Основная информация
Дата опубликования: | 28 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU52035707202000009 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Сельский Совет Шеманихинского сельсовета Краснобаковского района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Шеманихинский Сельсовет
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ШЕМАНИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 28.04.2020 Г. № 4-2
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ШЕМАНИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.12.2019 Г. № 12-1 «О БЮДЖЕТЕ ШЕМАНИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД»
Сельский Совет РЕШИЛ:
Внести в решение Шеманихинского сельского Совета Краснобаковского района Нижегородской области от 27.12.2019 г. № 12-1 "О бюджете Шеманихинского сельсовета Краснобаковского района Нижегородской области на 2020 год" (с изменениями, внесенными решением сельского Совета Шеманихинского сельсовета от 24.03.2020 №3-1) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в новой редакции:
Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета Шеманихинского сельсовета на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 15 087,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 15 792,2 тыс. рублей;
3) общий объем дефицита в сумме 704,3 тыс.рублей.
2) приложение 3 изложить в новой редакции:
Поступления доходов по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации
Наименование доходов
Сумма
1 00 00000 00 0000 000
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 917,8
1 01 00000 00 0000 000
1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
299,4
1 01 02000 01 0000 110
1.1.1. Налог на доходы физических лиц
299,4
1 01 02010 01 0000 110
1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
298,8
1 01 02020 01 0000 110
1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
0,1
1 01 02030 01 0000 110
1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
0,5
1 03 00000 00 0000 000
1.2. НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
905,2
1 03 02000 01 0000 110
1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
905,2
1 03 02231 01 0000 110
1.2.1.1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
408,7
1 03 02241 01 0000 110
1.2.1.2. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
3,1
1 03 02251 01 0000 110
1.2.1.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
555,6
1 03 02261 01 0000 110
1.2.1.4. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
-62,2
1 06 00000 00 0000 000
1.3. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
657,00
1 06 01000 00 0000 110
1.3.1. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
344,5
1 06 01030 10 0000 110
1.3.1.1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
344,5
1 06 06000 00 0000 110
1.3.2. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
312,5
1 06 06030 00 0000 110
1.3.2.1. Земельный налог с организаций
6,0
1 06 06033 10 0000 110
1.3.2.1.1. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
6,0
1 06 06040 00 0000 110
1.3.2.2. Земельный налог с физических лиц
306,5
1 06 06043 10 0000 110
1.3.2.2.1. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
306,5
1 08 00000 00 0000 000
1.4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1,5
1 08 04000 01 0000 110
1.4.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1,5
1 08 04020 01 0000 110
1.4.1.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1,5
1 13 00000 00 0000 000
1.5. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
54,7
1 13 02000 00 0000 130
1.5.1. Доходы от компенсации затрат государства
54,7
1 13 02990 00 0000 130
1.5.1.1. Прочие доходы от компенсации затрат государства
54,7
2 00 00000 00 0000 000
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
13 170,1
2 02 00000 00 0000 000
2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
13 170,1
2 02 10000 00 0000 150
2.1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
5 907,8
2 02 15001 00 0000 150
2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
5 907,8
2 02 15001 10 0000 150
2.1.1.1.1. Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
5 907,8
2 02 30000 00 0000 150
2.1.2. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
101,2
2 02 35118 00 0000 150
2.1.2.1. Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
101,2
2 02 35118 10 0000 150
2.1.2.1.1. Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
101,2
2 02 40000 00 0000 150
2.1.3. Иные межбюджетные трансферты
7 161,1
2 02 45160 00 0000 150
2.1.3.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
3 440,3
2 02 45160 10 0000 150
2.1.3.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
3 440,3
2 02 49999 00 0000 150
2.1.3.2. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
3 720,8
2 02 49999 10 0000 150
2.1.3.2.1. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
3 720,8
ВСЕГО ДОХОДОВ
15 087,9
3) приложение 4 изложить в новой редакции:
Источники финансирования дефицита
бюджета Шеманихинского сельсовета на 2020 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной
классификации
Наименование источников
Сумма
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
704,3
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
704,3
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-15 087,9
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-15 087,9
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-15 087,9
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
-15 087,9
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
15 792,2
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
15 792,2
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
15 792,2
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
15 792,2
4) приложение 5 изложить в новой редакции:
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Раздел
Подраздел
Целевая
статья
расходов
Вид
расходов
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
2 183,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
2 182,3
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
2 182,3
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
2 182,3
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
2 182,3
Расходы на обеспечение органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
1 516,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
01
04
77 7 01 00190
100
1 231,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
04
77 7 01 00190
200
273,1
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
12,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
665,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
01
04
77 7 01 08000
100
665,4
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,0
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
101,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
101,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
02
03
03 0 00 00000
000
101,2
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнение собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области
02
03
03 2 00 00000
000
101,2
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджета
02
03
03 2 02 00000
000
101,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
03 2 02 51180
000
101,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
02
03
03 2 02 51180
100
93,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
02
03
03 2 02 51180
200
7,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
1 821,0
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
1 821,0
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
1 821,0
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
1 821,0
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
1 821,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
1 821,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
1 448,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
371,0
"Предупреждение распространения, профилактика,
диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
03
10
777 С100590
000
1,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
777 С100590
200
1,6
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
1 253,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
1 098,3
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
1 098,3
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
1 098,3
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
1 098,3
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
1 098,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04
09
77 7 04 02030
200
1 098,3
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
155,0
Непрограммные расходы
04
12
77 0 00 00000
000
155,0
Непрограммное направление деятельности
04
12
77 7 00 00000
000
155,0
Прочие непрограммные расходы
04
12
77 7 04 00000
000
155,0
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом
04
12
77 7 04 29010
000
155,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04
12
77 7 04 29010
200
155,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
4 704,7
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
15,8
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
15,8
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
15,8
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
15,8
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 02000
000
15,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 04 02000
200
15,8
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
3 560,3
Муниципальная программа "Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы"
05
02
16 0 00 00000
000
3 440,3
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений"
05
02
16 3 00 00000
000
3 440,3
Ликвидация свалок на территории Краснобаковского района
05
02
16 3 01 00000
000
3 440,3
Расходы на обработку проектно-сметной документации по ликвидации свалок и объектов размещения отходов
05
02
16 3 01 22290
000
3 440,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
16 3 01 22290
200
3 440,3
Непрограммные расходы
05
02
77 0 00 00000
000
120,0
Непрограммное направление деятельности
05
02
77 7 00 00000
000
120,0
Прочие непрограммные расходы
05
02
77 7 04 00000
000
120,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
77 7 04 29700
000
120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
77 7 04 29700
200
120,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
1 128,6
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
1 128,6
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
1 128,6
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
1 128,6
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
511,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
77 7 04 25100
200
511,3
Содержание мест захоронений
05
03
777 04 25400
200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
777 04 25400
200
20,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
597,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
77 7 04 25500
200
597,3
Культура и кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
5 728,7
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
5 144,3
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
5 144,3
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
5 144,3
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
5 144,3
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
5 144,3
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
5 144,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
584,4
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
584,4
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
584,4
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
584,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
584,4
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
584,4
ИТОГО РАСХОДОВ
15 792,2
5) приложение 6 изложить в новой редакции:
Ведомственная структура расходов бюджета Шеманихинского
сельсовета на 2020 год
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Глава
Раздел
Подраздел
Целевая
Статья
расходов
Вид
расходов
Администрация Шеманихинского сельсовета
487
15 792,2
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
2 183,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
2 182,3
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
2 182,3
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
2 182,3
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
2 182,3
Расходы на обеспечение органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
1 516,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
01
04
77 7 01 00190
100
1 231,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
04
77 7 01 00190
200
273,1
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
12,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
665,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
01
04
77 7 01 08000
100
665,4
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,0
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
101,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
101,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
02
03
03 0 00 00000
000
101,2
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнение собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области
02
03
03 2 00 00000
000
101,2
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджета
02
03
03 2 02 00000
000
101,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
03 2 02 51180
000
101,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
02
03
03 2 02 51180
100
93,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
02
03
03 2 02 51180
200
7,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
1 821,0
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
1 821,0
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
1 821,0
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
1 821,0
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
1 821,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
1 821,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
1 448,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
371,0
"Предупреждение распространения, профилактика,
диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
03
10
777 С100590
000
1,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
777 С100590
200
1,6
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
1 253,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
1 098,3
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
1 098,3
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
1 098,3
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
1 098,3
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
1 098,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04
09
77 7 04 02030
200
1 098,3
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
155,0
Непрограммные расходы
04
12
77 0 00 00000
000
155,0
Непрограммное направление деятельности
04
12
77 7 00 00000
000
155,0
Прочие непрограммные расходы
04
12
77 7 04 00000
000
155,0
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом
04
12
77 7 04 29010
000
155,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04
12
77 7 04 29010
200
155,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
4 704,7
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
15,8
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
15,8
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
15,8
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
15,8
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 02000
000
15,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 04 02000
200
15,8
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
3 560,3
Муниципальная программа "Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы"
05
02
16 0 00 00000
000
3 440,3
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений"
05
02
16 3 00 00000
000
3 440,3
Ликвидация свалок на территории Краснобаковского района
05
02
16 3 01 00000
000
3 440,3
Расходы на обработку проектно-сметной документации по ликвидации свалок и объектов размещения отходов
05
02
16 3 01 22290
000
3 440,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
16 3 01 22290
200
3 440,3
Непрограммные расходы
05
02
77 0 00 00000
000
120,0
Непрограммное направление деятельности
05
02
77 7 00 00000
000
120,0
Прочие непрограммные расходы
05
02
77 7 04 00000
000
120,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
77 7 04 29700
000
120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
77 7 04 29700
200
120,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
1 128,6
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
1 128,6
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
1 128,6
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
1 128,6
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
511,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
77 7 04 25100
200
511,3
Содержание мест захоронений
05
03
777 04 25400
200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
777 04 25400
200
20,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
597,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
77 7 04 25500
200
597,3
Культура и кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
5 728,7
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
5 144,3
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
5 144,3
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
5 144,3
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
5 144,3
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
5144,3
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
5144,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
584,4
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
584,4
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
584,4
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
584,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
584,4
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
584,4
ИТОГО РАСХОДОВ
15 792,2
6) Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
7) Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения на
стенде информации в помещении Администрации Шеманихинского сельсовета.
Глава местного самоуправления
Шеманихинского сельсовета
В.В.Астапов
Шеманихинский Сельсовет
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ШЕМАНИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 28.04.2020 Г. № 4-2
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ШЕМАНИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.12.2019 Г. № 12-1 «О БЮДЖЕТЕ ШЕМАНИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД»
Сельский Совет РЕШИЛ:
Внести в решение Шеманихинского сельского Совета Краснобаковского района Нижегородской области от 27.12.2019 г. № 12-1 "О бюджете Шеманихинского сельсовета Краснобаковского района Нижегородской области на 2020 год" (с изменениями, внесенными решением сельского Совета Шеманихинского сельсовета от 24.03.2020 №3-1) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в новой редакции:
Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета Шеманихинского сельсовета на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 15 087,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 15 792,2 тыс. рублей;
3) общий объем дефицита в сумме 704,3 тыс.рублей.
2) приложение 3 изложить в новой редакции:
Поступления доходов по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации
Наименование доходов
Сумма
1 00 00000 00 0000 000
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 917,8
1 01 00000 00 0000 000
1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
299,4
1 01 02000 01 0000 110
1.1.1. Налог на доходы физических лиц
299,4
1 01 02010 01 0000 110
1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
298,8
1 01 02020 01 0000 110
1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
0,1
1 01 02030 01 0000 110
1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
0,5
1 03 00000 00 0000 000
1.2. НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
905,2
1 03 02000 01 0000 110
1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
905,2
1 03 02231 01 0000 110
1.2.1.1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
408,7
1 03 02241 01 0000 110
1.2.1.2. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
3,1
1 03 02251 01 0000 110
1.2.1.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
555,6
1 03 02261 01 0000 110
1.2.1.4. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
-62,2
1 06 00000 00 0000 000
1.3. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
657,00
1 06 01000 00 0000 110
1.3.1. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
344,5
1 06 01030 10 0000 110
1.3.1.1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
344,5
1 06 06000 00 0000 110
1.3.2. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
312,5
1 06 06030 00 0000 110
1.3.2.1. Земельный налог с организаций
6,0
1 06 06033 10 0000 110
1.3.2.1.1. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
6,0
1 06 06040 00 0000 110
1.3.2.2. Земельный налог с физических лиц
306,5
1 06 06043 10 0000 110
1.3.2.2.1. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
306,5
1 08 00000 00 0000 000
1.4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1,5
1 08 04000 01 0000 110
1.4.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1,5
1 08 04020 01 0000 110
1.4.1.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1,5
1 13 00000 00 0000 000
1.5. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
54,7
1 13 02000 00 0000 130
1.5.1. Доходы от компенсации затрат государства
54,7
1 13 02990 00 0000 130
1.5.1.1. Прочие доходы от компенсации затрат государства
54,7
2 00 00000 00 0000 000
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
13 170,1
2 02 00000 00 0000 000
2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
13 170,1
2 02 10000 00 0000 150
2.1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
5 907,8
2 02 15001 00 0000 150
2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
5 907,8
2 02 15001 10 0000 150
2.1.1.1.1. Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
5 907,8
2 02 30000 00 0000 150
2.1.2. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
101,2
2 02 35118 00 0000 150
2.1.2.1. Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
101,2
2 02 35118 10 0000 150
2.1.2.1.1. Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
101,2
2 02 40000 00 0000 150
2.1.3. Иные межбюджетные трансферты
7 161,1
2 02 45160 00 0000 150
2.1.3.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
3 440,3
2 02 45160 10 0000 150
2.1.3.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
3 440,3
2 02 49999 00 0000 150
2.1.3.2. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
3 720,8
2 02 49999 10 0000 150
2.1.3.2.1. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
3 720,8
ВСЕГО ДОХОДОВ
15 087,9
3) приложение 4 изложить в новой редакции:
Источники финансирования дефицита
бюджета Шеманихинского сельсовета на 2020 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной
классификации
Наименование источников
Сумма
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
704,3
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
704,3
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-15 087,9
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-15 087,9
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-15 087,9
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
-15 087,9
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
15 792,2
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
15 792,2
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
15 792,2
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
15 792,2
4) приложение 5 изложить в новой редакции:
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Раздел
Подраздел
Целевая
статья
расходов
Вид
расходов
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
2 183,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
2 182,3
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
2 182,3
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
2 182,3
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
2 182,3
Расходы на обеспечение органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
1 516,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
01
04
77 7 01 00190
100
1 231,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
04
77 7 01 00190
200
273,1
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
12,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
665,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
01
04
77 7 01 08000
100
665,4
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,0
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
101,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
101,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
02
03
03 0 00 00000
000
101,2
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнение собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области
02
03
03 2 00 00000
000
101,2
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджета
02
03
03 2 02 00000
000
101,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
03 2 02 51180
000
101,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
02
03
03 2 02 51180
100
93,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
02
03
03 2 02 51180
200
7,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
1 821,0
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
1 821,0
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
1 821,0
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
1 821,0
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
1 821,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
1 821,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
1 448,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
371,0
"Предупреждение распространения, профилактика,
диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
03
10
777 С100590
000
1,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
777 С100590
200
1,6
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
1 253,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
1 098,3
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
1 098,3
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
1 098,3
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
1 098,3
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
1 098,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04
09
77 7 04 02030
200
1 098,3
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
155,0
Непрограммные расходы
04
12
77 0 00 00000
000
155,0
Непрограммное направление деятельности
04
12
77 7 00 00000
000
155,0
Прочие непрограммные расходы
04
12
77 7 04 00000
000
155,0
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом
04
12
77 7 04 29010
000
155,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04
12
77 7 04 29010
200
155,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
4 704,7
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
15,8
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
15,8
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
15,8
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
15,8
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 02000
000
15,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 04 02000
200
15,8
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
3 560,3
Муниципальная программа "Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы"
05
02
16 0 00 00000
000
3 440,3
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений"
05
02
16 3 00 00000
000
3 440,3
Ликвидация свалок на территории Краснобаковского района
05
02
16 3 01 00000
000
3 440,3
Расходы на обработку проектно-сметной документации по ликвидации свалок и объектов размещения отходов
05
02
16 3 01 22290
000
3 440,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
16 3 01 22290
200
3 440,3
Непрограммные расходы
05
02
77 0 00 00000
000
120,0
Непрограммное направление деятельности
05
02
77 7 00 00000
000
120,0
Прочие непрограммные расходы
05
02
77 7 04 00000
000
120,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
77 7 04 29700
000
120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
77 7 04 29700
200
120,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
1 128,6
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
1 128,6
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
1 128,6
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
1 128,6
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
511,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
77 7 04 25100
200
511,3
Содержание мест захоронений
05
03
777 04 25400
200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
777 04 25400
200
20,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
597,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
77 7 04 25500
200
597,3
Культура и кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
5 728,7
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
5 144,3
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
5 144,3
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
5 144,3
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
5 144,3
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
5 144,3
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
5 144,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
584,4
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
584,4
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
584,4
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
584,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
584,4
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
584,4
ИТОГО РАСХОДОВ
15 792,2
5) приложение 6 изложить в новой редакции:
Ведомственная структура расходов бюджета Шеманихинского
сельсовета на 2020 год
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Глава
Раздел
Подраздел
Целевая
Статья
расходов
Вид
расходов
Администрация Шеманихинского сельсовета
487
15 792,2
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
2 183,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
2 182,3
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
2 182,3
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
2 182,3
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
2 182,3
Расходы на обеспечение органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
1 516,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
01
04
77 7 01 00190
100
1 231,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
04
77 7 01 00190
200
273,1
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
12,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
665,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
01
04
77 7 01 08000
100
665,4
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,0
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
101,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
101,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
02
03
03 0 00 00000
000
101,2
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнение собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области
02
03
03 2 00 00000
000
101,2
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджета
02
03
03 2 02 00000
000
101,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
03 2 02 51180
000
101,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
02
03
03 2 02 51180
100
93,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
02
03
03 2 02 51180
200
7,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
1 821,0
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
1 821,0
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
1 821,0
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
1 821,0
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
1 821,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
1 821,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
1 448,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
371,0
"Предупреждение распространения, профилактика,
диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
03
10
777 С100590
000
1,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
777 С100590
200
1,6
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
1 253,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
1 098,3
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
1 098,3
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
1 098,3
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
1 098,3
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
1 098,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04
09
77 7 04 02030
200
1 098,3
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
155,0
Непрограммные расходы
04
12
77 0 00 00000
000
155,0
Непрограммное направление деятельности
04
12
77 7 00 00000
000
155,0
Прочие непрограммные расходы
04
12
77 7 04 00000
000
155,0
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом
04
12
77 7 04 29010
000
155,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04
12
77 7 04 29010
200
155,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
4 704,7
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
15,8
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
15,8
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
15,8
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
15,8
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 02000
000
15,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 04 02000
200
15,8
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
3 560,3
Муниципальная программа "Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы"
05
02
16 0 00 00000
000
3 440,3
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений"
05
02
16 3 00 00000
000
3 440,3
Ликвидация свалок на территории Краснобаковского района
05
02
16 3 01 00000
000
3 440,3
Расходы на обработку проектно-сметной документации по ликвидации свалок и объектов размещения отходов
05
02
16 3 01 22290
000
3 440,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
16 3 01 22290
200
3 440,3
Непрограммные расходы
05
02
77 0 00 00000
000
120,0
Непрограммное направление деятельности
05
02
77 7 00 00000
000
120,0
Прочие непрограммные расходы
05
02
77 7 04 00000
000
120,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
77 7 04 29700
000
120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
77 7 04 29700
200
120,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
1 128,6
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
1 128,6
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
1 128,6
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
1 128,6
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
511,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
77 7 04 25100
200
511,3
Содержание мест захоронений
05
03
777 04 25400
200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
777 04 25400
200
20,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
597,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
77 7 04 25500
200
597,3
Культура и кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
5 728,7
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
5 144,3
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
5 144,3
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
5 144,3
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
5 144,3
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
5144,3
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
5144,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
584,4
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
584,4
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
584,4
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
584,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
584,4
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
584,4
ИТОГО РАСХОДОВ
15 792,2
6) Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
7) Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения на
стенде информации в помещении Администрации Шеманихинского сельсовета.
Глава местного самоуправления
Шеманихинского сельсовета
В.В.Астапов
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальный сайт администрации Шеманихинского сельсовета Краснобаковского муниципального района Нижегородской области www.shemaniha.wix.com/shemaniha от 29.04.2020 письмо от 06.05.2020 №99 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: