Основная информация
Дата опубликования: | 17 июня 2020г. |
Номер документа: | RU38010105202000022 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Дума Харайгунского МО |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Российская Федерация ПРОЕКТ
17.06.2020 №132
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМИНСКИЙ РАЙОН
ХАРАЙГУНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ХАРАЙГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 118
«О БЮДЖЕТЕ ХАРАЙГУНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Рассмотрев представленный администрацией Харайгунского муниципального образования проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Харайгунского муниципального образования от 23 декабря 2019 года № 118 «Об утверждении бюджета Харайгунского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14, 35, 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 июня 2019 г. № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», Законом Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», Законом Иркутской области от 20 декабря 2019 г. № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Думы Зиминского муниципального района от 18 декабря 2019 года № 27 «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом Харайгунского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Харайгунском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Харайгунского муниципального образования от 15 апреля 2016 года № 132, Дума Харайгунского муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в решение Думы бюджета Харайгунского муниципального образования от 23 декабря 2019 года № 118 «Об утверждении бюджета Харайгунского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Харайгунского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 7 239 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 4 848 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета в сумме 685 тыс. рублей, из бюджета муниципального района в сумме 4 163 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 10 051 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета в сумме 2 812 тыс. рублей, или 117,6 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Установить, что превышение дефицита бюджета Харайгунского муниципального образования над ограничениями, установленными ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Харайгунского муниципального образования, который по состоянию на 1 января 2020 года составил 2 812 тыс. рублей;
Дефицит местного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета составит 0 тыс. рублей.»;
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 7 878 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 5 552 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 6 542 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 4 135 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 7 878 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 155 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 6 542 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 309 тыс. рублей;
размер дефицита местного бюджета на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.»;
1.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 70 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 70 тыс. рублей.»;
1.4. Абзац 1 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17. Установить предельный объем муниципального долга Харайгунского муниципального образования (далее – муниципальный долг):
на 2020 год в сумме 1 195 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 1 163 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 1 204 тыс. рублей.»;
1.5. Приложения 1, 2, 5-10, 12, 13 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании Харайгунского муниципального образования «Вестник Харайгунского муниципального образования».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава Харайгунского
муниципального образования О.А. Каптюкова
Председатель Думы Харайгунского
муниципального образования О.А. Каптюкова
Приложение 1
к решению Думы Харайгунского муниципального
образования от 23 декабря 2019 года № 118
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 17 июня 2020 года №132)
Прогнозируемые доходы бюджета Харайгунского муниципального
образования на 2020 год
рублей
Наименование показателя
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Сумма
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000
2 390 400,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000
33 400,00
Налог на доходы физических лиц
000 1 01 02000 01 0000 110
33 400,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 01 02010 01 0000 110
33 400,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 00000 00 0000 000
1 647 000,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
000 1 03 02000 01 0000 110
1 647 000,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02230 01 0000 110
746 400,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02231 01 0000 110
746 400,00
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02240 01 0000 110
5 600,00
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02241 01 0000 110
5 600,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02250 01 0000 110
1 014 900,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02251 01 0000 110
1 014 900,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02260 01 0000 110
-119 900,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02261 01 0000 110
-119 900,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 00000 00 0000 000
9 000,00
Единый сельскохозяйственный налог
000 1 05 03000 01 0000 110
9 000,00
Единый сельскохозяйственный налог
000 1 05 03010 01 0000 110
9 000,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 00000 00 0000 000
600 000,00
Налог на имущество физических лиц
000 1 06 01000 00 0000 110
120 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 01030 10 0000 110
120 000,00
Земельный налог
000 1 06 06000 00 0000 110
480 000,00
Земельный налог с организаций
000 1 06 06030 00 0000 110
130 000,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06033 10 0000 110
130 000,00
Земельный налог с физических лиц
000 1 06 06040 00 0000 110
350 000,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06043 10 0000 110
350 000,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 00000 00 0000 000
101 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
000 1 13 01000 00 0000 130
19 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
000 1 13 01990 00 0000 130
19 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
000 1 13 01995 10 0000 130
19 000,00
Доходы от компенсации затрат государства
000 1 13 02000 00 0000 130
82 000,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства
000 1 13 02995 00 0000 130
82 000,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
000 1 13 02995 10 0000 130
82 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 00 00000 00 0000 000
4 848 297,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
000 2 02 00000 00 0000 000
4 848 297,00
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 10000 00 0000 150
3 957 006,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 15001 00 0000 150
3 957 006,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 15001 10 0000 150
3 957 006,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета
000 0 00 00000 00 0000 000
143 900,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 0 00 00000 00 0000 000
3 813 106,00
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)
000 2 02 20000 00 0000 150
379 900,00
Прочие субсидии
000 2 02 29999 00 0000 150
379 900,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
000 2 02 29999 10 0000 150
379 900,00
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив
000 0 00 00000 00 0000 000
379 900,00
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 30000 00 0000 150
161 300,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
000 2 02 30024 00 0000 150
35 700,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
000 2 02 30024 10 0000 150
35 700,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
000 0 00 00000 00 0000 000
35 000,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
000 0 00 00000 00 0000 000
700,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 35118 10 0000 150
125 600,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 0 00 00000 00 0000 000
125 600,00
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
000 2 02 40000 00 0000 150
350 091,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
000 2 02 49999 00 0000 150
350 091,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
000 2 02 49999 10 0000 150
350 091,00
Межбюджетные трансферты в целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений
000 0 00 00000 00 0000 000
250 091,00
Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходных обязательств поселений Зиминского района, связанных с расходами на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
000 0 00 00000 00 0000 000
100 000,00
ИТОГО ДОХОДОВ
7 238 697,00
Приложение 2
к решению Думы Харайгунского муниципального
образования от 23 декабря 2019 года № 118
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 17 июня 2020 года №132)
Прогнозируемые доходы бюджета Харайгунского муниципального
образования на плановый период 2021 и 2022 годов
рублей
Наименование показателя
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Сумма
2021 год
2022 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000
2 325 700,00
2 407 100,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000
34 600,00
35 900,00
Налог на доходы физических лиц
000 1 01 02000 01 0000 110
34 600,00
35 900,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 01 02010 01 0000 110
34 600,00
35 900,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 00000 00 0000 000
1 663 100,00
1 743 200,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
000 1 03 02000 01 0000 110
1 663 100,00
1 743 200,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02230 01 0000 110
753 700,00
790 000,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02231 01 0000 110
753 700,00
790 000,00
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02240 01 0000 110
5 700,00
5 900,00
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02241 01 0000 110
5 700,00
5 900,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02250 01 0000 110
1 024 800,00
1 074 200,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02251 01 0000 110
1 024 800,00
1 074 200,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02260 01 0000 110
-121 100,00
-126 900,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02261 01 0000 110
-121 100,00
-126 900,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 00000 00 0000 000
9 000,00
9 000,00
Единый сельскохозяйственный налог
000 1 05 03000 01 0000 110
9 000,00
9 000,00
Единый сельскохозяйственный налог
000 1 05 03010 01 0000 110
9 000,00
9 000,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 00000 00 0000 000
600 000,00
600 000,00
Налог на имущество физических лиц
000 1 06 01000 00 0000 110
120 000,00
120 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 01030 10 0000 110
120 000,00
120 000,00
Земельный налог
000 1 06 06000 00 0000 110
480 000,00
480 000,00
Земельный налог с организаций
000 1 06 06030 00 0000 110
130 000,00
130 000,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06033 10 0000 110
130 000,00
130 000,00
Земельный налог с физических лиц
000 1 06 06040 00 0000 110
350 000,00
350 000,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06043 10 0000 110
350 000,00
350 000,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 00000 00 0000 000
19 000,00
19 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
000 1 13 01000 00 0000 130
19 000,00
19 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
000 1 13 01990 00 0000 130
19 000,00
19 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
000 1 13 01995 10 0000 130
19 000,00
19 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 00 00000 00 0000 000
5 552 127,00
4 135 324,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
000 2 02 00000 00 0000 000
5 552 127,00
4 135 324,00
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 10000 00 0000 150
3 473 914,00
3 334 220,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 15001 00 0000 150
3 473 914,00
3 334 220,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 15001 10 0000 150
3 473 914,00
3 334 220,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета
000 0 00 00000 00 0000 000
144 400,00
122 800,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 0 00 00000 00 0000 000
3 329 514,00
3 211 420,00
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)
000 2 02 20000 00 0000 150
1 514 700,00
204 000,00
Прочие субсидии
000 2 02 29999 00 0000 150
1 514 700,00
204 000,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
000 2 02 29999 10 0000 150
1 514 700,00
204 000,00
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив
000 0 00 00000 00 0000 000
204 000,00
204 000,00
Субсидия на развитие домов культуры
000 0 00 00000 00 0000 000
1 310 700,00
0,00
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 30000 00 0000 150
161 900,00
164 800,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
000 2 02 30024 00 0000 150
35 700,00
35 700,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
000 2 02 30024 10 0000 150
35 700,00
35 700,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
000 0 00 00000 00 0000 000
35 000,00
35 000,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
000 0 00 00000 00 0000 000
700,00
700,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 35118 10 0000 150
126 200,00
129 100,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 0 00 00000 00 0000 000
126 200,00
129 100,00
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
000 2 02 40000 00 0000 150
401 613,00
432 304,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
000 2 02 49999 00 0000 150
401 613,00
432 304,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
000 2 02 49999 10 0000 150
401 613,00
432 304,00
Межбюджетные трансферты в целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений
000 0 00 00000 00 0000 000
401 613,00
432 304,00
ИТОГО ДОХОДОВ
7 877 827,00
6 542 424,00
Приложение 5
к решению Думы Харайгунского муниципального
образования от 23 декабря 2019 года № 118
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 17 июня 2020 года №132)
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на 2020 год
рублей
Наименование показателя
РЗ
ПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
3 498 683,78
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
697 398,51
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
2 598 285,27
Резервные фонды
01
11
3 000,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
200 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
00
125 600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
125 600,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
00
2 355 322,20
Общеэкономические вопросы
04
01
35 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
2 320 322,20
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
00
941 118,90
Коммунальное хозяйство
05
02
396 451,83
Благоустройство
05
03
544 667,07
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
00
2 757 140,60
Культура
08
01
2 757 140,60
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14
00
372 458,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
372 458,00
Всего
10 050 323,48
Приложение 6
к решению Думы Харайгунского муниципального
образования от 23 декабря 2019 года № 118
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 17 июня 2020 года №132)
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на плановый период 2021 и 2022 годов
рублей
Наименование показателя
РЗ
ПР
Сумма
2021 год
2022 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
2 433 951,72
2 583 106,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
560 827,00
560 827,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
2 433 951,72
2 582 636,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
560 827,00
560 827,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
1 848 408,59
1 885 268,30
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
0,00
90 785,00
Резервные фонды
01
11
3 000,00
3 000,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
21 716,13
42 756,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
00
126 200,00
129 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
126 200,00
129 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
00
1 698 100,00
1 778 200,00
Общеэкономические вопросы
04
01
35 000,00
35 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
1 663 100,00
1 743 200,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
00
414 080,00
272 063,54
Коммунальное хозяйство
05
02
150 000,00
92 063,54
Благоустройство
05
03
264 080,00
180 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
00
2 980 464,60
1 401 742,96
Культура
08
01
2 980 464,60
1 401 742,96
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
00
70 000,00
70 000,00
Пенсионное обеспечение
10
01
70 000,00
70 000,00
Всего
7 722 796,32
6 233 742,80
Приложение 7
к решению Думы Харайгунского муниципального
образования от 23 декабря 2019 года № 118
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 17 июня 2020 года №132)
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год
рублей
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Непрограммные расходы
99.0.00.00000
000
00 00
10 050 323,48
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
99.1.00.00000
000
00 00
3 456 283,78
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района
99.1.01.00000
000
00 00
697 398,51
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
99.1.01.80001
000
00 00
697 398,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.01.80001
100
00 00
697 398,51
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.01.80001
100
01 00
697 398,51
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
99.1.01.80001
100
01 02
697 398,51
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация)
99.1.04.00000
000
00 00
2 597 585,27
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
99.1.04.80001
000
00 00
2 059 410,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.04.80001
100
00 00
2 059 410,53
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.04.80001
100
01 00
2 059 410,53
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.04.80001
100
01 04
2 059 410,53
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
99.1.04.80002
000
00 00
538 174,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.04.80002
200
00 00
533 252,74
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.04.80002
200
01 00
533 252,74
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.04.80002
200
01 04
533 252,74
Иные бюджетные ассигнования
99.1.04.80002
800
00 00
4 922,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.04.80002
800
01 00
4 922,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.04.80002
800
01 04
4 922,00
Осуществление областных государственных полномочий
99.1.05.00000
000
00 00
35 700,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
99.1.05.73110
000
00 00
35 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.05.73110
100
00 00
33 333,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
99.1.05.73110
100
04 00
33 333,00
Общеэкономические вопросы
99.1.05.73110
100
04 01
33 333,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.05.73110
200
00 00
1 667,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
99.1.05.73110
200
04 00
1 667,00
Общеэкономические вопросы
99.1.05.73110
200
04 01
1 667,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99.1.05.73150
000
00 00
700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.05.73150
200
00 00
700,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.05.73150
200
01 00
700,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.05.73150
200
01 04
700,00
Осуществление полномочий Российской Федерации
99.1.06.00000
000
00 00
125 600,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99.1.06.51180
000
00 00
125 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.06.51180
100
00 00
121 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
99.1.06.51180
100
02 00
121 300,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99.1.06.51180
100
02 03
121 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.06.51180
200
00 00
4 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
99.1.06.51180
200
02 00
4 300,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99.1.06.51180
200
02 03
4 300,00
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления
99.2.00.00000
000
00 00
2 757 140,60
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
99.2.00.80004
000
00 00
1 903 050,92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.2.00.80004
100
00 00
1 903 050,92
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.2.00.80004
100
08 00
1 903 050,92
Культура
99.2.00.80004
100
08 01
1 903 050,92
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
99.2.00.80005
000
00 00
594 089,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.2.00.80005
200
00 00
593 733,68
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.2.00.80005
200
08 00
593 733,68
Культура
99.2.00.80005
200
08 01
593 733,68
Иные бюджетные ассигнования
99.2.00.80005
800
00 00
356,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.2.00.80005
800
08 00
356,00
Культура
99.2.00.80005
800
08 01
356,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
99.2.00.S2370
000
00 00
260 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.2.00.S2370
200
00 00
260 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.2.00.S2370
200
08 00
260 000,00
Культура
99.2.00.S2370
200
08 01
260 000,00
Прочие непрограммные расходы
99.3.00.00000
000
00 00
3 836 899,10
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
99.3.00.80009
000
00 00
372 458,00
Межбюджетные трансферты
99.3.00.80009
500
00 00
372 458,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
99.3.00.80009
500
14 00
372 458,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
99.3.00.80009
500
14 03
372 458,00
Резервные фонды местных администраций
99.3.00.80010
000
00 00
3 000,00
Иные бюджетные ассигнования
99.3.00.80010
800
00 00
3 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.3.00.80010
800
01 00
3 000,00
Резервные фонды
99.3.00.80010
800
01 11
3 000,00
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)
99.3.00.80011
000
00 00
2 320 322,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80011
200
00 00
2 320 322,20
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
99.3.00.80011
200
04 00
2 320 322,20
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
99.3.00.80011
200
04 09
2 320 322,20
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
99.3.00.80012
000
00 00
783 418,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80012
200
00 00
783 418,90
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.3.00.80012
200
05 00
783 418,90
Коммунальное хозяйство
99.3.00.80012
200
05 02
268 751,83
Благоустройство
99.3.00.80012
200
05 03
514 667,07
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
99.3.00.80022
000
00 00
50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80022
200
00 00
50 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.3.00.80022
200
01 00
50 000,00
Другие общегосударственные вопросы
99.3.00.80022
200
01 13
50 000,00
Организация мероприятий по переходу на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами
99.3.00.80023
000
00 00
30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80023
200
00 00
30 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.3.00.80023
200
05 00
30 000,00
Благоустройство
99.3.00.80023
200
05 03
30 000,00
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов
99.3.00.80024
000
00 00
150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80024
200
00 00
150 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.3.00.80024
200
01 00
150 000,00
Другие общегосударственные вопросы
99.3.00.80024
200
01 13
150 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
99.3.00.S2370
000
00 00
127 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.S2370
200
00 00
127 700,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.3.00.S2370
200
05 00
127 700,00
Коммунальное хозяйство
99.3.00.S2370
200
05 02
127 700,00
Всего
10 050 323,48
Приложение 8
к решению Думы Харайгунского муниципального
образования от 23 декабря 2019 года № 118
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 17 июня 2020 года №132)
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов
рублей
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
2021 год
2022 год
Муниципальная программа "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры администрации Харайгунского муниципального образования" на 2019-2021 годы
70.0.00.00000
000
00 00
1 337 449,00
0,00
Муниципальная программа "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры администрации Харайгунского муниципального образования" на 2019-2021 годы
70.0.00.00000
000
00 00
1 337 449,00
0,00
Основное мероприятие "Развитие и укрепление маиериально-технической базы муниципальных учреждений культуры"
70.0.01.00000
000
00 00
1 337 449,00
0,00
Развитие домов культуры
70.0.01.S2100
000
00 00
1 337 449,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70.0.01.S2100
200
00 00
1 337 449,00
0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
70.0.01.S2100
200
08 00
1 337 449,00
0,00
Культура
70.0.01.S2100
200
08 01
1 337 449,00
0,00
Непрограммные расходы
99.0.00.00000
000
00 00
6 385 347,32
6 233 742,80
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
99.1.00.00000
000
00 00
2 720 435,59
2 850 980,30
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района
99.1.01.00000
000
00 00
908 349,59
945 209,30
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
99.1.01.80001
000
00 00
560 827,00
560 827,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.01.80001
100
00 00
560 827,00
560 827,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.01.80001
100
01 00
560 827,00
560 827,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
99.1.01.80001
100
01 02
560 827,00
560 827,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
99.1.01.80002
000
00 00
347 522,59
384 382,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.01.80002
200
00 00
343 964,59
380 794,30
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.01.80002
200
01 00
193 964,59
230 794,30
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.01.80002
200
01 04
193 964,59
230 794,30
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.1.01.80002
200
05 00
150 000,00
150 000,00
Благоустройство
99.1.01.80002
200
05 03
150 000,00
150 000,00
Иные бюджетные ассигнования
99.1.01.80002
800
00 00
3 558,00
3 588,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.01.80002
800
01 00
3 558,00
3 588,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.01.80002
800
01 04
3 558,00
3 588,00
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация)
99.1.04.00000
000
00 00
1 650 186,00
1 740 971,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
99.1.04.80001
000
00 00
1 650 186,00
1 650 186,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.04.80001
100
00 00
1 650 186,00
1 650 186,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.04.80001
100
01 00
1 650 186,00
1 650 186,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.04.80001
100
01 04
1 650 186,00
1 650 186,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
99.1.04.80002
000
00 00
0,00
90 785,00
Иные бюджетные ассигнования
99.1.04.80002
800
00 00
0,00
90 785,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.04.80002
800
01 00
0,00
90 785,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99.1.04.80002
800
01 07
0,00
90 785,00
Осуществление областных государственных полномочий
99.1.05.00000
000
00 00
35 700,00
35 700,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
99.1.05.73110
000
00 00
35 000,00
35 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.05.73110
100
00 00
33 333,00
33 333,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
99.1.05.73110
100
04 00
33 333,00
33 333,00
Общеэкономические вопросы
99.1.05.73110
100
04 01
33 333,00
33 333,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.05.73110
200
00 00
1 667,00
1 667,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
99.1.05.73110
200
04 00
1 667,00
1 667,00
Общеэкономические вопросы
99.1.05.73110
200
04 01
1 667,00
1 667,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99.1.05.73150
000
00 00
700,00
700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.05.73150
200
00 00
700,00
700,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.05.73150
200
01 00
700,00
700,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.05.73150
200
01 04
700,00
700,00
Осуществление полномочий Российской Федерации
99.1.06.00000
000
00 00
126 200,00
129 100,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99.1.06.51180
000
00 00
126 200,00
129 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.06.51180
100
00 00
121 300,00
121 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
99.1.06.51180
100
02 00
121 300,00
121 300,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99.1.06.51180
100
02 03
121 300,00
121 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.06.51180
200
00 00
4 900,00
7 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
99.1.06.51180
200
02 00
4 900,00
7 800,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99.1.06.51180
200
02 03
4 900,00
7 800,00
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления
99.2.00.00000
000
00 00
1 434 852,34
1 193 579,70
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
99.2.00.80004
000
00 00
1 039 692,76
1 049 093,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.2.00.80004
100
00 00
1 039 692,76
1 049 093,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.2.00.80004
100
08 00
1 039 692,76
1 049 093,00
Культура
99.2.00.80004
100
08 01
1 039 692,76
1 049 093,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
99.2.00.80005
000
00 00
395 159,58
144 486,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.2.00.80005
200
00 00
393 959,58
144 130,70
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.2.00.80005
200
08 00
393 959,58
144 130,70
Культура
99.2.00.80005
200
08 01
393 959,58
144 130,70
Иные бюджетные ассигнования
99.2.00.80005
800
00 00
1 200,00
356,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.2.00.80005
800
08 00
1 200,00
356,00
Культура
99.2.00.80005
800
08 01
1 200,00
356,00
Прочие непрограммные расходы
99.3.00.00000
000
00 00
2 230 059,39
2 189 182,80
Резервные фонды местных администраций
99.3.00.80010
000
00 00
3 000,00
3 000,00
Иные бюджетные ассигнования
99.3.00.80010
800
00 00
3 000,00
3 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.3.00.80010
800
01 00
3 000,00
3 000,00
Резервные фонды
99.3.00.80010
800
01 11
3 000,00
3 000,00
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)
99.3.00.80011
000
00 00
1 663 100,00
1 743 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80011
200
00 00
1 663 100,00
1 743 200,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
99.3.00.80011
200
04 00
1 663 100,00
1 743 200,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
99.3.00.80011
200
04 09
1 663 100,00
1 743 200,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
99.3.00.80012
000
00 00
234 080,00
92 063,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80012
200
00 00
234 080,00
92 063,54
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.3.00.80012
200
05 00
234 080,00
92 063,54
Коммунальное хозяйство
99.3.00.80012
200
05 02
150 000,00
92 063,54
Благоустройство
99.3.00.80012
200
05 03
84 080,00
0,00
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
99.3.00.80013
000
00 00
70 000,00
70 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99.3.00.80013
300
00 00
70 000,00
70 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
99.3.00.80013
300
10 00
70 000,00
70 000,00
Пенсионное обеспечение
99.3.00.80013
300
10 01
70 000,00
70 000,00
Организация мероприятий по переходу на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами
99.3.00.80023
000
00 00
30 000,00
30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80023
200
00 00
30 000,00
30 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.3.00.80023
200
05 00
30 000,00
30 000,00
Благоустройство
99.3.00.80023
200
05 03
30 000,00
30 000,00
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов
99.3.00.80024
000
00 00
21 716,13
42 756,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80024
200
00 00
21 716,13
42 756,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.3.00.80024
200
01 00
21 716,13
42 756,00
Другие общегосударственные вопросы
99.3.00.80024
200
01 13
21 716,13
42 756,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
99.3.00.S2370
000
00 00
208 163,26
208 163,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.S2370
200
00 00
208 163,26
208 163,26
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.3.00.S2370
200
08 00
208 163,26
208 163,26
Культура
99.3.00.S2370
200
08 01
208 163,26
208 163,26
Всего
7 722 796,32
6 233 742,80
Приложение 9
к решению Думы Харайгунского муниципального
образования от 23 декабря 2019 года № 118
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 17 июня 2020 года №132)
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов
рублей
Наименование
КВСР
РзПР
КЦСР
КВР
Сумма
Администрация Харайгунского МО
962
00 00
00.0.00.00000
000
10 050 323,48
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
962
01 00
00.0.00.00000
000
3 498 683,78
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
962
01 02
00.0.00.00000
000
697 398,51
Непрограммные расходы
962
01 02
99.0.00.00000
000
697 398,51
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
962
01 02
99.1.00.00000
000
697 398,51
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района
962
01 02
99.1.01.00000
000
697 398,51
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
962
01 02
99.1.01.80001
000
697 398,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
962
01 02
99.1.01.80001
100
697 398,51
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
962
01 04
00.0.00.00000
000
2 598 285,27
Непрограммные расходы
962
01 04
99.0.00.00000
000
2 598 285,27
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
962
01 04
99.1.00.00000
000
2 598 285,27
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация)
962
01 04
99.1.04.00000
000
2 597 585,27
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
962
01 04
99.1.04.80001
000
2 059 410,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
962
01 04
99.1.04.80001
100
2 059 410,53
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
962
01 04
99.1.04.80002
000
538 174,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
01 04
99.1.04.80002
200
533 252,74
Иные бюджетные ассигнования
962
01 04
99.1.04.80002
800
4 922,00
Осуществление областных государственных полномочий
962
01 04
99.1.05.00000
000
700,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
962
01 04
99.1.05.73150
000
700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
01 04
99.1.05.73150
200
700,00
Резервные фонды
962
01 11
00.0.00.00000
000
3 000,00
Непрограммные расходы
962
01 11
99.0.00.00000
000
3 000,00
Прочие непрограммные расходы
962
01 11
99.3.00.00000
000
3 000,00
Резервные фонды местных администраций
962
01 11
99.3.00.80010
000
3 000,00
Иные бюджетные ассигнования
962
01 11
99.3.00.80010
800
3 000,00
Другие общегосударственные вопросы
962
01 13
00.0.00.00000
000
200 000,00
Непрограммные расходы
962
01 13
99.0.00.00000
000
200 000,00
Прочие непрограммные расходы
962
01 13
99.3.00.00000
000
200 000,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
962
01 13
99.3.00.80022
000
50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
01 13
99.3.00.80022
200
50 000,00
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов
962
01 13
99.3.00.80024
000
150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
01 13
99.3.00.80024
200
150 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
962
02 00
00.0.00.00000
000
125 600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
962
02 03
00.0.00.00000
000
125 600,00
Непрограммные расходы
962
02 03
99.0.00.00000
000
125 600,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
962
02 03
99.1.00.00000
000
125 600,00
Осуществление полномочий Российской Федерации
962
02 03
99.1.06.00000
000
125 600,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
962
02 03
99.1.06.51180
000
125 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
962
02 03
99.1.06.51180
100
121 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
02 03
99.1.06.51180
200
4 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
962
04 00
00.0.00.00000
000
2 355 322,20
Общеэкономические вопросы
962
04 01
00.0.00.00000
000
35 000,00
Непрограммные расходы
962
04 01
99.0.00.00000
000
35 000,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
962
04 01
99.1.00.00000
000
35 000,00
Осуществление областных государственных полномочий
962
04 01
99.1.05.00000
000
35 000,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
962
04 01
99.1.05.73110
000
35 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
962
04 01
99.1.05.73110
100
33 333,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
04 01
99.1.05.73110
200
1 667,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
962
04 09
00.0.00.00000
000
2 320 322,20
Непрограммные расходы
962
04 09
99.0.00.00000
000
2 320 322,20
Прочие непрограммные расходы
962
04 09
99.3.00.00000
000
2 320 322,20
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)
962
04 09
99.3.00.80011
000
2 320 322,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
04 09
99.3.00.80011
200
2 320 322,20
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
962
05 00
00.0.00.00000
000
941 118,90
Коммунальное хозяйство
962
05 02
00.0.00.00000
000
396 451,83
Непрограммные расходы
962
05 02
99.0.00.00000
000
396 451,83
Прочие непрограммные расходы
962
05 02
99.3.00.00000
000
396 451,83
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
962
05 02
99.3.00.80012
000
268 751,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
05 02
99.3.00.80012
200
268 751,83
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
962
05 02
99.3.00.S2370
000
127 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
05 02
99.3.00.S2370
200
127 700,00
Благоустройство
962
05 03
00.0.00.00000
000
544 667,07
Непрограммные расходы
962
05 03
99.0.00.00000
000
544 667,07
Прочие непрограммные расходы
962
05 03
99.3.00.00000
000
544 667,07
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
962
05 03
99.3.00.80012
000
514 667,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
05 03
99.3.00.80012
200
514 667,07
Организация мероприятий по переходу на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами
962
05 03
99.3.00.80023
000
30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
05 03
99.3.00.80023
200
30 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
962
08 00
00.0.00.00000
000
2 757 140,60
Культура
962
08 01
00.0.00.00000
000
2 757 140,60
Непрограммные расходы
962
08 01
99.0.00.00000
000
2 757 140,60
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления
962
08 01
99.2.00.00000
000
2 757 140,60
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
962
08 01
99.2.00.80004
000
1 903 050,92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
962
08 01
99.2.00.80004
100
1 903 050,92
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
962
08 01
99.2.00.80005
000
594 089,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
08 01
99.2.00.80005
200
593 733,68
Иные бюджетные ассигнования
962
08 01
99.2.00.80005
800
356,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
962
08 01
99.2.00.S2370
000
260 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
08 01
99.2.00.S2370
200
260 000,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
962
14 00
00.0.00.00000
000
372 458,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
962
14 03
00.0.00.00000
000
372 458,00
Непрограммные расходы
962
14 03
99.0.00.00000
000
372 458,00
Прочие непрограммные расходы
962
14 03
99.3.00.00000
000
372 458,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
962
14 03
99.3.00.80009
000
372 458,00
Межбюджетные трансферты
962
14 03
99.3.00.80009
500
372 458,00
Итого:
10 050 323,48
Приложение 10
к решению Думы Харайгунского муниципального
образования от 23 декабря 2019 года № 118
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 17 июня 2020 года №132)
Ведомственная структура расходов местного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов
рублей
Наименование
КВСР
РзПР
КЦСР
КВР
Сумма
2021 год
2022 год
Администрация Харайгунского МО
962
00 00
00.0.00.00000
000
7 722 796,32
6 233 742,80
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
962
01 00
00.0.00.00000
000
2 433 951,72
2 582 636,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
962
01 02
00.0.00.00000
000
560 827,00
560 827,00
Непрограммные расходы
962
01 02
99.0.00.00000
000
560 827,00
560 827,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
962
01 02
99.1.00.00000
000
560 827,00
560 827,00
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района
962
01 02
99.1.01.00000
000
560 827,00
560 827,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
962
01 02
99.1.01.80001
000
560 827,00
560 827,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
962
01 02
99.1.01.80001
100
560 827,00
560 827,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
962
01 04
00.0.00.00000
000
1 848 408,59
1 885 268,30
Непрограммные расходы
962
01 04
99.0.00.00000
000
1 848 408,59
1 885 268,30
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
962
01 04
99.1.00.00000
000
1 848 408,59
1 885 268,30
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района
962
01 04
99.1.01.00000
000
197 522,59
234 382,30
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
962
01 04
99.1.01.80002
000
197 522,59
234 382,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
01 04
99.1.01.80002
200
193 964,59
230 794,30
Иные бюджетные ассигнования
962
01 04
99.1.01.80002
800
3 558,00
3 588,00
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация)
962
01 04
99.1.04.00000
000
1 650 186,00
1 650 186,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
962
01 04
99.1.04.80001
000
1 650 186,00
1 650 186,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
962
01 04
99.1.04.80001
100
1 650 186,00
1 650 186,00
Осуществление областных государственных полномочий
962
01 04
99.1.05.00000
000
700,00
700,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
962
01 04
99.1.05.73150
000
700,00
700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
01 04
99.1.05.73150
200
700,00
700,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов
962
01 07
00.0.00.00000
000
0,00
90 785,00
Непрограммные расходы
962
01 07
99.0.00.00000
000
0,00
90 785,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
962
01 07
99.1.00.00000
000
0,00
90 785,00
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация)
962
01 07
99.1.04.00000
000
0,00
90 785,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
962
01 07
99.1.04.80002
000
0,00
90 785,00
Иные бюджетные ассигнования
962
01 07
99.1.04.80002
800
0,00
90 785,00
Резервные фонды
962
01 11
00.0.00.00000
000
3 000,00
3 000,00
Непрограммные расходы
962
01 11
99.0.00.00000
000
3 000,00
3 000,00
Прочие непрограммные расходы
962
01 11
99.3.00.00000
000
3 000,00
3 000,00
Резервные фонды местных администраций
962
01 11
99.3.00.80010
000
3 000,00
3 000,00
Иные бюджетные ассигнования
962
01 11
99.3.00.80010
800
3 000,00
3 000,00
Другие общегосударственные вопросы
962
01 13
00.0.00.00000
000
21 716,13
42 756,00
Непрограммные расходы
962
01 13
99.0.00.00000
000
21 716,13
42 756,00
Прочие непрограммные расходы
962
01 13
99.3.00.00000
000
21 716,13
42 756,00
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов
962
01 13
99.3.00.80024
000
21 716,13
42 756,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
01 13
99.3.00.80024
200
21 716,13
42 756,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
962
02 00
00.0.00.00000
000
126 200,00
129 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
962
02 03
00.0.00.00000
000
126 200,00
129 100,00
Непрограммные расходы
962
02 03
99.0.00.00000
000
126 200,00
129 100,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
962
02 03
99.1.00.00000
000
126 200,00
129 100,00
Осуществление полномочий Российской Федерации
962
02 03
99.1.06.00000
000
126 200,00
129 100,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
962
02 03
99.1.06.51180
000
126 200,00
129 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
962
02 03
99.1.06.51180
100
121 300,00
121 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
02 03
99.1.06.51180
200
4 900,00
7 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
962
04 00
00.0.00.00000
000
1 698 100,00
1 778 200,00
Общеэкономические вопросы
962
04 01
00.0.00.00000
000
35 000,00
35 000,00
Непрограммные расходы
962
04 01
99.0.00.00000
000
35 000,00
35 000,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
962
04 01
99.1.00.00000
000
35 000,00
35 000,00
Осуществление областных государственных полномочий
962
04 01
99.1.05.00000
000
35 000,00
35 000,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
962
04 01
99.1.05.73110
000
35 000,00
35 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
962
04 01
99.1.05.73110
100
33 333,00
33 333,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
04 01
99.1.05.73110
200
1 667,00
1 667,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
962
04 09
00.0.00.00000
000
1 663 100,00
1 743 200,00
Непрограммные расходы
962
04 09
99.0.00.00000
000
1 663 100,00
1 743 200,00
Прочие непрограммные расходы
962
04 09
99.3.00.00000
000
1 663 100,00
1 743 200,00
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)
962
04 09
99.3.00.80011
000
1 663 100,00
1 743 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
04 09
99.3.00.80011
200
1 663 100,00
1 743 200,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
962
05 00
00.0.00.00000
000
414 080,00
272 063,54
Коммунальное хозяйство
962
05 02
00.0.00.00000
000
150 000,00
92 063,54
Непрограммные расходы
962
05 02
99.0.00.00000
000
150 000,00
92 063,54
Прочие непрограммные расходы
962
05 02
99.3.00.00000
000
150 000,00
92 063,54
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
962
05 02
99.3.00.80012
000
150 000,00
92 063,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
05 02
99.3.00.80012
200
150 000,00
92 063,54
Благоустройство
962
05 03
00.0.00.00000
000
264 080,00
180 000,00
Непрограммные расходы
962
05 03
99.0.00.00000
000
264 080,00
180 000,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
962
05 03
99.1.00.00000
000
150 000,00
150 000,00
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района
962
05 03
99.1.01.00000
000
150 000,00
150 000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
962
05 03
99.1.01.80002
000
150 000,00
150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
05 03
99.1.01.80002
200
150 000,00
150 000,00
Прочие непрограммные расходы
962
05 03
99.3.00.00000
000
114 080,00
30 000,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
962
05 03
99.3.00.80012
000
84 080,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
05 03
99.3.00.80012
200
84 080,00
0,00
Организация мероприятий по переходу на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами
962
05 03
99.3.00.80023
000
30 000,00
30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
05 03
99.3.00.80023
200
30 000,00
30 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
962
08 00
00.0.00.00000
000
2 980 464,60
1 401 742,96
Культура
962
08 01
00.0.00.00000
000
2 980 464,60
1 401 742,96
Муниципальная программа "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры администрации Харайгунского муниципального образования" на 2019-2021 годы
962
08 01
70.0.00.00000
000
1 337 449,00
0,00
Основное мероприятие "Развитие и укрепление маиериально-технической базы муниципальных учреждений культуры"
962
08 01
70.0.01.00000
000
1 337 449,00
0,00
Развитие домов культуры
962
08 01
70.0.01.S2100
000
1 337 449,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
08 01
70.0.01.S2100
200
1 337 449,00
0,00
Непрограммные расходы
962
08 01
99.0.00.00000
000
1 643 015,60
1 401 742,96
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления
962
08 01
99.2.00.00000
000
1 434 852,34
1 193 579,70
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
962
08 01
99.2.00.80004
000
1 039 692,76
1 049 093,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
962
08 01
99.2.00.80004
100
1 039 692,76
1 049 093,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
962
08 01
99.2.00.80005
000
395 159,58
144 486,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
08 01
99.2.00.80005
200
393 959,58
144 130,70
Иные бюджетные ассигнования
962
08 01
99.2.00.80005
800
1 200,00
356,00
Прочие непрограммные расходы
962
08 01
99.3.00.00000
000
208 163,26
208 163,26
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
962
08 01
99.3.00.S2370
000
208 163,26
208 163,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
08 01
99.3.00.S2370
200
208 163,26
208 163,26
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
962
10 00
00.0.00.00000
000
70 000,00
70 000,00
Пенсионное обеспечение
962
10 01
00.0.00.00000
000
70 000,00
70 000,00
Непрограммные расходы
962
10 01
99.0.00.00000
000
70 000,00
70 000,00
Прочие непрограммные расходы
962
10 01
99.3.00.00000
000
70 000,00
70 000,00
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
962
10 01
99.3.00.80013
000
70 000,00
70 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
962
10 01
99.3.00.80013
300
70 000,00
70 000,00
Итого:
7 722 796,32
6 233 742,80
Приложение 12
к решению Думы Харайгунского муниципального
образования от 23 декабря 2019 года № 118
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 17 июня 2020 года №132)
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год
Наименование
Код
Сумма
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
2 811 626,48
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
962 01 02 00 00 00 0000 000
0,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
962 01 02 00 00 00 0000 700
0,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации
962 01 02 00 00 10 0000 710
0,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
962 01 02 00 00 00 0000 800
0,00
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
962 01 02 00 00 10 0000 810
0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
2 811 626,48
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-7 238 697,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-7 238 697,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-7 238 697,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-7 238 697,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 600
10 050 323,48
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
10 050 323,48
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
10 050 323,48
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
10 050 323,48
рублей
Приложение 13
к решению Думы Харайгунского муниципального
образования от 23 декабря 2019 года № 118
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 17 июня 2020 года №132)
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
на плановый период 2021 и 2022 годов
рублей
Наименование
Код
Сумма
2021 год
2022 год
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
0,00
0,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
962 01 02 00 00 00 0000 000
0,00
0,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
962 01 02 00 00 00 0000 700
0,00
0,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации
962 01 02 00 00 10 0000 710
0,00
0,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
962 01 02 00 00 00 0000 800
0,00
0,00
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
962 01 02 00 00 10 0000 810
0,00
0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
0,00
0,00
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
- 7 877 827,00
- 6 542 424,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
- 7 877 827,00
- 6 542 424,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
- 7 877 827,00
- 6 542 424,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
- 7 877 827,00
- 6 542 424,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 600
7 877 827,00
6 542 424,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
7 877 827,00
-6 542 424,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
7 877 827,00
-6 542 424,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
7 877 827,00
-6 542 424,00
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Думы Харайгунского муниципального образования от 17 июня 2020 года № 132 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Харайгунского муниципального образования от 23 декабря 2019 года № 118 «Об утверждении бюджета Харайгунского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
1.Субъект правотворческой инициативы:
Проект решения Думы Харайгунского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Харайгунского муниципального образования от 23 декабря 2019 года № 118 «Об утверждении бюджета Харайгунского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – проект решения) разработан Финансовым управлением Зиминского районного муниципального образования (далее – финансовое управление) и вносится в Думу Харайгунского муниципального образования администрацией Харайгунского муниципального образования.
2.Правовое основание принятия проекта решения:
Статья 11 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Статья 31 Устава Харайгунского муниципального образования, статья 21 Положения «О бюджетном процессе в Харайгунском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Харайгунского муниципального образования от 15 апреля 2016 года № 132.
3.Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование целесообразности принятия:
Бюджет Харайгунского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов утвержден решением Думы Харайгунского муниципального образования от 23 декабря 2019 года № 118 «Об утверждении бюджета Харайгунского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Целесообразность принятия проекта решения обусловлена необходимостью:
- уточнением плановых показателей доходной и расходной частей местного бюджета;
- уточнением плановых показателей источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета;
- уточнением текстовой части решения о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:
Предметом правового регулирования проекта решения является утверждение параметров бюджета Харайгунского муниципального образования (далее - местный бюджет) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - плановый период).
5. Перечень правовых актов муниципального образования, принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу которых, потребует принятие данного правового акта.
Принятие данного правового акта не повлечет необходимость принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу других правовых актов за исключением тех, которые указаны в тексте решения.
6. Иные сведения:
Иные сведения представляют собой описание предлагаемых изменений решения Думы о бюджете доходов, расходов местного бюджета и источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.
Изменение доходной части местного бюджета
Решением Думы предлагается увеличить общий объем прогнозируемых доходов местного бюджета в 2020 году на 147 тыс. рублей и утвердить в сумме 7 239 тыс. рублей. В 2021 году уменьшить на -1 тыс. рублей и утвердить в сумме 7 878 тыс. рублей, в 2022 году увеличить на 9 тыс. рублей и утвердить в сумме 6 542 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые и неналоговые доходы в 2020 году планируются в объеме 2 391 тыс. рублей, что на +38 тыс. рублей больше принятого бюджета, в связи с уточнением плановых показателей по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов сельских поселений.
В 2021 году планируются в объеме 2 326 тыс. рублей, в 2022 году – 2 407 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления в местный бюджет в 2020 году планируются в объеме 4 848 тыс. рублей, что на +109 тыс. рублей больше принятого бюджета, в связи с уточнением плановых показателей по:
- дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета на сумму +9 тыс. рублей;
- межбюджетным трансфертам на финансовое обеспечение расходных обязательств поселений Зиминского района, связанных с расходами на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на сумму +100 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления в местный бюджет в 2021 году планируются в объеме 5 552 тыс. рублей, что на -1 тыс. рублей меньше принятого бюджета, в связи с уточнением плановых показателей по субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Безвозмездные поступления в местный бюджет в 2022 году планируются в объеме 4 135 тыс. рублей, что на +9 тыс. рублей больше принятого бюджета, в связи с уточнением плановых показателей по дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета.
Изменение расходной части местного бюджета
Решением Думы предлагается увеличить расходную часть местного бюджета на 2020 год на сумму 147 тыс. рублей и утвердить в объеме 10 051 тыс. рублей, с изменением расходов по следующим мероприятиям непрограммных расходов
тыс. рублей
№ п/п
Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия)
Утверждено на 2020 год
Сумма увеличения расходов
Всего утверждено с изменениями
Всего расходов, из них:
9 904
147
10 051
1.
Непрограммные расходы
9 904
147
10 051
1.1
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления
2 720
37
2 757
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
440
154
594
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
2 020
-117
1 903
1.2
Прочие непрограммные расходы
3 727
110
3 837
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
604
180
784
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
70
-70
0
Решением Думы предлагается уменьшить расходную часть местного бюджета на 2021 год на сумму 1 тыс. рублей и утвердить в объеме 7 878 тыс. рублей, с изменением расходов по следующим мероприятиям программных и непрограммных расходов:
тыс. рублей
№ п/п
Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия)
Утверждено на 2021 год
Сумма уменьшения расходов
Всего утверждено с изменениями
Всего расходов, из них:
7 877
-1
7 878
1
Непрограммные расходы
6 386
-1
6 385
1.1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
2 721
-1
2 720
1.1.1
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района
2 558
-1 650
908
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
2 211
-1 650
561
1.1.2
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация)
0
1 650
1 650
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
0
1 650
1 650
1.1.3
Осуществление полномочий Российской Федерации
127
-1
126
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
127
-1
126
Решением Думы предлагается увеличить расходную часть местного бюджета на 2022 год на сумму 9 тыс. рублей и утвердить в объеме 6 542 тыс. рублей, с изменением расходов по следующим мероприятиям программных и непрограммных расходов:
тыс. рублей
№ п/п
Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия)
Утверждено на 2022 год
Сумма увеличения расходов
Всего утверждено с изменениями
Всего расходов, из них:
6 533
9
6 542
1
Непрограммные расходы
6 225
8
6 233
1.1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
2 852
-1
2 851
1.1.1
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района
2 596
-1 651
945
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
2 211
-1 650
561
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
385
-1
384
1.1.2
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация)
91
1 650
2 125
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
0
1 650
1 650
1.2
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления
1 184
9
1 193
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
1 040
9
1 049
2
Условно утвержденные расходы
308
1
309
В разрезе функциональной классификации на 2020-2022 года изменения составили:
тыс. рублей
Наименование показателя
РЗ
Сумма увеличения расходов на 2020 год
Сумма уменьшения расходов на 2021 год
Сумма увеличения расходов на 2022 год
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
-
-1
-1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
180
-
-
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
37
-
-
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
-70
-
9
Условно утвержденные расходы
-
1
Всего:
147
-1
9
Изменение дефицита местного бюджета и источников финансирования дефицита местного бюджета
Учитывая произведенные изменения доходной и расходной частей местного бюджета дефицит местного бюджета на 2020 год составил 2 812 тыс. рублей, или 177,6 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита бюджета Харайгунского муниципального образования над ограничениями, установленными ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Буринского муниципального образования, который по состоянию на 1 января 2020 года составил 2 812 тыс. рублей.
Дефицит местного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета составит 0 тыс. рублей.
Предельный объем муниципального долга Харайгунского муниципального образования на 2020 год составит 1 195 тыс. рублей.
Глава Харайгунского
муниципального образования О.А. Каптюкова
Российская Федерация ПРОЕКТ
17.06.2020 №132
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМИНСКИЙ РАЙОН
ХАРАЙГУНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ХАРАЙГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 118
«О БЮДЖЕТЕ ХАРАЙГУНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Рассмотрев представленный администрацией Харайгунского муниципального образования проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Харайгунского муниципального образования от 23 декабря 2019 года № 118 «Об утверждении бюджета Харайгунского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14, 35, 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 июня 2019 г. № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», Законом Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», Законом Иркутской области от 20 декабря 2019 г. № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Думы Зиминского муниципального района от 18 декабря 2019 года № 27 «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом Харайгунского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Харайгунском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Харайгунского муниципального образования от 15 апреля 2016 года № 132, Дума Харайгунского муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в решение Думы бюджета Харайгунского муниципального образования от 23 декабря 2019 года № 118 «Об утверждении бюджета Харайгунского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Харайгунского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 7 239 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 4 848 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета в сумме 685 тыс. рублей, из бюджета муниципального района в сумме 4 163 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 10 051 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета в сумме 2 812 тыс. рублей, или 117,6 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Установить, что превышение дефицита бюджета Харайгунского муниципального образования над ограничениями, установленными ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Харайгунского муниципального образования, который по состоянию на 1 января 2020 года составил 2 812 тыс. рублей;
Дефицит местного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета составит 0 тыс. рублей.»;
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 7 878 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 5 552 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 6 542 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 4 135 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 7 878 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 155 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 6 542 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 309 тыс. рублей;
размер дефицита местного бюджета на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.»;
1.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 70 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 70 тыс. рублей.»;
1.4. Абзац 1 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17. Установить предельный объем муниципального долга Харайгунского муниципального образования (далее – муниципальный долг):
на 2020 год в сумме 1 195 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 1 163 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 1 204 тыс. рублей.»;
1.5. Приложения 1, 2, 5-10, 12, 13 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании Харайгунского муниципального образования «Вестник Харайгунского муниципального образования».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава Харайгунского
муниципального образования О.А. Каптюкова
Председатель Думы Харайгунского
муниципального образования О.А. Каптюкова
Приложение 1
к решению Думы Харайгунского муниципального
образования от 23 декабря 2019 года № 118
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 17 июня 2020 года №132)
Прогнозируемые доходы бюджета Харайгунского муниципального
образования на 2020 год
рублей
Наименование показателя
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Сумма
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000
2 390 400,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000
33 400,00
Налог на доходы физических лиц
000 1 01 02000 01 0000 110
33 400,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 01 02010 01 0000 110
33 400,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 00000 00 0000 000
1 647 000,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
000 1 03 02000 01 0000 110
1 647 000,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02230 01 0000 110
746 400,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02231 01 0000 110
746 400,00
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02240 01 0000 110
5 600,00
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02241 01 0000 110
5 600,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02250 01 0000 110
1 014 900,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02251 01 0000 110
1 014 900,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02260 01 0000 110
-119 900,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02261 01 0000 110
-119 900,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 00000 00 0000 000
9 000,00
Единый сельскохозяйственный налог
000 1 05 03000 01 0000 110
9 000,00
Единый сельскохозяйственный налог
000 1 05 03010 01 0000 110
9 000,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 00000 00 0000 000
600 000,00
Налог на имущество физических лиц
000 1 06 01000 00 0000 110
120 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 01030 10 0000 110
120 000,00
Земельный налог
000 1 06 06000 00 0000 110
480 000,00
Земельный налог с организаций
000 1 06 06030 00 0000 110
130 000,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06033 10 0000 110
130 000,00
Земельный налог с физических лиц
000 1 06 06040 00 0000 110
350 000,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06043 10 0000 110
350 000,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 00000 00 0000 000
101 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
000 1 13 01000 00 0000 130
19 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
000 1 13 01990 00 0000 130
19 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
000 1 13 01995 10 0000 130
19 000,00
Доходы от компенсации затрат государства
000 1 13 02000 00 0000 130
82 000,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства
000 1 13 02995 00 0000 130
82 000,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
000 1 13 02995 10 0000 130
82 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 00 00000 00 0000 000
4 848 297,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
000 2 02 00000 00 0000 000
4 848 297,00
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 10000 00 0000 150
3 957 006,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 15001 00 0000 150
3 957 006,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 15001 10 0000 150
3 957 006,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета
000 0 00 00000 00 0000 000
143 900,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 0 00 00000 00 0000 000
3 813 106,00
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)
000 2 02 20000 00 0000 150
379 900,00
Прочие субсидии
000 2 02 29999 00 0000 150
379 900,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
000 2 02 29999 10 0000 150
379 900,00
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив
000 0 00 00000 00 0000 000
379 900,00
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 30000 00 0000 150
161 300,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
000 2 02 30024 00 0000 150
35 700,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
000 2 02 30024 10 0000 150
35 700,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
000 0 00 00000 00 0000 000
35 000,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
000 0 00 00000 00 0000 000
700,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 35118 10 0000 150
125 600,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 0 00 00000 00 0000 000
125 600,00
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
000 2 02 40000 00 0000 150
350 091,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
000 2 02 49999 00 0000 150
350 091,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
000 2 02 49999 10 0000 150
350 091,00
Межбюджетные трансферты в целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений
000 0 00 00000 00 0000 000
250 091,00
Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходных обязательств поселений Зиминского района, связанных с расходами на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
000 0 00 00000 00 0000 000
100 000,00
ИТОГО ДОХОДОВ
7 238 697,00
Приложение 2
к решению Думы Харайгунского муниципального
образования от 23 декабря 2019 года № 118
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 17 июня 2020 года №132)
Прогнозируемые доходы бюджета Харайгунского муниципального
образования на плановый период 2021 и 2022 годов
рублей
Наименование показателя
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Сумма
2021 год
2022 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000
2 325 700,00
2 407 100,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000
34 600,00
35 900,00
Налог на доходы физических лиц
000 1 01 02000 01 0000 110
34 600,00
35 900,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 01 02010 01 0000 110
34 600,00
35 900,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 00000 00 0000 000
1 663 100,00
1 743 200,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
000 1 03 02000 01 0000 110
1 663 100,00
1 743 200,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02230 01 0000 110
753 700,00
790 000,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02231 01 0000 110
753 700,00
790 000,00
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02240 01 0000 110
5 700,00
5 900,00
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02241 01 0000 110
5 700,00
5 900,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02250 01 0000 110
1 024 800,00
1 074 200,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02251 01 0000 110
1 024 800,00
1 074 200,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02260 01 0000 110
-121 100,00
-126 900,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02261 01 0000 110
-121 100,00
-126 900,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 00000 00 0000 000
9 000,00
9 000,00
Единый сельскохозяйственный налог
000 1 05 03000 01 0000 110
9 000,00
9 000,00
Единый сельскохозяйственный налог
000 1 05 03010 01 0000 110
9 000,00
9 000,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 00000 00 0000 000
600 000,00
600 000,00
Налог на имущество физических лиц
000 1 06 01000 00 0000 110
120 000,00
120 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 01030 10 0000 110
120 000,00
120 000,00
Земельный налог
000 1 06 06000 00 0000 110
480 000,00
480 000,00
Земельный налог с организаций
000 1 06 06030 00 0000 110
130 000,00
130 000,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06033 10 0000 110
130 000,00
130 000,00
Земельный налог с физических лиц
000 1 06 06040 00 0000 110
350 000,00
350 000,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06043 10 0000 110
350 000,00
350 000,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 00000 00 0000 000
19 000,00
19 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
000 1 13 01000 00 0000 130
19 000,00
19 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
000 1 13 01990 00 0000 130
19 000,00
19 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
000 1 13 01995 10 0000 130
19 000,00
19 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 00 00000 00 0000 000
5 552 127,00
4 135 324,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
000 2 02 00000 00 0000 000
5 552 127,00
4 135 324,00
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 10000 00 0000 150
3 473 914,00
3 334 220,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 15001 00 0000 150
3 473 914,00
3 334 220,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 15001 10 0000 150
3 473 914,00
3 334 220,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета
000 0 00 00000 00 0000 000
144 400,00
122 800,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 0 00 00000 00 0000 000
3 329 514,00
3 211 420,00
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)
000 2 02 20000 00 0000 150
1 514 700,00
204 000,00
Прочие субсидии
000 2 02 29999 00 0000 150
1 514 700,00
204 000,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
000 2 02 29999 10 0000 150
1 514 700,00
204 000,00
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив
000 0 00 00000 00 0000 000
204 000,00
204 000,00
Субсидия на развитие домов культуры
000 0 00 00000 00 0000 000
1 310 700,00
0,00
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 30000 00 0000 150
161 900,00
164 800,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
000 2 02 30024 00 0000 150
35 700,00
35 700,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
000 2 02 30024 10 0000 150
35 700,00
35 700,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
000 0 00 00000 00 0000 000
35 000,00
35 000,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
000 0 00 00000 00 0000 000
700,00
700,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 35118 10 0000 150
126 200,00
129 100,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 0 00 00000 00 0000 000
126 200,00
129 100,00
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
000 2 02 40000 00 0000 150
401 613,00
432 304,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
000 2 02 49999 00 0000 150
401 613,00
432 304,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
000 2 02 49999 10 0000 150
401 613,00
432 304,00
Межбюджетные трансферты в целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений
000 0 00 00000 00 0000 000
401 613,00
432 304,00
ИТОГО ДОХОДОВ
7 877 827,00
6 542 424,00
Приложение 5
к решению Думы Харайгунского муниципального
образования от 23 декабря 2019 года № 118
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 17 июня 2020 года №132)
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на 2020 год
рублей
Наименование показателя
РЗ
ПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
3 498 683,78
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
697 398,51
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
2 598 285,27
Резервные фонды
01
11
3 000,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
200 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
00
125 600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
125 600,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
00
2 355 322,20
Общеэкономические вопросы
04
01
35 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
2 320 322,20
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
00
941 118,90
Коммунальное хозяйство
05
02
396 451,83
Благоустройство
05
03
544 667,07
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
00
2 757 140,60
Культура
08
01
2 757 140,60
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14
00
372 458,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
372 458,00
Всего
10 050 323,48
Приложение 6
к решению Думы Харайгунского муниципального
образования от 23 декабря 2019 года № 118
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 17 июня 2020 года №132)
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на плановый период 2021 и 2022 годов
рублей
Наименование показателя
РЗ
ПР
Сумма
2021 год
2022 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
2 433 951,72
2 583 106,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
560 827,00
560 827,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
2 433 951,72
2 582 636,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
560 827,00
560 827,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
1 848 408,59
1 885 268,30
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
0,00
90 785,00
Резервные фонды
01
11
3 000,00
3 000,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
21 716,13
42 756,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
00
126 200,00
129 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
126 200,00
129 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
00
1 698 100,00
1 778 200,00
Общеэкономические вопросы
04
01
35 000,00
35 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
1 663 100,00
1 743 200,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
00
414 080,00
272 063,54
Коммунальное хозяйство
05
02
150 000,00
92 063,54
Благоустройство
05
03
264 080,00
180 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
00
2 980 464,60
1 401 742,96
Культура
08
01
2 980 464,60
1 401 742,96
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
00
70 000,00
70 000,00
Пенсионное обеспечение
10
01
70 000,00
70 000,00
Всего
7 722 796,32
6 233 742,80
Приложение 7
к решению Думы Харайгунского муниципального
образования от 23 декабря 2019 года № 118
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 17 июня 2020 года №132)
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год
рублей
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Непрограммные расходы
99.0.00.00000
000
00 00
10 050 323,48
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
99.1.00.00000
000
00 00
3 456 283,78
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района
99.1.01.00000
000
00 00
697 398,51
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
99.1.01.80001
000
00 00
697 398,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.01.80001
100
00 00
697 398,51
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.01.80001
100
01 00
697 398,51
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
99.1.01.80001
100
01 02
697 398,51
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация)
99.1.04.00000
000
00 00
2 597 585,27
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
99.1.04.80001
000
00 00
2 059 410,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.04.80001
100
00 00
2 059 410,53
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.04.80001
100
01 00
2 059 410,53
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.04.80001
100
01 04
2 059 410,53
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
99.1.04.80002
000
00 00
538 174,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.04.80002
200
00 00
533 252,74
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.04.80002
200
01 00
533 252,74
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.04.80002
200
01 04
533 252,74
Иные бюджетные ассигнования
99.1.04.80002
800
00 00
4 922,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.04.80002
800
01 00
4 922,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.04.80002
800
01 04
4 922,00
Осуществление областных государственных полномочий
99.1.05.00000
000
00 00
35 700,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
99.1.05.73110
000
00 00
35 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.05.73110
100
00 00
33 333,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
99.1.05.73110
100
04 00
33 333,00
Общеэкономические вопросы
99.1.05.73110
100
04 01
33 333,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.05.73110
200
00 00
1 667,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
99.1.05.73110
200
04 00
1 667,00
Общеэкономические вопросы
99.1.05.73110
200
04 01
1 667,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99.1.05.73150
000
00 00
700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.05.73150
200
00 00
700,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.05.73150
200
01 00
700,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.05.73150
200
01 04
700,00
Осуществление полномочий Российской Федерации
99.1.06.00000
000
00 00
125 600,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99.1.06.51180
000
00 00
125 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.06.51180
100
00 00
121 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
99.1.06.51180
100
02 00
121 300,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99.1.06.51180
100
02 03
121 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.06.51180
200
00 00
4 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
99.1.06.51180
200
02 00
4 300,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99.1.06.51180
200
02 03
4 300,00
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления
99.2.00.00000
000
00 00
2 757 140,60
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
99.2.00.80004
000
00 00
1 903 050,92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.2.00.80004
100
00 00
1 903 050,92
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.2.00.80004
100
08 00
1 903 050,92
Культура
99.2.00.80004
100
08 01
1 903 050,92
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
99.2.00.80005
000
00 00
594 089,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.2.00.80005
200
00 00
593 733,68
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.2.00.80005
200
08 00
593 733,68
Культура
99.2.00.80005
200
08 01
593 733,68
Иные бюджетные ассигнования
99.2.00.80005
800
00 00
356,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.2.00.80005
800
08 00
356,00
Культура
99.2.00.80005
800
08 01
356,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
99.2.00.S2370
000
00 00
260 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.2.00.S2370
200
00 00
260 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.2.00.S2370
200
08 00
260 000,00
Культура
99.2.00.S2370
200
08 01
260 000,00
Прочие непрограммные расходы
99.3.00.00000
000
00 00
3 836 899,10
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
99.3.00.80009
000
00 00
372 458,00
Межбюджетные трансферты
99.3.00.80009
500
00 00
372 458,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
99.3.00.80009
500
14 00
372 458,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
99.3.00.80009
500
14 03
372 458,00
Резервные фонды местных администраций
99.3.00.80010
000
00 00
3 000,00
Иные бюджетные ассигнования
99.3.00.80010
800
00 00
3 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.3.00.80010
800
01 00
3 000,00
Резервные фонды
99.3.00.80010
800
01 11
3 000,00
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)
99.3.00.80011
000
00 00
2 320 322,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80011
200
00 00
2 320 322,20
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
99.3.00.80011
200
04 00
2 320 322,20
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
99.3.00.80011
200
04 09
2 320 322,20
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
99.3.00.80012
000
00 00
783 418,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80012
200
00 00
783 418,90
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.3.00.80012
200
05 00
783 418,90
Коммунальное хозяйство
99.3.00.80012
200
05 02
268 751,83
Благоустройство
99.3.00.80012
200
05 03
514 667,07
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
99.3.00.80022
000
00 00
50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80022
200
00 00
50 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.3.00.80022
200
01 00
50 000,00
Другие общегосударственные вопросы
99.3.00.80022
200
01 13
50 000,00
Организация мероприятий по переходу на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами
99.3.00.80023
000
00 00
30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80023
200
00 00
30 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.3.00.80023
200
05 00
30 000,00
Благоустройство
99.3.00.80023
200
05 03
30 000,00
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов
99.3.00.80024
000
00 00
150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80024
200
00 00
150 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.3.00.80024
200
01 00
150 000,00
Другие общегосударственные вопросы
99.3.00.80024
200
01 13
150 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
99.3.00.S2370
000
00 00
127 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.S2370
200
00 00
127 700,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.3.00.S2370
200
05 00
127 700,00
Коммунальное хозяйство
99.3.00.S2370
200
05 02
127 700,00
Всего
10 050 323,48
Приложение 8
к решению Думы Харайгунского муниципального
образования от 23 декабря 2019 года № 118
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 17 июня 2020 года №132)
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов
рублей
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
2021 год
2022 год
Муниципальная программа "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры администрации Харайгунского муниципального образования" на 2019-2021 годы
70.0.00.00000
000
00 00
1 337 449,00
0,00
Муниципальная программа "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры администрации Харайгунского муниципального образования" на 2019-2021 годы
70.0.00.00000
000
00 00
1 337 449,00
0,00
Основное мероприятие "Развитие и укрепление маиериально-технической базы муниципальных учреждений культуры"
70.0.01.00000
000
00 00
1 337 449,00
0,00
Развитие домов культуры
70.0.01.S2100
000
00 00
1 337 449,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70.0.01.S2100
200
00 00
1 337 449,00
0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
70.0.01.S2100
200
08 00
1 337 449,00
0,00
Культура
70.0.01.S2100
200
08 01
1 337 449,00
0,00
Непрограммные расходы
99.0.00.00000
000
00 00
6 385 347,32
6 233 742,80
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
99.1.00.00000
000
00 00
2 720 435,59
2 850 980,30
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района
99.1.01.00000
000
00 00
908 349,59
945 209,30
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
99.1.01.80001
000
00 00
560 827,00
560 827,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.01.80001
100
00 00
560 827,00
560 827,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.01.80001
100
01 00
560 827,00
560 827,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
99.1.01.80001
100
01 02
560 827,00
560 827,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
99.1.01.80002
000
00 00
347 522,59
384 382,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.01.80002
200
00 00
343 964,59
380 794,30
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.01.80002
200
01 00
193 964,59
230 794,30
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.01.80002
200
01 04
193 964,59
230 794,30
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.1.01.80002
200
05 00
150 000,00
150 000,00
Благоустройство
99.1.01.80002
200
05 03
150 000,00
150 000,00
Иные бюджетные ассигнования
99.1.01.80002
800
00 00
3 558,00
3 588,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.01.80002
800
01 00
3 558,00
3 588,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.01.80002
800
01 04
3 558,00
3 588,00
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация)
99.1.04.00000
000
00 00
1 650 186,00
1 740 971,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
99.1.04.80001
000
00 00
1 650 186,00
1 650 186,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.04.80001
100
00 00
1 650 186,00
1 650 186,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.04.80001
100
01 00
1 650 186,00
1 650 186,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.04.80001
100
01 04
1 650 186,00
1 650 186,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
99.1.04.80002
000
00 00
0,00
90 785,00
Иные бюджетные ассигнования
99.1.04.80002
800
00 00
0,00
90 785,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.04.80002
800
01 00
0,00
90 785,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99.1.04.80002
800
01 07
0,00
90 785,00
Осуществление областных государственных полномочий
99.1.05.00000
000
00 00
35 700,00
35 700,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
99.1.05.73110
000
00 00
35 000,00
35 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.05.73110
100
00 00
33 333,00
33 333,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
99.1.05.73110
100
04 00
33 333,00
33 333,00
Общеэкономические вопросы
99.1.05.73110
100
04 01
33 333,00
33 333,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.05.73110
200
00 00
1 667,00
1 667,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
99.1.05.73110
200
04 00
1 667,00
1 667,00
Общеэкономические вопросы
99.1.05.73110
200
04 01
1 667,00
1 667,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99.1.05.73150
000
00 00
700,00
700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.05.73150
200
00 00
700,00
700,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.05.73150
200
01 00
700,00
700,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.05.73150
200
01 04
700,00
700,00
Осуществление полномочий Российской Федерации
99.1.06.00000
000
00 00
126 200,00
129 100,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99.1.06.51180
000
00 00
126 200,00
129 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.06.51180
100
00 00
121 300,00
121 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
99.1.06.51180
100
02 00
121 300,00
121 300,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99.1.06.51180
100
02 03
121 300,00
121 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.06.51180
200
00 00
4 900,00
7 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
99.1.06.51180
200
02 00
4 900,00
7 800,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99.1.06.51180
200
02 03
4 900,00
7 800,00
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления
99.2.00.00000
000
00 00
1 434 852,34
1 193 579,70
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
99.2.00.80004
000
00 00
1 039 692,76
1 049 093,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.2.00.80004
100
00 00
1 039 692,76
1 049 093,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.2.00.80004
100
08 00
1 039 692,76
1 049 093,00
Культура
99.2.00.80004
100
08 01
1 039 692,76
1 049 093,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
99.2.00.80005
000
00 00
395 159,58
144 486,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.2.00.80005
200
00 00
393 959,58
144 130,70
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.2.00.80005
200
08 00
393 959,58
144 130,70
Культура
99.2.00.80005
200
08 01
393 959,58
144 130,70
Иные бюджетные ассигнования
99.2.00.80005
800
00 00
1 200,00
356,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.2.00.80005
800
08 00
1 200,00
356,00
Культура
99.2.00.80005
800
08 01
1 200,00
356,00
Прочие непрограммные расходы
99.3.00.00000
000
00 00
2 230 059,39
2 189 182,80
Резервные фонды местных администраций
99.3.00.80010
000
00 00
3 000,00
3 000,00
Иные бюджетные ассигнования
99.3.00.80010
800
00 00
3 000,00
3 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.3.00.80010
800
01 00
3 000,00
3 000,00
Резервные фонды
99.3.00.80010
800
01 11
3 000,00
3 000,00
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)
99.3.00.80011
000
00 00
1 663 100,00
1 743 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80011
200
00 00
1 663 100,00
1 743 200,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
99.3.00.80011
200
04 00
1 663 100,00
1 743 200,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
99.3.00.80011
200
04 09
1 663 100,00
1 743 200,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
99.3.00.80012
000
00 00
234 080,00
92 063,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80012
200
00 00
234 080,00
92 063,54
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.3.00.80012
200
05 00
234 080,00
92 063,54
Коммунальное хозяйство
99.3.00.80012
200
05 02
150 000,00
92 063,54
Благоустройство
99.3.00.80012
200
05 03
84 080,00
0,00
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
99.3.00.80013
000
00 00
70 000,00
70 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99.3.00.80013
300
00 00
70 000,00
70 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
99.3.00.80013
300
10 00
70 000,00
70 000,00
Пенсионное обеспечение
99.3.00.80013
300
10 01
70 000,00
70 000,00
Организация мероприятий по переходу на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами
99.3.00.80023
000
00 00
30 000,00
30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80023
200
00 00
30 000,00
30 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.3.00.80023
200
05 00
30 000,00
30 000,00
Благоустройство
99.3.00.80023
200
05 03
30 000,00
30 000,00
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов
99.3.00.80024
000
00 00
21 716,13
42 756,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80024
200
00 00
21 716,13
42 756,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.3.00.80024
200
01 00
21 716,13
42 756,00
Другие общегосударственные вопросы
99.3.00.80024
200
01 13
21 716,13
42 756,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
99.3.00.S2370
000
00 00
208 163,26
208 163,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.S2370
200
00 00
208 163,26
208 163,26
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.3.00.S2370
200
08 00
208 163,26
208 163,26
Культура
99.3.00.S2370
200
08 01
208 163,26
208 163,26
Всего
7 722 796,32
6 233 742,80
Приложение 9
к решению Думы Харайгунского муниципального
образования от 23 декабря 2019 года № 118
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 17 июня 2020 года №132)
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов
рублей
Наименование
КВСР
РзПР
КЦСР
КВР
Сумма
Администрация Харайгунского МО
962
00 00
00.0.00.00000
000
10 050 323,48
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
962
01 00
00.0.00.00000
000
3 498 683,78
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
962
01 02
00.0.00.00000
000
697 398,51
Непрограммные расходы
962
01 02
99.0.00.00000
000
697 398,51
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
962
01 02
99.1.00.00000
000
697 398,51
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района
962
01 02
99.1.01.00000
000
697 398,51
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
962
01 02
99.1.01.80001
000
697 398,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
962
01 02
99.1.01.80001
100
697 398,51
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
962
01 04
00.0.00.00000
000
2 598 285,27
Непрограммные расходы
962
01 04
99.0.00.00000
000
2 598 285,27
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
962
01 04
99.1.00.00000
000
2 598 285,27
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация)
962
01 04
99.1.04.00000
000
2 597 585,27
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
962
01 04
99.1.04.80001
000
2 059 410,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
962
01 04
99.1.04.80001
100
2 059 410,53
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
962
01 04
99.1.04.80002
000
538 174,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
01 04
99.1.04.80002
200
533 252,74
Иные бюджетные ассигнования
962
01 04
99.1.04.80002
800
4 922,00
Осуществление областных государственных полномочий
962
01 04
99.1.05.00000
000
700,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
962
01 04
99.1.05.73150
000
700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
01 04
99.1.05.73150
200
700,00
Резервные фонды
962
01 11
00.0.00.00000
000
3 000,00
Непрограммные расходы
962
01 11
99.0.00.00000
000
3 000,00
Прочие непрограммные расходы
962
01 11
99.3.00.00000
000
3 000,00
Резервные фонды местных администраций
962
01 11
99.3.00.80010
000
3 000,00
Иные бюджетные ассигнования
962
01 11
99.3.00.80010
800
3 000,00
Другие общегосударственные вопросы
962
01 13
00.0.00.00000
000
200 000,00
Непрограммные расходы
962
01 13
99.0.00.00000
000
200 000,00
Прочие непрограммные расходы
962
01 13
99.3.00.00000
000
200 000,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
962
01 13
99.3.00.80022
000
50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
01 13
99.3.00.80022
200
50 000,00
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов
962
01 13
99.3.00.80024
000
150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
01 13
99.3.00.80024
200
150 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
962
02 00
00.0.00.00000
000
125 600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
962
02 03
00.0.00.00000
000
125 600,00
Непрограммные расходы
962
02 03
99.0.00.00000
000
125 600,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
962
02 03
99.1.00.00000
000
125 600,00
Осуществление полномочий Российской Федерации
962
02 03
99.1.06.00000
000
125 600,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
962
02 03
99.1.06.51180
000
125 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
962
02 03
99.1.06.51180
100
121 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
02 03
99.1.06.51180
200
4 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
962
04 00
00.0.00.00000
000
2 355 322,20
Общеэкономические вопросы
962
04 01
00.0.00.00000
000
35 000,00
Непрограммные расходы
962
04 01
99.0.00.00000
000
35 000,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
962
04 01
99.1.00.00000
000
35 000,00
Осуществление областных государственных полномочий
962
04 01
99.1.05.00000
000
35 000,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
962
04 01
99.1.05.73110
000
35 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
962
04 01
99.1.05.73110
100
33 333,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
04 01
99.1.05.73110
200
1 667,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
962
04 09
00.0.00.00000
000
2 320 322,20
Непрограммные расходы
962
04 09
99.0.00.00000
000
2 320 322,20
Прочие непрограммные расходы
962
04 09
99.3.00.00000
000
2 320 322,20
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)
962
04 09
99.3.00.80011
000
2 320 322,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
04 09
99.3.00.80011
200
2 320 322,20
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
962
05 00
00.0.00.00000
000
941 118,90
Коммунальное хозяйство
962
05 02
00.0.00.00000
000
396 451,83
Непрограммные расходы
962
05 02
99.0.00.00000
000
396 451,83
Прочие непрограммные расходы
962
05 02
99.3.00.00000
000
396 451,83
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
962
05 02
99.3.00.80012
000
268 751,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
05 02
99.3.00.80012
200
268 751,83
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
962
05 02
99.3.00.S2370
000
127 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
05 02
99.3.00.S2370
200
127 700,00
Благоустройство
962
05 03
00.0.00.00000
000
544 667,07
Непрограммные расходы
962
05 03
99.0.00.00000
000
544 667,07
Прочие непрограммные расходы
962
05 03
99.3.00.00000
000
544 667,07
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
962
05 03
99.3.00.80012
000
514 667,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
05 03
99.3.00.80012
200
514 667,07
Организация мероприятий по переходу на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами
962
05 03
99.3.00.80023
000
30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
05 03
99.3.00.80023
200
30 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
962
08 00
00.0.00.00000
000
2 757 140,60
Культура
962
08 01
00.0.00.00000
000
2 757 140,60
Непрограммные расходы
962
08 01
99.0.00.00000
000
2 757 140,60
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления
962
08 01
99.2.00.00000
000
2 757 140,60
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
962
08 01
99.2.00.80004
000
1 903 050,92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
962
08 01
99.2.00.80004
100
1 903 050,92
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
962
08 01
99.2.00.80005
000
594 089,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
08 01
99.2.00.80005
200
593 733,68
Иные бюджетные ассигнования
962
08 01
99.2.00.80005
800
356,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
962
08 01
99.2.00.S2370
000
260 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
08 01
99.2.00.S2370
200
260 000,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
962
14 00
00.0.00.00000
000
372 458,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
962
14 03
00.0.00.00000
000
372 458,00
Непрограммные расходы
962
14 03
99.0.00.00000
000
372 458,00
Прочие непрограммные расходы
962
14 03
99.3.00.00000
000
372 458,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
962
14 03
99.3.00.80009
000
372 458,00
Межбюджетные трансферты
962
14 03
99.3.00.80009
500
372 458,00
Итого:
10 050 323,48
Приложение 10
к решению Думы Харайгунского муниципального
образования от 23 декабря 2019 года № 118
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 17 июня 2020 года №132)
Ведомственная структура расходов местного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов
рублей
Наименование
КВСР
РзПР
КЦСР
КВР
Сумма
2021 год
2022 год
Администрация Харайгунского МО
962
00 00
00.0.00.00000
000
7 722 796,32
6 233 742,80
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
962
01 00
00.0.00.00000
000
2 433 951,72
2 582 636,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
962
01 02
00.0.00.00000
000
560 827,00
560 827,00
Непрограммные расходы
962
01 02
99.0.00.00000
000
560 827,00
560 827,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
962
01 02
99.1.00.00000
000
560 827,00
560 827,00
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района
962
01 02
99.1.01.00000
000
560 827,00
560 827,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
962
01 02
99.1.01.80001
000
560 827,00
560 827,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
962
01 02
99.1.01.80001
100
560 827,00
560 827,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
962
01 04
00.0.00.00000
000
1 848 408,59
1 885 268,30
Непрограммные расходы
962
01 04
99.0.00.00000
000
1 848 408,59
1 885 268,30
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
962
01 04
99.1.00.00000
000
1 848 408,59
1 885 268,30
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района
962
01 04
99.1.01.00000
000
197 522,59
234 382,30
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
962
01 04
99.1.01.80002
000
197 522,59
234 382,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
01 04
99.1.01.80002
200
193 964,59
230 794,30
Иные бюджетные ассигнования
962
01 04
99.1.01.80002
800
3 558,00
3 588,00
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация)
962
01 04
99.1.04.00000
000
1 650 186,00
1 650 186,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
962
01 04
99.1.04.80001
000
1 650 186,00
1 650 186,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
962
01 04
99.1.04.80001
100
1 650 186,00
1 650 186,00
Осуществление областных государственных полномочий
962
01 04
99.1.05.00000
000
700,00
700,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
962
01 04
99.1.05.73150
000
700,00
700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
01 04
99.1.05.73150
200
700,00
700,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов
962
01 07
00.0.00.00000
000
0,00
90 785,00
Непрограммные расходы
962
01 07
99.0.00.00000
000
0,00
90 785,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
962
01 07
99.1.00.00000
000
0,00
90 785,00
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация)
962
01 07
99.1.04.00000
000
0,00
90 785,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
962
01 07
99.1.04.80002
000
0,00
90 785,00
Иные бюджетные ассигнования
962
01 07
99.1.04.80002
800
0,00
90 785,00
Резервные фонды
962
01 11
00.0.00.00000
000
3 000,00
3 000,00
Непрограммные расходы
962
01 11
99.0.00.00000
000
3 000,00
3 000,00
Прочие непрограммные расходы
962
01 11
99.3.00.00000
000
3 000,00
3 000,00
Резервные фонды местных администраций
962
01 11
99.3.00.80010
000
3 000,00
3 000,00
Иные бюджетные ассигнования
962
01 11
99.3.00.80010
800
3 000,00
3 000,00
Другие общегосударственные вопросы
962
01 13
00.0.00.00000
000
21 716,13
42 756,00
Непрограммные расходы
962
01 13
99.0.00.00000
000
21 716,13
42 756,00
Прочие непрограммные расходы
962
01 13
99.3.00.00000
000
21 716,13
42 756,00
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов
962
01 13
99.3.00.80024
000
21 716,13
42 756,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
01 13
99.3.00.80024
200
21 716,13
42 756,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
962
02 00
00.0.00.00000
000
126 200,00
129 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
962
02 03
00.0.00.00000
000
126 200,00
129 100,00
Непрограммные расходы
962
02 03
99.0.00.00000
000
126 200,00
129 100,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
962
02 03
99.1.00.00000
000
126 200,00
129 100,00
Осуществление полномочий Российской Федерации
962
02 03
99.1.06.00000
000
126 200,00
129 100,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
962
02 03
99.1.06.51180
000
126 200,00
129 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
962
02 03
99.1.06.51180
100
121 300,00
121 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
02 03
99.1.06.51180
200
4 900,00
7 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
962
04 00
00.0.00.00000
000
1 698 100,00
1 778 200,00
Общеэкономические вопросы
962
04 01
00.0.00.00000
000
35 000,00
35 000,00
Непрограммные расходы
962
04 01
99.0.00.00000
000
35 000,00
35 000,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
962
04 01
99.1.00.00000
000
35 000,00
35 000,00
Осуществление областных государственных полномочий
962
04 01
99.1.05.00000
000
35 000,00
35 000,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
962
04 01
99.1.05.73110
000
35 000,00
35 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
962
04 01
99.1.05.73110
100
33 333,00
33 333,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
04 01
99.1.05.73110
200
1 667,00
1 667,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
962
04 09
00.0.00.00000
000
1 663 100,00
1 743 200,00
Непрограммные расходы
962
04 09
99.0.00.00000
000
1 663 100,00
1 743 200,00
Прочие непрограммные расходы
962
04 09
99.3.00.00000
000
1 663 100,00
1 743 200,00
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)
962
04 09
99.3.00.80011
000
1 663 100,00
1 743 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
04 09
99.3.00.80011
200
1 663 100,00
1 743 200,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
962
05 00
00.0.00.00000
000
414 080,00
272 063,54
Коммунальное хозяйство
962
05 02
00.0.00.00000
000
150 000,00
92 063,54
Непрограммные расходы
962
05 02
99.0.00.00000
000
150 000,00
92 063,54
Прочие непрограммные расходы
962
05 02
99.3.00.00000
000
150 000,00
92 063,54
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
962
05 02
99.3.00.80012
000
150 000,00
92 063,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
05 02
99.3.00.80012
200
150 000,00
92 063,54
Благоустройство
962
05 03
00.0.00.00000
000
264 080,00
180 000,00
Непрограммные расходы
962
05 03
99.0.00.00000
000
264 080,00
180 000,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
962
05 03
99.1.00.00000
000
150 000,00
150 000,00
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района
962
05 03
99.1.01.00000
000
150 000,00
150 000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
962
05 03
99.1.01.80002
000
150 000,00
150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
05 03
99.1.01.80002
200
150 000,00
150 000,00
Прочие непрограммные расходы
962
05 03
99.3.00.00000
000
114 080,00
30 000,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
962
05 03
99.3.00.80012
000
84 080,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
05 03
99.3.00.80012
200
84 080,00
0,00
Организация мероприятий по переходу на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами
962
05 03
99.3.00.80023
000
30 000,00
30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
05 03
99.3.00.80023
200
30 000,00
30 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
962
08 00
00.0.00.00000
000
2 980 464,60
1 401 742,96
Культура
962
08 01
00.0.00.00000
000
2 980 464,60
1 401 742,96
Муниципальная программа "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры администрации Харайгунского муниципального образования" на 2019-2021 годы
962
08 01
70.0.00.00000
000
1 337 449,00
0,00
Основное мероприятие "Развитие и укрепление маиериально-технической базы муниципальных учреждений культуры"
962
08 01
70.0.01.00000
000
1 337 449,00
0,00
Развитие домов культуры
962
08 01
70.0.01.S2100
000
1 337 449,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
08 01
70.0.01.S2100
200
1 337 449,00
0,00
Непрограммные расходы
962
08 01
99.0.00.00000
000
1 643 015,60
1 401 742,96
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления
962
08 01
99.2.00.00000
000
1 434 852,34
1 193 579,70
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
962
08 01
99.2.00.80004
000
1 039 692,76
1 049 093,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
962
08 01
99.2.00.80004
100
1 039 692,76
1 049 093,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
962
08 01
99.2.00.80005
000
395 159,58
144 486,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
08 01
99.2.00.80005
200
393 959,58
144 130,70
Иные бюджетные ассигнования
962
08 01
99.2.00.80005
800
1 200,00
356,00
Прочие непрограммные расходы
962
08 01
99.3.00.00000
000
208 163,26
208 163,26
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
962
08 01
99.3.00.S2370
000
208 163,26
208 163,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
962
08 01
99.3.00.S2370
200
208 163,26
208 163,26
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
962
10 00
00.0.00.00000
000
70 000,00
70 000,00
Пенсионное обеспечение
962
10 01
00.0.00.00000
000
70 000,00
70 000,00
Непрограммные расходы
962
10 01
99.0.00.00000
000
70 000,00
70 000,00
Прочие непрограммные расходы
962
10 01
99.3.00.00000
000
70 000,00
70 000,00
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
962
10 01
99.3.00.80013
000
70 000,00
70 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
962
10 01
99.3.00.80013
300
70 000,00
70 000,00
Итого:
7 722 796,32
6 233 742,80
Приложение 12
к решению Думы Харайгунского муниципального
образования от 23 декабря 2019 года № 118
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 17 июня 2020 года №132)
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год
Наименование
Код
Сумма
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
2 811 626,48
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
962 01 02 00 00 00 0000 000
0,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
962 01 02 00 00 00 0000 700
0,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации
962 01 02 00 00 10 0000 710
0,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
962 01 02 00 00 00 0000 800
0,00
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
962 01 02 00 00 10 0000 810
0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
2 811 626,48
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-7 238 697,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-7 238 697,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-7 238 697,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-7 238 697,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 600
10 050 323,48
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
10 050 323,48
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
10 050 323,48
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
10 050 323,48
рублей
Приложение 13
к решению Думы Харайгунского муниципального
образования от 23 декабря 2019 года № 118
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 17 июня 2020 года №132)
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
на плановый период 2021 и 2022 годов
рублей
Наименование
Код
Сумма
2021 год
2022 год
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
0,00
0,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
962 01 02 00 00 00 0000 000
0,00
0,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
962 01 02 00 00 00 0000 700
0,00
0,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации
962 01 02 00 00 10 0000 710
0,00
0,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
962 01 02 00 00 00 0000 800
0,00
0,00
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
962 01 02 00 00 10 0000 810
0,00
0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
0,00
0,00
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
- 7 877 827,00
- 6 542 424,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
- 7 877 827,00
- 6 542 424,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
- 7 877 827,00
- 6 542 424,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
- 7 877 827,00
- 6 542 424,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 600
7 877 827,00
6 542 424,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
7 877 827,00
-6 542 424,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
7 877 827,00
-6 542 424,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
7 877 827,00
-6 542 424,00
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Думы Харайгунского муниципального образования от 17 июня 2020 года № 132 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Харайгунского муниципального образования от 23 декабря 2019 года № 118 «Об утверждении бюджета Харайгунского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
1.Субъект правотворческой инициативы:
Проект решения Думы Харайгунского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Харайгунского муниципального образования от 23 декабря 2019 года № 118 «Об утверждении бюджета Харайгунского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – проект решения) разработан Финансовым управлением Зиминского районного муниципального образования (далее – финансовое управление) и вносится в Думу Харайгунского муниципального образования администрацией Харайгунского муниципального образования.
2.Правовое основание принятия проекта решения:
Статья 11 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Статья 31 Устава Харайгунского муниципального образования, статья 21 Положения «О бюджетном процессе в Харайгунском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Харайгунского муниципального образования от 15 апреля 2016 года № 132.
3.Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование целесообразности принятия:
Бюджет Харайгунского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов утвержден решением Думы Харайгунского муниципального образования от 23 декабря 2019 года № 118 «Об утверждении бюджета Харайгунского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Целесообразность принятия проекта решения обусловлена необходимостью:
- уточнением плановых показателей доходной и расходной частей местного бюджета;
- уточнением плановых показателей источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета;
- уточнением текстовой части решения о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:
Предметом правового регулирования проекта решения является утверждение параметров бюджета Харайгунского муниципального образования (далее - местный бюджет) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - плановый период).
5. Перечень правовых актов муниципального образования, принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу которых, потребует принятие данного правового акта.
Принятие данного правового акта не повлечет необходимость принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу других правовых актов за исключением тех, которые указаны в тексте решения.
6. Иные сведения:
Иные сведения представляют собой описание предлагаемых изменений решения Думы о бюджете доходов, расходов местного бюджета и источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.
Изменение доходной части местного бюджета
Решением Думы предлагается увеличить общий объем прогнозируемых доходов местного бюджета в 2020 году на 147 тыс. рублей и утвердить в сумме 7 239 тыс. рублей. В 2021 году уменьшить на -1 тыс. рублей и утвердить в сумме 7 878 тыс. рублей, в 2022 году увеличить на 9 тыс. рублей и утвердить в сумме 6 542 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые и неналоговые доходы в 2020 году планируются в объеме 2 391 тыс. рублей, что на +38 тыс. рублей больше принятого бюджета, в связи с уточнением плановых показателей по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов сельских поселений.
В 2021 году планируются в объеме 2 326 тыс. рублей, в 2022 году – 2 407 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления в местный бюджет в 2020 году планируются в объеме 4 848 тыс. рублей, что на +109 тыс. рублей больше принятого бюджета, в связи с уточнением плановых показателей по:
- дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета на сумму +9 тыс. рублей;
- межбюджетным трансфертам на финансовое обеспечение расходных обязательств поселений Зиминского района, связанных с расходами на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на сумму +100 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления в местный бюджет в 2021 году планируются в объеме 5 552 тыс. рублей, что на -1 тыс. рублей меньше принятого бюджета, в связи с уточнением плановых показателей по субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Безвозмездные поступления в местный бюджет в 2022 году планируются в объеме 4 135 тыс. рублей, что на +9 тыс. рублей больше принятого бюджета, в связи с уточнением плановых показателей по дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета.
Изменение расходной части местного бюджета
Решением Думы предлагается увеличить расходную часть местного бюджета на 2020 год на сумму 147 тыс. рублей и утвердить в объеме 10 051 тыс. рублей, с изменением расходов по следующим мероприятиям непрограммных расходов
тыс. рублей
№ п/п
Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия)
Утверждено на 2020 год
Сумма увеличения расходов
Всего утверждено с изменениями
Всего расходов, из них:
9 904
147
10 051
1.
Непрограммные расходы
9 904
147
10 051
1.1
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления
2 720
37
2 757
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
440
154
594
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
2 020
-117
1 903
1.2
Прочие непрограммные расходы
3 727
110
3 837
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
604
180
784
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
70
-70
0
Решением Думы предлагается уменьшить расходную часть местного бюджета на 2021 год на сумму 1 тыс. рублей и утвердить в объеме 7 878 тыс. рублей, с изменением расходов по следующим мероприятиям программных и непрограммных расходов:
тыс. рублей
№ п/п
Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия)
Утверждено на 2021 год
Сумма уменьшения расходов
Всего утверждено с изменениями
Всего расходов, из них:
7 877
-1
7 878
1
Непрограммные расходы
6 386
-1
6 385
1.1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
2 721
-1
2 720
1.1.1
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района
2 558
-1 650
908
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
2 211
-1 650
561
1.1.2
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация)
0
1 650
1 650
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
0
1 650
1 650
1.1.3
Осуществление полномочий Российской Федерации
127
-1
126
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
127
-1
126
Решением Думы предлагается увеличить расходную часть местного бюджета на 2022 год на сумму 9 тыс. рублей и утвердить в объеме 6 542 тыс. рублей, с изменением расходов по следующим мероприятиям программных и непрограммных расходов:
тыс. рублей
№ п/п
Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия)
Утверждено на 2022 год
Сумма увеличения расходов
Всего утверждено с изменениями
Всего расходов, из них:
6 533
9
6 542
1
Непрограммные расходы
6 225
8
6 233
1.1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
2 852
-1
2 851
1.1.1
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района
2 596
-1 651
945
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
2 211
-1 650
561
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
385
-1
384
1.1.2
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация)
91
1 650
2 125
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
0
1 650
1 650
1.2
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления
1 184
9
1 193
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
1 040
9
1 049
2
Условно утвержденные расходы
308
1
309
В разрезе функциональной классификации на 2020-2022 года изменения составили:
тыс. рублей
Наименование показателя
РЗ
Сумма увеличения расходов на 2020 год
Сумма уменьшения расходов на 2021 год
Сумма увеличения расходов на 2022 год
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
-
-1
-1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
180
-
-
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
37
-
-
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
-70
-
9
Условно утвержденные расходы
-
1
Всего:
147
-1
9
Изменение дефицита местного бюджета и источников финансирования дефицита местного бюджета
Учитывая произведенные изменения доходной и расходной частей местного бюджета дефицит местного бюджета на 2020 год составил 2 812 тыс. рублей, или 177,6 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита бюджета Харайгунского муниципального образования над ограничениями, установленными ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Буринского муниципального образования, который по состоянию на 1 января 2020 года составил 2 812 тыс. рублей.
Дефицит местного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета составит 0 тыс. рублей.
Предельный объем муниципального долга Харайгунского муниципального образования на 2020 год составит 1 195 тыс. рублей.
Глава Харайгунского
муниципального образования О.А. Каптюкова
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Вестник Харайгунского МО № 117 от 18.06.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.040 Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: