Основная информация

Дата опубликования: 29 апреля 2020г.
Номер документа: RU52036818202000010
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Сельский Совет Пошатовского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Сельский Совет

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ПОШАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНООКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

29.04.2020 №6

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПОШАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА 2019 ГОД

Сельский Совет Пошатовского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области

р е ш и л

1Утвердить отчет об исполнении бюджета Пошатовского сельсовета в следующих показателях:

- доходная часть бюджета исполнена на 93 % к уточненному плану на 2019 год, в сумме составила 5888864,87 руб. при уточненном плане 6301572,95 руб. (Приложение № 1,2)

- расходная часть бюджета исполнена на 88 % к уточненному плану на 2019 год, или в сумме составила 6173020,70 руб. при уточненном плане 7013773,25 руб. (Приложение №3,4)

- источники покрытия дефицита бюджета составили 284155,83 рублей. (Приложение № 7,8)

2.Решение подлежит размещению на официальном сайте администрации Краснооктябрьского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет

Глава местного самоуправления

Пошатовского сельсовета:

Н.С.Атауллин

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Пошатовского сельсовета

№ 6 от 29 апреля 2020 года

Отчет об исполнении бюджета Пошатовского сельсовета на 01.01.2020 год

Классификация

Наименование групп, подгрупп и статей доходов

Уточненный план на 2019г.

Фактически исполнено на 01.01.2020 год

% исполнения к уточненному плану на год

00010000000000000000

Налоговые и неналоговые Доходы

1 240 400,0

1 425 424,82

115

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 240 400,0

1 425 424,82

115

00101000000000000000

Налоги на прибыль, доходы

58 000,0

209 131 ,89

360

000 1 01 02000 01 0000 000

Налог на доходы физических лиц

58 000,0

209 131,89

360

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской

47 800,0

66 019,49

138,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

-

50,0

-

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

10 200,0

143 062,40

1 403

000 1 03 00000 00 0000 110

Налоги на товары (Работы, услуги), реализуемые на территории российской Федерации.

358 600,0

395 654,02

110

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской Федерации.

358 600,0

395 654,02

110

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты оссийской Федерации

156 000,0

180 095,04

115

000 1 02 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

156 000,0

180 095,04

115

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 400,0

1 323,75

95

000 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 400,0

1 323,75

95

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

236 000,0

240 607,60

102

000 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

236 000,0

240 607,60

102

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные

-34 800,0

-26 372,37

76

000 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-34 800,0

-26 372,37

76

000 1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

35 100,0

65 441,84

186

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

35 100,0

65 441,84

186

000 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

35 100,0

65 441,84

186

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

787 600,0

755 197,07

96

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

64 600,0

72 319,79

112

000 1 06 01030 10 0000 110

налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

64 600,0

72 319,79

112

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

723 000,0

682 877,28

94

000 1 06 06030 03 0000 110

Земельный налог с организаций

-

11 757,95

-

000 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

-

11 757,95

-

000 1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

723 000,0

671 119,33

93

000 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

723 000,0

671 119,33

93

000 1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

1 100,0

-

-

000 1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

1 100,0

-

-

000 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 100,0

-

-

000 2 00 00000 00 0000 150

Безвозмездные поступления

5 061 172,95

4 463 440,05

88

000 2 02 00000 00 0000 150

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

4 551 172,95

4 050 340,05

89

000 2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

2 081 400,0

2 018 493,0

97

000 2 02 15001 00 0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 081 400,0

2 018 493,0

97

000 2 02 15001 10 0000 150

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 081 400,0

2 018 493,0

97

000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

84 900,0

84 900,0

100

000 2 02 35118 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

84 900,0

84 900,0

100

000 2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

84 900,0

84 900,0

100

000 2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

2 384 872,95

1 946 947,05

82

000 2 02 49999 00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

2 384 872,95

1 946 947,05

82

000 2 02 49999 10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

2 384 872,95

1 946 947,05

82

000 2 04 00000 00 0000 150

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

340 000,0

275 400,0

81

000 2 04 05000 10 0000 150

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты поселений

340 000,0

275 400,0

81

000 2 04 05099 10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты поселений

340 000,0

275 400,0

81

000 2 07 00000 00 0000 150

Прочие Безвозмездные поступления

170 000,0

137 700,0

81

000 2 07 05000 10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

170 000,0

137 700,0

81

000 2 07 05030 10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

170 000,0

137 700,0

81

Всего доходов

6 301 572,95

5 888 864,87

93

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Пошатовского сельсовета

№ 6 от 29 апреля 2020 года

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОШАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

На 01.01.2020 ГОД

( руб.)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Кассовое исполнение

администратора поступлений

Доходов бюджета муниципального района

1

2

3

4

Управление финансов администрации Краснооктябрьского муниципального района

001

2 433 968,0

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

001

2 02 15001 10 1000 150

2 018 493,0

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001

2 02 35118 10 0000 150

84 900,0

Прочие Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений.

001

2 02 49999 10 0000 150

330 575,0

Акцизы

100

395 654,02

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным Законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02231 01 0000 110

180 095,04

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным Законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02241 01 0000 110

1 323,75

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным Законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02251 01 0000 110

240 607,60

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

1 03 02260 01 0000 110

-0,02

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным Законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02261 01 0000 110

-26 372,35

Федеральная налоговая служба

182

1 029 770,80

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской

182

1 01 02010 01 1000 110

66 019,49

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 01 02020 01 0000 110

50,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182

1 01 02030 01 1000 110

143 062,40

Единый сельскохозяйственный налог

182

1 05 03010 01 0000 110

65 441,84

Налог на имущество физических лиц,

взимаемый по ставкам, применяемым к

объектам налогообложения,

расположенным в границах поселений

182

1 06 01030 10 1000 110

72 319,79

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182

1 06 06033 10 0000 110

11 757,95

Земельный налог с физических лиц

182

1 06 06043 10 0000 110

671 119,33

Администрация Краснооктябрьского муниципального района

487

2 029 472,05

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

487

2 02 49999 10 0000 150

1 616 372,05

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений

487

2 04 05099 10 0000 150

275 400,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

487

2 07 05030 10 0000 150

137 700,0

Всего

5 888 864,87

Приложение 3

к Постановлению Администрации

Пошатовского сельсовета

№ 6 от 29 апреля 2020 года

Распределение

Бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета за 2019 год.

рублей

Наименование

Код бюджетной классификации

План

Исполнено

%

Целевая статья расходов

Вид расходов

Всего расходов:

7013773,25

6173020,70

88

Непрограммные расходы

6926373,25

6102402,70

88,1

Непрограммные направления деятельности

Руководство и управление в сфере установленных функций

0000020000

000

1865100

1636480,30

87,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0000020019

000

1248800

1020244,69

81,7

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления

0000020019

120

724300

724052,75

100

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

0000020019

200

403200

182047,35

45,2

Межбюджетные трансферты

0000020019

500

114100

114100

100

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0000020019

800

7200

24,59

0,3

Глава муниципального образования

0000020300

000

616300

616255,61

100

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления

0000020300

120

616300

616255,61

100

Расходы на проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

0000202003

000

100000

100000

100

Иные бюджетные ассигнования

0000202003

800

100000

100000

100

Резервные фонды

0000700000

000

3800

3800

100

Резервные фонды местных администраций

0000700500

000

3800

3800

100

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам

0000700500

321

3800

3800

100

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной (муниципальной) собственностью

0000900000

000

120000

120000

100

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

0000902502

000

85000

85000

100

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

0000902502

200

85000

85000

100

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

Непрограммные расходы при реализации мероприятий по землеустройству и землепользованию

0000903403

000

35000

35000

100

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

0000903403

200

35000

35000

100

Выполнение других обязательств государства

0000920300

000

2200

2200

100

Прочие выплаты по обязательствам государства

0000920305

000

2200

2200

100

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

0000920305

200

2200

2200

100

Поддержка дорожного хозяйства

0003150200

000

1619100,30

1521670,05

94

Обеспечение деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования

0003150203

000

1619100,30

1521670,05

94

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

0003150203

200

1619100,30

1521670,05

94

Благоустройство

0003520000

000

1082300

963528,30

89

Уличное освещение

0003520100

000

796800

727275,11

91,3

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

0003520100

200

796800

727275,11

91,3

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений за счет местного бюджета

0003520503

000

285500

236253,19

82,8

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

0003520503

200

285500

236253,19

82,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

4120251180

000

84900

84900

100

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления

4120251180

120

56900

56900

100

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

4120251180

200

28000

28000

100

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

77703S2600

000

1995520,95

1616372,05

81

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

77703S2600

200

1995520,95

1616372,05

81

Непрограммные расходы за счет средств фонда на поддержку территорий

777062200

000

53452

53452

100

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

777062200

200

53452

53452

100

Муниципальные программы

87400

70618

80,8

Муниципальная целевая программа “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения”

4700101001

000

17800

3000

16,9

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

4700101001

200

17800

3000

16,9

Муниципальная программа “Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту”

4900101003

000

900

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

4900101003

200

900

0

0

Муниципальная целевая программа “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пошатовского сельсовета”

5000101004

000

19000

19000

100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

5000101004

200

19000

19000

100

Муниципальная целевая программа “Старшее поколение”

5100101005

000

49700

48618

97,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

5100101005

200

49700

48618

97,8

Приложение 4

к Постановлению Администрации

Пошатовского сельсовета

№ 6 от 29 апреля 2020 года

Распределение

Расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов за 2019 год.

рублей

Наименование показателя

Рз

ПР

ЦСР

ВР

План

Исполнено

%

1

2

3

4

5

6

7

8

Общегосударственные вопросы

01

00

0000000000

000

2036100

1807480,30

88,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

01

02

0000000000

000

616300

616255,61

100

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

01

02

0000020000

000

616300

616255,61

100

Глава муниципального образования

01

02

0000020300

000

616300

616255,61

100

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

01

02

0000020300

120

616300

616255,61

100

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления

01

03

0000000000

000

4800

4800

100

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

01

03

0000020000

000

4800

4800

100

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

03

0000020019

000

4800

4800

100

Межбюджетные трансферты

01

03

0000020019

500

4800

4800

100

Иные межбюджетные трансферты

01

03

0000020019

540

4800

4800

100

Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

01

04

0000000000

000

1180300

951724,69

80,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

01

04

0000020000

000

1180300

951724,69

80,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

0000020019

000

1180300

951724,69

80,6

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

01

04

0000020019

120

724300

724052,75

100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01

04

0000020019

200

403200

182047,35

45,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01

04

0000020019

240

403200

182047,35

45,2

Межбюджетные трансферты

01

04

0000020019

500

45600

45600

100

Иные межбюджетные трансферты

01

04

0000020019

540

45600

45600

100

Иные бюджетные ассигнования

01

04

0000020019

800

7200

24,59

0,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

0000020019

850

7200

24,59

0,3

Обеспечение деятельности финансовых налоговых, и таможенных органов и органов финансового надзора

01

06

0000000000

000

28500

28500

100

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по Постановлению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

06

0000020000

000

28500

28500

100

Межбюджетные трансферты

01

06

0000020019

500

28500

28500

100

Иные межбюджетные трансферты

01

06

0000020019

540

28500

28500

100

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

0000000000

000

100000

100000

100

Проведение выборов

01

07

0000200000

000

100000

100000

100

Расходы на проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

01

07

0000202003

000

100000

100000

100

Иные бюджетные ассигнования

01

07

0000202003

800

100000

100000

100

Специальные расходы

01

07

0000202003

880

100000

100000

100

Другие общегосударственные вопросы

01

13

0000000000

000

106200

106200

100

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по Постановлению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

13

0000020019

000

19000

19000

100

Межбюджетные трансферты

01

13

0000020019

500

19000

19000

100

Иные межбюджетные трансферты

01

13

0000020019

540

19000

19000

100

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной (муниципальной) собственностью

01

13

0000900000

000

85000

85000

100

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

01

13

0000902502

000

85000

85000

100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01

13

0000902502

200

85000

85000

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01

13

0000902502

240

85000

85000

100

Выполнение других обязательств государства

01

13

0000920300

000

2200

2200

100

Прочие выплаты по обязательствам государства

01

13

0000920305

000

2200

2200

100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01

13

0000920305

200

2200

2200

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01

13

0000920305

240

2200

2200

100

Национальная оборона

02

00

0000000000

000

84900

84900

100

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

0000000000

000

84900

84900

100

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

4120251180

000

84900

84900

100

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

02

03

4120251180

120

56900

56900

100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

02

03

4120251180

200

28000

28000

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

02

03

4120251180

240

28000

28000

100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

0000000000

000

18700

3000

16

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

4700000000

000

17800

3000

16,9

Муниципальная целевая программа “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения”

03

09

4700101001

000

17800

3000

16,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03

09

4700101001

200

17800

3000

16,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03

09

4700101001

240

17800

3000

16,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

0000000000

000

900

0

0

Муниципальная программа “Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту”

03

14

4900000000

000

900

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03

14

4900101003

200

900

0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03

14

4900101003

240

900

0

0

Национальная экономика

04

00

0000000000

000

3665821,25

3189242,10

87

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

0000000000

000

3614621,25

3138042,10

86,8

Поддержка дорожного хозяйства

04

09

0003150200

000

1619100,30

1521670,05

94

Обеспечение деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования

04

09

0003150203

000

1619100,30

1521670,05

94

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04

09

0003150203

200

1619100,30

1521670,05

94

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04

09

0003150203

240

1619100,30

1521670,05

94

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

04

09

77703S2600

000

1995520,95

1616372,05

81

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04

09

77703S2600

200

1995520,95

1616372,05

81

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04

09

77703S2600

240

1995520,95

1616372,05

81

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

0000000000

000

51200

51200

100

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по Постановлению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на обеспечение функций органов местного самоуправления

04

12

0000020019

000

16200

16200

100

Межбюджетные трансферты

04

12

0000020019

500

16200

16200

100

Иные межбюджетные трансферты

04

12

0000020019

540

16200

16200

100

Непрограммные расходы при реализации мероприятий по землеустройству и землепользованию

04

12

0000903403

000

35000

35000

100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04

12

0000903403

200

35000

35000

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04

12

0000903403

240

35000

35000

100

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

0000000000

000

1154752

1035980,30

89,7

Коммунальное хозяйство

05

02

000000000

000

19000

19000

100

Муниципальная целевая программа “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ендовищенского сельсовета”

05

02

5000101004

000

19000

19000

100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

02

5000101004

200

19000

19000

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

02

5000101004

240

19000

19000

100

Благоустройство

05

03

0000000000

000

1135752

1016980,30

89,5

Благоустройство

05

03

0003520000

000

1082300

963528,30

89

Уличное освещение

05

03

0003520100

000

796800

727275,11

91,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

03

0003520100

200

796800

727275,11

91,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

03

0003520100

240

796800

727275,11

91,3

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений за счет местного бюджета

05

03

0003520503

000

285500

236253,19

82,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

03

0003520503

200

285500

236253,19

82,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

03

0003520503

240

285500

236253,19

82,8

Непрограммные расходы за счет средств фонда на поддержку территорий

05

03

7770622000

000

53452

53452

100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

03

7770622000

200

53452

53452

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

03

7770622000

240

53452

53452

100

Социальная политика

10

00

0000000000

000

3800

3800

100

Социальное обеспечение населения

10

03

0000000000

000

3800

3800

100

Резервные фонды местных администраций

10

03

0000700500

000

3800

3800

100

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

10

03

0000700500

320

3800

3800

100

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

0000000000

000

49700

48618

97,8

Муниципальная целевая программа “Старшее поколение”

10

06

5100101005

000

49700

48618

97,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

10

06

5100101005

200

49700

48618

97,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

10

06

5100101005

240

49700

48618

97,8

ИТОГО РАСХОДОВ

7013773,25

6173020,70

88

Приложение 5

к Постановлению Администрации

Пошатовского сельсовета

№ 6 от 29 апреля 2020 года

Ведомственная структура расходов бюджета Пошатовского сельсовета

за 2019 год.

Наименование главного распорядителя кредитов

Гл

Рз

ПР

ЦСР

ВР

План

Исполнено

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Пошатовский сельсовет

7013773,25

6173020,70

88

Выполнение функций органами местного самоуправления-глава

901

01

02

0000020300

120

616300

616255,61

100

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий

901

01

03

0000020019

540

4800

4800

100

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

901

01

04

0000020019

120

724300

724052,75

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

901

01

04

0000020019

240

403200

182047,35

45,2

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий

901

01

04

0000020019

540

45600

45600

100

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

01

04

0000020019

850

7200

24,59

0,3

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий

901

01

06

0000020019

540

28500

28500

100

Расходы на проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

901

01

07

0000202003

880

100000

100000

100

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий

901

01

13

0000020019

540

19000

19000

100

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

901

01

13

00000902502

240

85000

85000

100

Прочие выплаты по обязательствам государства

901

01

13

0000920305

240

2200

2200

100

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления)

901

02

03

4120251180

120

56900

56900

100

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

901

02

03

4120251180

240

28000

28000

100

Муниципальная целевая программа “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселений”

901

03

09

4700101001

240

17800

3000

16,9

Муниципальная целевая программа “ Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту ”

901

03

14

4900101003

240

900

0

0

Обеспечение деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования

901

04

09

0003150203

240

1619100,30

1521670,05

94

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

901

04

09

77703S2600

240

1995520,95

1616372,05

81

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий

901

04

12

0000020019

540

16200

16200

100

Непрограммные расходы при реализации мероприятий по землеустройству и землепользованию

901

04

12

0000903403

240

35000

35000

100

Муниципальная целевая программа “ Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пошатовского сельсовета ”

901

05

02

5000101004

240

19000

19000

100

Уличное освещение

901

05

03

0003520100

240

796800

727275,11

91,3

Прочие мероприятия по благоустройству поселений

901

05

03

0003520503

240

285500

236253,19

82,8

Непрограммные расходы за счет средств фонда на поддержку территорий

901

05

03

777062200

240

53452

53452

100

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

901

10

03

0000700500

320

3800

3800

100

Муниципальная целевая программа “Старшее поколение”

901

10

06

5100101005

240

49700

48618

97,8

Приложение 6

к Постановлению Администрации

Пошатовского сельсовета

№ 6 от 29 апреля 2020 года

Межбюджетные трансферты, выделяемые из бюджета Пошатовского сельсовета бюджету Краснооктябрьского муниципального района и, направляемые на финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий органов местного самоуправления Пошатовского сельсовета на районный уровень за 2019 год.

Наименование субвенции

План

Исполнено

%

Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий поселения по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселения.

28500

28500

100

Межбюджетные трансферты по исполнению отдельных полномочий поселения по владению, использованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения

19000

19000

100

Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий поселения в области обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда создания условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля а так же иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

17100

17100

100

Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий поселения в области утверждения правил землепользования и застройки, утверждения подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешения на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капремонта объектов капстроительства, расположенных на территории поселения, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирования земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения.

16200

16200

100

Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий поселения в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро – и теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и установление предельных индексов

7600

7600

100

Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий поселения в области формирования и размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

7600

7600

100

Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий поселения в сфере противодействия коррупции, а именно: рассмотрение вопросов в отношении служащих поселения, связанных с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликтов интересов, комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в соответствии с законодательством РФ и Нижегородской области, а также муниципальными правовыми актами Краснооктябрьского муниципального района

13300

13300

100

Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий по внешнему муниципальному контролю за исполнением бюджета поселений

4800

4800

100

Итого

114100

114100

100

Приложение 7

к Постановлению Администрации

Пошатовского сельсовета

№ 6 от 29 апреля 2020 года

Источники финансирования дефицита бюджета Пошатовского сельсовета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год.

Классификация

Наименование

План

на

2019 г

Исполнено на 01.01.2020

Источники финансирования дефицита бюджета

712200,3

284155,83

000 01 05 00 00 00 0000 000

Остатки средств бюджетов

712200,3

284155,83

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-6301572,95

-5888864,87

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-6301572,95

-5888864,87

000 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-6301572,95

-5888864,87

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

7013773,25

6173020,70

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

7013773,25

6173020,70

000 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

7013773,25

6173020,70

Приложение 8

к Постановлению Администрации

Пошатовского сельсовета

№ 6 от 29 апреля 2020 года

Источники финансирования дефицита бюджета Пошатовского сельсовета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год.

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

План на 2019 год

Исполнено на 01.01.2020г

Администратора источника финансирования

Источника финансирования

Источники финансирования дефицита бюджета

712200,3

284155,83

Финансовый комитет администрации Краснооктябрьского муниципального района

001

712200,3

284155,83

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета

001

01 05 00 00 00 0000 000

712200,3

284155,83

Увеличение остатков средств бюджетов

001

01 05 00 00 00 0000 500

-6301572,95

-5888864,87

Увеличение прочих остатков бюджетов

001

01 05 02 01 00 0000 510

-6301572,95

-5888864,87

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

001

01 05 02 01 10 0000 510

-6301572,95

-5888864,87

Уменьшение остатков средств бюджетов

001

01 05 00 00 00 0000 600

7013773,25

6173020,70

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

001

01 05 02 01 00 0000 610

7013773,25

6173020,70

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

001

01 05 02 01 10 0000 610

7013773,25

6173020,70

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

ЗА 2019 ГОД по Пошатовскому сельсовету

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Пошатовского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района за 2019 год исполнены к уточненному плану на 114,9% (Утвержденный план - 1 240 400,0 руб., фактически поступило -

- 1 425 424,82 рубля), сверх плана поступило – 185 024,82 рубля.

План по налоговым доходам исполнен на 114,9 % (утвержденный план на 2019 год – 1 240 400,0 руб., фактически поступило 1 425 424,82 рубля), из них:

Налог на доходы физических лиц выполнен на 360,6 % (утвержденный план -

- 58 000,0 рублей, фактически поступило - 209 131,89 рублей), сверх плана получено в бюджет - 151 131,89 рублей. Причиной перевыполнения послужило то, что поступил единовременный платеж от продажи квартиры в суме 143,0 тыс.рублей.

Налоги на товары (Работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации – выполнены на 110,3% (утвержденный план – 358 600,0 рублей, фактически поступило – 395 654,02 рубля).

Единый сельскохозяйственный налог выполнен на 186,4% (утвержденный план –35 100,0 рублей, фактически поступило – 65 441,84 рубля), сверх плана поступило – 30 341,84 рубля. Увеличилась налогооблагаемая база.

Налог на имущество физических лиц выполнен на 112,0% (утвержденный план – 64 600,0 руб., фактически поступило – 72 319,79 рублей), сверх плана получено в бюджет – 7 719,79 рублей, поступила задолженность за прошлый год.

Земельный налог выполнен на 94,5 % (утвержденный план - 723 000,0 руб., фактически поступило – 682 877,28 рублей), ниже утвержденного плана поступило – 40 122,72 рубля. Причина невыполнения – наличие задолженности по земельному налогу физическими лицами.

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий не выполнена на (утвержденный план - 1 100,0 руб., фактически поступлений не было. Причина – сокращение юридически значимых действий (за выдачу доверенности).

Безвозмездные поступления выполнены на 88,2% (уточненный план – 5 061 172,95 рублей, фактически поступило – 4 463 440,05 рублей) из них:

- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности выполнены на 97% (Утвержденный план –2 081 400,0 рублей, фактически поступило – 2 018 493,0 рублей);

- Субвенции на осуществление воинского учета выполнены на 100,0% (утвержденный план – 84 900,0 рублей, фактически поступило – 84 900,0 рублей);

- Иные межбюджетные трансферты выполнены на 81,6% (Уточненный план – 2 384 872,95 рублей, фактически поступило – 1 946 947,05 рублей);

- Безвозмездные поступления от негосударственных организаций выполнены на 81,0% (Уточненный план – 340 000,0 рублей, фактически поступило –275 400,0 рублей);

- Прочие безвозмездные поступления выполнены на 81,0% (уточненный план – 170 000,0 рублей, фактически поступило- 137 700,0 рублей).

Всего доходы Пошатовского сельского Совета выполнены на 93,5% (Уточненный план – 6 301 572,95 рублей, фактически поступило – 5 888 864,87 рублей).

Расходы

Бюджет по расходам Пошатовского сельсовета за 2019 год исполнен на 88 %, что в сумме составило 6173020,70 рублей при плане 7013773,25 рублей

Расходы по отрасли “Общегосударственные вопросы”

Раздел 0102 исполнен на 100 % при плане 616300 рублей.

Раздел 0103 исполнен на 100 % при плане 4800 рублей.

Раздел 0104 исполнен на 80,6 % или 951724,69 при плане 1180300 рублей.

Раздел 0106 исполнен на 100 % при плане 28500 рублей.

Раздел 0107 исполнен на 100 % при плане 100000 рублей.

Раздел 0113 исполнен на 100% при плане 106200 рублей

Расходы по отрасли “Национальная оборона”

Раздел 0203 исполнен на 100 % при плане 84900 рублей. Расходы по отрасли “Национальная оборона” были направлены на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Расходы по отрасли

“ Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ”

Раздел 0309 исполнен на 16,9 % или 3000 рублей при плане 17800 рублей.

Раздел 0314 остался неисполенным при плане 900 рублей.

Расходы по отрасли “Национальная экономика”

Расходы по разделу “Национальная экономика” исполнены на 87 % в сумме 3189242,10 рублей при плане 3665821,25 рублей, в том числе:

Раздел 0409 исполнен на 86,8 % в сумме 3138042,10 рублей при плане 3614621,25 рублей.

Раздел 0412 исполнен на 100 % при плане 51200 рублей.

Расходы по отрасли “Жилищно-коммунальное хозяйство”

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за 2019 год составили 1035980,30 рублей при плане 1154752 рублей, исполнение 89,7% в том числе:

Раздел 0502 исполнен на 100 % при плане 19000 рублей.

Раздел 0503 исполнен на 89,5 % или 1016980,30 рублей при плане 1135752 рублей.

Расходы по отрасли “Социальная политика”

Раздел 1003 исполнен на 100 % при плане 3800 рублей.

Раздел 1006 исполнен на 97,8 % или 48618 рублей

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Акт (справка, протокол) об обнародовании № 5 от 29.04.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.040.000 Бюджетный процесс, 020.040.040 Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты, 080.070.060 Бюджетный процесс

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать