Основная информация
Дата опубликования: | 01 июня 2020г. |
Номер документа: | RU56030311202000011 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Оренбургская область |
Принявший орган: | Совет депутатов муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Глибоцкий Александр Владимирович
Емейл: gorsel2017@yandex.ru
Дата подписи: 17.06.2020 12:32:20
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
НОВООРСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
01.06.2020 № 214
О внесении изменений №2 в решение Совета депутатов от 23.12. 2019 г № 201 «О принятии бюджета муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов »
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 20 Устава муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области Совет депутатов муниципального образования Горьковский сельсовет. решил:
1. Внести изменения №2 в решение Совета депутатов от 23.12.2019 года №201 «О бюджете муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы»
1.1. Изложить подпункт 1.1 пункт 1 в новой редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета на 2020 год.
1) прогнозируемый общий объем доходов 6282500,71 рублей;
2) общий объем расходов в сумме 6 526023,00 рублей;
3) прогнозируемый дефицит в сумме 243522,29 рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 год в сумме 0 рублей;
5) предельный объем муниципальным гарантиям 0 рублей
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2021 год в сумме 6 169535,21 рублей и на 2022 год – в сумме 5950001,53 рубля;
2) общий объем расходов бюджета на 2021год в сумме 6310040,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 155435,00 рублей и на 2022 год – в сумме 5052159,00 рублей; в том числе условно утвержденные расходы в сумме 247850,00 рублей.
3) дефицит бюджета на 2021 год и на 2022 год не прогнозируется.
4) верхний предел муниципального долга Горьковского сельсовета на 1 января 2021 года и на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям 0 рублей.
5) предельный объем муниципального долга на 2021 год в сумме 0 рублей и на 2022 год – в сумме 0 рублей.
1.2. Изложить приложения 5,6, 7, 8 в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, и правопорядку и муниципальной службе.
Глава – Председатель Совета депутатов
МО Горьковский сельсовет Глибоцкий А.В.
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Глибоцкий Александр Владимирович
Емейл: gorsel2017@yandex.ru
Дата подписи: 17.06.2020 12:32:20
Приложение 5
к Решению Совета депутатов
муниципального образования Горьковский сельсовет
Новоорского района
Оренбургской области
от 01.06.2020 г. №214
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ. (Руб.)
Наименование показателя
Код дохода по бюджетной классификации
Утверждено на 2020год
(решением СД
№169 от 20.06.2019г)
Изменения
Бюджет с изменениями 2020 год
Утверждено на 2021год
(решением СД
№169 от 20.06.2019г)
Изменения
Бюджет с изменениями 2021 год
Утверждено на 2022 год
(решением СД
№169 от 20.06.2019г)
Изменения
Бюджет с изменениями 2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000.1.00.00000.00.0000.000
1680836,00
1579398,71
1752399,00
1611894,21
759000,00
1656844,53
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000.1.01.00000.00.0000.000
450000,00
450000,00
460000,00
460000,00
470000,00
470000,00
Налог на доходы физических лиц
000.1.01.02000.00.0000.110
450000,00
450000,00
460000,00
460000,00
470000,00
470000,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227.227.1и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000.1.01.02010.01.0000.110
450000,00
450000,00
460000,00
460000,00
470000,00
470000,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000.1.03.00000.00.0000.000
941836,00
840398,71
1003399,00
862894,21
0,00
897842,53
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам ,установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000.1.03.02231.01.0000.110
341295,00
385100,05
362888,00
397779,83
0,00
413255,63
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
000.1.03.02241.01.0000.110
2254
1983,59
2323,00
1996,15
0
2037,59
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты(по нормативам ,установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты(по нормативам ,установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000.1.03.02251.01.0000.110
661775,00
503013,02
703902,00
518128,03
0,00
535001,17
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов(по нормативам ,установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000.1.03.02261.01.0000.110
-63488,00
- 49697,95
-65714,00
-55009,80
0,00
-52451,86
налоги на имущество
000.1.06.00000.00.0000.000
286000,00
286000,00
286000,00
286000,00
286000,00
286000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
000.1.06.01030.10.0000.110
36 000,00
36 000,00
36 000,00
36 000,00
36 000,00
36 000,00
Земельный налог
000.1.06.06000.00.0000.110
250 000,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
000.1.06.06033.10.0000.110
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений.
000.1.06.06043.10.0000.110
15150000,00
1 150000,00
150000,00
150000,00
150000,00
150000,00
Государственная пошлина
000.1.08.00000.00.0000.000
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
000.1.08.04020.01.1000.110
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000.2.00.00000.00.0000.000
4845187,00
+48915,00
4703102,00
4557641,00
4557641,00
4293159,00
4293159,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000.2.02.00000.00.0000.000
4833187,00
+48915,00
4691102,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000. 2.02.10000.00.0000. 150
4493000,00
+45915,00
4350915,00
4465000,00
4465000,00
4198000,00
4198000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
000.2.02.15010.00.0000. 150
4454000,00
+45915,00
4311915,00
4426000,00
4426000,00
4160000,00
4160000,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
000. 2.02.15001.10.0000.
150
4454000,00
+45915,00
4311915,00
4426000,00
4426000,00
4160000,00
4160000,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
000. 2.02.15001.10.0000.
150
39000,00
39000,00
39000,00
39000,00
38000,00
38000,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2.02.15002.10.000150
0,00
+45915,00
45915,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000. 2.02.30000.00.0000. 150
92187,00
92187,00
92641,00
92641,00
95159,00
95159,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000. 2.02.35118.10.0000. 150
92187,00
92187,00
92641,00
92641,00
95159,00
95159,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирования капитальных вложений в обьекты муниципальной собственности
114.2.020077100000150
188000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
114.20229999100000150
60000,00
60000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
114.20705030100000150
12000,00
+3000,00
12000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ВСЕГО доходов
6526023,00
+48915,00
6282500,71
6610040,00
6169535,21
5052159,00
5950001,53
Приложение 6
к Решению Совета депутатов
муниципального образования
Горьковский сельсовет
Новоорского района
Оренбургской области
от 01.06.2020 г. №214
бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Горьковского сельсовета по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ руб.
Наименование главных распорядителей
Раздел
Подраздел
Утверждено на 2020год
(решением СД
№201 от 23.12.2019г)
Изменения
Бюджет с изменениями 2020 год
Утверждено на 2021год
(решением СД
№201 от 23.12.2019г)
Изменения
Бюджет с изменениями 2021 год
Утверждено на 2022 год
(решением СД
№201от 23.12.2019г)
Изменения
Бюджет с изменениями 2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2020-2024 г»
00
00
6526023,00
+48915,00
6285500,71
6310040,00
6 169535,21
5052159,00
59500001,53
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования»
01
00
1899477,00
1899477,00
1932508,00
1932508,00
1936058,00
1936058,00
Осуществление расходов на содержание главы муниципального
01
02
630000,00
630000,00
630000,00
630000,00
630000,00
630000,00
Осуществление расходов на содержание аппарата управления
01
04
1 202 569,00
1 202 569,00
1 234 700,00
1 234 700,00
1 238 250,00
1 238 250,00
Передача полномочий муниципальному району по решению вопросов местного значения поселений в сфере архитектуры и градостроительства
01
04
17 918,00
17 918,00
17918,00
17918,00
17918,00
17918,00
Передача полномочий муниципальному району по решению вопросов местного значения поселений по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах поселения в отношении муниципальных служащих
01
04
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Передача полномочий муниципальному району по решению вопросов местного значения поселений в части содержания контрольно-ревизионной комиссии органов местного самоуправления
01
06
46800,00
46800,00
47700,00
47700,00
47700,00
47700,00
Передача полномочий муниципальному району по внутреннему финансовому контролю
01
06
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
Поведение мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет»
01
13
+31450,00
31450,00
Подпрограмма «Организация и осуществление первичного воинского учета на территории муниципального образования»
02
00
92187,00
92187,00
92641,00
92641,00
95159,00
95159,00
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учёта»
02
03
92187,00
92187,00
92641,00
92641,00
95159,00
95159,00
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «
03
00
230000,00
230000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения «
03
10
230000,00
230000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
Подпрограмма «Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий на территории муниципального образования «
04
00
1324401,00
1291833,52
1621706,00
1112894,21
175150,00
1147842,53
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог поселения «
04
09
1324401,00
1291833,52
1621706,00
1112894,21
175150,00
1147842,53
Подпрограмма «Развития системы градорегулирования на территории муниципального образования
04
12
193820,00
5820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие «Развития системы градорегулирования»
04
12
193820,00
5820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования»
05
00
920388,00
851518,19
412000,00
780307,00
502192,00
427342,00
Основное мероприятие «Мероприятия в области жилищного хозяйства «
05
01
242 000,00
368347,40
142 000,00
142 000,00
142 000,00
142 000,00
Основное мероприятие « Содержание и ремонт водоснабжения и водоотведения в границах поселений»
05
02
378 388,00
183170,79
150 000,00
518307,00
100 000,00
25150,00
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий»
05
03
300000,00
+17465,00
317465,00
120000,00
120000,00
260192,00
260192,00
Подпрограмма «Развитие работы с детьми и молодёжью в администрации муниципального образования «
07
00
21000,00
21000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
Основное мероприятие «Создание условий для самореализации молодёжи»
07
07
21000,00
21000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
Подпрограмма «Развитие культуры на территории муниципального образования «
08
00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
Основное мероприятие «Сохранение и развитие культуры»
08
01
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования»
10
00
44750,00
44750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
Основное мероприятие «Реализация муниципальных функций связанных с муниципальным управлениям»
10
01
44750,00
44750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
Условно утвержденные расходы
99
99
155435,00
155435,00
247850,00
247850,00
Итого
6526023,00
+48915,00
6285500,71
6310040,00
6169535,21
5052159,00
5950001,53
Приложение 7
к Решению Совета депутатов
муниципального образования
Горьковский сельсовет
Новоорского района Оренбургской области
от 01.06.2020 г. №214
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ.
Наименование
Коды
Утверждено на 2020год
(решением СД
№201 от 23.12.2019г)
Изменения
Бюджет с изменениями 2020год
Утверждено на 2021год
(решением СД
№201 от 23.12.2019г)
Изменения
Бюджет с изменениями 2021 год
Утверждено на 2022 год
(решением СД
№201 от 23.12.2019г)
Изменения
Бюджет с изменениями 2022 год
Ведомственная классификации
структура
расходов
раздел
подраздел
целевая
статья
вид
расходов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2020-2024 г»
114
00
00
0100000000
000
6526023,00
+48915,00
6285500,71
6310040,00
6169535,21
5052159,00
59500001,53
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования»
114
01
00
0110000000
000
1899477,00
1899477,00
1932508,00
19321508,00
1936058,00
1936058,00
Основное мероприятие «Реализация муниципальных функций связанных с муниципальным управлениям»
114
01
00
0110100000
000
1899477,00
1899477,00
1932508,00
1932508,00
1936058,00
1936058,00
Осуществление расходов на содержание главы муниципального образования
114
01
02
0110100010
000
630000,00
630000,00
630000,00
630000,00
630000,00
630000,00
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
114
01
02
0110100010
120
630000,00
630000,00
630000,00
630000,00
630000,00
630000,00
Осуществление расходов на содержание аппарата управления
114
01
04
0110100020
000
1 202 569,
00
1 202 569,
00
1 234 700,
00
1 234 700,00
1 238 250,00
1 238 250,00
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
114
01
04
0110100020
120
777 294,00
777 294,00
777 294,00
777 294,00
777 294,00
777 294,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
114
01
04
0110100020
240
420 275,
00
420 275,00
452 406,00
452 406,00
455 956,00
452 406,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
114
01
04
0110100020
850
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Передача полномочий муниципальному району по решению вопросов местного значения поселений в сфере архитектуры и градостроительства
114
01
04
0110160020
540
17 918,00
17918,00
17918,00
17918,00
17918,00
17918,00
Передача полномочий муниципальному району по решению вопросов местного значения поселений по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах поселения в отношении муниципальных служащих
114
01
04
0110160030
540
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Передача полномочий муниципальному району по внутреннему финансовому контролю
114
01
06
0110160040
540
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Передача полномочий муниципальному району по решению вопросов местного значения поселений в части содержания контрольно-ревизионной комиссии органов местного самоуправления
114
01
06
0110160010
540
46800,00
46800,00
47700,00
47700,00
47700,00
47700,00
Другие общегосударственные вопросы
114
01
13
0000000000
000
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
Непрограммное направление расходов бюджета
114
01
13
8100000000
000
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления
114
01
13
8110000000
000
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
Взносы в Совет (ассоциации ) муниципальных образований
114
01
13
8110000040
000
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
114
01
13
8110000040
850
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
Подпрограмма «Организация и осуществление первичного воинского учета на территории муниципального образования»
114
02
00
0120000000
000
9218700
92187,00
92641,00
92641,00
95159,00
92159,00
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учёта»
114
02
03
0120100000
000
92187,00
92187,00
92641,00
92641,00
95159,00
95159,00
Осуществление расходов на содержание первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
114
02
03
0120151180
000
92187,00
92187,00
92187,00
92187,00
95159,00
95159,00
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
114
02
03
0120151180
120
87500,00
87500,00
87500,00
87500,00
87500,00
87500
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
114
02
03
0120151180
240
4687,,00
4687,00
5141,00
5141,00
7659,00
7659,00
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «
114
03
00
0130000000
000
230000,00
230000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения «
114
03
10
0130100000
000
230000,00
230000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
Проведениие мероприятий , направленных на обеспечение пожарной безопасноти
114
03
10
0130100010
000
230000,00
230000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
114
03
10
0130100010
240
230000,00
230000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
Подпрограмма «Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий на территории муниципального образования «
114
04
00
0140000000
000
1324401,00
1291833,52
1621706,00
1112894,21
175150,00
1147842,53
Основное мероприятие «Капитальный ремонт ,ремонт и содержание автомобильных дорог поселения «
114
04
09
0140100000
000
1324401,00
1291833,52
1621706,00
1112894,21
175150,00
1147842,53
Осуществление расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
114
04
09
0140100010
000
1324401,00
1291833,52
1621706,00
1112894,21
175150,00
1147842,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
114
04
09
0140100010
240
1324401,00
1291833,52
1621706,00
1112894,21
175150,00
1147842,53
Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования на территории муниципального образования
114
04
12
0160000000
000
193820,00
5820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие «Развития системы градорегулирования»
114
04
12
0160100000
000
193820,00
5820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Осуществленияе расходов на развитие системы градорегулирования
114
04
12
0160100010
000
193820,00
5820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
114
04
12
0160100010
240
193820,00
5820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования»
114
05
00
0150000000
000
920388,00
851518,19
412000,00
780307,00
502192,00
427342,00
Основное мероприятие «Мероприятия в области жилищного хозяйства «
114
05
01
0150100000
000
242 000,00
368347,40
142 000,00
142 000,00
142 000,00
142 000,00
Осуществление расходов на капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание муниципального имущества области жилищного хозяйства
114
05
01
0150100010
000
242 000,00
242 000,00
142 000,00
142 000,00
142 000,00
142 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
114
05
01
0150100010
240
242 000,00
242 000,00
142 000,00
142 000,00
142 000,00
142 000,00
Основное мероприятие « Содержание и ремонт водоснабжения и водоотведения в границах поселений»
114
05
02
0150200000
000
378 388,00
183170,79
150 000,00
518307,00
100 000,00
25150,00
Осуществление расходов на капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание муниципального имущества области жилищного хозяйства
114
05
02
0150200010
000
378 388,00
183170,79
150 000,00
518307,00
100 000,00
25150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
114
05
02
0150200010
240
378 388,00
183170,79
150 000,00
518307,00
100 000,00
25150,00
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий»
114
05
03
0150300000
000
215591,00
215591,00
120000,00
120000,00
260192,00
260192,00
Реализация мероприятий по прочим мероприятиям в области благоустройства
114
05
03
0150300010
000
124891,00
+23465,00
148356,00
93300,00
93300,00
233492,00
233492,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
114
05
03
0150300010
240
124891,00
+23465,00
148356,00
93300,00
93300,00
233492,00
233492,00
Организация и содержанию мест захоронения»
114
05
03
0150300020
000
90700,00
-6000,00
84700,00
26 700,00
26 700,00
26 700,00
26 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд
114
05
03
0150300020
240
90700,00
-6000,00
84700,00
26 700,00
26 700,00
26 700,00
26 700,00
Приоритетный проект Оренбургской области «Вовлечение жителей муниц. Образований Оренбургской обла сти в процесс выбора и реализациипроекта развития общественной инфраструктуры, основанных на местах инициативах.»
114
05
03
015П500000
000
84409,00
84409,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры,основанных на местных инициативах
114
05
03
015П5S0990
000
84409,00
84409,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд
114
05
03
015П5S0990
240
84409,00
84409,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма «Развитие работы с детьми и молодёжью в администрации муниципального образования «
114
07
00
0170000000
000
21000,00
21000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
Основное мероприятие «Создание условий для самореализации молодёжи»
114
07
07
0170100000
000
21000,00
21000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
Проведение мероприятий ,направленных на реализацию молодёжной политики
114
07
07
0170100010
000
21000,00
21000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
114
07
07
0170100010
240
21000,00
21000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
Основное мероприятие «Развития патриотического воспитания»
114
01
13
0170200000
000
+31450,00
31450,00
Проведение мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет»
114
01
13
0170200040
244
+31450,00
31450,00
Подпрограмма «Развитие культуры на территории муниципального образования «
114
08
00
0180000000
000
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,
00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
Основное мероприятие «Сохранение и развитие культуры»
114
08
01
0180100000
000
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,
00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
Осуществление расходов в сфере культуры
114
08
01
0180100010
000
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,
00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на муниципальное задание
114
08
01
0180100010
610
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,
00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования»
114
10
00
0110000000
000
44750,00
44750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
Основное мероприятие «Реализация муниципальных функций связанных с муниципальным управлениям»
114
10
00
0110100000
000
44750,00
44750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
Выплата пенсии за выслугу лет лицам , замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления
114
10
01
0110100030
000
44750,00
44750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
114
10
01
0110100030
310
44750,00
44750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
Условно утвержденные расходы
999
99
99
9900000000
000
155435,00
155435,00
247850,00
247850,0
Условно утвержденные расходы
999
99
99
9999999999
000
155 435,00
155435,00
247850,00
247850,00
ИТОГО
6526023,00
+48915,00
6285500,71
6310040,00
61695350,21
5052159,00
5950001,53
6 317 040,00
7 170 367,00
7 170 367,00
Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Горьковский сельсовет
Новоорского района
Оренбургской области
от 01.06.2020 г. №214
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ.
руб.
Наименование
раздел
подраздел
целевая
статья
вид
расходов
Утверждено на 2020год
(решением СД
№201 от 23.12.2019г)
Изменения
Бюджет с изменениями 2020 год
Утверждено на 2021год
(решением СД
№201 от 23.12.2019г)
Изменения
Бюджет с изменениями 2021 год
Утверждено на 2022 год
(решением СД
№201 от 23.12.2019г)
Изменения
Утверждено 2022 года с учетом уточнений
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2019-2023 г»
00
00
0100000000
000
6523023,00
+48915,00
6285500,71
63140040,00
6169535,21
5052159,00
59500001,53
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования»
01
00
0110000000
000
1899477,00
1899477,00
1932508,00
1932508,00
1936058,00
1936058,00
Основное мероприятие «Реализация муниципальных функций связанных с муниципальным управлениям»
01
00
0110100000
000
1899477,00
1899477,00
1932508,00
1932508,00
1936058,00
1936058,00
Осуществление расходов на содержание главы муниципального образования
01
02
0110100010
000
630000,00
630000,00
630000,00
630000,00
630000,00
630000,00
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
02
0110100010
120
630000,00
630000,00
630000,00
630000,00
630000,00
630000,00
Осуществление расходов на содержание аппарата управления
01
04
0110100020
000
1 202 569,
00
1 202 569,
00
1 234 700,
00
1 234 700,00
1 238 250,00
1 238 250,00
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
04
0110100020
120
777 294,00
777 294,00
777 294,00
777 294,00
777 294,00
777 294,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
0110100020
240
420 275,00
420 275,00
452 406,00
452 406,00
455 956,00
452 406,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01
04
0110100020
850
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Передача полномочий муниципальному району по решению вопросов местного значения поселений в сфере архитектуры и градостроительства
01
04
0110160020
540
17918,00
17918,00
17918,00
17910,00
17918,00
17918,00
Передача полномочий муниципальному району по внутреннему финансовому контролю
01
04
0110160040
540
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Передача полномочий муниципальному району по решению вопросов местного значения поселений в части содержания контрольно-ревизионной комиссии органов местного самоуправления
01
06
0110160010
540
46800,00
46800,00
47700,00
47700,00
47700,00
47700,00
Передача полномочий муниципальному району по решению вопросов местного значения поселений по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах поселения в отношении муниципальных служащих
01
06
0110160030
540
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
0000000000
000
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
Непрограммное направление расходов бюджета
01
13
8100000000
000
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления
01
13
8110000000
000
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
Взносы в Совет (ассоциации ) муниципальных образований
01
13
8110000040
000
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01
13
8110000040
850
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
Подпрограмма «Организация и осуществление первичного воинского учета на территории муниципального образования»
02
00
0120000000
000
92187,00
92187,00
92641,00
92641,00
95159,00
95159,00
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учёта»
02
03
0120100000
000
92187,00
92187,00
92641,00
92641,00
95159,00
95159,00
Осуществление расходов на содержание первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
0120151180
000
92187,00
92187,00
92641,00
92641,00
95159,00
95159,00
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
02
03
0120151180
120
87500,00
87500,00
87500,00
87500,00
87500,00
87500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02
03
0120151180
240
4687,00
4687,00
5141,00
5141,00
7659,00
7659,00
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «
03
00
0130000000
000
230000,00
230000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения «
03
10
0130100000
000
230000,00
230000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
Проведение мероприятий , направленных на обеспечение пожарной безопасности
03
10
0130100010
000
230000,00
230000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
0130100010
240
230000,00
230000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
Подпрограмма «Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий на территории муниципального образования «
04
00
0140000000
000
1324401,00
1291833,52
1621706,00
1112894,21
175150,00
1147842,53
Основное мероприятие «Капитальный ремонт ,ремонт и содержание автомобильных дорог поселения «
04
09
0140100000
000
1324401,00
1291833,52
1621706,00
1112894,21
175150,00
1147842,53
Осуществление расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
04
09
0140100010
000
1324401,00
1291833,52
1621706,00
1112894,21
175150,00
1147842,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
0140100010
240
1324401,00
1291833,52
1621706,00
1 112894,21
175150,00
1147842,53
Подпрограмма развитиясистемы градорегулирования на территории муниципального образования
04
12
0160100010
000
193820,00
5820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
основные мероприятие»Развитие системы градорегулирования»
04
12
0160100000
000
193820,00
5820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Осуществление расходов на развитие системы градорегулирования
04
12
0160100010
000
193820,00
5820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров
04
12
0160100010
240
193820,00
5820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования»
05
00
0150000000
000
920388,00
851518,19
412000,00
502192,00
570 188,70
Основное мероприятие «Мероприятия в области жилищного хозяйства «
05
01
0150100000
000
242 000,00
242000,00
142 000,00
142 000,00
142 000,00
142 000,00
Осуществление расходов на капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание муниципального имущества области жилищного хозяйства
05
01
0150100010
000
242 000,00
242000,00
142 000,00
142000,00
100 000,00
25150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
01
0150100010
240
242 000,00
242000,00
142 000,00
142 000,00
142 000,00
142 000,00
Основное мероприятие « Содержание и ремонт водоснабжения и водоотведения в границах поселений»
05
02
0150200000
000
378 388,00
183170,79
150 000,00
518307,00
100 000,00
25150,00
Осуществление расходов на капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание муниципального имущества области жилищного хозяйства
05
02
0150200010
000
378 388,00
183170,79
150 000,00
518307,00
100 000,00
25150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
0150200010
240
378 388,00
183170,79
150 000,00
518307,00
100 000,00
25150,00
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий»
05
03
0150300000
000
215591,00
215591,00
120000,00
120000,00
260192,00
260192,00
Реализация мероприятий по прочим мероприятиям в области благоустройства
05
03
0150300010
000
124891,00
+23465,00
148356,00
93300,00
93300,00
233492,00
233492,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
0150300010
240
124891,00
+23465,00
148356,00
93300,00
93300,00
233492,00
233492,00
Организация и содержанию мест захоронения»
05
03
0150300020
000
90700,00
-6000,00
84700,00
26 700,00
26 700,00
26 700,00
26 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд
05
03
0150300020
240
90700,00
-6000,00
84700,00
26 700,00
26 700,00
26 700,00
26 700,00
расходы на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры,основанных на местных инициативах
05
03
015П5S0990
000
84409,00
84409,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы на реализацию проектов развития инфраструктуры , основанных на местных инициативах
05
03
015П5S099
000
84409,00
84409,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных )нужд
05
03
015П5S0990
000
84409,00
84409,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма «Развитие работы с детьми и молодёжью в администрации муниципального образования «
07
00
0170000000
000
21000,00
21000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
Основное мероприятие «Создание условий для самореализации молодёжи»
07
07
0170100000
000
21000,00
21000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
Проведение мероприятий ,направленных на реализацию молодёжной политики
07
07
0170100010
000
21000,00
21000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
0170100010
240
21000,00
21000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
Основное мероприятие «Развития патриотического воспитания»
01
13
0170200000
000
+31450,00
31450,00
Поведения мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет»
01
13
0170200040
244
+31450,00
31450,00
Подпрограмма «Развитие культуры на территории муниципального образования «
08
00
0180000000
000
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,
00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
Основное мероприятие «Сохранение и развитие культуры»
08
01
0180100000
000
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,
00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
Осуществление расходов в сфере культуры
08
01
0180100010
000
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,
00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на муниципальное задание
08
01
0180100010
610
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,
00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования»
10
00
0110000000
000
44750,00
44750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
Основное мероприятие «Реализация муниципальных функций связанных с муниципальным управлениям»
10
00
0110100000
000
44750,00
44750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
Выплата пенсии за выслугу лет лицам , замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления
10
01
0110100030
000
44750,00
44750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
10
01
0110100030
310
44750,00
44750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
Условно утвержденные расходы
99
99
9900000000
000
155435,00
155435,00
247850,00
247850,00
Условно утвержденные расходы
99
99
9999999999
000
155435,00
155435,00
247850,00
247850,00
ИТОГО
6526023,00
+48915,00
6285500,71
6310040,00
6169535,21
5052159,00
5950001,53
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Глибоцкий Александр Владимирович
Емейл: gorsel2017@yandex.ru
Дата подписи: 17.06.2020 12:32:20
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
НОВООРСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
01.06.2020 № 214
О внесении изменений №2 в решение Совета депутатов от 23.12. 2019 г № 201 «О принятии бюджета муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов »
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 20 Устава муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области Совет депутатов муниципального образования Горьковский сельсовет. решил:
1. Внести изменения №2 в решение Совета депутатов от 23.12.2019 года №201 «О бюджете муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы»
1.1. Изложить подпункт 1.1 пункт 1 в новой редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета на 2020 год.
1) прогнозируемый общий объем доходов 6282500,71 рублей;
2) общий объем расходов в сумме 6 526023,00 рублей;
3) прогнозируемый дефицит в сумме 243522,29 рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 год в сумме 0 рублей;
5) предельный объем муниципальным гарантиям 0 рублей
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2021 год в сумме 6 169535,21 рублей и на 2022 год – в сумме 5950001,53 рубля;
2) общий объем расходов бюджета на 2021год в сумме 6310040,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 155435,00 рублей и на 2022 год – в сумме 5052159,00 рублей; в том числе условно утвержденные расходы в сумме 247850,00 рублей.
3) дефицит бюджета на 2021 год и на 2022 год не прогнозируется.
4) верхний предел муниципального долга Горьковского сельсовета на 1 января 2021 года и на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям 0 рублей.
5) предельный объем муниципального долга на 2021 год в сумме 0 рублей и на 2022 год – в сумме 0 рублей.
1.2. Изложить приложения 5,6, 7, 8 в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, и правопорядку и муниципальной службе.
Глава – Председатель Совета депутатов
МО Горьковский сельсовет Глибоцкий А.В.
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Глибоцкий Александр Владимирович
Емейл: gorsel2017@yandex.ru
Дата подписи: 17.06.2020 12:32:20
Приложение 5
к Решению Совета депутатов
муниципального образования Горьковский сельсовет
Новоорского района
Оренбургской области
от 01.06.2020 г. №214
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ. (Руб.)
Наименование показателя
Код дохода по бюджетной классификации
Утверждено на 2020год
(решением СД
№169 от 20.06.2019г)
Изменения
Бюджет с изменениями 2020 год
Утверждено на 2021год
(решением СД
№169 от 20.06.2019г)
Изменения
Бюджет с изменениями 2021 год
Утверждено на 2022 год
(решением СД
№169 от 20.06.2019г)
Изменения
Бюджет с изменениями 2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000.1.00.00000.00.0000.000
1680836,00
1579398,71
1752399,00
1611894,21
759000,00
1656844,53
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000.1.01.00000.00.0000.000
450000,00
450000,00
460000,00
460000,00
470000,00
470000,00
Налог на доходы физических лиц
000.1.01.02000.00.0000.110
450000,00
450000,00
460000,00
460000,00
470000,00
470000,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227.227.1и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000.1.01.02010.01.0000.110
450000,00
450000,00
460000,00
460000,00
470000,00
470000,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000.1.03.00000.00.0000.000
941836,00
840398,71
1003399,00
862894,21
0,00
897842,53
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам ,установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000.1.03.02231.01.0000.110
341295,00
385100,05
362888,00
397779,83
0,00
413255,63
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
000.1.03.02241.01.0000.110
2254
1983,59
2323,00
1996,15
0
2037,59
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты(по нормативам ,установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты(по нормативам ,установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000.1.03.02251.01.0000.110
661775,00
503013,02
703902,00
518128,03
0,00
535001,17
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов(по нормативам ,установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000.1.03.02261.01.0000.110
-63488,00
- 49697,95
-65714,00
-55009,80
0,00
-52451,86
налоги на имущество
000.1.06.00000.00.0000.000
286000,00
286000,00
286000,00
286000,00
286000,00
286000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
000.1.06.01030.10.0000.110
36 000,00
36 000,00
36 000,00
36 000,00
36 000,00
36 000,00
Земельный налог
000.1.06.06000.00.0000.110
250 000,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
000.1.06.06033.10.0000.110
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений.
000.1.06.06043.10.0000.110
15150000,00
1 150000,00
150000,00
150000,00
150000,00
150000,00
Государственная пошлина
000.1.08.00000.00.0000.000
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
000.1.08.04020.01.1000.110
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000.2.00.00000.00.0000.000
4845187,00
+48915,00
4703102,00
4557641,00
4557641,00
4293159,00
4293159,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000.2.02.00000.00.0000.000
4833187,00
+48915,00
4691102,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000. 2.02.10000.00.0000. 150
4493000,00
+45915,00
4350915,00
4465000,00
4465000,00
4198000,00
4198000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
000.2.02.15010.00.0000. 150
4454000,00
+45915,00
4311915,00
4426000,00
4426000,00
4160000,00
4160000,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
000. 2.02.15001.10.0000.
150
4454000,00
+45915,00
4311915,00
4426000,00
4426000,00
4160000,00
4160000,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
000. 2.02.15001.10.0000.
150
39000,00
39000,00
39000,00
39000,00
38000,00
38000,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2.02.15002.10.000150
0,00
+45915,00
45915,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000. 2.02.30000.00.0000. 150
92187,00
92187,00
92641,00
92641,00
95159,00
95159,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000. 2.02.35118.10.0000. 150
92187,00
92187,00
92641,00
92641,00
95159,00
95159,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирования капитальных вложений в обьекты муниципальной собственности
114.2.020077100000150
188000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
114.20229999100000150
60000,00
60000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
114.20705030100000150
12000,00
+3000,00
12000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ВСЕГО доходов
6526023,00
+48915,00
6282500,71
6610040,00
6169535,21
5052159,00
5950001,53
Приложение 6
к Решению Совета депутатов
муниципального образования
Горьковский сельсовет
Новоорского района
Оренбургской области
от 01.06.2020 г. №214
бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Горьковского сельсовета по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ руб.
Наименование главных распорядителей
Раздел
Подраздел
Утверждено на 2020год
(решением СД
№201 от 23.12.2019г)
Изменения
Бюджет с изменениями 2020 год
Утверждено на 2021год
(решением СД
№201 от 23.12.2019г)
Изменения
Бюджет с изменениями 2021 год
Утверждено на 2022 год
(решением СД
№201от 23.12.2019г)
Изменения
Бюджет с изменениями 2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2020-2024 г»
00
00
6526023,00
+48915,00
6285500,71
6310040,00
6 169535,21
5052159,00
59500001,53
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования»
01
00
1899477,00
1899477,00
1932508,00
1932508,00
1936058,00
1936058,00
Осуществление расходов на содержание главы муниципального
01
02
630000,00
630000,00
630000,00
630000,00
630000,00
630000,00
Осуществление расходов на содержание аппарата управления
01
04
1 202 569,00
1 202 569,00
1 234 700,00
1 234 700,00
1 238 250,00
1 238 250,00
Передача полномочий муниципальному району по решению вопросов местного значения поселений в сфере архитектуры и градостроительства
01
04
17 918,00
17 918,00
17918,00
17918,00
17918,00
17918,00
Передача полномочий муниципальному району по решению вопросов местного значения поселений по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах поселения в отношении муниципальных служащих
01
04
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Передача полномочий муниципальному району по решению вопросов местного значения поселений в части содержания контрольно-ревизионной комиссии органов местного самоуправления
01
06
46800,00
46800,00
47700,00
47700,00
47700,00
47700,00
Передача полномочий муниципальному району по внутреннему финансовому контролю
01
06
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
Поведение мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет»
01
13
+31450,00
31450,00
Подпрограмма «Организация и осуществление первичного воинского учета на территории муниципального образования»
02
00
92187,00
92187,00
92641,00
92641,00
95159,00
95159,00
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учёта»
02
03
92187,00
92187,00
92641,00
92641,00
95159,00
95159,00
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «
03
00
230000,00
230000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения «
03
10
230000,00
230000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
Подпрограмма «Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий на территории муниципального образования «
04
00
1324401,00
1291833,52
1621706,00
1112894,21
175150,00
1147842,53
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог поселения «
04
09
1324401,00
1291833,52
1621706,00
1112894,21
175150,00
1147842,53
Подпрограмма «Развития системы градорегулирования на территории муниципального образования
04
12
193820,00
5820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие «Развития системы градорегулирования»
04
12
193820,00
5820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования»
05
00
920388,00
851518,19
412000,00
780307,00
502192,00
427342,00
Основное мероприятие «Мероприятия в области жилищного хозяйства «
05
01
242 000,00
368347,40
142 000,00
142 000,00
142 000,00
142 000,00
Основное мероприятие « Содержание и ремонт водоснабжения и водоотведения в границах поселений»
05
02
378 388,00
183170,79
150 000,00
518307,00
100 000,00
25150,00
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий»
05
03
300000,00
+17465,00
317465,00
120000,00
120000,00
260192,00
260192,00
Подпрограмма «Развитие работы с детьми и молодёжью в администрации муниципального образования «
07
00
21000,00
21000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
Основное мероприятие «Создание условий для самореализации молодёжи»
07
07
21000,00
21000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
Подпрограмма «Развитие культуры на территории муниципального образования «
08
00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
Основное мероприятие «Сохранение и развитие культуры»
08
01
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования»
10
00
44750,00
44750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
Основное мероприятие «Реализация муниципальных функций связанных с муниципальным управлениям»
10
01
44750,00
44750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
Условно утвержденные расходы
99
99
155435,00
155435,00
247850,00
247850,00
Итого
6526023,00
+48915,00
6285500,71
6310040,00
6169535,21
5052159,00
5950001,53
Приложение 7
к Решению Совета депутатов
муниципального образования
Горьковский сельсовет
Новоорского района Оренбургской области
от 01.06.2020 г. №214
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ.
Наименование
Коды
Утверждено на 2020год
(решением СД
№201 от 23.12.2019г)
Изменения
Бюджет с изменениями 2020год
Утверждено на 2021год
(решением СД
№201 от 23.12.2019г)
Изменения
Бюджет с изменениями 2021 год
Утверждено на 2022 год
(решением СД
№201 от 23.12.2019г)
Изменения
Бюджет с изменениями 2022 год
Ведомственная классификации
структура
расходов
раздел
подраздел
целевая
статья
вид
расходов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2020-2024 г»
114
00
00
0100000000
000
6526023,00
+48915,00
6285500,71
6310040,00
6169535,21
5052159,00
59500001,53
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования»
114
01
00
0110000000
000
1899477,00
1899477,00
1932508,00
19321508,00
1936058,00
1936058,00
Основное мероприятие «Реализация муниципальных функций связанных с муниципальным управлениям»
114
01
00
0110100000
000
1899477,00
1899477,00
1932508,00
1932508,00
1936058,00
1936058,00
Осуществление расходов на содержание главы муниципального образования
114
01
02
0110100010
000
630000,00
630000,00
630000,00
630000,00
630000,00
630000,00
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
114
01
02
0110100010
120
630000,00
630000,00
630000,00
630000,00
630000,00
630000,00
Осуществление расходов на содержание аппарата управления
114
01
04
0110100020
000
1 202 569,
00
1 202 569,
00
1 234 700,
00
1 234 700,00
1 238 250,00
1 238 250,00
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
114
01
04
0110100020
120
777 294,00
777 294,00
777 294,00
777 294,00
777 294,00
777 294,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
114
01
04
0110100020
240
420 275,
00
420 275,00
452 406,00
452 406,00
455 956,00
452 406,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
114
01
04
0110100020
850
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Передача полномочий муниципальному району по решению вопросов местного значения поселений в сфере архитектуры и градостроительства
114
01
04
0110160020
540
17 918,00
17918,00
17918,00
17918,00
17918,00
17918,00
Передача полномочий муниципальному району по решению вопросов местного значения поселений по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах поселения в отношении муниципальных служащих
114
01
04
0110160030
540
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Передача полномочий муниципальному району по внутреннему финансовому контролю
114
01
06
0110160040
540
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Передача полномочий муниципальному району по решению вопросов местного значения поселений в части содержания контрольно-ревизионной комиссии органов местного самоуправления
114
01
06
0110160010
540
46800,00
46800,00
47700,00
47700,00
47700,00
47700,00
Другие общегосударственные вопросы
114
01
13
0000000000
000
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
Непрограммное направление расходов бюджета
114
01
13
8100000000
000
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления
114
01
13
8110000000
000
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
Взносы в Совет (ассоциации ) муниципальных образований
114
01
13
8110000040
000
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
114
01
13
8110000040
850
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
Подпрограмма «Организация и осуществление первичного воинского учета на территории муниципального образования»
114
02
00
0120000000
000
9218700
92187,00
92641,00
92641,00
95159,00
92159,00
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учёта»
114
02
03
0120100000
000
92187,00
92187,00
92641,00
92641,00
95159,00
95159,00
Осуществление расходов на содержание первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
114
02
03
0120151180
000
92187,00
92187,00
92187,00
92187,00
95159,00
95159,00
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
114
02
03
0120151180
120
87500,00
87500,00
87500,00
87500,00
87500,00
87500
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
114
02
03
0120151180
240
4687,,00
4687,00
5141,00
5141,00
7659,00
7659,00
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «
114
03
00
0130000000
000
230000,00
230000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения «
114
03
10
0130100000
000
230000,00
230000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
Проведениие мероприятий , направленных на обеспечение пожарной безопасноти
114
03
10
0130100010
000
230000,00
230000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
114
03
10
0130100010
240
230000,00
230000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
Подпрограмма «Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий на территории муниципального образования «
114
04
00
0140000000
000
1324401,00
1291833,52
1621706,00
1112894,21
175150,00
1147842,53
Основное мероприятие «Капитальный ремонт ,ремонт и содержание автомобильных дорог поселения «
114
04
09
0140100000
000
1324401,00
1291833,52
1621706,00
1112894,21
175150,00
1147842,53
Осуществление расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
114
04
09
0140100010
000
1324401,00
1291833,52
1621706,00
1112894,21
175150,00
1147842,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
114
04
09
0140100010
240
1324401,00
1291833,52
1621706,00
1112894,21
175150,00
1147842,53
Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования на территории муниципального образования
114
04
12
0160000000
000
193820,00
5820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие «Развития системы градорегулирования»
114
04
12
0160100000
000
193820,00
5820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Осуществленияе расходов на развитие системы градорегулирования
114
04
12
0160100010
000
193820,00
5820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
114
04
12
0160100010
240
193820,00
5820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования»
114
05
00
0150000000
000
920388,00
851518,19
412000,00
780307,00
502192,00
427342,00
Основное мероприятие «Мероприятия в области жилищного хозяйства «
114
05
01
0150100000
000
242 000,00
368347,40
142 000,00
142 000,00
142 000,00
142 000,00
Осуществление расходов на капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание муниципального имущества области жилищного хозяйства
114
05
01
0150100010
000
242 000,00
242 000,00
142 000,00
142 000,00
142 000,00
142 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
114
05
01
0150100010
240
242 000,00
242 000,00
142 000,00
142 000,00
142 000,00
142 000,00
Основное мероприятие « Содержание и ремонт водоснабжения и водоотведения в границах поселений»
114
05
02
0150200000
000
378 388,00
183170,79
150 000,00
518307,00
100 000,00
25150,00
Осуществление расходов на капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание муниципального имущества области жилищного хозяйства
114
05
02
0150200010
000
378 388,00
183170,79
150 000,00
518307,00
100 000,00
25150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
114
05
02
0150200010
240
378 388,00
183170,79
150 000,00
518307,00
100 000,00
25150,00
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий»
114
05
03
0150300000
000
215591,00
215591,00
120000,00
120000,00
260192,00
260192,00
Реализация мероприятий по прочим мероприятиям в области благоустройства
114
05
03
0150300010
000
124891,00
+23465,00
148356,00
93300,00
93300,00
233492,00
233492,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
114
05
03
0150300010
240
124891,00
+23465,00
148356,00
93300,00
93300,00
233492,00
233492,00
Организация и содержанию мест захоронения»
114
05
03
0150300020
000
90700,00
-6000,00
84700,00
26 700,00
26 700,00
26 700,00
26 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд
114
05
03
0150300020
240
90700,00
-6000,00
84700,00
26 700,00
26 700,00
26 700,00
26 700,00
Приоритетный проект Оренбургской области «Вовлечение жителей муниц. Образований Оренбургской обла сти в процесс выбора и реализациипроекта развития общественной инфраструктуры, основанных на местах инициативах.»
114
05
03
015П500000
000
84409,00
84409,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры,основанных на местных инициативах
114
05
03
015П5S0990
000
84409,00
84409,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд
114
05
03
015П5S0990
240
84409,00
84409,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма «Развитие работы с детьми и молодёжью в администрации муниципального образования «
114
07
00
0170000000
000
21000,00
21000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
Основное мероприятие «Создание условий для самореализации молодёжи»
114
07
07
0170100000
000
21000,00
21000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
Проведение мероприятий ,направленных на реализацию молодёжной политики
114
07
07
0170100010
000
21000,00
21000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
114
07
07
0170100010
240
21000,00
21000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
Основное мероприятие «Развития патриотического воспитания»
114
01
13
0170200000
000
+31450,00
31450,00
Проведение мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет»
114
01
13
0170200040
244
+31450,00
31450,00
Подпрограмма «Развитие культуры на территории муниципального образования «
114
08
00
0180000000
000
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,
00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
Основное мероприятие «Сохранение и развитие культуры»
114
08
01
0180100000
000
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,
00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
Осуществление расходов в сфере культуры
114
08
01
0180100010
000
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,
00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на муниципальное задание
114
08
01
0180100010
610
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,
00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования»
114
10
00
0110000000
000
44750,00
44750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
Основное мероприятие «Реализация муниципальных функций связанных с муниципальным управлениям»
114
10
00
0110100000
000
44750,00
44750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
Выплата пенсии за выслугу лет лицам , замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления
114
10
01
0110100030
000
44750,00
44750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
114
10
01
0110100030
310
44750,00
44750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
Условно утвержденные расходы
999
99
99
9900000000
000
155435,00
155435,00
247850,00
247850,0
Условно утвержденные расходы
999
99
99
9999999999
000
155 435,00
155435,00
247850,00
247850,00
ИТОГО
6526023,00
+48915,00
6285500,71
6310040,00
61695350,21
5052159,00
5950001,53
6 317 040,00
7 170 367,00
7 170 367,00
Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Горьковский сельсовет
Новоорского района
Оренбургской области
от 01.06.2020 г. №214
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ.
руб.
Наименование
раздел
подраздел
целевая
статья
вид
расходов
Утверждено на 2020год
(решением СД
№201 от 23.12.2019г)
Изменения
Бюджет с изменениями 2020 год
Утверждено на 2021год
(решением СД
№201 от 23.12.2019г)
Изменения
Бюджет с изменениями 2021 год
Утверждено на 2022 год
(решением СД
№201 от 23.12.2019г)
Изменения
Утверждено 2022 года с учетом уточнений
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2019-2023 г»
00
00
0100000000
000
6523023,00
+48915,00
6285500,71
63140040,00
6169535,21
5052159,00
59500001,53
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования»
01
00
0110000000
000
1899477,00
1899477,00
1932508,00
1932508,00
1936058,00
1936058,00
Основное мероприятие «Реализация муниципальных функций связанных с муниципальным управлениям»
01
00
0110100000
000
1899477,00
1899477,00
1932508,00
1932508,00
1936058,00
1936058,00
Осуществление расходов на содержание главы муниципального образования
01
02
0110100010
000
630000,00
630000,00
630000,00
630000,00
630000,00
630000,00
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
02
0110100010
120
630000,00
630000,00
630000,00
630000,00
630000,00
630000,00
Осуществление расходов на содержание аппарата управления
01
04
0110100020
000
1 202 569,
00
1 202 569,
00
1 234 700,
00
1 234 700,00
1 238 250,00
1 238 250,00
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
04
0110100020
120
777 294,00
777 294,00
777 294,00
777 294,00
777 294,00
777 294,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
0110100020
240
420 275,00
420 275,00
452 406,00
452 406,00
455 956,00
452 406,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01
04
0110100020
850
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Передача полномочий муниципальному району по решению вопросов местного значения поселений в сфере архитектуры и градостроительства
01
04
0110160020
540
17918,00
17918,00
17918,00
17910,00
17918,00
17918,00
Передача полномочий муниципальному району по внутреннему финансовому контролю
01
04
0110160040
540
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Передача полномочий муниципальному району по решению вопросов местного значения поселений в части содержания контрольно-ревизионной комиссии органов местного самоуправления
01
06
0110160010
540
46800,00
46800,00
47700,00
47700,00
47700,00
47700,00
Передача полномочий муниципальному району по решению вопросов местного значения поселений по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах поселения в отношении муниципальных служащих
01
06
0110160030
540
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
0000000000
000
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
Непрограммное направление расходов бюджета
01
13
8100000000
000
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления
01
13
8110000000
000
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
Взносы в Совет (ассоциации ) муниципальных образований
01
13
8110000040
000
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01
13
8110000040
850
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
Подпрограмма «Организация и осуществление первичного воинского учета на территории муниципального образования»
02
00
0120000000
000
92187,00
92187,00
92641,00
92641,00
95159,00
95159,00
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учёта»
02
03
0120100000
000
92187,00
92187,00
92641,00
92641,00
95159,00
95159,00
Осуществление расходов на содержание первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
0120151180
000
92187,00
92187,00
92641,00
92641,00
95159,00
95159,00
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
02
03
0120151180
120
87500,00
87500,00
87500,00
87500,00
87500,00
87500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02
03
0120151180
240
4687,00
4687,00
5141,00
5141,00
7659,00
7659,00
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «
03
00
0130000000
000
230000,00
230000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения «
03
10
0130100000
000
230000,00
230000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
Проведение мероприятий , направленных на обеспечение пожарной безопасности
03
10
0130100010
000
230000,00
230000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
0130100010
240
230000,00
230000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
Подпрограмма «Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий на территории муниципального образования «
04
00
0140000000
000
1324401,00
1291833,52
1621706,00
1112894,21
175150,00
1147842,53
Основное мероприятие «Капитальный ремонт ,ремонт и содержание автомобильных дорог поселения «
04
09
0140100000
000
1324401,00
1291833,52
1621706,00
1112894,21
175150,00
1147842,53
Осуществление расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
04
09
0140100010
000
1324401,00
1291833,52
1621706,00
1112894,21
175150,00
1147842,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
0140100010
240
1324401,00
1291833,52
1621706,00
1 112894,21
175150,00
1147842,53
Подпрограмма развитиясистемы градорегулирования на территории муниципального образования
04
12
0160100010
000
193820,00
5820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
основные мероприятие»Развитие системы градорегулирования»
04
12
0160100000
000
193820,00
5820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Осуществление расходов на развитие системы градорегулирования
04
12
0160100010
000
193820,00
5820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров
04
12
0160100010
240
193820,00
5820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования»
05
00
0150000000
000
920388,00
851518,19
412000,00
502192,00
570 188,70
Основное мероприятие «Мероприятия в области жилищного хозяйства «
05
01
0150100000
000
242 000,00
242000,00
142 000,00
142 000,00
142 000,00
142 000,00
Осуществление расходов на капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание муниципального имущества области жилищного хозяйства
05
01
0150100010
000
242 000,00
242000,00
142 000,00
142000,00
100 000,00
25150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
01
0150100010
240
242 000,00
242000,00
142 000,00
142 000,00
142 000,00
142 000,00
Основное мероприятие « Содержание и ремонт водоснабжения и водоотведения в границах поселений»
05
02
0150200000
000
378 388,00
183170,79
150 000,00
518307,00
100 000,00
25150,00
Осуществление расходов на капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание муниципального имущества области жилищного хозяйства
05
02
0150200010
000
378 388,00
183170,79
150 000,00
518307,00
100 000,00
25150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
0150200010
240
378 388,00
183170,79
150 000,00
518307,00
100 000,00
25150,00
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий»
05
03
0150300000
000
215591,00
215591,00
120000,00
120000,00
260192,00
260192,00
Реализация мероприятий по прочим мероприятиям в области благоустройства
05
03
0150300010
000
124891,00
+23465,00
148356,00
93300,00
93300,00
233492,00
233492,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
0150300010
240
124891,00
+23465,00
148356,00
93300,00
93300,00
233492,00
233492,00
Организация и содержанию мест захоронения»
05
03
0150300020
000
90700,00
-6000,00
84700,00
26 700,00
26 700,00
26 700,00
26 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд
05
03
0150300020
240
90700,00
-6000,00
84700,00
26 700,00
26 700,00
26 700,00
26 700,00
расходы на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры,основанных на местных инициативах
05
03
015П5S0990
000
84409,00
84409,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы на реализацию проектов развития инфраструктуры , основанных на местных инициативах
05
03
015П5S099
000
84409,00
84409,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных )нужд
05
03
015П5S0990
000
84409,00
84409,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма «Развитие работы с детьми и молодёжью в администрации муниципального образования «
07
00
0170000000
000
21000,00
21000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
Основное мероприятие «Создание условий для самореализации молодёжи»
07
07
0170100000
000
21000,00
21000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
Проведение мероприятий ,направленных на реализацию молодёжной политики
07
07
0170100010
000
21000,00
21000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
0170100010
240
21000,00
21000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
Основное мероприятие «Развития патриотического воспитания»
01
13
0170200000
000
+31450,00
31450,00
Поведения мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет»
01
13
0170200040
244
+31450,00
31450,00
Подпрограмма «Развитие культуры на территории муниципального образования «
08
00
0180000000
000
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,
00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
Основное мероприятие «Сохранение и развитие культуры»
08
01
0180100000
000
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,
00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
Осуществление расходов в сфере культуры
08
01
0180100010
000
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,
00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на муниципальное задание
08
01
0180100010
610
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,
00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования»
10
00
0110000000
000
44750,00
44750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
Основное мероприятие «Реализация муниципальных функций связанных с муниципальным управлениям»
10
00
0110100000
000
44750,00
44750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
Выплата пенсии за выслугу лет лицам , замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления
10
01
0110100030
000
44750,00
44750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
10
01
0110100030
310
44750,00
44750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
44 750,00
Условно утвержденные расходы
99
99
9900000000
000
155435,00
155435,00
247850,00
247850,00
Условно утвержденные расходы
99
99
9999999999
000
155435,00
155435,00
247850,00
247850,00
ИТОГО
6526023,00
+48915,00
6285500,71
6310040,00
6169535,21
5052159,00
5950001,53
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | с.Горьковское в здании администрации сельсовета по адресу : ул.Парковая 17, на доске объявлений в СДК ул. Парковая ,17; в библиотеках с.Лужки по адресу: ул Школьная , 5; с.Можаровка : по адресу ул. Железнодорожная , 7; в клубе с.Закумачное по адресу: Школьная , 7 № б/н от 02.06.2020, Газета "Вестник Горьковского сельсовета" № 92 от 02.06.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.040 Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: