Основная информация
Дата опубликования: | 22 июня 2020г. |
Номер документа: | RU38005105202000022 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Дума Харанжинского МО |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Российская Федерация
1
22.06.2020 г. №6
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДУМА ХАРАНЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ХАРАНЖИНСКОГО МО ОТ 27.12.2019 ГОДА № 79
«О БЮДЖЕТЕ ХАРАНЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Харанжинском сельском поселении, утвержденным решением Думы Харанжинского сельского поселения от 30.12.2014 года № 51, ст.ст.32,47,57 Устава Харанжинского муниципального образования, Дума Харанжинского сельского поселения,
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Харанжинского сельского поселения от 27.12.2019г. № 79 «О бюджете Харанжинского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Харанжинского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 18494,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2910,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 15583,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1395,1 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 14188,7 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 20932,4 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 2438,1 тыс. руб., или 83,8% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения размер дефицита бюджета составит 107,0 тыс. руб., или 3,7 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год»:
прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год сумме 17397,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2952,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 14444,9 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1115,5 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 13329,4 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год в сумме 17506,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 414,0 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 109,0 тыс. руб., или 3,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год»:
прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год сумме 17214,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3058,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 14155,6 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1097,6 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 13058,0 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 17327,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 818,0 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 113,0 тыс. руб., или 3,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4) в пункте 8 изменить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:
- 2020 год цифру «2096,1» заменить на цифру «4427,2»;
- 2021 год цифру «2116,6» заменить на цифру «2116,7»;
5) в пункте 9 изменить объем межбюджетных трансфертов:
- 2020 год цифру «324,5» заменить на цифру «376,8»;
6) приложения 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Харанжинского муниципального образования.
Председатель Думы,
Глава Харанжинского
сельского поселения А.В. Богачев
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Харанжинского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Харанжинского сельского поселения «О бюджете Харанжинского сельского поселения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (Июнь)
Внесение изменений в бюджет Харанжинского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов обусловлено:
- уточнением налоговых, неналоговых доходов;
- уточнением объема безвозмездных поступлений;
- уточнением расходной части бюджета.
Изменение доходной части бюджета сельского поселения
Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 18494,3 тыс. руб. или увеличить на 40,2 тыс. руб.;
- на 2021 год в размере 17397,8 тыс. руб. или увеличить на 0,1 тыс. руб.;
- на 2022 год в размере 17214,2 тыс. руб. или увеличить на 13,1 тыс. руб.
Изменение доходной части бюджета представлено в таблице 1.
Таблица 1. Изменение доходной части
Харанжинского бюджета муниципального образования
№ п/п
Наименование
2020 год
2021 год
2022 год
Проект решения
+, - от решения
Проект решения
+, - от решения
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Налоговые и неналоговые доходы
2 910,5
+6,2
2 952,9
+0,1
3 058,6
0,0
2
Безвозмездные поступления – всего, в том числе:
15 583,8
34,0
14 444,9
0,0
14 155,6
13,1
МБТ из областного бюджета
1 395,1
+11,8
1 115,5
0,0
1 097,6
+13,1
МБТ из бюджета района
14 188,7
+22,2
13 329,4
0,0
13 058,0
0,0
ИТОГО:
18 494,3
40,2
17 397,8
0,1
17 214,2
13,1
Корректировка расходной части бюджета
На изменение расходной части повлияло изменение доходной части бюджета Харанжинского сельского поселения за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, увеличения безвозмездных поступлений и за счет включения остатка средств на счетах по состоянию на 1 января 2020 года.
Проектом решения предлагается утвердить общий объем расходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 20932,4 тыс. руб. или увеличить на 2371,3 тыс. руб.;
- на 2021 год в размере 17092,8 тыс. руб. или увеличить на 0,1 тыс. руб.;
- на 2022 год в размере 16509,2 тыс. руб. или увеличить на 13,1 тыс. руб.
Изменение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходах представлено в таблице 2.
Таблица 2. Изменение муниципальных программ
Харанжинского муниципального образования и непрограммных расходов
№ п/п
Наименование
2020 год
2021 год
2022 год
Проект решения
+, - от решения
Проект решения
+, - от решения
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
«Муниципальные финансы в муниципальном образовании»
7118,7
+800,9
6102,8
0,0
6040,1
0,0
2
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
4427,2
+2331,1
2116,7
+0,1
2218,6
0,0
3
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
1512,6
-283,2
1213,7
0,0
1153,3
+13,1
4
Муниципальная программа «Культура»
4053,1
-296,2
3695,5
0,0
3027,3
0,0
5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
418,2
0,0
400,6
0,0
389,4
0,0
6
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
2917,0
+2,9
2818,5
0,0
2771,5
0,0
7
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»
0,0
-184,2
258,6
0,0
215,2
0,0
Итого по муниципальным программам
20 446,8
2 371,3
16 606,4
0,1
15 815,4
13,1
Непрограммные расходы
485,6
0,0
486,4
0,0
693,8
0,0
ИТОГО:
20 932,4
2 371,3
17 092,8
0,1
16 509,2
13,1
3. Дефицит бюджета поселения
Проектом решения предлагается утвердить дефицит бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 2438,1 тыс. руб., увеличение на 2331,1 тыс. руб. (за счет включения остатка средств на счетах по состоянию на 1 января 2020 года).
Дефицит бюджета поселения планового периода 2021 и 2022 годов изменению не подлежит.
Глава Харанжинского
сельского поселения
А.В. Богачев
Приложение 1
к решению Думы Харанжинского сельского поселения
" О бюджете Харанжинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 79 от 27.12 .2019г. (в редакции от 22.06.2020г. №6)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
2 910,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
381,0
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
381,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
381,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
2 096,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
2 096,1
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
960,5
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
960,5
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
5,0
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
5,0
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
1254,6
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
1254,6
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-124,0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-124,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
250,5
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
10,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
10,0
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
240,5
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
233,2
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
233,2
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
7,3
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
7,3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
18,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
18,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
18,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
164,9
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
25,0
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
25,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
25,0
Доходы от компенсации затрат государства
1 13 02000 00 0000 130
139,9
Прочие доходы от компенсации затрат государства
1 13 02990 00 0000 130
139,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
1 13 02995 10 0000 130
139,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
15 583,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
15 583,8
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
14 351,8
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
2 02 15001 10 0000 150
664,5
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 15002 10 0000 150
1 423,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
11 987,9
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинанс.)
2 02 16001 10 0000 150
276,4
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
539,3
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
539,3
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
539,3
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
539,3
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
191,3
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
42,2
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
42,2
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
2 02 30024 10 0000 150
41,5
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
149,1
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
149,1
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
501,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
501,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
501,4
ИТОГО ДОХОДОВ
18 494,3
Приложение 2
к решению Думы Харанжинского сельского поселения
" О бюджете Харанжинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 79 от 27.12 .2019г. (в редакции от 22.06.2020г. №6)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
2021 г.
2022 г.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
2 952,9
3 058,6
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
507,8
536,3
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
507,8
536,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
405,7
428,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02020 01 0000 110
100,2
105,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
1,9
2,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
2 116,7
2 218,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
2 116,7
2 218,6
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
975,8
1 021,2
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
975,8
1021,2
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
4,9
5,0
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
4,9
5,0
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
1270,9
1322,0
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
1270,9
1322,0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-134,9
-129,6
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-134,9
-129,6
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
284,6
285,7
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
41,9
43,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
41,9
43,0
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
242,7
242,7
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
233,2
233,2
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
233,2
233,2
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
9,5
9,5
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
9,5
9,5
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
18,0
18,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
18,0
18,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
18,0
18,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
25,8
0,0
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
25,8
0,0
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
25,8
0,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
25,8
0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
14 444,9
14 155,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
14 444,9
14 155,6
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
13 484,1
13 191,4
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
2 02 15001 10 0000 150
633,9
612,6
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 15002 10 0000 150
1 960,0
1 976,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
10 719,6
10 378,6
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинанс.)
2 02 16001 10 0000 150
170,6
224,2
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
289,5
289,5
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
289,5
289,5
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
289,5
289,5
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
289,5
289,5
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
192,1
195,5
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
42,2
42,2
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
42,2
42,2
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
0,7
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
2 02 30024 10 0000 150
41,5
41,5
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
149,9
153,3
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
149,9
153,3
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
479,2
479,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
479,2
479,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
479,2
479,2
ИТОГО ДОХОДОВ
17 397,8
17 214,2
Приложение № 6
к решению Думы Харанжинского сельского поселения
" О бюджете Харанжинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 79 от 27.12 .2019г. (в редакции от 22.06.2020г. №6)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
7 104,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
1 288,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
5 585,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
225,8
Резервные фонды
0111
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
0,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
149,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
149,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
2 917,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
129,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
2 788,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
4 468,7
Общеэкономические вопросы
0401
41,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
4 427,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
1 512,6
Благоустройство
0503
1 512,6
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
4 053,1
Культура
0801
4 053,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
308,2
Пенсионное обеспечение
1001
308,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
418,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
418,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
ИТОГО
20 932,4
Приложение № 7
к решению Думы Харанжинского сельского поселения
" О бюджете Харанжинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 79 от 27.12 .2019г. (в редакции от 22.06.2020г. №6)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
2021 г.
2022 г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
6 088,6
6 229,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
1 162,0
1 152,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
4 738,9
4 685,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
183,0
183,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
0,0
204,0
Резервные фонды
0111
4,0
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
0,7
0,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
149,9
153,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
149,9
153,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
2 818,5
2 771,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
87,2
65,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
2 731,3
2 706,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
2 158,2
2 260,1
Общеэкономические вопросы
0401
41,5
41,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
2 116,7
2 218,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
1 472,3
1 368,5
Благоустройство
0503
1 472,3
1 368,5
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
3 695,5
3 027,3
Культура
0801
3 695,5
3 027,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
308,2
308,2
Пенсионное обеспечение
1001
308,2
308,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
400,6
389,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
400,6
389,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
1,0
ИТОГО
17 092,8
16 509,2
Приложение 8
к решению Думы Харанжинского сельского поселения
" О бюджете Харанжинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 79 от 27.12 .2019г. (в редакции от 22.06.2020г. №6)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
7 118,7
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
7 076,2
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
1 288,2
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
1 224,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
1 224,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
1 224,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
55,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10190
100
55,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
100
0102
55,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
9,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 01 10190
200
9,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
200
0102
9,2
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
5 434,8
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
4 780,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
4 780,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
4 780,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
654,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
11,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
11,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
643,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
643,1
Иные бюджетные ассигнования
70 1 02 10190
800
0,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
800
0104
0,7
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
353,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
353,2
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
353,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
151,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
202,2
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70 А 00 00000
41,5
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
70 А 01 00000
41,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
70 А 01 73110
41,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 А 01 73110
100
39,6
Общеэкономические вопросы
70 А 01 73110
100
0401
39,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 А 01 73110
200
1,9
Общеэкономические вопросы
70 А 01 73110
200
0401
1,9
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
4 427,2
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
4 427,2
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
1 048,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
1 048,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
1 048,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
1 048,1
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
3 379,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
3 379,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
3 379,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
3 379,1
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
1 512,6
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
1 512,6
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
1 512,6
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
435,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
435,7
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
435,7
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
20,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
20,0
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
20,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
542,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
540,9
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
540,9
Иные бюджетные ассигнования
81 3 01 10220
800
1,2
Благоустройство
81 3 01 10220
800
0503
1,2
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
494,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
494,8
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
494,8
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
4 053,1
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
666,4
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
666,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
666,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
626,3
Культура
86 2 01 19999
100
0801
626,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
40,1
Культура
86 2 01 19999
200
0801
40,1
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
3 386,7
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
3 386,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
3 386,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
1 878,8
Культура
86 3 01 19999
100
0801
1 878,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
1 457,8
Культура
86 3 01 19999
200
0801
1 457,8
Иные бюджетные ассигнования
86 3 01 19999
800
0,1
Культура
86 3 01 19999
800
0801
0,1
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
86 3 01 S2370
50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 S2370
200
50,0
Культура
86 3 01 S2370
200
0801
50,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 2015-2022 годы
90 0 00 00000
418,2
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
418,2
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
418,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
418,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
58,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
58,1
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
2 917,0
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
2 917,0
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
129,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
129,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
129,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
129,0
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
2 788,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
2 788,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
2 638,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
2 638,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
147,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
147,0
Иные бюджетные ассигнования
92 1 03 19999
800
2,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
800
0314
2,9
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
485,6
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
99 6 00 00000
308,2
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
99 6 01 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 01 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 6 01 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
99 6 01 19999
300
1001
154,1
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
99 6 02 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 02 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 6 02 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
99 6 02 19999
300
1001
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
23,6
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
23,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
23,6
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
23,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
23,6
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
149,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
5,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
5,1
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
20 932,4
Приложение 9
к решению Думы Харанжинского сельского поселения
" О бюджете Харанжинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 79 от 27.12 .2019г. (в редакции от 22.06.2020г. №6)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Сумма
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
6 102,8
6 040,1
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
6 060,3
5 997,6
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
1 162,0
1 152,5
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
1 122,0
1 122,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
1 122,0
1 122,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
1 122,0
1 122,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
33,7
23,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10190
100
33,7
23,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
100
0102
33,7
23,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
6,3
6,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 01 10190
200
6,3
6,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
200
0102
6,3
6,7
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
4 597,4
4 544,2
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
4 204,0
4 204,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
4 204,0
4 204,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
4 204,0
4 204,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
393,4
340,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
5,4
3,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
5,4
3,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
388,0
336,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
388,0
336,4
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
300,9
300,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
300,9
300,9
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
300,9
300,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
141,5
141,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
159,4
159,4
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
1,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70 А 00 00000
41,5
41,5
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
70 А 01 00000
41,5
41,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
70 А 01 73110
41,5
41,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 А 01 73110
100
39,6
39,6
Общеэкономические вопросы
70 А 01 73110
100
0401
39,6
39,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 А 01 73110
200
1,9
1,9
Общеэкономические вопросы
70 А 01 73110
200
0401
1,9
1,9
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
2 116,7
2 218,6
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
2 116,7
2 218,6
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
1 058,3
1 109,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
1 058,3
1 109,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
1 058,3
1 109,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
1 058,3
1 109,2
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
1 058,4
1 109,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
1 058,4
1 109,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
1 058,4
1 109,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
1 058,4
1 109,4
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
1 213,7
1 153,3
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
1 213,7
1 153,3
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
1 213,7
1 153,3
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
132,2
106,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
132,2
106,2
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
132,2
106,2
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
20,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
20,0
20,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
20,0
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
20,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
20,0
20,0
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
20,0
20,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
749,1
714,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
749,1
714,7
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
749,1
714,7
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
292,4
292,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
292,4
292,4
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
292,4
292,4
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
3 695,5
3 027,3
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
716,8
695,5
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
716,8
695,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
716,8
695,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
641,5
641,5
Культура
86 2 01 19999
100
0801
641,5
641,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
75,3
54,0
Культура
86 2 01 19999
200
0801
75,3
54,0
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
2 978,7
2 331,8
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
2 978,7
2 331,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
2 978,7
2 331,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
1 924,6
1 924,6
Культура
86 3 01 19999
100
0801
1 924,6
1 924,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
1 054,1
407,2
Культура
86 3 01 19999
200
0801
1 054,1
407,2
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
90 0 00 00000
400,6
389,4
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
400,6
389,4
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
400,6
389,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
400,6
389,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
360,1
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
360,1
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
40,5
29,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
40,5
29,3
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
2 818,5
2 771,5
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
2 818,5
2 771,5
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
87,2
65,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
87,2
65,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
87,2
65,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
87,2
65,5
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
2 731,3
2 706,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
2 731,3
2 706,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
2 638,1
2 638,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
2 638,1
2 638,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
93,2
67,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
93,2
67,9
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»
98 0 00 00000
258,6
215,2
Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»
98 1 00 00000
258,6
215,2
Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий
98 1 01 00000
258,6
215,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
98 1 01 19999
258,6
215,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
98 1 01 19999
200
258,6
215,2
Благоустройство
98 1 01 19999
200
0503
258,6
215,2
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
486,4
693,8
Проведение выборов и референдумов
99 3 00 00000
0,0
204,0
Проведение выборов главы муниципального образования
99 3 01 00000
0,0
54,0
Иные бюджетные ассигнования
99 3 01 00000
800
0,0
54,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99 3 01 00000
800
0107
54,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
99 3 02 00000
0,0
150,0
Иные бюджетные ассигнования
99 3 02 00000
800
0,0
150,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99 3 02 00000
800
0107
0,0
150,0
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
4,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
99 6 00 00000
308,2
308,2
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
99 6 01 00000
154,1
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 01 19999
154,1
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 6 01 19999
300
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение
99 6 01 19999
300
1001
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
99 6 02 00000
154,1
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 02 19999
154,1
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 6 02 19999
300
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение
99 6 02 19999
300
1001
154,1
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
23,6
23,6
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
23,6
23,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
23,6
23,6
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
23,6
23,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
23,6
23,6
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
149,9
153,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
144,0
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
5,9
9,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
5,9
9,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
0,7
ИТОГО
17 092,8
16 509,2
Приложение 10
к решению Думы Харанжинского сельского поселения
" О бюджете Харанжинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 79 от 27.12 .2019г. (в редакции от 22.06.2020г. №6)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Администрация Харанжинского сельского поселения
992
20 932,4
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
7 118,7
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
992
70 1 00 00000
7 076,2
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
1 288,2
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
1 224,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
1 224,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
1 224,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
55,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10190
100
55,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
100
0102
55,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
9,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 01 10190
200
9,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
200
0102
9,2
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
5 434,8
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
4 780,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
4 780,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
4 780,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
654,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
11,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
11,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
643,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
643,1
Иные бюджетные ассигнования
992
70 1 02 10190
800
0,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
800
0104
0,7
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
353,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
353,2
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
353,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
151,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
202,2
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
992
70 А 00 00000
41,5
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70 А 01 00000
41,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70 А 01 73110
41,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 А 01 73110
100
39,6
Общеэкономические вопросы
992
70 А 01 73110
100
0401
39,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 А 01 73110
200
1,9
Общеэкономические вопросы
992
70 А 01 73110
200
0401
1,9
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
4 427,2
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
4 427,2
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
1 048,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
1 048,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
1 048,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
1 048,1
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
3 379,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
3 379,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
3 379,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
3 379,1
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
1 512,6
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
1 512,6
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
1 512,6
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
435,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
435,7
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
435,7
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
20,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
542,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
540,9
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
540,9
Иные бюджетные ассигнования
992
81 3 01 10220
800
1,2
Благоустройство
992
81 3 01 10220
800
0503
1,2
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81 3 01 S2370
494,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 S2370
200
494,8
Благоустройство
992
81 3 01 S2370
200
0503
494,8
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
4 053,1
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
666,4
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
666,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
666,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
626,3
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
626,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
40,1
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
40,1
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
3 386,7
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
3 386,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
3 386,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
1 878,8
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
1 878,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
1 457,8
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
1 457,8
Иные бюджетные ассигнования
992
86 3 01 19999
800
0,1
Культура
992
86 3 01 19999
800
0801
0,1
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86 3 01 S2370
50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 S2370
200
50,0
Культура
992
86 3 01 S2370
200
0801
50,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
418,2
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
418,2
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
418,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
418,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90 1 03 19999
200
58,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
200
1105
58,1
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
2 917,0
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
2 917,0
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
129,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
129,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
129,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
129,0
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
2 788,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
2 788,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
2 638,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
2 638,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
147,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
147,0
Иные бюджетные ассигнования
992
92 1 03 19999
800
2,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
800
0314
2,9
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
485,6
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
99 6 00 00000
308,2
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
992
99 6 01 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 6 01 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
99 6 01 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
992
99 6 01 19999
300
1001
154,1
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
992
99 6 02 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 6 02 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
99 6 02 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
992
99 6 02 19999
300
1001
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
23,6
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
23,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
23,6
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
23,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
23,6
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
149,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
5,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
5,1
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
20 932,4
Приложение 11
к решению Думы Харанжинского сельского поселения
" О бюджете Харанжинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 79 от 27.12 .2019г. (в редакции от 22.06.2020г. №6)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Сумма
2021 г.
2022 г.
Администрация Харанжинского сельского поселения
992
17 092,8
16 509,2
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
6 102,8
6 040,1
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
992
70 1 00 00000
6 060,3
5 997,6
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
1 162,0
1 152,5
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
1 122,0
1 122,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
1 122,0
1 122,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
1 122,0
1 122,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
33,7
23,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10190
100
33,7
23,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
100
0102
33,7
23,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
6,3
6,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 01 10190
200
6,3
6,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
200
0102
6,3
6,7
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
4 597,4
4 544,2
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
4 204,0
4 204,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
4 204,0
4 204,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
4 204,0
4 204,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
393,4
340,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
5,4
3,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
5,4
3,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
388,0
336,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
388,0
336,4
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
300,9
300,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
300,9
300,9
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
300,9
300,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
141,5
141,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
159,4
159,4
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
1,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
992
70 А 00 00000
41,5
41,5
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70 А 01 00000
41,5
41,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70 А 01 73110
41,5
41,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 А 01 73110
100
39,6
39,6
Общеэкономические вопросы
992
70 А 01 73110
100
0401
39,6
39,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 А 01 73110
200
1,9
1,9
Общеэкономические вопросы
992
70 А 01 73110
200
0401
1,9
1,9
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
2 116,7
2 218,6
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
2 116,7
2 218,6
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
1 058,3
1 109,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
1 058,3
1 109,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
1 058,3
1 109,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
1 058,3
1 109,2
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
1 058,4
1 109,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
1 058,4
1 109,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
1 058,4
1 109,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
1 058,4
1 109,4
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
1 213,7
1 153,3
Коммунальное хозяйство
992
81 2 02 19999
200
0502
0,0
0,0
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
1 213,7
1 153,3
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
1 213,7
1 153,3
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
132,2
106,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
132,2
106,2
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
132,2
106,2
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
20,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
20,0
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
20,0
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
20,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
20,0
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
20,0
20,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
749,1
714,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
749,1
714,7
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
749,1
714,7
Иные бюджетные ассигнования
992
81 3 01 10220
800
0,0
0,0
Благоустройство
992
81 3 01 10220
800
0503
0,0
0,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81 3 01 S2370
292,4
292,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 S2370
200
292,4
292,4
Благоустройство
992
81 3 01 S2370
200
0503
292,4
292,4
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
3 695,5
3 027,3
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
716,8
695,5
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
716,8
695,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
716,8
695,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
641,5
641,5
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
641,5
641,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
75,3
54,0
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
75,3
54,0
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
2 978,7
2 331,8
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
2 978,7
2 331,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
2 978,7
2 331,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
1 924,6
1 924,6
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
1 924,6
1 924,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
1 054,1
407,2
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
1 054,1
407,2
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
400,6
389,4
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
400,6
389,4
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
400,6
389,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
400,6
389,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
360,1
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
360,1
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90 1 03 19999
200
40,5
29,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
200
1105
40,5
29,3
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
2 818,5
2 771,5
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
2 818,5
2 771,5
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
87,2
65,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
87,2
65,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
87,2
65,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
87,2
65,5
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
2 731,3
2 706,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
2 731,3
2 706,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
2 638,1
2 638,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
2 638,1
2 638,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
93,2
67,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
93,2
67,9
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»
992
98 0 00 00000
258,6
215,2
Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»
992
98 1 00 00000
258,6
215,2
Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий
992
98 1 01 00000
258,6
215,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
98 1 01 19999
258,6
215,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
98 1 01 19999
200
258,6
215,2
Благоустройство
992
98 1 01 19999
200
0503
258,6
215,2
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
486,4
693,8
Проведение выборов и референдумов
992
99 3 00 00000
0,0
204,0
Проведение выборов главы муниципального образования
992
99 3 01 00000
0,0
54,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 3 01 19999
800
0,0
54,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
99 3 01 19999
800
0107
0,0
54,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
992
99 3 02 00000
0,0
150,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 3 02 19999
800
0,0
150,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
99 3 02 19999
800
0107
0,0
150,0
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
4,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
99 6 00 00000
308,2
308,2
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
992
99 6 01 00000
154,1
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 6 01 19999
154,1
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
99 6 01 19999
300
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение
992
99 6 01 19999
300
1001
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
992
99 6 02 00000
154,1
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 6 02 19999
154,1
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
99 6 02 19999
300
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение
992
99 6 02 19999
300
1001
154,1
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
23,6
23,6
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
23,6
23,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
23,6
23,6
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
23,6
23,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
23,6
23,6
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
149,9
153,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
144,0
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
5,9
9,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
5,9
9,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
0,7
ИТОГО
17 092,8
16 509,2
Приложение № 12
к решению Думы Харанжинского сельского поселения
" О бюджете Харанжинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 79 от 27.12 .2019г. (в редакции от 22.06.2020г. №6)
Программа муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс.руб.
Виды долговых обязательств
2020 год
2021 год
2022 год
Объем заимствований, всего
107,0
109,0
113,0
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:
107,0
109,0
113,0
объем привлечения
123,1
125,4
130,0
объем погашения
-16,1
-16,4
-17,0
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году
до 3 лет
до 3 лет
до 3 лет
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
2 438,1
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
107,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
123,1
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
123,1
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-16,1
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-16,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
2 331,1
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-18 617,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-18 617,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-18 617,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-18 617,4
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
20 948,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
20 948,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
20 948,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
20 948,5
Приложение № 14
к решению Думы Харанжинского сельского поселения
" О бюджете Харанжинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 79 от 27.12 .2019г. (в редакции от 22.06.2020г. №6)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
2021 г.
2022г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
109,0
113,0
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
109,0
113,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
125,4
130,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
125,4
130,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-16,4
-17,0
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-16,4
-17,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
0,0
0,0
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-17 523,2
-17 344,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-17 523,2
-17 344,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-17 523,2
-17 344,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-17 523,2
-17 344,2
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
17 523,2
17 344,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
17 523,2
17 344,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
17 523,2
17 344,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
17 523,2
17 344,2
Российская Федерация
1
22.06.2020 г. №6
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДУМА ХАРАНЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ХАРАНЖИНСКОГО МО ОТ 27.12.2019 ГОДА № 79
«О БЮДЖЕТЕ ХАРАНЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Харанжинском сельском поселении, утвержденным решением Думы Харанжинского сельского поселения от 30.12.2014 года № 51, ст.ст.32,47,57 Устава Харанжинского муниципального образования, Дума Харанжинского сельского поселения,
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Харанжинского сельского поселения от 27.12.2019г. № 79 «О бюджете Харанжинского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Харанжинского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 18494,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2910,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 15583,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1395,1 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 14188,7 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 20932,4 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 2438,1 тыс. руб., или 83,8% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения размер дефицита бюджета составит 107,0 тыс. руб., или 3,7 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год»:
прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год сумме 17397,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2952,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 14444,9 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1115,5 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 13329,4 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год в сумме 17506,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 414,0 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 109,0 тыс. руб., или 3,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год»:
прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год сумме 17214,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3058,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 14155,6 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1097,6 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 13058,0 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 17327,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 818,0 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 113,0 тыс. руб., или 3,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4) в пункте 8 изменить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:
- 2020 год цифру «2096,1» заменить на цифру «4427,2»;
- 2021 год цифру «2116,6» заменить на цифру «2116,7»;
5) в пункте 9 изменить объем межбюджетных трансфертов:
- 2020 год цифру «324,5» заменить на цифру «376,8»;
6) приложения 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Харанжинского муниципального образования.
Председатель Думы,
Глава Харанжинского
сельского поселения А.В. Богачев
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Харанжинского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Харанжинского сельского поселения «О бюджете Харанжинского сельского поселения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (Июнь)
Внесение изменений в бюджет Харанжинского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов обусловлено:
- уточнением налоговых, неналоговых доходов;
- уточнением объема безвозмездных поступлений;
- уточнением расходной части бюджета.
Изменение доходной части бюджета сельского поселения
Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 18494,3 тыс. руб. или увеличить на 40,2 тыс. руб.;
- на 2021 год в размере 17397,8 тыс. руб. или увеличить на 0,1 тыс. руб.;
- на 2022 год в размере 17214,2 тыс. руб. или увеличить на 13,1 тыс. руб.
Изменение доходной части бюджета представлено в таблице 1.
Таблица 1. Изменение доходной части
Харанжинского бюджета муниципального образования
№ п/п
Наименование
2020 год
2021 год
2022 год
Проект решения
+, - от решения
Проект решения
+, - от решения
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Налоговые и неналоговые доходы
2 910,5
+6,2
2 952,9
+0,1
3 058,6
0,0
2
Безвозмездные поступления – всего, в том числе:
15 583,8
34,0
14 444,9
0,0
14 155,6
13,1
МБТ из областного бюджета
1 395,1
+11,8
1 115,5
0,0
1 097,6
+13,1
МБТ из бюджета района
14 188,7
+22,2
13 329,4
0,0
13 058,0
0,0
ИТОГО:
18 494,3
40,2
17 397,8
0,1
17 214,2
13,1
Корректировка расходной части бюджета
На изменение расходной части повлияло изменение доходной части бюджета Харанжинского сельского поселения за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, увеличения безвозмездных поступлений и за счет включения остатка средств на счетах по состоянию на 1 января 2020 года.
Проектом решения предлагается утвердить общий объем расходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 20932,4 тыс. руб. или увеличить на 2371,3 тыс. руб.;
- на 2021 год в размере 17092,8 тыс. руб. или увеличить на 0,1 тыс. руб.;
- на 2022 год в размере 16509,2 тыс. руб. или увеличить на 13,1 тыс. руб.
Изменение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходах представлено в таблице 2.
Таблица 2. Изменение муниципальных программ
Харанжинского муниципального образования и непрограммных расходов
№ п/п
Наименование
2020 год
2021 год
2022 год
Проект решения
+, - от решения
Проект решения
+, - от решения
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
«Муниципальные финансы в муниципальном образовании»
7118,7
+800,9
6102,8
0,0
6040,1
0,0
2
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
4427,2
+2331,1
2116,7
+0,1
2218,6
0,0
3
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
1512,6
-283,2
1213,7
0,0
1153,3
+13,1
4
Муниципальная программа «Культура»
4053,1
-296,2
3695,5
0,0
3027,3
0,0
5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
418,2
0,0
400,6
0,0
389,4
0,0
6
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
2917,0
+2,9
2818,5
0,0
2771,5
0,0
7
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»
0,0
-184,2
258,6
0,0
215,2
0,0
Итого по муниципальным программам
20 446,8
2 371,3
16 606,4
0,1
15 815,4
13,1
Непрограммные расходы
485,6
0,0
486,4
0,0
693,8
0,0
ИТОГО:
20 932,4
2 371,3
17 092,8
0,1
16 509,2
13,1
3. Дефицит бюджета поселения
Проектом решения предлагается утвердить дефицит бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 2438,1 тыс. руб., увеличение на 2331,1 тыс. руб. (за счет включения остатка средств на счетах по состоянию на 1 января 2020 года).
Дефицит бюджета поселения планового периода 2021 и 2022 годов изменению не подлежит.
Глава Харанжинского
сельского поселения
А.В. Богачев
Приложение 1
к решению Думы Харанжинского сельского поселения
" О бюджете Харанжинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 79 от 27.12 .2019г. (в редакции от 22.06.2020г. №6)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
2 910,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
381,0
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
381,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
381,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
2 096,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
2 096,1
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
960,5
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
960,5
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
5,0
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
5,0
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
1254,6
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
1254,6
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-124,0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-124,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
250,5
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
10,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
10,0
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
240,5
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
233,2
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
233,2
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
7,3
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
7,3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
18,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
18,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
18,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
164,9
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
25,0
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
25,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
25,0
Доходы от компенсации затрат государства
1 13 02000 00 0000 130
139,9
Прочие доходы от компенсации затрат государства
1 13 02990 00 0000 130
139,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
1 13 02995 10 0000 130
139,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
15 583,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
15 583,8
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
14 351,8
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
2 02 15001 10 0000 150
664,5
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 15002 10 0000 150
1 423,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
11 987,9
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинанс.)
2 02 16001 10 0000 150
276,4
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
539,3
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
539,3
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
539,3
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
539,3
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
191,3
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
42,2
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
42,2
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
2 02 30024 10 0000 150
41,5
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
149,1
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
149,1
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
501,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
501,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
501,4
ИТОГО ДОХОДОВ
18 494,3
Приложение 2
к решению Думы Харанжинского сельского поселения
" О бюджете Харанжинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 79 от 27.12 .2019г. (в редакции от 22.06.2020г. №6)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
2021 г.
2022 г.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
2 952,9
3 058,6
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
507,8
536,3
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
507,8
536,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
405,7
428,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02020 01 0000 110
100,2
105,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
1,9
2,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
2 116,7
2 218,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
2 116,7
2 218,6
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
975,8
1 021,2
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
975,8
1021,2
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
4,9
5,0
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
4,9
5,0
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
1270,9
1322,0
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
1270,9
1322,0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-134,9
-129,6
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-134,9
-129,6
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
284,6
285,7
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
41,9
43,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
41,9
43,0
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
242,7
242,7
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
233,2
233,2
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
233,2
233,2
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
9,5
9,5
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
9,5
9,5
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
18,0
18,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
18,0
18,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
18,0
18,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
25,8
0,0
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
25,8
0,0
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
25,8
0,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
25,8
0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
14 444,9
14 155,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
14 444,9
14 155,6
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
13 484,1
13 191,4
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
2 02 15001 10 0000 150
633,9
612,6
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 15002 10 0000 150
1 960,0
1 976,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
10 719,6
10 378,6
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинанс.)
2 02 16001 10 0000 150
170,6
224,2
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
289,5
289,5
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
289,5
289,5
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
289,5
289,5
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
289,5
289,5
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
192,1
195,5
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
42,2
42,2
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
42,2
42,2
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
0,7
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
2 02 30024 10 0000 150
41,5
41,5
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
149,9
153,3
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
149,9
153,3
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
479,2
479,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
479,2
479,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
479,2
479,2
ИТОГО ДОХОДОВ
17 397,8
17 214,2
Приложение № 6
к решению Думы Харанжинского сельского поселения
" О бюджете Харанжинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 79 от 27.12 .2019г. (в редакции от 22.06.2020г. №6)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
7 104,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
1 288,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
5 585,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
225,8
Резервные фонды
0111
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
0,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
149,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
149,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
2 917,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
129,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
2 788,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
4 468,7
Общеэкономические вопросы
0401
41,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
4 427,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
1 512,6
Благоустройство
0503
1 512,6
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
4 053,1
Культура
0801
4 053,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
308,2
Пенсионное обеспечение
1001
308,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
418,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
418,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
ИТОГО
20 932,4
Приложение № 7
к решению Думы Харанжинского сельского поселения
" О бюджете Харанжинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 79 от 27.12 .2019г. (в редакции от 22.06.2020г. №6)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
2021 г.
2022 г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
6 088,6
6 229,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
1 162,0
1 152,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
4 738,9
4 685,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
183,0
183,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
0,0
204,0
Резервные фонды
0111
4,0
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
0,7
0,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
149,9
153,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
149,9
153,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
2 818,5
2 771,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
87,2
65,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
2 731,3
2 706,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
2 158,2
2 260,1
Общеэкономические вопросы
0401
41,5
41,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
2 116,7
2 218,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
1 472,3
1 368,5
Благоустройство
0503
1 472,3
1 368,5
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
3 695,5
3 027,3
Культура
0801
3 695,5
3 027,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
308,2
308,2
Пенсионное обеспечение
1001
308,2
308,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
400,6
389,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
400,6
389,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
1,0
ИТОГО
17 092,8
16 509,2
Приложение 8
к решению Думы Харанжинского сельского поселения
" О бюджете Харанжинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 79 от 27.12 .2019г. (в редакции от 22.06.2020г. №6)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
7 118,7
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
7 076,2
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
1 288,2
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
1 224,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
1 224,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
1 224,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
55,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10190
100
55,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
100
0102
55,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
9,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 01 10190
200
9,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
200
0102
9,2
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
5 434,8
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
4 780,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
4 780,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
4 780,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
654,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
11,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
11,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
643,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
643,1
Иные бюджетные ассигнования
70 1 02 10190
800
0,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
800
0104
0,7
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
353,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
353,2
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
353,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
151,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
202,2
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70 А 00 00000
41,5
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
70 А 01 00000
41,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
70 А 01 73110
41,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 А 01 73110
100
39,6
Общеэкономические вопросы
70 А 01 73110
100
0401
39,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 А 01 73110
200
1,9
Общеэкономические вопросы
70 А 01 73110
200
0401
1,9
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
4 427,2
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
4 427,2
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
1 048,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
1 048,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
1 048,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
1 048,1
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
3 379,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
3 379,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
3 379,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
3 379,1
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
1 512,6
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
1 512,6
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
1 512,6
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
435,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
435,7
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
435,7
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
20,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
20,0
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
20,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
542,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
540,9
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
540,9
Иные бюджетные ассигнования
81 3 01 10220
800
1,2
Благоустройство
81 3 01 10220
800
0503
1,2
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
494,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
494,8
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
494,8
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
4 053,1
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
666,4
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
666,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
666,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
626,3
Культура
86 2 01 19999
100
0801
626,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
40,1
Культура
86 2 01 19999
200
0801
40,1
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
3 386,7
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
3 386,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
3 386,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
1 878,8
Культура
86 3 01 19999
100
0801
1 878,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
1 457,8
Культура
86 3 01 19999
200
0801
1 457,8
Иные бюджетные ассигнования
86 3 01 19999
800
0,1
Культура
86 3 01 19999
800
0801
0,1
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
86 3 01 S2370
50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 S2370
200
50,0
Культура
86 3 01 S2370
200
0801
50,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 2015-2022 годы
90 0 00 00000
418,2
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
418,2
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
418,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
418,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
58,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
58,1
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
2 917,0
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
2 917,0
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
129,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
129,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
129,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
129,0
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
2 788,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
2 788,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
2 638,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
2 638,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
147,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
147,0
Иные бюджетные ассигнования
92 1 03 19999
800
2,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
800
0314
2,9
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
485,6
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
99 6 00 00000
308,2
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
99 6 01 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 01 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 6 01 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
99 6 01 19999
300
1001
154,1
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
99 6 02 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 02 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 6 02 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
99 6 02 19999
300
1001
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
23,6
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
23,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
23,6
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
23,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
23,6
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
149,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
5,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
5,1
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
20 932,4
Приложение 9
к решению Думы Харанжинского сельского поселения
" О бюджете Харанжинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 79 от 27.12 .2019г. (в редакции от 22.06.2020г. №6)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Сумма
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
6 102,8
6 040,1
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
6 060,3
5 997,6
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
1 162,0
1 152,5
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
1 122,0
1 122,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
1 122,0
1 122,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
1 122,0
1 122,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
33,7
23,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10190
100
33,7
23,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
100
0102
33,7
23,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
6,3
6,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 01 10190
200
6,3
6,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
200
0102
6,3
6,7
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
4 597,4
4 544,2
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
4 204,0
4 204,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
4 204,0
4 204,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
4 204,0
4 204,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
393,4
340,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
5,4
3,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
5,4
3,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
388,0
336,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
388,0
336,4
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
300,9
300,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
300,9
300,9
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
300,9
300,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
141,5
141,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
159,4
159,4
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
1,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70 А 00 00000
41,5
41,5
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
70 А 01 00000
41,5
41,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
70 А 01 73110
41,5
41,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 А 01 73110
100
39,6
39,6
Общеэкономические вопросы
70 А 01 73110
100
0401
39,6
39,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 А 01 73110
200
1,9
1,9
Общеэкономические вопросы
70 А 01 73110
200
0401
1,9
1,9
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
2 116,7
2 218,6
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
2 116,7
2 218,6
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
1 058,3
1 109,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
1 058,3
1 109,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
1 058,3
1 109,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
1 058,3
1 109,2
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
1 058,4
1 109,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
1 058,4
1 109,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
1 058,4
1 109,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
1 058,4
1 109,4
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
1 213,7
1 153,3
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
1 213,7
1 153,3
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
1 213,7
1 153,3
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
132,2
106,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
132,2
106,2
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
132,2
106,2
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
20,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
20,0
20,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
20,0
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
20,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
20,0
20,0
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
20,0
20,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
749,1
714,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
749,1
714,7
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
749,1
714,7
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
292,4
292,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
292,4
292,4
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
292,4
292,4
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
3 695,5
3 027,3
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
716,8
695,5
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
716,8
695,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
716,8
695,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
641,5
641,5
Культура
86 2 01 19999
100
0801
641,5
641,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
75,3
54,0
Культура
86 2 01 19999
200
0801
75,3
54,0
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
2 978,7
2 331,8
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
2 978,7
2 331,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
2 978,7
2 331,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
1 924,6
1 924,6
Культура
86 3 01 19999
100
0801
1 924,6
1 924,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
1 054,1
407,2
Культура
86 3 01 19999
200
0801
1 054,1
407,2
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
90 0 00 00000
400,6
389,4
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
400,6
389,4
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
400,6
389,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
400,6
389,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
360,1
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
360,1
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
40,5
29,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
40,5
29,3
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
2 818,5
2 771,5
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
2 818,5
2 771,5
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
87,2
65,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
87,2
65,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
87,2
65,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
87,2
65,5
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
2 731,3
2 706,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
2 731,3
2 706,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
2 638,1
2 638,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
2 638,1
2 638,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
93,2
67,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
93,2
67,9
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»
98 0 00 00000
258,6
215,2
Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»
98 1 00 00000
258,6
215,2
Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий
98 1 01 00000
258,6
215,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
98 1 01 19999
258,6
215,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
98 1 01 19999
200
258,6
215,2
Благоустройство
98 1 01 19999
200
0503
258,6
215,2
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
486,4
693,8
Проведение выборов и референдумов
99 3 00 00000
0,0
204,0
Проведение выборов главы муниципального образования
99 3 01 00000
0,0
54,0
Иные бюджетные ассигнования
99 3 01 00000
800
0,0
54,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99 3 01 00000
800
0107
54,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
99 3 02 00000
0,0
150,0
Иные бюджетные ассигнования
99 3 02 00000
800
0,0
150,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99 3 02 00000
800
0107
0,0
150,0
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
4,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
99 6 00 00000
308,2
308,2
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
99 6 01 00000
154,1
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 01 19999
154,1
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 6 01 19999
300
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение
99 6 01 19999
300
1001
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
99 6 02 00000
154,1
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 02 19999
154,1
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 6 02 19999
300
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение
99 6 02 19999
300
1001
154,1
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
23,6
23,6
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
23,6
23,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
23,6
23,6
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
23,6
23,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
23,6
23,6
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
149,9
153,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
144,0
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
5,9
9,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
5,9
9,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
0,7
ИТОГО
17 092,8
16 509,2
Приложение 10
к решению Думы Харанжинского сельского поселения
" О бюджете Харанжинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 79 от 27.12 .2019г. (в редакции от 22.06.2020г. №6)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Администрация Харанжинского сельского поселения
992
20 932,4
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
7 118,7
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
992
70 1 00 00000
7 076,2
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
1 288,2
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
1 224,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
1 224,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
1 224,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
55,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10190
100
55,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
100
0102
55,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
9,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 01 10190
200
9,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
200
0102
9,2
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
5 434,8
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
4 780,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
4 780,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
4 780,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
654,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
11,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
11,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
643,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
643,1
Иные бюджетные ассигнования
992
70 1 02 10190
800
0,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
800
0104
0,7
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
353,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
353,2
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
353,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
151,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
202,2
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
992
70 А 00 00000
41,5
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70 А 01 00000
41,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70 А 01 73110
41,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 А 01 73110
100
39,6
Общеэкономические вопросы
992
70 А 01 73110
100
0401
39,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 А 01 73110
200
1,9
Общеэкономические вопросы
992
70 А 01 73110
200
0401
1,9
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
4 427,2
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
4 427,2
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
1 048,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
1 048,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
1 048,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
1 048,1
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
3 379,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
3 379,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
3 379,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
3 379,1
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
1 512,6
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
1 512,6
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
1 512,6
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
435,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
435,7
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
435,7
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
20,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
542,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
540,9
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
540,9
Иные бюджетные ассигнования
992
81 3 01 10220
800
1,2
Благоустройство
992
81 3 01 10220
800
0503
1,2
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81 3 01 S2370
494,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 S2370
200
494,8
Благоустройство
992
81 3 01 S2370
200
0503
494,8
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
4 053,1
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
666,4
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
666,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
666,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
626,3
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
626,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
40,1
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
40,1
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
3 386,7
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
3 386,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
3 386,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
1 878,8
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
1 878,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
1 457,8
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
1 457,8
Иные бюджетные ассигнования
992
86 3 01 19999
800
0,1
Культура
992
86 3 01 19999
800
0801
0,1
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86 3 01 S2370
50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 S2370
200
50,0
Культура
992
86 3 01 S2370
200
0801
50,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
418,2
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
418,2
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
418,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
418,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90 1 03 19999
200
58,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
200
1105
58,1
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
2 917,0
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
2 917,0
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
129,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
129,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
129,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
129,0
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
2 788,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
2 788,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
2 638,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
2 638,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
147,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
147,0
Иные бюджетные ассигнования
992
92 1 03 19999
800
2,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
800
0314
2,9
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
485,6
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
99 6 00 00000
308,2
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
992
99 6 01 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 6 01 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
99 6 01 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
992
99 6 01 19999
300
1001
154,1
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
992
99 6 02 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 6 02 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
99 6 02 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
992
99 6 02 19999
300
1001
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
23,6
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
23,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
23,6
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
23,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
23,6
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
149,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
5,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
5,1
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
20 932,4
Приложение 11
к решению Думы Харанжинского сельского поселения
" О бюджете Харанжинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 79 от 27.12 .2019г. (в редакции от 22.06.2020г. №6)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Сумма
2021 г.
2022 г.
Администрация Харанжинского сельского поселения
992
17 092,8
16 509,2
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
6 102,8
6 040,1
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
992
70 1 00 00000
6 060,3
5 997,6
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
1 162,0
1 152,5
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
1 122,0
1 122,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
1 122,0
1 122,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
1 122,0
1 122,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
33,7
23,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10190
100
33,7
23,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
100
0102
33,7
23,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
6,3
6,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 01 10190
200
6,3
6,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
200
0102
6,3
6,7
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
4 597,4
4 544,2
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
4 204,0
4 204,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
4 204,0
4 204,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
4 204,0
4 204,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
393,4
340,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
5,4
3,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
5,4
3,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
388,0
336,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
388,0
336,4
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
300,9
300,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
300,9
300,9
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
300,9
300,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
141,5
141,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
159,4
159,4
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
1,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
992
70 А 00 00000
41,5
41,5
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70 А 01 00000
41,5
41,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70 А 01 73110
41,5
41,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 А 01 73110
100
39,6
39,6
Общеэкономические вопросы
992
70 А 01 73110
100
0401
39,6
39,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 А 01 73110
200
1,9
1,9
Общеэкономические вопросы
992
70 А 01 73110
200
0401
1,9
1,9
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
2 116,7
2 218,6
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
2 116,7
2 218,6
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
1 058,3
1 109,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
1 058,3
1 109,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
1 058,3
1 109,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
1 058,3
1 109,2
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
1 058,4
1 109,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
1 058,4
1 109,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
1 058,4
1 109,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
1 058,4
1 109,4
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
1 213,7
1 153,3
Коммунальное хозяйство
992
81 2 02 19999
200
0502
0,0
0,0
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
1 213,7
1 153,3
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
1 213,7
1 153,3
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
132,2
106,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
132,2
106,2
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
132,2
106,2
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
20,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
20,0
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
20,0
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
20,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
20,0
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
20,0
20,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
749,1
714,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
749,1
714,7
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
749,1
714,7
Иные бюджетные ассигнования
992
81 3 01 10220
800
0,0
0,0
Благоустройство
992
81 3 01 10220
800
0503
0,0
0,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81 3 01 S2370
292,4
292,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 S2370
200
292,4
292,4
Благоустройство
992
81 3 01 S2370
200
0503
292,4
292,4
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
3 695,5
3 027,3
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
716,8
695,5
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
716,8
695,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
716,8
695,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
641,5
641,5
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
641,5
641,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
75,3
54,0
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
75,3
54,0
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
2 978,7
2 331,8
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
2 978,7
2 331,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
2 978,7
2 331,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
1 924,6
1 924,6
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
1 924,6
1 924,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
1 054,1
407,2
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
1 054,1
407,2
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
400,6
389,4
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
400,6
389,4
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
400,6
389,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
400,6
389,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
360,1
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
360,1
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90 1 03 19999
200
40,5
29,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
200
1105
40,5
29,3
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
2 818,5
2 771,5
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
2 818,5
2 771,5
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
87,2
65,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
87,2
65,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
87,2
65,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
87,2
65,5
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
2 731,3
2 706,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
2 731,3
2 706,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
2 638,1
2 638,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
2 638,1
2 638,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
93,2
67,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
93,2
67,9
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»
992
98 0 00 00000
258,6
215,2
Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»
992
98 1 00 00000
258,6
215,2
Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий
992
98 1 01 00000
258,6
215,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
98 1 01 19999
258,6
215,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
98 1 01 19999
200
258,6
215,2
Благоустройство
992
98 1 01 19999
200
0503
258,6
215,2
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
486,4
693,8
Проведение выборов и референдумов
992
99 3 00 00000
0,0
204,0
Проведение выборов главы муниципального образования
992
99 3 01 00000
0,0
54,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 3 01 19999
800
0,0
54,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
99 3 01 19999
800
0107
0,0
54,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
992
99 3 02 00000
0,0
150,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 3 02 19999
800
0,0
150,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
99 3 02 19999
800
0107
0,0
150,0
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
4,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
99 6 00 00000
308,2
308,2
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
992
99 6 01 00000
154,1
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 6 01 19999
154,1
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
99 6 01 19999
300
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение
992
99 6 01 19999
300
1001
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
992
99 6 02 00000
154,1
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 6 02 19999
154,1
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
99 6 02 19999
300
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение
992
99 6 02 19999
300
1001
154,1
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
23,6
23,6
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
23,6
23,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
23,6
23,6
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
23,6
23,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
23,6
23,6
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
149,9
153,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
144,0
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
5,9
9,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
5,9
9,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
0,7
ИТОГО
17 092,8
16 509,2
Приложение № 12
к решению Думы Харанжинского сельского поселения
" О бюджете Харанжинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 79 от 27.12 .2019г. (в редакции от 22.06.2020г. №6)
Программа муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс.руб.
Виды долговых обязательств
2020 год
2021 год
2022 год
Объем заимствований, всего
107,0
109,0
113,0
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:
107,0
109,0
113,0
объем привлечения
123,1
125,4
130,0
объем погашения
-16,1
-16,4
-17,0
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году
до 3 лет
до 3 лет
до 3 лет
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
2 438,1
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
107,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
123,1
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
123,1
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-16,1
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-16,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
2 331,1
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-18 617,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-18 617,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-18 617,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-18 617,4
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
20 948,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
20 948,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
20 948,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
20 948,5
Приложение № 14
к решению Думы Харанжинского сельского поселения
" О бюджете Харанжинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 79 от 27.12 .2019г. (в редакции от 22.06.2020г. №6)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
2021 г.
2022г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
109,0
113,0
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
109,0
113,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
125,4
130,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
125,4
130,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-16,4
-17,0
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-16,4
-17,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
0,0
0,0
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-17 523,2
-17 344,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-17 523,2
-17 344,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-17 523,2
-17 344,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-17 523,2
-17 344,2
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
17 523,2
17 344,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
17 523,2
17 344,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
17 523,2
17 344,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
17 523,2
17 344,2
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Стенд администрации от 22.06.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.030 Составление проекта бюджета. Прогноз социально-экономического развития. Бюджетное планирование. |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: