Основная информация

Дата опубликования: 25 сентября 2020г.
Номер документа: RU86047205202000306
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Дума МО города Нягань
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ДУМА ГОРОДА НЯГАНИ

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

РЕШЕНИЕ

25 сентября 2020 года № 461

Об исполнении бюджета муниципального образования город Нягань за 2019 год

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Нягань за 2019 год, в соответствии со статьей 9 Порядка составления и рассмотрения проекта бюджета, утверждения и исполнения бюджета, осуществления контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета города Нягани, утвержденного решением Думы города Нягани от 03 сентября 2013 года № 433 (в редакции решения от 27 апреля 2020 года № 437), руководствуясь частью 8 статьи 27 Устава города Нягани, принятого решением Думы города Нягани от 28 июля 2005 года № 413 (в редакции решения от 27 марта 2020 года № 418), заключением Контрольно-счетной палаты города Нягани от 30 апреля 2020 года № 23, результатами публичных слушаний от 14 сентября 2020 года, Дума города Нягани

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Нягань за 2019 год:

- по доходам в сумме 5 782 671,8 тыс. рублей;

- по расходам в сумме 7 060 369,6 тыс. рублей;

- дефицит бюджета в сумме 1 277 697,8 тыс. рублей.

2. Утвердить показатели исполнения бюджета муниципального образования город Нягань за 2019 год:

- по доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению;

- по расходам бюджета по ведомственной структуре согласно приложению № 2 к настоящему решению;

- по расходам бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему решению;

- по расходам бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

3. Принять к сведению за 2019 год:

- итоги социально-экономического развития муниципального образования город Нягань за отчетный финансовый год;

- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Нягани согласно приложению № 6 к настоящему решению;

3.1. Принять к сведению информацию за 2019 год:

- о предоставлении и погашении бюджетных кредитов согласно приложению № 7 к настоящему решению;

- о предоставленных муниципальных гарантиях согласно приложению № 8 к настоящему решению;

- о внутренних заимствованиях по видам заимствований согласно приложению № 9 к настоящему решению;

- о состоянии муниципального долга на первый и последний день отчетного финансового года согласно приложению № 10 к настоящему решению;

- об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда бюджета города Нягани за отчетный финансовый год согласно приложению № 11,11.1, 11.2 к настоящему решению.

4. Принять к сведению бюджетную отчетность об исполнении бюджета муниципального образования город Нягань за 2019 год:

- отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (форма 0503317);

- баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (форма 0503320);

- консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503321);

- консолидированный отчет о движении денежных средств (форма 0503323);

- пояснительную записку.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вестник Приобья».

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Комиссию по бюджету Думы города Нягани.

Председатель

Думы города Нягани М.А. Татаринова

Глава города Нягани И.П. Ямашев

Дата подписания 25 сентября 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к решению Думы города Нягани

от 25 сентября 2020 года № 461

Доходы бюджета муниципального образования город Нягань по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год

(в рублях)

п/п

Код дохода по бюджетной классификации

Наименование показателя

План по отчету за 2019 год

Исполнено за 2019 год

%исполнения

1

2

3

4

5

6

I

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 390 682 000,00

1 398 163 808,09

100,5

1

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

792 601 000,00

791 983 935,20

99,9

1.1

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

792 601 000,00

791 983 935,20

99,9

2

1 03 00000 00 0000 110

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 160 000,00

18 314 186,78

100,8

2.1

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (нефтепродукты)

18 160 000,00

18 314 186,78

100,8

3

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

244 958 000,00

245 870 866,68

100,4

3.1

1 05 01000 01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

194 600 000,00

195 248 491,90

100,3

3.2

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

34 600 000,00

34 919 824,11

100,9

3.3

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

258 000,00

224 258,33

86,9

3.4

1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

15 500 000,00

15 478 292,34

99,9

4

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

105 061 500,00

104 738 902,16

99,7

4.1

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

39 270 000,00

41 736 267,82

106,3

4.2

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

65 791 500,00

63 002 634,34

95,8

5

1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

10 074 000,00

9 851 942,77

97,8

6

1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,00

4,08

0,0

НАЛОГОВЫЕ

1 170 854 500,00

1 170 759 837,67

100,0

7

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

113 504 000,00

118 292 609,90

104,2

7.1

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

109 669 500,00

114 214 907,57

104,1

7.2

1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

5 600,00

5 656,48

101,0

7.3

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 828 900,00

4 072 045,85

106,4

8

1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1 262 600,00

1 081 968,84

85,7

8.1

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

1 262 600,00

1 081 968,84

85,7

9

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

8 375 200,00

9 990 194,25

119,3

10

1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

63 621 700,00

65 096 790,69

102,3

10.1

1 14 01000 00 0000 410

Доходы от продажи квартир

40 300 000,00

40 671 628,89

100,9

10.2

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

9 948 100,00

9 958 658,17

100,1

10.3

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

13 373 600,00

14 466 503,63

108,2

11

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

31 000 000,00

30 780 047,03

99,3

12

1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2 064 000,00

2 162 359,71

104,8

12.1

1 17 01000 00 0000 180

Невыясненные поступления

0,00

-9 717,42

0,0

12.2

1 17 05000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

2 064 000,00

2 172 077,13

105,2

НЕНАЛОГОВЫЕ

219 827 500,00

227 403 970,42

103,4

II

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 497 228 858,22

4 384 507 988,03

97,5

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 529 985 149,51

4 507 252 642,56

99,5

1

2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

799 312 100,00

799 312 100,00

100,0

1.1.

2 02 15001 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

638 489 200,00

638 489 200,00

100,0

1.2

2 02 15002 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Иные межбюджетные трансферты)

156 252 100,00

156 252 100,00

100,0

1.3

2 02 19999 04 0000 150

Прочие дотации бюджетам городских округов

4 570 800,00

4 570 800,00

100,0

2

2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

1 489 754 412,51

1 482 287 281,10

99,5

2.1

Федеральный бюджет - всего, в том числе:

123 831 859,43

118 318 440,65

95,5

2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

40 921 700,00

35 425 856,16

86,6

2 02 25159 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

76 532 900,00

76 532 900,00

100,0

2 02 25497 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

602 583,67

585 008,73

97,1

2 02 25519 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры. Государственная поддержка отрасли культуры

27 200,00

27 200,00

100,0

2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды. Реализация программ формирования современной городской среды

5 747 475,76

5 747 475,76

100,0

2.2

Бюджет ХМАО-Югры - всего, в том числе:

1 365 922 553,08

1 363 968 840,45

99,9

2 02 20041 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения).Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

105 057 200,00

105 057 200,00

100,0

2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств бюджета автономного округа

67 234 700,00

67 234 358,64

100,0

2 02 25159 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

178 576 800,00

178 576 800,00

100,0

2 02 25497 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

11 565 006,77

11 227 705,47

97,1

2 02 25519 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры. Государственная поддержка отрасли культуры

142 954,55

142 954,55

100,0

2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды. Реализация программ формирования современной городской среды

8 989 641,56

8 989 641,55

100,0

2 02 20077 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

181 142 800,00

181 139 664,77

100,0

2 02 20077 04 0000 150

Субсидии на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства.

61 069 400,00

61 066 317,96

100,0

2 02 20077 04 0000 150

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

12 955 200,00

12 955 146,81

100,0

2 02 20077 04 0000 150

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения в населенных пунктах, население в которых не обеспечено доброкачественной и/или условно доброкачественной питьевой водой

107 118 200,00

107 118 200,00

100,0

2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

813 213 450,20

811 600 515,47

99,8

2 02 29999 04 0000 150

Субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений

490 770 300,00

490 519 680,86

99,9

2 02 29999 04 0000 150

Субсидии для реализации полномочий в области жилищного строительства

24 478 000,00

23 168 900,00

94,7

2 02 29999 04 0000 150

Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

7 923 600,00

7 895 153,46

99,6

2 02 29999 04 0000 150

Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

378 900,00

378 900,00

100,0

в том числе:

2 02 29999 04 0000 150

- Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

378 900,00

378 900,00

100,0

2 02 29999 04 0000 150

Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин.

160 100,00

160 100,00

100,0

2 02 29999 04 0000 150

Субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

206 778 100,00

206 778 100,00

100,0

2 02 29999 04 0000 150

Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса.

11 383 800,00

11 383 800,00

100,0

2 02 29999 04 0000 150

Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

54 959 600,00

54 959 600,00

100,0

2 02 29999 04 0000 150

Субсидии на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

1 556 100,00

1 556 100,00

100,0

2 02 29999 04 0000 150

Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка

723 900,00

722 675,00

99,8

2 02 29999 04 0000 150

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

1 396 100,00

1 396 100,00

100,0

2 02 29999 04 0000 150

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления

192 000,00

168 996,96

88,0

2 02 29999 04 0000 150

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма

106 700,00

106 700,00

100,0

2 02 29999 04 0000 150

Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства.

4 436 800,00

4 436 799,99

100,0

2 02 29999 04 0000 150

Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

3 165 900,00

3 165 359,00

100,0

2 02 29999 04 0000 150

Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований

4 803 550,20

4 803 550,20

100,0

3

2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1 881 232 637,00

1 878 017 226,98

99,8

Субвенции бюджетам городских округов

1 881 232 637,00

1 878 017 226,98

99,8

3.1

Федеральный бюджет - всего, в том числе:

12 410 348,00

12 349 225,03

99,5

2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

13 300,00

12 613,99

94,8

2 02 35134 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

1 776 348,00

1 776 348,00

100,0

2 02 35135 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»

5 329 100,00

5 329 044,00

100,0

2 02 35930 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

5 291 600,00

5 231 219,04

98,9

2 02 35176 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

0,00

0,00

0,0

3.2

Бюджет ХМАО-Югры - всего, в том числе:

1 868 822 289,00

1 865 668 001,95

99,8

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации.

1 785 340 500,00

1 782 479 417,40

99,8

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

821 400,00

819 058,11

99,7

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда

2 089 900,00

2 080 248,36

99,5

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

76 000,00

75 249,58

99,0

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям

50 784 700,00

50 660 238,63

99,8

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству

21 096 500,00

20 454 204,84

97,0

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде

15 646 300,00

15 644 553,66

100,0

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на реализацию по поддержке сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и деятельности по заготовке и переработке дикоросов.

32 803 000,00

32 537 192,00

99,2

в том числе:

Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

3 743 000,00

3 743 000,00

100,0

итого на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства.

26 790 000,00

26 652 651,00

99,5

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства.

128 000,00

128 000,00

100,0

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства.

26 662 000,00

26 524 651,00

99,5

Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования

50 000,00

50 000,00

100,0

Субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса.

2 220 000,00

2 091 541,00

94,2

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельных государственных полномочий в области образования

1 564 305 700,00

1 562 550 738,44

99,9

в том числе:

2 02 30024 04 0000 150

- на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям (ШКОЛЫ)

874 303 496,65

874 279 209,72

100,0

2 02 30024 04 0000 150

- Резерв средств субвенции бюджетам городских округов на реализацию основных общеобразовательных программ

355,35

0,00

0,0

2 02 30024 04 0000 150

- на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям (ДДУ)

690 001 848,00

688 271 528,72

99,7

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством

35 600,00

35 556,23

99,9

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

162 800,00

162 552,43

99,8

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре

1 563 300,00

1 563 219,71

100,0

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.(завтраки и обеды)

85 922 200,00

85 913 947,00

100,0

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

464 200,00

464 200,00

100,0

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

7 775 900,00

7 731 746,47

99,4

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях»

1 793 000,00

1 786 711,94

99,6

2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

40 993 000,00

40 722 784,95

99,3

2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

40 776 516,00

40 776 516,00

100,0

2 02 35134 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

542 773,00

542 773,00

100,0

2 02 35930 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

1 169 500,00

1 146 510,60

98,0

4

2 02 40000 00 0000 150

Иные виды трансфертов бюджетам городских округов

359 686 000,00

347 636 034,48

96,6

4.1

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов

354 189 532,00

342 212 137,62

96,6

4.1.1

Бюджет ХМАО-Югры - всего, в том числе:

354 189 532,00

342 212 137,62

96,6

2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов Иные МБТ за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-Югры. Распоряжение от 21.06.2019 № 330-рп (на приобретение контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов).

4 855 000,00

2 815 892,58

58,0

2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов Иные МБТ за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-Югры. Распоряжение от 27.06.2019 № 331-рп (на обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов).

18 003 000,00

12 555 311,00

69,7

2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

3 742 312,00

3 742 312,00

100,0

2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов Иные МБТ за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-Югры. Распоряжение от 11.10.2019 № 542-рп (для выплаты субсидий на несовершеннолетних детей, дополнительно признанных участниками муниципальной программы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений).

87 964 400,00

83 473 888,40

94,9

2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов Иные МБТ за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-Югры. Распоряжение от 26.11.2019 № 628-рп (для организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и оказывающих коммунальные услуги населению, существует необходимость оплаты задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы - АО «Няганские энергетические ресурсы»).

209 419 220,00

209 419 203,64

100,0

2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов Иные МБТ за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-Югры. Распоряжение от 19.12.2019 № 708-рп (для погашения просроченной задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы - АО «Няганские энергетические ресурсы»).

30 205 600,00

30 205 530,00

100,0

4.2

2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

5 496 468,00

5 423 896,86

98,7

4.2.1

Федеральный бюджет - всего, в том числе:

1 664 000,00

1 664 000,00

100,0

2 02 45550 04 0000 150

Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

1 664 000,00

1 664 000,00

100,0

4.2.2

Бюджет ХМАО-Югры - всего, в том числе:

3 832 468,00

3 759 896,86

98,1

2 02 49999 04 0000 150

Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан.

3 832 468,00

3 759 896,86

98,1

5

2 03 00000 00 0000 150

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

3 640 323,00

3 710 323,00

101,9

6

2 04 00000 00 0000 150

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

64 073 647,36

64 073 647,36

100,0

7

2 19 00000 04 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

-100 470 261,65

-190 528 624,89

189,6

ИТОГО ДОХОДОВ

5 887 910 858,22

5 782 671 796,12

98,2

Приложение № 2

к решению Думы города Нягани

от 25 сентября 2020 года № 461

за 2019 год

(в рублях)

Наименование показателей

План по отчету за 2019 год

Исполнение за 2019 год

% исполнения

1

2

3

4

5

6

Итого по Код главы 040;Администрация муниципального образования город Нягань

1 062 134 925,65

1 054 872 897,82

99,3

Итого по РзПр 01.00;Общегосударственные вопросы

374 818 930,32

373 910 474,54

99,8

Итого по ЦСР 01.1.01.02030;Глава муниципального образования

4 717 800,00

4 667 169,46

98,9

01.02;Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01.1.01.02030;Глава муниципального образования

121;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

3 935 700,00

3 906 404,55

99,3

01.02;Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01.1.01.02030;Глава муниципального образования

129;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

782 100,00

760 764,91

97,3

Итого по ЦСР 01.1.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

195 085 778,00

194 763 782,05

99,8

01.04;Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01.1.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

121;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

150 799 000,00

150 660 513,76

99,9

01.04;Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01.1.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

122;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

1 454 578,00

1 414 661,14

97,3

01.04;Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01.1.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

129;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

42 197 600,00

42 082 217,97

99,7

01.04;Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01.1.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

634 600,00

606 389,18

95,6

Итого по ЦСР 01.1.01.55500;Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета

807 602,32

807 602,32

100,0

01.04;Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01.1.01.55500;Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета

121;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

664 769,30

664 769,30

100,0

01.04;Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01.1.01.55500;Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета

129;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

142 833,02

142 833,02

100,0

Итого по ЦСР 01.1.02.51200;Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

13 300,00

12 613,99

94,8

01.05;Судебная система

01.1.02.51200;Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

13 300,00

12 613,99

94,8

Итого по ЦСР 40.1.00.20850;Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании город Нягань

1 447 000,00

1 447 000,00

100,0

01.07;Обеспечение проведения выборов и референдумов

40.1.00.20850;Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании город Нягань

880;Специальные расходы

1 447 000,00

1 447 000,00

100,0

Итого по ЦСР 01.1.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

3 456 320,61

3 455 321,51

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.1.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

122;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

2 272 700,00

2 272 101,06

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.1.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

827 620,61

827 220,45

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.1.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

853;Уплата иных платежей

356 000,00

356 000,00

100,0

Итого по ЦСР 01.1.01.20740;Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда

88 500,00

88 500,00

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.1.01.20740;Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

88 500,00

88 500,00

100,0

Итого по ЦСР 01.1.02.84250;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях»

1 793 000,00

1 786 711,94

99,6

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.1.02.84250;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях»

121;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

1 199 900,00

1 198 049,77

99,8

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.1.02.84250;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях»

122;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

157 000,00

156 912,78

99,9

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.1.02.84250;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях»

129;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

353 100,00

349 382,06

98,9

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.1.02.84250;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях»

242;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

45 000,00

44 840,00

99,6

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.1.02.84250;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях»

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

38 000,00

37 527,33

98,8

Итого по ЦСР 01.1.02.84270;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

7 775 900,00

7 731 746,47

99,4

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.1.02.84270;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

121;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

4 770 000,00

4 762 447,08

99,8

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.1.02.84270;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

122;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

127 600,00

126 467,44

99,1

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.1.02.84270;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

129;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

1 357 300,00

1 351 589,37

99,6

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.1.02.84270;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

242;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

633 300,00

633 132,12

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.1.02.84270;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

887 700,00

858 110,46

96,7

Итого по ЦСР 01.1.03.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

96 629 990,00

96 169 609,69

99,5

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.1.03.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

111;Фонд оплаты труда учреждений

48 871 900,00

48 780 407,06

99,8

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.1.03.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

112;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

1 491 900,00

1 462 676,38

98,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.1.03.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

119;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

14 655 500,00

14 614 284,34

99,7

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.1.03.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

242;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

1 017 000,00

1 005 771,28

98,9

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.1.03.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

30 117 790,00

29 834 463,12

99,1

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.1.03.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

851;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

322 100,00

322 093,00

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.1.03.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

852;Уплата прочих налогов, сборов

139 400,00

135 554,00

97,2

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.1.03.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

853;Уплата иных платежей

14 400,00

14 360,51

99,7

Итого по ЦСР 01.2.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

1 002 200,00

1 002 200,00

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.2.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 002 200,00

1 002 200,00

100,0

Итого по ЦСР 01.2.01.82360;Расходы на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

1 556 100,00

1 556 100,00

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.2.01.82360;Расходы на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

1 556 100,00

1 556 100,00

100,0

Итого по ЦСР 01.2.01.82370;Расходы на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

54 959 600,00

54 959 600,00

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.2.01.82370;Расходы на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

54 959 600,00

54 959 600,00

100,0

Итого по ЦСР 01.2.01.S2360;Доля софинансирования на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

666 900,00

666 900,00

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.2.01.S2360;Доля софинансирования на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

666 900,00

666 900,00

100,0

Итого по ЦСР 01.2.01.S2370;Доля софинансирования на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

2 892 600,00

2 892 600,00

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.2.01.S2370;Доля софинансирования на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

2 892 600,00

2 892 600,00

100,0

Итого по ЦСР 01.3.01.99990;Реализация мероприятий

14 000,00

14 000,00

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.3.01.99990;Реализация мероприятий

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

14 000,00

14 000,00

100,0

Итого по ЦСР 01.4.01.82630;Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления

192 000,00

168 996,96

88,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.4.01.82630;Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

192 000,00

168 996,96

88,0

Итого по ЦСР 01.4.01.S2630;Доля софинансирования на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления

1 939,39

1 707,04

88,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.4.01.S2630;Доля софинансирования на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

1 939,39

1 707,04

88,0

Итого по ЦСР 08.2.01.99990;Реализация мероприятий

30 000,00

30 000,00

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

08.2.01.99990;Реализация мероприятий

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

30 000,00

30 000,00

100,0

Итого по ЦСР 18.0.02.99990;Реализация мероприятий

1 688 400,00

1 688 313,11

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

18.0.02.99990;Реализация мероприятий

831;Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

1 688 400,00

1 688 313,11

100,0

Итого по РзПр 03.00;Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

7 794 200,00

7 710 699,69

98,9

Итого по ЦСР 01.1.02.59300;Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

5 291 600,00

5 231 219,04

98,9

03.04;Органы юстиции

01.1.02.59300;Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

121;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

3 829 200,00

3 828 672,86

100,0

03.04;Органы юстиции

01.1.02.59300;Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

129;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

1 111 600,00

1 094 483,16

98,5

03.04;Органы юстиции

01.1.02.59300;Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

242;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

103 100,00

60 400,00

58,6

03.04;Органы юстиции

01.1.02.59300;Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

247 700,00

247 663,02

100,0

Итого по ЦСР 01.1.02.D9300;Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

1 169 500,00

1 146 510,60

98,0

03.04;Органы юстиции

01.1.02.D9300;Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

121;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

168 000,00

168 000,00

100,0

03.04;Органы юстиции

01.1.02.D9300;Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

122;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

49 600,00

49 541,40

99,9

03.04;Органы юстиции

01.1.02.D9300;Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

129;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

50 300,00

50 300,00

100,0

03.04;Органы юстиции

01.1.02.D9300;Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

242;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

269 800,00

269 714,00

100,0

03.04;Органы юстиции

01.1.02.D9300;Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

631 800,00

608 955,20

96,4

Итого по ЦСР 08.4.01.99990;Реализация мероприятий

120 100,00

119 970,05

99,9

03.09;Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

08.4.01.99990;Реализация мероприятий

242;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

22 500,00

22 500,00

100,0

03.09;Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

08.4.01.99990;Реализация мероприятий

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

97 600,00

97 470,05

99,9

Итого по ЦСР 08.3.01.61601;Субсидии некоммерческим организациям

100 000,00

100 000,00

100,0

03.10;Обеспечение пожарной безопасности

08.3.01.61601;Субсидии некоммерческим организациям

633;Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению

100 000,00

100 000,00

100,0

Итого по ЦСР 08.1.01.82300;Расходы на создание условий для деятельности народных дружин

160 100,00

160 100,00

100,0

03.14;Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

08.1.01.82300;Расходы на создание условий для деятельности народных дружин

123;Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

141 060,00

141 060,00

100,0

03.14;Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

08.1.01.82300;Расходы на создание условий для деятельности народных дружин

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

19 040,00

19 040,00

100,0

Итого по ЦСР 08.1.01.99990;Реализация мероприятий

200 000,00

200 000,00

100,0

03.14;Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

08.1.01.99990;Реализация мероприятий

123;Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

200 000,00

200 000,00

100,0

Итого по ЦСР 08.1.01.S2300;Доля софинансирования на создание условий для деятельности народных дружин

68 700,00

68 700,00

100,0

03.14;Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

08.1.01.S2300;Доля софинансирования на создание условий для деятельности народных дружин

123;Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

60 540,00

60 540,00

100,0

03.14;Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

08.1.01.S2300;Доля софинансирования на создание условий для деятельности народных дружин

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

8 160,00

8 160,00

100,0

Итого по ЦСР 08.1.02.82290;Расходы на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка

478 900,00

478 900,00

100,0

03.14;Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

08.1.02.82290;Расходы на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

478 900,00

478 900,00

100,0

Итого по ЦСР 08.1.02.S2290;Доля софинансирования на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка

205 300,00

205 300,00

100,0

03.14;Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

08.1.02.S2290;Доля софинансирования на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

205 300,00

205 300,00

100,0

Итого по РзПр 04.00;Национальная экономика

273 819 654,98

271 994 202,15

99,3

Итого по ЦСР 07.0.01.84150;Расходы на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

26 790 000,00

26 652 651,00

99,5

04.05;Сельское хозяйство и рыболовство

07.0.01.84150;Расходы на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

121;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

98 300,00

98 300,00

100,0

04.05;Сельское хозяйство и рыболовство

07.0.01.84150;Расходы на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

129;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

29 700,00

29 700,00

100,0

04.05;Сельское хозяйство и рыболовство

07.0.01.84150;Расходы на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

811;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

26 662 000,00

26 524 651,00

99,5

Итого по ЦСР 07.0.02.84170;Расходы на поддержку малых форм хозяйствования

50 000,00

50 000,00

100,0

04.05;Сельское хозяйство и рыболовство

07.0.02.84170;Расходы на поддержку малых форм хозяйствования

811;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

50 000,00

50 000,00

100,0

Итого по ЦСР 07.0.03.84140;Расходы на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

3 743 000,00

3 743 000,00

100,0

04.05;Сельское хозяйство и рыболовство

07.0.03.84140;Расходы на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

811;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

3 743 000,00

3 743 000,00

100,0

Итого по ЦСР 07.0.04.84180;Расходы на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса

2 220 000,00

2 091 541,00

94,2

04.05;Сельское хозяйство и рыболовство

07.0.04.84180;Расходы на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса

811;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

2 220 000,00

2 091 541,00

94,2

Итого по ЦСР 07.0.05.99990;Реализация мероприятий

104 500,00

104 500,00

100,0

04.05;Сельское хозяйство и рыболовство

07.0.05.99990;Реализация мероприятий

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

104 500,00

104 500,00

100,0

Итого по ЦСР 11.1.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

3 775 000,00

3 775 000,00

100,0

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

11.1.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

414;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

3 775 000,00

3 775 000,00

100,0

Итого по ЦСР 11.1.01.82390;Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

12 955 200,00

12 955 146,81

100,0

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

11.1.01.82390;Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

414;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

12 955 200,00

12 955 146,81

100,0

Итого по ЦСР 11.1.01.S2390;Доля софинансирования на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

681 900,00

681 849,83

100,0

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

11.1.01.S2390;Доля софинансирования на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

414;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

681 900,00

681 849,83

100,0

Итого по ЦСР 11.1.02.20650;Расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

18 683 147,59

18 682 954,21

100,0

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

11.1.02.20650;Расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

243;Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

7 209 999,99

7 209 840,70

100,0

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

11.1.02.20650;Расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

11 473 147,60

11 473 113,51

100,0

Итого по ЦСР 11.1.02.82390;Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

105 057 200,00

105 057 200,00

100,0

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

11.1.02.82390;Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

105 057 200,00

105 057 200,00

100,0

Итого по ЦСР 11.1.02.S2390;Доля софинансирования на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

5 529 326,32

5 529 326,32

100,0

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

11.1.02.S2390;Доля софинансирования на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

5 529 326,32

5 529 326,32

100,0

Итого по ЦСР 11.2.02.20660;Расходы на проведение мероприятий по дорожному хозяйству

5 606 128,00

5 606 078,00

100,0

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

11.2.02.20660;Расходы на проведение мероприятий по дорожному хозяйству

243;Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

600,00

550,00

91,7

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

11.2.02.20660;Расходы на проведение мероприятий по дорожному хозяйству

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

5 605 528,00

5 605 528,00

100,0

Итого по ЦСР 01.1.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

3 863 900,00

3 754 019,24

97,2

04.10;Связь и информатика

01.1.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

242;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

2 293 400,00

2 293 345,68

100,0

04.10;Связь и информатика

01.1.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

1 570 500,00

1 460 673,56

93,0

Итого по ЦСР 01.2.01.99990;Реализация мероприятий

1 134 600,00

1 134 128,63

100,0

04.10;Связь и информатика

01.2.01.99990;Реализация мероприятий

242;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

1 134 600,00

1 134 128,63

100,0

Итого по ЦСР 01.1.02.84120;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда

2 089 900,00

2 080 248,36

99,5

04.12;Другие вопросы в области национальной экономики

01.1.02.84120;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда

121;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

1 471 200,00

1 471 127,05

100,0

04.12;Другие вопросы в области национальной экономики

01.1.02.84120;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда

122;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

12 100,00

12 100,00

100,0

04.12;Другие вопросы в области национальной экономики

01.1.02.84120;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда

129;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

388 700,00

388 167,44

99,9

04.12;Другие вопросы в области национальной экономики

01.1.02.84120;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда

242;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

110 800,00

110 110,00

99,4

04.12;Другие вопросы в области национальной экономики

01.1.02.84120;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

107 100,00

98 743,87

92,2

Итого по ЦСР 01.1.05.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

46 577 491,07

46 516 197,70

99,9

04.12;Другие вопросы в области национальной экономики

01.1.05.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

111;Фонд оплаты труда учреждений

28 982 100,07

28 975 201,04

100,0

04.12;Другие вопросы в области национальной экономики

01.1.05.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

112;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

549 000,00

548 851,68

100,0

04.12;Другие вопросы в области национальной экономики

01.1.05.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

119;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

8 697 400,00

8 674 182,92

99,7

04.12;Другие вопросы в области национальной экономики

01.1.05.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

242;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

1 302 300,00

1 299 850,00

99,8

04.12;Другие вопросы в области национальной экономики

01.1.05.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

6 559 900,00

6 531 392,19

99,6

04.12;Другие вопросы в области национальной экономики

01.1.05.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

321;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

235 191,00

235 190,28

100,0

04.12;Другие вопросы в области национальной экономики

01.1.05.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

852;Уплата прочих налогов, сборов

400,00

362,00

90,5

04.12;Другие вопросы в области национальной экономики

01.1.05.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

853;Уплата иных платежей

251 200,00

251 167,59

100,0

Итого по ЦСР 01.1.05.20810;Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

830 000,00

830 000,00

100,0

04.12;Другие вопросы в области национальной экономики

01.1.05.20810;Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

830 000,00

830 000,00

100,0

Итого по ЦСР 06.0.I4.61100;Предоставление субсидий организациям

2 516 367,31

2 516 367,31

100,0

04.12;Другие вопросы в области национальной экономики

06.0.I4.61100;Предоставление субсидий организациям

811;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

2 516 367,31

2 516 367,31

100,0

Итого по ЦСР 06.0.I4.82380;Расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства

3 236 800,00

3 236 800,00

100,0

04.12;Другие вопросы в области национальной экономики

06.0.I4.82380;Расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства

811;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

3 236 800,00

3 236 800,00

100,0

Итого по ЦСР 06.0.I4.S2380;Доля софинансирования на поддержку малого и среднего предпринимательства

243 630,11

243 630,11

100,0

04.12;Другие вопросы в области национальной экономики

06.0.I4.S2380;Доля софинансирования на поддержку малого и среднего предпринимательства

811;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

243 630,11

243 630,11

100,0

Итого по ЦСР 06.0.I8.82380;Расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства

1 200 000,00

1 199 999,99

100,0

04.12;Другие вопросы в области национальной экономики

06.0.I8.82380;Расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

1 200 000,00

1 199 999,99

100,0

Итого по ЦСР 06.0.I8.99990;Реализация мероприятий

1 074 842,00

1 074 841,06

100,0

04.12;Другие вопросы в области национальной экономики

06.0.I8.99990;Реализация мероприятий

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

1 074 842,00

1 074 841,06

100,0

Итого по ЦСР 06.0.I8.S2380;Доля софинансирования на поддержку малого и среднего предпринимательства

90 322,58

90 322,58

100,0

04.12;Другие вопросы в области национальной экономики

06.0.I8.S2380;Доля софинансирования на поддержку малого и среднего предпринимательства

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

90 322,58

90 322,58

100,0

Итого по ЦСР 15.0.06.82671;Расходы для реализации полномочий в области жилищного строительства, в том числе на мероприятия по градостроительной деятельности

24 478 000,00

23 168 900,00

94,7

04.12;Другие вопросы в области национальной экономики

15.0.06.82671;Расходы для реализации полномочий в области жилищного строительства, в том числе на мероприятия по градостроительной деятельности

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

24 478 000,00

23 168 900,00

94,7

Итого по ЦСР 15.0.06.S2671;Доля софинансирования для реализации полномочий в области жилищного строительства, в том числе на мероприятия по градостроительной деятельности

1 288 400,00

1 219 500,00

94,7

04.12;Другие вопросы в области национальной экономики

15.0.06.S2671;Доля софинансирования для реализации полномочий в области жилищного строительства, в том числе на мероприятия по градостроительной деятельности

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

1 288 400,00

1 219 500,00

94,7

Итого по РзПр 05.00;Жилищно-коммунальное хозяйство

254 786 340,35

251 121 429,80

98,6

Итого по ЦСР 09.1.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

18 203 061,24

15 511 467,07

85,2

05.02;Коммунальное хозяйство

09.1.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

414;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

18 203 061,24

15 511 467,07

85,2

Итого по ЦСР 09.1.01.82190;Расходы на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов

107 118 200,00

107 118 200,00

100,0

05.02;Коммунальное хозяйство

09.1.01.82190;Расходы на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов

414;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

107 118 200,00

107 118 200,00

100,0

Итого по ЦСР 09.1.01.S2190;Доля софинансирования на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов

5 637 900,00

5 637 890,00

100,0

05.02;Коммунальное хозяйство

09.1.01.S2190;Доля софинансирования на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов

414;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

5 637 900,00

5 637 890,00

100,0

Итого по ЦСР 09.1.02.99990;Реализация мероприятий

567 000,00

567 000,00

100,0

05.02;Коммунальное хозяйство

09.1.02.99990;Реализация мероприятий

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

567 000,00

567 000,00

100,0

Итого по ЦСР 15.0.07.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

1 783 329,93

825 096,22

46,3

05.02;Коммунальное хозяйство

15.0.07.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

414;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

1 783 329,93

825 096,22

46,3

Итого по ЦСР 15.0.07.82180;Расходы на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства

61 069 400,00

61 066 317,96

100,0

05.02;Коммунальное хозяйство

15.0.07.82180;Расходы на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства

414;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

61 069 400,00

61 066 317,96

100,0

Итого по ЦСР 15.0.07.S2180;Доля софинансирования на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства

20 356 500,00

20 355 472,65

100,0

05.02;Коммунальное хозяйство

15.0.07.S2180;Доля софинансирования на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства

414;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

20 356 500,00

20 355 472,65

100,0

Итого по ЦСР 09.3.05.20760;Расходы на проведение мероприятий по демонтажу жилых домов и зданий

6 764 400,00

6 753 566,41

99,8

05.03;Благоустройство

09.3.05.20760;Расходы на проведение мероприятий по демонтажу жилых домов и зданий

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

6 764 400,00

6 753 566,41

99,8

Итого по ЦСР 10.1.01.20700;Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству городских округов

128 800,00

128 792,40

100,0

05.03;Благоустройство

10.1.01.20700;Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству городских округов

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

128 800,00

128 792,40

100,0

Итого по ЦСР 10.1.F2.20700;Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству городских округов

3 985 471,52

3 985 471,52

100,0

05.03;Благоустройство

10.1.F2.20700;Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству городских округов

243;Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

3 985 471,52

3 985 471,52

100,0

Итого по ЦСР 10.1.F2.82600;Расходы на благоустройство территорий муниципальных образований

4 803 550,20

4 803 550,20

100,0

05.03;Благоустройство

10.1.F2.82600;Расходы на благоустройство территорий муниципальных образований

243;Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

4 803 550,20

4 803 550,20

100,0

Итого по ЦСР 10.1.F2.S2600;Доля софинансирования на благоустройство территорий муниципальных образований

533 727,80

533 727,80

100,0

05.03;Благоустройство

10.1.F2.S2600;Доля софинансирования на благоустройство территорий муниципальных образований

243;Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

533 727,80

533 727,80

100,0

Итого по ЦСР 10.2.F2.20700;Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству городских округов

7 424 824,86

7 424 746,55

100,0

05.03;Благоустройство

10.2.F2.20700;Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству городских округов

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

7 424 824,86

7 424 746,55

100,0

Итого по ЦСР 10.2.F2.55550;Реализация программ формирования современной городской среды

16 374 574,80

16 374 574,79

100,0

05.03;Благоустройство

10.2.F2.55550;Реализация программ формирования современной городской среды

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

16 374 574,80

16 374 574,79

100,0

Итого по ЦСР 18.0.01.84220;Расходы на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством»

35 600,00

35 556,23

99,9

05.05;Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

18.0.01.84220;Расходы на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством»

242;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

19 800,00

19 800,00

100,0

05.05;Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

18.0.01.84220;Расходы на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством»

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

15 800,00

15 756,23

99,7

Итого по РзПр 06.00;Охрана окружающей среды

162 800,00

162 552,43

99,8

Итого по ЦСР 09.5.01.84290;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

162 800,00

162 552,43

99,8

06.05;Другие вопросы в области охраны окружающей среды

09.5.01.84290;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

121;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

51 500,00

51 499,17

100,0

06.05;Другие вопросы в области охраны окружающей среды

09.5.01.84290;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

129;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

12 588,33

12 341,59

98,0

06.05;Другие вопросы в области охраны окружающей среды

09.5.01.84290;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

242;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

64 000,00

64 000,00

100,0

06.05;Другие вопросы в области охраны окружающей среды

09.5.01.84290;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

34 711,67

34 711,67

100,0

Итого по РзПр 07.00;Образование

801 100,00

800 568,40

99,9

Итого по ЦСР 01.3.01.99990;Реализация мероприятий

347 300,00

346 768,40

99,8

07.05;Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

01.3.01.99990;Реализация мероприятий

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

347 300,00

346 768,40

99,8

Итого по ЦСР 12.0.03.84080;Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде

453 800,00

453 800,00

100,0

07.09;Другие вопросы в области образования

12.0.03.84080;Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде

121;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

348 500,00

348 500,00

100,0

07.09;Другие вопросы в области образования

12.0.03.84080;Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде

129;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

105 300,00

105 300,00

100,0

Итого по РзПр 08.00;Культура, кинематография

821 400,00

819 058,11

99,7

Итого по ЦСР 01.1.02.84100;Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

821 400,00

819 058,11

99,7

08.04;Другие вопросы в области культуры, кинематографии

01.1.02.84100;Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

242;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

44 000,00

44 000,00

100,0

08.04;Другие вопросы в области культуры, кинематографии

01.1.02.84100;Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

777 400,00

775 058,11

99,7

Итого по РзПр 10.00;Социальная политика

79 326 200,00

78 550 348,05

99,0

Итого по ЦСР 01.1.01.20730;Пенсии за выслугу лет

5 669 000,00

5 660 655,00

99,9

10.01;Пенсионное обеспечение

01.1.01.20730;Пенсии за выслугу лет

321;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

5 669 000,00

5 660 655,00

99,9

Итого по ЦСР 01.1.06.20841;Расходы за счет средств резервного фонда

500 000,00

500 000,00

100,0

10.03;Социальное обеспечение населения

01.1.06.20841;Расходы за счет средств резервного фонда

321;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

500 000,00

500 000,00

100,0

Итого по ЦСР 01.1.02.84060;Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям

50 784 700,00

50 660 238,63

99,8

10.04;Охрана семьи и детства

01.1.02.84060;Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям

323;Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

50 784 700,00

50 660 238,63

99,8

Итого по ЦСР 01.1.02.84070;Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству

21 096 500,00

20 454 204,84

97,0

10.06;Другие вопросы в области социальной политики

01.1.02.84070;Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству

121;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

12 871 000,00

12 535 393,04

97,4

10.06;Другие вопросы в области социальной политики

01.1.02.84070;Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству

122;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

980 000,00

936 729,41

95,6

10.06;Другие вопросы в области социальной политики

01.1.02.84070;Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству

129;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

3 685 000,00

3 622 324,17

98,3

10.06;Другие вопросы в области социальной политики

01.1.02.84070;Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству

242;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

757 500,00

738 756,37

97,5

10.06;Другие вопросы в области социальной политики

01.1.02.84070;Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

1 543 300,00

1 391 370,85

90,2

10.06;Другие вопросы в области социальной политики

01.1.02.84070;Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству

631;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат

1 259 700,00

1 229 631,00

97,6

Итого по ЦСР 01.1.02.84090;Расходы на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

76 000,00

75 249,58

99,0

10.06;Другие вопросы в области социальной политики

01.1.02.84090;Расходы на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

121;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

45 800,00

45 138,99

98,6

10.06;Другие вопросы в области социальной политики

01.1.02.84090;Расходы на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

129;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

13 400,00

13 393,49

100,0

10.06;Другие вопросы в области социальной политики

01.1.02.84090;Расходы на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

16 800,00

16 717,10

99,5

Итого по ЦСР 13.0.01.61900;Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям

1 200 000,00

1 200 000,00

100,0

10.06;Другие вопросы в области социальной политики

13.0.01.61900;Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям

633;Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению

1 200 000,00

1 200 000,00

100,0

Итого по РзПр 11.00;Физическая культура и спорт

1 699 500,00

1 699 442,95

100,0

Итого по ЦСР 04.5.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

1 699 500,00

1 699 442,95

100,0

11.02;Массовый спорт

04.5.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

414;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

1 699 500,00

1 699 442,95

100,0

Итого по РзПр 12.00;Средства массовой информации

39 921 800,00

39 921 800,00

100,0

Итого по ЦСР 01.1.04.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

39 921 800,00

39 921 800,00

100,0

12.02;Периодическая печать и издательства

01.1.04.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

38 565 902,00

38 565 902,00

100,0

12.02;Периодическая печать и издательства

01.1.04.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

1 355 898,00

1 355 898,00

100,0

Итого по РзПр 13.00;Обслуживание государственного и муниципального долга

28 183 000,00

28 182 321,70

100,0

Итого по ЦСР 02.2.01.20620;Расходы на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Нягань

28 183 000,00

28 182 321,70

100,0

13.01;Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

02.2.01.20620;Расходы на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Нягань

730;Обслуживание муниципального долга

28 183 000,00

28 182 321,70

100,0

Итого по Код главы 041;Дума муниципального образования город Нягань

23 472 200,00

23 405 631,90

99,7

Итого по РзПр 01.00;Общегосударственные вопросы

23 392 300,00

23 325 731,90

99,7

Итого по ЦСР 01.1.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

10 955 400,00

10 919 978,56

99,7

01.03;Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01.1.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

121;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

7 831 100,00

7 825 041,26

99,9

01.03;Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01.1.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

122;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

34 800,00

34 736,26

99,8

01.03;Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01.1.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

123;Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

31 300,00

24 400,00

78,0

01.03;Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01.1.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

129;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

2 272 000,00

2 249 740,39

99,0

01.03;Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01.1.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

786 200,00

786 060,65

100,0

Итого по ЦСР 01.1.01.02120;Депутаты представительного органа муниципального образования

3 234 000,00

3 233 115,35

100,0

01.03;Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01.1.01.02120;Депутаты представительного органа муниципального образования

121;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

2 663 000,00

2 662 645,57

100,0

01.03;Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01.1.01.02120;Депутаты представительного органа муниципального образования

129;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

571 000,00

570 469,78

99,9

Итого по ЦСР 01.1.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

4 615 200,00

4 592 612,99

99,5

01.06;Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01.1.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

121;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

3 455 000,00

3 441 933,54

99,6

01.06;Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01.1.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

122;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

136 200,00

136 144,70

100,0

01.06;Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01.1.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

129;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

1 024 000,00

1 014 534,75

99,1

Итого по ЦСР 01.1.01.02250;Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители

4 130 000,00

4 122 501,82

99,8

01.06;Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01.1.01.02250;Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители

121;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

3 295 000,00

3 289 367,32

99,8

01.06;Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01.1.01.02250;Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители

129;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

835 000,00

833 134,50

99,8

Итого по ЦСР 01.1.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

307 700,00

307 523,18

99,9

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.1.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

122;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

241 900,00

241 803,18

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.1.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

46 800,00

46 720,00

99,8

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.1.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

853;Уплата иных платежей

19 000,00

19 000,00

100,0

Итого по ЦСР 01.1.01.99990;Реализация мероприятий

150 000,00

150 000,00

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.1.01.99990;Реализация мероприятий

330;Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

150 000,00

150 000,00

100,0

Итого по РзПр 04.00;Национальная экономика

27 000,00

27 000,00

100,0

Итого по ЦСР 01.2.01.99990;Реализация мероприятий

27 000,00

27 000,00

100,0

04.10;Связь и информатика

01.2.01.99990;Реализация мероприятий

242;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

27 000,00

27 000,00

100,0

Итого по РзПр 07.00;Образование

52 900,00

52 900,00

100,0

Итого по ЦСР 01.3.01.99990;Реализация мероприятий

52 900,00

52 900,00

100,0

07.05;Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

01.3.01.99990;Реализация мероприятий

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

52 900,00

52 900,00

100,0

Итого по Код главы 050;Комитет по финансам Администрации города Нягани

46 563 335,00

46 113 213,07

99,0

Итого по РзПр 01.00;Общегосударственные вопросы

42 917 235,00

42 490 945,74

99,0

Итого по ЦСР 02.1.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

42 015 200,00

41 589 042,06

99,0

01.06;Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

02.1.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

121;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

31 768 800,00

31 620 465,94

99,5

01.06;Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

02.1.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

122;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

130 000,00

91 227,38

70,2

01.06;Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

02.1.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

129;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

9 453 000,00

9 215 632,54

97,5

01.06;Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

02.1.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

663 400,00

661 716,20

99,7

Итого по ЦСР 02.1.01.55500;Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета

272 235,00

272 235,00

100,0

01.06;Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

02.1.01.55500;Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета

121;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

218 971,00

218 971,00

100,0

01.06;Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

02.1.01.55500;Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета

129;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

53 264,00

53 264,00

100,0

Итого по ЦСР 01.3.01.99990;Реализация мероприятий

2 000,00

2 000,00

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.3.01.99990;Реализация мероприятий

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

2 000,00

2 000,00

100,0

Итого по ЦСР 02.1.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

627 800,00

627 668,68

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

02.1.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

122;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

467 600,00

467 516,68

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

02.1.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

160 200,00

160 152,00

100,0

Итого по РзПр 04.00;Национальная экономика

3 536 100,00

3 512 267,33

99,3

Итого по ЦСР 01.2.01.99990;Реализация мероприятий

700 700,00

699 959,33

99,9

04.10;Связь и информатика

01.2.01.99990;Реализация мероприятий

242;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

700 700,00

699 959,33

99,9

Итого по ЦСР 02.1.02.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

2 835 400,00

2 812 308,00

99,2

04.10;Связь и информатика

02.1.02.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

242;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

2 835 400,00

2 812 308,00

99,2

Итого по РзПр 07.00;Образование

110 000,00

110 000,00

100,0

Итого по ЦСР 01.3.01.99990;Реализация мероприятий

110 000,00

110 000,00

100,0

07.05;Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

01.3.01.99990;Реализация мероприятий

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

110 000,00

110 000,00

100,0

Итого по Код главы 070;Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нягани

2 598 171 039,38

2 488 395 526,79

95,8

Итого по РзПр 01.00;Общегосударственные вопросы

46 698 871,10

43 605 695,13

93,4

Итого по ЦСР 01.3.01.99990;Реализация мероприятий

20 000,00

20 000,00

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.3.01.99990;Реализация мероприятий

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

20 000,00

20 000,00

100,0

Итого по ЦСР 18.0.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

31 719 834,00

31 704 341,39

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

18.0.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

121;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

23 474 200,00

23 471 625,63

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

18.0.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

122;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

21 499,00

19 789,00

92,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

18.0.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

129;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

6 939 501,00

6 939 501,00

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

18.0.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

1 284 634,00

1 273 425,76

99,1

Итого по ЦСР 18.0.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

594 866,00

554 983,56

93,3

01.13;Другие общегосударственные вопросы

18.0.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

122;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

452 766,00

447 669,56

98,9

01.13;Другие общегосударственные вопросы

18.0.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

142 100,00

107 314,00

75,5

Итого по ЦСР 18.0.01.55500;Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета

584 162,68

584 162,68

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

18.0.01.55500;Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета

121;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

473 211,20

473 211,20

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

18.0.01.55500;Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета

129;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

110 951,48

110 951,48

100,0

Итого по ЦСР 18.0.02.20790;Взносы на капитальный ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах

3 281 000,00

3 231 586,65

98,5

01.13;Другие общегосударственные вопросы

18.0.02.20790;Взносы на капитальный ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

3 281 000,00

3 231 586,65

98,5

Итого по ЦСР 18.0.02.99990;Реализация мероприятий

10 499 008,42

7 510 620,85

71,5

01.13;Другие общегосударственные вопросы

18.0.02.99990;Реализация мероприятий

243;Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

74 900,00

46 164,21

61,6

01.13;Другие общегосударственные вопросы

18.0.02.99990;Реализация мероприятий

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

9 524 108,42

6 707 580,14

70,4

01.13;Другие общегосударственные вопросы

18.0.02.99990;Реализация мероприятий

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

330 000,00

330 000,00

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

18.0.02.99990;Реализация мероприятий

831;Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

30 000,00

30 000,00

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

18.0.02.99990;Реализация мероприятий

852;Уплата прочих налогов, сборов

540 000,00

396 876,50

73,5

Итого по РзПр 04.00;Национальная экономика

3 796 097,37

3 794 029,48

99,9

Итого по ЦСР 01.2.01.99990;Реализация мероприятий

277 300,00

275 375,00

99,3

04.10;Связь и информатика

01.2.01.99990;Реализация мероприятий

242;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

277 300,00

275 375,00

99,3

Итого по ЦСР 18.0.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

1 608 797,37

1 608 654,98

100,0

04.10;Связь и информатика

18.0.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

242;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

1 307 300,00

1 307 161,40

100,0

04.10;Связь и информатика

18.0.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

301 497,37

301 493,58

100,0

Итого по ЦСР 18.0.03.99990;Реализация мероприятий

1 910 000,00

1 909 999,50

100,0

04.12;Другие вопросы в области национальной экономики

18.0.03.99990;Реализация мероприятий

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

1 910 000,00

1 909 999,50

100,0

Итого по РзПр 05.00;Жилищно-коммунальное хозяйство

663 418 599,90

656 976 170,20

99,0

Итого по ЦСР 15.0.01.82661;Расходы на реализацию полномочий в области жилищных отношений, в т.ч. на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования

119 478 000,00

119 414 532,60

99,9

05.01;Жилищное хозяйство

15.0.01.82661;Расходы на реализацию полномочий в области жилищных отношений, в т.ч. на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

119 478 000,00

119 414 532,60

99,9

Итого по ЦСР 15.0.01.S2661;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области жилищных отношений, в т.ч. на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования

6 288 315,79

6 284 975,40

99,9

05.01;Жилищное хозяйство

15.0.01.S2661;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области жилищных отношений, в т.ч. на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

6 288 315,79

6 284 975,40

99,9

Итого по ЦСР 15.0.F3.67483;Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

40 921 700,00

35 425 856,16

86,6

05.01;Жилищное хозяйство

15.0.F3.67483;Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

40 921 700,00

35 425 856,16

86,6

Итого по ЦСР 15.0.F3.67484;Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств бюджета автономного округа

67 234 700,00

67 234 358,64

100,0

05.01;Жилищное хозяйство

15.0.F3.67484;Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств бюджета автономного округа

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

67 234 700,00

67 234 358,64

100,0

Итого по ЦСР 15.0.F3.6748S;Доля софинансирования на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

5 692 442,11

5 403 169,20

94,9

05.01;Жилищное хозяйство

15.0.F3.6748S;Доля софинансирования на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

5 692 442,11

5 403 169,20

94,9

Итого по ЦСР 15.0.F3.82661;Расходы на реализацию полномочий в области жилищных отношений, в т.ч. на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования

371 292 300,00

371 105 148,26

99,9

05.01;Жилищное хозяйство

15.0.F3.82661;Расходы на реализацию полномочий в области жилищных отношений, в т.ч. на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

371 292 300,00

371 105 148,26

99,9

Итого по ЦСР 15.0.F3.S2661;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области жилищных отношений, в т.ч. на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования

19 541 700,00

19 531 849,94

99,9

05.01;Жилищное хозяйство

15.0.F3.S2661;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области жилищных отношений, в т.ч. на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

19 541 700,00

19 531 849,94

99,9

Итого по ЦСР 16.Д.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

1 449 644,46

1 449 644,46

100,0

05.01;Жилищное хозяйство

16.Д.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

1 449 644,46

1 449 644,46

100,0

Итого по ЦСР 16.Д.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

179 169,54

179 169,54

100,0

05.01;Жилищное хозяйство

16.Д.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

179 169,54

179 169,54

100,0

Итого по ЦСР 16.Ж.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

1 399 656,72

1 399 656,72

100,0

05.01;Жилищное хозяйство

16.Ж.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

1 399 656,72

1 399 656,72

100,0

Итого по ЦСР 16.Ж.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

172 991,28

172 991,28

100,0

05.01;Жилищное хозяйство

16.Ж.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

172 991,28

172 991,28

100,0

Итого по ЦСР 16.И.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

1 449 644,46

1 449 644,46

100,0

05.01;Жилищное хозяйство

16.И.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

1 449 644,46

1 449 644,46

100,0

Итого по ЦСР 16.И.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

179 169,54

179 169,54

100,0

05.01;Жилищное хозяйство

16.И.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

179 169,54

179 169,54

100,0

Итого по ЦСР 16.К.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

1 449 644,46

1 449 644,46

100,0

05.01;Жилищное хозяйство

16.К.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

1 449 644,46

1 449 644,46

100,0

Итого по ЦСР 16.К.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

179 169,54

179 169,54

100,0

05.01;Жилищное хозяйство

16.К.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

179 169,54

179 169,54

100,0

Итого по ЦСР 16.М.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

13 246 751,10

13 246 751,10

100,0

05.01;Жилищное хозяйство

16.М.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

13 246 751,10

13 246 751,10

100,0

Итого по ЦСР 16.М.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

1 637 238,90

1 637 238,90

100,0

05.01;Жилищное хозяйство

16.М.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

1 637 238,90

1 637 238,90

100,0

Итого по ЦСР 16.Н.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

1 449 644,46

1 449 644,46

100,0

05.01;Жилищное хозяйство

16.Н.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

1 449 644,46

1 449 644,46

100,0

Итого по ЦСР 16.Н.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

179 169,54

179 169,54

100,0

05.01;Жилищное хозяйство

16.Н.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

179 169,54

179 169,54

100,0

Итого по ЦСР 16.П.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

1 449 644,46

1 449 644,46

100,0

05.01;Жилищное хозяйство

16.П.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

1 449 644,46

1 449 644,46

100,0

Итого по ЦСР 16.П.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

179 169,54

179 169,54

100,0

05.01;Жилищное хозяйство

16.П.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

179 169,54

179 169,54

100,0

Итого по ЦСР 16.У.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

1 399 656,72

1 399 656,72

100,0

05.01;Жилищное хозяйство

16.У.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

1 399 656,72

1 399 656,72

100,0

Итого по ЦСР 16.У.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

172 991,28

172 991,28

100,0

05.01;Жилищное хозяйство

16.У.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

172 991,28

172 991,28

100,0

Итого по ЦСР 16.Ф.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

1 449 644,46

1 449 644,46

100,0

05.01;Жилищное хозяйство

16.Ф.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

1 449 644,46

1 449 644,46

100,0

Итого по ЦСР 16.Ф.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

179 169,54

179 169,54

100,0

05.01;Жилищное хозяйство

16.Ф.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

179 169,54

179 169,54

100,0

Итого по ЦСР 16.Ц.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

4 598 872,08

4 248 957,90

92,4

05.01;Жилищное хозяйство

16.Ц.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

4 598 872,08

4 248 957,90

92,4

Итого по ЦСР 16.Ц.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

568 399,92

525 152,10

92,4

05.01;Жилищное хозяйство

16.Ц.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

568 399,92

525 152,10

92,4

Итого по РзПр 07.00;Образование

486 277 184,68

486 277 184,68

100,0

Итого по ЦСР 03.4.P2.51590;Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

27 540 736,84

27 540 736,84

100,0

07.01;Дошкольное образование

03.4.P2.51590;Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

27 540 736,84

27 540 736,84

100,0

Итого по ЦСР 03.4.P2.5159F;Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

240 995 789,47

240 995 789,47

100,0

07.01;Дошкольное образование

03.4.P2.5159F;Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

240 995 789,47

240 995 789,47

100,0

Итого по ЦСР 03.4.P2.82710;Расходы на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

206 778 100,00

206 778 100,00

100,0

07.01;Дошкольное образование

03.4.P2.82710;Расходы на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

206 778 100,00

206 778 100,00

100,0

Итого по ЦСР 03.4.P2.99990;Реализация мероприятий

0,48

0,48

100,0

07.01;Дошкольное образование

03.4.P2.99990;Реализация мероприятий

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

0,48

0,48

100,0

Итого по ЦСР 03.4.P2.S2710;Доля софинансирования на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

10 883 057,89

10 883 057,89

100,0

07.01;Дошкольное образование

03.4.P2.S2710;Доля софинансирования на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

10 883 057,89

10 883 057,89

100,0

Итого по ЦСР 01.3.01.99990;Реализация мероприятий

79 500,00

79 500,00

100,0

07.05;Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

01.3.01.99990;Реализация мероприятий

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

79 500,00

79 500,00

100,0

Итого по РзПр 10.00;Социальная политика

1 397 980 286,33

1 297 742 447,30

92,8

Итого по ЦСР 15.0.04.51350;Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

5 329 100,00

5 329 044,00

100,0

10.03;Социальное обеспечение населения

15.0.04.51350;Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

5 329 100,00

5 329 044,00

100,0

Итого по ЦСР 15.0.05.51340;Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

1 776 348,00

1 776 348,00

100,0

10.03;Социальное обеспечение населения

15.0.05.51340;Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

1 776 348,00

1 776 348,00

100,0

Итого по ЦСР 15.0.05.D1340;Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

542 773,00

542 773,00

100,0

10.03;Социальное обеспечение населения

15.0.05.D1340;Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

542 773,00

542 773,00

100,0

Итого по ЦСР 16.9.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

1 917 669,60

639 223,20

33,3

10.03;Социальное обеспечение населения

16.9.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

1 917 669,60

639 223,20

33,3

Итого по ЦСР 16.9.01.99990;Реализация мероприятий

1 461 081,60

1 461 081,60

100,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.9.01.99990;Реализация мероприятий

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

1 461 081,60

1 461 081,60

100,0

Итого по ЦСР 16.E.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

1 889 536,57

1 889 536,57

100,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.E.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

1 889 536,57

1 889 536,57

100,0

Итого по ЦСР 16.E.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

2 145 924,00

1 415 383,20

66,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.E.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

2 145 924,00

1 415 383,20

66,0

Итого по ЦСР 16.E.01.99990;Реализация мероприятий

2 191 622,43

2 191 622,40

100,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.E.01.99990;Реализация мероприятий

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

2 191 622,43

2 191 622,40

100,0

Итого по ЦСР 16.E.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

233 538,23

233 538,23

100,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.E.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

233 538,23

233 538,23

100,0

Итого по ЦСР 16.Б.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

4 318 940,74

2 159 470,37

50,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Б.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

4 318 940,74

2 159 470,37

50,0

Итого по ЦСР 16.Б.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

808 790,40

808 790,40

100,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Б.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

808 790,40

808 790,40

100,0

Итого по ЦСР 16.Б.01.99990;Реализация мероприятий

1 461 081,60

1 461 081,60

100,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Б.01.99990;Реализация мероприятий

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

1 461 081,60

1 461 081,60

100,0

Итого по ЦСР 16.Б.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

533 801,66

266 900,83

50,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Б.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

533 801,66

266 900,83

50,0

Итого по ЦСР 16.В.01.99990;Реализация мероприятий

3 044 289,40

2 983 041,60

98,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.В.01.99990;Реализация мероприятий

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

3 044 289,40

2 983 041,60

98,0

Итого по ЦСР 16.Г.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

629 845,52

629 845,52

100,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Г.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

629 845,52

629 845,52

100,0

Итого по ЦСР 16.Г.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

639 223,20

639 223,20

100,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Г.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

639 223,20

639 223,20

100,0

Итого по ЦСР 16.Г.01.99990;Реализация мероприятий

3 515 727,60

3 515 727,60

100,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Г.01.99990;Реализация мероприятий

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

3 515 727,60

3 515 727,60

100,0

Итого по ЦСР 16.Г.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

77 846,08

77 846,08

100,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Г.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

77 846,08

77 846,08

100,0

Итого по ЦСР 16.Д.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

27 288 307,19

21 894 630,13

80,2

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Д.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

27 288 307,19

21 894 630,13

80,2

Итого по ЦСР 16.Д.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

7 439 058,00

6 069 294,00

81,6

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Д.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

7 439 058,00

6 069 294,00

81,6

Итого по ЦСР 16.Д.01.99990;Реализация мероприятий

17 161 925,20

17 161 925,20

100,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Д.01.99990;Реализация мероприятий

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

17 161 925,20

17 161 925,20

100,0

Итого по ЦСР 16.Д.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

3 372 712,11

2 706 077,87

80,2

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Д.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

3 372 712,11

2 706 077,87

80,2

Итого по ЦСР 16.Ж.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

195 317 800,67

193 803 930,24

99,2

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Ж.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

195 317 800,67

193 803 930,24

99,2

Итого по ЦСР 16.Ж.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

16 869 676,00

16 869 676,00

100,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Ж.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

16 869 676,00

16 869 676,00

100,0

Итого по ЦСР 16.Ж.01.99990;Реализация мероприятий

6 200 726,40

6 099 627,60

98,4

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Ж.01.99990;Реализация мероприятий

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

6 200 726,40

6 099 627,60

98,4

Итого по ЦСР 16.Ж.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

24 140 402,33

23 953 294,72

99,2

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Ж.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

24 140 402,33

23 953 294,72

99,2

Итого по ЦСР 16.И.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

77 595 349,60

61 012 537,22

78,6

10.03;Социальное обеспечение населения

16.И.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

77 595 349,60

61 012 537,22

78,6

Итого по ЦСР 16.И.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

8 520 426,40

8 520 426,40

100,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.И.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

8 520 426,40

8 520 426,40

100,0

Итого по ЦСР 16.И.01.99990;Реализация мероприятий

1 496 262,24

1 347 984,00

90,1

10.03;Социальное обеспечение населения

16.И.01.99990;Реализация мероприятий

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

1 496 262,24

1 347 984,00

90,1

Итого по ЦСР 16.И.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

9 590 436,47

7 540 875,38

78,6

10.03;Социальное обеспечение населения

16.И.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

9 590 436,47

7 540 875,38

78,6

Итого по ЦСР 16.К.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

116 111 522,48

109 001 891,54

93,9

10.03;Социальное обеспечение населения

16.К.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

116 111 522,48

109 001 891,54

93,9

Итого по ЦСР 16.К.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

6 099 627,60

6 099 627,60

100,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.К.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

6 099 627,60

6 099 627,60

100,0

Итого по ЦСР 16.К.01.99990;Реализация мероприятий

15 174 573,52

13 465 666,80

88,7

10.03;Социальное обеспечение населения

16.К.01.99990;Реализация мероприятий

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

15 174 573,52

13 465 666,80

88,7

Итого по ЦСР 16.К.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

14 350 862,32

13 472 143,90

93,9

10.03;Социальное обеспечение населения

16.К.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

14 350 862,32

13 472 143,90

93,9

Итого по ЦСР 16.Л.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

75 967 234,62

75 965 278,39

100,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Л.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

75 967 234,62

75 965 278,39

100,0

Итого по ЦСР 16.Л.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

2 174 922,00

2 174 922,00

100,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Л.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

2 174 922,00

2 174 922,00

100,0

Итого по ЦСР 16.Л.01.99990;Реализация мероприятий

2 763 367,20

2 763 367,20

100,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Л.01.99990;Реализация мероприятий

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

2 763 367,20

2 763 367,20

100,0

Итого по ЦСР 16.Л.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

9 389 208,78

9 388 967,01

100,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Л.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

9 389 208,78

9 388 967,01

100,0

Итого по ЦСР 16.М.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

166 014 283,39

153 920 341,19

92,7

10.03;Социальное обеспечение населения

16.М.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

166 014 283,39

153 920 341,19

92,7

Итого по ЦСР 16.М.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

11 862 259,20

11 862 259,20

100,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.М.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

11 862 259,20

11 862 259,20

100,0

Итого по ЦСР 16.М.01.99990;Реализация мероприятий

8 912 701,71

7 717 208,40

86,6

10.03;Социальное обеспечение населения

16.М.01.99990;Реализация мероприятий

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

8 912 701,71

7 717 208,40

86,6

Итого по ЦСР 16.М.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

20 518 619,31

19 023 862,41

92,7

10.03;Социальное обеспечение населения

16.М.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

20 518 619,31

19 023 862,41

92,7

Итого по ЦСР 16.Н.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

90 242 867,02

89 354 657,35

99,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Н.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

90 242 867,02

89 354 657,35

99,0

Итого по ЦСР 16.Н.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

10 312 077,60

9 503 287,20

92,2

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Н.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

10 312 077,60

9 503 287,20

92,2

Итого по ЦСР 16.Н.01.99990;Реализация мероприятий

4 883 072,04

3 252 011,40

66,6

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Н.01.99990;Реализация мероприятий

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

4 883 072,04

3 252 011,40

66,6

Итого по ЦСР 16.Н.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

11 153 612,78

11 043 834,05

99,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Н.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

11 153 612,78

11 043 834,05

99,0

Итого по ЦСР 16.П.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

40 252 944,74

39 125 599,83

97,2

10.03;Социальное обеспечение населения

16.П.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

40 252 944,74

39 125 599,83

97,2

Итого по ЦСР 16.П.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

6 605 121,60

6 605 121,60

100,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.П.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

6 605 121,60

6 605 121,60

100,0

Итого по ЦСР 16.П.01.99990;Реализация мероприятий

1 617 580,40

1 617 580,40

100,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.П.01.99990;Реализация мероприятий

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

1 617 580,40

1 617 580,40

100,0

Итого по ЦСР 16.П.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

4 975 083,06

4 835 748,27

97,2

10.03;Социальное обеспечение населения

16.П.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

4 975 083,06

4 835 748,27

97,2

Итого по ЦСР 16.С.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

29 227 831,57

21 971 405,96

75,2

10.03;Социальное обеспечение населения

16.С.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

29 227 831,57

21 971 405,96

75,2

Итого по ЦСР 16.С.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

3 235 161,60

3 235 161,60

100,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.С.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

3 235 161,60

3 235 161,60

100,0

Итого по ЦСР 16.С.01.99990;Реализация мероприятий

746 109,54

539 193,60

72,3

10.03;Социальное обеспечение населения

16.С.01.99990;Реализация мероприятий

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

746 109,54

539 193,60

72,3

Итого по ЦСР 16.С.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

3 612 428,63

2 715 567,04

75,2

10.03;Социальное обеспечение населения

16.С.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

3 612 428,63

2 715 567,04

75,2

Итого по ЦСР 16.У.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

62 968 887,69

59 342 437,28

94,2

10.03;Социальное обеспечение населения

16.У.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

62 968 887,69

59 342 437,28

94,2

Итого по ЦСР 16.У.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

6 099 301,20

6 065 928,00

99,5

10.03;Социальное обеспечение населения

16.У.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

6 099 301,20

6 065 928,00

99,5

Итого по ЦСР 16.У.01.99990;Реализация мероприятий

17 314 768,59

13 479 840,00

77,9

10.03;Социальное обеспечение населения

16.У.01.99990;Реализация мероприятий

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

17 314 768,59

13 479 840,00

77,9

Итого по ЦСР 16.У.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

7 782 671,51

7 334 458,52

94,2

10.03;Социальное обеспечение населения

16.У.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

7 782 671,51

7 334 458,52

94,2

Итого по ЦСР 16.Ф.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

11 257 239,05

10 281 908,17

91,3

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Ф.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

11 257 239,05

10 281 908,17

91,3

Итого по ЦСР 16.Ф.01.99990;Реализация мероприятий

834 402,10

404 395,20

48,5

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Ф.01.99990;Реализация мероприятий

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

834 402,10

404 395,20

48,5

Итого по ЦСР 16.Ф.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

1 391 344,15

1 270 797,63

91,3

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Ф.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

1 391 344,15

1 270 797,63

91,3

Итого по ЦСР 16.Ц.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

97 780 152,07

87 816 895,61

89,8

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Ц.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

97 780 152,07

87 816 895,61

89,8

Итого по ЦСР 16.Ц.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

3 235 161,60

2 965 564,80

91,7

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Ц.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

3 235 161,60

2 965 564,80

91,7

Итого по ЦСР 16.Ц.01.99990;Реализация мероприятий

10 673 168,82

7 683 508,80

72,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Ц.01.99990;Реализация мероприятий

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

10 673 168,82

7 683 508,80

72,0

Итого по ЦСР 16.Ц.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

12 085 187,32

10 853 773,59

89,8

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Ц.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

12 085 187,32

10 853 773,59

89,8

Итого по ЦСР 16.Ч.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

10 366 223,74

5 248 712,69

50,6

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Ч.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

10 366 223,74

5 248 712,69

50,6

Итого по ЦСР 16.Ч.01.99990;Реализация мероприятий

539 193,60

539 193,60

100,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Ч.01.99990;Реализация мероприятий

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

539 193,60

539 193,60

100,0

Итого по ЦСР 16.Ч.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

1 281 218,66

648 717,31

50,6

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Ч.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

1 281 218,66

648 717,31

50,6

Итого по ЦСР 16.Ш.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

15 116 292,57

15 076 514,55

99,7

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Ш.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

15 116 292,57

15 076 514,55

99,7

Итого по ЦСР 16.Ш.01.99990;Реализация мероприятий

88 966,94

0,00

0,0

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Ш.01.99990;Реализация мероприятий

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

88 966,94

0,00

0,0

Итого по ЦСР 16.Ш.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

1 868 305,83

1 863 389,45

99,7

10.03;Социальное обеспечение населения

16.Ш.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

1 868 305,83

1 863 389,45

99,7

Итого по ЦСР 15.0.02.L4970;Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

12 807 989,94

12 434 436,00

97,1

10.04;Охрана семьи и детства

15.0.02.L4970;Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

322;Субсидии гражданам на приобретение жилья

12 807 989,94

12 434 436,00

97,1

Итого по ЦСР 15.0.03.84310;Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

40 776 516,00

40 776 516,00

100,0

10.04;Охрана семьи и детства

15.0.03.84310;Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

40 776 516,00

40 776 516,00

100,0

Итого по Код главы 830;Комитет образования и науки Администрации города Нягани

2 157 217 316,81

2 151 084 510,14

99,7

Итого по РзПр 01.00;Общегосударственные вопросы

560 589,44

529 555,40

94,5

Итого по ЦСР 01.3.01.99990;Реализация мероприятий

30 000,00

30 000,00

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.3.01.99990;Реализация мероприятий

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

30 000,00

30 000,00

100,0

Итого по ЦСР 03.7.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

530 589,44

499 555,40

94,2

01.13;Другие общегосударственные вопросы

03.7.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

122;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

383 789,44

383 720,68

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

03.7.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

146 800,00

115 834,72

78,9

Итого по РзПр 04.00;Национальная экономика

1 786 270,00

1 579 001,10

88,4

Итого по ЦСР 14.0.03.85060;Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан

218 070,00

218 070,00

100,0

04.01;Общеэкономические вопросы

14.0.03.85060;Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

218 070,00

218 070,00

100,0

Итого по ЦСР 01.2.01.99990;Реализация мероприятий

28 500,00

26 785,00

94,0

04.10;Связь и информатика

01.2.01.99990;Реализация мероприятий

242;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

28 500,00

26 785,00

94,0

Итого по ЦСР 03.7.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

1 539 700,00

1 334 146,10

86,6

04.10;Связь и информатика

03.7.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

242;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

1 328 800,00

1 132 936,22

85,3

04.10;Связь и информатика

03.7.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

210 900,00

201 209,88

95,4

Итого по РзПр 07.00;Образование

2 116 349 457,37

2 110 648 756,24

99,7

Итого по ЦСР 03.1.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

139 586 772,75

139 325 793,96

99,8

07.01;Дошкольное образование

03.1.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

136 650 372,75

136 393 894,54

99,8

07.01;Дошкольное образование

03.1.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

2 936 400,00

2 931 899,42

99,8

Итого по ЦСР 03.1.01.84050;Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

2 391 300,00

2 315 454,66

96,8

07.01;Дошкольное образование

03.1.01.84050;Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

2 391 300,00

2 315 454,66

96,8

Итого по ЦСР 03.1.01.84301;Расходы для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельных государственных полномочий в области образования, в том числе на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям

671 695 812,00

670 108 377,29

99,8

07.01;Дошкольное образование

03.1.01.84301;Расходы для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельных государственных полномочий в области образования, в том числе на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

671 695 812,00

670 108 377,29

99,8

Итого по ЦСР 03.1.01.85160;Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

1 018 195,00

1 018 195,00

100,0

07.01;Дошкольное образование

03.1.01.85160;Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

1 018 195,00

1 018 195,00

100,0

Итого по ЦСР 03.1.02.82470;Расходы на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

3 165 900,00

3 165 359,00

100,0

07.01;Дошкольное образование

03.1.02.82470;Расходы на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

811;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

3 165 900,00

3 165 359,00

100,0

Итого по ЦСР 03.1.02.84302;Расходы для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельных государственных полномочий в области образования, в том числе на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям

18 306 036,00

18 163 151,43

99,2

07.01;Дошкольное образование

03.1.02.84302;Расходы для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельных государственных полномочий в области образования, в том числе на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям

811;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

18 306 036,00

18 163 151,43

99,2

Итого по ЦСР 03.4.02.99990;Реализация мероприятий

20 261 694,15

20 261 546,14

100,0

07.01;Дошкольное образование

03.4.02.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

20 261 694,15

20 261 546,14

100,0

Итого по ЦСР 03.4.03.99990;Реализация мероприятий

2 274 791,00

2 274 791,00

100,0

07.01;Дошкольное образование

03.4.03.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

2 274 791,00

2 274 791,00

100,0

Итого по ЦСР 03.5.01.99990;Реализация мероприятий

1 582 400,00

1 582 400,00

100,0

07.01;Дошкольное образование

03.5.01.99990;Реализация мероприятий

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 582 400,00

1 582 400,00

100,0

Итого по ЦСР 03.6.01.99990;Реализация мероприятий

236 900,00

236 900,00

100,0

07.01;Дошкольное образование

03.6.01.99990;Реализация мероприятий

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

236 900,00

236 900,00

100,0

Итого по ЦСР 14.0.01.99990;Реализация мероприятий

135 000,00

134 993,00

100,0

07.01;Дошкольное образование

14.0.01.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

135 000,00

134 993,00

100,0

Итого по ЦСР 14.0.02.99990;Реализация мероприятий

15 000,00

15 000,00

100,0

07.01;Дошкольное образование

14.0.02.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

15 000,00

15 000,00

100,0

Итого по ЦСР 19.0.02.99990;Реализация мероприятий

24 000,00

24 000,00

100,0

07.01;Дошкольное образование

19.0.02.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

24 000,00

24 000,00

100,0

Итого по ЦСР 03.2.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

150 230 122,73

148 647 018,70

98,9

07.02;Общее образование

03.2.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

146 016 932,25

144 434 289,89

98,9

07.02;Общее образование

03.2.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

4 213 190,48

4 212 728,81

100,0

Итого по ЦСР 03.2.01.84030;Расходы на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

85 922 200,00

85 913 947,00

100,0

07.02;Общее образование

03.2.01.84030;Расходы на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

85 922 200,00

85 913 947,00

100,0

Итого по ЦСР 03.2.01.84050;Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

80 700,00

80 132,89

99,3

07.02;Общее образование

03.2.01.84050;Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

80 700,00

80 132,89

99,3

Итого по ЦСР 03.2.01.84303;Расходы для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельных государственных полномочий в области образования, в том числе на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям

871 020 055,35

870 995 597,57

100,0

07.02;Общее образование

03.2.01.84303;Расходы для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельных государственных полномочий в области образования, в том числе на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

871 020 055,35

870 995 597,57

100,0

Итого по ЦСР 03.2.01.84305;Расходы для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельных государственных полномочий в области образования, в том числе на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена

2 404 396,65

2 404 236,15

100,0

07.02;Общее образование

03.2.01.84305;Расходы для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельных государственных полномочий в области образования, в том числе на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

2 404 396,65

2 404 236,15

100,0

Итого по ЦСР 03.2.01.84306;Расходы для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельных государственных полномочий в области образования, в том числе на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена

879 400,00

879 376,00

100,0

07.02;Общее образование

03.2.01.84306;Расходы для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельных государственных полномочий в области образования, в том числе на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

879 400,00

879 376,00

100,0

Итого по ЦСР 03.2.01.85160;Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

659 000,00

659 000,00

100,0

07.02;Общее образование

03.2.01.85160;Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

659 000,00

659 000,00

100,0

Итого по ЦСР 03.4.02.85160;Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

150 000,00

150 000,00

100,0

07.02;Общее образование

03.4.02.85160;Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

150 000,00

150 000,00

100,0

Итого по ЦСР 03.4.02.99990;Реализация мероприятий

7 992 886,08

6 227 682,85

77,9

07.02;Общее образование

03.4.02.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

7 992 886,08

6 227 682,85

77,9

Итого по ЦСР 03.4.03.85160;Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

267 717,00

267 717,00

100,0

07.02;Общее образование

03.4.03.85160;Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

267 717,00

267 717,00

100,0

Итого по ЦСР 03.4.03.99990;Реализация мероприятий

2 198 557,00

2 198 557,00

100,0

07.02;Общее образование

03.4.03.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

2 198 557,00

2 198 557,00

100,0

Итого по ЦСР 03.5.01.99990;Реализация мероприятий

1 825 700,00

1 812 911,60

99,3

07.02;Общее образование

03.5.01.99990;Реализация мероприятий

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 761 973,30

1 749 184,90

99,3

07.02;Общее образование

03.5.01.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

63 726,70

63 726,70

100,0

Итого по ЦСР 03.5.02.61900;Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям

508 000,00

508 000,00

100,0

07.02;Общее образование

03.5.02.61900;Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям

633;Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению

508 000,00

508 000,00

100,0

Итого по ЦСР 03.5.03.99990;Реализация мероприятий

1 335 635,00

1 312 795,12

98,3

07.02;Общее образование

03.5.03.99990;Реализация мероприятий

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

940 700,00

917 860,12

97,6

07.02;Общее образование

03.5.03.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

394 935,00

394 935,00

100,0

Итого по ЦСР 03.6.01.99990;Реализация мероприятий

543 100,00

543 100,00

100,0

07.02;Общее образование

03.6.01.99990;Реализация мероприятий

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

253 100,00

253 100,00

100,0

07.02;Общее образование

03.6.01.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

290 000,00

290 000,00

100,0

Итого по ЦСР 11.3.01.20060;Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения

93 000,00

93 000,00

100,0

07.02;Общее образование

11.3.01.20060;Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

93 000,00

93 000,00

100,0

Итого по ЦСР 14.0.01.99990;Реализация мероприятий

450 000,00

449 697,21

99,9

07.02;Общее образование

14.0.01.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

450 000,00

449 697,21

99,9

Итого по ЦСР 19.0.01.99990;Реализация мероприятий

30 000,00

30 000,00

100,0

07.02;Общее образование

19.0.01.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

30 000,00

30 000,00

100,0

Итого по ЦСР 19.0.02.99990;Реализация мероприятий

6 000,00

6 000,00

100,0

07.02;Общее образование

19.0.02.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

6 000,00

6 000,00

100,0

Итого по ЦСР 03.3.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

51 582 529,06

51 582 394,25

100,0

07.03;Дополнительное образование детей

03.3.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

51 134 729,06

51 134 726,94

100,0

07.03;Дополнительное образование детей

03.3.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

447 800,00

447 667,31

100,0

Итого по ЦСР 03.3.02.20870;Субсидии уполномоченным организациям по реализации персонифированного финансирования дополнительного образования детей

15 709 945,04

15 704 412,21

100,0

07.03;Дополнительное образование детей

03.3.02.20870;Субсидии уполномоченным организациям по реализации персонифированного финансирования дополнительного образования детей

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

15 709 945,04

15 704 412,21

100,0

Итого по ЦСР 03.4.02.99990;Реализация мероприятий

930 000,00

930 000,00

100,0

07.03;Дополнительное образование детей

03.4.02.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

930 000,00

930 000,00

100,0

Итого по ЦСР 03.4.03.99990;Реализация мероприятий

38 889,00

38 889,00

100,0

07.03;Дополнительное образование детей

03.4.03.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

38 889,00

38 889,00

100,0

Итого по ЦСР 03.5.01.99990;Реализация мероприятий

79 000,00

78 998,00

100,0

07.03;Дополнительное образование детей

03.5.01.99990;Реализация мероприятий

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

79 000,00

78 998,00

100,0

Итого по ЦСР 03.6.01.99990;Реализация мероприятий

10 000,00

10 000,00

100,0

07.03;Дополнительное образование детей

03.6.01.99990;Реализация мероприятий

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

10 000,00

10 000,00

100,0

Итого по ЦСР 01.3.01.99990;Реализация мероприятий

70 000,00

59 819,99

85,5

07.05;Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

01.3.01.99990;Реализация мероприятий

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

70 000,00

59 819,99

85,5

Итого по ЦСР 03.6.02.99990;Реализация мероприятий

342 700,00

267 938,00

78,2

07.05;Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

03.6.02.99990;Реализация мероприятий

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

342 700,00

267 938,00

78,2

Итого по ЦСР 12.0.01.20010;Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

4 230 959,39

4 230 657,00

100,0

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

12.0.01.20010;Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

4 230 959,39

4 230 657,00

100,0

Итого по ЦСР 12.0.02.20010;Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

567 200,00

567 200,00

100,0

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

12.0.02.20010;Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

567 200,00

567 200,00

100,0

Итого по ЦСР 12.0.03.20010;Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

117 879,00

117 878,25

100,0

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

12.0.03.20010;Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

117 879,00

117 878,25

100,0

Итого по ЦСР 12.0.03.84080;Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде

2 085 763,77

2 084 062,75

99,9

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

12.0.03.84080;Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

2 085 763,77

2 084 062,75

99,9

Итого по ЦСР 12.0.04.82050;Расходы на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

5 682 390,00

5 680 593,60

100,0

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

12.0.04.82050;Расходы на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

5 682 390,00

5 680 593,60

100,0

Итого по ЦСР 12.0.04.S2050;Доля софинансирования на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

1 420 631,40

1 419 989,60

100,0

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

12.0.04.S2050;Доля софинансирования на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 420 631,40

1 419 989,60

100,0

Итого по ЦСР 03.6.01.99990;Реализация мероприятий

9 000,00

9 000,00

100,0

07.09;Другие вопросы в области образования

03.6.01.99990;Реализация мероприятий

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

9 000,00

9 000,00

100,0

Итого по ЦСР 03.7.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

46 182 300,00

46 062 193,02

99,7

07.09;Другие вопросы в области образования

03.7.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

121;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

34 876 400,00

34 803 979,18

99,8

07.09;Другие вопросы в области образования

03.7.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

122;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

167 700,00

161 128,90

96,1

07.09;Другие вопросы в области образования

03.7.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

129;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

10 108 300,00

10 072 027,44

99,6

07.09;Другие вопросы в области образования

03.7.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

1 029 900,00

1 025 057,50

99,5

Итого по РзПр 10.00;Социальная политика

38 521 000,00

38 327 197,40

99,5

Итого по ЦСР 03.1.01.84050;Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

38 521 000,00

38 327 197,40

99,5

10.04;Охрана семьи и детства

03.1.01.84050;Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

313;Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

38 521 000,00

38 327 197,40

99,5

Итого по Код главы 840;Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани

327 231 670,90

325 855 904,77

99,6

Итого по РзПр 01.00;Общегосударственные вопросы

141 500,00

141 443,07

100,0

Итого по ЦСР 05.7.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

141 500,00

141 443,07

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

05.7.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

122;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

96 100,00

96 089,07

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

05.7.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

45 400,00

45 354,00

99,9

Итого по РзПр 04.00;Национальная экономика

486 700,00

469 347,57

96,4

Итого по ЦСР 05.7.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

486 700,00

469 347,57

96,4

04.10;Связь и информатика

05.7.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

242;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

344 100,00

344 100,00

100,0

04.10;Связь и информатика

05.7.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

142 600,00

125 247,57

87,8

Итого по РзПр 07.00;Образование

106 969 041,68

106 236 634,01

99,3

Итого по ЦСР 05.3.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

102 751 468,05

102 052 372,31

99,3

07.03;Дополнительное образование детей

05.3.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

102 313 668,05

101 614 705,31

99,3

07.03;Дополнительное образование детей

05.3.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

437 800,00

437 667,00

100,0

Итого по ЦСР 05.3.01.99990;Реализация мероприятий

350 000,00

350 000,00

100,0

07.03;Дополнительное образование детей

05.3.01.99990;Реализация мероприятий

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

350 000,00

350 000,00

100,0

Итого по ЦСР 05.6.01.99990;Реализация мероприятий

289 800,00

289 800,00

100,0

07.03;Дополнительное образование детей

05.6.01.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

289 800,00

289 800,00

100,0

Итого по ЦСР 01.3.01.99990;Реализация мероприятий

29 000,00

29 000,00

100,0

07.05;Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

01.3.01.99990;Реализация мероприятий

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

29 000,00

29 000,00

100,0

Итого по ЦСР 12.0.01.20010;Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

266 008,68

266 008,68

100,0

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

12.0.01.20010;Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

266 008,68

266 008,68

100,0

Итого по ЦСР 12.0.02.20010;Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

734 576,45

734 576,45

100,0

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

12.0.02.20010;Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 576,45

734 576,45

100,0

Итого по ЦСР 12.0.03.20010;Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

74 600,00

74 600,00

100,0

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

12.0.03.20010;Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

74 600,00

74 600,00

100,0

Итого по ЦСР 12.0.03.84080;Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде

2 015 270,00

2 015 270,00

100,0

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

12.0.03.84080;Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

2 015 270,00

2 015 270,00

100,0

Итого по ЦСР 12.0.04.82050;Расходы на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

366 663,00

340 012,86

92,7

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

12.0.04.82050;Расходы на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

366 663,00

340 012,86

92,7

Итого по ЦСР 12.0.04.S2050;Доля софинансирования на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

91 655,50

84 993,71

92,7

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

12.0.04.S2050;Доля софинансирования на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

91 655,50

84 993,71

92,7

Итого по РзПр 08.00;Культура, кинематография

219 634 429,22

219 008 480,12

99,7

Итого по ЦСР 05.1.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

50 874 807,73

50 666 480,28

99,6

08.01;Культура

05.1.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

50 874 807,73

50 666 480,28

99,6

Итого по ЦСР 05.1.01.99990;Реализация мероприятий

230 000,00

230 000,00

100,0

08.01;Культура

05.1.01.99990;Реализация мероприятий

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

230 000,00

230 000,00

100,0

Итого по ЦСР 05.1.02.82520;Расходы на развитие сферы культуры

378 900,00

378 900,00

100,0

08.01;Культура

05.1.02.82520;Расходы на развитие сферы культуры

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

378 900,00

378 900,00

100,0

Итого по ЦСР 05.1.02.L5190;Расходы на поддержку отрасли культуры

200 181,82

200 181,82

100,0

08.01;Культура

05.1.02.L5190;Расходы на поддержку отрасли культуры

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 181,82

200 181,82

100,0

Итого по ЦСР 05.1.02.S2520;Доля софинансирования на развитие сферы культуры

66 865,00

66 865,00

100,0

08.01;Культура

05.1.02.S2520;Доля софинансирования на развитие сферы культуры

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

66 865,00

66 865,00

100,0

Итого по ЦСР 05.2.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

73 241 974,67

73 100 380,89

99,8

08.01;Культура

05.2.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

73 241 974,67

73 100 380,89

99,8

Итого по ЦСР 05.2.01.85160;Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

694 200,00

694 200,00

100,0

08.01;Культура

05.2.01.85160;Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

694 200,00

694 200,00

100,0

Итого по ЦСР 05.2.01.99990;Реализация мероприятий

6 250 000,00

6 250 000,00

100,0

08.01;Культура

05.2.01.99990;Реализация мероприятий

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

5 300 000,00

5 300 000,00

100,0

08.01;Культура

05.2.01.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

950 000,00

950 000,00

100,0

Итого по ЦСР 05.2.02.61900;Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям

1 190 200,00

1 190 200,00

100,0

08.01;Культура

05.2.02.61900;Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям

633;Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению

1 190 200,00

1 190 200,00

100,0

Итого по ЦСР 05.4.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

20 247 475,00

20 189 881,49

99,7

08.01;Культура

05.4.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

20 247 475,00

20 189 881,49

99,7

Итого по ЦСР 05.4.01.99990;Реализация мероприятий

3 099 000,00

3 099 000,00

100,0

08.01;Культура

05.4.01.99990;Реализация мероприятий

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

3 099 000,00

3 099 000,00

100,0

Итого по ЦСР 05.6.01.99990;Реализация мероприятий

332 125,00

332 125,00

100,0

08.01;Культура

05.6.01.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

332 125,00

332 125,00

100,0

Итого по ЦСР 05.6.02.99990;Реализация мероприятий

3 516 200,00

3 516 200,00

100,0

08.01;Культура

05.6.02.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

3 516 200,00

3 516 200,00

100,0

Итого по ЦСР 14.0.01.99990;Реализация мероприятий

116 700,00

116 700,00

100,0

08.01;Культура

14.0.01.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

116 700,00

116 700,00

100,0

Итого по ЦСР 14.0.02.99990;Реализация мероприятий

93 700,00

93 700,00

100,0

08.01;Культура

14.0.02.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

93 700,00

93 700,00

100,0

Итого по ЦСР 17.0.01.82560;Расходы в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма

45 400,00

45 400,00

100,0

08.01;Культура

17.0.01.82560;Расходы в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

45 400,00

45 400,00

100,0

Итого по ЦСР 17.0.01.S2560;Доля софинансирования в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма

68 100,00

68 100,00

100,0

08.01;Культура

17.0.01.S2560;Доля софинансирования в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

68 100,00

68 100,00

100,0

Итого по ЦСР 19.0.01.99990;Реализация мероприятий

80 000,00

80 000,00

100,0

08.01;Культура

19.0.01.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

80 000,00

80 000,00

100,0

Итого по ЦСР 19.0.02.99990;Реализация мероприятий

210 000,00

210 000,00

100,0

08.01;Культура

19.0.02.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

210 000,00

210 000,00

100,0

Итого по ЦСР 05.7.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

11 856 400,00

11 806 730,42

99,6

08.04;Другие вопросы в области культуры, кинематографии

05.7.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

121;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

8 780 452,04

8 741 024,93

99,6

08.04;Другие вопросы в области культуры, кинематографии

05.7.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

122;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

31 400,00

31 100,00

99,0

08.04;Другие вопросы в области культуры, кинематографии

05.7.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

129;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

2 468 035,56

2 458 126,76

99,6

08.04;Другие вопросы в области культуры, кинематографии

05.7.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

575 400,00

575 390,16

100,0

08.04;Другие вопросы в области культуры, кинематографии

05.7.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

853;Уплата иных платежей

1 112,40

1 088,57

97,9

Итого по ЦСР 05.8.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

46 842 200,00

46 673 435,22

99,6

08.04;Другие вопросы в области культуры, кинематографии

05.8.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

111;Фонд оплаты труда учреждений

34 411 212,07

34 242 590,29

99,5

08.04;Другие вопросы в области культуры, кинематографии

05.8.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

112;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

804 887,93

804 848,96

100,0

08.04;Другие вопросы в области культуры, кинематографии

05.8.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

119;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

10 215 700,00

10 215 679,04

100,0

08.04;Другие вопросы в области культуры, кинематографии

05.8.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

242;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

726 900,00

726 900,00

100,0

08.04;Другие вопросы в области культуры, кинематографии

05.8.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

683 400,00

683 400,00

100,0

08.04;Другие вопросы в области культуры, кинематографии

05.8.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

853;Уплата иных платежей

100,00

16,93

16,9

Итого по Код главы 870;Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани

313 451 686,62

312 364 079,48

99,7

Итого по РзПр 01.00;Общегосударственные вопросы

220 971,04

220 117,04

99,6

Итого по ЦСР 01.3.01.99990;Реализация мероприятий

11 620,00

11 620,00

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.3.01.99990;Реализация мероприятий

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

11 620,00

11 620,00

100,0

Итого по ЦСР 04.4.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

209 351,04

208 497,04

99,6

01.13;Другие общегосударственные вопросы

04.4.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

122;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

181 351,04

181 351,04

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

04.4.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

28 000,00

27 146,00

97,0

Итого по РзПр 04.00;Национальная экономика

9 975 431,00

9 693 812,37

97,2

Итого по ЦСР 04.2.03.85060;Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан

3 614 398,00

3 541 826,86

98,0

04.01;Общеэкономические вопросы

04.2.03.85060;Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

3 614 398,00

3 541 826,86

98,0

Итого по ЦСР 04.2.03.99990;Реализация мероприятий

6 084 000,00

5 874 952,51

96,6

04.01;Общеэкономические вопросы

04.2.03.99990;Реализация мероприятий

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6 084 000,00

5 874 952,51

96,6

Итого по ЦСР 04.4.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

277 033,00

277 033,00

100,0

04.10;Связь и информатика

04.4.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

242;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

171 733,00

171 733,00

100,0

04.10;Связь и информатика

04.4.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

105 300,00

105 300,00

100,0

Итого по РзПр 07.00;Образование

103 617 730,10

103 421 904,41

99,8

Итого по ЦСР 04.3.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

40 046 100,46

39 968 901,16

99,8

07.03;Дополнительное образование детей

04.3.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

40 046 100,46

39 968 901,16

99,8

Итого по ЦСР 04.3.01.99990;Реализация мероприятий

1 833 000,00

1 815 204,30

99,0

07.03;Дополнительное образование детей

04.3.01.99990;Реализация мероприятий

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 833 000,00

1 815 204,30

99,0

Итого по ЦСР 04.3.02.85160;Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

400 000,00

400 000,00

100,0

07.03;Дополнительное образование детей

04.3.02.85160;Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

400 000,00

400 000,00

100,0

Итого по ЦСР 04.6.01.99990;Реализация мероприятий

965 000,00

964 865,42

100,0

07.03;Дополнительное образование детей

04.6.01.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

965 000,00

964 865,42

100,0

Итого по ЦСР 01.3.01.99990;Реализация мероприятий

29 104,00

29 000,00

99,6

07.05;Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

01.3.01.99990;Реализация мероприятий

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

29 104,00

29 000,00

99,6

Итого по ЦСР 04.2.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

21 149 086,32

21 129 350,38

99,9

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

04.2.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

21 149 086,32

21 129 350,38

99,9

Итого по ЦСР 04.2.01.99990;Реализация мероприятий

6 292 413,68

6 280 869,68

99,8

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

04.2.01.99990;Реализация мероприятий

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

4 693 713,68

4 682 169,68

99,8

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

04.2.01.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

1 598 700,00

1 598 700,00

100,0

Итого по ЦСР 04.2.02.99990;Реализация мероприятий

75 000,00

74 911,00

99,9

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

04.2.02.99990;Реализация мероприятий

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

75 000,00

74 911,00

99,9

Итого по ЦСР 04.2.04.61900;Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям

350 000,00

350 000,00

100,0

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

04.2.04.61900;Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям

633;Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению

350 000,00

350 000,00

100,0

Итого по ЦСР 04.3.02.85160;Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

283 200,00

283 200,00

100,0

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

04.3.02.85160;Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

283 200,00

283 200,00

100,0

Итого по ЦСР 04.3.02.99990;Реализация мероприятий

595 600,00

595 600,00

100,0

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

04.3.02.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

595 600,00

595 600,00

100,0

Итого по ЦСР 04.3.03.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

8 747 771,44

8 678 595,35

99,2

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

04.3.03.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

8 079 271,44

8 010 095,35

99,1

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

04.3.03.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

668 500,00

668 500,00

100,0

Итого по ЦСР 04.3.03.99990;Реализация мероприятий

805 624,00

805 624,00

100,0

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

04.3.03.99990;Реализация мероприятий

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

805 624,00

805 624,00

100,0

Итого по ЦСР 04.6.01.99990;Реализация мероприятий

2 100 000,00

2 100 000,00

100,0

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

04.6.01.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

2 100 000,00

2 100 000,00

100,0

Итого по ЦСР 12.0.01.20010;Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

2 707 403,72

2 707 403,02

100,0

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

12.0.01.20010;Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

2 707 403,72

2 707 403,02

100,0

Итого по ЦСР 12.0.02.20010;Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

3 146 100,00

3 146 100,00

100,0

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

12.0.02.20010;Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

646 100,00

646 100,00

100,0

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

12.0.02.20010;Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

2 500 000,00

2 500 000,00

100,0

Итого по ЦСР 12.0.03.20010;Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

404 400,15

404 399,09

100,0

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

12.0.03.20010;Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

404 400,15

404 399,09

100,0

Итого по ЦСР 12.0.03.84080;Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде

11 091 466,23

11 091 420,91

100,0

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

12.0.03.84080;Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 091 466,23

11 091 420,91

100,0

Итого по ЦСР 12.0.04.82050;Расходы на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

1 874 547,00

1 874 547,00

100,0

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

12.0.04.82050;Расходы на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 874 547,00

1 874 547,00

100,0

Итого по ЦСР 12.0.04.S2050;Доля софинансирования на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

468 613,10

468 613,10

100,0

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

12.0.04.S2050;Доля софинансирования на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

468 613,10

468 613,10

100,0

Итого по ЦСР 17.0.01.82560;Расходы в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма

61 300,00

61 300,00

100,0

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

17.0.01.82560;Расходы в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

61 300,00

61 300,00

100,0

Итого по ЦСР 17.0.01.S2560;Доля софинансирования в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма

92 000,00

92 000,00

100,0

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

17.0.01.S2560;Доля софинансирования в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

92 000,00

92 000,00

100,0

Итого по ЦСР 19.0.02.99990;Реализация мероприятий

100 000,00

100 000,00

100,0

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

19.0.02.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

100 000,00

100 000,00

100,0

Итого по РзПр 11.00;Физическая культура и спорт

199 637 554,48

199 028 245,66

99,7

Итого по ЦСР 04.1.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

166 148 660,18

165 700 417,55

99,7

11.01;Физическая культура

04.1.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

166 148 660,18

165 700 417,55

99,7

Итого по ЦСР 04.1.01.99990;Реализация мероприятий

11 479 674,25

11 479 618,75

100,0

11.01;Физическая культура

04.1.01.99990;Реализация мероприятий

621;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 440 900,00

11 440 844,50

100,0

11.01;Физическая культура

04.1.01.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

38 774,25

38 774,25

100,0

Итого по ЦСР 04.1.02.82110;Расходы по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

1 396 100,00

1 396 100,00

100,0

11.01;Физическая культура

04.1.02.82110;Расходы по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

1 396 100,00

1 396 100,00

100,0

Итого по ЦСР 04.1.02.85160;Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

270 000,00

270 000,00

100,0

11.01;Физическая культура

04.1.02.85160;Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

270 000,00

270 000,00

100,0

Итого по ЦСР 04.1.02.99990;Реализация мероприятий

2 138 700,00

2 138 700,00

100,0

11.01;Физическая культура

04.1.02.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

2 138 700,00

2 138 700,00

100,0

Итого по ЦСР 04.1.02.S2110;Доля софинансирования по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

73 500,00

73 500,00

100,0

11.01;Физическая культура

04.1.02.S2110;Доля софинансирования по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

73 500,00

73 500,00

100,0

Итого по ЦСР 04.1.03.61900;Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям

398 900,00

398 900,00

100,0

11.01;Физическая культура

04.1.03.61900;Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям

633;Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению

398 900,00

398 900,00

100,0

Итого по ЦСР 04.6.01.99990;Реализация мероприятий

2 478 927,73

2 478 919,73

100,0

11.01;Физическая культура

04.6.01.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

2 478 927,73

2 478 919,73

100,0

Итого по ЦСР 04.6.02.99990;Реализация мероприятий

1 302 000,00

1 302 000,00

100,0

11.01;Физическая культура

04.6.02.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

1 302 000,00

1 302 000,00

100,0

Итого по ЦСР 14.0.01.99990;Реализация мероприятий

452 854,80

452 854,80

100,0

11.01;Физическая культура

14.0.01.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

452 854,80

452 854,80

100,0

Итого по ЦСР 19.0.02.99990;Реализация мероприятий

990 800,00

990 800,00

100,0

11.01;Физическая культура

19.0.02.99990;Реализация мероприятий

622;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

990 800,00

990 800,00

100,0

Итого по ЦСР 04.4.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

12 507 437,52

12 346 434,83

98,7

11.05;Другие вопросы в области физической культуры и спорта

04.4.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

121;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

9 544 000,00

9 514 345,48

99,7

11.05;Другие вопросы в области физической культуры и спорта

04.4.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

122;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

29 500,00

28 164,20

95,5

11.05;Другие вопросы в области физической культуры и спорта

04.4.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

129;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

2 771 400,00

2 641 387,63

95,3

11.05;Другие вопросы в области физической культуры и спорта

04.4.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

162 537,52

162 537,52

100,0

Итого по Код главы 880;муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Нягань «Управление городского хозяйства»

687 413 731,82

658 277 863,18

95,8

Итого по РзПр 01.00;Общегосударственные вопросы

2 576 800,00

2 436 778,51

94,6

Итого по ЦСР 01.1.07.20880;Прочие расходы

2 167 800,00

2 027 855,05

93,5

01.13;Другие общегосударственные вопросы

01.1.07.20880;Прочие расходы

831;Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

2 167 800,00

2 027 855,05

93,5

Итого по ЦСР 09.3.02.20800;Расходы на проведение мероприятий по текущему ремонту муниципального жилищного фонда

409 000,00

408 923,46

100,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

09.3.02.20800;Расходы на проведение мероприятий по текущему ремонту муниципального жилищного фонда

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

409 000,00

408 923,46

100,0

Итого по РзПр 03.00;Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

22 366 400,00

22 294 595,64

99,7

Итого по ЦСР 08.4.01.20030;Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны

580 000,00

580 000,00

100,0

03.09;Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

08.4.01.20030;Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

580 000,00

580 000,00

100,0

Итого по ЦСР 09.3.07.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

20 544 800,00

20 474 894,91

99,7

03.09;Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

09.3.07.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

111;Фонд оплаты труда учреждений

11 370 200,00

11 367 360,13

100,0

03.09;Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

09.3.07.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

112;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

220 600,00

220 401,06

99,9

03.09;Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

09.3.07.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

119;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

3 450 300,00

3 411 154,94

98,9

03.09;Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

09.3.07.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

242;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

215 000,00

211 860,00

98,5

03.09;Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

09.3.07.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

5 153 100,00

5 128 547,78

99,5

03.09;Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

09.3.07.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

851;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

134 000,00

133 971,00

100,0

03.09;Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

09.3.07.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

853;Уплата иных платежей

1 600,00

1 600,00

100,0

Итого по ЦСР 08.1.02.82290;Расходы на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка

245 000,00

243 775,00

99,5

03.14;Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

08.1.02.82290;Расходы на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

245 000,00

243 775,00

99,5

Итого по ЦСР 08.1.02.99990;Реализация мероприятий

891 600,00

891 450,73

100,0

03.14;Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

08.1.02.99990;Реализация мероприятий

242;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

160 900,00

160 820,00

100,0

03.14;Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

08.1.02.99990;Реализация мероприятий

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

730 700,00

730 630,73

100,0

Итого по ЦСР 08.1.02.S2290;Доля софинансирования на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка

105 000,00

104 475,00

99,5

03.14;Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

08.1.02.S2290;Доля софинансирования на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

105 000,00

104 475,00

99,5

Итого по РзПр 04.00;Национальная экономика

130 416 610,00

130 279 902,52

99,9

Итого по ЦСР 09.3.05.84200;Расходы на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

464 200,00

464 200,00

100,0

04.05;Сельское хозяйство и рыболовство

09.3.05.84200;Расходы на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

464 200,00

464 200,00

100,0

Итого по ЦСР 09.3.05.G4200;Дополнительные расходы на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

1 382 500,00

1 246 933,60

90,2

04.05;Сельское хозяйство и рыболовство

09.3.05.G4200;Дополнительные расходы на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

1 382 500,00

1 246 933,60

90,2

Итого по ЦСР 09.3.05.20710;Расходы на проведение мероприятий в области охраны, восстановления и использования лесов

1 498 400,00

1 498 379,26

100,0

04.07;Лесное хозяйство

09.3.05.20710;Расходы на проведение мероприятий в области охраны, восстановления и использования лесов

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

1 498 400,00

1 498 379,26

100,0

Итого по ЦСР 11.2.01.20860;Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа

27 859 000,00

27 858 950,87

100,0

04.08;Транспорт

11.2.01.20860;Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

27 859 000,00

27 858 950,87

100,0

Итого по ЦСР 11.2.02.20660;Расходы на проведение мероприятий по дорожному хозяйству

96 226 900,00

96 225 903,01

100,0

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

11.2.02.20660;Расходы на проведение мероприятий по дорожному хозяйству

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

96 226 900,00

96 225 903,01

100,0

Итого по ЦСР 11.3.02.20060;Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения

593 400,00

593 341,50

100,0

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

11.3.02.20060;Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

593 400,00

593 341,50

100,0

Итого по ЦСР 09.2.01.20020;Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2 392 210,00

2 392 194,28

100,0

04.12;Другие вопросы в области национальной экономики

09.2.01.20020;Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

2 392 210,00

2 392 194,28

100,0

Итого по РзПр 05.00;Жилищно-коммунальное хозяйство

530 326 621,82

501 539 553,78

94,6

Итого по ЦСР 09.4.01.20630;Расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда

4 951 900,00

4 562 530,49

92,1

05.01;Жилищное хозяйство

09.4.01.20630;Расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда

243;Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

4 951 900,00

4 562 530,49

92,1

Итого по ЦСР 09.4.01.61100;Предоставление субсидий организациям

4 832 300,00

4 625 070,24

95,7

05.01;Жилищное хозяйство

09.4.01.61100;Предоставление субсидий организациям

813;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению

4 832 300,00

4 625 070,24

95,7

Итого по ЦСР 09.4.01.61601;Субсидии некоммерческим организациям

4 240 500,00

4 240 500,00

100,0

05.01;Жилищное хозяйство

09.4.01.61601;Субсидии некоммерческим организациям

633;Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению

4 240 500,00

4 240 500,00

100,0

Итого по ЦСР 14.0.04.99990;Реализация мероприятий

762 000,00

761 998,80

100,0

05.01;Жилищное хозяйство

14.0.04.99990;Реализация мероприятий

243;Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

762 000,00

761 998,80

100,0

Итого по ЦСР 16.E.02.99990;Реализация мероприятий

633 000,00

632 995,94

100,0

05.01;Жилищное хозяйство

16.E.02.99990;Реализация мероприятий

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

633 000,00

632 995,94

100,0

Итого по ЦСР 16.Б.02.99990;Реализация мероприятий

135 600,00

135 597,41

100,0

05.01;Жилищное хозяйство

16.Б.02.99990;Реализация мероприятий

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

135 600,00

135 597,41

100,0

Итого по ЦСР 16.В.02.99990;Реализация мероприятий

424 400,00

424 381,21

100,0

05.01;Жилищное хозяйство

16.В.02.99990;Реализация мероприятий

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

424 400,00

424 381,21

100,0

Итого по ЦСР 16.Г.02.99990;Реализация мероприятий

481 800,00

481 712,25

100,0

05.01;Жилищное хозяйство

16.Г.02.99990;Реализация мероприятий

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

481 800,00

481 712,25

100,0

Итого по ЦСР 16.Д.02.99990;Реализация мероприятий

4 427 500,00

2 230 140,24

50,4

05.01;Жилищное хозяйство

16.Д.02.99990;Реализация мероприятий

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

4 427 500,00

2 230 140,24

50,4

Итого по ЦСР 16.Ж.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

4 820 247,12

1 457 197,45

30,2

05.01;Жилищное хозяйство

16.Ж.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

4 820 247,12

1 457 197,45

30,2

Итого по ЦСР 16.Ж.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

595 760,88

180 103,07

30,2

05.01;Жилищное хозяйство

16.Ж.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

595 760,88

180 103,07

30,2

Итого по ЦСР 16.И.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

1 575 850,02

547 607,91

34,8

05.01;Жилищное хозяйство

16.И.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

1 575 850,02

547 607,91

34,8

Итого по ЦСР 16.И.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

194 767,98

67 681,88

34,8

05.01;Жилищное хозяйство

16.И.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

194 767,98

67 681,88

34,8

Итого по ЦСР 16.К.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

2 363 775,03

1 186 985,86

50,2

05.01;Жилищное хозяйство

16.К.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

2 363 775,03

1 186 985,86

50,2

Итого по ЦСР 16.К.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

292 151,97

146 706,13

50,2

05.01;Жилищное хозяйство

16.К.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

292 151,97

146 706,13

50,2

Итого по ЦСР 16.Л.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

2 039 335,32

1 106 803,00

54,3

05.01;Жилищное хозяйство

16.Л.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

2 039 335,32

1 106 803,00

54,3

Итого по ЦСР 16.Л.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

252 052,68

136 795,88

54,3

05.01;Жилищное хозяйство

16.Л.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

252 052,68

136 795,88

54,3

Итого по ЦСР 16.М.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

4 542 155,94

2 011 526,20

44,3

05.01;Жилищное хозяйство

16.М.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

4 542 155,94

2 011 526,20

44,3

Итого по ЦСР 16.М.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

561 390,06

248 615,62

44,3

05.01;Жилищное хозяйство

16.М.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

561 390,06

248 615,62

44,3

Итого по ЦСР 16.Н.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

2 178 380,91

1 668 547,08

76,6

05.01;Жилищное хозяйство

16.Н.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

2 178 380,91

1 668 547,08

76,6

Итого по ЦСР 16.Н.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

269 238,09

206 224,92

76,6

05.01;Жилищное хозяйство

16.Н.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

269 238,09

206 224,92

76,6

Итого по ЦСР 16.П.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

1 112 364,72

0,00

0,0

05.01;Жилищное хозяйство

16.П.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

1 112 364,72

0,00

0,0

Итого по ЦСР 16.П.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

137 483,28

0,00

0,0

05.01;Жилищное хозяйство

16.П.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

137 483,28

0,00

0,0

Итого по ЦСР 16.С.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

556 182,36

0,00

0,0

05.01;Жилищное хозяйство

16.С.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

556 182,36

0,00

0,0

Итого по ЦСР 16.С.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

68 741,64

0,00

0,0

05.01;Жилищное хозяйство

16.С.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

68 741,64

0,00

0,0

Итого по ЦСР 16.У.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

1 992 986,79

427 796,85

21,5

05.01;Жилищное хозяйство

16.У.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

1 992 986,79

427 796,85

21,5

Итого по ЦСР 16.У.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

246 324,21

52 873,77

21,5

05.01;Жилищное хозяйство

16.У.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

246 324,21

52 873,77

21,5

Итого по ЦСР 16.Ф.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

370 788,24

0,00

0,0

05.01;Жилищное хозяйство

16.Ф.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

370 788,24

0,00

0,0

Итого по ЦСР 16.Ф.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

45 827,76

0,00

0,0

05.01;Жилищное хозяйство

16.Ф.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

45 827,76

0,00

0,0

Итого по ЦСР 16.Ц.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

2 734 563,27

787 925,01

28,8

05.01;Жилищное хозяйство

16.Ц.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

2 734 563,27

787 925,01

28,8

Итого по ЦСР 16.Ц.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

337 979,73

97 383,99

28,8

05.01;Жилищное хозяйство

16.Ц.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

337 979,73

97 383,99

28,8

Итого по ЦСР 16.Ч.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

324 439,71

41 018,47

12,6

05.01;Жилищное хозяйство

16.Ч.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

324 439,71

41 018,47

12,6

Итого по ЦСР 16.Ч.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

40 099,29

5 069,70

12,6

05.01;Жилищное хозяйство

16.Ч.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

40 099,29

5 069,70

12,6

Итого по ЦСР 16.Ш.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

231 742,65

0,00

0,0

05.01;Жилищное хозяйство

16.Ш.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

231 742,65

0,00

0,0

Итого по ЦСР 16.Ш.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

28 642,35

0,00

0,0

05.01;Жилищное хозяйство

16.Ш.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

28 642,35

0,00

0,0

Итого по ЦСР 09.3.01.82591;Расходы на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов

11 383 800,00

11 383 800,00

100,0

05.02;Коммунальное хозяйство

09.3.01.82591;Расходы на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов

243;Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

11 383 800,00

11 383 800,00

100,0

Итого по ЦСР 09.3.01.99990;Реализация мероприятий

1 980 000,00

1 979 942,94

100,0

05.02;Коммунальное хозяйство

09.3.01.99990;Реализация мероприятий

243;Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

1 896 000,00

1 895 942,94

100,0

05.02;Коммунальное хозяйство

09.3.01.99990;Реализация мероприятий

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

84 000,00

84 000,00

100,0

Итого по ЦСР 09.3.01.S2591;Доля софинансирования на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов

1 264 900,00

1 264 866,67

100,0

05.02;Коммунальное хозяйство

09.3.01.S2591;Доля софинансирования на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов

243;Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

1 264 900,00

1 264 866,67

100,0

Итого по ЦСР 09.3.03.61100;Предоставление субсидий организациям

2 668 500,00

2 668 430,97

100,0

05.02;Коммунальное хозяйство

09.3.03.61100;Предоставление субсидий организациям

811;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

2 668 500,00

2 668 430,97

100,0

Итого по ЦСР 09.3.03.85150;иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

239 624 820,00

239 624 733,64

100,0

05.02;Коммунальное хозяйство

09.3.03.85150;иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

811;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

239 624 820,00

239 624 733,64

100,0

Итого по ЦСР 09.3.08.20720;Расходы на проведение мероприятий по подвозу воды на пожары

2 332 200,00

2 332 171,01

100,0

05.02;Коммунальное хозяйство

09.3.08.20720;Расходы на проведение мероприятий по подвозу воды на пожары

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

2 332 200,00

2 332 171,01

100,0

Итого по ЦСР 09.3.03.20670;Расходы на проведение мероприятий в области уличного освещения

34 399 190,00

34 390 098,53

100,0

05.03;Благоустройство

09.3.03.20670;Расходы на проведение мероприятий в области уличного освещения

243;Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

2 182 600,00

2 182 513,00

100,0

05.03;Благоустройство

09.3.03.20670;Расходы на проведение мероприятий в области уличного освещения

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

32 216 590,00

32 207 585,53

100,0

Итого по ЦСР 09.3.04.20680;Расходы на проведение мероприятий в области организации и содержания мест захоронения

1 439 500,00

1 439 358,66

100,0

05.03;Благоустройство

09.3.04.20680;Расходы на проведение мероприятий в области организации и содержания мест захоронения

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

1 439 500,00

1 439 358,66

100,0

Итого по ЦСР 09.3.05.20690;Расходы на проведение мероприятий в области озеленения

2 996 600,00

2 996 522,52

100,0

05.03;Благоустройство

09.3.05.20690;Расходы на проведение мероприятий в области озеленения

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

2 996 600,00

2 996 522,52

100,0

Итого по ЦСР 09.3.05.20700;Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству городских округов

56 510 339,82

55 968 407,08

99,0

05.03;Благоустройство

09.3.05.20700;Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству городских округов

243;Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

450 400,00

450 370,80

100,0

05.03;Благоустройство

09.3.05.20700;Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству городских округов

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

56 059 939,82

55 518 036,28

99,0

Итого по ЦСР 09.3.05.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО - Югры

22 858 000,00

15 371 203,58

67,2

05.03;Благоустройство

09.3.05.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО - Югры

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

22 858 000,00

15 371 203,58

67,2

Итого по ЦСР 09.3.06.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

104 066 500,00

103 648 228,81

99,6

05.05;Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

09.3.06.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

111;Фонд оплаты труда учреждений

55 660 000,00

55 659 793,04

100,0

05.05;Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

09.3.06.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

112;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

754 500,00

749 111,05

99,3

05.05;Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

09.3.06.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

119;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

16 116 300,00

15 907 716,92

98,7

05.05;Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

09.3.06.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

242;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

734 100,00

700 585,80

95,4

05.05;Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

09.3.06.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

243;Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

337 500,00

337 442,79

100,0

05.05;Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

09.3.06.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

11 905 800,00

11 744 318,21

98,6

05.05;Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

09.3.06.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

851;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

12 060 500,00

12 060 452,00

100,0

05.05;Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

09.3.06.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

852;Уплата прочих налогов, сборов

127 800,00

118 809,00

93,0

05.05;Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

09.3.06.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

853;Уплата иных платежей

6 370 000,00

6 370 000,00

100,0

Итого по РзПр 06.00;Охрана окружающей среды

34 600,00

34 507,18

99,7

Итого по ЦСР 09.5.01.99990;Реализация мероприятий

34 600,00

34 507,18

99,7

06.05;Другие вопросы в области охраны окружающей среды

09.5.01.99990;Реализация мероприятий

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

34 600,00

34 507,18

99,7

Итого по РзПр 07.00;Образование

129 400,00

129 305,84

99,9

Итого по ЦСР 09.2.01.20020;Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

7 000,00

7 000,00

100,0

07.05;Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

09.2.01.20020;Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

7 000,00

7 000,00

100,0

Итого по ЦСР 09.3.06.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

63 600,00

63 505,84

99,9

07.05;Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

09.3.06.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

63 600,00

63 505,84

99,9

Итого по ЦСР 09.3.07.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

58 800,00

58 800,00

100,0

07.05;Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

09.3.07.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

58 800,00

58 800,00

100,0

Итого по РзПр 09.00;Здравоохранение

1 563 300,00

1 563 219,71

100,0

Итого по ЦСР 01.1.02.84280;Расходы на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

1 563 300,00

1 563 219,71

100,0

09.09;Другие вопросы в области здравоохранения

01.1.02.84280;Расходы на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

1 563 300,00

1 563 219,71

100,0

ИТОГО

7 215 655 906,18

7 060 369 627,15

97,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к решению Думы города Нягани

от 25 сентября 2020 года № 461

Расходы бюджета муниципального образования город Нягань по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год

(в рублях)

Наименование показателя

План по отчету за 2019 год

Исполнено за 2019 год

% исполнения

1

2

3

4

КФСР 01.00;Общегосударственные вопросы

491 327 196,90

486 660 741,33

99,1

01.02;Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

4 717 800,00

4 667 169,46

98,9

01.03;Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

14 189 400,00

14 153 093,91

99,7

01.04;Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

195 893 380,32

195 571 384,37

99,8

01.05;Судебная система

13 300,00

12 613,99

94,8

01.06;Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

51 032 635,00

50 576 391,87

99,1

01.07; Обеспечение проведения выборов и референдумов

1 447 000,00

1 447 000,00

100,0

01.11;Резервные фонды

0,00

0,00

0,0

01.13;Другие общегосударственные вопросы

224 033 681,58

220 233 087,73

98,3

КФСР 03.00;Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

30 160 600,00

30 005 295,33

99,5

03.04;Органы юстиции

6 461 100,00

6 377 729,64

98,7

03.09;Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

21 244 900,00

21 174 864,96

99,7

03.10;Обеспечение пожарной безопасности

100 000,00

100 000,00

100,0

03.14;Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

2 354 600,00

2 352 700,73

99,9

КФСР 04.00;Национальная экономика

423 843 863,35

421 349 562,52

99,4

04.01;Общеэкономические вопросы

9 916 468,00

9 634 849,37

97,2

04.05;Сельское хозяйство и рыболовство

34 754 200,00

34 352 825,60

98,8

04.07;Лесное хозяйство

1 498 400,00

1 498 379,26

100,0

04.08;Транспорт

27 859 000,00

27 858 950,87

100,0

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

249 108 201,91

249 106 799,68

100,0

04.10;Связь и информатика

12 779 630,37

12 418 756,85

97,2

04.12;Другие вопросы в области национальной экономики

87 927 963,07

86 479 000,89

98,4

КФСР 05.00;Жилищно-коммунальное хозяйство

1 448 531 562,07

1 409 637 153,78

97,3

05.01;Жилищное хозяйство

712 220 871,90

685 447 959,57

96,2

05.02;Коммунальное хозяйство

473 989 611,17

470 335 389,13

99,2

05.03;Благоустройство

158 218 979,00

150 170 020,04

94,9

05.05;Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

104 102 100,00

103 683 785,04

99,6

КФСР 06.00;Охрана окружающей среды

197 400,00

197 059,61

99,8

06.05;Другие вопросы в области охраны окружающей среды

197 400,00

197 059,61

99,8

КФСР 07.00;Образование

2 814 306 813,83

2 807 677 253,58

99,8

07.01;Дошкольное образование

1 346 891 485,58

1 344 823 646,16

99,8

07.02;Общее образование

1 126 596 469,81

1 123 178 769,09

99,7

07.03;Дополнительное образование детей

214 985 731,61

214 185 836,65

99,6

07.05;Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

1 189 904,00

1 104 232,23

92,8

07.07;Молодежная политика и оздоровление детей

77 998 122,83

77 859 776,43

99,8

07.09;Другие вопросы в области образования

46 645 100,00

46 524 993,02

99,7

КФСР 08.00;Культура, кинематография

220 455 829,22

219 827 538,23

99,7

08.01;Культура

160 935 829,22

160 528 314,48

99,7

08.04;Другие вопросы в области культуры, кинематографии

59 520 000,00

59 299 223,75

99,6

КФСР 09.00;Здравоохранение

1 563 300,00

1 563 219,71

100,0

09.09;Другие вопросы в области здравоохранения

1 563 300,00

1 563 219,71

100,0

КФСР 10.00;Социальная политика

1 515 827 486,33

1 414 619 992,75

93,3

10.01;Пенсионное обеспечение

5 669 000,00

5 660 655,00

99,9

10.03;Социальное обеспечение населения

1 344 895 780,39

1 245 031 495,30

92,6

10.04;Охрана семьи и детства

142 890 205,94

142 198 388,03

99,5

10.06;Другие вопросы в области социальной политики

22 372 500,00

21 729 454,42

97,1

КФСР 11.00;Физическая культура и спорт

201 337 054,48

200 727 688,61

99,7

11.01;Физическая культура

187 130 116,96

186 681 810,83

99,8

11.02;Массовый спорт

1 699 500,00

1 699 442,95

100,0

11.05;Другие вопросы в области физической культуры и спорта

12 507 437,52

12 346 434,83

98,7

КФСР 12.00;Средства массовой информации

39 921 800,00

39 921 800,00

100,0

12.02;Периодическая печать и издательства

39 921 800,00

39 921 800,00

100,0

КФСР 13.00;Обслуживание государственного и муниципального долга

28 183 000,00

28 182 321,70

100,0

13.01;Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

28 183 000,00

28 182 321,70

100,0

Всего

7 215 655 906,18

7 060 369 627,15

97,8

Приложение 4

к решению Думы города Нягани

от 25 сентября 2020 года № 461

Расходы бюджета муниципального образования город Нягань по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам ( группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов за 2019 (в рублях)

Бюджетная классификация

План по отчету за 2019 год

Исполнено за 2019 год

% исполнения

1

2

3

4

Итого по ЦСР 01.0.00.00000;Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании город Нягань»

580 418 245,39

578 245 225,54

99,63

Итого по ЦСР 01.1.00.00000;Подпрограмма «Создание условий для реализации полномочий по решению вопросов местного значения и переданных отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления муниципального образования город Нягань»

516 183 382,00

514 049 265,19

99,59

Итого по ЦСР 01.1.01.00000;Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

237 081 200,93

236 522 781,48

99,76

Итого по ЦСР 01.1.01.02030;Глава муниципального образования

4 717 800,00

4 667 169,46

98,93

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

4 717 800,00

4 667 169,46

98,9

01.1.01.02030;Глава муниципального образования

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

4 717 800,00

4 667 169,46

98,9

Итого по ЦСР 01.1.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

210 656 378,00

210 276 373,60

99,8

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

209 235 578,00

208 883 923,77

99,8

01.1.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

209 235 578,00

208 883 923,77

99,8

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 420 800,00

1 392 449,83

98,0

01.1.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 420 800,00

1 392 449,83

98,0

Итого по ЦСР 01.1.01.02120;Депутаты представительного органа муниципального образования

3 234 000,00

3 233 115,35

100,0

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

3 234 000,00

3 233 115,35

100,0

01.1.01.02120;Депутаты представительного органа муниципального образования

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

3 234 000,00

3 233 115,35

100,0

Итого по ЦСР 01.1.01.02250;Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители

4 130 000,00

4 122 501,82

99,8

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

4 130 000,00

4 122 501,82

99,8

01.1.01.02250;Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

4 130 000,00

4 122 501,82

99,8

Итого по ЦСР 01.1.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

7 627 920,61

7 516 863,93

98,5

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2 514 600,00

2 513 904,24

100,0

01.1.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

2 514 600,00

2 513 904,24

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 738 320,61

4 627 959,69

97,7

01.1.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 738 320,61

4 627 959,69

97,7

Итого по ВР 800;Иные бюджетные ассигнования

375 000,00

375 000,00

100,0

01.1.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

850;Уплата налогов, сборов и иных платежей

375 000,00

375 000,00

100,0

Итого по ЦСР 01.1.01.20730;Пенсии за выслугу лет

5 669 000,00

5 660 655,00

99,9

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

5 669 000,00

5 660 655,00

99,9

01.1.01.20730;Пенсии за выслугу лет

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

5 669 000,00

5 660 655,00

99,9

Итого по ЦСР 01.1.01.20740;Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда

88 500,00

88 500,00

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

88 500,00

88 500,00

100,0

01.1.01.20740;Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

88 500,00

88 500,00

100,0

Итого по ЦСР 01.1.01.55500;Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета

807 602,32

807 602,32

100,0

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

807 602,32

807 602,32

100,0

01.1.01.55500;Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

807 602,32

807 602,32

100,0

Итого по ЦСР 01.1.01.99990;Реализация мероприятий

150 000,00

150 000,00

100,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

150 000,00

150 000,00

100,0

01.1.01.99990;Реализация мероприятий

330;Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

150 000,00

150 000,00

100,0

Итого по ЦСР 01.1.02.00000;Основное мероприятие «Осуществление органами местного самоуправления переданных отдельных государственных полномочий»

92 475 100,00

91 561 021,27

99,0

Итого по ЦСР 01.1.02.51200;Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

13 300,00

12 613,99

94,8

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13 300,00

12 613,99

94,8

01.1.02.51200;Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13 300,00

12 613,99

94,8

Итого по ЦСР 01.1.02.59300;Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

5 291 600,00

5 231 219,04

98,9

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

4 940 800,00

4 923 156,02

99,6

01.1.02.59300;Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

4 940 800,00

4 923 156,02

99,6

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

350 800,00

308 063,02

87,8

01.1.02.59300;Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

350 800,00

308 063,02

87,8

Итого по ЦСР 01.1.02.84060;Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям

50 784 700,00

50 660 238,63

99,8

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

50 784 700,00

50 660 238,63

99,8

01.1.02.84060;Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

50 784 700,00

50 660 238,63

99,8

Итого по ЦСР 01.1.02.84070;Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству

21 096 500,00

20 454 204,84

97,0

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

17 536 000,00

17 094 446,62

97,5

01.1.02.84070;Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

17 536 000,00

17 094 446,62

97,5

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 300 800,00

2 130 127,22

92,6

01.1.02.84070;Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 300 800,00

2 130 127,22

92,6

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 259 700,00

1 229 631,00

97,6

01.1.02.84070;Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству

630;Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

1 259 700,00

1 229 631,00

97,6

Итого по ЦСР 01.1.02.84090;Расходы на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

76 000,00

75 249,58

99,0

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

59 200,00

58 532,48

98,9

01.1.02.84090;Расходы на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

59 200,00

58 532,48

98,9

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

16 800,00

16 717,10

99,5

01.1.02.84090;Расходы на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

16 800,00

16 717,10

99,5

Итого по ЦСР 01.1.02.84100;Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

821 400,00

819 058,11

99,7

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821 400,00

819 058,11

99,7

01.1.02.84100;Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821 400,00

819 058,11

99,7

Итого по ЦСР 01.1.02.84120;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда

2 089 900,00

2 080 248,36

99,5

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 872 000,00

1 871 394,49

100,0

01.1.02.84120;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

1 872 000,00

1 871 394,49

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

217 900,00

208 853,87

95,8

01.1.02.84120;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

217 900,00

208 853,87

95,8

Итого по ЦСР 01.1.02.84250;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях»

1 793 000,00

1 786 711,94

99,6

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 710 000,00

1 704 344,61

99,7

01.1.02.84250;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях»

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

1 710 000,00

1 704 344,61

99,7

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

83 000,00

82 367,33

99,2

01.1.02.84250;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях»

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

83 000,00

82 367,33

99,2

Итого по ЦСР 01.1.02.84270;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

7 775 900,00

7 731 746,47

99,4

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

6 254 900,00

6 240 503,89

99,8

01.1.02.84270;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

6 254 900,00

6 240 503,89

99,8

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 521 000,00

1 491 242,58

98,0

01.1.02.84270;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 521 000,00

1 491 242,58

98,0

Итого по ЦСР 01.1.02.84280;Расходы на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

1 563 300,00

1 563 219,71

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 563 300,00

1 563 219,71

100,0

01.1.02.84280;Расходы на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 563 300,00

1 563 219,71

100,0

Итого по ЦСР 01.1.02.D9300;Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

1 169 500,00

1 146 510,60

98,0

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

267 900,00

267 841,40

100,0

01.1.02.D9300;Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

267 900,00

267 841,40

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 600,00

878 669,20

97,5

01.1.02.D9300;Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 600,00

878 669,20

97,5

Итого по ЦСР 01.1.03.00000;Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, содержания и эксплуатации зданий и объектов»

96 629 990,00

96 169 609,69

99,5

Итого по ЦСР 01.1.03.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

96 629 990,00

96 169 609,69

99,5

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

65 019 300,00

64 857 367,78

99,8

01.1.03.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

110;Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

65 019 300,00

64 857 367,78

99,8

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

31 134 790,00

30 840 234,40

99,1

01.1.03.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

31 134 790,00

30 840 234,40

99,1

Итого по ВР 800;Иные бюджетные ассигнования

475 900,00

472 007,51

99,2

01.1.03.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

850;Уплата налогов, сборов и иных платежей

475 900,00

472 007,51

99,2

Итого по ЦСР 01.1.04.00000;Основное мероприятие «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

39 921 800,00

39 921 800,00

100,0

Итого по ЦСР 01.1.04.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

39 921 800,00

39 921 800,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

39 921 800,00

39 921 800,00

100,0

01.1.04.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

620;Субсидии автономным учреждениям

39 921 800,00

39 921 800,00

100,0

Итого по ЦСР 01.1.05.00000;Основное мероприятие «Управление в области капитального строительства, реконструкции, благоустройства, капитального ремонта объектов муниципальной собственности»

47 407 491,07

47 346 197,70

99,9

Итого по ЦСР 01.1.05.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

46 577 491,07

46 516 197,70

99,9

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

38 228 500,07

38 198 235,64

99,9

01.1.05.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

110;Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

38 228 500,07

38 198 235,64

99,9

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7 862 200,00

7 831 242,19

99,6

01.1.05.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7 862 200,00

7 831 242,19

99,6

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

235 191,00

235 190,28

100,0

01.1.05.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

235 191,00

235 190,28

100,0

Итого по ВР 800;Иные бюджетные ассигнования

251 600,00

251 529,59

100,0

01.1.05.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

850;Уплата налогов, сборов и иных платежей

251 600,00

251 529,59

100,0

Итого по ЦСР 01.1.05.20810;Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

830 000,00

830 000,00

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830 000,00

830 000,00

100,0

01.1.05.20810;Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830 000,00

830 000,00

100,0

Итого по ЦСР 01.1.06.00000;Основное мероприятие «Формирование резервного фонда»

500 000,00

500 000,00

100,0

Итого по ЦСР 01.1.06.20841;Расходы за счет средств резервного фонда

500 000,00

500 000,00

100,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

500 000,00

500 000,00

100,0

01.1.06.20841;Расходы за счет средств резервного фонда

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

500 000,00

500 000,00

100,0

Итого по ЦСР 01.1.07.00000;Основное мероприятие «Исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению причиненного вреда»

2 167 800,00

2 027 855,05

93,5

Итого по ЦСР 01.1.07.20880;Прочие расходы

2 167 800,00

2 027 855,05

93,5

Итого по ВР 800;Иные бюджетные ассигнования

2 167 800,00

2 027 855,05

93,5

01.1.07.20880;Прочие расходы

830;Исполнение судебных актов

2 167 800,00

2 027 855,05

93,5

Итого по ЦСР 01.2.00.00000;Подпрограмма «Развитие информационного общества на территории муниципального образования город Нягань»

63 245 500,00

63 240 647,96

100,0

Итого по ЦСР 01.2.01.00000;Основное мероприятие «Обеспечение высокого уровня доступности услуг для населения путем развития современной и телекоммуникационной инфраструктуры»

63 245 500,00

63 240 647,96

100,0

Итого по ЦСР 01.2.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

1 002 200,00

1 002 200,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 002 200,00

1 002 200,00

100,0

01.2.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

620;Субсидии автономным учреждениям

1 002 200,00

1 002 200,00

100,0

Итого по ЦСР 01.2.01.82360;Расходы на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

1 556 100,00

1 556 100,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 556 100,00

1 556 100,00

100,0

01.2.01.82360;Расходы на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

620;Субсидии автономным учреждениям

1 556 100,00

1 556 100,00

100,0

Итого по ЦСР 01.2.01.82370;Расходы на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

54 959 600,00

54 959 600,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

54 959 600,00

54 959 600,00

100,0

01.2.01.82370;Расходы на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

620;Субсидии автономным учреждениям

54 959 600,00

54 959 600,00

100,0

Итого по ЦСР 01.2.01.99990;Реализация мероприятий

2 168 100,00

2 163 247,96

99,8

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 168 100,00

2 163 247,96

99,8

01.2.01.99990;Реализация мероприятий

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 168 100,00

2 163 247,96

99,8

Итого по ЦСР 01.2.01.S2360;Доля софинансирования на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

666 900,00

666 900,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

666 900,00

666 900,00

100,0

01.2.01.S2360;Доля софинансирования на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

620;Субсидии автономным учреждениям

666 900,00

666 900,00

100,0

Итого по ЦСР 01.2.01.S2370;Доля софинансирования на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

2 892 600,00

2 892 600,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 892 600,00

2 892 600,00

100,0

01.2.01.S2370;Доля софинансирования на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

620;Субсидии автономным учреждениям

2 892 600,00

2 892 600,00

100,0

Итого по ЦСР 01.3.00.00000;Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании город Нягань»

795 424,00

784 608,39

98,6

Итого по ЦСР 01.3.01.00000;Основное мероприятие «Повышение качества формирования кадрового состава муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, руководителей муниципальных учреждений, повышение их профессионализма и компетентности»

795 424,00

784 608,39

98,6

Итого по ЦСР 01.3.01.99990;Реализация мероприятий

795 424,00

784 608,39

98,6

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

795 424,00

784 608,39

98,6

01.3.01.99990;Реализация мероприятий

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

795 424,00

784 608,39

98,6

Итого по ЦСР 01.4.00.00000;Подпрограмма «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей муниципального образования город Нягань в отдельных сферах жизнедеятельности»

193 939,39

170 704,00

88,0

Итого по ЦСР 01.4.01.00000;Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия с политическими партиями, избирательными комиссиями, законодательными (представительными) органами государственной власти и местного самоуправления в сфере регионального развития и содействия развитию местного самоуправления, прогноза общественно-политической ситуации»

193 939,39

170 704,00

88,0

Итого по ЦСР 01.4.01.82630;Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления

192 000,00

168 996,96

88,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

192 000,00

168 996,96

88,0

01.4.01.82630;Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

192 000,00

168 996,96

88,0

Итого по ЦСР 01.4.01.S2630;Доля софинансирования на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления

1 939,39

1 707,04

88,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 939,39

1 707,04

88,0

01.4.01.S2630;Доля софинансирования на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 939,39

1 707,04

88,0

Итого по ЦСР 02.0.00.00000;Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Нягань»

73 933 635,00

73 483 575,44

99,4

Итого по ЦСР 02.1.00.00000;Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Нягань»

45 750 635,00

45 301 253,74

99,0

Итого по ЦСР 02.1.01.00000;Основное мероприятие «Реализация единой бюджетной политики на территории муниципального образования город Нягань»

42 915 235,00

42 488 945,74

99,0

Итого по ЦСР 02.1.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

42 015 200,00

41 589 042,06

99,0

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

41 351 800,00

40 927 325,86

99,0

02.1.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

41 351 800,00

40 927 325,86

99,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

663 400,00

661 716,20

99,7

02.1.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

663 400,00

661 716,20

99,7

Итого по ЦСР 02.1.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

627 800,00

627 668,68

100,0

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

467 600,00

467 516,68

100,0

02.1.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

467 600,00

467 516,68

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

160 200,00

160 152,00

100,0

02.1.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

160 200,00

160 152,00

100,0

Итого по ЦСР 02.1.01.55500;Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета

272 235,00

272 235,00

100,0

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

272 235,00

272 235,00

100,0

02.1.01.55500;Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

272 235,00

272 235,00

100,0

Итого по ЦСР 02.1.02.00000; Основное мероприятие - Формирование единого информационного пространства и обеспечение возможности доступа к компонентам «Регионального электронного бюджета Югры»

2 835 400,00

2 812 308,00

99,2

Итого по ЦСР 02.1.02.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

2 835 400,00

2 812 308,00

99,2

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 835 400,00

2 812 308,00

99,2

02.1.02.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 835 400,00

2 812 308,00

99,2

Итого по ЦСР 02.2.00.00000;Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования город Нягань»

28 183 000,00

28 182 321,70

100,0

Итого по ЦСР 02.2.01.00000;Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга муниципального образования город Нягань»

28 183 000,00

28 182 321,70

100,0

Итого по ЦСР 02.2.01.20620;Расходы на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Нягань

28 183 000,00

28 182 321,70

100,0

Итого по ВР 700;Обслуживание государственного (муниципального) долга

28 183 000,00

28 182 321,70

100,0

02.2.01.20620;Расходы на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Нягань

730;Обслуживание муниципального долга

28 183 000,00

28 182 321,70

100,0

Итого по ЦСР 03.0.00.00000;Муниципальная программа «Развитие системы образования в муниципальном образовании город Нягань»

2 628 210 607,93

2 622 094 448,42

99,8

Итого по ЦСР 03.1.00.00000;Подпрограмма «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

874 685 015,75

872 423 528,74

99,7

Итого по ЦСР 03.1.01.00000;Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения доступности качественного дошкольного образования в соответствии с потребностями граждан»

853 213 079,75

851 095 018,31

99,8

Итого по ЦСР 03.1.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

139 586 772,75

139 325 793,96

99,8

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

139 586 772,75

139 325 793,96

99,8

03.1.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

620;Субсидии автономным учреждениям

139 586 772,75

139 325 793,96

99,8

Итого по ЦСР 03.1.01.84050;Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

40 912 300,00

40 642 652,06

99,3

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

38 521 000,00

38 327 197,40

99,5

03.1.01.84050;Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

310;Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

38 521 000,00

38 327 197,40

99,5

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 391 300,00

2 315 454,66

96,8

03.1.01.84050;Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

620;Субсидии автономным учреждениям

2 391 300,00

2 315 454,66

96,8

Итого по ЦСР 03.1.01.84301;Расходы для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельных государственных полномочий в области образования, в том числе на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям

671 695 812,00

670 108 377,29

99,8

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

671 695 812,00

670 108 377,29

99,8

03.1.01.84301;Расходы для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельных государственных полномочий в области образования, в том числе на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям

620;Субсидии автономным учреждениям

671 695 812,00

670 108 377,29

99,8

Итого по ЦСР 03.1.01.85160;Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

1 018 195,00

1 018 195,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 018 195,00

1 018 195,00

100,0

03.1.01.85160;Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

620;Субсидии автономным учреждениям

1 018 195,00

1 018 195,00

100,0

Итого по ЦСР 03.1.02.00000;Основное мероприятие «Субсидии негосударственным организациям на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

21 471 936,00

21 328 510,43

99,3

Итого по ЦСР 03.1.02.82470;Расходы на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

3 165 900,00

3 165 359,00

100,0

Итого по ВР 800;Иные бюджетные ассигнования

3 165 900,00

3 165 359,00

100,0

03.1.02.82470;Расходы на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

810;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

3 165 900,00

3 165 359,00

100,0

Итого по ЦСР 03.1.02.84302;Расходы для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельных государственных полномочий в области образования, в том числе на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям

18 306 036,00

18 163 151,43

99,2

Итого по ВР 800;Иные бюджетные ассигнования

18 306 036,00

18 163 151,43

99,2

03.1.02.84302;Расходы для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельных государственных полномочий в области образования, в том числе на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям

810;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

18 306 036,00

18 163 151,43

99,2

Итого по ЦСР 03.2.00.00000;Подпрограмма «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования»

1 111 195 874,73

1 109 579 308,31

99,9

Итого по ЦСР 03.2.01.00000;Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с запросами населения и условиями рынка труда»

1 111 195 874,73

1 109 579 308,31

99,9

Итого по ЦСР 03.2.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

150 230 122,73

148 647 018,70

98,9

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

150 230 122,73

148 647 018,70

98,9

03.2.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

620;Субсидии автономным учреждениям

150 230 122,73

148 647 018,70

98,9

Итого по ЦСР 03.2.01.84030;Расходы на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

85 922 200,00

85 913 947,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

85 922 200,00

85 913 947,00

100,0

03.2.01.84030;Расходы на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

620;Субсидии автономным учреждениям

85 922 200,00

85 913 947,00

100,0

Итого по ЦСР 03.2.01.84050;Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

80 700,00

80 132,89

99,3

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

80 700,00

80 132,89

99,3

03.2.01.84050;Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

620;Субсидии автономным учреждениям

80 700,00

80 132,89

99,3

Итого по ЦСР 03.2.01.84303;Расходы для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельных государственных полномочий в области образования, в том числе на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям

871 020 055,35

870 995 597,57

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

871 020 055,35

870 995 597,57

100,0

03.2.01.84303;Расходы для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельных государственных полномочий в области образования, в том числе на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям

620;Субсидии автономным учреждениям

871 020 055,35

870 995 597,57

100,0

Итого по ЦСР 03.2.01.84305;Расходы для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельных государственных полномочий в области образования, в том числе на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена

2 404 396,65

2 404 236,15

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 404 396,65

2 404 236,15

100,0

03.2.01.84305;Расходы для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельных государственных полномочий в области образования, в том числе на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена

620;Субсидии автономным учреждениям

2 404 396,65

2 404 236,15

100,0

Итого по ЦСР 03.2.01.84306;Расходы для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельных государственных полномочий в области образования, в том числе на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена

879 400,00

879 376,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

879 400,00

879 376,00

100,0

03.2.01.84306;Расходы для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельных государственных полномочий в области образования, в том числе на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена

620;Субсидии автономным учреждениям

879 400,00

879 376,00

100,0

Итого по ЦСР 03.2.01.85160;Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

659 000,00

659 000,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

659 000,00

659 000,00

100,0

03.2.01.85160;Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

620;Субсидии автономным учреждениям

659 000,00

659 000,00

100,0

Итого по ЦСР 03.3.00.00000;Подпрограмма «Организация предоставления дополнительного образования детей»

67 292 474,10

67 286 806,46

100,0

Итого по ЦСР 03.3.01.00000;Основное мероприятие «Обеспечение доступности дополнительного образования детей в соответствии с индивидуальными запросами населения»

51 582 529,06

51 582 394,25

100,0

Итого по ЦСР 03.3.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

51 582 529,06

51 582 394,25

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

51 582 529,06

51 582 394,25

100,0

03.3.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

620;Субсидии автономным учреждениям

51 582 529,06

51 582 394,25

100,0

Итого по ЦСР 03.3.02.00000;Основное мероприятие «Субсидии на финансовое обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»

15 709 945,04

15 704 412,21

100,0

Итого по ЦСР 03.3.02.20870;Субсидии уполномоченным организациям по реализации персонифированного финансирования дополнительного образования детей

15 709 945,04

15 704 412,21

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

15 709 945,04

15 704 412,21

100,0

03.3.02.20870;Субсидии уполномоченным организациям по реализации персонифированного финансирования дополнительного образования детей

620;Субсидии автономным учреждениям

15 709 945,04

15 704 412,21

100,0

Итого по ЦСР 03.4.00.00000;Подпрограмма «Развитие инфраструктуры организаций образования»

520 312 218,91

518 546 867,67

99,7

Итого по ЦСР 03.4.02.00000;Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт муниципальных организаций в сфере образования»

29 334 580,23

27 569 228,99

94,0

Итого по ЦСР 03.4.02.85160;Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

150 000,00

150 000,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

150 000,00

150 000,00

100,0

03.4.02.85160;Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

620;Субсидии автономным учреждениям

150 000,00

150 000,00

100,0

Итого по ЦСР 03.4.02.99990;Реализация мероприятий

29 184 580,23

27 419 228,99

94,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 184 580,23

27 419 228,99

94,0

03.4.02.99990;Реализация мероприятий

620;Субсидии автономным учреждениям

29 184 580,23

27 419 228,99

94,0

Итого по ЦСР 03.4.03.00000;Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности и здоровьесбережение обучающихся в образовательных организациях»

4 779 954,00

4 779 954,00

100,0

Итого по ЦСР 03.4.03.85160;Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

267 717,00

267 717,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

267 717,00

267 717,00

100,0

03.4.03.85160;Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

620;Субсидии автономным учреждениям

267 717,00

267 717,00

100,0

Итого по ЦСР 03.4.03.99990;Реализация мероприятий

4 512 237,00

4 512 237,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 512 237,00

4 512 237,00

100,0

03.4.03.99990;Реализация мероприятий

620;Субсидии автономным учреждениям

4 512 237,00

4 512 237,00

100,0

Итого по ЦСР 03.4.P2.00000;Основное мероприятие - Региональный проект «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

486 197 684,68

486 197 684,68

100,0

Итого по ЦСР 03.4.P2.51590;Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

27 540 736,84

27 540 736,84

100,0

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

27 540 736,84

27 540 736,84

100,0

03.4.P2.51590;Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

410;Бюджетные инвестиции

27 540 736,84

27 540 736,84

100,0

Итого по ЦСР 03.4.P2.5159F;Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

240 995 789,47

240 995 789,47

100,0

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

240 995 789,47

240 995 789,47

100,0

03.4.P2.5159F;Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

410;Бюджетные инвестиции

240 995 789,47

240 995 789,47

100,0

Итого по ЦСР 03.4.P2.82710;Расходы на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

206 778 100,00

206 778 100,00

100,0

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

206 778 100,00

206 778 100,00

100,0

03.4.P2.82710;Расходы на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

410;Бюджетные инвестиции

206 778 100,00

206 778 100,00

100,0

Итого по ЦСР 03.4.P2.99990;Реализация мероприятий

0,48

0,48

100,0

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0,48

0,48

100,0

03.4.P2.99990;Реализация мероприятий

410;Бюджетные инвестиции

0,48

0,48

100,0

Итого по ЦСР 03.4.P2.S2710;Доля софинансирования на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

10 883 057,89

10 883 057,89

100,0

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

10 883 057,89

10 883 057,89

100,0

03.4.P2.S2710;Доля софинансирования на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

410;Бюджетные инвестиции

10 883 057,89

10 883 057,89

100,0

Итого по ЦСР 03.5.00.00000;Подпрограмма «Организация мероприятий для детей и молодежи»

5 330 735,00

5 295 104,72

99,3

Итого по ЦСР 03.5.01.00000;Основное мероприятие «Создание условий для воспитания детей и молодежи, направленных на личностный рост, духовно-нравственное развитие»

3 487 100,00

3 474 309,60

99,6

Итого по ЦСР 03.5.01.99990;Реализация мероприятий

3 487 100,00

3 474 309,60

99,6

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 487 100,00

3 474 309,60

99,6

03.5.01.99990;Реализация мероприятий

620;Субсидии автономным учреждениям

3 487 100,00

3 474 309,60

99,6

Итого по ЦСР 03.5.02.00000;Основное мероприятие «Гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение некоммерческим организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание услуг, выполнение работ в сфере образования»

508 000,00

508 000,00

100,0

Итого по ЦСР 03.5.02.61900;Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям

508 000,00

508 000,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

508 000,00

508 000,00

100,0

03.5.02.61900;Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям

630;Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

508 000,00

508 000,00

100,0

Итого по ЦСР 03.5.03.00000;Основное мероприятие «Организация мероприятий гражданско-патриотического направления «

1 335 635,00

1 312 795,12

98,3

Итого по ЦСР 03.5.03.99990;Реализация мероприятий

1 335 635,00

1 312 795,12

98,3

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 335 635,00

1 312 795,12

98,3

03.5.03.99990;Реализация мероприятий

620;Субсидии автономным учреждениям

1 335 635,00

1 312 795,12

98,3

Итого по ЦСР 03.6.00.00000;Подпрограмма «Реализация кадровой политики в сфере образования»

1 141 700,00

1 066 938,00

93,5

Итого по ЦСР 03.6.01.00000;Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества кадрового потенциала и инновационного развития образовательных организаций»

799 000,00

799 000,00

100,0

Итого по ЦСР 03.6.01.99990;Реализация мероприятий

799 000,00

799 000,00

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9 000,00

9 000,00

100,0

03.6.01.99990;Реализация мероприятий

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9 000,00

9 000,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

790 000,00

790 000,00

100,0

03.6.01.99990;Реализация мероприятий

620;Субсидии автономным учреждениям

790 000,00

790 000,00

100,0

Итого по ЦСР 03.6.02.00000;Основное мероприятие «Повышение квалификации работников образовательных организаций»

342 700,00

267 938,00

78,2

Итого по ЦСР 03.6.02.99990;Реализация мероприятий

342 700,00

267 938,00

78,2

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

342 700,00

267 938,00

78,2

03.6.02.99990;Реализация мероприятий

620;Субсидии автономным учреждениям

342 700,00

267 938,00

78,2

Итого по ЦСР 03.7.00.00000;Подпрограмма «Совершенствование системы управления образованием в муниципальном образовании город Нягань»

48 252 589,44

47 895 894,52

99,3

Итого по ЦСР 03.7.01.00000;Основное мероприятие «Реализация единой муниципальной политики в сфере образования»

48 252 589,44

47 895 894,52

99,3

Итого по ЦСР 03.7.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

46 182 300,00

46 062 193,02

99,7

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

45 152 400,00

45 037 135,52

99,7

03.7.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

45 152 400,00

45 037 135,52

99,7

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 029 900,00

1 025 057,50

99,5

03.7.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 029 900,00

1 025 057,50

99,5

Итого по ЦСР 03.7.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

2 070 289,44

1 833 701,50

88,6

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

383 789,44

383 720,68

100,0

03.7.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

383 789,44

383 720,68

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 686 500,00

1 449 980,82

86,0

03.7.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 686 500,00

1 449 980,82

86,0

Итого по ЦСР 04.0.00.00000;Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и военно-патриотическое воспитание детей и молодежи на территории муниципального образования город Нягань»

293 720 977,62

292 633 464,51

99,6

Итого по ЦСР 04.1.00.00000;Подпрограмма «Физическая культура и спорт»

181 905 534,43

181 457 236,30

99,8

Итого по ЦСР 04.1.01.00000;Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта»

177 628 334,43

177 180 036,30

99,7

Итого по ЦСР 04.1.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

166 148 660,18

165 700 417,55

99,7

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

166 148 660,18

165 700 417,55

99,7

04.1.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

620;Субсидии автономным учреждениям

166 148 660,18

165 700 417,55

99,7

Итого по ЦСР 04.1.01.99990;Реализация мероприятий

11 479 674,25

11 479 618,75

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 479 674,25

11 479 618,75

100,0

04.1.01.99990;Реализация мероприятий

620;Субсидии автономным учреждениям

11 479 674,25

11 479 618,75

100,0

Итого по ЦСР 04.1.02.00000;Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта»

3 878 300,00

3 878 300,00

100,0

Итого по ЦСР 04.1.02.82110;Расходы по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

1 396 100,00

1 396 100,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 396 100,00

1 396 100,00

100,0

04.1.02.82110;Расходы по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

620;Субсидии автономным учреждениям

1 396 100,00

1 396 100,00

100,0

Итого по ЦСР 04.1.02.85160;Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

270 000,00

270 000,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

270 000,00

270 000,00

100,0

04.1.02.85160;Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

620;Субсидии автономным учреждениям

270 000,00

270 000,00

100,0

Итого по ЦСР 04.1.02.99990;Реализация мероприятий

2 138 700,00

2 138 700,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 138 700,00

2 138 700,00

100,0

04.1.02.99990;Реализация мероприятий

620;Субсидии автономным учреждениям

2 138 700,00

2 138 700,00

100,0

Итого по ЦСР 04.1.02.S2110;Доля софинансирования по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

73 500,00

73 500,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

73 500,00

73 500,00

100,0

04.1.02.S2110;Доля софинансирования по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

620;Субсидии автономным учреждениям

73 500,00

73 500,00

100,0

Итого по ЦСР 04.1.03.00000;Субсидии негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в сфере физической культуры и спорта

398 900,00

398 900,00

100,0

Итого по ЦСР 04.1.03.61900;Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям

398 900,00

398 900,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

398 900,00

398 900,00

100,0

04.1.03.61900;Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям

630;Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

398 900,00

398 900,00

100,0

Итого по ЦСР 04.2.00.00000;Подпрограмма «Молодежная политика»

37 564 898,00

37 251 910,43

99,2

Итого по ЦСР 04.2.01.00000;Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории муниципального образования город Нягань»

27 441 500,00

27 410 220,06

99,9

Итого по ЦСР 04.2.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

21 149 086,32

21 129 350,38

99,9

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 149 086,32

21 129 350,38

99,9

04.2.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

620;Субсидии автономным учреждениям

21 149 086,32

21 129 350,38

99,9

Итого по ЦСР 04.2.01.99990;Реализация мероприятий

6 292 413,68

6 280 869,68

99,8

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 292 413,68

6 280 869,68

99,8

04.2.01.99990;Реализация мероприятий

620;Субсидии автономным учреждениям

6 292 413,68

6 280 869,68

99,8

Итого по ЦСР 04.2.02.00000;Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждений молодежной политики»

75 000,00

74 911,00

99,9

Итого по ЦСР 04.2.02.99990;Реализация мероприятий

75 000,00

74 911,00

99,9

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

75 000,00

74 911,00

99,9

04.2.02.99990;Реализация мероприятий

620;Субсидии автономным учреждениям

75 000,00

74 911,00

99,9

Итого по ЦСР 04.2.03.00000;Основное мероприятие «Поддержка молодежи в сфере труда и занятости»

9 698 398,00

9 416 779,37

97,1

Итого по ЦСР 04.2.03.85060;Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан

3 614 398,00

3 541 826,86

98,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 614 398,00

3 541 826,86

98,0

04.2.03.85060;Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан

620;Субсидии автономным учреждениям

3 614 398,00

3 541 826,86

98,0

Итого по ЦСР 04.2.03.99990;Реализация мероприятий

6 084 000,00

5 874 952,51

96,6

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 084 000,00

5 874 952,51

96,6

04.2.03.99990;Реализация мероприятий

620;Субсидии автономным учреждениям

6 084 000,00

5 874 952,51

96,6

Итого по ЦСР 04.2.04.00000;Основное мероприятие «Субсидии негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в сфере молодежной политики»

350 000,00

350 000,00

100,0

Итого по ЦСР 04.2.04.61900;Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям

350 000,00

350 000,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

350 000,00

350 000,00

100,0

04.2.04.61900;Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям

630;Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

350 000,00

350 000,00

100,0

Итого по ЦСР 04.3.00.00000;Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи»

52 711 295,90

52 547 124,81

99,7

Итого по ЦСР 04.3.01.00000;Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях сферы военно-патриотического воспитания детей и молодежи»

41 879 100,46

41 784 105,46

99,8

Итого по ЦСР 04.3.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

40 046 100,46

39 968 901,16

99,8

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

40 046 100,46

39 968 901,16

99,8

04.3.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

620;Субсидии автономным учреждениям

40 046 100,46

39 968 901,16

99,8

Итого по ЦСР 04.3.01.99990;Реализация мероприятий

1 833 000,00

1 815 204,30

99,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 833 000,00

1 815 204,30

99,0

04.3.01.99990;Реализация мероприятий

620;Субсидии автономным учреждениям

1 833 000,00

1 815 204,30

99,0

Итого по ЦСР 04.3.02.00000;Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждений военно-патриотического воспитания детей и молодежи»

1 278 800,00

1 278 800,00

100,0

Итого по ЦСР 04.3.02.85160;Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

683 200,00

683 200,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

683 200,00

683 200,00

100,0

04.3.02.85160;Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

620;Субсидии автономным учреждениям

683 200,00

683 200,00

100,0

Итого по ЦСР 04.3.02.99990;Реализация мероприятий

595 600,00

595 600,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

595 600,00

595 600,00

100,0

04.3.02.99990;Реализация мероприятий

620;Субсидии автономным учреждениям

595 600,00

595 600,00

100,0

Итого по ЦСР 04.3.03.00000;Основное мероприятие «Организация патриотического воспитания и подготовка молодежи к службе в вооруженных силах»

9 553 395,44

9 484 219,35

99,3

Итого по ЦСР 04.3.03.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

8 747 771,44

8 678 595,35

99,2

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 747 771,44

8 678 595,35

99,2

04.3.03.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

620;Субсидии автономным учреждениям

8 747 771,44

8 678 595,35

99,2

Итого по ЦСР 04.3.03.99990;Реализация мероприятий

805 624,00

805 624,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

805 624,00

805 624,00

100,0

04.3.03.99990;Реализация мероприятий

620;Субсидии автономным учреждениям

805 624,00

805 624,00

100,0

Итого по ЦСР 04.4.00.00000;Подпрограмма «Управление подведомственными учреждениями физкультурно-спортивной, молодежной и военно-патриотической направленностей»

12 993 821,56

12 831 964,87

98,8

Итого по ЦСР 04.4.01.00000;Основное мероприятие «Реализация единой муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта, военно-патриотического воспитания детей и молодежи»

12 993 821,56

12 831 964,87

98,8

Итого по ЦСР 04.4.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

12 507 437,52

12 346 434,83

98,7

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

12 344 900,00

12 183 897,31

98,7

04.4.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

12 344 900,00

12 183 897,31

98,7

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

162 537,52

162 537,52

100,0

04.4.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

162 537,52

162 537,52

100,0

Итого по ЦСР 04.4.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

486 384,04

485 530,04

99,8

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

181 351,04

181 351,04

100,0

04.4.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

181 351,04

181 351,04

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

305 033,00

304 179,00

99,7

04.4.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

305 033,00

304 179,00

99,7

Итого по ЦСР 04.5.00.00000;Подпрограмма «Развитие инфраструктуры учреждений физической культуры, спорта, военно-патриотического воспитания детей и молодежи на территории муниципального образования город Нягань»

1 699 500,00

1 699 442,95

100,0

Итого по ЦСР 04.5.01.00000;Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта»

1 699 500,00

1 699 442,95

100,0

Итого по ЦСР 04.5.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

1 699 500,00

1 699 442,95

100,0

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1 699 500,00

1 699 442,95

100,0

04.5.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

410;Бюджетные инвестиции

1 699 500,00

1 699 442,95

100,0

Итого по ЦСР 04.6.00.00000;Подпрограмма «Создание комфортных условий для функционирования работы учреждений физической культуры и спорта, военно-патриотического воспитания детей и молодежи»

6 845 927,73

6 845 785,15

100,0

Итого по ЦСР 04.6.01.00000;Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, военно-патриотического воспитания детей и молодежи»

5 543 927,73

5 543 785,15

100,0

Итого по ЦСР 04.6.01.99990;Реализация мероприятий

5 543 927,73

5 543 785,15

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 543 927,73

5 543 785,15

100,0

04.6.01.99990;Реализация мероприятий

620;Субсидии автономным учреждениям

5 543 927,73

5 543 785,15

100,0

Итого по ЦСР 04.6.02.00000;Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности объектов спорта, военно-патриотического воспитания детей и молодежи»

1 302 000,00

1 302 000,00

100,0

Итого по ЦСР 04.6.02.99990;Реализация мероприятий

1 302 000,00

1 302 000,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 302 000,00

1 302 000,00

100,0

04.6.02.99990;Реализация мероприятий

620;Субсидии автономным учреждениям

1 302 000,00

1 302 000,00

100,0

Итого по ЦСР 05.0.00.00000;Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании город Нягань»

323 039 997,27

321 697 543,07

99,6

Итого по ЦСР 05.1.00.00000;Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации в библиотечной системе»

51 750 754,55

51 542 427,10

99,6

Итого по ЦСР 05.1.01.00000;Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов городского округа»

51 104 807,73

50 896 480,28

99,6

Итого по ЦСР 05.1.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

50 874 807,73

50 666 480,28

99,6

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 874 807,73

50 666 480,28

99,6

05.1.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

620;Субсидии автономным учреждениям

50 874 807,73

50 666 480,28

99,6

Итого по ЦСР 05.1.01.99990;Реализация мероприятий

230 000,00

230 000,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

230 000,00

230 000,00

100,0

05.1.01.99990;Реализация мероприятий

620;Субсидии автономным учреждениям

230 000,00

230 000,00

100,0

Итого по ЦСР 05.1.02.00000;Основное мероприятие «Модернизация общедоступных муниципальных библиотек»

645 946,82

645 946,82

100,0

Итого по ЦСР 05.1.02.82520;Расходы на развитие сферы культуры

378 900,00

378 900,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

378 900,00

378 900,00

100,0

05.1.02.82520;Расходы на развитие сферы культуры

620;Субсидии автономным учреждениям

378 900,00

378 900,00

100,0

Итого по ЦСР 05.1.02.L5190;Расходы на поддержку отрасли культуры

200 181,82

200 181,82

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200 181,82

200 181,82

100,0

05.1.02.L5190;Расходы на поддержку отрасли культуры

620;Субсидии автономным учреждениям

200 181,82

200 181,82

100,0

Итого по ЦСР 05.1.02.S2520;Доля софинансирования на развитие сферы культуры

66 865,00

66 865,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

66 865,00

66 865,00

100,0

05.1.02.S2520;Доля софинансирования на развитие сферы культуры

620;Субсидии автономным учреждениям

66 865,00

66 865,00

100,0

Итого по ЦСР 05.2.00.00000;Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства в городе»

81 376 374,67

81 234 780,89

99,8

Итого по ЦСР 05.2.01.00000;Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры»

80 186 174,67

80 044 580,89

99,8

Итого по ЦСР 05.2.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

73 241 974,67

73 100 380,89

99,8

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

73 241 974,67

73 100 380,89

99,8

05.2.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

620;Субсидии автономным учреждениям

73 241 974,67

73 100 380,89

99,8

Итого по ЦСР 05.2.01.85160;Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

694 200,00

694 200,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

694 200,00

694 200,00

100,0

05.2.01.85160;Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

620;Субсидии автономным учреждениям

694 200,00

694 200,00

100,0

Итого по ЦСР 05.2.01.99990;Реализация мероприятий

6 250 000,00

6 250 000,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 250 000,00

6 250 000,00

100,0

05.2.01.99990;Реализация мероприятий

620;Субсидии автономным учреждениям

6 250 000,00

6 250 000,00

100,0

Итого по ЦСР 05.2.02.00000;Основное мероприятие «Субсидии негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в сфере культуры»

1 190 200,00

1 190 200,00

100,0

Итого по ЦСР 05.2.02.61900;Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям

1 190 200,00

1 190 200,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 190 200,00

1 190 200,00

100,0

05.2.02.61900;Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям

630;Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

1 190 200,00

1 190 200,00

100,0

Итого по ЦСР 05.3.00.00000;Подпрограмма «Организация предоставления дополнительного художественного образования»

103 101 468,05

102 402 372,31

99,3

Итого по ЦСР 05.3.01.00000;Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры»

103 101 468,05

102 402 372,31

99,3

Итого по ЦСР 05.3.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

102 751 468,05

102 052 372,31

99,3

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

102 751 468,05

102 052 372,31

99,3

05.3.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

620;Субсидии автономным учреждениям

102 751 468,05

102 052 372,31

99,3

Итого по ЦСР 05.3.01.99990;Реализация мероприятий

350 000,00

350 000,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

350 000,00

350 000,00

100,0

05.3.01.99990;Реализация мероприятий

620;Субсидии автономным учреждениям

350 000,00

350 000,00

100,0

Итого по ЦСР 05.4.00.00000;Подпрограмма «Содержание и обеспечение деятельности учреждений музейно-культурного центра»

23 346 475,00

23 288 881,49

99,8

Итого по ЦСР 05.4.01.00000;Основное мероприятие «Создание условий для сохранения и развития музейного дела и культуры коренных народов Севера в городе Нягани»

23 346 475,00

23 288 881,49

99,8

Итого по ЦСР 05.4.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

20 247 475,00

20 189 881,49

99,7

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 247 475,00

20 189 881,49

99,7

05.4.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

620;Субсидии автономным учреждениям

20 247 475,00

20 189 881,49

99,7

Итого по ЦСР 05.4.01.99990;Реализация мероприятий

3 099 000,00

3 099 000,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 099 000,00

3 099 000,00

100,0

05.4.01.99990;Реализация мероприятий

620;Субсидии автономным учреждениям

3 099 000,00

3 099 000,00

100,0

Итого по ЦСР 05.6.00.00000;Подпрограмма «Создание комфортных условий для работы учреждений культуры в муниципальном образовании город Нягань»

4 138 125,00

4 138 125,00

100,0

Итого по ЦСР 05.6.01.00000;Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений в сфере культуры»

621 925,00

621 925,00

100,0

Итого по ЦСР 05.6.01.99990;Реализация мероприятий

621 925,00

621 925,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

621 925,00

621 925,00

100,0

05.6.01.99990;Реализация мероприятий

620;Субсидии автономным учреждениям

621 925,00

621 925,00

100,0

Итого по ЦСР 05.6.02.00000;Основное мероприятие «Укрепление и обновление материально-технической базы муниципальных учреждений»

3 516 200,00

3 516 200,00

100,0

Итого по ЦСР 05.6.02.99990;Реализация мероприятий

3 516 200,00

3 516 200,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 516 200,00

3 516 200,00

100,0

05.6.02.99990;Реализация мероприятий

620;Субсидии автономным учреждениям

3 516 200,00

3 516 200,00

100,0

Итого по ЦСР 05.7.00.00000;Подпрограмма «Совершенствование системы управления культуры в муниципальном образовании город Нягань»

12 484 600,00

12 417 521,06

99,5

Итого по ЦСР 05.7.01.00000;Основное мероприятие «Реализация единой муниципальной политики в сфере культуры «

12 484 600,00

12 417 521,06

99,5

Итого по ЦСР 05.7.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

11 856 400,00

11 806 730,42

99,6

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 279 887,60

11 230 251,69

99,6

05.7.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

11 279 887,60

11 230 251,69

99,6

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

575 400,00

575 390,16

100,0

05.7.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

575 400,00

575 390,16

100,0

Итого по ВР 800;Иные бюджетные ассигнования

1 112,40

1 088,57

97,9

05.7.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

850;Уплата налогов, сборов и иных платежей

1 112,40

1 088,57

97,9

Итого по ЦСР 05.7.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

628 200,00

610 790,64

97,2

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

96 100,00

96 089,07

100,0

05.7.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

96 100,00

96 089,07

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

532 100,00

514 701,57

96,7

05.7.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

532 100,00

514 701,57

96,7

Итого по ЦСР 05.8.00.00000;Подпрограмма «Обслуживание учреждений культуры»

46 842 200,00

46 673 435,22

99,6

Итого по ЦСР 05.8.01.00000;Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальных учреждений культуры»

46 842 200,00

46 673 435,22

99,6

Итого по ЦСР 05.8.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

46 842 200,00

46 673 435,22

99,6

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

45 431 800,00

45 263 118,29

99,6

05.8.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

110;Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

45 431 800,00

45 263 118,29

99,6

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 410 300,00

1 410 300,00

100,0

05.8.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 410 300,00

1 410 300,00

100,0

Итого по ВР 800;Иные бюджетные ассигнования

100,00

16,93

16,9

05.8.01.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

850;Уплата налогов, сборов и иных платежей

100,00

16,93

16,9

Итого по ЦСР 06.0.00.00000;Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нягани»

8 361 962,00

8 361 961,05

100,0

Итого по ЦСР 06.0.00.00000;Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нягани»

8 361 962,00

8 361 961,05

100,0

Итого по ЦСР 06.0.I4.00000;Основное мероприятие - Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»

5 996 797,42

5 996 797,42

100,0

Итого по ЦСР 06.0.I4.61100;Предоставление субсидий организациям

2 516 367,31

2 516 367,31

100,0

Итого по ВР 800;Иные бюджетные ассигнования

2 516 367,31

2 516 367,31

100,0

06.0.I4.61100;Предоставление субсидий организациям

810;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

2 516 367,31

2 516 367,31

100,0

Итого по ЦСР 06.0.I4.82380;Расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства

3 236 800,00

3 236 800,00

100,0

Итого по ВР 800;Иные бюджетные ассигнования

3 236 800,00

3 236 800,00

100,0

06.0.I4.82380;Расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства

810;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

3 236 800,00

3 236 800,00

100,0

Итого по ЦСР 06.0.I4.S2380;Доля софинансирования на поддержку малого и среднего предпринимательства

243 630,11

243 630,11

100,0

Итого по ВР 800;Иные бюджетные ассигнования

243 630,11

243 630,11

100,0

06.0.I4.S2380;Доля софинансирования на поддержку малого и среднего предпринимательства

810;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

243 630,11

243 630,11

100,0

Итого по ЦСР 06.0.I8.00000;Основное мероприятие - Региональный проект «Популяризация предпринимательства»

2 365 164,58

2 365 163,63

100,0

Итого по ЦСР 06.0.I8.82380;Расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства

1 200 000,00

1 199 999,99

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 200 000,00

1 199 999,99

100,0

06.0.I8.82380;Расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 200 000,00

1 199 999,99

100,0

Итого по ЦСР 06.0.I8.99990;Реализация мероприятий

1 074 842,00

1 074 841,06

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 074 842,00

1 074 841,06

100,0

06.0.I8.99990;Реализация мероприятий

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 074 842,00

1 074 841,06

100,0

Итого по ЦСР 06.0.I8.S2380;Доля софинансирования на поддержку малого и среднего предпринимательства

90 322,58

90 322,58

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90 322,58

90 322,58

100,0

06.0.I8.S2380;Доля софинансирования на поддержку малого и среднего предпринимательства

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90 322,58

90 322,58

100,0

Итого по ЦСР 07.0.00.00000;Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании город Нягань»

32 907 500,00

32 641 692,00

99,2

Итого по ЦСР 07.0.00.00000;Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании город Нягань»

32 907 500,00

32 641 692,00

99,2

Итого по ЦСР 07.0.01.00000;Основное мероприятие «Развитие животноводства»

26 790 000,00

26 652 651,00

99,5

Итого по ЦСР 07.0.01.84150;Расходы на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

26 790 000,00

26 652 651,00

99,5

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

128 000,00

128 000,00

100,0

07.0.01.84150;Расходы на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

128 000,00

128 000,00

100,0

Итого по ВР 800;Иные бюджетные ассигнования

26 662 000,00

26 524 651,00

99,5

07.0.01.84150;Расходы на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

810;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

26 662 000,00

26 524 651,00

99,5

Итого по ЦСР 07.0.02.00000;Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования»

50 000,00

50 000,00

100,0

Итого по ЦСР 07.0.02.84170;Расходы на поддержку малых форм хозяйствования

50 000,00

50 000,00

100,0

Итого по ВР 800;Иные бюджетные ассигнования

50 000,00

50 000,00

100,0

07.0.02.84170;Расходы на поддержку малых форм хозяйствования

810;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

50 000,00

50 000,00

100,0

Итого по ЦСР 07.0.03.00000;Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

3 743 000,00

3 743 000,00

100,0

Итого по ЦСР 07.0.03.84140;Расходы на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

3 743 000,00

3 743 000,00

100,0

Итого по ВР 800;Иные бюджетные ассигнования

3 743 000,00

3 743 000,00

100,0

07.0.03.84140;Расходы на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

810;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

3 743 000,00

3 743 000,00

100,0

Итого по ЦСР 07.0.04.00000;Основное мероприятие «Развитие рыбохозяйственного комплекса»

2 220 000,00

2 091 541,00

94,2

Итого по ЦСР 07.0.04.84180;Расходы на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса

2 220 000,00

2 091 541,00

94,2

Итого по ВР 800;Иные бюджетные ассигнования

2 220 000,00

2 091 541,00

94,2

07.0.04.84180;Расходы на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса

810;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

2 220 000,00

2 091 541,00

94,2

Итого по ЦСР 07.0.05.00000;Основное мероприятие «Информационное обеспечение в сфере агропромышленного комплекса»

104 500,00

104 500,00

100,0

Итого по ЦСР 07.0.05.99990;Реализация мероприятий

104 500,00

104 500,00

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

104 500,00

104 500,00

100,0

07.0.05.99990;Реализация мероприятий

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

104 500,00

104 500,00

100,0

Итого по ЦСР 08.0.00.00000;Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Нягань»

3 184 700,00

3 182 670,78

99,9

Итого по ЦСР 08.1.00.00000;Подпрограмма «Общественная безопасность»

2 354 600,00

2 352 700,73

99,9

Итого по ЦСР 08.1.01.00000;Основное мероприятие «Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин»

428 800,00

428 800,00

100,0

Итого по ЦСР 08.1.01.82300;Расходы на создание условий для деятельности народных дружин

160 100,00

160 100,00

100,0

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

141 060,00

141 060,00

100,0

08.1.01.82300;Расходы на создание условий для деятельности народных дружин

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

141 060,00

141 060,00

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

19 040,00

19 040,00

100,0

08.1.01.82300;Расходы на создание условий для деятельности народных дружин

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

19 040,00

19 040,00

100,0

Итого по ЦСР 08.1.01.99990;Реализация мероприятий

200 000,00

200 000,00

100,0

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000,00

200 000,00

100,0

08.1.01.99990;Реализация мероприятий

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

200 000,00

200 000,00

100,0

Итого по ЦСР 08.1.01.S2300;Доля софинансирования на создание условий для деятельности народных дружин

68 700,00

68 700,00

100,0

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

60 540,00

60 540,00

100,0

08.1.01.S2300;Доля софинансирования на создание условий для деятельности народных дружин

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

60 540,00

60 540,00

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

8 160,00

8 160,00

100,0

08.1.01.S2300;Доля софинансирования на создание условий для деятельности народных дружин

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

8 160,00

8 160,00

100,0

Итого по ЦСР 08.1.02.00000;Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности и информирования населения»

1 925 800,00

1 923 900,73

99,9

Итого по ЦСР 08.1.02.82290;Расходы на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка

723 900,00

722 675,00

99,8

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

723 900,00

722 675,00

99,8

08.1.02.82290;Расходы на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

723 900,00

722 675,00

99,8

Итого по ЦСР 08.1.02.99990;Реализация мероприятий

891 600,00

891 450,73

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

891 600,00

891 450,73

100,0

08.1.02.99990;Реализация мероприятий

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

891 600,00

891 450,73

100,0

Итого по ЦСР 08.1.02.S2290;Доля софинансирования на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка

310 300,00

309 775,00

99,8

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

310 300,00

309 775,00

99,8

08.1.02.S2290;Доля софинансирования на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

310 300,00

309 775,00

99,8

Итого по ЦСР 08.2.00.00000;Подпрограмма «Противодействие коррупции»

30 000,00

30 000,00

100,0

Итого по ЦСР 08.2.01.00000;Основное мероприятие «Проведение информационной кампании, направленной на противодействие коррупции»

30 000,00

30 000,00

100,0

Итого по ЦСР 08.2.01.99990;Реализация мероприятий

30 000,00

30 000,00

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

30 000,00

30 000,00

100,0

08.2.01.99990;Реализация мероприятий

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

30 000,00

30 000,00

100,0

Итого по ЦСР 08.3.00.00000;Подпрограмма «Пожарная безопасность»

100 000,00

100 000,00

100,0

Итого по ЦСР 08.3.01.00000;Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

100 000,00

100 000,00

100,0

Итого по ЦСР 08.3.01.61601;Субсидии некоммерческим организациям

100 000,00

100 000,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

100 000,00

100 000,00

100,0

08.3.01.61601;Субсидии некоммерческим организациям

630;Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

100 000,00

100 000,00

100,0

Итого по ЦСР 08.4.00.00000;Подпрограмма «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций»

700 100,00

699 970,05

100,0

Итого по ЦСР 08.4.01.00000;Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

700 100,00

699 970,05

100,0

Итого по ЦСР 08.4.01.20030;Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны

580 000,00

580 000,00

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

580 000,00

580 000,00

100,0

08.4.01.20030;Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

580 000,00

580 000,00

100,0

Итого по ЦСР 08.4.01.99990;Реализация мероприятий

120 100,00

119 970,05

99,9

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

120 100,00

119 970,05

99,9

08.4.01.99990;Реализация мероприятий

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

120 100,00

119 970,05

99,9

Итого по ЦСР 09.0.00.00000;Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нягань»

660 857 521,06

648 895 879,58

98,2

Итого по ЦСР 09.1.00.00000;Подпрограмма «Создание условий для развития инфраструктуры»

131 526 161,24

128 834 557,07

98,0

Итого по ЦСР 09.1.01.00000;Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса»

130 959 161,24

128 267 557,07

97,9

Итого по ЦСР 09.1.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

18 203 061,24

15 511 467,07

85,2

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

18 203 061,24

15 511 467,07

85,2

09.1.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

410;Бюджетные инвестиции

18 203 061,24

15 511 467,07

85,2

Итого по ЦСР 09.1.01.82190;Расходы на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов

107 118 200,00

107 118 200,00

100,0

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

107 118 200,00

107 118 200,00

100,0

09.1.01.82190;Расходы на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов

410;Бюджетные инвестиции

107 118 200,00

107 118 200,00

100,0

Итого по ЦСР 09.1.01.S2190;Доля софинансирования на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов

5 637 900,00

5 637 890,00

100,0

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

5 637 900,00

5 637 890,00

100,0

09.1.01.S2190;Доля софинансирования на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов

410;Бюджетные инвестиции

5 637 900,00

5 637 890,00

100,0

Итого по ЦСР 09.1.02.00000;Основное мероприятие «Прочие мероприятия для создания условий развития инфраструктуры»

567 000,00

567 000,00

100,0

Итого по ЦСР 09.1.02.99990;Реализация мероприятий

567 000,00

567 000,00

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

567 000,00

567 000,00

100,0

09.1.02.99990;Реализация мероприятий

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

567 000,00

567 000,00

100,0

Итого по ЦСР 09.2.00.00000;Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

2 399 210,00

2 399 194,28

100,0

Итого по ЦСР 09.2.01.00000;Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности»

2 399 210,00

2 399 194,28

100,0

Итого по ЦСР 09.2.01.20020;Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2 399 210,00

2 399 194,28

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 399 210,00

2 399 194,28

100,0

09.2.01.20020;Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 399 210,00

2 399 194,28

100,0

Итого по ЦСР 09.3.00.00000;Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования систем жилищно-коммунального комплекса и повышение качества городской среды»

512 710 049,82

504 036 967,89

98,3

Итого по ЦСР 09.3.01.00000;Основное мероприятие «Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду»

14 628 700,00

14 628 609,61

100,0

Итого по ЦСР 09.3.01.82591;Расходы на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов

11 383 800,00

11 383 800,00

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11 383 800,00

11 383 800,00

100,0

09.3.01.82591;Расходы на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11 383 800,00

11 383 800,00

100,0

Итого по ЦСР 09.3.01.99990;Реализация мероприятий

1 980 000,00

1 979 942,94

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 980 000,00

1 979 942,94

100,0

09.3.01.99990;Реализация мероприятий

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 980 000,00

1 979 942,94

100,0

Итого по ЦСР 09.3.01.S2591;Доля софинансирования на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов

1 264 900,00

1 264 866,67

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 264 900,00

1 264 866,67

100,0

09.3.01.S2591;Доля софинансирования на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 264 900,00

1 264 866,67

100,0

Итого по ЦСР 09.3.02.00000;Основное мероприятие «Организация и проведение текущего ремонта помещений муниципального жилого фонда»

409 000,00

408 923,46

100,0

Итого по ЦСР 09.3.02.20800;Расходы на проведение мероприятий по текущему ремонту муниципального жилищного фонда

409 000,00

408 923,46

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

409 000,00

408 923,46

100,0

09.3.02.20800;Расходы на проведение мероприятий по текущему ремонту муниципального жилищного фонда

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

409 000,00

408 923,46

100,0

Итого по ЦСР 09.3.03.00000;Основное мероприятие «Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения»

276 692 510,00

276 683 263,14

100,0

Итого по ЦСР 09.3.03.20670;Расходы на проведение мероприятий в области уличного освещения

34 399 190,00

34 390 098,53

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

34 399 190,00

34 390 098,53

100,0

09.3.03.20670;Расходы на проведение мероприятий в области уличного освещения

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

34 399 190,00

34 390 098,53

100,0

Итого по ЦСР 09.3.03.61100;Предоставление субсидий организациям

2 668 500,00

2 668 430,97

100,0

Итого по ВР 800;Иные бюджетные ассигнования

2 668 500,00

2 668 430,97

100,0

09.3.03.61100;Предоставление субсидий организациям

810;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

2 668 500,00

2 668 430,97

100,0

Итого по ЦСР 09.3.03.85150;иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

239 624 820,00

239 624 733,64

100,0

Итого по ВР 800;Иные бюджетные ассигнования

239 624 820,00

239 624 733,64

100,0

09.3.03.85150;иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

810;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

239 624 820,00

239 624 733,64

100,0

Итого по ЦСР 09.3.04.00000;Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»

1 439 500,00

1 439 358,66

100,0

Итого по ЦСР 09.3.04.20680;Расходы на проведение мероприятий в области организации и содержания мест захоронения

1 439 500,00

1 439 358,66

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 439 500,00

1 439 358,66

100,0

09.3.04.20680;Расходы на проведение мероприятий в области организации и содержания мест захоронения

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 439 500,00

1 439 358,66

100,0

Итого по ЦСР 09.3.05.00000;Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования»

92 474 439,82

84 299 212,45

91,2

Итого по ЦСР 09.3.05.20690;Расходы на проведение мероприятий в области озеленения

2 996 600,00

2 996 522,52

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 996 600,00

2 996 522,52

100,0

09.3.05.20690;Расходы на проведение мероприятий в области озеленения

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 996 600,00

2 996 522,52

100,0

Итого по ЦСР 09.3.05.20700;Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству городских округов

56 510 339,82

55 968 407,08

99,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

56 510 339,82

55 968 407,08

99,0

09.3.05.20700;Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству городских округов

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

56 510 339,82

55 968 407,08

99,0

Итого по ЦСР 09.3.05.20710;Расходы на проведение мероприятий в области охраны, восстановления и использования лесов

1 498 400,00

1 498 379,26

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 498 400,00

1 498 379,26

100,0

09.3.05.20710;Расходы на проведение мероприятий в области охраны, восстановления и использования лесов

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 498 400,00

1 498 379,26

100,0

Итого по ЦСР 09.3.05.20760;Расходы на проведение мероприятий по демонтажу жилых домов и зданий

6 764 400,00

6 753 566,41

99,8

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

6 764 400,00

6 753 566,41

99,8

09.3.05.20760;Расходы на проведение мероприятий по демонтажу жилых домов и зданий

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

6 764 400,00

6 753 566,41

99,8

Итого по ЦСР 09.3.05.84200;Расходы на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

464 200,00

464 200,00

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

464 200,00

464 200,00

100,0

09.3.05.84200;Расходы на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

464 200,00

464 200,00

100,0

Итого по ЦСР 09.3.05.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО - Югры

22 858 000,00

15 371 203,58

67,2

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

22 858 000,00

15 371 203,58

67,2

09.3.05.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО - Югры

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

22 858 000,00

15 371 203,58

67,2

Итого по ЦСР 09.3.05.G4200;Дополнительные расходы на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

1 382 500,00

1 246 933,60

90,2

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 382 500,00

1 246 933,60

90,2

09.3.05.G4200;Дополнительные расходы на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 382 500,00

1 246 933,60

90,2

Итого по ЦСР 09.3.06.00000;Основное мероприятие «Реализация единой муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

104 130 100,00

103 711 734,65

99,6

Итого по ЦСР 09.3.06.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

104 130 100,00

103 711 734,65

99,6

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

72 530 800,00

72 316 621,01

99,7

09.3.06.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

110;Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

72 530 800,00

72 316 621,01

99,7

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13 041 000,00

12 845 852,64

98,5

09.3.06.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13 041 000,00

12 845 852,64

98,5

Итого по ВР 800;Иные бюджетные ассигнования

18 558 300,00

18 549 261,00

100,0

09.3.06.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

850;Уплата налогов, сборов и иных платежей

18 558 300,00

18 549 261,00

100,0

Итого по ЦСР 09.3.07.00000;Основное мероприятие «Обеспечение полномочий по защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций»

20 603 600,00

20 533 694,91

99,7

Итого по ЦСР 09.3.07.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

20 603 600,00

20 533 694,91

99,7

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

15 041 100,00

14 998 916,13

99,7

09.3.07.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

110;Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

15 041 100,00

14 998 916,13

99,7

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

5 426 900,00

5 399 207,78

99,5

09.3.07.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

5 426 900,00

5 399 207,78

99,5

Итого по ВР 800;Иные бюджетные ассигнования

135 600,00

135 571,00

100,0

09.3.07.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

850;Уплата налогов, сборов и иных платежей

135 600,00

135 571,00

100,0

Итого по ЦСР 09.3.08.00000;Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2 332 200,00

2 332 171,01

100,0

Итого по ЦСР 09.3.08.20720;Расходы на проведение мероприятий по подвозу воды на пожары

2 332 200,00

2 332 171,01

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 332 200,00

2 332 171,01

100,0

09.3.08.20720;Расходы на проведение мероприятий по подвозу воды на пожары

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 332 200,00

2 332 171,01

100,0

Итого по ЦСР 09.4.00.00000;Подпрограмма «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

14 024 700,00

13 428 100,73

95,7

Итого по ЦСР 09.4.01.00000;Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

14 024 700,00

13 428 100,73

95,7

Итого по ЦСР 09.4.01.20630;Расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда

4 951 900,00

4 562 530,49

92,1

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 951 900,00

4 562 530,49

92,1

09.4.01.20630;Расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 951 900,00

4 562 530,49

92,1

Итого по ЦСР 09.4.01.61100;Предоставление субсидий организациям

4 832 300,00

4 625 070,24

95,7

Итого по ВР 800;Иные бюджетные ассигнования

4 832 300,00

4 625 070,24

95,7

09.4.01.61100;Предоставление субсидий организациям

810;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

4 832 300,00

4 625 070,24

95,7

Итого по ЦСР 09.4.01.61601;Субсидии некоммерческим организациям

4 240 500,00

4 240 500,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 240 500,00

4 240 500,00

100,0

09.4.01.61601;Субсидии некоммерческим организациям

630;Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

4 240 500,00

4 240 500,00

100,0

Итого по ЦСР 09.5.00.00000;Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования город Нягань»

197 400,00

197 059,61

99,8

Итого по ЦСР 09.5.01.00000;Основное мероприятие «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов»

197 400,00

197 059,61

99,8

Итого по ЦСР 09.5.01.84290;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

162 800,00

162 552,43

99,8

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

64 088,33

63 840,76

99,6

09.5.01.84290;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

64 088,33

63 840,76

99,6

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

98 711,67

98 711,67

100,0

09.5.01.84290;Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

98 711,67

98 711,67

100,0

Итого по ЦСР 09.5.01.99990;Реализация мероприятий

34 600,00

34 507,18

99,7

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

34 600,00

34 507,18

99,7

09.5.01.99990;Реализация мероприятий

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

34 600,00

34 507,18

99,7

Итого по ЦСР 10.0.00.00000;Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нягань»

33 250 949,18

33 250 863,26

100,0

Итого по ЦСР 10.1.00.00000;Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»

9 451 549,52

9 451 541,92

100,0

Итого по ЦСР 10.1.01.00000;Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству дворовых территорий»

128 800,00

128 792,40

100,0

Итого по ЦСР 10.1.01.20700;Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству городских округов

128 800,00

128 792,40

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

128 800,00

128 792,40

100,0

10.1.01.20700;Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству городских округов

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

128 800,00

128 792,40

100,0

Итого по ЦСР 10.1.F2.00000;Основное мероприятие - Региональный проект» Формирование комфортной городской среды»

9 322 749,52

9 322 749,52

100,0

Итого по ЦСР 10.1.F2.20700;Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству городских округов

3 985 471,52

3 985 471,52

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 985 471,52

3 985 471,52

100,0

10.1.F2.20700;Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству городских округов

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 985 471,52

3 985 471,52

100,0

Итого по ЦСР 10.1.F2.82600;Расходы на благоустройство территорий муниципальных образований

4 803 550,20

4 803 550,20

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 803 550,20

4 803 550,20

100,0

10.1.F2.82600;Расходы на благоустройство территорий муниципальных образований

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 803 550,20

4 803 550,20

100,0

Итого по ЦСР 10.1.F2.S2600;Доля софинансирования на благоустройство территорий муниципальных образований

533 727,80

533 727,80

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

533 727,80

533 727,80

100,0

10.1.F2.S2600;Доля софинансирования на благоустройство территорий муниципальных образований

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

533 727,80

533 727,80

100,0

Итого по ЦСР 10.2.00.00000;Подпрограмма «Благоустройство мест общего пользования»

23 799 399,66

23 799 321,34

100,0

Итого по ЦСР 10.2.F2.00000;Основное мероприятие - Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

23 799 399,66

23 799 321,34

100,0

Итого по ЦСР 10.2.F2.20700;Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству городских округов

7 424 824,86

7 424 746,55

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7 424 824,86

7 424 746,55

100,0

10.2.F2.20700;Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству городских округов

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7 424 824,86

7 424 746,55

100,0

Итого по ЦСР 10.2.F2.55550;Реализация программ формирования современной городской среды

16 374 574,80

16 374 574,79

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

16 374 574,80

16 374 574,79

100,0

10.2.F2.55550;Реализация программ формирования современной городской среды

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

16 374 574,80

16 374 574,79

100,0

Итого по ЦСР 11.0.00.00000;Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожно-транспортной сети в муниципальном образовании город Нягань»

277 060 201,91

277 058 750,55

100,0

Итого по ЦСР 11.1.00.00000;Подпрограмма «Развитие дорожно-транспортной сети»

146 681 773,91

146 681 477,17

100,0

Итого по ЦСР 11.1.01.00000;Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»

17 412 100,00

17 411 996,64

100,0

Итого по ЦСР 11.1.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

3 775 000,00

3 775 000,00

100,0

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

3 775 000,00

3 775 000,00

100,0

11.1.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

410;Бюджетные инвестиции

3 775 000,00

3 775 000,00

100,0

Итого по ЦСР 11.1.01.82390;Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

12 955 200,00

12 955 146,81

100,0

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

12 955 200,00

12 955 146,81

100,0

11.1.01.82390;Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

410;Бюджетные инвестиции

12 955 200,00

12 955 146,81

100,0

Итого по ЦСР 11.1.01.S2390;Доля софинансирования на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

681 900,00

681 849,83

100,0

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

681 900,00

681 849,83

100,0

11.1.01.S2390;Доля софинансирования на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

410;Бюджетные инвестиции

681 900,00

681 849,83

100,0

Итого по ЦСР 11.1.02.00000;Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

129 269 673,91

129 269 480,53

100,0

Итого по ЦСР 11.1.02.20650;Расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

18 683 147,59

18 682 954,21

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

18 683 147,59

18 682 954,21

100,0

11.1.02.20650;Расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

18 683 147,59

18 682 954,21

100,0

Итого по ЦСР 11.1.02.82390;Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

105 057 200,00

105 057 200,00

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

105 057 200,00

105 057 200,00

100,0

11.1.02.82390;Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

105 057 200,00

105 057 200,00

100,0

Итого по ЦСР 11.1.02.S2390;Доля софинансирования на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

5 529 326,32

5 529 326,32

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

5 529 326,32

5 529 326,32

100,0

11.1.02.S2390;Доля софинансирования на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

5 529 326,32

5 529 326,32

100,0

Итого по ЦСР 11.2.00.00000;Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства»

129 692 028,00

129 690 931,88

100,0

Итого по ЦСР 11.2.01.00000;Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом»

27 859 000,00

27 858 950,87

100,0

Итого по ЦСР 11.2.01.20860;Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа

27 859 000,00

27 858 950,87

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

27 859 000,00

27 858 950,87

100,0

11.2.01.20860;Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

27 859 000,00

27 858 950,87

100,0

Итого по ЦСР 11.2.02.00000;Основное мероприятие «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

101 833 028,00

101 831 981,01

100,0

Итого по ЦСР 11.2.02.20660;Расходы на проведение мероприятий по дорожному хозяйству

101 833 028,00

101 831 981,01

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

101 833 028,00

101 831 981,01

100,0

11.2.02.20660;Расходы на проведение мероприятий по дорожному хозяйству

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

101 833 028,00

101 831 981,01

100,0

Итого по ЦСР 11.3.00.00000;Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Нягань»

686 400,00

686 341,50

100,0

Итого по ЦСР 11.3.01.00000;Основное мероприятие «Профилактика детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма»

93 000,00

93 000,00

100,0

Итого по ЦСР 11.3.01.20060;Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения

93 000,00

93 000,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

93 000,00

93 000,00

100,0

11.3.01.20060;Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения

620;Субсидии автономным учреждениям

93 000,00

93 000,00

100,0

Итого по ЦСР 11.3.02.00000;Основное мероприятие «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий»

593 400,00

593 341,50

100,0

Итого по ЦСР 11.3.02.20060;Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения

593 400,00

593 341,50

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

593 400,00

593 341,50

100,0

11.3.02.20060;Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

593 400,00

593 341,50

100,0

Итого по ЦСР 12.0.00.00000;Муниципальная программа «Организация отдыха детей и их оздоровление в муниципальном образовании город Нягань»

37 799 927,39

37 762 126,02

99,9

Итого по ЦСР 12.0.00.00000;Муниципальная программа «Организация отдыха детей и их оздоровление в муниципальном образовании город Нягань»

37 799 927,39

37 762 126,02

99,9

Итого по ЦСР 12.0.01.00000;Основное мероприятие «Организация отдыха детей и их оздоровление в лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, функционирующих в каникулярный период»

7 204 371,79

7 204 068,70

100,0

Итого по ЦСР 12.0.01.20010;Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

7 204 371,79

7 204 068,70

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 204 371,79

7 204 068,70

100,0

12.0.01.20010;Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

620;Субсидии автономным учреждениям

7 204 371,79

7 204 068,70

100,0

Итого по ЦСР 12.0.02.00000;Основное мероприятие «Организация малозатратных форм отдыха «

4 447 876,45

4 447 876,45

100,0

Итого по ЦСР 12.0.02.20010;Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

4 447 876,45

4 447 876,45

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 447 876,45

4 447 876,45

100,0

12.0.02.20010;Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

620;Субсидии автономным учреждениям

4 447 876,45

4 447 876,45

100,0

Итого по ЦСР 12.0.03.00000;Основное мероприятие «Организация отдыха детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления расположенных за пределами муниципального образования город Нягань»

16 243 179,15

16 241 431,00

100,0

Итого по ЦСР 12.0.03.20010;Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

596 879,15

596 877,34

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

596 879,15

596 877,34

100,0

12.0.03.20010;Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

620;Субсидии автономным учреждениям

596 879,15

596 877,34

100,0

Итого по ЦСР 12.0.03.84080;Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде

15 646 300,00

15 644 553,66

100,0

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

453 800,00

453 800,00

100,0

12.0.03.84080;Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

453 800,00

453 800,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

15 192 500,00

15 190 753,66

100,0

12.0.03.84080;Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде

620;Субсидии автономным учреждениям

15 192 500,00

15 190 753,66

100,0

Итого по ЦСР 12.0.04.00000;Основное мероприятие «Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, в палаточных лагерях, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей»

9 904 500,00

9 868 749,87

99,6

Итого по ЦСР 12.0.04.82050;Расходы на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

7 923 600,00

7 895 153,46

99,6

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 923 600,00

7 895 153,46

99,6

12.0.04.82050;Расходы на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

620;Субсидии автономным учреждениям

7 923 600,00

7 895 153,46

99,6

Итого по ЦСР 12.0.04.S2050;Доля софинансирования на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

1 980 900,00

1 973 596,41

99,6

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 980 900,00

1 973 596,41

99,6

12.0.04.S2050;Доля софинансирования на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

620;Субсидии автономным учреждениям

1 980 900,00

1 973 596,41

99,6

Итого по ЦСР 13.0.00.00000;Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Нягань»

1 200 000,00

1 200 000,00

100,0

Итого по ЦСР 13.0.00.00000;Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Нягань»

1 200 000,00

1 200 000,00

100,0

Итого по ЦСР 13.0.01.00000;Основное мероприятие «Создание необходимых условий для распространения лучшей практики деятельности некоммерческих организаций»

1 200 000,00

1 200 000,00

100,0

Итого по ЦСР 13.0.01.61900;Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям

1 200 000,00

1 200 000,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 200 000,00

1 200 000,00

100,0

13.0.01.61900;Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям

630;Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

1 200 000,00

1 200 000,00

100,0

Итого по ЦСР 14.0.00.00000;Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании город Нягань»

2 243 324,80

2 243 013,81

100,0

Итого по ЦСР 14.0.00.00000;Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании город Нягань»

2 243 324,80

2 243 013,81

100,0

Итого по ЦСР 14.0.01.00000;Основное мероприятие «Повышение уровня доступности к объектам социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»

1 154 554,80

1 154 245,01

100,0

Итого по ЦСР 14.0.01.99990;Реализация мероприятий

1 154 554,80

1 154 245,01

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 154 554,80

1 154 245,01

100,0

14.0.01.99990;Реализация мероприятий

620;Субсидии автономным учреждениям

1 154 554,80

1 154 245,01

100,0

Итого по ЦСР 14.0.02.00000;Основное мероприятие «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и создание условий универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов»

108 700,00

108 700,00

100,0

Итого по ЦСР 14.0.02.99990;Реализация мероприятий

108 700,00

108 700,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

108 700,00

108 700,00

100,0

14.0.02.99990;Реализация мероприятий

620;Субсидии автономным учреждениям

108 700,00

108 700,00

100,0

Итого по ЦСР 14.0.03.00000;Основное мероприятие «Содействие по созданию рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов»

218 070,00

218 070,00

100,0

Итого по ЦСР 14.0.03.85060;Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан

218 070,00

218 070,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

218 070,00

218 070,00

100,0

14.0.03.85060;Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан

620;Субсидии автономным учреждениям

218 070,00

218 070,00

100,0

Итого по ЦСР 14.0.04.00000;Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению приспособлениями жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах»

762 000,00

761 998,80

100,0

Итого по ЦСР 14.0.04.99990;Реализация мероприятий

762 000,00

761 998,80

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

762 000,00

761 998,80

100,0

14.0.04.99990;Реализация мероприятий

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

762 000,00

761 998,80

100,0

Итого по ЦСР 15.0.00.00000;Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования город Нягань»

800 657 514,77

791 894 294,03

98,9

Итого по ЦСР 15.0.00.00000;Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования город Нягань»

800 657 514,77

791 894 294,03

98,9

Итого по ЦСР 15.0.01.00000;Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений в целях предоставления гражданам, формирование маневренного жилищного фонда»

125 766 315,79

125 699 508,00

99,9

Итого по ЦСР 15.0.01.82661;Расходы на реализацию полномочий в области жилищных отношений, в т.ч. на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования

119 478 000,00

119 414 532,60

99,9

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

119 478 000,00

119 414 532,60

99,9

15.0.01.82661;Расходы на реализацию полномочий в области жилищных отношений, в т.ч. на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования

410;Бюджетные инвестиции

119 478 000,00

119 414 532,60

99,9

Итого по ЦСР 15.0.01.S2661;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области жилищных отношений, в т.ч. на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования

6 288 315,79

6 284 975,40

99,9

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

6 288 315,79

6 284 975,40

99,9

15.0.01.S2661;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области жилищных отношений, в т.ч. на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования

410;Бюджетные инвестиции

6 288 315,79

6 284 975,40

99,9

Итого по ЦСР 15.0.02.00000;Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей»

12 807 989,94

12 434 436,00

97,1

Итого по ЦСР 15.0.02.L4970;Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

12 807 989,94

12 434 436,00

97,1

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

12 807 989,94

12 434 436,00

97,1

15.0.02.L4970;Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

12 807 989,94

12 434 436,00

97,1

Итого по ЦСР 15.0.03.00000;Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «

40 776 516,00

40 776 516,00

100,0

Итого по ЦСР 15.0.03.84310;Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

40 776 516,00

40 776 516,00

100,0

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

40 776 516,00

40 776 516,00

100,0

15.0.03.84310;Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

410;Бюджетные инвестиции

40 776 516,00

40 776 516,00

100,0

Итого по ЦСР 15.0.04.00000;Основное мероприятие «Предоставление субсидий за счет субвенций из федерального бюджета отдельным категориям граждан для приобретения жилых помещений в собственность»

5 329 100,00

5 329 044,00

100,0

Итого по ЦСР 15.0.04.51350;Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

5 329 100,00

5 329 044,00

100,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

5 329 100,00

5 329 044,00

100,0

15.0.04.51350;Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

5 329 100,00

5 329 044,00

100,0

Итого по ЦСР 15.0.05.00000;Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны»

2 319 121,00

2 319 121,00

100,0

Итого по ЦСР 15.0.05.51340;Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

1 776 348,00

1 776 348,00

100,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1 776 348,00

1 776 348,00

100,0

15.0.05.51340;Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1 776 348,00

1 776 348,00

100,0

Итого по ЦСР 15.0.05.D1340;Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

542 773,00

542 773,00

100,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

542 773,00

542 773,00

100,0

15.0.05.D1340;Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

542 773,00

542 773,00

100,0

Итого по ЦСР 15.0.06.00000;Основное мероприятие «Стимулирование развития жилищного строительства»

25 766 400,00

24 388 400,00

94,7

Итого по ЦСР 15.0.06.82671;Расходы для реализации полномочий в области жилищного строительства, в том числе на мероприятия по градостроительной деятельности

24 478 000,00

23 168 900,00

94,7

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

24 478 000,00

23 168 900,00

94,7

15.0.06.82671;Расходы для реализации полномочий в области жилищного строительства, в том числе на мероприятия по градостроительной деятельности

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

24 478 000,00

23 168 900,00

94,7

Итого по ЦСР 15.0.06.S2671;Доля софинансирования для реализации полномочий в области жилищного строительства, в том числе на мероприятия по градостроительной деятельности

1 288 400,00

1 219 500,00

94,7

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 288 400,00

1 219 500,00

94,7

15.0.06.S2671;Доля софинансирования для реализации полномочий в области жилищного строительства, в том числе на мероприятия по градостроительной деятельности

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 288 400,00

1 219 500,00

94,7

Итого по ЦСР 15.0.07.00000;Основное мероприятие «Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства»

83 209 229,93

82 246 886,83

98,8

Итого по ЦСР 15.0.07.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

1 783 329,93

825 096,22

46,3

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1 783 329,93

825 096,22

46,3

15.0.07.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

410;Бюджетные инвестиции

1 783 329,93

825 096,22

46,3

Итого по ЦСР 15.0.07.82180;Расходы на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства

61 069 400,00

61 066 317,96

100,0

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

61 069 400,00

61 066 317,96

100,0

15.0.07.82180;Расходы на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства

410;Бюджетные инвестиции

61 069 400,00

61 066 317,96

100,0

Итого по ЦСР 15.0.07.S2180;Доля софинансирования на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства

20 356 500,00

20 355 472,65

100,0

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

20 356 500,00

20 355 472,65

100,0

15.0.07.S2180;Доля софинансирования на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства

410;Бюджетные инвестиции

20 356 500,00

20 355 472,65

100,0

Итого по ЦСР 15.0.F3.00000;Основное мероприятие - Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

504 682 842,11

498 700 382,20

98,8

Итого по ЦСР 15.0.F3.67483;Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

40 921 700,00

35 425 856,16

86,6

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

40 921 700,00

35 425 856,16

86,6

15.0.F3.67483;Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

410;Бюджетные инвестиции

40 921 700,00

35 425 856,16

86,6

Итого по ЦСР 15.0.F3.67484;Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств бюджета автономного округа

67 234 700,00

67 234 358,64

100,0

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

67 234 700,00

67 234 358,64

100,0

15.0.F3.67484;Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств бюджета автономного округа

410;Бюджетные инвестиции

67 234 700,00

67 234 358,64

100,0

Итого по ЦСР 15.0.F3.6748S;Доля софинансирования на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

5 692 442,11

5 403 169,20

94,9

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

5 692 442,11

5 403 169,20

94,9

15.0.F3.6748S;Доля софинансирования на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

410;Бюджетные инвестиции

5 692 442,11

5 403 169,20

94,9

Итого по ЦСР 15.0.F3.82661;Расходы на реализацию полномочий в области жилищных отношений, в т.ч. на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования

371 292 300,00

371 105 148,26

99,9

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

371 292 300,00

371 105 148,26

99,9

15.0.F3.82661;Расходы на реализацию полномочий в области жилищных отношений, в т.ч. на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования

410;Бюджетные инвестиции

371 292 300,00

371 105 148,26

99,9

Итого по ЦСР 15.0.F3.S2661;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области жилищных отношений, в т.ч. на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования

19 541 700,00

19 531 849,94

99,9

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

19 541 700,00

19 531 849,94

99,9

15.0.F3.S2661;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области жилищных отношений, в т.ч. на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования

410;Бюджетные инвестиции

19 541 700,00

19 531 849,94

99,9

Итого по ЦСР 16.0.00.00000;Муниципальная программа «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений муниципального образования город Нягань»

1 403 732 573,39

1 283 741 300,14

91,5

Итого по ЦСР 16.9.00.00000;Подпрограмма «Адресная целевая программа - Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных в месте их сосредоточения по адресу УЗТДС (2-ая очередь),УЗТДС (3-ая очередь), УЗТДС (4-ая очередь) муниципального образования город Нягань»

3 378 751,20

2 100 304,80

62,2

Итого по ЦСР 16.9.01.00000;Основное мероприятие «Расселение граждан из приспособленных для проживания строений»

3 378 751,20

2 100 304,80

62,2

Итого по ЦСР 16.9.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

1 917 669,60

639 223,20

33,3

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1 917 669,60

639 223,20

33,3

16.9.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1 917 669,60

639 223,20

33,3

Итого по ЦСР 16.9.01.99990;Реализация мероприятий

1 461 081,60

1 461 081,60

100,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1 461 081,60

1 461 081,60

100,0

16.9.01.99990;Реализация мероприятий

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1 461 081,60

1 461 081,60

100,0

Итого по ЦСР 16.E.00.00000;Подпрограмма «Адресная целевая программа - Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных в месте их сосредоточения по адресу: поселок Западный муниципального образования город Нягань» (Подпрограмма 15)

7 093 621,23

6 363 076,34

89,7

Итого по ЦСР 16.E.01.00000;Основное мероприятие «Расселение граждан из приспособленных для проживания строений»

6 460 621,23

5 730 080,40

88,7

Итого по ЦСР 16.E.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

1 889 536,57

1 889 536,57

100,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1 889 536,57

1 889 536,57

100,0

16.E.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1 889 536,57

1 889 536,57

100,0

Итого по ЦСР 16.E.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

2 145 924,00

1 415 383,20

66,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2 145 924,00

1 415 383,20

66,0

16.E.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2 145 924,00

1 415 383,20

66,0

Итого по ЦСР 16.E.01.99990;Реализация мероприятий

2 191 622,43

2 191 622,40

100,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2 191 622,43

2 191 622,40

100,0

16.E.01.99990;Реализация мероприятий

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2 191 622,43

2 191 622,40

100,0

Итого по ЦСР 16.E.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

233 538,23

233 538,23

100,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

233 538,23

233 538,23

100,0

16.E.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

233 538,23

233 538,23

100,0

Итого по ЦСР 16.E.02.00000;Основное мероприятие «Ликвидация расселенных приспособленных для проживания строений»

633 000,00

632 995,94

100,0

Итого по ЦСР 16.E.02.99990;Реализация мероприятий

633 000,00

632 995,94

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

633 000,00

632 995,94

100,0

16.E.02.99990;Реализация мероприятий

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

633 000,00

632 995,94

100,0

Итого по ЦСР 16.Б.00.00000;Подпрограмма «Адресная целевая программа - Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных в месте их сосредоточения по адресу: АТБ-14 муниципального образования город Нягань» (Подпрограмма 11)

7 258 214,40

4 831 840,61

66,6

Итого по ЦСР 16.Б.01.00000;Основное мероприятие «Расселение граждан из приспособленных для проживания строений»

7 122 614,40

4 696 243,20

65,9

Итого по ЦСР 16.Б.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

4 318 940,74

2 159 470,37

50,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

4 318 940,74

2 159 470,37

50,0

16.Б.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

4 318 940,74

2 159 470,37

50,0

Итого по ЦСР 16.Б.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

808 790,40

808 790,40

100,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

808 790,40

808 790,40

100,0

16.Б.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

808 790,40

808 790,40

100,0

Итого по ЦСР 16.Б.01.99990;Реализация мероприятий

1 461 081,60

1 461 081,60

100,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1 461 081,60

1 461 081,60

100,0

16.Б.01.99990;Реализация мероприятий

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1 461 081,60

1 461 081,60

100,0

Итого по ЦСР 16.Б.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

533 801,66

266 900,83

50,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

533 801,66

266 900,83

50,0

16.Б.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

533 801,66

266 900,83

50,0

Итого по ЦСР 16.Б.02.00000;Основное мероприятие «Ликвидация расселенных приспособленных для проживания строений»

135 600,00

135 597,41

100,0

Итого по ЦСР 16.Б.02.99990;Реализация мероприятий

135 600,00

135 597,41

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

135 600,00

135 597,41

100,0

16.Б.02.99990;Реализация мероприятий

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

135 600,00

135 597,41

100,0

Итого по ЦСР 16.В.00.00000;Подпрограмма «Адресная целевая программа - Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных в месте их сосредоточения по адресу: МУ-5 муниципального образования город Нягань» (Подпрограмма 12)

3 468 689,40

3 407 422,81

98,2

Итого по ЦСР 16.В.01.00000;Основное мероприятие «Расселение граждан из приспособленных для проживания строений»

3 044 289,40

2 983 041,60

98,0

Итого по ЦСР 16.В.01.99990;Реализация мероприятий

3 044 289,40

2 983 041,60

98,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

3 044 289,40

2 983 041,60

98,0

16.В.01.99990;Реализация мероприятий

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

3 044 289,40

2 983 041,60

98,0

Итого по ЦСР 16.В.02.00000;Основное мероприятие «Ликвидация расселенных приспособленных для проживания строений»

424 400,00

424 381,21

100,0

Итого по ЦСР 16.В.02.99990;Реализация мероприятий

424 400,00

424 381,21

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

424 400,00

424 381,21

100,0

16.В.02.99990;Реализация мероприятий

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

424 400,00

424 381,21

100,0

Итого по ЦСР 16.Г.00.00000;Подпрограмма «Адресная целевая программа - Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных в месте их сосредоточения по адресу: Гидронамыв (переулок Тепличный, улица Светлая) муниципального образования город Нягань» (Подпрограмма 13)

5 344 442,40

5 344 354,65

100,0

Итого по ЦСР 16.Г.01.00000;Основное мероприятие «Расселение граждан из приспособленных для проживания строений»

4 862 642,40

4 862 642,40

100,0

Итого по ЦСР 16.Г.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

629 845,52

629 845,52

100,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

629 845,52

629 845,52

100,0

16.Г.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

629 845,52

629 845,52

100,0

Итого по ЦСР 16.Г.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

639 223,20

639 223,20

100,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

639 223,20

639 223,20

100,0

16.Г.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

639 223,20

639 223,20

100,0

Итого по ЦСР 16.Г.01.99990;Реализация мероприятий

3 515 727,60

3 515 727,60

100,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

3 515 727,60

3 515 727,60

100,0

16.Г.01.99990;Реализация мероприятий

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

3 515 727,60

3 515 727,60

100,0

Итого по ЦСР 16.Г.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

77 846,08

77 846,08

100,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

77 846,08

77 846,08

100,0

16.Г.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

77 846,08

77 846,08

100,0

Итого по ЦСР 16.Г.02.00000;Основное мероприятие «Ликвидация расселенных приспособленных для проживания строений»

481 800,00

481 712,25

100,0

Итого по ЦСР 16.Г.02.99990;Реализация мероприятий

481 800,00

481 712,25

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

481 800,00

481 712,25

100,0

16.Г.02.99990;Реализация мероприятий

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

481 800,00

481 712,25

100,0

Итого по ЦСР 16.Д.00.00000;Подпрограмма «Адресная целевая программа - Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных в месте их сосредоточения по адресу: АТХ (поселок Пионерный), МК-156 муниципального образования город Нягань» (Подпрограмма 14)

61 318 316,50

51 690 881,44

84,3

Итого по ЦСР 16.Д.01.00000;Основное мероприятие «Расселение граждан из приспособленных для проживания строений»

56 890 816,50

49 460 741,20

86,9

Итого по ЦСР 16.Д.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

28 737 951,65

23 344 274,59

81,2

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

27 288 307,19

21 894 630,13

80,2

16.Д.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

27 288 307,19

21 894 630,13

80,2

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1 449 644,46

1 449 644,46

100,0

16.Д.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

410;Бюджетные инвестиции

1 449 644,46

1 449 644,46

100,0

Итого по ЦСР 16.Д.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

7 439 058,00

6 069 294,00

81,6

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

7 439 058,00

6 069 294,00

81,6

16.Д.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

7 439 058,00

6 069 294,00

81,6

Итого по ЦСР 16.Д.01.99990;Реализация мероприятий

17 161 925,20

17 161 925,20

100,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

17 161 925,20

17 161 925,20

100,0

16.Д.01.99990;Реализация мероприятий

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

17 161 925,20

17 161 925,20

100,0

Итого по ЦСР 16.Д.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

3 551 881,65

2 885 247,41

81,2

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

3 372 712,11

2 706 077,87

80,2

16.Д.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

3 372 712,11

2 706 077,87

80,2

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

179 169,54

179 169,54

100,0

16.Д.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

410;Бюджетные инвестиции

179 169,54

179 169,54

100,0

Итого по ЦСР 16.Д.02.00000;Основное мероприятие «Ликвидация расселенных приспособленных для проживания строений»

4 427 500,00

2 230 140,24

50,4

Итого по ЦСР 16.Д.02.99990;Реализация мероприятий

4 427 500,00

2 230 140,24

50,4

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 427 500,00

2 230 140,24

50,4

16.Д.02.99990;Реализация мероприятий

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 427 500,00

2 230 140,24

50,4

Итого по ЦСР 16.Ж.00.00000;Подпрограмма «Адресная целевая программа - Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных в месте их сосредоточения по адресу: КЛТПС, УралТИСИЗ муниципального образования город Нягань» (Подпрограмма 16)

249 517 261,40

243 936 477,08

97,8

Итого по ЦСР 16.Ж.01.00000;Основное мероприятие «Расселение граждан из приспособленных для проживания строений»

244 101 253,40

242 299 176,56

99,3

Итого по ЦСР 16.Ж.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

196 717 457,39

195 203 586,96

99,2

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

195 317 800,67

193 803 930,24

99,2

16.Ж.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

195 317 800,67

193 803 930,24

99,2

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1 399 656,72

1 399 656,72

100,0

16.Ж.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

410;Бюджетные инвестиции

1 399 656,72

1 399 656,72

100,0

Итого по ЦСР 16.Ж.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

16 869 676,00

16 869 676,00

100,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

16 869 676,00

16 869 676,00

100,0

16.Ж.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

16 869 676,00

16 869 676,00

100,0

Итого по ЦСР 16.Ж.01.99990;Реализация мероприятий

6 200 726,40

6 099 627,60

98,4

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

6 200 726,40

6 099 627,60

98,4

16.Ж.01.99990;Реализация мероприятий

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

6 200 726,40

6 099 627,60

98,4

Итого по ЦСР 16.Ж.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

24 313 393,61

24 126 286,00

99,2

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

24 140 402,33

23 953 294,72

99,2

16.Ж.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

24 140 402,33

23 953 294,72

99,2

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

172 991,28

172 991,28

100,0

16.Ж.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

410;Бюджетные инвестиции

172 991,28

172 991,28

100,0

Итого по ЦСР 16.Ж.02.00000;Основное мероприятие «Ликвидация расселенных приспособленных для проживания строений»

5 416 008,00

1 637 300,52

30,2

Итого по ЦСР 16.Ж.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

4 820 247,12

1 457 197,45

30,2

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 820 247,12

1 457 197,45

30,2

16.Ж.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 820 247,12

1 457 197,45

30,2

Итого по ЦСР 16.Ж.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

595 760,88

180 103,07

30,2

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

595 760,88

180 103,07

30,2

16.Ж.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

595 760,88

180 103,07

30,2

Итого по ЦСР 16.И.00.00000;Подпрограмма «Адресная целевая программа - Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных в месте их сосредоточения по адресу: СУ-21 муниципального образования город Нягань» (Подпрограмма 17)

100 601 906,71

80 665 926,79

80,2

Итого по ЦСР 16.И.01.00000;Основное мероприятие «Расселение граждан из приспособленных для проживания строений»

98 831 288,71

80 050 637,00

81,0

Итого по ЦСР 16.И.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

79 044 994,06

62 462 181,68

79,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

77 595 349,60

61 012 537,22

78,6

16.И.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

77 595 349,60

61 012 537,22

78,6

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1 449 644,46

1 449 644,46

100,0

16.И.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

410;Бюджетные инвестиции

1 449 644,46

1 449 644,46

100,0

Итого по ЦСР 16.И.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

8 520 426,40

8 520 426,40

100,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

8 520 426,40

8 520 426,40

100,0

16.И.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

8 520 426,40

8 520 426,40

100,0

Итого по ЦСР 16.И.01.99990;Реализация мероприятий

1 496 262,24

1 347 984,00

90,1

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1 496 262,24

1 347 984,00

90,1

16.И.01.99990;Реализация мероприятий

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1 496 262,24

1 347 984,00

90,1

Итого по ЦСР 16.И.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

9 769 606,01

7 720 044,92

79,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9 590 436,47

7 540 875,38

78,6

16.И.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

9 590 436,47

7 540 875,38

78,6

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

179 169,54

179 169,54

100,0

16.И.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

410;Бюджетные инвестиции

179 169,54

179 169,54

100,0

Итого по ЦСР 16.И.02.00000;Основное мероприятие «Ликвидация расселенных приспособленных для проживания строений»

1 770 618,00

615 289,79

34,8

Итого по ЦСР 16.И.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

1 575 850,02

547 607,91

34,8

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 575 850,02

547 607,91

34,8

16.И.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 575 850,02

547 607,91

34,8

Итого по ЦСР 16.И.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

194 767,98

67 681,88

34,8

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

194 767,98

67 681,88

34,8

16.И.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

194 767,98

67 681,88

34,8

Итого по ЦСР 16.К.00.00000;Подпрограмма «Адресная целевая программа - Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных в месте их сосредоточения по адресу: ПМК-7 муниципального образования город Нягань» (Подпрограмма 18)

156 021 326,92

145 001 835,83

92,9

Итого по ЦСР 16.К.01.00000;Основное мероприятие «Расселение граждан из приспособленных для проживания строений»

153 365 399,92

143 668 143,84

93,7

Итого по ЦСР 16.К.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

117 561 166,94

110 451 536,00

94,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

116 111 522,48

109 001 891,54

93,9

16.К.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

116 111 522,48

109 001 891,54

93,9

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1 449 644,46

1 449 644,46

100,0

16.К.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

410;Бюджетные инвестиции

1 449 644,46

1 449 644,46

100,0

Итого по ЦСР 16.К.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

6 099 627,60

6 099 627,60

100,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

6 099 627,60

6 099 627,60

100,0

16.К.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

6 099 627,60

6 099 627,60

100,0

Итого по ЦСР 16.К.01.99990;Реализация мероприятий

15 174 573,52

13 465 666,80

88,7

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

15 174 573,52

13 465 666,80

88,7

16.К.01.99990;Реализация мероприятий

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

15 174 573,52

13 465 666,80

88,7

Итого по ЦСР 16.К.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

14 530 031,86

13 651 313,44

94,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

14 350 862,32

13 472 143,90

93,9

16.К.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

14 350 862,32

13 472 143,90

93,9

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

179 169,54

179 169,54

100,0

16.К.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

410;Бюджетные инвестиции

179 169,54

179 169,54

100,0

Итого по ЦСР 16.К.02.00000;Основное мероприятие «Ликвидация расселенных приспособленных для проживания строений»

2 655 927,00

1 333 691,99

50,2

Итого по ЦСР 16.К.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

2 363 775,03

1 186 985,86

50,2

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 363 775,03

1 186 985,86

50,2

16.К.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 363 775,03

1 186 985,86

50,2

Итого по ЦСР 16.К.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

292 151,97

146 706,13

50,2

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

292 151,97

146 706,13

50,2

16.К.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

292 151,97

146 706,13

50,2

Итого по ЦСР 16.Л.00.00000;Подпрограмма «Адресная целевая программа - Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных в месте их сосредоточения по адресу: ПМК-1 муниципального образования город Нягань» (Подпрограмма 19)

92 586 120,60

91 536 133,48

98,9

Итого по ЦСР 16.Л.01.00000;Основное мероприятие «Расселение граждан из приспособленных для проживания строений»

90 294 732,60

90 292 534,60

100,0

Итого по ЦСР 16.Л.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

75 967 234,62

75 965 278,39

100,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

75 967 234,62

75 965 278,39

100,0

16.Л.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

75 967 234,62

75 965 278,39

100,0

Итого по ЦСР 16.Л.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

2 174 922,00

2 174 922,00

100,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2 174 922,00

2 174 922,00

100,0

16.Л.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2 174 922,00

2 174 922,00

100,0

Итого по ЦСР 16.Л.01.99990;Реализация мероприятий

2 763 367,20

2 763 367,20

100,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2 763 367,20

2 763 367,20

100,0

16.Л.01.99990;Реализация мероприятий

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2 763 367,20

2 763 367,20

100,0

Итого по ЦСР 16.Л.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

9 389 208,78

9 388 967,01

100,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9 389 208,78

9 388 967,01

100,0

16.Л.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

9 389 208,78

9 388 967,01

100,0

Итого по ЦСР 16.Л.02.00000;Основное мероприятие «Ликвидация расселенных приспособленных для проживания строений»

2 291 388,00

1 243 598,88

54,3

Итого по ЦСР 16.Л.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

2 039 335,32

1 106 803,00

54,3

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 039 335,32

1 106 803,00

54,3

16.Л.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 039 335,32

1 106 803,00

54,3

Итого по ЦСР 16.Л.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

252 052,68

136 795,88

54,3

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

252 052,68

136 795,88

54,3

16.Л.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

252 052,68

136 795,88

54,3

Итого по ЦСР 16.М.00.00000;Подпрограмма «Адресная целевая программа - Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных в месте их сосредоточения по адресу: Дустлик муниципального образования город Нягань» (Подпрограмма 20)

227 295 399,61

209 667 803,02

92,2

Итого по ЦСР 16.М.01.00000;Основное мероприятие «Расселение граждан из приспособленных для проживания строений»

222 191 853,61

207 407 661,20

93,3

Итого по ЦСР 16.М.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

179 261 034,49

167 167 092,29

93,3

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

166 014 283,39

153 920 341,19

92,7

16.М.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

166 014 283,39

153 920 341,19

92,7

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

13 246 751,10

13 246 751,10

100,0

16.М.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

410;Бюджетные инвестиции

13 246 751,10

13 246 751,10

100,0

Итого по ЦСР 16.М.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

11 862 259,20

11 862 259,20

100,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11 862 259,20

11 862 259,20

100,0

16.М.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

11 862 259,20

11 862 259,20

100,0

Итого по ЦСР 16.М.01.99990;Реализация мероприятий

8 912 701,71

7 717 208,40

86,6

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

8 912 701,71

7 717 208,40

86,6

16.М.01.99990;Реализация мероприятий

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

8 912 701,71

7 717 208,40

86,6

Итого по ЦСР 16.М.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

22 155 858,21

20 661 101,31

93,3

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

20 518 619,31

19 023 862,41

92,7

16.М.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

20 518 619,31

19 023 862,41

92,7

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1 637 238,90

1 637 238,90

100,0

16.М.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

410;Бюджетные инвестиции

1 637 238,90

1 637 238,90

100,0

Итого по ЦСР 16.М.02.00000;Основное мероприятие «Ликвидация расселенных приспособленных для проживания строений»

5 103 546,00

2 260 141,82

44,3

Итого по ЦСР 16.М.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

4 542 155,94

2 011 526,20

44,3

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 542 155,94

2 011 526,20

44,3

16.М.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 542 155,94

2 011 526,20

44,3

Итого по ЦСР 16.М.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

561 390,06

248 615,62

44,3

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

561 390,06

248 615,62

44,3

16.М.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

561 390,06

248 615,62

44,3

Итого по ЦСР 16.Н.00.00000;Подпрограмма «Адресная целевая программа - Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных в месте их сосредоточения по адресу: УПТОиКО муниципального образования город Нягань» (Подпрограмма 21)

120 668 062,44

116 657 376,00

96,7

Итого по ЦСР 16.Н.01.00000;Основное мероприятие «Расселение граждан из приспособленных для проживания строений»

118 220 443,44

114 782 604,00

97,1

Итого по ЦСР 16.Н.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

91 692 511,48

90 804 301,81

99,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

90 242 867,02

89 354 657,35

99,0

16.Н.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

90 242 867,02

89 354 657,35

99,0

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1 449 644,46

1 449 644,46

100,0

16.Н.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

410;Бюджетные инвестиции

1 449 644,46

1 449 644,46

100,0

Итого по ЦСР 16.Н.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

10 312 077,60

9 503 287,20

92,2

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10 312 077,60

9 503 287,20

92,2

16.Н.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10 312 077,60

9 503 287,20

92,2

Итого по ЦСР 16.Н.01.99990;Реализация мероприятий

4 883 072,04

3 252 011,40

66,6

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

4 883 072,04

3 252 011,40

66,6

16.Н.01.99990;Реализация мероприятий

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

4 883 072,04

3 252 011,40

66,6

Итого по ЦСР 16.Н.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

11 332 782,32

11 223 003,59

99,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11 153 612,78

11 043 834,05

99,0

16.Н.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

11 153 612,78

11 043 834,05

99,0

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

179 169,54

179 169,54

100,0

16.Н.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

410;Бюджетные инвестиции

179 169,54

179 169,54

100,0

Итого по ЦСР 16.Н.02.00000;Основное мероприятие «Ликвидация расселенных приспособленных для проживания строений»

2 447 619,00

1 874 772,00

76,6

Итого по ЦСР 16.Н.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

2 178 380,91

1 668 547,08

76,6

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 178 380,91

1 668 547,08

76,6

16.Н.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 178 380,91

1 668 547,08

76,6

Итого по ЦСР 16.Н.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

269 238,09

206 224,92

76,6

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

269 238,09

206 224,92

76,6

16.Н.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

269 238,09

206 224,92

76,6

Итого по ЦСР 16.П.00.00000;Подпрограмма «Адресная целевая программа - Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных в месте их сосредоточения по адресу: УМ-18 муниципального образования город Нягань» (Подпрограмма 23)

56 329 391,80

53 812 864,10

95,5

Итого по ЦСР 16.П.01.00000;Основное мероприятие «Расселение граждан из приспособленных для проживания строений»

55 079 543,80

53 812 864,10

97,7

Итого по ЦСР 16.П.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

41 702 589,20

40 575 244,29

97,3

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

40 252 944,74

39 125 599,83

97,2

16.П.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

40 252 944,74

39 125 599,83

97,2

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1 449 644,46

1 449 644,46

100,0

16.П.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

410;Бюджетные инвестиции

1 449 644,46

1 449 644,46

100,0

Итого по ЦСР 16.П.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

6 605 121,60

6 605 121,60

100,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

6 605 121,60

6 605 121,60

100,0

16.П.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

6 605 121,60

6 605 121,60

100,0

Итого по ЦСР 16.П.01.99990;Реализация мероприятий

1 617 580,40

1 617 580,40

100,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1 617 580,40

1 617 580,40

100,0

16.П.01.99990;Реализация мероприятий

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1 617 580,40

1 617 580,40

100,0

Итого по ЦСР 16.П.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

5 154 252,60

5 014 917,81

97,3

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

4 975 083,06

4 835 748,27

97,2

16.П.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

4 975 083,06

4 835 748,27

97,2

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

179 169,54

179 169,54

100,0

16.П.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

410;Бюджетные инвестиции

179 169,54

179 169,54

100,0

Итого по ЦСР 16.П.02.00000;Основное мероприятие «Ликвидация расселенных приспособленных для проживания строений»

1 249 848,00

0,00

0,0

Итого по ЦСР 16.П.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

1 112 364,72

0,00

0,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 112 364,72

0,00

0,0

16.П.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 112 364,72

0,00

0,0

Итого по ЦСР 16.П.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

137 483,28

0,00

0,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

137 483,28

0,00

0,0

16.П.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

137 483,28

0,00

0,0

Итого по ЦСР 16.С.00.00000;Подпрограмма «Адресная целевая программа - Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных в месте их сосредоточения по адресу: Няганское СМУ (улица Железнодорожная) муниципального образования город Нягань» (Подпрограмма 25)

37 446 455,34

28 461 328,20

76,0

Итого по ЦСР 16.С.01.00000;Основное мероприятие «Расселение граждан из приспособленных для проживания строений»

36 821 531,34

28 461 328,20

77,3

Итого по ЦСР 16.С.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

29 227 831,57

21 971 405,96

75,2

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

29 227 831,57

21 971 405,96

75,2

16.С.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

29 227 831,57

21 971 405,96

75,2

Итого по ЦСР 16.С.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

3 235 161,60

3 235 161,60

100,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

3 235 161,60

3 235 161,60

100,0

16.С.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

3 235 161,60

3 235 161,60

100,0

Итого по ЦСР 16.С.01.99990;Реализация мероприятий

746 109,54

539 193,60

72,3

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

746 109,54

539 193,60

72,3

16.С.01.99990;Реализация мероприятий

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

746 109,54

539 193,60

72,3

Итого по ЦСР 16.С.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

3 612 428,63

2 715 567,04

75,2

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

3 612 428,63

2 715 567,04

75,2

16.С.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

3 612 428,63

2 715 567,04

75,2

Итого по ЦСР 16.С.02.00000;Основное мероприятие «Ликвидация расселенных приспособленных для проживания строений»

624 924,00

0,00

0,0

Итого по ЦСР 16.С.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

556 182,36

0,00

0,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

556 182,36

0,00

0,0

16.С.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

556 182,36

0,00

0,0

Итого по ЦСР 16.С.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

68 741,64

0,00

0,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

68 741,64

0,00

0,0

16.С.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

68 741,64

0,00

0,0

Итого по ЦСР 16.У.00.00000;Подпрограмма «Адресная целевая программа - Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных в месте их сосредоточения по адресу: Приурал (ул. Солнечная, ул. Молодежная, Новоселов, переулок Пышменский, ул. Кедровая) муниципального образования город Нягань» (Подпрограмма 27)

97 977 587,99

88 275 982,42

90,1

Итого по ЦСР 16.У.01.00000;Основное мероприятие «Расселение граждан из приспособленных для проживания строений»

95 738 276,99

87 795 311,80

91,7

Итого по ЦСР 16.У.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

64 368 544,41

60 742 094,00

94,4

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

62 968 887,69

59 342 437,28

94,2

16.У.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

62 968 887,69

59 342 437,28

94,2

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1 399 656,72

1 399 656,72

100,0

16.У.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

410;Бюджетные инвестиции

1 399 656,72

1 399 656,72

100,0

Итого по ЦСР 16.У.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

6 099 301,20

6 065 928,00

99,5

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

6 099 301,20

6 065 928,00

99,5

16.У.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

6 099 301,20

6 065 928,00

99,5

Итого по ЦСР 16.У.01.99990;Реализация мероприятий

17 314 768,59

13 479 840,00

77,9

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

17 314 768,59

13 479 840,00

77,9

16.У.01.99990;Реализация мероприятий

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

17 314 768,59

13 479 840,00

77,9

Итого по ЦСР 16.У.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

7 955 662,79

7 507 449,80

94,4

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

7 782 671,51

7 334 458,52

94,2

16.У.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

7 782 671,51

7 334 458,52

94,2

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

172 991,28

172 991,28

100,0

16.У.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

410;Бюджетные инвестиции

172 991,28

172 991,28

100,0

Итого по ЦСР 16.У.02.00000;Основное мероприятие «Ликвидация расселенных приспособленных для проживания строений»

2 239 311,00

480 670,62

21,5

Итого по ЦСР 16.У.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

1 992 986,79

427 796,85

21,5

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 992 986,79

427 796,85

21,5

16.У.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 992 986,79

427 796,85

21,5

Итого по ЦСР 16.У.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

246 324,21

52 873,77

21,5

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

246 324,21

52 873,77

21,5

16.У.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

246 324,21

52 873,77

21,5

Итого по ЦСР 16.Ф.00.00000;Подпрограмма «Адресная целевая программа - Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных в месте их сосредоточения по адресу: Финский муниципального образования город Нягань» (Подпрограмма 28)

15 528 415,30

13 585 915,00

87,5

Итого по ЦСР 16.Ф.01.00000;Основное мероприятие «Расселение граждан из приспособленных для проживания строений»

15 111 799,30

13 585 915,00

89,9

Итого по ЦСР 16.Ф.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

12 706 883,51

11 731 552,63

92,3

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11 257 239,05

10 281 908,17

91,3

16.Ф.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

11 257 239,05

10 281 908,17

91,3

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1 449 644,46

1 449 644,46

100,0

16.Ф.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

410;Бюджетные инвестиции

1 449 644,46

1 449 644,46

100,0

Итого по ЦСР 16.Ф.01.99990;Реализация мероприятий

834 402,10

404 395,20

48,5

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

834 402,10

404 395,20

48,5

16.Ф.01.99990;Реализация мероприятий

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

834 402,10

404 395,20

48,5

Итого по ЦСР 16.Ф.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

1 570 513,69

1 449 967,17

92,3

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1 391 344,15

1 270 797,63

91,3

16.Ф.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1 391 344,15

1 270 797,63

91,3

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

179 169,54

179 169,54

100,0

16.Ф.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

410;Бюджетные инвестиции

179 169,54

179 169,54

100,0

Итого по ЦСР 16.Ф.02.00000;Основное мероприятие «Ликвидация расселенных приспособленных для проживания строений»

416 616,00

0,00

0,0

Итого по ЦСР 16.Ф.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

370 788,24

0,00

0,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

370 788,24

0,00

0,0

16.Ф.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

370 788,24

0,00

0,0

Итого по ЦСР 16.Ф.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

45 827,76

0,00

0,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

45 827,76

0,00

0,0

16.Ф.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

45 827,76

0,00

0,0

Итого по ЦСР 16.Ц.00.00000;Подпрограмма «Адресная целевая программа - Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных в месте их сосредоточения по адресу: Геологов (ул. Геологов, ул. Серова, ул. Сутормина, ул. Горького, ул. Энергетиков, ул. Энтузиастов муниципального образования город Нягань» (Подпрограмма 22)

132 013 484,81

114 979 161,80

87,1

Итого по ЦСР 16.Ц.01.00000;Основное мероприятие «Расселение граждан из приспособленных для проживания строений»

128 940 941,81

114 093 852,80

88,5

Итого по ЦСР 16.Ц.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

102 379 024,15

92 065 853,51

89,9

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

97 780 152,07

87 816 895,61

89,8

16.Ц.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

97 780 152,07

87 816 895,61

89,8

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

4 598 872,08

4 248 957,90

92,4

16.Ц.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

410;Бюджетные инвестиции

4 598 872,08

4 248 957,90

92,4

Итого по ЦСР 16.Ц.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

3 235 161,60

2 965 564,80

91,7

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

3 235 161,60

2 965 564,80

91,7

16.Ц.01.85150;Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

3 235 161,60

2 965 564,80

91,7

Итого по ЦСР 16.Ц.01.99990;Реализация мероприятий

10 673 168,82

7 683 508,80

72,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10 673 168,82

7 683 508,80

72,0

16.Ц.01.99990;Реализация мероприятий

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10 673 168,82

7 683 508,80

72,0

Итого по ЦСР 16.Ц.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

12 653 587,24

11 378 925,69

89,9

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

12 085 187,32

10 853 773,59

89,8

16.Ц.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

12 085 187,32

10 853 773,59

89,8

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

568 399,92

525 152,10

92,4

16.Ц.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

410;Бюджетные инвестиции

568 399,92

525 152,10

92,4

Итого по ЦСР 16.Ц.02.00000;Основное мероприятие «Ликвидация расселенных приспособленных для проживания строений»

3 072 543,00

885 309,00

28,8

Итого по ЦСР 16.Ц.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

2 734 563,27

787 925,01

28,8

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 734 563,27

787 925,01

28,8

16.Ц.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 734 563,27

787 925,01

28,8

Итого по ЦСР 16.Ц.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

337 979,73

97 383,99

28,8

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

337 979,73

97 383,99

28,8

16.Ц.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

337 979,73

97 383,99

28,8

Итого по ЦСР 16.Ч.00.00000;Подпрограмма «Адресная целевая программа - Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных в месте их сосредоточения по адресу: Лесников (ул. Мира, ул. 30 лет Победы, ул. Трудовая, ул. Гагарина) муниципального образования город Нягань» (Подпрограмма 24)

12 551 175,00

6 482 711,77

51,7

Итого по ЦСР 16.Ч.01.00000;Основное мероприятие «Расселение граждан из приспособленных для проживания строений»

12 186 636,00

6 436 623,60

52,8

Итого по ЦСР 16.Ч.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

10 366 223,74

5 248 712,69

50,6

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10 366 223,74

5 248 712,69

50,6

16.Ч.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10 366 223,74

5 248 712,69

50,6

Итого по ЦСР 16.Ч.01.99990;Реализация мероприятий

539 193,60

539 193,60

100,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

539 193,60

539 193,60

100,0

16.Ч.01.99990;Реализация мероприятий

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

539 193,60

539 193,60

100,0

Итого по ЦСР 16.Ч.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

1 281 218,66

648 717,31

50,6

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1 281 218,66

648 717,31

50,6

16.Ч.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1 281 218,66

648 717,31

50,6

Итого по ЦСР 16.Ч.02.00000;Основное мероприятие «Ликвидация расселенных приспособленных для проживания строений»

364 539,00

46 088,17

12,6

Итого по ЦСР 16.Ч.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

324 439,71

41 018,47

12,6

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

324 439,71

41 018,47

12,6

16.Ч.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

324 439,71

41 018,47

12,6

Итого по ЦСР 16.Ч.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

40 099,29

5 069,70

12,6

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

40 099,29

5 069,70

12,6

16.Ч.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

40 099,29

5 069,70

12,6

Итого по ЦСР 16.Ш.00.00000;Подпрограмма «Адресная целевая программа - Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных в месте их сосредоточения по адресу: Авиационная муниципального образования город Нягань» (Подпрограмма 26)

17 333 950,34

16 939 904,00

97,7

Итого по ЦСР 16.Ш.01.00000;Основное мероприятие «Расселение граждан из приспособленных для проживания строений»

17 073 565,34

16 939 904,00

99,2

Итого по ЦСР 16.Ш.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

15 116 292,57

15 076 514,55

99,7

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

15 116 292,57

15 076 514,55

99,7

16.Ш.01.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

15 116 292,57

15 076 514,55

99,7

Итого по ЦСР 16.Ш.01.99990;Реализация мероприятий

88 966,94

0,00

0,0

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

88 966,94

0,00

0,0

16.Ш.01.99990;Реализация мероприятий

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

88 966,94

0,00

0,0

Итого по ЦСР 16.Ш.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

1 868 305,83

1 863 389,45

99,7

Итого по ВР 300;Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1 868 305,83

1 863 389,45

99,7

16.Ш.01.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

320;Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1 868 305,83

1 863 389,45

99,7

Итого по ЦСР 16.Ш.02.00000;Основное мероприятие «Ликвидация расселенных приспособленных для проживания строений»

260 385,00

0,00

0,0

Итого по ЦСР 16.Ш.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

231 742,65

0,00

0,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

231 742,65

0,00

0,0

16.Ш.02.82173;Расходы на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

231 742,65

0,00

0,0

Итого по ЦСР 16.Ш.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

28 642,35

0,00

0,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

28 642,35

0,00

0,0

16.Ш.02.S2173;Доля софинансирования на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в т.ч. на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

28 642,35

0,00

0,0

Итого по ЦСР 17.0.00.00000;Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании город Нягань»

266 800,00

266 800,00

100,0

Итого по ЦСР 17.0.00.00000;Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании город Нягань»

266 800,00

266 800,00

100,0

Итого по ЦСР 17.0.01.00000;Основное мероприятие «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования город Нягань, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов»

266 800,00

266 800,00

100,0

Итого по ЦСР 17.0.01.82560;Расходы в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма

106 700,00

106 700,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

106 700,00

106 700,00

100,0

17.0.01.82560;Расходы в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма

620;Субсидии автономным учреждениям

106 700,00

106 700,00

100,0

Итого по ЦСР 17.0.01.S2560;Доля софинансирования в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма

160 100,00

160 100,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

160 100,00

160 100,00

100,0

17.0.01.S2560;Доля софинансирования в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма

620;Субсидии автономным учреждениям

160 100,00

160 100,00

100,0

Итого по ЦСР 18.0.00.00000;Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании город Нягань»

51 921 668,47

48 828 218,95

94,0

Итого по ЦСР 18.0.00.00000;Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании город Нягань»

51 921 668,47

48 828 218,95

94,0

Итого по ЦСР 18.0.01.00000;Основное мероприятие «Реализация единой муниципальной политики в сфере управления муниципальным имуществом»

34 543 260,05

34 487 698,84

99,8

Итого по ЦСР 18.0.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

31 719 834,00

31 704 341,39

100,0

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

30 435 200,00

30 430 915,63

100,0

18.0.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

30 435 200,00

30 430 915,63

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 284 634,00

1 273 425,76

99,1

18.0.01.02040;Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 284 634,00

1 273 425,76

99,1

Итого по ЦСР 18.0.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

2 203 663,37

2 163 638,54

98,2

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

452 766,00

447 669,56

98,9

18.0.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

452 766,00

447 669,56

98,9

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 750 897,37

1 715 968,98

98,0

18.0.01.02400;Прочие мероприятия органов местного самоуправления

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 750 897,37

1 715 968,98

98,0

Итого по ЦСР 18.0.01.55500;Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета

584 162,68

584 162,68

100,0

Итого по ВР 100;Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

584 162,68

584 162,68

100,0

18.0.01.55500;Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета

120;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

584 162,68

584 162,68

100,0

Итого по ЦСР 18.0.01.84220;Расходы на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством»

35 600,00

35 556,23

99,9

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

35 600,00

35 556,23

99,9

18.0.01.84220;Расходы на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством»

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

35 600,00

35 556,23

99,9

Итого по ЦСР 18.0.02.00000;Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности»

15 468 408,42

12 430 520,61

80,4

Итого по ЦСР 18.0.02.20790;Взносы на капитальный ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах

3 281 000,00

3 231 586,65

98,5

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 281 000,00

3 231 586,65

98,5

18.0.02.20790;Взносы на капитальный ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 281 000,00

3 231 586,65

98,5

Итого по ЦСР 18.0.02.99990;Реализация мероприятий

12 187 408,42

9 198 933,96

75,5

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9 599 008,42

6 753 744,35

70,4

18.0.02.99990;Реализация мероприятий

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9 599 008,42

6 753 744,35

70,4

Итого по ВР 400;Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

330 000,00

330 000,00

100,0

18.0.02.99990;Реализация мероприятий

410;Бюджетные инвестиции

330 000,00

330 000,00

100,0

Итого по ВР 800;Иные бюджетные ассигнования

2 258 400,00

2 115 189,61

93,7

18.0.02.99990;Реализация мероприятий

830;Исполнение судебных актов

1 718 400,00

1 718 313,11

100,0

18.0.02.99990;Реализация мероприятий

850;Уплата налогов, сборов и иных платежей

540 000,00

396 876,50

73,5

Итого по ЦСР 18.0.03.00000;Основное мероприятие «Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию»

1 910 000,00

1 909 999,50

100,0

Итого по ЦСР 18.0.03.99990;Реализация мероприятий

1 910 000,00

1 909 999,50

100,0

Итого по ВР 200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 910 000,00

1 909 999,50

100,0

18.0.03.99990;Реализация мероприятий

240;Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 910 000,00

1 909 999,50

100,0

Итого по ЦСР 19.0.00.00000;Муниципальная программа «Культура здоровья в муниципальном образовании город Нягань»

1 440 800,00

1 440 800,00

100,0

Итого по ЦСР 19.0.00.00000;Муниципальная программа «Культура здоровья в муниципальном образовании город Нягань»

1 440 800,00

1 440 800,00

100,0

Итого по ЦСР 19.0.01.00000;Основное мероприятие «Информирование населения о возможности распространения на территории муниципального образования социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих»

110 000,00

110 000,00

100,0

Итого по ЦСР 19.0.01.99990;Реализация мероприятий

110 000,00

110 000,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

110 000,00

110 000,00

100,0

19.0.01.99990;Реализация мероприятий

620;Субсидии автономным учреждениям

110 000,00

110 000,00

100,0

Итого по ЦСР 19.0.02.00000;Основное мероприятие «Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни»

1 330 800,00

1 330 800,00

100,0

Итого по ЦСР 19.0.02.99990;Реализация мероприятий

1 330 800,00

1 330 800,00

100,0

Итого по ВР 600;Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 330 800,00

1 330 800,00

100,0

19.0.02.99990;Реализация мероприятий

620;Субсидии автономным учреждениям

1 330 800,00

1 330 800,00

100,0

Итого по ЦСР 40.0.00.00000;Непрограммные направления деятельности

1 447 000,00

1 447 000,00

100,0

Итого по ЦСР 40.1.00.00000;Непрограммное направление деятельности «Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов»

1 447 000,00

1 447 000,00

100,0

Итого по ЦСР 40.1.00.00000;Непрограммное направление деятельности «Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов»

1 447 000,00

1 447 000,00

100,0

Итого по ЦСР 40.1.00.20850;Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании город Нягань

1 447 000,00

1 447 000,00

100,0

Итого по ВР 800;Иные бюджетные ассигнования

1 447 000,00

1 447 000,00

100,0

40.1.00.20850;Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании город Нягань

880;Специальные расходы

1 447 000,00

1 447 000,00

100,0

ИТОГО

7 215 655 906,18

7 060 369 627,15

97,8

Приложение 5

к решению Думы города Нягани

от 25 сентября 2020 года № 461

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Нягань по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год

(в рублях)

Код бюджетной классификации

Наименование показателя

План по отчету за 2019 год

Исполнено за 2019 год

1

2

3

4

000 01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ

1 327 745 047,96

1 277 697 831,03

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

119 161 243,60

122 000 000,00

000 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

513 161 243,60

466 000 000,00

000 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

513 161 243,60

466 000 000,00

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

-394 000 000,00

-344 000 000,00

000 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-394 000 000,00

-344 000 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

1 208 583 804,36

1 155 697 831,03

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств, всего

-6 401 072 101,82

-7 610 820 878,81

000 01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

-6 401 072 101,82

-7 610 820 878,81

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств

7 609 655 906,18

8 766 518 709,84

000 01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

7 609 655 906,18

8 766 518 709,84

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к решению Думы города Нягани

от 25 сентября 2020 года № 461

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Нягани за 2019 год

( в рублях)

Бюджетная классификация

Получатели бюджетных средств, № распоряжения, дата

Сумма

Содержание

1

2

3

4

Администрация муниципального образования город Нягань

500 000,00

040 1003 0110620841 321 262

№ 188-р от 18.04.2019

50 000,00

Оказание единовременной материальной помощи семье, обратившейся за предоставлением социальной выплаты из средств бюджета города Нягани гражданам, жилье которых не подлежит эксплуатации и использованию в результате пожара произошедшим по адресу: город Нягань, автодорога город Нягань-поселок Уньюган, садовый массив 5, проезд 9, дом 347.

040 1003 0110620841 321 262

№ 486-р от 24.06.2019

100 000,00

Оказание единовременной материальной помощи семьям, обратившихся за предоставлением социальной выплаты из средств бюджета города Нягани гражданам, жилье которых не подлежит эксплуатации и использованию в результате пожара произошедшим по адресу: город Нягань, ул. Таежная, дом. 7.

040 1003 0110620841 321 262

№ 638-р от 03.09.2019

50 000,00

Оказание единовременной материальной помощи семьям, обратившихся за предоставлением социальной выплаты из средств бюджета города Нягани гражданам, жилье которых не подлежит эксплуатации и использованию в результате пожара произошедшим по адресу: город Нягань, ул. Интернациональная, дом 72, кв.9.

040 1003 0110620841 321 262

№ 696-р от 27.09.2019

300 000,00

Оказание единовременной материальной помощи семьям, обратившихся за предоставлением социальной выплаты из средств бюджета города Нягани гражданам, жилье которых не подлежит эксплуатации и использованию в результате пожара произошедшим по адресу: город Нягань, ул. Интернациональная, дом 72.

ИТОГО

500 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к решению Думы города Нягани

от 25 сентября 2020 года № 461

Информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов за 2019 год

( в рублях)

Заемщик

Остаток на 01.01.2019 года

Выдано кредитов с начала года

Начислено процентов с начала года

Начислено пени

Списано с начала года

Остаток на 01.01.2020 года

Примечание (принимаемые меры к должникам)

основной долг

в т.ч. просроченные

проценты

пени

основной долг

в т.ч. просроченные

проценты

пени

основной долг

в т.ч. просроченные

проценты

пени

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к решению Думы города Нягани

от 25 сентября 2020 года № 461

Информация о предоставленных муниципальных гарантиях в 2019 году

(в рублях)

№ , дата договора гарантии

Заемщик

Остаток на 01.01.2019 года

Выдано гарантий с начала года

Начислено процентов с начала года

Погашено с начала года

Остаток на 01.01.2020 года

основной долг

проценты

муниципальным образованием (основной долг)

проценты, уплаченные муници-пальным образованием за заемщика

заемщиком (основной долг)

проценты уплаченные заемщиком

основной долг

проценты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к решению Думы города Нягани

от 25 сентября 2020 года № 461

Информация о внутренних заимствованиях по видам заимствований за 2019 год

(в рублях)

№ , дата договора

Остаток на 01.01.2019 года

ВСЕГО

Получено с начала года

Начислено %

Погашено с начала года

Остаток на отчетную дату 01.01.2020 года

ВСЕГО

бюджет-ные ссуды

бюджет-ные кредиты

кредиты банка

проценты

бюджетные ссуды

бюджетные кредиты

кредиты банка

по бюджетному кредиту

по кредитам банков

ВСЕГО

бюджетные ссуды

бюджетные кредиты

кредиты банка

проценты

ВСЕГО

бюджетные ссуды

бюджетные кредиты

кредиты банков

проценты

по бюджетным кредам

по кредитам банков

по бюджетным кредитам

по кредитам банков

по бюджетным кредитам

по кредитам банков

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

МК № 7-мк от 27.03.2018

244 000 000,00

0,00

244 000 000,00

0,00

12 860 716,37

12 860 716,37

256 860 716,37

244 000 000,00

12 860 716,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МК № 30-мк от 17.09.2018

100 000 000,00

0,00

100 000 000,00

0,00

6 098 410,96

6 098 410,96

106 098 410,96

100 000 000,00

6 098 410,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МК № 41-мк от 09.10.2019

0,00

0,00

0,00

0,00

475 223 194,37

466 000 000,00

9 223 194,37

9 223 194,37

0,00

9 223 194,37

466 000 000,00

0,00

466 000 000,00

0,00

0,00

Итого

344 000 000,00

0,00

0,00

344 000 000,00

0,00

0,00

494 182 321,70

0,00

0,00

466 000 000,00

0,00

28 182 321,70

372 182 321,70

0,00

0,00

344 000 000,00

0,00

28 182 321,70

466 000 000,00

0,00

0,00

466 000 000,00

0,00

0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к решению Думы города Нягани

от 25 сентября 2020 года № 461

Информация о состоянии муниципального долга за период с «01 «января 2019 года по «01 «января 2020 года

(в рублях)

№ п/п

Дата регистрации

Наименование долгового обязательства

Дата возникновения обязательства по договору (дата, № )

Наименование кредитора (принципала)

Объем долгового обязательства по договору

Срок погашения долгового обязательства

Форма обеспечения обязательства, № и дата документа

Процентная ставка / ставка купонного дохода

Основной долг

Проценты, комиссии

Остаток долгового обязательства на конец отчетного периода (гр.15 + гр.21)

в том числе: просроченные долговые обчзательства (гр.16 + гр.22)

Остаток долгового обязательства на начало года

в том числе: остаток просроченного долгового обязательства

Образование долгового обязательства за отчетный период

Погашение долгового обязательства за отчетный период

в том числе: погашено просроченного долгового обязательства

Остаток долгового обязательства на конец отчетного периода

в том числе остаток просроченного долгового обязательства

Остаток на начало года

в том числе: просроченные

Начислено

Погашено

Остаток на конец отчетного периода

в том числе: просроченные

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Раздел 1. Кредитные соглашения и договоры

1

28.03.2018

Кредит

Муниципальный контракт № 7-мк от 27.03.2018

ПАО «Сбербанк России»

280 000 000,00

20.12.2020

Без обеспечения

7,3273 % годовых (но не более 43 914 363,40 руб)

244 000 000,00

0,00

244 000 000,00

0,00

0,00

12 860 716,37

12 860 716,37

0,00

0,00

2

18.09.2018

Кредит

Муниципальный контракт № 30-мк от 17.09.2018

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

100 000 000,00

31.12.2020

Без обеспечения

7,52 годовых (но не более 15 453 550,09 руб)

100 000 000,00

0,00

100 000 000,00

0,00

0,00

6 098 410,96

6 098 410,96

0,00

0,00

3

09.10.2019

Кредит

Муниципальный контракт № 41-мк от 09.10.2019

ПАО «Сбербанк России»

0,00

20.12.2024

Без обеспечения

8,998383998769270 годовых (но не более 164 610 681,00 руб)

0,00

466 000 000,00

0,00

466 000 000,00

0,00

9 223 194,37

9 223 194,37

0,00

466 000 000,00

Итого по разделу 1

344 000 000,00

0,00

466 000 000,00

344 000 000,00

0,00

466 000 000,00

0,00

0,00

0,00

28 182 321,70

28 182 321,70

0,00

0,00

466 000 000,00

0,00

Раздел 2. Муниципальные внутренние займы, путем выпуска ценных бумаг

Итого по разделу 2

Раздел 3. Договоры и соглашения о получении бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации

Итого по разделу 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Раздел 4. Договоры о предоставлении муниципальных гарантий

Итого по разделу 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого муниципальный долг муниципального образования

344 000 000,00

0,00

466 000 000,00

344 000 000,00

0,00

466 000 000,00

0,00

0,00

0,00

28 182 321,70

28 182 321,70

0,00

0,00

466 000 000,00

0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к решению Думы города Нягани

от 25 сентября 2020 года № 461

Информация об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда бюджета города Нягани за 2019 год

(в рублях)

№ п/п

Наименование показателей

План по отчету за 2019 год

Исполнено за 2019 год

% исполнения

1

Остаток средств на начало года

1 328 520,11

1 328 520,11

100,00

2

Объем поступлений денежных средств, формирующих дорожный фонд муниципального образования город Нягань

147 622 400,00

147 738 604,56

100,08

3

Расходы дорожного фонда

148 950 920,11

148 950 866,92

100,00

4

Остаток средств на конец года

0,00

116 257,75

0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1

к решению Думы города Нягани

от 25 сентября 2020 года № 461

Таблица 1

Доходы дорожного фонда муниципального образования город Нягань

(в рублях)

Наименование показателей

План по отчету за 2019 год

Исполнено за 2019 год

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования город Нягань

148 950 920,11

149 067 124,67

1. Остаток средств дорожного фонда на 01.01.2019

1 328 520,11

1 328 520,11

2. Доходы дорожного фонда за 2019 год, всего

147 622 400,00

147 738 604,56

2.1.Налоговые и неналоговые доходы

18 610 000,00

18 726 257,75

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

18 160 000,00

18 314 186,78

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

400 000,00

385 600,00

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов

50 000,00

26 470,97

2.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россиской Федерации в части финансирования расходов на дорожное хозяйство

118 012 400,00

118 012 346,81

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

105 057 200,00

105 057 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

12 955 200,00

12 955 146,81

2.3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

11 000 000,00

11 000 000,00

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов (по Договору пожертвования денежных средств от 19.03.2019 № СТГ.7633 - АО «СибурТюменьГаз» (строительство (ремонт) автомобильной дороги по улице Лазарева г.Нягани)).

11 000 000,00

11 000 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.2

к решению Думы города Нягани

от 25 сентября 2020 года № 461

Таблица 2

Расходы дорожного фонда муниципального образования город Нягань за 2019 год

(в рублях)

Бюджетная классификация

План по отчету за 2019 год

Исполнено за 2019 год

Итого по Коду главы 040;Администрация муниципального образования город Нягань

133 839 578,95

133 839 525,76

Итого по ЦСР 1110182390;Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

12 955 200,00

12 955 146,81

040;Администрация муниципального образования город Нягань

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1110182390;Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

414;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

310

01.12.22;Субсидии бюджетам городских округов из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры под фактическую потребность

019;Муниципальный дорожный фонд МО город Нягань-субсидии бюджетам городских округов

020122;Магистральные улицы микрорайонов № № 5,6,7, ж.р. Центральный микрорайоны № № 5,6,7 г.Нягань

12 955 200,00

12 955 146,81

Итого по ЦСР 11101S2390;Доля софинансирования на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

505 000,00

505 000,00

040;Администрация муниципального образования город Нягань

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

11101S2390;Доля софинансирования на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

414;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

310

01.01.15;Средства городского бюджета на исполнение региональных программ в доле местного бюджета

009;Муниципальный дорожный фонд МО город Нягань-местный бюджет

020122;Магистральные улицы микрорайонов № № 5,6,7, ж.р. Центральный микрорайоны № № 5,6,7 г.Нягань

505 000,00

505 000,00

Итого по ЦСР 1110220650;Расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

13 827 700,00

13 827 700,00

040;Администрация муниципального образования город Нягань

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1110220650;Расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

243;Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

225

01.01.10;Собственные доходы и дотации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

009;Муниципальный дорожный фонд МО город Нягань-местный бюджет

040931;Устройство светофорных объектов в г.Нягань, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

2 827 700,00

2 827 700,00

040;Администрация муниципального образования город Нягань

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1110220650;Расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

225

01.01.51;Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов по Договору пожертвования от АО «СибурТюменьГаз»

006;Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

020276;Автодорога по ул. Лазарева

11 000 000,00

11 000 000,00

Итого по ЦСР 1110282390;Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

105 057 200,00

105 057 200,00

040;Администрация муниципального образования город Нягань

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1110282390;Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

225

01.12.22;Субсидии бюджетам городских округов из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры под фактическую потребность

019;Муниципальный дорожный фонд МО город Нягань-субсидии бюджетам городских округов

020265;Автомобильная дорога «Улица Интернациональная»

11 208 167,09

11 208 167,09

040;Администрация муниципального образования город Нягань

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1110282390;Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

225

01.12.22;Субсидии бюджетам городских округов из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры под фактическую потребность

019;Муниципальный дорожный фонд МО город Нягань-субсидии бюджетам городских округов

020272;Автомобильная дорога «Улица Ленина»

61 686 578,76

61 686 578,76

040;Администрация муниципального образования город Нягань

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1110282390;Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

225

01.12.22;Субсидии бюджетам городских округов из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры под фактическую потребность

019;Муниципальный дорожный фонд МО город Нягань-субсидии бюджетам городских округов

020276;Автодорога по ул. Лазарева

6 416 484,65

6 416 484,65

040;Администрация муниципального образования город Нягань

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1110282390;Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

225

01.12.22;Субсидии бюджетам городских округов из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры под фактическую потребность

019;Муниципальный дорожный фонд МО город Нягань-субсидии бюджетам городских округов

020279;Автомобильная дорога «Улица Раимкулова»

709 883,93

709 883,93

040;Администрация муниципального образования город Нягань

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1110282390;Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

225

01.12.22;Субсидии бюджетам городских округов из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры под фактическую потребность

019;Муниципальный дорожный фонд МО город Нягань-субсидии бюджетам городских округов

020280;Автодорога по ул. Чернышова

5 037 956,10

5 037 956,10

040;Администрация муниципального образования город Нягань

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1110282390;Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

225

01.12.22;Субсидии бюджетам городских округов из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры под фактическую потребность

019;Муниципальный дорожный фонд МО город Нягань-субсидии бюджетам городских округов

020286;Автомобильная дорога «Улица Ленинградская»

3 600 113,16

3 600 113,16

040;Администрация муниципального образования город Нягань

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1110282390;Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

225

01.12.22;Субсидии бюджетам городских округов из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры под фактическую потребность

019;Муниципальный дорожный фонд МО город Нягань-субсидии бюджетам городских округов

040903;Автомобильная дорога «Улица Одесская»

4 558 316,77

4 558 316,77

040;Администрация муниципального образования город Нягань

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1110282390;Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

225

01.12.22;Субсидии бюджетам городских округов из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры под фактическую потребность

019;Муниципальный дорожный фонд МО город Нягань-субсидии бюджетам городских округов

040909;Автомобильная дорога «Улица Пионерская»

1 456 357,86

1 456 357,86

040;Администрация муниципального образования город Нягань

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1110282390;Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

225

01.12.22;Субсидии бюджетам городских округов из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры под фактическую потребность

019;Муниципальный дорожный фонд МО город Нягань-субсидии бюджетам городских округов

040932;Автомобильная дорога «Улица Ташкентская»

3 740 747,61

3 740 747,61

040;Администрация муниципального образования город Нягань

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1110282390;Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

225

01.12.22;Субсидии бюджетам городских округов из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры под фактическую потребность

019;Муниципальный дорожный фонд МО город Нягань-субсидии бюджетам городских округов

040933;Ремонт тротуара на объекте «Проезжая часть улицы Петра Великого»

958 489,09

958 489,09

040;Администрация муниципального образования город Нягань

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1110282390;Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

225

01.12.22;Субсидии бюджетам городских округов из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры под фактическую потребность

019;Муниципальный дорожный фонд МО город Нягань-субсидии бюджетам городских округов

040934;Проезд 2 микрорайона 4

4 181 914,44

4 181 914,44

040;Администрация муниципального образования город Нягань

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1110282390;Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

225

01.12.22;Субсидии бюджетам городских округов из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры под фактическую потребность

019;Муниципальный дорожный фонд МО город Нягань-субсидии бюджетам городских округов

040935;Автомобильная дорога «Улица Сергинская»

1 502 190,54

1 502 190,54

Итого по ЦСР 11102S2390;Доля софинансирования на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

1 494 478,95

1 494 478,95

040;Администрация муниципального образования город Нягань

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

11102S2390;Доля софинансирования на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

225

01.01.15;Средства городского бюджета на исполнение региональных программ в доле местного бюджета

009;Муниципальный дорожный фонд МО город Нягань-местный бюджет

020265;Автомобильная дорога «Улица Интернациональная»

214 268,24

214 268,24

040;Администрация муниципального образования город Нягань

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

11102S2390;Доля софинансирования на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

225

01.01.15;Средства городского бюджета на исполнение региональных программ в доле местного бюджета

009;Муниципальный дорожный фонд МО город Нягань-местный бюджет

020272;Автомобильная дорога «Улица Ленина»

240 842,26

240 842,26

040;Администрация муниципального образования город Нягань

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

11102S2390;Доля софинансирования на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

225

01.01.15;Средства городского бюджета на исполнение региональных программ в доле местного бюджета

009;Муниципальный дорожный фонд МО город Нягань-местный бюджет

020276;Автодорога по ул. Лазарева

10 378,94

10 378,94

040;Администрация муниципального образования город Нягань

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

11102S2390;Доля софинансирования на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

225

01.01.15;Средства городского бюджета на исполнение региональных программ в доле местного бюджета

009;Муниципальный дорожный фонд МО город Нягань-местный бюджет

020279;Автомобильная дорога «Улица Раимкулова»

37 362,31

37 362,31

040;Администрация муниципального образования город Нягань

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

11102S2390;Доля софинансирования на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

225

01.01.15;Средства городского бюджета на исполнение региональных программ в доле местного бюджета

009;Муниципальный дорожный фонд МО город Нягань-местный бюджет

020280;Автодорога по ул. Чернышова

265 155,58

265 155,58

040;Администрация муниципального образования город Нягань

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

11102S2390;Доля софинансирования на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

225

01.01.15;Средства городского бюджета на исполнение региональных программ в доле местного бюджета

009;Муниципальный дорожный фонд МО город Нягань-местный бюджет

020286;Автомобильная дорога «Улица Ленинградская»

162 581,55

162 581,55

040;Администрация муниципального образования город Нягань

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

11102S2390;Доля софинансирования на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

225

01.01.15;Средства городского бюджета на исполнение региональных программ в доле местного бюджета

009;Муниципальный дорожный фонд МО город Нягань-местный бюджет

040903;Автомобильная дорога «Улица Одесская»

239 911,41

239 911,41

040;Администрация муниципального образования город Нягань

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

11102S2390;Доля софинансирования на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

225

01.01.15;Средства городского бюджета на исполнение региональных программ в доле местного бюджета

009;Муниципальный дорожный фонд МО город Нягань-местный бюджет

040909;Автомобильная дорога «Улица Пионерская»

76 650,41

76 650,41

040;Администрация муниципального образования город Нягань

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

11102S2390;Доля софинансирования на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

225

01.01.15;Средства городского бюджета на исполнение региональных программ в доле местного бюджета

009;Муниципальный дорожный фонд МО город Нягань-местный бюджет

040932;Автомобильная дорога «Улица Ташкентская»

196 881,46

196 881,46

040;Администрация муниципального образования город Нягань

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

11102S2390;Доля софинансирования на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

225

01.01.15;Средства городского бюджета на исполнение региональных программ в доле местного бюджета

009;Муниципальный дорожный фонд МО город Нягань-местный бюджет

040933;Ремонт тротуара на объекте «Проезжая часть улицы Петра Великого»

50 446,79

50 446,79

Итого по Коду главы 880;муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Нягань «Управление городского хозяйства»

15 111 341,16

15 111 341,16

Итого по ЦСР 1120220660;Расходы на проведение мероприятий по дорожному хозяйству

15 111 341,16

15 111 341,16

880;муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Нягань «Управление городского хозяйства»

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1120220660;Расходы на проведение мероприятий по дорожному хозяйству

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

225

01.01.10;Собственные доходы и дотации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

009;Муниципальный дорожный фонд МО город Нягань-местный бюджет

000000;Неуказанное мероприятие

13 782 821,05

13 782 821,05

880;муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Нягань «Управление городского хозяйства»

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1120220660;Расходы на проведение мероприятий по дорожному хозяйству

244;Прочая закупка товаров, работ и услуг

225

01.01.10;Собственные доходы и дотации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

009;Муниципальный дорожный фонд МО город Нягань-местный бюджет

050120;Остатки плановых ассигнований прошлых лет

1 328 520,11

1 328 520,11

Всего

148 950 920,11

148 950 866,92

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: газета "Вестник Приобья" № 41(8979) от 01.10.2020
Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать