Основная информация

Дата опубликования: 30 марта 2020г.
Номер документа: RU31000202000161
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Белгородская область
Принявший орган: Правительство Белгородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 марта 2020 года № 105-пп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 442-ПП

В целях приведения государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 442-пп, в соответствие с законом Белгородской области от 19 декабря 2018 года №337 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», законом Белгородской области от 13 декабря 2019 года № 431 «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Правительство Белгородской области постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 442-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области»:

в государственную программу Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области» (далее - программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:

- раздел 8 паспорта программы изложить в следующей редакции:

8.

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования

государственной программы в 2014 - 2025 годах

за счет всех источников финансирования составит

8 668 602 тыс. рублей.

Объем финансирования государственной программы

в 2014 — 2025 годах за счет средств областного

бюджета составит 8 363 944 тыс. рублей, в том числе

по годам:

2014 год - 435 925 тыс. рублей;

2015 год - 563 110 тыс. рублей;

2016 год - 570 630 тыс. рублей;

2017 год - 599 870 тыс. рублей;

2018 год - 692 660 тыс. рублей;

2019 год - 787 682 тыс. рублей;

2020 год - 919 999 тыс. рублей;

2021 год - 754 916 тыс. рублей;

2022 год - 759 814 тыс. рублей;

2023 год - 759 814 тыс. рублей;

2024 год - 759 814 тыс. рублей;

2025 год - 759 710 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 123 806 тыс. рублей.

Планируемый 1 объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 160 652 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет внебюджетных источников составит 20 200 тыс. рублей

- в пункте 5 раздела 9 паспорта программы слова «78 человек» заменить словами «81 человека»;

- в двадцать шестом абзаце раздела 4 программы цифры «747» заменить цифрами «1 297»;

- таблицу 2 раздела 5 программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Предполагаемые объемы финансирования государственной программы

тыс. рублей

Годы

Источники финансирования

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

Территори­альные внебюджетные фонды

Внебюджетные источники

Всего

2014

46 716

435 925

20 600

-

600

503 841

2015

27 090

563 110

20 600

-

600

611400

2016

5 000

570 630

11480

-

1200

588 310

2017

5 000

599 870

11480

-

1 200

617 550

2018

5 000

692 660

11480

-

1200

710 340

2019

5 000

787 682

11480

-

2 200

806 362

2020

5 000

919 999

16 132

-

2 200

943 331

2021

5 000

754 916

11480

-

2 200

773 596

2022

5 000

759 814

11480

-

2 200

778 494

2023

5 000

759 814

11480

-

2 200

778 494

2024

5 000

759 814

11480

-

2 200

778 494

2025

5 000

759 710

11480

-

2 200

778 390

Всего

123 806

8 363 944

160 652

-

20 200

8 668 602

в подпрограмму 1 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» программы (далее - подпрограмма 1):

- раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый объем финансирования

подпрограммы 1 в 2014 — 2025 годах за счет средств

областного бюджета составит 33 684 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год - 2 932 тыс. рублей;

2015 год - 2 602 тыс. рублей;

2016 год-2 562 тыс. рублей;

2017 год - 2 464 тыс. рублей;

2018 год - 2 429 тыс. рублей;

2019 год-2 659 тыс. рублей;

2020 год - 2 982 тыс. рублей;

2021 год-2 986 тыс. рублей;

2022 год-3 017 тыс. рублей;

2023 год - 3 017 тыс. рублей;

2024 год-3 017 тыс. рублей;

2025 год - 3 017 тыс. рублей

- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 1 цифры «30 432,0» заменить цифрами «33 684»;

- седьмой - тринадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«2019 год - 2 659 тыс. рублей;

2020 год - 2 464 тыс. рублей;

2021 год - 2 982 тыс. рублей;

2022 год - 2 986 тыс. рублей;

2023 год -3 017 тыс. рублей;

2024 год - 3 017 тыс. рублей;

2025 год - 3 017 тыс. рублей»;

в подпрограмму 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» программы (далее - подпрограмма 3):

- раздел 6 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых их других источников

Планируемый общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составляет 2 799 046 тыс. рублей.

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 2 735 240 тыс. рублей, в том

числе по годам:

2014 год - 188 856 тыс. рублей;

2015 год - 212 090 тыс. рублей;

2016 год - 209 932 тыс. рублей;

2017 год - 202 834 тыс. рублей;

2018 год “224 233 тыс. рублей;

2019 год-274 093 тыс. рублей;

2020 год “ 281 436 тыс. рублей;

2021 год - 226 894 тыс. рублей;

2022 год - 228 718 тыс. рублей;

2023 год - 228 718 тыс. рублей;

2024 год-228 718 тыс. рублей;

2025 год - 228 718 тыс. рублей.

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2015 годах за счет средств федерального бюджета составит 63 806 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 41 716 тыс. рублей;

2015 год - 22 090 тыс. рублей

- в пункте 1 раздела 7 паспорта подпрограммы 3 цифры «747» заменить цифрами «1 297»;

- во втором абзаце раздела 4 подпрограммы 3 цифры «747» заменить цифрами «1 297»;

- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 3 цифры «2 628 662» заменить цифрами «2 799 046»;

- во втором абзаце раздела 5 подпрограммы 3 цифры «2 564 856» заменить цифрами «2 735 240»;

- восьмой - четырнадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

- «2019 год - 274 093 тыс. рублей;

2020 год - 281 436 тыс. рублей;

2021 год - 226 894 тыс. рублей;

2022 год - 228 718 тыс. рублей;

2023 год - 228 718 тыс. рублей;

2024 год - 228 718 тыс. рублей;

2025 год - 228 718 тыс. рублей»;

в подпрограмму 4 «Укрепление общественного порядка» программы (далее - подпрограмма 4):

- паспорт подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:



Наименование подпрограммы 4: «Укрепление общественного порядка» (далее - подпрограмма 4)

1.

Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 4

Администрация Губернатора области (управление региональной безопасности)

2.

Участники подпрограммы 4

Администрация Губернатора области (управление региональной безопасности), департамент цифрового развития области, управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области, департамент образования области, департамент строительства и транспорта области, администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)

3.

Цель подпрограммы 4

Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения

4.

Задачи подпрограммы 4

Сокращение смертности от дорожно- транспортных происшествий.

Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области

5.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Реализация подпрограммы 4 осуществляется в два этапа:

I этап - 2014 - 2020 годы;

II этап - 2021 - 2025 годы

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2 320 770 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 2 168 918 тыс. рублей, из них:

2014 год-60 101 тыс. рублей;

2015 год- 155 219 тыс. рублей;

2016 год- 148 248 тыс. рублей.

2017 год- 179 414тыс. рублей;

2018 год - 180 272 тыс. рублей;

2019 год - 213 780 тыс. рублей;

2020 год - 254 848 тыс. рублей;

2021 год - 195 104 тыс. рублей;

2022 год - 195 509 тыс. рублей;

2023 год - 195 509 тыс. рублей;

2024 год - 195 509 тыс. рублей;

2025 год - 195 405 тыс. рублей.

Планируемый              объем              финансирования

подпрограммы 4 в 2014 - 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 151 852 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 20 600 тыс. рублей;

2015 год - 20 600 тыс. рублей;

2016 год - 10 600 тыс. рублей;

2017 год - 10 600 тыс. рублей;

2018 год - 10 600 тыс. рублей;

2019 год - 10 600 тыс. рублей;

2020 год - 15 252 тыс. рублей;

2021 год - 10 600 тыс. рублей;

2022 год - 10 600 тыс. рублей;

2023 год - 10 600 тыс. рублей;

2024 год - 10 600 тыс. рублей;

2025 год - 10 600 тыс. рублей

7.

Конечные результаты реализации подпрограммы 4

В 2025 году планируется:

1. Снижение уровня совершенных тяжких и особотяжких преступлений до 200 на 100 тыс. населения.

2. Снижение уровня рецидивной преступности до 159 на 100 тыс. населения.

3. Снижение числа лиц, погибших в дорожно- транспортных происшествиях, до 48 человек.

4. Снижение числа детей, погибших в дорожно- транспортных происшествиях, до 4 человек.

5. Снижение транспортного риска до 0,72 на 10 тыс. транспортных средств

- раздел 3 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4

Достижение заявленной цели подпрограммы 4 будет осуществляться путем решения двух задач.

Задача 1 «Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий», в рамках реализации которой планируется реализация основных мероприятий 4.1 «Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения», 4.2 «Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области» и проекта 4.R3 «Безопасность дорожного движения».

Указанная деятельность направлена на снижение количества дорожно- транспортных происшествий, повышение правосознания участников дорожного движения, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге.

Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет средств областного бюджета.

Основное мероприятие 4.1 предполагает:

- поддержку деятельности по видеофиксации правонарушений в области дорожного движения;

- оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения.

Проект 4.R.3 «Безопасность дорожного движения» направлен на создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно- транспортного травматизма.

Задача 2 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области», в рамках которой предполагается реализовать следующие основные мероприятия.

Основное мероприятие 4.3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)».

Данное основное мероприятие направлено на сокращение количества иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации, создание условий для выполнения возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет средств областного бюджета, консолидированных бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников.

Основное мероприятие 4.4 «Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах».

Данное основное мероприятие направлено на повышение уровня антитеррористической защищенности, снижение правонарушений на улицах и в других общественных местах.

Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет средств местных бюджетов.

Система основных мероприятий подпрограммы 4 представлена в приложении № 1 к государственной программе»;

- таблицу 5 раздела 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4

тыс. рублей

Годы

Источники финансирования

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Консолидиро­ванные бюджеты муниципальных образований

Территориальные внебюджетные фонды

Внебюджетные источники

Всего

2014

-

60 101

20 600

-

-

80 701

2015

-

155 219

20 600

-

-

175 819

2016

-

148 248

10 600

-

-

158 848

2017

-

179 414

10 600

-

-

190 014

2018

-

180 272

10 600

-

-

190 872

2019

-

213 780

10 600

-

-

224 380

2020

-

254 848

15 252

-

-

270 100

2021

-

195 104

10 600

-

-

205 704

2022

-

195 509

10 600

-

-

206 109

2023

-

195 509

10 600

-

-

206 109

2024

-

195 509

10 600

-

-

206 109

2025

-

195 405

10 600

-

-

206 005

Всего

-

2 168 918

151 852

-

-

2 320 770

в подпрограмму 5 «Развитие мировой юстиции в Белгородской области» программы (далее - подпрограмма 5):

- раздел 2 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

2.

Участники подпрограммы 5

Администрация Губернатора области (управление

региональной безопасности), управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области, департамент строительства и транспорта области

- раздел 6 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем

средств, привлекаемых из других источников

Планируемый объем финансирования подпрограммы

5 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного

бюджета составит 3 025 157 тыс. рублей, в том числе

по годам:

2014 год - 166 169 тыс. рублей;

2015 год - 170 515 тыс. рублей;

2016 год - 176 660 тыс. рублей;

2017 год - 179 417 тыс. рублей;

2018 год - 250 040 тыс. рублей;

2019 год - 263 851 тыс. рублей;

2020 год - 344 452 тыс. рублей;

2021 год-293 313 тыс. рублей;

2022 год-295 185 тыс. рублей;

2023 год - 295 185 тыс. рублей;

2024 год - 295 185 тыс. рублей;

2025 год - 295 185 тыс. рублей

- седьмой - тринадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«2019 год-263 851 тыс. рублей;

2020 год - 344 452 тыс. рублей;

2021 год - 293 313 тыс. рублей;

2022 год - 295 185 тыс. рублей;

2023 год - 295 185 тыс. рублей;

2024 год - 295 185 тыс. рублей;

2025 год - 295 185 тыс. рублей»;

в подпрограмму 6 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» программы (далее - подпрограмма 6):

- раздел 6 паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 283 549 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета составляет 283 549 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 17 867 тыс. рублей;

2015 год - 18 684 тыс. рублей;

2016 год - 19 228 тыс. рублей;

2017 год - 19 345 тыс. рублей;

2018 год - 22 686 тыс. рублей;

2019 год - 23 299 тыс. рублей;

2020 год-26 281 тыс. рублей;

2021 год - 26 619 тыс. рублей;

2022 год - 27 385 тыс. рублей;

2023 год - 27 385 тыс. рублей;

2024 год - 27 385 тыс. рублей;

2025год - 27 385 тыс. рублей

- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 6 цифры «268 472» заменить цифрами «283 549»;

- седьмой - тринадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«2019 год - 23 299 тыс. рублей;

2020 год - 26 281 тыс. рублей;

2021 год - 26 619 тыс. рублей;

2022 год - 27 385 тыс. рублей;

2023 год - 27 385 тыс. рублей;

2024 год - 27 385 тыс. рублей;

2025 год - 27 385 тыс. рублей»;

- приложения № 1, № 3 и № 4 к программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области

Е.С. Савченко

Приложение

к постановлению

Правительства Белгородской области

от 30 марта 2020 г. № 105-пп

Приложение № 1

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения и

территорий Белгородской области"

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей

государственной программы на 1 этапе реализации

Таблица 1

№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию

Срок реализации (начало, завершение)

Вид показателя

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Государственная программа Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области" (цель - повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области)

Администрация Губернатора области

2014 - 2025 годы

П

Удовлетворенность населения области безопасностью жизни, процентов

45

50

55

60

75

77,5

80

2014 - 2025 годы

Р

Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических средств (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом "синдром зависимости от наркотических средств"), на 100 тыс. населения)

3,8

4,7

4,6

4,5

4

3,5

3,2

2014 - 2025 годы

П

Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи, процентов

75

77

78

78,5

79

79,2

79,5

2014 - 2025 годы

п

Доля осужденных, привлеченных к труду, от общей численности осужденных, процентов

37,3

35,0

35,4

40

40,2

38

38

2015 - 2025 годы

р

Количество людей, погибших при пожарах, человек

89

88

87

86

85

90

2014 - 2025 годы

Р

Уровень преступности (случаев на 100 тыс. населения)

1067,5

953

935

923

912

903

888

2014 - 2025 годы

Р

Социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения)/снижение в процентах по отношению к 2012 году

17,9/ -3,5

17,6/ -5,5

17,2/ -7,5

16,6/ -10,5

14,7/ -21

10,0/ -46,0

9,24/ -50,1

2015 - 2025 годы

Р

Удельный вес несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений, от общего числа лиц, совершивших преступления, процентов

5

5

4,9

4,9

4,9

4,9.

2014 - 2025 годы

Р

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, единиц

355

350

345

340

340

335

330

2016 - 2025 годы

Р

Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях, минут

19

18

16

15

13

Подпрограмма 1

Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (задача 1 - сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом)

Администрация Губернатора области

2014 - 2025 годы

Р

Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности (случаев на 100 тыс. населения)

366,5

362,9

359,3

355,6

352,0

348,5

347,3

2014 - 2025 годы

Р

Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями (случаев на 100 тыс. населения)

322,0

314,6

305,2

296,0

287,2

278,5

270,2

Задача 1 "Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков"

1.1

Основное мероприятие 1.1 "Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения"

Управление молодежной политики области

2014 - 2025 годы

П

Показатель 1.1.1. Доля молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями, по отношению к общей численности молодежи, процентов

50,0

52,0

54,0

55,0

57,0

59,0

60,0

Департамент внутренней и кадровой политики области

2014 - 2025 годы

П

Показатель 1.1.2. Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, от общего числа учащихся и студентов, процентов

25,0

26,0

28,0

30,0

30,0

35,0

40,0

Управление культуры области

2014 - 2025 годы

П

Показатель 1.1.3. Доля подростков и молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями, к общему числу молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, процентов

50,0

51,0

53,0

55,0

56,0

58,0

60,0

Департамент образования области

2014 - 2025 годы

П

Показатель 1.1.4. Доля обучающихся 1 - 11 классов общеобразовательных учреждений области, принявших участие в профилактической акции, процентов

40,0

45,0

50,0

52,0

55,0

57,0

60,0

2014 - 2025 годы

п

Показатель 1.1.5. Доля родителей обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в акции по проблемам семейного воспитания, процентов

40

42

44

46

48

50

52

Задача 2 "Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов"

1.2.

Основное мероприятие 1.2 "Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков"

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области

2014 - 2025 годы

Р

Показатель 1.2.1. Число лиц, у которых впервые в жизни установлен диагноз "употребление наркотических средств с вредными последствиями" (случаев на 100 тыс. населения)

42,6

41,3

40,8

38,8

37,7

36,5

35,4

Подпрограмма 2

Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы (задача 2 - поддержка организации трудоустройства и профессионального обучения осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях области)

Администрация Губернатора области

2014 - 2025 годы

П

Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, человек

970

1040

1100

1170

1230

1300

1360

2014 - 2025 годы

П

Объем доходов исправительных учреждений в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей

93000

104000

114000

125000

136000

148000

160000

2014 - 2025 годы

П

Объем полученной прибыли исправительными учреждениями в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей

3000

3700

4800

5900

7000

8100

9200

Задача 1 "Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях на территории Белгородской области, обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений и на рынке труда Белгородской области"

2.1.

Основное мероприятие 2.1 "Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы"

Администрация Губернатора области, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию)

2014 год

П

Показатель 2.1.1. Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, человек

970

2014 - 2025 годы

П

Показатель 2.1.2. Количество осужденных, прошедших профессиональное обучение и профессиональную подготовку в профессиональных училищах, подведомственных УФСИН России по Белгородской области, в период отбывания наказания в виде лишения свободы, человек

1036

1061

1086

1111

1136

1161

1186

Подпрограмма 3

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения (задача 3 - создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня пожарной безопасности)

Администрация Губернатора области

2014 - 2025 годы

Р

Количество пожаров, единиц

1043

1030

1016

1001

985

973

1357

2014 - 2025 годы

Р

Количество пострадавших людей при пожарах, человек

57

55

54

53

52

51

50

2014 - 2025 годы

Р

Экономический ущерб от пожаров, тыс. рублей

212454

210643

208543

206243

204415

202112

200031

Задача 1 "Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности"

3.1.

Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб"

Администрация Губернатора области

2014 - 2025 годы

П

Показатель 3.1.1. Количество работников, работающих в области гражданской обороны и пожарной безопасности, человек

274

302

302

302

302

320

320

2014 - 2025 годы

П

Показатель 3.1.2. Укомплектование пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием до нормы, процентов

73

70

67

64

91

94

96

2014 - 2025 годы

П

Показатель 3.1.3. Обеспечение личного состава форменным обмундированием и средствами защиты до нормы, процентов

39

64

64

64

64

64

64

2014 - 2025 годы

П

Показатель 3.1.4. Приобретение средств индивидуальной защиты радиационной разведки и дозиметрического контроля для установленных групп населения, единиц

177

24

177

24

177

24

170

2014 - 2025 годы

П

Показатель 3.1.5. Укомплектование пожарной и спасательной техникой до нормы, процентов

77

79

81

83

89

94

94

Департамент строительства и транспорта области

2014 - 2025 годы

П

Показатель 3.1.6. Строительство новых пожарных частей, единиц

1

1

1

1

3

2

Департамент строительства и транспорта области, Администрация Губернатора области

2014 - 2018 годы

П

Показатель 3.1.7. Капитальный ремонт пожарных частей, единиц

2

1

2

Задача 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"

3.2.

Основное мероприятие 3.2 "Обеспечение защиты и безопасности населения"

Администрация Губернатора области, департамент цифрового развития области, Главное управление МЧС России по Белгородской области (по согласованию)

2014 - 2025 годы

п

Показатель 3.2.1. Готовность к обеспечению всеми видами связи подразделений Государственной противопожарной и спасательной служб, добровольных противопожарных формирований Белгородской области. Увеличение охвата населения средствами оповещения, процентов

85

85

85

85

90

92

94

2014 - 2025 годы

п

Показатель 3.2.2. Количество муниципальных образований области нарастающим итогом, подключенных к системе "112" Белгородской области, единиц

9

10

14

21

21

21

21

Задача 3 "Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области, организаций, территориальных органов"

3.3.

Основное мероприятие 3.3 "Мобилизационная подготовка населения области"

Администрация Губернатора области

2014 - 2025 годы

П

Показатель 3.3.1. Количество человек, работающих в области мобилизационной подготовки, человек

16

16

11

И

И

11

11

Задача 4 "Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории области"

3.4.

Основное мероприятие 3.4 "Реализация мероприятий противопожарной службы области"

Администрация Губернатора области

2014 - 2025 годы

П

Показатель 3.4.1. Количество добровольных пожарных формирований, которым оказано содействие, единиц

35

37

39

41

41

41

41

Подпрограмма 4

Укрепление общественного порядка (задача 4 - обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения)

Администрация Губернатора области

2014 - 2025 годы

Р

Уровень совершенных тяжких и особо тяжких преступлений (на 100 тыс. населения)

236,4

230,3

221,5

213,2

209,6

206,2

201,4

2014 - 2025 годы

Р

Уровень рецидивной преступности (на 100 тыс. населения)

205,3

193,4

185,9

185,2

178,8

176,2

171,5

2014 - 2025 годы

Р

Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек)/снижение в процентах по отношению к 2012 году

277/ -2,64

273/ -4,2

269/ -5,33

248/ -12,86

232/ -18,58

155/ -45,61

143/ -49,82

2014 - 2025 годы

Р

Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек)/(снижение в процентах по отношению к 2012 году)

8/ -4,15

8/ -7,23

7/ -11,7

7/ -15,74

7/ -21,38

6/ -28,19

6/ -28,4

2014 - 2025 годы

Р

Транспортный риск (число погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств)/(снижение в процентах по отношению к 2012 году)

5,5/ -0,33

5,3/ -3,61

5,1/ -6,56

4,8/ -12,62

4/ -28,03

2,31/ -59,65

2,13/ -63,16

Задача 1 "Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий"

4.1.

Основное мероприятие 4.1 "Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения"

Департамент цифрового развития области, управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области

2014 - 2018 годы

П

Показатель 4.1.1. Количество установленных комплексов видеофиксации, единиц

119

2

2

2

3

-

-

2014 - 2025 годы

П

Показатель 4.1.2. Количество отправленных постановлений о наложении административного штрафа, тыс. штук

960

960

960

960

960

1100

1100

2014 - 2025 годы

П

Показатель 4.1.3. Количество обслуживаемых комплексов видеофиксации, единиц

119

103

106

108

110

70

487

4.2.

Основное мероприятие 4.2 "Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области"

Администрация Губернатора области

2014 - 2025 годы

П

Показатель 4.2.1. Количество отправленных постановлений о наложении административного штрафа, тыс. штук

12

12

12

12

12

12

4.R3

Проект 4.R3 "Безопасность дорожного движения"

Департамент образования области

2019 - 2024 годы

П

Показатель 4.R3.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, к общему числу детей указанного возраста, процентов

75

78

Задача 2 "Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области"

4.3.

Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"

Администрация Губернатора области

2014 год

П

Показатель 4.3.1. Наличие оборудованных койко-мест, единиц

30

Департамент строительства и транспорта области

2020 год

П

Показатель 4.3.2. Количество зданий органов внутренних дел, в которых проведен капитальный ремонт, единиц

11

4.4.

Основное мероприятие 4.4 "Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах"

Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)

2014 - 2025 годы

П

Показатель 4.4. Количество внедренных локальных систем видеонаблюдения (АПК "Безопасный город"), единиц

6

4

5

5

5

3

3

Подпрограмма 5

Развитие мировой юстиции в Белгородской области (задача 5 - повышение качества, обеспечение открытости, прозрачности и доступности правосудия на территории Белгородской области)

Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области

2014 - 2025 годы

п

Уровень оснащенности компьютерной техникой и серверным оборудованием, соответствующим современным требованиям судебного делопроизводства, процентов

58

63

68

73

78

85

85

Задача 1 "Государственная поддержка информационного, правового и организационного обеспечения судебных участков мировых судей Белгородской области"

5.1.

Основное мероприятие 5.1 "Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области"

Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области

2014 - 2025 годы

п

Показатель 5.1.1. Коэффициент выполнения установленных государственных функций

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Департамент строительства и транспорта области

2020 год

П

Показатель 5.1.2. Количество введенных в эксплуатацию зданий мировых судей, единиц

1

5.2.

Основное мероприятие 5.2 "Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области"

Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области

2014 - 2025 годы

П

Показатель 5.2.1. Количество мировых судей и работников их аппаратов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в соответствии с требованиями законодательства, человек

103

103

103

103

26

26

26

Подпрограмма 6

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (задача 6 - повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Создание условий для занятости и трудоустройства несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации)

Администрация Губернатора области

2014 - 2025 годы

П

Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям, процентов

94,5

58,3

58,5

58,5

59,0

59,5

60,0

2014 - 2025 годы

Р

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, человек

54

50

44

40

40

40

40

2015 - 2025 годы

П

Доля несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, организованный отдых, досуг), процентов

70

70

70

75

80

85

Задача 1 "Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

6.1.

Основное мероприятие 6.1 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Управление по труду и занятости населения области

2014 год

П

Показатель 6.1.1. Доля несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, отдых), процентов

60

Управление по труду и занятости населения области

2015 - 2025 годы

П

Показатель 6.1.2. Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на квотируемые места, человек

24

24

24

24

24

24

Управление культуры области

2014 - 2025 годы

П

Показатель 6.1.3. Доля несовершеннолетних, привлеченных к участию в мероприятиях, из числа состоящих на профилактическом учете в органах профилактики, процентов

9

10

10,5

11

13

14

15

Управление физической культуры и спорта области

2014 - 2025 годы

П

Показатель 6.1.4. Охват несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия, процентов

45

50

50

55

55

60

60

Департамент внутренней и кадровой политики области

2014 - 2025 годы

П

Показатель 6.1.5. Доля обучающихся несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, из числа состоящих на учете в органах системы профилактики, процентов

30

30

35

40

45

50

55

Департамент образования области

2014 - 2025 годы

Р

Показатель 6.1.6. Доля несовершеннолетних, совершивших преступления или принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, проживающих на территории области, процентов

4,5

4,4

4,4

4,4

2

1,8

1,6

Задача 2 "Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

6.2.

Основное мероприятие 6.2 "Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

Администрация Губернатора области

2014 - 2025 годы

Р

Показатель 6.2.1. Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, в общей численности несовершеннолетних, совершивших преступления, процентов

18,2

18,2

18

18

17,9

17,8

17,8

Подпрограмма 7

Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (задача 7 - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания)

Областное государственное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области"

2016 - 2025 годы

П

Улучшение показателей жизнеобеспечения населения, человек

1944

2050

2244

2350

2440

Задача "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

7.1.

Основное мероприятие 7.1 "Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности"

Областное государственное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области"

2016 - 2025 годы

Р

Показатель 7.1.1. Количество техногенных и природных пожаров, единиц

2138

2050

1580

1530

1604

Администрация Губернатора области

2017 год

П

Показатель 7.1.2. Количество приобретенных персональных носимых видеорегистраторов для инспекторов ДПС, единиц

143

Подпрограмма 8

Противодействие терроризму и экстремизму (задача 8 - реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму на территории Белгородской области)

УФСБ России по Белгородской области (по согласованию)

2016 - 2025 годы

Р

Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности, единиц

4

3

3

2

2

2016 - 2025 годы

Р

Число источников информации, распространявших материалы с признаками пропаганды экстремистской и террористической идеологии, единиц

10

9

8

7

5

Задача 1 "Материально-техническое обеспечение антитеррористических учений на территории региона"

8.1.

Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение проведения антитеррористических учений"

Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)

2016 - 2025 годы

П

Показатель 8.1. Количество учений, единиц

5

3

5

5

5

Задача 2 "Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы"

8.2.

Основное мероприятие 8.2 "Издание наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности"

Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)

2016 - 2025 годы

П

Количество наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, тыс. штук

2

2

2

2

2

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей

государственной программы на 2 этапе реализации

Таблица 2

№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию

Срок реализации (начало, завершение)

Вид показателя

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации

2 021

2 022

2 023

2 024

2 025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Государственная программа Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области" (цель - повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области)

Администрация Губернатора области

2014 - 2025 годы

П

Удовлетворенность населения области безопасностью жизни, процентов

81

82

83

84

85

2014 - 2025 годы

Р

Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических средств (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом, на 100 тыс. населения)

3,1

3,0

2,9

2,8

2,7

2014 - 2025 годы

П

Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи, процентов

79,5

79,5

80

80,5

81

2014 - 2025 годы

П

Доля осужденных, привлеченных к труду, от общей численности осужденных, процентов

38

38

38

38

38

2015 - 2025 годы

Р

Количество людей, погибших при пожарах, человек

88

87

85

83

81

2014 - 2015 годы

Р

Уровень преступности (случаев на 100 тыс. населения)

886

885

883

882

880

2014 - 2015 годы

Р

Социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения)/снижение в процентах по отношению к 2012 году

8,27/

-55,3

7,10/ -61,67

5,42/ -70,70

3,14/

-83,0

3,09/ -83,29

2014 - 2015 годы

Р

Удельный вес несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений, от общего числа лиц, совершивших преступления, процентов

3,0

2,9

2,8

2,7

2,6

2014 - 2015 годы

Р

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, единиц

220

215

210

205

200

2014 - 2015 годы

Р

Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях, минут

12,5

12

11,5

И

10

Подпрограмма 1

Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных

веществ (задача 1 - сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом)

Администрация Губернатора области

2014 - 2025 годы

Р

Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности (случаев на 100 тыс. населения)

341,5

338,1

334,7

331,4

328,1

2014 - 2025 годы

Р

Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями (случаев на 100 тыс. населения)

269,8

268,5

267,2

265,8

264,5

Задача 1 "Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков"

1.1

Основное мероприятие 1.1 "Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения"

Управление молодежной политики области

2014 - 2025 годы

П

Показатель 1.1.1.

Доля молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями, по отношению к общей численности молодежи, процентов

61

62

63

64

65

Департамент внутренней и кадровой политики области

2014 - 2025 годы

П

Показатель 1.1.2.

Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, от общего числа учащихся и студентов, процентов

45

50

55

60

65

Управление культуры области

2014 - 2025 годы

П

Показатель 1.1.3.

Доля подростков и молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями, к общему числу молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, процентов

61,0

62,0

63,0

64,0

65,0

Департамент образования области

2014 - 2025 годы

П

Показатель 1.1.4.

Доля обучающихся 1 - 11 классов общеобразовательных учреждений области, принявших участие в профилактической акции, процентов

62

64

65

66

68

2014 - 2025 годы

П

Показатель 1.1.5.

Доля родителей обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в акции по проблемам семейного воспитания, процентов

54

56

58

60

62

Задача 2 "Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов"

1.2.

Основное мероприятие 1.2 "Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков"

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области

2014 - 2025 годы

Р

Показатель 1.2.1.

Число лиц, у которых впервые в жизни установлен диагноз "употребление наркотических средств с вредными последствиями" (случаев на 100 тыс. населения)

34,7

34,0

33,4

32,7

32,0

Подпрограмма 2

Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы (задача 2 - поддержка организации трудоустройства и профессионального обучения осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях области)

Администрация Губернатора области

2014 - 2025 годы

П

Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, человек

1 537

1 575

1 615

1 655

1 696

2014 - 2025 годы

П

Объем доходов исправительных учреждений в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей

235 000

240 000

245 000

250 000

250 000

2014 - 2025 годы

П

Объем полученной прибыли исправительными учреждениями в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей

15 000

16 000

17 000

18 000

19 000

Задача 1 "Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях на территории Белгородской области, обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений и на рынке труда Белгородской области"

2.1.

Основное мероприятие 2.1 "Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы"

Администрация Губернатора области, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию)

2014 - 2025 годы

П

Показатель 2.1.2.

Количество осужденных, прошедших профессиональное обучение и профессиональную подготовку в профессиональных училищах, подведомственных УФСИН России по Белгородской области, в период отбывания наказания в виде лишения свободы, человек

1 211

1 236

1 261

1 286

1 311

Подпрограмма 3

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения (задача 3 - создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня пожарной безопасности)

Администрация Губернатора области

2014 - 2025 годы

Р

Количество пожаров, единиц

1 342

1 334

1 316

1 304

1 297

2014 - 2025 годы

Р

Количество пострадавших людей при пожарах, человек

40

39

38

37

36

2014 - 2025 годы

Р

Экономический ущерб от пожаров, тыс. рублей

197 212

195 002

192 950

189 530

184 173

Задача 1 "Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности"

3.1.

Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб"

Администрация Губернатора области

2014 - 2025 годы

П

Показатель 3.1.1.

Количество работников, работающих в области гражданской обороны и пожарной безопасности, человек

320

320

320

320

320

2014 - 2025 годы

П

Показатель 3.1.2.

Укомплектование пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием до нормы, процентов

97

97

98

98

98

2014 - 2025 годы

П

Показатель 3.1.3.

Обеспечение личного состава форменным обмундированием и средствами защиты до нормы, процентов

64

64

64

64

64

2014 - 2025 годы

П

Показатель 3.1.4.

Приобретение средств индивидуальной защиты радиационной разведки и дозиметрического контроля для установленных групп населения, единиц

250

340

400

470

550

2014 - 2025 годы

П

Показатель 3.1.5.

Укомплектование пожарной и спасательной техникой до нормы, процентов

94

94

94

94

94

Задача 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"

3.2.

Основное мероприятие 3.2 "Обеспечение защиты и безопасности населения"

Администрация Губернатора области, департамент цифрового развития области, Главное управление МЧС России по Белгородской области (по согласованию)

2014 - 2025 годы

П

Показатель 3.2.1. Готовность к обеспечению всеми видами связи подразделений Государственной противопожарной и спасательной служб, добровольных противопожарных формирований Белгородской области. Увеличение охвата населения средствами оповещения, процентов

95

96

97

98

100

2014 - 2025 годы

П

Показатель 3.2.2.

Количество муниципальных образований области нарастающим итогом, подключенных к системе "112" Белгородской области, единиц

22

22

22

22

22

Задача 3 "Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области, организаций, территориальных органов"

3.3.

Основное мероприятие 3.3 "Мобилизационная

подготовка населения области"

Администрация Губернатора области

2014 - 2025 годы

П

Показатель 3.3.1.

Количество человек, работающих в области

мобилизационной подготовки, человек

11

И

11

И

11

Задача 4 "Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории области"

3.4.

Основное мероприятие 3.4 "Реализация мероприятий противопожарной службы области"

Администрация Губернатора области

2014 - 2025 годы

П

Показатель 3.4.1.

Количество добровольных пожарных формирований, которым оказано содействие, единиц

42

43

44

45

46

Подпрограмма 4

Укрепление общественного порядка (задача 4 - обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения)

Администрация Губернатора области

2014 - 2025 годы

Р

Уровень совершенных тяжких и особо тяжких преступлений (на 100 тыс. населения)

201

200,8

200,5

200,2

200

2014 - 2025 годы

Р

Уровень рецидивной преступности (на 100 тыс. населения)

169

166,5

164

161,5

159

2014 - 2025 годы

Р

Число лиц, погибших

в дорожно-транспортных происшествиях (человек)/снижение в процентах по отношению к 2012 году

128/ -55,09

110/ -61,40

84/ -70,53

49/ -82,81

48/ -83,16

2014 - 2025 годы

Р

Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек)/(снижение в процентах по отношению к 2012 году)

5/ -44,4

5/ -44,4

4/ -55,5

4/ -55,5

4/ -55,5

2014 - 2025 годы

Р

Транспортный риск (число погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств)/(снижение в процентах по отношению к 2012 году)

1,91/ -66,49

1,64/ -71,23

1,25/ -78,07

0,73/ -87,19

0,72/ -87,37

Задача 1 "Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествии"

4.1.

Основное мероприятие 4.1 "Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения"

Департамент цифрового развития области, управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области

2014 - 2025 годы

П

Показатель 4.1.2.

Количество отправленных постановлений о наложении административного штрафа, тыс. штук

1 110

1 115

1 120

1 125

1 130

2014 - 2025 годы

П

Показатель 4.1.3. Количество обслуживаемых комплексов видеофиксации, единиц

577

580

583

585

585

4.2.

Основное мероприятие 4.2 "Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области"

Администрация Губернатора области

2014 - 2025 годы

П

Показатель 4.2.1. Количество отправленных постановлений о наложении административного штрафа, тыс. штук

12

12

12

12

12

4.R3

Проект 4.R3 "Безопасность дорожного движения"

Департамент образования области

2019 - 2024 годы

П

Показатель 4.R3.1.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, к общему числу детей указанного возраста, процентов

80

82

84

86

Задача 2 "Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области"

4.3.

Основное мероприятие 4.4 "Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах"

Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)

2014 - 2025 годы

П

Показатель 4.4.1.

Количество внедренных локальных систем видеонаблюдения (АПК "Безопасный город"), единиц

3

3

3

3

3

Подпрограмма 5

Развитие мировой юстиции в Белгородской области (задача 5 - повышение качества, обеспечение открытости, прозрачности и доступности правосудия на территории Белгородской области)

Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области

2014 - 2025 годы

П

Уровень оснащенности компьютерной техникой и серверным оборудованием, соответствующим современным требованиям судебного делопроизводства, процентов

85

85

85

85

85

Задача 1 "Государственная поддержка информационного, правового и организационного обеспечения судебных участков мировых судей Белгородской области"

5.1.

Основное мероприятие 5.1 "Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области"

Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области

2014 - 2025 годы

П

Показатель 5.1.1.

Коэффициент выполнения установленных государственных функций

1

1

1

1

1

5.2.

Основное мероприятие 5.2 "Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области"

Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области

2014 - 2025 годы

п

Показатель 5.2.1.

Количество мировых судей и работников их аппаратов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в соответствии с требованиями законодательства, человек

26

27

28

29

30

Подпрограмма 6

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (задача 6 - повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних. Создание условий для занятости и трудоустройства несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации)

Администрация Губернатора области

2014 - 2025 годы

п

Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям, процентов

61

62

63

64

65

2014 - 2025 годы

р

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, человек

38

36

34

32

30

2015 - 2025 годы

П

Доля несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, организованный отдых, досуг), процентов

86

87

88

89

90

Задача 1 "Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

6.1.

Основное мероприятие 6.1 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Управление по труду и занятости населения области

2015 - 2025 годы

П

Показатель 6.1.2. Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на квотируемые места, человек

24

24

24

24

24

Управление культуры области

2014 - 2025 годы

П

Показатель 6.1.3. Доля несовершеннолетних, привлеченных к участию в мероприятиях, из числа состоящих на профилактическом учете в органах профилактики, процентов

15,0

15,5

16,0

16,0

16,5

Управление физической культуры и спорта области

2014 - 2025 годы

П

Показатель 6.1.4. Охват несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия, процентов

62

64

66

68

70

Департамент внутренней

и кадровой политики области

2014 - 2025 годы

П

Показатель 6.1.5. Доля обучающихся

несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, из числа состоящих на учете в органах системы профилактики, процентов

60

65

70

75

80

Департамент образования области

2014 - 2025 годы

Р

Показатель 6.1.6. Доля несовершеннолетних, совершивших преступления или принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, проживающих на территории области, процентов

1,5

1,4

1,3

1,2

1,0

Задача 2 "Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

6.2.

Основное мероприятие 6.2 "Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

Администрация Губернатора области

2014 - 2025 годы

Р

Показатель 6.2.1.

Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, в общей численности несовершеннолетних, совершивших преступления, процентов

17,5

16

16,5

15,0

14,5

Подпрограмма 7

Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (задача 7 - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания)

Областное государственное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области"

2016 - 2025 годы

П

Улучшение показателей жизнеобеспечения населения, человек

2 464

2 489

2 514

2 539

2 564

Задача "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

7.1.

Основное мероприятие 7.1 "Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности"

Областное государственное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области"

2016 - 2025 годы

Р

Показатель 7.1.1.

Количество техногенных и природных пожаров, единиц

1 590

1 578

1 567

1 554

1 547

Подпрограмма 8

Противодействие терроризму и экстремизму (задача 8 - реализация мер

по противодействию терроризму и экстремизму на территории Белгородской области)

УФСБ России по Белгородской области (по согласованию), администрации

муниципальных районов и городских округов (по согласованию)

2016 - 2025 годы

Р

Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности, единиц

2

2

2

2

2

2016 - 2025 годы

Р

Число источников информации, распространявших материалы с признаками пропаганды экстремистской и террористической идеологии, единиц

5

5

5

5

5.

Задача 1 "Материально-техническое обеспечение антитеррористических учений на территории региона"

8.1.

Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение проведения антитеррористических учений"

Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)

2016 - 2025 годы

Р

Показатель 8.1.1.

Количество учений, единиц

5

5

5

5

5

Задача 2 "Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы"

8.2.

Основное мероприятие 8.2 "Издание наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности"

Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)

2016 - 2025 годы

П

Количество наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, тыс. штук

2

2

2

2

2

Приложение № 3

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения и

территорий Белгородской области"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий)

государственной программы из различных источников

финансирования на 1 этапе реализации

Таблица 1

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Общий объем финансирования, тыс. рублей

Оценка расходов (тыс. рублей)

Итого на 1 этапе (2014 - 2020 годы)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области

Всего

8 668 602

503 841

611 400

588 310

617 550

710 340

806 361,9

943 331

4 781 134

федеральный бюджет

123 806

46 716

27 090

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

98 806

областной бюджет

8 363 944

435 925

563 110

570 630

599 870

692 660

787 681,9

919 999

4 569 876

консолидированные бюджеты муниципальных образований

160 652

20 600

20 600

11 480

11 480

11 480

11 480

16 132

103 252

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

20 200

600

600

1 200

1 200

1 200

2 200

2 200

9 200

Подпрограмма 1

Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ

Всего

33 684

2 932

2 602

2 562

2 464

2 429

2 659

2 982

18 630

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

33 684

2 932

2 602

2 562

2 464

2 429

2 659

2 982

18 630

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1 "Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков"

Основное мероприятие 1.1

"Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения"

Всего

6 119

632

302

262

164

164

359

682

2 565

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

6 119

632

302

262

164

164

359

682

2 565

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 2 "Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов"

Основное мероприятие 1.2

"Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков"

Всего

27 565

2 300

2 300

2 300

2 300

2 265

2 300

2 300

16 065

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

27 565

2 300

2 300

2 300

2 300

2 265

2 300

2 300

16 065

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2

Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы

Всего

88 200

5 600

9 600

10 200

6 200

6 200

7 200

7 200

52 200

федеральный бюджет

60 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

35 000

областной бюджет

8 000

-

4 000 -

4 000

-

-

-

-

8 000

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

20 200

600

600

1 200

1 200

1 200

2 200

2 200

9 200

Задача 1 "Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях на территории Белгородской области, обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений и на рынке труда Белгородской области"

Основное мероприятие 2.1

"Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы"

Всего

88 200

5 600

9 600

10 200

6 200

6 200

7 200

7 200

52 200

федеральный бюджет

60 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

35 000

областной бюджет

8 000

-

4 000

4 000

-

-

-

-

8 000

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

20 200

600

600

1 200

1 200

1 200

2 200

2 200

9 200

Подпрограмма 3

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения

Всего

2 799 046

230 572

234 180

209 932

202 834

224 233

274 093

281 436

1 657 280

федеральный бюджет

63 806

41 716

22 090

-

-

-

-

-

63 806

областной бюджет

2 735 240

188 856

212 090

209 932

202 834

224 233

274 093

281 436

1 593 474

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1 "Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности"

Основное мероприятие 3.1

"Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб"

Всего

2 446 454

134 739

185 060

172 566

165 468

211 747

256 152

264 356

1 390 088

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

2 446 454

134 739

185 060

172 566

165 468

211 747

256 152

264 356

1 390 088

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"

Основное мероприятие 3.2

"Обеспечение защиты и безопасности населения"

Всего

257 948

86 933

41 615

31 400

31 400

5 700

8 700

8 700

214 448

федеральный бюджет

63 806

41 716

22 090

-

-

-

-

-

63 806

областной бюджет

194 142

45 217

19 525

31 400

31 400

5 700

8 700

8 700

150 642

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 3 "Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области, организаций, территориальных органов"

Основное мероприятие 3.3

"Мобилизационная подготовка населения области"

Всего

73 144

7 900

6 005

4 466

4 466

4 786

7 241

6 380

41 244

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

73 144

7 900

6 005

4 466

4 466

4 786

7 241

6 380

41 244

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 4 "Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории области"

Основное мероприятие 3.4

"Реализация мероприятий противопожарной службы области"

Всего

21 500

1 000

1 500

1 500

1 500

2 000

2 000

2 000

11 500

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

21 500

1 000

1 500

1 500

1 500

2 000

2 000

2 000

11 500

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4

Укрепление общественного порядка

Всего

2 320 770

80 701

175 819

158 848

190 014

190 872

224 380

270 100

1 290 734

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

2 168 918

60 101

155 219

148 248

179 414

180 272

213 780

254 848

1 191 882

консолидированные бюджеты муниципальных образований

151 852

20 600

20 600

10 600

10 600

10 600

10 600

15 252

98 852

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1 "Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий"

Основное мероприятие 4.1

"Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения"

Всего

2 096 522

59 047

153 672

146 701

179 414

179 371

212 775

193 427

1 124 407

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

2 096 522

59 047

153 672

146 701

179 414

179 371

212 775

193 427

1 124 407

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.2

"Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области"

Всего

10 302

-

1 547

1 547

-

901

901

901

5 797

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

10 302

-

1 547

1 547

-

901

901

901

5 797

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Проект 4.R3

"Безопасность дорожного движения"

Всего

624

-

-

-

-

104

104

208

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

624

-

-

-

-

-

104

104

208

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 2 "Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области"

Основное мероприятие 4.3

"Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"

Всего

66 122

1 054

-

-

-

-

-

65 068

66 122

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

61 470

1 054

-

-

-

-

-

60 416

61 470

консолидированные бюджеты муниципальных образований

4 652

-

-

-

-

-

-

4 652

4 652

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.4

"Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах"

Всего

147 200

20 600

20 600

10 600

10 600

10 600

10 600

10 600

94 200

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

консолидированные бюджеты муниципальных образований

147 200

20 600

20 600

10 600

10 600

10 600

10 600

10 600

94 200

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5

Развитие мировой юстиции в Белгородской области

Всего

3 025 157

166 169

170 515

176 660

179 417

250 040

263 850,9

344 452

1 551 104

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

3 025 157

166 169

170 515

176 660

179 417

250 040

263 850,9

344 452

1 551 104

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1 "Государственная поддержка информационного, правового и организационного обеспечения судебных участков мировых судей Белгородской области"

Основное мероприятие 5.1

"Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области"

Всего

2 832 960

150 511

158 669

162 029

166 672

233 588

245 867,2

317 826

1 435 162

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

2 832 960

150 511

158 669

162 029

166 672

233 588

245 867,2

317 826

1 435 162

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.2

"Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области"

Всего

192 197

15 658

11 846

14 631

12 745

16 452

17 983,7

26 626

115 942

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

192 197

15 658

11 846

14 631

12 745

16 452

17 983,7

26 626

115 942

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 6

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Всего

283 549

17 867

18 684

19 228

19 345

22 686

23 299

26 281

147 390

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

283 549

17 867

18 684

19 228

19 345

22 686

23 299

26 281

147 390

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1 "Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Основное мероприятие 6.1

"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Всего

17 863

1 492

1 605

1 330

1 283

1 283

1 283

1 589

9 865

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

17 863

1 492

1 605

1 330

1 283

1 283

1 283

1 589

9 865

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 2 "Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

Основное мероприятие 6.2

"Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

Всего

265 686

16 375

17 079

17 898

18 062

21 403

22 016

24 692

137 525

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

265 686

16 375

17 079

17 898

18 062

21 403

22 016

24 692

137 525

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 7

Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Всего

109 396

-

-

10 000

16 396

13 000

10 000

10 000

59 396

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

109 396

-

-

10 000

16 396

13 000

10 000

10 000

59 396

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Основное мероприятие 7.1

"Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности"

Всего

109 396

-

-

10 000

16 396

13 000

10 000

10 000

59 396

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

109 396

-

-

10 000

16 396

13 000

10 000

10 000

59 396

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 8

Противодействие терроризму и экстремизму

Всего

8 800

-

-

880

880

880

880

880

4 400

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

консолидированные бюджеты муниципальных образований

8 800

-

-

880

880

880

880

880

4 400

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1 "Материально-техническое обеспечение антитеррористических учений на территории региона"

Основное мероприятие 8.1

"Обеспечение проведения антитеррористических учений"

Всего

6 900

-

-

690

690

690

690

690

3 450

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

консолидированные бюджеты муниципальных образований

6 900

-

-

690

690

690

690

690

3 450

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 2 "Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы"

Основное мероприятие 8.2

"Издание наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности"

Всего

1 900

-

-

190

190

190

190

190

950

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 900

-

-

190

190

190

190

190

950

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий)

государственной программы из различных источников

финансирования на 2 этапе реализации

Таблица 2

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

Итого на 2 этапе (2021 - 2025 годы)

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области

Всего

773 596

778 494

778 494

778 494

778 390

3 887 468

федеральный бюджет

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

25 000

областной бюджет

754 916

759 814

759 814

759 814

759 710

3 794 068

консолидированные бюджеты

муниципальных

образований

11480

11480

11 480

11480

11480

57 400

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

иные источники

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

И 000

Подпрограмма 1

Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ

Всего

2 986

3 017

3 017

3 017

3 017

15 054

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

2 986

3 017

3 017

3 017

3 017

15 054

консолидированные бюджеты

муниципальных

образований

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

Задача 1 "Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков"

Основное мероприятие 1.1

"Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения"

Всего

686

717

717

717

717

3 554

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

686

717

717

717

717

3 554

консолидированные бюджеты

муниципальных

образований

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

Задача 2 "Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов"

Основное мероприятие 1.2

"Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков"

Всего

2 300

2 300

2 300

2300

2 300

11 500

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300.

11 500

консолидированные бюджеты

муниципальных

образований

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2

Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы

Всего

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

36 000

федеральный бюджет

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

25 000

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

консолидированные бюджеты

муниципальных

образований

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные

фонды

-

-

-

-

-

-

иные источники

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

11 000

Задача 1 "Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях на территории Белгородской области, обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений и на рынке труда Белгородской области"

Основное мероприятие 2.1

"Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы"

Всего

7 200

7 200

7 200

7200

7 200

36 000

федеральный бюджет

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

25 000

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

иные источники

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

11 000

Подпрограмма 3

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения

Всего

226 894

228 718

228 718

228 718

228 718

1 141 766

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

226 894

228 718

228 718

228 718

228 718

1 141 766

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

Задача 1 "Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности"

Основное мероприятие 3.1

"Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб"

Всего

209 814

211 638

211638

211 638

211 638

1 056 366

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

209 814

211 638

211 638

211 638

211 638

1 056 366

консолидированные бюджеты

муниципальных

образований

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

Задача 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"

Основное мероприятие 3.2

"Обеспечение защиты и безопасности

населения"

Всего

8 700

8 700

8 700

8 700

8 700

43 500

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

8 700

8 700

8 700

8 700

8 700

43 500

консолидированные бюджеты

муниципальных

образований

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

Задача 3 "Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области, организаций, территориальных органов"

Основное мероприятие 3.3

"Мобилизационная подготовка населения области"

Всего

6 380

6 380

6 380

6 380

6 380

31 900

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

6 380

6 380

6 380

6380

6 380

31 900

консолидированные бюджеты

муниципальных

образований

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

Задача 4 "Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территорий области"

Основное мероприятие 3.4

"Реализация мероприятий противопожарной службы области"

Всего

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

10 000

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

10 000

консолидированные

бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4

Укрепление общественного порядка

Всего

205 704

206 109

206 109

206 109

206 005

1 030 036

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

195 104

195 509

195 509

195 509

195 405

977 036

консолидированные бюджеты

муниципальных

образований

10 600

10 600

10 600

10 600

10 600

53 000

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

Задача 1 "Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий"

Основное мероприятие 4.1

"Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения"

Всего

194 099

194 504

194 504

194 504

194 504

972115

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

194 099

194 504

194 504

194 504

194 504

972 115

консолидированные бюджеты

муниципальных

образований

-

-

-

-

-

-

территориальные

внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.2

"Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области"

Всего

901

901

901

901

901

4 505

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

901

901

901

901

901

4 505

консолидированные бюджеты

муниципальных

образований

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

Проект 4.R3

"Безопасность дорожного движения"

Всего

104

104

104

104

-

416

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

104

104

104

104

-

416

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

Задача 2 "Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области"

Основное мероприятие 4.3

"Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"

Всего

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

консолидированные бюджеты

муниципальных

образований

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.4

"Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах"

Всего

10 600

10 600

10 600

10 600

10 600

53 000

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

консолидированные бюджеты

муниципальных

образований

10 600

10 600

10 600

10 600

10 600

53 000

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5

Развитие мировой юстиции в Белгородской области

Всего

293 313

295 185

295 185

295 185

295 185

1 474 053

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

293 313

295 185

295 185

295 185

295 185

1 474 053

консолидированные бюджеты

муниципальных

образований

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

Задача 1 "Государственная поддержка информационного, правового и организационного обеспечения судебных участков мировых судей Белгородской области"

Основное мероприятие 5.1

"Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области"

Всего

278 062

279 934

279 934

279 934

279 934

1 397 798

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

278 062

279 934

279 934

279 934

279 934

1 397 798

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.2

"Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области"

Всего

15 251

15 251

15 251

15 251

15 251

76 255

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

15 251

15 251

15 251

15 251

15 251

76 255

консолидированные бюджеты

муниципальных

образований

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 6

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Всего

26 619

27 385

27 385

27 385

27 385

136159

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

26 619

27 385

27 385

27 385

27 385

136159

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

Задача 1 "Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Основное мероприятие 6.1

"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Всего

1 706

1 573

1573

1 573

1 573

7 998

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

1 706

1 573

1 573

1 573

1 573

7 998

консолидированные бюджеты

муниципальных

образований

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

Задача 2 "Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

Основное мероприятие 6.2

"Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

Всего

24 913

25 812

25 812

25 812

25 812

128 161

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

24 913

25 812

25 812

25 812

25 812

128 161

консолидированные бюджеты

муниципальных

образований

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 7

Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Всего

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

50 000

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

50 000

консолидированные бюджеты

муниципальных

образований

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

Задача "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Основное мероприятие 7.1

"Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности"

Всего

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

50 000

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

50 000

консолидированные бюджеты

муниципальных

образований

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 8

Противодействие терроризму и экстремизму

Всего

880

880

880

880

880

4 400

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

консолидированные бюджеты

муниципальных

образований

880

880

880

880

880

4 400

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

Задача 1 "Материально-техническое обеспечение антитеррористических учений на территории региона"

Основное мероприятие 8.1

"Обеспечение проведения

антитеррористических учений"

Всего

690

690

690

690

690

3 450

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

консолидированные бюджеты

муниципальных

образований

690

690

690

690

690

3 450

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

Задача 2 "Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы"

Основное мероприятие 8.2

"Издание наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности"

Всего

190

190

190

190

190

950

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

консолидированные бюджеты

муниципальных

образований

190

190

190

190

190

950

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

Приложение № 4

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения и

территорий Белгородской области"

Ресурсное обеспечение реализации государственной

программы за счет средств бюджета Белгородской

области на 1 этапе реализации

Таблица 1

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классификации

Общий объем финансирования, тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на 1 этапе (2014 - 2020 годы)

ГРБС

Рз, Пр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области

Всего, в том числе

X

X

X

X

8 363 944

435 925

563 110

570 630

599 870

692 660

787 681,9

919 999

4 569 876

Администрация Губернатора области

802

X

X

X

3 181 879

215 457

246 038

254 682

247 961

270 770

305 510

317 029

1 857 447

Департамент образования области

810

X

X

X

8 865

512

755

755

691

691

795

795

4 994

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области

809

X

X

X

27 565

2 300

2 300

2 300

2 300

2 265

2 300

2 300

16 065

Департамент внутренней и кадровой политики области

825

X

X

X

3 795

127

127

127

46

46

46

546

1 065

Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области

823

01 05

X

X

2 984 029

166 169

170 515

176 660

179 417

250 040

263 850,9

303 324

1 509 976

Управление молодежной политики области

816

X

X

X

200

200

0

0

0

0

0

0

200

Управление физической культуры и спорта области

813

X

X

X

2 320

10

210

210

210

210

210

210

1 270

Управление культуры области

811

X

X

X

3 426

775

315

0

0

0

195

324

1 609

Управление по труду и занятости населения области

814

X

X

X

6 000

500

500

500

500

500

500

500

3 500

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области

828

X

X

X

1 908 247

44 241

142 350

135 396

168 745

168 138

192 890

176 037

1 027 797

Департамент строительства и транспорта области

802, 807

X

X

X

107 178

5 634

0

0

0

0

0

101 544

107 178

Департамент цифрового развития области

839

X

X

X

130 440

0

0

0

0

0

21 385

17 390

38 775

Подпрограмма 1

Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ

всего

X

X

X

X

33 684

2 932

2 602

2 562

2 464

2 429

2 659

2 982

18 630

Департамент образования области

810

X

X

X

1 794

170

200

200

136

136

136

136

1 114

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области

809

X

X

X

27 565

2 300

2 300

2 300

2 300

2 265

2 300

2 300

16 065

Департамент внутренней и кадровой политики области

825

X

X

X

2 238

62

62

62

28

28

28

328

598

Управление молодежной политики области

816

X

X

X

200

200

0

0

0

0

0

0

200

Управление культуры области

811

X

X

X

1 887

200

40

0

0

0

195

218

653

Основное мероприятие 1.1

"Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения"

Всего

X

X

01 101

X

6 119

632

302

262

164

164

359

682

2 565

Мероприятие 1.1.1

"Мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения"

Всего

X

07 09

01 101 20310

200

6 119

632

302

262

164

164

359

682

2 565

Управление культуры области

811

X

X

X

1 887

200

40

0

0

0

195

218

653

811

07 06

01 101 20310

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

811

08 01

01 101 20310

200

370

55

0

0

0

0

30

40

125

811

08 01

01 101 20310

600

1 447

75

40

0

0

0

165

178

458

811

08 02

01 101 20310

600

50

50

0

0

0

0

0

0

50

811

08 04

01 101 20310

600

20

20

0

0

0

0

0

0

20

Департамент образования области

810

07 09

01 101 20310

200

1 360

170

200

120

120

120

90

90

910

810

07 09

01 101 20310

600

434

0

0

80

16

16

46

46

204

Департамент внутренней и кадровой политики области

825

07 09

01 101 20310

200

2 105

62

62

62

28

28

9

309

560

825

07 09

01 101 20310

300

133

0

0

0

0

0

19

19

38

Управление молодежной политики области

816

07 07

01 1 2031

600

200

200

0

0

0

0

0

0

200

Основное мероприятие 1.2

"Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков"

Всего

809

X

01 1 02

X

27 565

2 300.

2 300

2 300

2 300

2 265

2 300

2 300

16 065

Мероприятие 1.2.1

"Мероприятие по раннему выявлению потребителей наркотиков"

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области

809

09 01

011022 0320

600

22 765

1 945

1 945

1 945

1 885

1 850

1 885

1 885

13 340

809

09 09

011022 0320

600

4 260

355

355

355

355

355

355

355

2 485

Мероприятие 1.2.2

"Мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ в условиях негосударственного реабилитационного центра"

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области

809

09 01

011022 0320

600

540

0

0

0

60

60

60

60

240

Подпрограмма!

Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы

Всего

802

X

X

X

8 000

0

4 000

4 000

0

0

0

0

8 000

Основное мероприятие 2.1

"Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы"

Администрация Губернатора области

802

X

01 201

X

8 000

0

4 000

4 000

0

0

0

0

8 000

Мероприятие 2.1.1

"Закупка оборудования (медицинского оборудования)"

802

03 14

01201 20880

200

8 000

0

4 000

4 000

0

0

0

0

8 000

Подпрограмма 3

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения

Всего

X

X

X

X

2 735 240

188 856

212 090

209 932

202 834

224 233

274 093

281 436

1 593 474

Администрация Губернатора области

802

X

X

X

2 728 106

183 222

212 090

209 932

202 834

224 233

272 593

281 436

1 586 340

Департамент строительства и транспорта области

807

X

X

X

5 634

5 634

0

0

0

0

0

0

5 634

Департамент цифрового развития области

839

X

X

X

1 500

0

0

0

0

0

1 500

0

1 500

Основное мероприятие 3.1

"Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб"

Всего

X

X

X

X

2 446 454

134 739

185 060

172 566

165 468

211 747

256 152

264 356

1 390 088

Администрация Губернатора области

802

X

013 01

X

2 440 820

129 105

185 060

172 566

165 468

211 747

256 152

264 356

1 384 454

Департамент строительства и транспорта области

807

X

013 01

X

5 634

5 634

0

0

0

0

0

0

5 634

Мероприятие 3.1.1

"Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"

Администрация Губернатора области

802

X

X

X

2 144 454

122 053

132 263

141 302

144 197

177 820

187 297

219 156

1 124 088

802

0309

01 301 00590

100

522 372

34 009

35 331

38 876

39 652

43 231

47 553

44 816

283 468

802

0310

01 301 00590

100

1 099 565

60 066

67 144

72 416

76 040

81 159

83 082

109 943

549 850

802

0309

01 301 00590

200

140 795

12 489

12 360

12 089

7 017

11 330

13 010

12 123

80 418

802

0310

01 301 00590

200

327 423

14 389

16 110

16 752

16 167

34 083

39 044

46 813

183 358

802

0309

01 301 00590

800

14 993

216

256

206

2 024

3 822

1 203

1 211

8 938

802

0310

01301 00590

800

39 306

884

1 062

963

3 297

4 195

3 405

4 250

18 056

Мероприятие 3.1.2

"Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)"

Администрация Губернатора области

802

X

X

X

91 177

7 052

3 753

5 700

4 000.

14 727

12 745

7 200

55 177

802

0309

01301 21710

200

10 135

0

0

0

0

1 800

4 135

700

6 635

802

0310

01301 21710

200

81 042

7 052

3 753

5 700

4 000

12 927

8 610

6 500

48 542

Мероприятие 3.1.3

"Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области"

Администрация Губернатора области

802

0310

01301 22110

200

12 723

0

3 778

8 945

0

0

0

0

12 723

802

0309

01301 22110

200

2 400

0

0

0

0

0

2 400

0

2 400

Мероприятие 3.1.4

"Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры"

Администрация Губернатора области

802

0309

01301 40370

400

27 770

0

27 770

0

0

0

0

0

27 770

802

0310

01301 40370

400

162 296

0

17 496

16 619

17 271

19 200

53 710

38 000

162 296

Департамент строительства и транспорта области

807

0310

01301 40370

400

5 634

5 634

0

0

0

0

0

0

5 634

Основное мероприятие 3.2

"Обеспечение защиты и безопасности населения"

Всего

X

X

X

X

194 142

45 217

19 525

31 400

31 400

5 700

8 700

8 700

150 642

Администрация Губернатора области

802

X

01302

X

192 642

45 217

19 525

31 400

31 400

5 700

7 200

8 700

149 142

Департамент цифрового развития области

839

X

01302

X

1 500

0

0

0

0

0

1 500

0

1 500

Мероприятие 3.2.1

"Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы "112" за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации"

Администрация Губернатора области

802

0309

01302 R0980

200

192 642

45 217

19 525

31 400

31 400

5 700

7 200

8 700

149 142

Департамент цифрового развития области

839

0309

01302 R0980

600

1 500

0

0

0

0

0

1 500

0

1 500

Основное мероприятие 3.3

"Мобилизационная подготовка населения области"

Администрация Губернатора области

802

X

01303

X

73 144

7 900

6 005

4 466

4 466

4 786

7 241

6 380

41 244

Мероприятие 3.3.1

"Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время"

802

03 09

01303 20340

200

73 144

7 900

6 005

4 466

4 466

4 786

7 241

6 380

41 244

Основное мероприятие 3.4

"Реализация мероприятий противопожарной службы области"

Администрация Губернатора области

802

X

01304

X

21 500

1 000

1 500

1 500

1 500

2 000

2 000

2 000

11 500

Мероприятие 3.4.1

"Реализация мероприятий по поддержке подразделений добровольной пожарной охраны"

802

03 10

01304 20850

600

21 500

1 000

1 500

1 500

1 500

2 000

2 000

2 000

И 500

Подпрограмма 4

Укрепление общественного порядка

Всего

X

X

X

X

2 168 918

60 101

155 219

148 248

179 414

180 272

213 780

254 848

1 191 882

Администрация Губернатора области

802

X

X

X

70 691

15 860

12 869

12 852

10 669

12 134

901

901

66 186

Департамент цифрового развития области

839

X

X

X

128 940

0

0

0

0

0

19 885

17 390

37 275

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области

828

X

X

X

1 908 247

44 241

142 350

135 396

168 745

168,138

192 890

176 037

1 027 797

Департамент образования области

810

X

X

X

624

0

0

0

0

0

104

104

208

Департамент строительства и транспорта области

807

X

X

X

60 416

0

0

0

0

0

0

60 416

60 416

Основное мероприятие 4.1

"Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения"

Всего

X

X

014 01

X

2 096 522

59 047

153 672

146 701

179 414

179 371

212 775

193 427

1 124 407

Мероприятие 4.1.1

"Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы "Укрепление общественного порядка" государственной программы Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области"

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области

828

03 14

01401 20360

200

1 908 247

44 241

142 350

135 396

168 745

168 138

192 890

176 037

1 027 797

Администрация Губернатора области

802

03 14

01401 20360

600

59 335

14 806

11 322

11 305

10 669

11 233

0

0

59 335

Департамент цифрового развития области

839

03 14

01401 20360

600

128 940

0

0

0

0

0

19 885

17 390

37 275

Основное мероприятие 4.2

"Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области"

Администрация Губернатора области

802

X

01402

X

10 302

0

1 547

1 547

0

901

901

901

5 797

Мероприятие 4.2.1

"Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность"

Администрация Губернатора области

802

01 13

01402 57010

500

10 302

0

1 547

1 547

0

901

901

901

5 797

Проект 4.R3

"Безопасность дорожного движения"

Всего

810

X

X

X

624

0

0

0

0

0

104

104

208

Мероприятие 4.R3.1

Приобретение технических средств обучения, наглядных и методических материалов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Департамент образования области

810

07 09

014R3 R0004

600

624

0

0

0

0

0

104

104

208

Основное мероприятие 4.3

"Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"

Администрация Губернатора области

802

X

X

X

61 470

1 054

0

0

0

0

0

60 416

61 470

802

0314

01403 590

100

1 054

1 054

0

0

0

0

0

0

1 054

802

0314

01403 590

200

1 023

1 023

0

0

0

0 1

0

0

1 023

802

0314

01403 590

800

29

29

0

0

0

0

0

0

29

Департамент строительства и транспорта области

807

X

X

X

60 416

0

0

0

0

0

0

60 416

60 416

Мероприятие 4.3.1.

"Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области"

Департамент строительства и транспорта области

807

03 14

140 322 110

600

18 546

0

0

0

0

0

0

18 546

18 546

Мероприятие 4.3.2.

Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности

Департамент строительства и транспорта области

807

03 14

140 372 120

500

41 870

0

0

0

0

0

0

41 870

41 870

Подпрограмма 5

Развитие мировой юстиции в Белгородской области

Всего

X

X

X

X

3 025 157

166 169

170 515

176 660

179 417

250 040

263 850,9

344 452

1 551 104

Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области

823

X

X

X

2 984 029

166 169

170 515

176 660

179 417

250 040

263 850,9

303 324

1 509 976

Департамент строительства и транспорта области

807

X

X

X

41 128

0

0

0

б

0

0

41 128

41 128

Основное мероприятие 5.1

"Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области"

Всего

X

X

X

X

2 832 960

150 511

158 669

162 029

166 672

233 588

245 867,2

317 826

1 435 162

Мероприятие 5.1.1

"Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов"

Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области

823

01 05

01501 90019

100

2 006 470

126 690

131 252

133 568

135 899

196 288

187 892,9

182 480

1 094 070

823

01 05

01501 90019

200

475 192

23 696

27 188

28 272

30 672

37 199

43 272,8

47 482

237 782

823

01 05

01501 90019

800

827

125

229

189

101

101

10,3

12

767

Мероприятие 5.1.2

"Обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (организаций)"

Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области

823

01 05

01501 00590

100

301 471

0

0

0

0

0

14 491,2

45 312

59 803

823

01 05

01501 00590

200

7 796

0

0

0

0

0

196,3

1 400

1 596

823

01 05

01501 00590

800

76

0

0

0

0

0

3,7

12

16

Мероприятие 5.1.3

"Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области"

Департамент строительства и транспорта области

807

01 05

01501 40370

400

41 128

0

0

0

0

0

0

41 128

41 128

Основное мероприятие 5.2

"Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области"

Всего

823

X

01 5 02

X

192 197

15 658

11 846

14 631

12 745

16 452

17 983,7

26 626

115 942

Мероприятие 5.2.1

"Мероприятия"

Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области

823

01 05

01502 29990

100

6 090

828

1 074

624

346

326

378

419

3 995

823

0105

01502 29990

200

186 107

14 830

10 772

14 007

12 399

16 126

17 605,7

26 207

111 947

Подпрограмма 6

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Всего

X

X

X

X

283 549

17 867

18 684

19 228

19 345

22 686

23 299

26 281

147 390

Администрация Губернатора области

802

X

X

X

265 686

16 375

17 079

17 898

18 062

21 403

22 016

24 692

137 525

Департамент образования области

810

X

X

X

6 447

342

555

555

555

555

555

555

3 672

Управление культуры области

811

X

X

X

1 539

575

275

0

0

0

0

106

956

Управление физической культуры и спорта области

813

X

X

X

2 320

10

210

210

210

210

210

210

1 270

Управление по труду и занятости населения области

814

X

X

X

6 000

500

500

500

500

500

500

500

3 500

Департамент внутренней и кадровой политики области

825

X

X

X

1 557

65

65

65

18

18

18

218

467

Основное мероприятие 6.1

"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Всего

X

X

01 6 01

X

17 863

1 492

1 605

1 330

1 283

1 283

1 283

1 589

9 865

Мероприятие 6.1.1

"Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Управление по труду и занятости населения области

814

04 01

01601 29990

200

6 000

500

500

500

500

500

500

500

3 500

Департамент образования области

810

07 09

016 01 29990

200

6 447

342

555

555

555

555

555

555

3 672

Департамент внутренней и кадровой политики области

825

07 09

01601 29990

200

594

65

65

65

18

18

9

59

299

825

07 09

01601 29990

300

963

0

0

0

0

0

9

159

168

Управление культуры области

811

X

X

X

1 539

575

275

0

0

0

0

106

956

811

X

01601 29990

X

850

575

275

0

0

0

0

0

850

811

08 01

01601 29990

200

505

195

115

0

0

0

0

45

355

811

08 01

01601 29990

600

1 014

380

140

0

0

0

0

61

581

811

08 04

01601 29990

600

20

0

20

0

0

0

0

0

20

Управление физической культуры и спорта области

813

11 02

01601 29990

200

2 320

10

210

210

210

210

210

210

1 270

Основное мероприятие 6.2

"Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

Администрация Губернатора области

802

X

01602

X

265 686

16 375

17 079

17 898

18 062

21 403

22 016

24 692

137 525

Мероприятие 6.2.1

"Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

Администрация Губернатора области

802

01 04

01602 71220

500

265 686

16 375

17 079

17 898

18 062

21 403

22 016

24 692

137 525

Подпрограмма 7

Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Всего

X

X

X

X

109 396

-

-

10 000

16 396

13 000

10 000

10 000

59 396

Администрация Губернатора области

802

X

X

X

109 396

-

-

10 000

16 396

13 000

10 000

10 000

59 396

Основное мероприятие 7.1

"Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности"

Администрация Губернатора области

802

X

01701

X

109 396

-

-

10 000

16 396

13 000

10 000

10 000

59 396

Мероприятие 7.1.1

"Финансовое обеспечение мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Администрация Губернатора области

802

03 09

01701 20350

200

103 000

-

-

10 000

10 000

13 000

10 000

10 000

53 000

802

03 14

01701 20350

200

6 396

-

-

0

6 396

0

0

0

6 396

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

за счет средств бюджета Белгородской области на 2 этапе

реализации

Таблица 2

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого за 2 этапе (2021 - 2025 годы)

ГРБ С

Рз, Пр

ЦСР

ВР

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области

Всего, в том числе

X

X

X

X

754 916

759 814

759 814

759 814

759 710

3 794 068

Администрация Губернатора области

802

X

X

X

262 708

265 431

265 431

265 431

265 431

1 324 432

Департамент образования области

810

X

X

X

795

795

795

795

691

3 871

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области

809

X

X

X

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

И 500

Департамент внутренней и кадровой политики области

825

X

X

X

546

546

546

546

546

2 730

Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области

823

01 05

X

X

293 313

295 185

295 185

295 185

295 185

1 474 053

Управление молодежной политики области

816

X

X

X

0

0

0

0

0

0

Управление физической культуры и спорта области

813

X

X

X

210

210

210

210

210

1 050

Управление культуры области

811

X

X

X

445

343

343

343

343

1 817

Управление по труду и занятости населения области

814

X

X

X

500

500

500

500

500

2 500

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области

828

X

X

X

176 090

176 090

176 090

176 090

176 090

880 450

Департамент строительства и транспорта области

802, 807

X

X

X

0

0

0

0

0

0

Департамент цифрового развития области

839

X

X

X

18 009

18 414

18 414

18 414

18 414

91 665

Подпрограмма 1

Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ

Всего

X

X

X

X

2 986

3 017

3 017

3 017

3 017

15 054

Департамент образования области

810

X

X

X

136

136

136

136

136

680

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области

809

X

X

X

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

11 500

Департамент внутренней и кадровой политики области

825

X

X

X

328

328

328

328

328

1 640

Управление молодежной политики области

816

X

X

X

0

0

0

0

0

0

Управление культуры области

811

X

X

X

222

253

253

253

253

1 234

Основное мероприятие 1.1

"Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения"

Всего

X

X

01 1 01

X

686

717

717

717

717

3 554

Мероприятие 1.1.1

"Мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения"

Всего

X

07 09

01 101 20310

200

686

717

717

717

717

3 554

Управление культуры области

811

X

X

X

222

253

253

253

253

1 234

811

07 06

01 101 20310

600

0

0

0

0

0

0

811

08 01

01 101 20310

200

45

50

50

50

50

245

811

08 01

01 101 20310

600

177

203

203

203

203

989

811

08 02

01 101 20310

600

0

0

0

0

0

0

811

08 04

01 101 20310

600

0

0

0

0

0

0

Департамент образования области

810

07 09

01 101 20310

200

90

90

90

90

90

450

810

07 09

01 101 20310

600

46

46

46

46

46

230

Департамент внутренней и кадровой политики области

825

07 09

01 101 20310

200

309

309

309

309

309

1 545

825

07 09

110 120 310

300

19

19

19

19

19

95

Управление молодежной политики области

816

07 07

01 101 20310

600

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.2

"Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков"

Всего

809

X

01 1 02

X

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

11 500

Мероприятие 1.2.1

"Мероприятие по раннему выявлению потребителей наркотиков"

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области

809

09 01

011022 0320

600

1 885

1 885

1 885

1 885

1 885

9 425

809

09 09

01102 20320

600

355

355

355

355

355

1 775

Мероприятие 1.2.2

"Мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ в условиях негосударственного реабилитационного центра"

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области

809

09 01

01102 20320

600

60

60

60

60

60

300

Подпрограмма 2

Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы

Всего

802

X

X

X

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.1

"Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы"

Администрация Губернатора области

802

X

01 201

X

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 2.1.1

"Закупка оборудования (медицинского оборудования)"

802

03 14

01201 20880

200

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения

Всего

X

X

X

X

226 894

228 718

228 718

228 718

228 718

1 141 766

Администрация Губернатора области

802

X

X

X

226 894

228 718

228 718

228 718

228 718

1 141 766

Департамент строительства и транспорта области

807

X

X

X

0

0

0

0

0

0

Департамент цифрового развития области

839

X

X

X

0

о

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.1

"Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб"

Всего

X

X

X

X

209 814

211 638

211 638

211 638

211 638

1 056 366

Администрация Губернатора области

802

X

013 01

X

209 814

211 638

211 638

211 638

211 638

1 056 366

Департамент строительства и транспорта области

807

X

013 01

X

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 3.1.1

"Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"

Администрация Губернатора области

802

X

X

X

202 614

204 438

204 438

204 438

204 438

1 020 366

802

0309

01301 00590

100

46 300

48 151

48 151

48 151

48 151

238 904

802

0310

01301 00590

100

109 943

109 943

109 943

109 943

109 943

549 715

802

0309

01301 00590

200

12 097

12 070

12 070

12 070

12 070

60 377

802

0310

01301 00590

200

28 813

28 813

28 813

28 813

28 813

144 065

802

0309

01301 00590

800

1 211

1 211

1 211

1 211

1 211

6 055

802

0310

01301 00590

800

4 250

4 250

4 250

4 250

4 250

21 250

Мероприятие 3.1.2

"Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)"

Администрация Губернатора области

802

X

X

X

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

36 000

802

0309

01301 21710

200

700

700

700

700

700

3 500

802

0310

01301 21710

200

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

32 500

Мероприятие 3.1.3

"Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области"

Администрация Губернатора области

802

0310

01301 22110

200

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 3.1.4

"Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры"

Администрация Губернатора области,

802

0309

01301 40370

400

0

0

0

0

0

0

802

0310

01301 40370

400

0

0

0

0

0

0

Департамент строительства и транспорта области

807

0310

01301 40370

400

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.2

"Обеспечение защиты и безопасности населения"

Всего

X

X

X

X

8 700

8 700

8 700

8 700

8 700

43 500

Администрация Губернатора области

802

X

01302

X

8 700

8 700

8 700

8 700

8 700

43 500

Департамент цифрового развития области

839

X

01302

X

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 3.2.1

"Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы "112" за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации"

Администрация Губернатора области

802

0309

01302 R0980

200

8 700

8 700

8 700

8 700

8 700

43 500

Департамент цифрового развития области

839

0309

01302 R0980

600

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.3

"Мобилизационная подготовка населения области"

Администрация Губернатора области

802

X

01303

X

6 380

6 380

6 380

6 380

6 380

31 900

Мероприятие 3.3.1

"Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время"

802

03 09

01303 20340

200

6 380

6 380

6 380

6 380

6 380

31 900

Основное мероприятие 3.4

"Реализация мероприятий противопожарной службы области"

Администрация Губернатора области

802

X

01304

X

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

10 000

Мероприятие 3.4.1

"Реализация мероприятий по поддержке подразделений добровольной пожарной охраны"

802

03 10

01304 20850

600

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

10 000

Подпрограмма 4

Укрепление общественного порядка

Всего

X

X

X

X

195 104

195 509

195 509

195 509

195 405

977 036

Администрация Губернатора области

802

X

X

X

901

901

901

901

901

4 505

Департамент цифрового развития области

839

X

X

X

18 009

18 414

18 414

18 414

18 414

91 665

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области

828

X

X

X

176 090

176 090

176 090

176 090

176 090

880 450

Департамент образования области

810

X

X

X

104

104

104

104

0

416

Основное мероприятие 4.1

"Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения"

Всего

X

X

01 4 01

X

194 099

194 504

194 504

194 504

194 504

972 115

Мероприятие 4.1.1

"Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы "Укрепление общественного порядка" государственной программы Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области"

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области

828

03 14

01401 20360

200

176 090

176 090

176 090

176 090

176 090

880 450

Департамент цифрового развития области

839

03 14

01401 20360

600

18 009

18 414

18 414

18 414

18 414

91 665

Основное мероприятие 4.2

"Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области"

Администрация Губернатора области

802

X

01402

X

901

901

901

901

901

901

Мероприятие 4.2.1

"Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность"

Администрация Губернатора области

802

01 13

01402 57010

500

901

901

901

901

901

901

Проект 4.R3

"Безопасность дорожного движения"

Всего

810

X

X

X

104

104

104

104

0

416

Мероприятие 4.R3.1

Приобретение технических средств обучения, наглядных и методических материалов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Департамент образования области

810

07 09

01 4R3 R0004

600

104

104

104

104

0

416

Подпрограмма 5

Развитие мировой юстиции в Белгородской области

Всего

823

0105

X

X

293 313

295 185

295 185

295 185

295 185

1 474 053

Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области

823

0105

01502 29990

X

293 313

295 185

295 185

295 185

295 185

1 474 053

Основное мероприятие 5.1

"Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области"

Всего

823

X

015 01

X

278 062

279 934

279 934

279 934

279 934

1 397 798

Мероприятие 5.1.1

"Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов"

Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области

823

01 05

01501 90019

100

182 480

182 480

182 480

182 480

182 480

912 400

823

01 05

01501 90019

200

47 482

47 482

47 482

47 482

47 482

237 410

823

01 05

01501 90019

800

12

12

12

12

12

60

Мероприятие 5.1.2

"Обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (организаций)"

Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области

823

01 05

01501 00590

100

46 836

48 708

48 708

48 708

48 708

241 668

823

01 05

01501 00590

200

1 240

1 240

1 240

1 240

1 240

6 200

823

01 05

01501 00590

800

12

12

12

12

12

60

Основное мероприятие 5.2

"Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области"

Всего

823

X

015 02

X

15 251

15 251

15 251

15 251

15 251

76 255

Мероприятие 5.2.1

"Мероприятия"

Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области

823

01 05

01502 29990

100

419

419

419

419

419

2 095

823

01 05

01502 29990

200

14 832

14 832

14 832

14 832

14 832

74 160

Подпрограмма 6

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Всего

X

X

X

X

26 619

27 385

27 385

27 385

27 385

136 159

Администрация Губернатора области

802

X

X

X

24 913

25 812

25 812

25 812

25 812

128 161

Департамент образования области

810

X

X

X

555

555

555

555

555

2 775

Управление культуры области

811

X

X

X

223

90

90

90

90

583

Управление физической культуры и спорта области

813

X

X

X

210

210

210

210

210

1 050

Управление по труду и занятости населения области

814

X

X

X

500

500

500

500

500

2 500

Департамент внутренней и кадровой политики области

825

X

X

X

218

218

218

218

218

1 090

Основное мероприятие 6.1

"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Всего

X

X

01 6 01

X

1 706

1 573

1 573

1 573

1 573

7 998

Мероприятие 6.1.1

"Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Управление по труду и занятости населения области

814

04 01

01601 29990

200

500

500

500

500

500

2 500

Департамент образования области

810

07 09

01601 29990

200

555

555

555

555

555

2 775

Департамент внутренней и кадровой политики области

825

07 09

01601 29990

200

59

59

59

59

59

295

825

07 09

01601 29990

300

159

159

159

159

159

795

Управление культуры области

811

X

X

X

223

90

90

90

90

583

811

X

01601 29990

X

0

0

0

0

0

0

811

08 01

01601 29990

200

30

30

30

30

30

150

811

08 01

01601 29990

600

193

60

60

60

60

433

811

08 04

01601 29990

600

0

0

0

0

0

0

Управление физической культуры и спорта области

813

1102

01601 29990

200

210

210

210

210

210

1 050

Основное мероприятие 6.2

"Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

Администрация Губернатора области

802

X

01602

X

24 913

25 812

25 812

25 812

25 812

128 161

Мероприятие 6.2.1

"Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

Администрация Губернатора области

802

01 04

01602 71220

500

24 913

25 812

25 812

25 812

25 812

128 161

Подпрограмма 7

Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Всего

X

X

X

X

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

50 000

Администрация Губернатора области

802

X

X

X

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

50 000

Основное мероприятие 7.1

"Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности"

Администрация Губернатора области

802

X

01701

X

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

50 000

Мероприятие 7.1.1

"Финансовое обеспечение мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Администрация Губернатора области

802

03 09

01701 20350

200

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

50 000

802

03 14

01701 20350

200

0

0

0

0

0

0

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 08.04.2020
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 160.000.000 Безопасность и охрана правопорядка, 160.040.000 Безопасность общества

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать