Основная информация

Дата опубликования: 11 сентября 2017г.
Номер документа: RU14000201700855
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Саха (Якутия)
Принявший орган: Глава Республики Саха (Якутия)
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Указы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

УКАЗ

ОТ 11.09.2017 №2096

О внесении изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Управление государственными финансами и государственным долгом», утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. №969

Во исполнение пункта 5 статьи 16 Закона Республики Саха (Якутия) от 05 февраля 2014 г. №1280-З №111-V «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)», в соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия), утвержденным Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 08 мая 2011 г. №636, постановляю:

1. Внести в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Управление государственными финансами и государственным долгом», утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. №969, следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы в строке «Предельный объем средств на реализацию Программы»:

1.1.1. В строке за 2017 год цифры «29 789 646» заменить цифрами «29 572 211».

1.1.2. В строке за 2018 год  цифры «31 163 439» заменить цифрами «30 719 719».

1.1.3. В строке за 2019 год  цифры «31 691 478» заменить цифрами «31 223 437».

1.2. В разделе 2 «Высшая цель (миссия) и основные направления (цели), задачи и показатели результативности программы»:

1.2.1. В задаче 2.4 «Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)»:

1.2.1.1. Абзац шестой признать утратившим силу.

1.2.1.2. Пункт «а» дополнить абзацем следующего содержания:

«на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах на 2017-2019 годы».

1.2.1.3. В задаче 2.4.1 «Условия предоставления межбюджетных субсидий и методика их расчета»:

1.2.1.3.1. Пункт 2 признать утратившим силу.

1.2.1.3.2. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:

4. Субсидии на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах на 2017-2019 годы, предоставляются на конкурсной основе.

Условия предоставления субсидий:

а) участниками проекта являются городские и сельские поселения, муниципальные районы, городские округа Республики Саха (Якутия);

б) численность постоянного населения муниципального образования не должна составлять более 100,0 тыс. человек;

в) отбор проекта определяется на общем собрании граждан и должен соответствовать полномочиям муниципального образования;

г) размер субсидий на поддержку одного проекта не должен превышать более 1,0 млн рублей.

Для арктических и северных районов Республики Саха (Якутия) (Абыйский, Аллаиховский, Анабарский национальный (долгано-эвенкийский), Булунский, Верхоянский, Верхнеколымский, Жиганский национальный эвенкийский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский эвенкийский национальный, Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский национальный улусы (районы)) размер субсидий не должен превышать 1,5 млн рублей.

При стоимости проекта 1 млн рублей и менее минимальный объем софинансирования за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) не может быть меньше 50 % от стоимости проекта;

д) финансовое обеспечение расходного обязательства местного бюджета не может быть менее 5 % от размера субсидии;

е) вклад населения в реализацию проекта в денежной форме не может быть менее 3 % от размера субсидии.

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на софинансирование проектов, получивших наибольший суммарный балл согласно сформированному рейтингу по итогам конкурсного отбора.».

1.3. Таблицу 16 раздела 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Указу.

1.4. В приложении № 3 Программы:

1.4.1. По показателю 1 «Отношение государственного долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года» задачи 3.1 основного направления 3 значение индикатора:

по 2017 году «<=47» заменить значением «<=43»;

по 2018 году «<=47» заменить значением «<=46»;

по 2019 году «<=47» заменить значением «<=46».

1.4.2. По показателю 2 «Отношение рыночных заимствований (кредитов кредитных организаций и государственных ценных бумаг) к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года» задачи 3.1 основного направления 3 значение индикатора:

по 2017 году «<=27» заменить значением «<=21».

по 2018 году «<=34» заменить значением «<=30».

по 2019 году «<=39» заменить значением «<=34».

1.5. Приложение № 4 Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Указу.

1.6. Приложение № 5 Программы изложить согласно приложению № 3 к настоящему Указу.

1.7. Приложение № 6 Программы изложить согласно приложению № 4 к настоящему Указу.

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

               Глава

Республики Саха (Якутия)                                                                                        Е.БОРИСОВ

г.Якутск

11 сентября 2017 года

№ 2096

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Указу Главы

Республики Саха (Якутия)

от 11 сентября  2017 г. № 2096

Ресурсное обеспечение Программы

                                                                                                                                                                               тыс. руб.

Источник финансирования

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ВСЕГО:

18 484 865

23 089 637

24 025 909

25 475 156

30 501 135

29 572 211

30 719 719

31 223 437

Федеральный бюджет

46 421

46 666

52 794

53 581

62 133

64 993

64 993

64 993

Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)

18 438 443

23 042 971

23 973 115

25 421 575

30 439 002

29 507 218

30 654 726

31 158 444

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Указу Главы

Республики Саха (Якутия)

от 11 сентября  2017 г. № 2096

Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию

государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом»

          тыс. руб.



Наименование мероприятия

Всего

Федеральный бюджет

Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)

Местные бюджеты

АО «РИК»

Внебюджетные средства

Инвестицион-ная надбавка

ВСЕГО:

213 092 069,0

456 574,0

212 635 494,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

18 484 865,0

46 421,0

18 438 443,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

23 089 637,0

46 666,0

23 042 971,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

24 025 909,0

52 794,0

23 973 115,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

25 475 156,0

53 581,0

25 421 575,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

30 501 135,0

62 133,0

30 439 002,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

29 572 211,0

64 993,0

29 507 218,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

30 719 719,0

64 993,0

30 654 726,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

31 223 437,0

64 993,0

31 158 444,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление Программой

3 855 931,0

0,0

3 855 931,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

748 788,0

0,0

748 788,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

1 038 746,0

0,0

1 038 746,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

312 117,0

0,0

312 117,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

339 002,0

0,0

339 002,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

373 241,0

0,0

373 241,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

349 709,0

0,0

349 709,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

347 164,0

0,0

347 164,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

347 164,0

0,0

347 164,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Стратегическое направление 1.

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса

10 129 453,0

0,0

10 129 453,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

1 835 983,0

0,0

1 835 983,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

2 931 768,0

0,0

2 931 768,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

2 325 381,0

0,0

2 325 381,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

712 318,0

0,0

712 318,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

590 003,0

0,0

590 003,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

594 000,0

0,0

594 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

570 000,0

0,0

570 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

570 000,0

0,0

570 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Стратегическое направление 2.

Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления

182 166 188,0

456 574,0

181 709 613,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

15 095 878,0

46 421,0

15 049 456,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

18 231 589,0

46 666,0

18 184 923,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

19 968 331,0

52 794,0

19 915 537,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

22 449 275,0

53 581,0

22 395 694,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

27 541 036,0

62 133,0

27 478 903,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

26 311 027,0

64 993,0

26 246 034,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

26 587 093,0

64 993,0

26 522 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

25 981 959,0

64 993,0

25 916 966,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Стратегическое направление 3.

Оптимизация управления государственным долгом Республики Саха (Якутия)

16 940 498,0

0,0

16 940 498,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

804 217,0

0,0

804 217,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

887 534,0

0,0

887 534,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

1 420 080,0

0,0

1 420 080,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

1 974 561,0

0,0

1 974 561,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

1 996 855,0

0,0

1 996 855,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

2 317 475,0

0,0

2 317 475,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

3 215 462,0

0,0

3 215 462,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

4 324 314,0

0,0

4 324 314,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Стратегическое направление 4.

Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 11 сентября 2017 г. № 2096

Система программных мероприятий государственной программы Республики Саха (Якутия) "Управление государственными финансами и государственным долгом"

(тыс.руб.)



Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия

ВСЕГО:

Федеральный бюджет

Государственный бюджет РС(Я), в том числе:

Местные бюджеты

Внебюджетные
средства

Инвестиционная надбавка

Всего

Бюджетные ассигнования

Бюджетные кредиты

Всего

в том числе государственные гарантии

ВСЕГО:

213 092 069

456 574

212 635 495

212 635 494

0

0

0

0

0

2012 год

18 484 865

46 421

18 438 444

18 438 444

0

0

0

0

0

2013 год

23 089 636

46 666

23 042 971

23 042 971

0

0

0

0

0

2014 год

24 025 910

52 794

23 973 115

23 973 115

0

0

0

0

0

2015 год

25 475 156

53 581

25 421 575

25 421 575

0

0

0

0

0

2016 год

30 501 135

62 133

30 439 002

30 439 002

0

0

0

0

0

2017 год

29 572 210

64 993

29 507 218

29 507 217

0

0

0

0

0

2018 год

30 719 719

64 993

30 654 726

30 654 726

0

0

0

0

0

2019 год

31 223 437

64 993

31 158 444

31 158 444

0

0

0

0

0

-

Управление Программой

3 855 931

0

3 855 931

3 855 931

0

0

0

0

0

2012 год

748 788

0

748 788

748 788

0

0

0

0

0

2013 год

1 038 746

0

1 038 746

1 038 746

0

0

0

0

0

2014 год

312 117

0

312 117

312 117

0

0

0

0

0

2015 год

339 002

0

339 002

339 002

0

0

0

0

0

2016 год

373 241

0

373 241

373 241

0

0

0

0

0

2017 год

349 709

0

349 709

349 709

0

0

0

0

0

2018 год

347 164

0

347 164

347 164

0

0

0

0

0

2019 год

347 164

0

347 164

347 164

0

0

0

0

0

1

Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организации бюджетного процесса"

10 129 453

0

10 129 453

10 129 453

0

0

0

0

0

2012 год

1 835 983

0

1 835 983

1 835 983

0

0

0

0

0

2013 год

2 931 768

2 931 768

2 931 768

0

0

0

0

0

2014 год

2 325 381

2 325 381

2 325 381

0

0

0

0

0

2015 год

712 318

712 318

712 318

0

0

0

0

0

2016 год

590 003

590 003

590 003

0

0

0

0

0

2017 год

594 000

594 000

594 000

0

0

0

0

0

2018 год

570 000

570 000

570 000

0

0

0

0

0

2019 год

570 000

570 000

570 000

0

0

0

0

0

1.1.

Задача "Своевременная и качественная подготовка проекта государственного бюджета"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Задача "Обеспечение исполнения государственного бюджета и формирование бюджетной отчетности"

8 937 552

0

8 937 552

8 937 552

0

0

0

0

0

2012 год

1 518 630

0

1 518 630

1 518 630

0

0

0

0

0

2013 год

2 767 348

0

2 767 348

2 767 348

0

0

0

0

0

2014 год

2 195 259

0

2 195 259

2 195 259

0

0

0

0

0

2015 год

593 960

0

593 960

593 960

0

0

0

0

0

2016 год

512 355

0

512 355

512 355

0

0

0

0

0

2017 год

450 000

0

450 000

450 000

0

0

0

0

0

2018 год

450 000

0

450 000

450 000

0

0

0

0

0

2019 год

450 000

0

450 000

450 000

0

0

0

0

0

1.2.1.

Резервный фонд Правительства РС (Я)

1 611 146

0

1 611 146

1 611 146

0

0

0

0

0

2012 год

200 000

0

200 000

200 000

0

0

0

0

0

2013 год

360 000

0

360 000

360 000

0

0

0

0

0

2014 год

290 000

0

290 000

290 000

0

0

0

0

0

2015 год

171 146

0

171 146

171 146

0

0

0

0

0

2016 год

140 000

0

140 000

140 000

0

0

0

0

0

2017 год

150 000

0

150 000

150 000

0

0

0

0

0

2018 год

150 000

0

150 000

150 000

0

0

0

0

0

2019 год

150 000

0

150 000

150 000

0

0

0

0

0

1.2.2.

Резервный фонд Правительства РС(Я) на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

5 945 630

0

5 945 630

5 945 630

0

0

0

0

0

2012 год

1 113 030

0

1 113 030

1 113 030

0

0

0

0

0

2013 год

2 205 191

0

2 205 191

2 205 191

0

0

0

0

0

2014 год

1 710 150

0

1 710 150

1 710 150

0

0

0

0

0

2015 год

214 904

0

214 904

214 904

0

0

0

0

0

2016 год

192 355

0

192 355

192 355

0

0

0

0

0

2017 год

170 000

0

170 000

170 000

0

0

0

0

0

2018 год

170 000

0

170 000

170 000

0

0

0

0

0

2019 год

170 000

0

170 000

170 000

0

0

0

0

0

1.2.3.

Выезд за пределы РС (Я)

12 811

0

12 811

12 811

0

0

0

0

0

2012 год

5 600

0

5 600

5 600

0

0

0

0

0

2013 год

2 157

0

2 157

2 157

0

0

0

0

0

2014 год

54

0

54

54

0

0

0

0

0

2015 год

5 000

0

5 000

5 000

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.4.

Исполнение судебных решений по исковым заявлениям

1 372 572

0

1 372 572

1 372 572

0

0

0

0

0

2012 год

200 000

0

200 000

200 000

0

0

0

0

0

2013 год

200 000

0

200 000

200 000

0

0

0

0

0

2014 год

195 000

0

195 000

195 000

0

0

0

0

0

2015 год

207 572

0

207 572

207 572

0

0

0

0

0

2016 год

180 000

0

180 000

180 000

0

0

0

0

0

2017 год

130 000

0

130 000

130 000

0

0

0

0

0

2018 год

130 000

0

130 000

130 000

0

0

0

0

0

2019 год

130 000

0

130 000

130 000

0

0

0

0

0

1.2.5.

Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа гражданам, выезжающим за пределы РС (Я) в связи с закрытием населенных пунктов

93

0

93

93

0

0

0

0

0

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014 год

55

0

55

55

0

0

0

0

0

2015 год

38

0

38

38

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.

Задача "Создание условия для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств государственного бюджета"

120 000

0

120 000

120 000

0

0

0

0

0

2012 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

2013 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

20 000

0

20 000

20 000

0

0

0

0

0

2019 год

20 000

0

20 000

20 000

0

0

0

0

0

1.3.1.

Мероприятия по повышению качества управления финансами

120 000

0

120 000

120 000

0

0

0

0

0

2012 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

2013 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

20 000

0

20 000

20 000

0

0

0

0

0

2019 год

20 000

0

20 000

20 000

0

0

0

0

0

1.4.

Задача "Создание условия для повышения эффективности бюджетных расходов"

947 836

0

947 836

947 836

0

0

0

0

0

2012 год

153 289

0

153 289

153 289

0

0

0

0

0

2013 год

124 420

0

124 420

124 420

0

0

0

0

0

2014 год

130 122

0

130 122

130 122

0

0

0

0

0

2015 год

118 358

0

118 358

118 358

0

0

0

0

0

2016 год

77 647

0

77 647

77 647

0

0

0

0

0

2017 год

144 000

0

144 000

144 000

0

0

0

0

0

2018 год

100 000

0

100 000

100 000

0

0

0

0

0

2019 год

100 000

0

100 000

100 000

0

0

0

0

0

1.4.1.

Программа Правительства РС(Я) по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014-2016 годы,
Программа Правительства РС(Я) по повышению эффективности управления региональными финансами на 2017-2019 годы

897 843

0

897 843

897 843

0

0

0

0

0

2012 год

153 289

0

153 289

153 289

0

0

0

0

0

2013 год

124 420

0

124 420

124 420

0

0

0

0

0

2014 год

119 526

0

119 526

119 526

0

0

0

0

0

2015 год

110 196

0

110 196

110 196

0

0

0

0

0

2016 год

73 747

0

73 747

73 747

0

0

0

0

0

2017 год

116 665

0

116 665

116 665

0

0

0

0

0

2018 год

100 000

0

100 000

100 000

0

0

0

0

0

2019 год

100 000

0

100 000

100 000

0

0

0

0

0

1.4.2.

Разработка и реализация муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.3.

Мероприятия  за счет Программы по повышению эффективности бюджетных расходов

49 993

0

49 993

49 993

0

0

0

0

0

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014 год

10 596

0

10 596

10 596

0

0

0

0

0

2015 год

8 162

0

8 162

8 162

0

0

0

0

0

2016 год

3 900

0

3 900

3 900

0

0

0

0

0

2017 год

27 335

0

27 335

27 335

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Задача "Обеспечение прозрачности бюджетного процесса":

124 064

0

124 064

124 064

0

0

0

0

0

2012 год

124 064

0

124 064

124 064

0

0

0

0

0

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.1.

            Оказание услуг (выполнение работ) Центром информатизации бюджетного процесса при Министерстве финансов Республики Саха (Якутия)

118 641

0

118 641

118 641

0

0

0

0

0

2012 год

118 641

0

118 641

118 641

0

0

0

0

0

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.2.

            Мероприятия об аренде спутникового сегмента для обеспечения функционирования выделенной сети связи органов исполнительной власти

5 423

0

5 423

5 423

0

0

0

0

0

2012 год

5 423

0

5 423

5 423

0

0

0

0

0

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления"

182 166 188

456 574

181 709 613

181 709 613

0

0

0

0

0

2012 год

15 095 878

46 421

15 049 456

15 049 456

0

0

0

0

0

2013 год

18 231 589

46 666

18 184 923

18 184 923

0

0

0

0

0

2014 год

19 968 331

52 794

19 915 537

19 915 537

0

0

0

0

0

2015 год

22 449 275

53 581

22 395 694

22 395 694

0

0

0

0

0

2016 год

27 541 036

62 133

27 478 903

27 478 903

0

0

0

0

0

2017 год

26 311 027

64 993

26 246 034

26 246 034

0

0

0

0

0

2018 год

26 587 093

64 993

26 522 100

26 522 100

0

0

0

0

0

2019 год

25 981 959

64 993

25 916 966

25 916 966

0

0

0

0

0

2.1.

Задача "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)"

112 148 666

0

112 148 666

112 148 666

0

0

0

0

0

2012 год

8 598 655

0

8 598 655

8 598 655

0

0

0

0

0

2013 год

10 654 158

0

10 654 158

10 654 158

0

0

0

0

0

2014 год

10 213 193

0

10 213 193

10 213 193

0

0

0

0

0

2015 год

13 577 991

0

13 577 991

13 577 991

0

0

0

0

0

2016 год

17 698 409

0

17 698 409

17 698 409

0

0

0

0

0

2017 год

17 133 828

0

17 133 828

17 133 828

0

0

0

0

0

2018 год

17 136 216

0

17 136 216

17 136 216

0

0

0

0

0

2019 год

17 136 216

0

17 136 216

17 136 216

0

0

0

0

0

2.1.1.

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

112 148 666

0

112 148 666

112 148 666

0

0

0

0

0

2012 год

8 598 655

0

8 598 655

8 598 655

0

0

0

0

0

2013 год

10 654 158

0

10 654 158

10 654 158

0

0

0

0

0

2014 год

10 213 193

0

10 213 193

10 213 193

0

0

0

0

0

2015 год

13 577 991

0

13 577 991

13 577 991

0

0

0

0

0

2016 год

17 698 409

0

17 698 409

17 698 409

0

0

0

0

0

2017 год

17 133 828

0

17 133 828

17 133 828

0

0

0

0

0

2018 год

17 136 216

0

17 136 216

17 136 216

0

0

0

0

0

2019 год

17 136 216

0

17 136 216

17 136 216

0

0

0

0

0

2.2.

Задача "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)"

8 434 670

0

8 434 670

8 434 670

0

0

0

0

0

2012 год

1 165 786

0

1 165 786

1 165 786

0

0

0

0

0

2013 год

800 607

0

800 607

800 607

0

0

0

0

0

2014 год

2 039 088

0

2 039 088

2 039 088

0

0

0

0

0

2015 год

719 787

0

719 787

719 787

0

0

0

0

0

2016 год

1 261 415

0

1 261 415

1 261 415

0

0

0

0

0

2017 год

685 895

0

685 895

685 895

0

0

0

0

0

2018 год

881 046

0

881 046

881 046

0

0

0

0

0

2019 год

881 046

0

881 046

881 046

0

0

0

0

0

2.2.1.

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

8 434 670

0

8 434 670

8 434 670

0

0

0

0

0

2012 год

1 165 786

0

1 165 786

1 165 786

0

0

0

0

0

2013 год

800 607

0

800 607

800 607

0

0

0

0

0

2014 год

2 039 088

0

2 039 088

2 039 088

0

0

0

0

0

2015 год

719 787

0

719 787

719 787

0

0

0

0

0

2016 год

1 261 415

0

1 261 415

1 261 415

0

0

0

0

0

2017 год

685 895

0

685 895

685 895

0

0

0

0

0

2018 год

881 046

0

881 046

881 046

0

0

0

0

0

2019 год

881 046

0

881 046

881 046

0

0

0

0

0

2.3.

Задача "Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований РС(Я)"

7 398 133

0

7 398 133

7 398 133

0

0

0

0

0

2012 год

537 742

0

537 742

537 742

0

0

0

0

0

2013 год

1 330 407

0

1 330 407

1 330 407

0

0

0

0

0

2014 год

1 005 171

0

1 005 171

1 005 171

0

0

0

0

0

2015 год

1 076 275

0

1 076 275

1 076 275

0

0

0

0

0

2016 год

1 065 641

0

1 065 641

1 065 641

0

0

0

0

0

2017 год

950 477

0

950 477

950 477

0

0

0

0

0

2018 год

1 018 777

0

1 018 777

1 018 777

0

0

0

0

0

2019 год

413 643

0

413 643

413 643

0

0

0

0

0

2.3.1.

Софинансирование расходных обязательств по оплате стоимости проезда в отпуск работников муниципальных учреждений образования и культуры, проживающих в арктической (северной) зоне

767 525

0

767 525

767 525

0

0

0

0

0

2012 год

140 715

0

140 715

140 715

0

0

0

0

0

2013 год

115 035

0

115 035

115 035

0

0

0

0

0

2014 год

172 012

0

172 012

172 012

0

0

0

0

0

2015 год

168 549

0

168 549

168 549

0

0

0

0

0

2016 год

171 214

0

171 214

171 214

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3.2.

Софинансирование расходных обязательств городского округа «Город Якутск», возникающих в связи с осуществлением городом Якутском функций столицы

2 022 627

0

2 022 627

2 022 627

0

0

0

0

0

2012 год

184 610

0

184 610

184 610

0

0

0

0

0

2013 год

199 065

0

199 065

199 065

0

0

0

0

0

2014 год

218 252

0

218 252

218 252

0

0

0

0

0

2015 год

285 976

0

285 976

285 976

0

0

0

0

0

2016 год

271 027

0

271 027

271 027

0

0

0

0

0

2017 год

294 777

0

294 777

294 777

0

0

0

0

0

2018 год

294 777

0

294 777

294 777

0

0

0

0

0

2019 год

274 143

0

274 143

274 143

0

0

0

0

0

2.3.3.

Софинансирование расходных обязательств по реализации плана мероприятий комплексного развития муниципального образования на 2013-2017 годы

3 663 950

0

3 663 950

3 663 950

0

0

0

0

0

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013 год

555 000

0

555 000

555 000

0

0

0

0

0

2014 год

609 100

0

609 100

609 100

0

0

0

0

0

2015 год

621 750

0

621 750

621 750

0

0

0

0

0

2016 год

623 400

0

623 400

623 400

0

0

0

0

0

2017 год

623 700

0

623 700

623 700

0

0

0

0

0

2018 год

631 000

0

631 000

631 000

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3.4.

Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия) на софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций) в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики

467 114

0

467 114

467 114

0

0

0

0

0

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

2013 год

461 307

0

461 307

461 307

0

0

0

0

0

2014 год

5 807

0

5 807

5 807

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3.5.

Реализация программ поддержки местных инициатив

264 500

0

264 500

264 500

0

0

0

0

0

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

32 000

0

32 000

32 000

0

0

0

0

0

2018 год

93 000

0

93 000

93 000

0

0

0

0

0

2019 год

139 500

139 500

139 500

0

0

0

0

0

2.4.

Задача "Финансовое обеспечение полномочий РС(Я), переданных муниципальным образованиям"

54 124 720

456 574

53 668 146

53 668 146

0

0

0

0

0

2012 год

4 793 695

46 421

4 747 274

4 747 274

0

0

0

0

0

2013 год

5 446 418

46 666

5 399 752

5 399 752

0

0

0

0

0

2014 год

6 710 878

52 794

6 658 084

6 658 084

0

0

0

0

0

2015 год

7 075 222

53 581

7 021 641

7 021 641

0

0

0

0

0

2016 год

7 515 571

62 133

7 453 438

7 453 438

0

0

0

0

0

2017 год

7 540 828

64 993

7 475 835

7 475 835

0

0

0

0

0

2018 год

7 521 054

64 993

7 456 061

7 456 061

0

0

0

0

0

2019 год

7 521 054

64 993

7 456 061

7 456 061

0

0

0

0

0

2.4.1.

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

456 574

456 574

0

0

0

0

0

0

0

2012 год

46 421

46 421

0

0

0

0

0

0

0

2013 год

46 666

46 666

0

0

0

0

0

0

0

2014 год

52 794

52 794

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

53 581

53 581

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

62 133

62 133

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

64 993

64 993

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

64 993

64 993

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

64 993

64 993

0

0

0

0

0

0

0

2.4.2.

Выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению органами местного самоуправления муниципальных районов переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений

53 664 761

0

53 664 761

53 664 761

0

0

0

0

0

2012 год

4 746 597

0

4 746 597

4 746 597

0

0

0

0

0

2013 год

5 399 075

0

5 399 075

5 399 075

0

0

0

0

0

2014 год

6 657 407

0

6 657 407

6 657 407

0

0

0

0

0

2015 год

7 020 964

0

7 020 964

7 020 964

0

0

0

0

0

2016 год

7 452 761

0

7 452 761

7 452 761

0

0

0

0

0

2017 год

7 475 835

0

7 475 835

7 475 835

0

0

0

0

0

2018 год

7 456 061

0

7 456 061

7 456 061

0

0

0

0

0

2019 год

7 456 061

0

7 456 061

7 456 061

0

0

0

0

0

2.4.3.

Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации Федеральных законов "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" и "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"

3 385

0

3 385

3 385

0

0

0

0

0

2012 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

2013 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

2014 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

2015 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

2016 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5.

Задача "Создание условий для оптимизации бюджетных расходов и эффективного управления муниципальными финансами"

60 000

0

60 000

60 000

0

0

0

0

0

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

30 000

0

30 000

30 000

0

0

0

0

0

2019 год

30 000

0

30 000

30 000

0

0

0

0

0

2.5.1.

Гранты на стимулирование органов местного самоуправления по увеличению доходов местных бюджетов

60 000

0

60 000

60 000

0

0

0

0

0

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

30 000

0

30 000

30 000

0

0

0

0

0

2019 год

30 000

0

30 000

30 000

0

0

0

0

0

3

Подпрограмма "Оптимизация управления государственным долгом"

16 940 498

0

16 940 498

16 940 498

0

0

0

0

0

2012 год

804 217

0

804 217

804 217

0

0

0

0

0

2013 год

887 534

0

887 534

887 534

0

0

0

0

0

2014 год

1 420 080

0

1 420 080

1 420 080

0

0

0

0

0

2015 год

1 974 561

0

1 974 561

1 974 561

0

0

0

0

0

2016 год

1 996 855

0

1 996 855

1 996 855

0

0

0

0

0

2017 год

2 317 475

0

2 317 475

2 317 475

0

0

0

0

0

2018 год

3 215 462

0

3 215 462

3 215 462

0

0

0

0

0

2019 год

4 324 314

0

4 324 314

4 324 314

0

0

0

0

0

3.1.

Задача "Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры государственного долга"

110 422

0

110 422

110 422

0

0

0

0

0

2012 год

5 029

0

5 029

5 029

0

0

0

0

0

2013 год

6 027

0

6 027

6 027

0

0

0

0

0

2014 год

10 611

0

10 611

10 611

0

0

0

0

0

2015 год

14 083

0

14 083

14 083

0

0

0

0

0

2016 год

15 965

0

15 965

15 965

0

0

0

0

0

2017 год

13 720

0

13 720

13 720

0

0

0

0

0

2018 год

23 017

0

23 017

23 017

0

0

0

0

0

2019 год

21 970

0

21 970

21 970

0

0

0

0

0

3.1.1.

Оплата услуг рейтинговых агентств

58 877

0

58 877

58 877

0

0

0

0

0

2012 год

3 889

0

3 889

3 889

0

0

0

0

0

2013 год

4 967

0

4 967

4 967

0

0

0

0

0

2014 год

4 230

0

4 230

4 230

0

0

0

0

0

2015 год

7 593

0

7 593

7 593

0

0

0

0

0

2016 год

9 490

0

9 490

9 490

0

0

0

0

0

2017 год

7 804

0

7 804

7 804

0

0

0

0

0

2018 год

10 572

0

10 572

10 572

0

0

0

0

0

2019 год

10 332

0

10 332

10 332

0

0

0

0

0

3.1.2.

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения (комиссии) агентам за оказание агентских услуг в сфере обслуживания, размещения, выкупа, обмена и погашения государственных долговых обязательств

51 545

0

51 545

51 545

0

0

0

0

0

2012 год

1 140

0

1 140

1 140

0

0

0

0

0

2013 год

1 060

0

1 060

1 060

0

0

0

0

0

2014 год

6 381

0

6 381

6 381

0

0

0

0

0

2015 год

6 490

0

6 490

6 490

0

0

0

0

0

2016 год

6 475

0

6 475

6 475

0

0

0

0

0

2017 год

5 916

0

5 916

5 916

0

0

0

0

0

2018 год

12 445

0

12 445

12 445

0

0

0

0

0

2019 год

11 638

0

11 638

11 638

0

0

0

0

0

3.2.

Задача "Сокращение стоимости обслуживания и совершенствования механизмов управления государственным долгом"

16 830 076

0

16 830 076

16 830 076

0

0

0

0

0

2012 год

799 188

0

799 188

799 188

0

0

0

0

0

2013 год

881 507

0

881 507

881 507

0

0

0

0

0

2014 год

1 409 469

0

1 409 469

1 409 469

0

0

0

0

0

2015 год

1 960 478

0

1 960 478

1 960 478

0

0

0

0

0

2016 год

1 980 890

0

1 980 890

1 980 890

0

0

0

0

0

2017 год

2 303 755

0

2 303 755

2 303 755

0

0

0

0

0

2018 год

3 192 445

0

3 192 445

3 192 445

0

0

0

0

0

2019 год

4 302 344

0

4 302 344

4 302 344

0

0

0

0

0

3.2.1.

Обслуживание государственного долга

16 830 076

0

16 830 076

16 830 076

0

0

0

0

0

2012 год

799 188

0

799 188

799 188

0

0

0

0

0

2013 год

881 507

0

881 507

881 507

0

0

0

0

0

2014 год

1 409 469

0

1 409 469

1 409 469

0

0

0

0

0

2015 год

1 960 478

0

1 960 478

1 960 478

0

0

0

0

0

2016 год

1 980 890

0

1 980 890

1 980 890

0

0

0

0

0

2017 год

2 303 755

0

2 303 755

2 303 755

0

0

0

0

0

2018 год

3 192 445

0

3 192 445

3 192 445

0

0

0

0

0

2019 год

4 302 344

0

4 302 344

4 302 344

0

0

0

0

0

4

Подпрограмма "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

____________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 11 сентября 2017 г. № 2096

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ"

(тыс. руб.)

Цель осуществления закупки

ОКПД (наименование закупки)

ОКПД2 (наименование закупки)

Источник финансирования (ФБ, ГБ, МБ, ВБ)

РС (ГРБС, ПБС)

Наименование подпрограммы / мероприятия государственной программы

Ожидаемый результат (индикатор)

На 2017 год (оценка)

в т.ч. закупок

Плановый период

на 2018 год (план)

в т.ч. закупок

на 2019 год (план)

в т.ч. закупок

ИТОГО по государственной программе

29 534 773,13

172 604,15

30 719 719,21

776 785,04

31 223 437,42

1 422 813,44

Всего по разделу "Управление Программой"

349 708,51

27 852,00

347 164,00

28 882,00

347 164,00

28 882,00

Руководство и управление в сфере установленных функций - центральный аппарат

ГБ

ГРБС

349 708,51

27 852,00

347 164,00

28 882,00

347 164,00

28 882,00

64.2

61.10

ГБ

ГРБС

1 300,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

72.22

62.02

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

72.22

74.90

1 450,08

1 450,08

1 450,08

1 450,08

1 450,08

1 450,08

72.21

58.29

1 912,85

1 912,85

4 679,36

4 679,36

2 464,36

2 464,36

30.02

28.23

0,00

0,00

0,00

0,00

2 230,00

2 230,00

30.01.

28.23

381,72

381,72

0,00

0,00

0,00

0,00

31.20

26.20

240,00

240,00

640,00

640,00

640,00

640,00

75.24

80.10

1 298,30

1 298,30

2 600,00

2 600,00

2 600,00

2 600,00

21.12

17.12

899,88

899,88

900,00

900,00

900,00

900,00

92.4

63.91

297,36

297,36

297,36

297,36

297,36

297,36

72.5

33.12

467,30

467,30

467,30

467,30

467,30

467,30

36.11

31,01

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

45.34

43.33

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

000 (закупки до 100 т. р.)

19 004,51

19 004,51

14 947,90

14 947,90

14 932,90

14 932,90

Всего по основному направлению 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организации бюджетного процесса"

556 561,35

44 480,37

570 000,00

39 079,30

570 000,00

39 587,30

Задача 1.4. "Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов"

106 561,35

44 480,37

100 000,00

39 079,30

100 000,00

39 587,30

Программа Правительства Республики Саха (Якутия) по повышению эффективности управления региональными финансами

Создание условий для эффективного ответственного управления общественными финансами, повышение устойчивости консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия)

ГБ

ГРБС

44 480,37

44 480,37

100 000,00

39 079,30

100 000,00

39 587,30

72.22

62.02

ГБ

ГРБС

28 000,00

28 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

72.22

62.01

6 248,00

6 248,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.21

62.01

900,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000 (закупки до 100 т. р.)

9 332,37

9 332,37

9 079,30

9 079,30

9 587,30

9 587,30

Всего по основному направлению 3 "Оптимизация управления государственным долгом Республики Саха (Якутия)"

2 317 475,38

100 271,78

3 215 462,21

708 823,74

4 324 314,42

1 354 344,14

Задача 3.1. "Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры государственного долга"

13 720,66

1 523,61

23 017,16

14 564,21

21 970,06

13 769,88

Оплата услуг рейтинговых агентств по наблюдению и поддержанию международных и национальных рейтингов Республики Саха (Якутия) и по присвоению рейтингов отдельным выпускам облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия)

Отношение рыночных заимствований (кредитов кредитных организаций и государственных ценных бумаг) к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений, на конец года

74.87

82.91

ГБ

ГРБС

7 804,45

723,40

10 572,36

2 223,40

10 331,58

2 223,40

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения (комиссии) агентам за оказание агентских услуг в сфере обслуживания, размещения, выкупа, обмена и погашения государственных долговых обязательств

67.11

66.19

716,21

600,21

1 194,80

1 090,81

1 038,48

946,48

67.12

66.12

5 000,00

0,00

11 050,00

11 050,00

10 400,00

10 400,00

000 (закупки до 100 т. р.)

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Задача 3.2. "Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом"

2 303 754,72

98 748,17

3 192 445,05

694 259,53

4 302 344,36

1 340 574,26

Обслуживание государственного долга

Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах государственного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставленных из бюджетной системы Российской Федерации

ГБ

ГРБС

2 303 754,72

98 748,17

3 192 445,05

694 259,53

4 302 344,36

1 340 574,26

65.12

64.19

ГБ

ГРБС

595 138,03

98 748,17

1 164 350,70

694 259,53

1 752 472,12

1 340 574,26

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 19.12.2018
Рубрики правового классификатора: 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 080.060.040 Государственный долг

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать