Основная информация
Дата опубликования: | 24 марта 2020г. |
Номер документа: | RU52035705202000005 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Сельский Совет Шеманихинского сельсовета Краснобаковского района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Шеманихинский Сельсовет
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ШЕМАНИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 24.03.2020 Г. № 3-1
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ШЕМАНИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.12.2019 Г. № 12-1 «О БЮДЖЕТЕ ШЕМАНИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД»
Сельский Совет РЕШИЛ:
Внести в Решение Шеманихинского сельского Совета Краснобаковского района Нижегородской области от 27.12.2019 г. № 12-1 "О бюджете Шеманихинского сельсовета Краснобаковского района Нижегородской области на 2020 год" следующие изменения:
1) статью 1 изложить в новой редакции:
Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета Шеманихинского сельсовета на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 11647,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 12351,9 тыс. рублей;
3) общий объем дефицита в сумме 704,3 тыс.рублей.
2) приложение 4 изложить в новой редакции:
Приложение 4
к Решению сельского Совета
Шеманихинского сельсовета
«О бюджете Шеманихинского сельсовета
Краснобаковского района
Нижегородской области на 2020 год»
Источники финансирования дефицита
бюджета Шеманихинского сельсовета на 2020 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной
классификации
Наименование источников
Сумма
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
704,3
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
704,3
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-11 647,6
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-11 647,6
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-11 647,6
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
-11 647,6
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
12351,9
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
12351,9
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
12351,9
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
12351,9
3)приложение 5 изложить в новой редакции
Приложение 5
к Решению сельского Совета
Шеманихинского сельсовета
«О бюджете Шеманихинского сельсовета
Краснобаковского района
Нижегородскойобласти на 2020 год»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Раздел
Подраздел
Целевая
статья
расходов
Вид
расходов
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
2183,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
2182,3
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
2182,3
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
2182,3
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
2182,3
Расходы на обеспечение органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
1516,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
01
04
77 7 01 00190
100
1231,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
04
77 7 01 00190
200
265,6
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
20,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
665,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
01
04
77 7 01 08000
100
665,4
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,1
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,1
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,1
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,1
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
101,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
101,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
02
03
03 0 00 00000
000
101,2
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнение собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области
02
03
03 2 00 00000
000
101,2
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджета
02
03
03 2 02 00000
000
101,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
03 2 02 51180
000
101,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
02
03
03 2 02 51180
100
93,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
02
03
03 2 02 51180
200
7,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
1 821,0
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
1821,0
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
1821,0
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
1821,0
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
1821,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
1821,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
1448,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
372,6
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
1098,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
1098,3
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
1098,3
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
1098,3
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
1098,3
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
1098,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04
09
77 7 04 02030
200
1098,3
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
1419,4
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
15,8
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
15,8
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
15,8
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
15,8
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 02000
000
15,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 04 02000
200
15,8
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
120,0
Непрограммные расходы
05
02
77 0 00 00000
000
120,0
Непрограммное направление деятельности
05
02
77 7 00 00000
000
120,0
Прочие непрограммные расходы
05
02
77 7 04 00000
000
120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
77 7 04 29700
200
120,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
1283,6
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
1283,6
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
1283,6
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
1283,6
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
511,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
77 7 04 25100
200
511,3
Содержание мест захоронений
05
03
777 04 25400
200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
777 04 25400
200
20,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
752,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
77 7 04 25500
200
752,3
Культура и кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
5728,7
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
5728,7
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
5144,3
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
5144,3
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
5144,3
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
5144,3
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
5144,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
584,4
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
584,4
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
584,4
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
584,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
584,4
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
584,4
ИТОГО РАСХОДОВ
12351,9
4)приложение 6 изложить в новой редакции
Приложение 6
к Решению сельского Совета Шеманихинского сельсовета «О бюджете Шеманихинского сельсовета Краснобаковского района Нижегородской области на 2020 год»
Ведомственная структура расходов бюджета Шеманихинского
сельсовета на 2020 год
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Глава
Раздел
Подраздел
Целевая
Статья
расходов
Вид
расходов
Администрация Шеманихинского сельсовета
487
11 647,6
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
2 183,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
2 182,3
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
2 182,3
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
2 182,3
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
2 182,3
Расходы на обеспечение органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
1 516,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
01
04
77 7 01 00190
100
1 231,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
04
77 7 01 00190
200
265,6
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
20,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
665,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
01
04
77 7 01 08000
100
665,4
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,0
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
101,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
101,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
02
03
03 0 00 00000
000
101,2
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнение собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области
02
03
03 2 00 00000
000
101,2
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджета
02
03
03 2 02 00000
000
101,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
03 2 02 51180
000
101,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
02
03
03 2 02 51180
100
93,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
02
03
03 2 02 51180
200
7,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
1 821,0
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
1 821,0
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
1 821,0
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
1 821,0
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
1 821,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
1 821,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
1 448,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
372,6
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
1098,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
1098,3
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
1098,3
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
1098,3
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
1098,3
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
1098,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04
09
77 7 04 02030
200
1098,3
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
1419,4
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
15,8
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
15,8
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
15,8
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
15,8
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 02000
000
15,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 04 02000
200
15,8
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
120,0
Непрограммные расходы
05
02
77 0 00 00000
000
120,0
Непрограммное направление деятельности
05
02
77 7 00 00000
000
120,0
Прочие непрограммные расходы
05
02
77 7 04 00000
000
120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
77 7 04 29700
200
120,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
1283,6
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
1283,6
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
1283,6
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
1283,6
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
511,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
77 7 04 25100
200
511,3
Содержание мест захоронений
05
03
777 04 25400
200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
777 04 25400
200
20,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
752,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
77 7 04 25500
200
752,3
Культура и кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
5 728,7
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
5 728,7
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
5 144,3
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
5 144,3
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
5 144,3
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
5 144,3
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
5 144,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
584,4
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
584,4
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
584,4
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
584,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
584,4
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
584,4
ИТОГО РАСХОДОВ
12351,9
6) Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
7) Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения на
стенде информации в помещении Администрации Шеманихинского сельсовета.
Глава местного самоуправления
Шеманихинского сельсовета
В.В.Астапов
Шеманихинский Сельсовет
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ШЕМАНИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 24.03.2020 Г. № 3-1
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ШЕМАНИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.12.2019 Г. № 12-1 «О БЮДЖЕТЕ ШЕМАНИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД»
Сельский Совет РЕШИЛ:
Внести в Решение Шеманихинского сельского Совета Краснобаковского района Нижегородской области от 27.12.2019 г. № 12-1 "О бюджете Шеманихинского сельсовета Краснобаковского района Нижегородской области на 2020 год" следующие изменения:
1) статью 1 изложить в новой редакции:
Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета Шеманихинского сельсовета на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 11647,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 12351,9 тыс. рублей;
3) общий объем дефицита в сумме 704,3 тыс.рублей.
2) приложение 4 изложить в новой редакции:
Приложение 4
к Решению сельского Совета
Шеманихинского сельсовета
«О бюджете Шеманихинского сельсовета
Краснобаковского района
Нижегородской области на 2020 год»
Источники финансирования дефицита
бюджета Шеманихинского сельсовета на 2020 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной
классификации
Наименование источников
Сумма
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
704,3
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
704,3
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-11 647,6
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-11 647,6
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-11 647,6
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
-11 647,6
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
12351,9
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
12351,9
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
12351,9
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
12351,9
3)приложение 5 изложить в новой редакции
Приложение 5
к Решению сельского Совета
Шеманихинского сельсовета
«О бюджете Шеманихинского сельсовета
Краснобаковского района
Нижегородскойобласти на 2020 год»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Раздел
Подраздел
Целевая
статья
расходов
Вид
расходов
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
2183,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
2182,3
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
2182,3
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
2182,3
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
2182,3
Расходы на обеспечение органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
1516,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
01
04
77 7 01 00190
100
1231,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
04
77 7 01 00190
200
265,6
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
20,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
665,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
01
04
77 7 01 08000
100
665,4
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,1
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,1
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,1
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,1
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
101,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
101,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
02
03
03 0 00 00000
000
101,2
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнение собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области
02
03
03 2 00 00000
000
101,2
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджета
02
03
03 2 02 00000
000
101,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
03 2 02 51180
000
101,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
02
03
03 2 02 51180
100
93,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
02
03
03 2 02 51180
200
7,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
1 821,0
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
1821,0
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
1821,0
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
1821,0
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
1821,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
1821,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
1448,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
372,6
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
1098,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
1098,3
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
1098,3
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
1098,3
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
1098,3
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
1098,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04
09
77 7 04 02030
200
1098,3
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
1419,4
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
15,8
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
15,8
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
15,8
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
15,8
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 02000
000
15,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 04 02000
200
15,8
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
120,0
Непрограммные расходы
05
02
77 0 00 00000
000
120,0
Непрограммное направление деятельности
05
02
77 7 00 00000
000
120,0
Прочие непрограммные расходы
05
02
77 7 04 00000
000
120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
77 7 04 29700
200
120,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
1283,6
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
1283,6
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
1283,6
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
1283,6
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
511,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
77 7 04 25100
200
511,3
Содержание мест захоронений
05
03
777 04 25400
200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
777 04 25400
200
20,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
752,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
77 7 04 25500
200
752,3
Культура и кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
5728,7
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
5728,7
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
5144,3
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
5144,3
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
5144,3
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
5144,3
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
5144,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
584,4
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
584,4
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
584,4
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
584,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
584,4
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
584,4
ИТОГО РАСХОДОВ
12351,9
4)приложение 6 изложить в новой редакции
Приложение 6
к Решению сельского Совета Шеманихинского сельсовета «О бюджете Шеманихинского сельсовета Краснобаковского района Нижегородской области на 2020 год»
Ведомственная структура расходов бюджета Шеманихинского
сельсовета на 2020 год
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Глава
Раздел
Подраздел
Целевая
Статья
расходов
Вид
расходов
Администрация Шеманихинского сельсовета
487
11 647,6
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
2 183,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
2 182,3
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
2 182,3
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
2 182,3
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
2 182,3
Расходы на обеспечение органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
1 516,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
01
04
77 7 01 00190
100
1 231,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
04
77 7 01 00190
200
265,6
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
20,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
665,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
01
04
77 7 01 08000
100
665,4
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,0
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
101,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
101,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
02
03
03 0 00 00000
000
101,2
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнение собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области
02
03
03 2 00 00000
000
101,2
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджета
02
03
03 2 02 00000
000
101,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
03 2 02 51180
000
101,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
02
03
03 2 02 51180
100
93,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
02
03
03 2 02 51180
200
7,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
1 821,0
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
1 821,0
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
1 821,0
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
1 821,0
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
1 821,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
1 821,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
1 448,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
372,6
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
1098,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
1098,3
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
1098,3
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
1098,3
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
1098,3
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
1098,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04
09
77 7 04 02030
200
1098,3
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
1419,4
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
15,8
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
15,8
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
15,8
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
15,8
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 02000
000
15,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 04 02000
200
15,8
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
120,0
Непрограммные расходы
05
02
77 0 00 00000
000
120,0
Непрограммное направление деятельности
05
02
77 7 00 00000
000
120,0
Прочие непрограммные расходы
05
02
77 7 04 00000
000
120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
77 7 04 29700
200
120,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
1283,6
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
1283,6
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
1283,6
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
1283,6
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
511,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
77 7 04 25100
200
511,3
Содержание мест захоронений
05
03
777 04 25400
200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
777 04 25400
200
20,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
752,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
77 7 04 25500
200
752,3
Культура и кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
5 728,7
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
5 728,7
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
5 144,3
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
5 144,3
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
5 144,3
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
5 144,3
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
5 144,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
584,4
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
584,4
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
584,4
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
584,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
584,4
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
584,4
ИТОГО РАСХОДОВ
12351,9
6) Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
7) Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения на
стенде информации в помещении Администрации Шеманихинского сельсовета.
Глава местного самоуправления
Шеманихинского сельсовета
В.В.Астапов
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальный сайт администрации Шеманихинского сельсовета Краснобаковского муниципального района Нижегородской области www.shemaniha.wix.com/shemaniha от 25.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: