Основная информация
Дата опубликования: | 16 марта 2015г. |
Номер документа: | RU14000201500106 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Саха (Якутия) |
Принявший орган: | Глава Республики Саха (Якутия) |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Указы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРЕЗИДЕНТ
1
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
УКАЗ
16.03.2015 №361
О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 № 955 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) “Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2017 годы”»
В целях приведения параметров государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2017 годы» в соответствие Закону Республики Саха (Якутия) от 09 октября 2014 г. 1337-З № 251-V «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) “О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2014 год”», Закону Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 г. 1389-З № 331-V «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
1. Внести в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. № 955 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) “Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2017 годы”» (в ред. от 19.02.2013 № 1877, 25.12.2013 № 2414, 20.08.2014 № 2827) следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Соловьева А.Ю.».
1.2. В государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие региональных и электронных средств массовой информации на 2012-2017 годы»:
1.2.1. Строку 10 «Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам» паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
10.
Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам
Государственный бюджет
Республики
Саха (Якутия)
(тыс. руб.)
Внебюджетные источники
(тыс. руб.)
Государственный бюджет
Республики
Саха (Якутия) (тыс. руб.)
Внебюджетные источники
(тыс. руб.)
ВСЕГО:
5 698 427
1 173 835
6 937 866
1 208 387
2012 г.
903 747
175 799
1 013 511
181 267
2013 г.
937 047
179 532
1 181 795
185 997
2014 г.
978 813
212 952
1 131 714
224 222
2015 г.
978 488
198 519
1 352 562
202 622
2016 г.
954 173
203 181
1 133 583
210 427
2017 г.
946 159
203 852
1 124 701
203 852
1.3. В разделе 1 «Характеристика текущей ситуации»:
1.3.1. В абзаце первом пункта 1.2 слово «Президентом» заменить словом «Главой».
1.3.2. В абзаце восьмом пункта 1.3 слово «Президента» заменить словом «Главы».
1.3.3. В таблице 1 «Общий вид матрицы SWOT-анализа реализации Программы» подраздела 1.4 «SWOT-анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы» цифры «5 137 087» заменить цифрами «5 698 427», цифры «6 399 785» заменить цифрами «6 937 866».
1.4. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу 2 изложить в следующей редакции:
Таблица 2
Базовый
вариант
Интенсивный
вариант
ВСЕГО:
6 872 262
8 146 253
Федеральный бюджет
0
0
Государственный бюджет
Республики Саха (Якутия)
5 698 427
6 937 866
- бюджетные ассигнования
2012 год
903 747
1 013 511
2013 год
937 047
1 181 795
2014 год
978 813
1 131 714
2015 год
978 488
1 352 562
2016 год
954 173
1 133 583
2017 год
946 159
1 124 701
- бюджетные кредиты
0
0
Местные бюджеты
0
0
Внебюджетные источники
1 173 835
1 208 387
2012 год
175 799
181 267
2013 год
179 532
185 997
2014 год
212 952
224 222
2015 год
198 519
202 622
2016 год
203 181
210 427
2017 год
203 852
203 852
- государственные гарантии
0
0
Инвестиционная надбавка
0
0
2. В приложении № 1 «Подпрограмма “Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов”»:
2.1. Строку 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Базовый
вариант
Интенсивный
вариант
7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.
3 410 166
4 340 527
2012 год
538 806
626 704
2013 год
600 126
823 421
2014 год
586 762
696 010
2015 год
580 133
891 648
2016 год
555 876
656 484
2017 год
548 463
646 260
2.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
2.2.1. В абзаце втором цифры «3 102 889» заменить цифрами
«3 410 166», цифры «2 751 454» заменить цифрами «3 058 731».
2.2.2. В абзаце третьем цифры «4 033 250» заменить цифрами
«4 340 527», цифры «3 678 677» заменить цифрами «3 985 954».
3. В приложении № 2 «Подпрограмма “Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии”»:
3.1. Строку 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
7.
Базовый
вариант
Интенсивный
вариант
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.
Всего – 3 177 166 тыс. руб.
Всего – 3 520 031 тыс. руб.
2012 год
2012 год - 508 352 тыс. руб.
2012 год - 535 314 тыс. руб.
2013 год
2013 год - 479 148 тыс. руб.
2013 год - 506 673 тыс. руб.
2014 год
2014 год – 528 982 тыс. руб.
2014 год – 583 905 тыс. руб.
2015 год
2015 год – 551 130 тыс. руб.
2015 год – 617 792 тыс. руб.
2016 год
2016 год – 554 742 тыс. руб.
2016 год – 640 790 тыс. руб.
2017 год
2017 год – 554 812 тыс. руб.
2017 год – 635 557 тыс. руб.
3.2. В абзаце пятом раздела 1 «Характеристика текущего состояния» слово «Президента» заменить словом «Главы».
3.3. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
3.3.1. В абзаце втором цифры «2 956 453» заменить цифрами
«3 177 166», цифры «2 137 695» заменить цифрами «2 358 408».
3.3.2. В абзаце четвертом цифры «3 318 635» заменить цифрами
«3 520 031», цифры «2 468 572» заменить цифрами «2 669 968».
4. В приложении № 3 «Подпрограмма “Развитие электронных средств массовой информации (интернет-изданий)”»:
4.1. Строку 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Базовый
вариант
Интенсивный
вариант
7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.
172 045 тыс. руб.
172 810 тыс. руб.
2012 год
2012 год - 17 453 тыс. руб.
2012 год - 17 825 тыс. руб.
2013 год
2013 год – 20 357 тыс. руб.
2013 год - 20 750 тыс. руб.
2014 год
2014 год - 56 396 тыс. руб.
2014 год - 56 396 тыс. руб.
2015 год
2015 год - 25 285 тыс. руб.
2015 год – 25 285 тыс. руб.
2016 год
2016 год - 26 277 тыс. руб.
2016 год – 26 277 тыс. руб.
2017 год
2017 год - 26 277 тыс. руб.
2017 год – 26 277 тыс. руб.
4.2. В таблице 11 «SWOT-анализ текущего состояния в сфере реализации подпрограммы» раздела 1 «Характеристика текущего состояния» цифры «138 403» заменить цифрами «656».
4.3. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
4.3.1. В абзаце первом цифры «142 045» заменить цифрами «172 045», цифры «138 403» заменить цифрами «168 403».
4.3.2. В абзаце втором цифры «166 069» заменить цифрами «172 810», цифры «162 318» заменить цифрами «169 059».
4.3.3. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«По интенсивной части общий объем финансирования подпрограммы составляет 656 тыс. руб. на повышение квалификации работников.».
5. Приложения № 4, № 6 (формы № 1, № 2) изложить в редакции согласно приложениям № 1, № 2 (формы № 1, № 2) к настоящему Указу.
6. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).
Глава
Республики Саха (Якутия) Е.БОРИСОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 16 марта 2015 г. № 361
Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию
государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2017 годы"
в разрезе источников финансирования
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Источники финансирования
Базовый вариант, тыс.руб.
Интенсивный вариант, тыс. руб.
Всего
Плановый период
Всего
Плановый период
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Итоговый результат по всем подпрограммам
ВСЕГО:
6 872 262
1 079 546
1 116 579
1 191 765
1 177 007
1 157 354
1 150 011
8 146 253
1 194 778
1 367 792
1 355 936
1 555 184
1 344 010
1 328 553
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
5 698 427
903 747
937 047
978 813
978 488
954 173
946 159
6 937 866
1 013 511
1 181 795
1 131 714
1 352 562
1 133 583
1 124 701
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
1 173 835
175 799
179 532
212 952
198 519
203 181
203 852
1 208 387
181 267
185 997
224 222
202 622
210 427
203 852
Инвестиционная надбавка
Раздел «Управление Программой»
ВСЕГО:
112 885
14 935
16 948
19 625
20 459
20 459
20 459
112 885
14 935
16 948
19 625
20 459
20 459
20 459
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
112 885
14 935
16 948
19 625
20 459
20 459
20 459
112 885
14 935
16 948
19 625
20 459
20 459
20 459
Подпрограмма № 1. "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов"
ВСЕГО:
3 410 166
538 806
600 126
586 762
580 133
555 876
548 463
4 340 527
626 704
823 421
696 010
891 648
656 484
646 260
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
3 058 731
477 430
544 538
517 313
525 614
500 925
492 911
3 985 954
564 638
767 271
626 266
836 321
600 750
590 708
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
351 435
61 376
55 588
69 449
54 519
54 951
55 552
354 573
62 066
56 150
69 744
55 327
55 734
55 552
Инвестиционная надбавка
Подпрограмма № 2. "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии"
ВСЕГО:
3 177 166
508 352
479 148
528 982
551 130
554 742
554 812
3 520 031
535 314
506 673
583 905
617 792
640 790
635 557
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
2 358 408
395 471
357 304
385 479
407 130
406 512
406 512
2 669 968
417 708
378 982
429 427
470 497
486 097
487 257
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
818 758
112 881
121 844
143 503
144 000
148 230
148 300
850 063
117 606
127 691
154 478
147 295
154 693
148 300
Инвестиционная надбавка
Подпрограмма № 3. "Развитие электронных средств массовой информации (интернет-изданий)"
ВСЕГО:
172 045
17 453
20 357
56 396
25 285
26 277
26 277
172 810
17 825
20 750
56 396
25 285
26 277
26 277
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
168 403
15 911
18 257
56 396
25 285
26 277
26 277
169 059
16 230
18 594
56 396
25 285
26 277
26 277
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
3 642
1 542
2 100
0
0
0
0
3 751
1 595
2 156
0
0
0
0
Инвестиционная надбавка
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 16 марта 2015 г. № 361
Форма 1
Система программных мероприятий государственной программы Республики Саха (Якутия)
"Развитие региональных печатных и электронных средств
массовой информации на 2012 - 2017 годы"
по базовому варианту реализации Программы
Наименование мероприятия
Всего
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия), в том числе:
Местные бюджеты
Внебюджетные средства
Инвестиционная надбавка
Всего:
Бюджетные кредиты
Всего:
В том числе государственные гарантии
ВСЕГО
6 872 262
0
5 698 427
0
0
1 173 835
0
0
2012 год
1 079 546
903 747
175 799
2013 год
1 116 579
937 047
179 532
2014 год
1 191 765
978 813
212 952
2015 год
1 177 007
978 488
198 519
2016 год
1 157 354
954 173
203 181
2017 год
1 150 011
946 159
203 852
Управление Программой
92 426
0
92 426
0
0
0
0
0
2012 год
14 935
14 935
0
2013 год
16 948
16 948
0
0
2014 год
19 625
19 625
0
2015 год
20 459
20 459
0
2016 год
20 459
20 459
0
2017 год
20 459
20 459
0
Департамент по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия)
92 426
0
92 426
0
0
0
0
0
2012 год
14 935
14 935
0
2013 год
16 948
16 948
0
2014 год
19 625
19 625
0
2015 год
20 459
20 459
0
2016 год
20 459
20 459
0
2017 год
20 459
20 459
0
Подпрограмма № 1. "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов"
2 861 703
0
2 565 820
0
0
295 883
0
0
2012 год
538 806
477 430
61 376
2013 год
600 126
544 538
0
55 588
2014 год
586 762
517 313
69 449
2015 год
580 133
525 614
54 519
2016 год
555 876
500 925
54 951
2017 год
548 463
492 911
55 552
Информирование о деятельности органов государственной власти Республики Саха (Якутия), социально-экономическом и культурном развитии Республики Саха (Якутия) через электронные средства массовой информации
3 361 184
0
3 009 749
0
0
351 435
0
0
2012 год
510 464
449 088
61 376
2013 год
579 886
524 298
55 588
2014 год
586 512
517 063
69 449
2015 год
580 083
525 564
54 519
2016 год
555 826
500 875
54 951
2017 год
548 413
492 861
55 552
Строительство студии "Марыкчаан" Чурапчинского филиала ГБУ РС(Я) НВК "Саха"
856
0
856
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
856
856
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 16 марта 2015 г. № 361
Форма 2
Система программных мероприятий государственной программы Республики Саха (Якутия)
"Развитие региональных печатных и электронных средств
массовой информации на 2012 - 2017 годы"
по интенсивному варианту реализации Программы
Наименование мероприятия
Всего
Федераль-ный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия), в том числе:
Местные бюджеты
Внебюджетные средства
Инвестиционная надбавка
Всего:
Бюджетные кредиты
Всего:
В том числе государственные гарантии
ВСЕГО
8 146 253
0
6 937 866
0
0
1 208 387
0
0
2012 год
1 194 778
1 013 511
181 267
2013 год
1 367 792
1 181 795
185 997
2014 год
1 355 936
1 131 714
224 222
2015 год
1 555 184
1 352 562
202 622
2016 год
1 344 010
1 133 583
210 427
2017 год
1 328 553
1 124 701
203 852
Управление Программой
Итого
112 885
0
112 885
0
0
0
0
0
2012 год
14 935
14 935
0
2013 год
16 948
16 948
0
2014 год
19 625
19 625
0
2015 год
20 459
20 459
0
2016 год
20 459
20 459
0
2017 год
20 459
20 459
0
Департамент по делам печати и телерадиовещания
Республики Саха (Якутия)
Итого
112 885
0
112 885
0
0
0
0
0
2012 год
14 935
14 935
0
2013 год
16 948
16 948
0
2014 год
19 625
19 625
0
2015 год
20 459
20 459
0
2016 год
20 459
20 459
0
2017 год
20 459
20 459
I.
Подпрограмма № 1. "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
4 340 527
0
3 985 954
0
0
354 573
0
0
2012 год
626 704
564 638
62 066
2013 год
823 421
767 271
56 150
2014 год
696 010
626 266
69 744
2015 год
891 648
836 321
55 327
2016 год
656 484
600 750
55 734
2017 год
646 260
590 708
55 552
Производство и распространение телерадиопрограмм
Итого
3 410 166
0
3 058 731
0
0
351 435
0
0
2012 год
538 806
477 430
61 376
2013 год
600 126
544 538
55 588
2014 год
586 762
517 313
69 449
2015 год
580 133
525 614
54 519
2016 год
555 876
500 925
54 951
2017 год
548 463
492 911
55 552
Мероприятия подпрограммы
ВСЕГО
930 361
0
927 223
3 138
0
0
2012 год
87 898
87 208
690
2013 год
223 295
222 733
562
2014 год
109 248
108 953
295
2015 год
311 515
310 707
808
2016 год
100 608
99 825
783
2017 год
97 797
97 797
0
Задача № 1. Переход на цифровые технологии производства и вещания телерадиопрограмм
1.
Модернизация и развитие технологической базы республиканской телерадиокомпании
Итого
472 924
0
469 786
0
0
3 138
0
0
2012 год
58 516
57 826
690
2013 год
147 275
146 713
562
2014 год
12 126
11 831
295
2015 год
149 832
149 024
808
2016 год
13 840
13 057
783
2017 год
91 335
91 335
0
1.1.
Модернизация существующих аппаратных, замена устаревшего оборудования
Итого
46 721
0
46 721
0
0
0
0
0
2012 год
16 355
16 355
0
2013 год
30 366
30 366
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.2.
Перевод на цифровые технологии, производство и вещание телевизионных программ в стандартах телевещания высокой четкости (HDTV)
Итого
41 447
0
41 447
0
0
0
0
0
2012 год
16 142
16 142
0
2013 год
25 305
25 305
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.3.
Сопровождение мероприятий перехода на современные технологии и стандарты
Итого
1 373
0
222
0
0
1 151
0
0
2012 год
159
53
106
2013 год
338
169
169
2014 год
177
0
177
2015 год
373
0
373
2016 год
326
0
326
2017 год
0
0
0
1.3.1.
Лицензирование и сертификация
Итого
222
0
222
0
0
0
0
0
2012 год
53
53
0
2013 год
169
169
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.3.2.
Информационно - разъяснительная работа
Итого
1 151
0
0
0
0
1 151
0
0
2012 год
106
0
106
2013 год
169
0
169
2014 год
177
0
177
2015 год
373
0
373
2016 год
326
0
326
2017 год
0
0
0
1.4.
Приобретение оборудования для павильона на 300 кв. м
Итого
201 573
0
201 573
0
0
0
0
0
2012 год
3 452
3 452
0
2013 год
52 297
52 297
0
2014 год
0
0
0
2015 год
101 485
101 485
0
2016 год
0
0
0
2017 год
44 339
44 339
0
1.4.1.
Комплект оборудования (дуплекс) подключения видеоаппаратной к оптической линии связи
Итого
5 061
0
5 061
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
5 061
5 061
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.4.2.
Оборудование Аппаратно-студийного комплекса
Итого
152 173
0
152 173
0
0
0
0
0
2012 год
3 452
3 452
0
2013 год
47 236
47 236
0
2014 год
0
0
0
2015 год
101 485
101 485
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.5.
Приобретение прав и заказ телевизионного контента сторонних производителей
Итого
63 319
0
63 319
0
0
0
0
0
2012 год
4 248
4 248
0
2013 год
6 748
6 748
0
2014 год
11 831
11 831
0
2015 год
12 435
12 435
0
2016 год
13 057
13 057
0
2017 год
15 000
15 000
0
1.6.
Создание системы цифровизации, обработки и классификации архивных материалов
Итого
46 225
0
46 225
0
0
0
0
0
2012 год
2 124
2 124
0
2013 год
8 997
8 997
0
2014 год
0
0
0
2015 год
35 104
35 104
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.7.
Переход на цифровые технологии радиовещания
Итого
9 356
0
9 356
0
0
0
0
0
2012 год
2 496
2 496
0
2013 год
6 860
6 860
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.8.
Стабилизаторы напряжения, источники бесперебойного питания устройств вентиляции и кондиционирования воздуха
Итого
759
0
0
0
0
759
0
0
2012 год
478
0
478
2013 год
281
0
281
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.9.
Модернизация материально-технологической базы филиалов
Итого
61 141
0
60 923
0
0
218
0
0
2012 год
13 062
12 956
106
2013 год
16 083
15 971
112
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
31 996
31 996
0
1.9.1.
Технологическое видеорепортажное и монтажное оборудование для филиалов
Итого
20 180
0
20 180
0
0
0
0
0
2012 год
8 708
8 708
0
2013 год
11 472
11 472
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.9.2.
Стабилизаторы напряжения, источники бесперебойного питания для филиалов
Итого
218
0
0
0
0
218
0
0
2012 год
106
0
106
2013 год
112
0
112
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.9.3.
Модернизация технологической базы филиалов
Итого
40 743
0
40 743
0
0
0
0
0
2012 год
4 248
4 248
0
2013 год
4 499
4 499
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
31 996
31 996
0
Задача № 2. Развитие материально-технической базы для производства и распространения телерадиопрограмм
2.
Модернизация и развитие материально-технической базы для производства и распространения телерадиопрограмм
Итого
418 964
0
418 964
0
0
0
0
0
2012 год
24 001
24 001
0
2013 год
69 166
69 166
0
2014 год
89 912
89 912
0
2015 год
155 579
155 579
0
2016 год
80 306
80 306
0
2017 год
0
0
0
2.1.
Проектно-сметная документация
Итого
4 779
0
4 779
0
0
0
0
0
2012 год
4 779
4 779
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.1.1.
Проектно-сметная документация реконструкции здания Телецентра
Итого
1 593
0
1 593
0
0
0
0
0
2012 год
1 593
1 593
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.1.2.
Проектно-сметная документация реконструкции арочного гаража - стояночного бокса на 30 автомашин
Итого
3 186
0
3 186
0
0
0
0
0
2012 год
3 186
3 186
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.2.
Работы по реконструкции
Итого
122 725
0
122 725
0
0
0
0
0
2012 год
9 133
9 133
0
2013 год
61 856
61 856
0
2014 год
46 617
46 617
0
2015 год
5 119
5 119
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.2.1.
Реконструкция здания Телецентра
Итого
33 740
0
33 740
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
33 740
33 740
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.2.2.
Реконструкция гаражных боксов ГБУ РС(Я) НВК "Саха"
Итого
51 736
0
51 736
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
46 617
46 617
0
2015 год
5 119
5 119
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.2.3.
Реконструкция объектов энергоснабжения сети телерадиовещания
Итого
12 507
0
12 507
0
0
0
0
0
2012 год
9 133
9 133
0
2013 год
3 374
3 374
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.2.4.
Реконструкция складского корпуса (долевое участие)
Итого
24 742
0
24 742
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
24 742
24 742
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.3.
Строительство объектов
100 093
0
100 093
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
43 295
43 295
0
2015 год
2 723
2 723
0
2016 год
54 075
54 075
0
2017 год
0
0
0
2.4.
Приобретение офисной техники
Итого
6 591
0
6 591
0
0
0
0
0
2012 год
2 655
2 655
0
2013 год
3 936
3 936
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.5.
Система автоматической проверки качества файлов
Итого
18 324
0
18 324
0
0
0
0
0
2012 год
4 248
4 248
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
14 076
14 076
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.6.
Обновление автотранспортного парка
Итого
6 560
0
6 560
0
0
0
0
0
2012 год
3 186
3 186
0
2013 год
3 374
3 374
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.7.
Приобретение передвижной телевизионной записывающей станции
Итого
26 231
0
26 231
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
26 231
26 231
0
2017 год
0
0
0
2.8.
Обновление выездных записывающих комплектов (ТЖК)
Итого
133 661
0
133 661
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
133 661
133 661
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
Задача № 3. Повышение квалификации сотрудников, переподготовка специалистов всех уровней для телерадиокомпании
3.
Повышение квалификации работников
Итого
38 473
0
38 473
0
0
0
0
0
2012 год
5 381
5 381
0
2013 год
6 854
6 854
0
2014 год
7 210
7 210
0
2015 год
6 104
6 104
0
2016 год
6 462
6 462
0
2017 год
6 462
6 462
0
II.
Подпрограмма № 2. "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
3 520 031
0
2 669 968
0
0
850 063
0
0
2012 год
535 314
417 708
117 606
2013 год
506 673
378 982
127 691
2014 год
583 905
429 427
154 478
2015 год
617 792
470 497
147 295
2016 год
640 790
486 097
154 693
2017 год
635 557
487 257
148 300
Издание республиканских, улусных (городских) общественно - политических газет и журналов
ВСЕГО
3 177 166
0
2 358 408
0
0
818 758
0
0
2012 год
508 352
395 471
112 881
2013 год
479 148
357 304
121 844
2014 год
528 982
385 479
143 503
2015 год
551 130
407 130
144 000
2016 год
554 742
406 512
148 230
2017 год
554 812
406 512
148 300
Мероприятия подпрограммы
ВСЕГО
342 865
0
311 560
0
0
31 305
0
0
2012 год
26 962
22 237
4 725
2013 год
27 525
21 678
5 847
2014 год
54 923
43 948
10 975
2015 год
66 662
63 367
3 295
2016 год
86 048
79 585
6 463
2017 год
80 745
80 745
0
Задача № 1. Выпуск, распространение печатных СМИ и укрепление материально-технической базы печатных СМИ, полиграфического производства
1.
Всего по задаче:
Итого
321 468
0
291 081
0
0
30 387
0
0
2012 год
22 849
18 442
4 407
2013 год
24 092
18 413
5 679
2014 год
51 323
40 525
10 798
2015 год
63 345
60 174
3 171
2016 год
82 564
76 232
6 332
2017 год
77 295
77 295
0
1.1.
Укрепление материально - технической базы редакций улусных (городских) и республиканских газет и журналов
Итого
181 810
0
151 423
0
0
30 387
0
0
2012 год
22 849
18 442
4 407
2013 год
24 092
18 413
5 679
2014 год
51 323
40 525
10 798
2015 год
23 716
20 545
3 171
2016 год
39 830
33 498
6 332
2017 год
20 000
20 000
0
1.1.1.
Приобретение печатного оборудования
Итого
72 502
0
60 721
0
0
11 781
0
0
2012 год
10 056
7 932
2 124
2013 год
13 496
11 247
2 249
2014 год
13 488
11 240
2 248
2015 год
7 460
6 217
1 243
2016 год
23 502
19 585
3 917
2017 год
4 500
4 500
0
1.1.2.
Приобретение оборудования для республиканского Пресс-центра
Итого
2 794
0
2 794
0
0
0
0
0
2012 год
2 794
2 794
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.1.3.
Оснащение оргтехникой и модернизация программного обеспечения
Итого
11 956
0
7 517
0
0
4 439
0
0
2012 год
2 132
1 335
797
2013 год
2 217
1 374
843
2014 год
2 416
1 529
887
2015 год
2 477
1 544
933
2016 год
2 714
1 735
979
2017 год
0
0
0
1.1.4.
Приобретение автотранспортных средств
Итого
17 757
0
14 206
0
0
3 551
0
0
2012 год
3 186
2 549
637
2013 год
3 374
2 699
675
2014 год
3 550
2 840
710
2015 год
3 730
2 984
746
2016 год
3 917
3 134
783
2017 год
0
0
0
1.1.5.
Приобретение 2 теплых каменных гаражей
Итого
2 236
0
2 236
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
956
956
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
1 280
1 280
0
2017 год
0
0
0
1.1.6.
Строительство зданий улусных (городских) газет
Итого
41 775
0
40 753
0
0
1 022
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
13 189
12 689
500
2015 год
6 800
6 800
0
2016 год
6 786
6 264
522
2017 год
15 000
15 000
0
1.1.7.
Капитальный ремонт зданий редакций улусных (городских) газет
Итого
15 782
0
13 217
0
0
2 565
0
0
2012 год
4 469
3 832
637
2013 год
2 924
2 137
787
2014 год
2 958
2 248
710
2015 год
3 300
3 000
300
2016 год
1 631
1 500
131
2017 год
500
500
0
1.1.8.
Приобретение и внедрение системы управления цифровыми активами, компьютерной и офисной техники, инженерно-технических сетевых коммуникаций (ЛВС)
Итого
15 749
0
9 979
0
0
5 770
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
15 749
9 979
5 770
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.
Модернизация полиграфического производства
Итого
74 858
0
74 858
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
18 029
18 029
0
2016 год
21 134
21 134
0
2017 год
35 695
35 695
0
3.
Организация совместных выпусков республиканских и улусных СМИ
Итого
64 800
0
64 800
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
21 600
21 600
0
2016 год
21 600
21 600
0
2017 год
21 600
21 600
0
Задача № 2. Повышение квалификации работников
4.
Повышение квалификации работников печатных СМИ
Итого
6 269
0
5 942
0
0
327
0
0
2012 год
1 883
1 671
212
2013 год
1 072
1 016
56
2014 год
1 116
1 057
59
2015 год
706
706
0
2016 год
742
742
0
2017 год
750
750
0
Задача № 3. Укрепление кадрового состава
5.
Привлечение молодых специалистов на работу в отдаленные улусы
Итого
15 128
0
14 537
0
0
591
0
0
2012 год
2 230
2 124
106
2013 год
2 361
2 249
112
2014 год
2 484
2 366
118
2015 год
2 611
2 487
124
2016 год
2 742
2 611
131
2017 год
2 700
2 700
0
III.
Подпрограмма № 3. "Развитие электронных средств массовой информации (интернет - изданий)"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
172 810
0
169 059
0
0
3 751
0
0
2012 год
17 825
16 230
1 595
2013 год
20 750
18 594
2 156
2014 год
56 396
56 396
0
2015 год
25 285
25 285
0
2016 год
26 277
26 277
0
2017 год
26 277
26 277
0
Интернет - издания
Итого
172 045
0
168 403
0
0
3 642
0
0
2012 год
17 453
15 911
1 542
2013 год
20 357
18 257
2 100
2014 год
56 396
56 396
0
2015 год
25 285
25 285
0
2016 год
26 277
26 277
0
2017 год
26 277
26 277
0
Мероприятия подпрограммы
ВСЕГО
765
0
656
0
0
109
0
0
2012 год
372
319
53
2013 год
393
337
56
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
Задача № 1. Функционирование и модернизация интернет-портала
1.
Обеспечение мультимедийными материалами интернет-портала
Итого
0
0
0
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
Задача № 2. Укрепление материально - технической базы интернет-издательств
2.
Укрепление материально - технической базы информагентства
Итого
0
0
0
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
Задача № 3. Повышение квалификации работников
3.
Повышение квалификации работников
Итого
765
0
656
0
0
109
0
0
2012 год
372
319
53
2013 год
393
337
56
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
ПРЕЗИДЕНТ
1
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
УКАЗ
16.03.2015 №361
О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 № 955 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) “Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2017 годы”»
В целях приведения параметров государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2017 годы» в соответствие Закону Республики Саха (Якутия) от 09 октября 2014 г. 1337-З № 251-V «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) “О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2014 год”», Закону Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 г. 1389-З № 331-V «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
1. Внести в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. № 955 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) “Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2017 годы”» (в ред. от 19.02.2013 № 1877, 25.12.2013 № 2414, 20.08.2014 № 2827) следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Соловьева А.Ю.».
1.2. В государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие региональных и электронных средств массовой информации на 2012-2017 годы»:
1.2.1. Строку 10 «Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам» паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
10.
Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам
Государственный бюджет
Республики
Саха (Якутия)
(тыс. руб.)
Внебюджетные источники
(тыс. руб.)
Государственный бюджет
Республики
Саха (Якутия) (тыс. руб.)
Внебюджетные источники
(тыс. руб.)
ВСЕГО:
5 698 427
1 173 835
6 937 866
1 208 387
2012 г.
903 747
175 799
1 013 511
181 267
2013 г.
937 047
179 532
1 181 795
185 997
2014 г.
978 813
212 952
1 131 714
224 222
2015 г.
978 488
198 519
1 352 562
202 622
2016 г.
954 173
203 181
1 133 583
210 427
2017 г.
946 159
203 852
1 124 701
203 852
1.3. В разделе 1 «Характеристика текущей ситуации»:
1.3.1. В абзаце первом пункта 1.2 слово «Президентом» заменить словом «Главой».
1.3.2. В абзаце восьмом пункта 1.3 слово «Президента» заменить словом «Главы».
1.3.3. В таблице 1 «Общий вид матрицы SWOT-анализа реализации Программы» подраздела 1.4 «SWOT-анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы» цифры «5 137 087» заменить цифрами «5 698 427», цифры «6 399 785» заменить цифрами «6 937 866».
1.4. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу 2 изложить в следующей редакции:
Таблица 2
Базовый
вариант
Интенсивный
вариант
ВСЕГО:
6 872 262
8 146 253
Федеральный бюджет
0
0
Государственный бюджет
Республики Саха (Якутия)
5 698 427
6 937 866
- бюджетные ассигнования
2012 год
903 747
1 013 511
2013 год
937 047
1 181 795
2014 год
978 813
1 131 714
2015 год
978 488
1 352 562
2016 год
954 173
1 133 583
2017 год
946 159
1 124 701
- бюджетные кредиты
0
0
Местные бюджеты
0
0
Внебюджетные источники
1 173 835
1 208 387
2012 год
175 799
181 267
2013 год
179 532
185 997
2014 год
212 952
224 222
2015 год
198 519
202 622
2016 год
203 181
210 427
2017 год
203 852
203 852
- государственные гарантии
0
0
Инвестиционная надбавка
0
0
2. В приложении № 1 «Подпрограмма “Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов”»:
2.1. Строку 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Базовый
вариант
Интенсивный
вариант
7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.
3 410 166
4 340 527
2012 год
538 806
626 704
2013 год
600 126
823 421
2014 год
586 762
696 010
2015 год
580 133
891 648
2016 год
555 876
656 484
2017 год
548 463
646 260
2.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
2.2.1. В абзаце втором цифры «3 102 889» заменить цифрами
«3 410 166», цифры «2 751 454» заменить цифрами «3 058 731».
2.2.2. В абзаце третьем цифры «4 033 250» заменить цифрами
«4 340 527», цифры «3 678 677» заменить цифрами «3 985 954».
3. В приложении № 2 «Подпрограмма “Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии”»:
3.1. Строку 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
7.
Базовый
вариант
Интенсивный
вариант
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.
Всего – 3 177 166 тыс. руб.
Всего – 3 520 031 тыс. руб.
2012 год
2012 год - 508 352 тыс. руб.
2012 год - 535 314 тыс. руб.
2013 год
2013 год - 479 148 тыс. руб.
2013 год - 506 673 тыс. руб.
2014 год
2014 год – 528 982 тыс. руб.
2014 год – 583 905 тыс. руб.
2015 год
2015 год – 551 130 тыс. руб.
2015 год – 617 792 тыс. руб.
2016 год
2016 год – 554 742 тыс. руб.
2016 год – 640 790 тыс. руб.
2017 год
2017 год – 554 812 тыс. руб.
2017 год – 635 557 тыс. руб.
3.2. В абзаце пятом раздела 1 «Характеристика текущего состояния» слово «Президента» заменить словом «Главы».
3.3. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
3.3.1. В абзаце втором цифры «2 956 453» заменить цифрами
«3 177 166», цифры «2 137 695» заменить цифрами «2 358 408».
3.3.2. В абзаце четвертом цифры «3 318 635» заменить цифрами
«3 520 031», цифры «2 468 572» заменить цифрами «2 669 968».
4. В приложении № 3 «Подпрограмма “Развитие электронных средств массовой информации (интернет-изданий)”»:
4.1. Строку 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Базовый
вариант
Интенсивный
вариант
7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.
172 045 тыс. руб.
172 810 тыс. руб.
2012 год
2012 год - 17 453 тыс. руб.
2012 год - 17 825 тыс. руб.
2013 год
2013 год – 20 357 тыс. руб.
2013 год - 20 750 тыс. руб.
2014 год
2014 год - 56 396 тыс. руб.
2014 год - 56 396 тыс. руб.
2015 год
2015 год - 25 285 тыс. руб.
2015 год – 25 285 тыс. руб.
2016 год
2016 год - 26 277 тыс. руб.
2016 год – 26 277 тыс. руб.
2017 год
2017 год - 26 277 тыс. руб.
2017 год – 26 277 тыс. руб.
4.2. В таблице 11 «SWOT-анализ текущего состояния в сфере реализации подпрограммы» раздела 1 «Характеристика текущего состояния» цифры «138 403» заменить цифрами «656».
4.3. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
4.3.1. В абзаце первом цифры «142 045» заменить цифрами «172 045», цифры «138 403» заменить цифрами «168 403».
4.3.2. В абзаце втором цифры «166 069» заменить цифрами «172 810», цифры «162 318» заменить цифрами «169 059».
4.3.3. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«По интенсивной части общий объем финансирования подпрограммы составляет 656 тыс. руб. на повышение квалификации работников.».
5. Приложения № 4, № 6 (формы № 1, № 2) изложить в редакции согласно приложениям № 1, № 2 (формы № 1, № 2) к настоящему Указу.
6. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).
Глава
Республики Саха (Якутия) Е.БОРИСОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 16 марта 2015 г. № 361
Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию
государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2017 годы"
в разрезе источников финансирования
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Источники финансирования
Базовый вариант, тыс.руб.
Интенсивный вариант, тыс. руб.
Всего
Плановый период
Всего
Плановый период
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Итоговый результат по всем подпрограммам
ВСЕГО:
6 872 262
1 079 546
1 116 579
1 191 765
1 177 007
1 157 354
1 150 011
8 146 253
1 194 778
1 367 792
1 355 936
1 555 184
1 344 010
1 328 553
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
5 698 427
903 747
937 047
978 813
978 488
954 173
946 159
6 937 866
1 013 511
1 181 795
1 131 714
1 352 562
1 133 583
1 124 701
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
1 173 835
175 799
179 532
212 952
198 519
203 181
203 852
1 208 387
181 267
185 997
224 222
202 622
210 427
203 852
Инвестиционная надбавка
Раздел «Управление Программой»
ВСЕГО:
112 885
14 935
16 948
19 625
20 459
20 459
20 459
112 885
14 935
16 948
19 625
20 459
20 459
20 459
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
112 885
14 935
16 948
19 625
20 459
20 459
20 459
112 885
14 935
16 948
19 625
20 459
20 459
20 459
Подпрограмма № 1. "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов"
ВСЕГО:
3 410 166
538 806
600 126
586 762
580 133
555 876
548 463
4 340 527
626 704
823 421
696 010
891 648
656 484
646 260
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
3 058 731
477 430
544 538
517 313
525 614
500 925
492 911
3 985 954
564 638
767 271
626 266
836 321
600 750
590 708
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
351 435
61 376
55 588
69 449
54 519
54 951
55 552
354 573
62 066
56 150
69 744
55 327
55 734
55 552
Инвестиционная надбавка
Подпрограмма № 2. "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии"
ВСЕГО:
3 177 166
508 352
479 148
528 982
551 130
554 742
554 812
3 520 031
535 314
506 673
583 905
617 792
640 790
635 557
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
2 358 408
395 471
357 304
385 479
407 130
406 512
406 512
2 669 968
417 708
378 982
429 427
470 497
486 097
487 257
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
818 758
112 881
121 844
143 503
144 000
148 230
148 300
850 063
117 606
127 691
154 478
147 295
154 693
148 300
Инвестиционная надбавка
Подпрограмма № 3. "Развитие электронных средств массовой информации (интернет-изданий)"
ВСЕГО:
172 045
17 453
20 357
56 396
25 285
26 277
26 277
172 810
17 825
20 750
56 396
25 285
26 277
26 277
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
168 403
15 911
18 257
56 396
25 285
26 277
26 277
169 059
16 230
18 594
56 396
25 285
26 277
26 277
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
3 642
1 542
2 100
0
0
0
0
3 751
1 595
2 156
0
0
0
0
Инвестиционная надбавка
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 16 марта 2015 г. № 361
Форма 1
Система программных мероприятий государственной программы Республики Саха (Якутия)
"Развитие региональных печатных и электронных средств
массовой информации на 2012 - 2017 годы"
по базовому варианту реализации Программы
Наименование мероприятия
Всего
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия), в том числе:
Местные бюджеты
Внебюджетные средства
Инвестиционная надбавка
Всего:
Бюджетные кредиты
Всего:
В том числе государственные гарантии
ВСЕГО
6 872 262
0
5 698 427
0
0
1 173 835
0
0
2012 год
1 079 546
903 747
175 799
2013 год
1 116 579
937 047
179 532
2014 год
1 191 765
978 813
212 952
2015 год
1 177 007
978 488
198 519
2016 год
1 157 354
954 173
203 181
2017 год
1 150 011
946 159
203 852
Управление Программой
92 426
0
92 426
0
0
0
0
0
2012 год
14 935
14 935
0
2013 год
16 948
16 948
0
0
2014 год
19 625
19 625
0
2015 год
20 459
20 459
0
2016 год
20 459
20 459
0
2017 год
20 459
20 459
0
Департамент по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия)
92 426
0
92 426
0
0
0
0
0
2012 год
14 935
14 935
0
2013 год
16 948
16 948
0
2014 год
19 625
19 625
0
2015 год
20 459
20 459
0
2016 год
20 459
20 459
0
2017 год
20 459
20 459
0
Подпрограмма № 1. "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов"
2 861 703
0
2 565 820
0
0
295 883
0
0
2012 год
538 806
477 430
61 376
2013 год
600 126
544 538
0
55 588
2014 год
586 762
517 313
69 449
2015 год
580 133
525 614
54 519
2016 год
555 876
500 925
54 951
2017 год
548 463
492 911
55 552
Информирование о деятельности органов государственной власти Республики Саха (Якутия), социально-экономическом и культурном развитии Республики Саха (Якутия) через электронные средства массовой информации
3 361 184
0
3 009 749
0
0
351 435
0
0
2012 год
510 464
449 088
61 376
2013 год
579 886
524 298
55 588
2014 год
586 512
517 063
69 449
2015 год
580 083
525 564
54 519
2016 год
555 826
500 875
54 951
2017 год
548 413
492 861
55 552
Строительство студии "Марыкчаан" Чурапчинского филиала ГБУ РС(Я) НВК "Саха"
856
0
856
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
856
856
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 16 марта 2015 г. № 361
Форма 2
Система программных мероприятий государственной программы Республики Саха (Якутия)
"Развитие региональных печатных и электронных средств
массовой информации на 2012 - 2017 годы"
по интенсивному варианту реализации Программы
Наименование мероприятия
Всего
Федераль-ный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия), в том числе:
Местные бюджеты
Внебюджетные средства
Инвестиционная надбавка
Всего:
Бюджетные кредиты
Всего:
В том числе государственные гарантии
ВСЕГО
8 146 253
0
6 937 866
0
0
1 208 387
0
0
2012 год
1 194 778
1 013 511
181 267
2013 год
1 367 792
1 181 795
185 997
2014 год
1 355 936
1 131 714
224 222
2015 год
1 555 184
1 352 562
202 622
2016 год
1 344 010
1 133 583
210 427
2017 год
1 328 553
1 124 701
203 852
Управление Программой
Итого
112 885
0
112 885
0
0
0
0
0
2012 год
14 935
14 935
0
2013 год
16 948
16 948
0
2014 год
19 625
19 625
0
2015 год
20 459
20 459
0
2016 год
20 459
20 459
0
2017 год
20 459
20 459
0
Департамент по делам печати и телерадиовещания
Республики Саха (Якутия)
Итого
112 885
0
112 885
0
0
0
0
0
2012 год
14 935
14 935
0
2013 год
16 948
16 948
0
2014 год
19 625
19 625
0
2015 год
20 459
20 459
0
2016 год
20 459
20 459
0
2017 год
20 459
20 459
I.
Подпрограмма № 1. "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
4 340 527
0
3 985 954
0
0
354 573
0
0
2012 год
626 704
564 638
62 066
2013 год
823 421
767 271
56 150
2014 год
696 010
626 266
69 744
2015 год
891 648
836 321
55 327
2016 год
656 484
600 750
55 734
2017 год
646 260
590 708
55 552
Производство и распространение телерадиопрограмм
Итого
3 410 166
0
3 058 731
0
0
351 435
0
0
2012 год
538 806
477 430
61 376
2013 год
600 126
544 538
55 588
2014 год
586 762
517 313
69 449
2015 год
580 133
525 614
54 519
2016 год
555 876
500 925
54 951
2017 год
548 463
492 911
55 552
Мероприятия подпрограммы
ВСЕГО
930 361
0
927 223
3 138
0
0
2012 год
87 898
87 208
690
2013 год
223 295
222 733
562
2014 год
109 248
108 953
295
2015 год
311 515
310 707
808
2016 год
100 608
99 825
783
2017 год
97 797
97 797
0
Задача № 1. Переход на цифровые технологии производства и вещания телерадиопрограмм
1.
Модернизация и развитие технологической базы республиканской телерадиокомпании
Итого
472 924
0
469 786
0
0
3 138
0
0
2012 год
58 516
57 826
690
2013 год
147 275
146 713
562
2014 год
12 126
11 831
295
2015 год
149 832
149 024
808
2016 год
13 840
13 057
783
2017 год
91 335
91 335
0
1.1.
Модернизация существующих аппаратных, замена устаревшего оборудования
Итого
46 721
0
46 721
0
0
0
0
0
2012 год
16 355
16 355
0
2013 год
30 366
30 366
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.2.
Перевод на цифровые технологии, производство и вещание телевизионных программ в стандартах телевещания высокой четкости (HDTV)
Итого
41 447
0
41 447
0
0
0
0
0
2012 год
16 142
16 142
0
2013 год
25 305
25 305
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.3.
Сопровождение мероприятий перехода на современные технологии и стандарты
Итого
1 373
0
222
0
0
1 151
0
0
2012 год
159
53
106
2013 год
338
169
169
2014 год
177
0
177
2015 год
373
0
373
2016 год
326
0
326
2017 год
0
0
0
1.3.1.
Лицензирование и сертификация
Итого
222
0
222
0
0
0
0
0
2012 год
53
53
0
2013 год
169
169
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.3.2.
Информационно - разъяснительная работа
Итого
1 151
0
0
0
0
1 151
0
0
2012 год
106
0
106
2013 год
169
0
169
2014 год
177
0
177
2015 год
373
0
373
2016 год
326
0
326
2017 год
0
0
0
1.4.
Приобретение оборудования для павильона на 300 кв. м
Итого
201 573
0
201 573
0
0
0
0
0
2012 год
3 452
3 452
0
2013 год
52 297
52 297
0
2014 год
0
0
0
2015 год
101 485
101 485
0
2016 год
0
0
0
2017 год
44 339
44 339
0
1.4.1.
Комплект оборудования (дуплекс) подключения видеоаппаратной к оптической линии связи
Итого
5 061
0
5 061
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
5 061
5 061
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.4.2.
Оборудование Аппаратно-студийного комплекса
Итого
152 173
0
152 173
0
0
0
0
0
2012 год
3 452
3 452
0
2013 год
47 236
47 236
0
2014 год
0
0
0
2015 год
101 485
101 485
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.5.
Приобретение прав и заказ телевизионного контента сторонних производителей
Итого
63 319
0
63 319
0
0
0
0
0
2012 год
4 248
4 248
0
2013 год
6 748
6 748
0
2014 год
11 831
11 831
0
2015 год
12 435
12 435
0
2016 год
13 057
13 057
0
2017 год
15 000
15 000
0
1.6.
Создание системы цифровизации, обработки и классификации архивных материалов
Итого
46 225
0
46 225
0
0
0
0
0
2012 год
2 124
2 124
0
2013 год
8 997
8 997
0
2014 год
0
0
0
2015 год
35 104
35 104
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.7.
Переход на цифровые технологии радиовещания
Итого
9 356
0
9 356
0
0
0
0
0
2012 год
2 496
2 496
0
2013 год
6 860
6 860
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.8.
Стабилизаторы напряжения, источники бесперебойного питания устройств вентиляции и кондиционирования воздуха
Итого
759
0
0
0
0
759
0
0
2012 год
478
0
478
2013 год
281
0
281
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.9.
Модернизация материально-технологической базы филиалов
Итого
61 141
0
60 923
0
0
218
0
0
2012 год
13 062
12 956
106
2013 год
16 083
15 971
112
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
31 996
31 996
0
1.9.1.
Технологическое видеорепортажное и монтажное оборудование для филиалов
Итого
20 180
0
20 180
0
0
0
0
0
2012 год
8 708
8 708
0
2013 год
11 472
11 472
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.9.2.
Стабилизаторы напряжения, источники бесперебойного питания для филиалов
Итого
218
0
0
0
0
218
0
0
2012 год
106
0
106
2013 год
112
0
112
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.9.3.
Модернизация технологической базы филиалов
Итого
40 743
0
40 743
0
0
0
0
0
2012 год
4 248
4 248
0
2013 год
4 499
4 499
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
31 996
31 996
0
Задача № 2. Развитие материально-технической базы для производства и распространения телерадиопрограмм
2.
Модернизация и развитие материально-технической базы для производства и распространения телерадиопрограмм
Итого
418 964
0
418 964
0
0
0
0
0
2012 год
24 001
24 001
0
2013 год
69 166
69 166
0
2014 год
89 912
89 912
0
2015 год
155 579
155 579
0
2016 год
80 306
80 306
0
2017 год
0
0
0
2.1.
Проектно-сметная документация
Итого
4 779
0
4 779
0
0
0
0
0
2012 год
4 779
4 779
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.1.1.
Проектно-сметная документация реконструкции здания Телецентра
Итого
1 593
0
1 593
0
0
0
0
0
2012 год
1 593
1 593
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.1.2.
Проектно-сметная документация реконструкции арочного гаража - стояночного бокса на 30 автомашин
Итого
3 186
0
3 186
0
0
0
0
0
2012 год
3 186
3 186
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.2.
Работы по реконструкции
Итого
122 725
0
122 725
0
0
0
0
0
2012 год
9 133
9 133
0
2013 год
61 856
61 856
0
2014 год
46 617
46 617
0
2015 год
5 119
5 119
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.2.1.
Реконструкция здания Телецентра
Итого
33 740
0
33 740
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
33 740
33 740
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.2.2.
Реконструкция гаражных боксов ГБУ РС(Я) НВК "Саха"
Итого
51 736
0
51 736
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
46 617
46 617
0
2015 год
5 119
5 119
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.2.3.
Реконструкция объектов энергоснабжения сети телерадиовещания
Итого
12 507
0
12 507
0
0
0
0
0
2012 год
9 133
9 133
0
2013 год
3 374
3 374
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.2.4.
Реконструкция складского корпуса (долевое участие)
Итого
24 742
0
24 742
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
24 742
24 742
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.3.
Строительство объектов
100 093
0
100 093
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
43 295
43 295
0
2015 год
2 723
2 723
0
2016 год
54 075
54 075
0
2017 год
0
0
0
2.4.
Приобретение офисной техники
Итого
6 591
0
6 591
0
0
0
0
0
2012 год
2 655
2 655
0
2013 год
3 936
3 936
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.5.
Система автоматической проверки качества файлов
Итого
18 324
0
18 324
0
0
0
0
0
2012 год
4 248
4 248
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
14 076
14 076
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.6.
Обновление автотранспортного парка
Итого
6 560
0
6 560
0
0
0
0
0
2012 год
3 186
3 186
0
2013 год
3 374
3 374
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.7.
Приобретение передвижной телевизионной записывающей станции
Итого
26 231
0
26 231
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
26 231
26 231
0
2017 год
0
0
0
2.8.
Обновление выездных записывающих комплектов (ТЖК)
Итого
133 661
0
133 661
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
133 661
133 661
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
Задача № 3. Повышение квалификации сотрудников, переподготовка специалистов всех уровней для телерадиокомпании
3.
Повышение квалификации работников
Итого
38 473
0
38 473
0
0
0
0
0
2012 год
5 381
5 381
0
2013 год
6 854
6 854
0
2014 год
7 210
7 210
0
2015 год
6 104
6 104
0
2016 год
6 462
6 462
0
2017 год
6 462
6 462
0
II.
Подпрограмма № 2. "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
3 520 031
0
2 669 968
0
0
850 063
0
0
2012 год
535 314
417 708
117 606
2013 год
506 673
378 982
127 691
2014 год
583 905
429 427
154 478
2015 год
617 792
470 497
147 295
2016 год
640 790
486 097
154 693
2017 год
635 557
487 257
148 300
Издание республиканских, улусных (городских) общественно - политических газет и журналов
ВСЕГО
3 177 166
0
2 358 408
0
0
818 758
0
0
2012 год
508 352
395 471
112 881
2013 год
479 148
357 304
121 844
2014 год
528 982
385 479
143 503
2015 год
551 130
407 130
144 000
2016 год
554 742
406 512
148 230
2017 год
554 812
406 512
148 300
Мероприятия подпрограммы
ВСЕГО
342 865
0
311 560
0
0
31 305
0
0
2012 год
26 962
22 237
4 725
2013 год
27 525
21 678
5 847
2014 год
54 923
43 948
10 975
2015 год
66 662
63 367
3 295
2016 год
86 048
79 585
6 463
2017 год
80 745
80 745
0
Задача № 1. Выпуск, распространение печатных СМИ и укрепление материально-технической базы печатных СМИ, полиграфического производства
1.
Всего по задаче:
Итого
321 468
0
291 081
0
0
30 387
0
0
2012 год
22 849
18 442
4 407
2013 год
24 092
18 413
5 679
2014 год
51 323
40 525
10 798
2015 год
63 345
60 174
3 171
2016 год
82 564
76 232
6 332
2017 год
77 295
77 295
0
1.1.
Укрепление материально - технической базы редакций улусных (городских) и республиканских газет и журналов
Итого
181 810
0
151 423
0
0
30 387
0
0
2012 год
22 849
18 442
4 407
2013 год
24 092
18 413
5 679
2014 год
51 323
40 525
10 798
2015 год
23 716
20 545
3 171
2016 год
39 830
33 498
6 332
2017 год
20 000
20 000
0
1.1.1.
Приобретение печатного оборудования
Итого
72 502
0
60 721
0
0
11 781
0
0
2012 год
10 056
7 932
2 124
2013 год
13 496
11 247
2 249
2014 год
13 488
11 240
2 248
2015 год
7 460
6 217
1 243
2016 год
23 502
19 585
3 917
2017 год
4 500
4 500
0
1.1.2.
Приобретение оборудования для республиканского Пресс-центра
Итого
2 794
0
2 794
0
0
0
0
0
2012 год
2 794
2 794
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.1.3.
Оснащение оргтехникой и модернизация программного обеспечения
Итого
11 956
0
7 517
0
0
4 439
0
0
2012 год
2 132
1 335
797
2013 год
2 217
1 374
843
2014 год
2 416
1 529
887
2015 год
2 477
1 544
933
2016 год
2 714
1 735
979
2017 год
0
0
0
1.1.4.
Приобретение автотранспортных средств
Итого
17 757
0
14 206
0
0
3 551
0
0
2012 год
3 186
2 549
637
2013 год
3 374
2 699
675
2014 год
3 550
2 840
710
2015 год
3 730
2 984
746
2016 год
3 917
3 134
783
2017 год
0
0
0
1.1.5.
Приобретение 2 теплых каменных гаражей
Итого
2 236
0
2 236
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
956
956
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
1 280
1 280
0
2017 год
0
0
0
1.1.6.
Строительство зданий улусных (городских) газет
Итого
41 775
0
40 753
0
0
1 022
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
13 189
12 689
500
2015 год
6 800
6 800
0
2016 год
6 786
6 264
522
2017 год
15 000
15 000
0
1.1.7.
Капитальный ремонт зданий редакций улусных (городских) газет
Итого
15 782
0
13 217
0
0
2 565
0
0
2012 год
4 469
3 832
637
2013 год
2 924
2 137
787
2014 год
2 958
2 248
710
2015 год
3 300
3 000
300
2016 год
1 631
1 500
131
2017 год
500
500
0
1.1.8.
Приобретение и внедрение системы управления цифровыми активами, компьютерной и офисной техники, инженерно-технических сетевых коммуникаций (ЛВС)
Итого
15 749
0
9 979
0
0
5 770
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
15 749
9 979
5 770
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.
Модернизация полиграфического производства
Итого
74 858
0
74 858
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
18 029
18 029
0
2016 год
21 134
21 134
0
2017 год
35 695
35 695
0
3.
Организация совместных выпусков республиканских и улусных СМИ
Итого
64 800
0
64 800
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
21 600
21 600
0
2016 год
21 600
21 600
0
2017 год
21 600
21 600
0
Задача № 2. Повышение квалификации работников
4.
Повышение квалификации работников печатных СМИ
Итого
6 269
0
5 942
0
0
327
0
0
2012 год
1 883
1 671
212
2013 год
1 072
1 016
56
2014 год
1 116
1 057
59
2015 год
706
706
0
2016 год
742
742
0
2017 год
750
750
0
Задача № 3. Укрепление кадрового состава
5.
Привлечение молодых специалистов на работу в отдаленные улусы
Итого
15 128
0
14 537
0
0
591
0
0
2012 год
2 230
2 124
106
2013 год
2 361
2 249
112
2014 год
2 484
2 366
118
2015 год
2 611
2 487
124
2016 год
2 742
2 611
131
2017 год
2 700
2 700
0
III.
Подпрограмма № 3. "Развитие электронных средств массовой информации (интернет - изданий)"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
172 810
0
169 059
0
0
3 751
0
0
2012 год
17 825
16 230
1 595
2013 год
20 750
18 594
2 156
2014 год
56 396
56 396
0
2015 год
25 285
25 285
0
2016 год
26 277
26 277
0
2017 год
26 277
26 277
0
Интернет - издания
Итого
172 045
0
168 403
0
0
3 642
0
0
2012 год
17 453
15 911
1 542
2013 год
20 357
18 257
2 100
2014 год
56 396
56 396
0
2015 год
25 285
25 285
0
2016 год
26 277
26 277
0
2017 год
26 277
26 277
0
Мероприятия подпрограммы
ВСЕГО
765
0
656
0
0
109
0
0
2012 год
372
319
53
2013 год
393
337
56
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
Задача № 1. Функционирование и модернизация интернет-портала
1.
Обеспечение мультимедийными материалами интернет-портала
Итого
0
0
0
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
Задача № 2. Укрепление материально - технической базы интернет-издательств
2.
Укрепление материально - технической базы информагентства
Итого
0
0
0
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
Задача № 3. Повышение квалификации работников
3.
Повышение квалификации работников
Итого
765
0
656
0
0
109
0
0
2012 год
372
319
53
2013 год
393
337
56
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 23.07.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 120.050.000 Средства массовой информации (см. 130.040.000) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: