Основная информация
Дата опубликования: | 25 июня 2020г. |
Номер документа: | RU38009005202000028 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Дума Батаминского МО |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Российская Федерация ПРОЕКТ
25.06.2020Г. №106
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БАТАМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ДУМЫ БАТАМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 94
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА БАТАМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Рассмотрев представленный администрацией Батаминского муниципального образования проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Батаминского муниципального образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14, 35, 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 июня 2019 г. № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», Законом Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», Законом Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Думы Зиминского муниципального района от 18 декабря 2019 года № 27 «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом Батаминского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Батаминском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Батаминского муниципального образования от 21 апреля 2016 года № 143, Дума Батаминского муниципального образования
РЕШИЛА:
Внести изменения и дополнения в решение Думы бюджета Батаминского муниципального образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Батаминского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 17 331 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 12 671 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета в сумме 921 тыс. рублей, из бюджета муниципального района в сумме 11 750 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 18 633 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета в сумме 1 302 тыс. рублей, или 27,9 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Установить, что превышение дефицита бюджета Батаминского муниципального образования над ограничениями, установленными ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Батаминского муниципального образования, который по состоянию на 1 января 2020 года составил 1 346 тыс. рублей.»;
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 15 810 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 11 148 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 15 666 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 10 880 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 15 810 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 381 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 15 666 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 755 тыс. рублей;
размер дефицита местного бюджета на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.»;
1.3. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Установить предельный объем муниципального долга Батаминского муниципального образования (далее – муниципальный долг):
на 2020 год в сумме 2 330 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 2 331 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 2 393 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга:
по состоянию на 1 января 2021 года в размере 1 149 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
на 1 января 2022 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.»;
1.4. Приложения 1, 5-13 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете Батаминского муниципального образования «Родник».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава Батаминского
муниципального образования
Ю.В. Белик
Председатель Думы Батаминского
муниципального образования
Ю.В. Белик
Приложение 1
к решению Думы Батаминского муниципального
образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении
бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 25 июня 2020 года № 106
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА БАТАМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД
Рублей
Наименование показателя
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Сумма
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000
4 659 400,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000
848 700,00
Налог на доходы физических лиц
000 1 01 02000 01 0000 110
848 700,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 01 02010 01 0000 110
819 400,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 01 02030 01 0000 110
29 300,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 00000 00 0000 000
1 647 000,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
000 1 03 02000 01 0000 110
1 647 000,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02230 01 0000 110
746 400,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02231 01 0000 110
746 400,00
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02240 01 0000 110
5 600,00
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02241 01 0000 110
5 600,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02250 01 0000 110
1 014 900,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02251 01 0000 110
1 014 900,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02260 01 0000 110
-119 900,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02261 01 0000 110
-119 900,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 00000 00 0000 000
800 000,00
Налог на имущество физических лиц
000 1 06 01000 00 0000 110
200 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 01030 10 0000 110
200 000,00
Земельный налог
000 1 06 06000 00 0000 110
600 000,00
Земельный налог с организаций
000 1 06 06030 00 0000 110
320 000,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06033 10 0000 110
320 000,00
Земельный налог с физических лиц
000 1 06 06040 00 0000 110
280 000,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06043 10 0000 110
280 000,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 00000 00 0000 000
6 000,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
000 1 11 05030 00 0000 120
6 000,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
000 1 11 05035 10 0000 120
6 000,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 00000 00 0000 000
1 357 700,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
000 1 13 01000 00 0000 130
1 350 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
000 1 13 01990 00 0000 130
1 350 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
000 1 13 01995 10 0000 130
1 350 000,00
Доходы от компенсации затрат государства
000 1 13 02000 00 0000 130
7 700,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства
000 1 13 02995 00 0000 130
7 700,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
000 1 13 02995 10 0000 130
7 700,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 00 00000 00 0000 000
12 671 465,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
000 2 02 00000 00 0000 000
12 671 465,00
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 10000 00 0000 150
11 599 765,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 15001 00 0000 150
11 599 765,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 15001 10 0000 150
11 599 765,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 0 00 00000 00 0000 000
11 599 765,00
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)
000 2 02 20000 00 0000 150
760 400,00
Прочие субсидии
000 2 02 29999 00 0000 150
760 400,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
000 2 02 29999 10 0000 150
760 400,00
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив
000 0 00 00000 00 0000 000
760 400,00
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 30000 00 0000 150
161 300,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
000 2 02 30024 00 0000 150
35 700,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
000 2 02 30024 10 0000 150
35 700,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
000 0 00 00000 00 0000 000
35 000,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
000 0 00 00000 00 0000 000
700,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 35118 10 0000 150
125 600,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 0 00 00000 00 0000 000
125 600,00
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
000 2 02 40000 00 0000 150
150 000,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
000 2 02 49999 00 0000 150
150 000,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
000 2 02 49999 10 0000 150
150 000,00
Межбюджетные трансферты в целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений
000 0 00 00000 00 0000 000
0,00
Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходных обязательств поселений Зиминского района, связанных с расходами на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
000 0 00 00000 00 0000 000
150 000,00
ИТОГО ДОХОДОВ
17 330 865,00
Приложение 5
к решению Думы Батаминского муниципального
образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении
бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 25 июня 2020 года № 106
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на 2020 год
рублей
Наименование показателя
РЗ
ПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
2 847 330,68
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
521 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
1 895 295,29
Резервные фонды
01
11
3 000,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
428 035,39
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
00
125 600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
125 600,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
00
2 579 618,64
Общеэкономические вопросы
04
01
35 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
2 544 618,64
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
00
5 783 560,15
Коммунальное хозяйство
05
02
504 691,13
Благоустройство
05
03
1 005 486,36
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
4 273 382,66
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
00
6 584 306,24
Культура
08
01
6 584 306,24
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
00
242 907,00
Пенсионное обеспечение
10
01
242 907,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
00
50 000,00
Физическая культура
11
01
50 000,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14
00
419 391,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
419 391,00
Всего
18 632 713,71
Приложение 6
к решению Думы Батаминского муниципального
образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении
бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 25 июня 2020 года № 106
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
рублей
Наименование показателя
РЗ
ПР
Сумма
2021 год
2022 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
2 716 189,65
2 780 961,78
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
521 000,00
521 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
2 079 978,26
2 079 654,39
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
0,00
167 251,00
Резервные фонды
01
11
3 000,00
3 000,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
112 211,39
10 056,39
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
00
126 200,00
129 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
126 200,00
129 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
00
1 698 100,00
1 778 200,00
Общеэкономические вопросы
04
01
35 000,00
35 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
1 663 100,00
1 743 200,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
00
5 151 375,59
4 451 293,74
Коммунальное хозяйство
05
02
140 000,00
140 000,00
Благоустройство
05
03
517 319,59
407 319,59
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
4 494 056,00
3 903 974,15
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
00
5 632 809,66
5 616 071,88
Культура
08
01
5 632 809,66
5 616 071,88
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
00
70 000,00
70 000,00
Пенсионное обеспечение
10
01
70 000,00
70 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
00
34 000,00
86 000,00
Физическая культура
11
01
34 000,00
86 000,00
Всего
15 428 674,90
14 911 627,40
Приложение 7
к решению Думы Батаминского муниципального
образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении
бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 25 июня 2020 года № 106)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД
рублей
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования» на 2019-2021 годы
47.0.00.00000
000
00 00
414 979,00
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования» на 2019-2021 годы
47.0.00.00000
000
00 00
414 979,00
Основное мероприятие «Содержание имущества»
47.0.01.00000
000
00 00
40 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
47.0.01.89997
000
00 00
40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
47.0.01.89997
200
00 00
40 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
47.0.01.89997
200
01 00
40 000,00
Другие общегосударственные вопросы
47.0.01.89997
200
01 13
40 000,00
Основное мероприятие «Укрепление противопожарного состояния»
47.0.02.00000
000
00 00
374 979,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
47.0.02.89997
000
00 00
374 979,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
47.0.02.89997
200
00 00
374 979,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
47.0.02.89997
200
01 00
374 979,00
Другие общегосударственные вопросы
47.0.02.89997
200
01 13
374 979,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2023 годы
48.0.00.00000
000
00 00
50 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2023 годы
48.0.00.00000
000
00 00
50 000,00
Основное мероприятие «Организация физкультурно-оздоровительной спортивной работы муниципального образования»
48.0.01.00000
000
00 00
20 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
48.0.01.89997
000
00 00
20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
48.0.01.89997
200
00 00
20 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
48.0.01.89997
200
11 00
20 000,00
Физическая культура
48.0.01.89997
200
11 01
20 000,00
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы»
48.0.02.00000
000
00 00
20 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
48.0.02.89997
000
00 00
20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
48.0.02.89997
200
00 00
20 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
48.0.02.89997
200
11 00
20 000,00
Физическая культура
48.0.02.89997
200
11 01
20 000,00
Основное мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря»
48.0.03.00000
000
00 00
10 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
48.0.03.89997
000
00 00
10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
48.0.03.89997
200
00 00
10 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
48.0.03.89997
200
11 00
10 000,00
Физическая культура
48.0.03.89997
200
11 01
10 000,00
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2021 годы
49.0.00.00000
000
00 00
100 000,00
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2021 годы
49.0.00.00000
000
00 00
100 000,00
Основное мероприятие «Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Батаминского муниципального образования»
49.0.01.00000
000
00 00
100 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
49.0.01.89997
000
00 00
100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
49.0.01.89997
200
00 00
100 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
49.0.01.89997
200
01 00
3 000,00
Другие общегосударственные вопросы
49.0.01.89997
200
01 13
3 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
49.0.01.89997
200
05 00
97 000,00
Благоустройство
49.0.01.89997
200
05 03
97 000,00
Непрограммные расходы
99.0.00.00000
000
00 00
18 067 734,71
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
99.1.00.00000
000
00 00
2 576 895,29
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района
99.1.01.00000
000
00 00
521 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
99.1.01.80001
000
00 00
521 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.01.80001
100
00 00
521 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.01.80001
100
01 00
521 000,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
99.1.01.80001
100
01 02
521 000,00
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация)
99.1.04.00000
000
00 00
1 894 595,29
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
99.1.04.80001
000
00 00
1 678 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.04.80001
100
00 00
1 678 300,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.04.80001
100
01 00
1 678 300,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.04.80001
100
01 04
1 678 300,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
99.1.04.80002
000
00 00
216 295,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.04.80002
100
00 00
19 200,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.04.80002
100
01 00
19 200,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.04.80002
100
01 04
19 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.04.80002
200
00 00
194 695,29
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.04.80002
200
01 00
194 695,29
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.04.80002
200
01 04
194 695,29
Иные бюджетные ассигнования
99.1.04.80002
800
00 00
2 400,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.04.80002
800
01 00
2 400,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.04.80002
800
01 04
2 400,00
Осуществление областных государственных полномочий
99.1.05.00000
000
00 00
35 700,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
99.1.05.73110
000
00 00
35 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.05.73110
100
00 00
33 333,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
99.1.05.73110
100
04 00
33 333,00
Общеэкономические вопросы
99.1.05.73110
100
04 01
33 333,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.05.73110
200
00 00
1 667,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
99.1.05.73110
200
04 00
1 667,00
Общеэкономические вопросы
99.1.05.73110
200
04 01
1 667,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99.1.05.73150
000
00 00
700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.05.73150
200
00 00
700,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.05.73150
200
01 00
700,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.05.73150
200
01 04
700,00
Осуществление полномочий Российской Федерации
99.1.06.00000
000
00 00
125 600,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99.1.06.51180
000
00 00
125 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.06.51180
100
00 00
121 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
99.1.06.51180
100
02 00
121 300,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99.1.06.51180
100
02 03
121 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.06.51180
200
00 00
4 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
99.1.06.51180
200
02 00
4 300,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99.1.06.51180
200
02 03
4 300,00
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления
99.2.00.00000
000
00 00
10 857 688,90
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
99.2.00.80004
000
00 00
9 664 004,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.2.00.80004
100
00 00
9 664 004,51
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.2.00.80004
100
05 00
4 140 245,16
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
99.2.00.80004
100
05 05
4 140 245,16
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.2.00.80004
100
08 00
5 523 759,35
Культура
99.2.00.80004
100
08 01
5 523 759,35
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
99.2.00.80005
000
00 00
1 073 684,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.2.00.80005
100
00 00
16 800,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.2.00.80005
100
05 00
16 800,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
99.2.00.80005
100
05 05
16 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.2.00.80005
200
00 00
1 054 384,39
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.2.00.80005
200
05 00
114 837,50
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
99.2.00.80005
200
05 05
114 837,50
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.2.00.80005
200
08 00
939 546,89
Культура
99.2.00.80005
200
08 01
939 546,89
Иные бюджетные ассигнования
99.2.00.80005
800
00 00
2 500,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.2.00.80005
800
05 00
1 500,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
99.2.00.80005
800
05 05
1 500,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.2.00.80005
800
08 00
1 000,00
Культура
99.2.00.80005
800
08 01
1 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
99.2.00.S2370
000
00 00
120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.2.00.S2370
200
00 00
120 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.2.00.S2370
200
08 00
120 000,00
Культура
99.2.00.S2370
200
08 01
120 000,00
Прочие непрограммные расходы
99.3.00.00000
000
00 00
4 633 150,52
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
99.3.00.80009
000
00 00
419 391,00
Межбюджетные трансферты
99.3.00.80009
500
00 00
419 391,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
99.3.00.80009
500
14 00
419 391,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
99.3.00.80009
500
14 03
419 391,00
Резервные фонды местных администраций
99.3.00.80010
000
00 00
3 000,00
Иные бюджетные ассигнования
99.3.00.80010
800
00 00
3 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.3.00.80010
800
01 00
3 000,00
Резервные фонды
99.3.00.80010
800
01 11
3 000,00
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)
99.3.00.80011
000
00 00
2 544 618,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80011
200
00 00
2 544 618,64
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
99.3.00.80011
200
04 00
2 544 618,64
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
99.3.00.80011
200
04 09
2 544 618,64
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
99.3.00.80012
000
00 00
732 177,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80012
200
00 00
732 177,49
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.3.00.80012
200
05 00
732 177,49
Коммунальное хозяйство
99.3.00.80012
200
05 02
504 691,13
Благоустройство
99.3.00.80012
200
05 03
227 486,36
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
99.3.00.80013
000
00 00
242 907,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99.3.00.80013
300
00 00
242 907,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
99.3.00.80013
300
10 00
242 907,00
Пенсионное обеспечение
99.3.00.80013
300
10 01
242 907,00
Организация мероприятий по переходу на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами
99.3.00.80023
000
00 00
17 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80023
200
00 00
17 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.3.00.80023
200
05 00
17 000,00
Благоустройство
99.3.00.80023
200
05 03
17 000,00
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов
99.3.00.80024
000
00 00
10 056,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80024
200
00 00
10 056,39
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.3.00.80024
200
01 00
10 056,39
Другие общегосударственные вопросы
99.3.00.80024
200
01 13
10 056,39
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
99.3.00.S2370
000
00 00
664 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.S2370
200
00 00
664 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.3.00.S2370
200
05 00
664 000,00
Благоустройство
99.3.00.S2370
200
05 03
664 000,00
Всего
18 632 713,71
Приложение 8
к решению Думы Батаминского муниципального
образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении
бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 25 июня 2020 года № 106
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
рублей
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
2021 год
2022 год
Муниципальная программа «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Батаминского муниципального образования Зиминского района 2020-2022 годы»
44.0.00.00000
000
00 00
18 500,00
30 000,00
Муниципальная программа «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Батаминского муниципального образования Зиминского района 2020-2022 годы»
44.0.00.00000
000
00 00
18 500,00
30 000,00
Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды»
44.0.01.00000
000
00 00
18 500,00
30 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
44.0.01.89997
000
00 00
18 500,00
30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
44.0.01.89997
200
00 00
18 500,00
30 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
44.0.01.89997
200
05 00
18 500,00
30 000,00
Благоустройство
44.0.01.89997
200
05 03
18 500,00
30 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования» на 2019-2021 годы
47.0.00.00000
000
00 00
102 155,00
0,00
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования» на 2019-2021 годы
47.0.00.00000
000
00 00
102 155,00
0,00
Основное мероприятие «Содержание имущества»
47.0.01.00000
000
00 00
40 000,00
0,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
47.0.01.89997
000
00 00
40 000,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
47.0.01.89997
200
00 00
40 000,00
0,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
47.0.01.89997
200
01 00
40 000,00
0,00
Другие общегосударственные вопросы
47.0.01.89997
200
01 13
40 000,00
0,00
Основное мероприятие «Укрепление противопожарного состояния»
47.0.02.00000
000
00 00
56 155,00
0,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
47.0.02.89997
000
00 00
56 155,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
47.0.02.89997
200
00 00
56 155,00
0,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
47.0.02.89997
200
01 00
56 155,00
0,00
Другие общегосударственные вопросы
47.0.02.89997
200
01 13
56 155,00
0,00
Основное мероприятие «Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности»
47.0.03.00000
000
00 00
6 000,00
0,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
47.0.03.89997
000
00 00
6 000,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
47.0.03.89997
200
00 00
6 000,00
0,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
47.0.03.89997
200
01 00
6 000,00
0,00
Другие общегосударственные вопросы
47.0.03.89997
200
01 13
6 000,00
0,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2023 годы
48.0.00.00000
000
00 00
34 000,00
86 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2023 годы
48.0.00.00000
000
00 00
34 000,00
86 000,00
Основное мероприятие «Организация физкультурно-оздоровительной спортивной работы муниципального образования»
48.0.01.00000
000
00 00
24 000,00
26 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
48.0.01.89997
000
00 00
24 000,00
26 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
48.0.01.89997
200
00 00
24 000,00
26 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
48.0.01.89997
200
11 00
24 000,00
26 000,00
Физическая культура
48.0.01.89997
200
11 01
24 000,00
26 000,00
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы»
48.0.02.00000
000
00 00
0,00
50 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
48.0.02.89997
000
00 00
0,00
50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
48.0.02.89997
200
00 00
0,00
50 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
48.0.02.89997
200
11 00
0,00
50 000,00
Физическая культура
48.0.02.89997
200
11 01
0,00
50 000,00
Основное мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря»
48.0.03.00000
000
00 00
10 000,00
10 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
48.0.03.89997
000
00 00
10 000,00
10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
48.0.03.89997
200
00 00
10 000,00
10 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
48.0.03.89997
200
11 00
10 000,00
10 000,00
Физическая культура
48.0.03.89997
200
11 01
10 000,00
10 000,00
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2021 годы
49.0.00.00000
000
00 00
110 000,00
0,00
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2021 годы
49.0.00.00000
000
00 00
110 000,00
0,00
Основное мероприятие «Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Батаминского муниципального образования»
49.0.01.00000
000
00 00
110 000,00
0,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
49.0.01.89997
000
00 00
110 000,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
49.0.01.89997
200
00 00
110 000,00
0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
49.0.01.89997
200
05 00
110 000,00
0,00
Благоустройство
49.0.01.89997
200
05 03
110 000,00
0,00
Непрограммные расходы
99.0.00.00000
000
00 00
15 164 019,90
14 795 627,40
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
99.1.00.00000
000
00 00
2 762 178,26
2 932 005,39
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района
99.1.01.00000
000
00 00
521 000,00
521 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
99.1.01.80001
000
00 00
521 000,00
521 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.01.80001
100
00 00
521 000,00
521 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.01.80001
100
01 00
521 000,00
521 000,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
99.1.01.80001
100
01 02
521 000,00
521 000,00
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация)
99.1.04.00000
000
00 00
2 079 278,26
2 246 205,39
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
99.1.04.80001
000
00 00
1 961 678,26
1 961 354,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.04.80001
100
00 00
1 961 678,26
1 961 354,39
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.04.80001
100
01 00
1 961 678,26
1 961 354,39
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.04.80001
100
01 04
1 961 678,26
1 961 354,39
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
99.1.04.80002
000
00 00
117 600,00
284 851,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.04.80002
100
00 00
5 000,00
5 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.04.80002
100
01 00
5 000,00
5 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.04.80002
100
01 04
5 000,00
5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.04.80002
200
00 00
110 200,00
110 200,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.04.80002
200
01 00
110 200,00
110 200,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.04.80002
200
01 04
110 200,00
110 200,00
Иные бюджетные ассигнования
99.1.04.80002
800
00 00
2 400,00
169 651,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.04.80002
800
01 00
2 400,00
169 651,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.04.80002
800
01 04
2 400,00
2 400,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99.1.04.80002
800
01 07
0,00
167 251,00
Осуществление областных государственных полномочий
99.1.05.00000
000
00 00
35 700,00
35 700,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
99.1.05.73110
000
00 00
35 000,00
35 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.05.73110
100
00 00
33 333,00
33 333,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
99.1.05.73110
100
04 00
33 333,00
33 333,00
Общеэкономические вопросы
99.1.05.73110
100
04 01
33 333,00
33 333,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.05.73110
200
00 00
1 667,00
1 667,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
99.1.05.73110
200
04 00
1 667,00
1 667,00
Общеэкономические вопросы
99.1.05.73110
200
04 01
1 667,00
1 667,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99.1.05.73150
000
00 00
700,00
700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.05.73150
200
00 00
700,00
700,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.05.73150
200
01 00
700,00
700,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.05.73150
200
01 04
700,00
700,00
Осуществление полномочий Российской Федерации
99.1.06.00000
000
00 00
126 200,00
129 100,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99.1.06.51180
000
00 00
126 200,00
129 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.06.51180
100
00 00
121 300,00
121 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
99.1.06.51180
100
02 00
121 300,00
121 300,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99.1.06.51180
100
02 03
121 300,00
121 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.06.51180
200
00 00
4 900,00
7 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
99.1.06.51180
200
02 00
4 900,00
7 800,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99.1.06.51180
200
02 03
4 900,00
7 800,00
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления
99.2.00.00000
000
00 00
10 126 865,66
9 520 046,03
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
99.2.00.80004
000
00 00
9 845 184,80
9 238 041,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.2.00.80004
100
00 00
9 845 184,80
9 238 041,30
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.2.00.80004
100
05 00
4 444 556,00
3 854 474,15
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
99.2.00.80004
100
05 05
4 444 556,00
3 854 474,15
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.2.00.80004
100
08 00
5 400 628,80
5 383 567,15
Культура
99.2.00.80004
100
08 01
5 400 628,80
5 383 567,15
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
99.2.00.80005
000
00 00
238 175,71
238 499,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.2.00.80005
200
00 00
235 675,71
235 999,58
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.2.00.80005
200
05 00
48 000,00
48 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
99.2.00.80005
200
05 05
48 000,00
48 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.2.00.80005
200
08 00
187 675,71
187 999,58
Культура
99.2.00.80005
200
08 01
187 675,71
187 999,58
Иные бюджетные ассигнования
99.2.00.80005
800
00 00
2 500,00
2 500,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.2.00.80005
800
05 00
1 500,00
1 500,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
99.2.00.80005
800
05 05
1 500,00
1 500,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.2.00.80005
800
08 00
1 000,00
1 000,00
Культура
99.2.00.80005
800
08 01
1 000,00
1 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
99.2.00.S2370
000
00 00
43 505,15
43 505,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.2.00.S2370
200
00 00
43 505,15
43 505,15
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.2.00.S2370
200
08 00
43 505,15
43 505,15
Культура
99.2.00.S2370
200
08 01
43 505,15
43 505,15
Прочие непрограммные расходы
99.3.00.00000
000
00 00
2 274 975,98
2 343 575,98
Резервные фонды местных администраций
99.3.00.80010
000
00 00
3 000,00
3 000,00
Иные бюджетные ассигнования
99.3.00.80010
800
00 00
3 000,00
3 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.3.00.80010
800
01 00
3 000,00
3 000,00
Резервные фонды
99.3.00.80010
800
01 11
3 000,00
3 000,00
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)
99.3.00.80011
000
00 00
1 663 100,00
1 743 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80011
200
00 00
1 663 100,00
1 743 200,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
99.3.00.80011
200
04 00
1 663 100,00
1 743 200,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
99.3.00.80011
200
04 09
1 663 100,00
1 743 200,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
99.3.00.80012
000
00 00
151 500,00
140 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80012
200
00 00
151 500,00
140 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.3.00.80012
200
05 00
151 500,00
140 000,00
Коммунальное хозяйство
99.3.00.80012
200
05 02
140 000,00
140 000,00
Благоустройство
99.3.00.80012
200
05 03
11 500,00
0,00
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
99.3.00.80013
000
00 00
70 000,00
70 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80013
200
00 00
70 000,00
70 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
99.3.00.80013
200
10 00
70 000,00
70 000,00
Пенсионное обеспечение
99.3.00.80013
200
10 01
70 000,00
70 000,00
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов
99.3.00.80024
000
00 00
10 056,39
10 056,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80024
200
00 00
10 056,39
10 056,39
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.3.00.80024
200
01 00
10 056,39
10 056,39
Другие общегосударственные вопросы
99.3.00.80024
200
01 13
10 056,39
10 056,39
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
99.3.00.S2370
000
00 00
377 319,59
377 319,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.S2370
200
00 00
377 319,59
377 319,59
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.3.00.S2370
200
05 00
377 319,59
377 319,59
Благоустройство
99.3.00.S2370
200
05 03
377 319,59
377 319,59
Всего
15 428 674,90
14 911 627,40
Приложение 9
к решению Думы Батаминского муниципального
образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении
бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 25 июня 2020 года № 106
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)
рублей
Наименование
КВСР
РзПР
КЦСР
КВР
Сумма
Администрация Батаминского МО
951
00 00
00.0.00.00000
000
18 632 713,71
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
951
01 00
00.0.00.00000
000
2 847 330,68
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
951
01 02
00.0.00.00000
000
521 000,00
Непрограммные расходы
951
01 02
99.0.00.00000
000
521 000,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
951
01 02
99.1.00.00000
000
521 000,00
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района
951
01 02
99.1.01.00000
000
521 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
951
01 02
99.1.01.80001
000
521 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
951
01 02
99.1.01.80001
100
521 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
951
01 04
00.0.00.00000
000
1 895 295,29
Непрограммные расходы
951
01 04
99.0.00.00000
000
1 895 295,29
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
951
01 04
99.1.00.00000
000
1 895 295,29
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация)
951
01 04
99.1.04.00000
000
1 894 595,29
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
951
01 04
99.1.04.80001
000
1 678 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
951
01 04
99.1.04.80001
100
1 678 300,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
951
01 04
99.1.04.80002
000
216 295,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
951
01 04
99.1.04.80002
100
19 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
01 04
99.1.04.80002
200
194 695,29
Иные бюджетные ассигнования
951
01 04
99.1.04.80002
800
2 400,00
Осуществление областных государственных полномочий
951
01 04
99.1.05.00000
000
700,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
951
01 04
99.1.05.73150
000
700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
01 04
99.1.05.73150
200
700,00
Резервные фонды
951
01 11
00.0.00.00000
000
3 000,00
Непрограммные расходы
951
01 11
99.0.00.00000
000
3 000,00
Прочие непрограммные расходы
951
01 11
99.3.00.00000
000
3 000,00
Резервные фонды местных администраций
951
01 11
99.3.00.80010
000
3 000,00
Иные бюджетные ассигнования
951
01 11
99.3.00.80010
800
3 000,00
Другие общегосударственные вопросы
951
01 13
00.0.00.00000
000
428 035,39
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования» на 2019-2021 годы
951
01 13
47.0.00.00000
000
414 979,00
Основное мероприятие «Содержание имущества»
951
01 13
47.0.01.00000
000
40 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
951
01 13
47.0.01.89997
000
40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
01 13
47.0.01.89997
200
40 000,00
Основное мероприятие «Укрепление противопожарного состояния»
951
01 13
47.0.02.00000
000
374 979,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
951
01 13
47.0.02.89997
000
374 979,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
01 13
47.0.02.89997
200
374 979,00
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2021 годы
951
01 13
49.0.00.00000
000
3 000,00
Основное мероприятие «Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Батаминского муниципального образования»
951
01 13
49.0.01.00000
000
3 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
951
01 13
49.0.01.89997
000
3 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
01 13
49.0.01.89997
200
3 000,00
Непрограммные расходы
951
01 13
99.0.00.00000
000
10 056,39
Прочие непрограммные расходы
951
01 13
99.3.00.00000
000
10 056,39
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов
951
01 13
99.3.00.80024
000
10 056,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
01 13
99.3.00.80024
200
10 056,39
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
951
02 00
00.0.00.00000
000
125 600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
951
02 03
00.0.00.00000
000
125 600,00
Непрограммные расходы
951
02 03
99.0.00.00000
000
125 600,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
951
02 03
99.1.00.00000
000
125 600,00
Осуществление полномочий Российской Федерации
951
02 03
99.1.06.00000
000
125 600,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
951
02 03
99.1.06.51180
000
125 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
951
02 03
99.1.06.51180
100
121 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
02 03
99.1.06.51180
200
4 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
951
04 00
00.0.00.00000
000
2 579 618,64
Общеэкономические вопросы
951
04 01
00.0.00.00000
000
35 000,00
Непрограммные расходы
951
04 01
99.0.00.00000
000
35 000,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
951
04 01
99.1.00.00000
000
35 000,00
Осуществление областных государственных полномочий
951
04 01
99.1.05.00000
000
35 000,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
951
04 01
99.1.05.73110
000
35 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
951
04 01
99.1.05.73110
100
33 333,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
04 01
99.1.05.73110
200
1 667,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
951
04 09
00.0.00.00000
000
2 544 618,64
Непрограммные расходы
951
04 09
99.0.00.00000
000
2 544 618,64
Прочие непрограммные расходы
951
04 09
99.3.00.00000
000
2 544 618,64
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)
951
04 09
99.3.00.80011
000
2 544 618,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
04 09
99.3.00.80011
200
2 544 618,64
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
951
05 00
00.0.00.00000
000
5 783 560,15
Коммунальное хозяйство
951
05 02
00.0.00.00000
000
504 691,13
Непрограммные расходы
951
05 02
99.0.00.00000
000
504 691,13
Прочие непрограммные расходы
951
05 02
99.3.00.00000
000
504 691,13
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
951
05 02
99.3.00.80012
000
504 691,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
05 02
99.3.00.80012
200
504 691,13
Благоустройство
951
05 03
00.0.00.00000
000
1 005 486,36
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2021 годы
951
05 03
49.0.00.00000
000
97 000,00
Основное мероприятие «Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Батаминского муниципального образования»
951
05 03
49.0.01.00000
000
97 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
951
05 03
49.0.01.89997
000
97 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
05 03
49.0.01.89997
200
97 000,00
Непрограммные расходы
951
05 03
99.0.00.00000
000
908 486,36
Прочие непрограммные расходы
951
05 03
99.3.00.00000
000
908 486,36
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
951
05 03
99.3.00.80012
000
227 486,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
05 03
99.3.00.80012
200
227 486,36
Организация мероприятий по переходу на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами
951
05 03
99.3.00.80023
000
17 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
05 03
99.3.00.80023
200
17 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
951
05 03
99.3.00.S2370
000
664 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
05 03
99.3.00.S2370
200
664 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
951
05 05
00.0.00.00000
000
4 273 382,66
Непрограммные расходы
951
05 05
99.0.00.00000
000
4 273 382,66
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления
951
05 05
99.2.00.00000
000
4 273 382,66
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
951
05 05
99.2.00.80004
000
4 140 245,16
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
951
05 05
99.2.00.80004
100
4 140 245,16
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
951
05 05
99.2.00.80005
000
133 137,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
951
05 05
99.2.00.80005
100
16 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
05 05
99.2.00.80005
200
114 837,50
Иные бюджетные ассигнования
951
05 05
99.2.00.80005
800
1 500,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
951
08 00
00.0.00.00000
000
6 584 306,24
Культура
951
08 01
00.0.00.00000
000
6 584 306,24
Непрограммные расходы
951
08 01
99.0.00.00000
000
6 584 306,24
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления
951
08 01
99.2.00.00000
000
6 584 306,24
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
951
08 01
99.2.00.80004
000
5 523 759,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
951
08 01
99.2.00.80004
100
5 523 759,35
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
951
08 01
99.2.00.80005
000
940 546,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
08 01
99.2.00.80005
200
939 546,89
Иные бюджетные ассигнования
951
08 01
99.2.00.80005
800
1 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
951
08 01
99.2.00.S2370
000
120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
08 01
99.2.00.S2370
200
120 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
951
10 00
00.0.00.00000
000
242 907,00
Пенсионное обеспечение
951
10 01
00.0.00.00000
000
242 907,00
Непрограммные расходы
951
10 01
99.0.00.00000
000
242 907,00
Прочие непрограммные расходы
951
10 01
99.3.00.00000
000
242 907,00
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
951
10 01
99.3.00.80013
000
242 907,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
951
10 01
99.3.00.80013
300
242 907,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
951
11 00
00.0.00.00000
000
50 000,00
Физическая культура
951
11 01
00.0.00.00000
000
50 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2023 годы
951
11 01
48.0.00.00000
000
50 000,00
Основное мероприятие «Организация физкультурно-оздоровительной спортивной работы муниципального образования»
951
11 01
48.0.01.00000
000
20 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
951
11 01
48.0.01.89997
000
20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
11 01
48.0.01.89997
200
20 000,00
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы»
951
11 01
48.0.02.00000
000
20 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
951
11 01
48.0.02.89997
000
20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
11 01
48.0.02.89997
200
20 000,00
Основное мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря»
951
11 01
48.0.03.00000
000
10 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
951
11 01
48.0.03.89997
000
10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
11 01
48.0.03.89997
200
10 000,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
951
14 00
00.0.00.00000
000
419 391,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
951
14 03
00.0.00.00000
000
419 391,00
Непрограммные расходы
951
14 03
99.0.00.00000
000
419 391,00
Прочие непрограммные расходы
951
14 03
99.3.00.00000
000
419 391,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
951
14 03
99.3.00.80009
000
419 391,00
Межбюджетные трансферты
951
14 03
99.3.00.80009
500
419 391,00
Итого:
18 632 713,71
Приложение 10
к решению Думы Батаминского муниципального
образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении
бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 25 июня 2020 года № 106
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)
рублей
Наименование
КВСР
РзПР
КЦСР
КВР
Сумма
2021
2022
Администрация Батаминского МО
951
00 00
00.0.00.00000
000
15 428 674,90
14 911 627,40
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
951
01 00
00.0.00.00000
000
2 716 189,65
2 780 961,78
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
951
01 02
00.0.00.00000
000
521 000,00
521 000,00
Непрограммные расходы
951
01 02
99.0.00.00000
000
521 000,00
521 000,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
951
01 02
99.1.00.00000
000
521 000,00
521 000,00
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района
951
01 02
99.1.01.00000
000
521 000,00
521 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
951
01 02
99.1.01.80001
000
521 000,00
521 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
951
01 02
99.1.01.80001
100
521 000,00
521 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
951
01 04
00.0.00.00000
000
2 079 978,26
2 079 654,39
Непрограммные расходы
951
01 04
99.0.00.00000
000
2 079 978,26
2 079 654,39
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
951
01 04
99.1.00.00000
000
2 079 978,26
2 079 654,39
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация)
951
01 04
99.1.04.00000
000
2 079 278,26
2 078 954,39
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
951
01 04
99.1.04.80001
000
1 961 678,26
1 961 354,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
951
01 04
99.1.04.80001
100
1 961 678,26
1 961 354,39
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
951
01 04
99.1.04.80002
000
117 600,00
117 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
951
01 04
99.1.04.80002
100
5 000,00
5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
01 04
99.1.04.80002
200
110 200,00
110 200,00
Иные бюджетные ассигнования
951
01 04
99.1.04.80002
800
2 400,00
2 400,00
Осуществление областных государственных полномочий
951
01 04
99.1.05.00000
000
700,00
700,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
951
01 04
99.1.05.73150
000
700,00
700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
01 04
99.1.05.73150
200
700,00
700,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов
951
01 07
00.0.00.00000
000
0,00
167 251,00
Непрограммные расходы
951
01 07
99.0.00.00000
000
0,00
167 251,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
951
01 07
99.1.00.00000
000
0,00
167 251,00
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация)
951
01 07
99.1.04.00000
000
0,00
167 251,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
951
01 07
99.1.04.80002
000
0,00
167 251,00
Иные бюджетные ассигнования
951
01 07
99.1.04.80002
800
0,00
167 251,00
Резервные фонды
951
01 11
00.0.00.00000
000
3 000,00
3 000,00
Непрограммные расходы
951
01 11
99.0.00.00000
000
3 000,00
3 000,00
Прочие непрограммные расходы
951
01 11
99.3.00.00000
000
3 000,00
3 000,00
Резервные фонды местных администраций
951
01 11
99.3.00.80010
000
3 000,00
3 000,00
Иные бюджетные ассигнования
951
01 11
99.3.00.80010
800
3 000,00
3 000,00
Другие общегосударственные вопросы
951
01 13
00.0.00.00000
000
112 211,39
10 056,39
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования» на 2019-2021 годы
951
01 13
47.0.00.00000
000
102 155,00
0,00
Основное мероприятие «Содержание имущества»
951
01 13
47.0.01.00000
000
40 000,00
0,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
951
01 13
47.0.01.89997
000
40 000,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
01 13
47.0.01.89997
200
40 000,00
0,00
Основное мероприятие «Укрепление противопожарного состояния»
951
01 13
47.0.02.00000
000
56 155,00
0,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
951
01 13
47.0.02.89997
000
56 155,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
01 13
47.0.02.89997
200
56 155,00
0,00
Основное мероприятие «Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности»
951
01 13
47.0.03.00000
000
6 000,00
0,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
951
01 13
47.0.03.89997
000
6 000,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
01 13
47.0.03.89997
200
6 000,00
0,00
Непрограммные расходы
951
01 13
99.0.00.00000
000
10 056,39
10 056,39
Прочие непрограммные расходы
951
01 13
99.3.00.00000
000
10 056,39
10 056,39
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов
951
01 13
99.3.00.80024
000
10 056,39
10 056,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
01 13
99.3.00.80024
200
10 056,39
10 056,39
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
951
02 00
00.0.00.00000
000
126 200,00
129 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
951
02 03
00.0.00.00000
000
126 200,00
129 100,00
Непрограммные расходы
951
02 03
99.0.00.00000
000
126 200,00
129 100,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
951
02 03
99.1.00.00000
000
126 200,00
129 100,00
Осуществление полномочий Российской Федерации
951
02 03
99.1.06.00000
000
126 200,00
129 100,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
951
02 03
99.1.06.51180
000
126 200,00
129 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
951
02 03
99.1.06.51180
100
121 300,00
121 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
02 03
99.1.06.51180
200
4 900,00
7 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
951
04 00
00.0.00.00000
000
1 698 100,00
1 778 200,00
Общеэкономические вопросы
951
04 01
00.0.00.00000
000
35 000,00
35 000,00
Непрограммные расходы
951
04 01
99.0.00.00000
000
35 000,00
35 000,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
951
04 01
99.1.00.00000
000
35 000,00
35 000,00
Осуществление областных государственных полномочий
951
04 01
99.1.05.00000
000
35 000,00
35 000,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
951
04 01
99.1.05.73110
000
35 000,00
35 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
951
04 01
99.1.05.73110
100
33 333,00
33 333,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
04 01
99.1.05.73110
200
1 667,00
1 667,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
951
04 09
00.0.00.00000
000
1 663 100,00
1 743 200,00
Непрограммные расходы
951
04 09
99.0.00.00000
000
1 663 100,00
1 743 200,00
Прочие непрограммные расходы
951
04 09
99.3.00.00000
000
1 663 100,00
1 743 200,00
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)
951
04 09
99.3.00.80011
000
1 663 100,00
1 743 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
04 09
99.3.00.80011
200
1 663 100,00
1 743 200,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
951
05 00
00.0.00.00000
000
5 151 375,59
4 451 293,74
Коммунальное хозяйство
951
05 02
00.0.00.00000
000
140 000,00
140 000,00
Непрограммные расходы
951
05 02
99.0.00.00000
000
140 000,00
140 000,00
Прочие непрограммные расходы
951
05 02
99.3.00.00000
000
140 000,00
140 000,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
951
05 02
99.3.00.80012
000
140 000,00
140 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
05 02
99.3.00.80012
200
140 000,00
140 000,00
Благоустройство
951
05 03
00.0.00.00000
000
517 319,59
407 319,59
Муниципальная программа «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Батаминского муниципального образования Зиминского района 2020-2022 годы»
951
05 03
44.0.00.00000
000
18 500,00
30 000,00
Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на
состояние окружающей среды»
951
05 03
44.0.01.00000
000
18 500,00
30 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
951
05 03
44.0.01.89997
000
18 500,00
30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
05 03
44.0.01.89997
200
18 500,00
30 000,00
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2021 годы
951
05 03
49.0.00.00000
000
110 000,00
0,00
Основное мероприятие «Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Батаминского муниципального образования»
951
05 03
49.0.01.00000
000
110 000,00
0,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
951
05 03
49.0.01.89997
000
110 000,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
05 03
49.0.01.89997
200
110 000,00
0,00
Непрограммные расходы
951
05 03
99.0.00.00000
000
388 819,59
377 319,59
Прочие непрограммные расходы
951
05 03
99.3.00.00000
000
388 819,59
377 319,59
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
951
05 03
99.3.00.80012
000
11 500,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
05 03
99.3.00.80012
200
11 500,00
0,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
951
05 03
99.3.00.S2370
000
377 319,59
377 319,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
05 03
99.3.00.S2370
200
377 319,59
377 319,59
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
951
05 05
00.0.00.00000
000
4 494 056,00
3 903 974,15
Непрограммные расходы
951
05 05
99.0.00.00000
000
4 494 056,00
3 903 974,15
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления
951
05 05
99.2.00.00000
000
4 494 056,00
3 903 974,15
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
951
05 05
99.2.00.80004
000
4 444 556,00
3 854 474,15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
951
05 05
99.2.00.80004
100
4 444 556,00
3 854 474,15
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
951
05 05
99.2.00.80005
000
49 500,00
49 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
05 05
99.2.00.80005
200
48 000,00
48 000,00
Иные бюджетные ассигнования
951
05 05
99.2.00.80005
800
1 500,00
1 500,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
951
08 00
00.0.00.00000
000
5 632 809,66
5 616 071,88
Культура
951
08 01
00.0.00.00000
000
5 632 809,66
5 616 071,88
Непрограммные расходы
951
08 01
99.0.00.00000
000
5 632 809,66
5 616 071,88
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления
951
08 01
99.2.00.00000
000
5 632 809,66
5 616 071,88
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
951
08 01
99.2.00.80004
000
5 400 628,80
5 383 567,15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
951
08 01
99.2.00.80004
100
5 400 628,80
5 383 567,15
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
951
08 01
99.2.00.80005
000
188 675,71
188 999,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
08 01
99.2.00.80005
200
187 675,71
187 999,58
Иные бюджетные ассигнования
951
08 01
99.2.00.80005
800
1 000,00
1 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
951
08 01
99.2.00.S2370
000
43 505,15
43 505,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
08 01
99.2.00.S2370
200
43 505,15
43 505,15
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
951
10 00
00.0.00.00000
000
70 000,00
70 000,00
Пенсионное обеспечение
951
10 01
00.0.00.00000
000
70 000,00
70 000,00
Непрограммные расходы
951
10 01
99.0.00.00000
000
70 000,00
70 000,00
Прочие непрограммные расходы
951
10 01
99.3.00.00000
000
70 000,00
70 000,00
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
951
10 01
99.3.00.80013
000
70 000,00
70 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
10 01
99.3.00.80013
200
70 000,00
70 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
951
11 00
00.0.00.00000
000
34 000,00
86 000,00
Физическая культура
951
11 01
00.0.00.00000
000
34 000,00
86 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2023 годы
951
11 01
48.0.00.00000
000
34 000,00
86 000,00
Основное мероприятие «Организация физкультурно-оздоровительной спортивной работы муниципального образования»
951
11 01
48.0.01.00000
000
24 000,00
26 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
951
11 01
48.0.01.89997
000
24 000,00
26 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
11 01
48.0.01.89997
200
24 000,00
26 000,00
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы»
951
11 01
48.0.02.00000
000
0,00
50 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
951
11 01
48.0.02.89997
000
0,00
50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
11 01
48.0.02.89997
200
0,00
50 000,00
Основное мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря»
951
11 01
48.0.03.00000
000
10 000,00
10 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
951
11 01
48.0.03.89997
000
10 000,00
10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
11 01
48.0.03.89997
200
10 000,00
10 000,00
Итого:
15 428 674,90
14 911 627,40
Приложение 11
к решению Думы Батаминского муниципального
образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении
бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 25 июня 2020 года № 106)
Программа муниципальных внутренних заимствований Батаминского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
рублей
Виды долговых обязательств
2020 год
2021 год
2022 год
Объем заимствований, всего
- 43 998,98
0,00
0,00
в том числе:
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, в том числе:
0,00
0,00
0,00
объем привлечения
0,00
0,00
0,00
объем погашения
0,00
0,00
0,00
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году
до 5 лет
до 5 лет
до 5 лет
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:
0,00
0,00
0,00
объем привлечения
0,00
0,00
0,00
объем погашения
0,00
0,00
0,00
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году
до 1 года
до 1 года
до 1 года
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:
- 43 998,98
0,00
0,00
объем привлечения
0,00
0,00
0,00
объем погашения
- 43 998,98
0,00
0,00
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году
в соответствии с бюджетным законодательством
в соответствии с бюджетным законодательством
в соответствии с бюджетным законодательством
Приложение 12
к решению Думы Батаминского муниципального
образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении
бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 25 июня 2020 года № 106
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
Наименование
Код
Сумма
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
1 301 848,71
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
951 01 03 00 00 00 0000 000
-43 998,98
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
951 01 03 01 00 00 0000 000
-43 998,89
Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
951 01 03 01 00 00 0000 700
0,00
Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации
951 01 03 01 00 10 0000 710
0,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
951 01 03 01 00 00 0000 800
-43 998,89
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
951 01 03 01 00 10 0000 810
-43 998,89
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
1 345 847,60
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-17 330 865,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-17 330 865,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-17 330 865,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-17 330 865,00
Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 600
18 676 712,69
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
18 676 712,60
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
18 676 712,60
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
18 676 712,60
рублей
Приложение 13
к решению Думы Батаминского муниципального
образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении
бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 25 июня 2020 года № 106
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
рублей
Наименование
Код
Сумма
2021 год
2022 год
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
0,00
0,00
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
951 01 03 00 00 00 0000 000
0,00
0,00
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
951 01 03 01 00 00 0000 000
0,00
0,00
Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
951 01 03 01 00 00 0000 700
0,00
0,00
Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации
951 01 03 01 00 10 0000 710
0,00
0,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
951 01 03 01 00 00 0000 800
0,00
0,00
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
951 01 03 01 00 10 0000 810
0,00
0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
0,00
0,00
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-15 809 664,00
-15 666 292,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-15 809 664,00
-15 666 292,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-15 809 664,00
-15 666 292,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-15 809 664,00
-15 666 292,00
Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 600
15 809 664,00
15 666 292,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
15 809 664,00
15 666 292,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
15 809 664,00
15 666 292,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
15 809 664,00
15 666 292,00
Российская Федерация ПРОЕКТ
25.06.2020Г. №106
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БАТАМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ДУМЫ БАТАМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 94
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА БАТАМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Рассмотрев представленный администрацией Батаминского муниципального образования проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Батаминского муниципального образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14, 35, 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 июня 2019 г. № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», Законом Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», Законом Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Думы Зиминского муниципального района от 18 декабря 2019 года № 27 «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом Батаминского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Батаминском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Батаминского муниципального образования от 21 апреля 2016 года № 143, Дума Батаминского муниципального образования
РЕШИЛА:
Внести изменения и дополнения в решение Думы бюджета Батаминского муниципального образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Батаминского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 17 331 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 12 671 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета в сумме 921 тыс. рублей, из бюджета муниципального района в сумме 11 750 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 18 633 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета в сумме 1 302 тыс. рублей, или 27,9 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Установить, что превышение дефицита бюджета Батаминского муниципального образования над ограничениями, установленными ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Батаминского муниципального образования, который по состоянию на 1 января 2020 года составил 1 346 тыс. рублей.»;
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 15 810 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 11 148 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 15 666 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 10 880 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 15 810 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 381 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 15 666 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 755 тыс. рублей;
размер дефицита местного бюджета на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.»;
1.3. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Установить предельный объем муниципального долга Батаминского муниципального образования (далее – муниципальный долг):
на 2020 год в сумме 2 330 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 2 331 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 2 393 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга:
по состоянию на 1 января 2021 года в размере 1 149 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
на 1 января 2022 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.»;
1.4. Приложения 1, 5-13 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете Батаминского муниципального образования «Родник».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава Батаминского
муниципального образования
Ю.В. Белик
Председатель Думы Батаминского
муниципального образования
Ю.В. Белик
Приложение 1
к решению Думы Батаминского муниципального
образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении
бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 25 июня 2020 года № 106
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА БАТАМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД
Рублей
Наименование показателя
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Сумма
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000
4 659 400,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000
848 700,00
Налог на доходы физических лиц
000 1 01 02000 01 0000 110
848 700,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 01 02010 01 0000 110
819 400,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 01 02030 01 0000 110
29 300,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 00000 00 0000 000
1 647 000,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
000 1 03 02000 01 0000 110
1 647 000,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02230 01 0000 110
746 400,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02231 01 0000 110
746 400,00
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02240 01 0000 110
5 600,00
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02241 01 0000 110
5 600,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02250 01 0000 110
1 014 900,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02251 01 0000 110
1 014 900,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02260 01 0000 110
-119 900,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02261 01 0000 110
-119 900,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 00000 00 0000 000
800 000,00
Налог на имущество физических лиц
000 1 06 01000 00 0000 110
200 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 01030 10 0000 110
200 000,00
Земельный налог
000 1 06 06000 00 0000 110
600 000,00
Земельный налог с организаций
000 1 06 06030 00 0000 110
320 000,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06033 10 0000 110
320 000,00
Земельный налог с физических лиц
000 1 06 06040 00 0000 110
280 000,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06043 10 0000 110
280 000,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 00000 00 0000 000
6 000,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
000 1 11 05030 00 0000 120
6 000,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
000 1 11 05035 10 0000 120
6 000,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 00000 00 0000 000
1 357 700,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
000 1 13 01000 00 0000 130
1 350 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
000 1 13 01990 00 0000 130
1 350 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
000 1 13 01995 10 0000 130
1 350 000,00
Доходы от компенсации затрат государства
000 1 13 02000 00 0000 130
7 700,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства
000 1 13 02995 00 0000 130
7 700,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
000 1 13 02995 10 0000 130
7 700,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 00 00000 00 0000 000
12 671 465,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
000 2 02 00000 00 0000 000
12 671 465,00
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 10000 00 0000 150
11 599 765,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 15001 00 0000 150
11 599 765,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 15001 10 0000 150
11 599 765,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 0 00 00000 00 0000 000
11 599 765,00
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)
000 2 02 20000 00 0000 150
760 400,00
Прочие субсидии
000 2 02 29999 00 0000 150
760 400,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
000 2 02 29999 10 0000 150
760 400,00
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив
000 0 00 00000 00 0000 000
760 400,00
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 30000 00 0000 150
161 300,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
000 2 02 30024 00 0000 150
35 700,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
000 2 02 30024 10 0000 150
35 700,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
000 0 00 00000 00 0000 000
35 000,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
000 0 00 00000 00 0000 000
700,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 35118 10 0000 150
125 600,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 0 00 00000 00 0000 000
125 600,00
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
000 2 02 40000 00 0000 150
150 000,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
000 2 02 49999 00 0000 150
150 000,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
000 2 02 49999 10 0000 150
150 000,00
Межбюджетные трансферты в целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений
000 0 00 00000 00 0000 000
0,00
Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходных обязательств поселений Зиминского района, связанных с расходами на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
000 0 00 00000 00 0000 000
150 000,00
ИТОГО ДОХОДОВ
17 330 865,00
Приложение 5
к решению Думы Батаминского муниципального
образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении
бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 25 июня 2020 года № 106
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на 2020 год
рублей
Наименование показателя
РЗ
ПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
2 847 330,68
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
521 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
1 895 295,29
Резервные фонды
01
11
3 000,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
428 035,39
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
00
125 600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
125 600,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
00
2 579 618,64
Общеэкономические вопросы
04
01
35 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
2 544 618,64
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
00
5 783 560,15
Коммунальное хозяйство
05
02
504 691,13
Благоустройство
05
03
1 005 486,36
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
4 273 382,66
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
00
6 584 306,24
Культура
08
01
6 584 306,24
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
00
242 907,00
Пенсионное обеспечение
10
01
242 907,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
00
50 000,00
Физическая культура
11
01
50 000,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14
00
419 391,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
419 391,00
Всего
18 632 713,71
Приложение 6
к решению Думы Батаминского муниципального
образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении
бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 25 июня 2020 года № 106
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
рублей
Наименование показателя
РЗ
ПР
Сумма
2021 год
2022 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
2 716 189,65
2 780 961,78
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
521 000,00
521 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
2 079 978,26
2 079 654,39
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
0,00
167 251,00
Резервные фонды
01
11
3 000,00
3 000,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
112 211,39
10 056,39
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
00
126 200,00
129 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
126 200,00
129 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
00
1 698 100,00
1 778 200,00
Общеэкономические вопросы
04
01
35 000,00
35 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
1 663 100,00
1 743 200,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
00
5 151 375,59
4 451 293,74
Коммунальное хозяйство
05
02
140 000,00
140 000,00
Благоустройство
05
03
517 319,59
407 319,59
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
4 494 056,00
3 903 974,15
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
00
5 632 809,66
5 616 071,88
Культура
08
01
5 632 809,66
5 616 071,88
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
00
70 000,00
70 000,00
Пенсионное обеспечение
10
01
70 000,00
70 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
00
34 000,00
86 000,00
Физическая культура
11
01
34 000,00
86 000,00
Всего
15 428 674,90
14 911 627,40
Приложение 7
к решению Думы Батаминского муниципального
образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении
бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 25 июня 2020 года № 106)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД
рублей
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования» на 2019-2021 годы
47.0.00.00000
000
00 00
414 979,00
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования» на 2019-2021 годы
47.0.00.00000
000
00 00
414 979,00
Основное мероприятие «Содержание имущества»
47.0.01.00000
000
00 00
40 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
47.0.01.89997
000
00 00
40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
47.0.01.89997
200
00 00
40 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
47.0.01.89997
200
01 00
40 000,00
Другие общегосударственные вопросы
47.0.01.89997
200
01 13
40 000,00
Основное мероприятие «Укрепление противопожарного состояния»
47.0.02.00000
000
00 00
374 979,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
47.0.02.89997
000
00 00
374 979,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
47.0.02.89997
200
00 00
374 979,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
47.0.02.89997
200
01 00
374 979,00
Другие общегосударственные вопросы
47.0.02.89997
200
01 13
374 979,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2023 годы
48.0.00.00000
000
00 00
50 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2023 годы
48.0.00.00000
000
00 00
50 000,00
Основное мероприятие «Организация физкультурно-оздоровительной спортивной работы муниципального образования»
48.0.01.00000
000
00 00
20 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
48.0.01.89997
000
00 00
20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
48.0.01.89997
200
00 00
20 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
48.0.01.89997
200
11 00
20 000,00
Физическая культура
48.0.01.89997
200
11 01
20 000,00
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы»
48.0.02.00000
000
00 00
20 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
48.0.02.89997
000
00 00
20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
48.0.02.89997
200
00 00
20 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
48.0.02.89997
200
11 00
20 000,00
Физическая культура
48.0.02.89997
200
11 01
20 000,00
Основное мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря»
48.0.03.00000
000
00 00
10 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
48.0.03.89997
000
00 00
10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
48.0.03.89997
200
00 00
10 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
48.0.03.89997
200
11 00
10 000,00
Физическая культура
48.0.03.89997
200
11 01
10 000,00
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2021 годы
49.0.00.00000
000
00 00
100 000,00
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2021 годы
49.0.00.00000
000
00 00
100 000,00
Основное мероприятие «Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Батаминского муниципального образования»
49.0.01.00000
000
00 00
100 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
49.0.01.89997
000
00 00
100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
49.0.01.89997
200
00 00
100 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
49.0.01.89997
200
01 00
3 000,00
Другие общегосударственные вопросы
49.0.01.89997
200
01 13
3 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
49.0.01.89997
200
05 00
97 000,00
Благоустройство
49.0.01.89997
200
05 03
97 000,00
Непрограммные расходы
99.0.00.00000
000
00 00
18 067 734,71
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
99.1.00.00000
000
00 00
2 576 895,29
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района
99.1.01.00000
000
00 00
521 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
99.1.01.80001
000
00 00
521 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.01.80001
100
00 00
521 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.01.80001
100
01 00
521 000,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
99.1.01.80001
100
01 02
521 000,00
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация)
99.1.04.00000
000
00 00
1 894 595,29
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
99.1.04.80001
000
00 00
1 678 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.04.80001
100
00 00
1 678 300,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.04.80001
100
01 00
1 678 300,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.04.80001
100
01 04
1 678 300,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
99.1.04.80002
000
00 00
216 295,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.04.80002
100
00 00
19 200,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.04.80002
100
01 00
19 200,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.04.80002
100
01 04
19 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.04.80002
200
00 00
194 695,29
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.04.80002
200
01 00
194 695,29
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.04.80002
200
01 04
194 695,29
Иные бюджетные ассигнования
99.1.04.80002
800
00 00
2 400,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.04.80002
800
01 00
2 400,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.04.80002
800
01 04
2 400,00
Осуществление областных государственных полномочий
99.1.05.00000
000
00 00
35 700,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
99.1.05.73110
000
00 00
35 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.05.73110
100
00 00
33 333,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
99.1.05.73110
100
04 00
33 333,00
Общеэкономические вопросы
99.1.05.73110
100
04 01
33 333,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.05.73110
200
00 00
1 667,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
99.1.05.73110
200
04 00
1 667,00
Общеэкономические вопросы
99.1.05.73110
200
04 01
1 667,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99.1.05.73150
000
00 00
700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.05.73150
200
00 00
700,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.05.73150
200
01 00
700,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.05.73150
200
01 04
700,00
Осуществление полномочий Российской Федерации
99.1.06.00000
000
00 00
125 600,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99.1.06.51180
000
00 00
125 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.06.51180
100
00 00
121 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
99.1.06.51180
100
02 00
121 300,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99.1.06.51180
100
02 03
121 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.06.51180
200
00 00
4 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
99.1.06.51180
200
02 00
4 300,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99.1.06.51180
200
02 03
4 300,00
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления
99.2.00.00000
000
00 00
10 857 688,90
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
99.2.00.80004
000
00 00
9 664 004,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.2.00.80004
100
00 00
9 664 004,51
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.2.00.80004
100
05 00
4 140 245,16
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
99.2.00.80004
100
05 05
4 140 245,16
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.2.00.80004
100
08 00
5 523 759,35
Культура
99.2.00.80004
100
08 01
5 523 759,35
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
99.2.00.80005
000
00 00
1 073 684,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.2.00.80005
100
00 00
16 800,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.2.00.80005
100
05 00
16 800,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
99.2.00.80005
100
05 05
16 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.2.00.80005
200
00 00
1 054 384,39
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.2.00.80005
200
05 00
114 837,50
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
99.2.00.80005
200
05 05
114 837,50
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.2.00.80005
200
08 00
939 546,89
Культура
99.2.00.80005
200
08 01
939 546,89
Иные бюджетные ассигнования
99.2.00.80005
800
00 00
2 500,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.2.00.80005
800
05 00
1 500,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
99.2.00.80005
800
05 05
1 500,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.2.00.80005
800
08 00
1 000,00
Культура
99.2.00.80005
800
08 01
1 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
99.2.00.S2370
000
00 00
120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.2.00.S2370
200
00 00
120 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.2.00.S2370
200
08 00
120 000,00
Культура
99.2.00.S2370
200
08 01
120 000,00
Прочие непрограммные расходы
99.3.00.00000
000
00 00
4 633 150,52
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
99.3.00.80009
000
00 00
419 391,00
Межбюджетные трансферты
99.3.00.80009
500
00 00
419 391,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
99.3.00.80009
500
14 00
419 391,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
99.3.00.80009
500
14 03
419 391,00
Резервные фонды местных администраций
99.3.00.80010
000
00 00
3 000,00
Иные бюджетные ассигнования
99.3.00.80010
800
00 00
3 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.3.00.80010
800
01 00
3 000,00
Резервные фонды
99.3.00.80010
800
01 11
3 000,00
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)
99.3.00.80011
000
00 00
2 544 618,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80011
200
00 00
2 544 618,64
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
99.3.00.80011
200
04 00
2 544 618,64
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
99.3.00.80011
200
04 09
2 544 618,64
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
99.3.00.80012
000
00 00
732 177,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80012
200
00 00
732 177,49
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.3.00.80012
200
05 00
732 177,49
Коммунальное хозяйство
99.3.00.80012
200
05 02
504 691,13
Благоустройство
99.3.00.80012
200
05 03
227 486,36
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
99.3.00.80013
000
00 00
242 907,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99.3.00.80013
300
00 00
242 907,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
99.3.00.80013
300
10 00
242 907,00
Пенсионное обеспечение
99.3.00.80013
300
10 01
242 907,00
Организация мероприятий по переходу на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами
99.3.00.80023
000
00 00
17 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80023
200
00 00
17 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.3.00.80023
200
05 00
17 000,00
Благоустройство
99.3.00.80023
200
05 03
17 000,00
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов
99.3.00.80024
000
00 00
10 056,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80024
200
00 00
10 056,39
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.3.00.80024
200
01 00
10 056,39
Другие общегосударственные вопросы
99.3.00.80024
200
01 13
10 056,39
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
99.3.00.S2370
000
00 00
664 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.S2370
200
00 00
664 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.3.00.S2370
200
05 00
664 000,00
Благоустройство
99.3.00.S2370
200
05 03
664 000,00
Всего
18 632 713,71
Приложение 8
к решению Думы Батаминского муниципального
образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении
бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 25 июня 2020 года № 106
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
рублей
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
2021 год
2022 год
Муниципальная программа «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Батаминского муниципального образования Зиминского района 2020-2022 годы»
44.0.00.00000
000
00 00
18 500,00
30 000,00
Муниципальная программа «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Батаминского муниципального образования Зиминского района 2020-2022 годы»
44.0.00.00000
000
00 00
18 500,00
30 000,00
Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды»
44.0.01.00000
000
00 00
18 500,00
30 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
44.0.01.89997
000
00 00
18 500,00
30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
44.0.01.89997
200
00 00
18 500,00
30 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
44.0.01.89997
200
05 00
18 500,00
30 000,00
Благоустройство
44.0.01.89997
200
05 03
18 500,00
30 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования» на 2019-2021 годы
47.0.00.00000
000
00 00
102 155,00
0,00
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования» на 2019-2021 годы
47.0.00.00000
000
00 00
102 155,00
0,00
Основное мероприятие «Содержание имущества»
47.0.01.00000
000
00 00
40 000,00
0,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
47.0.01.89997
000
00 00
40 000,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
47.0.01.89997
200
00 00
40 000,00
0,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
47.0.01.89997
200
01 00
40 000,00
0,00
Другие общегосударственные вопросы
47.0.01.89997
200
01 13
40 000,00
0,00
Основное мероприятие «Укрепление противопожарного состояния»
47.0.02.00000
000
00 00
56 155,00
0,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
47.0.02.89997
000
00 00
56 155,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
47.0.02.89997
200
00 00
56 155,00
0,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
47.0.02.89997
200
01 00
56 155,00
0,00
Другие общегосударственные вопросы
47.0.02.89997
200
01 13
56 155,00
0,00
Основное мероприятие «Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности»
47.0.03.00000
000
00 00
6 000,00
0,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
47.0.03.89997
000
00 00
6 000,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
47.0.03.89997
200
00 00
6 000,00
0,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
47.0.03.89997
200
01 00
6 000,00
0,00
Другие общегосударственные вопросы
47.0.03.89997
200
01 13
6 000,00
0,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2023 годы
48.0.00.00000
000
00 00
34 000,00
86 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2023 годы
48.0.00.00000
000
00 00
34 000,00
86 000,00
Основное мероприятие «Организация физкультурно-оздоровительной спортивной работы муниципального образования»
48.0.01.00000
000
00 00
24 000,00
26 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
48.0.01.89997
000
00 00
24 000,00
26 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
48.0.01.89997
200
00 00
24 000,00
26 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
48.0.01.89997
200
11 00
24 000,00
26 000,00
Физическая культура
48.0.01.89997
200
11 01
24 000,00
26 000,00
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы»
48.0.02.00000
000
00 00
0,00
50 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
48.0.02.89997
000
00 00
0,00
50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
48.0.02.89997
200
00 00
0,00
50 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
48.0.02.89997
200
11 00
0,00
50 000,00
Физическая культура
48.0.02.89997
200
11 01
0,00
50 000,00
Основное мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря»
48.0.03.00000
000
00 00
10 000,00
10 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
48.0.03.89997
000
00 00
10 000,00
10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
48.0.03.89997
200
00 00
10 000,00
10 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
48.0.03.89997
200
11 00
10 000,00
10 000,00
Физическая культура
48.0.03.89997
200
11 01
10 000,00
10 000,00
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2021 годы
49.0.00.00000
000
00 00
110 000,00
0,00
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2021 годы
49.0.00.00000
000
00 00
110 000,00
0,00
Основное мероприятие «Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Батаминского муниципального образования»
49.0.01.00000
000
00 00
110 000,00
0,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
49.0.01.89997
000
00 00
110 000,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
49.0.01.89997
200
00 00
110 000,00
0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
49.0.01.89997
200
05 00
110 000,00
0,00
Благоустройство
49.0.01.89997
200
05 03
110 000,00
0,00
Непрограммные расходы
99.0.00.00000
000
00 00
15 164 019,90
14 795 627,40
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
99.1.00.00000
000
00 00
2 762 178,26
2 932 005,39
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района
99.1.01.00000
000
00 00
521 000,00
521 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
99.1.01.80001
000
00 00
521 000,00
521 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.01.80001
100
00 00
521 000,00
521 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.01.80001
100
01 00
521 000,00
521 000,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
99.1.01.80001
100
01 02
521 000,00
521 000,00
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация)
99.1.04.00000
000
00 00
2 079 278,26
2 246 205,39
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
99.1.04.80001
000
00 00
1 961 678,26
1 961 354,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.04.80001
100
00 00
1 961 678,26
1 961 354,39
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.04.80001
100
01 00
1 961 678,26
1 961 354,39
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.04.80001
100
01 04
1 961 678,26
1 961 354,39
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
99.1.04.80002
000
00 00
117 600,00
284 851,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.04.80002
100
00 00
5 000,00
5 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.04.80002
100
01 00
5 000,00
5 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.04.80002
100
01 04
5 000,00
5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.04.80002
200
00 00
110 200,00
110 200,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.04.80002
200
01 00
110 200,00
110 200,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.04.80002
200
01 04
110 200,00
110 200,00
Иные бюджетные ассигнования
99.1.04.80002
800
00 00
2 400,00
169 651,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.04.80002
800
01 00
2 400,00
169 651,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.04.80002
800
01 04
2 400,00
2 400,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99.1.04.80002
800
01 07
0,00
167 251,00
Осуществление областных государственных полномочий
99.1.05.00000
000
00 00
35 700,00
35 700,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
99.1.05.73110
000
00 00
35 000,00
35 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.05.73110
100
00 00
33 333,00
33 333,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
99.1.05.73110
100
04 00
33 333,00
33 333,00
Общеэкономические вопросы
99.1.05.73110
100
04 01
33 333,00
33 333,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.05.73110
200
00 00
1 667,00
1 667,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
99.1.05.73110
200
04 00
1 667,00
1 667,00
Общеэкономические вопросы
99.1.05.73110
200
04 01
1 667,00
1 667,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99.1.05.73150
000
00 00
700,00
700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.05.73150
200
00 00
700,00
700,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.1.05.73150
200
01 00
700,00
700,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
99.1.05.73150
200
01 04
700,00
700,00
Осуществление полномочий Российской Федерации
99.1.06.00000
000
00 00
126 200,00
129 100,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99.1.06.51180
000
00 00
126 200,00
129 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.1.06.51180
100
00 00
121 300,00
121 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
99.1.06.51180
100
02 00
121 300,00
121 300,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99.1.06.51180
100
02 03
121 300,00
121 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.1.06.51180
200
00 00
4 900,00
7 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
99.1.06.51180
200
02 00
4 900,00
7 800,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99.1.06.51180
200
02 03
4 900,00
7 800,00
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления
99.2.00.00000
000
00 00
10 126 865,66
9 520 046,03
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
99.2.00.80004
000
00 00
9 845 184,80
9 238 041,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99.2.00.80004
100
00 00
9 845 184,80
9 238 041,30
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.2.00.80004
100
05 00
4 444 556,00
3 854 474,15
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
99.2.00.80004
100
05 05
4 444 556,00
3 854 474,15
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.2.00.80004
100
08 00
5 400 628,80
5 383 567,15
Культура
99.2.00.80004
100
08 01
5 400 628,80
5 383 567,15
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
99.2.00.80005
000
00 00
238 175,71
238 499,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.2.00.80005
200
00 00
235 675,71
235 999,58
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.2.00.80005
200
05 00
48 000,00
48 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
99.2.00.80005
200
05 05
48 000,00
48 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.2.00.80005
200
08 00
187 675,71
187 999,58
Культура
99.2.00.80005
200
08 01
187 675,71
187 999,58
Иные бюджетные ассигнования
99.2.00.80005
800
00 00
2 500,00
2 500,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.2.00.80005
800
05 00
1 500,00
1 500,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
99.2.00.80005
800
05 05
1 500,00
1 500,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.2.00.80005
800
08 00
1 000,00
1 000,00
Культура
99.2.00.80005
800
08 01
1 000,00
1 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
99.2.00.S2370
000
00 00
43 505,15
43 505,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.2.00.S2370
200
00 00
43 505,15
43 505,15
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
99.2.00.S2370
200
08 00
43 505,15
43 505,15
Культура
99.2.00.S2370
200
08 01
43 505,15
43 505,15
Прочие непрограммные расходы
99.3.00.00000
000
00 00
2 274 975,98
2 343 575,98
Резервные фонды местных администраций
99.3.00.80010
000
00 00
3 000,00
3 000,00
Иные бюджетные ассигнования
99.3.00.80010
800
00 00
3 000,00
3 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.3.00.80010
800
01 00
3 000,00
3 000,00
Резервные фонды
99.3.00.80010
800
01 11
3 000,00
3 000,00
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)
99.3.00.80011
000
00 00
1 663 100,00
1 743 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80011
200
00 00
1 663 100,00
1 743 200,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
99.3.00.80011
200
04 00
1 663 100,00
1 743 200,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
99.3.00.80011
200
04 09
1 663 100,00
1 743 200,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
99.3.00.80012
000
00 00
151 500,00
140 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80012
200
00 00
151 500,00
140 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.3.00.80012
200
05 00
151 500,00
140 000,00
Коммунальное хозяйство
99.3.00.80012
200
05 02
140 000,00
140 000,00
Благоустройство
99.3.00.80012
200
05 03
11 500,00
0,00
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
99.3.00.80013
000
00 00
70 000,00
70 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80013
200
00 00
70 000,00
70 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
99.3.00.80013
200
10 00
70 000,00
70 000,00
Пенсионное обеспечение
99.3.00.80013
200
10 01
70 000,00
70 000,00
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов
99.3.00.80024
000
00 00
10 056,39
10 056,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.80024
200
00 00
10 056,39
10 056,39
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99.3.00.80024
200
01 00
10 056,39
10 056,39
Другие общегосударственные вопросы
99.3.00.80024
200
01 13
10 056,39
10 056,39
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
99.3.00.S2370
000
00 00
377 319,59
377 319,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99.3.00.S2370
200
00 00
377 319,59
377 319,59
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
99.3.00.S2370
200
05 00
377 319,59
377 319,59
Благоустройство
99.3.00.S2370
200
05 03
377 319,59
377 319,59
Всего
15 428 674,90
14 911 627,40
Приложение 9
к решению Думы Батаминского муниципального
образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении
бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 25 июня 2020 года № 106
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)
рублей
Наименование
КВСР
РзПР
КЦСР
КВР
Сумма
Администрация Батаминского МО
951
00 00
00.0.00.00000
000
18 632 713,71
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
951
01 00
00.0.00.00000
000
2 847 330,68
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
951
01 02
00.0.00.00000
000
521 000,00
Непрограммные расходы
951
01 02
99.0.00.00000
000
521 000,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
951
01 02
99.1.00.00000
000
521 000,00
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района
951
01 02
99.1.01.00000
000
521 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
951
01 02
99.1.01.80001
000
521 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
951
01 02
99.1.01.80001
100
521 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
951
01 04
00.0.00.00000
000
1 895 295,29
Непрограммные расходы
951
01 04
99.0.00.00000
000
1 895 295,29
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
951
01 04
99.1.00.00000
000
1 895 295,29
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация)
951
01 04
99.1.04.00000
000
1 894 595,29
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
951
01 04
99.1.04.80001
000
1 678 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
951
01 04
99.1.04.80001
100
1 678 300,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
951
01 04
99.1.04.80002
000
216 295,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
951
01 04
99.1.04.80002
100
19 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
01 04
99.1.04.80002
200
194 695,29
Иные бюджетные ассигнования
951
01 04
99.1.04.80002
800
2 400,00
Осуществление областных государственных полномочий
951
01 04
99.1.05.00000
000
700,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
951
01 04
99.1.05.73150
000
700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
01 04
99.1.05.73150
200
700,00
Резервные фонды
951
01 11
00.0.00.00000
000
3 000,00
Непрограммные расходы
951
01 11
99.0.00.00000
000
3 000,00
Прочие непрограммные расходы
951
01 11
99.3.00.00000
000
3 000,00
Резервные фонды местных администраций
951
01 11
99.3.00.80010
000
3 000,00
Иные бюджетные ассигнования
951
01 11
99.3.00.80010
800
3 000,00
Другие общегосударственные вопросы
951
01 13
00.0.00.00000
000
428 035,39
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования» на 2019-2021 годы
951
01 13
47.0.00.00000
000
414 979,00
Основное мероприятие «Содержание имущества»
951
01 13
47.0.01.00000
000
40 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
951
01 13
47.0.01.89997
000
40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
01 13
47.0.01.89997
200
40 000,00
Основное мероприятие «Укрепление противопожарного состояния»
951
01 13
47.0.02.00000
000
374 979,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
951
01 13
47.0.02.89997
000
374 979,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
01 13
47.0.02.89997
200
374 979,00
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2021 годы
951
01 13
49.0.00.00000
000
3 000,00
Основное мероприятие «Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Батаминского муниципального образования»
951
01 13
49.0.01.00000
000
3 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
951
01 13
49.0.01.89997
000
3 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
01 13
49.0.01.89997
200
3 000,00
Непрограммные расходы
951
01 13
99.0.00.00000
000
10 056,39
Прочие непрограммные расходы
951
01 13
99.3.00.00000
000
10 056,39
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов
951
01 13
99.3.00.80024
000
10 056,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
01 13
99.3.00.80024
200
10 056,39
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
951
02 00
00.0.00.00000
000
125 600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
951
02 03
00.0.00.00000
000
125 600,00
Непрограммные расходы
951
02 03
99.0.00.00000
000
125 600,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
951
02 03
99.1.00.00000
000
125 600,00
Осуществление полномочий Российской Федерации
951
02 03
99.1.06.00000
000
125 600,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
951
02 03
99.1.06.51180
000
125 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
951
02 03
99.1.06.51180
100
121 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
02 03
99.1.06.51180
200
4 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
951
04 00
00.0.00.00000
000
2 579 618,64
Общеэкономические вопросы
951
04 01
00.0.00.00000
000
35 000,00
Непрограммные расходы
951
04 01
99.0.00.00000
000
35 000,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
951
04 01
99.1.00.00000
000
35 000,00
Осуществление областных государственных полномочий
951
04 01
99.1.05.00000
000
35 000,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
951
04 01
99.1.05.73110
000
35 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
951
04 01
99.1.05.73110
100
33 333,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
04 01
99.1.05.73110
200
1 667,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
951
04 09
00.0.00.00000
000
2 544 618,64
Непрограммные расходы
951
04 09
99.0.00.00000
000
2 544 618,64
Прочие непрограммные расходы
951
04 09
99.3.00.00000
000
2 544 618,64
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)
951
04 09
99.3.00.80011
000
2 544 618,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
04 09
99.3.00.80011
200
2 544 618,64
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
951
05 00
00.0.00.00000
000
5 783 560,15
Коммунальное хозяйство
951
05 02
00.0.00.00000
000
504 691,13
Непрограммные расходы
951
05 02
99.0.00.00000
000
504 691,13
Прочие непрограммные расходы
951
05 02
99.3.00.00000
000
504 691,13
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
951
05 02
99.3.00.80012
000
504 691,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
05 02
99.3.00.80012
200
504 691,13
Благоустройство
951
05 03
00.0.00.00000
000
1 005 486,36
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2021 годы
951
05 03
49.0.00.00000
000
97 000,00
Основное мероприятие «Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Батаминского муниципального образования»
951
05 03
49.0.01.00000
000
97 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
951
05 03
49.0.01.89997
000
97 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
05 03
49.0.01.89997
200
97 000,00
Непрограммные расходы
951
05 03
99.0.00.00000
000
908 486,36
Прочие непрограммные расходы
951
05 03
99.3.00.00000
000
908 486,36
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
951
05 03
99.3.00.80012
000
227 486,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
05 03
99.3.00.80012
200
227 486,36
Организация мероприятий по переходу на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами
951
05 03
99.3.00.80023
000
17 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
05 03
99.3.00.80023
200
17 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
951
05 03
99.3.00.S2370
000
664 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
05 03
99.3.00.S2370
200
664 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
951
05 05
00.0.00.00000
000
4 273 382,66
Непрограммные расходы
951
05 05
99.0.00.00000
000
4 273 382,66
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления
951
05 05
99.2.00.00000
000
4 273 382,66
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
951
05 05
99.2.00.80004
000
4 140 245,16
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
951
05 05
99.2.00.80004
100
4 140 245,16
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
951
05 05
99.2.00.80005
000
133 137,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
951
05 05
99.2.00.80005
100
16 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
05 05
99.2.00.80005
200
114 837,50
Иные бюджетные ассигнования
951
05 05
99.2.00.80005
800
1 500,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
951
08 00
00.0.00.00000
000
6 584 306,24
Культура
951
08 01
00.0.00.00000
000
6 584 306,24
Непрограммные расходы
951
08 01
99.0.00.00000
000
6 584 306,24
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления
951
08 01
99.2.00.00000
000
6 584 306,24
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
951
08 01
99.2.00.80004
000
5 523 759,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
951
08 01
99.2.00.80004
100
5 523 759,35
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
951
08 01
99.2.00.80005
000
940 546,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
08 01
99.2.00.80005
200
939 546,89
Иные бюджетные ассигнования
951
08 01
99.2.00.80005
800
1 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
951
08 01
99.2.00.S2370
000
120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
08 01
99.2.00.S2370
200
120 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
951
10 00
00.0.00.00000
000
242 907,00
Пенсионное обеспечение
951
10 01
00.0.00.00000
000
242 907,00
Непрограммные расходы
951
10 01
99.0.00.00000
000
242 907,00
Прочие непрограммные расходы
951
10 01
99.3.00.00000
000
242 907,00
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
951
10 01
99.3.00.80013
000
242 907,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
951
10 01
99.3.00.80013
300
242 907,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
951
11 00
00.0.00.00000
000
50 000,00
Физическая культура
951
11 01
00.0.00.00000
000
50 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2023 годы
951
11 01
48.0.00.00000
000
50 000,00
Основное мероприятие «Организация физкультурно-оздоровительной спортивной работы муниципального образования»
951
11 01
48.0.01.00000
000
20 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
951
11 01
48.0.01.89997
000
20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
11 01
48.0.01.89997
200
20 000,00
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы»
951
11 01
48.0.02.00000
000
20 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
951
11 01
48.0.02.89997
000
20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
11 01
48.0.02.89997
200
20 000,00
Основное мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря»
951
11 01
48.0.03.00000
000
10 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
951
11 01
48.0.03.89997
000
10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
11 01
48.0.03.89997
200
10 000,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
951
14 00
00.0.00.00000
000
419 391,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
951
14 03
00.0.00.00000
000
419 391,00
Непрограммные расходы
951
14 03
99.0.00.00000
000
419 391,00
Прочие непрограммные расходы
951
14 03
99.3.00.00000
000
419 391,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
951
14 03
99.3.00.80009
000
419 391,00
Межбюджетные трансферты
951
14 03
99.3.00.80009
500
419 391,00
Итого:
18 632 713,71
Приложение 10
к решению Думы Батаминского муниципального
образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении
бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 25 июня 2020 года № 106
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)
рублей
Наименование
КВСР
РзПР
КЦСР
КВР
Сумма
2021
2022
Администрация Батаминского МО
951
00 00
00.0.00.00000
000
15 428 674,90
14 911 627,40
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
951
01 00
00.0.00.00000
000
2 716 189,65
2 780 961,78
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
951
01 02
00.0.00.00000
000
521 000,00
521 000,00
Непрограммные расходы
951
01 02
99.0.00.00000
000
521 000,00
521 000,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
951
01 02
99.1.00.00000
000
521 000,00
521 000,00
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района
951
01 02
99.1.01.00000
000
521 000,00
521 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
951
01 02
99.1.01.80001
000
521 000,00
521 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
951
01 02
99.1.01.80001
100
521 000,00
521 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
951
01 04
00.0.00.00000
000
2 079 978,26
2 079 654,39
Непрограммные расходы
951
01 04
99.0.00.00000
000
2 079 978,26
2 079 654,39
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
951
01 04
99.1.00.00000
000
2 079 978,26
2 079 654,39
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация)
951
01 04
99.1.04.00000
000
2 079 278,26
2 078 954,39
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
951
01 04
99.1.04.80001
000
1 961 678,26
1 961 354,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
951
01 04
99.1.04.80001
100
1 961 678,26
1 961 354,39
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
951
01 04
99.1.04.80002
000
117 600,00
117 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
951
01 04
99.1.04.80002
100
5 000,00
5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
01 04
99.1.04.80002
200
110 200,00
110 200,00
Иные бюджетные ассигнования
951
01 04
99.1.04.80002
800
2 400,00
2 400,00
Осуществление областных государственных полномочий
951
01 04
99.1.05.00000
000
700,00
700,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
951
01 04
99.1.05.73150
000
700,00
700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
01 04
99.1.05.73150
200
700,00
700,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов
951
01 07
00.0.00.00000
000
0,00
167 251,00
Непрограммные расходы
951
01 07
99.0.00.00000
000
0,00
167 251,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
951
01 07
99.1.00.00000
000
0,00
167 251,00
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация)
951
01 07
99.1.04.00000
000
0,00
167 251,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
951
01 07
99.1.04.80002
000
0,00
167 251,00
Иные бюджетные ассигнования
951
01 07
99.1.04.80002
800
0,00
167 251,00
Резервные фонды
951
01 11
00.0.00.00000
000
3 000,00
3 000,00
Непрограммные расходы
951
01 11
99.0.00.00000
000
3 000,00
3 000,00
Прочие непрограммные расходы
951
01 11
99.3.00.00000
000
3 000,00
3 000,00
Резервные фонды местных администраций
951
01 11
99.3.00.80010
000
3 000,00
3 000,00
Иные бюджетные ассигнования
951
01 11
99.3.00.80010
800
3 000,00
3 000,00
Другие общегосударственные вопросы
951
01 13
00.0.00.00000
000
112 211,39
10 056,39
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования» на 2019-2021 годы
951
01 13
47.0.00.00000
000
102 155,00
0,00
Основное мероприятие «Содержание имущества»
951
01 13
47.0.01.00000
000
40 000,00
0,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
951
01 13
47.0.01.89997
000
40 000,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
01 13
47.0.01.89997
200
40 000,00
0,00
Основное мероприятие «Укрепление противопожарного состояния»
951
01 13
47.0.02.00000
000
56 155,00
0,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
951
01 13
47.0.02.89997
000
56 155,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
01 13
47.0.02.89997
200
56 155,00
0,00
Основное мероприятие «Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности»
951
01 13
47.0.03.00000
000
6 000,00
0,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
951
01 13
47.0.03.89997
000
6 000,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
01 13
47.0.03.89997
200
6 000,00
0,00
Непрограммные расходы
951
01 13
99.0.00.00000
000
10 056,39
10 056,39
Прочие непрограммные расходы
951
01 13
99.3.00.00000
000
10 056,39
10 056,39
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов
951
01 13
99.3.00.80024
000
10 056,39
10 056,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
01 13
99.3.00.80024
200
10 056,39
10 056,39
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
951
02 00
00.0.00.00000
000
126 200,00
129 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
951
02 03
00.0.00.00000
000
126 200,00
129 100,00
Непрограммные расходы
951
02 03
99.0.00.00000
000
126 200,00
129 100,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
951
02 03
99.1.00.00000
000
126 200,00
129 100,00
Осуществление полномочий Российской Федерации
951
02 03
99.1.06.00000
000
126 200,00
129 100,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
951
02 03
99.1.06.51180
000
126 200,00
129 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
951
02 03
99.1.06.51180
100
121 300,00
121 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
02 03
99.1.06.51180
200
4 900,00
7 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
951
04 00
00.0.00.00000
000
1 698 100,00
1 778 200,00
Общеэкономические вопросы
951
04 01
00.0.00.00000
000
35 000,00
35 000,00
Непрограммные расходы
951
04 01
99.0.00.00000
000
35 000,00
35 000,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района
951
04 01
99.1.00.00000
000
35 000,00
35 000,00
Осуществление областных государственных полномочий
951
04 01
99.1.05.00000
000
35 000,00
35 000,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
951
04 01
99.1.05.73110
000
35 000,00
35 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
951
04 01
99.1.05.73110
100
33 333,00
33 333,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
04 01
99.1.05.73110
200
1 667,00
1 667,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
951
04 09
00.0.00.00000
000
1 663 100,00
1 743 200,00
Непрограммные расходы
951
04 09
99.0.00.00000
000
1 663 100,00
1 743 200,00
Прочие непрограммные расходы
951
04 09
99.3.00.00000
000
1 663 100,00
1 743 200,00
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)
951
04 09
99.3.00.80011
000
1 663 100,00
1 743 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
04 09
99.3.00.80011
200
1 663 100,00
1 743 200,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
951
05 00
00.0.00.00000
000
5 151 375,59
4 451 293,74
Коммунальное хозяйство
951
05 02
00.0.00.00000
000
140 000,00
140 000,00
Непрограммные расходы
951
05 02
99.0.00.00000
000
140 000,00
140 000,00
Прочие непрограммные расходы
951
05 02
99.3.00.00000
000
140 000,00
140 000,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
951
05 02
99.3.00.80012
000
140 000,00
140 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
05 02
99.3.00.80012
200
140 000,00
140 000,00
Благоустройство
951
05 03
00.0.00.00000
000
517 319,59
407 319,59
Муниципальная программа «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Батаминского муниципального образования Зиминского района 2020-2022 годы»
951
05 03
44.0.00.00000
000
18 500,00
30 000,00
Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на
состояние окружающей среды»
951
05 03
44.0.01.00000
000
18 500,00
30 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
951
05 03
44.0.01.89997
000
18 500,00
30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
05 03
44.0.01.89997
200
18 500,00
30 000,00
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2021 годы
951
05 03
49.0.00.00000
000
110 000,00
0,00
Основное мероприятие «Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Батаминского муниципального образования»
951
05 03
49.0.01.00000
000
110 000,00
0,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
951
05 03
49.0.01.89997
000
110 000,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
05 03
49.0.01.89997
200
110 000,00
0,00
Непрограммные расходы
951
05 03
99.0.00.00000
000
388 819,59
377 319,59
Прочие непрограммные расходы
951
05 03
99.3.00.00000
000
388 819,59
377 319,59
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
951
05 03
99.3.00.80012
000
11 500,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
05 03
99.3.00.80012
200
11 500,00
0,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
951
05 03
99.3.00.S2370
000
377 319,59
377 319,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
05 03
99.3.00.S2370
200
377 319,59
377 319,59
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
951
05 05
00.0.00.00000
000
4 494 056,00
3 903 974,15
Непрограммные расходы
951
05 05
99.0.00.00000
000
4 494 056,00
3 903 974,15
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления
951
05 05
99.2.00.00000
000
4 494 056,00
3 903 974,15
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
951
05 05
99.2.00.80004
000
4 444 556,00
3 854 474,15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
951
05 05
99.2.00.80004
100
4 444 556,00
3 854 474,15
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
951
05 05
99.2.00.80005
000
49 500,00
49 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
05 05
99.2.00.80005
200
48 000,00
48 000,00
Иные бюджетные ассигнования
951
05 05
99.2.00.80005
800
1 500,00
1 500,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
951
08 00
00.0.00.00000
000
5 632 809,66
5 616 071,88
Культура
951
08 01
00.0.00.00000
000
5 632 809,66
5 616 071,88
Непрограммные расходы
951
08 01
99.0.00.00000
000
5 632 809,66
5 616 071,88
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления
951
08 01
99.2.00.00000
000
5 632 809,66
5 616 071,88
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
951
08 01
99.2.00.80004
000
5 400 628,80
5 383 567,15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
951
08 01
99.2.00.80004
100
5 400 628,80
5 383 567,15
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
951
08 01
99.2.00.80005
000
188 675,71
188 999,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
08 01
99.2.00.80005
200
187 675,71
187 999,58
Иные бюджетные ассигнования
951
08 01
99.2.00.80005
800
1 000,00
1 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
951
08 01
99.2.00.S2370
000
43 505,15
43 505,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
08 01
99.2.00.S2370
200
43 505,15
43 505,15
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
951
10 00
00.0.00.00000
000
70 000,00
70 000,00
Пенсионное обеспечение
951
10 01
00.0.00.00000
000
70 000,00
70 000,00
Непрограммные расходы
951
10 01
99.0.00.00000
000
70 000,00
70 000,00
Прочие непрограммные расходы
951
10 01
99.3.00.00000
000
70 000,00
70 000,00
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
951
10 01
99.3.00.80013
000
70 000,00
70 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
10 01
99.3.00.80013
200
70 000,00
70 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
951
11 00
00.0.00.00000
000
34 000,00
86 000,00
Физическая культура
951
11 01
00.0.00.00000
000
34 000,00
86 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2023 годы
951
11 01
48.0.00.00000
000
34 000,00
86 000,00
Основное мероприятие «Организация физкультурно-оздоровительной спортивной работы муниципального образования»
951
11 01
48.0.01.00000
000
24 000,00
26 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
951
11 01
48.0.01.89997
000
24 000,00
26 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
11 01
48.0.01.89997
200
24 000,00
26 000,00
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы»
951
11 01
48.0.02.00000
000
0,00
50 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
951
11 01
48.0.02.89997
000
0,00
50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
11 01
48.0.02.89997
200
0,00
50 000,00
Основное мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря»
951
11 01
48.0.03.00000
000
10 000,00
10 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования
951
11 01
48.0.03.89997
000
10 000,00
10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
11 01
48.0.03.89997
200
10 000,00
10 000,00
Итого:
15 428 674,90
14 911 627,40
Приложение 11
к решению Думы Батаминского муниципального
образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении
бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 25 июня 2020 года № 106)
Программа муниципальных внутренних заимствований Батаминского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
рублей
Виды долговых обязательств
2020 год
2021 год
2022 год
Объем заимствований, всего
- 43 998,98
0,00
0,00
в том числе:
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, в том числе:
0,00
0,00
0,00
объем привлечения
0,00
0,00
0,00
объем погашения
0,00
0,00
0,00
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году
до 5 лет
до 5 лет
до 5 лет
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:
0,00
0,00
0,00
объем привлечения
0,00
0,00
0,00
объем погашения
0,00
0,00
0,00
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году
до 1 года
до 1 года
до 1 года
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:
- 43 998,98
0,00
0,00
объем привлечения
0,00
0,00
0,00
объем погашения
- 43 998,98
0,00
0,00
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году
в соответствии с бюджетным законодательством
в соответствии с бюджетным законодательством
в соответствии с бюджетным законодательством
Приложение 12
к решению Думы Батаминского муниципального
образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении
бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 25 июня 2020 года № 106
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
Наименование
Код
Сумма
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
1 301 848,71
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
951 01 03 00 00 00 0000 000
-43 998,98
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
951 01 03 01 00 00 0000 000
-43 998,89
Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
951 01 03 01 00 00 0000 700
0,00
Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации
951 01 03 01 00 10 0000 710
0,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
951 01 03 01 00 00 0000 800
-43 998,89
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
951 01 03 01 00 10 0000 810
-43 998,89
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
1 345 847,60
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-17 330 865,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-17 330 865,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-17 330 865,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-17 330 865,00
Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 600
18 676 712,69
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
18 676 712,60
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
18 676 712,60
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
18 676 712,60
рублей
Приложение 13
к решению Думы Батаминского муниципального
образования от 25 декабря 2019 года № 94 «Об утверждении
бюджета Батаминского муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции утвержденной решением от 25 июня 2020 года № 106
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
рублей
Наименование
Код
Сумма
2021 год
2022 год
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
0,00
0,00
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
951 01 03 00 00 00 0000 000
0,00
0,00
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
951 01 03 01 00 00 0000 000
0,00
0,00
Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
951 01 03 01 00 00 0000 700
0,00
0,00
Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации
951 01 03 01 00 10 0000 710
0,00
0,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
951 01 03 01 00 00 0000 800
0,00
0,00
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
951 01 03 01 00 10 0000 810
0,00
0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
0,00
0,00
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-15 809 664,00
-15 666 292,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-15 809 664,00
-15 666 292,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-15 809 664,00
-15 666 292,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-15 809 664,00
-15 666 292,00
Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 600
15 809 664,00
15 666 292,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
15 809 664,00
15 666 292,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
15 809 664,00
15 666 292,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
15 809 664,00
15 666 292,00
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Специальный выпуск м/г Родник № 51 от 25.06.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.040 Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: