Основная информация
Дата опубликования: | 30 октября 2020г. |
Номер документа: | RU24033497202000130 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Красноярский край |
Принявший орган: | Администрация Курагинского района Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРАГИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2020 пгт Курагино № 701-п
О внесении изменений в постановление администрации района от 01.11.2013 № 1101-п
В соответствии с постановлением администрации района от 06.08.2013 № 713-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Курагинского района, их формировании и реализации» (в редакции постановлений администрации района от 26.05.2016 № 331-п, от 05.10.2017 № 960-п), распоряжением администрации района от 26.08.2013 № 458-р «Об утверждении муниципальных программ Курагинского района» (в редакции распоряжения администрации района 27.09.2019 № 310-р), руководствуясь Уставом муниципального образования Курагинский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Курагинском районе», утвержденную постановлением администрации района от 01.11.2013 № 1101-п (в редакции постановлений администрации района от 18.04.2018 № 243-п, от 31.10.2018 № 753-п, от 17.12.2018 № 879-п, от 24.04.2019 № 458-п, от 08.11.2019 № 1062-п), утвердив её в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днём его обнародования путём размещения на информационных стендах и досках, расположенных в зданиях: администрации района; финансового управления администрации района; управления экономики и имущественных отношений Курагинского района; управления образования администрации района, МБУК «Межпоселенческий РДК».
Глава района В.В. Дутченко
Утверждена
постановлением администрации района
от 30.10.2020 № 701-п
1. Паспорт муниципальной программы Развитие транспортной системы в Курагинском районе
№ п/п
Наименование абзаца паспорта программы
Содержание
1
Наименование муниципальной программы
Развитие транспортной системы в Курагинском районе (далее – программа)
2
Основания для разработки муниципальной программы
Постановление администрации района «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Курагинского района, их формировании и реализации» от 06.08.2013№ 713-п (в редакции от 26.05.2016 № 331-п; от 05.10.2017 № 960-п)
Распоряжение администрации района от 26.08.2013 № 458-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Курагинского района» (в редакции от 27.09.2019 № 310-р)
3
Соисполнители муниципальной программы
Администрация района, Управление образования администрации района, МКУ «ЕДДС Курагинского района», ФУ администрации района
4
Ответственный исполнитель муниципальной программы
МКУ «УКС» Курагинского района
5
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
1.Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса района» (приложение 5 к паспорту настоящей программы)
2.Подпрограмма «Обслуживание навигационных систем ГЛОНАСС на транспорте" (приложение 6 к паспорту настоящей программы)
3. Подпрограмма «Муниципальные дорожные фонды» (приложение 7 к паспорту настоящей программы).
6
Цели муниципальной программы
1. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории района.
2. Минимизация рисков, связанных с причинением ущерба здоровью и жизни детей при перевозке школьными автобусами.
3. Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения Курагинского района и улично-дорожной сети в муниципальных образованиях
7
Задачи муниципальной программы
1. Возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории Курагинского района, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков.
2. Снижение рисков возникновения опасных и нештатных ситуаций различного характера при перевозке детей школьными автобусами, а также сохранение жизни и здоровья детей, предотвращение ущерба и материальных потерь путем проведения мониторинга задействованных в перевозке посредством системы ГЛОНАСС
3. Полнота охвата системами мониторинга транспортных средств, задействованных в перевозках школьников
4. Обеспечение оперативности реагирования диспетчеров на опасные и внештатные ситуации, возникающие при перевозке детей школьными автобусами.
5. Приведение сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений в нормативное состояние.
8
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2014-2023 годы
9
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Согласно приложениям 1 и 4 к программе
10
Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 479784.57 тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования за прошедший период 228162.9 тыс. рублей по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 8680,4 тыс. рублей, в том числе:
8680,4 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2015 год – 7884,1 тыс. рублей, в том числе:
7884,1 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2016 год – 46021,2 тыс. рублей, в том числе:
38049,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
7971,3 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2017 год 67274,4 тыс. рублей, в том числе:
59214,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
8059,9 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2018 год 46407,0 тыс. рублей, в том числе:
38532,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
7874,1 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2019 год 51895,8 тыс. рублей, в том числе:
39481.9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
12413.9 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2020 год– 61881.87 тыс. рублей, в том числе:
46977.6 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
14904.27 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования на очередной и плановый период 189739.8 тыс. рублей по годам:
2021 год – 63131.7 тыс. рублей, в том числе:
49744.9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
13376.8 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2022 год – 63496.4 тыс. рублей, в том числе:
50200.3 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
13296.1 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2023 год – 63121.7 тыс. рублей, в том числе:
49744.9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
13376.8 тыс. рублей – средства районного бюджета
11
Перечень объектов капитального строительства
Объекты капитального строительства программой не предусмотрены
1.Основные разделы программы
1.1. Характеристика текущего состояния транспортной отрасли и дорожного хозяйства Курагинского района
Транспортный комплекс в совокупности с географическим положением Курагинского района является конкурентным преимуществом по сравнению с другими субъектами Красноярского края, которое должно быть сохранено, развито и максимально эффективно использовано. Протяженность дорог в Курагинском районе составляет 925,99 км, с твердым покрытием 396,26 км, с грунтовым покрытием 529,73 км. В районе организовываются и дают положительные результаты перевозки, осуществляемые перевозчиками в собственных коммерческих целях по регулярным маршрутам. Протяженность маршрутной сети составляет 1846 км. На сегодняшний день коммерческие маршруты охватывают все населенные пункты района. Условия выполнения перевозок на коммерческих маршрутах осуществляются в соответствии с требованием действующего законодательства РФ. Организованная схема перевозок включает в себя убыточные маршруты, которые требуют выделения дополнительных субсидий. В рамках муниципальной программы пассажир перевозок осуществляется по 10 маршрутам на 369300 км пробега.
Субсидии предоставляются из районного бюджета в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории Курагинского в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков.
Постоянно возрастающая интенсивность движения на автомобильных дорогах района влечет за собой необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности участниковдорожного движения. Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной участников дорожного движения. Состояние аварийности на улицах и дорогах Курагинского района является одним из главных факторов, вызывающих беспокойство граждан.
В среднем в год в Курагинском районе в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) погибает около 10 человек, более 100 получают травмы различной степени тяжести.
Ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом остается сложной. В 2011 году по сравнению с 2012 годом количество дорожно-транспортных происшествий было ниже на 23%, но в то же время количество погибших в них детей снизилось на 100%, то есть в 2012 году не зарегистрированы ДТП, в которых погибли дети. За истекший период 2013 года произошло 9 (АППГ 11) ДТП с участием несовершеннолетних.
Около 80 % всех ДТП связаны с нарушениями Правил дорожного движения водителями транспортных средств. Основными причинами совершения нарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения являются низкий уровень правосознания, отсутствие адекватного понимания участниками дорожного движения причин возникновения ДТП, недостаточное вовлечение населения в деятельность по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.
Наибольший риск представляет переход проезжей части дорог в местах, где отсутствуют пешеходные переходы.
Объективными причинами нарушений пешеходами Правил дорожного движения являются:
- недостаточное количество пешеходных переходов;
- не обустроенность остановочных площадок на автобусных остановках;
- отсутствие и неудовлетворительное содержание тротуаров, отсутствие их освещения в темное время суток;
- отсутствие дорожных знаков, дорожной разметки.
Сложная обстановка в целом объясняется следующими причинами:
- низкая дисциплина участников движения;
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- увеличение количества муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям.
Анализ и прогноз динамики увеличения основных показателей аварийности приводят к выводу, что проблема обеспечения безопасности дорожного движения в настоящее время является одной из важнейших социально-экономических проблем Курагинского района, имеющей межведомственный характер и требующей комплексности и системности ее решения, в том числе принятия мер инновационного характера. Одной из таких мер является использование результатов космической деятельности, а именно повсеместное внедрение аппаратно-программных средствсистемы ГЛОНАСС с целью контроля за осуществлением пассажирских перевозок на территории района. Приоритетнойзадачей в данномнаправлении развития транспортной системы района является обеспечение аппаратно-программными средствами транспортныхсредств, осуществляющихперевозку учащихся общеобразовательных учреждений с целью обеспечения оперативного и эффективного реагирования на нештатные ситуации.
2.2. Цели и задачи муниципальной программы.
Цели программы:
- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории района;
- минимизация рисков, связанных с причинением ущерба здоровью и жизни детей при перевозке школьными автобусами
- содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения Курагинского района и улично-дорожной сети в муниципальных образованиях
Задачи программы:
- возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории Курагинского района, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков.
- снижение рисков возникновения опасных и нештатных ситуаций различного характера при перевозке детей школьными автобусами, а также сохранение жизни и здоровья детей, предотвращение ущерба и материальных потерь путем проведения мониторинга задействованных в перевозке посредством системы ГЛОНАСС
- полнота охвата системами мониторинга транспортных средств, задействованных в перевозках школьников
- обеспечение оперативности реагирования диспетчеров на опасные и внештатные ситуации, возникающие при перевозке детей школьными автобусами
- приведение сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений в нормативное состояние
Целевые показатели муниципальной программы приведены в Приложений 1 и 4.
2.3. Механизм реализации отдельных мероприятий программы.
Механизм реализации отдельных мероприятий программы приведен в подпрограммах.
2.4. Прогноз конечных результатов программы.
Реализация мероприятий программы направлена на:
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта;
Снижение рисков возникновения опасных и нештатных ситуаций при перевозке детей школьными автобусами, предотвращение ущерба и материальных потерь путем мониторинга задействованных в перевозках транспортных средств посредством системы ГЛОНАСС;
Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Осуществление системы профилактических мероприятий среди детей, направленной на формирование навыков и культуры участников дорожного движения
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в Курагинском районе.
2.5. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы.
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы приведена в приложении 2 к паспорту настоящей программы.
2.6. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 381428,4 тыс. рублей, в том числе:
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 479784.57 тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования за прошедший период 228162.9 тыс. рублей по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 8680,4 тыс. рублей, в том числе:
8680,4 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2015 год – 7884,1 тыс. рублей, в том числе:
7884,1 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2016 год – 46021,2 тыс. рублей, в том числе:
38049,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
7971,3 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2017 год 67274,4 тыс. рублей, в том числе:
59214,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
8059,9 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2018 год 46407,0 тыс. рублей, в том числе:
38532,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
7874,1 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2019 год 51895,8 тыс. рублей, в том числе:
39481.9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
12413.9 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2020 год – 61881.87 тыс. рублей, в том числе:
46977.6 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
14904.27 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования на очередной и плановый период 189739.8 тыс. рублей по годам:
2021 год – 63131.7 тыс. рублей, в том числе:
49744.9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
13376.8 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2022 год – 63496.4 тыс. рублей, в том числе:
50200.3 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
13296.1 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2023 год – 63121.7 тыс. рублей, в том числе:
49744.9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
13376.8 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Расшифровка ресурсного обеспечения программы приводится в приложении 3 к паспорту настоящей программы.
2.7. Перечень подпрограмм:
2.7.1. Развитие транспортного комплекса Курагинского района (приложение 5).
2.7.2. Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития района (приложение 6).
2.7.3. Муниципальные дорожные фонды (приложение 7).
Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие транспортной
системы в Курагинском
районе»
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Курагинском районе»
№ п/п
Цели, задачи, показатели
Ед. зм.
Источник информации
Вес показателя
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
Цель Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Курагинского района.
Задача. Возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории Курагинского района, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков.
1.1.
Объем субсидий на 1 км пробега на автомобильном транспорте
Руб/км
Ведомственная статистика
0,5
21,07
18,79
19,0
20,7
21,0
21,3
21,6
22,0
22,1
22,3
22.5
1.2.
Доля субсидируемых поездок от общего числа на автомобильном транспорте
%
Ведомственная статистика
0,5
0,26
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0.18
2
Цель Минимизация рисков, связанных с причинением ущерба здоровью и жизни детей при перевозке школьными автобусами.
Задача 1. Снижение рисков возникновения опасных и нештатных ситуаций различного характера при перевозке детей школьными автобусами, а также сохранение жизни и здоровья детей, предотвращение ущерба и материальных потерь путем проведения мониторинга задействованных в перевозке транспортных средств посредством системы ГЛОНАСС.
2.1.
Количество транспортных средств, используемых для перевозки детей, охваченных системой мониторинга ГЛОНАСС
%
Договор
0,3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Задача 2. Полнота охвата мониторинга транспортных средств, задействованных в перевозке школьников.
2.2.
Количество случаев нарушения водителями школьных автобусов ПДД
ед
Статистика ОГИБДД, отчет поставщика услуг
0,3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Задача 3. Обеспечение оперативности реагирования диспетчеров на опасные и нештатные ситуации, возникшие при перевозке детей.
2.3.
Количество нештатных ситуаций
ед
Отчет поставщика услуг
0,4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Цель Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения Курагинского района и улично-дорожной сети в муниципальных образованиях
Задача. Приведение сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений в нормативное состояние.
3.1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
%
Ведомственная статистика
1,0
43
43
43
43
44
45
46
47
48
49
50
Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие транспортной
системы в Курагинском районе»
Распределение планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Курагинском районе»
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Базовый финансовый год
Расходы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
2020
2021
2022
2023
Итого
2021-2023
Подпрограмма 1
«Развитие транспортного комплекса Курагинского района»
Администрация Курагинского района
005
0408
0910080690
811
12078.8
10656.0
10520.4
10656.0
31832.4
Итого:
12078.8
10656.0
10520.4
10656.0
31832.4
Подпрограмма 2
«Обслуживание навигационных систем ГЛОНАСС на транспорте»
МКУ «ЕДДС Курагинского района»
780
0408
0920083680
244
180.0
226.9
220.3
226.9
674.1
Итого:
180.0
226.9
220.3
226.9
674.1
Подпрограмма 3
«Муниципальные дорожные фонды»
МКУ «УКС» Курагинского района
131
0409
0930081020
09300S5090
2434.85
929.02
1491.1
1002.9
1552.5
1002.9
1491.1
002.9
4534.7
3008.7
Финансовое управление администрации района
860
0409
09300S5080
521
10947.5
11385.4
11840.8
11385.4
34611.6
09300S5090
35112.1
38359.4
38359.5
38359.5
115078.5
0940081020
200.0
0
0
0
0
Итого:
49623.47
52238.8
52755.7
52238.8
157233.3
Итого:
61881.87
63121.70
63496.40
63121.70
189739.80
Приложение 3
к муниципальной программе
«Развитие транспортной
системы в Курагинском
районе»
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Курагинском районе»
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Базовый финансовый год
2020
Оценка расходов на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.), годы
2021
2022
2023
Итого на период 2021-2023
Администрация района, МКУ «УКС» Курагинского района, МКУ «ЕДДС Курагинского района», Управление образования администрации района
Подпрограмма 1
«Развитие транспортного комплекса Курагинского района»
Всего
12078.8
10656.0
10520.4
10656.0
31832.4
в том числе:
Районный бюджет
12078.8
10656.0
10520.4
10656.0
31832.4
в том числе:
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
«Обслуживание навигационных систем ГЛОНАСС на транспорте»
Всего
180.0
226.9
220.3
226.9
674.1
в том числе:
Районный бюджет
180.0
226.9
220.3
226.9
674.1
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
«Муниципальные дорожные фонды»
Всего
49623.47
52238.8
52755.7
52238.8
157233.3
в том числе:
Районный бюджет
2645.87
2493.9
2555.4
2493.9
7543.2
в том числе:
Краевой бюджет
46977.6
49744.9
500200.3
49744.9
149690.1
Итого:
61881.87
63121.70
63496.40
63121.70
189739.80
Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие
транспортной системы в Курагинском
районе»
Подпрограмма 1
«Развитие транспортного комплекса района»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Развитие транспортного комплекса района (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Развитие транспортной системы в Курагинском районе
Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы
Администрация Курагинского района.
Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств
Администрация Курагинского района.
Цель и задачи подпрограммы
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Курагинского района.
Для реализации цели необходимо решение следующей задачи:
-возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории Курагинского района, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков.
Целевые индикаторы
Приложение №1
Сроки реализации подпрограммы
2014-2023 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 88949,66 тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования за прошедший период 34691,0 45038,86 тыс. рублей по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 7513,7 тыс. рублей;
2015 год – 6263,1 тыс. рублей;
2016 год – 7404,7 тыс. рублей.
2017 году – 7109,8 тыс. рублей.
2018 год – 6399,7 тыс. рублей;
2019 год – 9238,7 тыс. рублей
Объем финансирования на текущий период
2020 год – 12078,4 тыс. рублей;
Объем финансирования на очередной плановый период 31832,4 тыс. рублей, в т.ч.
2021 год – 10656,4 тыс. рублей.
2022 год – 10520,4 тыс. рублей.
2021 год – 10656,4 тыс. рублей.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Органы управления подпрограммой:
администрация Курагинского района;
МКУ «УКС» Курагинского района;
финансовое управление администрации района;
контрольно-ревизионная комиссия районного Совета депутатов.
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка обще районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Транспортный комплекс в совокупности с географическим положением Курагинского района является конкурентным преимуществом по сравнению с другими субъектами Красноярского края, которое должно быть сохранено, развито и максимально эффективно использовано. Протяженность дорог в Курагинском районе составляет 925,99 км, с твердым покрытием 396,26 км, с грунтовым покрытием 529,73 км. Содержание дорог в надлежащем качестве требует больших финансовых затрат.
В районе организовываются и дают положительные результаты перевозки, осуществляемые перевозчиками в собственных коммерческих целях по регулярным маршрутам. Протяженность маршрутной сети составляет 1846 км. На сегодняшний день пассажирские перевозки охватывают все населенные пункты района. Условия выполнения перевозок на коммерческих маршрутах осуществляются в соответствии с требованием действующего законодательства РФ. Организованная схема перевозок включает в себя убыточные маршруты, которые требуют выделения дополнительных субсидий. В рамках муниципальной программы пассажир перевозок осуществляется по 10 маршрутам на 369300 км пробега.
Субсидии предоставляются из районного бюджета в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории Курагинского в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Цель программы - обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Курагинского района.
Для реализации цели необходимо решение следующих задач:
Возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории Курагинского района, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков. Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1. Реализация программы предусмотрена с 2014- по 2019 годы.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы в целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы и достижения целевых индикаторов.
Главным распорядителем бюджетных средств является администрация района.
Исполнение программных мероприятий осуществляется в соответствие с утвержденным постановлением администрации района от 08.02.2011 № 91 Положениемо порядке предоставления субсидий из районного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков, организациям, выполняющим перевозки пассажиров по внутрирайонным регулярным автобусным маршрутам в соответствии с Программой пассажирских перевозок на территории Курагинского района.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом
ее выполнения
Ответственным за подготовку и представление отчетных данных является администрация Курагинского района. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется финансовым управлением администрации района, а также контрольно-ревизионной комиссией районного Совета депутатов.
2.5. Целевые индикаторы подпрограммы.
Характеристика целевых индикаторов подпрограммы, оценивающих социально-экономический эффект от ее реализации, представлена в приложении № 1.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 88949,66 тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования за прошедший период 34691,0 45038,86 тыс. рублей по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 7513,7 тыс. рублей;
2015 год – 6263,1 тыс. рублей;
2016 год – 7404,7 тыс. рублей.
2017 году – 7109,8 тыс. рублей.
2018 год – 6399,7 тыс. рублей;
2019 год – 9238,7 тыс. рублей
Объем финансирования на текущий период
2020 год – 12078,4 тыс. рублей;
Объем финансирования на очередной плановый период 31832,4 тыс. рублей, в т.ч.
2021 год – 10656,4 тыс. рублей.
2022 год – 10520,4 тыс. рублей.
2021 год – 10656,4 тыс. рублей.
Приложение №1
к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Развитие транспортного комплекса района"
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Вес показателя
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Цель подпрограммы: обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Курагинского района
Задача: возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории Курагинского района, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков.
1
Объем субсидий на 1 км пробега на автомобильном транспорте
руб/км
Ведомственная статистика
0,5
21,07
18,79
19
20,7
21,0
21,3
21,6
22,0
22,1
22,3
22,5
2
Доля субсидируемых поездок от общего числа на автомобильном транспорте
%
Ведомственная статистика
0,5
0,26
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие транспортного
комплекса»
Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие транспортного комплекса района"
Наименование мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Базовый финансовый год
Расходы на очередной финансовый год и плановый период
(тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020
2021
2022
2023
Итого на период 2021-2023
Цель подпрограммы: обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Курагинского района.
Задача 1. Возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории Курагинского района, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков.
1.1. Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта края на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по межмуниципальным и пригородным маршрутам
Администрация Курагинского района
005
0408
0910080690
811
12078,4
10656,0
10520,4
10656,0
31832,4
Количество перевезенных пассажиров в год - 134000 человек
Итого:
12078,4
10656,0
10520,4
10656,0
31832,4
Приложение № 6
к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы в Курагинском районе»
Подпрограмма 2 «Обслуживание навигационных систем ГЛОНАСС на транспорте»
1. Паспорт подпрограммы
№ п/п
Наименование
абзаца подпрограммы
Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития района
1
Наименование подпрограммы
Использование результатов космической деятельности в интересах социально- экономического развития района.
2
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Развитие транспортной системы в Курагинском районе
3
Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы
МКУ «ЕДДС Курагинского района»
4
Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств
МКУ «ЕДДС Курагинского района»
5
Цель и задачи подпрограммы
Цель: минимизация рисков, связанных с причинением ущерба здоровью и жизни детей при перевозке школьными автобусами.
Задачи:
1. Снижение рисков возникновения опасных и нештатных ситуаций различного характера при перевозке детей школьными автобусами, а также сохранение жизни и здоровья детей, предотвращение ущерба и материальных потерь путем проведения мониторинга задействованных в перевозке транспортных средств посредством системы ГЛОНАСС.
2. Полнота охвата системами мониторинга транспортных средств, задействованных в перевозках школьников.
3. Обеспечение оперативности реагирования диспетчеров на опасные и нештатные ситуации, возникающие при перевозке детей школьными автобусами.
6
Целевые индикаторы
Согласно приложению №1
7
Сроки реализации подпрограммы
2014-2023 г.
8
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы за счёт районного бюджета составляет 2361,9 тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования за прошедший период 1507,8 тыс. рублей по годам:
2014г-263,6 тыс. рублей;
2015г-263,4 тыс. рублей;
2016г-258,4 тыс. рублей.
2017г – 184,1 тыс. рублей.
2018 год – 281,0 тыс. рублей;
2019 год – 257,3 тыс. рублей
Объем финансирования на текущий период
2020 год – 180,0 тыс. рублей
Объем финансирования на очередной и плановый период 674,1 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2021 год – 226,9 тыс. рублей;
2022 год – 220,3 тыс. рублей.
2023 год – 226,9 тыс. рублей
9
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Финансовое управление и контрольно ревизионная комиссия районного Совета депутатов.
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.
Возросшее количество транспортных средств на дорогах района, большая протяженность маршрутов школьных перевозок, износ автомобильных дорог и неблагоприятные погодные условия создают опасность для жизни и здоровья школьников, при перевозке их к местам обучения автомобильным транспортом.
На сегодняшний день в перевозке школьников задействовано 26 автобусов, зарегистрировано 29 маршрутов перевозки.
Снижение риска аварий и происшествий со школьными автобусами возможно при осуществлении постоянного контроля за соблюдением графика перевозок, скоростного режима движения транспортных средств, наличием нештатных ситуаций при нахождении автобуса на маршруте.
Проблема оперативного и эффективного реагирования на нештатные ситуации в сфере перевозок школьников решается при помощи контроля за движением транспортных средств средствами системы глобального спутникового позиционирования ГЛОНАСС и аппаратно-программных средств устанавливаемых на автобусах, на автоматизированном рабочем месте диспетчера и в центральной диспетчерской.
.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы.
Основная цель подпрограммы - минимизация рисков, связанных с причинением ущерба здоровью и жизни детей при перевозке школьными автобусами.
Задачи:
– снижение рисков возникновения опасных и нештатных ситуаций различного характера при перевозке детей школьными автобусами, а также сохранение жизни и здоровья детей, предотвращение ущерба и материальных потерь путем проведения мониторинга задействованных в перевозке транспортных средств посредством системы ГЛОНАСС;
– полнота охвата системами мониторинга транспортных средств, задействованных в перевозках школьников;
– обеспечение оперативности реагирования диспетчеров на опасные и нештатные ситуации, возникающие при перевозке детей школьными автобусами.
В целом работа системы мониторинга задействованных в перевозке школьников транспортных средств посредством системы ГЛОНАСС в 2012 году обеспечила безопасность перевозки школьников. В результате проведенной работы достигнута положительная динамика по уменьшению нештатных ситуаций с автобусами, повысилась транспортная дисциплина водителей школьных автобусов, не допущено ДТП с участием школьных автобусов в процессе перевозки детей.
2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется посредством исполнения и финансирования следующих мероприятий:
- обеспечение мониторинга штатом диспетчеров МКУ «ЕДДС Курагинского района»;
- заключение договора на предоставление телематических услуг связи по мониторингу транспортных средств, задействованных в перевозке учащихся с использованием технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС;
- подготовки сотрудников по специализированным программам обучения, разрабатываемым поставщиком услуг по доступу к системе мониторинга и в процессе самостоятельной служебной подготовки;
-содержания, обслуживания и развития комплекса средств связи и вычислительной техники, используемой в системе мониторинга транспортных средств;
- эффективного использования имеющихся программно-аппаратных средств для обеспечения своевременного приема и обработки сигналов о нештатных ситуациях и происшествиях при перевозке школьников снижение времени реагирования на поступившие сообщения, повышения уровня взаимодействия оперативных служб при реагировании на сигналы;
Данные мероприятия носят комплексный характер и взаимосвязаны между собой.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за
ходом ее выполнения.
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы, за целевым и эффективным расходованием средств районного бюджета осуществляет руководитель МКУ «ЕДДС Курагинского района».
Контроль за эффективным и целевым использованием средств районного бюджета организуется финансовым управлением района, контрольно-ревизионной комиссией районного Совета депутатов.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Описание основных ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы
Качественными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
– обеспечение 100% охвата системами мониторинга транспортных средств, задействованных в перевозках школьников;
– недопущение водителями школьных автобусов нарушений Правил дорожного движения, скоростного режима, соблюдение установленного графика и маршрутов перевозок;
– обеспечение комплексной безопасности школьников в процессе перевозки к местам обучения.
Измеримые результаты реализации подпрограммы приводятся в приложении 1 к Программе.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы за счёт районного бюджета составляет 1735,2 тыс. рублей, в том числе:
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы за счёт районного бюджета составляет 2361,9 тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования за прошедший период 1507,8 тыс. рублей по годам:
2014 г-263,6 тыс. рублей;
2015г-263,4 тыс. рублей;
2016г-258,4 тыс. рублей.
2017г – 184,1 тыс. рублей.
2018 год – 281,0 тыс. рублей;
2019 год – 257,3 тыс. рублей
Объем финансирования на текущий период
2020 год – 180,0 тыс. рублей
Объем финансирования на очередной и плановый период 674,1 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2021 год – 226,9 тыс. рублей;
2022 год – 220,3 тыс. рублей.
2023 год – 226,9 тыс. рублей.
Приложение 1
к подпрограмме «Обслуживание навигационных систем ГЛОНАСС на транспорте»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обслуживание навигационных систем ГЛОНАСС на транспорте»
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Ед. изм
Источник
информации
Весовой критерий
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Цель: минимизация рисков, связанных с причинением ущерба здоровью и жизни детей при перевозке школьными автобусами.
Задача 1. Снижение рисков возникновения опасных и нештатных ситуаций различного характера при перевозке детей школьными автобусами, а также сохранение жизни и здоровья детей, предотвращение ущерба и материальных потерь путем проведения мониторинга задействованных в перевозке транспортных средств посредством системы ГЛОНАСС.
1
Количество транспортных средств используемых для перевозки детей, охваченных системой мониторинга «ГЛОНАСС»
%
договор
0,3
100
100
8
100
100
100
100
100
100
100
100
Задача 2. Полнота охвата системами мониторинга транспортных средств, задействованных в перевозках школьников.
2
Количество случаев нарушения водителями школьных автобусов ПДД
ед
Статистика ОГИБДД,
Отчет поставщика услуг
0,3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Задача 3. Обеспечение оперативности реагирования диспетчеров на опасные и нештатные ситуации, возникающие при перевозке детей школьными автобусами.
Количество нештатных ситуаций
ед
Отчет поставщика услуг
0,4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение 2
к подпрограмме «Использование результатов комической деятельности
в интересах социально- экономического развития района»
Перечень мероприятий подпрограммы «Использование результатов космической деятельности в интересах социально- экономического развития района» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Базовый финансовый год
2020
Расходы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2021
2022
2023
Итого на период
2020-2023
Цель подпрограммы:
минимизация рисков, связанных с причинением ущерба здоровью и жизни детей при перевозке школьными автобусами.
Задачи 1. Снижение рисков возникновения опасных и нештатных ситуаций различного характера при перевозке детей школьными автобусами, а также сохранение жизни и здоровья детей, предотвращение ущерба и материальных потерь путем проведения мониторинга задействованных в перевозке транспортных средств посредством системы ГЛОНАСС.
Задачи 2. Полнота охвата системами мониторинга транспортных средств, задействованных в перевозках школьников.
Задачи 3. Обеспечение оперативности реагирования диспетчеров на опасные и нештатные ситуации, возникающие при перевозке детей школьными автобусами
Проведение мониторинга ТС, задействованных в перевозке школьников посредством системы ГЛОНАСС, в том числе
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения(муниципальных) нужд
Х
Х
Х
Х
180,0
226,9
220,3
226,9
674,1
Снижение аварий. Обеспечение безопасности школьников при перевозках.
МКУ «ЕДДС»
Курагинского района
780
0408
0920083680
244
180,0
226,9
220,3
226,9
674,1
Приложение № 7
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Курагинском районе»
Подпрограмма 3
«Муниципальные дорожные фонды»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Муниципальные дорожные фонды Курагинского района (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Развитие транспортной системы в Курагинском районе
Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы
Администрация района.
Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств
МКУ «УКС» Курагинского района
Цель и задачи подпрограммы
Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения Курагинского района и улично-дорожной сети в муниципальных образованиях.
Для реализации цели необходимо решение следующей задачи:
Приведение сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений в нормативное состояние.
Целевые индикаторы
Целевые показатели и индикаторы программы:
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения-50%.
Сроки реализации подпрограммы
2014-2023 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 337028,3 тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования за прошедший период 182410,3 тыс. рублей по годам реализации подпрограммы:
в 2014 году – 903,1 тыс. рублей-средства районного бюджета;
в том числе резервный фонд:
2014 году 180, 0 тыс. рублей
2015 году - 1357,6 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год – 38358,1 тыс. рублей, в том числе:
38049,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
308,2 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2017 год -59980,5 тыс. рублей, в том числе:
59214,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
766,0 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2018 год – 39411,2 тыс. рублей;
38533,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1279,7 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2019 год – 42399,8 тыс. рублей. в т. ч
39481,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2917,9 тыс. рублей - средства районного бюджета.
Объем финансирования на текущий период
2020 год – 49623,47 тыс. рублей. в т.ч.:
46977,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2645,87 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования на очередной и плановый период
157233,3 в т.ч. по годам:
2021 год – 52238,8 тыс. рублей;
49744,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2493,9 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2022 год – 52755,7 тыс. рублей;
50200,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2555,4 тыс. рублей –средства районного бюджета.
2023 год - – 52238,8 тыс. рублей;
49744,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2493,9 тыс. рублей – средства районного бюджета
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Предоставление месячной и квартальной отчетности, контроль со стороны финансового управления и контрольно-ревизионной комиссии Курагинского районного совета депутатов.
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка обще районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Отсутствие круглогодичной устойчивой автодорожной связи населенных пунктов и территорий, низкий уровень безопасности дорожного движения, количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными нормативами, существенный диспаритет в транспортно-эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети городов и сельских населенных пунктов.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы.
Цель программы снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования местного значения муниципального района, городских и сельских поселений, выделение субсидий муниципальным образованиям района на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения.
Для реализации цели необходимо решение следующих задач:
Ликвидация опасных участков; установка технических средств организации дорожного движения; обустройство автобусных остановок; приведение сети автомобильных дорог общего пользования меж поселенческого значения в нормативное состояние, обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Курагинского района.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы в целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы. Главным распорядителем бюджетных средств является МКУ «УКС» Курагинского района. Субсидии из краевого бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения предоставляется при условии обеспечения со финансирования в размере 1%.
2.3.1. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в форме оплаты товаров, работ и услуг по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.3.2. Передача средств субсидий бюджетам поселений будет осуществляться на основании:
- соглашения между муниципальным образованием Курагинский район и входящими в его состав муниципальными образованиями;
- распоряжения Главы района о выделении средств субсидии.
Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования предоставляются при условии со финансирования из районного бюджете в размере 1%.
Муниципальные образования представляют для контроля за целевым расходованием средств в финансовое управление пакет документов об использовании средств субсидии.
Исполнение программных мероприятий осуществляется в соответствие с принятым решением районным Советов депутатов от 20.12.2013 № 40-357-р «О создании дорожных фондов.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Ответственным за подготовку и представление отчетных данных является МКУ «УКС» Курагинского района. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется финансовым управлением администрации района, а также контрольно-ревизионной комиссией районного Совета депутатов.
2.5. Оценка социально-экономического развития эффективности.
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограмм зависит от степени достижения целевых показателей.
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы
№ п/п
Наименование нормативного правового акта Курагинского района
Предмет регулирования, основное содержание
Срок принятия (год, квартал)
1
Решение Курагинского районного Совета депутатов «О создании муниципального дорожного фонда в муниципальном образовании Курагинский район» № 40-357р
Часть средств бюджета муниципального образования Курагинский район, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. (далее – дорожный фонд)
20.12.2013
В результате достижения целевых показателей реализации подпрограммы должно произойти снижении уровня аварийности автомобильных дорог на территории Курагинского района, повышение безопасности движения автомобильного транспорта, обеспечение соответствующих технических характеристик проезжей части.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий программы приведен в приложении 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных, трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 337028,3 тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования за прошедший период 182410,3 тыс. рублей по годам реализации подпрограммы:
в 2014 году – 903,1 тыс. рублей-средства районного бюджета;
в том числе резервный фонд:
2014 году 180, 0 тыс. рублей
2015 году - 1357,6 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год – 38358,1 тыс. рублей, в том числе:
38049,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
308,2 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2017 год -59980,5 тыс. рублей, в том числе:
59214,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
766,0 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2018 год – 39411,2 тыс. рублей;
38533,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1279,7 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2019 год – 42399,8 тыс. рублей. в т. ч
39481,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2917,9 тыс. рублей - средства районного бюджета.
Объем финансирования на текущий период
2020 год – 49623,47 тыс. рублей. в т.ч.:
46977,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2645,87 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования на очередной и плановый период
157233,3 в т.ч. по годам:
2021 год – 52238,8 тыс. рублей;
49744,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2493,9 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2022 год – 52755,7 тыс. рублей;
50200,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2555,4 тыс. рублей –средства районного бюджета.
2023 год - – 52238,8 тыс. рублей;
49744,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2493,9 тыс. рублей – средства районного бюджета
Приложение № 1
к подпрограмме «Муниципальные дорожные фонды»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Муниципальные дорожные фонды»
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Ед. изм
Источник информации
Вес критерий
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019
год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Цель подпрограммы: Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения Курагинского района и улично-дорожной сети в муниципальных образованиях
Задача: Приведение сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений в нормативное состояние,
1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
%
ведомственная статистика
1,0
43
43
43
43
44
45
46
47
48
49
50
Приложение 2
к подпрограмме «Муниципальные дорожные фонды"
Перечень мероприятий подпрограммы «Муниципальные дорожные фонды» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Базовый финансовый год
2020 год
Расходы на очередной финансовый год и плановый период
(тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2021 год
2022 год
2023 год
Итого на период 2021-2023
Цель подпрограммы: Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения Курагинского района и улично-дорожной сети в муниципальных образованиях
Задача подпрограммы:
1. Приведение сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений в нормативное состояние
Муниципальные дорожные фонды Курагинского района
49623,47
52238,8
52755,7
52238,8
157233,3
Мероприятие 1
Расходы на содержание автодорог местного значения, относящихся к собственности Курагинского района
МКУ «УКС» Курагинского района
131
860
0409
1403
0930081020
244
2434,85
200,00
1491,1
1552,5
1491,1
4534,7
Приведение дорог в соответствие с нормативами
540
Мероприятие 2
Представление субсидий бюджетам муниципальных образований района на содержание улично- дорожной сети за счет средств дорожного фонда Курагинского района
Финансовое управление администрации района
МКУ «УКС» Курагинского района
860
131
0409
09300S5080
09300S5090
521
10947.50
35112.10
929.02
11385.4
38359.4
1002.9
11840.8
38359.5
1002.9
11385.4
38359.5
1002.9
34611.6
15078.5
3008.7
Приведение дорог в соответствие с нормативами
Приведение дорог в соответствие с нормативами
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРАГИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2020 пгт Курагино № 701-п
О внесении изменений в постановление администрации района от 01.11.2013 № 1101-п
В соответствии с постановлением администрации района от 06.08.2013 № 713-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Курагинского района, их формировании и реализации» (в редакции постановлений администрации района от 26.05.2016 № 331-п, от 05.10.2017 № 960-п), распоряжением администрации района от 26.08.2013 № 458-р «Об утверждении муниципальных программ Курагинского района» (в редакции распоряжения администрации района 27.09.2019 № 310-р), руководствуясь Уставом муниципального образования Курагинский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Курагинском районе», утвержденную постановлением администрации района от 01.11.2013 № 1101-п (в редакции постановлений администрации района от 18.04.2018 № 243-п, от 31.10.2018 № 753-п, от 17.12.2018 № 879-п, от 24.04.2019 № 458-п, от 08.11.2019 № 1062-п), утвердив её в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днём его обнародования путём размещения на информационных стендах и досках, расположенных в зданиях: администрации района; финансового управления администрации района; управления экономики и имущественных отношений Курагинского района; управления образования администрации района, МБУК «Межпоселенческий РДК».
Глава района В.В. Дутченко
Утверждена
постановлением администрации района
от 30.10.2020 № 701-п
1. Паспорт муниципальной программы Развитие транспортной системы в Курагинском районе
№ п/п
Наименование абзаца паспорта программы
Содержание
1
Наименование муниципальной программы
Развитие транспортной системы в Курагинском районе (далее – программа)
2
Основания для разработки муниципальной программы
Постановление администрации района «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Курагинского района, их формировании и реализации» от 06.08.2013№ 713-п (в редакции от 26.05.2016 № 331-п; от 05.10.2017 № 960-п)
Распоряжение администрации района от 26.08.2013 № 458-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Курагинского района» (в редакции от 27.09.2019 № 310-р)
3
Соисполнители муниципальной программы
Администрация района, Управление образования администрации района, МКУ «ЕДДС Курагинского района», ФУ администрации района
4
Ответственный исполнитель муниципальной программы
МКУ «УКС» Курагинского района
5
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
1.Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса района» (приложение 5 к паспорту настоящей программы)
2.Подпрограмма «Обслуживание навигационных систем ГЛОНАСС на транспорте" (приложение 6 к паспорту настоящей программы)
3. Подпрограмма «Муниципальные дорожные фонды» (приложение 7 к паспорту настоящей программы).
6
Цели муниципальной программы
1. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории района.
2. Минимизация рисков, связанных с причинением ущерба здоровью и жизни детей при перевозке школьными автобусами.
3. Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения Курагинского района и улично-дорожной сети в муниципальных образованиях
7
Задачи муниципальной программы
1. Возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории Курагинского района, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков.
2. Снижение рисков возникновения опасных и нештатных ситуаций различного характера при перевозке детей школьными автобусами, а также сохранение жизни и здоровья детей, предотвращение ущерба и материальных потерь путем проведения мониторинга задействованных в перевозке посредством системы ГЛОНАСС
3. Полнота охвата системами мониторинга транспортных средств, задействованных в перевозках школьников
4. Обеспечение оперативности реагирования диспетчеров на опасные и внештатные ситуации, возникающие при перевозке детей школьными автобусами.
5. Приведение сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений в нормативное состояние.
8
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2014-2023 годы
9
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Согласно приложениям 1 и 4 к программе
10
Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 479784.57 тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования за прошедший период 228162.9 тыс. рублей по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 8680,4 тыс. рублей, в том числе:
8680,4 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2015 год – 7884,1 тыс. рублей, в том числе:
7884,1 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2016 год – 46021,2 тыс. рублей, в том числе:
38049,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
7971,3 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2017 год 67274,4 тыс. рублей, в том числе:
59214,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
8059,9 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2018 год 46407,0 тыс. рублей, в том числе:
38532,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
7874,1 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2019 год 51895,8 тыс. рублей, в том числе:
39481.9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
12413.9 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2020 год– 61881.87 тыс. рублей, в том числе:
46977.6 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
14904.27 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования на очередной и плановый период 189739.8 тыс. рублей по годам:
2021 год – 63131.7 тыс. рублей, в том числе:
49744.9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
13376.8 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2022 год – 63496.4 тыс. рублей, в том числе:
50200.3 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
13296.1 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2023 год – 63121.7 тыс. рублей, в том числе:
49744.9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
13376.8 тыс. рублей – средства районного бюджета
11
Перечень объектов капитального строительства
Объекты капитального строительства программой не предусмотрены
1.Основные разделы программы
1.1. Характеристика текущего состояния транспортной отрасли и дорожного хозяйства Курагинского района
Транспортный комплекс в совокупности с географическим положением Курагинского района является конкурентным преимуществом по сравнению с другими субъектами Красноярского края, которое должно быть сохранено, развито и максимально эффективно использовано. Протяженность дорог в Курагинском районе составляет 925,99 км, с твердым покрытием 396,26 км, с грунтовым покрытием 529,73 км. В районе организовываются и дают положительные результаты перевозки, осуществляемые перевозчиками в собственных коммерческих целях по регулярным маршрутам. Протяженность маршрутной сети составляет 1846 км. На сегодняшний день коммерческие маршруты охватывают все населенные пункты района. Условия выполнения перевозок на коммерческих маршрутах осуществляются в соответствии с требованием действующего законодательства РФ. Организованная схема перевозок включает в себя убыточные маршруты, которые требуют выделения дополнительных субсидий. В рамках муниципальной программы пассажир перевозок осуществляется по 10 маршрутам на 369300 км пробега.
Субсидии предоставляются из районного бюджета в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории Курагинского в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков.
Постоянно возрастающая интенсивность движения на автомобильных дорогах района влечет за собой необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности участниковдорожного движения. Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной участников дорожного движения. Состояние аварийности на улицах и дорогах Курагинского района является одним из главных факторов, вызывающих беспокойство граждан.
В среднем в год в Курагинском районе в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) погибает около 10 человек, более 100 получают травмы различной степени тяжести.
Ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом остается сложной. В 2011 году по сравнению с 2012 годом количество дорожно-транспортных происшествий было ниже на 23%, но в то же время количество погибших в них детей снизилось на 100%, то есть в 2012 году не зарегистрированы ДТП, в которых погибли дети. За истекший период 2013 года произошло 9 (АППГ 11) ДТП с участием несовершеннолетних.
Около 80 % всех ДТП связаны с нарушениями Правил дорожного движения водителями транспортных средств. Основными причинами совершения нарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения являются низкий уровень правосознания, отсутствие адекватного понимания участниками дорожного движения причин возникновения ДТП, недостаточное вовлечение населения в деятельность по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.
Наибольший риск представляет переход проезжей части дорог в местах, где отсутствуют пешеходные переходы.
Объективными причинами нарушений пешеходами Правил дорожного движения являются:
- недостаточное количество пешеходных переходов;
- не обустроенность остановочных площадок на автобусных остановках;
- отсутствие и неудовлетворительное содержание тротуаров, отсутствие их освещения в темное время суток;
- отсутствие дорожных знаков, дорожной разметки.
Сложная обстановка в целом объясняется следующими причинами:
- низкая дисциплина участников движения;
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- увеличение количества муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям.
Анализ и прогноз динамики увеличения основных показателей аварийности приводят к выводу, что проблема обеспечения безопасности дорожного движения в настоящее время является одной из важнейших социально-экономических проблем Курагинского района, имеющей межведомственный характер и требующей комплексности и системности ее решения, в том числе принятия мер инновационного характера. Одной из таких мер является использование результатов космической деятельности, а именно повсеместное внедрение аппаратно-программных средствсистемы ГЛОНАСС с целью контроля за осуществлением пассажирских перевозок на территории района. Приоритетнойзадачей в данномнаправлении развития транспортной системы района является обеспечение аппаратно-программными средствами транспортныхсредств, осуществляющихперевозку учащихся общеобразовательных учреждений с целью обеспечения оперативного и эффективного реагирования на нештатные ситуации.
2.2. Цели и задачи муниципальной программы.
Цели программы:
- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории района;
- минимизация рисков, связанных с причинением ущерба здоровью и жизни детей при перевозке школьными автобусами
- содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения Курагинского района и улично-дорожной сети в муниципальных образованиях
Задачи программы:
- возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории Курагинского района, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков.
- снижение рисков возникновения опасных и нештатных ситуаций различного характера при перевозке детей школьными автобусами, а также сохранение жизни и здоровья детей, предотвращение ущерба и материальных потерь путем проведения мониторинга задействованных в перевозке посредством системы ГЛОНАСС
- полнота охвата системами мониторинга транспортных средств, задействованных в перевозках школьников
- обеспечение оперативности реагирования диспетчеров на опасные и внештатные ситуации, возникающие при перевозке детей школьными автобусами
- приведение сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений в нормативное состояние
Целевые показатели муниципальной программы приведены в Приложений 1 и 4.
2.3. Механизм реализации отдельных мероприятий программы.
Механизм реализации отдельных мероприятий программы приведен в подпрограммах.
2.4. Прогноз конечных результатов программы.
Реализация мероприятий программы направлена на:
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта;
Снижение рисков возникновения опасных и нештатных ситуаций при перевозке детей школьными автобусами, предотвращение ущерба и материальных потерь путем мониторинга задействованных в перевозках транспортных средств посредством системы ГЛОНАСС;
Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Осуществление системы профилактических мероприятий среди детей, направленной на формирование навыков и культуры участников дорожного движения
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в Курагинском районе.
2.5. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы.
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы приведена в приложении 2 к паспорту настоящей программы.
2.6. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 381428,4 тыс. рублей, в том числе:
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 479784.57 тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования за прошедший период 228162.9 тыс. рублей по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 8680,4 тыс. рублей, в том числе:
8680,4 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2015 год – 7884,1 тыс. рублей, в том числе:
7884,1 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2016 год – 46021,2 тыс. рублей, в том числе:
38049,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
7971,3 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2017 год 67274,4 тыс. рублей, в том числе:
59214,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
8059,9 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2018 год 46407,0 тыс. рублей, в том числе:
38532,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
7874,1 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2019 год 51895,8 тыс. рублей, в том числе:
39481.9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
12413.9 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2020 год – 61881.87 тыс. рублей, в том числе:
46977.6 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
14904.27 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования на очередной и плановый период 189739.8 тыс. рублей по годам:
2021 год – 63131.7 тыс. рублей, в том числе:
49744.9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
13376.8 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2022 год – 63496.4 тыс. рублей, в том числе:
50200.3 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
13296.1 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2023 год – 63121.7 тыс. рублей, в том числе:
49744.9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
13376.8 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Расшифровка ресурсного обеспечения программы приводится в приложении 3 к паспорту настоящей программы.
2.7. Перечень подпрограмм:
2.7.1. Развитие транспортного комплекса Курагинского района (приложение 5).
2.7.2. Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития района (приложение 6).
2.7.3. Муниципальные дорожные фонды (приложение 7).
Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие транспортной
системы в Курагинском
районе»
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Курагинском районе»
№ п/п
Цели, задачи, показатели
Ед. зм.
Источник информации
Вес показателя
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
Цель Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Курагинского района.
Задача. Возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории Курагинского района, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков.
1.1.
Объем субсидий на 1 км пробега на автомобильном транспорте
Руб/км
Ведомственная статистика
0,5
21,07
18,79
19,0
20,7
21,0
21,3
21,6
22,0
22,1
22,3
22.5
1.2.
Доля субсидируемых поездок от общего числа на автомобильном транспорте
%
Ведомственная статистика
0,5
0,26
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0.18
2
Цель Минимизация рисков, связанных с причинением ущерба здоровью и жизни детей при перевозке школьными автобусами.
Задача 1. Снижение рисков возникновения опасных и нештатных ситуаций различного характера при перевозке детей школьными автобусами, а также сохранение жизни и здоровья детей, предотвращение ущерба и материальных потерь путем проведения мониторинга задействованных в перевозке транспортных средств посредством системы ГЛОНАСС.
2.1.
Количество транспортных средств, используемых для перевозки детей, охваченных системой мониторинга ГЛОНАСС
%
Договор
0,3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Задача 2. Полнота охвата мониторинга транспортных средств, задействованных в перевозке школьников.
2.2.
Количество случаев нарушения водителями школьных автобусов ПДД
ед
Статистика ОГИБДД, отчет поставщика услуг
0,3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Задача 3. Обеспечение оперативности реагирования диспетчеров на опасные и нештатные ситуации, возникшие при перевозке детей.
2.3.
Количество нештатных ситуаций
ед
Отчет поставщика услуг
0,4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Цель Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения Курагинского района и улично-дорожной сети в муниципальных образованиях
Задача. Приведение сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений в нормативное состояние.
3.1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
%
Ведомственная статистика
1,0
43
43
43
43
44
45
46
47
48
49
50
Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие транспортной
системы в Курагинском районе»
Распределение планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Курагинском районе»
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Базовый финансовый год
Расходы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
2020
2021
2022
2023
Итого
2021-2023
Подпрограмма 1
«Развитие транспортного комплекса Курагинского района»
Администрация Курагинского района
005
0408
0910080690
811
12078.8
10656.0
10520.4
10656.0
31832.4
Итого:
12078.8
10656.0
10520.4
10656.0
31832.4
Подпрограмма 2
«Обслуживание навигационных систем ГЛОНАСС на транспорте»
МКУ «ЕДДС Курагинского района»
780
0408
0920083680
244
180.0
226.9
220.3
226.9
674.1
Итого:
180.0
226.9
220.3
226.9
674.1
Подпрограмма 3
«Муниципальные дорожные фонды»
МКУ «УКС» Курагинского района
131
0409
0930081020
09300S5090
2434.85
929.02
1491.1
1002.9
1552.5
1002.9
1491.1
002.9
4534.7
3008.7
Финансовое управление администрации района
860
0409
09300S5080
521
10947.5
11385.4
11840.8
11385.4
34611.6
09300S5090
35112.1
38359.4
38359.5
38359.5
115078.5
0940081020
200.0
0
0
0
0
Итого:
49623.47
52238.8
52755.7
52238.8
157233.3
Итого:
61881.87
63121.70
63496.40
63121.70
189739.80
Приложение 3
к муниципальной программе
«Развитие транспортной
системы в Курагинском
районе»
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Курагинском районе»
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Базовый финансовый год
2020
Оценка расходов на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.), годы
2021
2022
2023
Итого на период 2021-2023
Администрация района, МКУ «УКС» Курагинского района, МКУ «ЕДДС Курагинского района», Управление образования администрации района
Подпрограмма 1
«Развитие транспортного комплекса Курагинского района»
Всего
12078.8
10656.0
10520.4
10656.0
31832.4
в том числе:
Районный бюджет
12078.8
10656.0
10520.4
10656.0
31832.4
в том числе:
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
«Обслуживание навигационных систем ГЛОНАСС на транспорте»
Всего
180.0
226.9
220.3
226.9
674.1
в том числе:
Районный бюджет
180.0
226.9
220.3
226.9
674.1
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
«Муниципальные дорожные фонды»
Всего
49623.47
52238.8
52755.7
52238.8
157233.3
в том числе:
Районный бюджет
2645.87
2493.9
2555.4
2493.9
7543.2
в том числе:
Краевой бюджет
46977.6
49744.9
500200.3
49744.9
149690.1
Итого:
61881.87
63121.70
63496.40
63121.70
189739.80
Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие
транспортной системы в Курагинском
районе»
Подпрограмма 1
«Развитие транспортного комплекса района»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Развитие транспортного комплекса района (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Развитие транспортной системы в Курагинском районе
Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы
Администрация Курагинского района.
Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств
Администрация Курагинского района.
Цель и задачи подпрограммы
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Курагинского района.
Для реализации цели необходимо решение следующей задачи:
-возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории Курагинского района, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков.
Целевые индикаторы
Приложение №1
Сроки реализации подпрограммы
2014-2023 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 88949,66 тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования за прошедший период 34691,0 45038,86 тыс. рублей по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 7513,7 тыс. рублей;
2015 год – 6263,1 тыс. рублей;
2016 год – 7404,7 тыс. рублей.
2017 году – 7109,8 тыс. рублей.
2018 год – 6399,7 тыс. рублей;
2019 год – 9238,7 тыс. рублей
Объем финансирования на текущий период
2020 год – 12078,4 тыс. рублей;
Объем финансирования на очередной плановый период 31832,4 тыс. рублей, в т.ч.
2021 год – 10656,4 тыс. рублей.
2022 год – 10520,4 тыс. рублей.
2021 год – 10656,4 тыс. рублей.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Органы управления подпрограммой:
администрация Курагинского района;
МКУ «УКС» Курагинского района;
финансовое управление администрации района;
контрольно-ревизионная комиссия районного Совета депутатов.
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка обще районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Транспортный комплекс в совокупности с географическим положением Курагинского района является конкурентным преимуществом по сравнению с другими субъектами Красноярского края, которое должно быть сохранено, развито и максимально эффективно использовано. Протяженность дорог в Курагинском районе составляет 925,99 км, с твердым покрытием 396,26 км, с грунтовым покрытием 529,73 км. Содержание дорог в надлежащем качестве требует больших финансовых затрат.
В районе организовываются и дают положительные результаты перевозки, осуществляемые перевозчиками в собственных коммерческих целях по регулярным маршрутам. Протяженность маршрутной сети составляет 1846 км. На сегодняшний день пассажирские перевозки охватывают все населенные пункты района. Условия выполнения перевозок на коммерческих маршрутах осуществляются в соответствии с требованием действующего законодательства РФ. Организованная схема перевозок включает в себя убыточные маршруты, которые требуют выделения дополнительных субсидий. В рамках муниципальной программы пассажир перевозок осуществляется по 10 маршрутам на 369300 км пробега.
Субсидии предоставляются из районного бюджета в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории Курагинского в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Цель программы - обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Курагинского района.
Для реализации цели необходимо решение следующих задач:
Возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории Курагинского района, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков. Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1. Реализация программы предусмотрена с 2014- по 2019 годы.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы в целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы и достижения целевых индикаторов.
Главным распорядителем бюджетных средств является администрация района.
Исполнение программных мероприятий осуществляется в соответствие с утвержденным постановлением администрации района от 08.02.2011 № 91 Положениемо порядке предоставления субсидий из районного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков, организациям, выполняющим перевозки пассажиров по внутрирайонным регулярным автобусным маршрутам в соответствии с Программой пассажирских перевозок на территории Курагинского района.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом
ее выполнения
Ответственным за подготовку и представление отчетных данных является администрация Курагинского района. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется финансовым управлением администрации района, а также контрольно-ревизионной комиссией районного Совета депутатов.
2.5. Целевые индикаторы подпрограммы.
Характеристика целевых индикаторов подпрограммы, оценивающих социально-экономический эффект от ее реализации, представлена в приложении № 1.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 88949,66 тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования за прошедший период 34691,0 45038,86 тыс. рублей по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 7513,7 тыс. рублей;
2015 год – 6263,1 тыс. рублей;
2016 год – 7404,7 тыс. рублей.
2017 году – 7109,8 тыс. рублей.
2018 год – 6399,7 тыс. рублей;
2019 год – 9238,7 тыс. рублей
Объем финансирования на текущий период
2020 год – 12078,4 тыс. рублей;
Объем финансирования на очередной плановый период 31832,4 тыс. рублей, в т.ч.
2021 год – 10656,4 тыс. рублей.
2022 год – 10520,4 тыс. рублей.
2021 год – 10656,4 тыс. рублей.
Приложение №1
к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Развитие транспортного комплекса района"
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Вес показателя
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Цель подпрограммы: обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Курагинского района
Задача: возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории Курагинского района, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков.
1
Объем субсидий на 1 км пробега на автомобильном транспорте
руб/км
Ведомственная статистика
0,5
21,07
18,79
19
20,7
21,0
21,3
21,6
22,0
22,1
22,3
22,5
2
Доля субсидируемых поездок от общего числа на автомобильном транспорте
%
Ведомственная статистика
0,5
0,26
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие транспортного
комплекса»
Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие транспортного комплекса района"
Наименование мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Базовый финансовый год
Расходы на очередной финансовый год и плановый период
(тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020
2021
2022
2023
Итого на период 2021-2023
Цель подпрограммы: обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Курагинского района.
Задача 1. Возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории Курагинского района, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков.
1.1. Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта края на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по межмуниципальным и пригородным маршрутам
Администрация Курагинского района
005
0408
0910080690
811
12078,4
10656,0
10520,4
10656,0
31832,4
Количество перевезенных пассажиров в год - 134000 человек
Итого:
12078,4
10656,0
10520,4
10656,0
31832,4
Приложение № 6
к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы в Курагинском районе»
Подпрограмма 2 «Обслуживание навигационных систем ГЛОНАСС на транспорте»
1. Паспорт подпрограммы
№ п/п
Наименование
абзаца подпрограммы
Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития района
1
Наименование подпрограммы
Использование результатов космической деятельности в интересах социально- экономического развития района.
2
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Развитие транспортной системы в Курагинском районе
3
Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы
МКУ «ЕДДС Курагинского района»
4
Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств
МКУ «ЕДДС Курагинского района»
5
Цель и задачи подпрограммы
Цель: минимизация рисков, связанных с причинением ущерба здоровью и жизни детей при перевозке школьными автобусами.
Задачи:
1. Снижение рисков возникновения опасных и нештатных ситуаций различного характера при перевозке детей школьными автобусами, а также сохранение жизни и здоровья детей, предотвращение ущерба и материальных потерь путем проведения мониторинга задействованных в перевозке транспортных средств посредством системы ГЛОНАСС.
2. Полнота охвата системами мониторинга транспортных средств, задействованных в перевозках школьников.
3. Обеспечение оперативности реагирования диспетчеров на опасные и нештатные ситуации, возникающие при перевозке детей школьными автобусами.
6
Целевые индикаторы
Согласно приложению №1
7
Сроки реализации подпрограммы
2014-2023 г.
8
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы за счёт районного бюджета составляет 2361,9 тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования за прошедший период 1507,8 тыс. рублей по годам:
2014г-263,6 тыс. рублей;
2015г-263,4 тыс. рублей;
2016г-258,4 тыс. рублей.
2017г – 184,1 тыс. рублей.
2018 год – 281,0 тыс. рублей;
2019 год – 257,3 тыс. рублей
Объем финансирования на текущий период
2020 год – 180,0 тыс. рублей
Объем финансирования на очередной и плановый период 674,1 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2021 год – 226,9 тыс. рублей;
2022 год – 220,3 тыс. рублей.
2023 год – 226,9 тыс. рублей
9
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Финансовое управление и контрольно ревизионная комиссия районного Совета депутатов.
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.
Возросшее количество транспортных средств на дорогах района, большая протяженность маршрутов школьных перевозок, износ автомобильных дорог и неблагоприятные погодные условия создают опасность для жизни и здоровья школьников, при перевозке их к местам обучения автомобильным транспортом.
На сегодняшний день в перевозке школьников задействовано 26 автобусов, зарегистрировано 29 маршрутов перевозки.
Снижение риска аварий и происшествий со школьными автобусами возможно при осуществлении постоянного контроля за соблюдением графика перевозок, скоростного режима движения транспортных средств, наличием нештатных ситуаций при нахождении автобуса на маршруте.
Проблема оперативного и эффективного реагирования на нештатные ситуации в сфере перевозок школьников решается при помощи контроля за движением транспортных средств средствами системы глобального спутникового позиционирования ГЛОНАСС и аппаратно-программных средств устанавливаемых на автобусах, на автоматизированном рабочем месте диспетчера и в центральной диспетчерской.
.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы.
Основная цель подпрограммы - минимизация рисков, связанных с причинением ущерба здоровью и жизни детей при перевозке школьными автобусами.
Задачи:
– снижение рисков возникновения опасных и нештатных ситуаций различного характера при перевозке детей школьными автобусами, а также сохранение жизни и здоровья детей, предотвращение ущерба и материальных потерь путем проведения мониторинга задействованных в перевозке транспортных средств посредством системы ГЛОНАСС;
– полнота охвата системами мониторинга транспортных средств, задействованных в перевозках школьников;
– обеспечение оперативности реагирования диспетчеров на опасные и нештатные ситуации, возникающие при перевозке детей школьными автобусами.
В целом работа системы мониторинга задействованных в перевозке школьников транспортных средств посредством системы ГЛОНАСС в 2012 году обеспечила безопасность перевозки школьников. В результате проведенной работы достигнута положительная динамика по уменьшению нештатных ситуаций с автобусами, повысилась транспортная дисциплина водителей школьных автобусов, не допущено ДТП с участием школьных автобусов в процессе перевозки детей.
2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется посредством исполнения и финансирования следующих мероприятий:
- обеспечение мониторинга штатом диспетчеров МКУ «ЕДДС Курагинского района»;
- заключение договора на предоставление телематических услуг связи по мониторингу транспортных средств, задействованных в перевозке учащихся с использованием технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС;
- подготовки сотрудников по специализированным программам обучения, разрабатываемым поставщиком услуг по доступу к системе мониторинга и в процессе самостоятельной служебной подготовки;
-содержания, обслуживания и развития комплекса средств связи и вычислительной техники, используемой в системе мониторинга транспортных средств;
- эффективного использования имеющихся программно-аппаратных средств для обеспечения своевременного приема и обработки сигналов о нештатных ситуациях и происшествиях при перевозке школьников снижение времени реагирования на поступившие сообщения, повышения уровня взаимодействия оперативных служб при реагировании на сигналы;
Данные мероприятия носят комплексный характер и взаимосвязаны между собой.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за
ходом ее выполнения.
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы, за целевым и эффективным расходованием средств районного бюджета осуществляет руководитель МКУ «ЕДДС Курагинского района».
Контроль за эффективным и целевым использованием средств районного бюджета организуется финансовым управлением района, контрольно-ревизионной комиссией районного Совета депутатов.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Описание основных ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы
Качественными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
– обеспечение 100% охвата системами мониторинга транспортных средств, задействованных в перевозках школьников;
– недопущение водителями школьных автобусов нарушений Правил дорожного движения, скоростного режима, соблюдение установленного графика и маршрутов перевозок;
– обеспечение комплексной безопасности школьников в процессе перевозки к местам обучения.
Измеримые результаты реализации подпрограммы приводятся в приложении 1 к Программе.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы за счёт районного бюджета составляет 1735,2 тыс. рублей, в том числе:
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы за счёт районного бюджета составляет 2361,9 тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования за прошедший период 1507,8 тыс. рублей по годам:
2014 г-263,6 тыс. рублей;
2015г-263,4 тыс. рублей;
2016г-258,4 тыс. рублей.
2017г – 184,1 тыс. рублей.
2018 год – 281,0 тыс. рублей;
2019 год – 257,3 тыс. рублей
Объем финансирования на текущий период
2020 год – 180,0 тыс. рублей
Объем финансирования на очередной и плановый период 674,1 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2021 год – 226,9 тыс. рублей;
2022 год – 220,3 тыс. рублей.
2023 год – 226,9 тыс. рублей.
Приложение 1
к подпрограмме «Обслуживание навигационных систем ГЛОНАСС на транспорте»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обслуживание навигационных систем ГЛОНАСС на транспорте»
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Ед. изм
Источник
информации
Весовой критерий
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Цель: минимизация рисков, связанных с причинением ущерба здоровью и жизни детей при перевозке школьными автобусами.
Задача 1. Снижение рисков возникновения опасных и нештатных ситуаций различного характера при перевозке детей школьными автобусами, а также сохранение жизни и здоровья детей, предотвращение ущерба и материальных потерь путем проведения мониторинга задействованных в перевозке транспортных средств посредством системы ГЛОНАСС.
1
Количество транспортных средств используемых для перевозки детей, охваченных системой мониторинга «ГЛОНАСС»
%
договор
0,3
100
100
8
100
100
100
100
100
100
100
100
Задача 2. Полнота охвата системами мониторинга транспортных средств, задействованных в перевозках школьников.
2
Количество случаев нарушения водителями школьных автобусов ПДД
ед
Статистика ОГИБДД,
Отчет поставщика услуг
0,3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Задача 3. Обеспечение оперативности реагирования диспетчеров на опасные и нештатные ситуации, возникающие при перевозке детей школьными автобусами.
Количество нештатных ситуаций
ед
Отчет поставщика услуг
0,4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение 2
к подпрограмме «Использование результатов комической деятельности
в интересах социально- экономического развития района»
Перечень мероприятий подпрограммы «Использование результатов космической деятельности в интересах социально- экономического развития района» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Базовый финансовый год
2020
Расходы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2021
2022
2023
Итого на период
2020-2023
Цель подпрограммы:
минимизация рисков, связанных с причинением ущерба здоровью и жизни детей при перевозке школьными автобусами.
Задачи 1. Снижение рисков возникновения опасных и нештатных ситуаций различного характера при перевозке детей школьными автобусами, а также сохранение жизни и здоровья детей, предотвращение ущерба и материальных потерь путем проведения мониторинга задействованных в перевозке транспортных средств посредством системы ГЛОНАСС.
Задачи 2. Полнота охвата системами мониторинга транспортных средств, задействованных в перевозках школьников.
Задачи 3. Обеспечение оперативности реагирования диспетчеров на опасные и нештатные ситуации, возникающие при перевозке детей школьными автобусами
Проведение мониторинга ТС, задействованных в перевозке школьников посредством системы ГЛОНАСС, в том числе
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения(муниципальных) нужд
Х
Х
Х
Х
180,0
226,9
220,3
226,9
674,1
Снижение аварий. Обеспечение безопасности школьников при перевозках.
МКУ «ЕДДС»
Курагинского района
780
0408
0920083680
244
180,0
226,9
220,3
226,9
674,1
Приложение № 7
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Курагинском районе»
Подпрограмма 3
«Муниципальные дорожные фонды»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Муниципальные дорожные фонды Курагинского района (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Развитие транспортной системы в Курагинском районе
Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы
Администрация района.
Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств
МКУ «УКС» Курагинского района
Цель и задачи подпрограммы
Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения Курагинского района и улично-дорожной сети в муниципальных образованиях.
Для реализации цели необходимо решение следующей задачи:
Приведение сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений в нормативное состояние.
Целевые индикаторы
Целевые показатели и индикаторы программы:
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения-50%.
Сроки реализации подпрограммы
2014-2023 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 337028,3 тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования за прошедший период 182410,3 тыс. рублей по годам реализации подпрограммы:
в 2014 году – 903,1 тыс. рублей-средства районного бюджета;
в том числе резервный фонд:
2014 году 180, 0 тыс. рублей
2015 году - 1357,6 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год – 38358,1 тыс. рублей, в том числе:
38049,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
308,2 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2017 год -59980,5 тыс. рублей, в том числе:
59214,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
766,0 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2018 год – 39411,2 тыс. рублей;
38533,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1279,7 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2019 год – 42399,8 тыс. рублей. в т. ч
39481,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2917,9 тыс. рублей - средства районного бюджета.
Объем финансирования на текущий период
2020 год – 49623,47 тыс. рублей. в т.ч.:
46977,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2645,87 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования на очередной и плановый период
157233,3 в т.ч. по годам:
2021 год – 52238,8 тыс. рублей;
49744,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2493,9 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2022 год – 52755,7 тыс. рублей;
50200,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2555,4 тыс. рублей –средства районного бюджета.
2023 год - – 52238,8 тыс. рублей;
49744,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2493,9 тыс. рублей – средства районного бюджета
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Предоставление месячной и квартальной отчетности, контроль со стороны финансового управления и контрольно-ревизионной комиссии Курагинского районного совета депутатов.
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка обще районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Отсутствие круглогодичной устойчивой автодорожной связи населенных пунктов и территорий, низкий уровень безопасности дорожного движения, количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными нормативами, существенный диспаритет в транспортно-эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети городов и сельских населенных пунктов.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы.
Цель программы снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования местного значения муниципального района, городских и сельских поселений, выделение субсидий муниципальным образованиям района на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения.
Для реализации цели необходимо решение следующих задач:
Ликвидация опасных участков; установка технических средств организации дорожного движения; обустройство автобусных остановок; приведение сети автомобильных дорог общего пользования меж поселенческого значения в нормативное состояние, обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Курагинского района.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы в целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы. Главным распорядителем бюджетных средств является МКУ «УКС» Курагинского района. Субсидии из краевого бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения предоставляется при условии обеспечения со финансирования в размере 1%.
2.3.1. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в форме оплаты товаров, работ и услуг по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.3.2. Передача средств субсидий бюджетам поселений будет осуществляться на основании:
- соглашения между муниципальным образованием Курагинский район и входящими в его состав муниципальными образованиями;
- распоряжения Главы района о выделении средств субсидии.
Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования предоставляются при условии со финансирования из районного бюджете в размере 1%.
Муниципальные образования представляют для контроля за целевым расходованием средств в финансовое управление пакет документов об использовании средств субсидии.
Исполнение программных мероприятий осуществляется в соответствие с принятым решением районным Советов депутатов от 20.12.2013 № 40-357-р «О создании дорожных фондов.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Ответственным за подготовку и представление отчетных данных является МКУ «УКС» Курагинского района. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется финансовым управлением администрации района, а также контрольно-ревизионной комиссией районного Совета депутатов.
2.5. Оценка социально-экономического развития эффективности.
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограмм зависит от степени достижения целевых показателей.
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы
№ п/п
Наименование нормативного правового акта Курагинского района
Предмет регулирования, основное содержание
Срок принятия (год, квартал)
1
Решение Курагинского районного Совета депутатов «О создании муниципального дорожного фонда в муниципальном образовании Курагинский район» № 40-357р
Часть средств бюджета муниципального образования Курагинский район, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. (далее – дорожный фонд)
20.12.2013
В результате достижения целевых показателей реализации подпрограммы должно произойти снижении уровня аварийности автомобильных дорог на территории Курагинского района, повышение безопасности движения автомобильного транспорта, обеспечение соответствующих технических характеристик проезжей части.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий программы приведен в приложении 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных, трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 337028,3 тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования за прошедший период 182410,3 тыс. рублей по годам реализации подпрограммы:
в 2014 году – 903,1 тыс. рублей-средства районного бюджета;
в том числе резервный фонд:
2014 году 180, 0 тыс. рублей
2015 году - 1357,6 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год – 38358,1 тыс. рублей, в том числе:
38049,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
308,2 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2017 год -59980,5 тыс. рублей, в том числе:
59214,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
766,0 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2018 год – 39411,2 тыс. рублей;
38533,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1279,7 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2019 год – 42399,8 тыс. рублей. в т. ч
39481,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2917,9 тыс. рублей - средства районного бюджета.
Объем финансирования на текущий период
2020 год – 49623,47 тыс. рублей. в т.ч.:
46977,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2645,87 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования на очередной и плановый период
157233,3 в т.ч. по годам:
2021 год – 52238,8 тыс. рублей;
49744,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2493,9 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2022 год – 52755,7 тыс. рублей;
50200,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2555,4 тыс. рублей –средства районного бюджета.
2023 год - – 52238,8 тыс. рублей;
49744,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2493,9 тыс. рублей – средства районного бюджета
Приложение № 1
к подпрограмме «Муниципальные дорожные фонды»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Муниципальные дорожные фонды»
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Ед. изм
Источник информации
Вес критерий
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019
год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Цель подпрограммы: Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения Курагинского района и улично-дорожной сети в муниципальных образованиях
Задача: Приведение сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений в нормативное состояние,
1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
%
ведомственная статистика
1,0
43
43
43
43
44
45
46
47
48
49
50
Приложение 2
к подпрограмме «Муниципальные дорожные фонды"
Перечень мероприятий подпрограммы «Муниципальные дорожные фонды» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Базовый финансовый год
2020 год
Расходы на очередной финансовый год и плановый период
(тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2021 год
2022 год
2023 год
Итого на период 2021-2023
Цель подпрограммы: Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения Курагинского района и улично-дорожной сети в муниципальных образованиях
Задача подпрограммы:
1. Приведение сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений в нормативное состояние
Муниципальные дорожные фонды Курагинского района
49623,47
52238,8
52755,7
52238,8
157233,3
Мероприятие 1
Расходы на содержание автодорог местного значения, относящихся к собственности Курагинского района
МКУ «УКС» Курагинского района
131
860
0409
1403
0930081020
244
2434,85
200,00
1491,1
1552,5
1491,1
4534,7
Приведение дорог в соответствие с нормативами
540
Мероприятие 2
Представление субсидий бюджетам муниципальных образований района на содержание улично- дорожной сети за счет средств дорожного фонда Курагинского района
Финансовое управление администрации района
МКУ «УКС» Курагинского района
860
131
0409
09300S5080
09300S5090
521
10947.50
35112.10
929.02
11385.4
38359.4
1002.9
11840.8
38359.5
1002.9
11385.4
38359.5
1002.9
34611.6
15078.5
3008.7
Приведение дорог в соответствие с нормативами
Приведение дорог в соответствие с нормативами
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Обнародование от 30.10.2020, Размещено в сети Интернет от 30.10.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 220.000.000 ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: