Основная информация
Дата опубликования: | 30 марта 2020г. |
Номер документа: | RU31000202000161 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Белгородская область |
Принявший орган: | Правительство Белгородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2020 года № 105-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 442-ПП
В целях приведения государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 442-пп, в соответствие с законом Белгородской области от 19 декабря 2018 года №337 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», законом Белгородской области от 13 декабря 2019 года № 431 «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 442-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области»:
в государственную программу Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области» (далее - программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- раздел 8 паспорта программы изложить в следующей редакции:
8.
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования
государственной программы в 2014 - 2025 годах
за счет всех источников финансирования составит
8 668 602 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы
в 2014 — 2025 годах за счет средств областного
бюджета составит 8 363 944 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год - 435 925 тыс. рублей;
2015 год - 563 110 тыс. рублей;
2016 год - 570 630 тыс. рублей;
2017 год - 599 870 тыс. рублей;
2018 год - 692 660 тыс. рублей;
2019 год - 787 682 тыс. рублей;
2020 год - 919 999 тыс. рублей;
2021 год - 754 916 тыс. рублей;
2022 год - 759 814 тыс. рублей;
2023 год - 759 814 тыс. рублей;
2024 год - 759 814 тыс. рублей;
2025 год - 759 710 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 123 806 тыс. рублей.
Планируемый 1 объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 160 652 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет внебюджетных источников составит 20 200 тыс. рублей
- в пункте 5 раздела 9 паспорта программы слова «78 человек» заменить словами «81 человека»;
- в двадцать шестом абзаце раздела 4 программы цифры «747» заменить цифрами «1 297»;
- таблицу 2 раздела 5 программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Предполагаемые объемы финансирования государственной программы
тыс. рублей
Годы
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Территориальные внебюджетные фонды
Внебюджетные источники
Всего
2014
46 716
435 925
20 600
-
600
503 841
2015
27 090
563 110
20 600
-
600
611400
2016
5 000
570 630
11480
-
1200
588 310
2017
5 000
599 870
11480
-
1 200
617 550
2018
5 000
692 660
11480
-
1200
710 340
2019
5 000
787 682
11480
-
2 200
806 362
2020
5 000
919 999
16 132
-
2 200
943 331
2021
5 000
754 916
11480
-
2 200
773 596
2022
5 000
759 814
11480
-
2 200
778 494
2023
5 000
759 814
11480
-
2 200
778 494
2024
5 000
759 814
11480
-
2 200
778 494
2025
5 000
759 710
11480
-
2 200
778 390
Всего
123 806
8 363 944
160 652
-
20 200
8 668 602
в подпрограмму 1 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» программы (далее - подпрограмма 1):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый объем финансирования
подпрограммы 1 в 2014 — 2025 годах за счет средств
областного бюджета составит 33 684 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 2 932 тыс. рублей;
2015 год - 2 602 тыс. рублей;
2016 год-2 562 тыс. рублей;
2017 год - 2 464 тыс. рублей;
2018 год - 2 429 тыс. рублей;
2019 год-2 659 тыс. рублей;
2020 год - 2 982 тыс. рублей;
2021 год-2 986 тыс. рублей;
2022 год-3 017 тыс. рублей;
2023 год - 3 017 тыс. рублей;
2024 год-3 017 тыс. рублей;
2025 год - 3 017 тыс. рублей
- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 1 цифры «30 432,0» заменить цифрами «33 684»;
- седьмой - тринадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«2019 год - 2 659 тыс. рублей;
2020 год - 2 464 тыс. рублей;
2021 год - 2 982 тыс. рублей;
2022 год - 2 986 тыс. рублей;
2023 год -3 017 тыс. рублей;
2024 год - 3 017 тыс. рублей;
2025 год - 3 017 тыс. рублей»;
в подпрограмму 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» программы (далее - подпрограмма 3):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых их других источников
Планируемый общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составляет 2 799 046 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 2 735 240 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год - 188 856 тыс. рублей;
2015 год - 212 090 тыс. рублей;
2016 год - 209 932 тыс. рублей;
2017 год - 202 834 тыс. рублей;
2018 год “224 233 тыс. рублей;
2019 год-274 093 тыс. рублей;
2020 год “ 281 436 тыс. рублей;
2021 год - 226 894 тыс. рублей;
2022 год - 228 718 тыс. рублей;
2023 год - 228 718 тыс. рублей;
2024 год-228 718 тыс. рублей;
2025 год - 228 718 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2015 годах за счет средств федерального бюджета составит 63 806 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 41 716 тыс. рублей;
2015 год - 22 090 тыс. рублей
- в пункте 1 раздела 7 паспорта подпрограммы 3 цифры «747» заменить цифрами «1 297»;
- во втором абзаце раздела 4 подпрограммы 3 цифры «747» заменить цифрами «1 297»;
- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 3 цифры «2 628 662» заменить цифрами «2 799 046»;
- во втором абзаце раздела 5 подпрограммы 3 цифры «2 564 856» заменить цифрами «2 735 240»;
- восьмой - четырнадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
- «2019 год - 274 093 тыс. рублей;
2020 год - 281 436 тыс. рублей;
2021 год - 226 894 тыс. рублей;
2022 год - 228 718 тыс. рублей;
2023 год - 228 718 тыс. рублей;
2024 год - 228 718 тыс. рублей;
2025 год - 228 718 тыс. рублей»;
в подпрограмму 4 «Укрепление общественного порядка» программы (далее - подпрограмма 4):
- паспорт подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
№
Наименование подпрограммы 4: «Укрепление общественного порядка» (далее - подпрограмма 4)
1.
Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 4
Администрация Губернатора области (управление региональной безопасности)
2.
Участники подпрограммы 4
Администрация Губернатора области (управление региональной безопасности), департамент цифрового развития области, управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области, департамент образования области, департамент строительства и транспорта области, администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
3.
Цель подпрограммы 4
Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения
4.
Задачи подпрограммы 4
Сокращение смертности от дорожно- транспортных происшествий.
Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области
5.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 4
Реализация подпрограммы 4 осуществляется в два этапа:
I этап - 2014 - 2020 годы;
II этап - 2021 - 2025 годы
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2 320 770 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 2 168 918 тыс. рублей, из них:
2014 год-60 101 тыс. рублей;
2015 год- 155 219 тыс. рублей;
2016 год- 148 248 тыс. рублей.
2017 год- 179 414тыс. рублей;
2018 год - 180 272 тыс. рублей;
2019 год - 213 780 тыс. рублей;
2020 год - 254 848 тыс. рублей;
2021 год - 195 104 тыс. рублей;
2022 год - 195 509 тыс. рублей;
2023 год - 195 509 тыс. рублей;
2024 год - 195 509 тыс. рублей;
2025 год - 195 405 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования
подпрограммы 4 в 2014 - 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 151 852 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 20 600 тыс. рублей;
2015 год - 20 600 тыс. рублей;
2016 год - 10 600 тыс. рублей;
2017 год - 10 600 тыс. рублей;
2018 год - 10 600 тыс. рублей;
2019 год - 10 600 тыс. рублей;
2020 год - 15 252 тыс. рублей;
2021 год - 10 600 тыс. рублей;
2022 год - 10 600 тыс. рублей;
2023 год - 10 600 тыс. рублей;
2024 год - 10 600 тыс. рублей;
2025 год - 10 600 тыс. рублей
7.
Конечные результаты реализации подпрограммы 4
В 2025 году планируется:
1. Снижение уровня совершенных тяжких и особотяжких преступлений до 200 на 100 тыс. населения.
2. Снижение уровня рецидивной преступности до 159 на 100 тыс. населения.
3. Снижение числа лиц, погибших в дорожно- транспортных происшествиях, до 48 человек.
4. Снижение числа детей, погибших в дорожно- транспортных происшествиях, до 4 человек.
5. Снижение транспортного риска до 0,72 на 10 тыс. транспортных средств
- раздел 3 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4
Достижение заявленной цели подпрограммы 4 будет осуществляться путем решения двух задач.
Задача 1 «Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий», в рамках реализации которой планируется реализация основных мероприятий 4.1 «Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения», 4.2 «Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области» и проекта 4.R3 «Безопасность дорожного движения».
Указанная деятельность направлена на снижение количества дорожно- транспортных происшествий, повышение правосознания участников дорожного движения, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге.
Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет средств областного бюджета.
Основное мероприятие 4.1 предполагает:
- поддержку деятельности по видеофиксации правонарушений в области дорожного движения;
- оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения.
Проект 4.R.3 «Безопасность дорожного движения» направлен на создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно- транспортного травматизма.
Задача 2 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области», в рамках которой предполагается реализовать следующие основные мероприятия.
Основное мероприятие 4.3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)».
Данное основное мероприятие направлено на сокращение количества иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации, создание условий для выполнения возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет средств областного бюджета, консолидированных бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников.
Основное мероприятие 4.4 «Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах».
Данное основное мероприятие направлено на повышение уровня антитеррористической защищенности, снижение правонарушений на улицах и в других общественных местах.
Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет средств местных бюджетов.
Система основных мероприятий подпрограммы 4 представлена в приложении № 1 к государственной программе»;
- таблицу 5 раздела 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4
тыс. рублей
Годы
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Территориальные внебюджетные фонды
Внебюджетные источники
Всего
2014
-
60 101
20 600
-
-
80 701
2015
-
155 219
20 600
-
-
175 819
2016
-
148 248
10 600
-
-
158 848
2017
-
179 414
10 600
-
-
190 014
2018
-
180 272
10 600
-
-
190 872
2019
-
213 780
10 600
-
-
224 380
2020
-
254 848
15 252
-
-
270 100
2021
-
195 104
10 600
-
-
205 704
2022
-
195 509
10 600
-
-
206 109
2023
-
195 509
10 600
-
-
206 109
2024
-
195 509
10 600
-
-
206 109
2025
-
195 405
10 600
-
-
206 005
Всего
-
2 168 918
151 852
-
-
2 320 770
в подпрограмму 5 «Развитие мировой юстиции в Белгородской области» программы (далее - подпрограмма 5):
- раздел 2 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
2.
Участники подпрограммы 5
Администрация Губернатора области (управление
региональной безопасности), управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области, департамент строительства и транспорта области
- раздел 6 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем
средств, привлекаемых из других источников
Планируемый объем финансирования подпрограммы
5 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного
бюджета составит 3 025 157 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год - 166 169 тыс. рублей;
2015 год - 170 515 тыс. рублей;
2016 год - 176 660 тыс. рублей;
2017 год - 179 417 тыс. рублей;
2018 год - 250 040 тыс. рублей;
2019 год - 263 851 тыс. рублей;
2020 год - 344 452 тыс. рублей;
2021 год-293 313 тыс. рублей;
2022 год-295 185 тыс. рублей;
2023 год - 295 185 тыс. рублей;
2024 год - 295 185 тыс. рублей;
2025 год - 295 185 тыс. рублей
- седьмой - тринадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«2019 год-263 851 тыс. рублей;
2020 год - 344 452 тыс. рублей;
2021 год - 293 313 тыс. рублей;
2022 год - 295 185 тыс. рублей;
2023 год - 295 185 тыс. рублей;
2024 год - 295 185 тыс. рублей;
2025 год - 295 185 тыс. рублей»;
в подпрограмму 6 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» программы (далее - подпрограмма 6):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 283 549 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета составляет 283 549 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 17 867 тыс. рублей;
2015 год - 18 684 тыс. рублей;
2016 год - 19 228 тыс. рублей;
2017 год - 19 345 тыс. рублей;
2018 год - 22 686 тыс. рублей;
2019 год - 23 299 тыс. рублей;
2020 год-26 281 тыс. рублей;
2021 год - 26 619 тыс. рублей;
2022 год - 27 385 тыс. рублей;
2023 год - 27 385 тыс. рублей;
2024 год - 27 385 тыс. рублей;
2025год - 27 385 тыс. рублей
- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 6 цифры «268 472» заменить цифрами «283 549»;
- седьмой - тринадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«2019 год - 23 299 тыс. рублей;
2020 год - 26 281 тыс. рублей;
2021 год - 26 619 тыс. рублей;
2022 год - 27 385 тыс. рублей;
2023 год - 27 385 тыс. рублей;
2024 год - 27 385 тыс. рублей;
2025 год - 27 385 тыс. рублей»;
- приложения № 1, № 3 и № 4 к программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Белгородской области
Е.С. Савченко
Приложение
к постановлению
Правительства Белгородской области
от 30 марта 2020 г. № 105-пп
Приложение № 1
к государственной программе Белгородской
области "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и
территорий Белгородской области"
Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей
государственной программы на 1 этапе реализации
Таблица 1
№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию
Срок реализации (начало, завершение)
Вид показателя
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Государственная программа Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области" (цель - повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области)
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
П
Удовлетворенность населения области безопасностью жизни, процентов
45
50
55
60
75
77,5
80
2014 - 2025 годы
Р
Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических средств (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом "синдром зависимости от наркотических средств"), на 100 тыс. населения)
3,8
4,7
4,6
4,5
4
3,5
3,2
2014 - 2025 годы
П
Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи, процентов
75
77
78
78,5
79
79,2
79,5
2014 - 2025 годы
п
Доля осужденных, привлеченных к труду, от общей численности осужденных, процентов
37,3
35,0
35,4
40
40,2
38
38
2015 - 2025 годы
р
Количество людей, погибших при пожарах, человек
89
88
87
86
85
90
2014 - 2025 годы
Р
Уровень преступности (случаев на 100 тыс. населения)
1067,5
953
935
923
912
903
888
2014 - 2025 годы
Р
Социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения)/снижение в процентах по отношению к 2012 году
17,9/ -3,5
17,6/ -5,5
17,2/ -7,5
16,6/ -10,5
14,7/ -21
10,0/ -46,0
9,24/ -50,1
2015 - 2025 годы
Р
Удельный вес несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений, от общего числа лиц, совершивших преступления, процентов
5
5
4,9
4,9
4,9
4,9.
2014 - 2025 годы
Р
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, единиц
355
350
345
340
340
335
330
2016 - 2025 годы
Р
Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях, минут
19
18
16
15
13
Подпрограмма 1
Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (задача 1 - сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом)
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
Р
Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности (случаев на 100 тыс. населения)
366,5
362,9
359,3
355,6
352,0
348,5
347,3
2014 - 2025 годы
Р
Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями (случаев на 100 тыс. населения)
322,0
314,6
305,2
296,0
287,2
278,5
270,2
Задача 1 "Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков"
1.1
Основное мероприятие 1.1 "Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения"
Управление молодежной политики области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 1.1.1. Доля молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями, по отношению к общей численности молодежи, процентов
50,0
52,0
54,0
55,0
57,0
59,0
60,0
Департамент внутренней и кадровой политики области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 1.1.2. Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, от общего числа учащихся и студентов, процентов
25,0
26,0
28,0
30,0
30,0
35,0
40,0
Управление культуры области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 1.1.3. Доля подростков и молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями, к общему числу молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, процентов
50,0
51,0
53,0
55,0
56,0
58,0
60,0
Департамент образования области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 1.1.4. Доля обучающихся 1 - 11 классов общеобразовательных учреждений области, принявших участие в профилактической акции, процентов
40,0
45,0
50,0
52,0
55,0
57,0
60,0
2014 - 2025 годы
п
Показатель 1.1.5. Доля родителей обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в акции по проблемам семейного воспитания, процентов
40
42
44
46
48
50
52
Задача 2 "Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов"
1.2.
Основное мероприятие 1.2 "Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков"
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
2014 - 2025 годы
Р
Показатель 1.2.1. Число лиц, у которых впервые в жизни установлен диагноз "употребление наркотических средств с вредными последствиями" (случаев на 100 тыс. населения)
42,6
41,3
40,8
38,8
37,7
36,5
35,4
Подпрограмма 2
Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы (задача 2 - поддержка организации трудоустройства и профессионального обучения осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях области)
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
П
Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, человек
970
1040
1100
1170
1230
1300
1360
2014 - 2025 годы
П
Объем доходов исправительных учреждений в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей
93000
104000
114000
125000
136000
148000
160000
2014 - 2025 годы
П
Объем полученной прибыли исправительными учреждениями в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей
3000
3700
4800
5900
7000
8100
9200
Задача 1 "Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях на территории Белгородской области, обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений и на рынке труда Белгородской области"
2.1.
Основное мероприятие 2.1 "Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы"
Администрация Губернатора области, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию)
2014 год
П
Показатель 2.1.1. Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, человек
970
2014 - 2025 годы
П
Показатель 2.1.2. Количество осужденных, прошедших профессиональное обучение и профессиональную подготовку в профессиональных училищах, подведомственных УФСИН России по Белгородской области, в период отбывания наказания в виде лишения свободы, человек
1036
1061
1086
1111
1136
1161
1186
Подпрограмма 3
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения (задача 3 - создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня пожарной безопасности)
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
Р
Количество пожаров, единиц
1043
1030
1016
1001
985
973
1357
2014 - 2025 годы
Р
Количество пострадавших людей при пожарах, человек
57
55
54
53
52
51
50
2014 - 2025 годы
Р
Экономический ущерб от пожаров, тыс. рублей
212454
210643
208543
206243
204415
202112
200031
Задача 1 "Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности"
3.1.
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб"
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.1.1. Количество работников, работающих в области гражданской обороны и пожарной безопасности, человек
274
302
302
302
302
320
320
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.1.2. Укомплектование пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием до нормы, процентов
73
70
67
64
91
94
96
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.1.3. Обеспечение личного состава форменным обмундированием и средствами защиты до нормы, процентов
39
64
64
64
64
64
64
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.1.4. Приобретение средств индивидуальной защиты радиационной разведки и дозиметрического контроля для установленных групп населения, единиц
177
24
177
24
177
24
170
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.1.5. Укомплектование пожарной и спасательной техникой до нормы, процентов
77
79
81
83
89
94
94
Департамент строительства и транспорта области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.1.6. Строительство новых пожарных частей, единиц
1
1
1
1
3
2
Департамент строительства и транспорта области, Администрация Губернатора области
2014 - 2018 годы
П
Показатель 3.1.7. Капитальный ремонт пожарных частей, единиц
2
1
2
Задача 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
3.2.
Основное мероприятие 3.2 "Обеспечение защиты и безопасности населения"
Администрация Губернатора области, департамент цифрового развития области, Главное управление МЧС России по Белгородской области (по согласованию)
2014 - 2025 годы
п
Показатель 3.2.1. Готовность к обеспечению всеми видами связи подразделений Государственной противопожарной и спасательной служб, добровольных противопожарных формирований Белгородской области. Увеличение охвата населения средствами оповещения, процентов
85
85
85
85
90
92
94
2014 - 2025 годы
п
Показатель 3.2.2. Количество муниципальных образований области нарастающим итогом, подключенных к системе "112" Белгородской области, единиц
9
10
14
21
21
21
21
Задача 3 "Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области, организаций, территориальных органов"
3.3.
Основное мероприятие 3.3 "Мобилизационная подготовка населения области"
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.3.1. Количество человек, работающих в области мобилизационной подготовки, человек
16
16
11
И
И
11
11
Задача 4 "Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории области"
3.4.
Основное мероприятие 3.4 "Реализация мероприятий противопожарной службы области"
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.4.1. Количество добровольных пожарных формирований, которым оказано содействие, единиц
35
37
39
41
41
41
41
Подпрограмма 4
Укрепление общественного порядка (задача 4 - обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения)
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
Р
Уровень совершенных тяжких и особо тяжких преступлений (на 100 тыс. населения)
236,4
230,3
221,5
213,2
209,6
206,2
201,4
2014 - 2025 годы
Р
Уровень рецидивной преступности (на 100 тыс. населения)
205,3
193,4
185,9
185,2
178,8
176,2
171,5
2014 - 2025 годы
Р
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек)/снижение в процентах по отношению к 2012 году
277/ -2,64
273/ -4,2
269/ -5,33
248/ -12,86
232/ -18,58
155/ -45,61
143/ -49,82
2014 - 2025 годы
Р
Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек)/(снижение в процентах по отношению к 2012 году)
8/ -4,15
8/ -7,23
7/ -11,7
7/ -15,74
7/ -21,38
6/ -28,19
6/ -28,4
2014 - 2025 годы
Р
Транспортный риск (число погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств)/(снижение в процентах по отношению к 2012 году)
5,5/ -0,33
5,3/ -3,61
5,1/ -6,56
4,8/ -12,62
4/ -28,03
2,31/ -59,65
2,13/ -63,16
Задача 1 "Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий"
4.1.
Основное мероприятие 4.1 "Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения"
Департамент цифрового развития области, управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
2014 - 2018 годы
П
Показатель 4.1.1. Количество установленных комплексов видеофиксации, единиц
119
2
2
2
3
-
-
2014 - 2025 годы
П
Показатель 4.1.2. Количество отправленных постановлений о наложении административного штрафа, тыс. штук
960
960
960
960
960
1100
1100
2014 - 2025 годы
П
Показатель 4.1.3. Количество обслуживаемых комплексов видеофиксации, единиц
119
103
106
108
110
70
487
4.2.
Основное мероприятие 4.2 "Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области"
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 4.2.1. Количество отправленных постановлений о наложении административного штрафа, тыс. штук
12
12
12
12
12
12
4.R3
Проект 4.R3 "Безопасность дорожного движения"
Департамент образования области
2019 - 2024 годы
П
Показатель 4.R3.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, к общему числу детей указанного возраста, процентов
75
78
Задача 2 "Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области"
4.3.
Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
Администрация Губернатора области
2014 год
П
Показатель 4.3.1. Наличие оборудованных койко-мест, единиц
30
Департамент строительства и транспорта области
2020 год
П
Показатель 4.3.2. Количество зданий органов внутренних дел, в которых проведен капитальный ремонт, единиц
11
4.4.
Основное мероприятие 4.4 "Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах"
Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
2014 - 2025 годы
П
Показатель 4.4. Количество внедренных локальных систем видеонаблюдения (АПК "Безопасный город"), единиц
6
4
5
5
5
3
3
Подпрограмма 5
Развитие мировой юстиции в Белгородской области (задача 5 - повышение качества, обеспечение открытости, прозрачности и доступности правосудия на территории Белгородской области)
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
2014 - 2025 годы
п
Уровень оснащенности компьютерной техникой и серверным оборудованием, соответствующим современным требованиям судебного делопроизводства, процентов
58
63
68
73
78
85
85
Задача 1 "Государственная поддержка информационного, правового и организационного обеспечения судебных участков мировых судей Белгородской области"
5.1.
Основное мероприятие 5.1 "Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области"
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
2014 - 2025 годы
п
Показатель 5.1.1. Коэффициент выполнения установленных государственных функций
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Департамент строительства и транспорта области
2020 год
П
Показатель 5.1.2. Количество введенных в эксплуатацию зданий мировых судей, единиц
1
5.2.
Основное мероприятие 5.2 "Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области"
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 5.2.1. Количество мировых судей и работников их аппаратов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в соответствии с требованиями законодательства, человек
103
103
103
103
26
26
26
Подпрограмма 6
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (задача 6 - повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Создание условий для занятости и трудоустройства несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации)
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
П
Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям, процентов
94,5
58,3
58,5
58,5
59,0
59,5
60,0
2014 - 2025 годы
Р
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, человек
54
50
44
40
40
40
40
2015 - 2025 годы
П
Доля несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, организованный отдых, досуг), процентов
70
70
70
75
80
85
Задача 1 "Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
6.1.
Основное мероприятие 6.1 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Управление по труду и занятости населения области
2014 год
П
Показатель 6.1.1. Доля несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, отдых), процентов
60
Управление по труду и занятости населения области
2015 - 2025 годы
П
Показатель 6.1.2. Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на квотируемые места, человек
24
24
24
24
24
24
Управление культуры области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 6.1.3. Доля несовершеннолетних, привлеченных к участию в мероприятиях, из числа состоящих на профилактическом учете в органах профилактики, процентов
9
10
10,5
11
13
14
15
Управление физической культуры и спорта области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 6.1.4. Охват несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия, процентов
45
50
50
55
55
60
60
Департамент внутренней и кадровой политики области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 6.1.5. Доля обучающихся несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, из числа состоящих на учете в органах системы профилактики, процентов
30
30
35
40
45
50
55
Департамент образования области
2014 - 2025 годы
Р
Показатель 6.1.6. Доля несовершеннолетних, совершивших преступления или принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, проживающих на территории области, процентов
4,5
4,4
4,4
4,4
2
1,8
1,6
Задача 2 "Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
6.2.
Основное мероприятие 6.2 "Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
Р
Показатель 6.2.1. Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, в общей численности несовершеннолетних, совершивших преступления, процентов
18,2
18,2
18
18
17,9
17,8
17,8
Подпрограмма 7
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (задача 7 - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания)
Областное государственное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области"
2016 - 2025 годы
П
Улучшение показателей жизнеобеспечения населения, человек
1944
2050
2244
2350
2440
Задача "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
7.1.
Основное мероприятие 7.1 "Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности"
Областное государственное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области"
2016 - 2025 годы
Р
Показатель 7.1.1. Количество техногенных и природных пожаров, единиц
2138
2050
1580
1530
1604
Администрация Губернатора области
2017 год
П
Показатель 7.1.2. Количество приобретенных персональных носимых видеорегистраторов для инспекторов ДПС, единиц
143
Подпрограмма 8
Противодействие терроризму и экстремизму (задача 8 - реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму на территории Белгородской области)
УФСБ России по Белгородской области (по согласованию)
2016 - 2025 годы
Р
Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности, единиц
4
3
3
2
2
2016 - 2025 годы
Р
Число источников информации, распространявших материалы с признаками пропаганды экстремистской и террористической идеологии, единиц
10
9
8
7
5
Задача 1 "Материально-техническое обеспечение антитеррористических учений на территории региона"
8.1.
Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение проведения антитеррористических учений"
Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
2016 - 2025 годы
П
Показатель 8.1. Количество учений, единиц
5
3
5
5
5
Задача 2 "Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы"
8.2.
Основное мероприятие 8.2 "Издание наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности"
Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
2016 - 2025 годы
П
Количество наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, тыс. штук
2
2
2
2
2
Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей
государственной программы на 2 этапе реализации
Таблица 2
№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию
Срок реализации (начало, завершение)
Вид показателя
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
2 021
2 022
2 023
2 024
2 025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Государственная программа Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области" (цель - повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области)
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
П
Удовлетворенность населения области безопасностью жизни, процентов
81
82
83
84
85
2014 - 2025 годы
Р
Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических средств (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом, на 100 тыс. населения)
3,1
3,0
2,9
2,8
2,7
2014 - 2025 годы
П
Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи, процентов
79,5
79,5
80
80,5
81
2014 - 2025 годы
П
Доля осужденных, привлеченных к труду, от общей численности осужденных, процентов
38
38
38
38
38
2015 - 2025 годы
Р
Количество людей, погибших при пожарах, человек
88
87
85
83
81
2014 - 2015 годы
Р
Уровень преступности (случаев на 100 тыс. населения)
886
885
883
882
880
2014 - 2015 годы
Р
Социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения)/снижение в процентах по отношению к 2012 году
8,27/
-55,3
7,10/ -61,67
5,42/ -70,70
3,14/
-83,0
3,09/ -83,29
2014 - 2015 годы
Р
Удельный вес несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений, от общего числа лиц, совершивших преступления, процентов
3,0
2,9
2,8
2,7
2,6
2014 - 2015 годы
Р
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, единиц
220
215
210
205
200
2014 - 2015 годы
Р
Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях, минут
12,5
12
11,5
И
10
Подпрограмма 1
Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ (задача 1 - сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом)
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
Р
Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности (случаев на 100 тыс. населения)
341,5
338,1
334,7
331,4
328,1
2014 - 2025 годы
Р
Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями (случаев на 100 тыс. населения)
269,8
268,5
267,2
265,8
264,5
Задача 1 "Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков"
1.1
Основное мероприятие 1.1 "Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения"
Управление молодежной политики области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 1.1.1.
Доля молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями, по отношению к общей численности молодежи, процентов
61
62
63
64
65
Департамент внутренней и кадровой политики области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 1.1.2.
Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, от общего числа учащихся и студентов, процентов
45
50
55
60
65
Управление культуры области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 1.1.3.
Доля подростков и молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями, к общему числу молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, процентов
61,0
62,0
63,0
64,0
65,0
Департамент образования области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 1.1.4.
Доля обучающихся 1 - 11 классов общеобразовательных учреждений области, принявших участие в профилактической акции, процентов
62
64
65
66
68
2014 - 2025 годы
П
Показатель 1.1.5.
Доля родителей обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в акции по проблемам семейного воспитания, процентов
54
56
58
60
62
Задача 2 "Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов"
1.2.
Основное мероприятие 1.2 "Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков"
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
2014 - 2025 годы
Р
Показатель 1.2.1.
Число лиц, у которых впервые в жизни установлен диагноз "употребление наркотических средств с вредными последствиями" (случаев на 100 тыс. населения)
34,7
34,0
33,4
32,7
32,0
Подпрограмма 2
Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы (задача 2 - поддержка организации трудоустройства и профессионального обучения осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях области)
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
П
Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, человек
1 537
1 575
1 615
1 655
1 696
2014 - 2025 годы
П
Объем доходов исправительных учреждений в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей
235 000
240 000
245 000
250 000
250 000
2014 - 2025 годы
П
Объем полученной прибыли исправительными учреждениями в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей
15 000
16 000
17 000
18 000
19 000
Задача 1 "Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях на территории Белгородской области, обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений и на рынке труда Белгородской области"
2.1.
Основное мероприятие 2.1 "Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы"
Администрация Губернатора области, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию)
2014 - 2025 годы
П
Показатель 2.1.2.
Количество осужденных, прошедших профессиональное обучение и профессиональную подготовку в профессиональных училищах, подведомственных УФСИН России по Белгородской области, в период отбывания наказания в виде лишения свободы, человек
1 211
1 236
1 261
1 286
1 311
Подпрограмма 3
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения (задача 3 - создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня пожарной безопасности)
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
Р
Количество пожаров, единиц
1 342
1 334
1 316
1 304
1 297
2014 - 2025 годы
Р
Количество пострадавших людей при пожарах, человек
40
39
38
37
36
2014 - 2025 годы
Р
Экономический ущерб от пожаров, тыс. рублей
197 212
195 002
192 950
189 530
184 173
Задача 1 "Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности"
3.1.
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб"
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.1.1.
Количество работников, работающих в области гражданской обороны и пожарной безопасности, человек
320
320
320
320
320
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.1.2.
Укомплектование пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием до нормы, процентов
97
97
98
98
98
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.1.3.
Обеспечение личного состава форменным обмундированием и средствами защиты до нормы, процентов
64
64
64
64
64
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.1.4.
Приобретение средств индивидуальной защиты радиационной разведки и дозиметрического контроля для установленных групп населения, единиц
250
340
400
470
550
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.1.5.
Укомплектование пожарной и спасательной техникой до нормы, процентов
94
94
94
94
94
Задача 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
3.2.
Основное мероприятие 3.2 "Обеспечение защиты и безопасности населения"
Администрация Губернатора области, департамент цифрового развития области, Главное управление МЧС России по Белгородской области (по согласованию)
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.2.1. Готовность к обеспечению всеми видами связи подразделений Государственной противопожарной и спасательной служб, добровольных противопожарных формирований Белгородской области. Увеличение охвата населения средствами оповещения, процентов
95
96
97
98
100
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.2.2.
Количество муниципальных образований области нарастающим итогом, подключенных к системе "112" Белгородской области, единиц
22
22
22
22
22
Задача 3 "Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области, организаций, территориальных органов"
3.3.
Основное мероприятие 3.3 "Мобилизационная
подготовка населения области"
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.3.1.
Количество человек, работающих в области
мобилизационной подготовки, человек
11
И
11
И
11
Задача 4 "Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории области"
3.4.
Основное мероприятие 3.4 "Реализация мероприятий противопожарной службы области"
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.4.1.
Количество добровольных пожарных формирований, которым оказано содействие, единиц
42
43
44
45
46
Подпрограмма 4
Укрепление общественного порядка (задача 4 - обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения)
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
Р
Уровень совершенных тяжких и особо тяжких преступлений (на 100 тыс. населения)
201
200,8
200,5
200,2
200
2014 - 2025 годы
Р
Уровень рецидивной преступности (на 100 тыс. населения)
169
166,5
164
161,5
159
2014 - 2025 годы
Р
Число лиц, погибших
в дорожно-транспортных происшествиях (человек)/снижение в процентах по отношению к 2012 году
128/ -55,09
110/ -61,40
84/ -70,53
49/ -82,81
48/ -83,16
2014 - 2025 годы
Р
Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек)/(снижение в процентах по отношению к 2012 году)
5/ -44,4
5/ -44,4
4/ -55,5
4/ -55,5
4/ -55,5
2014 - 2025 годы
Р
Транспортный риск (число погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств)/(снижение в процентах по отношению к 2012 году)
1,91/ -66,49
1,64/ -71,23
1,25/ -78,07
0,73/ -87,19
0,72/ -87,37
Задача 1 "Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествии"
4.1.
Основное мероприятие 4.1 "Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения"
Департамент цифрового развития области, управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 4.1.2.
Количество отправленных постановлений о наложении административного штрафа, тыс. штук
1 110
1 115
1 120
1 125
1 130
2014 - 2025 годы
П
Показатель 4.1.3. Количество обслуживаемых комплексов видеофиксации, единиц
577
580
583
585
585
4.2.
Основное мероприятие 4.2 "Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области"
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 4.2.1. Количество отправленных постановлений о наложении административного штрафа, тыс. штук
12
12
12
12
12
4.R3
Проект 4.R3 "Безопасность дорожного движения"
Департамент образования области
2019 - 2024 годы
П
Показатель 4.R3.1.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, к общему числу детей указанного возраста, процентов
80
82
84
86
Задача 2 "Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области"
4.3.
Основное мероприятие 4.4 "Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах"
Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
2014 - 2025 годы
П
Показатель 4.4.1.
Количество внедренных локальных систем видеонаблюдения (АПК "Безопасный город"), единиц
3
3
3
3
3
Подпрограмма 5
Развитие мировой юстиции в Белгородской области (задача 5 - повышение качества, обеспечение открытости, прозрачности и доступности правосудия на территории Белгородской области)
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
2014 - 2025 годы
П
Уровень оснащенности компьютерной техникой и серверным оборудованием, соответствующим современным требованиям судебного делопроизводства, процентов
85
85
85
85
85
Задача 1 "Государственная поддержка информационного, правового и организационного обеспечения судебных участков мировых судей Белгородской области"
5.1.
Основное мероприятие 5.1 "Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области"
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 5.1.1.
Коэффициент выполнения установленных государственных функций
1
1
1
1
1
5.2.
Основное мероприятие 5.2 "Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области"
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
2014 - 2025 годы
п
Показатель 5.2.1.
Количество мировых судей и работников их аппаратов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в соответствии с требованиями законодательства, человек
26
27
28
29
30
Подпрограмма 6
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (задача 6 - повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Создание условий для занятости и трудоустройства несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации)
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
п
Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям, процентов
61
62
63
64
65
2014 - 2025 годы
р
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, человек
38
36
34
32
30
2015 - 2025 годы
П
Доля несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, организованный отдых, досуг), процентов
86
87
88
89
90
Задача 1 "Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
6.1.
Основное мероприятие 6.1 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Управление по труду и занятости населения области
2015 - 2025 годы
П
Показатель 6.1.2. Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на квотируемые места, человек
24
24
24
24
24
Управление культуры области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 6.1.3. Доля несовершеннолетних, привлеченных к участию в мероприятиях, из числа состоящих на профилактическом учете в органах профилактики, процентов
15,0
15,5
16,0
16,0
16,5
Управление физической культуры и спорта области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 6.1.4. Охват несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия, процентов
62
64
66
68
70
Департамент внутренней
и кадровой политики области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 6.1.5. Доля обучающихся
несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, из числа состоящих на учете в органах системы профилактики, процентов
60
65
70
75
80
Департамент образования области
2014 - 2025 годы
Р
Показатель 6.1.6. Доля несовершеннолетних, совершивших преступления или принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, проживающих на территории области, процентов
1,5
1,4
1,3
1,2
1,0
Задача 2 "Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
6.2.
Основное мероприятие 6.2 "Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
Р
Показатель 6.2.1.
Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, в общей численности несовершеннолетних, совершивших преступления, процентов
17,5
16
16,5
15,0
14,5
Подпрограмма 7
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (задача 7 - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания)
Областное государственное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области"
2016 - 2025 годы
П
Улучшение показателей жизнеобеспечения населения, человек
2 464
2 489
2 514
2 539
2 564
Задача "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
7.1.
Основное мероприятие 7.1 "Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности"
Областное государственное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области"
2016 - 2025 годы
Р
Показатель 7.1.1.
Количество техногенных и природных пожаров, единиц
1 590
1 578
1 567
1 554
1 547
Подпрограмма 8
Противодействие терроризму и экстремизму (задача 8 - реализация мер
по противодействию терроризму и экстремизму на территории Белгородской области)
УФСБ России по Белгородской области (по согласованию), администрации
муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
2016 - 2025 годы
Р
Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности, единиц
2
2
2
2
2
2016 - 2025 годы
Р
Число источников информации, распространявших материалы с признаками пропаганды экстремистской и террористической идеологии, единиц
5
5
5
5
5.
Задача 1 "Материально-техническое обеспечение антитеррористических учений на территории региона"
8.1.
Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение проведения антитеррористических учений"
Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
2016 - 2025 годы
Р
Показатель 8.1.1.
Количество учений, единиц
5
5
5
5
5
Задача 2 "Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы"
8.2.
Основное мероприятие 8.2 "Издание наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности"
Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
2016 - 2025 годы
П
Количество наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, тыс. штук
2
2
2
2
2
Приложение № 3
к государственной программе Белгородской
области "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и
территорий Белгородской области"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий)
государственной программы из различных источников
финансирования на 1 этапе реализации
Таблица 1
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Общий объем финансирования, тыс. рублей
Оценка расходов (тыс. рублей)
Итого на 1 этапе (2014 - 2020 годы)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области
Всего
8 668 602
503 841
611 400
588 310
617 550
710 340
806 361,9
943 331
4 781 134
федеральный бюджет
123 806
46 716
27 090
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
98 806
областной бюджет
8 363 944
435 925
563 110
570 630
599 870
692 660
787 681,9
919 999
4 569 876
консолидированные бюджеты муниципальных образований
160 652
20 600
20 600
11 480
11 480
11 480
11 480
16 132
103 252
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
20 200
600
600
1 200
1 200
1 200
2 200
2 200
9 200
Подпрограмма 1
Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
Всего
33 684
2 932
2 602
2 562
2 464
2 429
2 659
2 982
18 630
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
33 684
2 932
2 602
2 562
2 464
2 429
2 659
2 982
18 630
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 "Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков"
Основное мероприятие 1.1
"Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения"
Всего
6 119
632
302
262
164
164
359
682
2 565
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
6 119
632
302
262
164
164
359
682
2 565
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2 "Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов"
Основное мероприятие 1.2
"Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков"
Всего
27 565
2 300
2 300
2 300
2 300
2 265
2 300
2 300
16 065
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
27 565
2 300
2 300
2 300
2 300
2 265
2 300
2 300
16 065
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы
Всего
88 200
5 600
9 600
10 200
6 200
6 200
7 200
7 200
52 200
федеральный бюджет
60 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
35 000
областной бюджет
8 000
-
4 000 -
4 000
-
-
-
-
8 000
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
20 200
600
600
1 200
1 200
1 200
2 200
2 200
9 200
Задача 1 "Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях на территории Белгородской области, обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений и на рынке труда Белгородской области"
Основное мероприятие 2.1
"Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы"
Всего
88 200
5 600
9 600
10 200
6 200
6 200
7 200
7 200
52 200
федеральный бюджет
60 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
35 000
областной бюджет
8 000
-
4 000
4 000
-
-
-
-
8 000
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
20 200
600
600
1 200
1 200
1 200
2 200
2 200
9 200
Подпрограмма 3
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения
Всего
2 799 046
230 572
234 180
209 932
202 834
224 233
274 093
281 436
1 657 280
федеральный бюджет
63 806
41 716
22 090
-
-
-
-
-
63 806
областной бюджет
2 735 240
188 856
212 090
209 932
202 834
224 233
274 093
281 436
1 593 474
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 "Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности"
Основное мероприятие 3.1
"Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб"
Всего
2 446 454
134 739
185 060
172 566
165 468
211 747
256 152
264 356
1 390 088
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
2 446 454
134 739
185 060
172 566
165 468
211 747
256 152
264 356
1 390 088
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
Основное мероприятие 3.2
"Обеспечение защиты и безопасности населения"
Всего
257 948
86 933
41 615
31 400
31 400
5 700
8 700
8 700
214 448
федеральный бюджет
63 806
41 716
22 090
-
-
-
-
-
63 806
областной бюджет
194 142
45 217
19 525
31 400
31 400
5 700
8 700
8 700
150 642
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 3 "Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области, организаций, территориальных органов"
Основное мероприятие 3.3
"Мобилизационная подготовка населения области"
Всего
73 144
7 900
6 005
4 466
4 466
4 786
7 241
6 380
41 244
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
73 144
7 900
6 005
4 466
4 466
4 786
7 241
6 380
41 244
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 4 "Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории области"
Основное мероприятие 3.4
"Реализация мероприятий противопожарной службы области"
Всего
21 500
1 000
1 500
1 500
1 500
2 000
2 000
2 000
11 500
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
21 500
1 000
1 500
1 500
1 500
2 000
2 000
2 000
11 500
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
Укрепление общественного порядка
Всего
2 320 770
80 701
175 819
158 848
190 014
190 872
224 380
270 100
1 290 734
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
2 168 918
60 101
155 219
148 248
179 414
180 272
213 780
254 848
1 191 882
консолидированные бюджеты муниципальных образований
151 852
20 600
20 600
10 600
10 600
10 600
10 600
15 252
98 852
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 "Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий"
Основное мероприятие 4.1
"Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения"
Всего
2 096 522
59 047
153 672
146 701
179 414
179 371
212 775
193 427
1 124 407
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
2 096 522
59 047
153 672
146 701
179 414
179 371
212 775
193 427
1 124 407
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.2
"Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области"
Всего
10 302
-
1 547
1 547
-
901
901
901
5 797
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
10 302
-
1 547
1 547
-
901
901
901
5 797
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Проект 4.R3
"Безопасность дорожного движения"
Всего
624
-
-
-
-
104
104
208
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
624
-
-
-
-
-
104
104
208
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2 "Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области"
Основное мероприятие 4.3
"Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
Всего
66 122
1 054
-
-
-
-
-
65 068
66 122
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
61 470
1 054
-
-
-
-
-
60 416
61 470
консолидированные бюджеты муниципальных образований
4 652
-
-
-
-
-
-
4 652
4 652
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.4
"Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах"
Всего
147 200
20 600
20 600
10 600
10 600
10 600
10 600
10 600
94 200
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты муниципальных образований
147 200
20 600
20 600
10 600
10 600
10 600
10 600
10 600
94 200
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5
Развитие мировой юстиции в Белгородской области
Всего
3 025 157
166 169
170 515
176 660
179 417
250 040
263 850,9
344 452
1 551 104
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
3 025 157
166 169
170 515
176 660
179 417
250 040
263 850,9
344 452
1 551 104
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 "Государственная поддержка информационного, правового и организационного обеспечения судебных участков мировых судей Белгородской области"
Основное мероприятие 5.1
"Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области"
Всего
2 832 960
150 511
158 669
162 029
166 672
233 588
245 867,2
317 826
1 435 162
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
2 832 960
150 511
158 669
162 029
166 672
233 588
245 867,2
317 826
1 435 162
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.2
"Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области"
Всего
192 197
15 658
11 846
14 631
12 745
16 452
17 983,7
26 626
115 942
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
192 197
15 658
11 846
14 631
12 745
16 452
17 983,7
26 626
115 942
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 6
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Всего
283 549
17 867
18 684
19 228
19 345
22 686
23 299
26 281
147 390
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
283 549
17 867
18 684
19 228
19 345
22 686
23 299
26 281
147 390
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 "Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Основное мероприятие 6.1
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Всего
17 863
1 492
1 605
1 330
1 283
1 283
1 283
1 589
9 865
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
17 863
1 492
1 605
1 330
1 283
1 283
1 283
1 589
9 865
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2 "Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Основное мероприятие 6.2
"Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Всего
265 686
16 375
17 079
17 898
18 062
21 403
22 016
24 692
137 525
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
265 686
16 375
17 079
17 898
18 062
21 403
22 016
24 692
137 525
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 7
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Всего
109 396
-
-
10 000
16 396
13 000
10 000
10 000
59 396
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
109 396
-
-
10 000
16 396
13 000
10 000
10 000
59 396
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Основное мероприятие 7.1
"Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности"
Всего
109 396
-
-
10 000
16 396
13 000
10 000
10 000
59 396
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
109 396
-
-
10 000
16 396
13 000
10 000
10 000
59 396
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 8
Противодействие терроризму и экстремизму
Всего
8 800
-
-
880
880
880
880
880
4 400
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты муниципальных образований
8 800
-
-
880
880
880
880
880
4 400
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 "Материально-техническое обеспечение антитеррористических учений на территории региона"
Основное мероприятие 8.1
"Обеспечение проведения антитеррористических учений"
Всего
6 900
-
-
690
690
690
690
690
3 450
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты муниципальных образований
6 900
-
-
690
690
690
690
690
3 450
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2 "Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы"
Основное мероприятие 8.2
"Издание наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности"
Всего
1 900
-
-
190
190
190
190
190
950
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты муниципальных образований
1 900
-
-
190
190
190
190
190
950
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий)
государственной программы из различных источников
финансирования на 2 этапе реализации
Таблица 2
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
Итого на 2 этапе (2021 - 2025 годы)
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области
Всего
773 596
778 494
778 494
778 494
778 390
3 887 468
федеральный бюджет
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
25 000
областной бюджет
754 916
759 814
759 814
759 814
759 710
3 794 068
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
11480
11480
11 480
11480
11480
57 400
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
И 000
Подпрограмма 1
Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
Всего
2 986
3 017
3 017
3 017
3 017
15 054
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
2 986
3 017
3 017
3 017
3 017
15 054
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача 1 "Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков"
Основное мероприятие 1.1
"Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения"
Всего
686
717
717
717
717
3 554
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
686
717
717
717
717
3 554
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача 2 "Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов"
Основное мероприятие 1.2
"Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков"
Всего
2 300
2 300
2 300
2300
2 300
11 500
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300.
11 500
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы
Всего
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
36 000
федеральный бюджет
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
25 000
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные
фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
11 000
Задача 1 "Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях на территории Белгородской области, обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений и на рынке труда Белгородской области"
Основное мероприятие 2.1
"Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы"
Всего
7 200
7 200
7 200
7200
7 200
36 000
федеральный бюджет
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
25 000
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
11 000
Подпрограмма 3
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения
Всего
226 894
228 718
228 718
228 718
228 718
1 141 766
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
226 894
228 718
228 718
228 718
228 718
1 141 766
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
Задача 1 "Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности"
Основное мероприятие 3.1
"Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб"
Всего
209 814
211 638
211638
211 638
211 638
1 056 366
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
209 814
211 638
211 638
211 638
211 638
1 056 366
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
Основное мероприятие 3.2
"Обеспечение защиты и безопасности
населения"
Всего
8 700
8 700
8 700
8 700
8 700
43 500
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
8 700
8 700
8 700
8 700
8 700
43 500
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача 3 "Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области, организаций, территориальных органов"
Основное мероприятие 3.3
"Мобилизационная подготовка населения области"
Всего
6 380
6 380
6 380
6 380
6 380
31 900
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
6 380
6 380
6 380
6380
6 380
31 900
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача 4 "Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территорий области"
Основное мероприятие 3.4
"Реализация мероприятий противопожарной службы области"
Всего
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
10 000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
10 000
консолидированные
бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
Укрепление общественного порядка
Всего
205 704
206 109
206 109
206 109
206 005
1 030 036
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
195 104
195 509
195 509
195 509
195 405
977 036
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
10 600
10 600
10 600
10 600
10 600
53 000
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача 1 "Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий"
Основное мероприятие 4.1
"Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения"
Всего
194 099
194 504
194 504
194 504
194 504
972115
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
194 099
194 504
194 504
194 504
194 504
972 115
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные
внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.2
"Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области"
Всего
901
901
901
901
901
4 505
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
901
901
901
901
901
4 505
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Проект 4.R3
"Безопасность дорожного движения"
Всего
104
104
104
104
-
416
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
104
104
104
104
-
416
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача 2 "Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области"
Основное мероприятие 4.3
"Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
Всего
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.4
"Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах"
Всего
10 600
10 600
10 600
10 600
10 600
53 000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
10 600
10 600
10 600
10 600
10 600
53 000
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5
Развитие мировой юстиции в Белгородской области
Всего
293 313
295 185
295 185
295 185
295 185
1 474 053
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
293 313
295 185
295 185
295 185
295 185
1 474 053
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача 1 "Государственная поддержка информационного, правового и организационного обеспечения судебных участков мировых судей Белгородской области"
Основное мероприятие 5.1
"Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области"
Всего
278 062
279 934
279 934
279 934
279 934
1 397 798
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
278 062
279 934
279 934
279 934
279 934
1 397 798
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.2
"Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области"
Всего
15 251
15 251
15 251
15 251
15 251
76 255
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
15 251
15 251
15 251
15 251
15 251
76 255
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 6
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Всего
26 619
27 385
27 385
27 385
27 385
136159
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
26 619
27 385
27 385
27 385
27 385
136159
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача 1 "Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Основное мероприятие 6.1
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Всего
1 706
1 573
1573
1 573
1 573
7 998
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
1 706
1 573
1 573
1 573
1 573
7 998
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача 2 "Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Основное мероприятие 6.2
"Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Всего
24 913
25 812
25 812
25 812
25 812
128 161
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
24 913
25 812
25 812
25 812
25 812
128 161
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 7
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Всего
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
50 000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
50 000
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Основное мероприятие 7.1
"Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности"
Всего
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
50 000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
50 000
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 8
Противодействие терроризму и экстремизму
Всего
880
880
880
880
880
4 400
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
880
880
880
880
880
4 400
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача 1 "Материально-техническое обеспечение антитеррористических учений на территории региона"
Основное мероприятие 8.1
"Обеспечение проведения
антитеррористических учений"
Всего
690
690
690
690
690
3 450
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
690
690
690
690
690
3 450
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача 2 "Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы"
Основное мероприятие 8.2
"Издание наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности"
Всего
190
190
190
190
190
950
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
190
190
190
190
190
950
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Приложение № 4
к государственной программе Белгородской
области "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и
территорий Белгородской области"
Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств бюджета Белгородской
области на 1 этапе реализации
Таблица 1
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования, тыс. рублей
Расходы (тыс. рублей), годы
Итого на 1 этапе (2014 - 2020 годы)
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государственная программа
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области
Всего, в том числе
X
X
X
X
8 363 944
435 925
563 110
570 630
599 870
692 660
787 681,9
919 999
4 569 876
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
3 181 879
215 457
246 038
254 682
247 961
270 770
305 510
317 029
1 857 447
Департамент образования области
810
X
X
X
8 865
512
755
755
691
691
795
795
4 994
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
809
X
X
X
27 565
2 300
2 300
2 300
2 300
2 265
2 300
2 300
16 065
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
X
X
X
3 795
127
127
127
46
46
46
546
1 065
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
823
01 05
X
X
2 984 029
166 169
170 515
176 660
179 417
250 040
263 850,9
303 324
1 509 976
Управление молодежной политики области
816
X
X
X
200
200
0
0
0
0
0
0
200
Управление физической культуры и спорта области
813
X
X
X
2 320
10
210
210
210
210
210
210
1 270
Управление культуры области
811
X
X
X
3 426
775
315
0
0
0
195
324
1 609
Управление по труду и занятости населения области
814
X
X
X
6 000
500
500
500
500
500
500
500
3 500
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
828
X
X
X
1 908 247
44 241
142 350
135 396
168 745
168 138
192 890
176 037
1 027 797
Департамент строительства и транспорта области
802, 807
X
X
X
107 178
5 634
0
0
0
0
0
101 544
107 178
Департамент цифрового развития области
839
X
X
X
130 440
0
0
0
0
0
21 385
17 390
38 775
Подпрограмма 1
Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
всего
X
X
X
X
33 684
2 932
2 602
2 562
2 464
2 429
2 659
2 982
18 630
Департамент образования области
810
X
X
X
1 794
170
200
200
136
136
136
136
1 114
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
809
X
X
X
27 565
2 300
2 300
2 300
2 300
2 265
2 300
2 300
16 065
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
X
X
X
2 238
62
62
62
28
28
28
328
598
Управление молодежной политики области
816
X
X
X
200
200
0
0
0
0
0
0
200
Управление культуры области
811
X
X
X
1 887
200
40
0
0
0
195
218
653
Основное мероприятие 1.1
"Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения"
Всего
X
X
01 101
X
6 119
632
302
262
164
164
359
682
2 565
Мероприятие 1.1.1
"Мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения"
Всего
X
07 09
01 101 20310
200
6 119
632
302
262
164
164
359
682
2 565
Управление культуры области
811
X
X
X
1 887
200
40
0
0
0
195
218
653
811
07 06
01 101 20310
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
811
08 01
01 101 20310
200
370
55
0
0
0
0
30
40
125
811
08 01
01 101 20310
600
1 447
75
40
0
0
0
165
178
458
811
08 02
01 101 20310
600
50
50
0
0
0
0
0
0
50
811
08 04
01 101 20310
600
20
20
0
0
0
0
0
0
20
Департамент образования области
810
07 09
01 101 20310
200
1 360
170
200
120
120
120
90
90
910
810
07 09
01 101 20310
600
434
0
0
80
16
16
46
46
204
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
07 09
01 101 20310
200
2 105
62
62
62
28
28
9
309
560
825
07 09
01 101 20310
300
133
0
0
0
0
0
19
19
38
Управление молодежной политики области
816
07 07
01 1 2031
600
200
200
0
0
0
0
0
0
200
Основное мероприятие 1.2
"Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков"
Всего
809
X
01 1 02
X
27 565
2 300.
2 300
2 300
2 300
2 265
2 300
2 300
16 065
Мероприятие 1.2.1
"Мероприятие по раннему выявлению потребителей наркотиков"
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
809
09 01
011022 0320
600
22 765
1 945
1 945
1 945
1 885
1 850
1 885
1 885
13 340
809
09 09
011022 0320
600
4 260
355
355
355
355
355
355
355
2 485
Мероприятие 1.2.2
"Мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ в условиях негосударственного реабилитационного центра"
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
809
09 01
011022 0320
600
540
0
0
0
60
60
60
60
240
Подпрограмма!
Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы
Всего
802
X
X
X
8 000
0
4 000
4 000
0
0
0
0
8 000
Основное мероприятие 2.1
"Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы"
Администрация Губернатора области
802
X
01 201
X
8 000
0
4 000
4 000
0
0
0
0
8 000
Мероприятие 2.1.1
"Закупка оборудования (медицинского оборудования)"
802
03 14
01201 20880
200
8 000
0
4 000
4 000
0
0
0
0
8 000
Подпрограмма 3
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения
Всего
X
X
X
X
2 735 240
188 856
212 090
209 932
202 834
224 233
274 093
281 436
1 593 474
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
2 728 106
183 222
212 090
209 932
202 834
224 233
272 593
281 436
1 586 340
Департамент строительства и транспорта области
807
X
X
X
5 634
5 634
0
0
0
0
0
0
5 634
Департамент цифрового развития области
839
X
X
X
1 500
0
0
0
0
0
1 500
0
1 500
Основное мероприятие 3.1
"Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб"
Всего
X
X
X
X
2 446 454
134 739
185 060
172 566
165 468
211 747
256 152
264 356
1 390 088
Администрация Губернатора области
802
X
013 01
X
2 440 820
129 105
185 060
172 566
165 468
211 747
256 152
264 356
1 384 454
Департамент строительства и транспорта области
807
X
013 01
X
5 634
5 634
0
0
0
0
0
0
5 634
Мероприятие 3.1.1
"Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
2 144 454
122 053
132 263
141 302
144 197
177 820
187 297
219 156
1 124 088
802
0309
01 301 00590
100
522 372
34 009
35 331
38 876
39 652
43 231
47 553
44 816
283 468
802
0310
01 301 00590
100
1 099 565
60 066
67 144
72 416
76 040
81 159
83 082
109 943
549 850
802
0309
01 301 00590
200
140 795
12 489
12 360
12 089
7 017
11 330
13 010
12 123
80 418
802
0310
01 301 00590
200
327 423
14 389
16 110
16 752
16 167
34 083
39 044
46 813
183 358
802
0309
01 301 00590
800
14 993
216
256
206
2 024
3 822
1 203
1 211
8 938
802
0310
01301 00590
800
39 306
884
1 062
963
3 297
4 195
3 405
4 250
18 056
Мероприятие 3.1.2
"Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)"
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
91 177
7 052
3 753
5 700
4 000.
14 727
12 745
7 200
55 177
802
0309
01301 21710
200
10 135
0
0
0
0
1 800
4 135
700
6 635
802
0310
01301 21710
200
81 042
7 052
3 753
5 700
4 000
12 927
8 610
6 500
48 542
Мероприятие 3.1.3
"Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области"
Администрация Губернатора области
802
0310
01301 22110
200
12 723
0
3 778
8 945
0
0
0
0
12 723
802
0309
01301 22110
200
2 400
0
0
0
0
0
2 400
0
2 400
Мероприятие 3.1.4
"Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры"
Администрация Губернатора области
802
0309
01301 40370
400
27 770
0
27 770
0
0
0
0
0
27 770
802
0310
01301 40370
400
162 296
0
17 496
16 619
17 271
19 200
53 710
38 000
162 296
Департамент строительства и транспорта области
807
0310
01301 40370
400
5 634
5 634
0
0
0
0
0
0
5 634
Основное мероприятие 3.2
"Обеспечение защиты и безопасности населения"
Всего
X
X
X
X
194 142
45 217
19 525
31 400
31 400
5 700
8 700
8 700
150 642
Администрация Губернатора области
802
X
01302
X
192 642
45 217
19 525
31 400
31 400
5 700
7 200
8 700
149 142
Департамент цифрового развития области
839
X
01302
X
1 500
0
0
0
0
0
1 500
0
1 500
Мероприятие 3.2.1
"Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы "112" за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации"
Администрация Губернатора области
802
0309
01302 R0980
200
192 642
45 217
19 525
31 400
31 400
5 700
7 200
8 700
149 142
Департамент цифрового развития области
839
0309
01302 R0980
600
1 500
0
0
0
0
0
1 500
0
1 500
Основное мероприятие 3.3
"Мобилизационная подготовка населения области"
Администрация Губернатора области
802
X
01303
X
73 144
7 900
6 005
4 466
4 466
4 786
7 241
6 380
41 244
Мероприятие 3.3.1
"Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время"
802
03 09
01303 20340
200
73 144
7 900
6 005
4 466
4 466
4 786
7 241
6 380
41 244
Основное мероприятие 3.4
"Реализация мероприятий противопожарной службы области"
Администрация Губернатора области
802
X
01304
X
21 500
1 000
1 500
1 500
1 500
2 000
2 000
2 000
11 500
Мероприятие 3.4.1
"Реализация мероприятий по поддержке подразделений добровольной пожарной охраны"
802
03 10
01304 20850
600
21 500
1 000
1 500
1 500
1 500
2 000
2 000
2 000
И 500
Подпрограмма 4
Укрепление общественного порядка
Всего
X
X
X
X
2 168 918
60 101
155 219
148 248
179 414
180 272
213 780
254 848
1 191 882
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
70 691
15 860
12 869
12 852
10 669
12 134
901
901
66 186
Департамент цифрового развития области
839
X
X
X
128 940
0
0
0
0
0
19 885
17 390
37 275
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
828
X
X
X
1 908 247
44 241
142 350
135 396
168 745
168,138
192 890
176 037
1 027 797
Департамент образования области
810
X
X
X
624
0
0
0
0
0
104
104
208
Департамент строительства и транспорта области
807
X
X
X
60 416
0
0
0
0
0
0
60 416
60 416
Основное мероприятие 4.1
"Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения"
Всего
X
X
014 01
X
2 096 522
59 047
153 672
146 701
179 414
179 371
212 775
193 427
1 124 407
Мероприятие 4.1.1
"Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы "Укрепление общественного порядка" государственной программы Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области"
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
828
03 14
01401 20360
200
1 908 247
44 241
142 350
135 396
168 745
168 138
192 890
176 037
1 027 797
Администрация Губернатора области
802
03 14
01401 20360
600
59 335
14 806
11 322
11 305
10 669
11 233
0
0
59 335
Департамент цифрового развития области
839
03 14
01401 20360
600
128 940
0
0
0
0
0
19 885
17 390
37 275
Основное мероприятие 4.2
"Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области"
Администрация Губернатора области
802
X
01402
X
10 302
0
1 547
1 547
0
901
901
901
5 797
Мероприятие 4.2.1
"Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность"
Администрация Губернатора области
802
01 13
01402 57010
500
10 302
0
1 547
1 547
0
901
901
901
5 797
Проект 4.R3
"Безопасность дорожного движения"
Всего
810
X
X
X
624
0
0
0
0
0
104
104
208
Мероприятие 4.R3.1
Приобретение технических средств обучения, наглядных и методических материалов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Департамент образования области
810
07 09
014R3 R0004
600
624
0
0
0
0
0
104
104
208
Основное мероприятие 4.3
"Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
61 470
1 054
0
0
0
0
0
60 416
61 470
802
0314
01403 590
100
1 054
1 054
0
0
0
0
0
0
1 054
802
0314
01403 590
200
1 023
1 023
0
0
0
0 1
0
0
1 023
802
0314
01403 590
800
29
29
0
0
0
0
0
0
29
Департамент строительства и транспорта области
807
X
X
X
60 416
0
0
0
0
0
0
60 416
60 416
Мероприятие 4.3.1.
"Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области"
Департамент строительства и транспорта области
807
03 14
140 322 110
600
18 546
0
0
0
0
0
0
18 546
18 546
Мероприятие 4.3.2.
Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности
Департамент строительства и транспорта области
807
03 14
140 372 120
500
41 870
0
0
0
0
0
0
41 870
41 870
Подпрограмма 5
Развитие мировой юстиции в Белгородской области
Всего
X
X
X
X
3 025 157
166 169
170 515
176 660
179 417
250 040
263 850,9
344 452
1 551 104
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
823
X
X
X
2 984 029
166 169
170 515
176 660
179 417
250 040
263 850,9
303 324
1 509 976
Департамент строительства и транспорта области
807
X
X
X
41 128
0
0
0
б
0
0
41 128
41 128
Основное мероприятие 5.1
"Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области"
Всего
X
X
X
X
2 832 960
150 511
158 669
162 029
166 672
233 588
245 867,2
317 826
1 435 162
Мероприятие 5.1.1
"Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов"
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
823
01 05
01501 90019
100
2 006 470
126 690
131 252
133 568
135 899
196 288
187 892,9
182 480
1 094 070
823
01 05
01501 90019
200
475 192
23 696
27 188
28 272
30 672
37 199
43 272,8
47 482
237 782
823
01 05
01501 90019
800
827
125
229
189
101
101
10,3
12
767
Мероприятие 5.1.2
"Обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (организаций)"
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
823
01 05
01501 00590
100
301 471
0
0
0
0
0
14 491,2
45 312
59 803
823
01 05
01501 00590
200
7 796
0
0
0
0
0
196,3
1 400
1 596
823
01 05
01501 00590
800
76
0
0
0
0
0
3,7
12
16
Мероприятие 5.1.3
"Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области"
Департамент строительства и транспорта области
807
01 05
01501 40370
400
41 128
0
0
0
0
0
0
41 128
41 128
Основное мероприятие 5.2
"Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области"
Всего
823
X
01 5 02
X
192 197
15 658
11 846
14 631
12 745
16 452
17 983,7
26 626
115 942
Мероприятие 5.2.1
"Мероприятия"
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
823
01 05
01502 29990
100
6 090
828
1 074
624
346
326
378
419
3 995
823
0105
01502 29990
200
186 107
14 830
10 772
14 007
12 399
16 126
17 605,7
26 207
111 947
Подпрограмма 6
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Всего
X
X
X
X
283 549
17 867
18 684
19 228
19 345
22 686
23 299
26 281
147 390
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
265 686
16 375
17 079
17 898
18 062
21 403
22 016
24 692
137 525
Департамент образования области
810
X
X
X
6 447
342
555
555
555
555
555
555
3 672
Управление культуры области
811
X
X
X
1 539
575
275
0
0
0
0
106
956
Управление физической культуры и спорта области
813
X
X
X
2 320
10
210
210
210
210
210
210
1 270
Управление по труду и занятости населения области
814
X
X
X
6 000
500
500
500
500
500
500
500
3 500
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
X
X
X
1 557
65
65
65
18
18
18
218
467
Основное мероприятие 6.1
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Всего
X
X
01 6 01
X
17 863
1 492
1 605
1 330
1 283
1 283
1 283
1 589
9 865
Мероприятие 6.1.1
"Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Управление по труду и занятости населения области
814
04 01
01601 29990
200
6 000
500
500
500
500
500
500
500
3 500
Департамент образования области
810
07 09
016 01 29990
200
6 447
342
555
555
555
555
555
555
3 672
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
07 09
01601 29990
200
594
65
65
65
18
18
9
59
299
825
07 09
01601 29990
300
963
0
0
0
0
0
9
159
168
Управление культуры области
811
X
X
X
1 539
575
275
0
0
0
0
106
956
811
X
01601 29990
X
850
575
275
0
0
0
0
0
850
811
08 01
01601 29990
200
505
195
115
0
0
0
0
45
355
811
08 01
01601 29990
600
1 014
380
140
0
0
0
0
61
581
811
08 04
01601 29990
600
20
0
20
0
0
0
0
0
20
Управление физической культуры и спорта области
813
11 02
01601 29990
200
2 320
10
210
210
210
210
210
210
1 270
Основное мероприятие 6.2
"Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Администрация Губернатора области
802
X
01602
X
265 686
16 375
17 079
17 898
18 062
21 403
22 016
24 692
137 525
Мероприятие 6.2.1
"Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Администрация Губернатора области
802
01 04
01602 71220
500
265 686
16 375
17 079
17 898
18 062
21 403
22 016
24 692
137 525
Подпрограмма 7
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Всего
X
X
X
X
109 396
-
-
10 000
16 396
13 000
10 000
10 000
59 396
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
109 396
-
-
10 000
16 396
13 000
10 000
10 000
59 396
Основное мероприятие 7.1
"Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности"
Администрация Губернатора области
802
X
01701
X
109 396
-
-
10 000
16 396
13 000
10 000
10 000
59 396
Мероприятие 7.1.1
"Финансовое обеспечение мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Администрация Губернатора области
802
03 09
01701 20350
200
103 000
-
-
10 000
10 000
13 000
10 000
10 000
53 000
802
03 14
01701 20350
200
6 396
-
-
0
6 396
0
0
0
6 396
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств бюджета Белгородской области на 2 этапе
реализации
Таблица 2
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
Итого за 2 этапе (2021 - 2025 годы)
ГРБ С
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области
Всего, в том числе
X
X
X
X
754 916
759 814
759 814
759 814
759 710
3 794 068
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
262 708
265 431
265 431
265 431
265 431
1 324 432
Департамент образования области
810
X
X
X
795
795
795
795
691
3 871
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
809
X
X
X
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
И 500
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
X
X
X
546
546
546
546
546
2 730
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
823
01 05
X
X
293 313
295 185
295 185
295 185
295 185
1 474 053
Управление молодежной политики области
816
X
X
X
0
0
0
0
0
0
Управление физической культуры и спорта области
813
X
X
X
210
210
210
210
210
1 050
Управление культуры области
811
X
X
X
445
343
343
343
343
1 817
Управление по труду и занятости населения области
814
X
X
X
500
500
500
500
500
2 500
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
828
X
X
X
176 090
176 090
176 090
176 090
176 090
880 450
Департамент строительства и транспорта области
802, 807
X
X
X
0
0
0
0
0
0
Департамент цифрового развития области
839
X
X
X
18 009
18 414
18 414
18 414
18 414
91 665
Подпрограмма 1
Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
Всего
X
X
X
X
2 986
3 017
3 017
3 017
3 017
15 054
Департамент образования области
810
X
X
X
136
136
136
136
136
680
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
809
X
X
X
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
11 500
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
X
X
X
328
328
328
328
328
1 640
Управление молодежной политики области
816
X
X
X
0
0
0
0
0
0
Управление культуры области
811
X
X
X
222
253
253
253
253
1 234
Основное мероприятие 1.1
"Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения"
Всего
X
X
01 1 01
X
686
717
717
717
717
3 554
Мероприятие 1.1.1
"Мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения"
Всего
X
07 09
01 101 20310
200
686
717
717
717
717
3 554
Управление культуры области
811
X
X
X
222
253
253
253
253
1 234
811
07 06
01 101 20310
600
0
0
0
0
0
0
811
08 01
01 101 20310
200
45
50
50
50
50
245
811
08 01
01 101 20310
600
177
203
203
203
203
989
811
08 02
01 101 20310
600
0
0
0
0
0
0
811
08 04
01 101 20310
600
0
0
0
0
0
0
Департамент образования области
810
07 09
01 101 20310
200
90
90
90
90
90
450
810
07 09
01 101 20310
600
46
46
46
46
46
230
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
07 09
01 101 20310
200
309
309
309
309
309
1 545
825
07 09
110 120 310
300
19
19
19
19
19
95
Управление молодежной политики области
816
07 07
01 101 20310
600
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2
"Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков"
Всего
809
X
01 1 02
X
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
11 500
Мероприятие 1.2.1
"Мероприятие по раннему выявлению потребителей наркотиков"
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
809
09 01
011022 0320
600
1 885
1 885
1 885
1 885
1 885
9 425
809
09 09
01102 20320
600
355
355
355
355
355
1 775
Мероприятие 1.2.2
"Мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ в условиях негосударственного реабилитационного центра"
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
809
09 01
01102 20320
600
60
60
60
60
60
300
Подпрограмма 2
Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы
Всего
802
X
X
X
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1
"Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы"
Администрация Губернатора области
802
X
01 201
X
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.1.1
"Закупка оборудования (медицинского оборудования)"
802
03 14
01201 20880
200
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения
Всего
X
X
X
X
226 894
228 718
228 718
228 718
228 718
1 141 766
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
226 894
228 718
228 718
228 718
228 718
1 141 766
Департамент строительства и транспорта области
807
X
X
X
0
0
0
0
0
0
Департамент цифрового развития области
839
X
X
X
0
о
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.1
"Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб"
Всего
X
X
X
X
209 814
211 638
211 638
211 638
211 638
1 056 366
Администрация Губернатора области
802
X
013 01
X
209 814
211 638
211 638
211 638
211 638
1 056 366
Департамент строительства и транспорта области
807
X
013 01
X
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 3.1.1
"Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
202 614
204 438
204 438
204 438
204 438
1 020 366
802
0309
01301 00590
100
46 300
48 151
48 151
48 151
48 151
238 904
802
0310
01301 00590
100
109 943
109 943
109 943
109 943
109 943
549 715
802
0309
01301 00590
200
12 097
12 070
12 070
12 070
12 070
60 377
802
0310
01301 00590
200
28 813
28 813
28 813
28 813
28 813
144 065
802
0309
01301 00590
800
1 211
1 211
1 211
1 211
1 211
6 055
802
0310
01301 00590
800
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
21 250
Мероприятие 3.1.2
"Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)"
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
36 000
802
0309
01301 21710
200
700
700
700
700
700
3 500
802
0310
01301 21710
200
6 500
6 500
6 500
6 500
6 500
32 500
Мероприятие 3.1.3
"Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области"
Администрация Губернатора области
802
0310
01301 22110
200
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 3.1.4
"Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры"
Администрация Губернатора области,
802
0309
01301 40370
400
0
0
0
0
0
0
802
0310
01301 40370
400
0
0
0
0
0
0
Департамент строительства и транспорта области
807
0310
01301 40370
400
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.2
"Обеспечение защиты и безопасности населения"
Всего
X
X
X
X
8 700
8 700
8 700
8 700
8 700
43 500
Администрация Губернатора области
802
X
01302
X
8 700
8 700
8 700
8 700
8 700
43 500
Департамент цифрового развития области
839
X
01302
X
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 3.2.1
"Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы "112" за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации"
Администрация Губернатора области
802
0309
01302 R0980
200
8 700
8 700
8 700
8 700
8 700
43 500
Департамент цифрового развития области
839
0309
01302 R0980
600
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.3
"Мобилизационная подготовка населения области"
Администрация Губернатора области
802
X
01303
X
6 380
6 380
6 380
6 380
6 380
31 900
Мероприятие 3.3.1
"Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время"
802
03 09
01303 20340
200
6 380
6 380
6 380
6 380
6 380
31 900
Основное мероприятие 3.4
"Реализация мероприятий противопожарной службы области"
Администрация Губернатора области
802
X
01304
X
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
10 000
Мероприятие 3.4.1
"Реализация мероприятий по поддержке подразделений добровольной пожарной охраны"
802
03 10
01304 20850
600
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
10 000
Подпрограмма 4
Укрепление общественного порядка
Всего
X
X
X
X
195 104
195 509
195 509
195 509
195 405
977 036
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
901
901
901
901
901
4 505
Департамент цифрового развития области
839
X
X
X
18 009
18 414
18 414
18 414
18 414
91 665
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
828
X
X
X
176 090
176 090
176 090
176 090
176 090
880 450
Департамент образования области
810
X
X
X
104
104
104
104
0
416
Основное мероприятие 4.1
"Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения"
Всего
X
X
01 4 01
X
194 099
194 504
194 504
194 504
194 504
972 115
Мероприятие 4.1.1
"Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы "Укрепление общественного порядка" государственной программы Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области"
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
828
03 14
01401 20360
200
176 090
176 090
176 090
176 090
176 090
880 450
Департамент цифрового развития области
839
03 14
01401 20360
600
18 009
18 414
18 414
18 414
18 414
91 665
Основное мероприятие 4.2
"Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области"
Администрация Губернатора области
802
X
01402
X
901
901
901
901
901
901
Мероприятие 4.2.1
"Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность"
Администрация Губернатора области
802
01 13
01402 57010
500
901
901
901
901
901
901
Проект 4.R3
"Безопасность дорожного движения"
Всего
810
X
X
X
104
104
104
104
0
416
Мероприятие 4.R3.1
Приобретение технических средств обучения, наглядных и методических материалов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Департамент образования области
810
07 09
01 4R3 R0004
600
104
104
104
104
0
416
Подпрограмма 5
Развитие мировой юстиции в Белгородской области
Всего
823
0105
X
X
293 313
295 185
295 185
295 185
295 185
1 474 053
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
823
0105
01502 29990
X
293 313
295 185
295 185
295 185
295 185
1 474 053
Основное мероприятие 5.1
"Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области"
Всего
823
X
015 01
X
278 062
279 934
279 934
279 934
279 934
1 397 798
Мероприятие 5.1.1
"Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов"
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
823
01 05
01501 90019
100
182 480
182 480
182 480
182 480
182 480
912 400
823
01 05
01501 90019
200
47 482
47 482
47 482
47 482
47 482
237 410
823
01 05
01501 90019
800
12
12
12
12
12
60
Мероприятие 5.1.2
"Обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (организаций)"
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
823
01 05
01501 00590
100
46 836
48 708
48 708
48 708
48 708
241 668
823
01 05
01501 00590
200
1 240
1 240
1 240
1 240
1 240
6 200
823
01 05
01501 00590
800
12
12
12
12
12
60
Основное мероприятие 5.2
"Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области"
Всего
823
X
015 02
X
15 251
15 251
15 251
15 251
15 251
76 255
Мероприятие 5.2.1
"Мероприятия"
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
823
01 05
01502 29990
100
419
419
419
419
419
2 095
823
01 05
01502 29990
200
14 832
14 832
14 832
14 832
14 832
74 160
Подпрограмма 6
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Всего
X
X
X
X
26 619
27 385
27 385
27 385
27 385
136 159
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
24 913
25 812
25 812
25 812
25 812
128 161
Департамент образования области
810
X
X
X
555
555
555
555
555
2 775
Управление культуры области
811
X
X
X
223
90
90
90
90
583
Управление физической культуры и спорта области
813
X
X
X
210
210
210
210
210
1 050
Управление по труду и занятости населения области
814
X
X
X
500
500
500
500
500
2 500
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
X
X
X
218
218
218
218
218
1 090
Основное мероприятие 6.1
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Всего
X
X
01 6 01
X
1 706
1 573
1 573
1 573
1 573
7 998
Мероприятие 6.1.1
"Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Управление по труду и занятости населения области
814
04 01
01601 29990
200
500
500
500
500
500
2 500
Департамент образования области
810
07 09
01601 29990
200
555
555
555
555
555
2 775
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
07 09
01601 29990
200
59
59
59
59
59
295
825
07 09
01601 29990
300
159
159
159
159
159
795
Управление культуры области
811
X
X
X
223
90
90
90
90
583
811
X
01601 29990
X
0
0
0
0
0
0
811
08 01
01601 29990
200
30
30
30
30
30
150
811
08 01
01601 29990
600
193
60
60
60
60
433
811
08 04
01601 29990
600
0
0
0
0
0
0
Управление физической культуры и спорта области
813
1102
01601 29990
200
210
210
210
210
210
1 050
Основное мероприятие 6.2
"Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Администрация Губернатора области
802
X
01602
X
24 913
25 812
25 812
25 812
25 812
128 161
Мероприятие 6.2.1
"Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Администрация Губернатора области
802
01 04
01602 71220
500
24 913
25 812
25 812
25 812
25 812
128 161
Подпрограмма 7
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Всего
X
X
X
X
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
50 000
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
50 000
Основное мероприятие 7.1
"Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности"
Администрация Губернатора области
802
X
01701
X
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
50 000
Мероприятие 7.1.1
"Финансовое обеспечение мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Администрация Губернатора области
802
03 09
01701 20350
200
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
50 000
802
03 14
01701 20350
200
0
0
0
0
0
0
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2020 года № 105-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 442-ПП
В целях приведения государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 442-пп, в соответствие с законом Белгородской области от 19 декабря 2018 года №337 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», законом Белгородской области от 13 декабря 2019 года № 431 «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 442-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области»:
в государственную программу Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области» (далее - программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- раздел 8 паспорта программы изложить в следующей редакции:
8.
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования
государственной программы в 2014 - 2025 годах
за счет всех источников финансирования составит
8 668 602 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы
в 2014 — 2025 годах за счет средств областного
бюджета составит 8 363 944 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год - 435 925 тыс. рублей;
2015 год - 563 110 тыс. рублей;
2016 год - 570 630 тыс. рублей;
2017 год - 599 870 тыс. рублей;
2018 год - 692 660 тыс. рублей;
2019 год - 787 682 тыс. рублей;
2020 год - 919 999 тыс. рублей;
2021 год - 754 916 тыс. рублей;
2022 год - 759 814 тыс. рублей;
2023 год - 759 814 тыс. рублей;
2024 год - 759 814 тыс. рублей;
2025 год - 759 710 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 123 806 тыс. рублей.
Планируемый 1 объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 160 652 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет внебюджетных источников составит 20 200 тыс. рублей
- в пункте 5 раздела 9 паспорта программы слова «78 человек» заменить словами «81 человека»;
- в двадцать шестом абзаце раздела 4 программы цифры «747» заменить цифрами «1 297»;
- таблицу 2 раздела 5 программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Предполагаемые объемы финансирования государственной программы
тыс. рублей
Годы
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Территориальные внебюджетные фонды
Внебюджетные источники
Всего
2014
46 716
435 925
20 600
-
600
503 841
2015
27 090
563 110
20 600
-
600
611400
2016
5 000
570 630
11480
-
1200
588 310
2017
5 000
599 870
11480
-
1 200
617 550
2018
5 000
692 660
11480
-
1200
710 340
2019
5 000
787 682
11480
-
2 200
806 362
2020
5 000
919 999
16 132
-
2 200
943 331
2021
5 000
754 916
11480
-
2 200
773 596
2022
5 000
759 814
11480
-
2 200
778 494
2023
5 000
759 814
11480
-
2 200
778 494
2024
5 000
759 814
11480
-
2 200
778 494
2025
5 000
759 710
11480
-
2 200
778 390
Всего
123 806
8 363 944
160 652
-
20 200
8 668 602
в подпрограмму 1 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» программы (далее - подпрограмма 1):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый объем финансирования
подпрограммы 1 в 2014 — 2025 годах за счет средств
областного бюджета составит 33 684 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 2 932 тыс. рублей;
2015 год - 2 602 тыс. рублей;
2016 год-2 562 тыс. рублей;
2017 год - 2 464 тыс. рублей;
2018 год - 2 429 тыс. рублей;
2019 год-2 659 тыс. рублей;
2020 год - 2 982 тыс. рублей;
2021 год-2 986 тыс. рублей;
2022 год-3 017 тыс. рублей;
2023 год - 3 017 тыс. рублей;
2024 год-3 017 тыс. рублей;
2025 год - 3 017 тыс. рублей
- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 1 цифры «30 432,0» заменить цифрами «33 684»;
- седьмой - тринадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«2019 год - 2 659 тыс. рублей;
2020 год - 2 464 тыс. рублей;
2021 год - 2 982 тыс. рублей;
2022 год - 2 986 тыс. рублей;
2023 год -3 017 тыс. рублей;
2024 год - 3 017 тыс. рублей;
2025 год - 3 017 тыс. рублей»;
в подпрограмму 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» программы (далее - подпрограмма 3):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых их других источников
Планируемый общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составляет 2 799 046 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 2 735 240 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год - 188 856 тыс. рублей;
2015 год - 212 090 тыс. рублей;
2016 год - 209 932 тыс. рублей;
2017 год - 202 834 тыс. рублей;
2018 год “224 233 тыс. рублей;
2019 год-274 093 тыс. рублей;
2020 год “ 281 436 тыс. рублей;
2021 год - 226 894 тыс. рублей;
2022 год - 228 718 тыс. рублей;
2023 год - 228 718 тыс. рублей;
2024 год-228 718 тыс. рублей;
2025 год - 228 718 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2015 годах за счет средств федерального бюджета составит 63 806 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 41 716 тыс. рублей;
2015 год - 22 090 тыс. рублей
- в пункте 1 раздела 7 паспорта подпрограммы 3 цифры «747» заменить цифрами «1 297»;
- во втором абзаце раздела 4 подпрограммы 3 цифры «747» заменить цифрами «1 297»;
- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 3 цифры «2 628 662» заменить цифрами «2 799 046»;
- во втором абзаце раздела 5 подпрограммы 3 цифры «2 564 856» заменить цифрами «2 735 240»;
- восьмой - четырнадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
- «2019 год - 274 093 тыс. рублей;
2020 год - 281 436 тыс. рублей;
2021 год - 226 894 тыс. рублей;
2022 год - 228 718 тыс. рублей;
2023 год - 228 718 тыс. рублей;
2024 год - 228 718 тыс. рублей;
2025 год - 228 718 тыс. рублей»;
в подпрограмму 4 «Укрепление общественного порядка» программы (далее - подпрограмма 4):
- паспорт подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
№
Наименование подпрограммы 4: «Укрепление общественного порядка» (далее - подпрограмма 4)
1.
Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 4
Администрация Губернатора области (управление региональной безопасности)
2.
Участники подпрограммы 4
Администрация Губернатора области (управление региональной безопасности), департамент цифрового развития области, управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области, департамент образования области, департамент строительства и транспорта области, администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
3.
Цель подпрограммы 4
Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения
4.
Задачи подпрограммы 4
Сокращение смертности от дорожно- транспортных происшествий.
Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области
5.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 4
Реализация подпрограммы 4 осуществляется в два этапа:
I этап - 2014 - 2020 годы;
II этап - 2021 - 2025 годы
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2 320 770 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 2 168 918 тыс. рублей, из них:
2014 год-60 101 тыс. рублей;
2015 год- 155 219 тыс. рублей;
2016 год- 148 248 тыс. рублей.
2017 год- 179 414тыс. рублей;
2018 год - 180 272 тыс. рублей;
2019 год - 213 780 тыс. рублей;
2020 год - 254 848 тыс. рублей;
2021 год - 195 104 тыс. рублей;
2022 год - 195 509 тыс. рублей;
2023 год - 195 509 тыс. рублей;
2024 год - 195 509 тыс. рублей;
2025 год - 195 405 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования
подпрограммы 4 в 2014 - 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 151 852 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 20 600 тыс. рублей;
2015 год - 20 600 тыс. рублей;
2016 год - 10 600 тыс. рублей;
2017 год - 10 600 тыс. рублей;
2018 год - 10 600 тыс. рублей;
2019 год - 10 600 тыс. рублей;
2020 год - 15 252 тыс. рублей;
2021 год - 10 600 тыс. рублей;
2022 год - 10 600 тыс. рублей;
2023 год - 10 600 тыс. рублей;
2024 год - 10 600 тыс. рублей;
2025 год - 10 600 тыс. рублей
7.
Конечные результаты реализации подпрограммы 4
В 2025 году планируется:
1. Снижение уровня совершенных тяжких и особотяжких преступлений до 200 на 100 тыс. населения.
2. Снижение уровня рецидивной преступности до 159 на 100 тыс. населения.
3. Снижение числа лиц, погибших в дорожно- транспортных происшествиях, до 48 человек.
4. Снижение числа детей, погибших в дорожно- транспортных происшествиях, до 4 человек.
5. Снижение транспортного риска до 0,72 на 10 тыс. транспортных средств
- раздел 3 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4
Достижение заявленной цели подпрограммы 4 будет осуществляться путем решения двух задач.
Задача 1 «Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий», в рамках реализации которой планируется реализация основных мероприятий 4.1 «Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения», 4.2 «Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области» и проекта 4.R3 «Безопасность дорожного движения».
Указанная деятельность направлена на снижение количества дорожно- транспортных происшествий, повышение правосознания участников дорожного движения, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге.
Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет средств областного бюджета.
Основное мероприятие 4.1 предполагает:
- поддержку деятельности по видеофиксации правонарушений в области дорожного движения;
- оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения.
Проект 4.R.3 «Безопасность дорожного движения» направлен на создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно- транспортного травматизма.
Задача 2 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области», в рамках которой предполагается реализовать следующие основные мероприятия.
Основное мероприятие 4.3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)».
Данное основное мероприятие направлено на сокращение количества иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации, создание условий для выполнения возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет средств областного бюджета, консолидированных бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников.
Основное мероприятие 4.4 «Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах».
Данное основное мероприятие направлено на повышение уровня антитеррористической защищенности, снижение правонарушений на улицах и в других общественных местах.
Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет средств местных бюджетов.
Система основных мероприятий подпрограммы 4 представлена в приложении № 1 к государственной программе»;
- таблицу 5 раздела 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4
тыс. рублей
Годы
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Территориальные внебюджетные фонды
Внебюджетные источники
Всего
2014
-
60 101
20 600
-
-
80 701
2015
-
155 219
20 600
-
-
175 819
2016
-
148 248
10 600
-
-
158 848
2017
-
179 414
10 600
-
-
190 014
2018
-
180 272
10 600
-
-
190 872
2019
-
213 780
10 600
-
-
224 380
2020
-
254 848
15 252
-
-
270 100
2021
-
195 104
10 600
-
-
205 704
2022
-
195 509
10 600
-
-
206 109
2023
-
195 509
10 600
-
-
206 109
2024
-
195 509
10 600
-
-
206 109
2025
-
195 405
10 600
-
-
206 005
Всего
-
2 168 918
151 852
-
-
2 320 770
в подпрограмму 5 «Развитие мировой юстиции в Белгородской области» программы (далее - подпрограмма 5):
- раздел 2 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
2.
Участники подпрограммы 5
Администрация Губернатора области (управление
региональной безопасности), управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области, департамент строительства и транспорта области
- раздел 6 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем
средств, привлекаемых из других источников
Планируемый объем финансирования подпрограммы
5 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного
бюджета составит 3 025 157 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год - 166 169 тыс. рублей;
2015 год - 170 515 тыс. рублей;
2016 год - 176 660 тыс. рублей;
2017 год - 179 417 тыс. рублей;
2018 год - 250 040 тыс. рублей;
2019 год - 263 851 тыс. рублей;
2020 год - 344 452 тыс. рублей;
2021 год-293 313 тыс. рублей;
2022 год-295 185 тыс. рублей;
2023 год - 295 185 тыс. рублей;
2024 год - 295 185 тыс. рублей;
2025 год - 295 185 тыс. рублей
- седьмой - тринадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«2019 год-263 851 тыс. рублей;
2020 год - 344 452 тыс. рублей;
2021 год - 293 313 тыс. рублей;
2022 год - 295 185 тыс. рублей;
2023 год - 295 185 тыс. рублей;
2024 год - 295 185 тыс. рублей;
2025 год - 295 185 тыс. рублей»;
в подпрограмму 6 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» программы (далее - подпрограмма 6):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 283 549 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета составляет 283 549 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 17 867 тыс. рублей;
2015 год - 18 684 тыс. рублей;
2016 год - 19 228 тыс. рублей;
2017 год - 19 345 тыс. рублей;
2018 год - 22 686 тыс. рублей;
2019 год - 23 299 тыс. рублей;
2020 год-26 281 тыс. рублей;
2021 год - 26 619 тыс. рублей;
2022 год - 27 385 тыс. рублей;
2023 год - 27 385 тыс. рублей;
2024 год - 27 385 тыс. рублей;
2025год - 27 385 тыс. рублей
- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 6 цифры «268 472» заменить цифрами «283 549»;
- седьмой - тринадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«2019 год - 23 299 тыс. рублей;
2020 год - 26 281 тыс. рублей;
2021 год - 26 619 тыс. рублей;
2022 год - 27 385 тыс. рублей;
2023 год - 27 385 тыс. рублей;
2024 год - 27 385 тыс. рублей;
2025 год - 27 385 тыс. рублей»;
- приложения № 1, № 3 и № 4 к программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Белгородской области
Е.С. Савченко
Приложение
к постановлению
Правительства Белгородской области
от 30 марта 2020 г. № 105-пп
Приложение № 1
к государственной программе Белгородской
области "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и
территорий Белгородской области"
Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей
государственной программы на 1 этапе реализации
Таблица 1
№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию
Срок реализации (начало, завершение)
Вид показателя
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Государственная программа Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области" (цель - повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области)
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
П
Удовлетворенность населения области безопасностью жизни, процентов
45
50
55
60
75
77,5
80
2014 - 2025 годы
Р
Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических средств (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом "синдром зависимости от наркотических средств"), на 100 тыс. населения)
3,8
4,7
4,6
4,5
4
3,5
3,2
2014 - 2025 годы
П
Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи, процентов
75
77
78
78,5
79
79,2
79,5
2014 - 2025 годы
п
Доля осужденных, привлеченных к труду, от общей численности осужденных, процентов
37,3
35,0
35,4
40
40,2
38
38
2015 - 2025 годы
р
Количество людей, погибших при пожарах, человек
89
88
87
86
85
90
2014 - 2025 годы
Р
Уровень преступности (случаев на 100 тыс. населения)
1067,5
953
935
923
912
903
888
2014 - 2025 годы
Р
Социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения)/снижение в процентах по отношению к 2012 году
17,9/ -3,5
17,6/ -5,5
17,2/ -7,5
16,6/ -10,5
14,7/ -21
10,0/ -46,0
9,24/ -50,1
2015 - 2025 годы
Р
Удельный вес несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений, от общего числа лиц, совершивших преступления, процентов
5
5
4,9
4,9
4,9
4,9.
2014 - 2025 годы
Р
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, единиц
355
350
345
340
340
335
330
2016 - 2025 годы
Р
Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях, минут
19
18
16
15
13
Подпрограмма 1
Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (задача 1 - сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом)
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
Р
Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности (случаев на 100 тыс. населения)
366,5
362,9
359,3
355,6
352,0
348,5
347,3
2014 - 2025 годы
Р
Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями (случаев на 100 тыс. населения)
322,0
314,6
305,2
296,0
287,2
278,5
270,2
Задача 1 "Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков"
1.1
Основное мероприятие 1.1 "Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения"
Управление молодежной политики области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 1.1.1. Доля молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями, по отношению к общей численности молодежи, процентов
50,0
52,0
54,0
55,0
57,0
59,0
60,0
Департамент внутренней и кадровой политики области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 1.1.2. Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, от общего числа учащихся и студентов, процентов
25,0
26,0
28,0
30,0
30,0
35,0
40,0
Управление культуры области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 1.1.3. Доля подростков и молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями, к общему числу молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, процентов
50,0
51,0
53,0
55,0
56,0
58,0
60,0
Департамент образования области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 1.1.4. Доля обучающихся 1 - 11 классов общеобразовательных учреждений области, принявших участие в профилактической акции, процентов
40,0
45,0
50,0
52,0
55,0
57,0
60,0
2014 - 2025 годы
п
Показатель 1.1.5. Доля родителей обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в акции по проблемам семейного воспитания, процентов
40
42
44
46
48
50
52
Задача 2 "Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов"
1.2.
Основное мероприятие 1.2 "Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков"
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
2014 - 2025 годы
Р
Показатель 1.2.1. Число лиц, у которых впервые в жизни установлен диагноз "употребление наркотических средств с вредными последствиями" (случаев на 100 тыс. населения)
42,6
41,3
40,8
38,8
37,7
36,5
35,4
Подпрограмма 2
Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы (задача 2 - поддержка организации трудоустройства и профессионального обучения осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях области)
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
П
Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, человек
970
1040
1100
1170
1230
1300
1360
2014 - 2025 годы
П
Объем доходов исправительных учреждений в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей
93000
104000
114000
125000
136000
148000
160000
2014 - 2025 годы
П
Объем полученной прибыли исправительными учреждениями в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей
3000
3700
4800
5900
7000
8100
9200
Задача 1 "Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях на территории Белгородской области, обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений и на рынке труда Белгородской области"
2.1.
Основное мероприятие 2.1 "Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы"
Администрация Губернатора области, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию)
2014 год
П
Показатель 2.1.1. Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, человек
970
2014 - 2025 годы
П
Показатель 2.1.2. Количество осужденных, прошедших профессиональное обучение и профессиональную подготовку в профессиональных училищах, подведомственных УФСИН России по Белгородской области, в период отбывания наказания в виде лишения свободы, человек
1036
1061
1086
1111
1136
1161
1186
Подпрограмма 3
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения (задача 3 - создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня пожарной безопасности)
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
Р
Количество пожаров, единиц
1043
1030
1016
1001
985
973
1357
2014 - 2025 годы
Р
Количество пострадавших людей при пожарах, человек
57
55
54
53
52
51
50
2014 - 2025 годы
Р
Экономический ущерб от пожаров, тыс. рублей
212454
210643
208543
206243
204415
202112
200031
Задача 1 "Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности"
3.1.
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб"
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.1.1. Количество работников, работающих в области гражданской обороны и пожарной безопасности, человек
274
302
302
302
302
320
320
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.1.2. Укомплектование пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием до нормы, процентов
73
70
67
64
91
94
96
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.1.3. Обеспечение личного состава форменным обмундированием и средствами защиты до нормы, процентов
39
64
64
64
64
64
64
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.1.4. Приобретение средств индивидуальной защиты радиационной разведки и дозиметрического контроля для установленных групп населения, единиц
177
24
177
24
177
24
170
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.1.5. Укомплектование пожарной и спасательной техникой до нормы, процентов
77
79
81
83
89
94
94
Департамент строительства и транспорта области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.1.6. Строительство новых пожарных частей, единиц
1
1
1
1
3
2
Департамент строительства и транспорта области, Администрация Губернатора области
2014 - 2018 годы
П
Показатель 3.1.7. Капитальный ремонт пожарных частей, единиц
2
1
2
Задача 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
3.2.
Основное мероприятие 3.2 "Обеспечение защиты и безопасности населения"
Администрация Губернатора области, департамент цифрового развития области, Главное управление МЧС России по Белгородской области (по согласованию)
2014 - 2025 годы
п
Показатель 3.2.1. Готовность к обеспечению всеми видами связи подразделений Государственной противопожарной и спасательной служб, добровольных противопожарных формирований Белгородской области. Увеличение охвата населения средствами оповещения, процентов
85
85
85
85
90
92
94
2014 - 2025 годы
п
Показатель 3.2.2. Количество муниципальных образований области нарастающим итогом, подключенных к системе "112" Белгородской области, единиц
9
10
14
21
21
21
21
Задача 3 "Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области, организаций, территориальных органов"
3.3.
Основное мероприятие 3.3 "Мобилизационная подготовка населения области"
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.3.1. Количество человек, работающих в области мобилизационной подготовки, человек
16
16
11
И
И
11
11
Задача 4 "Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории области"
3.4.
Основное мероприятие 3.4 "Реализация мероприятий противопожарной службы области"
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.4.1. Количество добровольных пожарных формирований, которым оказано содействие, единиц
35
37
39
41
41
41
41
Подпрограмма 4
Укрепление общественного порядка (задача 4 - обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения)
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
Р
Уровень совершенных тяжких и особо тяжких преступлений (на 100 тыс. населения)
236,4
230,3
221,5
213,2
209,6
206,2
201,4
2014 - 2025 годы
Р
Уровень рецидивной преступности (на 100 тыс. населения)
205,3
193,4
185,9
185,2
178,8
176,2
171,5
2014 - 2025 годы
Р
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек)/снижение в процентах по отношению к 2012 году
277/ -2,64
273/ -4,2
269/ -5,33
248/ -12,86
232/ -18,58
155/ -45,61
143/ -49,82
2014 - 2025 годы
Р
Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек)/(снижение в процентах по отношению к 2012 году)
8/ -4,15
8/ -7,23
7/ -11,7
7/ -15,74
7/ -21,38
6/ -28,19
6/ -28,4
2014 - 2025 годы
Р
Транспортный риск (число погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств)/(снижение в процентах по отношению к 2012 году)
5,5/ -0,33
5,3/ -3,61
5,1/ -6,56
4,8/ -12,62
4/ -28,03
2,31/ -59,65
2,13/ -63,16
Задача 1 "Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий"
4.1.
Основное мероприятие 4.1 "Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения"
Департамент цифрового развития области, управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
2014 - 2018 годы
П
Показатель 4.1.1. Количество установленных комплексов видеофиксации, единиц
119
2
2
2
3
-
-
2014 - 2025 годы
П
Показатель 4.1.2. Количество отправленных постановлений о наложении административного штрафа, тыс. штук
960
960
960
960
960
1100
1100
2014 - 2025 годы
П
Показатель 4.1.3. Количество обслуживаемых комплексов видеофиксации, единиц
119
103
106
108
110
70
487
4.2.
Основное мероприятие 4.2 "Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области"
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 4.2.1. Количество отправленных постановлений о наложении административного штрафа, тыс. штук
12
12
12
12
12
12
4.R3
Проект 4.R3 "Безопасность дорожного движения"
Департамент образования области
2019 - 2024 годы
П
Показатель 4.R3.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, к общему числу детей указанного возраста, процентов
75
78
Задача 2 "Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области"
4.3.
Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
Администрация Губернатора области
2014 год
П
Показатель 4.3.1. Наличие оборудованных койко-мест, единиц
30
Департамент строительства и транспорта области
2020 год
П
Показатель 4.3.2. Количество зданий органов внутренних дел, в которых проведен капитальный ремонт, единиц
11
4.4.
Основное мероприятие 4.4 "Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах"
Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
2014 - 2025 годы
П
Показатель 4.4. Количество внедренных локальных систем видеонаблюдения (АПК "Безопасный город"), единиц
6
4
5
5
5
3
3
Подпрограмма 5
Развитие мировой юстиции в Белгородской области (задача 5 - повышение качества, обеспечение открытости, прозрачности и доступности правосудия на территории Белгородской области)
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
2014 - 2025 годы
п
Уровень оснащенности компьютерной техникой и серверным оборудованием, соответствующим современным требованиям судебного делопроизводства, процентов
58
63
68
73
78
85
85
Задача 1 "Государственная поддержка информационного, правового и организационного обеспечения судебных участков мировых судей Белгородской области"
5.1.
Основное мероприятие 5.1 "Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области"
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
2014 - 2025 годы
п
Показатель 5.1.1. Коэффициент выполнения установленных государственных функций
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Департамент строительства и транспорта области
2020 год
П
Показатель 5.1.2. Количество введенных в эксплуатацию зданий мировых судей, единиц
1
5.2.
Основное мероприятие 5.2 "Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области"
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 5.2.1. Количество мировых судей и работников их аппаратов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в соответствии с требованиями законодательства, человек
103
103
103
103
26
26
26
Подпрограмма 6
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (задача 6 - повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Создание условий для занятости и трудоустройства несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации)
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
П
Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям, процентов
94,5
58,3
58,5
58,5
59,0
59,5
60,0
2014 - 2025 годы
Р
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, человек
54
50
44
40
40
40
40
2015 - 2025 годы
П
Доля несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, организованный отдых, досуг), процентов
70
70
70
75
80
85
Задача 1 "Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
6.1.
Основное мероприятие 6.1 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Управление по труду и занятости населения области
2014 год
П
Показатель 6.1.1. Доля несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, отдых), процентов
60
Управление по труду и занятости населения области
2015 - 2025 годы
П
Показатель 6.1.2. Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на квотируемые места, человек
24
24
24
24
24
24
Управление культуры области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 6.1.3. Доля несовершеннолетних, привлеченных к участию в мероприятиях, из числа состоящих на профилактическом учете в органах профилактики, процентов
9
10
10,5
11
13
14
15
Управление физической культуры и спорта области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 6.1.4. Охват несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия, процентов
45
50
50
55
55
60
60
Департамент внутренней и кадровой политики области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 6.1.5. Доля обучающихся несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, из числа состоящих на учете в органах системы профилактики, процентов
30
30
35
40
45
50
55
Департамент образования области
2014 - 2025 годы
Р
Показатель 6.1.6. Доля несовершеннолетних, совершивших преступления или принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, проживающих на территории области, процентов
4,5
4,4
4,4
4,4
2
1,8
1,6
Задача 2 "Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
6.2.
Основное мероприятие 6.2 "Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
Р
Показатель 6.2.1. Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, в общей численности несовершеннолетних, совершивших преступления, процентов
18,2
18,2
18
18
17,9
17,8
17,8
Подпрограмма 7
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (задача 7 - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания)
Областное государственное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области"
2016 - 2025 годы
П
Улучшение показателей жизнеобеспечения населения, человек
1944
2050
2244
2350
2440
Задача "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
7.1.
Основное мероприятие 7.1 "Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности"
Областное государственное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области"
2016 - 2025 годы
Р
Показатель 7.1.1. Количество техногенных и природных пожаров, единиц
2138
2050
1580
1530
1604
Администрация Губернатора области
2017 год
П
Показатель 7.1.2. Количество приобретенных персональных носимых видеорегистраторов для инспекторов ДПС, единиц
143
Подпрограмма 8
Противодействие терроризму и экстремизму (задача 8 - реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму на территории Белгородской области)
УФСБ России по Белгородской области (по согласованию)
2016 - 2025 годы
Р
Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности, единиц
4
3
3
2
2
2016 - 2025 годы
Р
Число источников информации, распространявших материалы с признаками пропаганды экстремистской и террористической идеологии, единиц
10
9
8
7
5
Задача 1 "Материально-техническое обеспечение антитеррористических учений на территории региона"
8.1.
Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение проведения антитеррористических учений"
Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
2016 - 2025 годы
П
Показатель 8.1. Количество учений, единиц
5
3
5
5
5
Задача 2 "Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы"
8.2.
Основное мероприятие 8.2 "Издание наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности"
Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
2016 - 2025 годы
П
Количество наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, тыс. штук
2
2
2
2
2
Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей
государственной программы на 2 этапе реализации
Таблица 2
№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию
Срок реализации (начало, завершение)
Вид показателя
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
2 021
2 022
2 023
2 024
2 025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Государственная программа Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области" (цель - повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области)
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
П
Удовлетворенность населения области безопасностью жизни, процентов
81
82
83
84
85
2014 - 2025 годы
Р
Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических средств (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом, на 100 тыс. населения)
3,1
3,0
2,9
2,8
2,7
2014 - 2025 годы
П
Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи, процентов
79,5
79,5
80
80,5
81
2014 - 2025 годы
П
Доля осужденных, привлеченных к труду, от общей численности осужденных, процентов
38
38
38
38
38
2015 - 2025 годы
Р
Количество людей, погибших при пожарах, человек
88
87
85
83
81
2014 - 2015 годы
Р
Уровень преступности (случаев на 100 тыс. населения)
886
885
883
882
880
2014 - 2015 годы
Р
Социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения)/снижение в процентах по отношению к 2012 году
8,27/
-55,3
7,10/ -61,67
5,42/ -70,70
3,14/
-83,0
3,09/ -83,29
2014 - 2015 годы
Р
Удельный вес несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений, от общего числа лиц, совершивших преступления, процентов
3,0
2,9
2,8
2,7
2,6
2014 - 2015 годы
Р
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, единиц
220
215
210
205
200
2014 - 2015 годы
Р
Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях, минут
12,5
12
11,5
И
10
Подпрограмма 1
Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ (задача 1 - сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом)
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
Р
Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности (случаев на 100 тыс. населения)
341,5
338,1
334,7
331,4
328,1
2014 - 2025 годы
Р
Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями (случаев на 100 тыс. населения)
269,8
268,5
267,2
265,8
264,5
Задача 1 "Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков"
1.1
Основное мероприятие 1.1 "Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения"
Управление молодежной политики области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 1.1.1.
Доля молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями, по отношению к общей численности молодежи, процентов
61
62
63
64
65
Департамент внутренней и кадровой политики области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 1.1.2.
Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, от общего числа учащихся и студентов, процентов
45
50
55
60
65
Управление культуры области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 1.1.3.
Доля подростков и молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями, к общему числу молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, процентов
61,0
62,0
63,0
64,0
65,0
Департамент образования области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 1.1.4.
Доля обучающихся 1 - 11 классов общеобразовательных учреждений области, принявших участие в профилактической акции, процентов
62
64
65
66
68
2014 - 2025 годы
П
Показатель 1.1.5.
Доля родителей обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в акции по проблемам семейного воспитания, процентов
54
56
58
60
62
Задача 2 "Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов"
1.2.
Основное мероприятие 1.2 "Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков"
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
2014 - 2025 годы
Р
Показатель 1.2.1.
Число лиц, у которых впервые в жизни установлен диагноз "употребление наркотических средств с вредными последствиями" (случаев на 100 тыс. населения)
34,7
34,0
33,4
32,7
32,0
Подпрограмма 2
Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы (задача 2 - поддержка организации трудоустройства и профессионального обучения осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях области)
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
П
Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, человек
1 537
1 575
1 615
1 655
1 696
2014 - 2025 годы
П
Объем доходов исправительных учреждений в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей
235 000
240 000
245 000
250 000
250 000
2014 - 2025 годы
П
Объем полученной прибыли исправительными учреждениями в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей
15 000
16 000
17 000
18 000
19 000
Задача 1 "Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях на территории Белгородской области, обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений и на рынке труда Белгородской области"
2.1.
Основное мероприятие 2.1 "Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы"
Администрация Губернатора области, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию)
2014 - 2025 годы
П
Показатель 2.1.2.
Количество осужденных, прошедших профессиональное обучение и профессиональную подготовку в профессиональных училищах, подведомственных УФСИН России по Белгородской области, в период отбывания наказания в виде лишения свободы, человек
1 211
1 236
1 261
1 286
1 311
Подпрограмма 3
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения (задача 3 - создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня пожарной безопасности)
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
Р
Количество пожаров, единиц
1 342
1 334
1 316
1 304
1 297
2014 - 2025 годы
Р
Количество пострадавших людей при пожарах, человек
40
39
38
37
36
2014 - 2025 годы
Р
Экономический ущерб от пожаров, тыс. рублей
197 212
195 002
192 950
189 530
184 173
Задача 1 "Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности"
3.1.
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб"
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.1.1.
Количество работников, работающих в области гражданской обороны и пожарной безопасности, человек
320
320
320
320
320
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.1.2.
Укомплектование пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием до нормы, процентов
97
97
98
98
98
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.1.3.
Обеспечение личного состава форменным обмундированием и средствами защиты до нормы, процентов
64
64
64
64
64
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.1.4.
Приобретение средств индивидуальной защиты радиационной разведки и дозиметрического контроля для установленных групп населения, единиц
250
340
400
470
550
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.1.5.
Укомплектование пожарной и спасательной техникой до нормы, процентов
94
94
94
94
94
Задача 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
3.2.
Основное мероприятие 3.2 "Обеспечение защиты и безопасности населения"
Администрация Губернатора области, департамент цифрового развития области, Главное управление МЧС России по Белгородской области (по согласованию)
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.2.1. Готовность к обеспечению всеми видами связи подразделений Государственной противопожарной и спасательной служб, добровольных противопожарных формирований Белгородской области. Увеличение охвата населения средствами оповещения, процентов
95
96
97
98
100
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.2.2.
Количество муниципальных образований области нарастающим итогом, подключенных к системе "112" Белгородской области, единиц
22
22
22
22
22
Задача 3 "Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области, организаций, территориальных органов"
3.3.
Основное мероприятие 3.3 "Мобилизационная
подготовка населения области"
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.3.1.
Количество человек, работающих в области
мобилизационной подготовки, человек
11
И
11
И
11
Задача 4 "Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории области"
3.4.
Основное мероприятие 3.4 "Реализация мероприятий противопожарной службы области"
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 3.4.1.
Количество добровольных пожарных формирований, которым оказано содействие, единиц
42
43
44
45
46
Подпрограмма 4
Укрепление общественного порядка (задача 4 - обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения)
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
Р
Уровень совершенных тяжких и особо тяжких преступлений (на 100 тыс. населения)
201
200,8
200,5
200,2
200
2014 - 2025 годы
Р
Уровень рецидивной преступности (на 100 тыс. населения)
169
166,5
164
161,5
159
2014 - 2025 годы
Р
Число лиц, погибших
в дорожно-транспортных происшествиях (человек)/снижение в процентах по отношению к 2012 году
128/ -55,09
110/ -61,40
84/ -70,53
49/ -82,81
48/ -83,16
2014 - 2025 годы
Р
Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек)/(снижение в процентах по отношению к 2012 году)
5/ -44,4
5/ -44,4
4/ -55,5
4/ -55,5
4/ -55,5
2014 - 2025 годы
Р
Транспортный риск (число погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств)/(снижение в процентах по отношению к 2012 году)
1,91/ -66,49
1,64/ -71,23
1,25/ -78,07
0,73/ -87,19
0,72/ -87,37
Задача 1 "Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествии"
4.1.
Основное мероприятие 4.1 "Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения"
Департамент цифрового развития области, управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 4.1.2.
Количество отправленных постановлений о наложении административного штрафа, тыс. штук
1 110
1 115
1 120
1 125
1 130
2014 - 2025 годы
П
Показатель 4.1.3. Количество обслуживаемых комплексов видеофиксации, единиц
577
580
583
585
585
4.2.
Основное мероприятие 4.2 "Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области"
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 4.2.1. Количество отправленных постановлений о наложении административного штрафа, тыс. штук
12
12
12
12
12
4.R3
Проект 4.R3 "Безопасность дорожного движения"
Департамент образования области
2019 - 2024 годы
П
Показатель 4.R3.1.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, к общему числу детей указанного возраста, процентов
80
82
84
86
Задача 2 "Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области"
4.3.
Основное мероприятие 4.4 "Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах"
Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
2014 - 2025 годы
П
Показатель 4.4.1.
Количество внедренных локальных систем видеонаблюдения (АПК "Безопасный город"), единиц
3
3
3
3
3
Подпрограмма 5
Развитие мировой юстиции в Белгородской области (задача 5 - повышение качества, обеспечение открытости, прозрачности и доступности правосудия на территории Белгородской области)
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
2014 - 2025 годы
П
Уровень оснащенности компьютерной техникой и серверным оборудованием, соответствующим современным требованиям судебного делопроизводства, процентов
85
85
85
85
85
Задача 1 "Государственная поддержка информационного, правового и организационного обеспечения судебных участков мировых судей Белгородской области"
5.1.
Основное мероприятие 5.1 "Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области"
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 5.1.1.
Коэффициент выполнения установленных государственных функций
1
1
1
1
1
5.2.
Основное мероприятие 5.2 "Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области"
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
2014 - 2025 годы
п
Показатель 5.2.1.
Количество мировых судей и работников их аппаратов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в соответствии с требованиями законодательства, человек
26
27
28
29
30
Подпрограмма 6
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (задача 6 - повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Создание условий для занятости и трудоустройства несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации)
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
п
Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям, процентов
61
62
63
64
65
2014 - 2025 годы
р
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, человек
38
36
34
32
30
2015 - 2025 годы
П
Доля несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, организованный отдых, досуг), процентов
86
87
88
89
90
Задача 1 "Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
6.1.
Основное мероприятие 6.1 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Управление по труду и занятости населения области
2015 - 2025 годы
П
Показатель 6.1.2. Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на квотируемые места, человек
24
24
24
24
24
Управление культуры области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 6.1.3. Доля несовершеннолетних, привлеченных к участию в мероприятиях, из числа состоящих на профилактическом учете в органах профилактики, процентов
15,0
15,5
16,0
16,0
16,5
Управление физической культуры и спорта области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 6.1.4. Охват несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия, процентов
62
64
66
68
70
Департамент внутренней
и кадровой политики области
2014 - 2025 годы
П
Показатель 6.1.5. Доля обучающихся
несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, из числа состоящих на учете в органах системы профилактики, процентов
60
65
70
75
80
Департамент образования области
2014 - 2025 годы
Р
Показатель 6.1.6. Доля несовершеннолетних, совершивших преступления или принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, проживающих на территории области, процентов
1,5
1,4
1,3
1,2
1,0
Задача 2 "Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
6.2.
Основное мероприятие 6.2 "Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Администрация Губернатора области
2014 - 2025 годы
Р
Показатель 6.2.1.
Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, в общей численности несовершеннолетних, совершивших преступления, процентов
17,5
16
16,5
15,0
14,5
Подпрограмма 7
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (задача 7 - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания)
Областное государственное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области"
2016 - 2025 годы
П
Улучшение показателей жизнеобеспечения населения, человек
2 464
2 489
2 514
2 539
2 564
Задача "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
7.1.
Основное мероприятие 7.1 "Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности"
Областное государственное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области"
2016 - 2025 годы
Р
Показатель 7.1.1.
Количество техногенных и природных пожаров, единиц
1 590
1 578
1 567
1 554
1 547
Подпрограмма 8
Противодействие терроризму и экстремизму (задача 8 - реализация мер
по противодействию терроризму и экстремизму на территории Белгородской области)
УФСБ России по Белгородской области (по согласованию), администрации
муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
2016 - 2025 годы
Р
Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности, единиц
2
2
2
2
2
2016 - 2025 годы
Р
Число источников информации, распространявших материалы с признаками пропаганды экстремистской и террористической идеологии, единиц
5
5
5
5
5.
Задача 1 "Материально-техническое обеспечение антитеррористических учений на территории региона"
8.1.
Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение проведения антитеррористических учений"
Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
2016 - 2025 годы
Р
Показатель 8.1.1.
Количество учений, единиц
5
5
5
5
5
Задача 2 "Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы"
8.2.
Основное мероприятие 8.2 "Издание наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности"
Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
2016 - 2025 годы
П
Количество наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, тыс. штук
2
2
2
2
2
Приложение № 3
к государственной программе Белгородской
области "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и
территорий Белгородской области"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий)
государственной программы из различных источников
финансирования на 1 этапе реализации
Таблица 1
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Общий объем финансирования, тыс. рублей
Оценка расходов (тыс. рублей)
Итого на 1 этапе (2014 - 2020 годы)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области
Всего
8 668 602
503 841
611 400
588 310
617 550
710 340
806 361,9
943 331
4 781 134
федеральный бюджет
123 806
46 716
27 090
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
98 806
областной бюджет
8 363 944
435 925
563 110
570 630
599 870
692 660
787 681,9
919 999
4 569 876
консолидированные бюджеты муниципальных образований
160 652
20 600
20 600
11 480
11 480
11 480
11 480
16 132
103 252
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
20 200
600
600
1 200
1 200
1 200
2 200
2 200
9 200
Подпрограмма 1
Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
Всего
33 684
2 932
2 602
2 562
2 464
2 429
2 659
2 982
18 630
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
33 684
2 932
2 602
2 562
2 464
2 429
2 659
2 982
18 630
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 "Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков"
Основное мероприятие 1.1
"Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения"
Всего
6 119
632
302
262
164
164
359
682
2 565
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
6 119
632
302
262
164
164
359
682
2 565
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2 "Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов"
Основное мероприятие 1.2
"Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков"
Всего
27 565
2 300
2 300
2 300
2 300
2 265
2 300
2 300
16 065
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
27 565
2 300
2 300
2 300
2 300
2 265
2 300
2 300
16 065
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы
Всего
88 200
5 600
9 600
10 200
6 200
6 200
7 200
7 200
52 200
федеральный бюджет
60 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
35 000
областной бюджет
8 000
-
4 000 -
4 000
-
-
-
-
8 000
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
20 200
600
600
1 200
1 200
1 200
2 200
2 200
9 200
Задача 1 "Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях на территории Белгородской области, обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений и на рынке труда Белгородской области"
Основное мероприятие 2.1
"Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы"
Всего
88 200
5 600
9 600
10 200
6 200
6 200
7 200
7 200
52 200
федеральный бюджет
60 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
35 000
областной бюджет
8 000
-
4 000
4 000
-
-
-
-
8 000
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
20 200
600
600
1 200
1 200
1 200
2 200
2 200
9 200
Подпрограмма 3
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения
Всего
2 799 046
230 572
234 180
209 932
202 834
224 233
274 093
281 436
1 657 280
федеральный бюджет
63 806
41 716
22 090
-
-
-
-
-
63 806
областной бюджет
2 735 240
188 856
212 090
209 932
202 834
224 233
274 093
281 436
1 593 474
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 "Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности"
Основное мероприятие 3.1
"Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб"
Всего
2 446 454
134 739
185 060
172 566
165 468
211 747
256 152
264 356
1 390 088
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
2 446 454
134 739
185 060
172 566
165 468
211 747
256 152
264 356
1 390 088
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
Основное мероприятие 3.2
"Обеспечение защиты и безопасности населения"
Всего
257 948
86 933
41 615
31 400
31 400
5 700
8 700
8 700
214 448
федеральный бюджет
63 806
41 716
22 090
-
-
-
-
-
63 806
областной бюджет
194 142
45 217
19 525
31 400
31 400
5 700
8 700
8 700
150 642
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 3 "Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области, организаций, территориальных органов"
Основное мероприятие 3.3
"Мобилизационная подготовка населения области"
Всего
73 144
7 900
6 005
4 466
4 466
4 786
7 241
6 380
41 244
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
73 144
7 900
6 005
4 466
4 466
4 786
7 241
6 380
41 244
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 4 "Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории области"
Основное мероприятие 3.4
"Реализация мероприятий противопожарной службы области"
Всего
21 500
1 000
1 500
1 500
1 500
2 000
2 000
2 000
11 500
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
21 500
1 000
1 500
1 500
1 500
2 000
2 000
2 000
11 500
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
Укрепление общественного порядка
Всего
2 320 770
80 701
175 819
158 848
190 014
190 872
224 380
270 100
1 290 734
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
2 168 918
60 101
155 219
148 248
179 414
180 272
213 780
254 848
1 191 882
консолидированные бюджеты муниципальных образований
151 852
20 600
20 600
10 600
10 600
10 600
10 600
15 252
98 852
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 "Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий"
Основное мероприятие 4.1
"Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения"
Всего
2 096 522
59 047
153 672
146 701
179 414
179 371
212 775
193 427
1 124 407
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
2 096 522
59 047
153 672
146 701
179 414
179 371
212 775
193 427
1 124 407
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.2
"Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области"
Всего
10 302
-
1 547
1 547
-
901
901
901
5 797
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
10 302
-
1 547
1 547
-
901
901
901
5 797
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Проект 4.R3
"Безопасность дорожного движения"
Всего
624
-
-
-
-
104
104
208
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
624
-
-
-
-
-
104
104
208
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2 "Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области"
Основное мероприятие 4.3
"Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
Всего
66 122
1 054
-
-
-
-
-
65 068
66 122
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
61 470
1 054
-
-
-
-
-
60 416
61 470
консолидированные бюджеты муниципальных образований
4 652
-
-
-
-
-
-
4 652
4 652
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.4
"Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах"
Всего
147 200
20 600
20 600
10 600
10 600
10 600
10 600
10 600
94 200
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты муниципальных образований
147 200
20 600
20 600
10 600
10 600
10 600
10 600
10 600
94 200
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5
Развитие мировой юстиции в Белгородской области
Всего
3 025 157
166 169
170 515
176 660
179 417
250 040
263 850,9
344 452
1 551 104
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
3 025 157
166 169
170 515
176 660
179 417
250 040
263 850,9
344 452
1 551 104
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 "Государственная поддержка информационного, правового и организационного обеспечения судебных участков мировых судей Белгородской области"
Основное мероприятие 5.1
"Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области"
Всего
2 832 960
150 511
158 669
162 029
166 672
233 588
245 867,2
317 826
1 435 162
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
2 832 960
150 511
158 669
162 029
166 672
233 588
245 867,2
317 826
1 435 162
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.2
"Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области"
Всего
192 197
15 658
11 846
14 631
12 745
16 452
17 983,7
26 626
115 942
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
192 197
15 658
11 846
14 631
12 745
16 452
17 983,7
26 626
115 942
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 6
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Всего
283 549
17 867
18 684
19 228
19 345
22 686
23 299
26 281
147 390
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
283 549
17 867
18 684
19 228
19 345
22 686
23 299
26 281
147 390
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 "Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Основное мероприятие 6.1
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Всего
17 863
1 492
1 605
1 330
1 283
1 283
1 283
1 589
9 865
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
17 863
1 492
1 605
1 330
1 283
1 283
1 283
1 589
9 865
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2 "Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Основное мероприятие 6.2
"Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Всего
265 686
16 375
17 079
17 898
18 062
21 403
22 016
24 692
137 525
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
265 686
16 375
17 079
17 898
18 062
21 403
22 016
24 692
137 525
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 7
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Всего
109 396
-
-
10 000
16 396
13 000
10 000
10 000
59 396
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
109 396
-
-
10 000
16 396
13 000
10 000
10 000
59 396
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Основное мероприятие 7.1
"Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности"
Всего
109 396
-
-
10 000
16 396
13 000
10 000
10 000
59 396
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
109 396
-
-
10 000
16 396
13 000
10 000
10 000
59 396
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 8
Противодействие терроризму и экстремизму
Всего
8 800
-
-
880
880
880
880
880
4 400
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты муниципальных образований
8 800
-
-
880
880
880
880
880
4 400
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 "Материально-техническое обеспечение антитеррористических учений на территории региона"
Основное мероприятие 8.1
"Обеспечение проведения антитеррористических учений"
Всего
6 900
-
-
690
690
690
690
690
3 450
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты муниципальных образований
6 900
-
-
690
690
690
690
690
3 450
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2 "Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы"
Основное мероприятие 8.2
"Издание наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности"
Всего
1 900
-
-
190
190
190
190
190
950
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты муниципальных образований
1 900
-
-
190
190
190
190
190
950
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий)
государственной программы из различных источников
финансирования на 2 этапе реализации
Таблица 2
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
Итого на 2 этапе (2021 - 2025 годы)
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области
Всего
773 596
778 494
778 494
778 494
778 390
3 887 468
федеральный бюджет
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
25 000
областной бюджет
754 916
759 814
759 814
759 814
759 710
3 794 068
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
11480
11480
11 480
11480
11480
57 400
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
И 000
Подпрограмма 1
Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
Всего
2 986
3 017
3 017
3 017
3 017
15 054
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
2 986
3 017
3 017
3 017
3 017
15 054
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача 1 "Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков"
Основное мероприятие 1.1
"Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения"
Всего
686
717
717
717
717
3 554
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
686
717
717
717
717
3 554
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача 2 "Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов"
Основное мероприятие 1.2
"Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков"
Всего
2 300
2 300
2 300
2300
2 300
11 500
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300.
11 500
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы
Всего
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
36 000
федеральный бюджет
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
25 000
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные
фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
11 000
Задача 1 "Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях на территории Белгородской области, обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений и на рынке труда Белгородской области"
Основное мероприятие 2.1
"Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы"
Всего
7 200
7 200
7 200
7200
7 200
36 000
федеральный бюджет
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
25 000
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
11 000
Подпрограмма 3
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения
Всего
226 894
228 718
228 718
228 718
228 718
1 141 766
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
226 894
228 718
228 718
228 718
228 718
1 141 766
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
Задача 1 "Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности"
Основное мероприятие 3.1
"Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб"
Всего
209 814
211 638
211638
211 638
211 638
1 056 366
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
209 814
211 638
211 638
211 638
211 638
1 056 366
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
Основное мероприятие 3.2
"Обеспечение защиты и безопасности
населения"
Всего
8 700
8 700
8 700
8 700
8 700
43 500
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
8 700
8 700
8 700
8 700
8 700
43 500
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача 3 "Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области, организаций, территориальных органов"
Основное мероприятие 3.3
"Мобилизационная подготовка населения области"
Всего
6 380
6 380
6 380
6 380
6 380
31 900
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
6 380
6 380
6 380
6380
6 380
31 900
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача 4 "Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территорий области"
Основное мероприятие 3.4
"Реализация мероприятий противопожарной службы области"
Всего
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
10 000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
10 000
консолидированные
бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
Укрепление общественного порядка
Всего
205 704
206 109
206 109
206 109
206 005
1 030 036
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
195 104
195 509
195 509
195 509
195 405
977 036
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
10 600
10 600
10 600
10 600
10 600
53 000
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача 1 "Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий"
Основное мероприятие 4.1
"Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения"
Всего
194 099
194 504
194 504
194 504
194 504
972115
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
194 099
194 504
194 504
194 504
194 504
972 115
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные
внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.2
"Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области"
Всего
901
901
901
901
901
4 505
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
901
901
901
901
901
4 505
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Проект 4.R3
"Безопасность дорожного движения"
Всего
104
104
104
104
-
416
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
104
104
104
104
-
416
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача 2 "Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области"
Основное мероприятие 4.3
"Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
Всего
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.4
"Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах"
Всего
10 600
10 600
10 600
10 600
10 600
53 000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
10 600
10 600
10 600
10 600
10 600
53 000
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5
Развитие мировой юстиции в Белгородской области
Всего
293 313
295 185
295 185
295 185
295 185
1 474 053
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
293 313
295 185
295 185
295 185
295 185
1 474 053
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача 1 "Государственная поддержка информационного, правового и организационного обеспечения судебных участков мировых судей Белгородской области"
Основное мероприятие 5.1
"Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области"
Всего
278 062
279 934
279 934
279 934
279 934
1 397 798
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
278 062
279 934
279 934
279 934
279 934
1 397 798
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.2
"Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области"
Всего
15 251
15 251
15 251
15 251
15 251
76 255
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
15 251
15 251
15 251
15 251
15 251
76 255
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 6
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Всего
26 619
27 385
27 385
27 385
27 385
136159
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
26 619
27 385
27 385
27 385
27 385
136159
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача 1 "Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Основное мероприятие 6.1
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Всего
1 706
1 573
1573
1 573
1 573
7 998
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
1 706
1 573
1 573
1 573
1 573
7 998
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача 2 "Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Основное мероприятие 6.2
"Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Всего
24 913
25 812
25 812
25 812
25 812
128 161
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
24 913
25 812
25 812
25 812
25 812
128 161
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 7
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Всего
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
50 000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
50 000
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Основное мероприятие 7.1
"Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности"
Всего
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
50 000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
50 000
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 8
Противодействие терроризму и экстремизму
Всего
880
880
880
880
880
4 400
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
880
880
880
880
880
4 400
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача 1 "Материально-техническое обеспечение антитеррористических учений на территории региона"
Основное мероприятие 8.1
"Обеспечение проведения
антитеррористических учений"
Всего
690
690
690
690
690
3 450
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
690
690
690
690
690
3 450
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача 2 "Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы"
Основное мероприятие 8.2
"Издание наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности"
Всего
190
190
190
190
190
950
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты
муниципальных
образований
190
190
190
190
190
950
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
Приложение № 4
к государственной программе Белгородской
области "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и
территорий Белгородской области"
Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств бюджета Белгородской
области на 1 этапе реализации
Таблица 1
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования, тыс. рублей
Расходы (тыс. рублей), годы
Итого на 1 этапе (2014 - 2020 годы)
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государственная программа
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области
Всего, в том числе
X
X
X
X
8 363 944
435 925
563 110
570 630
599 870
692 660
787 681,9
919 999
4 569 876
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
3 181 879
215 457
246 038
254 682
247 961
270 770
305 510
317 029
1 857 447
Департамент образования области
810
X
X
X
8 865
512
755
755
691
691
795
795
4 994
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
809
X
X
X
27 565
2 300
2 300
2 300
2 300
2 265
2 300
2 300
16 065
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
X
X
X
3 795
127
127
127
46
46
46
546
1 065
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
823
01 05
X
X
2 984 029
166 169
170 515
176 660
179 417
250 040
263 850,9
303 324
1 509 976
Управление молодежной политики области
816
X
X
X
200
200
0
0
0
0
0
0
200
Управление физической культуры и спорта области
813
X
X
X
2 320
10
210
210
210
210
210
210
1 270
Управление культуры области
811
X
X
X
3 426
775
315
0
0
0
195
324
1 609
Управление по труду и занятости населения области
814
X
X
X
6 000
500
500
500
500
500
500
500
3 500
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
828
X
X
X
1 908 247
44 241
142 350
135 396
168 745
168 138
192 890
176 037
1 027 797
Департамент строительства и транспорта области
802, 807
X
X
X
107 178
5 634
0
0
0
0
0
101 544
107 178
Департамент цифрового развития области
839
X
X
X
130 440
0
0
0
0
0
21 385
17 390
38 775
Подпрограмма 1
Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
всего
X
X
X
X
33 684
2 932
2 602
2 562
2 464
2 429
2 659
2 982
18 630
Департамент образования области
810
X
X
X
1 794
170
200
200
136
136
136
136
1 114
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
809
X
X
X
27 565
2 300
2 300
2 300
2 300
2 265
2 300
2 300
16 065
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
X
X
X
2 238
62
62
62
28
28
28
328
598
Управление молодежной политики области
816
X
X
X
200
200
0
0
0
0
0
0
200
Управление культуры области
811
X
X
X
1 887
200
40
0
0
0
195
218
653
Основное мероприятие 1.1
"Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения"
Всего
X
X
01 101
X
6 119
632
302
262
164
164
359
682
2 565
Мероприятие 1.1.1
"Мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения"
Всего
X
07 09
01 101 20310
200
6 119
632
302
262
164
164
359
682
2 565
Управление культуры области
811
X
X
X
1 887
200
40
0
0
0
195
218
653
811
07 06
01 101 20310
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
811
08 01
01 101 20310
200
370
55
0
0
0
0
30
40
125
811
08 01
01 101 20310
600
1 447
75
40
0
0
0
165
178
458
811
08 02
01 101 20310
600
50
50
0
0
0
0
0
0
50
811
08 04
01 101 20310
600
20
20
0
0
0
0
0
0
20
Департамент образования области
810
07 09
01 101 20310
200
1 360
170
200
120
120
120
90
90
910
810
07 09
01 101 20310
600
434
0
0
80
16
16
46
46
204
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
07 09
01 101 20310
200
2 105
62
62
62
28
28
9
309
560
825
07 09
01 101 20310
300
133
0
0
0
0
0
19
19
38
Управление молодежной политики области
816
07 07
01 1 2031
600
200
200
0
0
0
0
0
0
200
Основное мероприятие 1.2
"Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков"
Всего
809
X
01 1 02
X
27 565
2 300.
2 300
2 300
2 300
2 265
2 300
2 300
16 065
Мероприятие 1.2.1
"Мероприятие по раннему выявлению потребителей наркотиков"
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
809
09 01
011022 0320
600
22 765
1 945
1 945
1 945
1 885
1 850
1 885
1 885
13 340
809
09 09
011022 0320
600
4 260
355
355
355
355
355
355
355
2 485
Мероприятие 1.2.2
"Мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ в условиях негосударственного реабилитационного центра"
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
809
09 01
011022 0320
600
540
0
0
0
60
60
60
60
240
Подпрограмма!
Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы
Всего
802
X
X
X
8 000
0
4 000
4 000
0
0
0
0
8 000
Основное мероприятие 2.1
"Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы"
Администрация Губернатора области
802
X
01 201
X
8 000
0
4 000
4 000
0
0
0
0
8 000
Мероприятие 2.1.1
"Закупка оборудования (медицинского оборудования)"
802
03 14
01201 20880
200
8 000
0
4 000
4 000
0
0
0
0
8 000
Подпрограмма 3
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения
Всего
X
X
X
X
2 735 240
188 856
212 090
209 932
202 834
224 233
274 093
281 436
1 593 474
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
2 728 106
183 222
212 090
209 932
202 834
224 233
272 593
281 436
1 586 340
Департамент строительства и транспорта области
807
X
X
X
5 634
5 634
0
0
0
0
0
0
5 634
Департамент цифрового развития области
839
X
X
X
1 500
0
0
0
0
0
1 500
0
1 500
Основное мероприятие 3.1
"Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб"
Всего
X
X
X
X
2 446 454
134 739
185 060
172 566
165 468
211 747
256 152
264 356
1 390 088
Администрация Губернатора области
802
X
013 01
X
2 440 820
129 105
185 060
172 566
165 468
211 747
256 152
264 356
1 384 454
Департамент строительства и транспорта области
807
X
013 01
X
5 634
5 634
0
0
0
0
0
0
5 634
Мероприятие 3.1.1
"Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
2 144 454
122 053
132 263
141 302
144 197
177 820
187 297
219 156
1 124 088
802
0309
01 301 00590
100
522 372
34 009
35 331
38 876
39 652
43 231
47 553
44 816
283 468
802
0310
01 301 00590
100
1 099 565
60 066
67 144
72 416
76 040
81 159
83 082
109 943
549 850
802
0309
01 301 00590
200
140 795
12 489
12 360
12 089
7 017
11 330
13 010
12 123
80 418
802
0310
01 301 00590
200
327 423
14 389
16 110
16 752
16 167
34 083
39 044
46 813
183 358
802
0309
01 301 00590
800
14 993
216
256
206
2 024
3 822
1 203
1 211
8 938
802
0310
01301 00590
800
39 306
884
1 062
963
3 297
4 195
3 405
4 250
18 056
Мероприятие 3.1.2
"Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)"
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
91 177
7 052
3 753
5 700
4 000.
14 727
12 745
7 200
55 177
802
0309
01301 21710
200
10 135
0
0
0
0
1 800
4 135
700
6 635
802
0310
01301 21710
200
81 042
7 052
3 753
5 700
4 000
12 927
8 610
6 500
48 542
Мероприятие 3.1.3
"Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области"
Администрация Губернатора области
802
0310
01301 22110
200
12 723
0
3 778
8 945
0
0
0
0
12 723
802
0309
01301 22110
200
2 400
0
0
0
0
0
2 400
0
2 400
Мероприятие 3.1.4
"Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры"
Администрация Губернатора области
802
0309
01301 40370
400
27 770
0
27 770
0
0
0
0
0
27 770
802
0310
01301 40370
400
162 296
0
17 496
16 619
17 271
19 200
53 710
38 000
162 296
Департамент строительства и транспорта области
807
0310
01301 40370
400
5 634
5 634
0
0
0
0
0
0
5 634
Основное мероприятие 3.2
"Обеспечение защиты и безопасности населения"
Всего
X
X
X
X
194 142
45 217
19 525
31 400
31 400
5 700
8 700
8 700
150 642
Администрация Губернатора области
802
X
01302
X
192 642
45 217
19 525
31 400
31 400
5 700
7 200
8 700
149 142
Департамент цифрового развития области
839
X
01302
X
1 500
0
0
0
0
0
1 500
0
1 500
Мероприятие 3.2.1
"Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы "112" за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации"
Администрация Губернатора области
802
0309
01302 R0980
200
192 642
45 217
19 525
31 400
31 400
5 700
7 200
8 700
149 142
Департамент цифрового развития области
839
0309
01302 R0980
600
1 500
0
0
0
0
0
1 500
0
1 500
Основное мероприятие 3.3
"Мобилизационная подготовка населения области"
Администрация Губернатора области
802
X
01303
X
73 144
7 900
6 005
4 466
4 466
4 786
7 241
6 380
41 244
Мероприятие 3.3.1
"Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время"
802
03 09
01303 20340
200
73 144
7 900
6 005
4 466
4 466
4 786
7 241
6 380
41 244
Основное мероприятие 3.4
"Реализация мероприятий противопожарной службы области"
Администрация Губернатора области
802
X
01304
X
21 500
1 000
1 500
1 500
1 500
2 000
2 000
2 000
11 500
Мероприятие 3.4.1
"Реализация мероприятий по поддержке подразделений добровольной пожарной охраны"
802
03 10
01304 20850
600
21 500
1 000
1 500
1 500
1 500
2 000
2 000
2 000
И 500
Подпрограмма 4
Укрепление общественного порядка
Всего
X
X
X
X
2 168 918
60 101
155 219
148 248
179 414
180 272
213 780
254 848
1 191 882
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
70 691
15 860
12 869
12 852
10 669
12 134
901
901
66 186
Департамент цифрового развития области
839
X
X
X
128 940
0
0
0
0
0
19 885
17 390
37 275
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
828
X
X
X
1 908 247
44 241
142 350
135 396
168 745
168,138
192 890
176 037
1 027 797
Департамент образования области
810
X
X
X
624
0
0
0
0
0
104
104
208
Департамент строительства и транспорта области
807
X
X
X
60 416
0
0
0
0
0
0
60 416
60 416
Основное мероприятие 4.1
"Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения"
Всего
X
X
014 01
X
2 096 522
59 047
153 672
146 701
179 414
179 371
212 775
193 427
1 124 407
Мероприятие 4.1.1
"Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы "Укрепление общественного порядка" государственной программы Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области"
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
828
03 14
01401 20360
200
1 908 247
44 241
142 350
135 396
168 745
168 138
192 890
176 037
1 027 797
Администрация Губернатора области
802
03 14
01401 20360
600
59 335
14 806
11 322
11 305
10 669
11 233
0
0
59 335
Департамент цифрового развития области
839
03 14
01401 20360
600
128 940
0
0
0
0
0
19 885
17 390
37 275
Основное мероприятие 4.2
"Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области"
Администрация Губернатора области
802
X
01402
X
10 302
0
1 547
1 547
0
901
901
901
5 797
Мероприятие 4.2.1
"Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность"
Администрация Губернатора области
802
01 13
01402 57010
500
10 302
0
1 547
1 547
0
901
901
901
5 797
Проект 4.R3
"Безопасность дорожного движения"
Всего
810
X
X
X
624
0
0
0
0
0
104
104
208
Мероприятие 4.R3.1
Приобретение технических средств обучения, наглядных и методических материалов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Департамент образования области
810
07 09
014R3 R0004
600
624
0
0
0
0
0
104
104
208
Основное мероприятие 4.3
"Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
61 470
1 054
0
0
0
0
0
60 416
61 470
802
0314
01403 590
100
1 054
1 054
0
0
0
0
0
0
1 054
802
0314
01403 590
200
1 023
1 023
0
0
0
0 1
0
0
1 023
802
0314
01403 590
800
29
29
0
0
0
0
0
0
29
Департамент строительства и транспорта области
807
X
X
X
60 416
0
0
0
0
0
0
60 416
60 416
Мероприятие 4.3.1.
"Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области"
Департамент строительства и транспорта области
807
03 14
140 322 110
600
18 546
0
0
0
0
0
0
18 546
18 546
Мероприятие 4.3.2.
Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности
Департамент строительства и транспорта области
807
03 14
140 372 120
500
41 870
0
0
0
0
0
0
41 870
41 870
Подпрограмма 5
Развитие мировой юстиции в Белгородской области
Всего
X
X
X
X
3 025 157
166 169
170 515
176 660
179 417
250 040
263 850,9
344 452
1 551 104
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
823
X
X
X
2 984 029
166 169
170 515
176 660
179 417
250 040
263 850,9
303 324
1 509 976
Департамент строительства и транспорта области
807
X
X
X
41 128
0
0
0
б
0
0
41 128
41 128
Основное мероприятие 5.1
"Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области"
Всего
X
X
X
X
2 832 960
150 511
158 669
162 029
166 672
233 588
245 867,2
317 826
1 435 162
Мероприятие 5.1.1
"Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов"
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
823
01 05
01501 90019
100
2 006 470
126 690
131 252
133 568
135 899
196 288
187 892,9
182 480
1 094 070
823
01 05
01501 90019
200
475 192
23 696
27 188
28 272
30 672
37 199
43 272,8
47 482
237 782
823
01 05
01501 90019
800
827
125
229
189
101
101
10,3
12
767
Мероприятие 5.1.2
"Обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (организаций)"
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
823
01 05
01501 00590
100
301 471
0
0
0
0
0
14 491,2
45 312
59 803
823
01 05
01501 00590
200
7 796
0
0
0
0
0
196,3
1 400
1 596
823
01 05
01501 00590
800
76
0
0
0
0
0
3,7
12
16
Мероприятие 5.1.3
"Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области"
Департамент строительства и транспорта области
807
01 05
01501 40370
400
41 128
0
0
0
0
0
0
41 128
41 128
Основное мероприятие 5.2
"Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области"
Всего
823
X
01 5 02
X
192 197
15 658
11 846
14 631
12 745
16 452
17 983,7
26 626
115 942
Мероприятие 5.2.1
"Мероприятия"
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
823
01 05
01502 29990
100
6 090
828
1 074
624
346
326
378
419
3 995
823
0105
01502 29990
200
186 107
14 830
10 772
14 007
12 399
16 126
17 605,7
26 207
111 947
Подпрограмма 6
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Всего
X
X
X
X
283 549
17 867
18 684
19 228
19 345
22 686
23 299
26 281
147 390
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
265 686
16 375
17 079
17 898
18 062
21 403
22 016
24 692
137 525
Департамент образования области
810
X
X
X
6 447
342
555
555
555
555
555
555
3 672
Управление культуры области
811
X
X
X
1 539
575
275
0
0
0
0
106
956
Управление физической культуры и спорта области
813
X
X
X
2 320
10
210
210
210
210
210
210
1 270
Управление по труду и занятости населения области
814
X
X
X
6 000
500
500
500
500
500
500
500
3 500
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
X
X
X
1 557
65
65
65
18
18
18
218
467
Основное мероприятие 6.1
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Всего
X
X
01 6 01
X
17 863
1 492
1 605
1 330
1 283
1 283
1 283
1 589
9 865
Мероприятие 6.1.1
"Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Управление по труду и занятости населения области
814
04 01
01601 29990
200
6 000
500
500
500
500
500
500
500
3 500
Департамент образования области
810
07 09
016 01 29990
200
6 447
342
555
555
555
555
555
555
3 672
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
07 09
01601 29990
200
594
65
65
65
18
18
9
59
299
825
07 09
01601 29990
300
963
0
0
0
0
0
9
159
168
Управление культуры области
811
X
X
X
1 539
575
275
0
0
0
0
106
956
811
X
01601 29990
X
850
575
275
0
0
0
0
0
850
811
08 01
01601 29990
200
505
195
115
0
0
0
0
45
355
811
08 01
01601 29990
600
1 014
380
140
0
0
0
0
61
581
811
08 04
01601 29990
600
20
0
20
0
0
0
0
0
20
Управление физической культуры и спорта области
813
11 02
01601 29990
200
2 320
10
210
210
210
210
210
210
1 270
Основное мероприятие 6.2
"Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Администрация Губернатора области
802
X
01602
X
265 686
16 375
17 079
17 898
18 062
21 403
22 016
24 692
137 525
Мероприятие 6.2.1
"Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Администрация Губернатора области
802
01 04
01602 71220
500
265 686
16 375
17 079
17 898
18 062
21 403
22 016
24 692
137 525
Подпрограмма 7
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Всего
X
X
X
X
109 396
-
-
10 000
16 396
13 000
10 000
10 000
59 396
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
109 396
-
-
10 000
16 396
13 000
10 000
10 000
59 396
Основное мероприятие 7.1
"Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности"
Администрация Губернатора области
802
X
01701
X
109 396
-
-
10 000
16 396
13 000
10 000
10 000
59 396
Мероприятие 7.1.1
"Финансовое обеспечение мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Администрация Губернатора области
802
03 09
01701 20350
200
103 000
-
-
10 000
10 000
13 000
10 000
10 000
53 000
802
03 14
01701 20350
200
6 396
-
-
0
6 396
0
0
0
6 396
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств бюджета Белгородской области на 2 этапе
реализации
Таблица 2
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
Итого за 2 этапе (2021 - 2025 годы)
ГРБ С
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области
Всего, в том числе
X
X
X
X
754 916
759 814
759 814
759 814
759 710
3 794 068
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
262 708
265 431
265 431
265 431
265 431
1 324 432
Департамент образования области
810
X
X
X
795
795
795
795
691
3 871
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
809
X
X
X
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
И 500
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
X
X
X
546
546
546
546
546
2 730
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
823
01 05
X
X
293 313
295 185
295 185
295 185
295 185
1 474 053
Управление молодежной политики области
816
X
X
X
0
0
0
0
0
0
Управление физической культуры и спорта области
813
X
X
X
210
210
210
210
210
1 050
Управление культуры области
811
X
X
X
445
343
343
343
343
1 817
Управление по труду и занятости населения области
814
X
X
X
500
500
500
500
500
2 500
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
828
X
X
X
176 090
176 090
176 090
176 090
176 090
880 450
Департамент строительства и транспорта области
802, 807
X
X
X
0
0
0
0
0
0
Департамент цифрового развития области
839
X
X
X
18 009
18 414
18 414
18 414
18 414
91 665
Подпрограмма 1
Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
Всего
X
X
X
X
2 986
3 017
3 017
3 017
3 017
15 054
Департамент образования области
810
X
X
X
136
136
136
136
136
680
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
809
X
X
X
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
11 500
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
X
X
X
328
328
328
328
328
1 640
Управление молодежной политики области
816
X
X
X
0
0
0
0
0
0
Управление культуры области
811
X
X
X
222
253
253
253
253
1 234
Основное мероприятие 1.1
"Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения"
Всего
X
X
01 1 01
X
686
717
717
717
717
3 554
Мероприятие 1.1.1
"Мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения"
Всего
X
07 09
01 101 20310
200
686
717
717
717
717
3 554
Управление культуры области
811
X
X
X
222
253
253
253
253
1 234
811
07 06
01 101 20310
600
0
0
0
0
0
0
811
08 01
01 101 20310
200
45
50
50
50
50
245
811
08 01
01 101 20310
600
177
203
203
203
203
989
811
08 02
01 101 20310
600
0
0
0
0
0
0
811
08 04
01 101 20310
600
0
0
0
0
0
0
Департамент образования области
810
07 09
01 101 20310
200
90
90
90
90
90
450
810
07 09
01 101 20310
600
46
46
46
46
46
230
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
07 09
01 101 20310
200
309
309
309
309
309
1 545
825
07 09
110 120 310
300
19
19
19
19
19
95
Управление молодежной политики области
816
07 07
01 101 20310
600
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2
"Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков"
Всего
809
X
01 1 02
X
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
11 500
Мероприятие 1.2.1
"Мероприятие по раннему выявлению потребителей наркотиков"
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
809
09 01
011022 0320
600
1 885
1 885
1 885
1 885
1 885
9 425
809
09 09
01102 20320
600
355
355
355
355
355
1 775
Мероприятие 1.2.2
"Мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ в условиях негосударственного реабилитационного центра"
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
809
09 01
01102 20320
600
60
60
60
60
60
300
Подпрограмма 2
Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы
Всего
802
X
X
X
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1
"Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы"
Администрация Губернатора области
802
X
01 201
X
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.1.1
"Закупка оборудования (медицинского оборудования)"
802
03 14
01201 20880
200
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения
Всего
X
X
X
X
226 894
228 718
228 718
228 718
228 718
1 141 766
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
226 894
228 718
228 718
228 718
228 718
1 141 766
Департамент строительства и транспорта области
807
X
X
X
0
0
0
0
0
0
Департамент цифрового развития области
839
X
X
X
0
о
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.1
"Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб"
Всего
X
X
X
X
209 814
211 638
211 638
211 638
211 638
1 056 366
Администрация Губернатора области
802
X
013 01
X
209 814
211 638
211 638
211 638
211 638
1 056 366
Департамент строительства и транспорта области
807
X
013 01
X
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 3.1.1
"Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
202 614
204 438
204 438
204 438
204 438
1 020 366
802
0309
01301 00590
100
46 300
48 151
48 151
48 151
48 151
238 904
802
0310
01301 00590
100
109 943
109 943
109 943
109 943
109 943
549 715
802
0309
01301 00590
200
12 097
12 070
12 070
12 070
12 070
60 377
802
0310
01301 00590
200
28 813
28 813
28 813
28 813
28 813
144 065
802
0309
01301 00590
800
1 211
1 211
1 211
1 211
1 211
6 055
802
0310
01301 00590
800
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
21 250
Мероприятие 3.1.2
"Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)"
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
36 000
802
0309
01301 21710
200
700
700
700
700
700
3 500
802
0310
01301 21710
200
6 500
6 500
6 500
6 500
6 500
32 500
Мероприятие 3.1.3
"Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области"
Администрация Губернатора области
802
0310
01301 22110
200
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 3.1.4
"Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры"
Администрация Губернатора области,
802
0309
01301 40370
400
0
0
0
0
0
0
802
0310
01301 40370
400
0
0
0
0
0
0
Департамент строительства и транспорта области
807
0310
01301 40370
400
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.2
"Обеспечение защиты и безопасности населения"
Всего
X
X
X
X
8 700
8 700
8 700
8 700
8 700
43 500
Администрация Губернатора области
802
X
01302
X
8 700
8 700
8 700
8 700
8 700
43 500
Департамент цифрового развития области
839
X
01302
X
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 3.2.1
"Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы "112" за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации"
Администрация Губернатора области
802
0309
01302 R0980
200
8 700
8 700
8 700
8 700
8 700
43 500
Департамент цифрового развития области
839
0309
01302 R0980
600
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.3
"Мобилизационная подготовка населения области"
Администрация Губернатора области
802
X
01303
X
6 380
6 380
6 380
6 380
6 380
31 900
Мероприятие 3.3.1
"Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время"
802
03 09
01303 20340
200
6 380
6 380
6 380
6 380
6 380
31 900
Основное мероприятие 3.4
"Реализация мероприятий противопожарной службы области"
Администрация Губернатора области
802
X
01304
X
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
10 000
Мероприятие 3.4.1
"Реализация мероприятий по поддержке подразделений добровольной пожарной охраны"
802
03 10
01304 20850
600
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
10 000
Подпрограмма 4
Укрепление общественного порядка
Всего
X
X
X
X
195 104
195 509
195 509
195 509
195 405
977 036
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
901
901
901
901
901
4 505
Департамент цифрового развития области
839
X
X
X
18 009
18 414
18 414
18 414
18 414
91 665
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
828
X
X
X
176 090
176 090
176 090
176 090
176 090
880 450
Департамент образования области
810
X
X
X
104
104
104
104
0
416
Основное мероприятие 4.1
"Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения"
Всего
X
X
01 4 01
X
194 099
194 504
194 504
194 504
194 504
972 115
Мероприятие 4.1.1
"Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы "Укрепление общественного порядка" государственной программы Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области"
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
828
03 14
01401 20360
200
176 090
176 090
176 090
176 090
176 090
880 450
Департамент цифрового развития области
839
03 14
01401 20360
600
18 009
18 414
18 414
18 414
18 414
91 665
Основное мероприятие 4.2
"Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области"
Администрация Губернатора области
802
X
01402
X
901
901
901
901
901
901
Мероприятие 4.2.1
"Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность"
Администрация Губернатора области
802
01 13
01402 57010
500
901
901
901
901
901
901
Проект 4.R3
"Безопасность дорожного движения"
Всего
810
X
X
X
104
104
104
104
0
416
Мероприятие 4.R3.1
Приобретение технических средств обучения, наглядных и методических материалов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Департамент образования области
810
07 09
01 4R3 R0004
600
104
104
104
104
0
416
Подпрограмма 5
Развитие мировой юстиции в Белгородской области
Всего
823
0105
X
X
293 313
295 185
295 185
295 185
295 185
1 474 053
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
823
0105
01502 29990
X
293 313
295 185
295 185
295 185
295 185
1 474 053
Основное мероприятие 5.1
"Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области"
Всего
823
X
015 01
X
278 062
279 934
279 934
279 934
279 934
1 397 798
Мероприятие 5.1.1
"Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов"
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
823
01 05
01501 90019
100
182 480
182 480
182 480
182 480
182 480
912 400
823
01 05
01501 90019
200
47 482
47 482
47 482
47 482
47 482
237 410
823
01 05
01501 90019
800
12
12
12
12
12
60
Мероприятие 5.1.2
"Обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (организаций)"
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
823
01 05
01501 00590
100
46 836
48 708
48 708
48 708
48 708
241 668
823
01 05
01501 00590
200
1 240
1 240
1 240
1 240
1 240
6 200
823
01 05
01501 00590
800
12
12
12
12
12
60
Основное мероприятие 5.2
"Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области"
Всего
823
X
015 02
X
15 251
15 251
15 251
15 251
15 251
76 255
Мероприятие 5.2.1
"Мероприятия"
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
823
01 05
01502 29990
100
419
419
419
419
419
2 095
823
01 05
01502 29990
200
14 832
14 832
14 832
14 832
14 832
74 160
Подпрограмма 6
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Всего
X
X
X
X
26 619
27 385
27 385
27 385
27 385
136 159
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
24 913
25 812
25 812
25 812
25 812
128 161
Департамент образования области
810
X
X
X
555
555
555
555
555
2 775
Управление культуры области
811
X
X
X
223
90
90
90
90
583
Управление физической культуры и спорта области
813
X
X
X
210
210
210
210
210
1 050
Управление по труду и занятости населения области
814
X
X
X
500
500
500
500
500
2 500
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
X
X
X
218
218
218
218
218
1 090
Основное мероприятие 6.1
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Всего
X
X
01 6 01
X
1 706
1 573
1 573
1 573
1 573
7 998
Мероприятие 6.1.1
"Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Управление по труду и занятости населения области
814
04 01
01601 29990
200
500
500
500
500
500
2 500
Департамент образования области
810
07 09
01601 29990
200
555
555
555
555
555
2 775
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
07 09
01601 29990
200
59
59
59
59
59
295
825
07 09
01601 29990
300
159
159
159
159
159
795
Управление культуры области
811
X
X
X
223
90
90
90
90
583
811
X
01601 29990
X
0
0
0
0
0
0
811
08 01
01601 29990
200
30
30
30
30
30
150
811
08 01
01601 29990
600
193
60
60
60
60
433
811
08 04
01601 29990
600
0
0
0
0
0
0
Управление физической культуры и спорта области
813
1102
01601 29990
200
210
210
210
210
210
1 050
Основное мероприятие 6.2
"Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Администрация Губернатора области
802
X
01602
X
24 913
25 812
25 812
25 812
25 812
128 161
Мероприятие 6.2.1
"Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Администрация Губернатора области
802
01 04
01602 71220
500
24 913
25 812
25 812
25 812
25 812
128 161
Подпрограмма 7
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Всего
X
X
X
X
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
50 000
Администрация Губернатора области
802
X
X
X
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
50 000
Основное мероприятие 7.1
"Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности"
Администрация Губернатора области
802
X
01701
X
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
50 000
Мероприятие 7.1.1
"Финансовое обеспечение мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Администрация Губернатора области
802
03 09
01701 20350
200
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
50 000
802
03 14
01701 20350
200
0
0
0
0
0
0
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 08.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 160.000.000 Безопасность и охрана правопорядка, 160.040.000 Безопасность общества |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: