Основная информация

Дата опубликования: 28 сентября 2020г.
Номер документа: RU52057610202000040
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Администрация Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2020г № 19

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

ЛОПАТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2021 ГОДЫ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района Нижегородской области, Администрация Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие территории Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Лопатинского сельсовета № 13 от 15.11.2018г., с изменениями, внесенными постановлением администрации Лопатинского сельсовета № 02 от 30.01.2019г., с изменениями, внесенными постановлением администрации Лопатинского сельсовета № 06 от 15.05.2019г., с изменениями, внесенными постановлением администрации Лопатинского сельсовета № 12 от 20.08.2019г., с изменениями, внесенными постановлением администрации Лопатинского сельсовета № 19 от 07.11.2019г., с изменениями, внесенными постановлением администрации Лопатинского сельсовета № 21 от 25.12.2019г., с изменениями, внесенными постановлением администрации Лопатинского сельсовета № 4 от 28.04.2020г., с изменениями, внесенными постановлением администрации Лопатинского сельсовета № 14 от 24.07.2020г., изложив ее в новой редакции, согласно приложения к данному постановлению.

Глава местного самоуправления

Лопатинского сельсовета

С.В.Кунтенков

Приложение

к постановлению администрации

Лопатинского сельсовета

Сергачского района

Нижегородской области

Муниципальная программа

«Комплексное развитие территории Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021г.»

(далее- Программа)

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы

«Комплексное развитие территории Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021г.»

Основание для разработки муниципальной программы

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Бюджетный кодекс Российской Федерации,

Федеральный закон РФ от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,

Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 г. № 719 «Об утверждении положения о воинском учете»,

Устав Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района Нижегородской области

Заказчик
муниципальной программы

Администрация Лопатинского сельсовета

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Администрация Лопатинского сельсовета

Соисполнители муниципальной программы

Соисполнители отсутствуют

Цели и задачи
муниципальной программы

Цель программы:

1. Создание благоприятных условий для социально-экономического развития Лопатинского сельсовета и повышения уровня и качества жизни населения Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района Нижегородской области

Задачи программы:

1. Организация работы по первичному воинскому учету граждан, проживающих на территории сельского поселения;

2.Повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования систем тепло и водоснабжения;

3. Повышение общего уровня благоустройства сельского поселения;

4.Развитие дорожной сети поселения улучшение транспортно — эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности движения;

5. Эффективное, ответственное и прозрачное управление в рамках выполнения установленных функций и полномочий сельской администрации Лопатинского сельсовета .

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы

2019-2021г без деления на этапы

Перечень подпрограмм
муниципальной программы

Подпрограмма 1. «Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района на 2019-2021г»

Подпрограмма 2. «Повышение надежности систем коммунального хозяйства Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района» на 2019-2021г»

Подпрограмма 3. «Благоустройство территории Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района на 2019-2021г»

Подпрограмма 4. «Развитие дорожного хозяйства в Лопатинском сельсовете Сергачского муниципального района на 2019-2021г »

Подпрограмма 5. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах территории Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района 2019-2021г»

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Подпрограмма 7. «Строительство, проектно-изыскательские расходы, разработка ПСД объектов капитального строительства»

Перечень основных
целевых показателей
муниципальной программы

1. Полнота и достоверность документов первичного воинского учета в органах местного самоуправления

2.Повышение надежности и устойчивости функционирования систем теплоснабжения.

3. Повышение общего уровня благоустройства сельсовета

4.Улучшение технического и эксплуатационного состояния дорожного покрытия дорог в границах городского поселения

5. Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров.

6. Обеспечение реализации мероприятий программы в полном объеме

Объемы финансирования
муниципальной программы
по годам реализации, тыс. руб.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы составляет 53209,181 тыс.руб., в том числе по годам:

2019 год –17402,794 тыс. руб.,

2020год –20739,832 тыс.руб.,

2021 год – 15066,555 тыс.руб

Ожидаемые результаты

реализации программы

Реализация мероприятий программы приведет к достижению следующих результатов:

-снижение уровня износа объектов тепло и водоснабжения,

-улучшение состояния территорий сельсовета;

-улучшение технического и эксплуатационного состояния дорожного покрытия дорог в границах сельсовета, обеспечение безопасности дорожного движения;

-совершенствование финансово-экономических

и организационно-управленческих механизмов,

направленных на повышение эффективности и результативности деятельности администрации Лопатинского сельсовета

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальное образование Лопатинский сельсовет Сергачского муниципального района расположен в юго-западной части Сергачского муниципального района Нижегородской области с административным центром в с.Лопатино. В состав сельского поселения входит 10 населенных пунктов. Численность населения на 01.01.2018 г составляет 1616 человек, в том числе детей дошкольного возраста – 70 ( 4 % общей численности), школьников - 130 (8 %), населения трудоспособного возраста - 750 ( 46 %).

Протяженность сети дорог фактически составляет 29,4 км, в том числе: асфальтированных дорог 13,7 км.

Протяженность водопроводных сетей составляет 31400 м, имеются 9 артезианских скважин. Сельское поселение газифицировано на 80 % .

На территории сельского поселения функционирует 2 школы-130 учащихся, 4 детских сада – 40 детей, 5 ФАПов, 3 Дома культуры, сельские и школьные библиотеки.

Ведется работа по развитию малого предпринимательства на селе. Зарегистрировано и осуществляют свою деятельность 4 субъекта малого бизнеса (ИП).

Среди экологических проблем сельского поселения можно выделить наличие несанкционированных свалок, отсутствие необходимого количества контейнерных площадок.

Без значительной государственной поддержки в современных условиях муниципальное образование, не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.

В целях эффективного решения названных проблем требуется реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие территории Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы.»

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально – экономических проблем, финансовый и административный риски.

- недостаточность финансирования из бюджетных и внебюджетных источников. Способом ограничения рисков является контроль выполнения индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации программы.

ПОДПРОГРАММА 1.

«Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района на 2019-2021г»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель

Администрация Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района

Цели подпрограммы

- Осуществлять первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих или пребывающих (на срок более 3 месяцев) на территории сельского поселения;

- оповещать граждан, зарегистрированных на территории сельского поселения и состоящих на воинском учёте, о вызовах в военный комиссариат на призывную комиссию, медицинское обследование;

- выявлять совместно с органами внутренних дел граждан, проживающих или пребывающих (на срок более 3 месяцев) на территории сельского поселения и подлежащих постановке на воинский учет;

- вести и хранить документы первичного воинского учета в порядке и по формам, определяемым Министерством обороны РФ.

Задачи подпрограммы

Организация работы по первичному воинскому учету граждан, проживающих на территории сельского поселения;

Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы

1.Доля освоенных средств к общему объему средств, предусмотренных на осуществление первичного воинского учета

2.Полнота и достоверность документов первичного воинского учета в органах местного самоуправления

Этапы и сроки

реализации подпрограммы

2019-2021г без деления на этапы.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета составит 439,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 152,4 тыс. руб.,

2020 год – 151,1 тыс. руб.,

2021 год – 136,0 тыс. руб.,

Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются в установленном порядке в процессе исполнения бюджета сельского поселения и при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты

реализации подпрограммы

Реализация подпрограммных мероприятий обеспечит:

организовать и обеспечить сбор, хранение и обработку сведений, содержащихся в документах первичного воинского учета;

поддержание в актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах первичного воинского учета, и обеспечение поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах воинского учета;

организовать и обеспечить постановку граждан на воинский учет;

организовать и обеспечить снятия граждан с воинского учета.

1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков ее развития

Для правильной организации и осуществлений первичного воинского учёта граждан на территории сельского поселения военно-учетный работник в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне" (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 июня, 11 ноября 2003 г., 29 июня, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 7 марта, 4 апреля, 26 декабря 2005 г., 3, 6 июля, 4 декабря 2006 г.), от 26 февраля 1997 г. N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" (с изменениями от 16 июля 1998 г., 5 августа 2000 г., 30 декабря 2001 г., 21 марта, 24 декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г., 31 декабря 2005 г., 2 февраля, 25 октября 2006 г.), от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (с изменениями от 21 июля 1998 г., 7 августа, 7 ноября 2000 г., 12 февраля, 19 июля 2001 г., 13 февраля, 21 мая, 28 июня, 25 июля, 30 декабря 2002 г., 22 февраля, 30 июня, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 22 февраля, 22, 26 апреля, 19, 29 июня, 22 августа, 1 декабря 2004 г., 7 марта, 1 апреля, 30 июня, 15, 21 июля, 30 сентября, 17 октября, 2, 31 декабря 2005 г., 11 марта, 4 мая, 3, 6 июля, 2, 25 октября 2006 г., 6 января 2007 г.), «Положение о воинском учёте», утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 27. 11. 2006 г. №719, от 31.12. 2005 г. №199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий», Инструкцией по бронированию на период мобилизации и на военное время граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооружённых Сил Российской Федерации, Федеральных органах исполнительной власти, имеющих запас и работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, Уставом Лопатинского сельсовета, иными нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, а также настоящим Положением.

Воинский учёт предусматривается воинской обязанностью граждан и обеспечивается государственной системой регистрации призывных и мобилизационных людских ресурсов.

Государственные полномочия по первичному воинскому учету осуществляет Администрация Лопатинского сельсовета.

Количество граждан, состоящих на воинском учете из числа проживающих на территории Лопатинского сельсовета (всего) 337 чел., в том числе:

- граждан подлежащих призыву на военную службу (не пребывающих в запасе) – 9 чел.;

- граждан подлежащих первоначальной постановке на воинский учет – 9 чел.

Граждан пребывающих в запасе, (всего) – 328 чел., в том числе:

- офицеров запаса – 4чел.,

- прапорщиков, сержантов, солдат, матросов запаса - _324 чел., из них: на общем учете – 324 чел., на специальном учете – 0 чел.,

-предназначено в команды – 152 чел..

2. Цели и задачи подпрограммы.

Основной целью воинского учёта является обеспечение полного и качественного укомплектования призывными людскими ресурсами Вооружённых Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в мирное время, а также обеспечение в периоды мобилизации, военного положения и в военное время.

Основными задачами воинского учёта являются:

Обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной законодательством РФ.

Документальное оформление сведений воинского учёта о гражданах, состоящих на воинском учёте.

Основным требованием, предъявляемым к системе воинского учёта, является постоянное обеспечение полноты и достоверности данных, определяющих количественный состав и качественное состояние призывных и мобилизационных людских ресурсов.

3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы.

Подпрограмма реализуется в один этап с 2019 по 2021 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет субвенций бюджету сельского поселения на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета.Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый и плановый годы и уточнения расходов бюджета в течение финансового года.

5.Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы используются показатели (индикаторы), представленные в приложении 2 к Программе.

Подпрограмма 2 «Повышение надежности систем коммунального хозяйства Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района на 2019-2021г годы»

(далее-Подпрограмма)

Паспорт Подпрограммы

Муниципальный заказчик Подпрограммы

Администрация Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района

Соисполнители
мероприятий
Подпрограммы:

Соисполнители отсутствуют

Основные цели Подпрограммы

Обеспечение населения сельсовета водой нормативного качества и в достаточном количестве

Повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования систем теплоснабжения

Основные задачи Подпрограммы

Снизить уровень износа объектов водоснабжения

Обеспечить устойчивое водоснабжение питьевой водой населения села

Снизить уровень потерь воды при передаче ее потребителям

Сроки реализации Подпрограммы

2019-2021 годы

Объемы и источники финансирования

Подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет в 2019 – 2021 годах –1963,083 тыс. рублей, в том числе:

2019–463,083 тыс. рублей;

2020–1500,0 рублей,

2021- 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

Снижение уровня износа объектов тепло и водоснабжения, обеспечение качества питьевого водоснабжения населения сельсовета в соответствии с САНПиН.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Водоснабжение Лопатинского сельсовета осуществляется из артезианских скважин по центральным системам коммунального водоснабжения. Ухудшающееся качество питьевой воды при неудовлетворительном состоянии водопроводно-канализационного хозяйства населенных пунктов представляет угрозу здоровью и безопасности населения.

Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшение условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

В рамках подпрограммы предполагается реализовать ряд мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, технической инвентаризации с оформлением технических паспортов и проведением регистрации объектов водоснабжения поселения.

Основные цели и задачи Подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются:

1.Обеспечение населения сельсовета водой нормативного качества и в достаточном количестве.

2. Модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования.

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет за счет средств бюджета поселения составляет 1963,083 тыс. рублей, в том числе 2019 год –463,083 тыс. руб., 2020 год -1500,0 тыс. руб., 2021 год –0,0 тыс.руб.

Средства на реализацию подпрограммы утверждаются решением о бюджете на очередной финансовый год. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограммы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложениях 4 и 5 к настоящей Программе.

5. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы

Эффективность от реализации подпрограммных мероприятий следует рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах.

В социальном и экономическом аспектах достигается за счет улучшения качества водоснабжения населению и снижением объем потерь воды при ее передаче потребителям.

В экологическом аспекте эффективность достигается посредством осуществления комплекса мероприятий, направленных на дальнейшее оздоровление источников питьевого водоснабжения, что наряду с улучшением качества природной воды положительно повлияет на состояние растительного мира и природного ресурса.

Эффективность подпрограммы оценивается следующими индикаторами:

Доля водопроводных сетей на которых проведен капитальный ремонт и (или) реконструкция

Дв=Пв/Пвк, где

Дв – доля водопроводных сетей на которых проведен капитальный ремонт и (или) реконструкция, %;

Пв – протяженность водопроводных сетей, км.

Пвк - протяженность водопроводных сетей, на которых проведен капитальный ремонт и(или) реконструкция, км.

Индикаторы достижения цели подпрограммы и непосредственные результаты реализации подпрограммы представлены в Приложении 2.

Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района на 2019-2021г »

(далее-Подпрограмма)

Паспорт Подпрограммы

Муниципальный заказчик Подпрограммы

Администрация Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района

Соисполнители
Подпрограммы:

Соисполнители отсутствуют

Основные цели Подпрограммы

- совершенствование системы благоустройства сельсовета ;

- повышение общего уровня благоустройства поселения

Основные задачи Подпрограммы

Приведение в качественное состояние элементов благоустройства:

- реконструкция уличного освещения;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- содержание мест захоронения;

- содержание и ремонт памятников;

- уход за зелеными насаждениями;

- содержание и ремонт игровых и спортивных площадок;

Сроки реализации Подпрограммы

2019-2021г

Объемы и источники финансирования

Подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 16248,14 тыс. рублей, в том числе 2019 год –6164,240 тыс. руб., 2020 год -7026,845 тыс. руб., 2021 год –3057,055 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

Улучшение состояния территорий муниципального образования Лопатинского сельсовета.

Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения.

Совершенствование эстетического состояния территории.

Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении.

Создание зелёных зон для отдыха населения сельсовета.

Создание благоприятных игровых зон для детей, сохранность безопасности использования игровых детских и спортивных площадок.

Предотвращение сокращения зелёных насаждений.

Увеличение количества высаживаемых деревьев и кустарника.

Благоустроенность населенных пунктов поселения.

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Природно-климатические условия сельсовета, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры.

В муниципальном образовании численность зарегистрированных жителей на 01.01.2015 года – 1616 человек.

Комплексное благоустройство территории сельсовета включает в себя разнообразные виды работ – от уборки и вывоза отходов, высаживания «зеленых полос» и формирования садовых дорожек, до таких мер по инженерному благоустройству территории, как водоотведение, строительство детских площадок для игр, а также объектов, которые часто называют «малыми архитектурными формами».

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 80% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления поселения, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

2. АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении Программы.

2.2 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства.

2.2.1.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причины такого положения говорят о недостаточном участии в этой работе жителей поселения, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

2.2.2. Наружное освещение, иллюминация

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции на улицах населенных пунктов муниципального образования.

2.2.3. Содержание мест захоронения и памятников воинской славы

На территории поселения расположено 9 кладбищ и 7 памятников воинской славы. Для решения вопросов нормативного содержания в 2015 году возникла необходимость проведения мероприятия по ремонту некоторых памятников воинской славы их содержанию, а так же обустройству ограждений мест захоронения и проведения полной инвентаризации (паспортизации) кладбищ.

2.3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Данная подпрограмма направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов сельсовета:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования сельсовета, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельсовета;

- активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнение работ по зачистки территории, валовке деревьев , ограждению, обустройству подъездных путей;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

3. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Основой Подпрограммы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем уличного освещения сельсовета.

Предусматривается комплекс работ по содержанию, текущему ремонту и восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов. (Оплата потребляемой электроэнергии, замена вышедших из строя ламп и светильников, замена неисправных воздушных линий электроснабжения уличного освещения, замена и установка дополнительных опор освещения в соответствии с нормативом.)

3.2. Мероприятия по озеленению территории сельсовета.

Предусматривается комплекс работ по озеленению и содержанию зелёных насаждений внутриквартальных территорий, улиц, дворов и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов (Удаление аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, формовочная и декоративная обрезка веток, содержание газонов, клумб, цветников и мест прилегающих к объектам благоустройства).

3.3. Мероприятия по санитарной очистке и ликвидации несанкционированных свалок на территории сельсовета.

Предусматривается комплекс работ по санитарной очистке, сбору и вывозу мусора на внутриквартальных территориях, придорожной полосе, территориях прилегающих к объектам социально-культурного назначения, лесов, парков, скверов, улиц, дворов, и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов (Сбор, накопление и транспортировка мусора к местам утилизации).

3.4. Мероприятия по содержанию мест захоронения в поселении.

Предусматривается комплекс работ по сезонному содержанию подъездных путей и внутренних проездов, санитарной очистки, сбору, накоплению и транспортировки мусора к местам утилизации, удаления аварийных и или естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на прилегающих территориях, закупка и установка на захоронениях идентификационных знаков и табличек в целях инвентаризации и паспортизации.

3.5 Мероприятия по прочему благоустройству.

Предусматривается комплекс работ по нормативному содержанию детских игровых площадок (санитарная очистка, обустройство покрытий, малых архитектурных форм, ограждений, пешеходных дорожек и наружного освещения), комплекс работ по содержанию и текущему ремонту (сбор мусора, окраска МАФ, текущий ремонт конструкций памятников и их ограждений, мостов).

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета поселения составляет 11496,636 тыс. рублей, в том числе 2019 год- 3889,75 тыс. руб., 2020 год -4581,191тыс.руб., 2021год –3057,055 тыс.руб.,за счет средств областного бюджета-3935,958 тыс.руб, в том числе 2019год-1994,553 , 2020 год -2213,845 т руб , счет прочих источников-511,745 тыс.руб в том числе 2019 год-279,937 тыс.руб .2020г-231,809 т.р

Средства на реализацию подпрограммы утверждаются решением о бюджете на очередной финансовый год. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложениях 4 и 5 к настоящей Программе.

5. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Подпрограммы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации подпрограммы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Пожарский сельсовет.

Эффективность подпрограммы оценивается по следующими индикаторами:

Индикатор совершенствования системы уличного освещения, %

Иосв=Фосв/Посв*100 , где

Иосв - индекс достижения планируемого результата совершенствования уличного освещения достижения i-го целевого индикатора Программы;

Фосв (Посв ) - фактическое (плановое) значение показателя совершенствования системы уличного освещения (покупка и замена светильников уличного освещения)

Значение показателя Иосв должно быть больше либо равно 100%.

Индикатор степени достижения планируемых результатов по озеленению территории,%

Иоз= Фоз/Поз*100 ,где

Иоз – индекс степени достижения планируемых результатов по озеленению территории,

Фоз (Поз ) - фактическое (плановое) значение показателя по озеленению территории (посадка саженцев, окос территории).

Значение индикатора Иоз должно быть больше либо равно 100%.

Доля ликвидированных несанкционированных свалок ,%

Д св= Кликв.св/Ксв, где

Кликв.св – количество ликвидированных свалок,

Ксв.- общее количество свалок.

Уровень благоустроенности кладбищ,%

Ук=Пбл/Пл общ, где

Ук – уровень благоустроенности кладбищ,

Пбл – площадь благоустроенных кладбищ, кв.м.

Побщ- общая площадь кладбищ, кв.м.

Индикатор степени достижения планируемых результатов по прочему благоустройству территории,%

Ипр= Фпр/Ппр*100 ,где

Ипр – индекс степени достижения планируемых результатов по прочему благоустройству территории,

Фпр (Ппр ) - фактическое (плановое) значение показателя по прочему благоустройству территории (строительство и ремонт детских площадок, ремонт памятников, установка МАФ).

Значение индикатора Иоз должно быть больше либо равно 100%.

В результате реализации Подпрограммы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений.

Подпрограмма 4 «Развитие дорожного хозяйства в Лопатинском сельсовете Сергачского муниципального района на 2019-2021г»

(далее- Подпрограмма)

Паспорт Подпрограммы

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы

Администрация Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители Подпрограммы

Соисполнители отсутствуют

Цель Подпрограммы:

Развитие дорожной сети, улучшение транспортно — эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов.

Задачи Подпрограммы:

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- Содержание дорог общего пользования;

- Ремонт тротуаров;

Сроки реализации Подпрограммы

2019-2021г

Источники финансирования
Подпрограммы, в том числе по годам:

Расходы 5645,468 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год- 1521,956 тыс. руб.

2020 год- 2135,612 тыс.руб.

2021 год- 1987,9 тыс.руб.

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

Улучшение технического и эксплуатационного состояния дорожного покрытия дорог в границах сельсовета, обеспечение безопасности дорожного движения.

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы, проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие сельсовета и условия жизни населения.

Протяженность автомобильных дорог сельсовета составляет 29,4 км, из них с усовершенствованным типом покрытия – 13,077 (44%) км, покрытых щебнем -14,077км(48%) и грунтовые дороги – 5 км.(17%). Муниципальная дорожная сеть сельсовета представлена 27 улицами, проездами и переулками.

Более 15 километров дорог, что составляет 51,% от общей протяженности дорог местного значения, требуют ремонта.

Значительная степень износа автомобильных дорог, сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств. В соответствии с приказом Минтранса РФ от 01.11.2007 г. №157 межремонтные сроки проведения работ по ремонту дорог общего пользования в зависимости от интенсивности движения транспортных средств составляет 3-6 лет. Срок проведения работ по ремонту автомобильных дорог IV — V категории с переходными и низшими типами дорожной одежды составляет 3 года.

Большинство дорог не ремонтировалось более 10 лет, что превышает межремонтные сроки в 2-3 раза. Фактически в соответствии с требованиями того же приказа необходимо проводить капитальный ремонт практически всех автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, межремонтный срок проведения капитального ремонта которых составляет 10-12 лет.

Наличие большого количества грунтовых дорог требует проведения работ по асфальтированию не менее двух автомобильных дорог в год.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог сельсовета и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, автопавильонов, работ по ямочному ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог. Выделяемых финансовых средств на содержание дорог явно недостаточно для поддержания их в нормативном состоянии.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог на территории сельсовета растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в транспортных заторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения.

Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки.

3.Основные цели и задачи Подпрограммы, прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной подпрограммы.

Цель Подпрограммы:

Развитие дорожной сети сельсовета, улучшение транспортно — эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов.

Задачи Подпрограммы:

- Расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории сельсовета — ремонт дорог с грунтовым типом покрытия;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием;

- Содержание дорог общего пользования;

- Ремонт тротуаров;

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета поселения составляет 5645,468 тыс. рублей, в том числе 2019 год – 1521,956 тыс. руб., 2020 год -2135,612 тыс. руб., 2021 год 1987,9 тыс. руб.

Средства на реализацию Подпрограммы утверждаются решением о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложениях 4 и 5 к настоящей Программе.

5. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Подпрограммы предусматривают улучшение технического и эксплуатационного состояния дорожного покрытия дорог в поселении.

В результате реализации Подпрограммы ожидается увеличение доли протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям.

Эффективность подпрограммы оценивается следующими индикаторами.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (Дд), в процентном выражении, показатель рассчитывается по формуле:

Дд =Дп /До *100, где:

Дп – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям , км.;

До – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.

Подпрограмма 5 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах территории Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района на 2019-2021г»

(далее-Подпрограмма)

Паспорт Подпрограммы

Муниципальный заказчик Подпрограммы

Администрация Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района

Соисполнители
мероприятий
Подпрограммы:

Соисполнители отсутствуют

Основные цели Подпрограммы

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах территорий Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района Нижегородской области

Основные задачи Подпрограммы

-создание условий для укрепления пожарной безопасности и сокращения материальных потерь от пожаров на территории поселения;

-обеспечение связи и оповещения о пожаре;

-обучение населения мерам пожарной безопасности и осуществление пропаганды в области пожарной безопасности;

-социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране;

- обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны.

Сроки реализации Подпрограммы

2019-2021г

Объемы и источники финансирования

Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет в 2019 – 2021 годах – 16907,227 тыс. рублей, в том числе:

2019–– 5243,825 тыс. рублей;

2020- 5830,402 тыс. рублей,

2021- 5833,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

Минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению, экономике и природной среде от пожаров

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

              В статистике чрезвычайных ситуаций пожары занимают особое место, социально-экономические потери от них велики по сравнению с чрезвычайными ситуациями других видов. Главные и несопоставимые потери - человеческие жизни.               Выполнение Подпрограммы направлено на обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности поселений , защиты жизни и здоровья населения, сокращения материальных потерь от пожаров.
              Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах, является одним из важнейших инструментов развития сельского поселения. Отсутствие, или низкий уровень пожарной безопасности в населенных пунктах приводит к увеличению количества пожаров, в ходе которых уничтожается и повреждается имущество, требующее в дальнейшем восстановления, а значит дополнительного расходования финансовых и материальных средств. Кроме этого рост количества пожаров может привести и к увеличению числа случаев причинения вреда здоровью и гибели населения.

В связи с этим необходимо постоянно поддерживать систему пожарной безопасности, направленную на снижение (предотвращение) воздействия опасных факторов пожара на людей.

              Одним из видов пожарной охраны, созданной с целью осуществления профилактики и тушения пожаров, является муниципальная пожарная охрана.
             

              Муниципальная пожарная охрана в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 100-ФЗ от 06.05.2011 г. «О добровольной пожарной охране», нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, Сергачского муниципального района, Уставом Лопатинского сельсовета, решениями Лопатинского сельского Совета..

              Основными задачами муниципальной пожарной охраны являются:

-осуществление профилактики и тушения пожаров;

-спасение людей и имущества при пожарах;

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах территорий соответствующего муниципального образования.

              Основными функциями муниципальной пожарной охраны являются:

-проведение в пределах своей компетенции противопожарной пропаганды и разъяснительной работы среди населения и работников организаций по вопросам пожарной безопасности;

-соблюдения противопожарных норм и правил;

-осуществление дежурства работников муниципальной пожарной охраны в составе расчетов на пожарных автомобилях и приспособленной для целей пожаротушения технике;

-организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

-организация взаимодействия с Государственной противопожарной службой и добровольной пожарной охраной, иными органами и организациями при тушении пожаров и ликвидации их последствий;

-обеспечение поддержания в постоянной готовности к тушению пожаров пожарной техники, пожарно-технического вооружения, оборудования и средств связи; участие в установленном порядке в тушении пожаров;

-участие в проверках противопожарного состояния жилищного фонда и охраняемых объектов, проводимых государственными инспекторами по пожарному надзору;

-внесение предложений в органы местного самоуправления муниципального образования в части разработки и обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

В настоящие время на территории Лопатинского сельсовета создано и действует 4 муниципальных пожарных отряда с численностью личного состава 20 человек, имеется 5 пожарных автомобилей. Созданные посты оснащены пожарной техникой. ПСО в установленном порядке взаимодействует с Управлением Государственной противопожарной службы Сергачского муниципального района и другими организациями при выполнении стоящих перед подразделениями задач.

Проблемы:

Недостаточная защищенность от пожаров территорий и населения в сельской местности объясняется в первую очередь их удаленностью от подразделений пожарной охраны. Решить эту проблему и выполнить требования статьи 76 Федерального закона № 123 – ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» можно только созданием новых подразделений Государственной противопожарной службы, муниципальной и добровольной пожарной охраны.

Для оказания помощи в ликвидации пожаров на объектах, лесных пожаров , ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проведения аварийно-восстановительных работ требуется привлечение подразделений добровольной пожарной охраны. Участие граждан на добровольной основе в тушении пожаров способно оказать огромную роль в борьбе с огненной стихией. Создание подразделений добровольной пожарной охраны предусматривается Федеральным Законом от 06.05.2011г. № 100 «О добровольной пожарной охране». В соответствии со ст. 10, 17 ФЗ от 06.05.2011г. № 100 «О добровольной пожарной охране» органы местного самоуправления поселения, привлекающие добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-восстановительных работ, спасению людей и имущества при пожарах могут в порядке оказания поддержки за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения осуществлять личное страхование, медицинский осмотр добровольных пожарных на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного.

Основные цели и задачи Подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются:

1. Создание условий для укрепления пожарной безопасности и сокращения

материальных потерь от пожаров на территории поселения;

2. Обеспечение связи и оповещения о пожаре;

3. Обучение населения мерам пожарной безопасности и осуществление

пропаганды в области пожарной безопасности;

4. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и

организаций в добровольной пожарной охране;

Сведения о ресурсном обеспечении Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета поселения составляет 16907,227 тыс. рублей, в том числе 2019 год – 5243,825 тыс. руб., 2020 год -5830,402 тыс. руб., 2021 год – 5833,0 тыс.руб.

Средства на реализацию Подпрограммы утверждаются решением сельского Совета о бюджете поселения на очередной финансовый год.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложениях 4 и 5 к настоящей Программе.

3. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит довести до минимума социальный и экономический ущерб наносимый населению, экономике и природной среде от пожаров. Эффективность Подпрограммы будет оцениваться по степени достижения индикаторов целей, по степени выполнения плановых объемов финансирования и степени выполнения мероприятий Подпрограммы.

ПОДПРОГРАММА 6.

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

(далее- Подпрограмма)

Паспорт Подпрограммы

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы

Администрация Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители Подпрограммы

Соисполнители отсутствуют

Цели Подпрограммы

Создание условий для реализации муниципальной программы «Комплексное развитие территории Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы»

Цель Подпрограммы

Обеспечение деятельности администрации Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района Нижегородской области

Задачи Подпрограммы

1. Повышение качества нормативных правовых актов

2. Повышение качества и доступности получения информации о социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии поселения

Этапы и сроки

реализации подпрограммы

2019-2021г без деления на этапы.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета поселения составит 11899,179 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год- 3839,069 тыс. руб.

2020 год -4007,510 тыс. руб.

2021 год- 4052,6 тыс. руб.

Ожидаемые результаты

реализации подпрограммы

Задачи, мероприятия и показатели, предусмотренные муниципальной программой, выполнены в полном объеме.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы " является частью муниципальной программы «Комплексное развитие территории Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы». Подпрограмма сформирована с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы и направлена на достижение ее цели и выполнение задач.

              Основной задачей подпрограммы является обеспечение деятельности администрации Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района Нижегородской области.

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено:

-администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности администрации сельсовета;

-кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации муниципальной программы;

- обеспечение прозрачности и информационной открытости администрации сельсовета.

В рамках исполнения бюджета поселения предусматривается финансирование следующих расходов, администратором по которым является Администрация сельсовета:

- расходы за счет резервного фонда администрации;

- расходы по передаче своих полномочий сельского поселения в бюджет муниципального района в части 15 полномочий:

1) составление и исполнение бюджета сельского поселения;

2) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;

3) обеспечение проживающих на территории сельсовета и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

4) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек;

5) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

6) обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

7) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории сельского поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах сельского поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель сельского поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

8) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах сельского поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

9) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

10) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории сельского поселения;

11) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в сельском поселении;

12) создание условий для деятельности народных дружин;

13) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке сельского поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

14) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

15) осуществление внутреннего финансового контроля.

По переданным полномочиям финансирование составит :

- в 2019году - 1592,36 тыс. руб.,

-в 2020 году – 1607,6 тыс. руб.

-в 2021году - 1607,6 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы характеризуются улучшением количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в органах местного самоуправления сельского поселения, а так же выполнением в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных муниципальной программой.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Сроки реализации подпрограммы охватывает период 2019-2021г без выделения этапов.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района Нижегородской области согласно плану мероприятий Программы (Приложение №1).

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый и плановый годы и уточнения расходов бюджета в течение финансового года.

5. Механизм реализации подпрограммы.

Организацию и управление всем комплексом работ по реализации подпрограммы осуществляет администрация Лопатинского сельсовета :

- осуществляет контроль исполнения подпрограммных мероприятий;

- составляет отчеты по реализации подпрограммы.

6. Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы используются показатели (индикаторы), представленные в приложении 2 к Программе.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие территории

Лопатинского сельсовета

Сергачского муниципального района

Нижегородской области

2019-2021г.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Комплексное развитие территории Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021г»

Наименование основного мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

Объем финансирования (по годам) тыс.руб

Всего

2019

2020

2021

Подпрограмма 1.«Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории сельского поселения Лопатинский сельсовет Сергачского муниципального района» на 2019-2021г

439,5

152,4

151,1

136,0

1

Основное мероприятие 1.1: Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты

Администрация Лопатинского сельсовета

ежегодно

439,5

152,4

151,1

136,0

Подпрограмма 2 «Повышение надежности систем коммунального хозяйства Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района на 2019-2021г»

1963,083

463,083

1500,0

Основное мероприятие 2.1: Содержание и ремонт водопроводных сетей

2.1.1 Приобретение насоса на ВНС с.Яново

2.1.2 Устройство водопровода с.Чуфарово

2.1.3 Устройство каптажа с.Чуфарово

2.1.4 Устройство водопровода с.Лопатино

Администрация Лопатинского сельсовета

по мере необходимости

1963,083

1963,083

463,083

463,083

1500,0

Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района на 2019-2021г.»

16248,14

6164,240

7026,845

3057,055

4

Основное мероприятие 3.1 Совершенствование систем уличного освещения

Администрация Лопатинского сельсовета

ежегодно

70003,978

2055,652

2454,626

2493,7

5

Основное мероприятие 3.2

Озеленение территории поселения

Администрация Лопатинского сельсовета

по мере необходимости

366,007

79,986

286,021

6

Основное мероприятие 3.3:

Ликвидация несанкционированных свалок

Администрация Лопатинского сельсовета

по мере необходимости

46,5

15,5

15,5

15,5

7

Основное мероприятие 3.4 Содержание мест захоронения

Администрация Лопатинского сельсовета

по мере необходимости

88,1

4,5

83,6

8

Основное мероприятие 3.5

Прочее благоустройство

Администрация Лопатинского сельсовета

ежегодно

8264,775

4008,602

3900,318

355,855

3.5.1 Прочее благоустройство

Администрация Лопатинского сельсовета

2072,969

509,386

1255,483

308,1

3.5.2 Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

Администрация Лопатинского сельсовета

6191,806

3499,216

2644,835

47,755

Основное мероприятие 3.6

.Содержание контейнерных площадок

Администрация Лопатинского сельсовета

192,0

192,0

Основное мероприятие 3.7

Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест

Администрация Лопатинского сельсовета

286,779

286,779

Подпрограмма 4 «Развитие дорожного хозяйства в Лопатинском сельсовете Сергачского муниципального района на 2019-2021г»

5645,468

1521,956

2135,612

1987,9

9

Основное мероприятие 4.1: Ремонт и содержание дорог общего пользования

Администрация Лопатинского сельсовета

ежегодно

5645,468

1521,956

2135,612

1987,9

4.1.1 Ремонт и содержание дорог общего пользования

Администрация Лопатинского сельсовета

ежегодно

5645,468

1521,956

2135,612

1987,9

Подпрограмма 5 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах территории Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района на 2019-2021г.»

16907,227

5243,825

5830,402

5833,0

10

Основное мероприятие 5.1

Прохождение медицинского осмотра и страхование добровольных пожарных

Администрация Лопатинского сельсовета

ежегодно

18,0

6,0

6,0

6,0

11

Основное мероприятие 5.2

Проведение работ по выкашиванию сухой растительности, опашке территорий

Администрация Лопатинского сельсовета

по мере необходимости

95,0

15,0

40,0

40,0

12

Основное мероприятие 5.3

Приведение источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствие требованиям пожарной безопасности (пирсы, пожарные водоемы, пожарные гидранты)

Администрация Лопатинского сельсовета

по мере необходимости

-

13

Основное мероприятие 5.4

Обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

Администрация Лопатинского сельсовета

ежегодно

16782,683

5211,281

5784,402

5787,0

Основное мероприятие 5.5

Проектно-изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации

Администрация Лопатинского сельсовета

ежегодно

11,544

11,544

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

11899,179

3839,068

4007,510

4052,6

14

Основное мероприятие 6.1

Обеспечение деятельности администрации Лопатинского сельсовета

Администрация Лопатинского сельсовета

ежегодно

7166,458

2241,458

2394,010

2444,0

15

Основное мероприятие 6.2

Управление средствами резервного фонда

Администрация Лопатинского сельсовета

ежегодно

2,0

1,0

1,0

16

Основное мероприятие 6.3

Межбюджетные трансферты. Переданные полномочия.

Администрация Лопатинского сельсовета

ежегодно

4807,56

1592,36

1607,6

1607,6

17

Проведение общепоселенческих мероприятий

Администрация Лопатинского сельсовета

ежегодно

10,150

5,25

4,9

Подпрограмма 7. «Строительство, проектно-изыскательские расходы, разработка ПСД объектов капитального строительства»

14

Основное мероприятие 7.1

проектно-изыскательские расходы, строительство объектов муниципальной собственности

Администрация Лопатинского сельсовета

ежегодно

106,583

18,22

88,363

Приложение №2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие территории

Лопатинского сельсовета

Сергачского муниципального района

Нижегородской области

На 2019-2021г.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

Наименование индикатора (непосредственного результата)

Ед. изм.

Значение индикатора (непосредственного результата)

2017

2018

2019

2020

2021

Подпрограмма 1.«Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории сельского поселения Лопатинский сельсовет Сергачского муниципального района» на 2019-2021г

Доля освоенных средств к общему объему средств, предусмотренных на осуществление первичного воинского учета

%

100

100

100

100

100

Полнота и достоверность документов первичного воинского учета в органах местного самоуправления

Кол-во замечаний

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2«Повышение надежности систем коммунального хозяйства Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района2019-2021г

Доля водопроводных сетей на которых проведен капитальный ремонт и (или) реконструкция

%

5

5

10

10

10

Непосредственные результаты реализации подпрограммы

Отсутствие жалоб население

Да/нет

да

да

да

да

да

Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района» на 2019-2021г

Индикатор совершенствования системы уличного освещения

%

100

100

100

100

100

Индикатор степени достижения планируемых результатов по озеленению территории

%

100

100

100

100

100

Доля ликвидированных несанкционированных свалок

%

60

65

70

70

80

Уровень благоустроенности кладбищ

%

30

40

50

50

50

Индикатор степени достижения планируемых результатов по прочему благоустройству территории

%

100

100

100

100

100

Непосредственные результаты реализации подпрограммы

Выполнение плана мероприятий по благоустройству

Да/Нет

да

да

да

да

да

Подпрограмма 4 «Развитие дорожного хозяйства в Лопатинском сельсовете Сергачского муниципального района» на 2019-2021г

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям

%

80

70

70

70

70

Подпрограмма 5 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах территории Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района» на 2019-2021г

Количество добровольных пожарных, застрахованных на период исполнения ими работ по тушению пожаров

Чел

20

20

20

20

20

Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности

%

100

100

10

100

100

Количество проведенных сходов с населением по вопросам пожарной безопасности

16

16

16

16

16

Количество опаханных населенных пунктов в местах примыкания к лесным массивам, участкам с сухой растительностью

%

5

5

5

5

5

Наличие источников наружного противопожарного водоснабжения, соответствующих требованиям пожарной безопасности

да

да

да

да

да

Количество срывов оперативных выездов отрядов для ликвидации пожаров и их последствий по причине

технической неисправности техники и пожарного оборудования, нарушения трудовой дисциплины.

0

0

0

0

0

Приложение №3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие территории

Лопатинского сельсовета

Сергачского муниципального района

Нижегородской области

на 2019-2021г.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители

Объем финансирования по годам

2019

2020

2021

Муниципальная программа

«Комплексное развитие территории Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021г»

Всего

17402,794

20739,832

15066,555

Муниципальный заказчик-координатор- Администрация Лопатинского сельсовета

17402,794

20739,832

15066,555

соисполнители

Подпрограмма 1

«Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории сельского поселения Лопатинский сельсовет Сергачского муниципального района» на 2019-2021г

Всего

152,4

151,1

136,0

Муниципальный заказчик-координатор- Администрация Лопатинского сельсовета

152,4

151,1

136,0

соисполнители

Подпрограмма 2

«Повышение надежности систем коммунального хозяйства Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района» на 2019-2021г

Всего

463,083

1500,00

Муниципальный заказчик-координатор- Администрация Лопатинского сельсовета

463,083

1500,00

соисполнители

Подпрограмма 3

«Благоустройство территории Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района» на 2019-2021г

Всего

6164,24

7026,845

3057,0550

Муниципальный заказчик-координатор- Администрация Лопатинского сельсовета

6164,24

7026,845

3057,055

соисполнители

Подпрограмма 4

«Развитие дорожного хозяйства в Лопатинском сельсовете Сергачского муниципального района» на 2019-2021г

Всего

1521,956

2136,612

1987,9

Муниципальный заказчик-координатор- Администрация Лопатинского сельсовета

1521,956

2136,612

1987,9

соисполнители

Подпрограмма 5

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах территории Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района» на 2019-2021г

Всего

5211,281

5830,402

5833,0

Муниципальный заказчик-координатор- Администрация Лопатинского сельсовета

5211,281

5830,402

5833,0

соисполнители

Подпрограмма 6

Обеспечение реализации муниципальной программы

Всего

3839,069

4007,510

4052,6

Муниципальный заказчик-координатор- Администрация Лопатинского сельсовета

3739,069

4007,510

4052,6

соисполнители

Подпрограмма 7

              Строительство, проектно-изыскательские расходы, разработка ПСД объектов капитального строительства

Всего

18,222

88,363

Муниципальный заказчик-координатор- Администрация Лопатинского сельсовета

18,222

88,363

соисполнители

Приложение №4

к муниципальной программе

«Комплексное развитие территории

Лопатинского сельсовета

Сергачского муниципального района

Нижегородской области

на 2019-2021г.

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы

«Комплексное развитие территории сельского поселения Лопатинского сельсовета на 2019-2021г» за счет всех источников

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Объем финансирования по годам за счет средств местного бюджета

2019

2020

2021

Муниципальная программа

«Комплексное развитие территории Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района Нижегородской области 2019-2021г»

Всего, в том числе

17402,794

20739,832

15066,555

Расходы бюджета поселения

14975,904

18143,078

14930,555

Расходы областного бюджета

1994,553

2213845

Расходы федерального бюджета

152,4

151,1

136,0

Расходы за счет прочих источников

279,937

231,809

Подпрограмма 1

«Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории сельского поселения Лопатинского сельсовет Сергачского муниципального района» на 2019-2021г

Всего, в том числе

152,4

151,1

136,0

Расходы бюджета поселения

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

152,4

151,1

136,0

Основное мероприятие 1.1

Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты

Всего, в том числе

152,4

151,1

136,0

Расходы бюджета поселения

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

152,4

151,1

136,0

Подпрограмма 2

«Повышение надежности систем коммунального хозяйства Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района» на 2019-2021г

Всего, в том числе

463,08

1500,00

Расходы бюджета поселения

463,083

1500,00

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Прочие источники

Основное мероприятие 2.1.

Содержание и ремонт водопроводных сетей

Всего, в том числе

463,083

Расходы бюджета поселения

463,083

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Прочие источники

Подпрограмма 3

«Благоустройство территории Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района» на 2019-2021г

Всего, в том числе

6164,239

7026,845

3057,055

Расходы бюджета поселения

3889,749

4853,63

3057,055

Расходы областного бюджета

1994,553

1941,405

Расходы федерального бюджета

Расходы за счет прочих источников

279,937

231,809

Основное мероприятие 3.1.

Совершенствование систем уличного освещения

Всего, в том числе

2055,652

2454,626

2493,7

Расходы бюджета поселения

2055,652

2454,626

2493,7

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Основное мероприятии 3.2.

Озеленение территории поселения

Всего, в том числе

79,986

286,021

Расходы бюджета поселения

79,986

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Основное мероприятии 3.3.

Ликвидация несанкционированных свалок

Всего, в том числе

15,5

15,5

15,5

Расходы бюджета поселения

15,5

15,5

15,5

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Основное мероприятие 3.4.

Содержание мест захоронения

Всего, в том числе

83,6

Расходы бюджета поселения

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Основное мероприятие 3.5.

Прочие благоустройство

Всего, в том числе

4008,602

3900,318

355,855

Расходы бюджета поселения

1734,112

1727,104

355,855

Расходы областного бюджета

1994,553

1941,405

Расходы федерального бюджета

Расходы за счет прочих источников

279,937

231,809

Основное мероприятие 3.6.

Содержание контейнерных площадок

Всего, в том числе

192,0

Расходы бюджета поселения

192,0

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Расходы за счет прочих источников

Основное мероприятии 3.7.

Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест

Всего, в том числе

286,779

Расходы бюджета поселения

14,339

Расходы областного бюджета

272,440

Расходы федерального бюджета

Подпрограмма 4

«Развитие дорожного хозяйства в Лопатинском сельсовете Сергачского муниципального района» на 2019-2021г

Всего, в том числе

1521,956

2135,612

1987,9

Расходы бюджета поселения

1521,956

2135,612

1987,9

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Основное мероприятие 4.1.

Ремонт и содержание дорог общего пользования

Расходы за счет прочих источников

Всего, в том числе

1521,956

2135,612

1987,9

Расходы бюджета поселения

1521,956

2135,612

1987,9

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Подпрограмма 5

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах территории Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района» на 2019-2021г

Расходы за счет прочих источников

Всего, в том числе

5243,825

5830,402

5833,0

Расходы бюджета поселения

5243,825

5830,402

5833,0

Расходы областного бюджета

Основное мероприятие 5.1.

Прохождение медицинского осмотра и страхование добровольных пожарных

Расходы федерального бюджета

Всего, в том числе

6,0

6,0

6,0

Расходы бюджета поселения

6,0

6,0

6,0

Расходы областного бюджета

Основное мероприятие 5.2.

Проведение работ по выкашиванию сухой растительности, опашке территорий

Расходы федерального бюджета

Всего, в том числе

15,0

40,0

40,0

Расходы бюджета поселения

15,0

40,0

40,0

Расходы областного бюджета

Основное мероприятие 5.3.

Приведение источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствие требованиям пожарной безопасности (пирсы, пожарные водоемы, пожарные гидранты)

Расходы федерального бюджета

Всего, в том числе

-

Расходы бюджета поселения

-

Расходы областного бюджета

Основное мероприятие 5.4.

Обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

Расходы федерального бюджета

Всего, в том числе

5211,281

5784,402

5787,0

Расходы бюджета поселения

5211,281

5784,402

5787,0

Расходы областного бюджета

Основное мероприятие 5.5.

Проектно-изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации

Расходы федерального бюджета

Всего, в том числе

11,540

Расходы бюджета поселения

11,540

Расходы областного бюджета

Подпрограмма 6

«Обеспечение реализации программы

Расходы федерального бюджета

Всего, в том числе

3839,069

4007,510

4052,6

Расходы бюджета поселения

3839,069

4007,510

4052,6

Расходы областного бюджета

Основное мероприятие 6.1.

Обеспечение деятельности администрации Лопатинского сельсовета

Расходы федерального бюджета

Всего, в том числе

2241,459

2394,010

2444,0

Расходы бюджета поселения

2241,459

2394,010

2444,0

Расходы областного бюджета

Основное мероприятие 6.2.

Управление средствами резервного фонда

Расходы федерального бюджета

Всего, в том числе

1,0

1,0

Расходы бюджета поселения

1,0

1,0

1,0

Расходы областного бюджета

Основное мероприятие 6.3.

Межбюджетные трансферты. Переданные полномочия.

Расходы федерального бюджета

Всего, в том числе

1592,36

1607,6

1607,6

Расходы бюджета поселения

1592,36

1607,6

1607,6

Расходы областного бюджета

Основное мероприятие 6.4.

Проведение межпоселенческих мероприятий

Расходы федерального бюджета

Всего, в том числе

5,25

4,9

Расходы бюджета поселения

5,25

4,9

Расходы областного бюджета

Подпрограмма 7

Строительство, проектно-изыскательские расходы, разработка ПСД объектов капитального строительства

Расходы федерального бюджета

Всего, в том числе

18,22

88,363

Расходы бюджета поселения

18,22

88,363

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Приложение №5

к муниципальной программе

«Комплексное развитие территории

Лопатинского сельсовета

Сергачского муниципального района

Нижегородской области

на 2019-2021г.

Аналитическое распределение средств бюджета сельского поселения Лопатинского сельсовета

программы «Комплексное развитие территории Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021г»

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета (т. руб)

Рз

пРз

ЦСР

ВР

2019

2020

2021

Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района Нижегородской области 2019-2021г

17402,791

20739,832

15066,555

Подпрограмма 1

«Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории сельского поселения Лопатинский сельсовет Сергачского муниципального района» на 2019-2021г

02

03

152,4

151,1

136,0

Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

01 1 01 51180

100

71,558

75,8

75,8

02

03

01 1 01 51180

200

80,842

75,3

60,2

Подпрограмма 2

«Повышение надежности систем коммунального хозяйства сельского поселения Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района» на 2019-2021г

05

02

463,083

1500,0

Содержание и ремонт водопроводных сетей

05

02

01 2 01 26170

200

463,083

1500,0

Подпрограмма 3

«Благоустройство территории сельского поселения Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района» на 2019-2021г

05

03

6164,240

7026,845

3057,055

Уличное освещение

05

03

01 3 01 27010

200

2055,652

2454,627

2493,7

Озеленение территории

05

03

01 3 02 27030

200

79,986

286,021

0

Ликвидация несанкционированных свалок

05

03

01 3 03 27050

200

15,5

15,5

15,5

Содержание мест захоронения

05

03

01 3 04 27040

200

4,5

83,6

0

Прочее благоустройство

05

05

01 3 05 27050

100

180,509

189,6

189,6

Прочее благоустройство

05

03

01 3 05 27050

200

328,877

1065,883

118,5

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

05

03

01 3 05 S2600

200

3499,216

2644,835

450,0

Содержание контейнерных площадок

05

03

01 3 06 27050

200

192,0

Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест

05

03

01307S2190

200

286,779

Подпрограмма 4

«Развитие дорожного хозяйства в Лопатинском сельсовете Сергачского муниципального района» на 2019-2021г

04

09

1521,956

2136,612

1987,9

Ремонт и содержание дорог общего пользования

04

09

01 4 01 27070

200

1521,956

2181,812

1987,9

Подпрограмма 5

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах территории Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района» на 2019-2021г

03

5243,825

5830,402

5833,0

Прохождение медицинского осмотра и страхование добровольных пожарных

03

10

01 5 01 24700

200

6,0

6,0

6,0

Проведение работ по выкашиванию сухой растительности, опашке территорий

03

09

01 5 02 27080

200

15,0

40,0

40,0

Приведение источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствие требованиям пожарной безопасности (пирсы, пожарные водоемы, пожарные гидранты)

03

10

01 5 03 24700

200

-

Обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

03

10

01 5 04 00590

100

4191,038

4629,9

4629,9

03

10

01 5 04 00590

200

1020,243

1154,502

1157,1

Проектно-изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации

03

10

01 5 05 40020

200

11,544

Подпрограмма 6

Обеспечение реализации муниципальной программы

01

04

3839,069

4007,510

4052,6

Обеспечение деятельности администрации Лопатинского сельсовета

01

04

01 6 01 00190

100

784,9720

800,080

848,0

01

04

01 6 01 00190

200

710,852

855,93

858,0

01

04

01 6 01 00190

800

1,0

1,0

01

13

01 6 01 00590

100

745,6350

737,0

737,0

Управление средствами резервного фонда

01

11

01 6 02 25010

200

1,0

1,0

Межбюджетные трансферты. Переданные полномочия.

01

06

01 6 03 80030

500

94,3

97,3

97,3

01

13

01 6 03 80040

500

19,79

20,4

20,4

04

12

01 6 03 80100

500

37,98

39,15

39,15

04

12

01 6 03 80110

500

18,19

18,75

18,75

05

01

01 6 03 80050

500

47,2

48,6

48,6

08

01

01 6 03 80070

500

175,9

173,5

173,5

08

01

01 6 03 80080

500

672,2

664,4

664,4

11

02

01 6 03 80090

500

526,8

545,5

545,5

Проведение общепоселенческих мероприятий

01

13

01 6 04 26030

200

5,25

4,9

Подпрограмма 7

Строительство, проектно-изыскательские расходы, разработка ПСД объектов капитального строительства

05

02

18,222

88,363

проектно-изыскательские расходы, строительство объектов муниципальной собственности

05

02

01 7 01 40020

414

18,222

88,363

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Сведения об источниках и датах официального опубликования (обнародования) № 372 от 02.10.2020 не обнародовано.
Рубрики правового классификатора: 010.000.000 Конституционный строй, 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.040 Глава муниципального образования. Местная администрация, 210.000.000 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, 210.020.000 Жилищное строительство. Содержание территорий жилищной застройки, 210.020.040 Организация благоустройства и озеленения территории МО, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых территорий (см. также 270.010.000), 210.020.050 Другие вопросы

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать