,20

811,90

1 406,20

1 143,10

4.6.1.1.5

263  1142 Компенсация расходов, связанных с выездом из РКС

0,00

0,00

42,92

42,92

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.1.1.6

221 0000 Услуги связи

52,30

54,00

63,71

63,71

77,70

77,70

52,30

52,30

54,00

54,00

0,00

55,70

0,00

57,20

4.6.1.1.7

222 1125 Транспортные расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.1.1.8

223 1107 Услуги отопления прочих поставщиков

10 104,80

11 098,90

9 159,50

9 159,50

9 246,00

9 246,00

10 104,80

10 104,80

11 098,90

11 098,90

8 922,70

11 431,90

9 664,40

11 740,50

4.6.1.1.9

223 1109  Услуги предоставления электроэнергии

5 464,60

5 470,40

8 419,50

8 419,50

3 667,60

3 667,60

5 464,60

5 464,60

5 470,40

5 470,40

0,00

5 634,50

0,00

5 786,60

4.6.1.1.10

223 1110 Услуги горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды

208,41

139,17

150,50

150,50

119,29

119,29

208,41

208,41

139,17

139,17

0,00

142,90

0,00

146,70

4.6.1.1.11

223 1126  Услуги канализации, ассенизации, водоотведения

187,97

183,43

173,70

173,70

144,41

144,41

187,97

187,97

183,43

183,43

0,00

189,40

0,00

194,50

4.6.1.1.12

225 1105 Текущий ремонт

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.1.1.13

225 1111 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества

455,68

426,30

562,40

562,40

489,00

489,00

455,68

455,68

426,30

426,30

0,00

439,10

0,00

450,90

4.6.1.1.14

225 1129 Другие расходы по содержанию имущества

702,78

2 289,00

2 291,94

2 291,94

1 910,70

1 910,70

702,78

702,78

2 289,00

2 289,00

0,00

2 456,30

0,00

2 522,70

4.6.1.1.15

226 1124 Медицинские услуги

0,00

191,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

191,30

191,30

0,00

197,00

0,00

202,40

4.6.1.1.16

226-1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.1.1.17

226 1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны

648,73

649,30

796,27

796,27

99,70

99,70

648,73

648,73

649,30

1 499,30

0,00

1 844,30

0,00

1 894,10

4.6.1.1.18

226-1135 Ремонт оборудования

0,00

0,00

632,15

632,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.1.1.19

226 1136 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

0,00

0,00

7,91

7,91

27,87

27,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.1.1.20

226 1139 Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов

0,00

0,00

10,40

10,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122,00

0,00

125,20

4.6.1.1.21

226 1140 Прочие услуги

0,00

0,00

226,62

226,62

161,80

161,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,40

4.6.1.1.22

227 0000 Услуги по страхованию

167,70

541,00

0,00

0,00

177,24

177,24

167,70

167,70

541,00

541,00

0,00

567,50

0,00

582,30

4.6.1.1.25

291 0000 Налоги, пошлины, сборы

12 415,40

10 367,60

12 756,40

14 839,50

11 894,36

11 894,36

12 415,40

12 415,40

10 367,60

10 367,60

7 135,80

10 213,60

6 700,40

9 513,90

4.6.1.1.26

343 0000 Приобретение горюче-смазочных материалов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

506,00

0,00

536,40

4.6.1.1.27

344 0000 Приобретение строительных материалов

199,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199,99

199,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.1.1.28

346 0000 приобретение прочих материальных запасов

764,36

0,00

319,80

319,80

0,00

0,00

764,36

764,36

0,00

418,40

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.1.1.29

345 0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря

0,00

0,00

4,50

4,50

0,00

0,00

0,00

4.6.1.1.30

310 1116 Приобретение (изготовление) основных средств

0,00

0,00

877,32

877,32

451,79

451,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.1.2

Сумма средств государственного бюджета, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

2 887,50

2 887,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.1.2.1

211 0000 Заработная плата

2 887,50

2 887,50

4.6.1.3

Сумма средств внебюджетных источников, всего

15 909,74

16 028,76

11 174,60

13 127,20

18 504,47

18 504,47

15 909,74

15 909,74

16 028,76

17 347,00

16 468,26

17 142,80

17 290,22

17 958,00

4.6.1.3.1

211 0000 Заработная плата

6 089,47

6 513,62

4 713,42

4 713,42

5 439,61

5 439,61

6 089,47

6 089,47

6 513,62

6 513,62

6 543,62

6 198,20

6 543,62

6 198,20

4.6.1.3.2

266 0000 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

0,00

0,00

0,00

0,00

1 569,58

1 569,58

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.1.3.3

212 1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания)

0,00

0,00

0,00

150,00

74,49

74,49

0,00

0,00

0,00

0,00

411,00

422,70

4.6.1.3.4

212 1152 Возмещение персоналу доп.расходов, связанных с проживанием в служебных командировках(суточные)

7,50

16,50

0,00

150,00

18,51

18,51

7,50

7,50

16,50

16,50

17,00

17,00

17,50

17,50

4.6.1.3.5

213 0000 Начисления на оплату труда

1 839,03

1 967,12

1 476,50

1 476,50

1 529,74

1 529,74

1 839,03

1 839,03

1 967,12

1 967,12

1 977,12

1 871,80

1 977,12

1 871,80

4.6.1.3.6

221 0000 Услуги связи

62,90

56,20

64,75

64,75

71,19

71,19

62,90

62,90

56,20

56,20

57,80

57,80

59,40

59,40

4.6.1.3.7

221 1102 Услуги интернет

92,10

82,10

73,12

73,12

80,71

80,71

92,10

92,10

82,10

82,10

84,50

84,50

86,80

86,80

4.6.1.3.8

222 1125 Транспортные расходы

600,00

484,00

318,06

318,06

385,00

385,00

600,00

600,00

484,00

484,00

498,60

868,80

512,00

892,30

4.6.1.3.9

223 1107 Услуги отопления прочих поставщиков

262,27

263,89

52,01

52,01

46,20

46,20

262,27

262,27

263,89

263,89

270,82

305,90

277,58

305,90

4.6.1.3.10

223 1109  Услуги предоставления электроэнергии

135,00

128,49

45,98

45,98

4,40

4,40

135,00

135,00

128,49

128,49

127,79

0,00

127,79

0,00

4.6.1.3.11

224 0000 Арендная плата

0,00

0,00

0,00

0,00

9,26

9,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.1.3.12

225 1105 Текущий ремонт

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.1.3.13

225 1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей)

47,55

62,60

0,00

0,00

28,60

28,60

47,55

47,55

62,60

62,60

64,50

64,50

66,20

66,20

4.6.1.3.14

225 1111 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.1.3.15

225 1129 Другие расходы по содержанию имущества

389,70

98,40

209,90

209,90

635,38

635,38

389,70

389,70

98,40

98,40

101,30

101,30

104,00

104,00

4.6.1.3.16

226 1104 Командировочные расходы

88,11

191,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,11

88,11

191,00

191,00

213,70

219,50

4.6.1.3.17

226 1124 Медицинские услуги

46,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46,00

46,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.1.3.18

226 1132 Разработка проектной и сметной документации для строительства и реконструкции и другие цели капитального характера

11,42

50,00

10,00

10,00

20,00

20,00

11,42

11,42

50,00

50,00

51,50

51,50

52,90

52,90

4.6.1.3.19

226 1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы

14,00

938,80

0,00

0,00

20,00

20,00

14,00

14,00

938,80

938,80

308,00

967,00

420,00

993,10

4.6.1.3.20

226 1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны

659,79

402,70

0,00

0,00

1 271,70

1 271,70

659,79

659,79

402,70

402,70

510,10

485,70

4.6.1.3.21

226 1136 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

222,00

202,80

125,28

125,28

6,00

6,00

222,00

222,00

202,80

202,80

208,90

208,90

214,50

214,50

4.6.1.3.22

226 1137 Подписка на периодические и справочные издания

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,30

10,30

10,60

10,60

4.6.1.3.23

226 1139 Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов

144,97

55,00

58,20

58,20

5,65

5,65

144,97

144,97

55,00

55,00

56,70

56,70

58,20

58,20

4.6.1.3.24

226 1140 Прочие услуги

1 191,70

582,00

437,60

437,60

1 282,24

1 282,24

1 191,70

1 191,70

582,00

582,00

424,50

424,50

440,60

440,60

4.6.1.3.25

227 0000 Услуги по страхованию

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,30

10,30

10,60

10,60

4.6.1.3.26

228 0000 Услуги, работы для целей капитальных вложений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.1.3.27

291 0000 Налоги, пошлины, сборы

59,89

28,00

14,70

14,70

126,79

126,79

59,89

59,89

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

4.6.1.3.28

292 0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

4,64

30,00

0,00

200,00

0,00

0,00

4,64

4,64

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

4.6.1.3.29

295 0000 Другие экономические санкции

0,00

50,00

0,00

200,00

780,00

780,00

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

100,00

50,00

100,00

4.6.1.3.30

296 1150 Иные расходы по подстатье 296

260,64

300,00

402,07

402,07

0,00

0,00

260,64

260,64

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

4.6.1.3.31

296 1148 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи

0,00

0,00

55,89

150,00

76,51

76,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.1.3.32

310 1116 Приобретение (изготовление) основных средств

852,63

810,51

1 303,49

1 529,04

2 787,05

2 787,05

852,63

852,63

810,51

1 684,29

892,00

1 576,10

1 478,80

2 203,70

4.6.1.3.33

341 0000 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,10

4,10

4,20

4,20

4.6.1.3.34

343 0000 Приобретение горюче-смазочных материалов

477,60

520,00

342,57

342,57

413,61

413,61

477,60

477,60

520,00

520,00

522,30

522,30

536,40

536,40

4.6.1.3.35

344 0000 Приобретение строительных материалов

533,35

205,80

247,70

500,00

280,82

280,82

533,35

533,35

205,80

650,26

211,80

211,80

218,50

218,50

4.6.1.3.36

345 0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря

348,96

186,60

5,00

200,00

237,94

237,94

348,96

348,96

186,60

186,60

192,20

192,20

197,40

197,40

4.6.1.3.37

346 0000 Приобретение прочих материальных запасов

1 464,52

1 778,63

1 214,36

1 700,00

1 299,49

1 299,49

1 464,52

1 464,52

1 778,63

1 778,63

2 700,81

2 468,30

2 762,31

2 534,50

4.6.2.

Мероприятие 2.  Проведение ремонтных работ спортивного объекта.

2 229,12

1 996,00

1 282,48

1 940,00

235,90

235,90

2 229,12

2 229,12

1 996,00

1 996,00

2 492,90

2 797,30

1 500,00

2 353,50

4.6.2.1

Сумма средств местного бюджета, всего

0,00

0,00

1 152,38

1 809,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

705,70

1 010,10

0,00

853,50

4.6.2.1.1

225 1105 Текущий ремонт

0,00

0,00

1 152,38

1 809,00

0,00

0,00

0,00

0,00

705,70

1 010,10

0,00

853,50

4.6.2.2

Сумма средств внебюджетных источников, всего

2 229,12

1 996,00

130,10

131,00

235,90

235,90

2 229,12

2 229,12

1 996,00

1 996,00

1 787,20

1 787,20

1 500,00

1 500,00

4.6.2.2.1

225 1105 Текущий ремонт

2 229,12

1 996,00

130,10

131,00

235,90

235,90

2 229,12

2 229,12

1 996,00

1 996,00

1 787,20

1 787,20

1 500,00

1 500,00

4.6.3

Мероприятие 3. Приобретение спортивного оборудования для обеспечения условий при занятиях физической культурой и спортом.

920,00

1 193,78

3 802,90

4 768,70

883,43

883,43

920,00

920,00

1 193,78

1 320,00

1 070,00

1 070,00

542,00

542,00

4.6.3.1

Сумма средств местного бюджета, всего

0,00

0,00

2 118,50

2 661,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.3.1.1

310 1116 Приобретение (изготовление) основных средств

2 118,50

2 661,00

0,00

0,00

4.6.3.2

Сумма средств внебюджетных источников, всего

920,00

1 193,78

1 684,40

2 107,70

883,43

883,43

920,00

920,00

1 193,78

1 320,00

1 070,00

1 070,00

542,00

542,00

4.6.3.2.1

310 1116 Приобретение (изготовление) основных средств

920,00

1 193,78

1 684,40

2 107,70

883,43

883,43

920,00

920,00

1 193,78

1 320,00

1 070,00

1 070,00

542,00

542,00

4.7

Задача 7. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни посредством МУ ЦРФиС-Крытый стадион "Горняк"

240,00

240,00

103,00

187,20

381,00

381,00

240,00

240,00

240,00

240,00

258,20

258,20

240,00

240,00

4.7.1

Мероприятие 1: Организация выпуска информационно-просветительских видео и аудио роликов, ориентированных на пропаганду физической культуры и спорта, обеспечение деятельности интернет- сайта учреждения, изготовление и размещение на стационарных рекламных установках информации пропагандирующей занятия физической культуры и спортом, здоровый образ жизни.

240,00

240,00

103,00

187,20

240,00

240,00

240,00

240,00

240,00

240,00

258,20

258,20

240,00

240,00

4.7.1.1

Сумма средств местного бюджета, всего

65,00

65,00

5,00

5,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

83,20

83,20

65,00

65,00

4.7.1.1.1

226 1140 Прочие услуги

65,00

65,00

5,00

5,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

83,20

83,20

65,00

65,00

4.7.1.2

Сумма средств внебюджетных источников, всего

175,00

175,00

98,00

182,20

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

4.7.1.2.1

226 1140 Прочие услуги

175,00

175,00

98,00

182,20

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

4.7.2

Мероприятие 2: Участие спортсменов в соревнованиях

0,00

0,00

0,00

0,00

141,00

141,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.7.2.1

Сумма средств внебюджетных источников, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

141,00

141,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.7.2.1.1

226 1138 Расходы на оплату договоров ГПХ на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения),

выплата суточных,

денежных средств на питание,

компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам,

студентам на мероприятия (соревнования,

олимпиады и др.мероприятия)

0,00

0,00

109,00

109,00

4.7.2.1.2

310 1116 Приобретение (изготовление) основных средств

32,00

32,00

5

Подпрограмма II. Спорт высших достижений

5 476,20

4 753,40

5 075,10

5 075,10

5 254,40

5 254,40

5 476,20

5 476,20

4 753,40

6 198,20

4 539,30

6 628,00

4 077,90

5 965,20

5.1

Задача 1. Создание условий для учебно - тренировочного процесса,  специализированной подготовки резерва и членов сборных команд Республики Саха (Якутия) по видам спорта

5 476,20

4 753,40

5 075,10

5 075,10

5 254,40

5 254,40

5 476,20

5 476,20

4 753,40

6 198,20

4 539,30

6 628,00

4 077,90

5 965,20

5.1.1

Мероприятие 1. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва

5 476,20

4 753,40

5 075,10

5 075,10

5 254,40

5 254,40

5 476,20

5 476,20

4 753,40

6 198,20

4 539,30

6 628,00

4 077,90

5 965,20

5.1.1.1

Сумма средств местного бюджета, всего

5 476,20

4 753,40

5 075,10

5 075,10

5 254,40

5 254,40

5 476,20

5 476,20

4 753,40

6 198,20

4 539,30

6 628,00

4 077,90

5 965,20

5.1.1.1.1

244 226/1138  расходы на оплату договоров ГПХ

2 286,20

1 733,40

1 511,50

1 511,50

1 269,90

1 269,90

2 286,20

2 286,20

1 733,40

1 975,90

1 646,30

2 677,90

1 552,40

2 496,10

5.1.1.1.2

226 1140 Прочие услуги

0,00

400,00

512,40

512,40

627,00

627,00

0,00

0,00

400,00

911,10

366,50

495,20

302,00

467,50

5.1.1.1.3

222 1125 Транспортные расходы

1 540,00

1 120,00

1 251,20

1 251,20

1 540,00

1 540,00

1 540,00

1 540,00

1 120,00

1 411,20

1 155,00

1 554,90

903,00

1 101,60

5.1.1.1.4

296 1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат

1 650,00

1 500,00

1 800,00

1 800,00

1 817,50

1 817,50

1 650,00

1 650,00

1 500,00

1 900,00

1 371,50

1 900,00

1 320,50

1 900,00

6

Подпрограмма III. Развитие национальных видов спорта

325,00

300,00

648,60

648,60

290,00

290,00

325,00

325,00

300,00

300,00

342,90

440,00

264,10

360,00

6.1

Задача 1. Проведение спортивных мероприятий по  национальным видам спорта

65,00

55,00

120,60

120,60

60,00

60,00

65,00

65,00

55,00

55,00

54,20

70,00

44,90

63,00

6.1.1

Мероприятие 1. Награждение лучших спортсменов по номинациям, оплата работы судейской бригады в соревнованиях. Осуществление рекламной деятельности и планомерной работы в области ФК и    С . Денежное вознаграждение.

65,00

55,00

120,60

120,60

60,00

60,00

65,00

65,00

55,00

55,00

54,20

70,00

44,90

63,00

6.1.1.1

Сумма средств местного бюджета, всего

65,00

55,00

120,60

120,60

60,00

60,00

65,00

65,00

55,00

55,00

54,20

70,00

44,90

63,00

6.1.1.1.1

113 226/1138  расходы на оплату договоров ГПХ

13,00

10,00

6,30

6,30

9,30

9,30

13,00

13,00

10,00

12,00

10,10

12,50

10,10

12,50

6.1.1.1.2

296 1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат

52,00

45,00

114,30

114,30

50,70

50,70

52,00

52,00

45,00

43,00

44,10

57,50

34,80

50,50

6.2

Задача 2. Участие спортсменов района в республиканских, региональных соревнованиях по национальным видам спорта

260,00

245,00

528,00

528,00

230,00

230,00

260,00

260,00

245,00

245,00

288,70

370,00

219,20

297,00

6.2.1

Мероприятие 1. Тренировочные сборы, проезд иногородних спортсменов - нерюнгринцев, прохождение медосмотра, витаминизация

260,00

245,00

528,00

528,00

230,00

230,00

260,00

260,00

245,00

245,00

288,70

370,00

219,20

297,00

6.2.1.1

Сумма средств местного бюджета, всего

260,00

245,00

528,00

528,00

230,00

230,00

260,00

260,00

245,00

245,00

288,70

370,00

219,20

297,00

6.2.1.1.1

226 1140 Прочие услуги

44,00

37,50

139,20

139,20

50,00

50,00

44,00

44,00

37,50

50,00

45,00

75,00

31,50

62,00

6.2.1.1.2

244 226/1138  расходы на оплату договоров ГПХ

52,70

32,50

72,00

72,00

40,00

40,00

52,70

52,70

32,50

48,00

40,70

69,00

40,70

60,00

6.2.1.1.3

222 1125 Транспортные расходы

163,30

175,00

316,80

316,80

140,00

140,00

163,30

163,30

175,00

147,00

203,00

226,00

147,00

175,00

7

Подпрограмма IV. Софинансирование муниципальных программ по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

0,00

0,00

0,00

0,00

769,24

769,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1

Задача 1. Обеспечение доступа к спортивному объекту МУ ЦРФиС - Крытый стадион "Горняк" для маломобильных групп населения

0,00

0,00

0,00

0,00

769,24

769,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.1

Мероприятие 1. Работа по устройству пандуса и площадки для парковки для обеспечения доступности маломобильных групп населения МУ ЦРФиС - Крытый стадион "Горняк"

0,00

0,00

0,00

0,00

769,24

769,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.1.1

Сумма средств местного бюджета, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

99,24

99,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.1.1.1

226 1140 Прочие услуги

0,00

99,24

99,24

7.1.1.2

Сумма средств госбюджета РС (Я), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

670,00

670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.1.2.1

226 1140 Прочие услуги

0,00

670,00

670,00

___________________________________________

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Бюллетень органов местного самоуправления от 04.06.2020
Рубрики правового классификатора: 200.000.000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать