Основная информация

Дата опубликования: 25 июня 2020г.
Номер документа: RU38009005202000028
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Иркутская область
Принявший орган: Дума Батаминского МО
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Российская Федерация ПРОЕКТ

25.06.2020Г. №106

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАТАМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В РЕШЕНИЕ ДУМЫ БАТАМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 94

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА БАТАМИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

Рассмотрев представленный администрацией Батаминского муниципального образования проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Батаминского муниципального образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14, 35, 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 июня 2019 г. № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», Законом Иркутской области от 22 октября 2013 года  № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», Законом Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Думы Зиминского муниципального района  от 18 декабря 2019 года № 27 «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом Батаминского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Батаминском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Батаминского муниципального образования от 21 апреля 2016 года  № 143, Дума Батаминского муниципального образования

РЕШИЛА:

Внести изменения и дополнения в решение Думы бюджета Батаминского муниципального образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1.Утвердить основные характеристики бюджета Батаминского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 17 331 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 12 671 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета в сумме 921 тыс. рублей, из бюджета муниципального района в сумме 11 750 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 18 633 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета в сумме 1 302 тыс. рублей, или 27,9 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Установить, что превышение дефицита бюджета Батаминского муниципального образования над ограничениями, установленными ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Батаминского муниципального образования, который по состоянию на 1 января 2020 года составил 1 346 тыс. рублей.»;

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме     15 810 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 11 148 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 15 666 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме   10 880 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 15 810 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы в сумме 381 тыс. рублей, на 2022 год в сумме  15 666 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 755 тыс. рублей;

размер дефицита  местного бюджета на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.»;

1.3. Пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Установить предельный объем муниципального долга Батаминского муниципального образования (далее – муниципальный долг):

на 2020 год в сумме  2 330 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме  2 331 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме  2 393 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального долга:

по состоянию на 1 января 2021 года в размере 1 149 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;

на 1 января 2022 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;

на 1 января 2023 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.»;

1.4. Приложения 1, 5-13 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете Батаминского муниципального образования «Родник».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава Батаминского

муниципального образования

Ю.В. Белик

Председатель Думы Батаминского

муниципального образования

Ю.В. Белик

Приложение 1

к решению Думы Батаминского муниципального

образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении

бюджета Батаминского муниципального образования  на 2020 год

и  на плановый период 2021 и 2022 годов»

(в редакции утвержденной решением от 25 июня 2020  года № 106

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА БАТАМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД

Рублей

Наименование показателя

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000  1  00  00000  00  0000  000

4 659 400,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000  1  01  00000  00  0000  000

848 700,00

Налог на доходы физических лиц

000  1  01  02000  01  0000  110

848 700,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  01  02010  01  0000  110

819 400,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  01  02030  01  0000  110

29 300,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  1  03  00000  00  0000  000

1 647 000,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

000  1  03  02000  01  0000  110

1 647 000,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02230  01  0000  110

746 400,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000  1  03  02231  01  0000  110

746 400,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02240  01  0000  110

5 600,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000  1  03  02241  01  0000  110

5 600,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02250  01  0000  110

1 014 900,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000  1  03  02251  01  0000  110

1 014 900,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02260  01  0000  110

-119 900,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000  1  03  02261  01  0000  110

-119 900,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000  1  06  00000  00  0000  000

800 000,00

Налог на имущество физических лиц

000  1  06  01000  00  0000  110

200 000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

000  1  06  01030  10  0000  110

200 000,00

Земельный налог

000  1  06  06000  00  0000  110

600 000,00

Земельный налог с организаций

000  1  06  06030  00  0000  110

320 000,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

000  1  06  06033  10  0000  110

320 000,00

Земельный налог с физических лиц

000  1  06  06040  00  0000  110

280 000,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

000  1  06  06043  10  0000  110

280 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000  1  11  00000  00  0000  000

6 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

000  1  11  05030  00  0000  120

6 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

000  1  11  05035  10  0000  120

6 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000  1  13  00000  00  0000  000

1 357 700,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

000  1  13  01000  00  0000  130

1 350 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000  1  13  01990  00  0000  130

1 350 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

000  1  13  01995  10  0000  130

1 350 000,00

Доходы от компенсации затрат государства

000  1  13  02000  00  0000  130

7 700,00

      Прочие доходы от компенсации затрат государства

000  1  13  02995  00  0000  130

7 700,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

000  1  13  02995  10  0000  130

7 700,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000  2  00  00000  00  0000  000

12 671 465,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

000  2  02  00000  00  0000  000

12 671 465,00

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  2  02  10000  00  0000  150

11 599 765,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  15001  00  0000  150

11 599 765,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  15001  10  0000  150

11 599 765,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  0  00  00000  00  0000  000

11 599 765,00

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

000  2  02  20000  00  0000  150

760 400,00

Прочие субсидии

000  2  02  29999  00  0000  150

760 400,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

000  2  02  29999  10  0000  150

760 400,00

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив

000  0  00  00000  00  0000  000

760 400,00

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

000  2  02  30000  00  0000  150

161 300,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000  2  02  30024  00  0000  150

35 700,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000  2  02  30024  10  0000  150

35 700,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

000  0  00  00000  00  0000  000

35 000,00

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

000  0  00  00000  00  0000  000

700,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  35118  10  0000  150

125 600,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  0  00  00000  00  0000  000

125 600,00

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

000  2  02  40000  00  0000  150

150 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

000  2  02  49999  00  0000  150

150 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

000  2  02  49999  10  0000  150

150 000,00

Межбюджетные трансферты в целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений

000  0  00  00000  00  0000  000

0,00

Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходных обязательств поселений Зиминского района, связанных с расходами на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

000  0  00  00000  00  0000  000

150 000,00

ИТОГО ДОХОДОВ

17 330 865,00

Приложение 5

к решению Думы Батаминского муниципального

образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении

бюджета Батаминского муниципального образования  на 2020 год

и  на плановый период 2021 и 2022 годов»

(в редакции утвержденной решением от 25 июня 2020  года № 106

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на 2020 год

рублей

Наименование показателя

РЗ

ПР

Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

2 847 330,68

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

521 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

1 895 295,29

Резервные фонды

01

11

3 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

428 035,39

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

125 600,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

125 600,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

2 579 618,64

Общеэкономические вопросы

04

01

35 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

2 544 618,64

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

5 783 560,15

Коммунальное хозяйство

05

02

504 691,13

Благоустройство

05

03

1 005 486,36

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

4 273 382,66

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

6 584 306,24

Культура

08

01

6 584 306,24

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

242 907,00

Пенсионное обеспечение

10

01

242 907,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

50 000,00

Физическая культура

11

01

50 000,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14

00

419 391,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

419 391,00

Всего

18 632 713,71

Приложение 6

к решению Думы Батаминского муниципального

образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении

бюджета Батаминского муниципального образования  на 2020 год

и  на плановый период 2021 и 2022 годов»

(в редакции утвержденной решением от 25 июня 2020  года № 106

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

рублей

Наименование показателя

РЗ

ПР

Сумма

2021 год

2022 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

2 716 189,65

2 780 961,78

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

521 000,00

521 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

2 079 978,26

2 079 654,39

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

0,00

167 251,00

Резервные фонды

01

11

3 000,00

3 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

112 211,39

10 056,39

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

126 200,00

129 100,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

126 200,00

129 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

1 698 100,00

1 778 200,00

Общеэкономические вопросы

04

01

35 000,00

35 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

1 663 100,00

1 743 200,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

5 151 375,59

4 451 293,74

Коммунальное хозяйство

05

02

140 000,00

140 000,00

Благоустройство

05

03

517 319,59

407 319,59

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

4 494 056,00

3 903 974,15

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

5 632 809,66

5 616 071,88

Культура

08

01

5 632 809,66

5 616 071,88

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

70 000,00

70 000,00

Пенсионное обеспечение

10

01

70 000,00

70 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

34 000,00

86 000,00

Физическая культура

11

01

34 000,00

86 000,00

Всего

15 428 674,90

14 911 627,40

Приложение 7

к решению Думы Батаминского муниципального

образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении

бюджета Батаминского муниципального образования  на 2020 год

и  на плановый период 2021 и 2022 годов»

(в редакции утвержденной решением от 25 июня 2020  года № 106)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД

  рублей

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования» на  2019-2021 годы

47.0.00.00000

000

00 00

414 979,00

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования» на  2019-2021 годы

47.0.00.00000

000

00 00

414 979,00

Основное мероприятие «Содержание имущества»

47.0.01.00000

000

00 00

40 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

47.0.01.89997

000

00 00

40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

47.0.01.89997

200

00 00

40 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

47.0.01.89997

200

01 00

40 000,00

Другие общегосударственные вопросы

47.0.01.89997

200

01 13

40 000,00

Основное мероприятие «Укрепление противопожарного состояния»

47.0.02.00000

000

00 00

374 979,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

47.0.02.89997

000

00 00

374 979,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

47.0.02.89997

200

00 00

374 979,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

47.0.02.89997

200

01 00

374 979,00

Другие общегосударственные вопросы

47.0.02.89997

200

01 13

374 979,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Батаминском муниципальном образовании» на  2019-2023 годы

48.0.00.00000

000

00 00

50 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Батаминском муниципальном образовании» на  2019-2023 годы

48.0.00.00000

000

00 00

50 000,00

Основное мероприятие «Организация физкультурно-оздоровительной спортивной работы муниципального образования»

48.0.01.00000

000

00 00

20 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

48.0.01.89997

000

00 00

20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

48.0.01.89997

200

00 00

20 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

48.0.01.89997

200

11 00

20 000,00

Физическая культура

48.0.01.89997

200

11 01

20 000,00

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы»

48.0.02.00000

000

00 00

20 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

48.0.02.89997

000

00 00

20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

48.0.02.89997

200

00 00

20 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

48.0.02.89997

200

11 00

20 000,00

Физическая культура

48.0.02.89997

200

11 01

20 000,00

Основное мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря»

48.0.03.00000

000

00 00

10 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

48.0.03.89997

000

00 00

10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

48.0.03.89997

200

00 00

10 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

48.0.03.89997

200

11 00

10 000,00

Физическая культура

48.0.03.89997

200

11 01

10 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на  2019-2021 годы

49.0.00.00000

000

00 00

100 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на  2019-2021 годы

49.0.00.00000

000

00 00

100 000,00

Основное мероприятие «Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Батаминского муниципального образования»

49.0.01.00000

000

00 00

100 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

49.0.01.89997

000

00 00

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

49.0.01.89997

200

00 00

100 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

49.0.01.89997

200

01 00

3 000,00

Другие общегосударственные вопросы

49.0.01.89997

200

01 13

3 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

49.0.01.89997

200

05 00

97 000,00

Благоустройство

49.0.01.89997

200

05 03

97 000,00

Непрограммные расходы

99.0.00.00000

000

00 00

18 067 734,71

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

99.1.00.00000

000

00 00

2 576 895,29

Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района

99.1.01.00000

000

00 00

521 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

99.1.01.80001

000

00 00

521 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.01.80001

100

00 00

521 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.01.80001

100

01 00

521 000,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

99.1.01.80001

100

01 02

521 000,00

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования (администрация)

99.1.04.00000

000

00 00

1 894 595,29

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

99.1.04.80001

000

00 00

1 678 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.04.80001

100

00 00

1 678 300,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80001

100

01 00

1 678 300,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80001

100

01 04

1 678 300,00

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления

99.1.04.80002

000

00 00

216 295,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.04.80002

100

00 00

19 200,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

100

01 00

19 200,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

100

01 04

19 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.04.80002

200

00 00

194 695,29

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

200

01 00

194 695,29

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

200

01 04

194 695,29

Иные бюджетные ассигнования

99.1.04.80002

800

00 00

2 400,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

800

01 00

2 400,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

800

01 04

2 400,00

Осуществление областных государственных полномочий

99.1.05.00000

000

00 00

35 700,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

99.1.05.73110

000

00 00

35 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.05.73110

100

00 00

33 333,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99.1.05.73110

100

04 00

33 333,00

Общеэкономические вопросы

99.1.05.73110

100

04 01

33 333,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.05.73110

200

00 00

1 667,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99.1.05.73110

200

04 00

1 667,00

Общеэкономические вопросы

99.1.05.73110

200

04 01

1 667,00

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99.1.05.73150

000

00 00

700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.05.73150

200

00 00

700,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.05.73150

200

01 00

700,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.05.73150

200

01 04

700,00

Осуществление полномочий Российской Федерации

99.1.06.00000

000

00 00

125 600,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99.1.06.51180

000

00 00

125 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.06.51180

100

00 00

121 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99.1.06.51180

100

02 00

121 300,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99.1.06.51180

100

02 03

121 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.06.51180

200

00 00

4 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99.1.06.51180

200

02 00

4 300,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99.1.06.51180

200

02 03

4 300,00

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

99.2.00.00000

000

00 00

10 857 688,90

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

99.2.00.80004

000

00 00

9 664 004,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.2.00.80004

100

00 00

9 664 004,51

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.2.00.80004

100

05 00

4 140 245,16

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

99.2.00.80004

100

05 05

4 140 245,16

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80004

100

08 00

5 523 759,35

Культура

99.2.00.80004

100

08 01

5 523 759,35

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

99.2.00.80005

000

00 00

1 073 684,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.2.00.80005

100

00 00

16 800,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.2.00.80005

100

05 00

16 800,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

99.2.00.80005

100

05 05

16 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.2.00.80005

200

00 00

1 054 384,39

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.2.00.80005

200

05 00

114 837,50

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

99.2.00.80005

200

05 05

114 837,50

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80005

200

08 00

939 546,89

Культура

99.2.00.80005

200

08 01

939 546,89

Иные бюджетные ассигнования

99.2.00.80005

800

00 00

2 500,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.2.00.80005

800

05 00

1 500,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

99.2.00.80005

800

05 05

1 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80005

800

08 00

1 000,00

Культура

99.2.00.80005

800

08 01

1 000,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

99.2.00.S2370

000

00 00

120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.2.00.S2370

200

00 00

120 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.S2370

200

08 00

120 000,00

Культура

99.2.00.S2370

200

08 01

120 000,00

Прочие непрограммные расходы

99.3.00.00000

000

00 00

4 633 150,52

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

99.3.00.80009

000

00 00

419 391,00

Межбюджетные трансферты

99.3.00.80009

500

00 00

419 391,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

99.3.00.80009

500

14 00

419 391,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

99.3.00.80009

500

14 03

419 391,00

Резервные фонды местных администраций

99.3.00.80010

000

00 00

3 000,00

Иные бюджетные ассигнования

99.3.00.80010

800

00 00

3 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.3.00.80010

800

01 00

3 000,00

Резервные фонды

99.3.00.80010

800

01 11

3 000,00

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

99.3.00.80011

000

00 00

2 544 618,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80011

200

00 00

2 544 618,64

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99.3.00.80011

200

04 00

2 544 618,64

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

99.3.00.80011

200

04 09

2 544 618,64

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

99.3.00.80012

000

00 00

732 177,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80012

200

00 00

732 177,49

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.3.00.80012

200

05 00

732 177,49

Коммунальное хозяйство

99.3.00.80012

200

05 02

504 691,13

Благоустройство

99.3.00.80012

200

05 03

227 486,36

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности

99.3.00.80013

000

00 00

242 907,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99.3.00.80013

300

00 00

242 907,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

99.3.00.80013

300

10 00

242 907,00

Пенсионное обеспечение

99.3.00.80013

300

10 01

242 907,00

Организация мероприятий по переходу на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами

99.3.00.80023

000

00 00

17 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80023

200

00 00

17 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.3.00.80023

200

05 00

17 000,00

Благоустройство

99.3.00.80023

200

05 03

17 000,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов

99.3.00.80024

000

00 00

10 056,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80024

200

00 00

10 056,39

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.3.00.80024

200

01 00

10 056,39

Другие общегосударственные вопросы

99.3.00.80024

200

01 13

10 056,39

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

99.3.00.S2370

000

00 00

664 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.S2370

200

00 00

664 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.3.00.S2370

200

05 00

664 000,00

Благоустройство

99.3.00.S2370

200

05 03

664 000,00

Всего

18 632 713,71

Приложение 8

к решению Думы Батаминского муниципального

образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении

бюджета Батаминского муниципального образования  на 2020 год

и  на плановый период 2021 и 2022 годов»

(в редакции утвержденной решением от 25 июня 2020  года № 106

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ  ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

рублей

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

2021 год

2022 год

Муниципальная программа «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Батаминского муниципального образования Зиминского района 2020-2022 годы»

44.0.00.00000

000

00 00

18 500,00

30 000,00

Муниципальная программа «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Батаминского муниципального образования Зиминского района 2020-2022 годы»

44.0.00.00000

000

00 00

18 500,00

30 000,00

Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды»

44.0.01.00000

000

00 00

18 500,00

30 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

44.0.01.89997

000

00 00

18 500,00

30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

44.0.01.89997

200

00 00

18 500,00

30 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

44.0.01.89997

200

05 00

18 500,00

30 000,00

Благоустройство

44.0.01.89997

200

05 03

18 500,00

30 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования» на  2019-2021 годы

47.0.00.00000

000

00 00

102 155,00

0,00

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования» на  2019-2021 годы

47.0.00.00000

000

00 00

102 155,00

0,00

Основное мероприятие «Содержание имущества»

47.0.01.00000

000

00 00

40 000,00

0,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

47.0.01.89997

000

00 00

40 000,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

47.0.01.89997

200

00 00

40 000,00

0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

47.0.01.89997

200

01 00

40 000,00

0,00

Другие общегосударственные вопросы

47.0.01.89997

200

01 13

40 000,00

0,00

Основное мероприятие «Укрепление противопожарного состояния»

47.0.02.00000

000

00 00

56 155,00

0,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

47.0.02.89997

000

00 00

56 155,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

47.0.02.89997

200

00 00

56 155,00

0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

47.0.02.89997

200

01 00

56 155,00

0,00

Другие общегосударственные вопросы

47.0.02.89997

200

01 13

56 155,00

0,00

Основное мероприятие «Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности»

47.0.03.00000

000

00 00

6 000,00

0,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

47.0.03.89997

000

00 00

6 000,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

47.0.03.89997

200

00 00

6 000,00

0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

47.0.03.89997

200

01 00

6 000,00

0,00

Другие общегосударственные вопросы

47.0.03.89997

200

01 13

6 000,00

0,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Батаминском муниципальном образовании» на  2019-2023 годы

48.0.00.00000

000

00 00

34 000,00

86 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Батаминском муниципальном образовании» на  2019-2023 годы

48.0.00.00000

000

00 00

34 000,00

86 000,00

Основное мероприятие «Организация физкультурно-оздоровительной спортивной работы муниципального образования»

48.0.01.00000

000

00 00

24 000,00

26 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

48.0.01.89997

000

00 00

24 000,00

26 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

48.0.01.89997

200

00 00

24 000,00

26 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

48.0.01.89997

200

11 00

24 000,00

26 000,00

Физическая культура

48.0.01.89997

200

11 01

24 000,00

26 000,00

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы»

48.0.02.00000

000

00 00

0,00

50 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

48.0.02.89997

000

00 00

0,00

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

48.0.02.89997

200

00 00

0,00

50 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

48.0.02.89997

200

11 00

0,00

50 000,00

Физическая культура

48.0.02.89997

200

11 01

0,00

50 000,00

Основное мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря»

48.0.03.00000

000

00 00

10 000,00

10 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

48.0.03.89997

000

00 00

10 000,00

10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

48.0.03.89997

200

00 00

10 000,00

10 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

48.0.03.89997

200

11 00

10 000,00

10 000,00

Физическая культура

48.0.03.89997

200

11 01

10 000,00

10 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на  2019-2021 годы

49.0.00.00000

000

00 00

110 000,00

0,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на  2019-2021 годы

49.0.00.00000

000

00 00

110 000,00

0,00

Основное мероприятие «Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Батаминского муниципального образования»

49.0.01.00000

000

00 00

110 000,00

0,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

49.0.01.89997

000

00 00

110 000,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

49.0.01.89997

200

00 00

110 000,00

0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

49.0.01.89997

200

05 00

110 000,00

0,00

Благоустройство

49.0.01.89997

200

05 03

110 000,00

0,00

Непрограммные расходы

99.0.00.00000

000

00 00

15 164 019,90

14 795 627,40

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

99.1.00.00000

000

00 00

2 762 178,26

2 932 005,39

Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района

99.1.01.00000

000

00 00

521 000,00

521 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

99.1.01.80001

000

00 00

521 000,00

521 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.01.80001

100

00 00

521 000,00

521 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.01.80001

100

01 00

521 000,00

521 000,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

99.1.01.80001

100

01 02

521 000,00

521 000,00

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования (администрация)

99.1.04.00000

000

00 00

2 079 278,26

2 246 205,39

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

99.1.04.80001

000

00 00

1 961 678,26

1 961 354,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.04.80001

100

00 00

1 961 678,26

1 961 354,39

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80001

100

01 00

1 961 678,26

1 961 354,39

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80001

100

01 04

1 961 678,26

1 961 354,39

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления

99.1.04.80002

000

00 00

117 600,00

284 851,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.04.80002

100

00 00

5 000,00

5 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

100

01 00

5 000,00

5 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

100

01 04

5 000,00

5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.04.80002

200

00 00

110 200,00

110 200,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

200

01 00

110 200,00

110 200,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

200

01 04

110 200,00

110 200,00

Иные бюджетные ассигнования

99.1.04.80002

800

00 00

2 400,00

169 651,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

800

01 00

2 400,00

169 651,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

800

01 04

2 400,00

2 400,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

99.1.04.80002

800

01 07

0,00

167 251,00

Осуществление областных государственных полномочий

99.1.05.00000

000

00 00

35 700,00

35 700,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

99.1.05.73110

000

00 00

35 000,00

35 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.05.73110

100

00 00

33 333,00

33 333,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99.1.05.73110

100

04 00

33 333,00

33 333,00

Общеэкономические вопросы

99.1.05.73110

100

04 01

33 333,00

33 333,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.05.73110

200

00 00

1 667,00

1 667,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99.1.05.73110

200

04 00

1 667,00

1 667,00

Общеэкономические вопросы

99.1.05.73110

200

04 01

1 667,00

1 667,00

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99.1.05.73150

000

00 00

700,00

700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.05.73150

200

00 00

700,00

700,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.05.73150

200

01 00

700,00

700,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.05.73150

200

01 04

700,00

700,00

Осуществление полномочий Российской Федерации

99.1.06.00000

000

00 00

126 200,00

129 100,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99.1.06.51180

000

00 00

126 200,00

129 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.06.51180

100

00 00

121 300,00

121 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99.1.06.51180

100

02 00

121 300,00

121 300,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99.1.06.51180

100

02 03

121 300,00

121 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.06.51180

200

00 00

4 900,00

7 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99.1.06.51180

200

02 00

4 900,00

7 800,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99.1.06.51180

200

02 03

4 900,00

7 800,00

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

99.2.00.00000

000

00 00

10 126 865,66

9 520 046,03

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

99.2.00.80004

000

00 00

9 845 184,80

9 238 041,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.2.00.80004

100

00 00

9 845 184,80

9 238 041,30

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.2.00.80004

100

05 00

4 444 556,00

3 854 474,15

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

99.2.00.80004

100

05 05

4 444 556,00

3 854 474,15

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80004

100

08 00

5 400 628,80

5 383 567,15

Культура

99.2.00.80004

100

08 01

5 400 628,80

5 383 567,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

99.2.00.80005

000

00 00

238 175,71

238 499,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.2.00.80005

200

00 00

235 675,71

235 999,58

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.2.00.80005

200

05 00

48 000,00

48 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

99.2.00.80005

200

05 05

48 000,00

48 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80005

200

08 00

187 675,71

187 999,58

Культура

99.2.00.80005

200

08 01

187 675,71

187 999,58

Иные бюджетные ассигнования

99.2.00.80005

800

00 00

2 500,00

2 500,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.2.00.80005

800

05 00

1 500,00

1 500,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

99.2.00.80005

800

05 05

1 500,00

1 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80005

800

08 00

1 000,00

1 000,00

Культура

99.2.00.80005

800

08 01

1 000,00

1 000,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

99.2.00.S2370

000

00 00

43 505,15

43 505,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.2.00.S2370

200

00 00

43 505,15

43 505,15

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.S2370

200

08 00

43 505,15

43 505,15

Культура

99.2.00.S2370

200

08 01

43 505,15

43 505,15

Прочие непрограммные расходы

99.3.00.00000

000

00 00

2 274 975,98

2 343 575,98

Резервные фонды местных администраций

99.3.00.80010

000

00 00

3 000,00

3 000,00

Иные бюджетные ассигнования

99.3.00.80010

800

00 00

3 000,00

3 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.3.00.80010

800

01 00

3 000,00

3 000,00

Резервные фонды

99.3.00.80010

800

01 11

3 000,00

3 000,00

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

99.3.00.80011

000

00 00

1 663 100,00

1 743 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80011

200

00 00

1 663 100,00

1 743 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99.3.00.80011

200

04 00

1 663 100,00

1 743 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

99.3.00.80011

200

04 09

1 663 100,00

1 743 200,00

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

99.3.00.80012

000

00 00

151 500,00

140 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80012

200

00 00

151 500,00

140 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.3.00.80012

200

05 00

151 500,00

140 000,00

Коммунальное хозяйство

99.3.00.80012

200

05 02

140 000,00

140 000,00

Благоустройство

99.3.00.80012

200

05 03

11 500,00

0,00

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности

99.3.00.80013

000

00 00

70 000,00

70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80013

200

00 00

70 000,00

70 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

99.3.00.80013

200

10 00

70 000,00

70 000,00

Пенсионное обеспечение

99.3.00.80013

200

10 01

70 000,00

70 000,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов

99.3.00.80024

000

00 00

10 056,39

10 056,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80024

200

00 00

10 056,39

10 056,39

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.3.00.80024

200

01 00

10 056,39

10 056,39

Другие общегосударственные вопросы

99.3.00.80024

200

01 13

10 056,39

10 056,39

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

99.3.00.S2370

000

00 00

377 319,59

377 319,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.S2370

200

00 00

377 319,59

377 319,59

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.3.00.S2370

200

05 00

377 319,59

377 319,59

Благоустройство

99.3.00.S2370

200

05 03

377 319,59

377 319,59

Всего

15 428 674,90

14 911 627,40

Приложение 9

к решению Думы Батаминского муниципального

образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении

бюджета Батаминского муниципального образования  на 2020 год

и  на плановый период 2021 и 2022 годов»

(в редакции утвержденной решением от 25 июня 2020  года № 106

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)

рублей

Наименование

КВСР

РзПР

КЦСР

КВР

Сумма

Администрация Батаминского МО

951

00 00

00.0.00.00000

000

18 632 713,71

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

951

01 00

00.0.00.00000

000

2 847 330,68

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

951

01 02

00.0.00.00000

000

521 000,00

Непрограммные расходы

951

01 02

99.0.00.00000

000

521 000,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

951

01 02

99.1.00.00000

000

521 000,00

Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района

951

01 02

99.1.01.00000

000

521 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

951

01 02

99.1.01.80001

000

521 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951

01 02

99.1.01.80001

100

521 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

951

01 04

00.0.00.00000

000

1 895 295,29

Непрограммные расходы

951

01 04

99.0.00.00000

000

1 895 295,29

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

951

01 04

99.1.00.00000

000

1 895 295,29

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования (администрация)

951

01 04

99.1.04.00000

000

1 894 595,29

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

951

01 04

99.1.04.80001

000

1 678 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951

01 04

99.1.04.80001

100

1 678 300,00

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления

951

01 04

99.1.04.80002

000

216 295,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951

01 04

99.1.04.80002

100

19 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

01 04

99.1.04.80002

200

194 695,29

Иные бюджетные ассигнования

951

01 04

99.1.04.80002

800

2 400,00

Осуществление областных государственных полномочий

951

01 04

99.1.05.00000

000

700,00

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

951

01 04

99.1.05.73150

000

700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

01 04

99.1.05.73150

200

700,00

Резервные фонды

951

01 11

00.0.00.00000

000

3 000,00

Непрограммные расходы

951

01 11

99.0.00.00000

000

3 000,00

Прочие непрограммные расходы

951

01 11

99.3.00.00000

000

3 000,00

Резервные фонды местных администраций

951

01 11

99.3.00.80010

000

3 000,00

Иные бюджетные ассигнования

951

01 11

99.3.00.80010

800

3 000,00

Другие общегосударственные вопросы

951

01 13

00.0.00.00000

000

428 035,39

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования» на  2019-2021 годы

951

01 13

47.0.00.00000

000

414 979,00

Основное мероприятие «Содержание имущества»

951

01 13

47.0.01.00000

000

40 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

951

01 13

47.0.01.89997

000

40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

01 13

47.0.01.89997

200

40 000,00

Основное мероприятие «Укрепление противопожарного состояния»

951

01 13

47.0.02.00000

000

374 979,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

951

01 13

47.0.02.89997

000

374 979,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

01 13

47.0.02.89997

200

374 979,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на  2019-2021 годы

951

01 13

49.0.00.00000

000

3 000,00

Основное мероприятие «Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Батаминского муниципального образования»

951

01 13

49.0.01.00000

000

3 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

951

01 13

49.0.01.89997

000

3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

01 13

49.0.01.89997

200

3 000,00

Непрограммные расходы

951

01 13

99.0.00.00000

000

10 056,39

Прочие непрограммные расходы

951

01 13

99.3.00.00000

000

10 056,39

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов

951

01 13

99.3.00.80024

000

10 056,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

01 13

99.3.00.80024

200

10 056,39

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

951

02 00

00.0.00.00000

000

125 600,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

951

02 03

00.0.00.00000

000

125 600,00

Непрограммные расходы

951

02 03

99.0.00.00000

000

125 600,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

951

02 03

99.1.00.00000

000

125 600,00

Осуществление полномочий Российской Федерации

951

02 03

99.1.06.00000

000

125 600,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

951

02 03

99.1.06.51180

000

125 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951

02 03

99.1.06.51180

100

121 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

02 03

99.1.06.51180

200

4 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

951

04 00

00.0.00.00000

000

2 579 618,64

Общеэкономические вопросы

951

04 01

00.0.00.00000

000

35 000,00

Непрограммные расходы

951

04 01

99.0.00.00000

000

35 000,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

951

04 01

99.1.00.00000

000

35 000,00

Осуществление областных государственных полномочий

951

04 01

99.1.05.00000

000

35 000,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

951

04 01

99.1.05.73110

000

35 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951

04 01

99.1.05.73110

100

33 333,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

04 01

99.1.05.73110

200

1 667,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

951

04 09

00.0.00.00000

000

2 544 618,64

Непрограммные расходы

951

04 09

99.0.00.00000

000

2 544 618,64

Прочие непрограммные расходы

951

04 09

99.3.00.00000

000

2 544 618,64

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

951

04 09

99.3.00.80011

000

2 544 618,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

04 09

99.3.00.80011

200

2 544 618,64

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

951

05 00

00.0.00.00000

000

5 783 560,15

Коммунальное хозяйство

951

05 02

00.0.00.00000

000

504 691,13

Непрограммные расходы

951

05 02

99.0.00.00000

000

504 691,13

Прочие непрограммные расходы

951

05 02

99.3.00.00000

000

504 691,13

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

951

05 02

99.3.00.80012

000

504 691,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

05 02

99.3.00.80012

200

504 691,13

Благоустройство

951

05 03

00.0.00.00000

000

1 005 486,36

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на  2019-2021 годы

951

05 03

49.0.00.00000

000

97 000,00

Основное мероприятие «Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Батаминского муниципального образования»

951

05 03

49.0.01.00000

000

97 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

951

05 03

49.0.01.89997

000

97 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

05 03

49.0.01.89997

200

97 000,00

Непрограммные расходы

951

05 03

99.0.00.00000

000

908 486,36

Прочие непрограммные расходы

951

05 03

99.3.00.00000

000

908 486,36

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

951

05 03

99.3.00.80012

000

227 486,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

05 03

99.3.00.80012

200

227 486,36

Организация мероприятий по переходу на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами

951

05 03

99.3.00.80023

000

17 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

05 03

99.3.00.80023

200

17 000,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

951

05 03

99.3.00.S2370

000

664 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

05 03

99.3.00.S2370

200

664 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

951

05 05

00.0.00.00000

000

4 273 382,66

Непрограммные расходы

951

05 05

99.0.00.00000

000

4 273 382,66

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

951

05 05

99.2.00.00000

000

4 273 382,66

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

951

05 05

99.2.00.80004

000

4 140 245,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951

05 05

99.2.00.80004

100

4 140 245,16

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

951

05 05

99.2.00.80005

000

133 137,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951

05 05

99.2.00.80005

100

16 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

05 05

99.2.00.80005

200

114 837,50

Иные бюджетные ассигнования

951

05 05

99.2.00.80005

800

1 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

951

08 00

00.0.00.00000

000

6 584 306,24

Культура

951

08 01

00.0.00.00000

000

6 584 306,24

Непрограммные расходы

951

08 01

99.0.00.00000

000

6 584 306,24

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

951

08 01

99.2.00.00000

000

6 584 306,24

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

951

08 01

99.2.00.80004

000

5 523 759,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951

08 01

99.2.00.80004

100

5 523 759,35

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

951

08 01

99.2.00.80005

000

940 546,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

08 01

99.2.00.80005

200

939 546,89

Иные бюджетные ассигнования

951

08 01

99.2.00.80005

800

1 000,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

951

08 01

99.2.00.S2370

000

120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

08 01

99.2.00.S2370

200

120 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

951

10 00

00.0.00.00000

000

242 907,00

Пенсионное обеспечение

951

10 01

00.0.00.00000

000

242 907,00

Непрограммные расходы

951

10 01

99.0.00.00000

000

242 907,00

Прочие непрограммные расходы

951

10 01

99.3.00.00000

000

242 907,00

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности

951

10 01

99.3.00.80013

000

242 907,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

951

10 01

99.3.00.80013

300

242 907,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

951

11 00

00.0.00.00000

000

50 000,00

Физическая культура

951

11 01

00.0.00.00000

000

50 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Батаминском муниципальном образовании» на  2019-2023 годы

951

11 01

48.0.00.00000

000

50 000,00

Основное мероприятие «Организация физкультурно-оздоровительной спортивной работы муниципального образования»

951

11 01

48.0.01.00000

000

20 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

951

11 01

48.0.01.89997

000

20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

11 01

48.0.01.89997

200

20 000,00

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы»

951

11 01

48.0.02.00000

000

20 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

951

11 01

48.0.02.89997

000

20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

11 01

48.0.02.89997

200

20 000,00

Основное мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря»

951

11 01

48.0.03.00000

000

10 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

951

11 01

48.0.03.89997

000

10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

11 01

48.0.03.89997

200

10 000,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

951

14 00

00.0.00.00000

000

419 391,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

951

14 03

00.0.00.00000

000

419 391,00

Непрограммные расходы

951

14 03

99.0.00.00000

000

419 391,00

Прочие непрограммные расходы

951

14 03

99.3.00.00000

000

419 391,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

951

14 03

99.3.00.80009

000

419 391,00

Межбюджетные трансферты

951

14 03

99.3.00.80009

500

419 391,00

Итого:

18 632 713,71

Приложение 10

к решению Думы Батаминского муниципального

образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении

бюджета Батаминского муниципального образования  на 2020 год

и  на плановый период 2021 и 2022 годов»

(в редакции утвержденной решением от 25 июня 2020  года № 106

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)

рублей

Наименование

КВСР

РзПР

КЦСР

КВР

Сумма

2021

2022

Администрация Батаминского МО

951

00 00

00.0.00.00000

000

15 428 674,90

14 911 627,40

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

951

01 00

00.0.00.00000

000

2 716 189,65

2 780 961,78

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

951

01 02

00.0.00.00000

000

521 000,00

521 000,00

Непрограммные расходы

951

01 02

99.0.00.00000

000

521 000,00

521 000,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

951

01 02

99.1.00.00000

000

521 000,00

521 000,00

Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района

951

01 02

99.1.01.00000

000

521 000,00

521 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

951

01 02

99.1.01.80001

000

521 000,00

521 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951

01 02

99.1.01.80001

100

521 000,00

521 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

951

01 04

00.0.00.00000

000

2 079 978,26

2 079 654,39

Непрограммные расходы

951

01 04

99.0.00.00000

000

2 079 978,26

2 079 654,39

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

951

01 04

99.1.00.00000

000

2 079 978,26

2 079 654,39

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования (администрация)

951

01 04

99.1.04.00000

000

2 079 278,26

2 078 954,39

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

951

01 04

99.1.04.80001

000

1 961 678,26

1 961 354,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951

01 04

99.1.04.80001

100

1 961 678,26

1 961 354,39

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления

951

01 04

99.1.04.80002

000

117 600,00

117 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951

01 04

99.1.04.80002

100

5 000,00

5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

01 04

99.1.04.80002

200

110 200,00

110 200,00

Иные бюджетные ассигнования

951

01 04

99.1.04.80002

800

2 400,00

2 400,00

Осуществление областных государственных полномочий

951

01 04

99.1.05.00000

000

700,00

700,00

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

951

01 04

99.1.05.73150

000

700,00

700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

01 04

99.1.05.73150

200

700,00

700,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

951

01 07

00.0.00.00000

000

0,00

167 251,00

Непрограммные расходы

951

01 07

99.0.00.00000

000

0,00

167 251,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

951

01 07

99.1.00.00000

000

0,00

167 251,00

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования (администрация)

951

01 07

99.1.04.00000

000

0,00

167 251,00

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления

951

01 07

99.1.04.80002

000

0,00

167 251,00

Иные бюджетные ассигнования

951

01 07

99.1.04.80002

800

0,00

167 251,00

Резервные фонды

951

01 11

00.0.00.00000

000

3 000,00

3 000,00

Непрограммные расходы

951

01 11

99.0.00.00000

000

3 000,00

3 000,00

Прочие непрограммные расходы

951

01 11

99.3.00.00000

000

3 000,00

3 000,00

Резервные фонды местных администраций

951

01 11

99.3.00.80010

000

3 000,00

3 000,00

Иные бюджетные ассигнования

951

01 11

99.3.00.80010

800

3 000,00

3 000,00

Другие общегосударственные вопросы

951

01 13

00.0.00.00000

000

112 211,39

10 056,39

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования» на  2019-2021 годы

951

01 13

47.0.00.00000

000

102 155,00

0,00

Основное мероприятие «Содержание имущества»

951

01 13

47.0.01.00000

000

40 000,00

0,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

951

01 13

47.0.01.89997

000

40 000,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

01 13

47.0.01.89997

200

40 000,00

0,00

Основное мероприятие «Укрепление противопожарного состояния»

951

01 13

47.0.02.00000

000

56 155,00

0,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

951

01 13

47.0.02.89997

000

56 155,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

01 13

47.0.02.89997

200

56 155,00

0,00

Основное мероприятие «Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности»

951

01 13

47.0.03.00000

000

6 000,00

0,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

951

01 13

47.0.03.89997

000

6 000,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

01 13

47.0.03.89997

200

6 000,00

0,00

Непрограммные расходы

951

01 13

99.0.00.00000

000

10 056,39

10 056,39

Прочие непрограммные расходы

951

01 13

99.3.00.00000

000

10 056,39

10 056,39

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов

951

01 13

99.3.00.80024

000

10 056,39

10 056,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

01 13

99.3.00.80024

200

10 056,39

10 056,39

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

951

02 00

00.0.00.00000

000

126 200,00

129 100,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

951

02 03

00.0.00.00000

000

126 200,00

129 100,00

Непрограммные расходы

951

02 03

99.0.00.00000

000

126 200,00

129 100,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

951

02 03

99.1.00.00000

000

126 200,00

129 100,00

Осуществление полномочий Российской Федерации

951

02 03

99.1.06.00000

000

126 200,00

129 100,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

951

02 03

99.1.06.51180

000

126 200,00

129 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951

02 03

99.1.06.51180

100

121 300,00

121 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

02 03

99.1.06.51180

200

4 900,00

7 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

951

04 00

00.0.00.00000

000

1 698 100,00

1 778 200,00

Общеэкономические вопросы

951

04 01

00.0.00.00000

000

35 000,00

35 000,00

Непрограммные расходы

951

04 01

99.0.00.00000

000

35 000,00

35 000,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

951

04 01

99.1.00.00000

000

35 000,00

35 000,00

Осуществление областных государственных полномочий

951

04 01

99.1.05.00000

000

35 000,00

35 000,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

951

04 01

99.1.05.73110

000

35 000,00

35 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951

04 01

99.1.05.73110

100

33 333,00

33 333,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

04 01

99.1.05.73110

200

1 667,00

1 667,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

951

04 09

00.0.00.00000

000

1 663 100,00

1 743 200,00

Непрограммные расходы

951

04 09

99.0.00.00000

000

1 663 100,00

1 743 200,00

Прочие непрограммные расходы

951

04 09

99.3.00.00000

000

1 663 100,00

1 743 200,00

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

951

04 09

99.3.00.80011

000

1 663 100,00

1 743 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

04 09

99.3.00.80011

200

1 663 100,00

1 743 200,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

951

05 00

00.0.00.00000

000

5 151 375,59

4 451 293,74

Коммунальное хозяйство

951

05 02

00.0.00.00000

000

140 000,00

140 000,00

Непрограммные расходы

951

05 02

99.0.00.00000

000

140 000,00

140 000,00

Прочие непрограммные расходы

951

05 02

99.3.00.00000

000

140 000,00

140 000,00

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

951

05 02

99.3.00.80012

000

140 000,00

140 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

05 02

99.3.00.80012

200

140 000,00

140 000,00

Благоустройство

951

05 03

00.0.00.00000

000

517 319,59

407 319,59

Муниципальная программа «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Батаминского муниципального образования Зиминского района 2020-2022 годы»

951

05 03

44.0.00.00000

000

18 500,00

30 000,00

Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на
состояние окружающей среды»

951

05 03

44.0.01.00000

000

18 500,00

30 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

951

05 03

44.0.01.89997

000

18 500,00

30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

05 03

44.0.01.89997

200

18 500,00

30 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на  2019-2021 годы

951

05 03

49.0.00.00000

000

110 000,00

0,00

Основное мероприятие «Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Батаминского муниципального образования»

951

05 03

49.0.01.00000

000

110 000,00

0,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

951

05 03

49.0.01.89997

000

110 000,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

05 03

49.0.01.89997

200

110 000,00

0,00

Непрограммные расходы

951

05 03

99.0.00.00000

000

388 819,59

377 319,59

Прочие непрограммные расходы

951

05 03

99.3.00.00000

000

388 819,59

377 319,59

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

951

05 03

99.3.00.80012

000

11 500,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

05 03

99.3.00.80012

200

11 500,00

0,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

951

05 03

99.3.00.S2370

000

377 319,59

377 319,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

05 03

99.3.00.S2370

200

377 319,59

377 319,59

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

951

05 05

00.0.00.00000

000

4 494 056,00

3 903 974,15

Непрограммные расходы

951

05 05

99.0.00.00000

000

4 494 056,00

3 903 974,15

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

951

05 05

99.2.00.00000

000

4 494 056,00

3 903 974,15

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

951

05 05

99.2.00.80004

000

4 444 556,00

3 854 474,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951

05 05

99.2.00.80004

100

4 444 556,00

3 854 474,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

951

05 05

99.2.00.80005

000

49 500,00

49 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

05 05

99.2.00.80005

200

48 000,00

48 000,00

Иные бюджетные ассигнования

951

05 05

99.2.00.80005

800

1 500,00

1 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

951

08 00

00.0.00.00000

000

5 632 809,66

5 616 071,88

Культура

951

08 01

00.0.00.00000

000

5 632 809,66

5 616 071,88

Непрограммные расходы

951

08 01

99.0.00.00000

000

5 632 809,66

5 616 071,88

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

951

08 01

99.2.00.00000

000

5 632 809,66

5 616 071,88

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

951

08 01

99.2.00.80004

000

5 400 628,80

5 383 567,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951

08 01

99.2.00.80004

100

5 400 628,80

5 383 567,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

951

08 01

99.2.00.80005

000

188 675,71

188 999,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

08 01

99.2.00.80005

200

187 675,71

187 999,58

Иные бюджетные ассигнования

951

08 01

99.2.00.80005

800

1 000,00

1 000,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

951

08 01

99.2.00.S2370

000

43 505,15

43 505,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

08 01

99.2.00.S2370

200

43 505,15

43 505,15

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

951

10 00

00.0.00.00000

000

70 000,00

70 000,00

Пенсионное обеспечение

951

10 01

00.0.00.00000

000

70 000,00

70 000,00

Непрограммные расходы

951

10 01

99.0.00.00000

000

70 000,00

70 000,00

Прочие непрограммные расходы

951

10 01

99.3.00.00000

000

70 000,00

70 000,00

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности

951

10 01

99.3.00.80013

000

70 000,00

70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

10 01

99.3.00.80013

200

70 000,00

70 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

951

11 00

00.0.00.00000

000

34 000,00

86 000,00

Физическая культура

951

11 01

00.0.00.00000

000

34 000,00

86 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Батаминском муниципальном образовании» на  2019-2023 годы

951

11 01

48.0.00.00000

000

34 000,00

86 000,00

Основное мероприятие «Организация физкультурно-оздоровительной спортивной работы муниципального образования»

951

11 01

48.0.01.00000

000

24 000,00

26 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

951

11 01

48.0.01.89997

000

24 000,00

26 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

11 01

48.0.01.89997

200

24 000,00

26 000,00

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы»

951

11 01

48.0.02.00000

000

0,00

50 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

951

11 01

48.0.02.89997

000

0,00

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

11 01

48.0.02.89997

200

0,00

50 000,00

Основное мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря»

951

11 01

48.0.03.00000

000

10 000,00

10 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов  органов местного самоуправления муниципального образования

951

11 01

48.0.03.89997

000

10 000,00

10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

11 01

48.0.03.89997

200

10 000,00

10 000,00

Итого:

15 428 674,90

14 911 627,40

Приложение 11

к решению Думы Батаминского муниципального

образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении

бюджета Батаминского муниципального образования  на 2020 год

и  на плановый период 2021 и 2022 годов»

(в редакции утвержденной решением от 25 июня 2020  года № 106)

Программа муниципальных внутренних заимствований Батаминского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

рублей

Виды долговых обязательств

2020 год

2021 год

2022 год

Объем заимствований, всего

- 43 998,98

0,00

0,00

в том числе:

1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, в том числе:

0,00

0,00

0,00

объем привлечения

0,00

0,00

0,00

объем погашения

0,00

0,00

0,00

предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году

до 5 лет

до 5 лет

до 5 лет

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:

0,00

0,00

0,00

объем привлечения

0,00

0,00

0,00

объем погашения

0,00

0,00

0,00

предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году

до 1 года

до 1 года

до 1 года

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:

- 43 998,98

0,00

0,00

объем привлечения

0,00

0,00

0,00

объем погашения

- 43 998,98

0,00

0,00

предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году

в соответствии с бюджетным законодательством

в соответствии с бюджетным законодательством

в соответствии с бюджетным законодательством

Приложение 12

к решению Думы Батаминского муниципального

образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении

бюджета Батаминского муниципального образования  на 2020 год

и  на плановый период 2021 и 2022 годов»

(в редакции утвержденной решением от 25 июня 2020 года № 106

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД

Наименование

Код

Сумма

Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

1 301 848,71

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

951 01 03 00 00 00 0000 000

-43 998,98

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

951 01 03 01 00 00 0000 000

-43 998,89

Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

951 01 03 01 00 00 0000 700

0,00

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации

951 01 03 01 00 10 0000 710

0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

951 01 03 01 00 00 0000 800

-43 998,89

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

951 01 03 01 00 10 0000 810

-43 998,89

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

1 345 847,60

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-17 330 865,00

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-17 330 865,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-17 330 865,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-17 330 865,00

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

18 676 712,69

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

18 676 712,60

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

18 676 712,60

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

18 676 712,60

рублей

Приложение 13

к решению Думы Батаминского муниципального

образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении

бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

(в редакции утвержденной решением от 25 июня 2020 года № 106

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

рублей

Наименование

Код

Сумма

2021 год

2022 год

Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

0,00

0,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

951 01 03 00 00 00 0000 000

0,00

0,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

951 01 03 01 00 00 0000 000

0,00

0,00

Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

951 01 03 01 00 00 0000 700

0,00

0,00

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации

951 01 03 01 00 10 0000 710

0,00

0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

951 01 03 01 00 00 0000 800

0,00

0,00

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

951 01 03 01 00 10 0000 810

0,00

0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

0,00

0,00

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-15 809 664,00

-15 666 292,00

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-15 809 664,00

-15 666 292,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-15 809 664,00

-15 666 292,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-15 809 664,00

-15 666 292,00

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

15 809 664,00

15 666 292,00

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

15 809 664,00

15 666 292,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

15 809 664,00

15 666 292,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

15 809 664,00

15 666 292,00

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Специальный выпуск м/г Родник № 51 от 25.06.2020
Рубрики правового классификатора: 020.040.040 Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать