Основная информация
Дата опубликования: | 11 сентября 2017г. |
Номер документа: | RU14000201700855 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Саха (Якутия) |
Принявший орган: | Глава Республики Саха (Якутия) |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Указы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
УКАЗ
ОТ 11.09.2017 №2096
О внесении изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Управление государственными финансами и государственным долгом», утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. №969
Во исполнение пункта 5 статьи 16 Закона Республики Саха (Якутия) от 05 февраля 2014 г. №1280-З №111-V «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)», в соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия), утвержденным Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 08 мая 2011 г. №636, постановляю:
1. Внести в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Управление государственными финансами и государственным долгом», утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. №969, следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы в строке «Предельный объем средств на реализацию Программы»:
1.1.1. В строке за 2017 год цифры «29 789 646» заменить цифрами «29 572 211».
1.1.2. В строке за 2018 год цифры «31 163 439» заменить цифрами «30 719 719».
1.1.3. В строке за 2019 год цифры «31 691 478» заменить цифрами «31 223 437».
1.2. В разделе 2 «Высшая цель (миссия) и основные направления (цели), задачи и показатели результативности программы»:
1.2.1. В задаче 2.4 «Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)»:
1.2.1.1. Абзац шестой признать утратившим силу.
1.2.1.2. Пункт «а» дополнить абзацем следующего содержания:
«на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах на 2017-2019 годы».
1.2.1.3. В задаче 2.4.1 «Условия предоставления межбюджетных субсидий и методика их расчета»:
1.2.1.3.1. Пункт 2 признать утратившим силу.
1.2.1.3.2. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:
4. Субсидии на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах на 2017-2019 годы, предоставляются на конкурсной основе.
Условия предоставления субсидий:
а) участниками проекта являются городские и сельские поселения, муниципальные районы, городские округа Республики Саха (Якутия);
б) численность постоянного населения муниципального образования не должна составлять более 100,0 тыс. человек;
в) отбор проекта определяется на общем собрании граждан и должен соответствовать полномочиям муниципального образования;
г) размер субсидий на поддержку одного проекта не должен превышать более 1,0 млн рублей.
Для арктических и северных районов Республики Саха (Якутия) (Абыйский, Аллаиховский, Анабарский национальный (долгано-эвенкийский), Булунский, Верхоянский, Верхнеколымский, Жиганский национальный эвенкийский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский эвенкийский национальный, Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский национальный улусы (районы)) размер субсидий не должен превышать 1,5 млн рублей.
При стоимости проекта 1 млн рублей и менее минимальный объем софинансирования за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) не может быть меньше 50 % от стоимости проекта;
д) финансовое обеспечение расходного обязательства местного бюджета не может быть менее 5 % от размера субсидии;
е) вклад населения в реализацию проекта в денежной форме не может быть менее 3 % от размера субсидии.
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на софинансирование проектов, получивших наибольший суммарный балл согласно сформированному рейтингу по итогам конкурсного отбора.».
1.3. Таблицу 16 раздела 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Указу.
1.4. В приложении № 3 Программы:
1.4.1. По показателю 1 «Отношение государственного долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года» задачи 3.1 основного направления 3 значение индикатора:
по 2017 году «<=47» заменить значением «<=43»;
по 2018 году «<=47» заменить значением «<=46»;
по 2019 году «<=47» заменить значением «<=46».
1.4.2. По показателю 2 «Отношение рыночных заимствований (кредитов кредитных организаций и государственных ценных бумаг) к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года» задачи 3.1 основного направления 3 значение индикатора:
по 2017 году «<=27» заменить значением «<=21».
по 2018 году «<=34» заменить значением «<=30».
по 2019 году «<=39» заменить значением «<=34».
1.5. Приложение № 4 Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Указу.
1.6. Приложение № 5 Программы изложить согласно приложению № 3 к настоящему Указу.
1.7. Приложение № 6 Программы изложить согласно приложению № 4 к настоящему Указу.
2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.
Глава
Республики Саха (Якутия) Е.БОРИСОВ
г.Якутск
11 сентября 2017 года
№ 2096
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 11 сентября 2017 г. № 2096
Ресурсное обеспечение Программы
тыс. руб.
Источник финансирования
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ВСЕГО:
18 484 865
23 089 637
24 025 909
25 475 156
30 501 135
29 572 211
30 719 719
31 223 437
Федеральный бюджет
46 421
46 666
52 794
53 581
62 133
64 993
64 993
64 993
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
18 438 443
23 042 971
23 973 115
25 421 575
30 439 002
29 507 218
30 654 726
31 158 444
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 11 сентября 2017 г. № 2096
Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию
государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом»
тыс. руб.
№
Наименование мероприятия
Всего
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
Местные бюджеты
АО «РИК»
Внебюджетные средства
Инвестицион-ная надбавка
ВСЕГО:
213 092 069,0
456 574,0
212 635 494,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2012 год
18 484 865,0
46 421,0
18 438 443,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
23 089 637,0
46 666,0
23 042 971,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
24 025 909,0
52 794,0
23 973 115,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
25 475 156,0
53 581,0
25 421 575,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
30 501 135,0
62 133,0
30 439 002,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
29 572 211,0
64 993,0
29 507 218,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
30 719 719,0
64 993,0
30 654 726,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
31 223 437,0
64 993,0
31 158 444,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление Программой
3 855 931,0
0,0
3 855 931,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2012 год
748 788,0
0,0
748 788,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
1 038 746,0
0,0
1 038 746,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
312 117,0
0,0
312 117,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
339 002,0
0,0
339 002,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
373 241,0
0,0
373 241,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
349 709,0
0,0
349 709,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
347 164,0
0,0
347 164,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
347 164,0
0,0
347 164,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Стратегическое направление 1.
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса
10 129 453,0
0,0
10 129 453,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2012 год
1 835 983,0
0,0
1 835 983,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
2 931 768,0
0,0
2 931 768,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
2 325 381,0
0,0
2 325 381,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
712 318,0
0,0
712 318,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
590 003,0
0,0
590 003,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
594 000,0
0,0
594 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
570 000,0
0,0
570 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
570 000,0
0,0
570 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Стратегическое направление 2.
Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления
182 166 188,0
456 574,0
181 709 613,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2012 год
15 095 878,0
46 421,0
15 049 456,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
18 231 589,0
46 666,0
18 184 923,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
19 968 331,0
52 794,0
19 915 537,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
22 449 275,0
53 581,0
22 395 694,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
27 541 036,0
62 133,0
27 478 903,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
26 311 027,0
64 993,0
26 246 034,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
26 587 093,0
64 993,0
26 522 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
25 981 959,0
64 993,0
25 916 966,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Стратегическое направление 3.
Оптимизация управления государственным долгом Республики Саха (Якутия)
16 940 498,0
0,0
16 940 498,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2012 год
804 217,0
0,0
804 217,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
887 534,0
0,0
887 534,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
1 420 080,0
0,0
1 420 080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
1 974 561,0
0,0
1 974 561,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
1 996 855,0
0,0
1 996 855,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
2 317 475,0
0,0
2 317 475,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
3 215 462,0
0,0
3 215 462,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
4 324 314,0
0,0
4 324 314,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Стратегическое направление 4.
Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 11 сентября 2017 г. № 2096
Система программных мероприятий государственной программы Республики Саха (Якутия) "Управление государственными финансами и государственным долгом"
(тыс.руб.)
№
Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия
ВСЕГО:
Федеральный бюджет
Государственный бюджет РС(Я), в том числе:
Местные бюджеты
Внебюджетные
средства
Инвестиционная надбавка
Всего
Бюджетные ассигнования
Бюджетные кредиты
Всего
в том числе государственные гарантии
ВСЕГО:
213 092 069
456 574
212 635 495
212 635 494
0
0
0
0
0
2012 год
18 484 865
46 421
18 438 444
18 438 444
0
0
0
0
0
2013 год
23 089 636
46 666
23 042 971
23 042 971
0
0
0
0
0
2014 год
24 025 910
52 794
23 973 115
23 973 115
0
0
0
0
0
2015 год
25 475 156
53 581
25 421 575
25 421 575
0
0
0
0
0
2016 год
30 501 135
62 133
30 439 002
30 439 002
0
0
0
0
0
2017 год
29 572 210
64 993
29 507 218
29 507 217
0
0
0
0
0
2018 год
30 719 719
64 993
30 654 726
30 654 726
0
0
0
0
0
2019 год
31 223 437
64 993
31 158 444
31 158 444
0
0
0
0
0
-
Управление Программой
3 855 931
0
3 855 931
3 855 931
0
0
0
0
0
2012 год
748 788
0
748 788
748 788
0
0
0
0
0
2013 год
1 038 746
0
1 038 746
1 038 746
0
0
0
0
0
2014 год
312 117
0
312 117
312 117
0
0
0
0
0
2015 год
339 002
0
339 002
339 002
0
0
0
0
0
2016 год
373 241
0
373 241
373 241
0
0
0
0
0
2017 год
349 709
0
349 709
349 709
0
0
0
0
0
2018 год
347 164
0
347 164
347 164
0
0
0
0
0
2019 год
347 164
0
347 164
347 164
0
0
0
0
0
1
Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организации бюджетного процесса"
10 129 453
0
10 129 453
10 129 453
0
0
0
0
0
2012 год
1 835 983
0
1 835 983
1 835 983
0
0
0
0
0
2013 год
2 931 768
2 931 768
2 931 768
0
0
0
0
0
2014 год
2 325 381
2 325 381
2 325 381
0
0
0
0
0
2015 год
712 318
712 318
712 318
0
0
0
0
0
2016 год
590 003
590 003
590 003
0
0
0
0
0
2017 год
594 000
594 000
594 000
0
0
0
0
0
2018 год
570 000
570 000
570 000
0
0
0
0
0
2019 год
570 000
570 000
570 000
0
0
0
0
0
1.1.
Задача "Своевременная и качественная подготовка проекта государственного бюджета"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.
Задача "Обеспечение исполнения государственного бюджета и формирование бюджетной отчетности"
8 937 552
0
8 937 552
8 937 552
0
0
0
0
0
2012 год
1 518 630
0
1 518 630
1 518 630
0
0
0
0
0
2013 год
2 767 348
0
2 767 348
2 767 348
0
0
0
0
0
2014 год
2 195 259
0
2 195 259
2 195 259
0
0
0
0
0
2015 год
593 960
0
593 960
593 960
0
0
0
0
0
2016 год
512 355
0
512 355
512 355
0
0
0
0
0
2017 год
450 000
0
450 000
450 000
0
0
0
0
0
2018 год
450 000
0
450 000
450 000
0
0
0
0
0
2019 год
450 000
0
450 000
450 000
0
0
0
0
0
1.2.1.
Резервный фонд Правительства РС (Я)
1 611 146
0
1 611 146
1 611 146
0
0
0
0
0
2012 год
200 000
0
200 000
200 000
0
0
0
0
0
2013 год
360 000
0
360 000
360 000
0
0
0
0
0
2014 год
290 000
0
290 000
290 000
0
0
0
0
0
2015 год
171 146
0
171 146
171 146
0
0
0
0
0
2016 год
140 000
0
140 000
140 000
0
0
0
0
0
2017 год
150 000
0
150 000
150 000
0
0
0
0
0
2018 год
150 000
0
150 000
150 000
0
0
0
0
0
2019 год
150 000
0
150 000
150 000
0
0
0
0
0
1.2.2.
Резервный фонд Правительства РС(Я) на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
5 945 630
0
5 945 630
5 945 630
0
0
0
0
0
2012 год
1 113 030
0
1 113 030
1 113 030
0
0
0
0
0
2013 год
2 205 191
0
2 205 191
2 205 191
0
0
0
0
0
2014 год
1 710 150
0
1 710 150
1 710 150
0
0
0
0
0
2015 год
214 904
0
214 904
214 904
0
0
0
0
0
2016 год
192 355
0
192 355
192 355
0
0
0
0
0
2017 год
170 000
0
170 000
170 000
0
0
0
0
0
2018 год
170 000
0
170 000
170 000
0
0
0
0
0
2019 год
170 000
0
170 000
170 000
0
0
0
0
0
1.2.3.
Выезд за пределы РС (Я)
12 811
0
12 811
12 811
0
0
0
0
0
2012 год
5 600
0
5 600
5 600
0
0
0
0
0
2013 год
2 157
0
2 157
2 157
0
0
0
0
0
2014 год
54
0
54
54
0
0
0
0
0
2015 год
5 000
0
5 000
5 000
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.4.
Исполнение судебных решений по исковым заявлениям
1 372 572
0
1 372 572
1 372 572
0
0
0
0
0
2012 год
200 000
0
200 000
200 000
0
0
0
0
0
2013 год
200 000
0
200 000
200 000
0
0
0
0
0
2014 год
195 000
0
195 000
195 000
0
0
0
0
0
2015 год
207 572
0
207 572
207 572
0
0
0
0
0
2016 год
180 000
0
180 000
180 000
0
0
0
0
0
2017 год
130 000
0
130 000
130 000
0
0
0
0
0
2018 год
130 000
0
130 000
130 000
0
0
0
0
0
2019 год
130 000
0
130 000
130 000
0
0
0
0
0
1.2.5.
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа гражданам, выезжающим за пределы РС (Я) в связи с закрытием населенных пунктов
93
0
93
93
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
55
0
55
55
0
0
0
0
0
2015 год
38
0
38
38
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.
Задача "Создание условия для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств государственного бюджета"
120 000
0
120 000
120 000
0
0
0
0
0
2012 год
40 000
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
2013 год
40 000
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
20 000
0
20 000
20 000
0
0
0
0
0
2019 год
20 000
0
20 000
20 000
0
0
0
0
0
1.3.1.
Мероприятия по повышению качества управления финансами
120 000
0
120 000
120 000
0
0
0
0
0
2012 год
40 000
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
2013 год
40 000
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
20 000
0
20 000
20 000
0
0
0
0
0
2019 год
20 000
0
20 000
20 000
0
0
0
0
0
1.4.
Задача "Создание условия для повышения эффективности бюджетных расходов"
947 836
0
947 836
947 836
0
0
0
0
0
2012 год
153 289
0
153 289
153 289
0
0
0
0
0
2013 год
124 420
0
124 420
124 420
0
0
0
0
0
2014 год
130 122
0
130 122
130 122
0
0
0
0
0
2015 год
118 358
0
118 358
118 358
0
0
0
0
0
2016 год
77 647
0
77 647
77 647
0
0
0
0
0
2017 год
144 000
0
144 000
144 000
0
0
0
0
0
2018 год
100 000
0
100 000
100 000
0
0
0
0
0
2019 год
100 000
0
100 000
100 000
0
0
0
0
0
1.4.1.
Программа Правительства РС(Я) по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014-2016 годы,
Программа Правительства РС(Я) по повышению эффективности управления региональными финансами на 2017-2019 годы
897 843
0
897 843
897 843
0
0
0
0
0
2012 год
153 289
0
153 289
153 289
0
0
0
0
0
2013 год
124 420
0
124 420
124 420
0
0
0
0
0
2014 год
119 526
0
119 526
119 526
0
0
0
0
0
2015 год
110 196
0
110 196
110 196
0
0
0
0
0
2016 год
73 747
0
73 747
73 747
0
0
0
0
0
2017 год
116 665
0
116 665
116 665
0
0
0
0
0
2018 год
100 000
0
100 000
100 000
0
0
0
0
0
2019 год
100 000
0
100 000
100 000
0
0
0
0
0
1.4.2.
Разработка и реализация муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4.3.
Мероприятия за счет Программы по повышению эффективности бюджетных расходов
49 993
0
49 993
49 993
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
10 596
0
10 596
10 596
0
0
0
0
0
2015 год
8 162
0
8 162
8 162
0
0
0
0
0
2016 год
3 900
0
3 900
3 900
0
0
0
0
0
2017 год
27 335
0
27 335
27 335
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5.
Задача "Обеспечение прозрачности бюджетного процесса":
124 064
0
124 064
124 064
0
0
0
0
0
2012 год
124 064
0
124 064
124 064
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5.1.
Оказание услуг (выполнение работ) Центром информатизации бюджетного процесса при Министерстве финансов Республики Саха (Якутия)
118 641
0
118 641
118 641
0
0
0
0
0
2012 год
118 641
0
118 641
118 641
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5.2.
Мероприятия об аренде спутникового сегмента для обеспечения функционирования выделенной сети связи органов исполнительной власти
5 423
0
5 423
5 423
0
0
0
0
0
2012 год
5 423
0
5 423
5 423
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления"
182 166 188
456 574
181 709 613
181 709 613
0
0
0
0
0
2012 год
15 095 878
46 421
15 049 456
15 049 456
0
0
0
0
0
2013 год
18 231 589
46 666
18 184 923
18 184 923
0
0
0
0
0
2014 год
19 968 331
52 794
19 915 537
19 915 537
0
0
0
0
0
2015 год
22 449 275
53 581
22 395 694
22 395 694
0
0
0
0
0
2016 год
27 541 036
62 133
27 478 903
27 478 903
0
0
0
0
0
2017 год
26 311 027
64 993
26 246 034
26 246 034
0
0
0
0
0
2018 год
26 587 093
64 993
26 522 100
26 522 100
0
0
0
0
0
2019 год
25 981 959
64 993
25 916 966
25 916 966
0
0
0
0
0
2.1.
Задача "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)"
112 148 666
0
112 148 666
112 148 666
0
0
0
0
0
2012 год
8 598 655
0
8 598 655
8 598 655
0
0
0
0
0
2013 год
10 654 158
0
10 654 158
10 654 158
0
0
0
0
0
2014 год
10 213 193
0
10 213 193
10 213 193
0
0
0
0
0
2015 год
13 577 991
0
13 577 991
13 577 991
0
0
0
0
0
2016 год
17 698 409
0
17 698 409
17 698 409
0
0
0
0
0
2017 год
17 133 828
0
17 133 828
17 133 828
0
0
0
0
0
2018 год
17 136 216
0
17 136 216
17 136 216
0
0
0
0
0
2019 год
17 136 216
0
17 136 216
17 136 216
0
0
0
0
0
2.1.1.
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
112 148 666
0
112 148 666
112 148 666
0
0
0
0
0
2012 год
8 598 655
0
8 598 655
8 598 655
0
0
0
0
0
2013 год
10 654 158
0
10 654 158
10 654 158
0
0
0
0
0
2014 год
10 213 193
0
10 213 193
10 213 193
0
0
0
0
0
2015 год
13 577 991
0
13 577 991
13 577 991
0
0
0
0
0
2016 год
17 698 409
0
17 698 409
17 698 409
0
0
0
0
0
2017 год
17 133 828
0
17 133 828
17 133 828
0
0
0
0
0
2018 год
17 136 216
0
17 136 216
17 136 216
0
0
0
0
0
2019 год
17 136 216
0
17 136 216
17 136 216
0
0
0
0
0
2.2.
Задача "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)"
8 434 670
0
8 434 670
8 434 670
0
0
0
0
0
2012 год
1 165 786
0
1 165 786
1 165 786
0
0
0
0
0
2013 год
800 607
0
800 607
800 607
0
0
0
0
0
2014 год
2 039 088
0
2 039 088
2 039 088
0
0
0
0
0
2015 год
719 787
0
719 787
719 787
0
0
0
0
0
2016 год
1 261 415
0
1 261 415
1 261 415
0
0
0
0
0
2017 год
685 895
0
685 895
685 895
0
0
0
0
0
2018 год
881 046
0
881 046
881 046
0
0
0
0
0
2019 год
881 046
0
881 046
881 046
0
0
0
0
0
2.2.1.
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
8 434 670
0
8 434 670
8 434 670
0
0
0
0
0
2012 год
1 165 786
0
1 165 786
1 165 786
0
0
0
0
0
2013 год
800 607
0
800 607
800 607
0
0
0
0
0
2014 год
2 039 088
0
2 039 088
2 039 088
0
0
0
0
0
2015 год
719 787
0
719 787
719 787
0
0
0
0
0
2016 год
1 261 415
0
1 261 415
1 261 415
0
0
0
0
0
2017 год
685 895
0
685 895
685 895
0
0
0
0
0
2018 год
881 046
0
881 046
881 046
0
0
0
0
0
2019 год
881 046
0
881 046
881 046
0
0
0
0
0
2.3.
Задача "Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований РС(Я)"
7 398 133
0
7 398 133
7 398 133
0
0
0
0
0
2012 год
537 742
0
537 742
537 742
0
0
0
0
0
2013 год
1 330 407
0
1 330 407
1 330 407
0
0
0
0
0
2014 год
1 005 171
0
1 005 171
1 005 171
0
0
0
0
0
2015 год
1 076 275
0
1 076 275
1 076 275
0
0
0
0
0
2016 год
1 065 641
0
1 065 641
1 065 641
0
0
0
0
0
2017 год
950 477
0
950 477
950 477
0
0
0
0
0
2018 год
1 018 777
0
1 018 777
1 018 777
0
0
0
0
0
2019 год
413 643
0
413 643
413 643
0
0
0
0
0
2.3.1.
Софинансирование расходных обязательств по оплате стоимости проезда в отпуск работников муниципальных учреждений образования и культуры, проживающих в арктической (северной) зоне
767 525
0
767 525
767 525
0
0
0
0
0
2012 год
140 715
0
140 715
140 715
0
0
0
0
0
2013 год
115 035
0
115 035
115 035
0
0
0
0
0
2014 год
172 012
0
172 012
172 012
0
0
0
0
0
2015 год
168 549
0
168 549
168 549
0
0
0
0
0
2016 год
171 214
0
171 214
171 214
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3.2.
Софинансирование расходных обязательств городского округа «Город Якутск», возникающих в связи с осуществлением городом Якутском функций столицы
2 022 627
0
2 022 627
2 022 627
0
0
0
0
0
2012 год
184 610
0
184 610
184 610
0
0
0
0
0
2013 год
199 065
0
199 065
199 065
0
0
0
0
0
2014 год
218 252
0
218 252
218 252
0
0
0
0
0
2015 год
285 976
0
285 976
285 976
0
0
0
0
0
2016 год
271 027
0
271 027
271 027
0
0
0
0
0
2017 год
294 777
0
294 777
294 777
0
0
0
0
0
2018 год
294 777
0
294 777
294 777
0
0
0
0
0
2019 год
274 143
0
274 143
274 143
0
0
0
0
0
2.3.3.
Софинансирование расходных обязательств по реализации плана мероприятий комплексного развития муниципального образования на 2013-2017 годы
3 663 950
0
3 663 950
3 663 950
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
555 000
0
555 000
555 000
0
0
0
0
0
2014 год
609 100
0
609 100
609 100
0
0
0
0
0
2015 год
621 750
0
621 750
621 750
0
0
0
0
0
2016 год
623 400
0
623 400
623 400
0
0
0
0
0
2017 год
623 700
0
623 700
623 700
0
0
0
0
0
2018 год
631 000
0
631 000
631 000
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3.4.
Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия) на софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций) в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики
467 114
0
467 114
467 114
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
461 307
0
461 307
461 307
0
0
0
0
0
2014 год
5 807
0
5 807
5 807
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3.5.
Реализация программ поддержки местных инициатив
264 500
0
264 500
264 500
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
32 000
0
32 000
32 000
0
0
0
0
0
2018 год
93 000
0
93 000
93 000
0
0
0
0
0
2019 год
139 500
139 500
139 500
0
0
0
0
0
2.4.
Задача "Финансовое обеспечение полномочий РС(Я), переданных муниципальным образованиям"
54 124 720
456 574
53 668 146
53 668 146
0
0
0
0
0
2012 год
4 793 695
46 421
4 747 274
4 747 274
0
0
0
0
0
2013 год
5 446 418
46 666
5 399 752
5 399 752
0
0
0
0
0
2014 год
6 710 878
52 794
6 658 084
6 658 084
0
0
0
0
0
2015 год
7 075 222
53 581
7 021 641
7 021 641
0
0
0
0
0
2016 год
7 515 571
62 133
7 453 438
7 453 438
0
0
0
0
0
2017 год
7 540 828
64 993
7 475 835
7 475 835
0
0
0
0
0
2018 год
7 521 054
64 993
7 456 061
7 456 061
0
0
0
0
0
2019 год
7 521 054
64 993
7 456 061
7 456 061
0
0
0
0
0
2.4.1.
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
456 574
456 574
0
0
0
0
0
0
0
2012 год
46 421
46 421
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
46 666
46 666
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
52 794
52 794
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
53 581
53 581
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
62 133
62 133
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
64 993
64 993
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
64 993
64 993
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
64 993
64 993
0
0
0
0
0
0
0
2.4.2.
Выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению органами местного самоуправления муниципальных районов переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений
53 664 761
0
53 664 761
53 664 761
0
0
0
0
0
2012 год
4 746 597
0
4 746 597
4 746 597
0
0
0
0
0
2013 год
5 399 075
0
5 399 075
5 399 075
0
0
0
0
0
2014 год
6 657 407
0
6 657 407
6 657 407
0
0
0
0
0
2015 год
7 020 964
0
7 020 964
7 020 964
0
0
0
0
0
2016 год
7 452 761
0
7 452 761
7 452 761
0
0
0
0
0
2017 год
7 475 835
0
7 475 835
7 475 835
0
0
0
0
0
2018 год
7 456 061
0
7 456 061
7 456 061
0
0
0
0
0
2019 год
7 456 061
0
7 456 061
7 456 061
0
0
0
0
0
2.4.3.
Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации Федеральных законов "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" и "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"
3 385
0
3 385
3 385
0
0
0
0
0
2012 год
677
0
677
677
0
0
0
0
0
2013 год
677
0
677
677
0
0
0
0
0
2014 год
677
0
677
677
0
0
0
0
0
2015 год
677
0
677
677
0
0
0
0
0
2016 год
677
0
677
677
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5.
Задача "Создание условий для оптимизации бюджетных расходов и эффективного управления муниципальными финансами"
60 000
0
60 000
60 000
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
30 000
0
30 000
30 000
0
0
0
0
0
2019 год
30 000
0
30 000
30 000
0
0
0
0
0
2.5.1.
Гранты на стимулирование органов местного самоуправления по увеличению доходов местных бюджетов
60 000
0
60 000
60 000
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
30 000
0
30 000
30 000
0
0
0
0
0
2019 год
30 000
0
30 000
30 000
0
0
0
0
0
3
Подпрограмма "Оптимизация управления государственным долгом"
16 940 498
0
16 940 498
16 940 498
0
0
0
0
0
2012 год
804 217
0
804 217
804 217
0
0
0
0
0
2013 год
887 534
0
887 534
887 534
0
0
0
0
0
2014 год
1 420 080
0
1 420 080
1 420 080
0
0
0
0
0
2015 год
1 974 561
0
1 974 561
1 974 561
0
0
0
0
0
2016 год
1 996 855
0
1 996 855
1 996 855
0
0
0
0
0
2017 год
2 317 475
0
2 317 475
2 317 475
0
0
0
0
0
2018 год
3 215 462
0
3 215 462
3 215 462
0
0
0
0
0
2019 год
4 324 314
0
4 324 314
4 324 314
0
0
0
0
0
3.1.
Задача "Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры государственного долга"
110 422
0
110 422
110 422
0
0
0
0
0
2012 год
5 029
0
5 029
5 029
0
0
0
0
0
2013 год
6 027
0
6 027
6 027
0
0
0
0
0
2014 год
10 611
0
10 611
10 611
0
0
0
0
0
2015 год
14 083
0
14 083
14 083
0
0
0
0
0
2016 год
15 965
0
15 965
15 965
0
0
0
0
0
2017 год
13 720
0
13 720
13 720
0
0
0
0
0
2018 год
23 017
0
23 017
23 017
0
0
0
0
0
2019 год
21 970
0
21 970
21 970
0
0
0
0
0
3.1.1.
Оплата услуг рейтинговых агентств
58 877
0
58 877
58 877
0
0
0
0
0
2012 год
3 889
0
3 889
3 889
0
0
0
0
0
2013 год
4 967
0
4 967
4 967
0
0
0
0
0
2014 год
4 230
0
4 230
4 230
0
0
0
0
0
2015 год
7 593
0
7 593
7 593
0
0
0
0
0
2016 год
9 490
0
9 490
9 490
0
0
0
0
0
2017 год
7 804
0
7 804
7 804
0
0
0
0
0
2018 год
10 572
0
10 572
10 572
0
0
0
0
0
2019 год
10 332
0
10 332
10 332
0
0
0
0
0
3.1.2.
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения (комиссии) агентам за оказание агентских услуг в сфере обслуживания, размещения, выкупа, обмена и погашения государственных долговых обязательств
51 545
0
51 545
51 545
0
0
0
0
0
2012 год
1 140
0
1 140
1 140
0
0
0
0
0
2013 год
1 060
0
1 060
1 060
0
0
0
0
0
2014 год
6 381
0
6 381
6 381
0
0
0
0
0
2015 год
6 490
0
6 490
6 490
0
0
0
0
0
2016 год
6 475
0
6 475
6 475
0
0
0
0
0
2017 год
5 916
0
5 916
5 916
0
0
0
0
0
2018 год
12 445
0
12 445
12 445
0
0
0
0
0
2019 год
11 638
0
11 638
11 638
0
0
0
0
0
3.2.
Задача "Сокращение стоимости обслуживания и совершенствования механизмов управления государственным долгом"
16 830 076
0
16 830 076
16 830 076
0
0
0
0
0
2012 год
799 188
0
799 188
799 188
0
0
0
0
0
2013 год
881 507
0
881 507
881 507
0
0
0
0
0
2014 год
1 409 469
0
1 409 469
1 409 469
0
0
0
0
0
2015 год
1 960 478
0
1 960 478
1 960 478
0
0
0
0
0
2016 год
1 980 890
0
1 980 890
1 980 890
0
0
0
0
0
2017 год
2 303 755
0
2 303 755
2 303 755
0
0
0
0
0
2018 год
3 192 445
0
3 192 445
3 192 445
0
0
0
0
0
2019 год
4 302 344
0
4 302 344
4 302 344
0
0
0
0
0
3.2.1.
Обслуживание государственного долга
16 830 076
0
16 830 076
16 830 076
0
0
0
0
0
2012 год
799 188
0
799 188
799 188
0
0
0
0
0
2013 год
881 507
0
881 507
881 507
0
0
0
0
0
2014 год
1 409 469
0
1 409 469
1 409 469
0
0
0
0
0
2015 год
1 960 478
0
1 960 478
1 960 478
0
0
0
0
0
2016 год
1 980 890
0
1 980 890
1 980 890
0
0
0
0
0
2017 год
2 303 755
0
2 303 755
2 303 755
0
0
0
0
0
2018 год
3 192 445
0
3 192 445
3 192 445
0
0
0
0
0
2019 год
4 302 344
0
4 302 344
4 302 344
0
0
0
0
0
4
Подпрограмма "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
____________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 11 сентября 2017 г. № 2096
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ"
(тыс. руб.)
Цель осуществления закупки
ОКПД (наименование закупки)
ОКПД2 (наименование закупки)
Источник финансирования (ФБ, ГБ, МБ, ВБ)
РС (ГРБС, ПБС)
Наименование подпрограммы / мероприятия государственной программы
Ожидаемый результат (индикатор)
На 2017 год (оценка)
в т.ч. закупок
Плановый период
на 2018 год (план)
в т.ч. закупок
на 2019 год (план)
в т.ч. закупок
ИТОГО по государственной программе
29 534 773,13
172 604,15
30 719 719,21
776 785,04
31 223 437,42
1 422 813,44
Всего по разделу "Управление Программой"
349 708,51
27 852,00
347 164,00
28 882,00
347 164,00
28 882,00
Руководство и управление в сфере установленных функций - центральный аппарат
ГБ
ГРБС
349 708,51
27 852,00
347 164,00
28 882,00
347 164,00
28 882,00
64.2
61.10
ГБ
ГРБС
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
72.22
62.02
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
72.22
74.90
1 450,08
1 450,08
1 450,08
1 450,08
1 450,08
1 450,08
72.21
58.29
1 912,85
1 912,85
4 679,36
4 679,36
2 464,36
2 464,36
30.02
28.23
0,00
0,00
0,00
0,00
2 230,00
2 230,00
30.01.
28.23
381,72
381,72
0,00
0,00
0,00
0,00
31.20
26.20
240,00
240,00
640,00
640,00
640,00
640,00
75.24
80.10
1 298,30
1 298,30
2 600,00
2 600,00
2 600,00
2 600,00
21.12
17.12
899,88
899,88
900,00
900,00
900,00
900,00
92.4
63.91
297,36
297,36
297,36
297,36
297,36
297,36
72.5
33.12
467,30
467,30
467,30
467,30
467,30
467,30
36.11
31,01
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
45.34
43.33
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
000 (закупки до 100 т. р.)
19 004,51
19 004,51
14 947,90
14 947,90
14 932,90
14 932,90
Всего по основному направлению 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организации бюджетного процесса"
556 561,35
44 480,37
570 000,00
39 079,30
570 000,00
39 587,30
Задача 1.4. "Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов"
106 561,35
44 480,37
100 000,00
39 079,30
100 000,00
39 587,30
Программа Правительства Республики Саха (Якутия) по повышению эффективности управления региональными финансами
Создание условий для эффективного ответственного управления общественными финансами, повышение устойчивости консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия)
ГБ
ГРБС
44 480,37
44 480,37
100 000,00
39 079,30
100 000,00
39 587,30
72.22
62.02
ГБ
ГРБС
28 000,00
28 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
72.22
62.01
6 248,00
6 248,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.21
62.01
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000 (закупки до 100 т. р.)
9 332,37
9 332,37
9 079,30
9 079,30
9 587,30
9 587,30
Всего по основному направлению 3 "Оптимизация управления государственным долгом Республики Саха (Якутия)"
2 317 475,38
100 271,78
3 215 462,21
708 823,74
4 324 314,42
1 354 344,14
Задача 3.1. "Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры государственного долга"
13 720,66
1 523,61
23 017,16
14 564,21
21 970,06
13 769,88
Оплата услуг рейтинговых агентств по наблюдению и поддержанию международных и национальных рейтингов Республики Саха (Якутия) и по присвоению рейтингов отдельным выпускам облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия)
Отношение рыночных заимствований (кредитов кредитных организаций и государственных ценных бумаг) к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений, на конец года
74.87
82.91
ГБ
ГРБС
7 804,45
723,40
10 572,36
2 223,40
10 331,58
2 223,40
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения (комиссии) агентам за оказание агентских услуг в сфере обслуживания, размещения, выкупа, обмена и погашения государственных долговых обязательств
67.11
66.19
716,21
600,21
1 194,80
1 090,81
1 038,48
946,48
67.12
66.12
5 000,00
0,00
11 050,00
11 050,00
10 400,00
10 400,00
000 (закупки до 100 т. р.)
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
Задача 3.2. "Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом"
2 303 754,72
98 748,17
3 192 445,05
694 259,53
4 302 344,36
1 340 574,26
Обслуживание государственного долга
Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах государственного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставленных из бюджетной системы Российской Федерации
ГБ
ГРБС
2 303 754,72
98 748,17
3 192 445,05
694 259,53
4 302 344,36
1 340 574,26
65.12
64.19
ГБ
ГРБС
595 138,03
98 748,17
1 164 350,70
694 259,53
1 752 472,12
1 340 574,26
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
УКАЗ
ОТ 11.09.2017 №2096
О внесении изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Управление государственными финансами и государственным долгом», утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. №969
Во исполнение пункта 5 статьи 16 Закона Республики Саха (Якутия) от 05 февраля 2014 г. №1280-З №111-V «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)», в соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия), утвержденным Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 08 мая 2011 г. №636, постановляю:
1. Внести в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Управление государственными финансами и государственным долгом», утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. №969, следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы в строке «Предельный объем средств на реализацию Программы»:
1.1.1. В строке за 2017 год цифры «29 789 646» заменить цифрами «29 572 211».
1.1.2. В строке за 2018 год цифры «31 163 439» заменить цифрами «30 719 719».
1.1.3. В строке за 2019 год цифры «31 691 478» заменить цифрами «31 223 437».
1.2. В разделе 2 «Высшая цель (миссия) и основные направления (цели), задачи и показатели результативности программы»:
1.2.1. В задаче 2.4 «Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)»:
1.2.1.1. Абзац шестой признать утратившим силу.
1.2.1.2. Пункт «а» дополнить абзацем следующего содержания:
«на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах на 2017-2019 годы».
1.2.1.3. В задаче 2.4.1 «Условия предоставления межбюджетных субсидий и методика их расчета»:
1.2.1.3.1. Пункт 2 признать утратившим силу.
1.2.1.3.2. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:
4. Субсидии на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах на 2017-2019 годы, предоставляются на конкурсной основе.
Условия предоставления субсидий:
а) участниками проекта являются городские и сельские поселения, муниципальные районы, городские округа Республики Саха (Якутия);
б) численность постоянного населения муниципального образования не должна составлять более 100,0 тыс. человек;
в) отбор проекта определяется на общем собрании граждан и должен соответствовать полномочиям муниципального образования;
г) размер субсидий на поддержку одного проекта не должен превышать более 1,0 млн рублей.
Для арктических и северных районов Республики Саха (Якутия) (Абыйский, Аллаиховский, Анабарский национальный (долгано-эвенкийский), Булунский, Верхоянский, Верхнеколымский, Жиганский национальный эвенкийский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский эвенкийский национальный, Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский национальный улусы (районы)) размер субсидий не должен превышать 1,5 млн рублей.
При стоимости проекта 1 млн рублей и менее минимальный объем софинансирования за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) не может быть меньше 50 % от стоимости проекта;
д) финансовое обеспечение расходного обязательства местного бюджета не может быть менее 5 % от размера субсидии;
е) вклад населения в реализацию проекта в денежной форме не может быть менее 3 % от размера субсидии.
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на софинансирование проектов, получивших наибольший суммарный балл согласно сформированному рейтингу по итогам конкурсного отбора.».
1.3. Таблицу 16 раздела 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Указу.
1.4. В приложении № 3 Программы:
1.4.1. По показателю 1 «Отношение государственного долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года» задачи 3.1 основного направления 3 значение индикатора:
по 2017 году «<=47» заменить значением «<=43»;
по 2018 году «<=47» заменить значением «<=46»;
по 2019 году «<=47» заменить значением «<=46».
1.4.2. По показателю 2 «Отношение рыночных заимствований (кредитов кредитных организаций и государственных ценных бумаг) к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года» задачи 3.1 основного направления 3 значение индикатора:
по 2017 году «<=27» заменить значением «<=21».
по 2018 году «<=34» заменить значением «<=30».
по 2019 году «<=39» заменить значением «<=34».
1.5. Приложение № 4 Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Указу.
1.6. Приложение № 5 Программы изложить согласно приложению № 3 к настоящему Указу.
1.7. Приложение № 6 Программы изложить согласно приложению № 4 к настоящему Указу.
2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.
Глава
Республики Саха (Якутия) Е.БОРИСОВ
г.Якутск
11 сентября 2017 года
№ 2096
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 11 сентября 2017 г. № 2096
Ресурсное обеспечение Программы
тыс. руб.
Источник финансирования
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ВСЕГО:
18 484 865
23 089 637
24 025 909
25 475 156
30 501 135
29 572 211
30 719 719
31 223 437
Федеральный бюджет
46 421
46 666
52 794
53 581
62 133
64 993
64 993
64 993
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
18 438 443
23 042 971
23 973 115
25 421 575
30 439 002
29 507 218
30 654 726
31 158 444
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 11 сентября 2017 г. № 2096
Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию
государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом»
тыс. руб.
№
Наименование мероприятия
Всего
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
Местные бюджеты
АО «РИК»
Внебюджетные средства
Инвестицион-ная надбавка
ВСЕГО:
213 092 069,0
456 574,0
212 635 494,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2012 год
18 484 865,0
46 421,0
18 438 443,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
23 089 637,0
46 666,0
23 042 971,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
24 025 909,0
52 794,0
23 973 115,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
25 475 156,0
53 581,0
25 421 575,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
30 501 135,0
62 133,0
30 439 002,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
29 572 211,0
64 993,0
29 507 218,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
30 719 719,0
64 993,0
30 654 726,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
31 223 437,0
64 993,0
31 158 444,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление Программой
3 855 931,0
0,0
3 855 931,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2012 год
748 788,0
0,0
748 788,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
1 038 746,0
0,0
1 038 746,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
312 117,0
0,0
312 117,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
339 002,0
0,0
339 002,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
373 241,0
0,0
373 241,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
349 709,0
0,0
349 709,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
347 164,0
0,0
347 164,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
347 164,0
0,0
347 164,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Стратегическое направление 1.
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса
10 129 453,0
0,0
10 129 453,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2012 год
1 835 983,0
0,0
1 835 983,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
2 931 768,0
0,0
2 931 768,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
2 325 381,0
0,0
2 325 381,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
712 318,0
0,0
712 318,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
590 003,0
0,0
590 003,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
594 000,0
0,0
594 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
570 000,0
0,0
570 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
570 000,0
0,0
570 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Стратегическое направление 2.
Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления
182 166 188,0
456 574,0
181 709 613,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2012 год
15 095 878,0
46 421,0
15 049 456,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
18 231 589,0
46 666,0
18 184 923,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
19 968 331,0
52 794,0
19 915 537,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
22 449 275,0
53 581,0
22 395 694,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
27 541 036,0
62 133,0
27 478 903,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
26 311 027,0
64 993,0
26 246 034,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
26 587 093,0
64 993,0
26 522 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
25 981 959,0
64 993,0
25 916 966,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Стратегическое направление 3.
Оптимизация управления государственным долгом Республики Саха (Якутия)
16 940 498,0
0,0
16 940 498,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2012 год
804 217,0
0,0
804 217,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
887 534,0
0,0
887 534,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
1 420 080,0
0,0
1 420 080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
1 974 561,0
0,0
1 974 561,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
1 996 855,0
0,0
1 996 855,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
2 317 475,0
0,0
2 317 475,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
3 215 462,0
0,0
3 215 462,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
4 324 314,0
0,0
4 324 314,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Стратегическое направление 4.
Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 11 сентября 2017 г. № 2096
Система программных мероприятий государственной программы Республики Саха (Якутия) "Управление государственными финансами и государственным долгом"
(тыс.руб.)
№
Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия
ВСЕГО:
Федеральный бюджет
Государственный бюджет РС(Я), в том числе:
Местные бюджеты
Внебюджетные
средства
Инвестиционная надбавка
Всего
Бюджетные ассигнования
Бюджетные кредиты
Всего
в том числе государственные гарантии
ВСЕГО:
213 092 069
456 574
212 635 495
212 635 494
0
0
0
0
0
2012 год
18 484 865
46 421
18 438 444
18 438 444
0
0
0
0
0
2013 год
23 089 636
46 666
23 042 971
23 042 971
0
0
0
0
0
2014 год
24 025 910
52 794
23 973 115
23 973 115
0
0
0
0
0
2015 год
25 475 156
53 581
25 421 575
25 421 575
0
0
0
0
0
2016 год
30 501 135
62 133
30 439 002
30 439 002
0
0
0
0
0
2017 год
29 572 210
64 993
29 507 218
29 507 217
0
0
0
0
0
2018 год
30 719 719
64 993
30 654 726
30 654 726
0
0
0
0
0
2019 год
31 223 437
64 993
31 158 444
31 158 444
0
0
0
0
0
-
Управление Программой
3 855 931
0
3 855 931
3 855 931
0
0
0
0
0
2012 год
748 788
0
748 788
748 788
0
0
0
0
0
2013 год
1 038 746
0
1 038 746
1 038 746
0
0
0
0
0
2014 год
312 117
0
312 117
312 117
0
0
0
0
0
2015 год
339 002
0
339 002
339 002
0
0
0
0
0
2016 год
373 241
0
373 241
373 241
0
0
0
0
0
2017 год
349 709
0
349 709
349 709
0
0
0
0
0
2018 год
347 164
0
347 164
347 164
0
0
0
0
0
2019 год
347 164
0
347 164
347 164
0
0
0
0
0
1
Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организации бюджетного процесса"
10 129 453
0
10 129 453
10 129 453
0
0
0
0
0
2012 год
1 835 983
0
1 835 983
1 835 983
0
0
0
0
0
2013 год
2 931 768
2 931 768
2 931 768
0
0
0
0
0
2014 год
2 325 381
2 325 381
2 325 381
0
0
0
0
0
2015 год
712 318
712 318
712 318
0
0
0
0
0
2016 год
590 003
590 003
590 003
0
0
0
0
0
2017 год
594 000
594 000
594 000
0
0
0
0
0
2018 год
570 000
570 000
570 000
0
0
0
0
0
2019 год
570 000
570 000
570 000
0
0
0
0
0
1.1.
Задача "Своевременная и качественная подготовка проекта государственного бюджета"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.
Задача "Обеспечение исполнения государственного бюджета и формирование бюджетной отчетности"
8 937 552
0
8 937 552
8 937 552
0
0
0
0
0
2012 год
1 518 630
0
1 518 630
1 518 630
0
0
0
0
0
2013 год
2 767 348
0
2 767 348
2 767 348
0
0
0
0
0
2014 год
2 195 259
0
2 195 259
2 195 259
0
0
0
0
0
2015 год
593 960
0
593 960
593 960
0
0
0
0
0
2016 год
512 355
0
512 355
512 355
0
0
0
0
0
2017 год
450 000
0
450 000
450 000
0
0
0
0
0
2018 год
450 000
0
450 000
450 000
0
0
0
0
0
2019 год
450 000
0
450 000
450 000
0
0
0
0
0
1.2.1.
Резервный фонд Правительства РС (Я)
1 611 146
0
1 611 146
1 611 146
0
0
0
0
0
2012 год
200 000
0
200 000
200 000
0
0
0
0
0
2013 год
360 000
0
360 000
360 000
0
0
0
0
0
2014 год
290 000
0
290 000
290 000
0
0
0
0
0
2015 год
171 146
0
171 146
171 146
0
0
0
0
0
2016 год
140 000
0
140 000
140 000
0
0
0
0
0
2017 год
150 000
0
150 000
150 000
0
0
0
0
0
2018 год
150 000
0
150 000
150 000
0
0
0
0
0
2019 год
150 000
0
150 000
150 000
0
0
0
0
0
1.2.2.
Резервный фонд Правительства РС(Я) на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
5 945 630
0
5 945 630
5 945 630
0
0
0
0
0
2012 год
1 113 030
0
1 113 030
1 113 030
0
0
0
0
0
2013 год
2 205 191
0
2 205 191
2 205 191
0
0
0
0
0
2014 год
1 710 150
0
1 710 150
1 710 150
0
0
0
0
0
2015 год
214 904
0
214 904
214 904
0
0
0
0
0
2016 год
192 355
0
192 355
192 355
0
0
0
0
0
2017 год
170 000
0
170 000
170 000
0
0
0
0
0
2018 год
170 000
0
170 000
170 000
0
0
0
0
0
2019 год
170 000
0
170 000
170 000
0
0
0
0
0
1.2.3.
Выезд за пределы РС (Я)
12 811
0
12 811
12 811
0
0
0
0
0
2012 год
5 600
0
5 600
5 600
0
0
0
0
0
2013 год
2 157
0
2 157
2 157
0
0
0
0
0
2014 год
54
0
54
54
0
0
0
0
0
2015 год
5 000
0
5 000
5 000
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.4.
Исполнение судебных решений по исковым заявлениям
1 372 572
0
1 372 572
1 372 572
0
0
0
0
0
2012 год
200 000
0
200 000
200 000
0
0
0
0
0
2013 год
200 000
0
200 000
200 000
0
0
0
0
0
2014 год
195 000
0
195 000
195 000
0
0
0
0
0
2015 год
207 572
0
207 572
207 572
0
0
0
0
0
2016 год
180 000
0
180 000
180 000
0
0
0
0
0
2017 год
130 000
0
130 000
130 000
0
0
0
0
0
2018 год
130 000
0
130 000
130 000
0
0
0
0
0
2019 год
130 000
0
130 000
130 000
0
0
0
0
0
1.2.5.
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа гражданам, выезжающим за пределы РС (Я) в связи с закрытием населенных пунктов
93
0
93
93
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
55
0
55
55
0
0
0
0
0
2015 год
38
0
38
38
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.
Задача "Создание условия для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств государственного бюджета"
120 000
0
120 000
120 000
0
0
0
0
0
2012 год
40 000
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
2013 год
40 000
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
20 000
0
20 000
20 000
0
0
0
0
0
2019 год
20 000
0
20 000
20 000
0
0
0
0
0
1.3.1.
Мероприятия по повышению качества управления финансами
120 000
0
120 000
120 000
0
0
0
0
0
2012 год
40 000
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
2013 год
40 000
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
20 000
0
20 000
20 000
0
0
0
0
0
2019 год
20 000
0
20 000
20 000
0
0
0
0
0
1.4.
Задача "Создание условия для повышения эффективности бюджетных расходов"
947 836
0
947 836
947 836
0
0
0
0
0
2012 год
153 289
0
153 289
153 289
0
0
0
0
0
2013 год
124 420
0
124 420
124 420
0
0
0
0
0
2014 год
130 122
0
130 122
130 122
0
0
0
0
0
2015 год
118 358
0
118 358
118 358
0
0
0
0
0
2016 год
77 647
0
77 647
77 647
0
0
0
0
0
2017 год
144 000
0
144 000
144 000
0
0
0
0
0
2018 год
100 000
0
100 000
100 000
0
0
0
0
0
2019 год
100 000
0
100 000
100 000
0
0
0
0
0
1.4.1.
Программа Правительства РС(Я) по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014-2016 годы,
Программа Правительства РС(Я) по повышению эффективности управления региональными финансами на 2017-2019 годы
897 843
0
897 843
897 843
0
0
0
0
0
2012 год
153 289
0
153 289
153 289
0
0
0
0
0
2013 год
124 420
0
124 420
124 420
0
0
0
0
0
2014 год
119 526
0
119 526
119 526
0
0
0
0
0
2015 год
110 196
0
110 196
110 196
0
0
0
0
0
2016 год
73 747
0
73 747
73 747
0
0
0
0
0
2017 год
116 665
0
116 665
116 665
0
0
0
0
0
2018 год
100 000
0
100 000
100 000
0
0
0
0
0
2019 год
100 000
0
100 000
100 000
0
0
0
0
0
1.4.2.
Разработка и реализация муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4.3.
Мероприятия за счет Программы по повышению эффективности бюджетных расходов
49 993
0
49 993
49 993
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
10 596
0
10 596
10 596
0
0
0
0
0
2015 год
8 162
0
8 162
8 162
0
0
0
0
0
2016 год
3 900
0
3 900
3 900
0
0
0
0
0
2017 год
27 335
0
27 335
27 335
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5.
Задача "Обеспечение прозрачности бюджетного процесса":
124 064
0
124 064
124 064
0
0
0
0
0
2012 год
124 064
0
124 064
124 064
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5.1.
Оказание услуг (выполнение работ) Центром информатизации бюджетного процесса при Министерстве финансов Республики Саха (Якутия)
118 641
0
118 641
118 641
0
0
0
0
0
2012 год
118 641
0
118 641
118 641
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5.2.
Мероприятия об аренде спутникового сегмента для обеспечения функционирования выделенной сети связи органов исполнительной власти
5 423
0
5 423
5 423
0
0
0
0
0
2012 год
5 423
0
5 423
5 423
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления"
182 166 188
456 574
181 709 613
181 709 613
0
0
0
0
0
2012 год
15 095 878
46 421
15 049 456
15 049 456
0
0
0
0
0
2013 год
18 231 589
46 666
18 184 923
18 184 923
0
0
0
0
0
2014 год
19 968 331
52 794
19 915 537
19 915 537
0
0
0
0
0
2015 год
22 449 275
53 581
22 395 694
22 395 694
0
0
0
0
0
2016 год
27 541 036
62 133
27 478 903
27 478 903
0
0
0
0
0
2017 год
26 311 027
64 993
26 246 034
26 246 034
0
0
0
0
0
2018 год
26 587 093
64 993
26 522 100
26 522 100
0
0
0
0
0
2019 год
25 981 959
64 993
25 916 966
25 916 966
0
0
0
0
0
2.1.
Задача "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)"
112 148 666
0
112 148 666
112 148 666
0
0
0
0
0
2012 год
8 598 655
0
8 598 655
8 598 655
0
0
0
0
0
2013 год
10 654 158
0
10 654 158
10 654 158
0
0
0
0
0
2014 год
10 213 193
0
10 213 193
10 213 193
0
0
0
0
0
2015 год
13 577 991
0
13 577 991
13 577 991
0
0
0
0
0
2016 год
17 698 409
0
17 698 409
17 698 409
0
0
0
0
0
2017 год
17 133 828
0
17 133 828
17 133 828
0
0
0
0
0
2018 год
17 136 216
0
17 136 216
17 136 216
0
0
0
0
0
2019 год
17 136 216
0
17 136 216
17 136 216
0
0
0
0
0
2.1.1.
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
112 148 666
0
112 148 666
112 148 666
0
0
0
0
0
2012 год
8 598 655
0
8 598 655
8 598 655
0
0
0
0
0
2013 год
10 654 158
0
10 654 158
10 654 158
0
0
0
0
0
2014 год
10 213 193
0
10 213 193
10 213 193
0
0
0
0
0
2015 год
13 577 991
0
13 577 991
13 577 991
0
0
0
0
0
2016 год
17 698 409
0
17 698 409
17 698 409
0
0
0
0
0
2017 год
17 133 828
0
17 133 828
17 133 828
0
0
0
0
0
2018 год
17 136 216
0
17 136 216
17 136 216
0
0
0
0
0
2019 год
17 136 216
0
17 136 216
17 136 216
0
0
0
0
0
2.2.
Задача "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)"
8 434 670
0
8 434 670
8 434 670
0
0
0
0
0
2012 год
1 165 786
0
1 165 786
1 165 786
0
0
0
0
0
2013 год
800 607
0
800 607
800 607
0
0
0
0
0
2014 год
2 039 088
0
2 039 088
2 039 088
0
0
0
0
0
2015 год
719 787
0
719 787
719 787
0
0
0
0
0
2016 год
1 261 415
0
1 261 415
1 261 415
0
0
0
0
0
2017 год
685 895
0
685 895
685 895
0
0
0
0
0
2018 год
881 046
0
881 046
881 046
0
0
0
0
0
2019 год
881 046
0
881 046
881 046
0
0
0
0
0
2.2.1.
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
8 434 670
0
8 434 670
8 434 670
0
0
0
0
0
2012 год
1 165 786
0
1 165 786
1 165 786
0
0
0
0
0
2013 год
800 607
0
800 607
800 607
0
0
0
0
0
2014 год
2 039 088
0
2 039 088
2 039 088
0
0
0
0
0
2015 год
719 787
0
719 787
719 787
0
0
0
0
0
2016 год
1 261 415
0
1 261 415
1 261 415
0
0
0
0
0
2017 год
685 895
0
685 895
685 895
0
0
0
0
0
2018 год
881 046
0
881 046
881 046
0
0
0
0
0
2019 год
881 046
0
881 046
881 046
0
0
0
0
0
2.3.
Задача "Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований РС(Я)"
7 398 133
0
7 398 133
7 398 133
0
0
0
0
0
2012 год
537 742
0
537 742
537 742
0
0
0
0
0
2013 год
1 330 407
0
1 330 407
1 330 407
0
0
0
0
0
2014 год
1 005 171
0
1 005 171
1 005 171
0
0
0
0
0
2015 год
1 076 275
0
1 076 275
1 076 275
0
0
0
0
0
2016 год
1 065 641
0
1 065 641
1 065 641
0
0
0
0
0
2017 год
950 477
0
950 477
950 477
0
0
0
0
0
2018 год
1 018 777
0
1 018 777
1 018 777
0
0
0
0
0
2019 год
413 643
0
413 643
413 643
0
0
0
0
0
2.3.1.
Софинансирование расходных обязательств по оплате стоимости проезда в отпуск работников муниципальных учреждений образования и культуры, проживающих в арктической (северной) зоне
767 525
0
767 525
767 525
0
0
0
0
0
2012 год
140 715
0
140 715
140 715
0
0
0
0
0
2013 год
115 035
0
115 035
115 035
0
0
0
0
0
2014 год
172 012
0
172 012
172 012
0
0
0
0
0
2015 год
168 549
0
168 549
168 549
0
0
0
0
0
2016 год
171 214
0
171 214
171 214
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3.2.
Софинансирование расходных обязательств городского округа «Город Якутск», возникающих в связи с осуществлением городом Якутском функций столицы
2 022 627
0
2 022 627
2 022 627
0
0
0
0
0
2012 год
184 610
0
184 610
184 610
0
0
0
0
0
2013 год
199 065
0
199 065
199 065
0
0
0
0
0
2014 год
218 252
0
218 252
218 252
0
0
0
0
0
2015 год
285 976
0
285 976
285 976
0
0
0
0
0
2016 год
271 027
0
271 027
271 027
0
0
0
0
0
2017 год
294 777
0
294 777
294 777
0
0
0
0
0
2018 год
294 777
0
294 777
294 777
0
0
0
0
0
2019 год
274 143
0
274 143
274 143
0
0
0
0
0
2.3.3.
Софинансирование расходных обязательств по реализации плана мероприятий комплексного развития муниципального образования на 2013-2017 годы
3 663 950
0
3 663 950
3 663 950
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
555 000
0
555 000
555 000
0
0
0
0
0
2014 год
609 100
0
609 100
609 100
0
0
0
0
0
2015 год
621 750
0
621 750
621 750
0
0
0
0
0
2016 год
623 400
0
623 400
623 400
0
0
0
0
0
2017 год
623 700
0
623 700
623 700
0
0
0
0
0
2018 год
631 000
0
631 000
631 000
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3.4.
Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия) на софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций) в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики
467 114
0
467 114
467 114
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
461 307
0
461 307
461 307
0
0
0
0
0
2014 год
5 807
0
5 807
5 807
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3.5.
Реализация программ поддержки местных инициатив
264 500
0
264 500
264 500
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
32 000
0
32 000
32 000
0
0
0
0
0
2018 год
93 000
0
93 000
93 000
0
0
0
0
0
2019 год
139 500
139 500
139 500
0
0
0
0
0
2.4.
Задача "Финансовое обеспечение полномочий РС(Я), переданных муниципальным образованиям"
54 124 720
456 574
53 668 146
53 668 146
0
0
0
0
0
2012 год
4 793 695
46 421
4 747 274
4 747 274
0
0
0
0
0
2013 год
5 446 418
46 666
5 399 752
5 399 752
0
0
0
0
0
2014 год
6 710 878
52 794
6 658 084
6 658 084
0
0
0
0
0
2015 год
7 075 222
53 581
7 021 641
7 021 641
0
0
0
0
0
2016 год
7 515 571
62 133
7 453 438
7 453 438
0
0
0
0
0
2017 год
7 540 828
64 993
7 475 835
7 475 835
0
0
0
0
0
2018 год
7 521 054
64 993
7 456 061
7 456 061
0
0
0
0
0
2019 год
7 521 054
64 993
7 456 061
7 456 061
0
0
0
0
0
2.4.1.
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
456 574
456 574
0
0
0
0
0
0
0
2012 год
46 421
46 421
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
46 666
46 666
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
52 794
52 794
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
53 581
53 581
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
62 133
62 133
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
64 993
64 993
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
64 993
64 993
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
64 993
64 993
0
0
0
0
0
0
0
2.4.2.
Выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению органами местного самоуправления муниципальных районов переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений
53 664 761
0
53 664 761
53 664 761
0
0
0
0
0
2012 год
4 746 597
0
4 746 597
4 746 597
0
0
0
0
0
2013 год
5 399 075
0
5 399 075
5 399 075
0
0
0
0
0
2014 год
6 657 407
0
6 657 407
6 657 407
0
0
0
0
0
2015 год
7 020 964
0
7 020 964
7 020 964
0
0
0
0
0
2016 год
7 452 761
0
7 452 761
7 452 761
0
0
0
0
0
2017 год
7 475 835
0
7 475 835
7 475 835
0
0
0
0
0
2018 год
7 456 061
0
7 456 061
7 456 061
0
0
0
0
0
2019 год
7 456 061
0
7 456 061
7 456 061
0
0
0
0
0
2.4.3.
Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации Федеральных законов "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" и "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"
3 385
0
3 385
3 385
0
0
0
0
0
2012 год
677
0
677
677
0
0
0
0
0
2013 год
677
0
677
677
0
0
0
0
0
2014 год
677
0
677
677
0
0
0
0
0
2015 год
677
0
677
677
0
0
0
0
0
2016 год
677
0
677
677
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5.
Задача "Создание условий для оптимизации бюджетных расходов и эффективного управления муниципальными финансами"
60 000
0
60 000
60 000
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
30 000
0
30 000
30 000
0
0
0
0
0
2019 год
30 000
0
30 000
30 000
0
0
0
0
0
2.5.1.
Гранты на стимулирование органов местного самоуправления по увеличению доходов местных бюджетов
60 000
0
60 000
60 000
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
30 000
0
30 000
30 000
0
0
0
0
0
2019 год
30 000
0
30 000
30 000
0
0
0
0
0
3
Подпрограмма "Оптимизация управления государственным долгом"
16 940 498
0
16 940 498
16 940 498
0
0
0
0
0
2012 год
804 217
0
804 217
804 217
0
0
0
0
0
2013 год
887 534
0
887 534
887 534
0
0
0
0
0
2014 год
1 420 080
0
1 420 080
1 420 080
0
0
0
0
0
2015 год
1 974 561
0
1 974 561
1 974 561
0
0
0
0
0
2016 год
1 996 855
0
1 996 855
1 996 855
0
0
0
0
0
2017 год
2 317 475
0
2 317 475
2 317 475
0
0
0
0
0
2018 год
3 215 462
0
3 215 462
3 215 462
0
0
0
0
0
2019 год
4 324 314
0
4 324 314
4 324 314
0
0
0
0
0
3.1.
Задача "Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры государственного долга"
110 422
0
110 422
110 422
0
0
0
0
0
2012 год
5 029
0
5 029
5 029
0
0
0
0
0
2013 год
6 027
0
6 027
6 027
0
0
0
0
0
2014 год
10 611
0
10 611
10 611
0
0
0
0
0
2015 год
14 083
0
14 083
14 083
0
0
0
0
0
2016 год
15 965
0
15 965
15 965
0
0
0
0
0
2017 год
13 720
0
13 720
13 720
0
0
0
0
0
2018 год
23 017
0
23 017
23 017
0
0
0
0
0
2019 год
21 970
0
21 970
21 970
0
0
0
0
0
3.1.1.
Оплата услуг рейтинговых агентств
58 877
0
58 877
58 877
0
0
0
0
0
2012 год
3 889
0
3 889
3 889
0
0
0
0
0
2013 год
4 967
0
4 967
4 967
0
0
0
0
0
2014 год
4 230
0
4 230
4 230
0
0
0
0
0
2015 год
7 593
0
7 593
7 593
0
0
0
0
0
2016 год
9 490
0
9 490
9 490
0
0
0
0
0
2017 год
7 804
0
7 804
7 804
0
0
0
0
0
2018 год
10 572
0
10 572
10 572
0
0
0
0
0
2019 год
10 332
0
10 332
10 332
0
0
0
0
0
3.1.2.
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения (комиссии) агентам за оказание агентских услуг в сфере обслуживания, размещения, выкупа, обмена и погашения государственных долговых обязательств
51 545
0
51 545
51 545
0
0
0
0
0
2012 год
1 140
0
1 140
1 140
0
0
0
0
0
2013 год
1 060
0
1 060
1 060
0
0
0
0
0
2014 год
6 381
0
6 381
6 381
0
0
0
0
0
2015 год
6 490
0
6 490
6 490
0
0
0
0
0
2016 год
6 475
0
6 475
6 475
0
0
0
0
0
2017 год
5 916
0
5 916
5 916
0
0
0
0
0
2018 год
12 445
0
12 445
12 445
0
0
0
0
0
2019 год
11 638
0
11 638
11 638
0
0
0
0
0
3.2.
Задача "Сокращение стоимости обслуживания и совершенствования механизмов управления государственным долгом"
16 830 076
0
16 830 076
16 830 076
0
0
0
0
0
2012 год
799 188
0
799 188
799 188
0
0
0
0
0
2013 год
881 507
0
881 507
881 507
0
0
0
0
0
2014 год
1 409 469
0
1 409 469
1 409 469
0
0
0
0
0
2015 год
1 960 478
0
1 960 478
1 960 478
0
0
0
0
0
2016 год
1 980 890
0
1 980 890
1 980 890
0
0
0
0
0
2017 год
2 303 755
0
2 303 755
2 303 755
0
0
0
0
0
2018 год
3 192 445
0
3 192 445
3 192 445
0
0
0
0
0
2019 год
4 302 344
0
4 302 344
4 302 344
0
0
0
0
0
3.2.1.
Обслуживание государственного долга
16 830 076
0
16 830 076
16 830 076
0
0
0
0
0
2012 год
799 188
0
799 188
799 188
0
0
0
0
0
2013 год
881 507
0
881 507
881 507
0
0
0
0
0
2014 год
1 409 469
0
1 409 469
1 409 469
0
0
0
0
0
2015 год
1 960 478
0
1 960 478
1 960 478
0
0
0
0
0
2016 год
1 980 890
0
1 980 890
1 980 890
0
0
0
0
0
2017 год
2 303 755
0
2 303 755
2 303 755
0
0
0
0
0
2018 год
3 192 445
0
3 192 445
3 192 445
0
0
0
0
0
2019 год
4 302 344
0
4 302 344
4 302 344
0
0
0
0
0
4
Подпрограмма "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
____________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 11 сентября 2017 г. № 2096
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ"
(тыс. руб.)
Цель осуществления закупки
ОКПД (наименование закупки)
ОКПД2 (наименование закупки)
Источник финансирования (ФБ, ГБ, МБ, ВБ)
РС (ГРБС, ПБС)
Наименование подпрограммы / мероприятия государственной программы
Ожидаемый результат (индикатор)
На 2017 год (оценка)
в т.ч. закупок
Плановый период
на 2018 год (план)
в т.ч. закупок
на 2019 год (план)
в т.ч. закупок
ИТОГО по государственной программе
29 534 773,13
172 604,15
30 719 719,21
776 785,04
31 223 437,42
1 422 813,44
Всего по разделу "Управление Программой"
349 708,51
27 852,00
347 164,00
28 882,00
347 164,00
28 882,00
Руководство и управление в сфере установленных функций - центральный аппарат
ГБ
ГРБС
349 708,51
27 852,00
347 164,00
28 882,00
347 164,00
28 882,00
64.2
61.10
ГБ
ГРБС
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
72.22
62.02
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
72.22
74.90
1 450,08
1 450,08
1 450,08
1 450,08
1 450,08
1 450,08
72.21
58.29
1 912,85
1 912,85
4 679,36
4 679,36
2 464,36
2 464,36
30.02
28.23
0,00
0,00
0,00
0,00
2 230,00
2 230,00
30.01.
28.23
381,72
381,72
0,00
0,00
0,00
0,00
31.20
26.20
240,00
240,00
640,00
640,00
640,00
640,00
75.24
80.10
1 298,30
1 298,30
2 600,00
2 600,00
2 600,00
2 600,00
21.12
17.12
899,88
899,88
900,00
900,00
900,00
900,00
92.4
63.91
297,36
297,36
297,36
297,36
297,36
297,36
72.5
33.12
467,30
467,30
467,30
467,30
467,30
467,30
36.11
31,01
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
45.34
43.33
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
000 (закупки до 100 т. р.)
19 004,51
19 004,51
14 947,90
14 947,90
14 932,90
14 932,90
Всего по основному направлению 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организации бюджетного процесса"
556 561,35
44 480,37
570 000,00
39 079,30
570 000,00
39 587,30
Задача 1.4. "Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов"
106 561,35
44 480,37
100 000,00
39 079,30
100 000,00
39 587,30
Программа Правительства Республики Саха (Якутия) по повышению эффективности управления региональными финансами
Создание условий для эффективного ответственного управления общественными финансами, повышение устойчивости консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия)
ГБ
ГРБС
44 480,37
44 480,37
100 000,00
39 079,30
100 000,00
39 587,30
72.22
62.02
ГБ
ГРБС
28 000,00
28 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
72.22
62.01
6 248,00
6 248,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.21
62.01
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000 (закупки до 100 т. р.)
9 332,37
9 332,37
9 079,30
9 079,30
9 587,30
9 587,30
Всего по основному направлению 3 "Оптимизация управления государственным долгом Республики Саха (Якутия)"
2 317 475,38
100 271,78
3 215 462,21
708 823,74
4 324 314,42
1 354 344,14
Задача 3.1. "Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры государственного долга"
13 720,66
1 523,61
23 017,16
14 564,21
21 970,06
13 769,88
Оплата услуг рейтинговых агентств по наблюдению и поддержанию международных и национальных рейтингов Республики Саха (Якутия) и по присвоению рейтингов отдельным выпускам облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия)
Отношение рыночных заимствований (кредитов кредитных организаций и государственных ценных бумаг) к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений, на конец года
74.87
82.91
ГБ
ГРБС
7 804,45
723,40
10 572,36
2 223,40
10 331,58
2 223,40
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения (комиссии) агентам за оказание агентских услуг в сфере обслуживания, размещения, выкупа, обмена и погашения государственных долговых обязательств
67.11
66.19
716,21
600,21
1 194,80
1 090,81
1 038,48
946,48
67.12
66.12
5 000,00
0,00
11 050,00
11 050,00
10 400,00
10 400,00
000 (закупки до 100 т. р.)
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
Задача 3.2. "Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом"
2 303 754,72
98 748,17
3 192 445,05
694 259,53
4 302 344,36
1 340 574,26
Обслуживание государственного долга
Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах государственного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставленных из бюджетной системы Российской Федерации
ГБ
ГРБС
2 303 754,72
98 748,17
3 192 445,05
694 259,53
4 302 344,36
1 340 574,26
65.12
64.19
ГБ
ГРБС
595 138,03
98 748,17
1 164 350,70
694 259,53
1 752 472,12
1 340 574,26
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 19.12.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 080.060.040 Государственный долг |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: