Основная информация

Дата опубликования: 31 июля 2020г.
Номер документа: RU28027806202000116
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Администрация Сковородинского района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ Сковородинского района

амурской области

Постановление

От 31.07.2020 № 549

г. Сковородино

О внесении изменений в постановление администрации Сковородинского района от 12.09.2014 № 1212

В соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 20.12.2019 № 293 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

постановляет:

1. Внести в постановление администрации Сковородинского района от 12.09.2014 № 1212 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Сковородинского района» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:

«Объем ассигнований районного бюджета 2 733 913,31745 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 230 725,58822 тыс. рублей;

2016 год – 201 443,61852 тыс. рублей;

2017 год – 192 361,01617 тыс. рублей;

2018 год – 248 765,99635 тыс. рублей;

2019 год – 259 470,21075 тыс. рублей;

2020 год – 265 516,96156 тыс. рублей;

2021 год – 253 938,10043 тыс. рублей;

2022 год – 250 625,82545 тыс. рублей;

2023 год – 277 022 тыс. рублей;

2024 год – 277 022 тыс. рублей;

2025 год – 277 022 тыс. рублей.

              Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 676,73292 тыс. рублей.

              Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 1 587 094,75379 тыс. рублей.

              Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы:

абзац первый изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 2 733 913,31745 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 230 725,58822 тыс. рублей;

2016 год – 201 443,61852 тыс. рублей;

2017 год – 192 361,01617 тыс. рублей;

2018 год – 248 765,99635 тыс. рублей;

2019 год – 259 470,21075 тыс. рублей;

2020 год – 265 516,96156 тыс. рублей;

2021 год – 253 938,10043 тыс. рублей;

2022 год – 250 625,82545 тыс. рублей;

2023 год – 277 022 тыс. рублей;

2024 год – 277 022 тыс. рублей;

2025 год – 277 022 тыс. рублей.»;

абзац второй изложить в новой редакции:

«Планируется привлечение:

средств федерального бюджета в сумме 676,73292 тыс. рублей;

средств областного бюджета в сумме 1 587 094,75379 тыс. рублей;

средств поселений в сумме 0 тыс. рублей;

внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.».

1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:

«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 2 421 771,50117 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 205 012,37352 тыс. рублей;

2016 год – 174 373,33433 тыс. рублей;

2017 год – 165 594,84045 тыс. рублей;

2018 год – 219 185,79447 тыс. рублей;

2019 год – 225 919,43549 тыс. рублей;

2020 год – 232 393,24786 тыс. рублей;

2021 год – 226 222,76677 тыс. рублей;

2022 год – 224 119,70828 тыс. рублей;

2023 год – 249 650 тыс. рублей;

2024 год – 249 650 тыс. рублей;

2025 год – 249 650 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 676,73292 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 1 423 912,83236 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».

1.4. В разделе 4 «Описание системы основных мероприятий» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»:

цифру «25» заменить на цифру «26»;

дополнить пунктом 26 следующего содержания:

«26. Основное мероприятие 1.26. «Создание и модернизация дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях района».

В рамках реализации мероприятия планируется создание дополнительных 50 мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.».

1.5. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»:

абзац первый изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 2 421 771,50117 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 205 012,37352 тыс. рублей;

2016 год – 174 373,33433 тыс. рублей;

2017 год – 165 594,84045 тыс. рублей;

2018 год – 219 185,79447 тыс. рублей;

2019 год – 225 919,43549 тыс. рублей;

2020 год – 232 393,24786 тыс. рублей;

2021 год – 226 222,76677 тыс. рублей;

2022 год – 224 119,70828 тыс. рублей;

2023 год – 249 650 тыс. рублей;

2024 год – 249 650 тыс. рублей;

2025 год – 249 650 тыс. рублей.»;

абзац второй изложить в новой редакции:

«Планируется привлечение:

средств федерального бюджета в сумме 676,73292 тыс. рублей;

средств областного бюджета в сумме 1 423 912,83236 тыс. рублей;

средств поселений в сумме 0 тыс. рублей;

внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.».

1.6. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2

Коэффициенты значимости основных мероприятий

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных детских дошкольных учреждений

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Модернизация муниципальных систем дошкольного образования

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Модернизация муниципальных систем общего образования

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Выявление и поддержка одаренных детей

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Мероприятия по внешкольной работе с детьми

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Расходы на изготовление ПСД на строительство школы на 220 мест в с. Невер

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Софинансирование мероприятий по модернизации системы общего образования

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Субсидия на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Подготовка обоснований инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства муниципальной собственности

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Финансовое обеспечение государственных полномочий по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Субсидия на софинансирование мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Развитие инженерно-технического обеспечения профилактики терроризма и экстремизма

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,15

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Модернизация и оборудование пищеблоков образовательных учреждений района

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Создание и модернизация дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях района

0,15

1.7. В паспорте подпрограммы «Развитие системы защиты прав детей» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:

«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 27 051,77318 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1 996,71654 тыс. рублей;

2016 год – 2 499,41213 тыс. рублей;

2017 год – 2 495,31862 тыс. рублей;

2018 год – 2 500 тыс. рублей;

2019 год – 2 500 тыс. рублей;

2020 год – 2 560,32589 тыс. рублей;

2021 год – 2 500 тыс. рублей;

2022 год – 2 500 тыс. рублей;

2023 год – 2 500 тыс. рублей;

2024 год – 2 500 тыс. рублей;

2025 год – 2 500 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 6 186,70008 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».

1.8. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Развитие системы защиты прав детей» абзац второй изложить в новой редакции:

«Планируется привлечение:

средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;

средств областного бюджета в сумме 27 051,77318 тыс. рублей;

средств поселений в сумме 0 тыс. рублей;

внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.».

1.9. В паспорте подпрограммы «Охрана семьи и детства» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:

«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей;

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей;

2025 год – 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 156 995,22135 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».

1.10. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Охрана семьи и детства» абзац второй изложить в новой редакции:

«Планируется привлечение:

средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;

средств областного бюджета в сумме 156 995,22135 тыс. рублей;

средств поселений в сумме 0 тыс. рублей;

внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.».

1.11. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.12. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.13. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном периодическом печатном издании «Информационный бюллетень Сковородинского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Сковородинского района по социальным вопросам Е.В. Коновалову.

Глава

Сковородинского района                                                                А.В. Прохоров

Приложение № 1

к постановлению администрации

Сковородинского района

от 31.07.2020 № 549

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы



Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия

Срок реализации

Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы

Наименование показателя, единица измерения

Базисный год

Значение планового показателя по годам

Отношение последнего года к базисному году, %

начало

завершение

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Муниципальная программа "Развитие образования Сковородинского района"

2015

2025

Заместитель Главы района по социальным вопросам

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, в процентах

58,1

58,1

60,8

45,7

46,5

47,3

48,2

49,1

50,1

51,0

52,0

53,0

91,2

Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, в процентах

17,5

41,3

48,8

62,0

50,7

51,1

51,7

52,7

53,7

54,7

55,8

56,8

324,2

Доля выпускников сдавших ЕГЭ в общей численности выпускников, в процентах

100,0

100,0

100,0

99,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, увеличится от общего количества детей школьного возраста, в процентах

55,2

57,7

60,2

62,7

65,2

67,7

70,2

72,7

75,2

77,7

80,2

82,7

149,8

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет, в процентах

49

51,0

53,0

55,1

57,3

59,6

62,0

64,5

67,1

69,7

72,5

75,4

153,9

1

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

2015

2025

Управление образования администрации района

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, в процентах

58,1

58,1

60,8

45,7

46,5

47,3

48,2

49,1

50,1

51,0

52,0

53,0

91,2

Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, в процентах

17,5

41,3

48,8

62,0

50,7

51,1

51,7

52,7

53,7

54,7

55,8

56,8

324,2

Доля выпускников сдавших ЕГЭ в общей численности выпускников, в процентах

100,0

100,0

100,0

99,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных детских дошкольных учреждений

2015

2025

Управление образования администрации района

Выполнение функций, в процентах

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.2.

Модернизация муниципальных систем дошкольного образования

2015

2025

Управление образования администрации района

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, в процентах

58,1

58,1

60,8

45,7

46,5

47,3

48,2

49,1

50,1

51,0

52,0

53,0

91,2

1.3.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений

2015

2025

Управление образования администрации района

Выполнение функций, в процентах

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.4.

Модернизация муниципальных систем общего образования

2015

2025

Управление образования администрации района, Отдел ЖКХ и капитального строительства администрации района

Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, в процентах

17,5

41,3

48,8

62,0

50,7

51,1

51,7

52,7

53,7

54,7

55,8

56,8

324,2

Доля выпускников сдавших ЕГЭ в общей численности выпускников, в процентах

100,0

100,0

100,0

99,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.5.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми

2015

2025

Управление образования администрации района

Выполнение функций, в процентах

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.6.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей

2015

2025

МБУ ДО "Детская школа искусств Сковородинского района"

Выполнение функций, в процентах

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.7.

Выявление и поддержка одаренных детей

2015

2025

Управление образования администрации района

Число обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования, в процентах

32,0

33,9

36,0

38,1

40,4

42,8

45,4

48,1

51,0

54,1

57,3

60,7

189,8

1.8.

Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

2015

2025

Управление образования администрации района

Доля детей-инвалидов, которым ежегодно обеспечивается возможность дистанционного или инклюзивного обучения, в процентах

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

285,3

1.9.

Мероприятия по внешкольной работе с детьми

2017

2025

Отдел по культуре, спорту и связям с общественностью администрации района

Доля детей, которым предоставляются мероприятия по внешкольной работе с детьми, в процентах

23

25,3

27,8

30,6

33,7

37,0

40,7

44,8

49,3

54,2

59,7

65,6

285,3

1.10.

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограничеными возможностями здоровья обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях

2017

2025

Управление образования администрации района

Удельный вес учащихся, получающих бесплатное двухразовое питание, в процентах

25

27,8

30,8

34,2

38,0

42,1

46,8

51,9

57,6

64,0

71,0

78,8

315,2

1.11.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей

2017

2025

Управление образования администрации района

Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитаников дошкольных образовательных организаций, в процентах

97,0

96,9

96,8

96,8

96,8

96,8

96,8

96,8

99,8

Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях, тыс. чел.

3431

3465

3500

3535

3570

3606

3642

3678

107,2

1.12.

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

2018

2025

Управление образования администрации района

Количество образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом, ед.

1

100,0

1.13.

Расходы на изготовление ПСД на строительство школы на 220 мест в с. Невер

2018

2025

Управление образования администрации района

Количество объектов, на строительство (реконструкцию) которых разработана проектно-сметная документация, ед.

1

100,0

1.14.

Софинансирование мероприятий по модернизации системы общего образования

2018

2025

Управление образования администрации района

Количество объектов, на строительство (реконструкцию) которых разработана проектно-сметная документация, ед.

1

100,0

1.15.

Субсидия на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

2018

2025

Управление образования администрации района

Количество объектов, на строительство (реконструкцию) которых разработана проектно-сметная документация, ед.

1

100,0

1.16.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

2019

2025

Управление образования администрации района, отдел по культуре, спорту и связям с общественностью администрации района

Выполнение функций, в процентах

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.17.

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

2019

2025

Управление образования администрации района

Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей, шт.

2

2

1.18.

Подготовка обоснований инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства муниципальной собственности

2019

2025

Управление образования администрации района

Количество объектов на которых подготовлено обоснование инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, ед.

1

100,0

1.19.

Финансовое обеспечение государственных полномочий по обеспечению обучающихся по образовательным программам начальноого общего образования в муниципальных образовательных организациях питанием

2019

2025

Управление образования администрации района

Доля детей, обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях обеспеченных питанием, в процентах

100

100

100

100

100

100

100

100,0

1.20.

Субсидия на софинансирование мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций

2020

2025

Управление образования администрации района

Количество образовательных организаций, в которых приобретена, установлена, модернизирована пожарная сигнализация в рамках мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций, ед.

1

100,0

1.21.

Развитие инженерно-технического обеспечения профилактики терроризма и экстремизма

2020

2025

Управление образования администрации района

Проведение мероприятий на объектах социальной сферы в целях антитеррористической защищенности, единиц

8

9

9

9

10

10

125,0

1.22.

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

2020

2025

Управление образования администрации района                         МБУ ДО "Детская школа искусств Сковородинского района"

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, в процентах

1,9

32

32

32

32

32

16,8

1.23.

Модернизация и оборудование пищеблоков образовательных учреждений района

2020

2025

Управление образования администрации района

Оснащение современным технологическим оборудованием школьных столовых и пищеблоков, ед.

4

4

4

100,0

1.24.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

2020

2025

Управление образования администрации района

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, в процентах

100

100

100

100,0

1.25.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)

2020

2025

Управление образования администрации района

Численность педагогических работников, исполняющих обязанности классных руководителей

184

184

184

100,0

1.26.

Создание и модернизация дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях района

2020

2020

Управление образования администрации района

Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях района, ед.

50

100,0

2

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"

2015

2025

Управление образования администрации района

Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, увеличится от общего количества детей школьного возраста, в процентах

55,2

57,7

60,2

62,7

65,2

67,7

70,2

72,7

75,2

77,7

80,2

82,7

149,8

2.1.

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

2015

2025

Управление образования администрации района

Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, увеличится от общего количества детей школьного возраста, в процентах

55,2

57,7

60,2

62,7

65,2

67,7

70,2

72,7

75,2

77,7

80,2

82,7

149,8

2.2.

Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время

2015

2025

Управление образования администрации района

Число ученических производственных бригад, в которых укрепится материально-техническая база, ед.

2

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

150,0

2.3.

Реконструкция лагеря «Березка» п.г.т. Уруша

2015

2025

Управление образования администрации района

Число муниципальных детских оздоровительных лагерей, в которых укрепится материально-техническая база, ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

3

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"

2015

2025

Отдел по культуре, спорту и связям с общественностью администрации района

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет, в процентах

49

51,0

53,0

55,1

57,3

59,6

62,0

64,5

67,1

69,7

72,5

75,4

153,9

3.1.

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы

2015

2025

Отдел по культуре, спорту и связям с общественностью администрации района

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет, в процентах

49

51,0

53,0

55,1

57,3

59,6

62,0

64,5

67,1

69,7

72,5

75,4

153,9

4

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы"

2015

2025

Управление образования администрации района

Результат реализации муниципальной подпрограммы, в процентах

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4.1.

Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления в области образования

2015

2025

Управление образования администрации района

Выполнение функций, в процентах

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4.2.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и группы хозяйственного обслуживания отдела образования

2015

2025

Управление образования администрации района

Выполнение функций, в процентах

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4.3.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования

2015

2025

Управление образования администрации района

Выполнение функций, в процентах

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4.4.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

2019

2025

Управление образования администрации района

Выполнение функций, в процентах

100,0

0

0

0

0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5

Подпрограмма "Охрана семьи и детства"

2017

2025

Управление образования администрации района

Выполнение функций, в процентах

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5.1.

Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью

2017

2025

Управление образования администрации района

Выполнение функций, в процентах

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5.2.

Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2017

2025

Управление образования администрации района

Выполнение функций, в процентах

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5.3.

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)

2017

2025

Управление образования администрации района

Выполнение функций, в процентах

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5.4.

Выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваившими образовательные программы дошкольного образования

2017

2025

Управление образования администрации района

Выполнение функций, в процентах

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5.5.

Финансовое обеспечение государственных гарантий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

2017

2025

Управление образования администрации района

Выполнение функций, в процентах

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Приложение № 2

к постановлению администрации

Сковородинского района

от 31.07.2020 № 549

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз ПР

ЦСР

ВР

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Муниципальная программа «Развитие образования Сковородинского района»

Всего, в том числе:

2 733 913,31745

230 725,58822

201 443,61852

192 361,01617

248 765,99635

259 470,21075

265 516,96156

253 938,10043

250 625,82545

277 022

277 022

277 022

Управление образования администрации района

2 620 626,62476

211 440,32872

191 540,67916

177 931,18161

240 261,58599

249 574,40925

256 511,06812

245 256,93390

241 944,43801

268 722

268 722

268 722

Отдел ЖКХ и капитального строительства администрации района

27 437,39090

14 291,68950

4 801,37040

8 000

246,425

0

98

0

0

0

0

0

МКУ «Организационно-информационный центр»

3 037,17240

163,24

364,7344

328

431,598

473

276,6

50

50

300

300

300

МБУ ДОД «Детская щкола искусств Сковородинского района»

82 812,12947

4 830,33

4 736,83456

6 101,83456

7 826,38744

9 422,8015

8 631,38744

8 631,16653

8 631,38744

8 000

8 000

8 000

1

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Всего, в том числе:

2 338 959,37170

205 012,37352

174 373,33433

165 594,84045

219 185,79447

225 919,43549

232 393,24786

226 222,76677

224 119,70828

249 650

249 650

249 650

Управление образования администрации района

2 311 130,98080

185 890,35402

164 835,12937

151 465,00589

210 979,98203

216 366,63399

223 563,95442

217 591,60024

215 488,32084

241 650

241 650

241 650

МКУ «Организационно-информационный центр»

391

28

133

130

100

Отдел ЖКХ и капитального строительства администрации района

27 437,3909

14 291,6895

4 801,3704

8 000

246,425

0

97,906

0

0

0

0

0

МБУ ДОД «Детская щкола искусств Сковородинского района»

82 812,1295

4 830,33

4 736,83456

6 101,83456

7 826,38744

9 422,8015

8 631,38744

8 631,16653

8 631,38744

8 000

8 000

8 000

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных детских дошкольных учреждений

Всего, в том числе:

395 364,91777

43 367,04781

51 764,67899

47 476,97244

67 719,11902

5 123,068

14 400

7 847,9303

7 666,10121

50 000

50 000

50 000

Управление образования администрации района

003

07 01

1210121

600

43 367,04781

43 367,04781

003

07 01

12 1 01 01210

600

351 997,86996

51 764,67899

47 476,97244

67 719,11902

5 123,068

14 400

7 847,9303

7 666,10121

50 000

50 000

50 000

1.2.

Модернизация муниципальных систем дошкольного образования

Всего, в том числе:

98 882,58419

51 514,42131

11 437,96656

5 080,19632

3 150

2 100

3 000

5 000

5 000

4 200

4 200

4 200

Управление образования администрации района

003

07 01

1211201

600

51 514,42131

51 514,42131

003

07 01

12 1 01 12010

600

47 368,16288

11 437,96656

5 080,19632

3 150

2 100

3 000

5 000

5 000

4 200

4 200

4 200

1.3.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений

Всего, в том числе:

665 410,26379

79 071,75571

82 284,41048

88 136,08645

116 334,81935

40 534,22753

61 596,57688

30 818,36714

16 634,02025

50 000

50 000

50 000

Управление образования администрации района

003

07 02

1210122

600

79 071,75571

79 071,75571

003

07 02

12 1 01 01220

600

586 338,50808

82 284,41048

88 136,08645

116 334,81935

40 534,22753

61 596,57688

30 818,36714

16 634,02025

50 000

50 000

50 000

1.4.

Модернизация муниципальных систем общего образования

Всего, в том числе:

167 381,55593

18 948,31650

17 531,64505

18 191,37508

22 865,21498

17 554,63285

14 111,09147

16 829,68

20 349,6

7 000

7 000

7 000

Отдел ЖКХ и капитального строительства администрации района

001

07 02

1211202

200

14 291,68950

14 291,68950

001

07 02

12 1 01 12020

200

12 999,1894

4 801,3704

8 000

99,913

97,906

Управление образования администрации района

003

07 02

1211202

600

4 656,627

4 656,627

003

07 02

12 1 01 12020

600

133 182,64003

12 730,27465

10 191,37508

22 765,30198

15 574,13285

13 742,27547

16 829,68

20 349,6

7 000

7 000

7 000

003

07 02

12 1 01 S0920

600

2 251,4

1 980,5

270,91

1.5.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми

Всего, в том числе:

13 330,98688

7 230,50219

6 100,48469

Управление образования администрации района

003

07 02

1210124

600

7 230,50219

7 230,50219

003

07 02

12 1 01 01240

600

6 100,48469

6 100,48469

1.6.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей

Всего, в том числе:

23 996,87056

4 830,330

4 736,83456

6 101,83456

7 826,38744

501,484

МБУ ДОД «Детская щкола искусств Сковородинского района»

014

07 03

1210123

600

4 830,33000

4 830,330

014

07 03

12 1 01 01230

600

19 166,54056

4 736,83456

6 101,83456

7 826,38744

501,484

1.7.

Выявление и поддержка одаренных детей

Всего, в том числе:

4 698,360

467,984

530,3756

400

900

400

400

400

400

400

400

Управление образования администрации района

003

07 02

12 1 01 12030

600

4 698,360

467,984

530,3756

400

900

400

400

400

400

400

400

1.8.

Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Всего, в том числе:

549,3296

50

49,33

50

49,9996

50

100

50

50

50

50

50

Управление образования администрации района

003

07 02

1211204

600

50

50

003

07 02

12 1 01 12040

600

549,3296

49,33

50

49,9996

50

100

50

50

50

50

50

1.9.

Мероприятия по внешкольной работе с детьми

Всего, в том числе:

391

28

133

130

100

МКУ «Организационно-информационный центр»

001

07 07

12 1 01 01250

200

391

28

133

130

100

1.10.

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограничеными возможностями здоровья обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях

Управление образования администрации района

003

07 02

12 1 01 S 7620

600

533,29155

329,005

153,94812

50,33843

1.11.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей

Всего, в том числе:

Управление образования администрации района

003

07 01

12 1 01 88500

600

Управление образования администрации района

003

07 02

12 1 01 88500

600

1.12.

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности , условий для занятия физической культурой и спортом

Всего, в том числе:

203,26708

203,26708

Управление образования администрации района

003

07 02

12 1 01 L0970

600

203,26708

203,26708

1.13.

Расходы на изготовление ПСД на строительство школы на 220 мест в с. Невер

Всего, в том числе:

28,47

28,47

Управление образования администрации района

001

07 02

12 1 01 S7110

200

28,47

28,47

1.14.

Софинансирование мероприятий по модернизации системы общего образования

Всего, в том числе:

Управление образования администрации района

001

07 02

12 1 01 S0920

200

1.15.

Субсидия на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Всего, в том числе:

146,512

146,512

Управление образования администрации района

001

01 13

12 1 01 S7110

600

146,512

146,512

1.16.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

Всего, в том числе:

1 040 923,33331

158 701,84908

132 644,72808

161 656,76933

173 919,98682

138 000

138 000

138 000

Управление образования администрации района

003

07 01

12 1 01 S7710

600

471 370,30920

66 161,12302

58 194,05717

68 403,95805

68 611,17096

70 000

70 000

70 000

Управление образования администрации района

003

07 02

12 1 01 S7710

600

510 737,76520

83 619,40856

65 819,28347

84 621,64475

96 677,42842

60 000

60 000

60 000

МБУ ДОД «Детская щкола искусств Сковородинского района»

014

07 03

12 1 01 S7710

600

58 815,25891

8 921,31750

8 631,38744

8 631,16653

8 631,38744

8 000

8 000

8 000

1.17.

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

Всего, в том числе:

170,22591

170,22591

Управление образования администрации района

003

07 02

12 1 E1 51690

600

170,22591

170,22591

1.18.

Подготовка обоснований инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства муниципальной собственности

Всего, в том числе:

132

132

Управление образования администрации района

001

07 01

12 1 01 S0590

200

132

132

1.19.

Финансовое обеспечение государственных полномочий по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием

Всего, в том числе:

Управление образования администрации района

003

07 02

12 1 01 80630

600

1.20.

Субсидия на софинансирование мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций

Всего, в том числе:

149,054

149,054

Управление образования администрации района

003

07 01

12 1 01 S8490

600

71,904

71,904

003

07 02

12 1 01 S8490

600

77,150

77,15

1.21.

Развитие инженерно-технического обеспечения профилактики терроризма и экстремизма

Всего, в том числе:

400

200

100

100

Управление образования администрации района

003

07 01

12 1 01 11050

600

400

200

100

100

1.22.

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Всего, в том числе:

3 586,02

66

3 520,02

Управление образования администрации района

003

07 03

12 1 01 12090

600

3 583,02

63

3 520,02

Управление образования администрации района

003

07 03

12 1 01 12090

800

3

3

МБУ ДОД «Детская щкола искусств Сковородинского района»

1.23.

Модернизация и оборудование пищеблоков образовательных учреждений района

Всего, в том числе:

949,499

949,499

Управление образования администрации района

003

07 02

12 1 01 12021

600

949,499

949,499

1.24.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

Всего, в том числе:

Управление образования администрации района

003

07 02

12 1 01 53030

600

1.25.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)

Всего, в том числе:

Управление образования администрации района

003

07 02

12 1 01 80740

600

1.26.

Создание и модернизация дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях района

Всего, в том числе:

4 493,96

4 493,96

Управление образования администрации района

003

07 01

12 1 01 12011

600

4 493,96

4 493,96

2

Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей»

Всего, в том числе:

27 051,77327

1 996,71654

2 499,41213

2 495,31862

2 500

2 500

2 560,32589

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Управление образования администрации района

27 051,77327

1 996,71654

2 499,41213

2 495,31862

2 500

2 500

2 560,32589

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2.1.

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

Всего, в том числе:

26 951,77327

1 896,71654

2 499,41213

2 495,31862

2 500

2 500

2 560,32589

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Управление образования администрации района

003

07 07

1221205

300

186,16

186,16

003

07 07

12 2 02 12050

200

396,1665

105

6,0001

285,1664

003

07 07

1221205

600

1 710,55654

1 710,55654

003

07 07

12 2 02 12050

600

23 738,20567

2 394,41213

2 198,90862

2 084,9771

2 059,90782

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

003

07 07

12 2 02 S7500

200

168,07515

13,14937

154,92578

003

07 07

12 2 02 S7500

600

752,60941

296,41

395,87352

60,32589

2.2.

Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время

Всего, в том числе:

100

100

Управление образования администрации района

003

07 07

1221206

600

100

100

003

07 07

12 2 02 12060

600

0

2.3.

Реконструкция лагеря «Березка» п.г.т. Уруша

Всего, в том числе:

0

Управление образования администрации района

003

07 07

1221207

600

0

3

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику»

Всего, в том числе:

2 646,1724

163,24

364,73440

300

298,598

343

176,6

50

50

300

300

300

МКУ «Организационно-информационный центр»

2 646,1724

163,24

364,73440

300

298,598

343

176,6

50

50

300

300

300

3.1.

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы

Всего, в том числе:

2 646,1724

163,24

364,73440

300

298,598

343

176,6

50

50

300

300

300

МКУ «Организационно-информационный центр»

001

07 07

1231208

200

163,24

163,24

001

07 07

12 3 03 12080

200

2 482,9324

364,73440

300

298,598

343

176,6

50

50

300

300

300

4

Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы»

Всего, в том числе:

282 443,87069

23 553,25816

24 206,13766

23 970,85710

26 781,60387

30 707,77526

30 386,78781

25 165,33366

23 956,11717

24 572

24 572

24 572

Управление образования администрации района

282 443,87069

23 553,25816

24 206,13766

23 970,85710

26 781,60387

30 707,77526

30 386,78781

25 165,33366

23 956,11717

24 572

24 572

24 572

4.1.

Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления в области образования

Всего, в том числе:

67 949,68438

5 482,18411

5 523,18411

5 787,07588

6 212,25718

6 974,93511

8 067,62511

5 696,21144

5 696,21144

6 170

6 170

6 170

Управление образования администрации района

003

07 09

1240117

100

5 389,43731

5 389,43731

003

07 09

12 4 04 01170

100

60 753,26827

5 416,98411

5 586,87588

6 027,83718

6 790,42311

7 879,12511

5 526,01144

5 526,01144

6 000

6 000

6 000

Управление образования администрации района

003

07 09

1240117

200

92,7468

92,7468

003

07 09

12 4 04 01170

200

1 676,22676

106,167

194,594

174,05376

176,012

175

170,2

170,2

170

170

170

Управление образования администрации района

003

07 09

12 4 04 01170

300

5

5

Управление образования администрации района

003

07 09

1240117

800

0,033

0,033

Управление образования администрации района

003

07 09

12 4 04 01170

800

32,97224

5,606

10,36624

8,5

8,5

4.2.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и группы хозяйственного обслуживания отдела образования

Всего, в том числе:

180 722,35552

15 428,94405

16 187,79988

16 075,81106

16 980,44688

19 826,05399

18 372,37654

15 522,33606

15 522,58706

15 602

15 602

15 602

Управление образования администрации района

003

07 09

1240118

100

12 618,71795

12 618,71795

003

07 09

12 4 04 01180

100

135 433,23527

13 399,27248

12 302,44273

13 124,19976

16 908,26650

15 754,96650

12 772,04365

12 772,04365

12 800

12 800

12 800

Управление образования администрации района

003

07 09

1240118

200

2 802,45710

2 802,45710

003

07 09

12 4 04 01180

200

29 798,52237

2 774,60040

3 771,51733

3 855,89957

2 915,78749

2 584,13276

2 748,29241

2 748,29241

2 800

2 800

2 800

Управление образования администрации района

003

07 09

1240118

800

7,769

7,769

003

07 09

12 4 04 01180

800

61,65383

13,927

1,851

0,34755

2

33,27728

2

2,251

2

2

2

4.3.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования

Всего, в том числе:

11 084,15364

2 642,13

2 495,15367

2 107,97016

3 588,89981

150

100

Управление образования администрации района

003

0709

1240143

600

2 642,13

2 642,13

003

0709

1240401430

600

8 442,02364

2 495,15367

2 107,97016

3 588,89981

150

100

4.4.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

Всего, в том числе:

22 687,67715

3 756,78616

3 846,78616

3 946,78616

2 737,31867

2 800

2 800

2 800

Управление образования администрации района

003

0709

12 4 04 S7710

600

22 687,67715

3 756,78616

3 846,78616

3 946,78616

2 737,31867

2 800

2 800

2 800

5.

Подпрограмма «Охрана семьи и детства»

Всего, в том числе:

Управление образования администрации района

5.1.

Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью

Всего, в том числе:

Управление образования администрации района

003

10 04

12 5 05 11020

300

5.2.

Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Всего, в том числе:

Управление образования администрации района

003

10 04

12 5 05 70000

300

5.3.

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)

Всего, в том числе:

Управление образования администрации района

003

10 04

12 5 05 87700

300

5.4.

Выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваившими образовательные программы дошкольного образования

Всего, в том числе:

Управление образования администрации района

003

10 04

12 5 05 87250

300

Управление образования администрации района

003

10 04

12 5 05 87250

600

5.5.

Финансовое обеспечение государственных гарантий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

Всего, в том числе:

Управление образования администрации района

003

10 06

12 5 05 87300

100

Управление образования администрации района

003

10 06

12 5 05 87300

200

Приложение № 3

к постановлению администрации

Сковородинского района

от 31.07.2020 № 549

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов, (тыс. рублей)

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальная программа «Развитие образования Сковородинского района»

Всего

4 321 684,80416

299 950,36822

201 443,61852

192 361,01617

497 822,71802

540 393,26426

572 458,12759

586 073,91576

600 115,77562

277 022

277 022

277 022

федеральный бюджет

676,73292

676,73292

областной бюджет

1 587 094,75379

69 224,78

248 379,98875

280 923,05351

306 941,16603

332 135,81533

349 489,95017

районный бюджет

2 733 913,31745

230 725,58822

201 443,61852

192 361,01617

248 765,99635

259 470,21075

265 516,96156

253 938,10043

250 625,82545

277 022

277 022

277 022

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Всего

3 234 120,14244

274 237,15352

174 373,33433

165 594,84045

438 467,44328

474 931,41940

507 223,47641

226 222,76677

224 119,70828

249 650

249 650

249 650

федеральный бюджет

676,73292

676,73292

областной бюджет

1 423 912,83236

69 224,78

218 604,91589

249 011,98391

274 830,22855

297 486,82285

314 754,10116

районный бюджет

2 421 771,50117

205 012,37352

174 373,33433

165 594,84045

219 185,79447

225 919,43549

232 393,24786

226 222,76677

224 119,70828

249 650

249 650

249 650

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных детских дошкольных учреждений

Всего

395 364,91777

43 367,04781

51 764,67899

47 476,97244

67 719,11902

5 123,068

14 400

7 847,9303

7 666,10121

50 000

50 000

50 000

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

395 364,91777

43 367,04781

51 764,67899

47 476,97244

67 719,11902

5 123,068

14 400

7 847,9303

7 666,10121

50 000

50 000

50 000

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.2.

Модернизация муниципальных систем дошкольного образования

Всего

168 107,36419

120 739,20131

11 437,96656

5 080,196

3 150

2 100

3 000

5 000

5 000

4 200

4 200

4 200

федеральный бюджет

0

областной бюджет

69 224,78

69 224,78

районный бюджет

98 882,58419

51 514,42131

11 437,96656

5 080,196

3 150

2 100

3 000

5 000

5 000

4 200

4 200

4 200

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.3.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений

Всего

665 410,26379

79 071,75571

82 284,41048

88 136,08645

116 334,81935

40 534,22753

61 596,57688

30 818,36714

16 634,02025

50 000

50 000

50 000

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

665 410,26379

79 071,75571

82 284,41048

88 136,08645

116 334,81935

40 534,22753

61 596,57688

30 818,36714

16 634,02025

50 000

50 000

50 000

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.4.

Модернизация муниципальных систем общего образования

Всего

191 707,90693

18 948,31650

17 531,64505

18 191,37508

22 865,21498

35 379,13285

20 612,94247

16 829,68

20 349,6

7 000

7 000

7 000

федеральный бюджет

0

областной бюджет

24 326,351

17 824,5

6 501,851

районный бюджет

167 381,55593

18 948,31650

17 531,64505

18 191,37508

22 865,21498

17 554,63285

14 111,09147

16 829,68

20 349,6

7 000

7 000

7 000

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.5.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми

Всего

13 330,98688

7 230,50219

6 100,48469

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

13 330,98688

7 230,50219

6 100,48469

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.6.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей

Всего

23 996,8706

4 830,33

4 736,83456

6 101,83456

7 826,38744

501,484

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

23 996,8706

4 830,33

4 736,83456

6 101,83456

7 826,38744

501,484

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.7.

Выявление и поддержка одаренных детей

Всего

4 698,360

467,984

530,3756

400

900

400

400

400

400

400

400

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

4 698,360

467,984

530,3756

400

900

400

400

400

400

400

400

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.8.

Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Всего

599,3296

50

49,33

50

49,9996

50

100

50

50

50

50

50

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

599,3296

50

49,33

50

49,9996

50

100

50

50

50

50

50

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.9.

Мероприятия по внешкольной работе с детьми

Всего

391

28

133

130

100

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

391

28

133

130

100

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.10.

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограничеными возможностями здоровья обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях

Всего

6 501,68051

1 292,8515

1 534,12344

1 258,46081

1 208,12238

1 208,12238

федеральный бюджет

0

областной бюджет

5 968,38896

963,8465

1 380,17532

1 208,12238

1 208,12238

1 208,12238

районный бюджет

533,29155

329,005

153,94812

50,33843

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.11.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей

Всего

1 232 125,66161

214 196,41939

224 792,79028

247 835,35269

264 016,91047

281 284,18878

федеральный бюджет

0

областной бюджет

1 232 125,66161

214 196,41939

224 792,79028

247 835,35269

264 016,91047

281 284,18878

районный бюджет

0

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.12.

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

Всего

1 000

1 000

федеральный бюджет

676,73292

676,73292

областной бюджет

120

120

районный бюджет

203,26708

203,26708

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.13.

Расходы на изготовление ПСД на строительство школы на 220 мест в с. Невер

Всего

569,4

569,4

федеральный бюджет

0

областной бюджет

540,93

540,93

районный бюджет

28,47

28,47

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.14.

Софинансирование меропиятий по модернизации системы общего образования

Всего

0

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

0

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.15.

Субсидия на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Всего

2 930,232

2 930,232

федеральный бюджет

0

областной бюджет

2 783,72

2 783,72

районный бюджет

146,512

146,512

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.16.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

Всего

1 040 923,33331

158 701,84908

132 644,72808

161 656,76933

173 919,98682

138 000

138 000

138 000

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

1 040 923,33331

158 701,84908

132 644,72808

161 656,76933

173 919,98682

138 000

138 000

138 000

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.17.

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

Всего

3 404,51822

3 404,51822

федеральный бюджет

0

областной бюджет

3 234,29231

3 234,29231

районный бюджет

170,22591

170,22591

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.18.

Подготовка обоснований инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства муниципальной собственности

Всего

3 300

3 300

федеральный бюджет

0

областной бюджет

3 168

3 168

районный бюджет

132

132

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.19.

Финансовое обеспечение государственных полномочий по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальным общеобразовательных организациях питанием

Всего

17 868,516

1 780,226

3 828,91

6 129,69

6 129,69

федеральный бюджет

0

областной бюджет

17 868,516

1 780,226

3 828,91

6 129,69

6 129,69

районный бюджет

0

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.20.

Субсидия на софинансирование мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций

Всего

3 726,4

3 726,4

федеральный бюджет

0

областной бюджет

3 577,3

3 577,3

районный бюджет

149,054

149,054

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.21.

Развитие инженерно-технического обеспечения профилактики терроризма и экстремизма

Всего

400

200

100

100

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

400

200

100

100

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.22.

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Всего

3 586,02

66

3 520,02

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

3 586,02

66

3 520,02

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.23.

Модернизация и оборудование пищеблоков образовательных учреждений района

Всего

949,499

949,499

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

949,499

949,499

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.24.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

Всего

50 309,24

7 187,04

21 561,1

21 561,1

федеральный бюджет

0

областной бюджет

50 309,24

7 187,04

21 561,1

21 561,1

районный бюджет

0

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.25.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)

Всего

10 665,65248

1 523,65248

4 571

4 571

федеральный бюджет

0

областной бюджет

10 665,65248

1 523,65248

4 571

4 571

районный бюджет

0

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.26.

Создание и модернизация дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях района

Всего

4 493,96

4 493,96

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

4 493,96

4 493,96

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

2

Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей»

Всего

33 238,4733

1 996,71654

2 499,41213

2 495,31862

3 739,58981

3 894,33202

3 217,46156

3 947,82129

3 947,82129

2 500

2 500

2 500

федеральный бюджет

0

областной бюджет

6 186,70008

1 239,58981

1 394,33202

657,13567

1 447,82129

1 447,82129

районный бюджет

27 051,77318

1 996,71654

2 499,41213

2 495,31862

2 500

2 500

2 560,32589

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

2.1.

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

Всего

33 138,47326

1 896,71654

2 499,41213

2 495,31862

3 739,58981

3 894,33202

3 217,46156

3 947,82129

3 947,82129

2 500

2 500

2 500

федеральный бюджет

0

областной бюджет

6 186,70008

1 239,58981

1 394,33202

657,13567

1 447,82129

1 447,82129

районный бюджет

26 951,77318

1 896,71654

2 499,41213

2 495,31862

2 500

2 500

2 560,32589

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

2.2.

Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время

Всего

100

100

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

100

100

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

2.3.

Реконструкция лагеря «Березка» п.г.т. Уруша

Всего

0

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

0

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

3

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику»

Всего

2 646,1724

163,24

364,7344

300

298,598

343

176,6

50

50

300

300

300

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

2 646,1724

163,24

364,7344

300

298,598

343

176,6

50

50

300

300

300

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

3.1.

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы

Всего

2 646,1724

163,24

364,7344

300

298,598

343

176,6

50

50

300

300

300

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

2 646,1724

163,24

364,7344

300

298,598

343

176,6

50

50

300

300

300

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

4

Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы»

Всего

282 443,87069

23 553,25816

24 206,13766

23 970,85710

26 781,60387

30 707,77526

30 386,78781

25 165,33366

23 956,11717

24 572

24 572

24 572

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

282 443,87069

23 553,25816

24 206,13766

23 970,85710

26 781,60387

30 707,77526

30 386,78781

25 165,33366

23 956,11717

24 572

24 572

24 572

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

4.1.

Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления в области образования

Всего

67 949,68438

5 482,18411

5 523,18411

5 787,07588

6 212,25718

6 974,93511

8 067,62511

5 696,21144

5 696,21144

6 170

6 170

6 170

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

67 949,68438

5 482,18411

5 523,18411

5 787,07588

6 212,25718

6 974,93511

8 067,62511

5 696,21144

5 696,21144

6 170

6 170

6 170

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

4.2.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и группы хозяйственного обслуживания отдела образования

Всего

180 722,35552

15 428,94405

16 187,79988

16 075,81106

16 980,44688

19 826,05399

18 372,37654

15 522,33606

15 522,58706

15 602

15 602

15 602

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

180 722,35552

15 428,94405

16 187,79988

16 075,81106

16 980,44688

19 826,05399

18 372,37654

15 522,33606

15 522,58706

15 602

15 602

15 602

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

4.3.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования

Всего

11 084,15364

2 642,13

2 495,15367

2 107,97016

3 588,89981

150

100

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

11 084,15364

2 642,13

2 495,15367

2 107,97016

3 588,89981

150

100

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

4.4.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

Всего

22 687,67715

3 756,78616

3 846,78616

3 946,78616

2 737,31867

2 800

2 800

2 800

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

22 687,67715

3 756,78616

3 846,78616

3 946,78616

2 737,31867

2 800

2 800

2 800

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

5.

Подпрограмма «Охрана семьи и детства»

Всего

156 995,22135

28 535,48305

30 516,73758

31 453,80181

33 201,17119

33 288,02772

федеральный бюджет

0

областной бюджет

156 995,22135

28 535,48305

30 516,73758

31 453,80181

33 201,17119

33 288,02772

районный бюджет

0

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

5.1.

Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью

Всего

12 873,51489

1 488,66712

1 621,02345

2 388,38145

3 644,29317

3 731,1497

федеральный бюджет

0

областной бюджет

12 873,51489

1 488,66712

1 621,02345

2 388,38145

3 644,29317

3 731,1497

районный бюджет

0

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

5.2.

Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Всего

680,62047

64,26042

60,77796

160,00541

197,78834

197,78834

федеральный бюджет

0

областной бюджет

680,62047

64,26042

60,77796

160,00541

197,78834

197,78834

районный бюджет

0

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

5.3.

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)

Всего

66 478,80287

11 636,172

12 645,79237

13 812,13156

14 192,35347

14 192,35347

федеральный бюджет

0

областной бюджет

66 478,80287

11 636,172

12 645,79237

13 812,13156

14 192,35347

14 192,35347

районный бюджет

0

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

5.4.

Выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваившими образовательные программы дошкольного образования

Всего

66 799,90128

13 532,39063

14 196,09112

13 023,80651

13 023,80651

13 023,80651

федеральный бюджет

0

областной бюджет

66 799,90128

13 532,39063

14 196,09112

13 023,80651

13 023,80651

13 023,80651

районный бюджет

0

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

5.5.

Финансовое обеспечение государственных гарантий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

Всего

10 162,38184

1 813,99288

1 993,05268

2 069,47688

2 142,92970

2 142,92970

федеральный бюджет

0

областной бюджет

10 162,38184

1 813,99288

1 993,05268

2 069,47688

2 142,92970

2 142,92970

районный бюджет

0

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать