Основная информация

Дата опубликования: 22 июня 2020г.
Номер документа: RU38005105202000022
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Иркутская область
Принявший орган: Дума Харанжинского МО
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Российская Федерация

1

                                                                                                      

22.06.2020 г. №6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДУМА ХАРАНЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ

ХАРАНЖИНСКОГО МО ОТ 27.12.2019 ГОДА № 79

«О БЮДЖЕТЕ ХАРАНЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
     ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Харанжинском сельском поселении, утвержденным решением Думы Харанжинского сельского поселения от 30.12.2014 года № 51, ст.ст.32,47,57 Устава Харанжинского муниципального образования, Дума Харанжинского сельского поселения,

РЕШИЛА:

         1.Внести в решение Думы Харанжинского сельского поселения от 27.12.2019г. № 79 «О бюджете Харанжинского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

              1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета Харанжинского сельского поселения (далее -  бюджет поселения) на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 18494,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2910,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 15583,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1395,1 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 14188,7 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета поселения в сумме 20932,4 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета поселения в сумме 2438,1 тыс. руб., или 83,8% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения размер дефицита бюджета составит 107,0 тыс. руб., или 3,7 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год»:

прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год сумме 17397,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2952,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 14444,9 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1115,5 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 13329,4 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год в сумме 17506,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 414,0 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета поселения в сумме 109,0 тыс. руб., или 3,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год»:

прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год сумме 17214,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3058,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 14155,6 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1097,6 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 13058,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 17327,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 818,0 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета поселения в сумме 113,0 тыс. руб., или 3,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

4) в пункте 8 изменить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:

- 2020 год цифру «2096,1» заменить на цифру «4427,2»;

- 2021 год цифру «2116,6» заменить на цифру «2116,7»;

5) в пункте 9 изменить объем межбюджетных трансфертов:

- 2020 год цифру «324,5» заменить на цифру «376,8»;

              6) приложения 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Харанжинского муниципального образования.

Председатель Думы,

Глава Харанжинского

сельского поселения                                                                             А.В. Богачев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Харанжинского сельского поселения

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Харанжинского сельского поселения «О бюджете Харанжинского сельского поселения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (Июнь)

Внесение изменений в бюджет Харанжинского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов обусловлено: 

- уточнением налоговых, неналоговых доходов;

- уточнением объема безвозмездных поступлений;

- уточнением расходной части бюджета.

Изменение доходной части бюджета сельского поселения

Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета поселения:

- на 2020 год в размере 18494,3 тыс. руб. или увеличить на 40,2 тыс. руб.;

- на 2021 год в размере 17397,8 тыс. руб. или увеличить на 0,1 тыс. руб.;

- на 2022 год в размере 17214,2 тыс. руб. или увеличить на 13,1 тыс. руб.

Изменение доходной части бюджета представлено в таблице 1.

Таблица 1. Изменение доходной части

Харанжинского бюджета муниципального образования

№ п/п

Наименование

2020 год

2021 год

2022 год

Проект решения

+, - от решения

Проект решения

+, - от решения

Проект решения

+, - от решения

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Налоговые и неналоговые доходы

2 910,5

+6,2

2 952,9

+0,1

3 058,6

0,0

2

Безвозмездные поступления – всего, в том числе:

15 583,8

34,0

14 444,9

0,0

14 155,6

13,1

МБТ из областного бюджета

1 395,1

+11,8

1 115,5

0,0

1 097,6

+13,1

МБТ из бюджета района

14 188,7

+22,2

13 329,4

0,0

13 058,0

0,0

ИТОГО:

18 494,3

40,2

17 397,8

0,1

17 214,2

13,1

Корректировка расходной части бюджета

На изменение расходной части повлияло изменение доходной части бюджета Харанжинского сельского поселения за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, увеличения безвозмездных поступлений и за счет включения остатка средств на счетах по состоянию на 1 января 2020 года.

Проектом решения предлагается утвердить общий объем расходов бюджета поселения:

- на 2020 год в размере 20932,4 тыс. руб. или увеличить на 2371,3 тыс. руб.;

- на 2021 год в размере 17092,8 тыс. руб. или увеличить на 0,1 тыс. руб.;

- на 2022 год в размере 16509,2 тыс. руб. или увеличить на 13,1 тыс. руб.

Изменение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходах представлено в таблице 2.

Таблица 2. Изменение муниципальных программ

Харанжинского муниципального образования и непрограммных расходов

№ п/п

Наименование

2020 год

2021 год

2022 год

Проект решения

+, - от решения

Проект решения

+, - от решения

Проект решения

+, - от решения

1

2

3

4

5

6

7

8

1

«Муниципальные финансы в муниципальном образовании»

7118,7

+800,9

6102,8

0,0

6040,1

0,0

2

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

4427,2

+2331,1

2116,7

+0,1

2218,6

0,0

3

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

1512,6

-283,2

1213,7

0,0

1153,3

+13,1

4

Муниципальная программа «Культура»

4053,1

-296,2

3695,5

0,0

3027,3

0,0

5

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

418,2

0,0

400,6

0,0

389,4

0,0

6

Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

2917,0

+2,9

2818,5

0,0

2771,5

0,0

7

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»

0,0

-184,2

258,6

0,0

215,2

0,0

Итого по муниципальным программам

20 446,8

2 371,3

16 606,4

0,1

15 815,4

13,1

Непрограммные расходы

485,6

0,0

486,4

0,0

693,8

0,0

ИТОГО:

20 932,4

2 371,3

17 092,8

0,1

16 509,2

13,1

3. Дефицит бюджета поселения

Проектом решения предлагается утвердить дефицит бюджета поселения:

- на 2020 год в размере 2438,1 тыс. руб., увеличение на 2331,1 тыс. руб. (за счет включения остатка средств на счетах по состоянию на 1 января 2020 года).

Дефицит бюджета поселения планового периода 2021 и 2022 годов изменению не подлежит.

Глава Харанжинского

сельского поселения                                                                                                  

А.В. Богачев

Приложение 1 

к  решению Думы Харанжинского сельского поселения

" О бюджете Харанжинского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№ 79  от 27.12 .2019г. (в редакции от 22.06.2020г. №6)

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

Код бюджетной классификации

СУММА

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000

2 910,5

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 110

381,0

Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 01 0000 110

381,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110

381,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 03 00000 00 0000 110

2 096,1

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

1 03 02000 01 0000 110

2 096,1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02230 01 0000 110

960,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02231 01 0000 110

960,5

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110

5,0

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02241 01 0000 110

5,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110

1254,6

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02251 01 0000 110

1254,6

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02260 01 0000 110

-124,0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02261 01 0000 110

-124,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 00000 00 0000 000

250,5

Налог на имущество физических лиц

1 06 01000 00 0000 110

10,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

1 06 01030 10 0000 110

10,0

Земельный налог

1 06 06000 00 0000 110

240,5

Земельный налог с организаций

1 06 06030 00 0000 110

233,2

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06033 10 0000 110

233,2

Земельный налог с физических лиц

1 06 06040 00 0000 110

7,3

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06043 10 0000 110

7,3

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 08 00000 00 0000 000

18,0

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

1 08 04000 01 0000 110

18,0

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 08 04020 01 0000 110

18,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 00000 00 0000 000

164,9

Доходы от оказания платных услуг

1 13 01000 00 0000 130

25,0

Прочие доходы от оказания платных услуг

1 13 01990 00 0000 130

25,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

1 13 01995 10 0000 130

25,0

Доходы от компенсации затрат государства

1 13 02000 00 0000 130

139,9

Прочие доходы от компенсации затрат государства

1 13 02990 00 0000 130

139,9

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений

1 13 02995 10 0000 130

139,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 00 0000 000

15 583,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

2 02 00000 00 0000 000

15 583,8

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

2 02 10000 00 0000 150

14 351,8

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

2 02 15001 10 0000 150

664,5

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

2 02 15002 10 0000 150

1 423,0

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

2 02 16001 10 0000 150

11 987,9

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинанс.)

2 02 16001 10 0000 150

276,4

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

2 02 20000 00 0000 150

539,3

Прочие субсидии  в т.ч.

2 02 29999 00 0000 150

539,3

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:

2 02 29999 10 0000 150

539,3

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

2 02 29999 10 0001 150

539,3

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

2 02 30000 00 0000 150

191,3

Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 30024 00 0000 150

42,2

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:

2 02 30024 10 0000 150

42,2

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

2 02 30024 10 0000 150

0,7

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

2 02 30024 10 0000 150

41,5

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 00 0000 150

149,1

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 10 0000 150

149,1

Иные межбюджетные трансферты

2 02 40000 00 0000 150

501,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 00 0000 150

501,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 10 0000 150

501,4

ИТОГО ДОХОДОВ

18 494,3

Приложение 2

к  решению Думы Харанжинского сельского поселения

" О бюджете Харанжинского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№ 79  от 27.12 .2019г. (в редакции от 22.06.2020г. №6)

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

(тыс. руб.)

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

Код бюджетной классификации

СУММА

2021 г.

2022 г.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000

2 952,9

3 058,6

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 110

507,8

536,3

Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 01 0000 110

507,8

536,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110

405,7

428,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02020 01 0000 110

100,2

105,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110

1,9

2,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 03 00000 00 0000 110

2 116,7

2 218,6

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

1 03 02000 01 0000 110

2 116,7

2 218,6

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02230 01 0000 110

975,8

1 021,2

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02231 01 0000 110

975,8

1021,2

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110

4,9

5,0

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02241 01 0000 110

4,9

5,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110

1270,9

1322,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02251 01 0000 110

1270,9

1322,0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02260 01 0000 110

-134,9

-129,6

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02261 01 0000 110

-134,9

-129,6

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 00000 00 0000 000

284,6

285,7

Налог на имущество физических лиц

1 06 01000 00 0000 110

41,9

43,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

1 06 01030 10 0000 110

41,9

43,0

Земельный налог

1 06 06000 00 0000 110

242,7

242,7

Земельный налог с организаций

1 06 06030 00 0000 110

233,2

233,2

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06033 10 0000 110

233,2

233,2

Земельный налог с физических лиц

1 06 06040 00 0000 110

9,5

9,5

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06043 10 0000 110

9,5

9,5

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 08 00000 00 0000 000

18,0

18,0

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

1 08 04000 01 0000 110

18,0

18,0

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 08 04020 01 0000 110

18,0

18,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 00000 00 0000 000

25,8

0,0

Доходы от оказания платных услуг

1 13 01000 00 0000 130

25,8

0,0

Прочие доходы от оказания платных услуг

1 13 01990 00 0000 130

25,8

0,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

1 13 01995 10 0000 130

25,8

0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 00 0000 000

14 444,9

14 155,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

2 02 00000 00 0000 000

14 444,9

14 155,6

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

2 02 10000 00 0000 150

13 484,1

13 191,4

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

2 02 15001 10 0000 150

633,9

612,6

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

2 02 15002 10 0000 150

1 960,0

1 976,0

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

2 02 16001 10 0000 150

10 719,6

10 378,6

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинанс.)

2 02 16001 10 0000 150

170,6

224,2

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

2 02 20000 00 0000 150

289,5

289,5

Прочие субсидии  в т.ч.

2 02 29999 00 0000 150

289,5

289,5

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:

2 02 29999 10 0000 150

289,5

289,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

2 02 29999 10 0001 150

289,5

289,5

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

2 02 30000 00 0000 150

192,1

195,5

Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 30024 00 0000 150

42,2

42,2

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:

2 02 30024 10 0000 150

42,2

42,2

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

2 02 30024 10 0000 150

0,7

0,7

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

2 02 30024 10 0000 150

41,5

41,5

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 00 0000 150

149,9

153,3

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 10 0000 150

149,9

153,3

Иные межбюджетные трансферты

2 02 40000 00 0000 150

479,2

479,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 00 0000 150

479,2

479,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 10 0000 150

479,2

479,2

ИТОГО ДОХОДОВ

17 397,8

17 214,2

Приложение № 6

к  решению Думы Харанжинского сельского поселения

" О бюджете Харанжинского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№ 79  от 27.12 .2019г. (в редакции от 22.06.2020г. №6)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  НА 2020 ГОД

тыс.руб.

Наименование

РзПР

Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

7 104,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

1 288,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

5 585,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

225,8

Резервные фонды

0111

4,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

0,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

149,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

149,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

2 917,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

129,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

2 788,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

4 468,7

Общеэкономические вопросы

0401

41,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

4 427,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

1 512,6

Благоустройство

0503

1 512,6

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

4 053,1

Культура

0801

4 053,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

308,2

Пенсионное обеспечение

1001

308,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

418,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1105

418,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

1,0

ИТОГО

20 932,4

Приложение № 7

к  решению Думы Харанжинского сельского поселения

" О бюджете Харанжинского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№ 79  от 27.12 .2019г. (в редакции от 22.06.2020г. №6)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование

РзПР

Сумма

2021 г.

2022 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

6 088,6

6 229,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

1 162,0

1 152,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

4 738,9

4 685,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

183,0

183,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

0,0

204,0

Резервные фонды

0111

4,0

4,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

0,7

0,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

149,9

153,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

149,9

153,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

2 818,5

2 771,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

87,2

65,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

2 731,3

2 706,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

2 158,2

2 260,1

Общеэкономические вопросы

0401

41,5

41,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

2 116,7

2 218,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

1 472,3

1 368,5

Благоустройство

0503

1 472,3

1 368,5

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

3 695,5

3 027,3

Культура

0801

3 695,5

3 027,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

308,2

308,2

Пенсионное обеспечение

1001

308,2

308,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

400,6

389,4

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1105

400,6

389,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300

1,0

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

1,0

1,0

ИТОГО

17 092,8

16 509,2

Приложение 8

к  решению Думы Харанжинского сельского поселения

" О бюджете Харанжинского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№ 79  от 27.12 .2019г. (в редакции от 22.06.2020г. №6)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2020 ГОД

тыс.руб.

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»

70 0 00 00000

7 118,7

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией  муниципального образования»

70 1 00 00000

7 076,2

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

70 1 01 00000

1 288,2

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

70 1 01 10110

1 224,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 01 10110

100

1 224,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

70 1 01 10110

100

0102

1 224,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 1 01 10190

55,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 01 10190

100

55,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

70 1 01 10190

100

0102

55,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 1 01 10190

9,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 1 01 10190

200

9,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

70 1 01 10190

200

0102

9,2

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

70 1 02 00000

5 434,8

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

70 1 02 10110

4 780,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 02 10110

100

4 780,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10110

100

0104

4 780,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 1 02 10190

654,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 02 10190

100

11,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

100

0104

11,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 1 02 10190

200

643,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

200

0104

643,1

Иные бюджетные ассигнования

70 1 02 10190

800

0,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

800

0104

0,7

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

70 1 05 00000

353,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

70 1 05 19999

353,2

Межбюджетные трансферты

70 1 05 19999

500

353,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

70 1 05 19999

500

0104

151,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

70 1 05 19999

500

0106

202,2

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

70 2 00 00000

1,0

Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу

70 2 02 00000

1,0

Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами

70 2 02 10130

1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

70 2 02 10130

700

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

70 2 02 10130

700

1301

1,0

Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»

70 А 00 00000

41,5

Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

70 А 01 00000

41,5

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

70 А 01 73110

41,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 А 01 73110

100

39,6

Общеэкономические вопросы

70 А 01 73110

100

0401

39,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 А 01 73110

200

1,9

Общеэкономические вопросы

70 А 01 73110

200

0401

1,9

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

76 0 00 00000

4 427,2

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

76 1 00 00000

4 427,2

Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

76 1 06 00000

1 048,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

76 1 06 19999

1 048,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 06 19999

200

1 048,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

76 1 06 19999

200

0409

1 048,1

Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

76 1 07 00000

3 379,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

76 1 07 19999

3 379,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 07 19999

200

3 379,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

76 1 07 19999

200

0409

3 379,1

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

81 0 00 00000

1 512,6

Подпрограмма «Благоустройство»

81 3 00 00000

1 512,6

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

81 3 01 00000

1 512,6

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов

81 3 01 10170

435,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10170

200

435,7

Благоустройство

81 3 01 10170

200

0503

435,7

Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

81 3 01 10200

20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10200

200

20,0

Благоустройство

81 3 01 10200

200

0503

20,0

Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)

81 3 01 10210

20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10210

200

20,0

Благоустройство

81 3 01 10210

200

0503

20,0

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

81 3 01 10220

542,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10220

200

540,9

Благоустройство

81 3 01 10220

200

0503

540,9

Иные бюджетные ассигнования

81 3 01 10220

800

1,2

Благоустройство

81 3 01 10220

800

0503

1,2

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

81 3 01 S2370

494,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 S2370

200

494,8

Благоустройство

81 3 01 S2370

200

0503

494,8

Муниципальная программа «Культура»

86 0 00 00000

4 053,1

Подпрограмма «Библиотечное дело»

86 2 00 00000

666,4

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

86 2 01 00000

666,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

86 2 01 19999

666,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

86 2 01 19999

100

626,3

Культура

86 2 01 19999

100

0801

626,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 2 01 19999

200

40,1

Культура

86 2 01 19999

200

0801

40,1

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

86 3 00 00000

3 386,7

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

86 3 01 00000

3 386,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

86 3 01 19999

3 386,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

86 3 01 19999

100

1 878,8

Культура

86 3 01 19999

100

0801

1 878,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 3 01 19999

200

1 457,8

Культура

86 3 01 19999

200

0801

1 457,8

Иные бюджетные ассигнования

86 3 01 19999

800

0,1

Культура

86 3 01 19999

800

0801

0,1

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

86 3 01 S2370

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

86 3 01 S2370

200

50,0

Культура

86 3 01 S2370

200

0801

50,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»  2015-2022 годы

90 0 00 00000

418,2

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

90 1 00 00000

418,2

Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

90 1 03 00000

418,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

90 1 03 19999

418,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

90 1 03 19999

100

360,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

90 1 03 19999

100

1105

360,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90 1 03 19999

200

58,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

90 1 03 19999

200

1105

58,1

Муниципальная программа  «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

92 0 00 00000

2 917,0

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

92 1 00 00000

2 917,0

Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

92 1 01 00000

129,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

92 1 01 19999

129,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

92 1 01 19999

200

129,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

92 1 01 19999

200

0309

129,0

Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

92 1 03 00000

2 788,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

92 1 03 19999

2 788,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

92 1 03 19999

100

2 638,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

92 1 03 19999

100

0314

2 638,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

92 1 03 19999

200

147,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

92 1 03 19999

200

0314

147,0

Иные бюджетные ассигнования

92 1 03 19999

800

2,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

92 1 03 19999

800

0314

2,9

Непрограммные расходы

99 0 00 00000

485,6

Резервный фонд администрации

99 4 00 00000

4,0

Резервный фонд местной администрации

99 4 01 00000

4,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 4 01 19999

4,0

Иные бюджетные ассигнования

99 4 01 19999

800

4,0

Резервные фонды

99 4 01 19999

800

0111

4,0

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

99 6 00 00000

308,2

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения

99 6 01 00000

154,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 6 01 19999

154,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99 6 01 19999

300

154,1

Пенсионное обеспечение

99 6 01 19999

300

1001

154,1

Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц

99 6 02 00000

154,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 6 02 19999

154,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99 6 02 19999

300

154,1

Пенсионное обеспечение

99 6 02 19999

300

1001

154,1

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

99 7 00 00000

23,6

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

99 7 01 00000

23,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 7 01 19999

23,6

Межбюджетные трансферты

99 7 01 19999

500

23,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

99 7 01 19999

500

0106

23,6

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

99 Б 00 00000

149,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 Б 01 00000

149,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 Б 01 51180

149,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

99 Б 01 51180

100

144,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 Б 01 51180

100

0203

144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 Б 01 51180

200

5,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 Б 01 51180

200

0203

5,1

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 00 00000

0,7

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 01 00000

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 01 73150

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 Д 01 73150

200

0,7

Другие общегосударственные вопросы

99 Д 01 73150

200

0113

0,7

ИТОГО

20 932,4

Приложение 9

к  решению Думы Харанжинского сельского поселения

" О бюджете Харанжинского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№ 79  от 27.12 .2019г. (в редакции от 22.06.2020г. №6)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЯ

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Сумма

2021 г.

2022 г.

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»

70 0 00 00000

6 102,8

6 040,1

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией  муниципального образования»

70 1 00 00000

6 060,3

5 997,6

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

70 1 01 00000

1 162,0

1 152,5

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

70 1 01 10110

1 122,0

1 122,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 01 10110

100

1 122,0

1 122,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

70 1 01 10110

100

0102

1 122,0

1 122,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 1 01 10190

33,7

23,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 01 10190

100

33,7

23,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

70 1 01 10190

100

0102

33,7

23,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 1 01 10190

6,3

6,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 1 01 10190

200

6,3

6,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

70 1 01 10190

200

0102

6,3

6,7

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

70 1 02 00000

4 597,4

4 544,2

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

70 1 02 10110

4 204,0

4 204,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 02 10110

100

4 204,0

4 204,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10110

100

0104

4 204,0

4 204,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 1 02 10190

393,4

340,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 02 10190

100

5,4

3,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

100

0104

5,4

3,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 1 02 10190

200

388,0

336,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

200

0104

388,0

336,4

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

70 1 05 00000

300,9

300,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

70 1 05 19999

300,9

300,9

Межбюджетные трансферты

70 1 05 19999

500

300,9

300,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

70 1 05 19999

500

0104

141,5

141,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

70 1 05 19999

500

0106

159,4

159,4

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

70 2 00 00000

1,0

1,0

Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу

70 2 02 00000

1,0

1,0

Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами

70 2 02 10130

1,0

1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

70 2 02 10130

700

1,0

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

70 2 02 10130

700

1301

1,0

1,0

Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»

70 А 00 00000

41,5

41,5

Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

70 А 01 00000

41,5

41,5

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

70 А 01 73110

41,5

41,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 А 01 73110

100

39,6

39,6

Общеэкономические вопросы

70 А 01 73110

100

0401

39,6

39,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 А 01 73110

200

1,9

1,9

Общеэкономические вопросы

70 А 01 73110

200

0401

1,9

1,9

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

76 0 00 00000

2 116,7

2 218,6

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

76 1 00 00000

2 116,7

2 218,6

Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

76 1 06 00000

1 058,3

1 109,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

76 1 06 19999

1 058,3

1 109,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 06 19999

200

1 058,3

1 109,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

76 1 06 19999

200

0409

1 058,3

1 109,2

Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

76 1 07 00000

1 058,4

1 109,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

76 1 07 19999

1 058,4

1 109,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 07 19999

200

1 058,4

1 109,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

76 1 07 19999

200

0409

1 058,4

1 109,4

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

81 0 00 00000

1 213,7

1 153,3

Подпрограмма «Благоустройство»

81 3 00 00000

1 213,7

1 153,3

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

81 3 01 00000

1 213,7

1 153,3

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов

81 3 01 10170

132,2

106,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10170

200

132,2

106,2

Благоустройство

81 3 01 10170

200

0503

132,2

106,2

Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

81 3 01 10200

20,0

20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10200

200

20,0

20,0

Благоустройство

81 3 01 10200

200

0503

20,0

20,0

Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)

81 3 01 10210

20,0

20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10210

200

20,0

20,0

Благоустройство

81 3 01 10210

200

0503

20,0

20,0

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

81 3 01 10220

749,1

714,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10220

200

749,1

714,7

Благоустройство

81 3 01 10220

200

0503

749,1

714,7

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

81 3 01 S2370

292,4

292,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 S2370

200

292,4

292,4

Благоустройство

81 3 01 S2370

200

0503

292,4

292,4

Муниципальная программа «Культура»

86 0 00 00000

3 695,5

3 027,3

Подпрограмма «Библиотечное дело»

86 2 00 00000

716,8

695,5

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

86 2 01 00000

716,8

695,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

86 2 01 19999

716,8

695,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

86 2 01 19999

100

641,5

641,5

Культура

86 2 01 19999

100

0801

641,5

641,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 2 01 19999

200

75,3

54,0

Культура

86 2 01 19999

200

0801

75,3

54,0

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

86 3 00 00000

2 978,7

2 331,8

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

86 3 01 00000

2 978,7

2 331,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

86 3 01 19999

2 978,7

2 331,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

86 3 01 19999

100

1 924,6

1 924,6

Культура

86 3 01 19999

100

0801

1 924,6

1 924,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 3 01 19999

200

1 054,1

407,2

Культура

86 3 01 19999

200

0801

1 054,1

407,2

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

90 0 00 00000

400,6

389,4

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

90 1 00 00000

400,6

389,4

Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

90 1 03 00000

400,6

389,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

90 1 03 19999

400,6

389,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

90 1 03 19999

100

360,1

360,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

90 1 03 19999

100

1105

360,1

360,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90 1 03 19999

200

40,5

29,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

90 1 03 19999

200

1105

40,5

29,3

Муниципальная программа  «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

92 0 00 00000

2 818,5

2 771,5

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

92 1 00 00000

2 818,5

2 771,5

Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

92 1 01 00000

87,2

65,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

92 1 01 19999

87,2

65,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

92 1 01 19999

200

87,2

65,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

92 1 01 19999

200

0309

87,2

65,5

Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

92 1 03 00000

2 731,3

2 706,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

92 1 03 19999

2 731,3

2 706,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

92 1 03 19999

100

2 638,1

2 638,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

92 1 03 19999

100

0314

2 638,1

2 638,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

92 1 03 19999

200

93,2

67,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

92 1 03 19999

200

0314

93,2

67,9

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»

98 0 00 00000

258,6

215,2

Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»

98 1 00 00000

258,6

215,2

Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий

98 1 01 00000

258,6

215,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

98 1 01 19999

258,6

215,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

98 1 01 19999

200

258,6

215,2

Благоустройство

98 1 01 19999

200

0503

258,6

215,2

Непрограммные расходы

99 0 00 00000

486,4

693,8

Проведение выборов и референдумов

99 3 00 00000

0,0

204,0

Проведение выборов главы муниципального образования

99 3 01 00000

0,0

54,0

Иные бюджетные ассигнования

99 3 01 00000

800

0,0

54,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

99 3 01 00000

800

0107

54,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

99 3 02 00000

0,0

150,0

Иные бюджетные ассигнования

99 3 02 00000

800

0,0

150,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

99 3 02 00000

800

0107

0,0

150,0

Резервный фонд администрации

99 4 00 00000

4,0

4,0

Резервный фонд местной администрации

99 4 01 00000

4,0

4,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 4 01 19999

4,0

4,0

Иные бюджетные ассигнования

99 4 01 19999

800

4,0

4,0

Резервные фонды

99 4 01 19999

800

0111

4,0

4,0

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

99 6 00 00000

308,2

308,2

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения

99 6 01 00000

154,1

154,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 6 01 19999

154,1

154,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99 6 01 19999

300

154,1

154,1

Пенсионное обеспечение

99 6 01 19999

300

1001

154,1

154,1

Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц

99 6 02 00000

154,1

154,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 6 02 19999

154,1

154,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99 6 02 19999

300

154,1

154,1

Пенсионное обеспечение

99 6 02 19999

300

1001

154,1

154,1

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

99 7 00 00000

23,6

23,6

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

99 7 01 00000

23,6

23,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 7 01 19999

23,6

23,6

Межбюджетные трансферты

99 7 01 19999

500

23,6

23,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

99 7 01 19999

500

0106

23,6

23,6

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

99 Б 00 00000

149,9

153,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 Б 01 00000

149,9

153,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 Б 01 51180

149,9

153,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

99 Б 01 51180

100

144,0

144,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 Б 01 51180

100

0203

144,0

144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 Б 01 51180

200

5,9

9,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 Б 01 51180

200

0203

5,9

9,3

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 00 00000

0,7

0,7

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 01 00000

0,7

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 01 73150

0,7

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 Д 01 73150

200

0,7

0,7

Другие общегосударственные вопросы

99 Д 01 73150

200

0113

0,7

0,7

ИТОГО

17 092,8

16 509,2

Приложение 10

к  решению Думы Харанжинского сельского поселения

" О бюджете Харанжинского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№ 79  от 27.12 .2019г. (в редакции от 22.06.2020г. №6)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД

тыс.руб.

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Администрация Харанжинского сельского поселения

992

20 932,4

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»

992

70 0 00 00000

7 118,7

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией  муниципального образования»

992

70 1 00 00000

7 076,2

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

992

70 1 01 00000

1 288,2

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

70 1 01 10110

1 224,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 01 10110

100

1 224,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

70 1 01 10110

100

0102

1 224,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

70 1 01 10190

55,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 01 10190

100

55,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

70 1 01 10190

100

0102

55,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

70 1 01 10190

9,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70 1 01 10190

200

9,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

70 1 01 10190

200

0102

9,2

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

992

70 1 02 00000

5 434,8

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

70 1 02 10110

4 780,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 02 10110

100

4 780,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10110

100

0104

4 780,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

70 1 02 10190

654,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 02 10190

100

11,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

100

0104

11,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70 1 02 10190

200

643,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

200

0104

643,1

Иные бюджетные ассигнования

992

70 1 02 10190

800

0,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

800

0104

0,7

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

70 1 05 00000

353,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

70 1 05 19999

353,2

Межбюджетные трансферты

992

70 1 05 19999

500

353,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

70 1 05 19999

500

0104

151,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

70 1 05 19999

500

0106

202,2

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

992

70 2 00 00000

1,0

Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу

992

70 2 02 00000

1,0

Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами

992

70 2 02 10130

1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

992

70 2 02 10130

700

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

992

70 2 02 10130

700

1301

1,0

Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»

992

70 А 00 00000

41,5

Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

992

70 А 01 00000

41,5

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

992

70 А 01 73110

41,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 А 01 73110

100

39,6

Общеэкономические вопросы

992

70 А 01 73110

100

0401

39,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70 А 01 73110

200

1,9

Общеэкономические вопросы

992

70 А 01 73110

200

0401

1,9

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

992

76 0 00 00000

4 427,2

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

992

76 1 00 00000

4 427,2

Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

76 1 06 00000

1 048,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

76 1 06 19999

1 048,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 06 19999

200

1 048,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 06 19999

200

0409

1 048,1

Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

76 1 07 00000

3 379,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

76 1 07 19999

3 379,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 07 19999

200

3 379,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 07 19999

200

0409

3 379,1

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

992

81 0 00 00000

1 512,6

Подпрограмма «Благоустройство»

992

81 3 00 00000

1 512,6

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

992

81 3 01 00000

1 512,6

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов

992

81 3 01 10170

435,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10170

200

435,7

Благоустройство

992

81 3 01 10170

200

0503

435,7

Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

992

81 3 01 10200

20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10200

200

20,0

Благоустройство

992

81 3 01 10200

200

0503

20,0

Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)

992

81 3 01 10210

20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10210

200

20,0

Благоустройство

992

81 3 01 10210

200

0503

20,0

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

992

81 3 01 10220

542,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10220

200

540,9

Благоустройство

992

81 3 01 10220

200

0503

540,9

Иные бюджетные ассигнования

992

81 3 01 10220

800

1,2

Благоустройство

992

81 3 01 10220

800

0503

1,2

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

81 3 01 S2370

494,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 S2370

200

494,8

Благоустройство

992

81 3 01 S2370

200

0503

494,8

Муниципальная программа «Культура»

992

86 0 00 00000

4 053,1

Подпрограмма «Библиотечное дело»

992

86 2 00 00000

666,4

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

992

86 2 01 00000

666,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

86 2 01 19999

666,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

86 2 01 19999

100

626,3

Культура

992

86 2 01 19999

100

0801

626,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86 2 01 19999

200

40,1

Культура

992

86 2 01 19999

200

0801

40,1

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

992

86 3 00 00000

3 386,7

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

992

86 3 01 00000

3 386,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

86 3 01 19999

3 386,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

86 3 01 19999

100

1 878,8

Культура

992

86 3 01 19999

100

0801

1 878,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86 3 01 19999

200

1 457,8

Культура

992

86 3 01 19999

200

0801

1 457,8

Иные бюджетные ассигнования

992

86 3 01 19999

800

0,1

Культура

992

86 3 01 19999

800

0801

0,1

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

86 3 01 S2370

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

992

86 3 01 S2370

200

50,0

Культура

992

86 3 01 S2370

200

0801

50,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

992

90 0 00 00000

418,2

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

992

90 1 00 00000

418,2

Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

992

90 1 03 00000

418,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

90 1 03 19999

418,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

90 1 03 19999

100

360,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

90 1 03 19999

100

1105

360,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

90 1 03 19999

200

58,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

90 1 03 19999

200

1105

58,1

Муниципальная программа  «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

992

92 0 00 00000

2 917,0

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

992

92 1 00 00000

2 917,0

Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

992

92 1 01 00000

129,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

92 1 01 19999

129,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92 1 01 19999

200

129,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

992

92 1 01 19999

200

0309

129,0

Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

992

92 1 03 00000

2 788,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

92 1 03 19999

2 788,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

92 1 03 19999

100

2 638,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

92 1 03 19999

100

0314

2 638,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92 1 03 19999

200

147,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

92 1 03 19999

200

0314

147,0

Иные бюджетные ассигнования

992

92 1 03 19999

800

2,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

92 1 03 19999

800

0314

2,9

Непрограммные расходы

992

99 0 00 00000

485,6

Резервный фонд администрации

992

99 4 00 00000

4,0

Резервный фонд местной администрации

992

99 4 01 00000

4,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 4 01 19999

4,0

Иные бюджетные ассигнования

992

99 4 01 19999

800

4,0

Резервные фонды

992

99 4 01 19999

800

0111

4,0

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

992

99 6 00 00000

308,2

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения

992

99 6 01 00000

154,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 6 01 19999

154,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

992

99 6 01 19999

300

154,1

Пенсионное обеспечение

992

99 6 01 19999

300

1001

154,1

Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц

992

99 6 02 00000

154,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 6 02 19999

154,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

992

99 6 02 19999

300

154,1

Пенсионное обеспечение

992

99 6 02 19999

300

1001

154,1

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

99 7 00 00000

23,6

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

99 7 01 00000

23,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 7 01 19999

23,6

Межбюджетные трансферты

992

99 7 01 19999

500

23,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

99 7 01 19999

500

0106

23,6

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

992

99 Б 00 00000

149,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99 Б 01 00000

149,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99 Б 01 51180

149,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

99 Б 01 51180

100

144,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99 Б 01 51180

100

0203

144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

99 Б 01 51180

200

5,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99 Б 01 51180

200

0203

5,1

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 00 00000

0,7

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 01 00000

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 01 73150

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

99 Д 01 73150

200

0,7

Другие общегосударственные вопросы

992

99 Д 01 73150

200

0113

0,7

ИТОГО

20 932,4

Приложение 11

к  решению Думы Харанжинского сельского поселения

" О бюджете Харанжинского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№ 79  от 27.12 .2019г. (в редакции от 22.06.2020г. №6)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Сумма

2021 г.

2022 г.

Администрация Харанжинского сельского поселения

992

17 092,8

16 509,2

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»

992

70 0 00 00000

6 102,8

6 040,1

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией  муниципального образования»

992

70 1 00 00000

6 060,3

5 997,6

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

992

70 1 01 00000

1 162,0

1 152,5

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

70 1 01 10110

1 122,0

1 122,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 01 10110

100

1 122,0

1 122,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

70 1 01 10110

100

0102

1 122,0

1 122,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

70 1 01 10190

33,7

23,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 01 10190

100

33,7

23,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

70 1 01 10190

100

0102

33,7

23,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

70 1 01 10190

6,3

6,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70 1 01 10190

200

6,3

6,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

70 1 01 10190

200

0102

6,3

6,7

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

992

70 1 02 00000

4 597,4

4 544,2

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

70 1 02 10110

4 204,0

4 204,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 02 10110

100

4 204,0

4 204,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10110

100

0104

4 204,0

4 204,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

70 1 02 10190

393,4

340,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 02 10190

100

5,4

3,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

100

0104

5,4

3,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70 1 02 10190

200

388,0

336,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

200

0104

388,0

336,4

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

70 1 05 00000

300,9

300,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

70 1 05 19999

300,9

300,9

Межбюджетные трансферты

992

70 1 05 19999

500

300,9

300,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

70 1 05 19999

500

0104

141,5

141,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

70 1 05 19999

500

0106

159,4

159,4

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

992

70 2 00 00000

1,0

1,0

Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу

992

70 2 02 00000

1,0

1,0

Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами

992

70 2 02 10130

1,0

1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

992

70 2 02 10130

700

1,0

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

992

70 2 02 10130

700

1301

1,0

1,0

Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»

992

70 А 00 00000

41,5

41,5

Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

992

70 А 01 00000

41,5

41,5

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

992

70 А 01 73110

41,5

41,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 А 01 73110

100

39,6

39,6

Общеэкономические вопросы

992

70 А 01 73110

100

0401

39,6

39,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70 А 01 73110

200

1,9

1,9

Общеэкономические вопросы

992

70 А 01 73110

200

0401

1,9

1,9

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

992

76 0 00 00000

2 116,7

2 218,6

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

992

76 1 00 00000

2 116,7

2 218,6

Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

76 1 06 00000

1 058,3

1 109,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

76 1 06 19999

1 058,3

1 109,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 06 19999

200

1 058,3

1 109,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 06 19999

200

0409

1 058,3

1 109,2

Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

76 1 07 00000

1 058,4

1 109,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

76 1 07 19999

1 058,4

1 109,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 07 19999

200

1 058,4

1 109,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 07 19999

200

0409

1 058,4

1 109,4

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

992

81 0 00 00000

1 213,7

1 153,3

Коммунальное хозяйство

992

81 2 02 19999

200

0502

0,0

0,0

Подпрограмма «Благоустройство»

992

81 3 00 00000

1 213,7

1 153,3

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

992

81 3 01 00000

1 213,7

1 153,3

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов

992

81 3 01 10170

132,2

106,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10170

200

132,2

106,2

Благоустройство

992

81 3 01 10170

200

0503

132,2

106,2

Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

992

81 3 01 10200

20,0

20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10200

200

20,0

20,0

Благоустройство

992

81 3 01 10200

200

0503

20,0

20,0

Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)

992

81 3 01 10210

20,0

20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10210

200

20,0

20,0

Благоустройство

992

81 3 01 10210

200

0503

20,0

20,0

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

992

81 3 01 10220

749,1

714,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10220

200

749,1

714,7

Благоустройство

992

81 3 01 10220

200

0503

749,1

714,7

Иные бюджетные ассигнования

992

81 3 01 10220

800

0,0

0,0

Благоустройство

992

81 3 01 10220

800

0503

0,0

0,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

81 3 01 S2370

292,4

292,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 S2370

200

292,4

292,4

Благоустройство

992

81 3 01 S2370

200

0503

292,4

292,4

Муниципальная программа «Культура»

992

86 0 00 00000

3 695,5

3 027,3

Подпрограмма «Библиотечное дело»

992

86 2 00 00000

716,8

695,5

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

992

86 2 01 00000

716,8

695,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

86 2 01 19999

716,8

695,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

86 2 01 19999

100

641,5

641,5

Культура

992

86 2 01 19999

100

0801

641,5

641,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86 2 01 19999

200

75,3

54,0

Культура

992

86 2 01 19999

200

0801

75,3

54,0

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

992

86 3 00 00000

2 978,7

2 331,8

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

992

86 3 01 00000

2 978,7

2 331,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

86 3 01 19999

2 978,7

2 331,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

86 3 01 19999

100

1 924,6

1 924,6

Культура

992

86 3 01 19999

100

0801

1 924,6

1 924,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86 3 01 19999

200

1 054,1

407,2

Культура

992

86 3 01 19999

200

0801

1 054,1

407,2

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

992

90 0 00 00000

400,6

389,4

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

992

90 1 00 00000

400,6

389,4

Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

992

90 1 03 00000

400,6

389,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

90 1 03 19999

400,6

389,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

90 1 03 19999

100

360,1

360,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

90 1 03 19999

100

1105

360,1

360,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

90 1 03 19999

200

40,5

29,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

90 1 03 19999

200

1105

40,5

29,3

Муниципальная программа  «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

992

92 0 00 00000

2 818,5

2 771,5

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

992

92 1 00 00000

2 818,5

2 771,5

Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

992

92 1 01 00000

87,2

65,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

92 1 01 19999

87,2

65,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92 1 01 19999

200

87,2

65,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

992

92 1 01 19999

200

0309

87,2

65,5

Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

992

92 1 03 00000

2 731,3

2 706,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

92 1 03 19999

2 731,3

2 706,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

92 1 03 19999

100

2 638,1

2 638,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

92 1 03 19999

100

0314

2 638,1

2 638,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92 1 03 19999

200

93,2

67,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

92 1 03 19999

200

0314

93,2

67,9

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»

992

98 0 00 00000

258,6

215,2

Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»

992

98 1 00 00000

258,6

215,2

Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий

992

98 1 01 00000

258,6

215,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

98 1 01 19999

258,6

215,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

98 1 01 19999

200

258,6

215,2

Благоустройство

992

98 1 01 19999

200

0503

258,6

215,2

Непрограммные расходы

992

99 0 00 00000

486,4

693,8

Проведение выборов и референдумов

992

99 3 00 00000

0,0

204,0

Проведение выборов главы муниципального образования

992

99 3 01 00000

0,0

54,0

Иные бюджетные ассигнования

992

99 3 01 19999

800

0,0

54,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

992

99 3 01 19999

800

0107

0,0

54,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

992

99 3 02 00000

0,0

150,0

Иные бюджетные ассигнования

992

99 3 02 19999

800

0,0

150,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

992

99 3 02 19999

800

0107

0,0

150,0

Резервный фонд администрации

992

99 4 00 00000

4,0

4,0

Резервный фонд местной администрации

992

99 4 01 00000

4,0

4,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 4 01 19999

4,0

4,0

Иные бюджетные ассигнования

992

99 4 01 19999

800

4,0

4,0

Резервные фонды

992

99 4 01 19999

800

0111

4,0

4,0

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

992

99 6 00 00000

308,2

308,2

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения

992

99 6 01 00000

154,1

154,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 6 01 19999

154,1

154,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

992

99 6 01 19999

300

154,1

154,1

Пенсионное обеспечение

992

99 6 01 19999

300

1001

154,1

154,1

Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц

992

99 6 02 00000

154,1

154,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 6 02 19999

154,1

154,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

992

99 6 02 19999

300

154,1

154,1

Пенсионное обеспечение

992

99 6 02 19999

300

1001

154,1

154,1

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

99 7 00 00000

23,6

23,6

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

99 7 01 00000

23,6

23,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 7 01 19999

23,6

23,6

Межбюджетные трансферты

992

99 7 01 19999

500

23,6

23,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

99 7 01 19999

500

0106

23,6

23,6

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

992

99 Б 00 00000

149,9

153,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99 Б 01 00000

149,9

153,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99 Б 01 51180

149,9

153,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

99 Б 01 51180

100

144,0

144,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99 Б 01 51180

100

0203

144,0

144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

99 Б 01 51180

200

5,9

9,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99 Б 01 51180

200

0203

5,9

9,3

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 00 00000

0,7

0,7

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 01 00000

0,7

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 01 73150

0,7

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

99 Д 01 73150

200

0,7

0,7

Другие общегосударственные вопросы

992

99 Д 01 73150

200

0113

0,7

0,7

ИТОГО

17 092,8

16 509,2

Приложение № 12

к  решению Думы Харанжинского сельского поселения

" О бюджете Харанжинского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№ 79  от 27.12 .2019г. (в редакции от 22.06.2020г. №6)

Программа муниципальных внутренних заимствований                                                                                                                                                                                                                                                                                   на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс.руб.

Виды долговых обязательств

2020 год

2021 год

2022 год

Объем заимствований, всего

107,0

109,0

113,0

в том числе:

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:

107,0

109,0

113,0

объем привлечения

123,1

125,4

130,0

объем погашения

-16,1

-16,4

-17,0

предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году

до 3 лет

до 3 лет

до 3 лет

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД

тыс.руб.

Наименование

Код

Итого

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

2 438,1

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 000

107,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 700

123,1

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений

992 01 02 00 00 10 0000 710

123,1

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 800

-16,1

Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений

992 01 02 00 00 10 0000 810

-16,1

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

2 331,1

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-18 617,4

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-18 617,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-18 617,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-18 617,4

Уменьшение остатков средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 600

20 948,5

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

20 948,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

20 948,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

20 948,5

Приложение № 14

к  решению Думы Харанжинского сельского поселения

" О бюджете Харанжинского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№ 79  от 27.12 .2019г. (в редакции от 22.06.2020г. №6)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование

Код

Итого

2021 г.

2022г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

109,0

113,0

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 000

109,0

113,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 700

125,4

130,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений

992 01 02 00 00 10 0000 710

125,4

130,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 800

-16,4

-17,0

Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений

992 01 02 00 00 10 0000 810

-16,4

-17,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

0,0

0,0

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-17 523,2

-17 344,2

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-17 523,2

-17 344,2

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-17 523,2

-17 344,2

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-17 523,2

-17 344,2

Уменьшение остатков средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 600

17 523,2

17 344,2

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

17 523,2

17 344,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

17 523,2

17 344,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

17 523,2

17 344,2

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Стенд администрации от 22.06.2020
Рубрики правового классификатора: 020.040.030 Составление проекта бюджета. Прогноз социально-экономического развития. Бюджетное планирование.

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать