Основная информация

Дата опубликования: 23 июня 2020г.
Номер документа: RU56030311202000018
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Оренбургская область
Принявший орган: Совет депутатов муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Глибоцкий Александр Владимирович

Емейл: gorsel2017@yandex.ru

Дата подписи: 15.07.2020 11:54:47

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                         

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРЬКОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

НОВООРСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

23.06.2020                                                                           № 218

О внесении изменений №3 в Решение  Совета депутатов  от 23.12. 2019 г  № 201 «О принятие бюджета муниципального образования  Горьковский  сельсовет Новоорского района Оренбургской области  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов »

В  соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 20 Устава муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области Совет депутатов муниципального образования Горьковский сельсовет. решил:

1. Внести изменения №3  в решение Совета депутатов от 23.12.2019 года №201 «О бюджете муниципального образования Горьковский сельсовет  Новоорского района Оренбургской области  на 2020 год и на плановый  период 2021 и 2022 годы»

1.1. Изложить подпункт 1.1 пункт 1 в новой редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета на 2020 год.

1) общий объем доходов 6282500,71 рублей;

2) увеличить за счет остатка средств 2019г  объем расходов  на сумму 252500,00 рублей 6538000,71;

3)  дефицит в сумме  255500,00 рублей;

4) верхний предел  муниципального долга   на 1 января 2020 год  в сумме 0  рублей;

5) предельный объем муниципальным гарантиям 0 рублей

1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета на 2021 год в сумме                                                                                                    6 169535,21 рублей и на 2022 год – в сумме 5950001,53 рубля;

2) общий объем расходов бюджета на 2021год в сумме 6310040,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 155435,00 рублей и на 2022 год – в сумме 5052159,00 рублей; в том числе условно утвержденные расходы в сумме 247850,00 рублей.

3) дефицит бюджета на 2021 год и на 2022 год не прогнозируется.

4) верхний предел муниципального долга Горьковского сельсовета на 1 января  2021 года и на  1 января 2022 года в сумме 0  рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям 0  рублей.

  5) предельный объем муниципального долга на 2021 год в сумме 0 рублей и на 2022 год – в сумме 0  рублей.

1.2. Изложить приложения 5,6, 7, 8 в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее решение вступает в силу после  его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением  данного решения возложить на комиссию по бюджету,  правопорядку и муниципальной службе.

Глава – Председатель совета депутатов             

муниципального образования

Горьковский сельсовет                                                                           Глибоцкий А.В.

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Глибоцкий Александр Владимирович

Емейл: gorsel2017@yandex.ru

Дата подписи: 15.07.2020 11:54:47

                                                                                                                                                                                                               Приложение 5

Решению Совета депутатов                                                                                                                                                                                        муниципального  образования   Горьковский сельсовет

                                                                               Новоорского   района Оренбургской области                                                            

                       от 23.06.2020 г.  №218

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  НА 2020 ГОД  И  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ.                                                                                                                                                                                                                                  (Руб.)

Наименование  показателя

Код    дохода    по  бюджетной классификации

Утверждено  на 2020год

(решением СД

№169 от 20.06.2019г)

Изменения

Бюджет с изменениями 2020 год

Утверждено  на 2021год

(решением СД

№169 от 20.06.2019г)

Изменения

Бюджет с изменениями 2021 год

Утверждено  на 2022 год

(решением СД

№169 от 20.06.2019г)

Изменения

Бюджет с изменениями 2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000.1.00.00000.00.0000.000

1579398,71

1579398,71

1752399,00

1611894,21

759000,00

1656844,53

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000.1.01.00000.00.0000.000

450000,00

450000,00

460000,00

460000,00

470000,00

470000,00

Налог на доходы физических лиц

000.1.01.02000.00.0000.110

450000,00

450000,00

460000,00

460000,00

470000,00

470000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых  исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227.227.1и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000.1.01.02010.01.0000.110

450000,00

450000,00

460000,00

460000,00

470000,00

470000,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000.1.03.00000.00.0000.000

840398,71

840398,71

1003399,00

862894,21

0,00

897842,53

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам ,установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000.1.03.02231.01.0000.110

385100,05

385100,05

362888,00

397779,83

0,00

413255,63

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла  для дизельных и (или)

000.1.03.02241.01.0000.110

1983,59

1983,59

2323,00

1996,15

0

2037,59

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты(по нормативам ,установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

Доходы от уплаты акцизов на  автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты(по нормативам ,установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000.1.03.02251.01.0000.110

503013,02

503013,02

703902,00

518128,03

0,00

535001,17

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов(по нормативам ,установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000.1.03.02261.01.0000.110

-49697,95

- 49697,95

-65714,00

-55009,80

0,00

-52451,86

налоги на имущество

000.1.06.00000.00.0000.000

286000,00

286000,00

286000,00

286000,00

   286000,00

286000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах  сельских поселений

000.1.06.01030.10.0000.110

  36 000,00

  36 000,00

  36 000,00

         36 000,00

          36 000,00

  36 000,00

Земельный  налог

000.1.06.06000.00.0000.110

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

000.1.06.06033.10.0000.110

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений.

000.1.06.06043.10.0000.110

15150000,00

1              150000,00

150000,00

150000,00

150000,00

150000,00

Государственная пошлина             

000.1.08.00000.00.0000.000

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

000.1.08.04020.01.1000.110

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000.2.00.00000.00.0000.000

4691102,00

4691102,00

4557641,00

4557641,00

4293159,00

4293159,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000.2.02.00000.00.0000.000

4691102,00

4691102,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000. 2.02.10000.00.0000. 150

4350915,00

4350915,00

4465000,00

4465000,00

4198000,00

4198000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000.2.02.15010.00.0000. 150

4311915,00

4311915,00

4426000,00

4426000,00

4160000,00

4160000,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

000. 2.02.15001.10.0000.

150

4311915,00

4311915,00

4426000,00

4426000,00

4160000,00

4160000,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

000. 2.02.15001.10.0000.

150

39000,00

39000,00

39000,00

39000,00

38000,00

38000,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2.02.15002.10.000150

45915,00

45915,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000. 2.02.30000.00.0000. 150

92187,00

92187,00

92641,00

92641,00

95159,00

95159,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000. 2.02.35118.10.0000.  150

92187,00

92187,00

92641,00

92641,00

95159,00

95159,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирования капитальных вложений в обьекты муниципальной собственности

114.2.020077100000150

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

114.20229999100000150

60000,00

60000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

114.20705030100000150

12000,00

12000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО доходов

6282500,71

6282500,71

6610040,00

6169535,21

5052159,00

5950001,53

Приложение 6

к Решению Совета депутатов

                                                                               муниципального  образования 

Горьковский сельсовет

                                                                                                                           Новоорского    района Оренбургской области 

от 23.06.2020 г.  №218

бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Горьковского сельсовета по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов  на 2020  год И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ                                                                                                                                                    руб.

Наименование главных распорядителей

Раздел

Подраздел

Утверждено  на 2020год

(решением СД

№201 от 23.12.2019г)

Изменения

Бюджет с изменениями 2020 год

Утверждено  на 2021год

(решением СД

№201 от 23.12.2019г)

Изменения

Бюджет с изменениями 2021 год

Утверждено  на 2022 год

(решением СД

№201от 23.12.2019г)

Изменения

Бюджет с изменениями 2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2020-2024 г»

00

00

6285500,71

+252500,00

6538000,71

6310040,00

6 169535,21

5052159,00

59500001,53

Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления  муниципального    образования»

01

00

1899477,00

1899477,00

1932508,00

1932508,00

1936058,00

1936058,00

Осуществление расходов на содержание главы  муниципального

01

02

630000,00

630000,00

630000,00

630000,00

630000,00

630000,00

Осуществление расходов на содержание аппарата управления

01

04

1 202 569,00

+52500,00

1 255069,00

1 234 700,00

1 234 700,00

1 238 250,00

1 238 250,00

Передача полномочий муниципальному району по решению вопросов  местного значения поселений в сфере архитектуры и градостроительства

01

04

17 918,00

17 918,00

17918,00

17918,00

17918,00

17918,00

Передача полномочий муниципальному району по решению вопросов  местного значения поселений по  осуществлению мер по противодействию коррупции  в границах поселения  в отношении  муниципальных служащих

01

04

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Передача полномочий муниципальному району по решению вопросов  местного значения поселений в  части  содержания контрольно-ревизионной комиссии органов  местного самоуправления

01

06

46800,00

46800,00

47700,00

47700,00

47700,00

47700,00

Передача полномочий муниципальному району по  внутреннему финансовому контролю

01

06

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

Поведение мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет»

01

13

31450,00

31450,00

Подпрограмма «Организация и осуществление первичного воинского учета на территории муниципального образования»

02

00

92187,00

92187,00

92641,00

92641,00

95159,00

95159,00

Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учёта»

02

03

92187,00

92187,00

92641,00

92641,00

95159,00

95159,00

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «

03

00

230000,00

230000,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения «

03

10

230000,00

230000,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

Подпрограмма «Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых  территорий  на территории  муниципального образования «

04

00

1324401,00

1291833,52

1621706,00

1112894,21

175150,00

1147842,53

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог поселения «

04

09

1324401,00

1291833,52

1621706,00

1112894,21

175150,00

1147842,53

Подпрограмма «Развития системы градорегулирования на территории муниципального образования

04

12

193820,00

5820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие «Развития системы градорегулирования»

04

12

193820,00

5820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования»

05

00

937853,00

937853,00

412000,00

780307,00

502192,00

427342,00

Основное мероприятие «Мероприятия в области жилищного хозяйства «

05

01

368347,40

368347,40

142 000,00

142 000,00

142 000,00

142 000,00

Основное мероприятие « Содержание и ремонт  водоснабжения и водоотведения в границах поселений»

05

02

183170,79

+100000,00

283170,79

150 000,00

  518307,00

100 000,00

25150,00

Основное мероприятие «Организация и проведение  мероприятий по благоустройству территорий»

05

03

317465,00

317465,00

120000,00

120000,00

260192,00

260192,00

Подпрограмма «Развитие работы с детьми и молодёжью в администрации муниципального образования «

07

00

21000,00

21000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

Основное мероприятие «Создание условий для самореализации молодёжи»

07

07

21000,00

21000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

Подпрограмма «Развитие культуры на территории муниципального образования «

08

00

1 800 000,00

+100000,00

1 900 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

Основное мероприятие «Сохранение и развитие культуры»

08

01

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления  муниципального    образования»

10

00

44750,00

44750,00

44 750,00

44 750,00

44 750,00

44 750,00

Основное мероприятие «Реализация муниципальных функций связанных с муниципальным управлениям»

10

01

44750,00

44750,00

44 750,00

44 750,00

44 750,00

44 750,00

Условно утвержденные расходы

99

99

155435,00

155435,00

247850,00

247850,00

Итого

6285500,71

+252500,00

6538000,71

6310040,00

6169535,21

5052159,00

5950001,53

Приложение 7

к Решению Совета депутатов

                                                                               муниципального  образования   Горьковский сельсовет

                                                                                                Новоорского   района Оренбургской области                                                                                                  

        от 23.06.2020 г.  №218

              ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД И   ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ.

Наименование

                   Коды

Утверждено  на 2020год

(решением СД

№201 от 23.12.2019г)

Изменения

Бюджет с изменениями 2020год

Утверждено  на 2021год

(решением СД

№201 от 23.12.2019г)

Изменения

Бюджет с изменениями 2021 год

Утверждено  на 2022 год

(решением СД

№201 от 23.12.2019г)

Изменения

Бюджет с изменениями 2022 год

Ведомственная классификации

структура

расходов

раздел

подраздел

целевая

статья

вид

расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2020-2024 г»

114

00

00

0100000000

000

6285500,71

+252500,00

6538000,71

6310040,00

6169535,21

5052159,00

59500001,53

Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления  муниципального    образования»

114

01

00

0110000000

000

1899477,00

1899477,00

1932508,00

19321508,00

1936058,00

1936058,00

Основное мероприятие «Реализация муниципальных функций связанных с муниципальным управлениям»

114

01

00

0110100000

000

1899477,00

1899477,00

1932508,00

1932508,00

1936058,00

1936058,00

Осуществление расходов на содержание главы  муниципального образования

114

01

02

0110100010

000

630000,00

630000,00

630000,00

630000,00

630000,00

630000,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

114

01

02

0110100010

120

630000,00

630000,00

630000,00

630000,00

630000,00

630000,00

Осуществление расходов на содержание аппарата управления

114

01

04

0110100020

000

1 202 569,

00

+52500,00

1 255069,00

1 234 700,

00

1 234 700,00

1 238 250,00

1 238 250,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

114

01

04

0110100020

120

777 294,00

777 294,00

777 294,00

777 294,00

777 294,00

777 294,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд             

114

01

04

0110100020

240

420 275,

00

+52500,00

472775,00

452 406,00

452 406,00

455 956,00

452 406,00

Уплата  налогов, сборов и иных платежей

114

01

04

0110100020

850

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Передача полномочий муниципальному району по решению вопросов  местного значения поселений в сфере архитектуры и градостроительства

114

01

04

0110160020

540

17 918,00

17918,00

17918,00

17918,00

17918,00

17918,00

Передача полномочий муниципальному району по решению вопросов  местного значения поселений по  осуществлению мер по противодействию коррупции  в границах поселения  в отношении  муниципальных служащих

114

01

04

0110160030

540

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Передача полномочий муниципальному району по  внутреннему финансовому контролю

114

01

06

0110160040

540

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Передача полномочий муниципальному району по решению вопросов  местного значения поселений в  части  содержания контрольно-ревизионной комиссии органов  местного самоуправления

114

01

06

0110160010

540

46800,00

46800,00

47700,00

47700,00

47700,00

47700,00

Другие общегосударственные вопросы

114

01

13

0000000000

000

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

Непрограммное  направление расходов  бюджета

114

01

13

8100000000

000

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления

114

01

13

8110000000

000

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

Взносы в  Совет (ассоциации ) муниципальных образований

114

01

13

8110000040

000

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

Уплата  налогов, сборов и иных платежей

114

01

13

8110000040

850

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

Подпрограмма «Организация и осуществление первичного воинского учета на территории муниципального образования»

114

02

00

0120000000

000

9218700

92187,00

92641,00

92641,00

95159,00

92159,00

Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учёта»

114

02

03

0120100000

000

92187,00

92187,00

92641,00

92641,00

95159,00

95159,00

Осуществление расходов на содержание первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

114

02

03

0120151180

000

92187,00

92187,00

92187,00

92187,00

95159,00

95159,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

114

02

03

0120151180

120

87500,00

87500,00

87500,00

87500,00

87500,00

87500

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд             

114

02

03

0120151180

240

4687,,00

4687,00

5141,00

5141,00

7659,00

7659,00

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «

114

03

00

0130000000

000

230000,00

230000,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения «

114

03

10

0130100000

000

230000,00

230000,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

Проведениие мероприятий , направленных на обеспечение пожарной безопасноти

114

03

10

0130100010

000

230000,00

230000,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

114

03

10

0130100010

240

230000,00

230000,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

Подпрограмма «Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых  территорий  на территории  муниципального образования «

114

04

00

0140000000

000

1291833,52

1291833,52

1621706,00

1112894,21

175150,00

1147842,53

Основное мероприятие «Капитальный ремонт ,ремонт и содержание автомобильных дорог поселения «

114

04

09

0140100000

000

1291833,52

1291833,52

1621706,00

1112894,21

175150,00

1147842,53

Осуществление расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог

114

04

09

0140100010

000

1291833,52

1291833,52

1621706,00

1112894,21

175150,00

1147842,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд             

114

04

09

0140100010

240

1291833,52

1291833,52

1621706,00

1112894,21

175150,00

1147842,53

Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования на территории муниципального образования

114

04

12

0160000000

000

5820,00

5820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие «Развития системы градорегулирования»

114

04

12

0160100000

000

5820,00

5820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Осуществленияе расходов на развитие системы градорегулирования

114

04

12

0160100010

000

5820,00

5820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

114

04

12

0160100010

240

5820,00

5820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования»

114

05

00

0150000000

000

851518,19

851518,19

412000,00

780307,00

502192,00

427342,00

Основное мероприятие «Мероприятия в области жилищного хозяйства «

114

05

01

0150100000

000

368347,40

368347,40

142 000,00

142 000,00

142 000,00

142 000,00

Осуществление расходов на капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание муниципального имущества области жилищного хозяйства

114

05

01

0150100010

000

368347,40

368347,40

142 000,00

142 000,00

142 000,00

142 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд             

114

05

01

0150100010

240

368347,40

368347,40

142 000,00

142 000,00

142 000,00

142 000,00

Основное мероприятие « Содержание и ремонт  водоснабжения и водоотведения в границах поселений»

114

05

02

0150200000

000

183170,79

183170,79

150 000,00

518307,00

100 000,00

25150,00

Осуществление расходов на капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание муниципального имущества области жилищного хозяйства

114

05

02

0150200010

000

183170,79

183170,79

150 000,00

518307,00

100 000,00

25150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд             

114

05

02

0150200010

240

183170,79

+100000,00

283170,79

150 000,00

518307,00

100 000,00

25150,00

Основное мероприятие «Организация и проведение  мероприятий по благоустройству территорий»

114

05

03

0150300000

000

233056,00

233056,00

120000,00

120000,00

260192,00

260192,00

Реализация мероприятий по прочим мероприятиям в области благоустройства

114

05

03

0150300010

000

148356,00

148356,00

93300,00

93300,00

233492,00

233492,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

114

05

03

0150300010

240

148356,00

148356,00

93300,00

93300,00

233492,00

233492,00

Организация и содержанию мест захоронения»

114

05

03

0150300020

000

84700,00

84700,00

26 700,00

26 700,00

26 700,00

26 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд             

114

05

03

0150300020

240

84700,00

84700,00

26 700,00

26 700,00

26 700,00

26 700,00

Приоритетный проект Оренбургской области «Вовлечение жителей муниц. Образований  Оренбургской обла сти в процесс выбора и реализациипроекта развития общественной инфраструктуры, основанных на местах инициативах.»

114

05

03

015П500000

000

84409,00

84409,00

0,00

0,00

0,00

0,00

расходы на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры,основанных на местных инициативах

114

05

03

015П5S0990

000

84409,00

84409,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд

114

05

03

015П5S0990

240

84409,00

84409,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма «Развитие работы с детьми и молодёжью в администрации муниципального образования «

114

07

00

0170000000

000

21000,00

21000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

Основное мероприятие «Создание условий для самореализации молодёжи»

114

07

07

0170100000

000

21000,00

21000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

Проведение мероприятий ,направленных на реализацию молодёжной политики

114

07

07

0170100010

000

21000,00

21000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд             

114

07

07

0170100010

240

21000,00

21000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

Основное мероприятие «Развития патриотического воспитания»

114

01

13

0170200000

000

31450,00

31450,00

Проведение мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет»

114

01

13

0170200040

244

31450,00

31450,00

Подпрограмма «Развитие культуры на территории муниципального образования «

114

08

00

0180000000

000

1 800 000,00

+100000,00

1 900 000,00

1 800 000,

00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

Основное мероприятие «Сохранение и развитие культуры»

114

08

01

0180100000

000

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,

00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

Осуществление расходов в сфере культуры

114

08

01

0180100010

000

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,

00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на муниципальное задание

114

08

01

0180100010

610

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,

00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления  муниципального    образования»

114

10

00

0110000000

000

44750,00

44750,00

44 750,00

44 750,00

44 750,00

44 750,00

Основное мероприятие «Реализация муниципальных функций связанных с муниципальным управлениям»

114

10

00

0110100000

000

44750,00

44750,00

44 750,00

44 750,00

44 750,00

44 750,00

Выплата пенсии за выслугу лет лицам , замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной  службы органов местного самоуправления

114

10

01

0110100030

000

44750,00

44750,00

44 750,00

44 750,00

44 750,00

44 750,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

114

10

01

0110100030

310

44750,00

44750,00

44 750,00

44 750,00

44 750,00

44 750,00

Условно утвержденные расходы

999

99

99

9900000000

000

155435,00

155435,00

247850,00

247850,0

Условно утвержденные расходы

999

99

99

9999999999

000

155 435,00

155435,00

247850,00

247850,00

ИТОГО

6236558,71

+252500,00

6538000,71

6310040,00

61695350,21

5052159,00

5950001,53

6 317 040,00

7 170 367,00

7 170 367,00

Приложение 8

к решению Совета депутатов 

  муниципального

образования

  Горьковский сельсовет  

Новоорского района

Оренбургской области          

                       от 23.06.2020 г.  №218

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ  НА 2020 ГОД  И  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ.

  руб.

Наименование

раздел

подраздел

целевая

статья

вид

расходов

Утверждено  на 2020год

(решением СД

№201 от 23.12.2019г)

Изменения

Бюджет с изменениями 2020 год

Утверждено  на 2021год

(решением СД

№201 от 23.12.2019г)

Изменения

Бюджет с изменениями 2021 год

Утверждено  на 2022 год

(решением СД

№201 от 23.12.2019г)

Изменения

Утверждено  2022 года с учетом уточнений

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2019-2023 г»

00

00

0100000000

000

6285500,71

+252500

6538000,71

63140040,00

6169535,21

5052159,00

59500001,53

Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления  муниципального    образования»

01

00

0110000000

000

1899477,00

1899477,00

1932508,00

1932508,00

1936058,00

1936058,00

Основное мероприятие «Реализация муниципальных функций связанных с муниципальным управлениям»

01

00

0110100000

000

1899477,00

1899477,00

1932508,00

1932508,00

1936058,00

1936058,00

Осуществление расходов на содержание главы  муниципального образования

01

02

0110100010

000

630000,00

630000,00

630000,00

630000,00

630000,00

630000,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

0110100010

120

630000,00

630000,00

630000,00

630000,00

630000,00

630000,00

Осуществление расходов на содержание аппарата управления

01

04

0110100020

000

1 202 569,

00

+52500,00

1 255069,00

1 234 700,

00

1 234 700,00

1 238 250,00

1 238 250,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

0110100020

120

777 294,00

777 294,00

777 294,00

777 294,00

777 294,00

777 294,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд             

01

04

0110100020

240

420 275,00

+52500,00

472775,00

452 406,00

452 406,00

455 956,00

452 406,00

Уплата  налогов, сборов и иных платежей

01

04

0110100020

850

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Передача полномочий муниципальному району по решению вопросов  местного значения поселений в сфере архитектуры и градостроительства

01

04

0110160020

540

17918,00

17918,00

17918,00

17910,00

17918,00

17918,00

Передача полномочий муниципальному району по  внутреннему финансовому контролю

01

04

0110160040

540

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Передача полномочий муниципальному району по решению вопросов  местного значения поселений в  части  содержания контрольно-ревизионной комиссии органов  местного самоуправления

01

06

0110160010

540

46800,00

46800,00

47700,00

47700,00

47700,00

47700,00

Передача полномочий муниципальному району по решению вопросов  местного значения поселений по  осуществлению мер по противодействию коррупции  в границах поселения  в отношении  муниципальных служащих

01

06

0110160030

540

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

0000000000

000

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

Непрограммное  направление расходов  бюджета

01

13

8100000000

000

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления

01

13

8110000000

000

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

Взносы в  Совет (ассоциации ) муниципальных образований

01

13

8110000040

000

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

Уплата  налогов, сборов и иных платежей

01

13

8110000040

850

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

Подпрограмма «Организация и осуществление первичного воинского учета на территории муниципального образования»

02

00

0120000000

000

92187,00

92187,00

92641,00

92641,00

95159,00

95159,00

Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учёта»

02

03

0120100000

000

92187,00

92187,00

92641,00

92641,00

95159,00

95159,00

Осуществление расходов на содержание первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

0120151180

000

92187,00

92187,00

92641,00

92641,00

95159,00

95159,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

02

03

0120151180

120

87500,00

87500,00

87500,00

87500,00

87500,00

87500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд             

02

03

0120151180

240

4687,00

4687,00

5141,00

5141,00

7659,00

7659,00

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «

03

00

0130000000

000

230000,00

230000,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения «

03

10

0130100000

000

230000,00

230000,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

Проведение мероприятий , направленных на обеспечение пожарной безопасности

03

10

0130100010

000

230000,00

230000,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03

10

0130100010

240

230000,00

230000,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

Подпрограмма «Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых  территорий  на территории  муниципального образования «

04

00

0140000000

000

1291833,52

1291833,52

1621706,00

1112894,21

175150,00

1147842,53

Основное мероприятие «Капитальный ремонт ,ремонт и содержание автомобильных дорог поселения «

04

09

0140100000

000

1291833,52

1291833,52

1621706,00

1112894,21

175150,00

1147842,53

Осуществление расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог

04

09

0140100010

000

1291833,52

1291833,52

1621706,00

1112894,21

175150,00

1147842,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд             

04

09

0140100010

240

1291833,52

1291833,52

1621706,00

1 112894,21

175150,00

1147842,53

Подпрограмма развитиясистемы градорегулирования на территории муниципального образования

04

12

0160100010

000

5820,00

5820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

основные мероприятие»Развитие системы градорегулирования»

04

12

0160100000

000

5820,00

5820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Осуществление расходов на развитие системы градорегулирования

04

12

0160100010

000

5820,00

5820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные закупки товаров

04

12

0160100010

240

5820,00

5820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования»

05

00

0150000000

000

851518,19

+17465,00

868983,19

412000,00

502192,00

570 188,70

Основное мероприятие «Мероприятия в области жилищного хозяйства «

05

01

0150100000

000

368347,40

368347,40

142 000,00

142 000,00

142 000,00

142 000,00

Осуществление расходов на капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание муниципального имущества области жилищного хозяйства

05

01

0150100010

000

368347,40

368347,40

142 000,00

142000,00

100 000,00

25150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд             

05

01

0150100010

240

368347,40

368347,40

142 000,00

142 000,00

142 000,00

142 000,00

Основное мероприятие « Содержание и ремонт  водоснабжения и водоотведения в границах поселений»

05

02

0150200000

000

183170,79

+100000,00

283170,79

150 000,00

518307,00

100 000,00

25150,00

Осуществление расходов на капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание муниципального имущества области жилищного хозяйства

05

02

0150200010

000

183170,79

+100000,00

283170,79

150 000,00

518307,00

100 000,00

25150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд             

05

02

0150200010

240

183170,79

+100000,00

283170,79

150 000,00

518307,00

100 000,00

25150,00

Основное мероприятие «Организация и проведение  мероприятий по благоустройству территорий»

05

03

0150300000

000

233056,00

233056,00

120000,00

120000,00

260192,00

260192,00

Реализация мероприятий по прочим мероприятиям в области благоустройства

05

03

0150300010

000

148356,00

148356,00

93300,00

93300,00

233492,00

233492,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

0150300010

240

148356,00

148356,00

93300,00

93300,00

233492,00

233492,00

Организация и содержанию мест захоронения»

05

03

0150300020

000

84700,00

84700,00

26 700,00

26 700,00

26 700,00

26 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд             

05

03

0150300020

240

84700,00

84700,00

26 700,00

26 700,00

26 700,00

26 700,00

расходы на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры,основанных на местных инициативах

05

03

015П5S0990

000

84409,00

84409,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Расходы на реализацию проектов развития инфраструктуры , основанных на местных инициативах

05

03

015П5S099

000

84409,00

84409,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных )нужд

05

03

015П5S0990

000

84409,00

84409,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма «Развитие работы с детьми и молодёжью в администрации муниципального образования «

07

00

0170000000

000

21000,00

21000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

Основное мероприятие «Создание условий для самореализации молодёжи»

07

07

0170100000

000

21000,00

21000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

Проведение мероприятий ,направленных на реализацию молодёжной политики

07

07

0170100010

000

21000,00

21000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд             

07

07

0170100010

240

21000,00

21000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

Основное мероприятие «Развития патриотического воспитания»

01

13

0170200000

000

31450,00

31450,00

Поведения мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет»

01

13

0170200040

244

31450,00

31450,00

Подпрограмма «Развитие культуры на территории муниципального образования «

08

00

0180000000

000

1 800 000,00

+100000,00

1 800 000,00

1 800 000,

00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

Основное мероприятие «Сохранение и развитие культуры»

08

01

0180100000

000

1 800 000,00

+100000,00

1 900 000,00

1 800 000,

00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

Осуществление расходов в сфере культуры

08

01

0180100010

000

1 800 000,00

+100000,00

1 900 000,00

1 800 000,

00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на муниципальное задание

08

01

0180100010

610

1 800 000,00

+100000,00

1 900 000,00

1 800 000,

00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления  муниципального    образования»

10

00

0110000000

000

44750,00

44750,00

44 750,00

44 750,00

44 750,00

44 750,00

Основное мероприятие «Реализация муниципальных функций связанных с муниципальным управлениям»

10

00

0110100000

000

44750,00

44750,00

44 750,00

44 750,00

44 750,00

44 750,00

Выплата пенсии за выслугу лет лицам , замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной  службы органов местного самоуправления

10

01

0110100030

000

44750,00

44750,00

44 750,00

44 750,00

44 750,00

44 750,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

01

0110100030

310

44750,00

44750,00

44 750,00

44 750,00

44 750,00

44 750,00

Условно утвержденные расходы

99

99

9900000000

000

155435,00

155435,00

247850,00

247850,00

Условно утвержденные расходы

99

99

9999999999

000

155435,00

155435,00

247850,00

247850,00

ИТОГО

6285500,71

+252500,0

6538000,71

6310040,00

6169535,21

5052159,00

5950001,53

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: с.Горьковское в здании администрации сельсовета по адресу : ул.Парковая 17, на доске объявлений в СДК ул. Парковая ,17; в библиотеках с.Лужки по адресу: ул Школьная , 5; с.Можаровка : по адресу ул. Железнодорожная , 7; в клубе с.Закумачное по адресу: Школьная , 7 № б/н от 25.06.2020, Газета "Вестник Горьковского сельсовета" № 93 от 25.06.2020
Рубрики правового классификатора: 020.040.040 Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать