Основная информация
Дата опубликования: | 29 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU52036818202000010 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Сельский Совет Пошатовского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Сельский Совет
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ПОШАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНООКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
29.04.2020 №6
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПОШАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА 2019 ГОД
Сельский Совет Пошатовского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области
р е ш и л
1Утвердить отчет об исполнении бюджета Пошатовского сельсовета в следующих показателях:
- доходная часть бюджета исполнена на 93 % к уточненному плану на 2019 год, в сумме составила 5888864,87 руб. при уточненном плане 6301572,95 руб. (Приложение № 1,2)
- расходная часть бюджета исполнена на 88 % к уточненному плану на 2019 год, или в сумме составила 6173020,70 руб. при уточненном плане 7013773,25 руб. (Приложение №3,4)
- источники покрытия дефицита бюджета составили 284155,83 рублей. (Приложение № 7,8)
2.Решение подлежит размещению на официальном сайте администрации Краснооктябрьского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет
Глава местного самоуправления
Пошатовского сельсовета:
Н.С.Атауллин
Приложение 1
к Постановлению Администрации
Пошатовского сельсовета
№ 6 от 29 апреля 2020 года
Отчет об исполнении бюджета Пошатовского сельсовета на 01.01.2020 год
Классификация
Наименование групп, подгрупп и статей доходов
Уточненный план на 2019г.
Фактически исполнено на 01.01.2020 год
% исполнения к уточненному плану на год
00010000000000000000
Налоговые и неналоговые Доходы
1 240 400,0
1 425 424,82
115
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 240 400,0
1 425 424,82
115
00101000000000000000
Налоги на прибыль, доходы
58 000,0
209 131 ,89
360
000 1 01 02000 01 0000 000
Налог на доходы физических лиц
58 000,0
209 131,89
360
000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской
47 800,0
66 019,49
138,0
000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
-
50,0
-
000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
10 200,0
143 062,40
1 403
000 1 03 00000 00 0000 110
Налоги на товары (Работы, услуги), реализуемые на территории российской Федерации.
358 600,0
395 654,02
110
000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской Федерации.
358 600,0
395 654,02
110
000 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты оссийской Федерации
156 000,0
180 095,04
115
000 1 02 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
156 000,0
180 095,04
115
000 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 400,0
1 323,75
95
000 1 03 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 400,0
1 323,75
95
000 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
236 000,0
240 607,60
102
000 1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
236 000,0
240 607,60
102
000 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
-34 800,0
-26 372,37
76
000 1 03 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
-34 800,0
-26 372,37
76
000 1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный доход
35 100,0
65 441,84
186
000 1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
35 100,0
65 441,84
186
000 1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
35 100,0
65 441,84
186
000 1 06 00000 00 0000 000
Налоги на имущество
787 600,0
755 197,07
96
000 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
64 600,0
72 319,79
112
000 1 06 01030 10 0000 110
налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
64 600,0
72 319,79
112
000 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
723 000,0
682 877,28
94
000 1 06 06030 03 0000 110
Земельный налог с организаций
-
11 757,95
-
000 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
-
11 757,95
-
000 1 06 06040 00 0000 110
Земельный налог с физических лиц
723 000,0
671 119,33
93
000 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
723 000,0
671 119,33
93
000 1 08 00000 00 0000 000
Государственная пошлина
1 100,0
-
-
000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 100,0
-
-
000 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 100,0
-
-
000 2 00 00000 00 0000 150
Безвозмездные поступления
5 061 172,95
4 463 440,05
88
000 2 02 00000 00 0000 150
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
4 551 172,95
4 050 340,05
89
000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
2 081 400,0
2 018 493,0
97
000 2 02 15001 00 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 081 400,0
2 018 493,0
97
000 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 081 400,0
2 018 493,0
97
000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
84 900,0
84 900,0
100
000 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
84 900,0
84 900,0
100
000 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
84 900,0
84 900,0
100
000 2 02 40000 00 0000 150
Иные межбюджетные трансферты
2 384 872,95
1 946 947,05
82
000 2 02 49999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
2 384 872,95
1 946 947,05
82
000 2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
2 384 872,95
1 946 947,05
82
000 2 04 00000 00 0000 150
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
340 000,0
275 400,0
81
000 2 04 05000 10 0000 150
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты поселений
340 000,0
275 400,0
81
000 2 04 05099 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты поселений
340 000,0
275 400,0
81
000 2 07 00000 00 0000 150
Прочие Безвозмездные поступления
170 000,0
137 700,0
81
000 2 07 05000 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
170 000,0
137 700,0
81
000 2 07 05030 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
170 000,0
137 700,0
81
Всего доходов
6 301 572,95
5 888 864,87
93
Приложение 2
к Постановлению Администрации
Пошатовского сельсовета
№ 6 от 29 апреля 2020 года
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОШАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
На 01.01.2020 ГОД
( руб.)
Наименование показателя
Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение
администратора поступлений
Доходов бюджета муниципального района
1
2
3
4
Управление финансов администрации Краснооктябрьского муниципального района
001
2 433 968,0
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
001
2 02 15001 10 1000 150
2 018 493,0
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
001
2 02 35118 10 0000 150
84 900,0
Прочие Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений.
001
2 02 49999 10 0000 150
330 575,0
Акцизы
100
395 654,02
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным Законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02231 01 0000 110
180 095,04
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным Законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02241 01 0000 110
1 323,75
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным Законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02251 01 0000 110
240 607,60
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02260 01 0000 110
-0,02
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным Законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02261 01 0000 110
-26 372,35
Федеральная налоговая служба
182
1 029 770,80
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской
182
1 01 02010 01 1000 110
66 019,49
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
182
1 01 02020 01 0000 110
50,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
182
1 01 02030 01 1000 110
143 062,40
Единый сельскохозяйственный налог
182
1 05 03010 01 0000 110
65 441,84
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
182
1 06 01030 10 1000 110
72 319,79
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182
1 06 06033 10 0000 110
11 757,95
Земельный налог с физических лиц
182
1 06 06043 10 0000 110
671 119,33
Администрация Краснооктябрьского муниципального района
487
2 029 472,05
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
487
2 02 49999 10 0000 150
1 616 372,05
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений
487
2 04 05099 10 0000 150
275 400,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
487
2 07 05030 10 0000 150
137 700,0
Всего
5 888 864,87
Приложение 3
к Постановлению Администрации
Пошатовского сельсовета
№ 6 от 29 апреля 2020 года
Распределение
Бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета за 2019 год.
рублей
Наименование
Код бюджетной классификации
План
Исполнено
%
Целевая статья расходов
Вид расходов
Всего расходов:
7013773,25
6173020,70
88
Непрограммные расходы
6926373,25
6102402,70
88,1
Непрограммные направления деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций
0000020000
000
1865100
1636480,30
87,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
0000020019
000
1248800
1020244,69
81,7
Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления
0000020019
120
724300
724052,75
100
Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд
0000020019
200
403200
182047,35
45,2
Межбюджетные трансферты
0000020019
500
114100
114100
100
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0000020019
800
7200
24,59
0,3
Глава муниципального образования
0000020300
000
616300
616255,61
100
Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления
0000020300
120
616300
616255,61
100
Расходы на проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований
0000202003
000
100000
100000
100
Иные бюджетные ассигнования
0000202003
800
100000
100000
100
Резервные фонды
0000700000
000
3800
3800
100
Резервные фонды местных администраций
0000700500
000
3800
3800
100
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам
0000700500
321
3800
3800
100
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной (муниципальной) собственностью
0000900000
000
120000
120000
100
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
0000902502
000
85000
85000
100
Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд
0000902502
200
85000
85000
100
Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд
Непрограммные расходы при реализации мероприятий по землеустройству и землепользованию
0000903403
000
35000
35000
100
Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд
0000903403
200
35000
35000
100
Выполнение других обязательств государства
0000920300
000
2200
2200
100
Прочие выплаты по обязательствам государства
0000920305
000
2200
2200
100
Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд
0000920305
200
2200
2200
100
Поддержка дорожного хозяйства
0003150200
000
1619100,30
1521670,05
94
Обеспечение деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования
0003150203
000
1619100,30
1521670,05
94
Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд
0003150203
200
1619100,30
1521670,05
94
Благоустройство
0003520000
000
1082300
963528,30
89
Уличное освещение
0003520100
000
796800
727275,11
91,3
Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд
0003520100
200
796800
727275,11
91,3
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений за счет местного бюджета
0003520503
000
285500
236253,19
82,8
Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд
0003520503
200
285500
236253,19
82,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
4120251180
000
84900
84900
100
Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления
4120251180
120
56900
56900
100
Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд
4120251180
200
28000
28000
100
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
77703S2600
000
1995520,95
1616372,05
81
Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд
77703S2600
200
1995520,95
1616372,05
81
Непрограммные расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
777062200
000
53452
53452
100
Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд
777062200
200
53452
53452
100
Муниципальные программы
87400
70618
80,8
Муниципальная целевая программа “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения”
4700101001
000
17800
3000
16,9
Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд
4700101001
200
17800
3000
16,9
Муниципальная программа “Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту”
4900101003
000
900
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
4900101003
200
900
0
0
Муниципальная целевая программа “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пошатовского сельсовета”
5000101004
000
19000
19000
100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
5000101004
200
19000
19000
100
Муниципальная целевая программа “Старшее поколение”
5100101005
000
49700
48618
97,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
5100101005
200
49700
48618
97,8
Приложение 4
к Постановлению Администрации
Пошатовского сельсовета
№ 6 от 29 апреля 2020 года
Распределение
Расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов за 2019 год.
рублей
Наименование показателя
Рз
ПР
ЦСР
ВР
План
Исполнено
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Общегосударственные вопросы
01
00
0000000000
000
2036100
1807480,30
88,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
01
02
0000000000
000
616300
616255,61
100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
01
02
0000020000
000
616300
616255,61
100
Глава муниципального образования
01
02
0000020300
000
616300
616255,61
100
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления
01
02
0000020300
120
616300
616255,61
100
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления
01
03
0000000000
000
4800
4800
100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
01
03
0000020000
000
4800
4800
100
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
03
0000020019
000
4800
4800
100
Межбюджетные трансферты
01
03
0000020019
500
4800
4800
100
Иные межбюджетные трансферты
01
03
0000020019
540
4800
4800
100
Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
01
04
0000000000
000
1180300
951724,69
80,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
01
04
0000020000
000
1180300
951724,69
80,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
04
0000020019
000
1180300
951724,69
80,6
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления
01
04
0000020019
120
724300
724052,75
100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
04
0000020019
200
403200
182047,35
45,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
04
0000020019
240
403200
182047,35
45,2
Межбюджетные трансферты
01
04
0000020019
500
45600
45600
100
Иные межбюджетные трансферты
01
04
0000020019
540
45600
45600
100
Иные бюджетные ассигнования
01
04
0000020019
800
7200
24,59
0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01
04
0000020019
850
7200
24,59
0,3
Обеспечение деятельности финансовых налоговых, и таможенных органов и органов финансового надзора
01
06
0000000000
000
28500
28500
100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по Постановлению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
06
0000020000
000
28500
28500
100
Межбюджетные трансферты
01
06
0000020019
500
28500
28500
100
Иные межбюджетные трансферты
01
06
0000020019
540
28500
28500
100
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
0000000000
000
100000
100000
100
Проведение выборов
01
07
0000200000
000
100000
100000
100
Расходы на проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований
01
07
0000202003
000
100000
100000
100
Иные бюджетные ассигнования
01
07
0000202003
800
100000
100000
100
Специальные расходы
01
07
0000202003
880
100000
100000
100
Другие общегосударственные вопросы
01
13
0000000000
000
106200
106200
100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по Постановлению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
13
0000020019
000
19000
19000
100
Межбюджетные трансферты
01
13
0000020019
500
19000
19000
100
Иные межбюджетные трансферты
01
13
0000020019
540
19000
19000
100
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной (муниципальной) собственностью
01
13
0000900000
000
85000
85000
100
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
01
13
0000902502
000
85000
85000
100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
13
0000902502
200
85000
85000
100
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
13
0000902502
240
85000
85000
100
Выполнение других обязательств государства
01
13
0000920300
000
2200
2200
100
Прочие выплаты по обязательствам государства
01
13
0000920305
000
2200
2200
100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
13
0000920305
200
2200
2200
100
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
13
0000920305
240
2200
2200
100
Национальная оборона
02
00
0000000000
000
84900
84900
100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
0000000000
000
84900
84900
100
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
4120251180
000
84900
84900
100
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления
02
03
4120251180
120
56900
56900
100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
02
03
4120251180
200
28000
28000
100
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
02
03
4120251180
240
28000
28000
100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
0000000000
000
18700
3000
16
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
4700000000
000
17800
3000
16,9
Муниципальная целевая программа “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения”
03
09
4700101001
000
17800
3000
16,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
03
09
4700101001
200
17800
3000
16,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
03
09
4700101001
240
17800
3000
16,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
0000000000
000
900
0
0
Муниципальная программа “Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту”
03
14
4900000000
000
900
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
03
14
4900101003
200
900
0
0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
03
14
4900101003
240
900
0
0
Национальная экономика
04
00
0000000000
000
3665821,25
3189242,10
87
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
0000000000
000
3614621,25
3138042,10
86,8
Поддержка дорожного хозяйства
04
09
0003150200
000
1619100,30
1521670,05
94
Обеспечение деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования
04
09
0003150203
000
1619100,30
1521670,05
94
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04
09
0003150203
200
1619100,30
1521670,05
94
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04
09
0003150203
240
1619100,30
1521670,05
94
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
04
09
77703S2600
000
1995520,95
1616372,05
81
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04
09
77703S2600
200
1995520,95
1616372,05
81
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04
09
77703S2600
240
1995520,95
1616372,05
81
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
0000000000
000
51200
51200
100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по Постановлению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на обеспечение функций органов местного самоуправления
04
12
0000020019
000
16200
16200
100
Межбюджетные трансферты
04
12
0000020019
500
16200
16200
100
Иные межбюджетные трансферты
04
12
0000020019
540
16200
16200
100
Непрограммные расходы при реализации мероприятий по землеустройству и землепользованию
04
12
0000903403
000
35000
35000
100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04
12
0000903403
200
35000
35000
100
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04
12
0000903403
240
35000
35000
100
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
0000000000
000
1154752
1035980,30
89,7
Коммунальное хозяйство
05
02
000000000
000
19000
19000
100
Муниципальная целевая программа “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ендовищенского сельсовета”
05
02
5000101004
000
19000
19000
100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
02
5000101004
200
19000
19000
100
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
02
5000101004
240
19000
19000
100
Благоустройство
05
03
0000000000
000
1135752
1016980,30
89,5
Благоустройство
05
03
0003520000
000
1082300
963528,30
89
Уличное освещение
05
03
0003520100
000
796800
727275,11
91,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
0003520100
200
796800
727275,11
91,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
0003520100
240
796800
727275,11
91,3
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений за счет местного бюджета
05
03
0003520503
000
285500
236253,19
82,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
0003520503
200
285500
236253,19
82,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
0003520503
240
285500
236253,19
82,8
Непрограммные расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
05
03
7770622000
000
53452
53452
100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
7770622000
200
53452
53452
100
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
7770622000
240
53452
53452
100
Социальная политика
10
00
0000000000
000
3800
3800
100
Социальное обеспечение населения
10
03
0000000000
000
3800
3800
100
Резервные фонды местных администраций
10
03
0000700500
000
3800
3800
100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
10
03
0000700500
320
3800
3800
100
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
0000000000
000
49700
48618
97,8
Муниципальная целевая программа “Старшее поколение”
10
06
5100101005
000
49700
48618
97,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
10
06
5100101005
200
49700
48618
97,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
10
06
5100101005
240
49700
48618
97,8
ИТОГО РАСХОДОВ
7013773,25
6173020,70
88
Приложение 5
к Постановлению Администрации
Пошатовского сельсовета
№ 6 от 29 апреля 2020 года
Ведомственная структура расходов бюджета Пошатовского сельсовета
за 2019 год.
Наименование главного распорядителя кредитов
Гл
Рз
ПР
ЦСР
ВР
План
Исполнено
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Пошатовский сельсовет
7013773,25
6173020,70
88
Выполнение функций органами местного самоуправления-глава
901
01
02
0000020300
120
616300
616255,61
100
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий
901
01
03
0000020019
540
4800
4800
100
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления
901
01
04
0000020019
120
724300
724052,75
100
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
901
01
04
0000020019
240
403200
182047,35
45,2
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий
901
01
04
0000020019
540
45600
45600
100
Уплата налогов, сборов и иных платежей
901
01
04
0000020019
850
7200
24,59
0,3
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий
901
01
06
0000020019
540
28500
28500
100
Расходы на проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований
901
01
07
0000202003
880
100000
100000
100
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий
901
01
13
0000020019
540
19000
19000
100
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
901
01
13
00000902502
240
85000
85000
100
Прочие выплаты по обязательствам государства
901
01
13
0000920305
240
2200
2200
100
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления)
901
02
03
4120251180
120
56900
56900
100
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
901
02
03
4120251180
240
28000
28000
100
Муниципальная целевая программа “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселений”
901
03
09
4700101001
240
17800
3000
16,9
Муниципальная целевая программа “ Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту ”
901
03
14
4900101003
240
900
0
0
Обеспечение деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования
901
04
09
0003150203
240
1619100,30
1521670,05
94
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
901
04
09
77703S2600
240
1995520,95
1616372,05
81
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий
901
04
12
0000020019
540
16200
16200
100
Непрограммные расходы при реализации мероприятий по землеустройству и землепользованию
901
04
12
0000903403
240
35000
35000
100
Муниципальная целевая программа “ Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пошатовского сельсовета ”
901
05
02
5000101004
240
19000
19000
100
Уличное освещение
901
05
03
0003520100
240
796800
727275,11
91,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений
901
05
03
0003520503
240
285500
236253,19
82,8
Непрограммные расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
901
05
03
777062200
240
53452
53452
100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
901
10
03
0000700500
320
3800
3800
100
Муниципальная целевая программа “Старшее поколение”
901
10
06
5100101005
240
49700
48618
97,8
Приложение 6
к Постановлению Администрации
Пошатовского сельсовета
№ 6 от 29 апреля 2020 года
Межбюджетные трансферты, выделяемые из бюджета Пошатовского сельсовета бюджету Краснооктябрьского муниципального района и, направляемые на финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий органов местного самоуправления Пошатовского сельсовета на районный уровень за 2019 год.
Наименование субвенции
План
Исполнено
%
Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий поселения по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселения.
28500
28500
100
Межбюджетные трансферты по исполнению отдельных полномочий поселения по владению, использованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения
19000
19000
100
Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий поселения в области обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда создания условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля а так же иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.
17100
17100
100
Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий поселения в области утверждения правил землепользования и застройки, утверждения подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешения на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капремонта объектов капстроительства, расположенных на территории поселения, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирования земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения.
16200
16200
100
Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий поселения в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро – и теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и установление предельных индексов
7600
7600
100
Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий поселения в области формирования и размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
7600
7600
100
Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий поселения в сфере противодействия коррупции, а именно: рассмотрение вопросов в отношении служащих поселения, связанных с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликтов интересов, комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в соответствии с законодательством РФ и Нижегородской области, а также муниципальными правовыми актами Краснооктябрьского муниципального района
13300
13300
100
Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий по внешнему муниципальному контролю за исполнением бюджета поселений
4800
4800
100
Итого
114100
114100
100
Приложение 7
к Постановлению Администрации
Пошатовского сельсовета
№ 6 от 29 апреля 2020 года
Источники финансирования дефицита бюджета Пошатовского сельсовета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год.
Классификация
Наименование
План
на
2019 г
Исполнено на 01.01.2020
Источники финансирования дефицита бюджета
712200,3
284155,83
000 01 05 00 00 00 0000 000
Остатки средств бюджетов
712200,3
284155,83
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-6301572,95
-5888864,87
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-6301572,95
-5888864,87
000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-6301572,95
-5888864,87
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
7013773,25
6173020,70
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
7013773,25
6173020,70
000 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
7013773,25
6173020,70
Приложение 8
к Постановлению Администрации
Пошатовского сельсовета
№ 6 от 29 апреля 2020 года
Источники финансирования дефицита бюджета Пошатовского сельсовета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год.
Наименование показателя
Код бюджетной классификации
План на 2019 год
Исполнено на 01.01.2020г
Администратора источника финансирования
Источника финансирования
Источники финансирования дефицита бюджета
712200,3
284155,83
Финансовый комитет администрации Краснооктябрьского муниципального района
001
712200,3
284155,83
Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета
001
01 05 00 00 00 0000 000
712200,3
284155,83
Увеличение остатков средств бюджетов
001
01 05 00 00 00 0000 500
-6301572,95
-5888864,87
Увеличение прочих остатков бюджетов
001
01 05 02 01 00 0000 510
-6301572,95
-5888864,87
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
001
01 05 02 01 10 0000 510
-6301572,95
-5888864,87
Уменьшение остатков средств бюджетов
001
01 05 00 00 00 0000 600
7013773,25
6173020,70
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
001
01 05 02 01 00 0000 610
7013773,25
6173020,70
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
001
01 05 02 01 10 0000 610
7013773,25
6173020,70
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
ЗА 2019 ГОД по Пошатовскому сельсовету
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Пошатовского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района за 2019 год исполнены к уточненному плану на 114,9% (Утвержденный план - 1 240 400,0 руб., фактически поступило -
- 1 425 424,82 рубля), сверх плана поступило – 185 024,82 рубля.
План по налоговым доходам исполнен на 114,9 % (утвержденный план на 2019 год – 1 240 400,0 руб., фактически поступило 1 425 424,82 рубля), из них:
Налог на доходы физических лиц выполнен на 360,6 % (утвержденный план -
- 58 000,0 рублей, фактически поступило - 209 131,89 рублей), сверх плана получено в бюджет - 151 131,89 рублей. Причиной перевыполнения послужило то, что поступил единовременный платеж от продажи квартиры в суме 143,0 тыс.рублей.
Налоги на товары (Работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации – выполнены на 110,3% (утвержденный план – 358 600,0 рублей, фактически поступило – 395 654,02 рубля).
Единый сельскохозяйственный налог выполнен на 186,4% (утвержденный план –35 100,0 рублей, фактически поступило – 65 441,84 рубля), сверх плана поступило – 30 341,84 рубля. Увеличилась налогооблагаемая база.
Налог на имущество физических лиц выполнен на 112,0% (утвержденный план – 64 600,0 руб., фактически поступило – 72 319,79 рублей), сверх плана получено в бюджет – 7 719,79 рублей, поступила задолженность за прошлый год.
Земельный налог выполнен на 94,5 % (утвержденный план - 723 000,0 руб., фактически поступило – 682 877,28 рублей), ниже утвержденного плана поступило – 40 122,72 рубля. Причина невыполнения – наличие задолженности по земельному налогу физическими лицами.
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий не выполнена на (утвержденный план - 1 100,0 руб., фактически поступлений не было. Причина – сокращение юридически значимых действий (за выдачу доверенности).
Безвозмездные поступления выполнены на 88,2% (уточненный план – 5 061 172,95 рублей, фактически поступило – 4 463 440,05 рублей) из них:
- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности выполнены на 97% (Утвержденный план –2 081 400,0 рублей, фактически поступило – 2 018 493,0 рублей);
- Субвенции на осуществление воинского учета выполнены на 100,0% (утвержденный план – 84 900,0 рублей, фактически поступило – 84 900,0 рублей);
- Иные межбюджетные трансферты выполнены на 81,6% (Уточненный план – 2 384 872,95 рублей, фактически поступило – 1 946 947,05 рублей);
- Безвозмездные поступления от негосударственных организаций выполнены на 81,0% (Уточненный план – 340 000,0 рублей, фактически поступило –275 400,0 рублей);
- Прочие безвозмездные поступления выполнены на 81,0% (уточненный план – 170 000,0 рублей, фактически поступило- 137 700,0 рублей).
Всего доходы Пошатовского сельского Совета выполнены на 93,5% (Уточненный план – 6 301 572,95 рублей, фактически поступило – 5 888 864,87 рублей).
Расходы
Бюджет по расходам Пошатовского сельсовета за 2019 год исполнен на 88 %, что в сумме составило 6173020,70 рублей при плане 7013773,25 рублей
Расходы по отрасли “Общегосударственные вопросы”
Раздел 0102 исполнен на 100 % при плане 616300 рублей.
Раздел 0103 исполнен на 100 % при плане 4800 рублей.
Раздел 0104 исполнен на 80,6 % или 951724,69 при плане 1180300 рублей.
Раздел 0106 исполнен на 100 % при плане 28500 рублей.
Раздел 0107 исполнен на 100 % при плане 100000 рублей.
Раздел 0113 исполнен на 100% при плане 106200 рублей
Расходы по отрасли “Национальная оборона”
Раздел 0203 исполнен на 100 % при плане 84900 рублей. Расходы по отрасли “Национальная оборона” были направлены на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Расходы по отрасли
“ Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ”
Раздел 0309 исполнен на 16,9 % или 3000 рублей при плане 17800 рублей.
Раздел 0314 остался неисполенным при плане 900 рублей.
Расходы по отрасли “Национальная экономика”
Расходы по разделу “Национальная экономика” исполнены на 87 % в сумме 3189242,10 рублей при плане 3665821,25 рублей, в том числе:
Раздел 0409 исполнен на 86,8 % в сумме 3138042,10 рублей при плане 3614621,25 рублей.
Раздел 0412 исполнен на 100 % при плане 51200 рублей.
Расходы по отрасли “Жилищно-коммунальное хозяйство”
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за 2019 год составили 1035980,30 рублей при плане 1154752 рублей, исполнение 89,7% в том числе:
Раздел 0502 исполнен на 100 % при плане 19000 рублей.
Раздел 0503 исполнен на 89,5 % или 1016980,30 рублей при плане 1135752 рублей.
Расходы по отрасли “Социальная политика”
Раздел 1003 исполнен на 100 % при плане 3800 рублей.
Раздел 1006 исполнен на 97,8 % или 48618 рублей
Сельский Совет
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ПОШАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНООКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
29.04.2020 №6
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПОШАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА 2019 ГОД
Сельский Совет Пошатовского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области
р е ш и л
1Утвердить отчет об исполнении бюджета Пошатовского сельсовета в следующих показателях:
- доходная часть бюджета исполнена на 93 % к уточненному плану на 2019 год, в сумме составила 5888864,87 руб. при уточненном плане 6301572,95 руб. (Приложение № 1,2)
- расходная часть бюджета исполнена на 88 % к уточненному плану на 2019 год, или в сумме составила 6173020,70 руб. при уточненном плане 7013773,25 руб. (Приложение №3,4)
- источники покрытия дефицита бюджета составили 284155,83 рублей. (Приложение № 7,8)
2.Решение подлежит размещению на официальном сайте администрации Краснооктябрьского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет
Глава местного самоуправления
Пошатовского сельсовета:
Н.С.Атауллин
Приложение 1
к Постановлению Администрации
Пошатовского сельсовета
№ 6 от 29 апреля 2020 года
Отчет об исполнении бюджета Пошатовского сельсовета на 01.01.2020 год
Классификация
Наименование групп, подгрупп и статей доходов
Уточненный план на 2019г.
Фактически исполнено на 01.01.2020 год
% исполнения к уточненному плану на год
00010000000000000000
Налоговые и неналоговые Доходы
1 240 400,0
1 425 424,82
115
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 240 400,0
1 425 424,82
115
00101000000000000000
Налоги на прибыль, доходы
58 000,0
209 131 ,89
360
000 1 01 02000 01 0000 000
Налог на доходы физических лиц
58 000,0
209 131,89
360
000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской
47 800,0
66 019,49
138,0
000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
-
50,0
-
000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
10 200,0
143 062,40
1 403
000 1 03 00000 00 0000 110
Налоги на товары (Работы, услуги), реализуемые на территории российской Федерации.
358 600,0
395 654,02
110
000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской Федерации.
358 600,0
395 654,02
110
000 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты оссийской Федерации
156 000,0
180 095,04
115
000 1 02 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
156 000,0
180 095,04
115
000 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 400,0
1 323,75
95
000 1 03 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 400,0
1 323,75
95
000 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
236 000,0
240 607,60
102
000 1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
236 000,0
240 607,60
102
000 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
-34 800,0
-26 372,37
76
000 1 03 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
-34 800,0
-26 372,37
76
000 1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный доход
35 100,0
65 441,84
186
000 1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
35 100,0
65 441,84
186
000 1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
35 100,0
65 441,84
186
000 1 06 00000 00 0000 000
Налоги на имущество
787 600,0
755 197,07
96
000 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
64 600,0
72 319,79
112
000 1 06 01030 10 0000 110
налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
64 600,0
72 319,79
112
000 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
723 000,0
682 877,28
94
000 1 06 06030 03 0000 110
Земельный налог с организаций
-
11 757,95
-
000 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
-
11 757,95
-
000 1 06 06040 00 0000 110
Земельный налог с физических лиц
723 000,0
671 119,33
93
000 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
723 000,0
671 119,33
93
000 1 08 00000 00 0000 000
Государственная пошлина
1 100,0
-
-
000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 100,0
-
-
000 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 100,0
-
-
000 2 00 00000 00 0000 150
Безвозмездные поступления
5 061 172,95
4 463 440,05
88
000 2 02 00000 00 0000 150
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
4 551 172,95
4 050 340,05
89
000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
2 081 400,0
2 018 493,0
97
000 2 02 15001 00 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 081 400,0
2 018 493,0
97
000 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 081 400,0
2 018 493,0
97
000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
84 900,0
84 900,0
100
000 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
84 900,0
84 900,0
100
000 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
84 900,0
84 900,0
100
000 2 02 40000 00 0000 150
Иные межбюджетные трансферты
2 384 872,95
1 946 947,05
82
000 2 02 49999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
2 384 872,95
1 946 947,05
82
000 2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
2 384 872,95
1 946 947,05
82
000 2 04 00000 00 0000 150
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
340 000,0
275 400,0
81
000 2 04 05000 10 0000 150
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты поселений
340 000,0
275 400,0
81
000 2 04 05099 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты поселений
340 000,0
275 400,0
81
000 2 07 00000 00 0000 150
Прочие Безвозмездные поступления
170 000,0
137 700,0
81
000 2 07 05000 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
170 000,0
137 700,0
81
000 2 07 05030 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
170 000,0
137 700,0
81
Всего доходов
6 301 572,95
5 888 864,87
93
Приложение 2
к Постановлению Администрации
Пошатовского сельсовета
№ 6 от 29 апреля 2020 года
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОШАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
На 01.01.2020 ГОД
( руб.)
Наименование показателя
Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение
администратора поступлений
Доходов бюджета муниципального района
1
2
3
4
Управление финансов администрации Краснооктябрьского муниципального района
001
2 433 968,0
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
001
2 02 15001 10 1000 150
2 018 493,0
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
001
2 02 35118 10 0000 150
84 900,0
Прочие Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений.
001
2 02 49999 10 0000 150
330 575,0
Акцизы
100
395 654,02
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным Законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02231 01 0000 110
180 095,04
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным Законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02241 01 0000 110
1 323,75
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным Законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02251 01 0000 110
240 607,60
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02260 01 0000 110
-0,02
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным Законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02261 01 0000 110
-26 372,35
Федеральная налоговая служба
182
1 029 770,80
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской
182
1 01 02010 01 1000 110
66 019,49
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
182
1 01 02020 01 0000 110
50,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
182
1 01 02030 01 1000 110
143 062,40
Единый сельскохозяйственный налог
182
1 05 03010 01 0000 110
65 441,84
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
182
1 06 01030 10 1000 110
72 319,79
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182
1 06 06033 10 0000 110
11 757,95
Земельный налог с физических лиц
182
1 06 06043 10 0000 110
671 119,33
Администрация Краснооктябрьского муниципального района
487
2 029 472,05
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
487
2 02 49999 10 0000 150
1 616 372,05
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений
487
2 04 05099 10 0000 150
275 400,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
487
2 07 05030 10 0000 150
137 700,0
Всего
5 888 864,87
Приложение 3
к Постановлению Администрации
Пошатовского сельсовета
№ 6 от 29 апреля 2020 года
Распределение
Бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета за 2019 год.
рублей
Наименование
Код бюджетной классификации
План
Исполнено
%
Целевая статья расходов
Вид расходов
Всего расходов:
7013773,25
6173020,70
88
Непрограммные расходы
6926373,25
6102402,70
88,1
Непрограммные направления деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций
0000020000
000
1865100
1636480,30
87,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
0000020019
000
1248800
1020244,69
81,7
Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления
0000020019
120
724300
724052,75
100
Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд
0000020019
200
403200
182047,35
45,2
Межбюджетные трансферты
0000020019
500
114100
114100
100
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0000020019
800
7200
24,59
0,3
Глава муниципального образования
0000020300
000
616300
616255,61
100
Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления
0000020300
120
616300
616255,61
100
Расходы на проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований
0000202003
000
100000
100000
100
Иные бюджетные ассигнования
0000202003
800
100000
100000
100
Резервные фонды
0000700000
000
3800
3800
100
Резервные фонды местных администраций
0000700500
000
3800
3800
100
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам
0000700500
321
3800
3800
100
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной (муниципальной) собственностью
0000900000
000
120000
120000
100
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
0000902502
000
85000
85000
100
Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд
0000902502
200
85000
85000
100
Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд
Непрограммные расходы при реализации мероприятий по землеустройству и землепользованию
0000903403
000
35000
35000
100
Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд
0000903403
200
35000
35000
100
Выполнение других обязательств государства
0000920300
000
2200
2200
100
Прочие выплаты по обязательствам государства
0000920305
000
2200
2200
100
Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд
0000920305
200
2200
2200
100
Поддержка дорожного хозяйства
0003150200
000
1619100,30
1521670,05
94
Обеспечение деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования
0003150203
000
1619100,30
1521670,05
94
Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд
0003150203
200
1619100,30
1521670,05
94
Благоустройство
0003520000
000
1082300
963528,30
89
Уличное освещение
0003520100
000
796800
727275,11
91,3
Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд
0003520100
200
796800
727275,11
91,3
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений за счет местного бюджета
0003520503
000
285500
236253,19
82,8
Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд
0003520503
200
285500
236253,19
82,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
4120251180
000
84900
84900
100
Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления
4120251180
120
56900
56900
100
Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд
4120251180
200
28000
28000
100
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
77703S2600
000
1995520,95
1616372,05
81
Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд
77703S2600
200
1995520,95
1616372,05
81
Непрограммные расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
777062200
000
53452
53452
100
Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд
777062200
200
53452
53452
100
Муниципальные программы
87400
70618
80,8
Муниципальная целевая программа “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения”
4700101001
000
17800
3000
16,9
Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд
4700101001
200
17800
3000
16,9
Муниципальная программа “Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту”
4900101003
000
900
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
4900101003
200
900
0
0
Муниципальная целевая программа “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пошатовского сельсовета”
5000101004
000
19000
19000
100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
5000101004
200
19000
19000
100
Муниципальная целевая программа “Старшее поколение”
5100101005
000
49700
48618
97,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
5100101005
200
49700
48618
97,8
Приложение 4
к Постановлению Администрации
Пошатовского сельсовета
№ 6 от 29 апреля 2020 года
Распределение
Расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов за 2019 год.
рублей
Наименование показателя
Рз
ПР
ЦСР
ВР
План
Исполнено
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Общегосударственные вопросы
01
00
0000000000
000
2036100
1807480,30
88,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
01
02
0000000000
000
616300
616255,61
100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
01
02
0000020000
000
616300
616255,61
100
Глава муниципального образования
01
02
0000020300
000
616300
616255,61
100
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления
01
02
0000020300
120
616300
616255,61
100
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления
01
03
0000000000
000
4800
4800
100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
01
03
0000020000
000
4800
4800
100
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
03
0000020019
000
4800
4800
100
Межбюджетные трансферты
01
03
0000020019
500
4800
4800
100
Иные межбюджетные трансферты
01
03
0000020019
540
4800
4800
100
Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
01
04
0000000000
000
1180300
951724,69
80,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
01
04
0000020000
000
1180300
951724,69
80,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
04
0000020019
000
1180300
951724,69
80,6
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления
01
04
0000020019
120
724300
724052,75
100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
04
0000020019
200
403200
182047,35
45,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
04
0000020019
240
403200
182047,35
45,2
Межбюджетные трансферты
01
04
0000020019
500
45600
45600
100
Иные межбюджетные трансферты
01
04
0000020019
540
45600
45600
100
Иные бюджетные ассигнования
01
04
0000020019
800
7200
24,59
0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01
04
0000020019
850
7200
24,59
0,3
Обеспечение деятельности финансовых налоговых, и таможенных органов и органов финансового надзора
01
06
0000000000
000
28500
28500
100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по Постановлению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
06
0000020000
000
28500
28500
100
Межбюджетные трансферты
01
06
0000020019
500
28500
28500
100
Иные межбюджетные трансферты
01
06
0000020019
540
28500
28500
100
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
0000000000
000
100000
100000
100
Проведение выборов
01
07
0000200000
000
100000
100000
100
Расходы на проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований
01
07
0000202003
000
100000
100000
100
Иные бюджетные ассигнования
01
07
0000202003
800
100000
100000
100
Специальные расходы
01
07
0000202003
880
100000
100000
100
Другие общегосударственные вопросы
01
13
0000000000
000
106200
106200
100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по Постановлению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
13
0000020019
000
19000
19000
100
Межбюджетные трансферты
01
13
0000020019
500
19000
19000
100
Иные межбюджетные трансферты
01
13
0000020019
540
19000
19000
100
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной (муниципальной) собственностью
01
13
0000900000
000
85000
85000
100
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
01
13
0000902502
000
85000
85000
100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
13
0000902502
200
85000
85000
100
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
13
0000902502
240
85000
85000
100
Выполнение других обязательств государства
01
13
0000920300
000
2200
2200
100
Прочие выплаты по обязательствам государства
01
13
0000920305
000
2200
2200
100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
13
0000920305
200
2200
2200
100
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
13
0000920305
240
2200
2200
100
Национальная оборона
02
00
0000000000
000
84900
84900
100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
0000000000
000
84900
84900
100
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
4120251180
000
84900
84900
100
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления
02
03
4120251180
120
56900
56900
100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
02
03
4120251180
200
28000
28000
100
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
02
03
4120251180
240
28000
28000
100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
0000000000
000
18700
3000
16
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
4700000000
000
17800
3000
16,9
Муниципальная целевая программа “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения”
03
09
4700101001
000
17800
3000
16,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
03
09
4700101001
200
17800
3000
16,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
03
09
4700101001
240
17800
3000
16,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
0000000000
000
900
0
0
Муниципальная программа “Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту”
03
14
4900000000
000
900
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
03
14
4900101003
200
900
0
0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
03
14
4900101003
240
900
0
0
Национальная экономика
04
00
0000000000
000
3665821,25
3189242,10
87
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
0000000000
000
3614621,25
3138042,10
86,8
Поддержка дорожного хозяйства
04
09
0003150200
000
1619100,30
1521670,05
94
Обеспечение деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования
04
09
0003150203
000
1619100,30
1521670,05
94
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04
09
0003150203
200
1619100,30
1521670,05
94
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04
09
0003150203
240
1619100,30
1521670,05
94
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
04
09
77703S2600
000
1995520,95
1616372,05
81
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04
09
77703S2600
200
1995520,95
1616372,05
81
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04
09
77703S2600
240
1995520,95
1616372,05
81
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
0000000000
000
51200
51200
100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по Постановлению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на обеспечение функций органов местного самоуправления
04
12
0000020019
000
16200
16200
100
Межбюджетные трансферты
04
12
0000020019
500
16200
16200
100
Иные межбюджетные трансферты
04
12
0000020019
540
16200
16200
100
Непрограммные расходы при реализации мероприятий по землеустройству и землепользованию
04
12
0000903403
000
35000
35000
100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04
12
0000903403
200
35000
35000
100
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04
12
0000903403
240
35000
35000
100
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
0000000000
000
1154752
1035980,30
89,7
Коммунальное хозяйство
05
02
000000000
000
19000
19000
100
Муниципальная целевая программа “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ендовищенского сельсовета”
05
02
5000101004
000
19000
19000
100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
02
5000101004
200
19000
19000
100
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
02
5000101004
240
19000
19000
100
Благоустройство
05
03
0000000000
000
1135752
1016980,30
89,5
Благоустройство
05
03
0003520000
000
1082300
963528,30
89
Уличное освещение
05
03
0003520100
000
796800
727275,11
91,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
0003520100
200
796800
727275,11
91,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
0003520100
240
796800
727275,11
91,3
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений за счет местного бюджета
05
03
0003520503
000
285500
236253,19
82,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
0003520503
200
285500
236253,19
82,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
0003520503
240
285500
236253,19
82,8
Непрограммные расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
05
03
7770622000
000
53452
53452
100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
7770622000
200
53452
53452
100
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
7770622000
240
53452
53452
100
Социальная политика
10
00
0000000000
000
3800
3800
100
Социальное обеспечение населения
10
03
0000000000
000
3800
3800
100
Резервные фонды местных администраций
10
03
0000700500
000
3800
3800
100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
10
03
0000700500
320
3800
3800
100
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
0000000000
000
49700
48618
97,8
Муниципальная целевая программа “Старшее поколение”
10
06
5100101005
000
49700
48618
97,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
10
06
5100101005
200
49700
48618
97,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
10
06
5100101005
240
49700
48618
97,8
ИТОГО РАСХОДОВ
7013773,25
6173020,70
88
Приложение 5
к Постановлению Администрации
Пошатовского сельсовета
№ 6 от 29 апреля 2020 года
Ведомственная структура расходов бюджета Пошатовского сельсовета
за 2019 год.
Наименование главного распорядителя кредитов
Гл
Рз
ПР
ЦСР
ВР
План
Исполнено
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Пошатовский сельсовет
7013773,25
6173020,70
88
Выполнение функций органами местного самоуправления-глава
901
01
02
0000020300
120
616300
616255,61
100
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий
901
01
03
0000020019
540
4800
4800
100
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления
901
01
04
0000020019
120
724300
724052,75
100
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
901
01
04
0000020019
240
403200
182047,35
45,2
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий
901
01
04
0000020019
540
45600
45600
100
Уплата налогов, сборов и иных платежей
901
01
04
0000020019
850
7200
24,59
0,3
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий
901
01
06
0000020019
540
28500
28500
100
Расходы на проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований
901
01
07
0000202003
880
100000
100000
100
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий
901
01
13
0000020019
540
19000
19000
100
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
901
01
13
00000902502
240
85000
85000
100
Прочие выплаты по обязательствам государства
901
01
13
0000920305
240
2200
2200
100
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления)
901
02
03
4120251180
120
56900
56900
100
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
901
02
03
4120251180
240
28000
28000
100
Муниципальная целевая программа “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселений”
901
03
09
4700101001
240
17800
3000
16,9
Муниципальная целевая программа “ Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту ”
901
03
14
4900101003
240
900
0
0
Обеспечение деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования
901
04
09
0003150203
240
1619100,30
1521670,05
94
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
901
04
09
77703S2600
240
1995520,95
1616372,05
81
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий
901
04
12
0000020019
540
16200
16200
100
Непрограммные расходы при реализации мероприятий по землеустройству и землепользованию
901
04
12
0000903403
240
35000
35000
100
Муниципальная целевая программа “ Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пошатовского сельсовета ”
901
05
02
5000101004
240
19000
19000
100
Уличное освещение
901
05
03
0003520100
240
796800
727275,11
91,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений
901
05
03
0003520503
240
285500
236253,19
82,8
Непрограммные расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
901
05
03
777062200
240
53452
53452
100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
901
10
03
0000700500
320
3800
3800
100
Муниципальная целевая программа “Старшее поколение”
901
10
06
5100101005
240
49700
48618
97,8
Приложение 6
к Постановлению Администрации
Пошатовского сельсовета
№ 6 от 29 апреля 2020 года
Межбюджетные трансферты, выделяемые из бюджета Пошатовского сельсовета бюджету Краснооктябрьского муниципального района и, направляемые на финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий органов местного самоуправления Пошатовского сельсовета на районный уровень за 2019 год.
Наименование субвенции
План
Исполнено
%
Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий поселения по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселения.
28500
28500
100
Межбюджетные трансферты по исполнению отдельных полномочий поселения по владению, использованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения
19000
19000
100
Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий поселения в области обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда создания условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля а так же иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.
17100
17100
100
Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий поселения в области утверждения правил землепользования и застройки, утверждения подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешения на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капремонта объектов капстроительства, расположенных на территории поселения, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирования земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения.
16200
16200
100
Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий поселения в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро – и теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и установление предельных индексов
7600
7600
100
Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий поселения в области формирования и размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
7600
7600
100
Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий поселения в сфере противодействия коррупции, а именно: рассмотрение вопросов в отношении служащих поселения, связанных с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликтов интересов, комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в соответствии с законодательством РФ и Нижегородской области, а также муниципальными правовыми актами Краснооктябрьского муниципального района
13300
13300
100
Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий по внешнему муниципальному контролю за исполнением бюджета поселений
4800
4800
100
Итого
114100
114100
100
Приложение 7
к Постановлению Администрации
Пошатовского сельсовета
№ 6 от 29 апреля 2020 года
Источники финансирования дефицита бюджета Пошатовского сельсовета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год.
Классификация
Наименование
План
на
2019 г
Исполнено на 01.01.2020
Источники финансирования дефицита бюджета
712200,3
284155,83
000 01 05 00 00 00 0000 000
Остатки средств бюджетов
712200,3
284155,83
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-6301572,95
-5888864,87
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-6301572,95
-5888864,87
000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-6301572,95
-5888864,87
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
7013773,25
6173020,70
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
7013773,25
6173020,70
000 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
7013773,25
6173020,70
Приложение 8
к Постановлению Администрации
Пошатовского сельсовета
№ 6 от 29 апреля 2020 года
Источники финансирования дефицита бюджета Пошатовского сельсовета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год.
Наименование показателя
Код бюджетной классификации
План на 2019 год
Исполнено на 01.01.2020г
Администратора источника финансирования
Источника финансирования
Источники финансирования дефицита бюджета
712200,3
284155,83
Финансовый комитет администрации Краснооктябрьского муниципального района
001
712200,3
284155,83
Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета
001
01 05 00 00 00 0000 000
712200,3
284155,83
Увеличение остатков средств бюджетов
001
01 05 00 00 00 0000 500
-6301572,95
-5888864,87
Увеличение прочих остатков бюджетов
001
01 05 02 01 00 0000 510
-6301572,95
-5888864,87
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
001
01 05 02 01 10 0000 510
-6301572,95
-5888864,87
Уменьшение остатков средств бюджетов
001
01 05 00 00 00 0000 600
7013773,25
6173020,70
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
001
01 05 02 01 00 0000 610
7013773,25
6173020,70
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
001
01 05 02 01 10 0000 610
7013773,25
6173020,70
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
ЗА 2019 ГОД по Пошатовскому сельсовету
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Пошатовского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района за 2019 год исполнены к уточненному плану на 114,9% (Утвержденный план - 1 240 400,0 руб., фактически поступило -
- 1 425 424,82 рубля), сверх плана поступило – 185 024,82 рубля.
План по налоговым доходам исполнен на 114,9 % (утвержденный план на 2019 год – 1 240 400,0 руб., фактически поступило 1 425 424,82 рубля), из них:
Налог на доходы физических лиц выполнен на 360,6 % (утвержденный план -
- 58 000,0 рублей, фактически поступило - 209 131,89 рублей), сверх плана получено в бюджет - 151 131,89 рублей. Причиной перевыполнения послужило то, что поступил единовременный платеж от продажи квартиры в суме 143,0 тыс.рублей.
Налоги на товары (Работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации – выполнены на 110,3% (утвержденный план – 358 600,0 рублей, фактически поступило – 395 654,02 рубля).
Единый сельскохозяйственный налог выполнен на 186,4% (утвержденный план –35 100,0 рублей, фактически поступило – 65 441,84 рубля), сверх плана поступило – 30 341,84 рубля. Увеличилась налогооблагаемая база.
Налог на имущество физических лиц выполнен на 112,0% (утвержденный план – 64 600,0 руб., фактически поступило – 72 319,79 рублей), сверх плана получено в бюджет – 7 719,79 рублей, поступила задолженность за прошлый год.
Земельный налог выполнен на 94,5 % (утвержденный план - 723 000,0 руб., фактически поступило – 682 877,28 рублей), ниже утвержденного плана поступило – 40 122,72 рубля. Причина невыполнения – наличие задолженности по земельному налогу физическими лицами.
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий не выполнена на (утвержденный план - 1 100,0 руб., фактически поступлений не было. Причина – сокращение юридически значимых действий (за выдачу доверенности).
Безвозмездные поступления выполнены на 88,2% (уточненный план – 5 061 172,95 рублей, фактически поступило – 4 463 440,05 рублей) из них:
- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности выполнены на 97% (Утвержденный план –2 081 400,0 рублей, фактически поступило – 2 018 493,0 рублей);
- Субвенции на осуществление воинского учета выполнены на 100,0% (утвержденный план – 84 900,0 рублей, фактически поступило – 84 900,0 рублей);
- Иные межбюджетные трансферты выполнены на 81,6% (Уточненный план – 2 384 872,95 рублей, фактически поступило – 1 946 947,05 рублей);
- Безвозмездные поступления от негосударственных организаций выполнены на 81,0% (Уточненный план – 340 000,0 рублей, фактически поступило –275 400,0 рублей);
- Прочие безвозмездные поступления выполнены на 81,0% (уточненный план – 170 000,0 рублей, фактически поступило- 137 700,0 рублей).
Всего доходы Пошатовского сельского Совета выполнены на 93,5% (Уточненный план – 6 301 572,95 рублей, фактически поступило – 5 888 864,87 рублей).
Расходы
Бюджет по расходам Пошатовского сельсовета за 2019 год исполнен на 88 %, что в сумме составило 6173020,70 рублей при плане 7013773,25 рублей
Расходы по отрасли “Общегосударственные вопросы”
Раздел 0102 исполнен на 100 % при плане 616300 рублей.
Раздел 0103 исполнен на 100 % при плане 4800 рублей.
Раздел 0104 исполнен на 80,6 % или 951724,69 при плане 1180300 рублей.
Раздел 0106 исполнен на 100 % при плане 28500 рублей.
Раздел 0107 исполнен на 100 % при плане 100000 рублей.
Раздел 0113 исполнен на 100% при плане 106200 рублей
Расходы по отрасли “Национальная оборона”
Раздел 0203 исполнен на 100 % при плане 84900 рублей. Расходы по отрасли “Национальная оборона” были направлены на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Расходы по отрасли
“ Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ”
Раздел 0309 исполнен на 16,9 % или 3000 рублей при плане 17800 рублей.
Раздел 0314 остался неисполенным при плане 900 рублей.
Расходы по отрасли “Национальная экономика”
Расходы по разделу “Национальная экономика” исполнены на 87 % в сумме 3189242,10 рублей при плане 3665821,25 рублей, в том числе:
Раздел 0409 исполнен на 86,8 % в сумме 3138042,10 рублей при плане 3614621,25 рублей.
Раздел 0412 исполнен на 100 % при плане 51200 рублей.
Расходы по отрасли “Жилищно-коммунальное хозяйство”
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за 2019 год составили 1035980,30 рублей при плане 1154752 рублей, исполнение 89,7% в том числе:
Раздел 0502 исполнен на 100 % при плане 19000 рублей.
Раздел 0503 исполнен на 89,5 % или 1016980,30 рублей при плане 1135752 рублей.
Расходы по отрасли “Социальная политика”
Раздел 1003 исполнен на 100 % при плане 3800 рублей.
Раздел 1006 исполнен на 97,8 % или 48618 рублей
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Акт (справка, протокол) об обнародовании № 5 от 29.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.040.000 Бюджетный процесс, 020.040.040 Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты, 080.070.060 Бюджетный процесс |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: