Основная информация
Дата опубликования: | 29 марта 2018г. |
Номер документа: | RU33000201800230 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Владимирская область |
Принявший орган: | Администрация Владимирской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Утратило силу постановлением администрации Владимирской области от 27.03.2020 № 195
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2018 г. № 246
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 20.01.2016 № 17
В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001 № 129-ОЗ «О Губернаторе и администрации Владимирской области» постановляю:
1. Внести в приложение №1 к постановлению администрации области от 20.01.2016 № 17 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области» следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы:
1.1.1. В строке «Этапы и сроки реализации программы» цифры «2019» заменить цифрами «2020».
1.1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам и источникам» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам и источникам
Общий объем средств на реализацию Программы – 1995620,2 тыс. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 20038,5 тыс. руб.;
- из областного бюджета – 1970282,2 тыс. руб.;
- из местного бюджета – 5063,4 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 236,1 тыс. руб.
Объем средств по годам реализации Программы (за счет всех источников):
2016 год – 382169,2 тыс. руб.;
2017 год – 466491,0 тыс. руб.;
2018 год – 404232,8 тыс. руб.;
2019 год – 371287,0 тыс. руб.;
2020 год – 371440,2 тыс. руб.
Из них по источникам финансирования:
федеральный бюджет:
2016 год – 18086,1 тыс. руб.;
2017 год – 00,0 тыс. руб.;
2018 год – 1661,5 тыс. руб.;
2019 год – 111,3 тыс. руб.;
2020 год – 179,6 тыс. руб.
областной бюджет:
2016 год – 363131,3 тыс. руб.;
2017 год – 465489,7 тыс. руб.;
2018 год – 401543,0 тыс. руб.;
2019 год – 370059,1 тыс. руб.;
2020 год – 370059,1 тыс. руб.
местный бюджет:
2016 год – 951,8 тыс. руб.;
2017 год – 951,3 тыс. руб.;
2018 год – 1028,3 тыс. руб.;
2019 год – 930,5 тыс. руб.;
2020 год – 1201,5 тыс. руб.
внебюджетные источники:
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 50,0 тыс. руб.;
2018 год – 00,0 тыс. руб.;
2019 год – 186,1 тыс. руб.;
2020 год – 00,0 тыс. руб.»
1.1.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации программы
Выполнение государственной программы позволит к началу 2021 года:
- сократить общее количество зарегистрированных преступлений на 6 %;
- уменьшить на 9,8 % долю больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года (на 100 тысяч среднегодового контингента);
- увеличить количество помещений судебных участков мировых судей, соответствующих санитарно-техническим нормам и правилам, позволяющим обеспечить осуществление правосудия, до 100%;
- уменьшить количество погибших людей от чрезвычайных ситуаций и происшествий на 11 %»
1.2. В абзаце 8 раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации государственной программы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» цифры «2019» заменить цифрами «2020».
1.3. В разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты государственной программы, сроки и этапы реализации государственной программы»:
1.3.1. В абзаце 80 цифры «2019» заменить цифрами «2020».
1.3.2. Абзацы 81-84 изложить в следующей редакции:
«- общее количество зарегистрированных преступлений - 94%, или 20067,1 преступлений (базовый 2015 год - 21348, снижение на 6 %);
- доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года (на 100 тысяч больных среднегодового контингента) – 26,82 (2014 год – 29,73, снижение доли на 9,8 %);
- количество помещений судебных участков мировых судей, соответствующих санитарно-техническим нормам и правилам, позволяющим обеспечить осуществление правосудия, - 30, или 100% (2014 год - 23);
- количество погибших людей от чрезвычайных ситуаций и происшествий - на 11 %.».
1.3.3. В абзаце 87 цифры «2019» заменить цифрам «2020».
1.4. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.5. Абзац 9 раздела 5 «Прогноз конечных результатов реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«- снижение количества погибших людей от чрезвычайных ситуаций и происшествий на 11 %».
1.6. Раздел 8 «Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках программы)» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия по оказанию государственными учреждениями государственных услуг (работ) предусмотрены в рамках подпрограммы №4.
Наименование подпрограммы, наименование государственной услуги (работы)
Наименование показателя объема государствен-ных услуг (работ)
Ед. изм.
Значение показателя объема государственных услуг (работ) на 2016 - 2020 годы (ежегодно)
1
2
3
4
Подпрограмма № 4 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, построение и развитие сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Организация предоставления дополнительного профессионального образования в ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области»
Количество часов обучения
час
2016 год – 6000
2017 год – 39000
2018 год – 39000
2019 год – 39000
2020 год – 39000»
1.7. В паспорте подпрограммы № 1 «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области»:
1.7.1. В строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2019» заменить цифрами «2020».
1.7.2. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, - 130905,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 24557,0 тыс. руб.;
2017 год - 24057,2 тыс. руб.;
2018 год - 33068,4 тыс. руб.;
2019 год - 24534,6 тыс. руб.;
2020 год - 24687,8 тыс. руб.»
1.7.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит обеспечить к началу 2021 года:
- сокращение общего количества зарегистрированных преступлений на 6%;
- повышение уровня безопасности граждан за счет увеличения количества раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах, на 2,6 %;
- увеличение количества обращений граждан, по которым им оказана бесплатная юридическая помощь, в 4 раза;
- увеличение уровня взыскания сумм административных штрафов, налагаемых административными комиссиями, на 3 %;
- соотношение выявленных в судебных процессах заседателей, утративших право исполнения таких обязанностей (заболевание, судимость, смерть), к общему количеству кандидатов в присяжные заседатели - 0%»
1.8. В разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы №1, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:
1.8.1. Абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Практика показывает, что решение важнейшей социальной задачи по укреплению общей системы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории региона только правоохранительными методами невозможно. Требуется деятельное участие всех сил общества, скоординированная совместная профилактическая работа служб социальной защиты населения, здравоохранения, культуры и образования, религиозных конфессий, общественных организаций. Коренного перелома в решении вопросов профилактики правонарушений можно добиться только при обеспечении комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-техническими ресурсами.».
1.8.2. В абзаце 13 цифры «2019» заменить цифрами «2020».
1.9. Абзацы 18-24 раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы № 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации» изложить в следующей редакции:
«Планируется, что реализация подпрограммы позволит обеспечить к концу 2020 года:
- сокращение общего количества зарегистрированных преступлений на 6%;
- повышение уровня безопасности граждан за счет увеличения количества раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах, на 2,6 %;
- увеличение количества обращений граждан, по которым им оказана бесплатная юридическая помощь, в 4 раза;
- увеличение уровня взыскания сумм административных штрафов, налагаемых административными комиссиями, на 3,0 %;
- отсутствие выявленных в судебных процессах заседателей, утративших право исполнения таких обязанностей по причине заболевания, судимости, смерти.
Сроки реализации подпрограммы установлены с 2016 по 2020 годы.».
1.10. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы №1» изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы осуществляется из областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2020 годы составляет 130905,0 тыс. руб., в том числе средства:
- федерального бюджета – 1952,4 тыс. руб.;
- областного бюджета – 123711,6 тыс. руб.;
- бюджетов муниципальных образований – 5004,9 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 236,1 тыс. руб.
Прогнозная оценка объемов финансового обеспечения реализации подпрограммы № 1 из всех источников финансирования приведена в приложении № 3 к государственной программе.
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Мероприятия подпрограммы будут реализованы за счет материально-технического, кадрового обеспечения соисполнителей и участников подпрограммы. Организационное обеспечение подпрограммы возложено на ответственных исполнителей, указанных в Плане реализации государственной программы.».
1.11. Абзацы 1-5 раздела 5 «Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:
«Реализация подпрограммы № 1 позволит к концу 2020 года:
- обеспечить снижение общего количества зарегистрированных преступлений на 6%. Также реализация мероприятий по оснащению инженерно-техническими средствами защиты объектов будет способствовать повышению их антитеррористической защищенности и безопасности;
- создать условия для укрепления правопорядка в общественных местах за счет увеличения количества раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах, на 2,6 %;
- увеличить количество обращений граждан, по которым им оказана бесплатная юридическая помощь, в 4 раза;
- улучшить качество работы административных комиссий и увеличить уровень взыскания сумм административных штрафов, налагаемых административными комиссиями, на 3,0 %;».
1.12. В паспорте подпрограммы № 2 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»:
1.12.1. В строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2019» заменить цифрами «2020».
1.12.2. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, - 10953,5 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 1915,0 тыс. руб.;
2017 год - 1930,0 тыс. руб.;
2018 год - 2369,5 тыс. руб.;
2019 год - 2369,5 тыс. руб.;
2020 год - 2369,5 тыс. руб.»
1.12.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Выполнение подпрограммы позволит к концу 2020 года:
- уменьшить на 9,8 % долю лиц, повторно госпитализированных в течение года (на 100 тысяч больных среднегодового контингента);
- увеличить на 10,6 % число больных наркоманией, находящихся в стадии ремиссии свыше 2 лет, на 100 больных среднегодового контингента;
- увеличить на 12,8 % число больных наркоманией, находящихся в стадии ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100 больных среднегодового контингента;
- увеличить в 4,8 раза количество подготовленных специалистов по антинаркотической работе в образовательных учреждениях»
1.13. Абзацы 13-19 раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации» изложить в следующей редакции:
«-уменьшить на 9,8 % долю лиц, повторно госпитализированных в течение года (на 100 тысяч больных среднегодового контингента);
- увеличить на 10,6 % число больных наркоманией, находящихся в стадии ремиссии свыше 2 лет, на 100 больных среднегодового контингента;
- увеличить на 12,8 % число больных наркоманией, находящихся в стадии ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100 больных среднегодового контингента;
- увеличить в 4,8 раза количество подготовленных специалистов по антинаркотической работе в образовательных учреждениях.
Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях приведены в приложении № 1 к государственной программе.
Сроки реализации подпрограммы - с 2016 по 2020 годы.».
1.14. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.15. Раздел 5 «Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Выполнение подпрограммы позволит к 2020 году:
- уменьшить на 9,8 % долю лиц, повторно госпитализированных в течение года (на 100 тысяч больных среднегодового контингента);
- увеличить на 10,6 % число больных наркоманией, находящихся в стадии ремиссии свыше 2 лет, на 100 больных среднегодового контингента;
- увеличить на 12,8 % число больных наркоманией, находящихся в стадии ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100 больных среднегодового контингента;
- увеличить в 4,8 раза количество подготовленных специалистов по антинаркотической работе в образовательных учреждениях.
Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их плановые значения по годам реализации представлены в приложении № 1 к государственной программе».
1.16. В паспорте подпрограммы № 3 «Организация обеспечения деятельности мировых судей во Владимирской области»:
1.16.1. В строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2019» заменить цифрами «2020».
1.16.2. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной подпрограммы за счет средств областного бюджета, - 793806,90 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 147517,8 тыс. рублей;
2017 год - 155818,3 тыс. рублей;
2018 год - 167917,6 тыс. рублей;
2019 год - 161276,6 тыс. рублей;
2020 год - 161276,6 тыс. рублей»
1.16.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит к концу 2020 года обеспечить:
-количество судебных участков, соответствующих санитарно-техническим нормам и правилам, позволяющим обеспечить осуществление правосудия, достигнет 100%;
- количество мировых судей, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, достигнет 125 человек;
- количество сотрудников аппарата мировых судей, прошедших повышение квалификации, достигнет 227 человек»
1.17. В абзаце 11 раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы № 3» цифры «2019» заменить цифрами «2020».
1.18. В разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы №3 «:
1.18.1 Абзацы 10-31 изложить в следующей редакции:
«В рамках данного направления расходов предусмотрено:
Ремонт помещений судебных участков мировых судей:
- Гусь-Хрустального района;
- Октябрьского района г. Владимира;
- Ленинского района г. Владимира;
- Фрунзенского района г. Владимира;
- Ковровского района;
- Петушинского района (г. Покров);
- Петушинского района (г. Петушки);
- Муромского района;
- Киржачского района;
- Вязниковского района;
- Александровского района;
- Гороховецкого района;
- Суздальского района;
- Собинского района;
- Меленковского района.
2. Изготовление и экспертиза проектно-сметной документации на ремонт помещений судебных участков.
3. Монтаж, ремонтные работы систем охранно-пожарной и тревожно-пожарной сигнализации в помещениях судебных участков мировых судей, в том числе экспертиза проектно-сметной документации:
- Ленинского района г.Владимира;
- Фрунзенского района г.Владимира;
- Октябрьского района г.Владимира;».
1.18.2. Дополнить абзацами 32-41:
«- Александровского района;
- Вязниковского района;
- Гороховецкого района;
- Суздальского района;
- Ковровского района;
- Муромского района;
- Петушинского района;
- Киржачского района;
- Гусь-Хрустального района;
- Собинского района.».
1.19. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3» изложить в редакции согласно приложению № 3.
1.20. В паспорте подпрограммы № 4 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:
1.20.1. В графе 2 строки «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
1.20.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам и источникам» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам и источникам
Общий объем финансирования подпрограммы составит 1059954,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 208179,4 тыс. рублей;
2017 год – 284685,5 тыс. рублей;
2018 год – 200877,3 тыс. рублей;
2019 год – 183106,3 тыс. рублей;
2020 год – 183106,3 тыс. рублей.
Из них:
за счет средств областного бюджета – 1041868,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 190093,3 тыс. рублей;
2017 год – 284685,5 тыс. рублей;
2018 год – 200877,3 тыс. рублей;
2019 год – 183106,3 тыс. рублей;
2020 год – 183106,3 тыс. рублей»
1.20.3. Абзац 1 и абзац 2 графы 2 строки «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в редакции:
«Реализация основных подпрограммных мероприятий к концу 2020 года позволит:
- повысить уровень защищенности населения и территории от опасностей и угроз мирного и военного времени (снизить количество погибших людей от чрезвычайных ситуаций и происшествий на 11 %, снизить материальный ущерб на 10 %);»;
1.21. Абзац 1 и абзац 2 подраздела 2.4. раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы № 4, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы № 4» изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется в один этап: в 2016 - 2020 годы. Реализация основных программных мероприятий позволит:
- повысить уровень защищенности населения и территории от опасностей и угроз мирного и военного времени (снизить количество погибших людей от чрезвычайных ситуаций и происшествий на 11%, снизить материальный ущерб на 10 %);».
1.22. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 4»:
1.22.1. В абзаце 4 цифры «849170,80» заменить цифрами «1059954,8»;
1.22.2. В абзаце 7 цифры «178153,2» заменить цифрами «200877,3».
1.22.3. В абзаце 8 цифры «178153,2» заменить цифрами «183106,3».
1.22.4. Дополнить абзацем 9 следующего содержания:
«2020 год – 183106,3 тыс. рублей.».
1.23. Абзац 2 раздела 5 «Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы № 4» изложить в следующей редакции:
«- снизить количество погибших людей от чрезвычайных ситуаций и происшествий на 11%, материальный ущерб - на 10 %;».
1.24. Раздел 8 «Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы № 4 (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)» изложить в редакции согласно приложению № 4.
1.25. Приложение № 1 «Сведения об индикаторах и показателях государственной программы (подпрограммы) Владимирской области и их значениях» к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 5.
1.26. Приложение № 2 «Перечень основных мероприятий государственной программы, подпрограммы» к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 6.
1.27. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 7.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора области
А.В. Конышев
Приложение № 1
к постановлению администрации области
от 29.03.2018 № 246
Раздел 4. Ресурсное обеспечение
государственной программы
Реализация Программы предусматривается за счет средств областного бюджета. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы, определен в соответствии с расходными обязательствами главных распорядителей средств областного бюджета - ответственного исполнителя и соисполнителей государственной программы.
Действующие расходные обязательства ресурсного обеспечения государственной программы на 2016 - 2020 годы представлены в соответствии с Законом Владимирской области от 28.12.2015 № 188-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», Законом Владимирской области 28.12.2016 № 149-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Законом Владимирской области от 27.12.2017 № 124-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Параметры ресурсного обеспечения на период 2016 – 2020 годов соответствуют предварительной оценке расходов областного бюджета на их реализацию.
Таким образом, объем бюджетных ассигнований государственной программы составляет 1970282,2 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 363131,3 тыс. руб.;
2017 год – 465489,7 тыс. руб.;
2018 год – 401543,0 тыс. руб.;
2019 год – 370059,1 тыс. руб.;
2020 год – 370059,1 тыс. руб.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, - 1995620,2 тыс. рублей, в том числе:
– из федерального бюджета - 20038,5 тыс. руб.;
– из областного бюджета - 1970282,2 тыс. руб.;
– из местного бюджета - 5063,4 тыс. руб.;
– внебюджетные источники - 236,1 тыс. руб.
Объем средств по годам реализации Программы (за счет всех источников):
2016 год – 382169,2 тыс. руб.;
2017 год – 466491,0 тыс. руб.;
2018 год – 404232,8 тыс. руб.;
2019 год – 371287,0 тыс. руб.;
2020 год – 371440,2 тыс. руб.;
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Реализация мероприятий Программы осуществляется силами ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы, в том числе ДСА; ДТДХ; ГКУВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области»; ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области»; ГБУ «Владупрадор».
Информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям, а также по годам реализации государственной программы) и другим источникам финансирования представлена в приложении № 3 к государственной программе.
Приложение № 2
к постановлению администрации области
от 29.03.2018 № 246
Раздел 4 . Ресурсное обеспечение подпрограммы
Действующие расходные обязательства ресурсного обеспечения государственной программы на 2016 - 2020 годы представлены в соответствии с Законом Владимирской области от 28.12.2015 № 188-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», Законом Владимирской области от 28.12.2016 № 149-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Законом Владимирской области от 27.12.2017 № 124-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, – 10953,5 тыс. рублей, в том числе:
- из областного бюджета –10895,0 тыс. руб.;
- из местного бюджета – 58,5 тыс. руб.
Параметры ресурсного обеспечения на период 2016 – 2020 годов соответствуют предварительной оценке расходов областного бюджета на их реализацию.
Таким образом, объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 10895,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 1915,0 тыс. руб.;
2017 год – 1930,0 тыс. руб.;
2018 год – 2350,0 тыс. руб.;
2019 год – 2350,0 тыс. руб.;
2020 год – 2350,0 тыс. руб.
Привлечение средств внебюджетных источников не планируется.
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям, а также по годам реализации подпрограммы) и другим источникам финансирования представлена в приложении № 3 к государственной программе.
Приложение № 3
к постановлению администрации области
от 29.03.2018 № 246
Раздел 4 . Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2016 - 2020 годах составит 793806,9 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы основывается на положениях Федерального закона от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» и Закона Владимирской области от 07.12.2007 № 171-ОЗ «О мировых судьях во Владимирской области», согласно которым финансирование обеспечения деятельности мировых судей производится из средств областного бюджета.
Всего на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено выделение денежных средств в размере 793806,9 тыс. рублей, в том числе на 2016 год - 147517,8 тыс. рублей; на 2017 год - 155818,3 тыс. рублей; на 2018 год - 167917,6 тыс. рублей; на 2019 год - 161276,6 тыс. рублей; на 2020 год - 161276,6 тыс. рублей.
Статья 5 Закона Владимирской области «О мировых судьях во Владимирской области» предусматривает, что помещение мирового судьи должно соответствовать санитарно-техническим нормам, позволяющим обеспечить правосудие. На проведение ремонта помещений судебных участков заложено 32300,0 тыс. рублей.
Расходы на обеспечение функций государственных органов в части обеспечения деятельности мировых судей составят 210566,4 тыс. рублей, на повышение квалификации и профессиональную переподготовку мировых судей, повышение квалификации сотрудников аппарата - 1500,0 тыс. рублей.
Также подпрограммой предусмотрены расходы по заработной плате сотрудников аппарата мировых судей и начисления на выплаты по оплате труда в размере 544144,5 тыс. руб.
Расчет произведен по ценам, сложившимся на момент составления подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы № 3 в полном объеме осуществляется за счет средств областного бюджета. Привлечение средств федерального бюджета, местных бюджетов, территориальных государственных внебюджетных фондов, а также внебюджетных источников на софинансирование мероприятий подпрограммы № 3 не предусмотрено.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 3 за счет средств областного бюджета отражено в приложении № 3 к государственной программе.
Приложение № 4
к постановлению администрации области
от 29.03.2018 № 246
Раздел 8. Прогноз сводных показателей государственных
заданий по этапам реализации подпрограммы № 4
(при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ)
в рамках подпрограммы)
Наименование подпрограммы, наименование государственной услуги (работы)
Наименование показателя объема государственных услуг (работ)
Ед. изм.
Значение показателя объема государственных услуг (работ) на 2016 - 2020 годы (ежегодно)
1
2
3
4
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, построение и развитие сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Организация предоставления дополнительного профессионального образования в ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области»
Количество часов обучения
час
2016 год - 6000
2017 год - 39000
2018 год - 39000
2019 год - 39000
2020 год - 39000
Приложение № 5
к постановлению администрации области
от 29.03.2018 № 246
Сведения об индикаторах и показателях государственной программы (подпрограммы) Владимирской области и их значениях
№ показателя
Наименование целевого показателя
Едини-
ца измерения
Значения показателей
2014
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области»
1.
Общее количество зарегистрированных преступлений на территории области,
(по отношению к показателям 2015 года)
%
-
98
97
96
95
94
2.
Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года (на 100 тысяч больных среднегодового контингента)
%
29,73
28,73
28,24
27,76
27,29
26,82
3.
Количество помещений судебных участков мировых судей, соответствующих санитарно-техническим нормам и правилам, позволяющих обеспечить осуществление правосудия
ед.
25
27
28
29
30
-
4.
Количество погибших людей от чрезвычайных ситуаций и происшествий
%
100
94
92
91
90
89
Подпрограмма №1 «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области»
1.
Общее количество зарегистрированных преступлений на территории области,
(по отношению к показателям 2015 года)
%
-
98
97
96
95
94
2.
Доля раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах, от числа зарегистрированных
%
59,9
61,9
62,2
62,3
62,4
62,5
3.
Количество обращений граждан, по которым им оказана бесплатная юридическая помощь
ед.
129
155
387
451
516
535
4.
Уровень взыскания сумм административных штрафов, налагаемых административными комиссиями
%
71,5
72,5
73,0
73,5
74,0
74,5
5.
Соотношение выявленных в судебных процессах заседателей, утративших право исполнения таких обязанностей (заболевание, судимость, смерть), к общему количеству кандидатов в присяжные заседатели
%
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма №2 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
1.
Доля больных наркоманией, повторно госпитализирован-ных в течение года
(на 100 тысяч больных среднегодового контингента)
чел.
29,73
28,73
28,24
27,76
27,29
26,82
2.
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, на 100 больных среднегодового контингента
чел.
9,4
9,6
9,7
9,9
10,1
10,4
3.
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100 больных среднегодового контингента
чел.
8,6
8,9
9,1
9,3
9,5
9,7
4.
Количество подготовленных специалистов по антинаркотической работе в образовательных учреждениях
чел.
60
130
200
270
280
290
Подпрограмма №3 «Организация обеспечения деятельности мировых судей во Владимирской области»
1.
Количество помещений судебных участков мировых судей, соответствующих санитарно-техническим нормам и правилам, позволяющим обеспечить осуществление правосудия
ед.
25
27
28
29
30
-
2.
Количество мировых судей, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации
чел.
0
25
50
75
100
125
3.
Количество сотрудников аппарата мировых судей, прошедших повышение квалификации
чел.
102
127
152
177
202
227
Подпрограмма № 4 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, построение и развитие сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
1.
Количество погибших людей
%
100
94
(-6)
92
(-8)
91
(-9)
90
(-10)
89
(-11)
2.
Количество пострадавшего населения
%
100
94
(-6)
92
(-8)
91
(-9)
90
(-10)
89
(-11)
3.
Снижение материального ущерба
%
100
94
93
92
91
90
4.
Коэффициент эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях
ед.
1
1,05
1,1
1,15
1,2
1,25
5.
Количество муниципальных образований, оснащенных региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения Владимирской области
шт.
14
18
18
19
20
21
6.
Количество погибших людей на водных объектах
%
100
98
96
94
92
90
7.
Количество спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах
шт.
36
44
52
52
52
52
8.
Количество часов обучения в год на базе ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области»
час.
-
6000
39000
39000
39000
39000
9.
Удельный вес слушателей ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области», прошедших обучение и получивших удостоверение установленного образца
%
-
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
10.
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий
%
100
(3089)
90
(2780)
85
(2626)
80
(2471)
75
(2317)
70
(2162)
11.
Необходимый резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера
тыс.
руб.
280517
283708
288708
293708
298708
303117
12.
Сохранение существующего уровня участия Владимирской области в реализации Государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
%
100
100
100
100
100
100
13.
Снижение количества пожаров
%
100
(1745)
90
(1571)
85
(1483)
80
(1396)
75
(1309)
70
(1221)
14.
Количество муниципальных образований, на территории которых функционирует система-112
шт.
-
1
20
21
21
21
Примечание: Из показателей (целевых индикаторов) исключаются пострадавшее население, погибшие люди и материальный ущерб в результате чрезвычайного и непредотвратимого обстоятельства (непреодолимой силы), а также чрезвычайной ситуации не прогнозируемого характера.
Приложение № 6
к постановлению администрации
области
от 29.03.2018 № 246
Перечень основных мероприятий государственной программы, подпрограммы
№ п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Значения целевых индикаторов по годам реализации
Связь мероприятия с показателями программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма №1 «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области»
1.
Основное мероприятие 1.1.
Организация и осуществление на территории Владимирской области мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации
ДАО
КМП
ДО
ДФС
КСМИ
ДК
ДЗ
ДТЗН
ДСЗН
2016
2020
2016 – 98 %
2017 – 97 %
2018 – 96 %
2019 – 95 %
2020 – 94 %
Уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений на территории области
2.
Основное мероприятие 1.2.
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка
ДАО
ДФС
КМП
ОМСу
УМВД
ГУ МЧС
2016
2020
2016 – 61,9;
2017 – 62,2;
2018 – 62,3;
2019 – 62,4;
2020 – 62,5.
Увеличение доли раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах, от числа зарегистрированных
3.
Основное мероприятие 1.3.
Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства
ДАО
2016
2020
2016 – 72,5 %
2017 – 73,0 %
2018 – 73,5 %
2019 – 74,0 %
2020 – 74,5 %
Увеличение уровня взыскания административных штрафов, налагаемых административными комиссиями
4.
Основное мероприятие 1.4.
Организация оказания бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
ДАО
2016
2020
2016 – 155
2017 – 387
2018 – 451
2019 – 516
2020 – 535
Увеличение количества обращений, по которым гражданам оказана бесплатная юридическая помощь
5.
Основное мероприятие 1.5.
Государственные полномочия по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции в РФ
ДАО
2016
2020
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0
2019 – 0
2020 – 0
Соотношение выявленных в судебных процессах заседателей, утративших право исполнения таких обязанностей (заболевание, судимость, смерть), к общему количеству кандидатов в присяжные заседатели
Подпрограмма №2 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
6.
Основное мероприятие 2.1.
Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
ДАО
ДЗ
КСМИ
ДО
КИП
ДФС
ДК
ДСЗН
2016
2020
2016 – 28,73
2017 – 28,24
2018 – 27,76
2019 – 27,29
2020 – 26,82
Доля больных наркоманией, повторно госпитализирован-ных в течение года
(на 100 тысяч больных среднегодового контингента)
2016 – 9,6
2017 – 9,7
2018 – 9,9
2019 – 10,1
2020 – 10,4
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет (на 100 больных среднегодового контингента)
2016 – 8,9
2017 – 9,1
2018 – 9,3
2019 – 9,5
2020 – 9,7
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных среднегодового контингента)
2016 – 130
2017 – 200
2018 – 270
2019 – 280
2020 – 290
Количество подготовленных специалистов по антинаркотической работе в образовательных учреждениях
Подпрограмма №3 «Организация обеспечения деятельности мировых судей во Владимирской области»
7.
Основное мероприятие 3.1.
Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей
ДАО
2016
2020
2016 – 27
2017 – 28
2018 – 29
2019 – 30
2020 – -
Увеличение количества помещений судебных участков мировых судей, соответствующих санитарно-техническим нормам и правилам, позволяющим обеспечить осуществление правосудия
2016 – 25
2017 – 50
2018 – 75
2019 – 100
2020 – 125
Увеличение количества мировых судей, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации
2016 – 127
2017 – 152
2018 – 177
2019 – 202
2020 – 227
Увеличение количества сотрудников аппарата мировых судей, прошедших повышение квалификации
Подпрограмма № 4 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, построение и развитие сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
8.
Основное мероприятие 4.1.
Организация и осуществление на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории субъекта Российской Федерации, включая создание и внедрение подсистем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (приема и обработки сообщений, комплексного информирования и оповещения)
ДАО
2016
2020
2016 – 18 шт.
2017 – 18 шт.
2018 – 19 шт. 2019 – 20 шт.
2020 – 21 шт.
Количество муниципальных образований, оснащенных региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения Владимирской области
9.
Основное мероприятие 4.2.
Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах, включая создание и внедрение подсистемы фотофиксации событий на дорогах аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
ДАО, ДТДХ
2016
2020
2016 – 90%
2017 – 85%
2018 – 80%
2019 – 75%
2020 – 70%
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий
10.
Основное мероприятие 4.3.
Формирование и использование резервных фондов субъекта Российской Федерации для финансирования непредвиденных расходов
ДАО
2016
2020
2016 –
283708 тыс.руб.
2017 –
288708 тыс.руб.
2018 –
293708
тыс.р.
2019 –
298708 тыс.руб.
2020 –
303117 тыс.руб.
Необходимый резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера
11.
Основное мероприятие 4.4.
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности ГКУВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области»
ДАО
2016
2020
2016 – 100%
2017 – 100%
2018 – 100%
2019 – 100%
2020 – 100 %
Сохранение существующего уровня участия Владимирской области в реализации Государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
12.
Основное мероприятие 4.5.
Осуществление мер по социальной защите граждан, участвующих в деятельности добровольной пожарной охраны во Владимирской области
ДАО
2016
2020
2016 – 90%
2017 – 85%
2018 – 80%
2019 – 75%
2020 – 70%
Снижение количества пожаров
13.
Основное мероприятие 4.6.
Осуществление поиска и спасения людей во внутренних водах
ДАО
2016
2020
2016 – 98%
2017 – 96%
2018 – 94%
2019 – 92%
2020 – 90 %
Снижение количества погибших людей на водных объектах
2016 – 44 шт.
2017 – 52 шт.
2018 – 52 шт.
2019 – 52 шт.
2020 – 52 шт.
Количество спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах
14.
Основное мероприятие 4.7.
Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований
ДАО;
ДСА
2016
2020
2016 – 94 %
2017 – 92 %
2018 – 91 %
2019 – 90 %
2020 – 89 %
Снижение количества погибших людей
2016 – 94 %
2017 – 92 %
2018 – 91 %
2019 – 90 %
2020 – 89 %
Снижение
количества пострадавшего населения
2016 – 94 %
2017 – 93 %
2018 – 92 %
2019 – 91 %
2020 – 90 %
2016 – 1,05
2017 – 1,1
2018 – 1,15
2019 – 1,2
2020 – 1,25
Снижение материального ущерба
Коэффициент эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях
15.
Основное мероприятие 4.8.
Организация предоставления дополнительного профессионального образования в ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области»
ДАО
2016
2020
2016 – 6000
2017 – 39000
2018 – 39000
2019 – 39000
2020 – 39000
2016 – 99,8 %
2017 – 99,8 %
2018 – 99,8 %
2019 – 99,8 %
2020 – 99,8 %
Количество человеко-часов обучения в год
Удельный вес слушателей ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области», прошедших обучение и получивших
удостоверение установленного образца
16.
Основное мероприятие 4.9.
Организация и осуществление на межмуниципальном и региональных уровнях мероприятий по обеспечению доступа населения к экстренным оперативным службам с использованием единого номера «112» на территории Владимирской области
ДАО
2016
2020
2016 – 1
2017 – 20
2018 – 21
2019 – 21
2020 – 21
Количество муниципальных образований, на территории которых функционирует система-112.».
Приложение №7
к постановлению администрации области
от 29.03.2018 № 246
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
«Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области»
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС)
Код бюджетной классификации <*>
Источник финанси-
рования
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2016
2017
2018
2019
2020
за весь период реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области»
Всего по программе
x
x
x
x
Всего
382169,2
466491,0
404232,8
371287,0
371440,2
1995620,2
Федеральный бюджет
18086,1
-
1661,5
111,3
179,6
20038,5
000
000
23 0 00 00000
000
Областной бюджет
363131,3
465489,7
401543,0
370059,1
370059,1
1970282,2
Местный бюджет
951,8
951,3
1028,3
930,5
1201,5
5063,4
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
50,0
-
186,1
-
236,1
Ответственный исполнитель программы - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
351308,2
454265,5
384668,4
358706,2
358774,5
1907722,8
Федеральный бюджет
18086,1
-
1661,5
111,3
179,6
20038,5
588
000
23 0 00 00000
000
Областной бюджет
333222,1
454265,5
383006,9
358594,9
358594,9
1887684,3
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 1. Департамент культуры
x
x
x
x
Всего
3001,0
3001,0
3001,0
3001,0
3001,0
15005,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
558
0314
23 0 00 00000
000
Областной бюджет
3001,0
3001,0
3001,0
3001,0
3001,0
15005,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 2. Департамент образования
x
x
x
x
Всего
4068,0
4132,5
4299,5
4487,8
4572,8
21560,6
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
574
0314
23 0 00 00000
000
Областной бюджет
3966,2
3981,2
4221,2
4221,2
4221,2
20611,0
Местный бюджет
101,8
101,3
78,3
80,5
351,5
713,4
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
50,0
-
186,1
-
236,1
Соисполнитель 3. Департамент по физической культуре и спорту
x
x
x
x
Всего
584,3
584,3
584,3
584,3
584,3
2921,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
567
0314
23 0 00 00000
000
Областной бюджет
584,3
584,3
584,3
584,3
584,3
2921,5
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 4. Департамент социальной защиты населения
x
x
x
x
Всего
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
250,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
561
0314
23 0 00 00000
000
Областной бюджет
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
250,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 5. Департамент здравоохранения
x
x
x
x
Всего
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
650,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
555
0314
23 0 00 00000
000
Областной бюджет
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
650,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 6. Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области
x
x
x
x
Всего
50,0
50,0
7121,9
50,0
50,0
7321,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
513
0314
23 0 00 00000
000
Областной бюджет
50,0
50,0
7121,9
50,0
50,0
7321,9
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 7. Администрация области
x
x
x
x
Всего
4277,7
4277,7
4377,7
4277,7
4277,7
21488,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
503
0314
23 0 00 00000
000
Областной бюджет
3427,7
3427,7
3427,7
3427,7
3427,7
17138,5
Местный бюджет
850,0
850,0
950,0
850,0
850,0
4350,0
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
в том числе: комитет по молодежной политике
x
x
x
x
Всего
3420,3
3420,3
3520,3
3420,3
3420,3
17201,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
503
0314
23 0 00 00000
000
Областной бюджет
2570,3
2570,3
2570,3
2570,3
2570,3
12851,5
Местный бюджет
850,0
850,0
950,0
850,0
850,0
4350,0
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Комитет общественных связей и средств массовой информации
x
x
x
x
Всего
857,4
857,4
857,4
857,4
857,4
4287,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
503
0314
23 0 00 00000
000
Областной бюджет
857,4
857,4
857,4
857,4
857,4
4287,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 8. Департамент строительства и архитектуры администрации области
x
x
x
x
Всего
18700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18700,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
532
0314
23 0 00 00000
000
Областной бюджет
18700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18700,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма № 1. Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области
Всего по подпрограмме 1
x
x
x
x
Всего
24557,0
24057,2
33068,4
24534,6
24687,8
130905,0
Федеральный бюджет
-
-
1661,5
111,3
179,6
1952,4
000
0314
23 1 00 00000
000
Областной бюджет
23605,2
23055,9
30398,1
23326,2
23326,2
123711,6
Местный бюджет
951,8
951,3
1008,8
911,0
1182,0
5004,9
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
50,0
-
186,1
-
236,1
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
14006,0
13456,7
15568,5
14018,3
14086,6
71136,1
Федеральный бюджет
-
-
1661,5
111,3
179,6
1952,4
588
0314
23 1 00 00000
000
Областной бюджет
14006,0
13456,7
13907,0
13907,0
13907,0
69183,7
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 1. Департамент культуры
x
x
x
x
Всего
1781,0
1781,0
1781,0
1781,0
1781,0
8905,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
558
0314
23 1 00 00000
000
Областной бюджет
1781,0
1781,0
1781,0
1781,0
1781,0
8905,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 2. Департамент образования
x
x
x
x
Всего
3858,0
3907,5
3685,0
3873,7
3958,2
19282,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
574
0314
23 1 00 00000
000
Областной бюджет
3756,2
3756,2
3626,2
3626,2
3626,2
18391,0
Местный бюджет
101,8
101,3
58,8
61,0
332,0
654,9
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
50,0
-
186,1
-
236,1
Соисполнитель 3. Департамент по физической культуре и спорту
x
x
x
x
Всего
584,3
584,3
584,3
584,3
584,3
2921,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
567
0314
23 1 00 00000
000
Областной бюджет
584,3
584,3
584,3
584,3
584,3
2921,5
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 4. Департамент социальной защиты населения
x
x
x
x
Всего
50,0
50,0
-
-
-
100,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
561
0314
23 1 00 00000
000
Областной бюджет
50,0
50,0
-
-
-
100,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 5. департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области
x
Всего
-
-
7071,9
-
-
7071,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
513
0314
23 1 01 00000
Областной бюджет
-
-
7071,9
-
-
7071,9
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 6. Администрация области, в том числе:
x
x
x
x
Всего
4277,7
4277,7
4377,7
4277,7
4277,7
21488,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
503
0314
23 1 00 00000
000
Областной бюджет
3427,7
3427,7
3427,7
3427,7
3427,7
17138,5
Местный бюджет
850,0
850,0
950,0
850,0
850,0
4350,0
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Комитет по молодежной политике
x
x
x
x
Всего
3420,3
3420,3
3520,3
3420,3
3420,3
17201,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
503
0314
23 1 00 00000
000
Областной бюджет
2570,3
2570,3
2570,3
2570,3
2570,3
12851,5
Местный бюджет
850,0
850,0
950,0
850,0
850,0
4350,0
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Комитет общественных связей и средств массовой информации
x
x
x
x
Всего
857,4
857,4
857,4
857,4
857,4
4287,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
503
0314
23 1 00 00000
000
Областной бюджет
857,4
857,4
857,4
857,4
857,4
4287,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.1. Организация и осуществление на территории Владимирской области мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решений которых отнесено к ведению Российской Федерации
Всего по мероприятию 1.1
x
x
x
x
Всего
10601,0
10650,5
17549,9
10566,3
10651,2
60018,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
000
0314
23 1 01 00000
000
Областной бюджет
9649,2
9649,2
16541,1
9469,2
9469,2
54777,9
Местный бюджет
951,0
951,3
1008,8
911,0
1182,0
5004,9
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
50,0
-
186,1
-
236,1
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
750,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
0314
23 1 01 00000
000
Областной бюджет
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
750,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 1. Департамент образования
x
x
x
x
Всего
3858,0
3907,5
3685,0
3873,3
3958,2
19282,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
574
0314
23 1 01 00000
000
Областной бюджет
3756,2
3756,2
3626,2
3626,2
3626,2
18391,0
Местный бюджет
101,8
101,3
58,8
61,0
332,0
654,9
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
50,0
-
186,1
-
236,1
Соисполнитель 2. Департамент культуры
x
x
x
x
Всего
1781,0
1781,0
1781,0
1781,0
1781,0
8905,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
558
0314
23 1 01 00000
000
Областной бюджет
1781,0
1781,0
1781,0
1781,0
1781,0
8905,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 3. Департамент по физической культуре и спорту
x
x
x
x
Всего
584,3
584,3
584,3
584,3
584,3
2921,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
567
0314
23 1 01 00000
000
Областной бюджет
584,3
584,3
584,3
584,3
584,3
2921,5
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 4. Департамент социальной защиты населения
x
x
x
x
Всего
50,0
50,0
-
-
-
100,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
561
0314
23 1 00 00000
000
Областной бюджет
50,0
50,0
-
-
-
100,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 5. Соисполнитель - департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области
x
x
x
x
Всего
-
-
7071,9
-
-
7071,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
513
0314
23 1 01 00000
000
Областной бюджет
-
-
7071,9
-
-
7071,9
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 6.
Администрация области, в том числе:
x
x
x
x
Всего
4177,7
4177,7
4277,7
4177,7
4177,7
20988,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
503
0314
23 1 01 00000
000
Областной бюджет
3327,7
3327,7
3327,7
3327,7
3327,7
16638,5
Местный бюджет
850,0
850,0
950,0
850,0
850,0
4350,0
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Комитет по молодежной политике
x
x
x
x
Всего
3320,3
3320,3
3420,3
3320,3
3320,3
16701,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
503
0314
23 1 01 00000
000
Областной бюджет
2470,3
2470,3
2470,3
2470,3
2470,3
12351,5
Местный бюджет
850,0
850,0
950,0
850,0
850,0
4350,0
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Комитет общественных связей и средств массовой информации
x
x
x
x
Всего
857,4
857,4
857,4
857,4
857,4
4287,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
503
0314
23 1 01 00000
000
Областной бюджет
857,4
857,4
857,4
857,4
857,4
4287,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.2.
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка
Всего по мероприятию 1.2
x
x
x
x
Всего
390,0
390,0
390,0
390,0
390,0
1950,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
000
0314
23 1 02 00000
000
Областной бюджет
390,0
390,0
390,0
390,0
390,0
1950,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель мероприятия -
департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
290,0
290,0
290,0
290,0
290,0
1450,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
0314
23 1 02 00000
000
Областной бюджет
290,0
290,0
290,0
290,0
290,0
1450,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 1.
Администрация области, в том числе:
x
x
x
x
Всего
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
500,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
503
0314
23 1 02 00000
000
Областной бюджет
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
500,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Комитет по молодежной политике
x
x
x
x
Всего
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
500,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
503
0314
23 1 02 00000
000
Областной бюджет
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
500,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства
Всего по мероприятию 1.3
x
x
x
x
Всего
10737,0
11045,9
11496,2
11496,2
11496,2
56271,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
0314
23 1 03 00000
000
Областной бюджет
10737,0
11045,9
11496,2
11496,2
11496,2
56271,5
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
10737,0
11045,9
11496,2
11496,2
11496,2
56271,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
0314
23 1 03 00000
000
Областной бюджет
10737,0
11045,9
11496,2
11496,2
11496,2
56271,5
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.4. Организация оказания бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Владимирской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
Всего по основному мероприятию 1.4
x
x
x
x
Всего
1970,8
1970,8
1970,8
1970,8
1970,8
9854,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
0314
23 1 04 00000
000
Областной бюджет
1970,8
1970,8
1970,8
1970,8
1970,8
9854,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
1970,8
1970,8
1970,8
1970,8
1970,8
9854,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
588
0314
23 1 04 00000
000
Областной бюджет
1970,8
1970,8
1970,8
1970,8
1970,8
9854,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.5. Государственные полномочия по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции в РФ
Всего по основному мероприятию 1.5
x
x
x
x
Всего
858,2
-
1661,5
111,3
179,6
2810,6
Федеральный бюджет
-
-
1661,5
111,3
179,6
1952,4
588
0105
23 1 05 00000
000
Областной бюджет
858,2
-
-
-
-
858,2
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
858,2
-
1661,5
111,3
179,6
2810,6
Федеральный бюджет
858,2
-
1661,5
111,3
179,6
2810,6
588
0105
23 1 05 00000
000
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма № 2. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
Всего по подпрограмме 2
x
x
x
x
Всего
1915,0
1930,0
2369,5
2369,5
2369,5
10953,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
000
0314
23 2 00 00000
000
Областной бюджет
1915,0
1930,0
2350,0
2350,0
2350,0
10895,0
Местный бюджет
-
-
19,5
19,5
19,5
58,5
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
355,0
355,0
355,0
355,0
355,0
1775,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
0314
23 2 00 00000
000
Областной бюджет
355,0
355,0
355,0
355,0
355,0
1775,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 1. Департамент здравоохранения
x
x
x
x
Всего
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
650,00
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
555
0314
23 2 00 00000
000
Областной бюджет
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
650,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 2. Департамент культуры
x
x
x
x
Всего
1220,0
1220,0
1220,0
1220,0
1220,0
6100,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
558
0314
23 2 00 00000
000
Областной бюджет
1220,0
1220,0
1220,0
1220,0
1220,0
6100,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 3. Департамент социальной защиты населения
x
x
x
x
Всего
-
-
50,0
50,0
50,0
150,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
561
0314
23 2 00 00000
000
Областной бюджет
-
-
50,0
50,0
50,0
150,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 4. Департамент образования
x
x
x
x
Всего
210,0
225,0
614,5
614,5
614,5
2278,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
574
0314
23 2 00 00000
000
Областной бюджет
210,0
225,0
595,0
595,0
595,0
2220,0
Местный бюджет
-
-
19,5
19,5
19,5
58,5
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.1. Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
Всего по мероприятию 2.1
x
x
x
x
Всего
1915,0
1930,0
2369,5
2369,5
2369,5
10953,5
Федеральный бюджет
000
0314
23 2 01 00000
000
Областной бюджет
1915,0
1930,0
2350,0
2350,0
2350,0
10895,0
Местный бюджет
-
-
19,5
19,5
19,5
58,5
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
355,0
355,0
355,0
355,0
355,0
1775,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
0314
23 2 01 00000
000
Областной бюджет
355,0
355,0
355,0
355,0
355,0
1775,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 1. Департамент здравоохранения
x
x
x
x
Всего
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
650,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
555
0314
23 2 01 00000
000
Областной бюджет
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
650,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 2. Департамент культуры
x
x
x
x
Всего
1220,0
1220,0
1220,0
1220,0
1220,0
6100,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
558
0314
23 2 01 00000
000
Областной бюджет
1220,0
1220,0
1220,0
1220,0
1220,0
6100,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 3. Департамент социальной защиты населения
x
x
x
x
Всего
-
-
50,0
50,0
50,0
150,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
561
0314
23 2 01 00000
000
Областной бюджет
-
-
50,0
50,0
50,0
150,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 4. Департамент образования
x
x
x
x
Всего
210,0
225,0
614,5
614,5
614,5
2278,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
574
0314
23 2 01 00000
000
Областной бюджет
210,0
225,0
595,0
595,0
595,0
2220,0
Местный бюджет
-
-
19,5
19,5
19,5
58,5
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма № 3. Организация обеспечения деятельности мировых судей во Владимирской области
Ответственный исполнитель - департамент административных органов и общественной безопасности и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
147517,8
155818,3
167917,6
161276,6
161276,6
793806,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
0105
23 3 00 00000
000
Областной бюджет
147517,8
155818,3
167917,6
161276,6
161276,6
793806,9
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.1.
Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей
Ответственный исполнитель - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
Всего
147517,8
155818,3
167917,6
161276,6
161276,6
793806,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
0105
23 3 00 00000
000
Областной бюджет
147517,8
155818,3
167917,6
161276,6
161276,6
793806,9
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Всего по подпрограмме 4
x
x
x
x
Всего
208179,4
284685,5
200877,3
183106,3
183106,3
1059954,8
Федеральный бюджет
18086,1
-
-
-
-
18086,1
588
03 09
2340000000
000
Областной бюджет
190093,3
284685,5
200877,3
183106,3
183106,3
1041868,7
513
03 09
2340000000
000
532
03 09
2340000000
000
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
189429,4
284635,5
200827,3
183056,3
183056,3
1041004,8
Федеральный бюджет
18086,1
0,0
0,0
0,0
0,0
18086,1
588
03 09
0
000
Областной бюджет
171343,3
284635,5
200827,3
183056,3
183056,3
1022918,7
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель - департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области
x
x
x
x
Всего
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
250,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
513
03 09
0
000
Областной бюджет
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
250,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель - департамент строительства и архитектуры администрации области
x
x
x
x
Всего
18700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18700,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
532
03 09
0
000
Областной бюджет
18700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18700,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.1.
Организация и осуществление на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории субъекта Российской Федерации, включая создание и внедрение подсистем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (приёма и обработки сообщений, комплексного информирования и оповещения)
Всего по мероприятию 4.1
x
x
x
x
Всего
40968,9
6580,0
15640,0
7540,0
7140,0
77868,9
Федеральный бюджет
18086,1
-
-
-
-
18086,1
588
03 09
2340100000
200
Областной бюджет
22882,80
6580,0
15640,0
7540,0
7140,0
59782,8
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
40968,9
6580,0
15640,0
7540,0
7140,0
77868,9
Федеральный бюджет
18086,1
-
-
-
-
18086,1
588
03 09
2340120720
200
Областной бюджет
22882,8
6580,0
15640,0
7540,0
7140,0
59782,8
2340120760
200
2340121320
200
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.2.
Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах, включая создание и внедрение подсистемы фотовидеофиксации событий на дорогах аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Всего по мероприятию 4.2
x
x
x
x
Всего
20194,7
22947,3
25741,8
25741,8
25741,8
120367,4
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
03 09
2340200000
100
Областной бюджет
20194,7
22947,3
25741,8
25741,8
25741,8
120367,4
200
513
03 09
2340200000
612
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
20144,7
22897,3
25691,8
25691,8
25691,8
120117,4
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
588
03 09
2340221930
100
Областной бюджет
20144,7
22897,3
25691,8
25691,8
25691,8
120117,4
2340223210
100
200
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель - департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области
x
x
x
x
Всего
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
250,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
513
03 09
2340221960
612
Областной бюджет
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
250,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.3. Формирование и использование резервных фондов субъекта Российской Федерации для финансирования непредвиденных расходов
Всего по мероприятию 4.3
x
x
x
x
Всего
3208,6
4500,0
5000,0
5000,0
5000,0
22708,6
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
03 09
2340300000
200
Областной бюджет
3208,6
4500,0
5000,0
5000,0
5000,0
22708,6
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
3208,6
4500,0
5000,0
5000,0
5000,0
22708,6
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
03 09
2340320710
200
Областной бюджет
3208,6
4500,0
5000,0
5000,0
5000,0
22708,6
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.4. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности ГКУВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области»
Всего по мероприятию 4.4
x
x
x
x
Всего
109790,8
100220,8
102051,1
102529,2
103007,3
517599,2
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
03 09
2340400000
100
Областной бюджет
109790,8
100220,8
102051,1
102529,2
103007,3
517599,2
200
800
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
109790,8
100220,8
102051,1
102529,2
103007,3
517599,2
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
588
03 09
2340400590
100
Областной бюджет
109790,8
100220,8
102051,1
102529,2
103007,3
517599,2
200
800
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.5. Осуществление мер по социальной защите граждан, участвующих в деятельности добровольной пожарной охраны во Владимирской области
Всего по мероприятию 4.5
x
x
x
x
Всего
180,0
920,0
966,0
966,0
966,0
3998,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
03 09
2340500000
200
Областной бюджет
180,0
920,0
966,0
966,0
966,0
3998,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
180,0
920,0
966,0
966,0
966,0
3998,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
03 09
2340520770
200
Областной бюджет
180,0
920,0
966,0
966,0
966,0
3998,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.6. Осуществление поиска и спасения людей во внутренних водах
Всего по мероприятию 4.6
x
x
x
x
Всего
691,9
1023,8
0,0
0,0
0,0
1715,7
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
03 09
2340600000
200
Областной бюджет
691,9
1023,8
0,0
0,0
0,0
1715,7
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
691,9
1023,8
0,0
0,0
0,0
1715,7
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
03 09
2340620300
200
Областной бюджет
691,9
1023,8
0,0
0,0
0,0
1715,7
2340620410
200
2340620800
200
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
X
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.7. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований
Всего по мероприятию 4.7
x
x
x
x
Всего
26582,5
7643,3
20246,0
7536,9
7458,8
69467,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
588
03 09
2340700000
100
Областной бюджет
26582,5
7643,3
20246,0
7536,9
7458,8
69467,5
200
532
03 09
2340700000
400
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
7882,5
7643,3
20246,0
7536,9
7458,8
50767,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
03 09
2340722920
100
Областной бюджет
7882,5
7643,3
20246,0
7536,9
7458,8
50767,5
200
2340723010
200
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель - департамент строительства и архитектуры администрации области
x
x
x
x
Всего
18700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18700,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
532
03 09
2340723010
400
Областной бюджет
18700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18700,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.8. Организация представления дополнительного профессионального образования в ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области»
Всего по мероприятию 4.8
x
x
x
x
Всего
6562,0
6835,8
7123,3
7123,3
7123,3
34767,7
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
03 09
2340800590
600
Областной бюджет
6562,0
6835,8
7123,3
7123,3
7123,3
34767,7
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
6562,0
6835,8
7123,3
7123,3
7123,3
34767,7
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
03 09
2340800590
600
Областной бюджет
6562,0
6835,8
7123,3
7123,3
7123,3
34767,7
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.9. Организация и осуществление на межмуниципальном и региональном уровнях мероприятий по обеспечению доступа населения к экстренным оперативным службам с использованием единого номера «112» на территории Владимирской области
Всего по мероприятию 4.9
x
x
x
x
Всего
-
134014,5
24109,1
26669,1
26669,1
211461,8
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
0309
2340900000
100
Областной бюджет
-
134014,5
24109,1
26669,1
26669,1
211461,8
200
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
-
134014,5
24109,1
26669,1
26669,1
211461,8
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
0309
23409ЦВ590
100
Областной бюджет
-
134014,5
24109,1
26669,1
26669,1
211461,8
200
2340923330
200
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Утратило силу постановлением администрации Владимирской области от 27.03.2020 № 195
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2018 г. № 246
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 20.01.2016 № 17
В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001 № 129-ОЗ «О Губернаторе и администрации Владимирской области» постановляю:
1. Внести в приложение №1 к постановлению администрации области от 20.01.2016 № 17 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области» следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы:
1.1.1. В строке «Этапы и сроки реализации программы» цифры «2019» заменить цифрами «2020».
1.1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам и источникам» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам и источникам
Общий объем средств на реализацию Программы – 1995620,2 тыс. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 20038,5 тыс. руб.;
- из областного бюджета – 1970282,2 тыс. руб.;
- из местного бюджета – 5063,4 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 236,1 тыс. руб.
Объем средств по годам реализации Программы (за счет всех источников):
2016 год – 382169,2 тыс. руб.;
2017 год – 466491,0 тыс. руб.;
2018 год – 404232,8 тыс. руб.;
2019 год – 371287,0 тыс. руб.;
2020 год – 371440,2 тыс. руб.
Из них по источникам финансирования:
федеральный бюджет:
2016 год – 18086,1 тыс. руб.;
2017 год – 00,0 тыс. руб.;
2018 год – 1661,5 тыс. руб.;
2019 год – 111,3 тыс. руб.;
2020 год – 179,6 тыс. руб.
областной бюджет:
2016 год – 363131,3 тыс. руб.;
2017 год – 465489,7 тыс. руб.;
2018 год – 401543,0 тыс. руб.;
2019 год – 370059,1 тыс. руб.;
2020 год – 370059,1 тыс. руб.
местный бюджет:
2016 год – 951,8 тыс. руб.;
2017 год – 951,3 тыс. руб.;
2018 год – 1028,3 тыс. руб.;
2019 год – 930,5 тыс. руб.;
2020 год – 1201,5 тыс. руб.
внебюджетные источники:
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 50,0 тыс. руб.;
2018 год – 00,0 тыс. руб.;
2019 год – 186,1 тыс. руб.;
2020 год – 00,0 тыс. руб.»
1.1.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации программы
Выполнение государственной программы позволит к началу 2021 года:
- сократить общее количество зарегистрированных преступлений на 6 %;
- уменьшить на 9,8 % долю больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года (на 100 тысяч среднегодового контингента);
- увеличить количество помещений судебных участков мировых судей, соответствующих санитарно-техническим нормам и правилам, позволяющим обеспечить осуществление правосудия, до 100%;
- уменьшить количество погибших людей от чрезвычайных ситуаций и происшествий на 11 %»
1.2. В абзаце 8 раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации государственной программы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» цифры «2019» заменить цифрами «2020».
1.3. В разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты государственной программы, сроки и этапы реализации государственной программы»:
1.3.1. В абзаце 80 цифры «2019» заменить цифрами «2020».
1.3.2. Абзацы 81-84 изложить в следующей редакции:
«- общее количество зарегистрированных преступлений - 94%, или 20067,1 преступлений (базовый 2015 год - 21348, снижение на 6 %);
- доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года (на 100 тысяч больных среднегодового контингента) – 26,82 (2014 год – 29,73, снижение доли на 9,8 %);
- количество помещений судебных участков мировых судей, соответствующих санитарно-техническим нормам и правилам, позволяющим обеспечить осуществление правосудия, - 30, или 100% (2014 год - 23);
- количество погибших людей от чрезвычайных ситуаций и происшествий - на 11 %.».
1.3.3. В абзаце 87 цифры «2019» заменить цифрам «2020».
1.4. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.5. Абзац 9 раздела 5 «Прогноз конечных результатов реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«- снижение количества погибших людей от чрезвычайных ситуаций и происшествий на 11 %».
1.6. Раздел 8 «Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках программы)» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия по оказанию государственными учреждениями государственных услуг (работ) предусмотрены в рамках подпрограммы №4.
Наименование подпрограммы, наименование государственной услуги (работы)
Наименование показателя объема государствен-ных услуг (работ)
Ед. изм.
Значение показателя объема государственных услуг (работ) на 2016 - 2020 годы (ежегодно)
1
2
3
4
Подпрограмма № 4 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, построение и развитие сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Организация предоставления дополнительного профессионального образования в ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области»
Количество часов обучения
час
2016 год – 6000
2017 год – 39000
2018 год – 39000
2019 год – 39000
2020 год – 39000»
1.7. В паспорте подпрограммы № 1 «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области»:
1.7.1. В строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2019» заменить цифрами «2020».
1.7.2. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, - 130905,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 24557,0 тыс. руб.;
2017 год - 24057,2 тыс. руб.;
2018 год - 33068,4 тыс. руб.;
2019 год - 24534,6 тыс. руб.;
2020 год - 24687,8 тыс. руб.»
1.7.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит обеспечить к началу 2021 года:
- сокращение общего количества зарегистрированных преступлений на 6%;
- повышение уровня безопасности граждан за счет увеличения количества раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах, на 2,6 %;
- увеличение количества обращений граждан, по которым им оказана бесплатная юридическая помощь, в 4 раза;
- увеличение уровня взыскания сумм административных штрафов, налагаемых административными комиссиями, на 3 %;
- соотношение выявленных в судебных процессах заседателей, утративших право исполнения таких обязанностей (заболевание, судимость, смерть), к общему количеству кандидатов в присяжные заседатели - 0%»
1.8. В разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы №1, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:
1.8.1. Абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Практика показывает, что решение важнейшей социальной задачи по укреплению общей системы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории региона только правоохранительными методами невозможно. Требуется деятельное участие всех сил общества, скоординированная совместная профилактическая работа служб социальной защиты населения, здравоохранения, культуры и образования, религиозных конфессий, общественных организаций. Коренного перелома в решении вопросов профилактики правонарушений можно добиться только при обеспечении комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-техническими ресурсами.».
1.8.2. В абзаце 13 цифры «2019» заменить цифрами «2020».
1.9. Абзацы 18-24 раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы № 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации» изложить в следующей редакции:
«Планируется, что реализация подпрограммы позволит обеспечить к концу 2020 года:
- сокращение общего количества зарегистрированных преступлений на 6%;
- повышение уровня безопасности граждан за счет увеличения количества раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах, на 2,6 %;
- увеличение количества обращений граждан, по которым им оказана бесплатная юридическая помощь, в 4 раза;
- увеличение уровня взыскания сумм административных штрафов, налагаемых административными комиссиями, на 3,0 %;
- отсутствие выявленных в судебных процессах заседателей, утративших право исполнения таких обязанностей по причине заболевания, судимости, смерти.
Сроки реализации подпрограммы установлены с 2016 по 2020 годы.».
1.10. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы №1» изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы осуществляется из областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2020 годы составляет 130905,0 тыс. руб., в том числе средства:
- федерального бюджета – 1952,4 тыс. руб.;
- областного бюджета – 123711,6 тыс. руб.;
- бюджетов муниципальных образований – 5004,9 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 236,1 тыс. руб.
Прогнозная оценка объемов финансового обеспечения реализации подпрограммы № 1 из всех источников финансирования приведена в приложении № 3 к государственной программе.
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Мероприятия подпрограммы будут реализованы за счет материально-технического, кадрового обеспечения соисполнителей и участников подпрограммы. Организационное обеспечение подпрограммы возложено на ответственных исполнителей, указанных в Плане реализации государственной программы.».
1.11. Абзацы 1-5 раздела 5 «Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:
«Реализация подпрограммы № 1 позволит к концу 2020 года:
- обеспечить снижение общего количества зарегистрированных преступлений на 6%. Также реализация мероприятий по оснащению инженерно-техническими средствами защиты объектов будет способствовать повышению их антитеррористической защищенности и безопасности;
- создать условия для укрепления правопорядка в общественных местах за счет увеличения количества раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах, на 2,6 %;
- увеличить количество обращений граждан, по которым им оказана бесплатная юридическая помощь, в 4 раза;
- улучшить качество работы административных комиссий и увеличить уровень взыскания сумм административных штрафов, налагаемых административными комиссиями, на 3,0 %;».
1.12. В паспорте подпрограммы № 2 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»:
1.12.1. В строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2019» заменить цифрами «2020».
1.12.2. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, - 10953,5 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 1915,0 тыс. руб.;
2017 год - 1930,0 тыс. руб.;
2018 год - 2369,5 тыс. руб.;
2019 год - 2369,5 тыс. руб.;
2020 год - 2369,5 тыс. руб.»
1.12.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Выполнение подпрограммы позволит к концу 2020 года:
- уменьшить на 9,8 % долю лиц, повторно госпитализированных в течение года (на 100 тысяч больных среднегодового контингента);
- увеличить на 10,6 % число больных наркоманией, находящихся в стадии ремиссии свыше 2 лет, на 100 больных среднегодового контингента;
- увеличить на 12,8 % число больных наркоманией, находящихся в стадии ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100 больных среднегодового контингента;
- увеличить в 4,8 раза количество подготовленных специалистов по антинаркотической работе в образовательных учреждениях»
1.13. Абзацы 13-19 раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации» изложить в следующей редакции:
«-уменьшить на 9,8 % долю лиц, повторно госпитализированных в течение года (на 100 тысяч больных среднегодового контингента);
- увеличить на 10,6 % число больных наркоманией, находящихся в стадии ремиссии свыше 2 лет, на 100 больных среднегодового контингента;
- увеличить на 12,8 % число больных наркоманией, находящихся в стадии ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100 больных среднегодового контингента;
- увеличить в 4,8 раза количество подготовленных специалистов по антинаркотической работе в образовательных учреждениях.
Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях приведены в приложении № 1 к государственной программе.
Сроки реализации подпрограммы - с 2016 по 2020 годы.».
1.14. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.15. Раздел 5 «Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Выполнение подпрограммы позволит к 2020 году:
- уменьшить на 9,8 % долю лиц, повторно госпитализированных в течение года (на 100 тысяч больных среднегодового контингента);
- увеличить на 10,6 % число больных наркоманией, находящихся в стадии ремиссии свыше 2 лет, на 100 больных среднегодового контингента;
- увеличить на 12,8 % число больных наркоманией, находящихся в стадии ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100 больных среднегодового контингента;
- увеличить в 4,8 раза количество подготовленных специалистов по антинаркотической работе в образовательных учреждениях.
Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их плановые значения по годам реализации представлены в приложении № 1 к государственной программе».
1.16. В паспорте подпрограммы № 3 «Организация обеспечения деятельности мировых судей во Владимирской области»:
1.16.1. В строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2019» заменить цифрами «2020».
1.16.2. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной подпрограммы за счет средств областного бюджета, - 793806,90 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 147517,8 тыс. рублей;
2017 год - 155818,3 тыс. рублей;
2018 год - 167917,6 тыс. рублей;
2019 год - 161276,6 тыс. рублей;
2020 год - 161276,6 тыс. рублей»
1.16.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит к концу 2020 года обеспечить:
-количество судебных участков, соответствующих санитарно-техническим нормам и правилам, позволяющим обеспечить осуществление правосудия, достигнет 100%;
- количество мировых судей, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, достигнет 125 человек;
- количество сотрудников аппарата мировых судей, прошедших повышение квалификации, достигнет 227 человек»
1.17. В абзаце 11 раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы № 3» цифры «2019» заменить цифрами «2020».
1.18. В разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы №3 «:
1.18.1 Абзацы 10-31 изложить в следующей редакции:
«В рамках данного направления расходов предусмотрено:
Ремонт помещений судебных участков мировых судей:
- Гусь-Хрустального района;
- Октябрьского района г. Владимира;
- Ленинского района г. Владимира;
- Фрунзенского района г. Владимира;
- Ковровского района;
- Петушинского района (г. Покров);
- Петушинского района (г. Петушки);
- Муромского района;
- Киржачского района;
- Вязниковского района;
- Александровского района;
- Гороховецкого района;
- Суздальского района;
- Собинского района;
- Меленковского района.
2. Изготовление и экспертиза проектно-сметной документации на ремонт помещений судебных участков.
3. Монтаж, ремонтные работы систем охранно-пожарной и тревожно-пожарной сигнализации в помещениях судебных участков мировых судей, в том числе экспертиза проектно-сметной документации:
- Ленинского района г.Владимира;
- Фрунзенского района г.Владимира;
- Октябрьского района г.Владимира;».
1.18.2. Дополнить абзацами 32-41:
«- Александровского района;
- Вязниковского района;
- Гороховецкого района;
- Суздальского района;
- Ковровского района;
- Муромского района;
- Петушинского района;
- Киржачского района;
- Гусь-Хрустального района;
- Собинского района.».
1.19. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3» изложить в редакции согласно приложению № 3.
1.20. В паспорте подпрограммы № 4 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:
1.20.1. В графе 2 строки «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
1.20.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам и источникам» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам и источникам
Общий объем финансирования подпрограммы составит 1059954,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 208179,4 тыс. рублей;
2017 год – 284685,5 тыс. рублей;
2018 год – 200877,3 тыс. рублей;
2019 год – 183106,3 тыс. рублей;
2020 год – 183106,3 тыс. рублей.
Из них:
за счет средств областного бюджета – 1041868,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 190093,3 тыс. рублей;
2017 год – 284685,5 тыс. рублей;
2018 год – 200877,3 тыс. рублей;
2019 год – 183106,3 тыс. рублей;
2020 год – 183106,3 тыс. рублей»
1.20.3. Абзац 1 и абзац 2 графы 2 строки «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в редакции:
«Реализация основных подпрограммных мероприятий к концу 2020 года позволит:
- повысить уровень защищенности населения и территории от опасностей и угроз мирного и военного времени (снизить количество погибших людей от чрезвычайных ситуаций и происшествий на 11 %, снизить материальный ущерб на 10 %);»;
1.21. Абзац 1 и абзац 2 подраздела 2.4. раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы № 4, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы № 4» изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется в один этап: в 2016 - 2020 годы. Реализация основных программных мероприятий позволит:
- повысить уровень защищенности населения и территории от опасностей и угроз мирного и военного времени (снизить количество погибших людей от чрезвычайных ситуаций и происшествий на 11%, снизить материальный ущерб на 10 %);».
1.22. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 4»:
1.22.1. В абзаце 4 цифры «849170,80» заменить цифрами «1059954,8»;
1.22.2. В абзаце 7 цифры «178153,2» заменить цифрами «200877,3».
1.22.3. В абзаце 8 цифры «178153,2» заменить цифрами «183106,3».
1.22.4. Дополнить абзацем 9 следующего содержания:
«2020 год – 183106,3 тыс. рублей.».
1.23. Абзац 2 раздела 5 «Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы № 4» изложить в следующей редакции:
«- снизить количество погибших людей от чрезвычайных ситуаций и происшествий на 11%, материальный ущерб - на 10 %;».
1.24. Раздел 8 «Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы № 4 (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)» изложить в редакции согласно приложению № 4.
1.25. Приложение № 1 «Сведения об индикаторах и показателях государственной программы (подпрограммы) Владимирской области и их значениях» к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 5.
1.26. Приложение № 2 «Перечень основных мероприятий государственной программы, подпрограммы» к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 6.
1.27. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 7.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора области
А.В. Конышев
Приложение № 1
к постановлению администрации области
от 29.03.2018 № 246
Раздел 4. Ресурсное обеспечение
государственной программы
Реализация Программы предусматривается за счет средств областного бюджета. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы, определен в соответствии с расходными обязательствами главных распорядителей средств областного бюджета - ответственного исполнителя и соисполнителей государственной программы.
Действующие расходные обязательства ресурсного обеспечения государственной программы на 2016 - 2020 годы представлены в соответствии с Законом Владимирской области от 28.12.2015 № 188-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», Законом Владимирской области 28.12.2016 № 149-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Законом Владимирской области от 27.12.2017 № 124-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Параметры ресурсного обеспечения на период 2016 – 2020 годов соответствуют предварительной оценке расходов областного бюджета на их реализацию.
Таким образом, объем бюджетных ассигнований государственной программы составляет 1970282,2 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 363131,3 тыс. руб.;
2017 год – 465489,7 тыс. руб.;
2018 год – 401543,0 тыс. руб.;
2019 год – 370059,1 тыс. руб.;
2020 год – 370059,1 тыс. руб.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, - 1995620,2 тыс. рублей, в том числе:
– из федерального бюджета - 20038,5 тыс. руб.;
– из областного бюджета - 1970282,2 тыс. руб.;
– из местного бюджета - 5063,4 тыс. руб.;
– внебюджетные источники - 236,1 тыс. руб.
Объем средств по годам реализации Программы (за счет всех источников):
2016 год – 382169,2 тыс. руб.;
2017 год – 466491,0 тыс. руб.;
2018 год – 404232,8 тыс. руб.;
2019 год – 371287,0 тыс. руб.;
2020 год – 371440,2 тыс. руб.;
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Реализация мероприятий Программы осуществляется силами ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы, в том числе ДСА; ДТДХ; ГКУВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области»; ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области»; ГБУ «Владупрадор».
Информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям, а также по годам реализации государственной программы) и другим источникам финансирования представлена в приложении № 3 к государственной программе.
Приложение № 2
к постановлению администрации области
от 29.03.2018 № 246
Раздел 4 . Ресурсное обеспечение подпрограммы
Действующие расходные обязательства ресурсного обеспечения государственной программы на 2016 - 2020 годы представлены в соответствии с Законом Владимирской области от 28.12.2015 № 188-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», Законом Владимирской области от 28.12.2016 № 149-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Законом Владимирской области от 27.12.2017 № 124-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, – 10953,5 тыс. рублей, в том числе:
- из областного бюджета –10895,0 тыс. руб.;
- из местного бюджета – 58,5 тыс. руб.
Параметры ресурсного обеспечения на период 2016 – 2020 годов соответствуют предварительной оценке расходов областного бюджета на их реализацию.
Таким образом, объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 10895,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 1915,0 тыс. руб.;
2017 год – 1930,0 тыс. руб.;
2018 год – 2350,0 тыс. руб.;
2019 год – 2350,0 тыс. руб.;
2020 год – 2350,0 тыс. руб.
Привлечение средств внебюджетных источников не планируется.
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям, а также по годам реализации подпрограммы) и другим источникам финансирования представлена в приложении № 3 к государственной программе.
Приложение № 3
к постановлению администрации области
от 29.03.2018 № 246
Раздел 4 . Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2016 - 2020 годах составит 793806,9 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы основывается на положениях Федерального закона от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» и Закона Владимирской области от 07.12.2007 № 171-ОЗ «О мировых судьях во Владимирской области», согласно которым финансирование обеспечения деятельности мировых судей производится из средств областного бюджета.
Всего на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено выделение денежных средств в размере 793806,9 тыс. рублей, в том числе на 2016 год - 147517,8 тыс. рублей; на 2017 год - 155818,3 тыс. рублей; на 2018 год - 167917,6 тыс. рублей; на 2019 год - 161276,6 тыс. рублей; на 2020 год - 161276,6 тыс. рублей.
Статья 5 Закона Владимирской области «О мировых судьях во Владимирской области» предусматривает, что помещение мирового судьи должно соответствовать санитарно-техническим нормам, позволяющим обеспечить правосудие. На проведение ремонта помещений судебных участков заложено 32300,0 тыс. рублей.
Расходы на обеспечение функций государственных органов в части обеспечения деятельности мировых судей составят 210566,4 тыс. рублей, на повышение квалификации и профессиональную переподготовку мировых судей, повышение квалификации сотрудников аппарата - 1500,0 тыс. рублей.
Также подпрограммой предусмотрены расходы по заработной плате сотрудников аппарата мировых судей и начисления на выплаты по оплате труда в размере 544144,5 тыс. руб.
Расчет произведен по ценам, сложившимся на момент составления подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы № 3 в полном объеме осуществляется за счет средств областного бюджета. Привлечение средств федерального бюджета, местных бюджетов, территориальных государственных внебюджетных фондов, а также внебюджетных источников на софинансирование мероприятий подпрограммы № 3 не предусмотрено.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 3 за счет средств областного бюджета отражено в приложении № 3 к государственной программе.
Приложение № 4
к постановлению администрации области
от 29.03.2018 № 246
Раздел 8. Прогноз сводных показателей государственных
заданий по этапам реализации подпрограммы № 4
(при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ)
в рамках подпрограммы)
Наименование подпрограммы, наименование государственной услуги (работы)
Наименование показателя объема государственных услуг (работ)
Ед. изм.
Значение показателя объема государственных услуг (работ) на 2016 - 2020 годы (ежегодно)
1
2
3
4
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, построение и развитие сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Организация предоставления дополнительного профессионального образования в ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области»
Количество часов обучения
час
2016 год - 6000
2017 год - 39000
2018 год - 39000
2019 год - 39000
2020 год - 39000
Приложение № 5
к постановлению администрации области
от 29.03.2018 № 246
Сведения об индикаторах и показателях государственной программы (подпрограммы) Владимирской области и их значениях
№ показателя
Наименование целевого показателя
Едини-
ца измерения
Значения показателей
2014
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области»
1.
Общее количество зарегистрированных преступлений на территории области,
(по отношению к показателям 2015 года)
%
-
98
97
96
95
94
2.
Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года (на 100 тысяч больных среднегодового контингента)
%
29,73
28,73
28,24
27,76
27,29
26,82
3.
Количество помещений судебных участков мировых судей, соответствующих санитарно-техническим нормам и правилам, позволяющих обеспечить осуществление правосудия
ед.
25
27
28
29
30
-
4.
Количество погибших людей от чрезвычайных ситуаций и происшествий
%
100
94
92
91
90
89
Подпрограмма №1 «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области»
1.
Общее количество зарегистрированных преступлений на территории области,
(по отношению к показателям 2015 года)
%
-
98
97
96
95
94
2.
Доля раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах, от числа зарегистрированных
%
59,9
61,9
62,2
62,3
62,4
62,5
3.
Количество обращений граждан, по которым им оказана бесплатная юридическая помощь
ед.
129
155
387
451
516
535
4.
Уровень взыскания сумм административных штрафов, налагаемых административными комиссиями
%
71,5
72,5
73,0
73,5
74,0
74,5
5.
Соотношение выявленных в судебных процессах заседателей, утративших право исполнения таких обязанностей (заболевание, судимость, смерть), к общему количеству кандидатов в присяжные заседатели
%
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма №2 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
1.
Доля больных наркоманией, повторно госпитализирован-ных в течение года
(на 100 тысяч больных среднегодового контингента)
чел.
29,73
28,73
28,24
27,76
27,29
26,82
2.
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, на 100 больных среднегодового контингента
чел.
9,4
9,6
9,7
9,9
10,1
10,4
3.
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100 больных среднегодового контингента
чел.
8,6
8,9
9,1
9,3
9,5
9,7
4.
Количество подготовленных специалистов по антинаркотической работе в образовательных учреждениях
чел.
60
130
200
270
280
290
Подпрограмма №3 «Организация обеспечения деятельности мировых судей во Владимирской области»
1.
Количество помещений судебных участков мировых судей, соответствующих санитарно-техническим нормам и правилам, позволяющим обеспечить осуществление правосудия
ед.
25
27
28
29
30
-
2.
Количество мировых судей, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации
чел.
0
25
50
75
100
125
3.
Количество сотрудников аппарата мировых судей, прошедших повышение квалификации
чел.
102
127
152
177
202
227
Подпрограмма № 4 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, построение и развитие сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
1.
Количество погибших людей
%
100
94
(-6)
92
(-8)
91
(-9)
90
(-10)
89
(-11)
2.
Количество пострадавшего населения
%
100
94
(-6)
92
(-8)
91
(-9)
90
(-10)
89
(-11)
3.
Снижение материального ущерба
%
100
94
93
92
91
90
4.
Коэффициент эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях
ед.
1
1,05
1,1
1,15
1,2
1,25
5.
Количество муниципальных образований, оснащенных региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения Владимирской области
шт.
14
18
18
19
20
21
6.
Количество погибших людей на водных объектах
%
100
98
96
94
92
90
7.
Количество спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах
шт.
36
44
52
52
52
52
8.
Количество часов обучения в год на базе ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области»
час.
-
6000
39000
39000
39000
39000
9.
Удельный вес слушателей ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области», прошедших обучение и получивших удостоверение установленного образца
%
-
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
10.
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий
%
100
(3089)
90
(2780)
85
(2626)
80
(2471)
75
(2317)
70
(2162)
11.
Необходимый резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера
тыс.
руб.
280517
283708
288708
293708
298708
303117
12.
Сохранение существующего уровня участия Владимирской области в реализации Государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
%
100
100
100
100
100
100
13.
Снижение количества пожаров
%
100
(1745)
90
(1571)
85
(1483)
80
(1396)
75
(1309)
70
(1221)
14.
Количество муниципальных образований, на территории которых функционирует система-112
шт.
-
1
20
21
21
21
Примечание: Из показателей (целевых индикаторов) исключаются пострадавшее население, погибшие люди и материальный ущерб в результате чрезвычайного и непредотвратимого обстоятельства (непреодолимой силы), а также чрезвычайной ситуации не прогнозируемого характера.
Приложение № 6
к постановлению администрации
области
от 29.03.2018 № 246
Перечень основных мероприятий государственной программы, подпрограммы
№ п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Значения целевых индикаторов по годам реализации
Связь мероприятия с показателями программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма №1 «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области»
1.
Основное мероприятие 1.1.
Организация и осуществление на территории Владимирской области мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации
ДАО
КМП
ДО
ДФС
КСМИ
ДК
ДЗ
ДТЗН
ДСЗН
2016
2020
2016 – 98 %
2017 – 97 %
2018 – 96 %
2019 – 95 %
2020 – 94 %
Уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений на территории области
2.
Основное мероприятие 1.2.
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка
ДАО
ДФС
КМП
ОМСу
УМВД
ГУ МЧС
2016
2020
2016 – 61,9;
2017 – 62,2;
2018 – 62,3;
2019 – 62,4;
2020 – 62,5.
Увеличение доли раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах, от числа зарегистрированных
3.
Основное мероприятие 1.3.
Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства
ДАО
2016
2020
2016 – 72,5 %
2017 – 73,0 %
2018 – 73,5 %
2019 – 74,0 %
2020 – 74,5 %
Увеличение уровня взыскания административных штрафов, налагаемых административными комиссиями
4.
Основное мероприятие 1.4.
Организация оказания бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
ДАО
2016
2020
2016 – 155
2017 – 387
2018 – 451
2019 – 516
2020 – 535
Увеличение количества обращений, по которым гражданам оказана бесплатная юридическая помощь
5.
Основное мероприятие 1.5.
Государственные полномочия по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции в РФ
ДАО
2016
2020
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0
2019 – 0
2020 – 0
Соотношение выявленных в судебных процессах заседателей, утративших право исполнения таких обязанностей (заболевание, судимость, смерть), к общему количеству кандидатов в присяжные заседатели
Подпрограмма №2 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
6.
Основное мероприятие 2.1.
Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
ДАО
ДЗ
КСМИ
ДО
КИП
ДФС
ДК
ДСЗН
2016
2020
2016 – 28,73
2017 – 28,24
2018 – 27,76
2019 – 27,29
2020 – 26,82
Доля больных наркоманией, повторно госпитализирован-ных в течение года
(на 100 тысяч больных среднегодового контингента)
2016 – 9,6
2017 – 9,7
2018 – 9,9
2019 – 10,1
2020 – 10,4
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет (на 100 больных среднегодового контингента)
2016 – 8,9
2017 – 9,1
2018 – 9,3
2019 – 9,5
2020 – 9,7
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных среднегодового контингента)
2016 – 130
2017 – 200
2018 – 270
2019 – 280
2020 – 290
Количество подготовленных специалистов по антинаркотической работе в образовательных учреждениях
Подпрограмма №3 «Организация обеспечения деятельности мировых судей во Владимирской области»
7.
Основное мероприятие 3.1.
Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей
ДАО
2016
2020
2016 – 27
2017 – 28
2018 – 29
2019 – 30
2020 – -
Увеличение количества помещений судебных участков мировых судей, соответствующих санитарно-техническим нормам и правилам, позволяющим обеспечить осуществление правосудия
2016 – 25
2017 – 50
2018 – 75
2019 – 100
2020 – 125
Увеличение количества мировых судей, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации
2016 – 127
2017 – 152
2018 – 177
2019 – 202
2020 – 227
Увеличение количества сотрудников аппарата мировых судей, прошедших повышение квалификации
Подпрограмма № 4 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, построение и развитие сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
8.
Основное мероприятие 4.1.
Организация и осуществление на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории субъекта Российской Федерации, включая создание и внедрение подсистем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (приема и обработки сообщений, комплексного информирования и оповещения)
ДАО
2016
2020
2016 – 18 шт.
2017 – 18 шт.
2018 – 19 шт. 2019 – 20 шт.
2020 – 21 шт.
Количество муниципальных образований, оснащенных региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения Владимирской области
9.
Основное мероприятие 4.2.
Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах, включая создание и внедрение подсистемы фотофиксации событий на дорогах аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
ДАО, ДТДХ
2016
2020
2016 – 90%
2017 – 85%
2018 – 80%
2019 – 75%
2020 – 70%
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий
10.
Основное мероприятие 4.3.
Формирование и использование резервных фондов субъекта Российской Федерации для финансирования непредвиденных расходов
ДАО
2016
2020
2016 –
283708 тыс.руб.
2017 –
288708 тыс.руб.
2018 –
293708
тыс.р.
2019 –
298708 тыс.руб.
2020 –
303117 тыс.руб.
Необходимый резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера
11.
Основное мероприятие 4.4.
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности ГКУВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области»
ДАО
2016
2020
2016 – 100%
2017 – 100%
2018 – 100%
2019 – 100%
2020 – 100 %
Сохранение существующего уровня участия Владимирской области в реализации Государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
12.
Основное мероприятие 4.5.
Осуществление мер по социальной защите граждан, участвующих в деятельности добровольной пожарной охраны во Владимирской области
ДАО
2016
2020
2016 – 90%
2017 – 85%
2018 – 80%
2019 – 75%
2020 – 70%
Снижение количества пожаров
13.
Основное мероприятие 4.6.
Осуществление поиска и спасения людей во внутренних водах
ДАО
2016
2020
2016 – 98%
2017 – 96%
2018 – 94%
2019 – 92%
2020 – 90 %
Снижение количества погибших людей на водных объектах
2016 – 44 шт.
2017 – 52 шт.
2018 – 52 шт.
2019 – 52 шт.
2020 – 52 шт.
Количество спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах
14.
Основное мероприятие 4.7.
Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований
ДАО;
ДСА
2016
2020
2016 – 94 %
2017 – 92 %
2018 – 91 %
2019 – 90 %
2020 – 89 %
Снижение количества погибших людей
2016 – 94 %
2017 – 92 %
2018 – 91 %
2019 – 90 %
2020 – 89 %
Снижение
количества пострадавшего населения
2016 – 94 %
2017 – 93 %
2018 – 92 %
2019 – 91 %
2020 – 90 %
2016 – 1,05
2017 – 1,1
2018 – 1,15
2019 – 1,2
2020 – 1,25
Снижение материального ущерба
Коэффициент эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях
15.
Основное мероприятие 4.8.
Организация предоставления дополнительного профессионального образования в ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области»
ДАО
2016
2020
2016 – 6000
2017 – 39000
2018 – 39000
2019 – 39000
2020 – 39000
2016 – 99,8 %
2017 – 99,8 %
2018 – 99,8 %
2019 – 99,8 %
2020 – 99,8 %
Количество человеко-часов обучения в год
Удельный вес слушателей ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области», прошедших обучение и получивших
удостоверение установленного образца
16.
Основное мероприятие 4.9.
Организация и осуществление на межмуниципальном и региональных уровнях мероприятий по обеспечению доступа населения к экстренным оперативным службам с использованием единого номера «112» на территории Владимирской области
ДАО
2016
2020
2016 – 1
2017 – 20
2018 – 21
2019 – 21
2020 – 21
Количество муниципальных образований, на территории которых функционирует система-112.».
Приложение №7
к постановлению администрации области
от 29.03.2018 № 246
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
«Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области»
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС)
Код бюджетной классификации <*>
Источник финанси-
рования
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2016
2017
2018
2019
2020
за весь период реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области»
Всего по программе
x
x
x
x
Всего
382169,2
466491,0
404232,8
371287,0
371440,2
1995620,2
Федеральный бюджет
18086,1
-
1661,5
111,3
179,6
20038,5
000
000
23 0 00 00000
000
Областной бюджет
363131,3
465489,7
401543,0
370059,1
370059,1
1970282,2
Местный бюджет
951,8
951,3
1028,3
930,5
1201,5
5063,4
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
50,0
-
186,1
-
236,1
Ответственный исполнитель программы - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
351308,2
454265,5
384668,4
358706,2
358774,5
1907722,8
Федеральный бюджет
18086,1
-
1661,5
111,3
179,6
20038,5
588
000
23 0 00 00000
000
Областной бюджет
333222,1
454265,5
383006,9
358594,9
358594,9
1887684,3
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 1. Департамент культуры
x
x
x
x
Всего
3001,0
3001,0
3001,0
3001,0
3001,0
15005,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
558
0314
23 0 00 00000
000
Областной бюджет
3001,0
3001,0
3001,0
3001,0
3001,0
15005,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 2. Департамент образования
x
x
x
x
Всего
4068,0
4132,5
4299,5
4487,8
4572,8
21560,6
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
574
0314
23 0 00 00000
000
Областной бюджет
3966,2
3981,2
4221,2
4221,2
4221,2
20611,0
Местный бюджет
101,8
101,3
78,3
80,5
351,5
713,4
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
50,0
-
186,1
-
236,1
Соисполнитель 3. Департамент по физической культуре и спорту
x
x
x
x
Всего
584,3
584,3
584,3
584,3
584,3
2921,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
567
0314
23 0 00 00000
000
Областной бюджет
584,3
584,3
584,3
584,3
584,3
2921,5
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 4. Департамент социальной защиты населения
x
x
x
x
Всего
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
250,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
561
0314
23 0 00 00000
000
Областной бюджет
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
250,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 5. Департамент здравоохранения
x
x
x
x
Всего
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
650,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
555
0314
23 0 00 00000
000
Областной бюджет
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
650,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 6. Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области
x
x
x
x
Всего
50,0
50,0
7121,9
50,0
50,0
7321,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
513
0314
23 0 00 00000
000
Областной бюджет
50,0
50,0
7121,9
50,0
50,0
7321,9
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 7. Администрация области
x
x
x
x
Всего
4277,7
4277,7
4377,7
4277,7
4277,7
21488,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
503
0314
23 0 00 00000
000
Областной бюджет
3427,7
3427,7
3427,7
3427,7
3427,7
17138,5
Местный бюджет
850,0
850,0
950,0
850,0
850,0
4350,0
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
в том числе: комитет по молодежной политике
x
x
x
x
Всего
3420,3
3420,3
3520,3
3420,3
3420,3
17201,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
503
0314
23 0 00 00000
000
Областной бюджет
2570,3
2570,3
2570,3
2570,3
2570,3
12851,5
Местный бюджет
850,0
850,0
950,0
850,0
850,0
4350,0
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Комитет общественных связей и средств массовой информации
x
x
x
x
Всего
857,4
857,4
857,4
857,4
857,4
4287,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
503
0314
23 0 00 00000
000
Областной бюджет
857,4
857,4
857,4
857,4
857,4
4287,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 8. Департамент строительства и архитектуры администрации области
x
x
x
x
Всего
18700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18700,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
532
0314
23 0 00 00000
000
Областной бюджет
18700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18700,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма № 1. Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области
Всего по подпрограмме 1
x
x
x
x
Всего
24557,0
24057,2
33068,4
24534,6
24687,8
130905,0
Федеральный бюджет
-
-
1661,5
111,3
179,6
1952,4
000
0314
23 1 00 00000
000
Областной бюджет
23605,2
23055,9
30398,1
23326,2
23326,2
123711,6
Местный бюджет
951,8
951,3
1008,8
911,0
1182,0
5004,9
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
50,0
-
186,1
-
236,1
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
14006,0
13456,7
15568,5
14018,3
14086,6
71136,1
Федеральный бюджет
-
-
1661,5
111,3
179,6
1952,4
588
0314
23 1 00 00000
000
Областной бюджет
14006,0
13456,7
13907,0
13907,0
13907,0
69183,7
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 1. Департамент культуры
x
x
x
x
Всего
1781,0
1781,0
1781,0
1781,0
1781,0
8905,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
558
0314
23 1 00 00000
000
Областной бюджет
1781,0
1781,0
1781,0
1781,0
1781,0
8905,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 2. Департамент образования
x
x
x
x
Всего
3858,0
3907,5
3685,0
3873,7
3958,2
19282,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
574
0314
23 1 00 00000
000
Областной бюджет
3756,2
3756,2
3626,2
3626,2
3626,2
18391,0
Местный бюджет
101,8
101,3
58,8
61,0
332,0
654,9
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
50,0
-
186,1
-
236,1
Соисполнитель 3. Департамент по физической культуре и спорту
x
x
x
x
Всего
584,3
584,3
584,3
584,3
584,3
2921,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
567
0314
23 1 00 00000
000
Областной бюджет
584,3
584,3
584,3
584,3
584,3
2921,5
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 4. Департамент социальной защиты населения
x
x
x
x
Всего
50,0
50,0
-
-
-
100,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
561
0314
23 1 00 00000
000
Областной бюджет
50,0
50,0
-
-
-
100,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 5. департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области
x
Всего
-
-
7071,9
-
-
7071,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
513
0314
23 1 01 00000
Областной бюджет
-
-
7071,9
-
-
7071,9
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 6. Администрация области, в том числе:
x
x
x
x
Всего
4277,7
4277,7
4377,7
4277,7
4277,7
21488,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
503
0314
23 1 00 00000
000
Областной бюджет
3427,7
3427,7
3427,7
3427,7
3427,7
17138,5
Местный бюджет
850,0
850,0
950,0
850,0
850,0
4350,0
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Комитет по молодежной политике
x
x
x
x
Всего
3420,3
3420,3
3520,3
3420,3
3420,3
17201,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
503
0314
23 1 00 00000
000
Областной бюджет
2570,3
2570,3
2570,3
2570,3
2570,3
12851,5
Местный бюджет
850,0
850,0
950,0
850,0
850,0
4350,0
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Комитет общественных связей и средств массовой информации
x
x
x
x
Всего
857,4
857,4
857,4
857,4
857,4
4287,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
503
0314
23 1 00 00000
000
Областной бюджет
857,4
857,4
857,4
857,4
857,4
4287,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.1. Организация и осуществление на территории Владимирской области мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решений которых отнесено к ведению Российской Федерации
Всего по мероприятию 1.1
x
x
x
x
Всего
10601,0
10650,5
17549,9
10566,3
10651,2
60018,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
000
0314
23 1 01 00000
000
Областной бюджет
9649,2
9649,2
16541,1
9469,2
9469,2
54777,9
Местный бюджет
951,0
951,3
1008,8
911,0
1182,0
5004,9
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
50,0
-
186,1
-
236,1
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
750,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
0314
23 1 01 00000
000
Областной бюджет
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
750,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 1. Департамент образования
x
x
x
x
Всего
3858,0
3907,5
3685,0
3873,3
3958,2
19282,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
574
0314
23 1 01 00000
000
Областной бюджет
3756,2
3756,2
3626,2
3626,2
3626,2
18391,0
Местный бюджет
101,8
101,3
58,8
61,0
332,0
654,9
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
50,0
-
186,1
-
236,1
Соисполнитель 2. Департамент культуры
x
x
x
x
Всего
1781,0
1781,0
1781,0
1781,0
1781,0
8905,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
558
0314
23 1 01 00000
000
Областной бюджет
1781,0
1781,0
1781,0
1781,0
1781,0
8905,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 3. Департамент по физической культуре и спорту
x
x
x
x
Всего
584,3
584,3
584,3
584,3
584,3
2921,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
567
0314
23 1 01 00000
000
Областной бюджет
584,3
584,3
584,3
584,3
584,3
2921,5
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 4. Департамент социальной защиты населения
x
x
x
x
Всего
50,0
50,0
-
-
-
100,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
561
0314
23 1 00 00000
000
Областной бюджет
50,0
50,0
-
-
-
100,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 5. Соисполнитель - департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области
x
x
x
x
Всего
-
-
7071,9
-
-
7071,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
513
0314
23 1 01 00000
000
Областной бюджет
-
-
7071,9
-
-
7071,9
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 6.
Администрация области, в том числе:
x
x
x
x
Всего
4177,7
4177,7
4277,7
4177,7
4177,7
20988,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
503
0314
23 1 01 00000
000
Областной бюджет
3327,7
3327,7
3327,7
3327,7
3327,7
16638,5
Местный бюджет
850,0
850,0
950,0
850,0
850,0
4350,0
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Комитет по молодежной политике
x
x
x
x
Всего
3320,3
3320,3
3420,3
3320,3
3320,3
16701,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
503
0314
23 1 01 00000
000
Областной бюджет
2470,3
2470,3
2470,3
2470,3
2470,3
12351,5
Местный бюджет
850,0
850,0
950,0
850,0
850,0
4350,0
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Комитет общественных связей и средств массовой информации
x
x
x
x
Всего
857,4
857,4
857,4
857,4
857,4
4287,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
503
0314
23 1 01 00000
000
Областной бюджет
857,4
857,4
857,4
857,4
857,4
4287,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.2.
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка
Всего по мероприятию 1.2
x
x
x
x
Всего
390,0
390,0
390,0
390,0
390,0
1950,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
000
0314
23 1 02 00000
000
Областной бюджет
390,0
390,0
390,0
390,0
390,0
1950,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель мероприятия -
департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
290,0
290,0
290,0
290,0
290,0
1450,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
0314
23 1 02 00000
000
Областной бюджет
290,0
290,0
290,0
290,0
290,0
1450,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 1.
Администрация области, в том числе:
x
x
x
x
Всего
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
500,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
503
0314
23 1 02 00000
000
Областной бюджет
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
500,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Комитет по молодежной политике
x
x
x
x
Всего
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
500,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
503
0314
23 1 02 00000
000
Областной бюджет
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
500,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства
Всего по мероприятию 1.3
x
x
x
x
Всего
10737,0
11045,9
11496,2
11496,2
11496,2
56271,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
0314
23 1 03 00000
000
Областной бюджет
10737,0
11045,9
11496,2
11496,2
11496,2
56271,5
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
10737,0
11045,9
11496,2
11496,2
11496,2
56271,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
0314
23 1 03 00000
000
Областной бюджет
10737,0
11045,9
11496,2
11496,2
11496,2
56271,5
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.4. Организация оказания бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Владимирской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
Всего по основному мероприятию 1.4
x
x
x
x
Всего
1970,8
1970,8
1970,8
1970,8
1970,8
9854,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
0314
23 1 04 00000
000
Областной бюджет
1970,8
1970,8
1970,8
1970,8
1970,8
9854,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
1970,8
1970,8
1970,8
1970,8
1970,8
9854,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
588
0314
23 1 04 00000
000
Областной бюджет
1970,8
1970,8
1970,8
1970,8
1970,8
9854,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.5. Государственные полномочия по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции в РФ
Всего по основному мероприятию 1.5
x
x
x
x
Всего
858,2
-
1661,5
111,3
179,6
2810,6
Федеральный бюджет
-
-
1661,5
111,3
179,6
1952,4
588
0105
23 1 05 00000
000
Областной бюджет
858,2
-
-
-
-
858,2
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
858,2
-
1661,5
111,3
179,6
2810,6
Федеральный бюджет
858,2
-
1661,5
111,3
179,6
2810,6
588
0105
23 1 05 00000
000
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма № 2. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
Всего по подпрограмме 2
x
x
x
x
Всего
1915,0
1930,0
2369,5
2369,5
2369,5
10953,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
000
0314
23 2 00 00000
000
Областной бюджет
1915,0
1930,0
2350,0
2350,0
2350,0
10895,0
Местный бюджет
-
-
19,5
19,5
19,5
58,5
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
355,0
355,0
355,0
355,0
355,0
1775,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
0314
23 2 00 00000
000
Областной бюджет
355,0
355,0
355,0
355,0
355,0
1775,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 1. Департамент здравоохранения
x
x
x
x
Всего
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
650,00
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
555
0314
23 2 00 00000
000
Областной бюджет
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
650,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 2. Департамент культуры
x
x
x
x
Всего
1220,0
1220,0
1220,0
1220,0
1220,0
6100,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
558
0314
23 2 00 00000
000
Областной бюджет
1220,0
1220,0
1220,0
1220,0
1220,0
6100,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 3. Департамент социальной защиты населения
x
x
x
x
Всего
-
-
50,0
50,0
50,0
150,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
561
0314
23 2 00 00000
000
Областной бюджет
-
-
50,0
50,0
50,0
150,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 4. Департамент образования
x
x
x
x
Всего
210,0
225,0
614,5
614,5
614,5
2278,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
574
0314
23 2 00 00000
000
Областной бюджет
210,0
225,0
595,0
595,0
595,0
2220,0
Местный бюджет
-
-
19,5
19,5
19,5
58,5
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.1. Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
Всего по мероприятию 2.1
x
x
x
x
Всего
1915,0
1930,0
2369,5
2369,5
2369,5
10953,5
Федеральный бюджет
000
0314
23 2 01 00000
000
Областной бюджет
1915,0
1930,0
2350,0
2350,0
2350,0
10895,0
Местный бюджет
-
-
19,5
19,5
19,5
58,5
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
355,0
355,0
355,0
355,0
355,0
1775,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
0314
23 2 01 00000
000
Областной бюджет
355,0
355,0
355,0
355,0
355,0
1775,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 1. Департамент здравоохранения
x
x
x
x
Всего
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
650,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
555
0314
23 2 01 00000
000
Областной бюджет
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
650,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 2. Департамент культуры
x
x
x
x
Всего
1220,0
1220,0
1220,0
1220,0
1220,0
6100,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
558
0314
23 2 01 00000
000
Областной бюджет
1220,0
1220,0
1220,0
1220,0
1220,0
6100,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 3. Департамент социальной защиты населения
x
x
x
x
Всего
-
-
50,0
50,0
50,0
150,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
561
0314
23 2 01 00000
000
Областной бюджет
-
-
50,0
50,0
50,0
150,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель 4. Департамент образования
x
x
x
x
Всего
210,0
225,0
614,5
614,5
614,5
2278,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
574
0314
23 2 01 00000
000
Областной бюджет
210,0
225,0
595,0
595,0
595,0
2220,0
Местный бюджет
-
-
19,5
19,5
19,5
58,5
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма № 3. Организация обеспечения деятельности мировых судей во Владимирской области
Ответственный исполнитель - департамент административных органов и общественной безопасности и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
147517,8
155818,3
167917,6
161276,6
161276,6
793806,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
0105
23 3 00 00000
000
Областной бюджет
147517,8
155818,3
167917,6
161276,6
161276,6
793806,9
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.1.
Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей
Ответственный исполнитель - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
Всего
147517,8
155818,3
167917,6
161276,6
161276,6
793806,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
0105
23 3 00 00000
000
Областной бюджет
147517,8
155818,3
167917,6
161276,6
161276,6
793806,9
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Всего по подпрограмме 4
x
x
x
x
Всего
208179,4
284685,5
200877,3
183106,3
183106,3
1059954,8
Федеральный бюджет
18086,1
-
-
-
-
18086,1
588
03 09
2340000000
000
Областной бюджет
190093,3
284685,5
200877,3
183106,3
183106,3
1041868,7
513
03 09
2340000000
000
532
03 09
2340000000
000
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
189429,4
284635,5
200827,3
183056,3
183056,3
1041004,8
Федеральный бюджет
18086,1
0,0
0,0
0,0
0,0
18086,1
588
03 09
0
000
Областной бюджет
171343,3
284635,5
200827,3
183056,3
183056,3
1022918,7
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель - департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области
x
x
x
x
Всего
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
250,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
513
03 09
0
000
Областной бюджет
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
250,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель - департамент строительства и архитектуры администрации области
x
x
x
x
Всего
18700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18700,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
532
03 09
0
000
Областной бюджет
18700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18700,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.1.
Организация и осуществление на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории субъекта Российской Федерации, включая создание и внедрение подсистем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (приёма и обработки сообщений, комплексного информирования и оповещения)
Всего по мероприятию 4.1
x
x
x
x
Всего
40968,9
6580,0
15640,0
7540,0
7140,0
77868,9
Федеральный бюджет
18086,1
-
-
-
-
18086,1
588
03 09
2340100000
200
Областной бюджет
22882,80
6580,0
15640,0
7540,0
7140,0
59782,8
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
40968,9
6580,0
15640,0
7540,0
7140,0
77868,9
Федеральный бюджет
18086,1
-
-
-
-
18086,1
588
03 09
2340120720
200
Областной бюджет
22882,8
6580,0
15640,0
7540,0
7140,0
59782,8
2340120760
200
2340121320
200
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.2.
Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах, включая создание и внедрение подсистемы фотовидеофиксации событий на дорогах аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Всего по мероприятию 4.2
x
x
x
x
Всего
20194,7
22947,3
25741,8
25741,8
25741,8
120367,4
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
03 09
2340200000
100
Областной бюджет
20194,7
22947,3
25741,8
25741,8
25741,8
120367,4
200
513
03 09
2340200000
612
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
20144,7
22897,3
25691,8
25691,8
25691,8
120117,4
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
588
03 09
2340221930
100
Областной бюджет
20144,7
22897,3
25691,8
25691,8
25691,8
120117,4
2340223210
100
200
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель - департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области
x
x
x
x
Всего
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
250,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
513
03 09
2340221960
612
Областной бюджет
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
250,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.3. Формирование и использование резервных фондов субъекта Российской Федерации для финансирования непредвиденных расходов
Всего по мероприятию 4.3
x
x
x
x
Всего
3208,6
4500,0
5000,0
5000,0
5000,0
22708,6
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
03 09
2340300000
200
Областной бюджет
3208,6
4500,0
5000,0
5000,0
5000,0
22708,6
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
3208,6
4500,0
5000,0
5000,0
5000,0
22708,6
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
03 09
2340320710
200
Областной бюджет
3208,6
4500,0
5000,0
5000,0
5000,0
22708,6
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.4. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности ГКУВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области»
Всего по мероприятию 4.4
x
x
x
x
Всего
109790,8
100220,8
102051,1
102529,2
103007,3
517599,2
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
03 09
2340400000
100
Областной бюджет
109790,8
100220,8
102051,1
102529,2
103007,3
517599,2
200
800
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
109790,8
100220,8
102051,1
102529,2
103007,3
517599,2
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
588
03 09
2340400590
100
Областной бюджет
109790,8
100220,8
102051,1
102529,2
103007,3
517599,2
200
800
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.5. Осуществление мер по социальной защите граждан, участвующих в деятельности добровольной пожарной охраны во Владимирской области
Всего по мероприятию 4.5
x
x
x
x
Всего
180,0
920,0
966,0
966,0
966,0
3998,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
03 09
2340500000
200
Областной бюджет
180,0
920,0
966,0
966,0
966,0
3998,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
180,0
920,0
966,0
966,0
966,0
3998,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
03 09
2340520770
200
Областной бюджет
180,0
920,0
966,0
966,0
966,0
3998,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.6. Осуществление поиска и спасения людей во внутренних водах
Всего по мероприятию 4.6
x
x
x
x
Всего
691,9
1023,8
0,0
0,0
0,0
1715,7
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
03 09
2340600000
200
Областной бюджет
691,9
1023,8
0,0
0,0
0,0
1715,7
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
691,9
1023,8
0,0
0,0
0,0
1715,7
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
03 09
2340620300
200
Областной бюджет
691,9
1023,8
0,0
0,0
0,0
1715,7
2340620410
200
2340620800
200
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
X
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.7. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований
Всего по мероприятию 4.7
x
x
x
x
Всего
26582,5
7643,3
20246,0
7536,9
7458,8
69467,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
588
03 09
2340700000
100
Областной бюджет
26582,5
7643,3
20246,0
7536,9
7458,8
69467,5
200
532
03 09
2340700000
400
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
7882,5
7643,3
20246,0
7536,9
7458,8
50767,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
03 09
2340722920
100
Областной бюджет
7882,5
7643,3
20246,0
7536,9
7458,8
50767,5
200
2340723010
200
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель - департамент строительства и архитектуры администрации области
x
x
x
x
Всего
18700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18700,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
532
03 09
2340723010
400
Областной бюджет
18700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18700,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.8. Организация представления дополнительного профессионального образования в ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области»
Всего по мероприятию 4.8
x
x
x
x
Всего
6562,0
6835,8
7123,3
7123,3
7123,3
34767,7
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
03 09
2340800590
600
Областной бюджет
6562,0
6835,8
7123,3
7123,3
7123,3
34767,7
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
6562,0
6835,8
7123,3
7123,3
7123,3
34767,7
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
03 09
2340800590
600
Областной бюджет
6562,0
6835,8
7123,3
7123,3
7123,3
34767,7
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.9. Организация и осуществление на межмуниципальном и региональном уровнях мероприятий по обеспечению доступа населения к экстренным оперативным службам с использованием единого номера «112» на территории Владимирской области
Всего по мероприятию 4.9
x
x
x
x
Всего
-
134014,5
24109,1
26669,1
26669,1
211461,8
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
0309
2340900000
100
Областной бюджет
-
134014,5
24109,1
26669,1
26669,1
211461,8
200
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент административных органов и общественной безопасности
x
x
x
x
Всего
-
134014,5
24109,1
26669,1
26669,1
211461,8
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
588
0309
23409ЦВ590
100
Областной бюджет
-
134014,5
24109,1
26669,1
26669,1
211461,8
200
2340923330
200
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
Внебюджетный источник
-
-
-
-
-
-
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 26.07.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 010.050.070 Иные вопросы, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 160.010.000 Общие положения в сфере обеспечения безопасности государства, общества и личности, 160.040.000 Безопасность общества, 160.050.000 Безопасность личности |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: