Основная информация

Дата опубликования: 12 марта 2020г.
Номер документа: RU52059010202000004
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Сельский Совет Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

12.03.2020 Г.              № 1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 30.12.2019 ГОДА № 30 «О БЮДЖЕТЕ ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОД»

Рассмотрев основные характеристики бюджета сельского Совета Верхнеталызинского сельсовета

Р Е Ш И Л :

Внести в Решение сельского Совета Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского муниципального района от 30.12.2019 года № 30 «О бюджете Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», следующие изменения:

1) Статью 1 изложить в следующей редакции:

Статья 1

Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2020 год:

1) общий объем доходов в сумме – 27 067,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме – 29 371,4 тыс. рублей;

3) размер дефицита в сумме – 2 304,3 тыс. рублей.

Утвердить основные характеристики бюджета поселения на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 26 434,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 26 572,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 27 121,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 27 290,7 тыс. рублей;

3) размер дефицита на 2021 год в сумме 687,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 718,0 тыс. рублей.

2) Статью 5 изложить в следующей редакции:

Статья 5

Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2020 год в сумме 21 013,6 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 3 269,0 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 19 556,7 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 3 975,7 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 19 385,1 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 3 870,4 тыс. рублей;

3) Статью 10 изложить в следующей редакции:

Статья 10

Утвердить иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности:

1) на 2020 год в сумме 3 874,3 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 3 757,5 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 3 645,0 тыс. рублей.

4) Статью 16 изложить в следующей редакции:

Статья 16

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Верхнеталызинского сельского совета:

1) на 2020 год в сумме 4 522,7 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 3 731,5 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 3 880,8 тыс. рублей.

5) Статью 19 изложить в следующей редакции:

Статья 19

Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

6) Приложение 3 «Доходы бюджета Верхнеталызинского сельсовета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (приложение 1).

7) Приложение 4 «Источники финансирования дефицита бюджета Верхнеталызинского сельсовета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (приложение 2).

8) Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным и муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Верхнеталызинского сельсовета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (приложение 3).

9) Приложение 6 « Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Верхнеталызинского сельсовета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджета» изложить в новой редакции (приложение 4).

10) Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Верхнеталызинского сельсовета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (приложение 5).

Глава местного самоуправления

Н.В. Заикина

Приложение 1

к решению сельского Совета

Верхнеталызинского сельсовета

от « 12 » марта 2020г. №1

Приложение 3

к решению сельского Совета

Верхнеталызинского сельсовета

«О бюджете Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского

муниципального района

Нижегородской

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от «27» декабря 2019 г. № 30

Доходы бюджета Верхнеталызинского сельсовета

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование доходов

2020 год, сумма

2021 год, сумма

2022 год, сумма

1 00 00000 00 0000 000

1.ДОХОДЫ

6 053,5

6 878,1

7 187,6

1 01 00000 00 0000 000

1.1.Налог на прибыль, доходы

433,0

464,6

498,5

1 01 02000 01 0000 110

1.1.1.Налог на доходы физических лиц

433,0

464,6

498,5

1 01 02010 01 0000 110

1.1.1.1.Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

433,0

464,6

498,5

1 03 00000 00 0000 000

1.2.Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

3 020,5

3 731,5

3 880,8

1 03 02000 01 0000 110

1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

3 020,5

3 731,5

3 880,8

1 03 02230 01 0000 110

1.2.1.1.Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 347,0

1 664,1

1 730,7

1 03 02240 01 0000 110

1.2.1.2.Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

12,0

14,8

15,4

1 03 02250 01 0000 110

1.2.1.3.Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 963,5

2 425,7

2 522,7

1 03 02260 01 0000 110

1.2.1.4.Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-302,0

-373,1

-388,0

1 05 00000 00 0000 000

1.3.Налоги на совокупный доход

35,0

35,7

36,4

1 05 03010 01 0000 110

1.3.1.Единый сельскохозяйственный налог

35,0

35,7

36,4

1 06 00000 00 0000 000

1.4.Налоги на имущество

2 487,1

2 565,2

2 687,6

1 06 01000 00 0000 110

1.4.1.Налог на имущество физических лиц

300,5

330,5

363,5

1 06 01030 10 0000 110

1.4.1.1.Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

300,5

330,5

363,5

1 06 06000 00 0000 110

1.4.2.Земельный налог

2 186,6

2 234,7

2 324,1

1 06 06030 00 0000 110

1.4.2.1.Земельный налог с организаций

485,0

495,7

515,5

1 06 06033 10 0000 110

1.4.2.1.1. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

485,0

495,7

515,5

1 06 06040 00 0000 110

1.4.2.2.Земельный налог с физических лиц

1 701,6

1 739,0

1 808,6

1 06 06043 10 0000 110

1.4.2.2.1.Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 701,6

1 739,0

1 808,6

1 08 00000 00 0000 000

1.5.Государственная пошлина

3,5

3,7

3,8

1 08 04000 01 0000 110

1.5.1.Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

3,5

3,7

3,8

1 08 04020 01 0000 110

1.5.1.1.Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

3,5

3,7

3,8

1 11 09000 00 0000 000

1.6. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

74,4

77,4

80,5

1 11 09040 00 0000 120

1.6.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

74,4

77,4

80,5

1 11 09045 10 0000 120

1.6.1.1.Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

74,4

77,4

80,5

2 00 00000 00 0000 000

2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

21 013,6

19 556,7

19 385,1

2 02 00000 00 0000 000

2.Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

21 013,6

19 556,7

19 385,1

202 10000 00 0000 000

2.1. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

16 654,5

15 581,0

15 514,7

2 02 15001 00 0000 150

2.1.1.Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

16 654,5

15 581,0

15 514,7

2 02 15001 10 0220 150

2.1.1.1.Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

16 654,5

15 581,0

15 514,7

2 02 30000 00 0000 150

2.2.Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

214,7

218,2

225,4

2 02 35118 00 0000 150

2.2.1.Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военкоматы

214,7

218,2

225,4

2 02 35118 100110 150

2.2.1.1.Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военкоматы

214,7

218,2

225,4

202 40000 00 0000 150

2.3.Иные межбюджетные трансферты

3 874,3

3 757,5

3 645,0

2 02 49999 00 0000 150

2.3.1. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые поселениям

3 874,3

3 757,5

3 645,0

2 02 49999 10 0220 150

2.3.1.1. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений

3 874,3

3 757,5

3 645,0

2 04 05000 10 0000 150

2.4. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений

168,8

0,0

0,0

2 04 05099 10 0000 150

2.4.1. Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений

168,8

0,0

0,0

2 04 05099 10 9000 150

2.4.1.1. Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений

168,8

0,0

0,0

2 07 05000 10 0000 150

2.5. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

101,3

0,0

0,0

2 07 05030 00 0000 150

2.5.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

101,3

0,0

0,0

2 07 05030 10 9000 150

2.5.1.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (средства безвозмездных поступлений от физических лиц по проекту по поддержке местных инициатив)

101,3

0,0

0,0

Всего доходов:

27 067,1

26 434,8

26 572,7

Приложение 2

к решению сельского Совета

Верхнеталызинского сельсовета

от «12 » марта 2020 г. №1

Приложение 4

к решению сельского Совета

Верхнеталызинского сельсовета

«О бюджете Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского

муниципального района

Нижегородской

области на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов» от «27»

декабря 2019 г. № 30

Источники финансирования дефицита бюджета Верхнеталызинского сельсовета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс.рублей

Код бюджетной

классификации

Источники финансирования

дефицита

Сумма 2020

Сумма 2021

Сумма 2022

Источники финансирования дефицита

2 304,3

687,0

718,0

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

2 304,3

687,0

718,0

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

- 27 067,1

- 26 434,8

- 26 572,7

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

- 27 067,1

- 26 434,8

- 26 572,7

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

- 27 067,1

- 26 434,8

- 26 572,7

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджета

29 371,4

27 121,8

27 290,7

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

29 371,4

27 121,8

27 290,7

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

29 371,4

27 121,8

27 290,7

Приложение 3

к решению сельского Совета

Верхнеталызинского сельсовета

от « 12 » марта 2020г. №1

Приложение 5

к решению сельского Совета

Верхнеталызинского сельсовета

«О бюджете Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от «27» декабря 2019 г. № 30

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (по программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Верхнеталызинского сельсовета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Тыс.рублей

Наименование

Код бюджетной классификации

2020 год, сумма

2021 год, сумма

2022 год, сумма

Целевая

статья

расходов

Вид расходов

Всего расходов

29371,4

27121,8

27290,7

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

090 00 00000

000

214,7

218,2

225,4

Подпрограмма «Создание условий для эффективности выполнения собственных и передаваемых полномочий сельских поселений Сеченовского муниципального района»

092 00 00000

000

214,7

218,2

225,4

Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Нижегородской области за счет средств федерального бюджета

092 03 00000

000

214,7

218,2

225,4

Субвенции на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты

092 03 51180

000

214,7

218,2

225,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами муниципальной власти, казенными учреждениями

092 03 51180

100

214,7

218,2

225,4

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Сеченовского муниципального района Нижегородской области»

120 00 00000

000

15,8

15,8

15,8

Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных граждан Сеченовского муниципального района»

121 00 00000

000

15,8

15,8

15,8

Поддержка социально-ориентированных граждан Сеченовского муниципального района

121 01 00000

000

15,8

15,8

15,8

Мероприятия в области социальной политики

121 01 01000

000

15,8

15,8

15,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

121 01 01000

200

15,8

15,8

15,8

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельских поселениях Сеченовского муниципального района»

130 00 00000

000

10412,9

11222,7

11218,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

131 00 00000

000

10412,9

11222,7

11218,7

Развитие культуры в сельских поселениях

131 01 00000

000

10412,9

11222,7

11218,7

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями

131 01 06000

000

10412,9

11222,7

11218,7

Межбюджетные трансферты

131 01 06000

500

10412,9

11222,7

11218,7

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в сельских поселениях на территории Сеченовского муниципального района»

140 00 00000

000

5009,7

4789,5

4806,0

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в сельских поселениях на территории Сеченовского муниципального района»

141 00 00000

000

5009,7

4789,5

4806,0

Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (противопожарная служба)

141 01 00000

000

5009,7

4789,5

4806,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

141 01 00590

000

11,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

141 01 00590

200

11,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями

141 01 06000

000

4998,7

4789,5

4806,0

Межбюджетные трансферты

141 01 06000

500

4998,7

4789,5

4806,0

Непрограммные расходы

770 00 00000

000

13718,3

10875,6

11024,8

Непрограммное направление деятельности

777 00 00000

000

13718,3

10875,6

11024,8

Содержание аппарата управления

777 01 00000

000

2567,6

2567,0

2566,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

777 01 00190

000

2567,6

2567,0

2566,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения органами муниципальной власти, казенными учреждениями

777 01 00190

100

1741,3

1741,3

1741,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

777 01 00190

200

823,3

822,7

822,7

Иные бюджетные ассигнования

777 01 00190

800

3,0

3,0

2,9

Глава местной администрации (исполнительно - распределительного органа муниципального образования)

777 01 08000

000

684,2

684,2

684,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти, казенными учреждениями

777 01 08000

100

684,2

684,2

684,2

Мероприятия в области жилищного хозяйства

777 03 00000

000

266,2

266,2

266,2

Мероприятия в области жилищного хозяйства

777 03 01000

000

266,2

266,2

266,2

Иные межбюджетные ассигнования

777 03 01000

200

266,2

266,2

266,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

777 12 00000

000

1456,1

1456,1

1456,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

777 12 99000

000

1456,1

1456,1

1456,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами муниципальной власти, казенными учреждениями

777 12 99000

100

1330,6

1330,6

1330,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

777 12 99000

200

125,5

125,5

125,5

Ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог

777 14 00000

000

3627,2

3731,5

3880,8

Ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог

777 14 01020

000

3627,2

3731,5

3880,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

777 14 01020

200

3627,2

3731,5

3880,8

Уличное освещение

777 15 00000

000

1894,6

1905,6

1905,6

Уличное освещение

777 15 01000

000

1894,6

1905,6

1905,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

777 15 01000

200

1894,6

1905,6

1905,6

Благоустройство сельских поселений

777 16 00000

000

1739,8

215,0

215,0

Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

777 16 S2190

000

900,1

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

777 16 S2190

200

900,1

0,0

0,0

Прочие мероприятия по благоустройству за счет средств местного бюджета

777 16 05030

000

839,7

215,0

215,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

777 16 05030

200

839,7

215,0

215,0

Организация исполнения бюджетов сельских поселений

777 17 00000

000

50,0

50,0

50,0

Резервные фонды сельского поселения

777 17 21000

000

50,0

50,0

50,0

Иные межбюджетные ассигнования

777 17 21000

800

50,0

50,0

50,0

Софинансирование проекта по поддержке местных инициатив

777 23 00000

000

1282,6

0,0

0,0

Софинансирование проекта по поддержке местных инициатив

777 23 01020

000

1282,6

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

777 23 01020

200

1282,6

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями

777 25 00000

000

150,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями

777 25 06000

000

150,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

777 25 06000

500

150,0

0,0

0,0

Приложение 4

к решению сельского Совета

Верхнеталызинского сельсовета

от «12» марта 2020г. №1

Приложение 6

к решению сельского Совета

Верхнеталызинского сельсовета

«О бюджете Верхнеталызинского сельсовета

Сеченовского муниципального района

Нижегородской области на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от «27» декабря 2019 г. № 30

Распределение ассигнований из бюджета Верхнеталызинского сельсовета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджета

Наименование

Тыс. руб.

Раздел

Под-раздел

Целевая

статья

расходов

Вид расходов

2020 год, сумма

2021 год, сумма

2022 год, сумма

Общегосударственные вопросы

01

00

000 00 0000

000

4 757,9

4 757,3

4 757,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

000 00 00000

000

3 251,8

3 251,2

3 251,1

Непрограммные расходы

01

04

770 00 00000

000

3 251,8

3 251,2

3 251,1

Непрограммное направление деятельности

01

04

777 00 00000

000

3 251,8

3 251,2

3 251,1

Содержание аппарата управления

01

04

777 01 00000

000

3 251,8

3 251,2

3 251,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

777 01 00190

000

2 567,6

2 567,0

2 566,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти, казенными учреждениями

01

04

777 01 00190

100

1 741,3

1 741,3

1 741,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

777 01 00190

200

823,3

822,7

822,7

Иные бюджетные ассигнования

01

04

777 01 00190

800

3,0

3,0

2,9

Глава местной администрации (исполнительно - распределительного органа муниципального образования)

01

04

777 01 08000

000

684,2

684,2

684,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти, казенными учреждениями

01

04

777 01 08000

100

684,2

684,2

684,2

Резервные фонды

01

11

000 00 00000

000

50,0

50,0

50,0

Непрограммные расходы

01

11

770 00 00000

000

50,0

50,0

50,0

Непрограммное направление деятельности

01

11

777 00 00000

000

50,0

50,0

50,0

Организация исполнения бюджетов сельских поселений

01

11

777 17 00000

000

50,0

50,0

50,0

Резервные фонды

01

11

777 17 21000

000

50,0

50,0

50,0

Резервные фонды сельского поселения

01

11

777 17 21000

000

50,0

50,0

50,0

Иные межбюджетные ассигнования

01

11

777 17 21000

800

50,0

50,0

50,0

в том числе:

резервный фонд Администрации Верхнеталызинского сельсовета

01

11

50,0

50,0

50,0

Другие общегосударственные расходы

01

13

000 00 00000

000

1456,1

1456,1

1456,1

Непрограммные расходы

01

13

770 00 00000

000

1456,1

1456,1

1456,1

Непрограммное направление деятельности

01

13

777 00 00000

000

1456,1

1456,1

1456,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

01

13

777 12 00000

000

1456,1

1456,1

1456,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

01

13

777 12 99000

000

1456,1

1456,1

1456,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти, казенными учреждениями

01

13

777 12 99000

100

1330,6

1330,6

1330,6

Закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

13

777 12 99000

200

125,5

125,5

125,5

Национальная оборона

02

00

000 00 00000

000

214,7

218,2

225,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

000 00 00000

000

214,7

218,2

225,4

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

02

03

090 00 00000

000

214,7

218,2

225,4

Подпрограмма «Создание условий для эффективности выполнения собственных и передаваемых полномочий сельских поселений Сеченовского муниципального района»

02

03

092 00 0000

000

214,7

218,2

225,4

Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Нижегородской области за счет средств федерального бюджета

02

03

092 03 00000

000

214,7

218,2

225,4

Субвенции на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

092 03 51180

000

214,7

218,2

225,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти, казенными учреждениями

02

03

092 03 51180

100

214,7

218,2

225,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

000 00 00000

000

5009,7

4789,5

4806,0

Обеспечение противопожарной безопасности

03

10

000 00 00000

000

5009,7

4789,5

4806,0

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в сельских поселениях на территории Сеченовского муниципального района»

03

10

140 00 00000

000

5009,7

4789,5

4806,0

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в сельских поселениях на территории Сеченовского муниципального района»

03

10

141 00 00000

000

5009,7

4789,5

4806,0

Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (противопожарная служба)

03

10

141 01 00000

000

5009,7

4789,5

4806,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

03

10

141 01 00590

000

11,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

03

10

141 01 00590

200

11,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями

03

10

141 01 06000

000

4998,7

4789,5

4806,0

Межбюджетные трансферты

03

10

141 01 06000

500

4998,7

4789,5

4806,0

Национальная экономика

04

00

000 00 00000

000

4 688,5

3 747,3

3 896,6

Общеэкономические вопросы

04

01

000 00 00000

000

15,8

15,8

15,8

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Сеченовского муниципального района Нижегородской области»

04

01

120 00 00000

000

15,8

15,8

15,8

Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных граждан Сеченовского муниципального района»

04

01

121 00 00000

000

15,8

15,8

15,8

Поддержка социально-ориентированных граждан Сеченовского муниципального района

04

01

121 01 00000

000

15,8

15,8

15,8

Мероприятия в области социальной политики

04

01

121 01 01000

000

15,8

15,8

15,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

01

121 01 01000

200

15,8

15,8

15,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

000 00 00000

000

4 522,7

3 731,5

3 880,8

Непрограммные расходы

04

09

770 00 00000

000

4 522,7

3 731,5

3 880,8

Непрограммное направление деятельности

04

09

777 00 00000

000

4 522,7

3 731,5

3 880,8

Ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог

04

09

777 14 00000

000

3 627,2

3 731,5

3 880,8

Ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог

04

09

777 14 01020

000

3 627,2

3 731,5

3 880,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

09

777 14 01020

200

3 627,2

3 731,5

3 880,8

Софинансирование проекта по поддержке местных инициатив

04

09

777 23 00000

000

895,5

0,0

0,0

Софинансирование проекта по поддержке местных инициатив

04

09

777 23 01020

000

895,5

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

09

777 23 01020

200

895,5

0,0

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

000 00 00000

000

150,0

0,0

0,0

Непрограммные расходы

04

12

770 00 00000

000

150,0

0,0

0,0

Непрограммное направление деятельности

04

12

777 00 00000

000

150,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями

04

12

777 25 00000

000

150,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями

04

12

777 25 06000

000

150,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

04

12

777 25 06000

500

150,0

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

000 00 00000

000

4 287,7

2 386,8

2 386,8

Жилищное хозяйство

05

01

000 00 00000

000

266,2

266,2

266,2

Непрограммные расходы

05

01

770 00 00000

000

266,2

266,2

266,2

Непрограммное направление деятельности

05

01

777 00 00000

000

266,2

266,2

266,2

Мероприятия в области жилищного хозяйства

05

01

777 03 00000

000

266,2

266,2

266,2

Мероприятия в области жилищного хозяйства

05

01

777 03 01000

000

266,2

266,2

266,2

Иные межбюджетные ассигнования

05

01

777 03 01000

200

266,2

266,2

266,2

Благоустройство

05

03

000 00 00000

000

4 021,5

2 120,6

2 120,6

Непрограммные расходы

05

03

770 00 00000

000

4 021,5

2 120,6

2 120,6

Непрограммное направление деятельности

05

03

777 00 00000

000

4 021,5

2 120,6

2 120,6

Уличное освещение

05

03

777 15 00000

000

1 894,6

1 905,6

1 905,6

Уличное освещение

05

03

777 15 01000

000

1 894,6

1 905,6

1 905,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

05

03

777 15 01000

200

1 894,6

1 905,6

1 905,6

Благоустройство сельских поселений

05

03

777 16 00000

000

1 739,8

215,0

215,0

Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

05

03

777 16 S2190

000

900,1

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

05

03

777 16 S2190

200

900,1

0,0

0,0

Прочие мероприятия по благоустройству за счет средств местного бюджета

05

03

777 16 05030

000

839,7

215,0

215,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

05

03

777 16 05030

200

839,7

215,0

215,0

Софинансирование проекта по поддержке местных инициатив

05

03

777 23 00000

000

387,1

0,0

0,0

Софинансирование проекта по поддержке местных инициатив

05

03

777 23 01020

000

387,1

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

05

03

777 23 01020

200

387,1

0,0

0,0

Культура и кинематография

08

00

000 00 00000

000

10 412,9

11 222,7

11 218,7

Культура

08

01

000 00 00000

000

10 412,9

11 222,7

11 218,7

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельских поселениях Сеченовского муниципального района»

08

01

130 00 00000

000

10 412,9

11 222,7

11 218,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

08

01

131 00 00000

000

10 412,9

11 222,7

11 218,7

Развитие культуры в сельских поселениях

08

01

131 01 00000

000

10 412,9

11 222,7

11 218,7

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями

08

01

131 01 06000

000

10 412,9

11 222,7

11 218,7

Межбюджетные трансферты

08

01

131 01 06000

500

10 412,9

11 222,7

11 218,7

ИТОГО:

29 371,4

27 121,8

27 290,7

Приложение 5

к решению сельского Совета

Верхнеталызинского сельсовета

от «12» марта 2020г. №1

Приложение 7

к решению сельского Совета

Верхнеталызинского сельсовета

«О бюджете Верхнеталызинского сельсовета

Сеченовского муниципального района

Нижегородской области на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов»

от «30» декабря 2019 г. № 30

Ведомственная структура расходов бюджета Верхнеталызинского сельсовета

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование

Тыс. руб.

Ведомство

Раздел

Под-раздел

Целевая

статья

расходов

Вид расходов

2020 год, сумма

2021 год, сумма

2022 год, сумма

Всего расходов

29 371,4

27 121,8

27 290,7

Администрация сельского поселения

303

29 371,4

27 121,8

27 290,7

Общегосударственные вопросы

01

00

000 00 0000

000

4 757,9

4 757,3

4 757,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

000 00 00000

000

3 251,8

3 251,2

3 251,1

Непрограммные расходы

01

04

770 00 00000

000

3 251,8

3 251,2

3 251,1

Непрограммное направление деятельности

01

04

777 00 00000

000

3 251,8

3 251,2

3 251,1

Содержание аппарата управления

01

04

777 01 00000

000

3 251,8

3 251,2

3 251,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

777 01 00190

000

2 567,6

2 567,0

2 566,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти, казенными учреждениями

01

04

777 01 00190

100

1 741,3

1 741,3

1 741,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

777 01 00190

200

823,3

822,7

822,7

Иные бюджетные ассигнования

01

04

777 01 00190

800

3,0

3,0

2,9

Глава местной администрации (исполнительно- распределительного органа муниципального образования)

01

04

777 01 08000

000

684,2

684,2

684,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти, казенными учреждениями

01

04

777 01 08000

100

684,2

684,2

684,2

Резервные фонды

01

11

000 00 00000

000

50,0

50,0

50,0

Непрограммные расходы

01

11

770 00 00000

000

50,0

50,0

50,0

Непрограммное направление деятельности

01

11

777 00 00000

000

50,0

50,0

50,0

Организация исполнения бюджетов сельских поселений

01

11

777 17 00000

000

50,0

50,0

50,0

Резервные фонды

01

11

777 17 21000

000

50,0

50,0

50,0

Резервные фонды сельского поселения

01

11

777 17 21000

000

50,0

50,0

50,0

Иные межбюджетные ассигнования

01

11

777 17 21000

800

50,0

50,0

50,0

в том числе:

резервный фонд Администрации В-Талызинского сельсовета

01

11

50,0

50,0

50,0

Другие общегосударственные расходы

01

13

000 00 00000

000

1456,1

1456,1

1456,1

Непрограммные расходы

01

13

770 00 00000

000

1456,1

1456,1

1456,1

Непрограммное направление деятельности

01

13

777 00 00000

000

1456,1

1456,1

1456,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

01

13

777 12 00000

000

1456,1

1456,1

1456,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

01

13

777 12 99000

000

1456,1

1456,1

1456,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти, казенными учреждениями

01

13

777 12 99000

100

1330,6

1330,6

1330,6

Закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

13

777 12 99000

200

125,5

125,5

125,5

Национальная оборона

02

00

000 00 00000

000

214,7

218,2

225,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

000 00 00000

000

214,7

218,2

225,4

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

02

03

090 00 00000

000

214,7

218,2

225,4

Подпрограмма «Создание условий для эффективности выполнения собственных и передаваемых полномочий сельских поселений Сеченовского муниципального района»

02

03

092 00 0000

000

214,7

218,2

225,4

Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Нижегородской области за счет средств федерального бюджета

02

03

092 03 00000

000

214,7

218,2

225,4

Субвенции на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

092 03 51180

000

214,7

218,2

225,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти, казенными учреждениями

02

03

092 03 51180

100

214,7

218,2

225,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

000 00 00000

000

5009,7

4789,5

4806,0

Обеспечение противопожарной безопасности

03

10

000 00 00000

000

5009,7

4789,5

4806,0

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в сельских поселениях на территории Сеченовского муниципального района»

03

10

140 00 00000

000

5009,7

4789,5

4806,0

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в сельских поселениях на территории Сеченовского муниципального района»

03

10

141 00 00000

000

5009,7

4789,5

4806,0

Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (противопожарная служба)

03

10

141 01 00000

000

5009,7

4789,5

4806,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

03

10

141 01 00590

000

11,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

03

10

141 01 00590

200

11,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями

03

10

141 01 06000

000

4998,7

4789,5

4806,0

Межбюджетные трансферты

03

10

141 01 06000

500

4998,7

4789,5

4806,0

Национальная экономика

04

00

000 00 00000

000

4 688,5

3 747,3

3 896,6

Общеэкономические вопросы

04

01

000 00 00000

000

15,8

15,8

15,8

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Сеченовского муниципального района Нижегородской области»

04

01

120 00 00000

000

15,8

15,8

15,8

Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных граждан Сеченовского муниципального района»

04

01

121 00 00000

000

15,8

15,8

15,8

Поддержка социально-ориентированных граждан Сеченовского муниципального района

04

01

121 01 00000

000

15,8

15,8

15,8

Мероприятия в области социальной политики

04

01

121 01 01000

000

15,8

15,8

15,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

01

121 01 01000

200

15,8

15,8

15,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

000 00 00000

000

4 522,7

3 731,5

3 880,8

Непрограммные расходы

04

09

770 00 00000

000

4 522,7

3 731,5

3 880,8

Непрограммное направление деятельности

04

09

777 00 00000

000

4 522,7

3 731,5

3 880,8

Ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог

04

09

777 14 00000

000

3 627,2

3 731,5

3 880,8

Ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог

04

09

777 14 01020

000

3 627,2

3 731,5

3 880,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

09

777 14 01020

200

3 627,2

3 731,5

3 880,8

Софинансирование проекта по поддержке местных инициатив

04

09

777 23 00000

000

895,5

0,0

0,0

Софинансирование проекта по поддержке местных инициатив

04

09

777 23 01020

000

895,5

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

09

777 23 01020

200

895,5

0,0

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

000 00 00000

000

150,0

0,0

0,0

Непрограммные расходы

04

12

770 00 00000

000

150,0

0,0

0,0

Непрограммное направление деятельности

04

12

777 00 00000

000

150,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями

04

12

777 25 00000

000

150,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями

04

12

777 25 06000

000

150,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

04

12

777 25 06000

500

150,0

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

000 00 00000

000

4 287,7

2 386,8

2 386,8

Жилищное хозяйство

05

01

000 00 00000

000

266,2

266,2

266,2

Непрограммные расходы

05

01

770 00 00000

000

266,2

266,2

266,2

Непрограммное направление деятельности

05

01

777 00 00000

000

266,2

266,2

266,2

Мероприятия в области жилищного хозяйства

05

01

777 03 00000

000

266,2

266,2

266,2

Мероприятия в области жилищного хозяйства

05

01

777 03 01000

000

266,2

266,2

266,2

Иные межбюджетные ассигнования

05

01

777 03 01000

200

266,2

266,2

266,2

Благоустройство

05

03

000 00 00000

000

4 021,5

2 120,6

2 120,6

Непрограммные расходы

05

03

770 00 00000

000

4 021,5

2 120,6

2 120,6

Непрограммное направление деятельности

05

03

777 00 00000

000

4 021,5

2 120,6

2 120,6

Уличное освещение

05

03

777 15 00000

000

1 894,6

1 905,6

1 905,6

Уличное освещение

05

03

777 15 01000

000

1 894,6

1 905,6

1 905,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

05

03

777 15 01000

200

1 894,6

1 905,6

1 905,6

Благоустройство сельских поселений

05

03

777 16 00000

000

1 739,8

215,0

215,0

Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

05

03

777 16 S2190

000

900,1

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

05

03

777 16 S2190

200

900,1

0,0

0,0

Прочие мероприятия по благоустройству за счет средств местного бюджета

05

03

777 16 05030

000

839,7

215,0

215,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

05

03

777 16 05030

200

839,7

215,0

215,0

Софинансирование проекта по поддержке местных инициатив

05

03

777 23 00000

000

387,1

0,0

0,0

Софинансирование проекта по поддержке местных инициатив

05

03

777 23 01020

000

387,1

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

05

03

777 23 01020

200

387,1

0,0

0,0

Культура и кинематография

08

00

000 00 00000

000

10 412,9

11 222,7

11 218,7

Культура

08

01

000 00 00000

000

10 412,9

11 222,7

11 218,7

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельских поселениях Сеченовского муниципального района»

08

01

130 00 00000

000

10 412,9

11 222,7

11 218,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

08

01

131 00 00000

000

10 412,9

11 222,7

11 218,7

Развитие культуры в сельских поселениях

08

01

131 01 00000

000

10 412,9

11 222,7

11 218,7

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями

08

01

131 01 06000

000

10 412,9

11 222,7

11 218,7

Межбюджетные трансферты

08

01

131 01 06000

500

10 412,9

11 222,7

11 218,7

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Официальный сайт администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области http://sechenovo.omsu-nnov.ru от 16.03.2020
Рубрики правового классификатора: 010.000.000 Конституционный строй, 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.040 Глава муниципального образования. Местная администрация, 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать