Основная информация

Дата опубликования: 19 марта 2020г.
Номер документа: RU25015508202000011
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Приморский край
Принявший орган: Муниципальный комитет Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

« 19» марта  2020 года                                                                            № 160

О внесении изменений в решение муниципального комитета «О принятии бюджета Посьетского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов»

Рассмотрев основные характеристики бюджета Посьетского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Посьетского городского поселения, положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Посьетском городском поселении» от 10 июля 2013 года № 83 Муниципальный комитет Посьетского городского поселения

РЕШИЛ:

           1. Внести в решение муниципального комитета № 149 от 13 декабря 2019 года «О принятии бюджета Посьетского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  следующие изменения:

           1.1. Пункты 1, 2 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

           «1) общий объем доходов бюджета Посьетского городского поселения в сумме 41 933 720,08 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году в сумме – 13 733 720,08 рублей;

          2) общий объем расходов бюджета Посьетского городского поселения в сумме 47 083 613,69 рубля»

          1.2. Часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

         «1. Утвердить объемы бюджетных ассигнований Дорожного фонда Посьетского городского поселения на 2020 год в размере 7 633 424,00 рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов – в размере соответственно 5 900 856,20 рублей, и 5 901 072,65 рублей.». 

1.3   Приложение №  4 к решению изложить в редакции приложения № 1 к настоящему решению.

1.4.  Приложение № 5 к решению изложить в редакции приложения № 2 к настоящему решению.

1.5.  Приложение № 6 к решению изложить в редакции приложения № 3 к настоящему решению.

1.6.  Приложение № 8 к решению изложить в редакции приложения № 4 к настоящему решению.

1.7. Приложение № 10 к решению изложить в редакции приложения № 5 к настоящему решению.

  2. Направить настоящее решение главе Посьетского городского поселения для подписания и обнародования.

  3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования

Председатель муниципального комитета

Т.А. Чаданова

                                           

Глава Посьетского городского поселения

Е.Г. Зайцева

                                                                                          Приложение № 1

         к решению муниципального

                                                                                          комитета

                                                                                          Посьетского городского поселения

              от «19»  марта 2020 г. № 160

                                                                                          Приложение № 4                                                                                                                

           к  решению муниципального

                комитета                                                                                          Посьетского городского поселения

                 от «13» декабря    2019 г. № 149

И С Т О Ч Н И К И

внутреннего финансирования дефицита бюджета

Посьетского городского поселения на 2020 г.

Наименование

код

Сумма

рублей

1

2

3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

006 01050201 13 0000 610

2 125 118,72

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

006 01050201 13 0000 510

- 5 149 893,61

Всего источников финансирования  погашения дефицита бюджета

006 90000000 00 0000 000

3 024 774,89

                                                                                       

                                                                                         Приложение № 2

                                                                                          к решению муниципального

                                                                                          комитета

                                                                                          Посьетского городского поселения

                                                                                          от «19» марта 2020 года № 160

                                                                                          Приложение № 5                                                                                                                

                                                                                          к   решению муниципального

                                                                                          комитета                                                                                                        

                                                                                          Посьетского городского поселения

                                                                                          от «13» декабря 2019 г. № 149

Объемы

доходов бюджета Посьетского городского поселения на 2020 год.   

( рублей)                                                                                                           

Код

бюджетной классификации

Наименование дохода

Объем средств

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

28 200 000,00

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

20 478 000,00

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

20 478 000,00

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227*и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

20 428 000,00

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

2 000,00

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

48 000,00

1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

1 535 380,00

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

548 050,00

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3 990,00

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 084 490,00

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-101 150,00

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

3 643 000,00

1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

400 000,00

1 06 06033 13 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

3 076 000,00

1 06 06043 13 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

167 000,00

   1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

20 000,00

   108 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий.

20 000,00

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2 358 000,00

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

2 038 000,00

1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

320 000,00

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

15 620,00

1 13 02995 13 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

15 620,00

1 14  06013 13 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

150 000,00

1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность  на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселения.

150 000,00

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

13 733 720,08

  2 02 15001 13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности

1 362 624,00

2 02 25497 13 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

12 586 000,00

2 02 25497 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

1 594 220,80

2 02 35118 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях где  отсутствуют военные комиссариаты

315 994,00

2 18 60010 13 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджеты городских поселений

2 160 000,00

2 19 60010 13 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из городских поселений

-4 285 118,72

ВСЕГО ДОХОДОВ:

41 933 720,08

                                                                                   

                                                                                          Приложение №3

                                                                                          к решению муниципального

                                                                                          комитета

                                                                                          Посьетского городского поселения

                                                                                          от «19»   марта 2020 года № 160

                                                                                                  Приложение № 6                                                                                                                                            

                                                                                          к  решению муниципального

                                                                                          комитета                                                                                                 

                                                                                          Посьетского городского поселения

                                                                                          от «13 » декабря 2019 г. № 149

Распределение бюджетных ассигнований из  бюджета Посьетского городского поселения на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Посьетского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов  классификации расходов бюджетов

                                                                                                                                     ( рублей)                                                          

Наименование

Раз-

дел

Подраздел

Целевая статья

Вид

Рас-

хо-

дов

Суммы на

2020 год

1

2

3

4

5

  6

Общегосударственные вопросы

01

00

0000000000

000

11 431 853,29

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

01

02

0000000000

000

1 126 724,35

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

01

02

9900000000

000

1 126 724,35

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов  муниципального образования

01

02

9990000000

000

1 126 724,35

Непрограммные мероприятия

01

02

9999900000

000

1 126 724,35

Глава  муниципального образования

01

02

9999910010

000

1 126 724,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

9999910010

100

1 126 724,35

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

9999910010

120

1 126 724,35

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

0000000000

000

3 348 930,37

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

01

04

9900000000

000

3 348 930,37

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов  муниципального образования

01

04

9990000000

000

3 348 930,37

Непрограммные мероприятия

01

04

9999900000

000

3 348 930,37

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

01

04

9999910030

000

3 348 930,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными  (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

9999910030

100

3 119 563,37

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

9999910030

120

3 119 563,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

9999910030

200

113 367,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

01

04

9999910030

240

113 367,00

Иные бюджетные ассигнования

01

04

9999910030

800

116 000,00

Исполнение судебных актов

01

04

9999910030

830

1 000,00

Уплата налогов сборов и иных платежей

01

04

9999910030

850

115 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

0000000000

000

74 934,69

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

01

06

9900000000

000

74 934,69

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов  муниципального образования

01

06

9990000000

000

74 934,69

Непрограммные мероприятия

01

06

9999900000

000

74 934,69

Межбюджетные трансферты  перечисляемые из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

01

06

9999930010

000

74 934,69

Межбюджетные трансферты

01

06

9999930010

500

74 934,69

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ

01

06

9999930010

540

74 934,69

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

00000 00000

000

687 934,00

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

01

07

99000  00000

000

687 934,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов  муниципального образования

01

07

99900 00000

000

687 934,00

Непрограммные мероприятия

01

07

99999  00000

000

687 934,00

Расходы по обеспечению  проведения выборов

01

07

99999 10080

000

687 934,00

Иные бюджетные ассигнования

01

07

99999 10080

800

687 934,00

Специальные расходы

01

07

99999 10080

880

687 934,00

Резервные фонды

01

11

0000000000

000

140 000,00

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

01

11

9900000000

000

140 000,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов  муниципального образования

01

11

9990000000

000

140 000,00

Непрограммные мероприятия

01

11

9999900000

000

140 000,00

Резерв администрации Посьетского городского поселения для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

01

11

9999900001

000

140 000,00

Иные бюджетные ассигнования

01

11

9999900001

800

140 000,00

Резервные средства

01

11

9999900001

870

140 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

0000000000

000

6 053 329,88

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

01

13

9900000000

000

6 013 329,88

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов  муниципального образования

01

13

9990000000

000

6 013 329,88

Непрограммные мероприятия

01

13

9999900000

000

6 013 329,88

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального учреждения «Хозяйственное управление администрации Посьетского городского поселения»

01

13

9999970590

000

6 013  329,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

9999970590

100

4 513 268,38

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

01

13

9999970590

110

4 513 268,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

9999970590

200

1 489 612,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

01

13

9999970590

240

1 489 612,50

Иные бюджетные ассигнования

01

13

9999970590

800

10 449,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

9999970590

850

10 449,00

Расходы по оценке недвижимости, признания прав  и регулирования  отношений по муниципальной собственности

01

13

9999920110

000

20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

9999920110

200

20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

01

13

9999920110

240

20 000,00

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края на 2018-2020 годы»

01

13

10000 00000

000

20 000,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

01

13

1010000000

000

20 000,00

Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

01

13

1010100000

000

20 000,00

Расходы на развитие малого и среднего предпринимательства

01

13

1010110330

000

20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1010110330

200

20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

01

13

1010110330

240

20 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

0000000000

000

254 023,85

Защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

0000000000

000

140 023,85

Муниципальная программа "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Посьетском городском поселении на 2019-2021 годы"

03

09

1300000000

000

140 023,85

Подпрограмма «Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

03

09

1310000000

000

140 023,85

Основное мероприятие «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

03

09

1310200000

000

140 023,85

Расходы на обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

03

09

1310220340

000

140 023,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

1310220340

200

140 023,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

03

09

1310220340

240

140 023,85

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

0000000000

000

114 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности»

03

10

1310100000

000

114 000,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности

03

10

1310120330

000

114 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

1310120330

200

114 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд

03

10

1310120330

240

114 000,00

Национальная экономика

04

00

00000 00000

000

8 052 603,81

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

00000 00000

000

7 633 424,00

Муниципальная программа «Содержание и ремонт дорог с твердым покрытием Посьетского городского поселения на 2018-2030 годы»

04

09

02000 00000

000

7 580 957,30

Расходы на капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

04

09

0210192390

000

4 735 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

0210192390

200

4 735 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд

04

09

0210192390

240

4 735 000,00

Подпрограмма «Содержание и ремонт дорог с твердым покрытием»

04

09

0210000000

000

47 828,28

Основное мероприятие «Капитальный (текущий) ремонт, содержание автомобильных дорог и  инженерных сооружений на них»

04

09

0210100000

000

47 828,28

Расходы на капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

04

09

02101S2390

000

47 828,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

02101S2390

200

47 828,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд

04

09

02101S2390

240

47 828,28

Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и дворовых территорий в границах городского поселения

04

09

0210120490

000

2 798 129,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

0210120490

200

2 798 129,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд

04

09

0210120490

240

2 798 129,02

Муниципальная программа «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края до 2027 года»

04

09

09000 00000

000

52 466,70

Подпрограмма «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры»

04

09

0910000000

000

52 466,70

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения»

04

09

0910100000

000

52 466,70

Расходы на создание приоритетных  условий для обеспечения безопасности участников дорожного движения

04

09

0910120490

000

52 466,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

09101 20490

200

52 466,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд

04

09

09101 20490

240

52 466,70

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

0000000000

000

419 179,81

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

04

12

9900000000

000

419 179,81

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов  муниципального образования

04

12

9990000000

000

419 179,81

Непрограммные мероприятия

04

12

9999900000

000

419 179,81

Расходы в области архитектуры, строительства и земельных отношений

04

12

9999920410

000

419 179,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

9999920410

200

419 179,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд

04

12

9999920410

240

419 179,81

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

0000000000

000

12 492 859,94

Жилищное хозяйство

05

01

0000000000

000

3 360 528,75

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом  необходимости развития малоэтажного жилищного

строительства на 2013-2017 годы»

05

01

0100000000

000

2 700 000,00

Подпрограмма "Завершение переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом  необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

05

01

0120000000

000

2 700 000,00

Основное мероприятие «Завершение переселения граждан из аварийного жилищного фонда»

05

01

0120200000

400

2 700 000,00

Расходы на завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета

05

01

0120292330

410

2 160 000,00

Расходы на завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования»

05

01

01202 S2330

410

540 000,00

Мероприятия по завершению переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

05

01

01000S2330

000

540 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

01000 S2330

400

540 000,00

Бюджетные инвестиции

05

01

01000 S2330

410

540 000,00

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

05

01

9900000000

000

660 528,75

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального образования

05

01

9990000000

000

660 528,75

Непрограммные мероприятия

05

01

9999900000

000

660 528,75

Расходы в области  жилищного хозяйства

05

01

9999965010

000

660 528,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

9999965010

200

660 528,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд

05

01

9999965010

240

660 528,75

Коммунальное хозяйство

05

02

00000 00000

000

4 185 622,00

Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края на 2014-2025 годы»  

05

02

05000 00000

000

4 185 622,00

Подпрограмма «Проектирование и (или) строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства»

05

02

0510000000

000

4 185 622,00

Основное мероприятие «Строительство (приобретение), объектов водопроводно-канализационного хозяйства в муниципальную собственность»

05

02

0510100000

000

1 467 622,00

Расходы на строительство (приобретение) объектов водопроводно-канализационного хозяйства

05

02

05101S2320

000

1 467 622,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

05101S2320

400

1 467 622,00

Бюджетные инвестиции

05

02

05101S2320

410

1 467 622,00

Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства»

05

02

0510200000

000

2 718 000,00

Расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

0510262010

000

2 718 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

0510262010

200

2 718 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд

05

02

0510262010

240

2 718 000,00

Благоустройство

05

03

0000000000

000

4 946 709,19

Муниципальная программа «Формирование современной  городской среды на 2018-2022 годы»

05

03

0600000000

000

3 030 303,04

Подпрограмма «Формирование современной городской среды»

05

03

0610000000

000

3 030 303,04

Основное мероприятие «Благоустройство территорий»

05

03

0610100000

000

3 030 303,04

Расходы на благоустройство общественных территорий

05

03

0610192610

000

3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

0610192610

200

3 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд

05

03

0610192610

240

3 000 000,00

Расходы на благоустройство общественных территорий

05

03

06101S2610

000

30 303,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

06101S2610

200

30 303,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд

05

03

06101S2610

240

30 303,04

Муниципальная программа «Благоустройство территории Посьетского городского поселения на  2016 – 2022 годы»

05

03

0800000000

000

1 916 406,15

Подпрограмма «Благоустройство территории Посьетского городского поселения»

05

03

0810000000

000

1 916 406,15

Основное мероприятие «Благоустройство  территории»

05

03

0810100000

000

1 916 406,15

Расходы на уличное освещение

05

03

0810125100

000

1 616 709,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

0810125100

200

1 616 709,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд

05

03

0810125100

240

1 616 709,19

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству

05

03

0810125500

000

299 696,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

0810125500

200

299 696,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд

05

03

0810125500

240

299 696,96

Образование

07

00

0000000000

000

145 000,00

Молодежная политика

07

07

0000000000

000

145 000,00

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

07

07

9900000000

000

145 000,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального образования

07

07

9990000000

000

145 000,00

Непрограммные мероприятия

07

07

9999900000

000

145 000,00

Расходы по устройству несовершеннолетних подростков образовательных учреждений в период летней оздоровительной компании и в свободное от учебы время

07

07

9999910070

000

145 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07

9999910070

200

145 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных  (муниципальных) нужд

07

07

9999910070

240

145 000,00

Культура, кинематография 

08

00

0000000000

000

7 287 058,00

Культура

08

01

0000000000

000

7 387 058,00

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

08

01

9900000000

000

3 647 058,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов  муниципального образования

08

01

9990000000

000

3 647 058,00

Непрограммные мероприятия

08

01

9999900000

000

3 647 058,00

Дома культуры и другие учреждения культуры

08

01

9999920810

000

3 647 058,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

9999920810

600

3 647 058,00

Субсидии автономным учреждениям

08

01

9999920810

620

3 647 058,00

Муниципальная программа «Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение муниципальных учреждений культуры Посьетского городского поселения на 2018-2020 годы»

08

01

1100000000

000

3 640 000,00

Подпрограмма «Ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд»

08

01

1110000000

000

3 640 000,00

Основное мероприятие «Проектно-изыскательские работы для строительства (приобретения) учреждений культуры для муниципальных нужд»

08

01

1110200000

000

3 640 000,00

Расходы на строительство (приобретение) многофункционального центра культуры  пгт. Посьет

08

04

1110220920

000

3 640 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

08

04

1110220920

400

3 640 000,00

Бюджетные инвестиции

08

04

1110220920

410

3 640 000,00

Социальная политика

10

00

0000000000

000

2 159 220,80

Пенсионное обеспечение

10

01

0000000000

000

65 000,00

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

10

01

9900000000

000

65 000,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов  муниципального образования

10

01

9990000000

000

65 000,00

Непрограммные мероприятия

10

01

9999900000

000

65 000,00

Расходы по доплате к пенсиям муниципальных служащих

10

01

9999910100

000

65 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

9999910100

300

65 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат

10

01

9999910100

320

65 000,00

Социальное обеспечение населения

10

03

0000000000

000

2 094 220,80

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей ПГП на 2013-2021 годы»

10

03

0400000000

000

2 094 220,80

Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей»

10

03

0410000000

000

2 094 220,80

Основное мероприятие «Обеспечение выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) стандартного жилья»

10

03

0410100000

000

2 094 220,80

Расходы на обеспечение жильем молодых семей на приобретение (строительство) стандартного жилья»

10

03

04101L4970

000

2 094 220,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

04101L4970

300

2 094 220,80

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

03

04101L4970

320

2 094 220,80

Физическая культура и спорт

11

00

0000000000

000

4 945 000,00

Массовый спорт

11

02

0000000000

000

4 945 000,00

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

11

02

9900000000

000

45 000,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов  муниципального образования

11

02

9990000000

000

45 000,00

Непрограммные мероприятия

11

02

9999900000

000

45 000,00

Дома культуры и другие учреждения культуры

11

02

9999920810

000

45 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

9999920810

600

45 000,00

Субсидии автономным учреждениям

11

02

9999920810

620

45 000,00

Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Посьетского городского поселения на 2019-2021 годы»

11

02

1200000000

000

4 900 000,00

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»

11

02

1210000000

000

4 900 000,00

Основное мероприятие «Строительство реконструкция, капитальный (текущий) ремонт объектов физической культуры и спорта

11

02

121Р500000

000

4 900 000,00

Расходы на строительство (приобретение), капитальный (текущий) ремонт хоккейных коробок  пгп. Посьет и с. Гвоздево

11

02

121Р592190

000

4 851 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

02

121Р592190

200

4 851 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных  (муниципальных) нужд

11

02

121Р592190

240

4 851 000,00

Расходы на строительство (приобретение), капитальный (текущий) ремонт хоккейных коробок  пгп. Посьет и с. Гвоздево

11

02

121Р5S2190

000

49 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11

02

121Р5S2190

200

49 000,00

Бюджетные инвестиции

11

02

121Р5S2190

240

49 000,00

Национальная оборона

02

00

0000000000

000

315 994,00

Мобилизация и вневойсковая подготовка

02

03

0000000000

000

315 994,00

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

02

03

9900000000

000

315 994,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов  муниципального образования

02

03

9990000000

000

315 994,00

Непрограммные мероприятия

02

03

9999900000

000

315 994,00

Расходы на содержание работника военно-учетного стола на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

9999951180

000

315 994,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными  (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

9999951180

100

315 994,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

02

03

9999951180

120

315 994,00

Всего расходов

47 083 613,69

                                                                                          Приложение № 4

                                                                                         к решению муниципального

                                                                                          комитета                                                                                                                                                                                                                

                                                                                         Посьетского городского поселения

                                                                                          от «19» марта  2020 г. №  160

                                                                                         Приложение № 8                                                                                                                                            

                                                                                          к решению муниципального

                                                                                          комитета                                                                                                              

                                                                                          Посьетского городского поселения

                                                                                          от «13» декабря 2019 г.  №  149

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Посьетского городского поселения  на 2020 год в ведомственной структуре расходов местного бюджета

                                                                                                                                     ( рублей)                                                          

Наименование расходов

Ведомство

Раз-

дел

Подраздел

Целевая статья

Вид

Рас-

хо-

дов

Суммы на

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

Общегосударственные вопросы

006

01

00

0000000000

000

11 431 853,29

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

006

01

02

0000000000

000

1 126 724,35

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

006

01

02

9900000000

000

1 126 724,35

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов  муниципального образования

006

01

02

9990000000

000

1 126 724,35

Непрограммные мероприятия

006

01

02

9999900000

000

1 126 724,35

Глава  муниципального образования

006

01

02

9999910010

000

1 126 724,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

006

01

02

9999910010

100

1 126 724,35

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

006

01

02

9999910010

120

1 126 724,35

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

006

01

04

0000000000

000

3 348 930,37

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

006

01

04

9900000000

000

3 348 930,37

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов  муниципального образования

006

01

04

9990000000

000

3 348 930,37

Непрограммные мероприятия

006

01

04

9999900000

000

3 348 930,37

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

006

01

04

9999910030

000

3 348 930,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными  (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

006

01

04

9999910030

100

3 119 563,37

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

006

01

04

9999910030

120

3 119 563,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

006

01

04

9999910030

200

113 367,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

006

01

04

9999910030

240

113 367,00

Иные бюджетные ассигнования

006

01

04

9999910030

800

116 000,00

Исполнение судебных актов

006

01

04

9999910030

830

1 000,00

Уплата налогов сборов и иных платежей

006

01

04

9999910030

850

115 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

006

01

06

0000000000

000

74 934,69

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

006

01

06

9900000000

000

74 934,69

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов  муниципального образования

006

01

06

9990000000

000

74 934,69

Непрограммные мероприятия

006

01

06

9999900000

000

74 934,69

Межбюджетные трансферты  перечисляемые из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

006

01

06

9999930010

000

74 934,69

Межбюджетные трансферты

006

01

06

9999930010

500

74 934,69

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ

006

01

06

9999930010

540

74 934,69

Обеспечение проведения выборов и референдумов

006

01

07

00000 00000

000

687 934,00

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

006

01

07

99000  00000

000

687 934,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов  муниципального образования

006

01

07

99900 00000

000

687 934,00

Непрограммные мероприятия

006

01

07

99999  00000

000

687 934,00

Расходы по обеспечению  проведения выборов

006

01

07

99999 10080

000

687 934,00

Иные бюджетные ассигнования

006

01

07

99999 10080

800

687 934,00

Специальные расходы

006

01

07

99999 10080

880

687 934,00

Резервные фонды

006

01

11

0000000000

000

140 000,00

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

006

01

11

9900000000

000

140 000,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов  муниципального образования

006

01

11

9990000000

000

140 000,00

Непрограммные мероприятия

006

01

11

9999900000

000

140 000,00

Резерв администрации Посьетского городского поселения для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

006

01

11

9999900001

000

140 000,00

Иные бюджетные ассигнования

006

01

11

9999900001

800

140 000,00

Резервные средства

006

01

11

9999900001

870

140 000,00

Другие общегосударственные вопросы

006

01

13

0000000000

000

6 053 329,88

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

006

01

13

9900000000

000

6 013 329,88

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов  муниципального образования

006

01

13

9990000000

000

6 013 329,88

Непрограммные мероприятия

006

01

13

9999900000

000

6 013 329,88

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального учреждения «Хозяйственное управление администрации Посьетского городского поселения»

006

01

13

9999970590

000

6 013  329,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

006

01

13

9999970590

100

4 513 268,38

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

006

01

13

9999970590

110

4 513 268,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

006

01

13

9999970590

200

1 489 612,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

006

01

13

9999970590

240

1 489 612,50

Иные бюджетные ассигнования

006

01

13

9999970590

800

10 449,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

006

01

13

9999970590

850

10 449,00

Расходы по оценке недвижимости, признания прав  и регулирования  отношений по муниципальной собственности

006

01

13

9999920110

000

20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

006

01

13

9999920110

200

20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

006

01

13

9999920110

240

20 000,00

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края на 2018-2020 годы»

006

01

13

10000 00000

000

20 000,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

006

01

13

1010000000

000

20 000,00

Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

006

01

13

1010100000

000

20 000,00

Расходы на развитие малого и среднего предпринимательства

006

01

13

1010110330

000

20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

006

01

13

1010110330

200

20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

006

01

13

1010110330

240

20 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

006

03

00

0000000000

000

254 023,85

Защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, гражданская оборона

006

03

09

0000000000

000

140 023,85

Муниципальная программа "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Посьетском городском поселении на 2019-2021 годы"

006

03

09

1300000000

000

140 023,85

Подпрограмма «Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

006

03

09

1310000000

000

140 023,85

Основное мероприятие «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

006

03

09

1310200000

000

140 023,85

Расходы на обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

006

03

09

1310220340

000

140 023,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

006

03

09

1310220340

200

140 023,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

006

03

09

1310220340

240

140 023,85

Обеспечение пожарной безопасности

006

03

10

0000000000

000

114 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности»

006

03

10

1310100000

000

114 000,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности

006

03

10

1310120330

000

114 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

006

03

10

1310120330

200

114 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд

006

03

10

1310120330

240

114 000,00

Национальная экономика

006

04

00

00000 00000

000

8 052 603,81

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

006

04

09

00000 00000

000

7 633 424,00

Муниципальная программа «Содержание и ремонт дорог с твердым покрытием Посьетского городского поселения на 2018-2030 годы»

006

04

09

02000 00000

000

7 580 957,30

Расходы на капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

006

04

09

0210192390

000

4 735 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

006

04

09

0210192390

200

4 735 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд

006

04

09

0210192390

240

4 735 000,00

Подпрограмма «Содержание и ремонт дорог с твердым покрытием»

006

04

09

0210000000

000

47 828,28

Основное мероприятие «Капитальный (текущий) ремонт, содержание автомобильных дорог и  инженерных сооружений на них»

006

04

09

0210100000

000

47 828,28

Расходы на капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

006

04

09

02101S2390

000

47 828,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

006

04

09

02101S2390

200

47 828,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд

006

04

09

02101S2390

240

47 828,28

Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и дворовых территорий в границах городского поселения

006

04

09

0210120490

000

2 798 129,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

006

04

09

0210120490

200

2 798 129,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд

006

04

09

0210120490

240

2 798 129,02

Муниципальная программа «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края до 2027 года»

006

04

09

09000 00000

000

52 466,70

Подпрограмма «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры»

006

04

09

0910000000

000

52 466,70

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения»

006

04

09

0910100000

000

52 466,70

Расходы на создание приоритетных  условий для обеспечения безопасности участников дорожного движения

006

04

09

0910120490

000

52 466,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

006

04

09

09101 20490

200

52 466,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд

006

04

09

09101 20490

240

52 466,70

Другие вопросы в области национальной экономики

006

04

12

0000000000

000

419 179,81

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

006

04

12

9900000000

000

419 179,81

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов  муниципального образования

006

04

12

9990000000

000

419 179,81

Непрограммные мероприятия

006

04

12

9999900000

000

419 179,81

Расходы в области архитектуры, строительства и земельных отношений

006

04

12

9999920410

000

419 179,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

006

04

12

9999920410

200

419 179,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд

006

04

12

9999920410

240

419 179,81

Жилищно-коммунальное хозяйство

006

05

00

0000000000

000

12 492 859,94

Жилищное хозяйство

006

05

01

0000000000

000

3 360 528,75

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом  необходимости развития малоэтажного жилищного

строительства на 2013-2017 годы»

006

05

01

0100000000

000

2 700 000,00

Подпрограмма "Завершение переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом  необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

006

05

01

0120000000

000

2 700 000,00

Основное мероприятие «Завершение переселения граждан из аварийного жилищного фонда»

006

05

01

0120200000

400

2 700 000,00

Расходы на завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета

006

05

01

0120292330

410

2 160 000,00

Расходы на завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования»

006

05

01

01202 S2330

410

540 000,00

Мероприятия по завершению переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

006

05

01

01000S2330

000

540 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

006

05

01

01000 S2330

400

540 000,00

Бюджетные инвестиции

006

05

01

01000 S2330

410

540 000,00

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

006

05

01

9900000000

000

660 528,75

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального образования

006

05

01

9990000000

000

660 528,75

Непрограммные мероприятия

006

05

01

9999900000

000

660 528,75

Расходы в области  жилищного хозяйства

006

05

01

9999965010

000

660 528,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

006

05

01

9999965010

200

660 528,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд

006

05

01

9999965010

240

660 528,75

Коммунальное хозяйство

006

05

02

00000 00000

000

4 185 622,00

Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края на 2014-2025 годы»  

006

05

02

05000 00000

000

4 185 622,00

Подпрограмма «Проектирование и (или) строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства»

006

05

02

0510000000

000

4 185 622,00

Основное мероприятие «Строительство (приобретение), объектов водопроводно-канализационного хозяйства в муниципальную собственность»

006

05

02

0510100000

000

1 467 622,00

Расходы на строительство (приобретение) объектов водопроводно-канализационного хозяйства

006

05

02

05101S2320

000

1 467 622,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

006

05

02

05101S2320

400

1 467 622,00

Бюджетные инвестиции

006

05

02

05101S2320

410

1 467 622,00

Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства»

006

05

02

0510200000

000

2 718 000,00

Расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

006

05

02

0510262010

000

2 718 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

006

05

02

0510262010

200

2 718 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд

006

05

02

0510262010

240

2 718 000,00

Благоустройство

006

05

03

0000000000

000

4 946 709,19

Муниципальная программа «Формирование современной  городской среды на 2018-2022 годы»

006

05

03

0600000000

000

3 030 303,04

Подпрограмма «Формирование современной городской среды»

006

05

03

0610000000

000

3 030 303,04

Основное мероприятие «Благоустройство территорий»

006

05

03

0610100000

000

3 030 303,04

Расходы на благоустройство общественных территорий

006

05

03

0610192610

000

3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

006

05

03

0610192610

200

3 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд

006

05

03

0610192610

240

3 000 000,00

Расходы на благоустройство общественных территорий

006

05

03

06101S2610

000

30 303,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

006

05

03

06101S2610

200

30 303,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд

006

05

03

06101S2610

240

30 303,04

Муниципальная программа «Благоустройство территории Посьетского городского поселения на  2016 – 2022 годы»

006

05

03

0800000000

000

1 916 406,15

Подпрограмма «Благоустройство территории Посьетского городского поселения»

006

05

03

0810000000

000

1 916 406,15

Основное мероприятие «Благоустройство  территории»

006

05

03

0810100000

000

1 916 406,15

Расходы на уличное освещение

006

05

03

0810125100

000

1 616 709,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

006

05

03

0810125100

200

1 616 709,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд

006

05

03

0810125100

240

1 616 709,19

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству

006

05

03

0810125500

000

299 696,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

006

05

03

0810125500

200

299 696,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд

006

05

03

0810125500

240

299 696,96

Образование

006

07

00

0000000000

000

145 000,00

Молодежная политика

006

07

07

0000000000

000

145 000,00

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

006

07

07

9900000000

000

145 000,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального образования

006

07

07

9990000000

000

145 000,00

Непрограммные мероприятия

006

07

07

9999900000

000

145 000,00

Расходы по устройству несовершеннолетних подростков образовательных учреждений в период летней оздоровительной компании и в свободное от учебы время

006

07

07

9999910070

000

145 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

006

07

07

9999910070

200

145 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных  (муниципальных) нужд

006

07

07

9999910070

240

145 000,00

Культура, кинематография  

006

08

00

0000000000

000

7 287 058,00

Культура

006

08

01

0000000000

000

7 287 058,00

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

006

08

01

9900000000

000

3 647 058,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов  муниципального образования

006

08

01

9990000000

000

3 647 058,00

Непрограммные мероприятия

006

08

01

9999900000

000

3 647 058,00

Дома культуры и другие учреждения культуры

006

08

01

9999920810

000

3 647 058,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

006

08

01

9999920810

600

3 647 058,00

Субсидии автономным учреждениям

006

08

01

9999920810

620

3 647 058,00

Муниципальная программа «Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение муниципальных учреждений культуры Посьетского городского поселения на 2018-2020 годы»

006

08

04

1100000000

000

3 640 000,00

Подпрограмма «Ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд»

006

08

04

1110000000

000

3 640 000,00

Основное мероприятие «Проектно-изыскательские работы для строительства (приобретения) учреждений культуры для муниципальных нужд»

006

08

04

1110200000

000

3 640 000,00

Расходы на строительство (приобретение) многофункционального центра культуры  пгт. Посьет

006

08

04

1110220920

000

3 640 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

006

08

04

1110220920

400

3 640 000,00

Бюджетные инвестиции

006

08

04

1110220920

410

3 640 000,00

Социальная политика

006

10

00

0000000000

000

2 159 220,80

Пенсионное обеспечение

006

10

01

0000000000

000

65 000,00

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

006

10

01

9900000000

000

65 000,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов  муниципального образования

006

10

01

9990000000

000

65 000,00

Непрограммные мероприятия

006

10

01

9999900000

000

65 000,00

Расходы по доплате к пенсиям муниципальных служащих

006

10

01

9999910100

000

65 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

006

10

01

9999910100

300

65 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат

006

10

01

9999910100

320

65 000,00

Социальное обеспечение населения

006

10

03

0000000000

000

2 094 220,80

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей ПГП на 2013-2021 годы»

006

10

03

0400000000

000

2 094 220,80

Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей»

006

10

03

0410000000

000

2 094 220,80

Основное мероприятие «Обеспечение выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) стандартного жилья»

006

10

03

0410100000

000

2 094 220,80

Расходы на обеспечение жильем молодых семей на приобретение (строительство) стандартного жилья»

006

10

03

04101L4970

000

2 094 220,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

006

10

03

04101L4970

300

2 094 220,80

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

006

10

03

04101L4970

320

2 094 220,80

Физическая культура и спорт

006

11

00

0000000000

000

4 945 000,00

Массовый спорт

006

11

02

0000000000

000

4 945 000,00

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

006

11

02

9900000000

000

45 000,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов  муниципального образования

006

11

02

9990000000

000

45 000,00

Непрограммные мероприятия

006

11

02

9999900000

000

45 000,00

Дома культуры и другие учреждения культуры

006

11

02

9999920810

000

45 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

006

11

02

9999920810

600

45 000,00

Субсидии автономным учреждениям

006

11

02

9999920810

620

45 000,00

Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Посьетского городского поселения на 2019-2021 годы»

006

11

02

1200000000

000

4 900 000,00

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»

006

11

02

1210000000

000

4 900 000,00

Основное мероприятие «Строительство реконструкция, капитальный (текущий) ремонт объектов физической культуры и спорта

006

11

02

121Р500000

000

4 900 000,00

Расходы на строительство (приобретение), капитальный (текущий) ремонт хоккейных коробок  пгп. Посьет и с. Гвоздево

006

11

02

121Р592190

000

4 851 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

006

11

02

121Р592190

200

4 851 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных  (муниципальных) нужд

006

11

02

121Р592190

240

4 851 000,00

Расходы на строительство (приобретение), капитальный (текущий) ремонт хоккейных коробок  пгп. Посьет и с. Гвоздево

006

11

02

121Р5S2190

000

49 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

006

11

02

121Р5S2190

200

49 000,00

Бюджетные инвестиции

006

11

02

121Р5S2190

240

49 000,00

Национальная оборона

006

02

00

0000000000

000

315 994,00

Мобилизация и вневойсковая подготовка

006

02

03

0000000000

000

315 994,00

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

006

02

03

9900000000

000

315 994,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов  муниципального образования

006

02

03

9990000000

000

315 994,00

Непрограммные мероприятия

006

02

03

9999900000

000

315 994,00

Расходы на содержание работника военно-учетного стола на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

006

02

03

9999951180

000

315 994,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными  (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

006

02

03

9999951180

100

315 994,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

006

02

03

9999951180

120

315 994,00

Всего расходов

47 083 613,69

                                                                                          Приложение № 5                                                                                                        

                                                                                         к решению муниципального

                                                                                          комитета

                                                                                          Посьетского городского поселения

                                                                                          от «19»   марта 2020 года № 160

                                                                                          Приложение № 10                                                                                                              

                                                                                          к решению муниципального

                                                                                          комитета                                                                                                 

                                                                                          Посьетского городского поселения

                                                                                          от «13» декабря 2019 г. № 149

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Посьетского городского поселения на 2020 год по муниципальным программам Посьетского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности                                                                                                                                                                                                (рублей)                                                                                                                                                                                                                                                             

Наименование

ведом

ство

целевая статья

Сумма на 2020 год

1

2

3

4

Муниципальные программы

006

00000 00000

30 373 999,84

Муниципальная программа «Содержание и ремонт дорог с твердым покрытием Посьетского городского поселения на 2018-2030 годы»

006

02000 00000

7 580 957,30

Расходы на капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

006

0210192390

4 735 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

006

0210192390

4 735 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд

006

0210192390

4 735 000,00

Подпрограмма «Содержание и ремонт дорог с твердым покрытием»

006

0210000000

47 828,28

Основное мероприятие «Капитальный (текущий) ремонт, содержание автомобильных дорог и  инженерных сооружений на них»

006

0210100000

47 828,28

Расходы на капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

006

02101S2390

47 828,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

006

02101S2390

47 828,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд

006

02101S2390

47 828,28

Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и дворовых территорий в границах городского 00поселения

006

0210120490

2 798 129,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

006

0210120490

2 798 129,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд

006

0210120490

2 798 129,02

Муниципальная программа «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края до 2027 года»

006

09000 00000

52 466,70

Подпрограмма «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры»

006

0910000000

52 466,70

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения»

006

0910100000

52 466,70

Расходы на создание приоритетных  условий для обеспечения безопасности участников дорожного движения

006

0910120490

52 466,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

006

09101 20490

52 466,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд

006

09101 20490

52 466,70

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

006

06000 00000

3 030 303,04

Подпрограмма «Формирование современной городской среды»

006

0610000000

3 030 303,04

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых   территорий многоквартирных домов»

006

0610100000

3 030 303,04

Расходы на благоустройство общественных территорий

006

0610192610

3 000 000,00

Расходы на благоустройство общественных территорий

006

06101S2610

30 303,04

Муниципальная программа «Благоустройство территории Посьетского городского поселения на 2016-2022 годы»

006

08000 00000

1 916 406,15

Подпрограмма «Благоустройство территории Посьетского городского поселения»

006

0810000000

1 916 406,15

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

006

0810100000

1 916 406,15

Расходы на уличное освещение

006

0810125100

1 616 709,19

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству

006

08101 25500

299 696,96

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образрвании Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края на 2018-2020 годы»

006

10000 00000

20 000,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

006

1010000000

20  000,00

Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

006

1010100000

20 000,00

Расходы на развитие малого и среднего предпринимательства

006

10101 10330

20 000,00

Муниципальная программа «Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение муниципальных учреждений культуры Посьетского городского поселения на 2018-2020 годы»

006

11000 00000

3 640 000,00

Подпрограмма «Ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд»

006

11100 00000

3 640 000,00

Основное мероприятие «Проектно-изыскательские работы для строительства (приобретения) учреждений культуры для муниципальных нужд»

006

1110200000

3 640 000,00

Расходы на строительство (приобретение) многофункционального центра культуры  пгт. Посьет

006

11102 20920

3 640 000,00

Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Посьетского городского поселения на 2019-2021 годы»

006

1200000000

4 900 000,00

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»

006

1210000000

4 900 000,00

Основное мероприятие «Строительство реконструкция, капитальный (текущий) ремонт объектов физической культуры и спорта

006

121P500000

4 900 000,00

Расходы на строительство (приобретение), капитальный (текущий) ремонт хоккейных коробок  пгп. Посьет и с. Гвоздево

006

121P592190

4 851 000,00

Расходы на строительство (приобретение), капитальный (текущий) ремонт хоккейных коробок  пгп. Посьет и с. Гвоздево

006

121P5S2190

49 000,00

Муниципальная программа "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Посьетском городском поселении на 2019-2021 годы"

006

1300000000

254 023,85

140 023,85

Подпрограмма «Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

006

1310000000

140 023,85

140 023,85

Основное мероприятие «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

006

1310200000

140 023,85

140 023,85

Расходы на обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

006

1310220340

140 023,85

140 023,85

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности»

006

1310200000

114 000,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности

006

1310120330

114 000,00

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом  необходимости развития малоэтажного жилищного

строительства на 2013-2017 годы»

006

0100000000

2 700 000,00

Подпрограмма "Завершение переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом  необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

006

0120000000

2 700  000,00

Основное мероприятие «Завершение переселения граждан из аварийного жилищного фонда»

006

0120200000

2 700 000,00

Расходы на завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета

006

0120292330

2 160 000,00

Расходы на завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования»

006

01202S2330

540 000,00

Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края на 2014-2025 годы»  

006

05000 00000

4 185 622,00

Подпрограмма «Проектирование и (или) строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства»

006

05100 00000

4 185 622,00

Основное мероприятие «Строительство (приобретение), объектов водопроводно-канализационного хозяйства в муниципальную собственность»

006

05101 00000

4 185 622,00

Расходы на строительство (приобретение) объектов водопроводно-канализационного хозяйства

006

05101S2320

1 467 622,00

Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства»

006

0510200000

2 718 000,00

Расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

006

0510262010

2 718 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей ПГП на 2013-2021 годы»

006

0400000000

2 094 220,80

Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей»

006

0410000000

2 094 220,80

Основное мероприятие «Обеспечение выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) стандартного жилья»

006

0410100000

2 094 220,80

Расходы на обеспечение жильем молодых семей на приобретение (строительство) стандартного жилья»

006

04101L4970

2 094 220,80

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

006

9900000000

16 709 613,85

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

006

9990000000

16 709 613,85

Глава муниципального образования

006

9999910010

1 126 724,35

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

006

99999 10030

3 348 930,37

Межбюджетные трансферты,  перечисляемые из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

006

9999930010

74 934,69

Обеспечение проведения выборов и референдумов

006

99999 10080

687 934,00

Резерв администрации Посьетского городского поселения для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

006

99999 00001

140 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального учреждения «Хозяйственное управление администрации Посьетского городского поселения»

006

99999 70590

6 013 329,88

Расходы по оценке недвижимости, признания прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

006

9999920110

20 000,00

Расходы  в области архитектуры, строительства и земельных отношений

006

9999920410

419 179,81

Расходы в области жилищного хозяйства

006

9999965010

660 528,75

Расходы по устройству несовершеннолетних подростков образовательных учреждений в период летней оздоровительной компании и в свободное от учебы время

006

9999910070

145 000,00

Дома культуры и другие учреждения культуры

006

9999920810

3 692 058,00

Расходы  по доплате к  пенсиям муниципальных служащих

006

9999910100

65 000,00

Расходы на содержание работника военно-учетного стола на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

006

9999951180

315 994,00

Всего расходов

47 083 613,69

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: "Новгородский пост" № 24 от 20.03.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.040.000 Бюджетный процесс, 020.040.040 Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать