Основная информация

Дата опубликования: 30 марта 2020г.
Номер документа: RU27025904202000106
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация города Хабаровска
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2020 № 1197

О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска от 20.11.2013 № 4929 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Город Хабаровск» «Молодёжь городского округа «Город Хабаровск» на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с решением Хабаровской городской Думы от 17.12.2019 № 52 «О бюджете городского округа «Город Хабаровск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации города Хабаровска от 10.11.2014 № 4917 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Город Хабаровск», их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и контроля реализации муниципальных программ городского округа «Город Хабаровск», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города от 20.11.2013 № 4929 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Город Хабаровск» «Молодежь городского округа «Город Хабаровск» на 2014 – 2020 годы» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вице-Мэра города, первого заместителя Мэра города по экономическим вопросам Шапиро И.А.».

1.2. В муниципальной программе городского округа «Город Хабаровск» «Молодежь городского округа «Город Хабаровск» на 2014 – 2020 годы»:

1.2.1. В паспорте:

1.2.1.1. Позицию «Соисполнители Программы» изложить в следующей редакции:

«

Соисполнители Программы

структурные подразделения администрации города Хабаровска:

- управление Делами администрации города Хабаровска;

- управление экономического развития администрации города Хабаровска;

- управление образования администрации города Хабаровска;

- управление культуры администрации города Хабаровска;

- управление социальной работы с населением администрации города Хабаровска;

- управление по физической культуре и спорту администрации города Хабаровска (до 01.01.2020);

- управление торговли, питания и бытового обслуживания администрации города Хабаровска;

- комитет администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом;

- комитет администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом;

- комитет администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом;

- комитет администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом;

- комитет администрации города Хабаровска по управлению Краснофлотским районом;

- пресс-служба (до 01.01.2020);

- управление по связям с общественностью и СМИ администрации города Хабаровска (с 01.01.2020);

- департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска;

Муниципальные учреждения:

- МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»;

- МАУ «Центр патриотического воспитания»

».

1.2.1.2. Позицию «Объемы финансового обеспечения Программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансового обеспечения Программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей

прогнозируемый объем финансового обеспечения Программы–1 171 790,68 тыс. руб., в том числе:

– 2014 г. – 185 515,49 тыс. руб.;

– 2015 г. – 157 279,31 тыс. руб.;

– 2016 г. – 143 790,74 тыс. руб.;

– 2017 г. – 164 498,87 тыс. руб.;

– 2018 г. – 166 818,47 тыс. руб.;

– 2019 г. – 238 228,23 тыс. руб.;

– 2020 г. – 115 659,57 тыс. руб.

».

1.2.1.3. Позицию «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации программы

достижение к 2020 году:

- увеличения количества молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств), с 86 молодых семей до 576 молодых семей;

- увеличения числа субъектов молодежного предпринимательства и молодых людей, желающих открыть свое дело, получивших различные формы поддержки, с 800 до 1400;

- увеличения количества детей, выведенных из кризисной ситуации (в жизни которых произошли улучшения), с 20 до 25 %;

- увеличения доли молодых людей, участвующих в реализуемых управлением по делам молодежи и социальным вопросам мероприятиях, проектах и программах поддержки талантливой молодежи, с 49,5 до 60 % от общего числа молодежи в возрасте 14 - 30 лет;

- роста числа детей и молодежи, охваченных деятельностью детских и молодежных общественных объединений, с 15 до 35 % от общего числа молодежи;

- роста числа участников добровольческих отрядов с 2,9 до 5,5 % от общего числа молодежи;

- увеличения количества детей, подростков и молодежи, охваченных организованными формами отдыха и занятости в каникулярное время, с 70 до 75 % в общем числе детей, подростков и молодежи;

- увеличения доли подростково-молодежных клубов, в которых проведен ежегодный ремонт, с 30 до 100 % от общего числа подростково-молодежных клубов;

- увеличения доли подростково-молодежных клубов, оснащенных современным оборудованием и мебелью, с 30 до 100 % от общего числа подростково-молодежных клубов

».

1.2.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Индикаторы для оценки результативности намеченных к реализации мероприятий, методика их расчета

Перечень показателей программы с расшифровкой плановых значений по годам приведен в приложении № 5 к Программе «Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях».

Индикаторами, характеризующими Программу, являются:

№ п/п

Наименование
показателя

Ед. изм.

Методика расчета показателя для оценки результативности

1. Подпрограмма «Жилье для молодых семей на 2014 – 2020 годы»

1.1.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств)

семей

Показатель определяется на основании данных о количестве молодых семей, проживающих на территории города признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, утвержденные для участия в программе на получение социальной выплаты, на улучшение жилищных условий. Значение показателя берется из утвержденного списка участников подпрограммы (источник информации: управление по делам молодежи и социальным вопросам администрации города Хабаровска, Министерство строительства Хабаровского края)

2. Подпрограмма «Вовлечение молодёжи города Хабаровска в предпринимательскую деятельность на 2014 – 2020 годы»

2.1.

Число субъектов молодежного предпринимательства и молодых людей, желающих открыть свое дело, получивших различные формы поддержки

кол-во ед.

Показатель рассчитывается на основе данных, полученных по итогам мероприятий, проводимых в рамках подпрограммы, за основу берется количество участников мероприятий, в том числе, проводимых за счет получения субсидий организациями инфраструктуры молодежного предпринимательства (источник информации – управление по делам молодежи и социальным вопросам администрации города Хабаровска и организации инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства – получатели субсидий)

2.2.

Доля учащихся (студентов) образовательных учреждений города, вовлеченных в мероприятия по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности

%

Дс = Кдп / Общ.чс. * 100, где:

Дс. - доля учащихся (студентов) образовательных учреждений города, вовлеченных в мероприятия по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности;

Кдп. – количество учащихся (студентов) образовательных учреждений города, вовлеченных в мероприятия по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности в текущем году;

Общ.чс. - общая численность учащихся (студентов), обучающихся в учреждениях высшего образования и профессиональных образовательных учреждениях, находящихся на территории городского округа «Город Хабаровск» (источники получения информации – министерство образования и науки Хабаровского края; управление по делам молодежи и социальным вопросам администрации города Хабаровска; субъекты молодежного предпринимательства, получившие субсидии для проведения мероприятий в рамках Подпрограммы)

2.3.

Число вновь созданных субъектов молодежного предпринимательства

ед.

Показатель определяется на основании данных, полученных по запросу в инспекцию Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю, а так же данных реестра получателей субсидии на открытие собственного дела в рамках Подпрограммы (источник информации: управление по делам молодежи и социальным вопросам администрации города, УФНС РФ по Хабаровскому краю)

2.4.

Количество проведенных мероприятий для субъектов молодежного предпринимательства (сессий, тренингов, семинаров, мастер-классов, бизнес-лекций, круглых столов)

ед.

Показатель определяется на основании данных, полученных по итогам проведения мероприятий для субъектов молодежного предпринимательства в рамках Подпрограммы, а также информации (отчетов) получателей субсидий на проведение мероприятий для субъектов молодежного предпринимательства (источник информации: управление по делам молодежи и социальным вопросам администрации города Хабаровска, финансовые и творческие отчеты по мероприятиям, проведенным для субъектов молодежного предпринимательства получателями субсидий)

2.5.

Количество членов виртуального сообщества молодых предпринимателей

чел.

Показатель определяется на основании данных, полученных по итогам мониторинга групп, созданных в социальных сетях Интернет, учитывается количество подписчиков и зарегистрированных на площадке «Свое дело27» в сети Интернет» (источник информации: управление по делам молодежи и социальным вопросам администрации города Хабаровска, получатель субсидии на развитие информационно-коммуникационной площадки)

2.6.

Число субъектов молодежного предпринимательства, вошедших в молодежные подразделения бизнес-ассоциаций, сообщества молодых предпринимателей

чел.

Показатель определяется на основании данных, полученных по итогам мониторинга групп, созданных в социальных сетях Интернет, а также официальных запросов управления по делам молодежи и социальным вопросам в сообщества, созданные на территории города Хабаровска (источник информации: управление по делам молодежи и социальным вопросам администрации города Хабаровска, информационно-коммуникационная площадка «Свое дело.27, группы, сообщества молодых предпринимателей социальных сетей Интернет)

3. Подпрограмма «Профилактика социального сиротства «Чужих детей не бывает» до 2020 года»

3.1.

Увеличение количества детей из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, вовлеченных в реабилитационное пространство

%

КДсоп.РП= * 100, где:

КДсопРП - увеличение количества детей из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, вовлеченных в реабилитационное пространство;

КДсопврп – количество детей из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, вовлеченных в реабилитационное пространство в соответствующем году (источник информации – отчеты районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, управления культуры, управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации города Хабаровска);

КДсопСГ – количество детей находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации в соответствующем году (источник информации – отчеты районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав);

Значения показателей КДсопСГ и КДсопврп в расчете текущего и отчетного годов должны применяться за одинаковый период времени в соответствующем году (месяц, квартал, год)

3.2.

Увеличение количества детей, выведенных из кризисной ситуации (в жизни которых произошли улучшения)

%

КДвкс= * 100, где:

КДвкс - увеличение количества детей, выведенных из кризисной ситуации (в жизни которых произошли улучшения);

КДвксСГ –количество детей, выведенных из кризисной ситуации (в жизни которых произошли улучшения), в соответствующем году;

КДсопСГ – количество детей находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации в соответствующем году (источник информации – отчеты районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав); в отчетном году (источник информации – отчеты районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации города Хабаровска).

Значения показателей КДвксСГ и КДсопСГ в расчете текущего и отчетного годов должны применяться за одинаковый период времени в соответствующем году (месяц, квартал, год)

3.3.

Сохранение числа детей, отдохнувших при поддержке муниципалитета, на уровне 2013 года из числа: состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации

чел.

Показатель определяется на основании данных, полученных по запросу информации о количестве оплаченных путевок в загородные оздоровительные лагеря, санатории и т.д. за счет средств бюджета города для детей из числа состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации (источники информации – управление социальной работы с населением, администрации города Хабаровска)

3.4.

Увеличение численности несовершеннолетних участников клубных формирований при муниципальных библиотеках из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

чел.

Показатель определяется на основании данных, полученных по итогам учета несовершеннолетних читателей, находящихся в трудной жизненной ситуации, посещающих клубные формирования на базе муниципальных библиотек, расположенных на территории городского округа «Город Хабаровск» (источник информации – сведения, предоставляемые управлением культуры администрации города Хабаровска)

4. Подпрограмма «Организация работы с детьми и молодёжью до 2020 года»

4.1.

Рост числа детских и молодежных общественных объединений

чел.

Показатель определяется на основании данных реестра, по итогам проведения паспортизации детских и молодежных общественных объединений, действующих на территории города Хабаровска (источники информации – реестр детских и молодежных объединений, действующих на территории города, сформированный управлением по делам молодежи и социальным вопросам администрации города Хабаровска)

4.2.

Рост числа детей и молодежи, охваченных деятельностью детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи

%

Рчдм. = * 100, где:

Рчдм. – рост числа детей и молодежи, охваченных деятельностью детских и молодежных общественных объединений;

КдмДМОО. – количество детей и молодежи, охваченных деятельностью детских и молодежных общественных объединений в соответствующем году;

Окдм – общее количество детей и молодежи в соответствующем году (источники информации – реестр детских и молодежных объединений, действующих на территории города, сформированный управлением по делам молодежи и социальным вопросам, статистические данные Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю).

Значения показателей КдмДМОО и Окдм должны применяться за одинаковый период времени в соответствующем году (месяц, квартал, год)

4.3.

Рост числа добровольческих отрядов

ед.

Показатель определяется на основании данных реестра, полученных по итогам проведения паспортизации детских и молодежных общественных объединений, действующих на территории города Хабаровска (источники информации – реестр детских и молодежных объединений, действующих на территории города, сформированный управлением по делам молодежи и социальным вопросам администрации города)

4.4.

Рост числа участников добровольческих отрядов от общего числа молодежи

%

Рчу. = * 100, где:

Рчу. – рост числа участников добровольческих отрядов от общего числа молодежи;

КдмоДО. – количество детей и молодежи, охваченных деятельностью добровольческих отрядов в соответствующем году;

Окдм – общее количество детей и молодежи в соответствующем году (источники информации – реестр детских и молодежных объединений, действующих на территории города, сформированный управлением по делам молодежи и социальным вопросам, статистические данные Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому края).

Значения показателей КдмоДО и Окдм должны применяться за одинаковый период времени в соответствующем году (месяц, квартал, год)

4.5.

Количество клубов и объединений патриотической направленности

ед.

Показатель определяется на основании данных реестра, полученных по итогам проведения паспортизации детских и молодежных общественных объединений, действующих на территории города Хабаровска (источники информации – реестр детских и молодежных объединений, действующих на территории города, сформированный управлением по делам молодежи и социальным вопросам)

4.6.

Количество детей и молодежи, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров, детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи

%

Кдм.РУ = * 100, где:

Кдм.РУ – количество детей и молодежи, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров, детских и молодежных общественных объединений;

КдмУМ – количество детей и молодежи, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров, детских и молодежных общественных объединений в соответствующем году;

Окдм – общее количество детей и молодежи в соответствующем году (источники информации – реестр детских и молодежных объединений, действующих на территории города, сформированный управлением по делам молодежи и социальным вопросам, аналитические отчеты управления по делам молодежи и социальным вопросам по итогам организации работы с клубами и объединениями патриотической направленности, статистические данные Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю).

Значения показателей КдмУМ и Окдм должны применяться за одинаковый период времени в соответствующем году (месяц, квартал, год)

4.7.

Количество детей и молодежи, охваченных городскими мероприятиями патриотической направленности, от общего числа молодежи

%

КдмОМПН = * 100, где:

Кдм.ОМПН – количество детей и молодежи, охваченных городскими мероприятиями патриотической направленности;

КдмОМОГ – количество детей и молодежи, охваченных городскими мероприятиями патриотической направленности в соответствующем году;

Окдм – общее количество детей и молодежи в соответствующем году (источники информации – аналитические отчеты управления по делам молодежи и социальным вопросам по итогам проведения мероприятий патриотической направленности, статистические данные Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому края).

Значения показателей КдмОМОГ и Окдм должны применяться за одинаковый период времени в соответствующем году (месяц, квартал, год)

4.8.

Количество участников городской комбинированной игры «Патриот»

чел.

Показатель определяется на основании данных, полученных по итогам проведения городской комбинированной игры «Патриот», в том числе районных этапов (источники информации – отчеты (судейские протоколы) комитетов по управлению районами и управления по делам молодежи и социальным вопросам)

4.9.

Количество учреждений, принявших участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи

учреждений

Показатель определяется на основании заявок на участие в конкурсе, полученных от учреждений, желающих принять участие в смотре-конкурсе, а также по итогам отчета о проведении смотра-конкурса (источники информации – заявки на участие в смотре-конкурсе, отчет управления по делам молодежи и социальным вопросам о проведении смотра-конкурса)

4.10.

Увеличение доли молодых людей, участвующих в реализуемых управлением по делам молодежи и социальным вопросам мероприятиях, проектах и программах поддержки талантливой молодежи, от общего числа молодежи в возрасте 14 - 30 лет

%

УД = * 100, где:

УД – увеличение доли молодых людей, участвующих в реализуемых управлением по делам молодежи и социальным вопросам мероприятиях, проектах и программах поддержки талантливой молодежи, от общего числа молодежи в возрасте 14 - 30 лет;

Дуч. – количество молодых людей, участвующих в реализуемых управлением по делам молодежи и социальным вопросам мероприятиях, проектах и программах поддержки талантливой молодежи, от общего числа молодежи в возрасте 14 - 30 лет в соответствующем году;

Доб. – количество молодых людей, в возрасте 14 - 30 лет в соответствующем году (источники информации – аналитические отчеты управления по делам молодежи и социальным вопросам по итогам проведения мероприятий, реализации социально-значимых проектов).

Значения показателей Дтг и Дог в расчете текущего и отчетного годов должны применяться за одинаковый период времени в соответствующем году (месяц, квартал, год)

4.11.

Увеличение количества команд КВН

ед.

Показатель определяется на основании отчетов управления по делам молодежи и социальным вопросам по итогам проведения игр КВН (школьных, студенческих, молодежных)

4.12.

Увеличение количества участников команд КВН

ед.

Показатель определяется на основании отчетов управления по делам молодежи и социальным вопросам по итогам проведения игр КВН (школьных, студенческих, молодежных)

4.13.

Количество детей, подростков и молодежи, охваченных организованными формами занятости по месту жительства

чел.

Показатель определяется на основании отчетов, представленных руководителями подростково-молодежных клубов по месту жительства (источники информации – муниципальное казенное учреждение «Городской центр по организации досуга детей и молодежи», муниципальное автономное учреждение «Центр патриотического воспитания»)

4.14.

Количество культурно-массовых и спортивных мероприятий, проводимых с детьми, подростками и молодежью на жилмассивах города

чел.

Показатель определяется на основании отчетов о проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий (источники информации – управление по делам молодежи и социальным вопросам, муниципальное казенное учреждение «Городской центр по организации досуга детей и молодежи», муниципальное автономное учреждение «Центр патриотического воспитания»)

4.15.

Количество детей, подростков и молодежи, посещающих подростково-молодежные клубы

чел.

Показатель определяется на основании отчетов руководителей подростково-молодежных клубов (источники информации – муниципальное казенное учреждение «Городской центр по организации досуга детей и молодежи», муниципальное автономное учреждение «Центр патриотического воспитания»)

4.16.

Увеличение количества детей, подростков и молодежи, охваченных организованными формами отдыха и занятости в каникулярное время, в общем числе детей, подростков и молодежи

%

Кш = *100, где:

Кш – увеличение количества школьников, охваченных организованными формами отдыха и занятости в каникулярное время за предыдущий отчетный год.

Фкш - фактическое количество школьников, охваченных организованными формами отдыха и занятости в каникулярное время за отчетный год.

Ош – общее количество школьников города.

Расчет значения показателя производится на основе анализа и мониторинга прошлых лет и предполагает, что ежегодно количество школьников, охваченных организованными формами отдыха и занятости в каникулярное время, должен быть не менее показателя за предыдущий год (источник информации: управление по делам молодежи и социальным вопросам, управление образования, управление по физической культуре, спорту и здравоохранению, управление социальной работы с населением, комитеты по управлению районами)

4.17.

Количество детей, подростков и молодежи, принимающих участие в деятельности дворово-досуговых площадок

ед.

Показатель определяется на основании отчетов о реализации программ дворово-досуговых площадок на жилмассивах города (источники информации – управление по делам молодежи и социальным вопросам, муниципальное казенное учреждение «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»)

4.18.

Количество социально значимых объектов для организации деятельности трудовых отрядов старшеклассников

ед.

Показатель определяется на основании утвержденного перечня социально-значимых объектов (источники информации – комитеты по управлению районами администрации города)

4.19.

Доля подростково-молодежных клубов, в которых проведен ежегодный ремонт, от общего числа подростково-молодежных клубов, от общего числа ПМК

%

ДПМК = КОПМП / ОКПМК * 100., где:

ДПМК. – доля подростково-молодежных клубов, в которых проведен ежегодный ремонт, от общего числа подростково-молодежных клубов;

КОПМК – количество отремонтированных ПМК;

ОКПМК – общее количество ПМК

4.20.

Доля подростково-молодежных клубов, оснащенных современным оборудованием и мебелью, от общего количества подростково-молодежных клубов

%

ДПМК = КОПМП / ОКПМК * 100., где:

ДПМК. – доля подростково-молодежных клубов, оснащенных современным оборудованием и мебелью, от общего количества подростково-молодежных клубов;

КОПМК – количество ПМК, оснащенных современным оборудованием и мебелью;

ОКПМК – общее количество ПМК

».

1.2.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Финансовое обеспечение муниципальной Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета городского округа «Город Хабаровск» и межбюджетных трансфертов.

Источники финансирования мероприятий Программы

Всего, тыс. руб.

В том числе по годам реализации:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Бюджет города

687 624,75

82 754,19

90 004,56

99 698,33

93 423,64

98 422,58

114 337,55

108 983,91

Межбюджетные трансферты

484 165,92

102 761,30

67 274,75

44 092,41

71 075,23

68 395,89

123 890,68

6 675,66

Всего

1 171 790,68

185 515,49

157 279,31

143 790,74

164 498,87

166 818,47

238 228,23

115 659,57

».

1.2.4. Абзац второй раздела 6 изложить в следующей редакции:

«- увеличения количества молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств), с 86 до 576 молодых семей;».

1.3. В Подпрограмме «Жилье для молодых семей до 2020 года»:

1.3.1. В паспорте:

1.3.1.1. Позицию «Соисполнители Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Соисполнители Подпрограммы

- управление Делами администрации города Хабаровска;

».

1.3.1.2. Позицию «Объемы финансового обеспечения Подпрограммы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансового обеспечения Подпрограммы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей

прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы – 605 462,09 тыс. руб., в том числе:

– 2014 год – 118 870,48 тыс. руб.;

– 2015 год – 82 274,75 тыс. руб.;

– 2016 год – 73 562,08 тыс. руб.;

– 2017 год – 80 887,42 тыс. руб.;

– 2018 год – 75 434,02 тыс. руб.;

– 2019 год – 144 433,34 тыс. руб.;

– 2020 год – 30 000,00 тыс. руб.

».

1.3.1.3. Позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Достижение к 2020 году:

- улучшения жилищных условий 490 молодым семьям города Хабаровска, из них в 2014 году - 75 семей, 2015 году - 74 семьи, 2016 году - 74 семьи, 2017 году - 54 семьи, 2018 году - 44 семьи, 2019 году - 95 семей, 2020 году - 74 семьи;

- создания условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;

- улучшения демографической ситуации в городском округе «Город Хабаровск», связанной с улучшением жилищных условий молодых семей;

- создания условий для формирования активной жизненной позиции молодежи;

- укрепления семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе

».

1.3.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Финансовое обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета городского округа «Город Хабаровск» и межбюджетных трансфертов:

Источники финансирования мероприятий Подпрограммы

Всего, тыс. руб.

В том числе по годам реализации:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Бюджет города

159 896,05

16 109,18

15 000,00

33 701,43

17 039,37

17 079,36

30 966,71

30 000,00

Межбюджетные трансферты

445 566,04

102 761,30

67 274,75

39 860,65

63 848,05

58 354,66

113 466,63

-

Всего

605 462,09

118 870,48

82 274,75

73 562,08

80 887,42

75 434,02

144 433,34

30 000,00

».

1.3.3. Пункт 10.1 раздела 10 изложить в следующей редакции:

«10.1. Улучшить жилищные условия 490 молодым семьям города Хабаровска, из них в 2014 году - 75 семей, 2015 году - 74 семьи, 2016 году - 74 семьи, 2017 году - 54 семьи, 2018 году - 44 семьи, 2019 году - 95 семьи, 2020 году - 74 семьи.».

1.4. В Подпрограмме «Вовлечение молодёжи города Хабаровска в предпринимательскую деятельность на 2014 – 2020 годы»:

1.4.1. В паспорте:

1.4.1.1. Позицию «Соисполнители Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Соисполнители Подпрограммы

структурные подразделения администрации города Хабаровска:

- управление Делами администрации города Хабаровска;

- управление экономического развития администрации города Хабаровска;

- управление образования администрации города Хабаровска;

- управление торговли, питания и бытового обслуживания администрации города Хабаровска;

- комитет администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом;

- комитет администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом;

- комитет администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом;

- комитет администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом;

- комитет администрации города Хабаровска по управлению Краснофлотским районом;

- пресс-служба (до 01.01.2020);

- управление по связям с общественностью и СМИ администрации города Хабаровска (с 01.01.2020)

».

1.4.1.2. Позицию «Объемы финансового обеспечения Подпрограммы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансового обеспечения Подпрограммы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей

прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы – 30 131,31 тыс. руб., в том числе:

- 2014 г. – 6 696,05 тыс. руб.;

- 2015 г. – 8 089,00 тыс. руб.;

- 2016 г. – 3 655,50 тыс. руб.;

- 2017 г. – 2 726,05тыс. руб.;

- 2018 г. – 2 806,50 тыс. руб.;

- 2019 г. – 2 763,90 тыс. руб.;

- 2020 г. – 3 394,31тыс. руб.

».

1.4.2. Раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. Финансовое обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета городского округа «Город Хабаровск»:

Источники финансирования мероприятий Подпрограммы

Всего, тыс. руб.

В том числе по годам реализации:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Бюджет города

30 131,31

6 696,05

8 089,00

3 655,50

2 726,05

2 806,50

2 763,90

3 394,31

Всего

30 131,31

6 696,05

8 089,00

3 655,50

2 726,05

2 806,50

2 763,90

3 394,31

».

1.5. В Подпрограмме «Профилактика социального сиротства «Чужих детей не бывает» до 2020 года»:

1.5.1. В паспорте:

1.5.1.1. Позицию «Соисполнители Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Соисполнители Подпрограммы

структурные подразделения администрации города Хабаровска:

- управление Делами администрации города Хабаровска;

- управление образования администрации города Хабаровска;

- управление культуры администрации города Хабаровска;

- управление социальной работы с населением администрации города Хабаровска;

- комитет администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом;

- комитет администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом;

- комитет администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом;

- комитет администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом;

- комитет администрации города Хабаровска по управлению Краснофлотским районом.

Муниципальные учреждения:

- МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

1.5.1.2. Позицию «Объемы финансового обеспечения Подпрограммы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансового обеспечения Подпрограммы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей

прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы – 146 807,41 тыс. руб., в том числе:

- 2014 год – 20 604,04 тыс. руб.;

- 2015 год – 22 823,92 тыс. руб.;

- 2016 год – 25 355,28 тыс. руб.;

- 2017 год – 26 583,62 тыс. руб.;

- 2018 год – 17 358,18тыс. руб.;

- 2019 год – 16 785,22 тыс. руб.;

- 2020 год – 17 297,15 тыс. руб.

».

1.5.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Финансовое обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета городского округа «Город Хабаровск» и межбюджетных трансфертов.

Источники финансирования мероприятий Подпрограммы

Всего, тыс. руб.

В том числе по годам реализации:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Бюджет города

117 547,95

20 604,04

22 823,92

21 123,52

22 071,86

10 441,95

9 861,17

10 621,49

Межбюджетные трансферты

29 259,46

-

-

4 231,76

4 511,76

6 916,23

6 924,05

6 675,66

Всего

146 807,41

20 604,04

22 823,92

25 355,28

26 583,62

17 358,18

16 785,22

17 297,15

».

1.6. В Подпрограмме «Организация работы с детьми и молодёжью до 2020 года»:

1.6.1. В паспорте:

1.6.1.1. Позицию «Соисполнители Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Соисполнители Подпрограммы

структурные подразделения администрации города Хабаровска:

- управление Делами администрации города Хабаровска;

- управление образования администрации города Хабаровска;

- управление по физической культуре и спорту администрации города Хабаровска (до 01.01.2020);

- комитет администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом;

- комитет администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом;

- комитет администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом;

- комитет администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом;

- комитет администрации города Хабаровска по управлению Краснофлотским районом.

Муниципальные учреждения:

- МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»;

- МАУ «Центр патриотического воспитания»

».

1.6.1.2. Позицию «Объемы финансового обеспечения Подпрограммы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансового обеспечения Подпрограммы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей

прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы – 389 389,85 тыс. руб., в том числе:

- 2014 год – 39 344,92 тыс. руб.;

- 2015 год – 44 091,64 тыс. руб.;

- 2016 год – 41 217,88 тыс. руб.;

- 2017 год – 54 301,77 тыс. руб.;

- 2018 год – 71 219,76 тыс. руб.;

- 2019 год – 74 245,76 тыс. руб.;

- 2020 год – 64 968,12 тыс. руб.

».

1.6.2.Раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. Финансовое обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета городского округа и межбюджетных трансфертов.

Источники финансирования мероприятий Подпрограммы

Всего, тыс. руб.

В том числе по годам реализации:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Бюджет города

382 764,85

39 344,92

44 091,64

41 217,88

54 301,77

68 094,76

70 745,76

64 968,12

Межбюджетные трансферты

6 625,00

-

-

-

-

3 125,00

3 500,00

-

Всего

389 389,85

39 344,92

44 091,64

41 217,88

54 301,77

71 219,76

74 245,76

64 968,12

».

1.7. Строку с порядковым номером 1.1 таблицы Приложения № 5 «Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях» изложить в следующей редакции:

«

1.1.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств)

кол-во семей

86

75

74

74

54

44

95

74

».

1.8. Приложение № 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям с общественностью и СМИ администрации города Хабаровска (Соколов Р.Н.):

2.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения) в газете «Хабаровские вести».

2.2. Опубликовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города по социальным вопросам Лагошину Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Мэр города

С.А. Кравчук

Приложение

к постановлению администрации города от 30.03.2020 № 1197

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы



п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источники финансиро-вания

Код бюджетнойклассифика-ции ГРБС

Всего, в том числе:

Расходы (руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Молодежь городского округа «Город Хабаровск» на 2014 –2020 годы

всего

1 171 790 675,35

185 515 492,41

157 279 309,07

143 790 739,81

164 498 867,33

166 818 466,89

238 228 227,04

115 659 572,80

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

312 225 283,94

-

-

43 387 074,00

55 335 987,83

72 663 264,83

73 758 245,48

67 080 711,80

бюджет города

305 600 283,94

-

-

43 387 074,00

55 335 987,83

69 538 264,83

70 258 245,48

67 080 711,80

межбюджетные трансферты

6 625

000,00

-

-

-

-

3 125 000,

3 500

000,00

-

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи

всего

042

81 120 489,07

38 102 100,00

43 018 389,07

-

-

-

-

-

бюджет города

81 120 489,07

38 102 100,00

43 018 389,07

-

-

-

-

-

управление Делами

всего

010

646 846 452,75

125 216 530,41

89 943 749,00

74 449 453,34

85 761 033,00

82 432 947,00

151 820 330,00

37 222

410,00

бюджет города

173 618 272,61

22 455 227,41

22 669 000,00

33 731 434,20

15 027 000,00

17 659 861,00

31 529 000,00

30 546 750,00

межбюджетные трансферты

473 228 180,14

102 761 303,00

67 274 749,00

40 718 019,14

70 734 033,00

64 773 086,00

120 291 330,00

6 675 660,00

управление социальной работы с населением

всего

015

4 318 824,01

735 540,00

706 400,00

754 100,00

762 100,00

695 494,01

-

665 190,00

бюджет города

4 318 824,01

735 540,00

706 400,00

754 100,00

762 100,00

695 494,01

-

665 190,00

управление образования

всего

016

52 970 060,00

12 461 000,00

13 344 100,00

13 558 500,00

13 036 460,00

270 000,00

300 000,00

-

бюджет города

52 970 060,00

12 461 000,00

13 344 100,00

13 558 500,00

13 036 460,00

270 000,00

300 000,00

-

управление культуры

всего

019

53 401 465,27

6 162 600,00

7 455 020,00

6 140 219,27

7 506 561,00

8 729 905,00

8 729 905,00

8 677 255,00

бюджет города

53 401 465,27

6 162 600,00

7 455 020,00

6 140 219,27

7 506 561,00

8 729 905,00

8 729 905,00

8 677 255,00

управление экономического развития

всего

010

770 000,00

350 000,00

420 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

770 000,00

350 000,00

420 000,00

-

-

-

-

-

управление торговли, питания и бытового обслуживания

всего

010

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

-

-

-

-

управление по физической культуре и спорту

всего

018

45 000,00

-

-

15 000,00

-

15 000,00

15 000,00

-

бюджет города

45 000,00

-

-

15 000,00

-

15 000,00

15 000,00

-

пресс-служба

всего

010

-

-

-

-

-

-

-

-

управление по связям с общественностью и СМИ

всего

010

-

-

-

-

-

-

-

-

комитет администрации города по управлению Кировским районом

всего

029

2 416 722,75

-

315 000,00

954 374,20

310 739,50

265 348,05

269 919,00

301 342,00

бюджет города

1 657 830,87

-

315 000,00

259 482,32

280 039,50

232 048,05

269 919,00

301 342,00

межбюджетные трансферты

758 891,88

-

-

694 891,88

30 700,00

33 300,00

-

-

комитет администрации города по управлению Железнодорожным районом

всего

030

5 485 909,78

1 011 935,00

903 935,00

1 538 721,78

589 800,00

379 708,00

473 300,00

588 510,00

бюджет города

4 519 317,02

1 011 935,00

903 935,00

809 229,02

494 300,00

238 108,00

473 300,00

588 510,00

межбюджетные трансферты

966 592,76

-

-

729 492,76

95 500,00

141 600,00

-

-

комитет администрации города по управлению Краснофлотским районом

всего

031

1 627 485,49

-

180 041,00

874 132,49

207 070,00

181 980,00

96 980,00

87 282,00

бюджет города

809 373,00

-

180 041,00

155 620,00

152 370,00

137 080,00

96 980,00

87 282,00

межбюджетные трансферты

818 112,49

-

-

718 512,49

54 700,00

44 900,00

-

-

комитет администрации города по управлению Центральным районом

всего

032

3 584 258,03

562 163,00

437 200,00

1 021 381,03

363 512,00

434 250,00

344 480,00

421 272,00

бюджет города

2 839 832,00

562 163,00

437 200,00

372 755,00

326 012,00

375 950,00

344 480,00

421 272,00

межбюджетные трансферты

744 426,03

-

-

648 626,03

37 500,00

58 300,00

-

-

комитет администрации города по управлению Индустриальным районом

всего

033

4 980 987,70

552 633,00

555 475,00

1 097 783,70

625 604,00

750 570,00

783 322,00

615 600,00

бюджет города

3 956 273,00

552 633,00

555 475,00

514 919,00

502 804,00

530 870,00

683 972,00

615 600,00

межбюджетные трансферты

1 024 714,70

-

-

582 864,70

122 800,00

219 700,00

99 350,00

-

комитет администрации города по управлению Северным округом

всего

031

360 991,00

360 991,00

-

-

-

-

-

-

бюджет города

360 991,00

360 991,00

-

-

-

-

-

-

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

1 636 745,56

-

-

-

-

-

1 636 745,56

-

бюджет города

1 636 745,56

-

-

-

-

-

1 636 745,56

-

Подпрограммы:

1.

Подпрограмма «Жилье для молодых семей до 2020 года»

всего

605 462 085,20

118 870 476,00

82 274 749,00

73 562 081,20

80 887 423,00

75 434 017,00

144 433 339,00

30 000 000,00

1.1.1.

Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение или строительство жилья

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

управление Делами

всего

010

605 462 085,20

118 870 476,00

82 274 749,00

73 562 081,20

80 887 423,00

75 434 017,00

144 433 339,00

30 000 000,00

бюджет города

159 896 046,20

16 109 173,00

15 000 000,00

33 701 434,20

17 039 369,00

17 079 361,00

30 966 709,00

30 000 000,00

межбюджетные трансферты

445 566 039,00

102 761 303,00

67 274 749,00

39 860 647,00

63 848 054,00

58 354 656,00

113 466 630,00

-

1.1.2.

Организационное и информационное обеспечение подпрограммы

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3.

Формирование списка молодых семей – участников подпрограммы, желающих получить социальную выплату в планируемом году

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Подпрограмма «Вовлечение молодежи города Хабаровска в предпринимательскую деятельность на 2014 – 2020 года»

всего

30 131 312,56

6 696 054,41

8 089 000,00

3 655 500,00

2 726 050,00

2 806 500,00

2 763 903,15

3 394 305,00

2.1.1.

Проведение социологических исследований для оценки состояния развития молодёжного предпринимательства, в том числе оценка отношения молодёжи к предпринимательству

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

управление Делами

всего

010

-

-

-

-

-

-

-

-

управление экономического развития

всего

010

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.2.

Разработка муниципальной программы по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.3.

Создание и размещение в СМИ, включая Интернет и телевидение, видеосюжетов о лучших молодых предпринимателях города, рекламных видеороликов, видеофильма о мероприятиях программы и предоставление их образовательным учреждениям для использования в работе

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

229 410,00

-

-

-

-

-

-

229 410,00

бюджет города

229 410,00

-

-

-

-

-

-

229 410,00

управление Делами

всего

010

1 000 000,00

500000,00

500 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

1 000 000,00

500000,00

500 000,00

-

-

-

-

-

пресс-служба

всего

010

-

-

-

-

-

-

-

-

управление по связям с общественностью и СМИ

всего

010

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.4.

Разработка, изготовление и распространение печатной продукции для учащихся образовательных учебных заведений

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

управление Делами

всего

010

70 000,00

-

70 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

70 000,00

-

70 000,00

-

-

-

-

-

2.1.5.

Участие и проведение мероприятий в рамках Всемирной недели предпринимательства, Дня Российского предпринимательства, организация торжественных приемов и иных мероприятий, посвященных молодежному предпринимательству

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

1 140 112,15

-

-

250 000,00

250 000,00

250 000,00

165 112,15

225 000,00

бюджет города

1 140 112,15

-

-

250 000,00

250 000,00

250 000,00

165 112,15

225 000,00

управление Делами

всего

010

500 000,00

250 000,00

250 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

500 000,00

250 000,00

250 000,00

-

-

-

-

-

2.1.6.

Организация и проведение конкурса молодёжных проектов, направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

управление Делами

всего

010

40 000,00

10 000,00

30 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

40 000,00

10 000,00

30 000,00

-

-

-

-

-

2.1.7.

Субсидирование затрат на реализацию проекта победителя (победителей) конкурса, направленного на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

200 000,00

-

-

200 000,00

-

-

-

-

бюджет города

200 000,00

-

-

200 000,00

-

-

-

-

управление Делами

всего

010

800 000,00

300 000,00

500 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

800 000,00

300 000,00

500 000,00

-

-

-

-

-

2.1.8.

Предоставление субсидий на возмещение затрат организациям, образующим инфраструктуры поддержки субъектов молодежного предпринимательства на подготовку (повышение квалификации) педагогов общеобразовательных учреждений по программе «Основы самозанятости и предпринимательской деятельности»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

115 900,00

-

-

-

-

-

61 000,00

54 900,00

бюджет города

115 900,00

-

-

-

-

-

61 000,00

54 900,00

управление экономического развития

всего

010

300 000,00

150 000,00

150 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

300 000,00

150 000,00

150 000,00

-

-

-

-

-

управление образования

всего

016

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.9.

Проведение встреч успешных молодых предпринимателей с учащимися 10 – 11-х классов –слушателей факультативных занятий по основам предпринимательской деятельности

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

управление экономического развития

всего

010

-

-

-

-

-

-

-

-

управление образования

всего

016

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.10.

Разработка методических рекомендаций (по проведению), организация и проведение факультативного/элективного курса в общеобразовательных учебных заведениях «Основы самозанятости и предпринимательской деятельности»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

управление образования

всего

016

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.11.

Содействие развитию института наставничества, функционирующего в рамках деятельности советов по молодежному предпринимательству при председателях

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

управление экономического развития

всего

010

-

-

-

-

-

-

-

-

комитеты по управлению районами

всего

029,030,031, 032,033

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.12.

Организация и проведение факультативного/элективного курса «Основы предпринимательской деятельности» на базе старшей школы общеобразовательных учебных заведений

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

управление образования

всего

016

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.13.

Предоставление субсидий организациям инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства на оказание консультационной помощи по организации и ведению своего дела субъектам молодежного предпринимательства

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

190 000,00

-

-

100 000,00

-

-

-

90 000,00-

бюджет города

190 000,00

-

-

100 000,00

-

-

-

90 000,00-

управление экономического развития

всего

010

400 000,00

200 000,00

200 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

400 000,00

200 000,00

200 000,00

-

-

-

-

-

2.1.14.

Предоставление субсидий на возмещение затрат на открытие своего дела субъектами молодежного предпринимательства

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

745 000,00

-

-

745 000,00

-

-

-

бюджет города

745 000,00

-

-

745 000,00

-

-

-

управление Делами

всего

010

5 417 345,41

1 470 054,41

1 579 000,00

-

703 050,00

580 500,00

562 291,00

522 450,00

бюджет города

5 417 345,41

1 470 054,41

1 579 000,00

-

703 050,00

580 500,00

562 291,00

522 450,00

управление экономического развития

всего

010

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.15.

Предоставление субсидий организациям инфраструктуры поддержки молодёжного предпринимательства на разработку бизнес-планов для субъектов молодежного предпринимательства

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

управление экономического развития

всего

010

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.16.

Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки молодежного предпринимательства, на создание и развитие новых направлений поддержки субъектов молодежного предпринимательства (бизнес-инкубаторы, коворкинг-центры)

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

1 370 000,00

-

-

400 000,00

210 000,00

400 000,00

-

360 000,00

бюджет города

1 370 000,00

-

-

400 000,00

210 000,00

400 000,00

-

360 000,00

управление Делами

всего

010

900 000,00

-

900 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

900 000,00

-

900 000,00

-

-

-

-

-

2.1.17.

Предоставление субсидий организациям инфраструктуры поддержки молодёжного предпринимательства на проведение обучающих мероприятий для субъектов молодежного предпринимательства (сессий, тренингов, семинаров, мастер-классов, бизнес-лекций, круглых столов)

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

250 000,00

-

-

250 000,00

-

-

-

-

бюджет города

250 000,00

-

-

250 000,00

-

-

-

-

управление Делами

всего

010

1 146 000,00

646 000,00

500 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

1 146 000,00

646 000,00

500 000,00

-

-

-

-

-

управление экономического развития

всего

010

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.18.

Предоставление субсидий на возмещение затрат на подготовку и проведение молодежного бизнес-форума

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

5 951 850,00

-

-

1 135 000,00

1 000 000,00

1 021 000,00

1 471 500,00

1 324 350,00

бюджет города

5 951 850,00

-

-

1 135 000,00

1 000 000,00

1 021 000,00

1 471 500,00

1 324 350,00

управление Делами

всего

010

3 600 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

-

-

-

-

-

бюджет

города

3 600 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

-

-

-

-

-

2.1.19.

Предоставление субсидии организациям инфраструктуры поддержки молодёжного предпринимательства на организацию школы молодого предпринимателя

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

управление Делами

всего

010

120 000,00

-

120 000,00

-

-

-

-

бюджет города

120 000,00

-

120 000,00

-

-

-

-

управление экономического развития

всего

010

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.20.

Предоставление субсидий на возмещение затрат по созданию и развитию постоянно действующей информационно-коммуникационной площадки молодых предпринимателей и обеспечение её деятельности

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

676 500,00

-

-

150 000,00

135 000,00

135 000,00

135 000,00

121 500,00

бюджет города

676 500,00

-

-

150 000,00

135 000,00

135 000,00

135 000,00

121 500,00

управление Делами

всего

010

450 000,00

150 000,00

300 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

450 000,00

150 000,00

300 000,00

-

-

-

-

-

2.1.21.

Проведение встреч, семинаров и круглых столов в рамках взаимодействия власти и субъектов молодежного предпринимательства для обсуждения проблемных вопросов, возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

управление экономического развития

всего

010

20 000,00

-

20 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

20 000,00

-

20 000,00

-

-

-

-

-

2.1.22.

Организация и проведение конкурса для учащихся образовательных и детских учреждений «Я – предприниматель» (конкурс видеороликов, плакатов, рисунков, сочинений на тему «Я – предприниматель»)

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

управление Делами

всего

010

50 000,00

-

50 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

50 000,00

-

50 000,00

-

-

-

-

-

2.1.23.

Проведение конкурса поддержки инициатив молодежи города Хабаровска «Молодежный бизнес-проект»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

852 480,00

-

-

284 480,00

288 000,00

280 000,00

-

-

бюджет города

852 480,00

-

-

284 480,00

288 000,00

280 000,00

-

-

управление Делами

всего

010

860 000,00

480 000,00

380 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

860 000,00

480 000,00

380 000,00

-

-

-

-

-

2.1.24.

Организация и проведение конкурса «Лучший молодежный инвестиционный проект»

управление по делам молодежи и социальным

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

управление экономического развития

всего

010

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.25.

Организация и проведение конкурса студенческих инновационных проектов

управление по делам молодежи и социальным

всего

042,010

-

-

-

-

-

-

-

-

управление экономического развития

всего

010

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.26.

Предоставление субсидий на подготовку и проведение выставки продукции, работ, услуг молодых предпринимателей

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

111 315,00

-

-

1020,00

-

-

-

110 295,00

бюджет города

111 315,00

-

-

1020,00

-

-

-

110 295,00

управление Делами

всего

010

1 200 000,00

600 000,00

600 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

1 200 000,00

600 000,00

600 000,00

-

-

-

-

-

управление экономического развития

всего

010

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.27.

Организация и проведение городского конкурса по основам предпринимательской деятельности и потребительских знаний среди учащихся старших классов общеобразовательных школ, учащихся высшего и среднего профессионального образования

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

656 000,00

-

-

110 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

126 000,00

бюджет города

656 000,00

-

-

110 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

126 000,00

управление Делами

всего

010

334 300,00

140 000,00

140 000,00

30 000,00

-

-

-

24 300,00

бюджет города

334 300,00

140 000,00

140 000,00

30 000,00

-

-

-

24 300,00

управление образования

всего

016

-

-

-

-

-

-

-

-

управление торговли, питания и бытового обслуживания

всего

010

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.28.

Предоставление муниципальных грантов в рамках проведения конкурса поддержки инициатив молодежи города Хабаровска «Молодежный бизнес-проект»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

435 100,00

-

-

-

-

-

229 000,00

206 100,00

2.1.29.

Предоставление субсидии на возмещение затрат субъектам молодёжного предпринимательства на услуги в сфере наружной рекламы

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Подпрограмма «Профилактика социального сиротства «Чужих детей не бывает до 2020 года»

всего

146 807 417,28

20 604 041,00

22 823 921,00

25 355 280,27

26 583 623,00

17 358 180,42

16 785 220,52

17 297 151,07

3.1. Организация работы с детьми в «социальных гостиных» и социальных клубах

3.1.1.

Обеспечение деятельности 20 «социальных гостиных» на базе образовательных учреждений, в том числе:

управление образования

всего

016

51 900 060,00

12 461 000,00

13 344 100,00

13 288 500,00

12 806 460,00

-

-

-

бюджет города

51 900 060,00

12 461 000,00

13 344 100,00

13 288 500,00

12 806 460,00

-

-

-

3.1.1.1.

Оплата труда специалистов «социальных гостиных»: 20 ставок воспитателей, 20 ставок социальных педагогов

всего

49 979 323,51

11 692 023,51

12 788 100,00

12 738 100,00

12 761 100,00

-

-

-

бюджет города

49 979 323,51

11 692 023,51

12 788 100,00

12 738 100,00

12 761 100,00

-

-

-

3.1.1.2.

Приобретение мягкой и корпусной мебели, бытовой техники

управление образования

всего

016

1 712 976,49

712 976,49

500 000,00

500 000,00

-

-

-

-

бюджет города

1 712 976,49

712 976,49

500 000,00

500 000,00

-

-

-

-

3.1.1.3.

Издание методических рекомендаций, сборников, флайеров

управление образования

всего

016

207 760,00

56 000,00

56 000,00

50 400,00

45 360,00

-

-

-

бюджет города

207 760,00

56 000,00

56 000,00

50 400,00

45 360,00

-

-

-

3.1.2.

Обеспечение деятельности 10 клубных формирований для несовершеннолетних участников из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при муниципальных библиотеках, в том числе:

управление культуры

всего

019

53 376 465,27

6 162 600,00

7 455 020,00

6 110 219,27

7 511 561,00

8 729 905,00

8 729 905,00

8 677 255,00

бюджет города

53 376 465,27

6 162 600,00

7 455 020,00

6 110 219,27

7 511 561,00

8 729 905,00

8 729 905,00

8 677 255,00

3.1.2.1.

Оплата труда 18 библиотекарей клубных формирований

управление культуры

всего

019

49 438 115,27

5 512 600,00

6 805 020,00

5 525 219,27

6 985 061,00

8 203 405,00

8 203 405,00

8 203 405,00

бюджет города

49 438 115,27

5 512 600,00

6 805 020,00

5 525 219,27

6 985 061,00

8 203 405,00

8 203 405,00

8 203 405,00

3.1.2.2.

Организация культурно-просветительских мероприятий для участников клубных формирований, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

управление культуры

всего

019

3 352 440,00

546 000,00

546 000,00

491 400,00

442 260,00

442 260,00

442 260,00

442 260,00

бюджет города

3 352 440,00

546 000,00

546 000,00

491 400,00

442 260,00

442 260,00

442 260,00

442 260,00

3.1.2.3.

Приобретение мебели, аудио, видео, бытовой техники и оборудования

всего

585 910,00

104 000,00

104 000,00

93 600,00

84 240,00

84 240,00

84 240,00

31 590,00

бюджет города

585 910,00

104 000,00

104 000,00

93 600,00

84 240,00

84 240,00

84 240,00

31 590,00

3.1.3.

Обеспечение деятельности 2 социальных клубов при подростково-молодежных клубах, в том числе:

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

4 025 424,25

-

-

765 701,00

796 901,00

752 351,41

837 328,77

873 142,07

бюджет города

4 025 424,25

-

-

765 701,00

796 901,00

752 351,41

837 328,77

873 142,07

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

1 917 802,00

954 901,00

962 901,00

-

-

-

-

-

бюджет города

1 917 802,00

954 901,00

962 901,00

-

-

-

-

-

3.1.3.1.

Оплата труда 2 специалистов «социальных гостиных»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

4 025 424,25

-

-

765 701,00

796 901,00

752 351,41

837 328,77

873 142,07

бюджет города

4 025 424,25

-

-

765 701,00

796 901,00

752 351,41

837 328,77

873 142,07

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

1 593 802,00

796 901,00

796 901,00

-

-

-

-

-

бюджет города

1 593 802,00

796 901,00

796 901,00

-

-

-

-

-

3.1.3.2.

Организация досуговых мероприятий для детей из социальных клубов

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

324 000,00

158 000,00

166 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

324 000,00

158 000,00

166 000,00

-

-

-

-

-

3.1.4.

Организация семинара-конференции для специалистов муниципальных учреждений социальной сферы, работающих с детьми

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

55 500,00

30 000,00

25 500,00

-

-

-

-

-

бюджет города

55 500,00

30 000,00

25 500,00

-

-

-

-

-

3.1.5.

Проведение мониторинга качества работы «социальных гостиных» и социальных клубов

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

20 000,00

20 000,00

-

-

-

-

-

-

бюджет города

20 000,00

20 000,00

-

-

-

-

-

-

3.1.6.

Компенсация за проезд в городском транспорте при выполнении служебных обязанностей:

- социальным педагогам, работающим в «социальных гостиных» муниципальных образовательных учреждений;

- библиотекарям клубных формирований несовершеннолет-них, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе подвергшихся жестокому обращению, при муниципальных библиотеках;

- специалистам социальных клубов, работающих в муниципальных подростковых клубах по месту жительства

управление социальной работы с населением

всего

015

190 451,87

33 053,00

41 636,00

39 718,86

40 000,00

44,01

-

36 000,00

бюджет города

190 451,87

33 053,00

41 636,00

39 718,86

40 000,00

44,01

-

36 000,00

комитеты администрации города по управлению районами

всего

029, 030, 031, 032, 033

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.7.

Улучшение материально-технической базы учреждений

управление социальной работы с населением

всего

015

30 000,00

30 000,00

-

-

-

-

-

-

бюджет города

30 000,00

30 000,00

-

-

-

-

-

-

3.1.8.

Церемония поощрения сотрудников в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних к 100-летию образований комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

264 200,00

-

-

-

-

264 200,00

-

-

Итого по п. 3.1.

111 779 903,39

19 691 554,00

21 829 157,00

20 204 139,13

21 154 922,00

9 746 500,42

9 567 233,77

9 586 397,07

3.2. Организация мероприятий по привлечению общественности города и некоммерческих организаций к участию в работе по профилактике социального сиротства

3.2.1.

Проведение городского смотра-конкурса среди программ муниципальных учреждений, работающих с детьми: «социальных гостиных» муниципальных образовательных учреждений, отделений муниципальных центров по работе с населением, клубных формирований несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе подвергшихся жестокому обращению, при муниципальных библиотеках, подростковых клубах по месту жительства

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

143 000,00

-

-

75 000,00

68 000,00

-

-

-

бюджет города

143 000,00

-

-

75 000,00

68 000,00

-

-

-

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

220 000,00

110 000,00

110 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

220 000,00

110 000,00

110 000,00

-

-

-

-

-

управление социальной работы с населением

всего

015

38 000,00

-

-

15 000,00

23 000,00

-

-

-

бюджет города

38 000,00

-

-

15 000,00

23 000,00

-

-

-

управление образования

всего

016

20 000,00

-

-

20 000,00

-

-

-

-

бюджет города

20 000,00

-

-

20 000,00

-

-

-

-

управление культуры

всего

019

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2.2.

Проведение городского конкурса рабочих групп по организации индивидуально-профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

236 841,00

-

-

110 000,00

126 841,00

-

-

-

бюджет города

236 841,00

-

-

110 000,00

126 841,00

-

-

-

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

130 000,00

20 000,00

110 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

130 000,00

20 000,00

110 000,00

-

-

-

-

-

3.2.3.

Предоставление муниципальных грантов на организацию работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, на конкурсной основе

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

220 000,00

110 000,00

110 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

220 000,00

110 000,00

110 000,00

-

-

-

-

-

3.2.4.

Награждение учреждений и организаций системы профилактики правонарушений несовершеннолетних в связи с юбилейными датами

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2.5.

Городской конкурс на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты прав и интересов детей в городском округе «Город Хабаровск»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

183 936,75

-

-

-

-

-

93 936,75

90 000,00

бюджет города

183 936,75

-

-

-

-

-

93 936,75

90 000,00

3.2.6.

Городской конкурс на предоставление муниципального гранта в форме субсидии на реализацию проектов, направленных на организацию работы инструкторов-организаторов с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

380 000,00

-

-

-

-

-

200 000,00

180 000,00

бюджет города

380 000,00

200 000,00

180 000,00

3.2.7.

Церемония награждения победителей конкурса на лучшего инструктора-организатора по работе с несовершеннолетними

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

135 904,00

135 904,00

бюджет города

135 904,00

135 904,00

Итого по п. 3.2.

1 707 681,75

240 000,00

330 000,00

220 000,00

217 841,00

-

293 936,75

405 904,00

3.3. Обеспечение прав детей, не обеспеченных бесплатными путевками за счет средств федерального и краевого бюджетов, на отдых и оздоровление: состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав; находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации

3.3.1.

Организация отдыха детей в период школьных каникул:

- возмещение части стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря для детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав и не обеспеченных бесплатными путевками, за счет средств федерального и краевого бюджетов

управление социальной работы с населением

всего

015

4 060 372,14

672 487,00

664 764,00

699 381,14

699 100,00

695 450,00

-

629 190,00

бюджет города

4 060 372,14

672 487,00

664 764,00

699 381,14

699 100,00

695 450,00

-

629 190,00

Итого по п. 3.3.

4 060 372,14

672 487,00

664 764,00

699 381,14

699 100,00

695 450,00

0,00

629 190,00

3.4. Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних

3.4.1.

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в комитетах администрации города по управлению районами

комитет администрации города по управлению Железнодорожным районом

всего

030

966 592,76

-

-

729 492,76

95 500,00

141 600,00

-

межбюджетные трансферты

966 592,76

-

-

729 492,76

95 500,00

141 600,00

-

3.4.2.

комитет администрации города по управлению Индустриальным районом

всего

033

1 024 714,70

-

-

582 864,70

122 800,00

219 700,00

99 350,00

-

межбюджетные трансферты

1 024 714,70

-

-

582 864,70

122 800,00

219 700,00

99 350,00

-

3.4.3.

комитет администрации города по управлению Кировским районом

всего

029

758 891,88

-

-

694 891,88

30 700,00

33 300,00

-

межбюджетные трансферты

758 891,88

-

-

694 891,88

30 700,00

33 300,00

-

3.4.4.

комитет администрации города по управлению Краснофлотским районом

всего

031

818 112,49

-

-

718 512,49

54 700,00

44 900,00

-

-

межбюджетные трансферты

818 112,49

-

-

718 512,49

54 700,00

44 900,00

-

-

3.4.5.

комитет администрации города по управлению Центральным районом

всего

032

744 426,03

-

-

648 626,03

37 500,00

58 300,00

-

межбюджетные трансферты

744 426,03

-

-

648 626,03

37 500,00

58 300,00

-

3.4.6.

управление Делами

всего

010

24 946 722,14

-

-

857 372,14

4 170 560,00

6 418 430,00

6 824 700,00

6 675 660,00

межбюджетные трансферты

24 946 722,14

-

-

857 372,14

4 170 560,00

6 418 430,00

6 824 700,00

6 675 660,00

Итого по п. 3.4.

29 259 460,00

-

-

4 231 760,00

4 511 760,00

6 916 230,00

6 924 050,00

6 675 660,00

4.

Подпрограмма «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 года»

389 389 860,01

39 344 921,00

44 091 639,07

41 217 878,34

54 301 771,33

71 219 769,47

74 245 764,37

64 968 116,73

4.1.

Поддержка и развитие детских и молодежных объединений, в т.ч.:

всего

042

34 538 632,22

5 066 864,00

7 333 570,00

3 683 541,09

5 014 204,48

3 553 879,64

6 821 524,94

3 065 048,07

бюджет города

31 038 632,22

5 066 864,00

7 333 570,00

3 683 541,09

5 014 204,48

3 553 879,64

3 321 524,94

3 065 048,07

межбюджетные трансферты

3 500 000,00

3 500 000,00

4.1.1.

Предоставление муниципальных грантов (субсидий) на реализацию социально значимых проектов

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

13 067 500,00

-

-

2 250 000,00

1 825 000,00

2 025 000,00

5 325 000,00

1 642 500,00

бюджет города

9 567 500,00

-

-

2 250 000,00

1 825 000,00

2 025 000,00

1 825 000,00

1 642 500,00

межбюджетные трансферты

3 500 000,00

3 500

000,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

8 000 000,00

2 500 000,00

5 500 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

8 000 000,00

2 500 000,00

5 500 000,00

-

-

-

-

Итого по п. 4.1.1.

21 067 500,00

2 500 000,00

5 500 000,00

2 250 000,00

1 825 000,00

2 025 000,00

5 325 000,00

1 642 500,00

4.1.2.

Организация и проведение новогоднего бала для актива детских и молодежных общественных объединений

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

1 306 343,37

-

-

250 670,00

435 007,06

147 294,65

158 371,66

315 000,00

бюджет города

1 306 343,37

-

-

250 670,00

435 007,06

147 294,65

158 371,66

315 000,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

580 380,00

405 190,00

175 190,00

-

-

-

-

-

бюджет города

580 380,00

405 190,00

175 190,00

-

-

-

-

-

4.1.3.

Организация и проведение конкурса на лучшее детское и молодежное объединение «Формула успеха»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

407 870,75

-

-

94 500,00

99 130,00

64 800,00

46 690,00

102 750,75

бюджет города

407 870,75

-

-

94 500,00

99 130,00

64 800,00

46 690,00

102 750,75

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

286 351,00

120 000,00

166 351,00

-

-

-

-

-

бюджет города

286 351,00

120 000,00

166 351,00

-

-

-

-

-

4.1.4.

Организация и проведение городского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

225 955,00

-

-

70 600,00

49 455,00

27 000,00

33 900,00

45 000,00

бюджет города

225 955,00

-

-

70 600,00

49 455,00

27 000,00

33 900,00

45 000,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

166 000,00

66 000,00

100 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

166 000,00

66 000,00

100 000,00

-

-

-

-

-

4.1.5.

Организация и проведение «Школы социального проектирования» для детских и молодежных общественных объединений, действующих на территории города Хабаровска

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

80 000,00

80 000,00

-

-

-

-

-

-

бюджет города

80 000,00

80 000,00

-

-

-

-

-

-

4.1.6.

Организация и проведение профильных сборов для детских и молодежных общественных объединений

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

521 800,00

262 000,00

259 800,00

-

-

-

-

-

бюджет города

521 800,00

262 000,00

259 800,00

-

-

-

-

-

4.1.7.

Организация и проведение городских молодежных социальных акций: «Подарок городу», «Мамины ладони», «Адреналин плюс», «Дети – детям» (акции, направленные на оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, формирование у них здорового образа жизни)

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

117 925,00

-

-

18 450,00

16 605,00

18 220,00

24 650,00

40 000,00

бюджет города

117 925,00

-

-

18 450,00

16 605,00

18 220,00

24 650,00

40 000,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

41 000,00

20 500,00

20 500,00

-

-

-

-

-

бюджет города

41 000,00

20 500,00

20 500,00

-

-

-

-

-

4.1.8.

Организация и проведение «Школы добровольцев» (проведение обучающих семинаров для волонтеров и добровольцев по разработке и реализации социальных проектов и др.)

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

174 500,00

-

-

54 000,00

48 600,00

34 400,00

12 000,00

25 500,00

бюджет города

174 500,00

-

-

54 000,00

48 600,00

34 400,00

12 000,00

25 500,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

120 000,00

60 000,00

60 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

120 000,00

60 000,00

60 000,00

-

-

-

-

-

4.1.9.

Организация и проведение праздника «День добровольца»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

222 390,00

-

-

35 100,00

31 590,00

26 000,00

91 700,00

38 000,00

бюджет города

222 390,00

-

-

35 100,00

31 590,00

26 000,00

91 700,00

38 000,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

78 000,00

39 000,00

39 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

78 000,00

39 000,00

39 000,00

-

-

-

-

-

4.1.10.

Организация и проведение фестиваля добровольческого движения

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

127 249,22

-

-

31 500,00

28 350,00

16 199,22

25 600,00

25 600,00

бюджет города

127 249,22

-

-

31 500,00

28 350,00

16 199,22

25 600,00

25 600,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

170 649,00

35 000,00

135 649,00

-

-

-

-

-

бюджет города

170 649,00

35 000,00

135 649,00

-

-

-

-

-

4.1.11.

Организация и проведение городской социальной акции «Весенняя неделя добра» (работа добровольческих отрядов по оказанию помощи различным категориям населения города)

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

69 210,00

-

-

20 700,00

18 630,00

11 480,00

2 400,00

16 000,00

бюджет города

69 210,00

-

-

20 700,00

18 630,00

11 480,000

2 400,00

16 000,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

46 000,00

23 000,00

23 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

46 000,00

23 000,00

23 000,00

-

-

-

-

-

4.1.12.

Организация и проведение городского смотра-конкурса на лучшую организацию добровольческой деятельности «Хабаровск – территория добра»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

429 860,00

-

-

99 000,00

169 700,00

49 000,00

56 360,00

55 800,00

бюджет города

429 860,00

-

-

99 000,00

169 700,00

49 000,00

56 360,00

55 800,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

240 371,00

110 000,00

130 371,00

-

-

-

-

-

бюджет города

240 371,00

110 000,00

130 371,00

-

-

-

-

-

4.1.13.

Организация участия лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений в краевых, всероссийских мероприятиях, семинарах

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

406 118,80

-

-

-

105 300,00

168 038,00

132 780,80

-

бюджет города

406 118,80

-

-

-

105 300,00

168 038,00

132 780,80

-

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

603 799,00

303 174,00

300 625,00

-

-

-

-

-

бюджет города

603 799,00

303 174,00

300 625,00

-

-

-

-

-

4.1.14.

Открытие месячника по профилактике наркомании, алкоголизма и поведенческих болезней

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

68 975,00

-

-

20 250,00

18 225,00

18 500,00

-

12 000,00

бюджет города

68 975,00

-

-

20 250,00

18 225,00

18 500,00

-

12 000,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

45 000,00

22 500,00

22 500,00

-

-

-

-

-

бюджет города

45 000,00

22 500,00

22 500,00

-

-

-

-

-

4.1.15.

Организация и проведение городской молодежной социальной акции «Ветер перемен» (комплекс мероприятий по профилактике здорового образа жизни среди населения города)

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

53 900,00

-

-

13 500,00

12 150,00

12 150,00

-

16 100,00

бюджет города

53 900,00

-

-

13 500,00

12 150,00

12 150,00

-

16 100,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

60 000,00

15 000,00

45 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

60 000,00

15 000,00

45 000,00

-

-

-

-

-

4.1.16.

Организация и проведение ярмарки творческих инициатив детских и молодежных общественных объединений

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

120 622,92

-

-

31 050,00

58 072,92

28 000,00

1 500,00

2 000,00

бюджет города

120 622,92

-

-

31 050,00

58 072,92

28 000,00

1 500,00

2 000,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

69 000,00

34 500,00

34 500,00

-

-

-

-

-

бюджет города

69 000,00

34 500,00

34 500,00

-

-

-

-

-

4.1.17.

Организация и проведение Слета детских и молодежных объединений

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

329 005,97

-

-

22 500,00

20 250,00

80 000,00

105 000,00

101 255,97

бюджет города

329 005,97

-

-

22 500,00

20 250,00

80 000,00

105 000,00

101 255,97

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

50 000,00

25 000,00

25 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

50 000,00

25 000,00

25 000,00

-

-

-

-

-

4.1.18.

Организация и проведение форума молодежи города Хабаровска

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

3 922 117,51

-

-

639 721,09

1 021 484,82

827 797,77

805 572,48

627 541,35

бюджет города

3 922 117,51

-

-

639 721,09

1 021 484,82

827 797,77

805 572,48

627 541,35

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

978 084,00

714 000,00

264 084,00

-

-

-

-

-

бюджет города

978 084,00

714 000,00

264 084,00

-

-

-

-

-

4.1.19.

Организация и проведение «Школы лидеров»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

200 000,00

200 000,00

-

-

-

-

-

-

бюджет города

200 000,00

200 000,00

-

-

-

-

-

-

Итого по пп. 4.1.2. – 4.1.19.

12 318 477,54

2 534 864,00

1 801 570,00

1 401 541,09

2 132 549,80

1 528 879,64

1 496 524,94

1 422 548,07

4.1.20.

Обновление и содержание интернет-сайта редакции «Голос поколения»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

64 000,00

-

-

32 000,00

32 000,00

-

-

-

бюджет города

64 000,00

-

-

32 000,00

32 000,00

-

-

-

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

64 000,00

32 000,00

32 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

64 000,00

32 000,00

32 000,00

-

-

-

-

-

Итого по пп. 4.1.20.

128 000,000

32 000,00

32 000,00

32 000,00

32 000,00

-

-

-

4.2.

Патриотическое воспитание детей и молодежи города Хабаровска, в том числе:

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

9 436 697,85

-

-

2 090 126,00

295 124,86

1 902 402,25

2 589 764,60

2 559 280,14

бюджет города

9 436 697,85

-

-

2 090 126,00

295 124,86

1 902 402,25

2 589 764,60

2 559 280,14

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

6 148 918,00

3 139 538,00

3 009 380,00

-

-

-

-

-

бюджет города

6 148 918,00

3 139 538,00

3 009 380,00

-

-

-

-

-

управление образования

всего

016

480 000,00

-

-

130 000,00

110 000,00

90 000,00

150 000,00

-

бюджет города

480 000,00

-

-

130 000,00

110 000,00

90 000,00

150 000,00

-

4.2.1.

Организация и проведение городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию среди учреждений и организаций города

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

103 266,00

-

-

72 000,00

20 000,00

5 366,00

-

5 900,00

бюджет города

103 266,00

-

-

72 000,00

20 000,00

5 366,00

-

5 900,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

235 380,00

130 000,00

105 380,00

-

-

-

-

-

бюджет города

235 380,00

130 000,00

105 380,00

-

-

-

-

-

4.2.2.

Организация и проведение городской комбинированной игры «Патриот» для учащихся образовательных учреждений

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

473 489,78

-

-

44 977,60

17 892,08

148 429,50

49 196,00

212 994,60

бюджет города

473 489,78

-

-

44 977,60

17 892,08

148 429,50

49 196,00

212 994,60

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

377 600,00

227 600,00

150 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

377 600,00

227 600,00

150 000,00

-

-

-

-

-

управление образования

всего

016

410 000,00

-

-

90 000,00

110 000,00

90 000,00

120 000,00

-

бюджет города

410 000,00

-

-

90 000,00

110 000,00

90 000,00

120 000,00

-

4.2.3.

Организация работы круглого стола по проблемам гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

21 600,00

-

-

-

21 600,00

-

-

-

бюджет города

21 600,00

-

-

-

21 600,00

-

-

-

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

13 700,00

13 700,00

-

-

-

-

-

-

бюджет города

13 700,00

13 700,00

-

-

-

-

-

-

4.2.4.

Организация и проведение городской комбинированной игры «Рубеж» для воспитанников подростково-молодежных клубов и объединений патриотической направленности

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

88 563,56

-

-

-

88 563,56

-

-

-

бюджет города

88 563,56

-

-

-

88 563,56

-

-

-

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

351 938,00

229 938,00

122 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

351 938,00

229 938,00

122 000,00

-

-

-

-

-

4.2.5.

Организация и проведение молодежной патриотической акции «Георгиевская ленточка»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

41 100,00

-

-

17 500,00

23 600,00

-

-

-

бюджет го рода

41 100,00

-

-

17 500,00

23 600,00

-

-

-

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

95 000,00

63 000,00

32 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

95 000,00

63 000,00

32 000,00

-

-

-

-

-

4.2.6.

Организация и проведение городской молодежной акции «Патриот Хабаровска – города воинской славы!»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

64 800,00

-

-

36 000,00

28 800,00

-

-

-

бюджет города

64 800,00

-

-

36 000,00

28 800,00

-

-

-

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

80 000,00

40 000,00

40 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

80 000,00

40 000,00

40 000,00

-

-

-

-

-

4.2.7.

Проведение молодежно-патриотической акции «Спасибо»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

300 000,00

-

300 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

300 000,00

-

300 000,00

-

-

-

-

-

4.2.8.

Организация участия представителей города в краевых, региональных и всероссийских мероприятиях патриотической направленности

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

287 438,01

-

-

70 248,40

55 117,22

110 686,85

-

51 385,54

бюджет города

287 438,01

-

-

70 248,40

55 117,22

110 686,85

-

51 385,54

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

603 300,00

373 300,00

230 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

603 300,00

373 300,00

230 000,00

-

-

-

-

-

управление образования

всего

016

90 000,00

-

-

40 000,00

20 000,00

-

30 000,00

-

бюджет города

90 000,00

-

-

40 000,00

20 000,00

-

30 000,00

-

4.2.9.

Реализация плана шефской работы с пограничным сторожевым кораблем «Хабаровск»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

75 600,00

-

-

27 000,00

21 600,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

бюджет города

75 600,00

-

-

27 000,00

21 600,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

60 000,00

30 000,00

30 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

60 000,00

30 000,00

30 000,00

-

-

-

-

-

4.2.10.

Награждение учреждений, сотрудников учреждений Благодарственным письмом администрации города Хабаровска, объявление Благодарности Мэра города Хабаровска за вклад в развитие приоритетных направлений социально-экономического развития города

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

61 352,00

-

-

22 400,00

17 952,00

-

-

21 000,00

бюджет города

61 352,00

-

-

22 400,00

17 952,00

-

-

21 000,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

32 000,00

32 000,00

-

-

-

-

-

-

бюджет города

32 000,00

32 000,00

-

-

-

-

-

-

4.2.11.

Городской конкурс на знание символики РФ, Хабаровского края и города Хабаровска

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

49 488,50

-

-

-

-

8 919,90

31 568,60

9 000,00

бюджет города

49 488,50

-

-

-

-

8 919,90

31 568,60

9 000,00

Итого по п. 4.2.1 – 4.2.11

3 915 615,85

1 139 538,00

1 009 380,00

420 126,00

425 124,86

372 402,25

239 764,60

309 280,14

4.2.12.

Организация и проведение конкурса на предоставление администрацией города Хабаровска гранта на реализацию проекта по развитию системы гражданско-патриотической работы города

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

8 170 000,00

1 800 000,00

-

1 620 000,00

2 500 000,00

2 250 000,00

бюджет города

8 170 000,00

-

-

1 800 000,00

-

1 620 000,00

2 500 000,00

2 250 000,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

4 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

4 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

-

-

-

-

-

Итого по п. 4.2.12.

12 170 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

1 800 000,00

-

1 620 000,00

2 500 000,00

2 250 000,00

4.3.

Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив города Хабаровска, в том числе:

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

24 660 101,74

-

-

6 681 928,17

3 897 446,24

5 265 992,62

5 325 846,12

3 488 888,59

бюджет города

24 660 101,74

-

-

6 681 928,17

3 897 446,24

5 265 992,62

5 325 846,12

3 488 888,59

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

11 346 586,26

5 743 555,00

5 603 031,26

-

-

-

-

-

бюджет города

11 346 586,26

5 743 555,00

5 603 031,26

-

-

-

-

-

МАУ «Центр патриотического воспитания»

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.1.

Организация назначения и выплаты стипендий Мэра города лучшим студентам средних специальных учреждений и учащимся учреждений среднего профессионального образования (выплата стипендии, организация торжественного приема стипендиатов)

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

1 260 000,00

630 000,00

630 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

1 260 000,00

630 000,00

630 000,00

-

-

-

-

-

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

3 150 000,00

-

-

630 000,00

630 000,00

630 000,00

630 000,00

630 000,00

бюджет города

3 150 000,00

-

-

630 000,00

630 000,00

630 000,00

630 000,00

630 000,00

Итого по п. 4.3.1.

4 410 000,00

630 000,00

630 000,00

630 000,00

630 000,00

630 000,00

630 000,00

630 000,00

4.3.2.

Организация и проведение городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы органов самоуправления в общежитиях учебных заведений

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

1 090 630,34

-

-

165 510,00

130 360,00

141 920,34

367 240,00

285 600,00

бюджет города

1 090 630,34

-

-

165 510,00

130 360,00

141 920,34

367 240,00

285 600,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

424 369,00

203 164,00

221 205,00

-

-

-

-

-

бюджет города

424 369,00

203 164,00

221 205,00

-

-

-

-

-

4.3.3.

Организация и проведение новогоднего приема Мэром города молодежного актива, торжественный прием стипендиатов Мэра г. Хабаровска

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

2 771 134,81

-

-

212 325,10

440 000,00

486 752,40

886 257,31

745 800,00

бюджет города

2 771 134,81

-

-

212 325,10

440 000,00

486 752,40

886 257,31

745 800,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

936 740,00

501 740,00

435 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

936 740,00

501 740,00

435 000,00

-

-

-

-

-

4.3.4.

Организация и проведение городского конкурса команд КВН старшеклассников:

- игры ¼ финала конкурса команд КВН старшеклассников;

- игры ½ финала конкурса команд КВН старшеклассников;

- финал конкурса команд КВН старшеклассников;

- участие школьной сборной команды КВН в финале конкурса команд КВН старшеклассников Хабаровского края

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

3 713 045,43

-

-

1 825 483,90

747 330,00

349 747,88

386 453,56

404 030,09

бюджет города

3 713 045,43

-

-

1 825 483,90

747 330,00

349 747,88

386 453,56

404 030,09

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

2 426 430,00

1 207 000,00

1 219 430,00

-

-

-

-

-

бюджет города

2 426 430,00

1 207 000,00

1 219 430,00

-

-

-

-

-

4.3.5.

Участие команд КВН в играх Международного Союза КВН ТТО АмиК

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

6 472 197,20

-

-

1 819 389,20

229 000,00

2 229 048,00

1 694 760,00

500 000,00

бюджет города

6 472 197,20

-

-

1 819 389,20

229 000,00

2 229 048,00

1 694 760,00

500 000,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

2 319 817,26

1 335 592,00

984 225,26

-

-

-

-

-

бюджет города

2 319 817,26

1 335 592,00

984 225,26

-

-

-

-

-

4.3.6.

Реализация проекта «Школа КВН» (организация обучающих занятий для команд КВН города)

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

51 750,00

-

-

-

12 150,00

3 900,00

24 000,00

11 700,00

бюджет города

51 750,00

-

-

-

12 150,00

3 900,00

24 000,00

11 700,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

80 000,00

80 000,00

-

-

-

-

-

-

бюджет города

80 000,00

80 000,00

-

-

-

-

-

-

4.3.7.

Организация и проведение мероприятия в рамках празднования Дня российской молодежи

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

688 001,24

-

-

337 140,00

350 861,24

-

-

-

бюджет города

688 001,24

-

-

337 140,00

350 861,24

-

-

-

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

767 437,00

337 437,00

430 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

767 437,00

337 437,00

430 000,00

-

-

-

-

-

4.3.8.

Выпуск газеты «Голос поколения»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

2 450 000,00

-

-

500 000,00

450 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

бюджет города

2 450 000,00

-

-

500 000,00

450 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

1 081 201,00

543 000,00

538 201,00

-

-

-

-

-

бюджет города

1 081 201,00

543 000,00

538 201,00

-

-

-

-

-

4.3.9.

Организация и проведение фестиваля детских и молодежных пресс-центров

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

579 165,00

-

-

135 000,00

121 500,00

117 100,00

118 065,00

87 500,00

бюджет города

579 165,00

-

-

135 000,00

121 500,00

117 100,00

118 065,00

87 500,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

299 600,00

149 600,00

150 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

299 600,00

149 600,00

150 000,00

-

-

-

-

-

4.3.10.

Организация и проведение конкурса юных журналистов «Голос поколения»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

220 800,00

-

-

57 600,00

51 840,00

35 650,00

42 210,00

33 500,00

бюджет города

220 800,00

-

-

57 600,00

51 840,00

35 650,00

42 210,00

33 500,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

63 732,00

63 732,00

-

-

-

-

-

-

бюджет города

63 732,00

63 732,00

-

-

-

-

-

-

4.3.11.

Организация и развитие международных молодежных обменов, в т.ч.:

- молодежный обмен с г. Пусан (Ю. Корея);

- молодежный обмен с уездом Фуюань (КНР);

- участие в XVI Международном форуме «Новые идеи нового века»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

2 198 168,72

-

-

728 979,97

334 405,00

534 405,00

309 620,25

290 758,50

бюджет города

2 198 168,72

-

-

728 979,97

334 405,00

534 405,00

309 620,25

290 758,50

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

1 387 260,00

692 290,00

694 970,00

-

-

-

-

-

бюджет города

1 387 260,00

692 290,00

694 970,00

-

-

-

-

-

4.3.12.

Церемония чествования трудовых династий

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

270 500,00

-

-

270 500,00

-

-

-

-

бюджет города

270 500,00

-

-

270 500,00

-

-

-

-

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

300 000,00

-

300 000,000

-

-

-

-

-

бюджет города

300 000,00

-

300 000,00

-

-

-

-

-

4.3.13.

Проведение научно-социологических исследований среди молодежи с целью изучения настроения молодежи по вопросу отъезда из г. Хабаровска, проведение научно-исследовательской работы «Исследование качества жизни в г. Хабаровске»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

400 000,00

-

-

-

400 000,00

-

-

-

бюджет города

400 000,00

-

-

400 000,00

-

-

-

МАУ «Центр патриотического воспитания»

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

управление экономического развития

всего

010

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.14.

Участие молодежи города Хабаровска в мероприятиях краевого и всероссийского уровней

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

604 709,00

-

-

-

-

237 469,00

367 240,00

-

бюджет города

604 709,00

-

-

-

-

237 469,00

367 240,00

-

Итого по п. 4.3.2. – п. 4.3.14

31 596 688,00

5 113 555,00

4 973 31,26

6 051 928,17

3 267 446,24

4 635 992,62

4 695 846,12

2 858 888,59

4.4.

Организация работы с детьми и молодежью на жилмассивах города Хабаровска, в том числе:

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

3 046 705,40

-

-

615 747,40

387 943,39

612 173,01

743 348,22

687 493,38

бюджет города

3 046 705,40

-

-

615 747,40

387 943,39

612 173,01

743 348,22

687 493,38

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

1 612 956,00

744 956,00

868 000,00

-

-

-

-

бюджет города

1 612 956,00

744 956,00

868 000,00

-

-

-

-

-

управление культуры

всего

019

30 000,00

-

-

30 000,00

-

-

-

-

бюджет города

30 000,00

-

-

30 000,0

-

-

-

-

управление образования

всего

016

390 000,00

-

-

90 000,00

90 000,00

120 000,00

90 000,00

-

бюджет города

390 000,00

-

-

90 000,00

90 000,00

120 000,00

90 000,00

-

4.4.1

Проведение молодежных акций:

- «Мост поколений» в рамках празднования Дня Победы (встречи с ветеранами Великой Отечественной войны);

- акция, посвященная празднованию Дня города

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

39 524,00

-

-

12 600,00

-

11 500,00

8 400,00

7 024,00

бюджет города

39 524,00

-

-

12 600,00

-

11 500,00

8 400,00

7 024,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

21 464,00

7 464,00

14 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

21 464,00

7 464,00

14 000,00

-

-

-

-

-

4.4.2.

Организация и проведение военно-патриотических игр и соревнований для воспитанников ВПК «Допризывник»; «Есть встать в строй!»; соревнования по стрельбе «Снайпер»; соревнования по стрельбе «Меткий стрелок»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

118 809,12

-

-

23 400,00

-

58 140,00

16 919,12

20 350,00

бюджет города

118 809,12

-

-

23 400,00

-

58 140,00

16 919,12

20 350,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

141 200,00

70 600,00

70 600,00

-

-

-

-

-

бюджет города

141 200,00

70 600,00

70 600,00

-

-

-

-

-

4.4.3.

Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

26 061,50

-

-

5 400,00

7 332,00

3 727,00

4 702,50

4 900,00

бюджет города

26 061,50

-

-

5 400,00

7 332,00

3 727,00

4 702,50

4 900,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

12 000,00

6 000,00

6 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

12 000,00

6 000,00

6 000,00

-

-

-

-

-

4.4.4.

Организация и проведение профильных сборов для воспитанников военно-патриотических клубов «Я – патриот»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

30 438,10

-

-

10 746,00

-

7 329,10

5 363,00

7 000,00

бюджет города

30 438,10

-

-

10 746,00

-

7 329,10

5 363,00

7 000,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

29 800,00

12 000,00

17 800,00

-

-

-

-

-

бюджет города

29 800,00

12 000,00

17 800,00

-

-

-

-

-

4.4.5.

Организация и проведение обучающего семинара для руководителей подростково-молодежных клубов

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

17 951,20

-

-

7 200,00

-

7 000,00

1 515,20

2 236,00

бюджет города

17 951,20

-

-

7 200,00

-

7 000,00

1 515,20

2 236,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

16 000,00

8 000,00

8 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

16 000,00

8 000,00

8 000,00

-

-

-

-

-

4.4.6.

Организация и проведение смотра-конкурса подростково-молодежных клубов

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

201 640,00

-

-

20 800,00

40 440,00

40 400,00

60 000,00

40 000,00

бюджет города

201 640,00

-

-

20 800,00

40 440,00

40 400,00

60 000,00

40 000,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

76 000,00

38 000,00

38 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

76 000,00

38 000,00

38 000,00

-

-

-

-

-

4.4.7.

Организация и проведение обучающей пиар-игры для воспитанников ПМК

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

69 185,10

-

-

14 500,00

-

22 772,20

6 397,90

25 515,00

бюджет города

69 185,10

-

-

14 500,00

-

22 772,20

6 397,90

25 515,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

50 431,00

15 431,00

35 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

50 431,00

15 431,00

35 000,00

-

-

-

-

-

4.4.8.

Организация и проведение фестиваля творчества жителей микрорайонов «Таланты нашего двора»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

172 065,40

-

-

15 541,40

38 880,00

38 690,00

34 154,00

44 800,00

бюджет города

172 065,40

-

-

15 541,40

38 880,00

38 690,00

34 154,00

44 800,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

79 600,00

31 600,00

48 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

79 600,00

31 600,00

48 000,00

-

-

-

-

-

4.4.9.

Организация и проведение праздника на жилмассивах города «Проводы зимы»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

115 762,22

-

-

16 500,00

28 350,00

19 977,22

24 640,00

26 295,00

бюджет города

115 762,22

-

-

16 500,00

28 350,00

19 977,22

24 640,00

26 295,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

52 643,00

17 643,00

35 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

52 643,00

17 643,00

35 000,00

-

-

-

-

-

4.4.10.

Организация и поведение праздника на жилмассивах «Новый год»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

153 100,00

-

-

12 000,00

24 300,00

24 300,00

75 000,00

17 500,00

бюджет города

153 100,00

-

-

12 000,00

24 300,00

24 300,00

75 000,00

17 500,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

60 000,00

30 000,00

30 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

60 000,00

30 000,00

30 000,00

-

-

-

-

-

4.4.11.

Организация и проведение фестиваля подростково-молодежных клубов, посвященного открытию нового клубного сезона

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

52 520,00

-

-

18 900,00

-

15 600,00

3 600,00

14 420,00

бюджет города

52 520,00

-

-

18 900,00

-

15 600,00

3 600,00

14 420,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

30 760,00

9 760,00

21 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

30 760,00

9 760,00

21 000,00

-

-

-

-

-

4.4.12.

Проведение зимней спартакиады среди подростково-молодежных клубов

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

93 164,47

-

-

21 500,00

-

27 747,47

22 908,00

21 009,00

бюджет города

93 164,47

-

-

21 500,00

-

27 747,47

22 908,00

21 009,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

57 496,00

22 496,00

35 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

57 496,00

22 496,00

35 000,00

-

-

-

-

-

4.4.13.

Проведение летней спартакиады среди подростково-молодежных клубов

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

126 434,49

-

-

20 500,00

28 350,00

26 872,74

24 758,75

25 953,00

бюджет города

126 434,49

-

-

20 500,00

28 350,00

26 872,74

24 758,75

25 953,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

62 000,00

27 000,00

35 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

62 000,00

27 000,00

35 000,00

-

-

-

-

-

4.4.14.

Проведение новогодней елки для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

560 384,39

-

-

108 000,00

85 203,64

118 180,75

119 000,00

130 000,00

бюджет города

560 384,39

-

-

108 000,00

85 203,64

118 180,75

119 000,00

130 000,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

233 241,00

113 241,00

120 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

233 241,00

113 241,00

120 000,00

-

-

-

-

-

4.4.15.

Проведение фестиваля-конкурса «Моя семья – моя крепость»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

66 170,00

-

-

18 900,00

-

17 000,00

11 790,00

18 480,00

бюджет города

66 170,00

-

-

18 900,00

-

17 000,00

11 790,00

18 480,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

35 321,00

14 321,00

21 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

35 321,00

14 321,00

21 000,00

-

-

-

-

-

4.4.16.

Проведение мероприятия, посвященного Дню края «Моя Родина – Дальний Восток!»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

41 650,00

-

-

16 200,00

-

14 000,00

-

11 450,00

бюджет города

41 650,00

-

-

16 200,00

-

14 000,00

-

11 450,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

36 000,00

18 000,00

18 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

36 000,00

18 000,00

18 000,00

-

-

-

-

-

4.4.17.

Организация работы клуба выходного дня

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

175 810,78

-

-

40 140,00

-

36 158,00

49 500,00

50 012,78

бюджет города

175 810,78

-

-

40 140,00

-

36 158,00

49 500,00

50 012,78

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

89 200,00

44 600,00

44 600,00

-

-

-

-

-

бюджет города

89 200,00

44 600,00

44 600,00

-

-

-

-

-

4.4.18.

Организация и проведение городского обучающего семинара для организаторов работы с детьми и молодежью на жилмассивах города

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

38 612,53

-

-

11 520,00

10 368,00

7 724,53

-

9 000,00

бюджет города

38 612,53

-

-

11 520,00

10 368,00

7 724,53

-

9 000,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

36 800,00

12 800,00

24 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

36 800,00

12 800,00

24 000,00

-

-

-

-

-

4.4.19.

Проведение церемонии подведения итогов городского смотра-конкурса на организацию работы с детьми и молодежью на жилмассивах города

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

947 422,10

-

-

221 400,00

124 719,75

115 054,00

274 699,75

211 548,60

бюджет города

947 422,10

-

-

221 400,00

124 719,75

115 054,00

274 699,75

211 548,60

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

493 000,00

246 000,00

247 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

493 000,00

246 000,00

247 000,00

-

-

-

-

-

управление культуры

всего

019

30 000,00

-

-

30 000,00

-

-

-

-

бюджет города

30 000,00

-

-

30 000,00

-

-

-

-

управление образования

всего

016

390 000,00

-

-

90 000,00

90 000,00

120 000,00

90 000,00

-

бюджет города

390 000,00

-

-

90 000,00

90 000,00

120 000,00

90 000,00

-

4.5.

Организация отдыха и занятости детей и молодежи города Хабаровска в каникулярное время, в том числе:

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

33 260 323,46

-

-

4 968 151,15

4 963 546,98

7 511 694,20

7 873 241,52

7 943 689,61

бюджет города

33 260 323,46

-

-

4 968 151,15

4 963 546,98

7 511 694,20

7 873 241,52

7 943 689,61

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

9 152 635,00

4 520 635,00

4 632 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

9 152 635,00

4 520 635,00

4 632 000,00

-

-

-

-

-

управление по физической культуре и спорту

всего

018

45 000,00

-

-

15 000,00

-

15 000,00

15 000,00

-

бюджет города

45 000,00

-

-

15 000,00

-

15 000,00

15 000,00

-

управление образования

всего

016

180 000,00

-

-

30 000,00

30 000,00

60 000,00

60 000,00

-

бюджет города

180 000,00

-

-

30 000,00

30 000,00

60 000,00

60 000,00

-

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

1 636 745,56

-

-

-

-

-

1 636 745,56

-

бюджет города

1 636 745,56

-

-

-

-

-

1 636 745,56

-

4.5.1.

Организация деятельности трудовых отрядов старшеклассников, участвующих в реализации социально значимых дел, за счет средств, предусмотренных по разделу бюджета «Молодежная политика»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

28 957 828,83

-

-

4 196 037,12

4 018 312,76

6 914 496,85

6 914 485,27

6 914 496,83

бюджет города

28 957 828,83

-

-

4 196 037,12

4 018 312,76

6 914 496,85

6 914 485,27

6 914 496,83

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

7 638 188,00

3 819 085,00

3 819 103,00

-

-

-

-

-

бюджет города

7 638 188,00

3 819 085,00

3 819 103,00

-

-

-

-

-

МАУ «Центр патриотического воспитания»

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

4.5.2.

Организация и проведение торжественного старта летней трудовой четверти

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

168 267,43

-

-

52 740,00

47 466,00

29 200,00

18 150,00

20 711,43

бюджет города

168 267,43

-

-

52 740,00

47 466,00

29 200,00

18 150,00

20 711,43

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

117 200,00

58 600,00

58 600,00

-

-

-

-

-

бюджет города

117 200,00

58 600,00

58 600,00

-

-

-

-

-

4.5.3.

Организация и проведение городского смотра-конкурса трудовых отрядов старшеклассников «Марш трудовых отрядов»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

845 430,56

-

-

120 050,00

368 914,74

116 227,12

126 005,70

114 233,00

бюджет города

845 430,56

-

-

120 050,00

368 914,74

116 227,12

126 005,70

114 233,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

163 389,00

43 389,00

120 000,00

-

-

-

-

-

бюджет

города

163 389,00

43 389,00

120 000,00

-

-

-

-

-

МАУ «Центр патриотического воспитания»

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

4.5.4

Проведение церемонии подведения итогов городского смотра-конкурса на лучший трудовой отряд старшеклассников

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

653 778,42

-

-

273 713,00

200 805,42

179 260,00

-

-

бюджет города

653 778,42

-

-

273 713,00

200 805,42

179 260,00

-

-

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

315 589,00

151 000,00

164 589,00

-

-

-

-

-

бюджет города

315 589,00

151 000,00

164 589,00

-

-

-

-

-

4.5.5.

Организация и проведение городского обучающего семинара для организаторов и руководителей трудовых отрядов старшеклассников

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

57 321,90

-

-

-

21 465,00

10 606,90

10 500,00

14 750,00

бюджет города

57 321,90

-

-

-

21 465,00

10 606,90

10 500,00

14 750,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

53 000,00

26 500,00

26 500,00

-

-

-

-

-

бюджет города

53 000,00

26 500,00

26 500,00

-

-

-

-

-

4.5.6.

Реализация проекта «Дворово-досуговая площадка»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

323 924,12

-

-

75

420,00

67 878,00

56 905,37

61 000,55

62 720,20

бюджет города

323 924,12

-

-

75 420,00

67 878,00

56 905,37

61 000,55

62 720,20

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

161 069,00

69 861,00

91 208,00

-

-

-

-

-

бюджет города

161 069,00

69 861,00

91 208,00

-

-

-

-

-

4.5.7.

Проведение выставки-ярмарки «Летний отдых»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

6 000,48

-

-

-

6 000,48

-

-

-

бюджет города

6 000,48

-

-

-

6 000,48

-

-

-

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

45 000,00

16 000,00

29 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

45 000,00

16 000,00

29 000,00

-

-

-

-

-

4.5.8.

Организация и проведение церемонии подведения итогов смотра-конкурса на лучшую организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

1 092 771,72

-

-

250 191,03

232 704,58

204 997,96

128 100,00

276 778,15

бюджет города

1 092 771,72

-

-

250 191,03

232 704,58

204 997,96

128 100,00

276 778,15

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

659 200,00

336 200,00

323 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

659 200,00

336 200,00

323 000,00

-

-

-

-

-

управление по физической культуре и спорту

всего

018

45 000,00

-

-

15 000,00

-

15 000,00

15 000,00

-

бюджет города

45 000,00

-

-

15 000,00

15 000,00

15 000,00

управление образования

всего

016

180 000,00

-

-

30 000,00

30 000,00

60 000,00

60 000,00

-

бюджет города

180 000,00

-

-

30 000,00

30 000,00

60 000,00

60 000,00

-

4.5.9.

Городской конкурс на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты и программы по обеспечению занятости детей и подростков в каникулярный период

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

1 155 000,00

-

-

-

-

-

615 000,00

540 000,00

бюджет города

1 155 000,00

-

-

-

-

-

615 000,00

540 000,00

4.5.10

Строительство летнего клуба в загородном оздоровительном лагере «Мир детства»

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

1 636 745,56

-

-

-

-

-

1 636 745,56

-

бюджет города

1 636 745,56

-

-

-

-

-

1 636 745,56

-

4.6.

Развитие и укрепление материально-технической базы, обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Городской центр по организации досуга детей и молодежи», в том числе:

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

97 982 372,68

-

-

16 465 960,14

18 806 523,23

20 696 341,20

20 301 432,82

21 712 115,29

бюджет города

97 957 372,68

-

-

16 465 960,14

18 806 523,23

20 671 341,20

20 301 432,82

21 712 115,29

межбюджетные трансферты

25 000,00

-

-

-

-

25 000,00

-

-

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

36 598 100,30

16 881 651,00

19 716 449,30

-

-

-

-

-

бюджет города

36 598 100,30

16 881 651,00

19 716 449,30

-

-

-

-

-

4.6.1.

Обеспечение функционирования учреждения

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

93 801 327,29

-

-

15 808 662,96

17 349 302,45

19 622 627,01

20 139 734,64

20 881 000,23

бюджет города

93 801 327,29

-

-

15 808 662,96

17 349 302,45

19 622 627,01

20 139 734,64

20 881 000,23

межбюджетные трансферты

-

-

-

-

-

-

-

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

34 439 588,30

15 925 139,00

18 514 449,30

-

-

-

-

-

бюджет города

34 439 588,30

15 925 139,00

18 514 449,30

-

-

-

-

-

4.6.2.

Укрепление материально-технической базы

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

4 181 045,39

-

-

657 297,18

1 457 220,78

1 073 714,19

161 698,18

831 115,06

бюджет города

4 156 045,39

-

-

657 297,18

1 457 220,78

1 048 714,19

161 698,18

831 115,06

межбюджетные трансферты

25 000,00

-

-

-

-

25 000,00

-

-

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

2 158 512,00

956 512,00

1 202 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

2 158 512,00

956 512,00

1 202 000,00

-

-

-

-

-

4.7.

Развитие и укрепление материально-технической базы, обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Центр патриотического воспитания», в том числе:

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

102 811 455,10

-

-

4 002 450,00

19 707 832,67

29 501 894,23

26 419 214,95

23 180 063,25

бюджет города

99 711 455,10

-

-

4 002 450,00

19 707 832,67

26 401 894,23

26 419 214,95

23 180 063,25

межбюджетные трансферты

3 100 000,00

-

-

-

-

3 100 000,00

-

-

МАУ «Центр патриотического воспитания»

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

4.7.1.

Обеспечение функционирования учреждения

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

82 329 878,83

-

-

2 249 950,00

15 199 017,47

19 635 625,88

22 320 707,92

22 924 577,56

бюджет го рода

79 229 878,83

-

-

2 249 950,00

15 199 017,47

16 535 625,88

22 320 707,92

22 924 577,56

межбюджетные трансферты

3 100 000,00

-

-

-

-

3 100 000,00

-

-

МАУ «Центр патриотического воспитания»

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

4.7.2.

Укрепление материально-технической базы

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

20 481 576,27

-

-

1 752 500,00

4 508 815,20

9 866 268,35

4 098 507,03

255 485,69

бюджет города

20 481 576,27

-

-

1 752 500,00

4 508 815,20

9 866 268,350

4 098 507,03

255 485,69

МАУ «Центр патриотического воспитания»

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

4.7.3

Приобретение объектов недвижимости имущества в муниципальную собственность

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

МАУ «Центр патриотического воспитания»

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

4.8.

Мероприятия по работе с детьми и молодежью в комитетах администрации города по управлению районами

комитет администрации города по управлению Центральным районом

всего

032

2 839 832,00

562 163,00

437 200,00

372 755,00

326 012,00

375 950,00

344 480,00

421 272,00

бюджет города

2 839 832,00

562 163,00

437 200,00

372 755,00

326 012,00

375 950,00

344 480,00

421 272,00

комитет администрации города по управлению Кировским районом

всего

029

1 657 830,87

-

315 000,00

259 482,32

280 039,50

232 048,05

269 919,00

301 342,00

бюджет города

1 657 830,87

-

315 000,00

259 482,32

280 039,50

232 048,05

269 919,00

301 342,00

комитет администрации города по управлению Краснофлотским районом

всего

031

809 373,00

-

180 041,00

155 620,00

152 370,00

137 080,00

96 980,00

87 282,00

бюджет города

809 373,00

-

180 041,00

155 620,00

152 370,00

137 080,00

96 980,00

87 282,00

комитет администрации города по управлению Индустриальным районом

всего

033

3 956 273,00

552 633,00

555 475,00

514 919,00

502 804,00

530 870,00

683 972,00

615 600,00

бюджет города

3 956 273,00

552 633,00

555 475,00

514 919,00

502 804,00

530 870,00

683 972,00

615 600,00

комитет администрации города по управлению Железнодорожным районом

всего

030

4 519 317,02

1 011 935,00

903 935,00

809 229,02

494 300,00

238 108,00

473 300,00

588 510,00

бюджет города

4 519 317,02

1 011935,00

903 935,00

809 229,02

494 300,00

238 108,00

473 300,00

588 510,00

комитет администрации города по управлению Северным округом

всего

031

360 991,00

360 991,00

-

-

-

-

-

-

бюджет города

360 991,00

360 991,00

-

-

-

-

-

-

4.9.

Мероприятия по духовно-нравственному развитию молодежи, в том числе:

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

1 626 111,02

-

-

302 969,05

278 278,66

376 336,27

350 994,64

317 532,40

бюджет города

1 626 111,02

-

-

302 969,05

278 278,66

376 336,27

350 994,64

317 532,40

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

1 297 557,51

760 000,00

537 557,51

-

-

-

-

-

бюджет города

1 297 557,51

760 000,00

537 557,51

-

-

-

-

-

4.9.1.

Проведение научно-практической конференции на тему: «Становление духовно-нравственного сознания молодежи»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

-

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

120 000,00

120 000,00

-

-

-

-

-

-

бюджет города

120 000,00

120 000,00

-

-

-

-

-

-

4.9.2.

Участие в подпрограмме общественной Молодежной палаты при Хабаровской городской Думе (воспитание подрастающего поколения, молодежные инициативы в акциях духовно-нравственной направленности)

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

60 000,00

60 000,00

-

-

-

-

-

-

бюджет города

60 000,00

60 000,00

-

-

-

-

-

-

4.9.3.

Организация и проведение конкурса социальной рекламы (видеоролики, плакаты) за здоровый образ жизни, экологической, краеведческой и патриотической направленности

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

285 747,34

-

-

110 304,05

91 831,00

27 774,04

28 271,75

27 566,50

бюджет города

285 747,34

-

-

110 304,05

91 831,00

27 774,04

28 271,75

27 566,50

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

369 557,51

200 000,00

169 557,51

-

-

-

-

-

бюджет города

369 557,51

200 000,00

169 557,51

-

-

-

-

-

4.9.4.

Модернизация сайта «Мой голос. Инфо»

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

100 000,00

100 000,00

-

-

-

-

-

-

бюджет города

100 000,00

100 000,00

-

-

-

-

-

-

4.9.5.

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

352 986,72

-

-

48 665,00

80 147,66

66 789,06

67 385,00

90 000,00

бюджет города

352 986,72

-

-

48 665,00

80 147,66

66 789,06

67 385,00

90 000,00

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

300 000,00

150 000,00

150 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

300 000,00

150 000,00

150 000,00

-

-

-

-

-

4.9.6.

Проведение конкурсов журналистских материалов «Я живу на Дальнем Востоке!»

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

390 499,10

-

-

94 000,00

85 300,00

61 230,00

59 968,50

90 000,60

бюджет города

390 499,10

-

-

94 000,00

85 300,00

61 230,00

59 968,50

90 000,60

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

240 000,00

130 000,00

110 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

240 000,00

130 000,00

110 000,00

-

-

-

-

-

4.9.7.

Проведение научно-практической конференции молодежи в рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

-

-

-

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

50 000,00

-

50 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

50 000,00

-

50 000,00

-

-

-

-

-

4.9.8.

Проведение конференции рабочей молодежи

управление по делам молодежи и социальным вопросам

всего

042

596 877,86

-

-

50 000,00

21 000,00

220 543,17

195 369,39

109 965,30

бюджет города

596 877,86

-

-

50 000,00

21 000,00

220 543,17

195 369,39

109 965,30

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

всего

042

58 000,00

-

58 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

58 000,00

-

58 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

-

-

-

-

межбюджетные трансферты

3 349 094,00

-

-

-

-

-

3 349 094,00

-

__________

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: газета "Хабаровские Вести" № 51 (4058) от 10.04.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 190.000.000  КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать