Основная информация

Дата опубликования: 31 июля 2020г.
Номер документа: RU36013205202000073
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Воронежская область
Принявший орган: Совет народных депутатов Грибановского муниципального района Воронежской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



СОВЕТ народных депутатов

Грибановского МУНИЦИПАЛЬНОГО района

Воронежской области

Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Грибановского муниципального района от 27.12.2019 года № 136 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Совет народных депутатов Грибановского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Грибановского муниципального района от 27.12.2019 года № 136 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. В части 1статьи 1:

- в пункте 1 цифры «970 408,5» заменить цифрами «960 414,6»;

- в пункте 2 цифры «1 007 285,4» заменить цифрами «997 291,5».

1.2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.3. Приложение 2 «Поступления доходов районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.4.В приложение 8 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.5. В приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Грибановского муниципального района), группам видов расходов классификации расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.6. В приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Грибановского муниципального района), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.7. В приложении 12 «Дорожный фонд Грибановского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.8. В приложении 16 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений на 2020 год» внести изменения согласно приложению 7 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, финансам и предпринимательству Совета народных депутатов Грибановского муниципального района.

Глава муниципального района

С.Н. Ширинкина

от 31.07.2020г. № 181

пгт. Грибановский

Приложение 1

к решению Совета народных депутатов

Грибановского муниципального района

от 31.07.2020г. № 181

Источники внутреннего финансирования дефицита
районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс.рублей)

№ п/п

Наименование

Код классификации

Сумма

2020
год

2021
год

2022
год

1

2

3

4

5

6

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

01 00 00 00 00 0000 000

36 876,9

880,7

0,0

1

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000

-123,5

0,0

0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 700

0,0

0,0

0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 05 0000 710

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800

123,5

0,0

0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 05 0000 810

123,5

0,0

0,0

2

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

36 417,8

880,7

0,0

Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

961 997,2

493 919,8

495 831,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

01 05 02 01 05 0000 510

961 997,2

493 919,8

495 831,9

Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 600

998 415,0

494 800,5

495 831,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

01 05 02 01 05 0000 610

998 415,0

494 800,5

495 831,9

3

Иные источники внутреннего финансирования дефицита

01 06 00 00 00 0000 000

582,6

0,0

0,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ

01 06 05 00 00 0000 000

582,6

0,0

0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте РФ

01 06 05 00 00 0000 600

1 582,6

0,0

0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы РФ из бюджетов муниципальных районов в валюте РФ

01 06 05 02 05 0000 640

1 582,6

0,0

0,0

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ

01 06 05 00 00 0000 500

1 000,0

0,0

0,0

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы РФ из бюджетов муниципальных районов в валюте РФ

01 06 05 02 05 0000 540

1 000,0

0,0

0,0

Приложение 2

к решению Совета народных депутатов

Грибановского муниципального района

от 31.07.2020г. № 181

Поступления доходов районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

Код показателя

Наименование показателя

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

000 8 50 00000 00 0000 000

ВСЕГО

960 414,6

493 919,8

495 831,9

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

201 819,9

197 074,0

204 067,2

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

123 300,0

128 200,0

133 300,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

123 300,0

128 200,0

133 300,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

121 200,0

126 048,0

131 090,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 036,0

1 078,0

1 136,0

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 064,0

1 074,0

1 074,0

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 022,1

12 676,4

13 741,9

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

12 022,1

12 676,4

13 741,9

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5 446,0

5 742,4

6 225,1

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

36,1

38,0

41,2

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

6 540,0

6 896,0

7 475,6

000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

12 991,0

4 038,0

4 199,0

000 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

1 673,0

1 740,0

1 809,0

000 1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

870,0

905,0

940,0

000 1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

870,0

905,0

940,0

000 1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

803,0

835,0

869,0

000 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

803,0

835,0

869,0

000 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

9 107,0

0,0

0,0

000 1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

9 107,0

0,0

0,0

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

2 172,0

2 258,0

2 348,0

000 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

2 172,0

2 258,0

2 348,0

000 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

39,0

40,0

42,0

000 1 05 04020 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

39,0

40,0

42,0

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

3 870,0

4 000,0

4 130,0

000 1 08 03000 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

3 870,0

4 000,0

4 130,0

000 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

3 870,0

4 000,0

4 130,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

28 504,0

28 504,0

28 504,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

28 504,0

28 504,0

28 504,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

28 397,0

28 397,0

28 397,0

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

20 951,0

20 951,0

20 951,0

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

7 446,0

7 446,0

7 446,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

107,0

107,0

107,0

000 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

107,0

107,0

107,0

000 1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

82,0

85,0

88,0

000 1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

82,0

85,0

88,0

000 1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

7,0

8,0

9,0

000 1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

75,0

77,0

79,0

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

6 646,0

17 008,6

17 455,3

000 1 13 01000 00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

6 646,0

17 008,6

17 455,3

000 1 13 01990 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

6 646,0

17 008,6

17 455,3

000 1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов

6 646,0

17 008,6

17 455,3

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

11 925,8

0,0

0,0

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

11 925,8

0,0

0,0

000 1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

11 925,8

0,0

0,0

000 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений муниципальных районов

11 925,8

0,0

0,0

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

2 080,0

2 163,0

2 250,0

000 1 16 07000 01 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

2 080,0

2 163,0

2 250,0

000 1 16 07010 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

80,0

123,0

150,0

000 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

80,0

123,0

150,0

000 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

2 000,0

2 040,0

2 100,0

000 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

2 000,0

2 040,0

2 100,0

000 1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

399,0

399,0

399,0

000 1 17 05000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

399,0

399,0

399,0

000 1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

399,0

399,0

399,0

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

758 594,7

296 845,8

291 764,7

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации

757 586,9

295 920,7

290 886,3

000 2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

35 671,0

5 603,0

5 375,0

000 2 02 15001 00 0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

23 425,0

5 603,0

5 375,0

000 2 02 15001 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

23 425,0

5 603,0

5 375,0

000 2 02 15002 00 0000 150

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

12 246,0

0,0

0,0

000 2 02 15002 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

12 246,0

0,0

0,0

000 2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

498 910,2

65 478,1

59 103,0

000 2 02 20077 00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

303 347,5

0,0

0,0

000 2 02 20077 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

303 347,5

0,0

0,0

000 2 02 20216 00 00000 150

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

42 484,2

26 654,9

28 958,5

000 2 02 20216 05 00000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

42 484,2

26 654,9

28 958,5

000 2 02 25169 00 0000 150

Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

1 117,1

2 253,9

5 628,1

000 2 02 25169 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

1 117,1

2 253,9

5 628,1

000 2 02 25210 00 0000 150

Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

2 259,2

11 272,7

0,0

000 2 02 25210 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

2 259,2

11 272,7

0,0

000 2 02 25467 00 0000 150

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

4 000,0

0,0

3 000,0

000 2 02 25467 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

4 000,0

0,0

3 000,0

000 2 02 25495 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"

56 923,0

0,0

0,0

000 2 02 25495 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"

56 923,0

0,0

0,0

000 2 02 25497 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

4 481,0

4 853,1

5 073,7

000 2 02 25497 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

4 481,0

4 853,1

5 073,7

000 2 02 25519 00 0000 150

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры

38 131,4

3 500,0

0,0

000 2 02 25519 05 0000 150

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

38 131,4

3 500,0

0,0

000 2 02 25567 00 0000 150

Субсидии бюджетам на обеспечение устойчивого развития сельских территорий

1 188,0

0,0

891,0

000 2 02 25567 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития сельских территорий

1 188,0

0,0

891,0

000 2 02 29999 00 0000 150

Прочие субсидии

44 978,8

16 943,5

15 551,6

000 2 02 29999 05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

44 978,8

16 943,5

15 551,6

000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

221 712,3

224 694,0

226 262,7

000 2 02 30024 00 0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

5 792,0

5 046,0

5 192,0

000 2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

5 792,0

5 046,0

5 192,0

000 2 02 30029 00 0000 150

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

328,0

328,0

308,0

000 2 02 30029 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

328,0

328,0

308,0

000 2 02 35260 00 0000 150

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

234,1

243,4

255,1

000 2 02 35260 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

234,1

243,4

255,1

000 2 02 39998 00 0000 150

Единая субвенция местным бюджетам

15 455,0

15 520,0

14 430,0

000 2 02 39998 05 0000 150

Единая субвенция бюджетам муниципальных районов

15 455,0

15 520,0

14 430,0

000 2 02 39999 00 0000 150

Прочие субвенции

199 903,2

203 556,6

206 077,6

000 2 02 39999 05 0000 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

199 903,2

203 556,6

206 077,6

000 2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

1 293,4

145,6

145,6

000 2 02 40014 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1 147,8

0,0

0,0

000 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1 147,8

0,0

0,0

000 2 02 49999 00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

145,6

145,6

145,6

000 2 02 49999 05 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

145,6

145,6

145,6

000 2 07 00000 00 0000 150

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 007,8

925,1

878,4

000 2 07 00000 05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

1 007,8

925,1

878,4

Приложение 3

к решению Совета народных депутатов

Грибановского муниципального района

от 31.07.2020г. № 181

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов Сумма (тыс. рублей

)

Наименование

ГРБС

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2020 год

изменения

Всего с учетом изменений

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО

-9 993,9

997 291,5

Администрация Грибановского муниципального района

914

-727,5

145 043,4

Национальная экономика

914

04

-727,5

47 180,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

914

04

09

-727,5

42 479,0

Муниципальная программа Грибановского муниципального района Воронежской области "Развитие транспортной системы Грибановского муниципального района Воронежской области"

914

04

09

24 0 00 00000

-727,5

42 479,0

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства Грибановского муниципального района Воронежской области"

914

04

09

24 1 00 00000

-727,5

42 479,0

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них"

914

04

09

24 1 02 00000

-727,5

42 479,0

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 02 S8850

200

-727,5

40 949,0

Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района

927

+727,5

151 643,6

Национальная экономика

927

04

+727,5

23 679,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

927

04

09

+727,5

23 534,1

Муниципальная программа Грибановского муниципального района Воронежской области "Развитие транспортной системы Грибановского муниципального района Воронежской области"

927

04

09

24 0 00 00000

+727,5

23 534,1

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства Грибановского муниципального района Воронежской области"

927

04

09

24 1 00 00000

+727,5

23 534,1

Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление части переданных полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений"

927

04

09

24 1 07 00000

+727,5

12 898,1

"Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление части переданных полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений" (Межбюджетные трансферты)

927

04

09

24 1 02 S8850

500

+727,5

12 898,1

МКУ "Грибановская централизованная бухгалтерия"

955

-9 993,9

692 876,9

Образование

955

07

-9 993,9

644 303,5

Дошкольное образование

955

07

01

-2 802,3

65 093,1

Муниципальная программа Грибановского муниципального района "Развитие образования»

955

07

01

02 0 00 00000

-2 802,3

65 093,1

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»

955

07

01

02 1 00 00000

-2 802,3

65 093,1

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»

955

07

01

02 1 01 00000

-2 802,3

65 093,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

955

07

01

02 1 01 00590

100

-629,0

21 163,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

955

07

01

02 1 01 00590

200

-3 497,0

13 068,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

955

07

01

02 1 01 00590

600

+1323,7

1 323,7

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

955

07

01

02 1 01 78290

100

-524,0

27 879,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг дляобеспечения государственных (муниципальных) нужд)

955

07

01

02 1 01 78290

200

-5,6

574,1

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

955

07

01

02 1 01 78290

600

+529,6

529,6

Общее образование

955

07

02

-1 500,0

222 603,2

Муниципальная программа Грибановского муниципального района "Развитие образования»

955

07

02

02 0 00 00000

-1 500,0

222 603,2

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»

955

07

02

02 1 00 00000

-1 500,0

222 603,2

Основное мероприятие «Развитие общего образования»

955

07

02

02 1 02 00000

-1 500,0

219 226,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

955

07

02

02 1 02 00590

200

-3 387,4

32 267,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

955

07

02

02 1 02 00590

600

+2 317,9

2 317,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

955

07

02

02 1 02 00590

800

-430,5

2 189,5

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

955

07

02

02 1 02 78120

100

-5 235,0

158 628,6

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

955

07

02

02 1 02 78120

200

-227,5

6 600,1

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

955

07

02

02 1 02 78120

600

+5 462,5

5 462,5

Расходы на обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

955

07

02

02 1 02 S8130

200

-187,0

1 076,7

Расходы на обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией (софинансирование) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

955

07

02

02 1 02 S8130

600

+187,0

187,0

Молодежная политика и оздоровление детей

955

07

07

-5 996,1

6 993,4

Муниципальная программа Грибановского муниципального района "Развитие образования»

955

07

07

02 0 00 00000

-5 996,1

6 446,9

Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Грибановского муниципального района»

955

07

07

02 4 00 00000

-5 996,1

6 446,9

Основное мероприятие «Организация круглогодичного оздоровления детей и молодежи»

955

07

07

02 4 04 00000

-5 996,1

6 446,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

955

07

07

02 4 04 00590

100

-1 962,3

1 379,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

955

07

07

02 4 04 00590

200

-4 045,3

235,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

955

07

07

02 4 04 00590

800

+11,5

28,4

Другие вопросы в области образования

955

07

09

+304,5

317 919,5

Муниципальная программа Грибановского муниципального района "Развитие образования»

955

07

09

02 0 00 00000

+304,5

317 919,5

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»

955

07

09

02 1 00 00000

+304,5

303 652,0

Основное мероприятие «Развитие общего образования»

955

07

09

02 1 02 00000

+304,5

303 652,0

Расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

955

07

09

02 1 02 S8100

400

+304,5

303 652,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»

955

10

04

02 1 00 00000

0,0

328,0

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»

955

10

04

02 1 01 00000

0,0

328,0

Осуществление переданных полномочий по выплате компенсации родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

955

10

04

02 1 01 78150

300

-14,0

314,0

Осуществление переданных полномочий во выплате компенсации родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

955

10

04

02 1 01 78150

600

+14

14,0

Физическая культура и спорт

955

11

0,0

18 798,1

Массовый спорт

955

11

02

0,0

18 798,1

Муниципальная программа Грибановского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта»

955

11

02

13 0 00 00000

0,0

18 798,1

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Грибановском муниципальном районе»

955

11

02

13 1 00 00000

-209,2

390,8

Основное мероприятие «Совершенствование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в Грибановском муниципальном районе»

955

11

02

13 1 01 00000

-209,2

390,8

Мероприятия в области физической культуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

955

11

02

13 1 01 80410

200

-209,2

390,8

Подпрограмма "Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения "Грибановская спортивная школа""

955

11

02

13 4 00 00000

+209,2

18 407,3

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения "Грибановская спортивная школа""

955

11

02

13 4 01 00000

+209,2

18 407,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

955

11

02

13 4 01 00590

200

+209,2

3 036,3

Приложение 4

к решению Совета народных депутатов

Грибановского муниципального района

от 31.07.2020г. № 181

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Грибановского муниципального района), группам видов расходов классификации расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов Сумма (тыс. рублей)

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2020 год

изменения

Всего с учетом изменений

1

2

3

4

5

6

7

ВСЕГО

-9 993,9

997 291,5

Национальная экономика

04

0,0

74 124,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

0,0

66 013,1

Муниципальная программа Грибановского муниципального района Воронежской области "Развитие транспортной системы Грибановского муниципального района Воронежской области"

04

09

24 0 00 00000

0,0

66 013,1

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства Грибановского муниципального района Воронежской области"

04

09

24 1 00 00000

0,0

66 013,1

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них"

04

09

24 1 02 00000

-727,5

51 585,0

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 02 S8850

200

-727,5

40 949,0

Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление части переданных полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений"

04

09

24 1 07 00000

+727,5

12 898,1

"Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление части переданных полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений" (Межбюджетные трансферты)

04

09

24 1 07 81280

500

+727,5

12 898,1

Образование

07

-9 993,9

644 303,5

Дошкольное образование

07

01

-2 802,3

65 093,1

Муниципальная программа Грибановского муниципального района "Развитие образования»

07

01

02 0 00 00000

-2 802,3

65 093,1

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»

07

01

02 1 00 00000

-2 802,3

65 093,1

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»

07

01

02 1 01 00000

-2 802,3

65 093,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07

01

02 1 01 00590

100

-629,0

21 163,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07

01

02 1 01 00590

200

-3 497,0

13 068,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07

01

02 1 01 00590

600

+1 323,7

1 323,7

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07

01

02 1 01 78290

100

-524,0

27 879,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07

01

02 1 01 78290

200

-5,6

574,1

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07

01

02 1 01 78290

600

+529,6

529,6

Общее образование

07

02

-1 500,0

222 603,2

Муниципальная программа Грибановского муниципального района "Развитие образования»

07

02

02 0 00 00000

-1 500,0

222 603,2

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»

07

02

02 1 00 00000

-1 500,0

222 603,2

Основное мероприятие «Развитие общего образования»

07

02

02 1 02 00000

-1 500,0

219 226,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07

02

02 1 02 00590

200

-3 387,4

32 267,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07

02

02 1 02 00590

600

+2 317,9

2 317,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

07

02

02 1 02 00590

800

-430,5

2 189,5

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07

02

02 1 02 78120

100

-5 235,0

158 628,6

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07

02

02 1 02 78120

200

-227,5

6 600,1

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07

02

02 1 02 78120

600

+5 462,5

5 462,5

Расходы на обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией (софинансирование) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07

02

02 1 02 S8130

200

-187,0

1 076,7

Расходы на обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией (софинансирование) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07

02

02 1 02 S8130

600

+187,0

187,0

Молодежная политика

07

07

-5 996,1

6 993,4

Муниципальная программа Грибановского муниципального района "Развитие образования»

07

07

02 0 00 00000

-5 996,1

6 860,4

Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Грибановского муниципального района»

07

07

02 4 00 00000

-5 996,1

6 446,9

Основное мероприятие «Организация круглогодичного оздоровления детей и молодежи»

07

07

02 4 04 00000

-5 996,1

6 446,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07

07

02 4 04 00590

100

-1 962,3

1 379,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07

07

02 4 04 00590

200

-4 045,3

235,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

07

07

02 4 04 00590

800

+11,5

28,4

Другие вопросы в области образования

07

09

304,5

317 919,5

Муниципальная программа Грибановского муниципального района "Развитие образования»

07

09

02 0 00 00000

+304,5

317 919,5

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»

07

09

02 1 00 00000

+304,5

303 652,0

Основное мероприятие «Развитие общего образования»

07

09

02 1 02 00000

+304,5

303 652,0

Расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

07

09

02 1 02 S8100

400

+304,5

303 652,0

Охрана семьи и детства

10

04

0,0

19 838,1

Муниципальная программа Грибановского муниципального района "Развитие образования»

10

04

02 0 00 00000

0,0

14 357,1

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»

10

04

02 1 00 00000

0,0

328,0

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»

10

04

02 1 01 00000

0,0

328,0

Осуществление переданных полномочий во выплате компенсации родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10

04

02 1 01 78150

300

-14,0

314,0

Осуществление переданных полномочий во выплате компенсации родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10

04

02 1 01 78150

600

+14,0

14,0

Физическая культура и спорт

11

0,0

76 412,7

Массовый спорт

11

02

0,0

19 489,7

Муниципальная программа Грибановского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта»

11

02

13 0 00 00000

0,0

19 489,7

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Грибановском муниципальном районе »

11

02

13 1 00 00000

-209,2

1 082,4

Основное мероприятие «Совершенствование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в Грибановском муниципальном районе»

11

02

13 1 01 00000

-209,2

1 082,4

Мероприятия в области физической культуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11

02

13 1 01 80410

200

-209,2

390,8

Подпрограмма "Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения "Грибановская спортивная школа""

11

02

13 4 00 00000

+209,2

18 407,3

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения "Грибановская спортивная школа""

11

02

13 4 01 00000

+209,2

18 407,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11

02

13 4 01 00590

200

+209,2

3 036,3

Приложение 5

к решению Совета народных депутатов

Грибановского муниципального района

от 31.07.2020г. № 181

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Грибановского муниципального района), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов Сумма (тыс. рублей)

№п/п

Наименование

ЦСР

ВР

Рз

ПР

2020 год

изменения

Всего с учетом изменений

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО

-9 993,9

997 291,5

1

Муниципальная программа Грибановского муниципального района "Развитие образования»

02 0 00 00000

-9 993,9

645 832,8

1.1

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»

02 1 00 00000

-3 997,8

591 721,3

1.1.1

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»

02 1 01 00000

-2 802,3

65 421,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 1 01 00590

100

07

01

-629,0

21 163,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 01 00590

200

07

01

-3 497,0

13 068,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 1 01 00590

600

07

01

+1 323,7

1 323,7

Осуществление переданных полномочий по выплате компенсации родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 1 01 78150

300

10

04

-14,0

314,0

Осуществление переданных полномочий во выплате компенсации родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 1 01 78150

600

10

04

+14,0

14,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 1 01 78290

100

07

01

-524,0

27 879,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 01 78290

200

07

01

-5,6

574,1

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 1 01 78290

600

07

01

+529,6

529,6

1.1.2

Основное мероприятие «Развитие общего образования»

02 1 02 00000

-1 195,5

522 923,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 02 00590

200

07

02

-3 387,4

32 267,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 1 02 00590

600

07

02

+2 317,9

2 317,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

02 1 02 00590

800

07

02

-430,5

2 189,5

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 1 02 78120

100

07

02

-5 235,0

158 628,6

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 02 78120

200

07

02

-227,5

6 600,1

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 1 02 78120

600

07

02

+5 462,5

5 462,5

Расходы на обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией (софинансирование) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 02 S8130

200

07

02

-187,0

1 076,7

Расходы на обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией (софинансирование) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 1 02 S8130

600

07

02

+187,0

187,0

Расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

02 1 02 S8100

400

07

09

+304,5

303 652,0

1.4

Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Грибановского муниципального района»

02 4 00 00000

-5 996,1

6 446,9

1.4.1

Основное мероприятие «Организация круглогодичного оздоровления детей и молодежи»

02 4 04 00000

-5 996,1

6 446,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 4 04 00590

100

07

07

-1 962,3

1 379,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 4 04 00590

200

07

07

-4 045,3

235,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

02 4 04 00590

800

07

07

+11,5

28,4

6

Муниципальная программа Грибановского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта»

13 0 00 00000

0,0

76 412,7

6.1

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Грибановском муниципальном районе »

13 1 00 00000

-209,2

1 082,4

6.1.1

Основное мероприятие «Совершенствование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в Грибановском муниципальном районе»

13 1 01 00000

-209,2

1 082,4

Мероприятия в области физической культуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 80410

200

11

02

-209,2

390,8

6.3

Подпрограмма "Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения "Грибановская спортивная школа""

13 4 00 00000

+209,2

18 407,3

6.3.1

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения "Грибановская спортивная школа""

13 4 01 00000

+209,2

18 407,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 4 01 00590

200

11

02

+209,2

3 036,3

2

Муниципальная программа Грибановского муниципального района Воронежской области "Развитие транспортной системы Грибановского муниципального района Воронежской области"

24 0 00 00000

0,0

70 089,5

2.1

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства Грибановского муниципального района Воронежской области"

24 1 00 00000

0,0

66 013,1

2.1.1

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них"

24 1 02 00000

-727,5

51 585,0

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

24 1 02 S8850

200

04

09

-727,5

40 949,0

2.1.2

Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление части переданных полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений"

24 1 07 00000

+727,5

12 898,1

"Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление части переданных полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений" (Межбюджетные трансферты)

24 1 07 81280

500

04

09

+727,5

12 898,1

Приложение 6

к решению Совета народных депутатов

Грибановского муниципального района

от 31.07.2020г. № 181

Дорожный фонд Грибановского муниципального района

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)

№ п/п

Наименование

2020 год

2021 год

2022 год

Дорожный фонд Грибановского муниципального района в том числе:

22 028,9

12 676,4

13 741,9

1.

Муниципальная программа Грибановского муниципального района Воронежской области "Развитие транспортной системы Грибановского муниципального района Воронежской области"

22 028,9

12 676,4

13 741,9

1.1

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства Грибановского муниципального района Воронежской области"

22 028,9

12 676,4

13 741,9

1.1.1

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них"

9 130,8

12 676,4

13 741,9

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования Грибановского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

9 130,8

12 676,4

13 741,9

1.1.2

Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление части переданных полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений"

12 898,1

0,0

0,0

"Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление части переданных полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений" (Межбюджетные трансферты)

12 898,1

0,0

0,0

Приложение 7

к решению Совета народных депутатов

Грибановского муниципального района

от 31.07.2020г. № 181

Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключёнными соглашениями на содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений на 2020

Сумма (тыс.рублей

№ п/п

Наименование поселений

2020 год

1

Алексеевское сельское поселение

155,5

2

Большеалабухское сельское поселение

446,7

3

Васильевское сельское поселение

213,3

4

Верхнекарачанское сельское поселение

1 085,7

5

Калиновское сельское поселение

129,9

6

Кирсановское сельское поселение

833,4

7

Краснореченское сельское поселение

101,8

8

Кутковское сельское поселение

179,5

9

Листопадовское сельское поселение

880,0

10

Малоалабухское сельское поселение

579,5

11

Малогрибановское сельское поселение

316,1

12

Нижнекарачанское сельское поселение

1 047,2

13

Новогольеланское сельское поселение

160,8

14

Новогольское сельское поселение

364,7

15

Новомакаровское сельское поселение

229,0

16

Посевкинское сельское поселение

175,0

Нераспределенный объем

6 000,0

ВСЕГО

12 898,1

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 020.010.000 Доходы бюджета муниципального образования, 020.020.000 Расходы местных бюджетов

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать