Основная информация
Дата опубликования: | 19 сентября 2017г. |
Номер документа: | RU14000201700901 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Саха (Якутия) |
Принявший орган: | Глава Республики Саха (Якутия) |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Указы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Утратил силу Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10.12.2019 № 873
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ))
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
УКАЗ
От 19.09.2017 №2105
О внесении изменений в государственную программуРеспублики
Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы», утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия)
от 07 октября 2011 г. № 934
В целях приведения в соответствие Закону Республики Саха (Якутия) от 30 мая 2017 г. 1849-З № 1253-V «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» постановляю:
1. Внести в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы», утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 07 октября 2011 г. № 934,следующие изменения:
1.1. В строке 10 паспорта Программыцифры «96 312,85» заменить цифрами «96 461,17»,цифры «10 931,08» заменить цифрами «11 453,81», цифры «9 354,78» заменить цифрами «9 187,48», цифры «9 149,91» заменить цифрами «9 037,35», цифры «8 757,22» заменить цифрами «8 662,66».
1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение государственной программы» цифры «4 826 951» заменить цифрами «4 837 398», цифры «604 827» заменить цифрами
«615 274», цифры «81 149 917» заменить цифрами «81 511 304», цифры «27 769 671» заменить цифрами «27 747 524», цифры «1 541 497» заменить цифрами «1 427 248», цифры «3 727 258» заменить цифрами «3 755 938», цифры «3 454 602» заменить цифрами «3 443 802», цифры «1 302 424» заменить цифрами «1 257 368», цифры
«3 149 142» заменить цифрами «3 120 013», цифры «4 193 126» заменить цифрами
«4 721 979»,цифры «3 329 930» заменить цифрами «3 403 930», цифры «484 604» заменить цифрами «483 816», цифры «2 551 746» заменить цифрами «2 513 484», цифры «6 458 752» заменить цифрами «6 405 181», цифры «840 410» заменить цифрами
«915 156», цифры «3 049 203» заменить цифрами «2 952 507», цифры «1 072 869» заменить цифрами «1 068 230».
1.3. В таблице 3.1 цифры «96 312,85» заменить цифрами «96 461,17», цифры «5 638,85» заменить цифрами «6 255,87», цифры «75 511,07» заменить цифрами «75 255,43», цифры «14 783,14» заменить цифрами «14 570,07».
1.4. Пункт 9 раздела 5 «Организация управления Государственной программой и контроль за ходом ее реализации, в том числе управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«9. Условия предоставления межбюджетных субсидий и методика их расчета
9.1. В рамках Государственной программы предоставляются межбюджетные субсидии:
гранты на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (далее – Гранты);
субсидии на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития кормопроизводства (далее - Субсидии).
9.2. Гранты предоставляются органу местного самоуправления или органу территориального общественного самоуправления сельского поселения (далее –грантополучатели) на реализацию общественно значимых некоммерческих проектов (далее - проекты) по следующим приоритетным направлениям:
создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;
сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников;
поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.
Условиями предоставления Грантов являются:
1) наличие схемы территориального планирования муниципального района и генерального плана сельского поселения, на территории которого планируется реализация проекта (дляоргана местного самоуправления сельского поселения);
2) наличие долгосрочной муниципальной программы по устойчивому развитию сельского поселения, на территории которого планируется реализация проекта;
3) предоставление претендентом на получение гранта в Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) документов в сроки, по перечню и по формам, установленным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия).
Размер Гранта составляет не более 60% от сметной стоимости проекта и не должен превышать 2 млн. рублей.
Проект, получивший грант, должен быть реализован в течение 12 месяцев с момента получения Гранта.
9.3. Субсидии предоставляются бюджетам городских округов, муниципальных районов Республики Саха (Якутия) на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития кормопроизводства:
софинансирование работ (строительство изгороди, силосных траншей и восстановление заброшенных пашен);
приобретение сельскохозяйственной техники (самоходный, прицепной кормоуборочный комбайн, прицепное почвообрабатывающее и сенажное оборудование).
Условиями предоставления Субсидий являются:
1) наличие утвержденной правовым актом муниципального образования муниципальной программы с указанием соответствующих значений показателей результативности (индикаторов): увеличение посевных площадей кормовых культур и увеличение производства сочных и грубых кормов;
2) наличие не менее 500 гектаров посевных площадей кормовых культур по муниципальному образованию по отчету федерального статистического бюллетеня "Окончательные итоги посевных площадей и валового сбора сельскохозяйственных культур" по состоянию на год, предшествующий предоставлению субсидии;
3) сумма финансирования из местного бюджета, в том числе за счет средств местных бюджетов поселений, на реализацию мероприятий Муниципальной программы должна составить не менее 2 млн. рублей на очередной финансовый год, подтвержденная выпиской из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете;
4) наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования по вопросам местного значения, на исполнение которого предоставляется субсидия.
Расчет объема причитающихся Субсидий местному бюджету Муниципального образования (Сi) рассчитывается по следующей формуле:
Сi = С*(Мi/М),
где:
С – суммарный объем субсидий, предусмотренных в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) муниципальным образованиям на софинансирование Муниципальных программ на софинансированиерасходных обязательств по реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития кормопроизводства;
Мi – объем ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования, прошедшего отбор, на реализацию мероприятий, включенных в муниципальную программу;
М – общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований, прошедших отбор, на реализацию мероприятий, включенных в Муниципальную программу.
Максимальный размер предоставляемых Субсидий одному муниципальному образованию составляет 12 млн рублей.».
1.5. В приложении № 1 «Подпрограмма “Развитие животноводства”»:
1.5.1. В строке 7 паспорта подпрограммы цифры «28 346,24» заменить цифрами «28 324,10», цифры «668,51»заменить цифрами«639,12», цифры «77,42» заменить цифрами «48,03», цифры «27 101,16» заменить цифрами «27 108,4», цифры «3 537,25» заменить цифрами «3 549,11»,цифры «2 521,94» заменить цифрами «2 520,40», цифры «2 377,29» заменить цифрами «2 375,75».
1.5.2. В таблице 3.1 цифры «28 346,24» заменить цифрами «28 324,10», цифры «668,51» заменить цифрами «639,12», цифры «27 101,16» заменить цифрами «27 108,4».
1.6. В приложении № 2 «Подпрограмма “Развитие табунного коневодства”»:
1.6.1. В строке 7 паспорта gодпрограммы цифры «1 541,50» заменить цифрами «1 427,25», цифры «232,98» заменить цифрами «219,28», цифры «2017 год - 42,57» заменить цифрами «2017 год - 28,87», цифры «1 308,51» заменить цифрами «1 207,97», цифры «230,14» заменить цифрами «129,60».
1.6.2. В таблице 3.1 цифры «1 541,50» заменить цифрами «1 427,25», цифры «232,98» заменить цифрами «219,28», цифры «1 308,51» заменить цифрами «1 207,97».
1.7. В приложении № 3 «Подпрограмма “Развитие растениеводства”»:
1.7.1. В строке 7 паспорта подпрограммы цифры «4 008,49» заменить цифрами «4 037,17», цифры «571,53» заменить цифрами «572,87», цифры «22,40» заменить цифрами «23,74», цифры «3 155,73» заменить цифрами «3 183,07», цифры «217,97» заменить цифрами «245,32».
1.7.2. В таблице 3.1 цифры «4 008,49» заменить цифрами «4 037,17», цифры «571,53» заменить цифрами «572,87», цифры «3 155,73» заменить цифрами «3 183,07».
1.8. В приложении № 4 «Подпрограмма “Развитие традиционных отраслей Севера”»:
1.8.1. В строке 7 паспорта подпрограммы цифры «3 774,48» заменить цифрами «3 763,68», цифры «3 205,34» заменить цифрами «3 194,54», цифры «2018 год - 79,50» заменить цифрами «2018 год - 75,90», цифры «2019 год - 79,50» заменить цифрами «2019 год - 75,90»,цифры «2020 год - 79,50» заменить цифрами «2020 год - 75,90».
1.8.2. В таблице 3.1 цифры «3 774,48» заменить цифрами «3 763,68», цифры «3 205,34» заменить цифрами «3 194,54».
1.9. В таблице 2.1 приложения № 5 «Подпрограмма “Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности”» цифры «5 319,0» заменить цифрами «5,319».
1.10. В приложении № 6 «Подпрограмма “Развитие рыбохозяйственного комплекса”»:
1.10.1. В строке 7 паспорта подпрограммы цифры «1 322,06» заменить цифрами «1 277,00», цифры «1 300,12»заменить цифрами«1 255,06», цифры «154,36» заменить цифрами «143,56», цифры «2018 год - 163,10» заменить цифрами «2018 год - 151,68»,«2019 год - 163,10» заменить цифрами «2019 год - 151,68»«2020 год - 163,10» заменить цифрами «2020 год - 151,68».
1.10.2. В таблице 3.1 цифры «1 322,06» заменить цифрами «1 277,00», цифры «1 300,12» заменить цифрами «1 255,06».
1.11. В приложении № 7 «Подпрограмма “Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель”»:
1.11.1. Строку 7 паспорта подпрограммыизложить в следующей редакции:
7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с
разбивкой по годам
Всего за счет всех источников, млн. руб.
3 705,40
в т.ч.:
из федерального бюджета, всего -
31,52
2012 год -
2013 год -
2014 год -
2015 год -
8,34
2016 год -
2017 год -
23,18
2018 год -
2019 год -
2020 год -
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), всего -
3 088,49
2012 год -
332,79
2013 год -
428,03
2014 год -
376,76
2015 год -
333,45
2016 год -
367,06
2017 год -
314,25
2018 год -
312,05
2019 год -
312,05
2020 год -
312,05
из средств бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия), всего -
24,00
2012 год -
3,00
2013 год -
3,00
2014 год -
6,00
2015 год -
6,00
2016 год -
6,00
2017 год -
2018 год -
2019 год -
2020 год -
из внебюджетных средств, всего -
561,38
2012 год -
2013 год -
2014 год -
12,68
2015 год -
40,94
2016 год -
34,02
2017 год -
113,23
2018 год -
134,41
2019 год -
104,05
2020 год -
122,06
1.11.2. В таблице 3.1 цифры «3 603,78» заменить цифрами «3 705,40», цифры «8,34» заменить цифрами «31,52»,цифры «3 140,80» заменить цифрами «3 088,49»,цифры «430,64» заменить цифрами «561,38».
1.12. В приложении № 10 «Подпрограмма “Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года”»:
1.12.1. Строку 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с
разбивкой по годам
Всего
По подпрограмме
по другим госпрограммам*
Всего за счет всех источников, млн. руб.
9 150,05
7 400,87
1 749,19
в т.ч.:
из федерального бюджета, всего -
2 216,14
1 688,57
527,57
2014 год -
416,70
416,70
2015 год -
362,47
330,15
32,32
2016 год -
653,52
392,48
261,04
2017 год -
783,45
549,25
234,21
2018 год -
2019 год -
2020 год -
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), всего -
4 240,04
3 033,41
1 206,64
2014 год -
605,11
423,07
182,04
2015 год -
602,08
519,30
82,78
2016 год -
947,26
485,86
461,40
2017 год -
902,49
432,08
470,41
2018 год -
396,03
391,03
5,00
2019 год -
396,03
391,03
5,00
2020 год -
391,03
391,03
из средств бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия), всего -
284,07
269,09
14,98
2014 год -
76,27
76,27
2015 год -
39,68
39,68
2016 год -
34,58
34,58
2017 год -
103,90
88,91
14,98
2018 год -
9,88
9,88
2019 год -
9,88
9,88
2020 год -
9,88
9,88
из внебюджетных средств, всего -
2 409,80
2 409,80
2014 год -
1007,34
1007,34
2015 год -
184,02
184,02
2016 год -
205,46
205,46
2017 год -
308,37
308,37
2018 год -
234,87
234,87
2019 год -
234,87
234,87
2020 год -
234,87
234,87
1.12.2. Абзац второй раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Прогнозный объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 9,150млрд рублей, из которых средства федерального бюджета и государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 6,456 млрд рублей, местных бюджетов и внебюджетных источников –2,694 млрд рублей.
1.12.3. Таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Указу.
1.12.4. Таблицу 5 изложить согласно приложению № 2 к настоящему Указу.
1.12.5. Таблицу 6 изложить согласно приложению № 3 к настоящему Указу.
1.13. В приложении № 11 «Подпрограмма “Развитие кооперации и малых форм хозяйствования на селе”»:
1.13.1. В графе 3 строки 7 паспорта подпрограммы цифры «5 784,34» заменить цифрами «5 514,54», цифры «1 650,82» заменить цифрами «1 568,25», цифры «155,33» заменить цифрами «72,76», цифры «1 679,11» заменить цифрами «1 835,68»,цифры «2017 год - 247,97» заменить цифрами «2017 год – 404,54», цифры «2 454,41» заменить цифрами «2 110,61»,цифры «162,85» заменить цифрами «76,89»,цифры «152,42» заменить цифрами «66,47»,цифры «146,95» заменить цифрами «61,0»,цифры «121,52» заменить цифрами «35,56».
1.13.2. В таблице раздела 3 цифры «5 784,34» заменить цифрами «5 514,54», цифры «1 650,82» заменить цифрами «1 568,25», цифры «1 679,11» заменить цифрами «1 835,68»,цифры «2 454,41» заменить цифрами «2 110,61».
1.14. В приложении № 14 «Подпрограмма “Развитие кормопроизводства”»:
1.14.1. В графе 3 строки 7 паспорта подпрограммы цифры «484,60»заменить цифрами«483,82», цифры «143,19» заменить цифрами «111,69», цифры «2017 год - 47,73»заменить цифрами«2017 год – 16,23», цифры «341,42»заменить цифрами«372,13»,цифры «80,78» заменить цифрами «111,50».
1.14.2. В таблице раздела 3 цифры «484,60» заменить цифрами «483,82», цифры «143,19» заменить цифрами «111,69», цифры «341,42» заменить цифрами «372,13».
1.15. В приложении № 15 «Подпрограмма “Развитие северного оленеводства”»:
1.15.1. В графе 3 строки 7 паспорта подпрограммы цифры «2 551,75»заменить цифрами«2 513,48», цифры «130,75»заменить цифрами«286,57», цифры «2017 г. - 43,58»заменить цифрами«2017 г. 199,41», цифры «2 420,99»заменить цифрами«2 226,91», цифры «786,45»заменить цифрами«630,63»цифры «544,85» заменить цифрами «532,09».
1.15.2. В таблице раздела 3 цифры «2 551,75» заменить цифрами
«2 513,48», цифры «130,75» заменить цифрами «286,57», цифры «2 420,99» заменить цифрами «2 226,91».
1.16. В приложении № 16 «Подпрограмма “Обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК”»:
1.16.1. В графе 3 строки 7 паспорта подпрограммы цифры «7 007,80» заменить цифрами «6 954,23», цифры «6 458,75» заменить цифрами «6 405,18», цифры «1 652,49» заменить цифрами «1 717,39», цифры «2018 год - 1 602,09» заменить цифрами «2018 год - 1 563,57», цифры «2019 год -
1 602,09» заменить цифрами «2019 год - 1 562,11», «2020 год - 1 602,09» заменить цифрами «2020 год - 1 562,11».
1.16.2. В таблице раздела 3 цифры «7 007,80» заменить цифрами «6 954,23», цифры «6 458,75» заменить цифрами «6 405,18».
1.17. В приложении № 17 «Подпрограмма “Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие”»:
1.17.1. В графе 3 строки 7 паспорта подпрограммы цифры «840,41» заменить цифрами «915,16», цифры «228,38» заменить цифрами «303,12».
1.17.2. В таблице раздела 3 цифры «840,41» заменить цифрами «915,16».
1.18. В приложении № 18 «Подпрограмма “Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе”»:
1.18.1. В графе 3 строки 7 паспорта подпрограммы цифры «3 551,76» заменить цифрами «3 455,06», цифры «2017 год – 0,0» заменить цифрами «2017 год - 44,60», цифры «3 049,20» заменить цифрами «2 907,91», цифры «2017 год - 895,45» заменить цифрами «2017 год - 754,15».
1.18.2. В таблице раздела 3 цифры «3 551,76» заменить цифрами
«3 455,06», цифры «Федеральный бюджет – 0,0» заменить цифрами «Федеральный бюджет - 44,60», цифры «3 049,20» заменить цифрами
«2 907,91».
1.19. В приложении № 19 «Подпрограмма “Развитие финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса”»:
1.19.1. В графе 3 строки 7 паспорта подпрограммы цифры «1 072,87» заменить цифрами «1 068,23», цифры «167,99» заменить цифрами «163,35».
1.19.2. В таблице раздела 3 цифры «1 072,87» заменить цифрами
«1 068,23».
1.20. Приложение № 1 изложить согласно приложению № 4
к настоящему Указу.
1.21. Приложение № 2 изложить согласно приложению № 5
к настоящему Указу.
1.22. В приложении № 3 строки 6, 90 и 93 изложить в следующей редакции:
6
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
Процен
тов
МСХиПП РС(Я)
7,6
5,5
6,6
6,2
3,8
3,8
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
90
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехничес
ких работ с внесением мелиорантов, понижающих кислотность почв на мелиорируемых землях (орошаемых и осушаемых), проводимых сельскохозяйственнымитоваропроизводи
телями
тыс. гектаров
МСХиПП РС(Я)
1,45
2
2
2
93
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования
тыс. гектаров
МСХиПП РС(Я)
0,1
1,38
0,44
0,44
1.23. Приложение № 4 изложить согласно приложению № 6 к настоящему Указу.
2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.
Глава
Республики Саха (Якутия) Е.БОРИСОВ
г.Якутск
19 сентября 2017 года
№ 2105
Приложение № 1
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 19 сентября 2017 г. № 2105
Таблица 1
к подпрограмме
"Устойчивое развитие
сельских территорий
на 2014 - 2017 годы
и на период до 2020 года"
Разбивка объектов по годам
№ п/п
Наименование объекта
Доля софинансирования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (тыс. руб.)
2014 (первый)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Ввод в действие распределительных газовых сетей
1.1.
Внутрипоселковые газовые сети с. Беке Мегино-Кангаласского улуса
10 409,290
4 461,126
1.2.
Внутрипоселковые газовые сети с. Суола Мельджехси Мегино-Кангаласского улуса
13 225,920
5 668,252
1.3.
Внутрипоселковые газовые сети квартала "Молодежный" с. Аппаны Намского улуса
4 938,780
1.4.
Внутрипоселковые газовые сети с. Балаганнах Верхневилюйского улуса
9 245,410
5 788,020
1.5.
Внутрипоселковые газовые с. Чурапча Чурапчинского улуса (III пусковой комплекс)
8 686,735
12 000,000
1.6.
Внутрипоселковые газовые с. Чурапча Чурапчинского улуса (IV пусковой комплекс)
9 225,000
13 265,141
1.7.
Газоснабжение с.Толон Чурапчинского улуса Республики Саха (Якутия). II этап
4 115,000
16 724,640
1.8.
Внутрипоселковые газовые сети с. Дябыла Чурапчинского улуса
9 000,000
16 654,721
1.9.
Внутрипоселковые газовые сети с. Бедеме Мегино-Кангаласского улуса
16 787,600
1 027,330
1.10.
Внутрипоселковые газовые сети с. Андреевское Верхневилюйского улуса
893,382
1.11.
Внутрипоселковые газовые сети с. Багадя Кобяйского улуса
693,155
1.12.
Внутрипоселковые газовые сети с. Тумул Намского улуса
1.13.
III пусковой комплекс с.Октемцы Хангаласского улуса
1 860,599
43 778,200
13 645,100
1.14.
Внутрипоселковые газовые сети с. Немюгюнцы Хангаласского улуса
712,600
22 302,600
1.15.
Внутрипоселковые газовые сети с. Туора-Кюель Чурапчинского улуса
13 619,721
7 919,200
1.16.
Внутрипоселковые газовые сети с. Тарат Мегино-Кангаласского улуса
1.17.
Внутрипоселковые газовые сети с. Бютейдях Мегино-Кангаласского улуса
1.18.
Внутрипоселковые газовые сети с. Харбала 1 Чурапчинского улуса
1.19.
Внутрипоселковые газовые сети Верхневилюйского улуса
1.20.
Внутрипоселковые газовые сети с. Юрюнг-Кюель Чурапчинского улуса
1.21.
Внутрипоселковые газовые сети с. Дирин Чурапчинского улуса
1.22.
Внутрипоселковые газовые сети микрорайона "Молодежный" с. Чурапча Чурапчинского улуса
1.23.
Внутрипоселковые газовые сети с. Асыма Горного улуса
11 162,579
Итого:
54 607,000
27 218,000
34 340,000
74 000,000
74 000,000
74 000,000
74 000,000
2. Ввод в действие локальных водопроводов
2.1.
с.Сатагай Вилюйского улуса
1 577,860
2.2.
с.Хампа Вилюйского улуса
3 118,640
2.3.
с.Орто Сурт Горного улуса
1 796,700
2.4.
с.Ситте Кобяйского улуса
982,640
2.5.
с.Арыктах Кобяйского улуса
3 057,930
1 566,540
2.6.
с.Ломтука Мегино-Кангаласского улуса
1 279,100
2.7.
с.Матта Мегино-Кангаласского улуса
3 233,350
2.8.
с.Чуумпу-Кытыл Момского района
2 089,920
1 000,000
1 708,068
2.9.
с.Тасагар Вилюйского улуса
2 500,000
1 108,320
2.10.
с.Абага Олекминского улуса
4 308,520
2.11.
с.Биэттэ Усть-Алданского улуса
1 037,050
2.12.
с.Дюпся Усть-Алданского улуса
702,850
2.13.
с.Качикатцы Хангаласского улуса
4 121,390
2.14.
с.Октемцы Хангаласского улуса
5 338,210
2.15.
с.Хомустах Усть-Алданского улуса
194,100
2.16.
с.Хомустах, Намский наслег Верхневилюйского улуса
3 002,230
5 008,940
2.17.
с.Багадя Верхневилюйского улуса
1 406,900
2 446,321
2.18.
с.Мастах Кобяйского улуса
4 135,610
3 638,200
2.19.
с.Бютяй Юрдэ Намского улуса
1 350,000
661,220
1 002,200
2.20.
с.Крест-Кытыл Намского улуса
2 000,000
4 189,280
2.21.
с.Графский Берег, Намский улус
1 347,800
1 885,723
2.22.
с.Сайылык Кобяйского улуса
2 610,230
2 005,400
2.23.
с.Усун-Кюель Сунтарского улуса
3 061,800
2.24.
с.Дабан Олекминского района
2 000,000
2 849,950
2.25.
с.Юрюнг-Кюель Чурапчинского улуса
2 000,000
3 140,570
2.26.
с.Мырыла Чурапчинского улуса
2 000,000
839,950
2.27.
с.Чаппанда Нюрбинского района
2 000,000
3 153,200
2.28.
с.Булгунняхтах Хангаласского улуса
2.29.
с.Тумул Намского улуса
4 603,633
2.30.
с.Павловск Мегино-Кангаласского улуса
2.31.
с.Кэптин Горного улуса
6 756,882
2.32.
с.Сулгаччи Амгинского улуса
2.33.
с.Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса (2 очередь)
2.34.
с.Кыллах Олекминского улуса
2.35.
с.Арылах Сунтарского улуса
2.36.
с.Тастаах Намского улуса
2.37.
с.Харбалах Таттинского улуса
2.38.
с.Булус Намского улуса
2.39.
с.Бала Верхоянского улуса
2.40.
с.Натора Ленского улуса
3 626,454
2.41.
с.Даппарай Олекминского улуса
2.42.
с. 2-й Нерюктяйинск Олекминского улуса
3 454,222
2.43.
с.Ботулу Верхневилюйского улуса
2 637,354
2.44.
с.Тербяс Вилюйского улуса
1 648,254
Итого:
43 240,000
23 237,810
25 098,840
29 606,860
29 606,860
29 606,860
29 606,860
3. Комплексная компактная застройка сельских поселений
3.1.
Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры с. Рассолода Мегино-Кангаласского улуса
22 152,77
3.2.
Жилой квартал "Озерный" с. Аппаны Намского улуса
44 357,23
115 827,15
88 430,75
3.3.
Жилой квартал "Чаран" с. Маралайы Чурапчинского улуса
37 000,00
87 123,10
3.4.
Комплексная компактная застройка зон индивидуальной жилой застройки на 100 домов в микрорайоне «Кыталыктах» с. Антоновка Нюрбинского района
40 000,00
23 260,58
3.5.
Квартальная застройка микрорайона «Емельяновка» с.Абага Амгинского улуса
20 000,00
3.6.
Квартальная застройка с.Петровка Мегино-Кангаласского улуса
32 382,17
23 971,60
3.7.
Квартальная застройка с.Сунтар Сунтарского улуса
32 300,44
23 971,60
3.8.
Квартальная застройка с.Жемкон Вилюйского улуса
Итого:
103 510,00
202 950,25
148 430,75
87 943,19
47 943,20
47 943,14
47 943,14
4. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции <*>
4.1.
Реконструкция подъездной автомобильной дороги к с. Кердем Хангаласского улуса
19 306,32
4.2.
Строительство автомобильной дороги Якутск-Покровск-Олекминск-Ленск (а/д "Умнас") на участке Еланка-Тит Ары км 172 с.Тит-Ары (1,2,3 этапы)
36 591,50
4.3.
Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с.Михайловка от автомобильной дороги "Бетюн"
11 452,96
4.4.
Строительство подъездной автомобильной дороги к с.Суола (Морукский наслег) от км 28 автодороги "Абалах" Мегино-Кангаласский улус
82 646,25
4.5.
Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с.Тумул от автомобильной дороги "Нам"
2 077,19
4.6.
Реконструкция подъездной автомобильной дороги к с.Графский Берег - автодорога "Нам"
11 484,54
4.7.
Реконструкция подъездной автомобильной дороги к с.Ой от км 72+560 республиканской автомобильной дороги "Умнас"
15 492,20
4.8.
Строительство подъездной автомобильной дороги к участку Юрях-Кюере от 149 км региональной автомобильной дороги "Бетюнцы" в Амгинском улусе
16 584,08
4.9.
Строительство
автомобильной дороги
Чурапча-Арылах на участке
км 11+000 - 21+000 в
Чурапчинском улусе
91 207,05
4.10.
Реконструкция "Подъездная
дорога к с.Качикатцы от км
1055+600 автомобильной
дороги М-56 "Лена" в
Хангаласском улусе (районе)
161 800,00
4.11.
Реконструкция
автомобильной дороги
"Подъезд к с. Кюнде от
федеральной дороги "Вилюй" в Вилюйском улусе
69 600,00
4.12.
"Строительство
автомобильной дороги
общего пользования "Туора-
Кель - Толоон" 12 км" в Чурапчинском улусе
142 800,00
Итого:
0,00
19 306,32
176 328,73
465 407,05
0,00
0,00
0,00
5. Развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности <*>
5.1.
Строительство общеобразовательной школы в с. Харбалах Таттинского улуса
161 880,00
5.2.
Школа-сад на 40/15 в с.Батамай Кобяйского улуса
5.3.
Школа на 165 учащихся в с.Партизан Намского улуса
5.4.
Школа на 220 учащихся в с. Крест-Хальджай Томпонского улуса
5.5.
Школа на 220 учащихся в с. Кептени Усть-Алданского улуса
50 000,00
258 275,80
5.6.
Школа в с. Бетюнг Вилюйского улуса
5.7.
Строительство общеобразовательной школы в с. Мындагай Чурапчинского улуса
Итого:
161 880,00
50 000,00
258 275,80
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Развитие сети учреждений первичной медико - санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности <*>
6.1.
Строительство ФАП в с. Походск Нижнеколымского улуса
7 683,58
2 108,30
6.2.
Строительство ФАП в с. Усть-Янск Усть-Янского улуса
4 364,48
6.3.
Строительство ФАП в с. Черюмчя Верхоянского района
3 379,78
1 071,14
6.4.
Строительство ФАП в с. Рассолода Мегино-Кангаласского улуса
753,85
4 576,06
6.5.
Строительство ФАП в с. Мальжагар Нюрбинского района
3 982,55
1 024,51
6.6.
Строительство ФАП в с. Аллага Сунтарского улуса
1 195,08
3 132,96
6.7.
Строительство ФАП в с. Русское Устье Аллаиховского улуса
5 157,84
6.8.
Строительство ФАП в с. Чычымах Таттинского улуса
8 874,13
6.9.
Строительство ФАП в с. Юрюнг-Кюель Чурапчинского улуса
7 526,78
6.10.
Строительство ФАП в с. Ыллымах Алданского района
6.11.
Строительство ФАП в с. Магасс Верхневилюйского улуса
6.12.
Строительство ФАП в с. Северная Нюя Ленского района
6.13.
Строительство ФАП в с.Сулгаччы Амгинского улуса
6.14.
Строительство ФАП в с. Быковский Булунского улуса
6.15.
Строительство ФАП в с. Охотский перевоз Томпонского района
6.16.
Строительство ФАП в с. Кальвица Кобяйского улуса
3 309,89
6.17.
Строительство ФАП в с. Бейдинга Усть-Алданского улуса
6.18.
Строительство ФАП в с. Телеги Мегино-Кангаласского улуса
1 048,14
6.19.
Строительство ФАП в с. Сургулук Верхневилюйского улуса
6.20.
Строительство ФАП в с. Уолба Таттинского улуса
6.21.
Строительство ФАП в с. Иннялы Ленского района
6.22.
Строительство ФАП в с. Сатагай Вилюйского улуса
6.23.
Строительство ФАП в с. Натора Ленского района
6.24.
Строительство ФАП в с. Орга Чурапчинского улуса
6.25.
Строительство ФАП в с. Матта Мегино-Кангаласского улуса
1 022,89
6.26.
Строительство ФАП в с. Беке Мегино-Кангаласского улуса
226,75
6.27.
Строительство ФАП в с. Кюлякян Вилюйского улуса
5 000,00
Итого:
20 164,24
13 474,46
26 800,01
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
7. Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений (площадок, полей) <*>
7.1.
Универсальная спортивная площадка в с. Крест - Кытыл Намского улуса
7.2.
Универсальная спортивная площадка в с. Кэптени Усть-Алданского улуса (района)
7.3.
Универсальная спортивная площадка в с. Антоновка Нюрбинского района
7.4.
Универсальная спортивная площадка в с. Чинеке Вилюйского улуса (района)
7.5.
Универсальная спортивная площадка в с. Хонуу Момского района
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7. Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам и молодым семьям, проживающим в сельской местности
7.1.
Предоставление социальных выплат
200 619,00
150 000,00
250 000,00
172 000,00
172 000,00
172 000,00
172 000,00
Итого:
200 619,00
150 000,00
250 000,00
172 000,00
172 000,00
172 000,00
172 000,00
8. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности <*>
8.1.
Дом культуры в с. Хатырык Намского улуса
8.2.
Дом культуры в с. Сырдах Усть-Алданского улуса
8.3.
Строительство многофункционального культурно-досугового центра в с. Дикимдя Горного улуса
8.4.
Строительство ДК в с. Сунтар Сунтарского улуса (района)
8.5.
Строительство ДК в г. Вилюйск Вилюйского улуса (района)
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (средства бюджетов муниципальных образований)
9.1.
Строительство 2 детских площадок в с. Чурапча Чурапчинского улуса
1 405,00
9.2.
Строительство детской игровой площадки с футбольным полем в с. Аппаны Намского улуса
690,00
9.3.
Строительство детской спортивной площадки с зоной отдыха в с. Тумул Намского улуса
690,00
9.4.
Спортивная площадка с тренажерами в микрорайоне "Радиотумул" с. Борогонцы Усть-Алданского улуса
690,00
9.5.
Создание и обустройство спортивной площадки "Чэбдик" в с. Юрюнг-Кюель МО "Хадарский наслег" Чурапчинского улуса
450,00
9.6.
Создание и обустройство детской игровой площадки в с. Чурапча Чурапчинского улуса
500,00
9.7.
Создание и обустройство детской игровой площадки с футбольным полем в с. Кысыл Деревня Намского улуса
295,70
9.8.
Создание и обустройство игровой площадки в с. Сымах Мегино-Кангаласского улуса
500,00
9.9.
Создание и обустройство спортивной площадки в с. Хаптагай Мегино-Кангаласского улуса
500,00
9.10.
Создание и обустройство комплексной спортивной площадки в с. Кысыл-Сыр Намского улуса
500,00
9.11.
Создание и обустройство зоны отдыха со сквером памяти ветеранам Великой Отечественной войны и тыла "Никто не забыт и ничто не забыто" в с. Кэнтик Верхневилюйского улуса
500,00
9.12.
Создание и обустройство зоны отдыха и площади Победы в с. Тамалакан Верхневилюйского улуса
557,90
9.13.
Строительство спортивной площадки в с. Сатагай Амгинского улуса
350,00
9.14.
Единый спортивно-игровой комплекс "Гармония" с уличными тренажерами по созданию и обустройству зоны отдыха в с.Харыялах Кэнтикского наслега Верхневилюйского улуса
350,00
9.15.
Строительство комбинированной детской спортивной площадки в с. Сунтар Сунтарского улуса
330,00
9.16.
Комплексная спортивная площадка в с. Бордон Сунтарского улуса
400,00
9.17.
Спортивная площадка им. М.И. Березкина в с. Нуорагана Мегино-Кангаласского улуса
400,00
9.18.
Строительство детской игровой площадки в с. Сыгыннах Намского улуса
185,00
9.19.
Создание и обустройство спортивной и детской площадки в с. Партизан Намского улуса
350,00
9.20.
Создание и обустройство зоны отдыха "Уус Кыьата" в с. Маймага Намского улуса
360,00
9.21.
Спортивно-детская площадка в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса
304,00
9.22.
Строительство уличной спортивной площадки "Дьулуур" в с. Толон Чурапчинского улуса
400,00
9.23.
Строительство спортивной площадки в с. Мындагай Чурапчинского улуса
400,00
9.24.
Восстановление историко-культурного памятника "Амбар-крепость Ивана Пономарева" в с. Томтор Мегино-Кангаласского улуса
171,00
9.25.
Ботанический сад в с.Чымнай Таттинского улуса
392,26
9.26.
Строительство этнокультурного парка "Хото5ос Кырдала" в с.Дикимдя Нюрбинского района
392,26
9.27.
Строительство постамента бюста Софрона Петровича Данилова в с.Дикимдя Горного района
134,49
9.28.
Строительство сквера им С.С. Яковлева (Эрилик-Эристин) в с.Толон Чурапчинского улуса
392,26
9.29.
Обустройство спортивной площадки в с.Жиганск Жиганского национального эвенкийского района
560,37
9.30.
Благоустройство территории с организацией спортивной площадки в с.Качикатцы Хангаласского улуса
392,26
9.31.
Сквер Семена и Софрона Даниловых в с.Бердигестях Горного улуса
1 093,73
9.32.
Площадка для отдыха "Дьол Биһигэ" с.Михайловка Амгинского района
392,26
9.33.
"Дьоhогой-парк" (сквер с ипподромом) в с.Малыкай Нюрбинского района
448,29
9.34.
Детская спортивно-игровая площадка МО "Оросунский наслег" Верхневилюйского района
392,26
9.35.
Совмещенная детская игровая площадка с футбольным полем в с.Бютяй Юрдя Намского района
392,26
9.36.
Сквер имени Афанасия Петровича Илларионова в с.Туора-Кюель МО "Хаяхсытский наслег" Чурапчинского улуса
392,26
9.37.
Детская игровая площадка со скейт-зоной в с.Ергелях МО "Тастахский наслег" Намского района"
448,29
9.38.
Сохранение и восстановление историко-культурного памятника - сквера Ордена Ленина Совхоз "Эльгяйский" с.Эльгяй Сунтарского улуса
392,25
9.39.
Детская спортивно-игровая площадка "Улыбка" с.Кобяй Кобяйского улуса
392,25
9.40.
Строительство спортивной площадки в с.Магарас Горного района
392,25
Итого:
3 475,00
3 803,60
4 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
Всего:
587 495,24
489 990,44
923 274,12
840 957,10
335 550,06
335 550,00
330 550,00
Приложение № 2
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 19 сентября 2017 г. № 2105
Таблица 5
к подпрограмме
"Устойчивое развитие
сельских территорий
на 2014 - 2017 годы
и на период до 2020 года"
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
за счет средств государственного бюджета
Республики Саха (Якутия)
(тыс. рублей)
Наименование подпрограммы государственной программы Республики Саха (Якутия), республиканской целевой программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик - координатор
2014 год - первый
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - всего
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) - всего
605 114,24
602 082,08
1 007 262,97
901 172,01
392 030,21
392 030,20
387 030,20
Задача 1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями, обеспечивающими исполнение государственной функции заказчика-застройщика в области сельского хозяйства
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) - всего
16 219,00
16 031,00
16 479,77
17 143,20
16 480,21
16 480,20
16 480,20
Задача 2. Паспортизация объектов производственной сферы, авторский надзор, экспертиза, строительный контроль, техническое присоединение, лесной проект
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) - всего
1 400,00
7 630,00
7 509,12
3 071,80
0,00
0,00
0,00
Задача 3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) - всего
200 619,00
150 000,00
250 000,00
172 000,00
172 000,00
172 000,00
172 000,00
Задача 4. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) - всего
279 891,24
133 236,58
520 843,34
574 013,91
108 606,86
108 606,86
103 606,86
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия); Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) - всего
0,00
19 306,32
176 328,73
465 407,05
0,00
0,00
0,00
Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия); Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) - всего
161 880,00
50 000,00
258 275,80
0,00
0,00
0,00
0,00
Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия); Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) - всего
20 164,24
13 474,46
26 800,01
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия); Министерство спорта Республики Саха (Якутия) - всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия); Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) - всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Развитие газификации в сельской местности
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия); Министерство экономики Республики Саха (Якутия) - всего
54 647,00
27 218,10
34 340,00
74 000,00
74 000,00
74 000,00
74 000,00
Развитие водоснабжения в сельской местности
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) - всего
43 200,00
23 237,70
25 098,80
29 606,86
29 606,86
29 606,86
29 606,86
Задача 5. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) - всего
103 510,00
291 380,90
148 430,75
87 943,10
47 943,14
47 943,14
47 943,14
Задача 6. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) - всего
3 475,00
3 803,60
4 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
Задача 7. Развитие сельских поселений
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) - всего
0,00
0,00
60 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
Приложение № 3
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 19 сентября 2017 г. № 2105
Таблица 6
к подпрограмме
"Устойчивое развитие
сельских территорий
на 2014 - 2017 годы
и на период до 2020 года"
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов
государственного бюджета Республики Саха (Якутия),
территориального государственного внебюджетного фонда
Республики Саха (Якутия) и юридических лиц на реализацию
целей подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
Статус
Наименование подпрограммы государственной программы Республики Саха (Якутия)
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик - координатор
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 (первый)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
Всего
1 688 721,20
825 778,90
1 247 298,41
1 308 039,21
636 784,30
636 784,29
631 784,29
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
605 114,24
602 082,08
1 007 262,97
901 172,01
392 030,21
392 030,20
387 030,20
Бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
76 266,93
39 679,74
34 577,88
98 495,61
9 882,50
9 882,50
9 882,50
Внебюджетные средства
1 007 340,03
184 017,08
205 457,55
308 371,59
234 871,59
234 871,59
234 871,59
Задача 1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями, обеспечивающими исполнение государственной функции заказчика застройщика в области сельского хозяйства
Всего
16 219,00
16 031,00
16 479,77
17 143,20
16 480,21
16 480,20
16 480,20
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
16 219,00
16 031,00
16 479,77
17 143,20
16 480,21
16 480,20
16 480,20
Бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
Внебюджетные средства
Задача 2. Паспортизация объектов производственной сферы, авторский надзор, экспертиза, строительный контроль, техническое присоединение, лесной проект
Всего
1 400,00
7 630,00
7 509,12
3 071,80
0,00
0,00
0,00
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
1 400,00
7 630,00
7 509,12
3 071,80
0,00
0,00
0,00
Бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
Внебюджетные средства
Задача 3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
Всего
573 197,14
312 217,00
446 559,81
397 848,60
397 848,60
397 848,60
397 848,60
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
200 619,00
150 000,00
250 000,00
172 000,00
172 000,00
172 000,00
172 000,00
Бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
372 578,14
162 217,00
196 559,81
225 848,60
225 848,60
225 848,60
225 848,60
Задача 4. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры
Всего
829 675,06
150 657,18
527 706,47
627 995,02
108 606,86
108 606,86
103 606,86
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
279 891,24
133 236,58
520 843,34
574 013,91
108 606,86
108 606,86
103 606,86
Бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
27 166,93
1 756,18
6 863,13
20 481,11
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
522 616,89
15 664,42
0,00
33 500,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Всего
0,00
19 306,32
176 328,73
480 388,16
0,00
0,00
0,00
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)*
0,00
19 306,32
176 328,73
465 407,05
0,00
0,00
0,00
Бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
14 981,11
Внебюджетные средства
Мероприятие 2
Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
Всего
539 600,00
50 000,00
258 275,80
0,00
0,00
0,00
0,00
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)*
161 880,00
50 000,00
258 275,80
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
Внебюджетные средства
377 720,00
0,00
0,00
Мероприятие 3
Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности
Всего
67 214,13
13 474,46
26 800,01
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)*
20 164,24
13 474,46
26 800,01
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
Бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
47 049,89
0,00
0,00
Мероприятие 4
Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
Мероприятие 5
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
Мероприятие 6
Развитие газификации в сельской местности
Всего
135 469,55
39 306,49
34 340,00
107 500,00
74 000,00
74 000,00
74 000,00
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
54 647,00
27 218,10
34 340,00
74 000,00
74 000,00
74 000,00
74 000,00
Бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
26 215,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
54 607,00
12 088,39
0,00
33 500,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 7
Развитие водоснабжения в сельской местности
Всего
87 391,38
28 569,91
31 961,93
35 106,86
29 606,86
29 606,86
29 606,86
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
43 200,00
23 237,70
25 098,80
29 606,86
29 606,86
29 606,86
29 606,86
Бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
951,38
1 756,18
6 863,13
5 500,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
43 240,00
3 576,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 5. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности
Всего
254 020,00
326 987,76
171 430,75
196 075,10
47 943,14
47 943,14
47 943,14
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
103 510,00
291 380,90
148 430,75
87 943,10
47 943,14
47 943,14
47 943,14
Бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
47 000,00
35 606,86
23 000,00
68 132,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
103 510,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
Задача 6. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
Всего
14 210,00
12 255,96
17 612,49
25 905,49
25 905,49
25 905,49
25 905,49
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
3 475,00
3 803,60
4 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
Бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
2 100,00
2 316,70
4 714,75
9 882,50
9 882,50
9 882,50
9 882,50
Внебюджетные средства
8 635,00
6 135,66
8 897,74
9 022,99
9 022,99
9 022,99
9 022,99
Задача 7. Развитие сельских поселений
Всего
0,00
0,00
60 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
0,00
0,00
60 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
Бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
Внебюджетные средства
Приложение № 4
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 19 сентября 2017 г. № 2105
Приложение № 1
к государственной программе
Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
на 2012 - 2020 годы»
Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы"
Подпрограммы Госпрограммы
Источники финансирования
годы
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
ВСЕГО по государ-ственной программе
ВСЕГО:
10 303 464
10 294 542
10 973 276
12 914 245
13 634 335
11 453 813
9 187 482
9 037 352
8 662 657
Федеральный бюджет
796 736
597 110
781 988
959 417
1 370 973
1 006 049
376 339
367 260
-
Государственный бюджет РС (Я)
7 489 199
8 040 453
7 610 410
9 082 327
9 338 202
9 601 624
8 101 226
7 995 995
7 995 995
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
16 407
38 800
94 767
58 180
53 078
88 915
9 883
9 883
9 883
Внебюджетные источники
2 001 122
1 618 179
2 486 111
2 814 321
2 872 082
757 226
700 034
664 214
656 780
Управление Программой
ВСЕГО:
412 025
484 327
500 300
519 346
508 999
615 274
599 042
599 042
599 042
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Государственный бюджет РС (Я)
412 025
484 327
500 300
519 346
508 999
615 274
599 042
599 042
599 042
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Развитие животноводства
ВСЕГО:
3 046 713
3 087 700
3 105 933
3 853 887
4 218 547
3 597 140
2 591 874
2 446 555
2 375 748
Федеральный бюджет
108 920
38 268
40 378
49 969
211 275
48 028
71 479
70 807
-
Государственный бюджет РС (Я)
2 937 793
3 026 311
3 010 224
3 544 188
3 768 882
3 549 112
2 520 396
2 375 748
2 375 748
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
23 121
55 331
259 730
238 390
-
-
-
-
Развитие табунного коневодства
ВСЕГО:
106 401
112 740
91 010
133 574
149 291
158 464
239 784
239 784
196 200
Федеральный бюджет
4 328
15 237
-
41 107
42 572
28 866
43 584
43 584
-
Государственный бюджет РС (Я)
102 073
97 503
91 010
92 466
106 719
129 598
196 200
196 200
196 200
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Развитие растениеводства
ВСЕГО:
768 019
558 268
499 392
623 268
624 988
269 052
239 887
239 680
214 612
Федеральный бюджет
102 287
95 358
116 327
103 028
81 787
23 736
25 275
25 068
-
Государственный бюджет РС (Я)
615 602
416 467
339 327
439 908
482 617
245 316
214 612
214 612
214 612
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
50 130
46 444
43 738
80 331
60 585
-
-
-
-
Развитие традиционных отраслей Севера
ВСЕГО:
582 580
639 903
597 600
798 301
843 343
74 250
75 900
75 900
75 900
Федеральный бюджет
94 729
33 283
37 567
41 107
42 572
-
-
-
-
Государственный бюджет РС (Я)
444 691
553 281
523 559
660 442
710 621
74 250
75 900
75 900
75 900
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
12 500
12 500
12 500
12 500
12 500
-
-
-
-
Внебюджетные источники
30 660
40 839
23 974
84 252
77 650
-
-
-
-
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
ВСЕГО:
117 008
109 867
92 915
221 432
112 300
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Государственный бюджет РС (Я)
117 008
109 867
92 915
162 638
35 911
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
58 794
76 389
Развитие рыбохозяйственного комплекса
ВСЕГО:
106 172
106 900
107 090
196 559
161 681
143 558
151 681
151 681
151 681
Федеральный бюджет
2 306
-
-
-
-
-
-
-
-
Государственный бюджет РС (Я)
103 866
106 900
107 090
183 495
155 110
143 558
151 681
151 681
151 681
Местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
13 064
6 571
-
-
-
-
Развитие мелиорации сельскохозяйствен-ных земель
ВСЕГО:
335 788
431 031
395 438
388 738
407 076
450 657
446 457
416 105
434 106
Федеральный бюджет
-
-
-
8 343
-
23 178
-
-
-
Государственный бюджет РС (Я)
332 788
428 031
376 762
333 451
367 055
314 251
312 051
312 051
312 051
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
3 000
3 000
6 000
6 000
6 000
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
12 676
40 944
34 021
113 228
134 406
104 054
122 055
Ветеринарное обеспечение
ВСЕГО:
971 596
1 108 308
1 210 051
1 253 756
1 314 104
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Государственный бюджет РС (Я)
894 165
1 026 154
1 123 132
1 161 970
1 188 104
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
77 431
82 154
86 919
91 786
126 000
Социальное развитие села на 2012-2013 годы
ВСЕГО:
841 839
884 589
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
258 820
286 450
-
-
-
-
-
-
-
Государственный бюджет РС (Я)
274 202
361 045
-
-
-
-
-
-
-
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
907
23 300
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
307 910
213 794
-
-
-
-
-
-
-
Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
ВСЕГО:
-
-
1 923 381
1 073 144
1 118 370
1 378 618
635 784
635 784
635 784
Федеральный бюджет
-
-
416 704
330 146
392 476
549 247
-
-
-
Государственный бюджет РС (Я)
-
-
423 070
519 301
485 858
432 085
391 030
391 030
391 030
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
76 267
39 680
34 578
88 915
9 883
9 883
9 883
Внебюджетные источники
-
-
1 007 340
184 017
205 458
308 372
234 872
234 872
234 872
Развитие кооперации и малых форм хозяйствования
ВСЕГО:
164 008
173 943
598 664
1 315 196
1 520 422
554 189
459 124
445 456
283 533
Федеральный бюджет
117 770
104 657
128 561
326 513
536 816
72 759
144 688
136 487
-
Государственный бюджет РС (Я)
46 238
69 286
70 217
273 599
227 896
404 537
247 969
247 969
247 969
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
399 886
715 084
755 710
76 893
66 467
61 000
35 564
Строительство производственных объектов, техническая и технологическая модернизация АПК
ВСЕГО:
2 403 356
2 117 060
1 430 363
1 181 600
1 048 765
-
-
-
-
Федеральный бюджет
82 429
-
-
-
-
Государственный бюджет РС (Я)
785 936
905 233
574 116
595 281
492 456
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
1 534 991
1 211 827
856 247
586 318
556 309
Создание общих условий функционирования АПК
ВСЕГО:
447 959
479 906
421 139
1 355 445
1 606 449
-
-
-
-
Федеральный бюджет
25 147
23 857
42 451
59 204
63 475
Государственный бюджет РС (Я)
422 812
456 048
378 689
596 242
807 974
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
700 000
735 000
Развитие кормопроизводства
ВСЕГО:
-
-
-
-
-
127 725
177 068
113 376
65 647
Федеральный бюджет
16 229
47 729
47 729
-
Государственный бюджет РС (Я)
111 497
129 339
65 647
65 647
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
Развитие северного оленеводства
ВСЕГО:
-
-
-
-
-
830 034
575 678
575 678
532 094
Федеральный бюджет
199 406
43 584
43 584
-
Государственный бюджет РС (Я)
630 628
532 094
532 094
532 094
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
Обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК
ВСЕГО:
-
-
-
-
-
1 849 695
1 702 489
1 701 021
1 701 021
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Государственный бюджет РС (Я)
1 717 395
1 563 574
1 562 106
1 562 106
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
Внебюджетные источники
132 300
138 915
138 915
138 915
Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
ВСЕГО:
-
-
-
-
-
303 125
155 968
228 032
228 032
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Государственный бюджет РС (Я)
303 125
155 968
228 032
228 032
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК
ВСЕГО:
-
-
-
-
-
925 184
821 671
854 104
854 104
Федеральный бюджет
44 600
-
-
-
Государственный бюджет РС (Я)
754 151
696 297
728 730
728 730
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
Внебюджетные источники
126 433
125 374
125 374
125 374
Развитие финансово-кредитной системы АПК
ВСЕГО:
-
-
-
-
-
163 348
301 574
301 654
301 654
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Государственный бюджет РС (Я)
163 348
301 574
301 654
301 654
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
Научно-техническое обеспечение развития сельского хозяйства
ВСЕГО:
-
-
-
-
-
13 500
13 500
13 500
13 500
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Государственный бюджет РС (Я)
13 500
13 500
13 500
13 500
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
Приложение № 6
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 19 сентября 2017 г. № 2105
Приложение № 4
к государственной программе
Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
на 2012 - 2020 годы»
Перечень соисполнителей государственной программы Республики Саха (Якутия)
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы"
в ценах соответствующих лет, тыс. руб.
Наименование подпрограммы, задач
Соисполнители
Срок исполнения
Источник финансирования
Годы
I типа
Всего
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
ВСЕГО
17 799 824
1 627 617
1 789 169
1 872 994
2 055 303
2 136 208
2 303 915
2 020 379
2 018 911
1 975 327
Развитие традиционных отраслей Севера
3 246 551
549 849
573 961
555 853
604 988
659 950
74 250
75 900
75 900
75 900
1. Поддержка северного оленеводства
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
2 468 889
458 445
482 350
479 462
484 258
564 373
-
-
-
-
Федеральный бюджет
236 791
82 262
33 283
37 567
41 107
42 572
Государственный бюджет РС(Я)
2 090 207
333 023
405 728
422 168
424 646
504 642
Бюджеты органов МСУ
62 500
12 500
12 500
12 500
12 500
12 500
Внебюджетные источники
79 391
30 660
30 839
7 227
6 005
4 660
2. Создание условий устройчивого развития охотничьего промысла
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
175 626
46 273
53 353
28 000
24 000
24 000
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
175 626
46 273
53 353
28 000
24 000
24 000
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
3. Организация системы заготовки, переработки и производства изделий из кожи и меха
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
164 911
15 572
13 000
23 000
70 839
42 500
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
129 572
15 572
13 000
23 000
48 000
30 000
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
35 339
22 839
12 500
4. Стимулирование отрасли звероводства
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
135 176
29 559
25 258
25 391
25 891
29 077
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
135 176
29 559
25 258
25 391
25 891
29 077
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
2017-2020 годы
-
Задача 1: Увеличение (сохранение оптимального уровня) объемов промысла пушнины и дикого северного оленя
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
82 350
-
-
-
-
-
19 350
21 000
21 000
21 000
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
82 350
19 350
21 000
21 000
21 000
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
Задача 2: Увеличение объемов заготовки и переработки продукции традиционных отраслей Севера
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
118 000
-
-
-
-
-
29 500
29 500
29 500
29 500
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
118 000
29 500
29 500
29 500
29 500
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
Задача 3: Увеличение объемов основной товарной продукции клеточного звероводства
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
101 600
-
-
-
-
-
25 400
25 400
25 400
25 400
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
101 600
25 400
25 400
25 400
25 400
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
Развитие рыбохозяйственного комплекса
1 277 003
106 172
106 900
107 090
196 559
161 681
143 558
151 681
151 681
151 681
1. Мониторинг ресурсной базы рыболовства
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
6 586
276
3 310
1 000
1 000
1 000
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
6 586
276
3 310
1 000
1 000
1 000
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
2.Повышение качества рыбопродукции
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
671 816
105 896
103 590
106 090
195 559
160 681
Федеральный бюджет
2 306
2 306
Государственный бюджет РС(Я)
649 875
103 590
103 590
106 090
182 495
154 110
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
19 635
13 064
6 571
2017-2020 годы
Задача 1. Мониторинг сырьевой базы
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
8 000
-
-
-
-
-
2 000
2 000
2 000
2 000
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
8 000
2 000
2 000
2 000
2 000
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
Задача 2. Увеличение (сохранение оптимального уровня) объемов вылова промысловой рыбы
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
278 944
-
-
-
-
-
73 195
68 583
68 583
68 583
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
278 944
73 195
68 583
68 583
68 583
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
Задача 3. Обновление материально-технической базы рыбохозяйственного комплекса
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
299 657
-
-
-
-
-
68 363
77 098
77 098
77 098
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
299 657
68 363
77 098
77 098
77 098
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
Задача 4. Развитие товарного рыбоводства (аквакультуры)
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
12 000
-
-
-
-
-
-
4 000
4 000
4 000
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
12 000
-
4 000
4 000
4 000
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
Развитие северного оленеводства
2 513 484
-
-
-
-
-
830 034
575 678
575 678
532 094
Задача 1. Обеспечение роста численности поголовья северных домашних оленей
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
2 124 945
-
-
-
-
-
716 367
484 054
484 054
440 470
Федеральный бюджет
286 574
199 406
43 584
43 584
-
Государственный бюджет РС(Я)
1 838 371
516 961
440 470
440 470
440 470
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
Задача 2. Увеличение объемов производства продукции традиционных подотраслей животноводства (северного домашнего оленеводства)
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
135 350
-
-
-
-
-
39 653
31 899
31 899
31 899
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
135 350
39 653
31 899
31 899
31 899
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
Задача 3. Обновление материально технической базы северного домашнего оленеводства
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
253 189
-
-
-
-
-
74 014
59 725
59 725
59 725
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
253 189
74 014
59 725
59 725
59 725
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
Создание общих условий функционирования АПК
473
-
-
-
-
473
-
-
-
-
Организация республиканских мероприятий
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
473
-
-
-
-
473
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
473
473
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
1 892
-
-
-
-
-
473
473
473
473
Основное мероприятие 6. Освещение реализации Госпрограммы в СМИ, книгоиздательская деятельность, изготовление нагрудных знаков, бланков, проведение республиканских мероприятий, семинаров-совещаний, конкурсов, соревнований среди работников АПК
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
1 892
-
-
-
-
-
473
473
473
473
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
1 892
473
473
473
473
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
Ветеринарное обеспечение
5 857 815
971 596
1 108 308
1 210 051
1 253 756
1 314 104
-
-
-
-
1. Руководство и управление в области ветеринарии
Департамент ветеринарии РС (Я)
2012-2020 годы
ВСЕГО
204 909
12 946
22 021
67 927
72 978
29 037
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Государственный бюджет РС(Я)
204 909
12 946
22 021
67 927
72 978
29 037
Бюджеты органов МСУ
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
2. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями, обеспечивающими исполнение государственной функции по противоэпизоотии
Департамент ветеринарии РС (Я)
2012-2020 годы
ВСЕГО
241 423
33 299
35 024
32 320
46 522
94 258
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Государственный бюджет РС(Я)
241 423
33 299
35 024
32 320
46 522
94 258
Бюджеты органов МСУ
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
3. Оказание услуг (выполнение работ) по ветеринарному обеспечению
Департамент ветеринарии РС (Я)
2012-2020 годы
ВСЕГО
5 274 922
925 351
1 051 263
1 052 163
1 090 333
1 155 812
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Государственный бюджет РС(Я)
4 810 632
847 920
969 109
965 244
998 547
1 029 812
Бюджеты органов МСУ
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
464 290
77 431
82 154
86 919
91 786
126 000
4. Субвенции органам местного самоуправления на исполнение отдельных государственных полномочий в части регулирования численности безнадзорных животных
Департамент ветеринарии РС (Я)
2014-2020 годы
ВСЕГО
135 161
-
-
57 641
43 923
33 597
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
135 161
-
-
57 641
43 923
33 597
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
5. Строительство улусных (районных) ветеринарно-испытательных лабораторий
Департамент ветеринарии РС (Я)
2014-2020 годы
ВСЕГО
1 400
-
-
-
-
1 400
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
1 400
1 400
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
Управление Программой
289 932
-
-
-
-
-
72 483
72 483
72 483
72 483
Руководство и управление в сфере установленных функций в области ветеринарии - центральный аппарат
Департамент ветеринарии РС (Я)
2012-2020 годы
ВСЕГО
289 932
-
-
-
-
-
72 483
72 483
72 483
72 483
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
289 932
72 483
72 483
72 483
72 483
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
Обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК
4 612 673
-
-
-
-
-
1 183 117
1 144 164
1 142 696
1 142 696
Задача 6. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных
Департамент ветеринарии РС (Я)
2012-2020 годы
ВСЕГО
4 612 673
-
-
-
-
-
1 183 117
1 144 164
1 142 696
1 142 696
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
4 612 673
1 183 117
1 144 164
1 142 696
1 142 696
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 19 сентября 2017 г. № 2105
Приложение № 2
к государственной программе
Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
на 2012 - 2020 годы»
Система программных мероприятий государственной программы Республики Саха (Якутия)
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2012-2020 годы"
Наименование мероприятия
Всего,
тыс. рублей
Федеральный бюджет
Государственный бюджет РС(Я)
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
Внебюджетные средства
Всего
96 461 166
6 255 872
75 255 432
379 794
14 570 068
2012 год
10 303 464
796 736
7 489 199
16 407
2 001 122
2013 год
10 294 542
597 110
8 040 453
38 800
1 618 179
2014 год
10 973 276
781 988
7 610 410
94 767
2 486 111
2015 год
12 914 245
959 417
9 082 327
58 180
2 814 321
2016 год
13 634 335
1 370 973
9 338 202
53 078
2 872 082
2017 год
11 453 813
1 006 049
9 601 624
88 915
757 226
2018 год
9 187 482
376 339
8 101 226
9 883
700 034
2019 год
9 037 352
367 260
7 995 995
9 883
664 214
2020 год
8 662 657
-
7 995 995
9 883
656 780
Управление Программой
ВСЕГО
4 837 398
-
4 837 398
-
-
2012 год
412 025
-
412 025
-
-
2013 год
484 327
-
484 327
-
-
2014 год
500 300
-
500 300
-
-
2015 год
519 346
-
519 346
-
-
2016 год
508 999
-
508 999
-
-
2017 год
615 274
-
615 274
-
-
2018 год
599 042
-
599 042
-
-
2019 год
599 042
-
599 042
-
-
2020 год
599 042
-
599 042
-
-
1. Руководство и управление в сфере установленных функций - центральный аппарат
1 147 259
-
1 147 259
-
-
2012 год
125 225
-
125 225
-
-
2013 год
148 348
-
148 348
-
-
2014 год
147 032
-
147 032
-
-
2015 год
141 913
-
141 913
-
-
2016 год
121 903
-
121 903
-
-
2017 год
116 323
-
116 323
-
-
2018 год
115 505
-
115 505
-
-
2019 год
115 505
-
115 505
-
-
2020 год
115 505
-
115 505
-
-
2. Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
3 271 005
-
3 271 005
-
-
2012 год
286 800
-
286 800
-
-
2013 год
335 979
-
335 979
-
-
2014 год
353 268
-
353 268
-
-
2015 год
377 433
-
377 433
-
-
2016 год
387 096
-
387 096
-
-
2017 год
393 567
-
393 567
-
-
2018 год
378 954
-
378 954
-
-
2019 год
378 954
-
378 954
-
-
2020 год
378 954
-
378 954
-
-
2.1. Выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства муниципальными служащими
436 538
-
436 538
-
-
2012 год
40 963
-
40 963
-
-
2013 год
44 634
-
44 634
-
-
2014 год
48 158
-
48 158
-
-
2015 год
50 904
-
50 904
-
-
2016 год
50 376
-
50 376
-
-
2017 год
50 376
-
50 376
-
-
2018 год
50 376
-
50 376
-
-
2019 год
50 376
-
50 376
-
-
2020 год
50 376
-
50 376
-
-
2.2. Выполнение отдельных государственных полномочий
на другие расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
2 834 467
-
2 834 467
-
-
2012 год
245 838
-
245 838
-
-
2013 год
291 345
-
291 345
-
-
2014 год
305 110
-
305 110
-
-
2015 год
326 528
-
326 528
-
-
2016 год
336 720
-
336 720
-
-
2017 год
343 191
-
343 191
-
-
2018 год
328 578
-
328 578
-
-
2019 год
328 578
-
328 578
-
-
2020 год
328 578
-
328 578
-
-
3. Руководство и управление в сфере установленных функций в области ветеринарии - центральный аппарат
289 932
-
289 932
-
-
2017 год
72 483
-
72 483
-
-
2018 год
72 483
-
72 483
-
-
2019 год
72 483
-
72 483
-
-
2020 год
72 483
-
72 483
-
-
4. Руководство и управление в сфере установленных функций в сфере развития арктических и северных территорий Республики Саха (Якутия)
- центральный аппарат
129 202
-
129 202
-
-
2017 год
32 902
32 902
2018 год
32 100
32 100
2019 год
32 100
32 100
2020 год
32 100
32 100
Развитие животноводства
ВСЕГО
28 324 096
639 123
27 108 402
-
576 572
2012 год
3 046 713
108 920
2 937 793
-
-
2013 год
3 087 700
38 268
3 026 311
-
23 121
2014 год
3 105 933
40 378
3 010 224
-
55 331
2015 год
3 853 887
49 969
3 544 188
-
259 730
2016 год
4 218 547
211 275
3 768 882
-
238 390
2017 год
3 597 140
48 028
3 549 112
-
-
2018 год
2 591 874
71 479
2 520 396
-
-
2019 год
2 446 555
70 807
2 375 748
-
-
2020 год
2 375 748
-
2 375 748
-
-
2012-2016 годы
1. Поддержка племенного животноводства
1 101 859
124 529
977 330
-
-
2012 год
185 435
12 262
173 173
-
-
2013 год
177 940
23 041
154 900
-
-
2014 год
221 540
18 538
203 002
-
-
2015 год
249 305
25 834
223 471
-
-
2016 год
267 639
44 855
222 784
-
-
1.1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями, обеспечивающими исполнение государственной функции по якутскому скоту
176 331
-
176 331
-
-
2012 год
24 886
-
24 886
-
-
2013 год
34 289
-
34 289
-
-
2014 год
31 161
-
31 161
-
-
2015 год
42 861
-
42 861
-
-
2016 год
43 134
-
43 134
-
-
1.2. Содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных
266 533
122 054
144 479
-
-
2012 год
67 668
12 262
55 406
-
-
2013 год
64 313
23 041
41 273
-
-
2014 год
39 220
16 062
23 158
-
-
2015 год
36 226
25 834
10 392
-
-
2016 год
59 105
44 855
14 250
-
-
1.3. Искусственное осеменение
582 611
2 475
580 136
-
-
2012 год
67 717
-
67 717
-
-
2013 год
63 381
-
63 381
-
-
2014 год
141 895
2 475
139 420
-
-
2015 год
157 217
-
157 217
-
-
2016 год
152 400
-
152 400
-
-
1.4. Приобретение племенных сельскохозяйственных животных
76 385
-
76 385
-
-
2012 год
25 165
-
25 165
-
-
2013 год
15 957
-
15 957
-
-
2014 год
9 263
-
9 263
-
-
2015 год
13 000
-
13 000
-
-
2016 год
13 000
-
13 000
-
-
2. Развитие отраслей животноводства
15 513 522
221 115
14 852 808
-
439 600
2012 год
2 859 712
96 658
2 763 054
-
-
2013 год
2 908 287
15 227
2 869 939
-
23 121
2014 год
2 869 452
8 409
2 805 922
-
55 121
2015 год
3 389 199
16 140
3 170 638
-
202 421
2016 год
3 486 873
84 681
3 243 255
-
158 937
2.1. Поддержка скотоводства
12 606 612
118 164
12 259 149
-
229 300
2012 год
2 348 834
8 934
2 339 900
-
-
2013 год
2 416 438
-
2 393 317
-
23 121
2014 год
2 363 332
8 409
2 299 802
-
55 121
2015 год
2 616 939
16 140
2 516 878
-
83 921
2016 год
2 861 070
84 681
2 709 252
-
67 137
2.1.1. Поддержка производства и переработки продукции скотоводства (на выплату субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока)
508 192
84 681
423 511
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
-
2016 год
508 192
84 681
423 511
-
-
2.1.2. Поддержка производства и переработки продукции скотоводства
8 427 045
33 483
8 393 561
-
-
2012 год
1 667 848
8 934
1 658 914
-
-
2013 год
1 427 445
-
1 427 445
-
-
2014 год
1 379 882
8 409
1 371 473
-
-
2015 год
2 130 270
16 140
2 114 130
-
-
2016 год
1 821 600
-
1 821 600
-
-
2.1.3. Проведение закупочной и товарной интервенции на мясо и молочную продукцию
40 073
-
40 073
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
20 000
20 000
2016 год
20 073
20 073
2.1.4. Стимулирование сохранения поголовья КРС
2 571 976
-
2 571 976
-
-
2012 год
641 448
-
641 448
-
-
2013 год
914 848
-
914 848
-
-
2014 год
840 450
-
840 450
-
-
2015 год
91 420
-
91 420
-
-
2016 год
83 810
-
83 810
-
-
2.1.5. Субсидия на финансовое оздоровление скотоводческих хозяйств
472 649
-
472 649
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
222 347
222 347
2016 год
250 303
250 303
2.1.6. Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья КРС подсобных хозяйств АК АЛРОСА (ПАО)
33 600
-
33 600
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
11 200
11 200
2015 год
11 200
11 200
2016 год
11 200
11 200
2.1.7. Завоз нетелей молочного и мясного направления извне республики
552 551
-
323 251
-
229 300
2012 год
39 538
-
39 538
-
-
2013 год
73 618
-
50 497
-
23 121
2014 год
131 800
-
76 679
-
55 121
2015 год
141 702
-
57 781
-
83 921
2016 год
165 893
-
98 756
-
67 137
2.1.8. Выкуп КРС
527
-
527
-
-
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
527
-
527
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
2.2. Поддержка птицеводства на промышленной основе
2 430 531
96 384
2 123 848
-
210 300
2012 год
423 093
83 541
339 552
-
-
2013 год
398 392
12 843
385 549
-
-
2014 год
407 426
-
407 426
-
-
2015 год
674 169
-
555 669
-
118 500
2016 год
527 452
-
435 652
-
91 800
2.2.1. в том числе на энергосбережение и повышение энергетической эффективности
239 000
-
28 700
-
210 300
2012 год
-
-
-
2013 год
-
-
-
2014 год
-
-
-
2015 год
119 500
1 000
-
118 500
2016 год
119 500
27 700
-
91 800
2.3. Поддержка свиноводства
476 379
6 567
469 811
-
-
2012 год
87 785
4 183
83 602
-
-
2013 год
93 457
2 384
91 073
-
-
2014 год
98 694
-
98 694
-
-
2015 год
98 091
-
98 091
-
-
2016 год
98 351
-
98 351
-
-
2.3.1. Поддержка базовых свиноводческих хозяйств
114 655
-
114 655
-
-
2012 год
23 470
-
23 470
-
-
2013 год
21 720
-
21 720
-
-
2014 год
23 470
-
23 470
-
-
2015 год
22 868
-
22 868
-
-
2016 год
23 128
-
23 128
-
-
2.3.2. Поддержка племенных свиноводческих хозяйств
361 724
6 567
355 156
-
-
2012 год
64 315
4 183
60 132
-
-
2013 год
71 737
2 384
69 353
-
-
2014 год
75 224
-
75 224
-
-
2015 год
75 224
-
75 224
-
-
2016 год
75 224
-
75 224
-
-
3. Снижение рисков в животноводстве
42 299
28 046
13 623
-
630
2012 год
1 566
-
1 566
-
-
2013 год
1 473
-
1 473
-
-
2014 год
14 941
13 431
1 300
-
210
2015 год
16 198
7 994
7 994
-
210
2016 год
8 121
6 621
1 290
-
210
3.1. Страхование поголовья сельскохозяйственных животных
42 299
28 046
13 623
-
630
2012 год
1 566
-
1 566
-
-
2013 год
1 473
1 473
-
-
2014 год
14 941
13 431
1 300
-
210
2015 год
16 198
7 994
7 994
-
210
2016 год
8 121
6 621
1 290
-
210
4. Создание и модернизация животноводческих комплексов (молочных ферм)
471 017
75 119
259 556
-
136 342
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
137 099
80 000
57 099
2016 год
333 918
75 119
179 556
79 243
5. Финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по предоставлению займов на развитие скотоводства
20 216
-
20 216
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
20 216
20 216
2016 год
-
6. Грант Главы РС(Я) крестьянскому (фермерскому) хозяйству, главе которого присвоено звание Героя Труда РФ, на создание учебно-производственного комплекса
41 682
-
41 682
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
41 682
41 682
2016 год
-
7. Поставка скороспелых сельхозживотных (птиц) в Нижнеколымский и Усть-Янский улусы
188
-
188
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
188
188
2016 год
-
8. Организация мероприятий по содействию выкупу маточного поголовья КРС гражданами, ведущими ЛПХ в МО
121 000
-
121 000
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
-
2016 год
121 000
121 000
Возврат в доход федерального бюджета
997
-
997
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
-
2016 год
997
997
2017-2020 годы
Задача 1. Повышение продуктивности скота и птицы
619 381
105 174
514 208
-
-
2017 год
230 994
17 174
213 820
-
-
2018 год
214 168
44 000
170 168
-
-
2019 год
109 110
44 000
65 110
-
-
2020 год
65 110
-
65 110
-
-
Основное мероприятие 1. Оказание услуг (выполнение работ) по содействию в соблюдении технологии в области селекционно-племенного дела
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
2018 год
-
-
-
2019 год
-
-
-
2020 год
-
-
Основное мероприятие 2. Оказание услуг (выполнение работ) в области животноводства
153 584
-
153 584
-
-
2017 год
65 715
-
65 715
-
-
2018 год
29 290
-
29 290
-
-
2019 год
29 290
-
29 290
-
-
2020 год
29 290
-
29 290
-
-
2.1. ГБУ ГП "Тускул"
106 032
-
106 032
-
-
2017 год
50 847
50 847
2018 год
18 395
18 395
2019 год
18 395
18 395
2020 год
18 395
18 395
2.2. ГБУ ГП "Бытантай"
47 551
-
47 551
-
-
2017 год
14 868
14 868
2018 год
10 894
10 894
2019 год
10 894
10 894
2020 год
10 894
10 894
Основное мероприятие 3. Повышение уровня использования высокопродуктивных животных
441 903
105 174
336 729
-
-
2017 год
161 000
17 174
143 827
-
-
2018 год
179 130
44 000
135 130
-
-
2019 год
72 886
44 000
28 886
-
-
2020 год
28 886
-
28 886
-
-
3.1. Искусственное осеменение
207 516
-
207 516
-
-
2017 год
101 214
101 214
2018 год
106 302
106 302
2019 год
-
-
2020 год
-
-
3.2. Реализация племенных сельскохозяйственных животных
39 000
-
39 000
-
-
2017 год
-
-
2018 год
13 000
13 000
2019 год
13 000
13 000
2020 год
13 000
13 000
3.3. Племенное животноводство
195 387
105 174
90 214
-
-
2017 год
59 786
17 174
42 613
2018 год
59 828
44 000
15 828
2019 год
59 886
44 000
15 886
2020 год
15 886
15 886
Основное мероприятие 4. Развитие традиционных подотраслей животноводства (разведение якутского скота)
23 895
-
23 895
-
-
2017 год
4 279
-
4 279
2018 год
5 748
-
5 748
2019 год
6 934
-
6 934
2020 год
6 934
6 934
Задача 2. Увеличение (сохранение оптимального уровня) объемов производства продукции животноводства
10 377 264
82 702
10 294 562
-
-
2017 год
3 357 475
28 416
3 329 058
-
-
2018 год
2 375 706
27 479
2 348 228
-
-
2019 год
2 335 445
26 807
2 308 638
-
-
2020 год
2 308 638
-
2 308 638
-
-
Основное мероприятие 1. Увеличение поголовья скота мясных и молочных пород (завоз нетелей КРС извне республики)
73 403
-
73 403
-
-
2017 год
33 403
-
33 403
2018 год
40 000
-
40 000
2019 год
-
-
-
2020 год
-
-
Основное мероприятие 2. Увеличение количества и объемов производства продукции скотоводства
799 520
-
799 520
-
-
2017 год
308 720
-
308 720
-
-
2018 год
163 600
-
163 600
-
-
2019 год
163 600
-
163 600
-
-
2020 год
163 600
-
163 600
-
-
2.1. Поддержка подсобных хозяйств несельскохозяйственных организаций
52 000
-
52 000
-
-
2017 год
11 200
11 200
2018 год
13 600
13 600
2019 год
13 600
13 600
2020 год
13 600
13 600
2.2. Финансовое оздоровление скотоводческих хозяйств
747 520
-
747 520
-
-
2017 год
297 520
297 520
2018 год
150 000
150 000
2019 год
150 000
150 000
2020 год
150 000
150 000
Основное мероприятие 3. Сохранение оптимального уровня объемов производства продукции птицеводства на промышленной основе
1 743 356
-
1 743 356
-
-
2017 год
419 249
-
419 249
2018 год
441 369
-
441 369
2019 год
441 369
-
441 369
2020 год
441 369
441 369
Основное мероприятие 4. Поддержка доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей
543 943
82 702
461 241
-
-
2017 год
144 885
28 416
116 468
-
-
2018 год
142 129
27 479
114 651
-
-
2019 год
141 868
26 807
115 061
-
-
2020 год
115 061
-
115 061
-
-
4.1. Повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления
104 666
82 702
21 964
-
-
2017 год
33 907
28 416
5 491
2018 год
32 969
27 479
5 491
2019 год
32 298
26 807
5 491
2020 год
5 491
5 491
4.2. Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке скотоводства
345 397
-
345 397
-
-
2017 год
87 507
87 507
2018 год
85 690
85 690
2019 год
86 100
86 100
2020 год
86 100
86 100
4.3. Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке свиноводства
93 880
-
93 880
-
-
2017 год
23 470
23 470
2018 год
23 470
23 470
2019 год
23 470
23 470
2020 год
23 470
23 470
Основное мероприятие 5. Развитие системы заготовки, переработки и реализации продукции скотоводства (выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению производства и переработки продукции скотоводства)
7 215 824
-
7 215 824
-
-
2017 год
2 450 000
-
2 450 000
2018 год
1 588 608
-
1 588 608
2019 год
1 588 608
-
1 588 608
2020 год
1 588 608
1 588 608
Объем средств, подлежащий возврату в федеральный бюджет согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 №999
1 217
-
1 217
-
-
2017 год
1 217
-
1 217
2018 год
-
2019 год
-
2020 год
-
Задача 3. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводства (краткосрочное кредитование, страхование)
14 671
2 438
12 234
-
-
2017 год
8 671
2 438
6 234
-
-
2018 год
2 000
-
2 000
-
-
2019 год
2 000
-
2 000
-
-
2020 год
2 000
-
2 000
-
-
Основное мероприятие 1. Поддержка финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей
14 487
2 438
12 049
-
-
2017 год
8 487
2 438
6 049
-
-
2018 год
2 000
-
2 000
-
-
2019 год
2 000
-
2 000
-
-
2020 год
2 000
-
2 000
-
-
1.1. Страхование в области животноводства
6 000
-
6 000
-
-
2017 год
-
-
-
2018 год
2 000
2 000
2019 год
2 000
2 000
2020 год
2 000
2 000
1.2. Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание краткосрочных кредитов в животноводстве
8 487
2 438
6 049
-
-
2017 год
8 487
2 438
6 049
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
Объем средств, подлежащий возврату в федеральный бюджет согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 №999
184
-
184
-
-
2017 год
184
-
184
2018 год
-
2019 год
-
2020 год
-
Развитие табунного коневодства
ВСЕГО
1 427 248
219 278
1 207 970
-
-
2012 год
106 401
4 328
102 073
-
-
2013 год
112 740
15 237
97 503
-
-
2014 год
91 010
-
91 010
-
-
2015 год
133 574
41 107
92 466
-
-
2016 год
149 291
42 572
106 719
-
-
2017 год
158 464
28 866
129 598
-
-
2018 год
239 784
43 584
196 200
-
-
2019 год
239 784
43 584
196 200
-
-
2020 год
196 200
-
196 200
-
-
2012-2016 годы
1. Возмещение части затрат КПКЗ "Алеко-Кельский"
129 028
-
129 028
-
-
2012 год
20 140
-
20 140
-
-
2013 год
23 140
-
23 140
-
-
2014 год
29 510
-
29 510
-
-
2015 год
29 619
-
29 619
-
-
2016 год
26 619
-
26 619
-
-
2. Поддержка табунного коневодства
442 055
103 244
338 811
-
-
2012 год
86 261
4 328
81 933
-
-
2013 год
89 600
15 237
74 363
-
-
2014 год
57 500
-
57 500
-
-
2015 год
103 955
41 107
62 847
-
-
2016 год
104 740
42 572
62 168
-
-
2.1. Возмещение части затрат на создание селекционного центра якутского коневодства
11 058
-
11 058
-
-
2012 год
-
-
-
2013 год
-
-
-
2014 год
-
-
-
2015 год
5 179
5 179
-
-
2016 год
5 879
5 879
-
-
2.2. Возмещение части затрат на содержание кобыл, от которых получен живой приплод
421 340
98 916
322 424
-
-
2012 год
76 973
-
76 973
-
-
2013 год
89 231
15 237
73 994
-
-
2014 год
57 500
-
57 500
-
-
2015 год
98 776
41 107
57 668
-
-
2016 год
98 861
42 572
56 289
-
-
2.3. Возмещение части затрат на производство кобыльего молока
7 657
4 328
3 329
-
-
2012 год
7 288
4 328
2 960
-
-
2013 год
369
-
369
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
2.4. Отстрел волков
2 000
-
2 000
-
-
2012 год
2 000
-
2 000
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
3. Cтроительство и реконструкция ипподрома
17 000
-
17 000
-
-
2012 год
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
4 000
-
4 000
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
13 000
-
13 000
-
-
Возврат в доход федерального бюджета
4 932
-
4 932
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
-
2016 год
4 932
-
4 932
-
-
2017-2020 годы
Задача 1. Увеличение объемов производства продукции традиционных подотраслей животноводства (табунного коневодства)
691 392
116 034
575 358
-
-
2017 год
102 380
28 866
73 514
-
-
2018 год
210 865
43 584
167 281
-
-
2019 год
210 865
43 584
167 281
-
-
2020 год
167 281
-
167 281
-
-
Основное мероприятие 1. Увеличение объемов производства продукции табунного коневодства
328 194
-
328 194
-
-
2017 год
109
-
109
-
-
2018 год
109 362
-
109 362
-
-
2019 год
109 362
-
109 362
-
-
2020 год
109 362
-
109 362
-
-
1.1. Заготовка, хранение, переработка и сбыт мяса лошадей
327 759
-
327 759
-
-
2017 год
-
-
2018 год
109 253
109 253
2019 год
109 253
109 253
2020 год
109 253
109 253
1.2. Поддержка подсобных хозяйств несельскохозяйственных организаций
435
-
435
-
-
2017 год
109
109
2018 год
109
109
2019 год
109
109
2020 год
109
109
Основное мероприятие 2. Поддержка доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей (выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке табунного коневодства)
361 418
116 034
245 383
-
-
2017 год
100 491
28 866
71 625
2018 год
101 503
43 584
57 919
2019 год
101 503
43 584
57 919
2020 год
57 919
57 919
Объем средств, подлежащий возврату в федеральный бюджет согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 №999
1 780
-
1 780
-
-
2017 год
1 780
-
1 780
2018 год
-
2019 год
-
2020 год
-
Задача 2. Увеличение численности поголовья табунных лошадей колымского типа
115 676
-
115 676
-
-
2017 год
28 919
-
28 919
-
-
2018 год
28 919
-
28 919
-
-
2019 год
28 919
-
28 919
-
-
2020 год
28 919
-
28 919
-
-
Основное мероприятие 1. Сохранение поголовья табунных лошадей колымского типа (поддержка казенного предприятия по табунному коневодству)
115 676
-
115 676
-
-
2017 год
28 919
-
28 919
2018 год
28 919
28 919
2019 год
28 919
28 919
2020 год
28 919
28 919
Задача 3. Повышение продуктивности лошадей
27 165
-
27 165
-
-
2017 год
27 165
-
27 165
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1. Повышение уровня использования высопродуктивных животных
25 665
-
25 665
-
-
2017 год
25 665
-
25 665
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
1.1. Поддержка конезаводов
13 005
-
13 005
-
-
2017 год
13 005
13 005
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
1.2. Поддержка доращивания молодняка лошадей до 3-4 лет племенной продажи
12 660
-
12 660
-
-
2017 год
12 660
12 660
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
Основное мероприятие 2. Реконструкция ипподрома в г.Вилюйск Вилюйского улуса
1 500
-
1 500
-
-
2017 год
1 500
-
1 500
2018 год
-
2019 год
-
2020 год
-
Развитие растениеводства
Всего
4 037 166
572 867
3 183 071
-
281 228
2012 год
768 019
102 287
615 602
-
50 130
2013 год
558 268
95 358
416 467
-
46 444
2014 год
499 392
116 327
339 327
-
43 738
2015 год
623 268
103 028
439 908
-
80 331
2016 год
624 988
81 787
482 617
-
60 585
2017 год
269 052
23 736
245 316
-
-
2018 год
239 887
25 275
214 612
-
-
2019 год
239 680
25 068
214 612
-
-
2020 год
214 612
-
214 612
-
-
2012-2016 годы
1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями, обеспечивающими исполнение государственной функции по растениеводству
125 254
-
125 254
-
-
2012 год
19 962
-
19 962
-
-
2013 год
23 760
-
23 760
-
-
2014 год
24 162
-
24 162
-
-
2015 год
26 601
-
26 601
-
-
2016 год
30 769
-
30 769
-
-
2. Поддержание почвенного плодородия
370 010
52 708
317 302
-
-
2012 год
87 304
7 184
80 120
-
-
2013 год
71 964
11 603
60 361
-
-
2014 год
72 588
14 926
57 662
-
-
2015 год
69 682
9 714
59 968
-
-
2016 год
68 472
9 281
59 192
-
-
2.1. Проведение агрохимического мониторинга сенокосов, болезней и вредителей сельскозяйственных угодий, утилизация пестицидов, противосаранчовые мероприятия
42 972
-
42 972
-
-
2012 год
4 641
-
4 641
-
-
2013 год
7 733
-
7 733
-
-
2014 год
6 732
-
6 732
-
-
2015 год
12 333
-
12 333
-
-
2016 год
11 533
-
11 533
-
-
2.2. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий
16 740
-
16 740
-
-
2012 год
16 740
-
16 740
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
2.3. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий
17 023
-
17 023
-
-
2012 год
17 023
-
17 023
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
2.4. Восстановление плодородия почв пахотных угодий в Республике Саха (Якутия) на 2014-2016 годы
144 251
8 514
135 737
-
-
2012 год
16 832
1 154
15 678
-
-
2013 год
31 390
1 360
30 030
-
-
2014 год
35 993
6 000
29 993
-
-
2015 год
30 007
-
30 007
-
-
2016 год
30 030
-
30 030
-
-
2.5. Комплексное агрохимическое окультуривание полей под кормовую базу животноводческих комплексов
9 438
-
9 438
-
-
2012 год
9 438
-
9 438
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
2.6. Подготовка низкопродуктивной пашни
139 586
44 194
95 393
-
-
2012 год
22 630
6 030
16 600
-
-
2013 год
32 841
10 243
22 598
-
-
2014 год
29 864
8 926
20 938
-
-
2015 год
27 342
9 714
17 629
-
-
2016 год
26 909
9 281
17 629
-
-
3. Повышение урожайности сельскохозяйственных культур
825 848
36 804
675 106
-
113 938
2012 год
205 681
-
179 447
-
26 234
2013 год
175 425
9 987
143 512
-
21 926
2014 год
148 367
8 005
118 435
-
21 926
2015 год
143 788
9 189
112 674
-
21 926
2016 год
152 587
9 623
121 038
-
21 926
3.1. Поддержка производства зерна
336 159
36 804
270 022
-
29 333
2012 год
90 784
-
81 471
-
9 313
2013 год
64 061
9 987
49 069
-
5 005
2014 год
60 154
8 005
47 143
-
5 005
2015 год
57 866
9 189
43 673
-
5 005
2016 год
63 294
9 623
48 666
-
5 005
3.2. Поддержка производства картофеля
345 439
-
288 469
-
56 970
2012 год
79 589
-
68 195
-
11 394
2013 год
77 014
-
65 620
-
11 394
2014 год
62 931
-
51 537
-
11 394
2015 год
61 979
-
50 585
-
11 394
2016 год
63 927
-
52 533
-
11 394
3.3. Поддержка производства овощей открытого грунта
144 250
-
116 615
-
27 635
2012 год
35 308
-
29 781
-
5 527
2013 год
34 350
-
28 823
-
5 527
2014 год
25 282
-
19 755
-
5 527
2015 год
23 944
-
18 417
-
5 527
2016 год
25 366
-
19 839
-
5 527
4. Поддержка развития семеноводства
636 506
359 122
172 473
-
104 911
2012 год
132 667
86 005
27 626
-
19 036
2013 год
111 803
63 916
28 692
-
19 195
2014 год
127 750
74 908
32 188
-
20 654
2015 год
141 919
77 503
42 213
-
22 203
2016 год
122 367
56 789
41 754
-
23 824
4.1. Поддержка первичного семеноводства
33 600
-
33 600
-
-
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
16 800
-
16 800
-
-
2016 год
16 800
-
16 800
-
-
4.2. Поддержка элитного семеноводства
76 185
9 137
67 048
-
-
2012 год
12 931
1 072
11 859
-
-
2013 год
11 352
278
11 074
-
-
2014 год
23 087
614
22 473
-
-
2015 год
13 934
3 113
10 821
-
-
2016 год
14 881
4 060
10 821
-
-
4.3. Завоз семенного материала под посев кормовых культур
482 496
349 985
27 600
-
104 911
2012 год
110 329
84 933
6 360
-
19 036
2013 год
90 333
63 638
7 500
-
19 195
2014 год
100 784
74 294
5 836
-
20 654
2015 год
100 775
74 390
4 182
-
22 203
2016 год
80 275
52 729
3 722
-
23 824
4.4. Поддержка реализации репродукционных семян
42 900
-
42 900
-
-
2012 год
9 407
-
9 407
-
-
2013 год
10 118
-
10 118
-
-
2014 год
3 879
-
3 879
-
-
2015 год
9 748
-
9 748
-
-
2016 год
9 748
-
9 748
-
-
4.5. Апробация семян
1 326
-
1 326
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
-
2015 год
663
663
2016 год
663
663
5. Развитие кормопроизводства
580 749
-
572 415
-
8 334
2012 год
159 946
-
156 044
-
3 902
2013 год
156 532
-
152 100
-
4 432
2014 год
100 787
-
100 787
-
-
2015 год
87 161
-
87 161
-
-
2016 год
76 323
-
76 323
-
-
5.1. Поддержка посева кормовых культур
101 015
-
92 681
-
8 334
2012 год
45 302
-
41 400
-
3 902
2013 год
55 713
-
51 281
-
4 432
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
5.2. Поддержка производства комбикорма
479 734
-
479 734
-
-
2012 год
114 644
-
114 644
-
-
2013 год
100 819
-
100 819
-
-
2014 год
100 787
-
100 787
-
-
2015 год
87 161
-
87 161
-
-
2016 год
76 323
-
76 323
-
-
6. Снижение рисков в растениеводстве
238 518
50 154
182 884
-
5 480
2012 год
162 459
9 098
152 403
-
958
2013 год
18 784
9 852
8 042
-
891
2014 год
25 739
18 488
6 093
-
1 158
2015 год
14 458
6 623
6 626
-
1 209
2016 год
17 077
6 093
9 720
-
1 264
6.1. Страхование урожая сельскохозяйственных культур
95 214
50 154
39 580
-
5 480
2012 год
19 155
9 098
9 099
-
958
2013 год
18 784
9 852
8 042
-
891
2014 год
25 739
18 488
6 093
-
1 158
2015 год
14 458
6 623
6 626
-
1 209
2016 год
17 077
6 093
9 720
-
1 264
6.2. Транспортные перевозки товарно-материальных ценностей для сельскохозяйственных товаропроизводителей
143 304
-
143 304
-
-
2012 год
143 304
143 304
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
-
2016 год
-
7. Субсидия на техническую модернизацию кормопроизводства и картофелеводства
125 114
-
125 114
-
-
2012 год
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
58 279
-
58 279
-
-
2016 год
66 835
-
66 835
-
-
8. Создание и модернизация картофелехранилищ (овощехранилищ)
167 950
-
119 386
-
48 564
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
81 379
46 386
34 993
2016 год
86 571
73 000
13 571
Возврат в доход федерального бюджета
3 986
-
3 986
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
-
2016 год
3 986
3 986
2017-2020 годы
Задача 1. Повышение плодородия почв
241 763
51 143
190 620
-
-
2017 год
64 135
19 325
44 810
-
-
2018 год
64 616
16 013
48 604
-
-
2019 год
64 409
15 806
48 604
-
-
2020 год
48 604
-
48 604
-
-
Основное мероприятие 1. Проведение утилизации пестицидов
2 835
-
2 835
-
-
2017 год
-
-
2018 год
945
945
2019 год
945
945
2020 год
945
945
Основное мероприятие 2. Поддержка доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей
159 651
39 531
120 120
-
-
2017 год
43 469
13 439
30 030
2018 год
43 180
13 150
30 030
2019 год
42 973
12 943
30 030
2020 год
30 030
30 030
Основное мероприятие 3. Повышение эффективности используемых земель (производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях))
79 103
11 612
67 491
-
-
2017 год
20 492
5 886
14 605
2018 год
20 492
2 863
17 629
2019 год
20 492
2 863
17 629
2020 год
17 629
17 629
Объем средств, подлежащий возврату в федеральный бюджет согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 №999
174
-
174
-
-
2017 год
174
-
174
2018 год
-
2019 год
-
2020 год
-
Задача 2. Увеличение валового сбора сельскохозяйственных культур
669 306
-
669 306
-
-
2017 год
189 561
-
189 561
-
-
2018 год
159 915
-
159 915
-
-
2019 год
159 915
-
159 915
-
-
2020 год
159 915
-
159 915
-
-
Основное мероприятие 1. Оказание услуг (выполнение работ) по содействию в соблюдении технологии в области земледения
43 705
-
43 705
-
-
2017 год
43 705
-
43 705
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
Основное мероприятие 2. Увеличение объемов производства зерна (развитие системы заготовки, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции)
203 388
-
203 388
-
-
2017 год
40 281
40 281
2018 год
54 369
54 369
2019 год
54 369
54 369
2020 год
54 369
54 369
Основное мероприятие 3. Стимулирование использования высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур
137 045
-
137 045
-
-
2017 год
34 284
-
34 284
-
-
2018 год
34 254
-
34 254
-
-
2019 год
34 254
-
34 254
-
-
2020 год
34 254
-
34 254
-
-
3.1. Приобретение репродукционных семян районированных сортов)
26 652
-
26 652
-
-
2017 год
6 663
6 663
2018 год
6 663
6 663
2019 год
6 663
6 663
2020 год
6 663
6 663
3.2. Первичное семеноводство
67 200
-
67 200
-
-
2017 год
16 800
16 800
2018 год
16 800
16 800
2019 год
16 800
16 800
2020 год
16 800
16 800
3.3. Элитное семеноводство
43 193
-
43 193
-
-
2017 год
10 821
10 821
2018 год
10 791
10 791
2019 год
10 791
10 791
2020 год
10 791
10 791
Основное мероприятие 4. Поддержка доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей
285 168
-
285 168
-
-
2017 год
71 292
-
71 292
-
-
2018 год
71 292
-
71 292
-
-
2019 год
71 292
-
71 292
-
-
2020 год
71 292
-
71 292
-
-
4.1. Выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке производства овощей открытого грунта
79 021
-
79 021
-
-
2017 год
19 755
19 755
2018 год
19 755
19 755
2019 год
19 755
19 755
2020 год
19 755
19 755
4.2. Выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке производства картофеля
206 147
-
206 147
-
-
2017 год
51 537
51 537
2018 год
51 537
51 537
2019 год
51 537
51 537
2020 год
51 537
51 537
Задача 3. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (страхование)
52 161
22 936
29 225
-
-
2017 год
15 356
4 411
10 945
-
-
2018 год
15 356
9 263
6 093
-
-
2019 год
15 356
9 263
6 093
-
-
2020 год
6 093
-
6 093
-
-
Основное мероприятие 1. Поддержка финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей (страхование в области растениеводства)
52 161
22 936
29 225
-
-
2017 год
15 356
4 411
10 945
2018 год
15 356
9 263
6 093
2019 год
15 356
9 263
6 093
2020 год
6 093
6 093
Развитие традиционных отраслей Севера
ВСЕГО:
3 763 677
249 258
3 194 544
62 500
257 375
2012 год
582 580
94 729
444 691
12 500
30 660
2013 год
639 903
33 283
553 281
12 500
40 839
2014 год
597 600
37 567
523 559
12 500
23 974
2015 год
798 301
41 107
660 442
12 500
84 252
2016 год
843 343
42 572
710 621
12 500
77 650
2017 год
74 250
-
74 250
-
-
2018 год
75 900
-
75 900
-
-
2019 год
75 900
-
75 900
-
-
2020 год
75 900
-
75 900
-
-
2012-2016 годы
1. Поддержка северного оленеводства
2 468 889
236 791
2 090 207
62 500
79 391
2012 год
458 445
82 262
333 023
12 500
30 660
2013 год
482 350
33 283
405 728
12 500
30 839
2014 год
479 462
37 567
422 168
12 500
7 227
2015 год
484 258
41 107
424 646
12 500
6 005
2016 год
564 373
42 572
504 642
12 500
4 660
1.1.Создание условий труда для оленеводческих бригад
1 755 222
42 572
1 712 651
-
-
2012 год
237 188
237 188
2013 год
309 660
309 660
2014 год
309 659
-
309 659
2015 год
388 470
-
388 470
2016 год
510 245
42 572
467 674
1.2.Обеспечение условиями производства оленеводства
77 101
-
57 101
20 000
-
2012 год
38 434
28 434
10 000
2013 год
38 667
28 667
10 000
2014 год
-
2015 год
-
2016 год
-
1.3. Другие мероприятия по поддержке северного оленеводства
636 565
194 219
320 455
42 500
79 391
2012 год
182 823
82 262
67 401
2 500
30 660
2013 год
134 023
33 283
67 401
2 500
30 839
2014 год
169 803
37 567
112 509
12 500
7 227
2015 год
95 788
41 107
36 176
12 500
6 005
2016 год
54 128
-
36 968
12 500
4 660
1.3.1. Поддержка казенных предприятий
51 078
-
51 078
-
-
2012 год
7 178
7 178
2013 год
7 178
7 178
2014 год
22 366
22 366
2015 год
7 178
7 178
2016 год
7 178
7 178
1.3.2. Организация защиты оленей от хищников (волков) на оленьих пастбищах
42 890
-
23 283
12 500
7 107
2012 год
11 733
9 233
2 500
2013 год
17 289
14 050
2 500
739
2014 год
5 071
2 500
2 571
2015 год
5 071
2 500
2 571
2016 год
3 726
2 500
1 226
1.3.3. Материально-техническое обеспечение оленеводства
250 942
-
148 658
30 000
72 284
2012 год
67 631
36 971
30 660
2013 год
64 728
34 628
30 100
2014 год
32 927
18 271
10 000
4 656
2015 год
42 432
28 998
10 000
3 434
2016 год
43 224
29 790
10 000
3 434
1.3.4. Стимулирование увеличения поголовья оленей (маточное поголовье)
291 655
194 219
97 436
-
-
2012 год
96 281
82 262
14 019
2013 год
44 828
33 283
11 545
2014 год
109 439
37 567
71 872
2015 год
41 107
41 107
-
2016 год
-
-
-
2. Поддержка производства продукции отрасли оленеводства, товаров народного промысла
517 126
12 467
362 014
-
142 645
2012 год
32 731
12 467
20 264
-
-
2013 год
65 942
-
55 942
-
10 000
2014 год
41 747
-
25 000
-
16 747
2015 год
193 313
-
137 905
-
55 408
2016 год
183 393
-
122 903
-
60 490
2.1. Стимулирование товарного производства
116 199
12 467
103 732
-
-
2012 год
32 731
12 467
20 264
2013 год
42 175
42 175
2014 год
-
-
2015 год
39 160
39 160
2016 год
2 133
2 133
2.2. Организация товарной поставки сверхремонтного молодняка
115 753
-
56 086
-
59 667
2012 год
-
2013 год
23 767
13 767
10 000
2014 год
26 747
10 000
16 747
2015 год
32 013
15 443
16 570
2016 год
33 226
16 876
16 350
2.3 Развитие пантового оленеводства в Республике Саха (Якутия) на 2014 - 2016 годы
56 940
-
54 000
-
2 940
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
15 000
15 000
2015 год
24 940
22 000
2 940
2016 год
17 000
17 000
2.4. Строительство и модернизация производственных объектов оленеводства
228 234
-
148 196
-
80 038
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
97 200
61 302
35 898
2016 год
131 034
86 894
44 140
3. Создание условий устойчивого развития охотничьего промысла
175 626
-
175 626
-
-
2012 год
46 273
-
46 273
-
-
2013 год
53 353
-
53 353
-
-
2014 год
28 000
-
28 000
-
-
2015 год
24 000
-
24 000
-
-
2016 год
24 000
-
24 000
-
-
3.1. Стимулирование охотничьих хозяйств
175 626
-
175 626
-
-
2012 год
46 273
-
46 273
-
-
2013 год
53 353
-
53 353
-
-
2014 год
28 000
-
28 000
-
-
2015 год
24 000
-
24 000
-
-
2016 год
24 000
-
24 000
-
-
4. Организация системы заготовки, переработки и производства изделий из кожи и меха
164 911
-
129 572
-
35 339
2012 год
15 572
-
15 572
-
-
2013 год
13 000
-
13 000
-
-
2014 год
23 000
-
23 000
-
-
2015 год
70 839
-
48 000
-
22 839
2016 год
42 500
-
30 000
-
12 500
4.1. Организация переработки пушнины и кожевенно-мехового сырья
99 742
-
94 572
-
5 170
2012 год
15 572
-
15 572
-
-
2013 год
13 000
-
13 000
-
-
2014 год
23 000
-
23 000
-
-
2015 год
23 170
-
18 000
-
5 170
2016 год
25 000
-
25 000
-
-
4.2. Реконструкция производственных объектов и приобретение оборудования
40 169
-
35 000
-
5 169
2012 год
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
35 169
-
30 000
-
5 169
2016 год
5 000
-
5 000
-
-
4.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
25 000
-
-
-
25 000
2012 год
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
2015 год
12 500
-
-
12 500
2016 год
12 500
-
-
12 500
5. Стимулирование отрасли звероводства
135 176
-
135 176
-
-
2012 год
29 559
-
29 559
-
-
2013 год
25 258
-
25 258
-
-
2014 год
25 391
-
25 391
-
-
2015 год
25 891
-
25 891
-
-
2016 год
29 077
-
29 077
-
-
5.1. Стимулирование содержания клеточных зверей
124 676
-
124 676
-
-
2012 год
29 559
-
29 559
-
-
2013 год
25 258
-
25 258
-
-
2014 год
25 391
-
25 391
-
-
2015 год
20 391
-
20 391
-
-
2016 год
24 077
-
24 077
-
-
5.2. Реконструкция и укрепление МТБ хозяйств
10 500
-
10 500
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
5 500
5 500
2016 год
5 000
5 000
2017-2020 годы
Задача 1: Увеличение (сохранение оптимального уровня) объемов промысла пушнины и дикого северного оленя
82 350
-
82 350
-
-
2017 год
19 350
-
19 350
-
-
2018 год
21 000
-
21 000
-
-
2019 год
21 000
-
21 000
-
-
2020 год
21 000
-
21 000
-
-
Основное мероприятие 1. Поддержка доходности хозяйств, занимающихся промыслом пушнины и дикого северного оленя (развитие системы заготовки, переработки и реализации промысловой продукции)
82 350
-
82 350
-
-
2017 год
19 350
-
19 350
2018 год
21 000
21 000
2019 год
21 000
21 000
2020 год
21 000
21 000
Задача 2: Увеличение объемов заготовки и переработки продукции традиционных отраслей Севера
118 000
-
118 000
-
-
2017 год
29 500
-
29 500
-
-
2018 год
29 500
-
29 500
-
-
2019 год
29 500
-
29 500
-
-
2020 год
29 500
-
29 500
-
-
Основное мероприятие 1. Организация заготовки и переработки продукции традиционных отраслей Севера (развитие системы заготовки, переработки и реализации промысловой продукции)
118 000
-
118 000
-
-
2017 год
29 500
29 500
2018 год
29 500
29 500
2019 год
29 500
29 500
2020 год
29 500
29 500
Задача 3: Увеличение объемов основной товарной продукции клеточного звероводства
101 600
-
101 600
-
-
2017 год
25 400
-
25 400
-
-
2018 год
25 400
-
25 400
-
-
2019 год
25 400
-
25 400
-
-
2020 год
25 400
-
25 400
-
-
Основное мероприятие 1. Поддержка доходности звероводческих хозяйств
101 600
-
101 600
-
-
2017 год
25 400
25 400
2018 год
25 400
25 400
2019 год
25 400
25 400
2020 год
25 400
25 400
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
Всего
653 521
-
518 338
-
135 183
2012 год
117 008
-
117 008
-
-
2013 год
109 867
-
109 867
-
-
2014 год
92 915
-
92 915
-
-
2015 год
221 432
-
162 638
-
58 794
2016 год
112 300
-
35 911
-
76 389
2012-2016 годы
1. Осуществление отдельных государственных полномочий муниципальными образованиями в области регулирования оборота алкогольной продукции
1 644
-
1 644
-
-
2012 год
411
-
411
-
-
2013 год
411
-
411
-
-
2014 год
411
-
411
-
-
2015 год
411
-
411
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
2. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями, обеспечивающими исполнение государственной функции по контролю за оборотом алкогольной продукции
18 966
-
18 966
-
-
2012 год
8 036
-
8 036
-
-
2013 год
8 888
-
8 888
-
-
2014 год
1 736
-
1 736
-
-
2015 год
306
-
306
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
3. Расширение рынка сбыта и реализации продукции, создание оптовой и розничной сети по реализации продукции
414 255
-
414 255
-
-
2012 год
108 561
-
108 561
-
-
2013 год
100 568
-
100 568
-
-
2014 год
90 768
-
90 768
-
-
2015 год
114 358
-
114 358
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
3.1. Хранение и заготовка картофеля
18 000
-
18 000
-
-
2012 год
18 000
-
18 000
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
3.2. Хранение и заготовка овощей
12 000
-
12 000
-
-
2012 год
12 000
-
12 000
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
3.3. Транспортировка картофеля и овощей в арктические улусы
384 255
-
384 255
-
-
2012 год
78 561
-
78 561
-
-
2013 год
100 568
-
100 568
-
-
2014 год
90 768
-
90 768
-
-
2015 год
114 358
-
114 358
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
4.Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
79 363
-
-
-
79 363
2012 год
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
2015 год
43 738
-
-
43 738
2016 год
35 625
-
-
35 625
5. Обновление и модернизация оборудования и техники предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
113 793
-
57 973
-
55 820
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
37 118
22 062
15 056
2016 год
76 675
35 911
40 764
6. Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по производству хлеба и хлебобулочных изделий
25 500
-
25 500
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
25 500
25 500
2016 год
-
Развитие рыбохозяйственного комплекса
Всего
1 277 003
2 306
1 255 062
-
19 635
2012 год
106 172
2 306
103 866
-
-
2013 год
106 900
-
106 900
-
-
2014 год
107 090
-
107 090
-
-
2015 год
196 559
-
183 495
-
13 064
2016 год
161 681
-
155 110
-
6 571
2017 год
143 558
-
143 558
-
-
2018 год
151 681
-
151 681
-
-
2019 год
151 681
-
151 681
-
-
2020 год
151 681
-
151 681
-
-
2012-2016 годы
1. Мониторинг ресурсной базы рыболовства
6 586
-
6 586
-
-
2012 год
276
-
276
-
-
2013 год
3 310
-
3 310
-
-
2014 год
1 000
-
1 000
-
-
2015 год
1 000
-
1 000
-
-
2016 год
1 000
-
1 000
-
-
1.1. Сырьевая оценка
6 586
-
6 586
-
-
2012 год
276
-
276
-
-
2013 год
3 310
-
3 310
-
-
2014 год
1 000
-
1 000
-
-
2015 год
1 000
-
1 000
-
-
2016 год
1 000
-
1 000
-
-
2.Повышение качества рыбопродукции
671 816
2 306
649 875
-
19 635
2012 год
105 896
2 306
103 590
-
-
2013 год
103 590
-
103 590
-
-
2014 год
106 090
-
106 090
-
-
2015 год
195 559
-
182 495
-
13 064
2016 год
160 681
-
154 110
-
6 571
2.1. Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения, включая возмещение части затрат по внеулусным и внутриулусным перевозкам рыбы наземным, водным и воздушным транспортом
140 770
-
140 770
-
-
2012 год
33 590
33 590
2013 год
33 590
33 590
2014 год
53 590
53 590
2015 год
10 000
10 000
2016 год
10 000
10 000
2.2. Заготовка и гарантированный сбыт
321 353
2 306
319 047
-
-
2012 год
72 306
2 306
70 000
-
-
2013 год
70 000
-
70 000
-
-
2014 год
52 500
-
52 500
-
-
2015 год
70 000
-
70 000
-
-
2016 год
56 547
-
56 547
-
-
2.3. Техническая модернизация рыбохозяйственного комплекса
209 693
-
190 058
-
19 635
2012 год
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
2015 год
115 559
-
102 495
-
13 064
2016 год
94 134
-
87 563
-
6 571
2017-2020 годы
Задача 1. Мониторинг сырьевой базы
8 000
-
8 000
-
-
2017 год
2 000
-
2 000
-
-
2018 год
2 000
-
2 000
-
-
2019 год
2 000
-
2 000
-
-
2020 год
2 000
-
2 000
-
-
Основное мероприятие 1. Мониторинг ресурсной базы рыболовства
8 000
-
8 000
-
-
2017 год
2 000
2 000
2018 год
2 000
2 000
2019 год
2 000
2 000
2020 год
2 000
2 000
Задача 2. Увеличение (сохранение оптимального уровня) объемов вылова промысловой рыбы
278 944
-
278 944
-
-
2017 год
73 195
-
73 195
-
-
2018 год
68 583
-
68 583
-
-
2019 год
68 583
-
68 583
-
-
2020 год
68 583
-
68 583
-
-
Основное мероприятие 1. Поддержка доходности хозяйств, занимающихся промысловым рыболовством (развитие системы заготовки, переработки и реализации промысловой продукции)
278 944
-
278 944
-
-
2017 год
73 195
73 195
2018 год
68 583
68 583
2019 год
68 583
68 583
2020 год
68 583
68 583
Задача 3. Обновление материально-технической базы рыбохозяйственного комплекса
299 657
-
299 657
-
-
2017 год
68 363
-
68 363
-
-
2018 год
77 098
-
77 098
-
-
2019 год
77 098
-
77 098
-
-
2020 год
77 098
-
77 098
-
-
Основное мероприятие 1. Строительство и модернизация объектов рыбохозяйственного комплекса
163 882
-
163 882
-
-
2017 год
39 636
39 636
2018 год
34 790
34 790
2019 год
44 728
44 728
2020 год
44 728
44 728
Основное мероприятие 2. Стимулирование обновления материально технической базы рыбохозяйственного комплекса
135 775
-
135 775
-
-
2017 год
28 727
28 727
2018 год
42 308
42 308
2019 год
32 370
32 370
2020 год
32 370
32 370
Задача 4. Развитие товарного рыбоводства (аквакультуры)
12 000
-
12 000
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
2018 год
4 000
-
4 000
-
-
2019 год
4 000
-
4 000
-
-
2020 год
4 000
-
4 000
-
-
Основное мероприятие 1. Поддержка доходности в товарном рыбоводстве
12 000
-
12 000
-
-
2017 год
-
-
2018 год
4 000
4 000
2019 год
4 000
4 000
2020 год
4 000
4 000
Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель
ВСЕГО
3 705 396
31 521
3 088 493
24 000
561 383
2012 год
335 788
-
332 788
3 000
-
2013 год
431 031
-
428 031
3 000
-
2014 год
395 438
-
376 762
6 000
12 676
2015 год
388 738
8 343
333 451
6 000
40 944
2016 год
407 076
-
367 055
6 000
34 021
2017 год
450 657
23 178
314 251
-
113 228
2018 год
446 457
-
312 051
-
134 406
2019 год
416 105
-
312 051
-
104 054
2020 год
434 106
-
312 051
-
122 055
2012-2016 годы
1. Оказание услуг (выполнение работ) в сфере мелиорации сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного водоснабжения
303 782
-
303 782
-
-
2012 год
42 811
-
42 811
-
-
2013 год
58 725
-
58 725
-
-
2014 год
105 926
-
105 926
-
-
2015 год
96 320
-
96 320
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
2. Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого имущества, переданного учреждению в оперативное управление
992 433
-
968 433
24 000
-
2012 год
177 380
-
174 380
3 000
-
2013 год
234 993
-
231 993
3 000
-
2014 год
148 525
-
142 525
6 000
-
2015 год
152 472
-
146 472
6 000
-
2016 год
279 063
-
273 063
6 000
-
2.1. Обслуживание, содержание в исправном работоспособном состоянии мелиоративных систем
367 519
-
343 519
24 000
-
2012 год
79 091
-
76 091
3 000
-
2013 год
75 500
-
72 500
3 000
-
2014 год
55 226
-
49 226
6 000
-
2015 год
55 226
-
49 226
6 000
-
2016 год
102 476
-
96 476
6 000
-
2.2. Подготовка мелиоративных систем к вегетационному периоду (культуртехнические работы)
204 888
-
204 888
-
-
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
60 921
-
60 921
-
-
2014 год
34 054
-
34 054
-
-
2015 год
37 579
-
37 579
-
-
2016 год
72 334
-
72 334
-
-
2.3. Обслуживание, содержание в исправном работоспособном состоянии гидротехнических сооружений
126 693
-
126 693
-
-
2012 год
24 078
-
24 078
-
-
2013 год
26 639
-
26 639
-
-
2014 год
18 931
-
18 931
-
-
2015 год
19 352
-
19 352
-
-
2016 год
37 693
-
37 693
-
-
2.4. Определение потребности и участие в распределении водных ресурсов (эксплуатация государственных мелиоративных систем, обеспечивающих межрегиональное и межхозяйственное водораспределение)
293 332
-
293 332
-
-
2012 год
74 211
-
74 211
-
-
2013 год
71 933
-
71 933
-
-
2014 год
40 314
-
40 314
-
-
2015 год
40 314
-
40 314
-
-
2016 год
66 560
-
66 560
-
-
3. Восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы)
481 021
-
481 021
-
-
2012 год
115 597
-
115 597
-
-
2013 год
137 313
-
137 313
-
-
2014 год
105 166
-
105 166
-
-
2015 год
62 514
-
62 514
-
-
2016 год
60 430
-
60 430
-
-
3.1. Строительство (реконструкция) мелиоративных объектов и отдельно стоящих гидротехнических сооружений, проектно-изыскательские работы
287 326
-
287 326
-
-
2012 год
83 860
-
83 860
-
-
2013 год
89 590
-
89 590
-
-
2014 год
60 485
-
60 485
-
-
2015 год
32 833
-
32 833
-
-
2016 год
20 559
-
20 559
-
-
3.2. Приобретение техники в лизинг для проведения работ по поверхностному и коренному улучшению лугов
168 505
-
168 505
-
-
2012 год
31 737
-
31 737
-
-
2013 год
47 723
-
47 723
-
-
2014 год
29 682
-
29 682
-
-
2015 год
29 681
-
29 681
-
-
2016 год
29 682
-
29 682
-
-
3.3. Обновление мелиоративной техники
24 990
-
24 990
-
-
2012 год
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
2014 год
15 000
-
15 000
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
9 990
-
9 990
-
-
3.4. Экспертиза, межевание, паспортизация, обследование объектов, техническое присоединение и авторский надзор
199
-
199
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
-
2016 год
199
199
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
17 520
-
-
-
17 520
2012 год
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
2015 год
17 520
-
-
17 520
2016 год
-
-
-
-
5.Капитальный ремонт мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
15 000
-
15 000
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
-
2016 год
15 000
15 000
6. Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
148 012
8 343
69 548
-
70 121
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
35 821
-
23 145
-
12 676
2015 год
59 912
8 343
28 145
-
23 424
2016 год
52 279
-
18 258
-
34 021
6.1. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных с проведением культуртехнических мероприятий
53 454
2 122
24 548
-
26 784
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
12 439
-
8 145
4 294
2015 год
15 893
2 122
8 145
5 626
2016 год
25 122
-
8 258
16 864
6.2. Возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
94 558
6 221
45 000
-
43 337
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
23 382
-
15 000
-
8 382
2015 год
44 019
6 221
20 000
-
17 798
2016 год
27 157
-
10 000
-
17 157
Возврат в доход федерального бюджета
304
-
304
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
-
2016 год
304
304
2017-2020 годы
Задача 1. Увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий, обеспечение хозяйственно-бытовой водой сельских населенных пунктов и обводнение сельскохозяйственных угодий
1 151 376
8 095
1 074 161
-
69 120
2017 год
299 056
8 095
273 006
-
17 955
2018 год
284 106
-
267 051
-
17 055
2019 год
284 106
-
267 051
-
17 055
2020 год
284 106
-
267 051
-
17 055
Основное мероприятие 1. Оказание услуг (выполнение работ) по эксплуатации мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого имущества, переданного учреждению в оперативное управление
1 041 581
-
1 041 581
-
-
2017 год
264 861
-
264 861
-
-
2018 год
258 906
-
258 906
-
-
2019 год
258 906
-
258 906
-
-
2020 год
258 906
-
258 906
-
-
1.1. Обслуживание, содержание в исправном работоспособном состоянии мелиоративных систем
380 879
-
380 879
-
-
2017 год
98 334
-
98 334
2018 год
94 182
94 182
2019 год
94 182
94 182
2020 год
94 182
94 182
1.2. Подготовка мелиоративных систем к вегетационному периоду (культуртехнические работы)
269 724
-
269 724
-
-
2017 год
68 262
68 262
2018 год
67 154
67 154
2019 год
67 154
67 154
2020 год
67 154
67 154
1.3. Обслуживание, содержание в исправном работоспособном состоянии гидротехнических сооружений
130 829
-
130 829
-
-
2017 год
32 865
32 865
2018 год
32 655
32 655
2019 год
32 655
32 655
2020 год
32 655
32 655
1.4. Эксплуатация государственных мелиоративных систем, обеспечивающих межрегиональное и межхозяйственное водораспределение
252 834
-
252 834
-
-
2017 год
63 501
63 501
2018 год
63 111
63 111
2019 год
63 111
63 111
2020 год
63 111
63 111
1.5. Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях
7 315
-
7 315
-
-
2017 год
1 900
1 900
2018 год
1 805
1 805
2019 год
1 805
1 805
2020 год
1 805
1 805
Основное мероприятие 2. Культуртехнические мероприятия на мелиорируемых землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот
109 795
8 095
32 580
-
69 120
2017 год
34 195
8 095
8 145
17 955
2018 год
25 200
-
8 145
17 055
2019 год
25 200
-
8 145
17 055
2020 год
25 200
8 145
17 055
Задача 2. Восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы)
479 735
15 083
60 030
-
404 622
2017 год
125 386
15 083
15 030
-
95 273
2018 год
132 351
-
15 000
-
117 351
2019 год
101 999
-
15 000
-
86 999
2020 год
120 000
-
15 000
-
105 000
Основное мероприятие 1. Строительство (реконструкция) мелиоративных объектов и отдельно стоящих гидротехнических сооружений, проектно-изыскательские работы
30
-
30
-
-
2017 год
30
30
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
Основное мероприятие 2. Гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов)
479 705
15 083
60 000
-
404 622
2017 год
125 356
15 083
15 000
95 273
2018 год
132 351
-
15 000
117 351
2019 год
101 999
-
15 000
86 999
2020 год
120 000
15 000
105 000
Задача 3. Обеспечение безопасности эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия)
116 215
-
116 215
-
-
2017 год
26 215
-
26 215
-
-
2018 год
30 000
-
30 000
-
-
2019 год
30 000
-
30 000
-
-
2020 год
30 000
-
30 000
-
-
Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
116 215
-
116 215
-
-
2017 год
26 215
26 215
2018 год
30 000
30 000
2019 год
30 000
30 000
2020 год
30 000
30 000
Ветеринарное обеспечение
Всего
5 857 815
-
5 393 525
-
464 290
2012 год
971 596
-
894 165
-
77 431
2013 год
1 108 308
-
1 026 154
-
82 154
2014 год
1 210 051
-
1 123 132
-
86 919
2015 год
1 253 756
-
1 161 970
-
91 786
2016 год
1 314 104
-
1 188 104
-
126 000
2012-2016 годы
1. Руководство и управление в области ветеринарии
204 909
-
204 909
-
-
2012 год
12 946
12 946
2013 год
22 021
22 021
2014 год
67 927
67 927
2015 год
72 978
72 978
2016 год
29 037
29 037
2. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями, обеспечивающими исполнение государственной функции по противоэпизоотии
241 423
-
241 423
-
-
2012 год
33 299
-
33 299
-
-
2013 год
35 024
-
35 024
-
-
2014 год
32 320
-
32 320
-
-
2015 год
46 522
-
46 522
-
-
2016 год
94 258
-
94 258
-
-
3. Оказание услуг (выполнение работ) по ветеринарному обеспечению
5 274 922
-
4 810 632
-
464 290
2012 год
925 351
-
847 920
-
77 431
2013 год
1 051 263
-
969 109
-
82 154
2014 год
1 052 163
-
965 244
-
86 919
2015 год
1 090 333
-
998 547
-
91 786
2016 год
1 155 812
-
1 029 812
-
126 000
4. Субвенции органам местного самоуправления на исполнение отдельных государственных полномочий в части регулирования численности безнадзорных животных
135 161
-
135 161
-
-
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
57 641
-
57 641
-
-
2015 год
43 923
-
43 923
-
-
2016 год
33 597
-
33 597
-
-
5. Строительство улусных (районных) ветеринарно-испытательных лабораторий
1 400
-
1 400
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
-
2016 год
1 400
1 400
Социальное развитие села на 2012-2013 годы
ВСЕГО:
1 726 428
545 270
635 247
24 207
521 704
2012 год
841 839
258 820
274 202
907
307 910
2013 год
884 589
286 450
361 045
23 300
213 794
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями, обеспечивающими исполнение государственной функции заказчика - застройщика в области сельского хозяйства
30 792
-
30 792
-
-
2012 год
14 432
-
14 432
-
-
2013 год
16 360
-
16 360
-
-
2014 год
2015 год
2016 год
2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
989 109
267 059
340 530
-
381 520
2012 год
523 912
144 470
139 922
-
239 520
2013 год
465 197
122 589
200 608
-
142 000
2014 год
2015 год
2016 год
2.1. Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам и молодым семьям, проживающим в сельской местности
989 109
267 059
340 530
-
381 520
2012 год
523 912
144 470
139 922
-
239 520
2013 год
465 197
122 589
200 608
-
142 000
2014 год
2015 год
2016 год
3. Улучшение материально-технического состояния общеобразовательных и дошкольных учреждений, учреждений медицинского обслуживания, физической культуры и спорта, учреждений культурно-досуговой деятельности, развитие инженерной инфраструктуры (повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения)
418 164
122 600
169 672
-
125 892
2012 год
184 489
58 900
63 397
-
62 192
2013 год
233 675
63 700
106 275
-
63 700
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
3.1. Ввод в действие распределительных газовых сетей
165 963
55 400
51 881
-
58 682
2012 год
73 297
26 900
16 215
-
30 182
2013 год
92 666
28 500
35 666
-
28 500
2014 год
2015 год
2016 год
3.2. Ввод в действие локальных водопроводов
248 258
67 200
113 848
-
67 210
2012 год
107 250
32 000
43 240
-
32 010
2013 год
141 008
35 200
70 608
-
35 200
2014 год
2015 год
2016 год
3.3. Ввод в действие автономных систем энергообеспечения
3 942
-
3 942
-
-
2012 год
3 942
-
3 942
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
2015 год
2016 год
4. Комплексная компактная застройка сельских поселений
250 890
155 611
56 780
24 207
14 292
2012 год
89 335
55 450
26 780
907
6 198
2013 год
161 555
100 161
30 000
23 300
8 094
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
4.1. Реализация проектов комплексной компактной застройки сельских поселений
250 890
155 611
56 780
24 207
14 292
2012 год
89 335
55 450
26 780
907
6 198
2013 год
161 555
100 161
30 000
23 300
8 094
2014 год
2015 год
2016 год
5. Паспортизация объектов производственной сферы в области сельского хозяйства
37 474
-
37 474
-
-
2012 год
29 672
-
29 672
-
-
2013 год
7 802
-
7 802
-
-
2014 год
2015 год
2016 год
Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года
ВСЕГО:
7 400 866
1 688 574
3 033 405
269 087
2 409 801
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
1 923 381
416 704
423 070
76 267
1 007 340
2015 год
1 073 144
330 146
519 301
39 680
184 017
2016 год
1 118 370
392 476
485 858
34 578
205 458
2017 год
1 378 618
549 247
432 085
88 915
308 372
2018 год
635 784
-
391 030
9 883
234 872
2019 год
635 784
-
391 030
9 883
234 872
2020 год
635 784
-
391 030
9 883
234 872
2014-2016 годы
1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями, обеспечивающими исполнение государственной функции заказчика застройщика в области сельского хозяйства
48 730
-
48 730
-
-
2012 год
2013 год
2014 год
16 219
-
16 219
-
-
2015 год
16 031
-
16 031
-
-
2016 год
16 480
-
16 480
-
-
2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
1 848 990
517 016
600 619
-
731 355
2012 год
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
2014 год
773 816
200 619
200 619
-
372 578
2015 год
463 478
151 261
150 000
-
162 217
2016 год
611 696
165 136
250 000
-
196 560
2.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
1 848 990
517 016
600 619
-
731 355
2012 год
2013 год
2014 год
773 816
200 619
200 619
-
372 578
2015 год
463 478
151 261
150 000
-
162 217
2016 год
611 696
165 136
250 000
-
196 560
3. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры
1 059 005
277 196
207 742
35 786
538 281
2012 год
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
2014 год
756 731
109 100
97 847
27 167
522 617
2015 год
131 076
63 200
50 456
1 756
15 664
2016 год
171 198
104 896
59 439
6 863
-
3.1. Развитие газификации в сельской местности
310 399
101 283
116 205
26 216
66 695
2012 год
2013 год
2014 год
171 770
36 300
54 647
26 216
54 607
2015 год
66 856
27 550
27 218
-
12 088
2016 год
71 773
37 433
34 340
-
3.2. Развитие водоснабжения в сельской местности
260 796
112 873
91 537
9 571
46 816
2012 год
2013 год
2014 год
130 591
43 200
43 200
951
43 240
2015 год
53 550
24 980
23 238
1 756
3 576
2016 год
76 655
44 693
25 099
6 863
3.3. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности*
412 120
34 400
-
-
377 720
2012 год
2013 год
2014 год
395 120
17 400
-
-
377 720
2015 год
-
-
-
-
2016 год
17 000
17 000
-
-
3.4. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности*
75 690
28 640
-
-
47 050
2012 год
2013 год
2014 год
59 250
12 200
-
-
47 050
2015 год
10 670
10 670
-
-
2016 год
5 770
5 770
-
-
4. Паспортизация объектов производственной сферы, авторский надзор, экспертиза, строительный контроль, техническое присоединение, лесной проект
16 539
-
16 539
-
-
2012 год
2013 год
2014 год
1 400
1 400
-
-
2015 год
7 630
7 630
-
-
2016 год
7 509
-
7 509
-
-
5. Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности
1 080 511
328 072
543 322
105 607
103 510
2012 год
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
2014 год
357 530
103 510
103 510
47 000
103 510
2015 год
433 798
106 810
291 381
35 607
-
2016 год
289 183
117 752
148 431
23 000
-
5.1. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности
1 080 511
328 072
543 322
105 607
103 510
2012 год
2013 год
2014 год
357 530
103 510
103 510
47 000
103 510
2015 год
433 798
106 810
291 381
35 607
2016 год
289 183
117 752
148 431
23 000
6. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
61 121
17 043
11 279
9 131
23 668
2012 год
2013 год
2014 год
17 685
3 475
3 475
2 100
8 635
2015 год
21 131
8 875
3 804
2 317
6 136
2016 год
22 305
4 693
4 000
4 715
8 898
2017-2020 годы
Задача 1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями, обеспечивающими исполнение государственной функции заказчика застройщика в области сельского хозяйства
66 584
-
66 584
-
-
2017 год
17 143
-
17 143
-
-
2018 год
16 480
-
16 480
-
-
2019 год
16 480
-
16 480
-
-
2020 год
16 480
-
16 480
-
-
Основное мероприятие 1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями, обеспечивающими исполнение государственной функции заказчика застройщика в области сельского хозяйства
66 584
-
66 584
-
-
2017 год
17 143
17 143
2018 год
16 480
16 480
2019 год
16 480
16 480
2020 год
16 480
16 480
Задача 2. Паспортизация объектов производственной сферы, авторский надзор, экспертиза, строительный контроль, техническое присоединение, лесной проект
3 072
-
3 072
-
-
2017 год
3 072
-
3 072
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1. Паспортизация объектов производственной сферы в области сельского хозяйства
3 072
-
3 072
-
-
2017 год
3 072
3 072
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
Задача 3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
1 838 828
247 433
688 000
-
903 394
2017 год
645 282
247 433
172 000
-
225 849
2018 год
397 849
-
172 000
-
225 849
2019 год
397 849
-
172 000
-
225 849
2020 год
397 849
-
172 000
-
225 849
Основное мероприятие 1. Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам и молодым семьям, проживающим в сельской местности (реализация мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года")
1 838 828
247 433
688 000
-
903 394
2017 год
645 282
247 433
172 000
225 849
2018 год
397 849
-
172 000
225 849
2019 год
397 849
-
172 000
225 849
2020 год
397 849
172 000
225 849
Задача 4. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры
657 475
198 648
414 427
10 900
33 500
2017 год
346 655
198 648
103 607
10 900
33 500
2018 год
103 607
-
103 607
-
-
2019 год
103 607
-
103 607
-
-
2020 год
103 607
-
103 607
-
-
Основное мероприятие 1. Ввод в действие распределительных газовых сетей и локальных водопроводов (реализация мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года")
652 727
193 900
414 427
10 900
33 500
2017 год
341 907
193 900
103 607
10 900
33 500
2018 год
103 607
-
103 607
-
-
2019 год
103 607
-
103 607
-
-
2020 год
103 607
-
103 607
-
-
1.1. Ввод в действие распределительных газовых сетей
468 600
133 700
296 000
5 400
33 500
2017 год
246 600
133 700
74 000
5 400
33 500
2018 год
74 000
-
74 000
2019 год
74 000
-
74 000
2020 год
74 000
74 000
1.2. Ввод в действие локальных водопроводов
184 127
60 200
118 427
5 500
-
2017 год
95 307
60 200
29 607
5 500
2018 год
29 607
-
29 607
2019 год
29 607
-
29 607
2020 год
29 607
29 607
Основное мероприятие 2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности (реализация мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года")
4 748
4 748
-
-
-
2017 год
4 748
4 748
-
2018 год
-
2019 год
-
2020 год
-
Задача 5. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности
437 579
97 674
231 773
68 132
40 000
2017 год
293 749
97 674
87 943
68 132
40 000
2018 год
47 943
-
47 943
-
2019 год
47 943
-
47 943
-
2020 год
47 943
-
47 943
-
Основное мероприятие 1. Комплексная компактная застройка поселений (реализация мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года")
437 579
97 674
231 773
68 132
40 000
2017 год
293 749
97 674
87 943
68 132
40 000
2018 год
47 943
-
47 943
2019 год
47 943
-
47 943
2020 год
47 943
47 943
Задача 6. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
109 114
5 492
28 000
39 530
36 092
2017 год
31 397
5 492
7 000
9 883
9 023
2018 год
25 905
-
7 000
9 883
9 023
2019 год
25 905
-
7 000
9 883
9 023
2020 год
25 905
-
7 000
9 883
9 023
Основное мероприятие 1. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (реализация мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года")
109 114
5 492
28 000
39 530
36 092
2017 год
31 397
5 492
7 000
9 883
9 023
2018 год
25 905
-
7 000
9 883
9 023
2019 год
25 905
-
7 000
9 883
9 023
2020 год
25 905
7 000
9 883
9 023
Задача 7. Развитие сельских поселений
173 320
-
173 320
-
-
2017 год
41 320
-
41 320
-
-
2018 год
44 000
-
44 000
-
-
2019 год
44 000
-
44 000
-
-
2020 год
44 000
-
44 000
-
-
Основное мероприятие 1. Стимулирование сельских поселений за достижение наилучших показателей в сельском хозяйстве
160 000
-
160 000
-
-
2017 год
40 000
40 000
2018 год
40 000
40 000
2019 год
40 000
40 000
2020 год
40 000
40 000
Основное мероприятие 2. Организация физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий в сельских территориях
10 320
-
10 320
-
-
2017 год
1 320
1 320
2018 год
3 000
3 000
2019 год
3 000
3 000
2020 год
3 000
3 000
Основное мероприятие 3. Проведение Республиканского сельского культурно-спортивного фестиваля "Физическая культура - селу"
3 000
-
3 000
-
-
2017 год
-
-
2018 год
1 000
1 000
2019 год
1 000
1 000
2020 год
1 000
1 000
Развитие кооперации и малых форм хозяйствования
Всего
5 514 535
1 568 253
1 835 678
-
2 110 605
2012 год
164 008
117 770
46 238
-
-
2013 год
173 943
104 657
69 286
-
-
2014 год
598 664
128 561
70 217
-
399 886
2015 год
1 315 196
326 513
273 599
-
715 084
2016 год
1 520 422
536 816
227 896
-
755 710
2017 год
554 189
72 759
404 537
-
76 893
2018 год
459 124
144 688
247 969
-
66 467
2019 год
445 456
136 487
247 969
-
61 000
2020 год
283 533
-
247 969
-
35 564
2012-2016 годы
1. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в сельской местности
1 611 816
1 073 952
388 205
-
149 659
2012 год
101 745
74 770
26 975
-
-
2013 год
132 592
76 746
55 846
-
-
2014 год
231 661
118 929
62 846
-
49 886
2015 год
521 870
310 292
161 692
-
49 886
2016 год
623 947
493 215
80 846
-
49 886
1.1. Поддержка начинающих фермеров
854 792
633 143
192 682
-
28 967
2012 год
54 582
43 900
10 682
-
-
2013 год
74 466
54 466
20 000
-
-
2014 год
106 084
69 428
27 000
-
9 656
2015 год
258 620
158 964
90 000
-
9 656
2016 год
361 041
306 385
45 000
-
9 656
1.2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ
757 024
440 809
195 523
-
120 692
2012 год
47 163
30 870
16 293
-
-
2013 год
58 126
22 280
35 846
-
-
2014 год
125 578
49 501
35 846
-
40 231
2015 год
263 251
151 328
71 692
-
40 231
2016 год
262 907
186 830
35 846
-
40 231
2. Обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых форм хозяйствования
1 225 383
99 777
22 231
-
1 103 375
2012 год
45 263
43 000
2 263
-
-
2013 год
28 512
26 407
2 105
-
-
2014 год
365 668
8 548
7 121
-
350 000
2015 год
387 342
16 221
3 621
-
367 500
2016 год
398 597
5 601
7 121
-
385 875
2.1. Возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам и займам, привлекаемым малыми формами хозяйствования
1 225 383
99 777
22 231
-
1 103 375
2012 год
45 263
43 000
2 263
-
-
2013 год
28 512
26 407
2 105
-
-
2014 год
365 668
8 548
7 121
-
350 000
2015 год
387 342
16 221
3 621
-
367 500
2016 год
398 597
5 601
7 121
-
385 875
3. Формирование системы сельскохозяйственных кооперативов Республики Саха (Якутия)
20 835
-
20 835
-
-
2012 год
10 000
-
10 000
-
-
2013 год
10 835
-
10 835
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
3.1. Создание и расширение в республике системы сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов, в том числе в северных улусах
20 835
-
20 835
-
-
2012 год
10 000
-
10 000
-
-
2013 год
10 835
-
10 835
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
4. Повышение эффективности использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
12 339
2 589
9 750
-
-
2012 год
7 000
-
7 000
-
-
2013 год
2 004
1 504
500
-
-
2014 год
1 335
1 085
250
-
-
2015 год
1 000
-
1 000
-
-
2016 год
1 000
-
1 000
-
-
4.1. Оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств
12 339
2 589
9 750
-
-
2012 год
7 000
7 000
-
-
2013 год
2 004
1 504
500
-
-
2014 год
1 335
1 085
250
-
-
2015 год
1 000
-
1 000
-
-
2016 год
1 000
-
1 000
-
-
5. Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы
901 862
38 000
246 215
-
617 647
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
404 984
107 286
297 698
2016 год
496 878
38 000
138 929
319 949
2017-2020 годы
Задача 1. Увеличение количества и объемов производства продукции малых форм хозяйствования на селе
1 008 145
304 708
500 179
-
203 258
2017 год
388 066
63 532
257 641
-
66 893
2018 год
262 002
124 688
80 846
-
56 467
2019 год
248 333
116 487
80 846
-
51 000
2020 год
109 743
-
80 846
-
28 897
Основное мероприятие 1. Поддержка начинающих фермеров
533 333
241 651
238 349
-
53 333
2017 год
161 111
41 651
103 349
16 111
2018 год
161 111
100 000
45 000
16 111
2019 год
161 111
100 000
45 000
16 111
2020 год
50 000
45 000
5 000
Основное мероприятие 2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств)
374 811
63 056
161 830
-
149 925
2017 год
126 955
21 881
54 292
50 782
2018 год
100 891
24 688
35 846
40 356
2019 год
87 222
16 487
35 846
34 889
2020 год
59 743
35 846
23 897
Основное мероприятие 3. Развитие самозанятости в сельских территориях
100 000
-
100 000
-
-
2017 год
100 000
-
100 000
2018 год
-
-
-
2019 год
-
-
-
2020 год
-
-
Задача 2. Обеспечение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе
68 484
34 918
33 566
-
-
2017 год
17 121
4 918
12 203
-
-
2018 год
22 121
15 000
7 121
-
-
2019 год
22 121
15 000
7 121
-
-
2020 год
7 121
-
7 121
-
-
Основное мероприятие 1. Поддержка финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе (снижение затрат малых форм хозяйствования на обслуживание кредитов)
68 484
34 918
33 566
-
-
2017 год
17 121
4 918
12 203
2018 год
22 121
15 000
7 121
2019 год
22 121
15 000
7 121
2020 год
7 121
7 121
Задача 3. Увеличение площади земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
3 000
-
3 000
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
2018 год
1 000
-
1 000
-
-
2019 год
1 000
-
1 000
-
-
2020 год
1 000
-
1 000
-
-
Основное мероприятие 1. Оформление земельных участков в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей
3 000
-
3 000
-
-
2017 год
-
-
-
2018 год
1 000
1 000
2019 год
1 000
1 000
2020 год
1 000
1 000
Задача 4. Модернизация материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов
582 381
14 309
531 405
-
36 667
2017 год
128 929
4 309
114 620
-
10 000
2018 год
153 929
5 000
138 929
-
10 000
2019 год
153 929
5 000
138 929
-
10 000
2020 год
145 595
-
138 929
-
6 667
Основное мероприятие 1. Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы
91 667
14 309
40 691
-
36 667
2017 год
25 000
4 309
10 691
10 000
2018 год
25 000
5 000
10 000
10 000
2019 год
25 000
5 000
10 000
10 000
2020 год
16 667
10 000
6 667
Основное мероприятие 2. Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы
490 714
-
490 714
-
-
2017 год
103 929
-
103 929
2018 год
128 929
-
128 929
2019 год
128 929
-
128 929
2020 год
128 929
128 929
Задача 5. Увеличение объемов сбыта и переработки сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
80 292
-
80 292
-
-
2017 год
20 073
-
20 073
-
-
2018 год
20 073
-
20 073
-
-
2019 год
20 073
-
20 073
-
-
2020 год
20 073
-
20 073
-
-
Основное мероприятие 1. Гарантированный сбыт продукции сельскохозяйственных потребительских кооперативов (развитие системы заготовки, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции)
80 292
-
80 292
-
-
2017 год
20 073
20 073
2018 год
20 073
20 073
2019 год
20 073
20 073
2020 год
20 073
20 073
Строительство производственных объектов, техническая и технологическая модернизация АПК
Всего
8 181 143
82 429
3 353 023
-
4 745 692
2012 год
2 403 356
82 429
785 936
-
1 534 991
2013 год
2 117 060
-
905 233
-
1 211 827
2014 год
1 430 363
-
574 116
-
856 247
2015 год
1 181 600
-
595 281
-
586 318
2016 год
1 048 765
-
492 456
-
556 309
2012-2016 годы
1. Строительство производственных объектов, техническая и технологическая модернизация в животноводстве
3 080 759
-
1 566 624
-
1 514 135
2012 год
629 317
-
326 490
-
302 827
2013 год
711 143
-
408 316
-
302 827
2014 год
544 227
-
241 400
-
302 827
2015 год
601 127
-
298 300
-
302 827
2016 год
594 946
-
292 119
-
302 827
1.1. Софинансирование строительства объектов свиноводства и птицеводства
17 000
-
17 000
-
-
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
17 000
-
17 000
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
1.2. Развитие производства и переработки продукции мясного птицеводства в Республике Саха (Якутия) на 2014-2016 годы
85 500
-
85 500
-
-
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
85 500
-
85 500
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
1.3. Развитие производства и переработки продукции отрасли свиноводства в Республике Саха (Якутия) на 2014-2016 годы
7 640
-
7 640
-
-
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
4 320
-
4 320
-
-
2015 год
3 320
-
3 320
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
1.4. Строительство коровников и животноводческих комплексов
2 201 041
-
686 906
-
1 514 135
2012 год
544 627
-
241 800
-
302 827
2013 год
659 355
-
356 528
-
302 827
2014 год
331 051
-
28 224
-
302 827
2015 год
324 795
-
21 968
-
302 827
2016 год
341 213
-
38 386
-
302 827
1.5. На оплату основного долга по инвестиционным кредитам на строительство объектов животноводства
119 568
-
119 568
-
-
2012 год
73 502
-
73 502
-
-
2013 год
13 038
-
13 038
-
-
2014 год
4 649
-
4 649
-
-
2015 год
28 378
-
28 378
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
1.6. Электрификация и газификация производственных объектов АПК
11 306
-
11 306
-
-
2012 год
1 306
-
1 306
-
-
2013 год
10 000
-
10 000
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
1.7. Возмещение части затрат по строительству и реконструкции конебаз на тебеновочных участках
11 632
-
11 632
-
-
2012 год
2 882
-
2 882
-
-
2013 год
8 750
-
8 750
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
1.8. Строительство ипподромов
10 000
-
10 000
-
-
2012 год
7 000
-
7 000
-
-
2013 год
3 000
-
3 000
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
1.9. Техническая модернизация молочного скотоводства в Республике Саха (Якутия) на 2014-2016 годы
617 073
-
617 073
-
-
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
118 707
-
118 707
-
-
2015 год
244 633
-
244 633
-
-
2016 год
253 733
-
253 733
-
-
2. Строительство, реконструкция и ремонт производственных объектов, техническая и технологическая модернизация в растениеводстве
2 416 809
-
378 486
-
2 038 322
2012 год
1 232 734
-
109 570
-
1 123 164
2013 год
950 694
-
185 694
-
765 000
2014 год
112 782
-
62 176
-
50 606
2015 год
73 933
-
21 046
-
52 886
2016 год
46 666
-
-
-
46 666
2.1. Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования
1 941 214
-
65 502
-
1 875 712
2012 год
1 085 311
-
12 000
-
1 073 311
2013 год
753 502
-
53 502
-
700 000
2014 год
27 188
-
-
-
27 188
2015 год
28 547
-
-
-
28 547
2016 год
46 666
-
-
-
46 666
2.2. Стимулирование деятельности машинно-технологических станций
46 270
-
21 270
-
25 000
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
30 000
-
15 000
-
15 000
2014 год
10 000
-
5 000
-
5 000
2015 год
6 270
-
1 270
-
5 000
2016 год
-
-
-
-
2.3. Техническое перевооружение отрасли растениеводства в РС (Я) на 2014-2016 годы
11 652
-
11 652
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
11 652
11 652
2015 год
-
2016 год
-
2.4. Строительство, реконструкция и ремонт объектов растениеводства
417 672
-
280 062
-
137 610
2012 год
147 423
-
97 570
-
49 853
2013 год
167 192
117 192
-
50 000
2014 год
63 942
-
45 524
-
18 418
2015 год
39 115
-
19 776
-
19 339
2016 год
-
-
-
-
3. Техническое перевооружение и модернизация действующих производств пищевой и перерабатывающей промышленности
2 417 129
82 429
1 246 465
-
1 088 235
2012 год
333 609
82 429
247 180
-
4 000
2013 год
425 872
-
281 872
-
144 000
2014 год
743 954
-
241 140
-
502 814
2015 год
506 541
-
275 936
-
230 605
2016 год
407 153
-
200 337
-
206 816
3.1. Строительство и техническое перевооружение хлебопекарной промышленности
46 708
-
46 708
-
-
2012 год
3 680
-
3 680
-
-
2013 год
21 244
-
21 244
-
-
2014 год
21 784
-
21 784
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
3.2. Строительство и техническое перевооружение мясной промышленности
285 970
82 429
20 950
-
182 591
2012 год
90 809
82 429
4 380
-
4 000
2013 год
18 380
-
14 380
-
4 000
2014 год
176 781
-
2 190
-
174 591
2015 год
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
3.3. Строительство и техническое перевооружение рыбной промышленности
156 263
-
5 000
-
151 263
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
25 000
-
5 000
-
20 000
2014 год
131 263
-
-
-
131 263
2015 год
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
3.4. Строительство и техническое перевооружение плодоовощной промышленности
1 619
-
1 619
-
-
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
1 619
-
1 619
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
3.5. Строительство и техническое перевооружение молочной промышленности
1 196 101
-
573 366
-
622 736
2012 год
177 473
-
177 473
-
-
2013 год
291 768
-
171 768
-
120 000
2014 год
200 926
-
18 966
-
181 960
2015 год
197 880
-
68 920
-
128 960
2016 год
328 054
-
136 238
-
191 816
3.6. Строительство и техническое перевооружение сайылыков
71 494
-
71 494
-
-
2012 год
45 640
-
45 640
-
-
2013 год
17 066
-
17 066
-
-
2014 год
8 788
-
8 788
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
3.7. Возмещение основного долга кредитов и целевых займов, привлеченных в 2009 году на приобретение технологического оборудования
32 014
-
32 014
-
-
2012 год
16 007
-
16 007
-
-
2013 год
16 007
-
16 007
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
3.8.Строительство объектов развития производства пищевых продуктов, включая розлив питьевой воды
57 850
-
12 850
-
45 000
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
12 850
-
12 850
-
-
2014 год
15 000
-
-
-
15 000
2015 год
15 000
-
-
-
15 000
2016 год
15 000
-
-
-
15 000
3.9.Организация производства детского молочного питания в Республике Саха (Якутия) на 2014-2016 годы
355 645
-
269 000
-
86 645
2012 год
-
-
-
-
2013 год
21 938
-
21 938
-
2014 год
57 432
-
57 432
-
2015 год
212 176
-
125 531
-
86 645
2016 год
64 099
-
64 099
-
3.10. Развитие переработки и сбыта продукции северного оленеводства и табунного коневодства в Республике Саха (Якутия) на 2014-2016 годы
21 029
-
21 029
-
-
2012 год
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
2014 год
21 029
-
21 029
-
2015 год
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
3.11. Субсидия на развитие сельскохозяйственной кооперации в рыбопереработке Республики Саха (Якутия) на 2014-2016 годы
9 865
-
9 865
-
-
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
9 865
-
9 865
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
3.12.Развитие производства и переработки продукции животноводства в Республике Саха (Якутия) в целях совершенствования социального питания и продовольственной помощи уязвимым слоям населения на 2014-2016 годы
101 086
-
101 086
-
-
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
101 086
-
101 086
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
3.13.Субсидия на возмещение части затрат по строительству, реконструкции производственных объектов для логистического центра по сбыту сельскохозяйственной продукции
81 485
-
81 485
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
-
2015 год
81 485
81 485
2016 год
-
-
4. Техническая модернизация рыбохозяйственного комплекса
61 381
-
61 381
-
-
2012 год
11 055
-
11 055
-
-
2013 год
24 000
-
24 000
-
-
2014 год
26 326
-
26 326
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
4.1. Модернизация рыбопромысловых хозяйств
61 381
-
61 381
-
-
2012 год
11 055
-
11 055
-
-
2013 год
24 000
-
24 000
-
-
2014 год
26 326
-
26 326
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
5. Привлечение инвестиций в развитие отрасли АПК, стимулирование внедрения современных технологий хозяйствующими субъектами АПК
205 066
-
100 066
-
105 000
2012 год
196 641
-
91 641
-
105 000
2013 год
5 351
-
5 351
-
-
2014 год
3 074
-
3 074
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
5.1. Поддержка инвестиционных проектов на промышленной основе путем увеличения уставного капитала
155 000
-
50 000
-
105 000
2012 год
155 000
-
50 000
-
105 000
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
5.2. Проведение проектно-изыскательских работ
50 066
-
50 066
-
-
2012 год
41 641
-
41 641
-
-
2013 год
5 351
-
5 351
-
-
2014 год
3 074
-
3 074
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
Создание общих условий функционирования АПК
Всего
4 310 899
214 134
2 661 765
-
1 435 000
2012 год
447 959
25 147
422 812
-
-
2013 год
479 906
23 857
456 048
-
-
2014 год
421 139
42 451
378 689
-
-
2015 год
1 355 445
59 204
596 242
-
700 000
2016 год
1 606 449
63 475
807 974
-
735 000
2012-2016 годы
1. Повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса
9 925
-
9 925
-
-
2012 год
5 000
-
5 000
-
-
2013 год
4 925
-
4 925
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
2. Снижение рисков в сельском хозяйстве
56 000
-
56 000
-
-
2012 год
35 100
-
35 100
-
-
2013 год
20 900
-
20 900
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
2.1. Содержание сети сельских АЗС
42 200
-
42 200
-
-
2012 год
28 200
-
28 200
-
-
2013 год
14 000
-
14 000
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
2.2. Неснижаемые запасы ГСМ
13 800
-
13 800
-
-
2012 год
6 900
-
6 900
-
-
2013 год
6 900
-
6 900
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
3. Совершенствование системы информационного и информационно-консультационного обеспечения в сфере сельского хозяйства
160 015
-
160 015
-
-
2012 год
28 032
-
28 032
-
-
2013 год
30 728
-
30 728
-
-
2014 год
30 632
-
30 632
-
-
2015 год
35 440
-
35 440
-
-
2016 год
35 182
-
35 182
-
-
3.1. Информатизация АПК
48 023
-
48 023
-
-
2012 год
9 500
-
9 500
-
-
2013 год
9 500
-
9 500
-
-
2014 год
9 500
-
9 500
-
-
2015 год
10 023
-
10 023
-
-
2016 год
9 500
-
9 500
-
-
3.2. Информационно-консультационное обеспечение
111 992
-
111 992
-
-
2012 год
18 532
18 532
-
-
2013 год
21 228
-
21 228
-
-
2014 год
21 132
-
21 132
-
-
2015 год
25 417
-
25 417
-
-
2016 год
25 682
-
25 682
-
-
4. Организация республиканских мероприятий
225 821
-
225 821
-
-
2012 год
56 706
-
56 706
-
-
2013 год
60 503
-
60 503
-
-
2014 год
36 451
-
36 451
-
-
2015 год
35 312
-
35 312
-
-
2016 год
36 849
-
36 849
-
-
5. Обеспечение доступности финансовых ресурсов для сельхозтоваропроизводителей и предприятий АПК
2 658 091
196 837
1 026 255
-
1 435 000
2012 год
214 480
25 147
189 333
-
-
2013 год
244 538
23 857
220 680
-
-
2014 год
261 793
42 451
219 342
-
-
2015 год
998 325
59 204
239 121
-
700 000
2016 год
938 956
46 178
157 778
-
735 000
5.1. Возмещение части затрат по уплате процентов по краткосрочным кредитам и займам
1 801 658
77 994
288 664
-
1 435 000
2012 год
87 768
4 500
83 268
-
-
2013 год
83 150
6 633
76 517
-
-
2014 год
78 912
22 787
56 126
-
-
2015 год
779 342
29 279
50 064
-
700 000
2016 год
772 485
14 795
22 690
-
735 000
5.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам
776 434
118 843
657 591
-
-
2012 год
86 712
20 647
66 065
-
-
2013 год
121 388
17 224
104 163
-
-
2014 год
182 881
19 664
163 217
-
-
2015 год
218 982
29 925
189 058
-
-
2016 год
166 471
31 383
135 088
-
-
5.3. Пополнение Залогового фонда
80 000
-
80 000
-
-
2012 год
40 000
-
40 000
-
-
2013 год
40 000
-
40 000
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
6. Формирование кадрового потенциала АПК
422 478
-
422 478
-
-
2012 год
94 891
-
94 891
-
-
2013 год
104 562
-
104 562
-
-
2014 год
84 977
-
84 977
-
-
2015 год
84 474
-
84 474
-
-
2016 год
53 574
-
53 574
-
-
6.1. Совершенствование условий и процессов получения аграрного профессионального образования
88 721
-
88 721
-
-
2012 год
20 300
-
20 300
-
-
2013 год
23 939
-
23 939
-
-
2014 год
16 998
-
16 998
-
-
2015 год
17 484
-
17 484
-
-
2016 год
10 000
-
10 000
-
-
6.1.1. Развитие дополнительного образования работников АПК на базе Института повышения квалификации ФГБОУ ВПО ЯГСХА
48 100
-
48 100
-
-
2012 год
9 800
-
9 800
-
-
2013 год
9 800
-
9 800
-
-
2014 год
9 500
-
9 500
-
-
2015 год
9 500
-
9 500
-
-
2016 год
9 500
-
9 500
-
-
6.1.2. Укрепление материально-технической базы агрошкол и подсобных хозяйств образовательных учреждений
40 621
-
40 621
-
-
2012 год
10 500
-
10 500
-
-
2013 год
14 139
-
14 139
-
-
2014 год
7 498
-
7 498
-
-
2015 год
7 984
-
7 984
-
-
2016 год
500
-
500
-
-
6.2. Поддержка кадрового обеспечения
179 683
-
179 683
-
-
2012 год
29 450
-
29 450
-
-
2013 год
42 233
-
42 233
-
-
2014 год
36 000
-
36 000
-
-
2015 год
36 000
-
36 000
-
-
2016 год
36 000
-
36 000
-
-
6.3. Развитие менеджмента в сельском хозяйстве
107 541
-
107 541
-
-
2012 год
31 668
-
31 668
-
-
2013 год
26 417
-
26 417
-
-
2014 год
24 620
-
24 620
-
-
2015 год
24 620
-
24 620
-
-
2016 год
216
-
216
-
-
6.4. Негосударственное пенсионное обеспечение руководителей и работников организаций АПК
6 500
-
6 500
-
-
2012 год
4 000
-
4 000
-
-
2013 год
2 500
-
2 500
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
6.5. Санаторно-курортное лечение работников АПК
40 033
-
40 033
-
-
2012 год
9 473
-
9 473
-
-
2013 год
9 473
-
9 473
-
-
2014 год
7 358
-
7 358
-
-
2015 год
6 370
-
6 370
-
-
2016 год
7 358
-
7 358
-
-
7. Прирост качественных показателей АПК в результате внедрения научных разработок
61 362
-
61 362
-
-
2012 год
13 750
-
13 750
-
-
2013 год
13 750
-
13 750
-
-
2014 год
6 790
-
6 790
-
-
2015 год
9 790
-
9 790
-
-
2016 год
17 282
-
17 282
-
-
8. Стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития АПК
496
-
496
-
-
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
496
-
496
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
9. Финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по предоставлению займов организациям АПК
307 407
-
307 407
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
100 000
100 000
2016 год
207 407
207 407
10. Финансовое обеспечение части затрат по перевозке сельскохозяйственной и промысловой продукции, сырья, кормов, семенного материала, в том числе по завозу сельскохозяйственной продукции, кормов в арктические, северные улусы и вывозу промысловой продукции из арктических и северных улусов
136 510
-
136 510
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
-
2016 год
136 510
136 510
11. Организация кормозаготовительной кампании 2015 года
51 100
-
51 100
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
51 100
51 100
2016 год
-
-
12. Неотложные меры по созданию условий для устойчивой зимовки скота и лошадей
144 396
-
144 396
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
41 005
41 005
2016 год
103 391
103 391
13. Предоставление сельским поселениям иных межбюджетных трансфертов за достижение наилучших показателей сельского хозяйства
60 000
-
60 000
-
-
2012 год
2013 год
2014 год
-
2015 год
-
2016 год
60 000
60 000
14. Всероссийская сельскохозяйственная перепись в 2016 году
17 297
17 297
-
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
-
2016 год
17 297
17 297
Развитие кормопроизводства
Всего
483 816
111 687
372 129
-
-
2017 год
127 725
16 229
111 497
-
-
2018 год
177 068
47 729
129 339
-
-
2019 год
113 376
47 729
65 647
-
-
2020 год
65 647
-
65 647
-
-
2017-2020 годы
Задача 1. Увеличение объемов производства кормов, в том числе за счет вовлечения в оборот заброшенных земель
304 647
-
304 647
-
-
2017 год
70 317
-
70 317
-
-
2018 год
120 572
-
120 572
-
-
2019 год
56 879
-
56 879
-
-
2020 год
56 879
-
56 879
-
-
Основное мероприятие 1. Модернизация и обновление материально-технической базы кормопроизводства
304 647
-
304 647
-
-
2017 год
70 317
-
70 317
2018 год
120 572
-
120 572
2019 год
56 879
-
56 879
2020 год
56 879
-
56 879
Задача 2. Расширение посевов кормовых культур
179 169
111 687
67 482
-
-
2017 год
57 408
16 229
41 179
-
-
2018 год
56 497
47 729
8 768
-
-
2019 год
56 497
47 729
8 768
-
-
2020 год
8 768
-
8 768
-
-
Основное мероприятие 1. Увеличение объемов производства кормовых культур (приобретение семян под посев кормовых культур)
178 257
111 687
66 571
-
-
2017 год
56 497
16 229
40 268
2018 год
56 497
47 729
8 768
2019 год
56 497
47 729
8 768
2020 год
8 768
8 768
Объем средств, подлежащий возврату в федеральный бюджет согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 №999
911
-
911
-
-
2017 год
911
-
911
2018 год
-
2019 год
-
2020 год
-
Развитие северного оленеводства
Всего
2 513 484
286 574
2 226 910
-
-
2017 год
830 034
199 406
630 628
-
-
2018 год
575 678
43 584
532 094
-
-
2019 год
575 678
43 584
532 094
-
-
2020 год
532 094
-
532 094
-
-
2017-2020 годы
Задача 1. Обеспечение роста численности поголовья северных домашних оленей
2 124 945
286 574
1 838 371
-
-
2017 год
716 367
199 406
516 961
-
-
2018 год
484 054
43 584
440 470
-
-
2019 год
484 054
43 584
440 470
-
-
2020 год
440 470
-
440 470
-
-
Основное мероприятие 1. Сохранение поголовья северных домашних оленей
2 124 945
286 574
1 838 371
-
-
2017 год
716 367
199 406
516 961
-
-
2018 год
484 054
43 584
440 470
-
-
2019 год
484 054
43 584
440 470
-
-
2020 год
440 470
-
440 470
-
-
1.1. Выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке северного оленеводства
2 051 233
286 574
1 764 659
-
-
2017 год
694 189
199 406
494 783
2018 год
466 876
43 584
423 292
2019 год
466 876
43 584
423 292
2020 год
423 292
423 292
1.2. Товарная поставка сверхремонтного молодняка и перегон бычков-производителей
45 000
-
45 000
-
-
2017 год
15 000
15 000
2018 год
10 000
10 000
2019 год
10 000
10 000
2020 год
10 000
10 000
1.3. Поддержка казенного предприятия по северному домашнему оленеводству
28 712
-
28 712
-
-
2017 год
7 178
7 178
2018 год
7 178
7 178
2019 год
7 178
7 178
2020 год
7 178
7 178
Задача 2. Увеличение объемов производства продукции традиционных подотраслей животноводства (северного домашнего оленеводства)
135 350
-
135 350
-
-
2017 год
39 653
-
39 653
-
-
2018 год
31 899
-
31 899
-
-
2019 год
31 899
-
31 899
-
-
2020 год
31 899
-
31 899
-
-
Основное мероприятие 1. Поддержка доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей (развитие системы заготовки, переработки и реализации продукции северного домашнего оленеводства)
135 350
-
135 350
-
-
2017 год
39 653
-
39 653
-
-
2018 год
31 899
-
31 899
-
-
2019 год
31 899
-
31 899
-
-
2020 год
31 899
-
31 899
-
-
1.1. Поддержка заготовки и транспортировки мяса домашних оленей
62 612
-
62 612
-
-
2017 год
20 153
20 153
2018 год
14 153
14 153
2019 год
14 153
14 153
2020 год
14 153
14 153
1.2. Поддержка заготовки и переработки продукции оленеводства: пантов, боя рогов и другой биопродукции
64 238
-
64 238
-
-
2017 год
17 000
17 000
2018 год
15 746
15 746
2019 год
15 746
15 746
2020 год
15 746
15 746
1.3. Внеулусная перевозка шкуры домашних оленей
8 500
-
8 500
-
-
2017 год
2 500
2 500
2018 год
2 000
2 000
2019 год
2 000
2 000
2020 год
2 000
2 000
Задача 3. Обновление материально технической базы северного домашнего оленеводства
253 189
-
253 189
-
-
2017 год
74 014
-
74 014
-
-
2018 год
59 725
-
59 725
-
-
2019 год
59 725
-
59 725
-
-
2020 год
59 725
-
59 725
-
-
Основное мероприятие 1. Строительство и модернизация объектов оленеводства
93 315
-
93 315
-
-
2017 год
26 424
26 424
2018 год
22 297
22 297
2019 год
22 297
22 297
2020 год
22 297
22 297
Основное мероприятие 2. Модернизация и обновление материально-технической базы оленеводства
159 874
-
159 874
-
-
2017 год
47 590
47 590
2018 год
37 428
37 428
2019 год
37 428
37 428
2020 год
37 428
37 428
Обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК
Всего
6 954 226
-
6 405 181
-
549 045
2017 год
1 849 695
-
1 717 395
-
132 300
2018 год
1 702 489
-
1 563 574
-
138 915
2019 год
1 701 021
-
1 562 106
-
138 915
2020 год
1 701 021
-
1 562 106
-
138 915
2017-2020 годы
Задача 1. Повышение продовольственной безопасности Республики Саха (Якутия)
78 614
-
78 614
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
2018 год
26 205
-
26 205
-
-
2019 год
26 205
-
26 205
-
-
2020 год
26 205
-
26 205
-
-
Основное мероприятие 1. Обеспечение качества и безопасности пищевой продукции
78 614
-
78 614
-
-
2017 год
-
-
2018 год
26 205
26 205
2019 год
26 205
26 205
2020 год
26 205
26 205
Задача 2. Увеличение (сохранение на оптимальном уровне) объемов переработки сельскохозяйственного сырья
886 275
-
886 275
-
-
2017 год
287 613
-
287 613
-
-
2018 год
199 554
-
199 554
-
-
2019 год
199 554
-
199 554
-
-
2020 год
199 554
-
199 554
-
-
Основное мероприятие 1. Стимулирование увеличения объема закупок сельскохозяйственной продукции перерабатывающими предприятиями (поддержка производства комбикормов)
777 022
-
777 022
-
-
2017 год
178 360
178 360
2018 год
199 554
199 554
2019 год
199 554
199 554
2020 год
199 554
199 554
Основное мероприятие 2. Увеличение объемов производства продукции табунного коневодства и скотоводства (заготовка мяса лошадей и КРС)
109 253
-
109 253
-
-
2017 год
109 253
-
109 253
2018 год
-
-
-
2019 год
-
-
-
2020 год
-
-
-
Задача 3. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры
541 006
-
541 006
-
-
2017 год
135 251
-
135 251
-
-
2018 год
135 251
-
135 251
-
-
2019 год
135 251
-
135 251
-
-
2020 год
135 251
-
135 251
-
-
Основное мероприятие 1. Снижение затрат по внеулусной перевозке сельскохозяйственной и промысловой продукции, сырья, кормов, семенного материала
541 006
-
541 006
-
-
2017 год
135 251
135 251
2018 год
135 251
135 251
2019 год
135 251
135 251
2020 год
135 251
135 251
Задача 4. Расширение межрегиональных, межулусных торговых связей
26 567
-
26 567
-
-
2017 год
3 467
-
3 467
-
-
2018 год
7 700
-
7 700
-
-
2019 год
7 700
-
7 700
-
-
2020 год
7 700
-
7 700
-
-
Основное мероприятие 1. Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения излишков продукции на межрегиональные, межулусные рынки
26 567
-
26 567
-
-
2017 год
3 467
3 467
2018 год
7 700
7 700
2019 год
7 700
7 700
2020 год
7 700
7 700
Задача 5. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера
260 047
-
260 047
-
-
2017 год
107 947
-
107 947
-
-
2018 год
50 700
-
50 700
-
-
2019 год
50 700
-
50 700
-
-
2020 год
50 700
-
50 700
-
-
Основное мероприятие 1. Создание условий для устойчивой зимовки скота и лошадей (транспортные расходы по перевозке кормов)
260 047
-
260 047
-
-
2017 год
107 947
107 947
2018 год
50 700
50 700
2019 год
50 700
50 700
2020 год
50 700
50 700
Задача 6. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных
5 161 718
-
4 612 673
-
549 045
2017 год
1 315 417
-
1 183 117
-
132 300
2018 год
1 283 079
-
1 144 164
-
138 915
2019 год
1 281 611
-
1 142 696
-
138 915
2020 год
1 281 611
-
1 142 696
-
138 915
Основное мероприятие 1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями обеспечивающими исполнение государственной функции по противоэпизоотии
423 917
-
423 917
-
-
2017 год
122 891
122 891
2018 год
100 342
100 342
2019 год
100 342
100 342
2020 год
100 342
100 342
Основное мероприятие 2. Оказание услуг (выполнение работ) по ветеринарному обеспечению
4 640 204
-
4 091 159
-
549 045
2017 год
1 167 598
1 035 298
132 300
2018 год
1 158 514
1 019 599
138 915
2019 год
1 157 046
1 018 131
138 915
2020 год
1 157 046
1 018 131
138 915
Основное мероприятие 3. Строительство ветеринарно-испытательных лабораторий (ветеринарно-испытательная лаборатория в с. Амга Амгинского улуса)
189
-
189
-
-
2017 год
189
189
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
Основное мероприятие 4. Проведение мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации АЧС на территории РФ
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
Основное мероприятие 5. Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных
97 408
-
97 408
-
-
2017 год
24 739
24 739
2018 год
24 223
24 223
2019 год
24 223
24 223
2020 год
24 223
24 223
Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
Всего
915 156
-
915 156
-
-
2017 год
303 125
-
303 125
-
-
2018 год
155 968
-
155 968
-
-
2019 год
228 032
-
228 032
-
-
2020 год
228 032
-
228 032
-
-
2017-2020 годы
Задача 1. Увеличение объемов приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями, осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции, техники и оборудования, в том числе высокотехнологичных машин и оборудования
471 215
-
471 215
-
-
2017 год
123 381
-
123 381
-
-
2018 год
69 374
-
69 374
-
-
2019 год
139 230
-
139 230
-
-
2020 год
139 230
-
139 230
-
-
Основное мероприятие 1. Модернизация и обновление машинно-тракторного парка подотраслей сельского хозяйства
308 320
-
308 320
-
-
2017 год
61 757
61 757
2018 год
61 757
61 757
2019 год
92 403
92 403
2020 год
92 403
92 403
Основное мероприятие 2. Модернизация и обновление оборудования предприятий по производству хлеба и хлебобулочных изделий
137 896
-
137 896
-
-
2017 год
36 624
36 624
2018 год
7 618
7 618
2019 год
46 827
46 827
2020 год
46 827
46 827
Основное мероприятие 3. Модернизация и обновление оборудования по организациям, занимающимся первичной и последующей (промышленной) переработкой сельскохозяйственной продукции
25 000
-
25 000
-
-
2017 год
25 000
-
25 000
2018 год
-
-
-
2019 год
-
-
-
2020 год
-
-
Задача 2. Улучшение информационного, консультационного и кадрового обеспечения АПК
443 941
-
443 941
-
-
2017 год
179 744
-
179 744
-
-
2018 год
86 593
-
86 593
-
-
2019 год
88 802
-
88 802
-
-
2020 год
88 802
-
88 802
-
-
Основное мероприятие 1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями, обеспечивающими исполнение государственной функции по информационному и консультационному обеспечению АПК
81 604
-
81 604
-
-
2017 год
81 604
81 604
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
Основное мероприятие 2. Проведение обучающих семинаров, курсов на базе научных, учебных учреждений
38 000
-
38 000
-
-
2017 год
9 500
9 500
2018 год
9 500
9 500
2019 год
9 500
9 500
2020 год
9 500
9 500
Основное мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы подсобных хозяйств учебных учреждений среднего образования
34 801
-
34 801
-
-
2017 год
12 266
12 266
2018 год
7 512
7 512
2019 год
7 511
7 511
2020 год
7 511
7 511
Основное мероприятие 4. Санаторно-курортное лечение работников АПК
29 434
-
29 434
-
-
2017 год
7 358
7 358
2018 год
7 358
7 358
2019 год
7 358
7 358
2020 год
7 358
7 358
Основное мероприятие 5. Негосударственное пенсионное обеспечение директоров совхозов
9 888
-
9 888
-
-
2017 год
5 472
5 472
2018 год
-
-
2019 год
2 208
2 208
2020 год
2 208
2 208
Основное мероприятие 6. Освещение реализации Госпрограммы в СМИ, книгоиздательская деятельность, изготовление нагрудных знаков, бланков, проведение республиканских мероприятий, семинаров-совещаний, конкурсов, соревнований среди работников АПК
110 954
-
110 954
-
-
2017 год
47 060
47 060
2018 год
21 450
21 450
2019 год
21 222
21 222
2020 год
21 222
21 222
Основное мероприятие 7. Оплата услуг по предоставлению экономико-статистической информации, не вошедшей в Государственный заказ на выполнение республиканской программы статистических работ
19 313
-
19 313
-
-
2017 год
4 536
4 536
2018 год
4 773
4 773
2019 год
5 002
5 002
2020 год
5 002
5 002
Основное мероприятие 8. Обеспечение условий для закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственных организациях республики
108 000
-
108 000
-
-
2017 год
-
-
2018 год
36 000
36 000
2019 год
36 000
36 000
2020 год
36 000
36 000
Основное мероприятие 9. Подготовка кадров по табунному коневодству (создание центров по подготовке)
11 948
-
11 948
-
-
2017 год
11 948
11 948
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК
Всего
3 455 063
44 600
2 907 907
-
502 556
2017 год
925 184
44 600
754 151
-
126 433
2018 год
821 671
-
696 297
-
125 374
2019 год
854 104
-
728 730
-
125 374
2020 год
854 104
-
728 730
-
125 374
2017-2020 годы
Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов в животноводстве
2 236 643
15 462
1 796 808
-
424 373
2017 год
629 779
15 462
511 317
-
103 000
2018 год
535 621
-
428 497
-
107 124
2019 год
535 621
-
428 497
-
107 124
2020 год
535 621
-
428 497
-
107 124
Основное мероприятие 1. Снижение инвестиционных издержек при модернизации и создании объектов животноводства
2 236 643
15 462
1 796 808
-
424 373
2017 год
629 779
15 462
511 317
-
103 000
2018 год
535 621
-
428 497
-
107 124
2019 год
535 621
-
428 497
-
107 124
2020 год
535 621
-
428 497
-
107 124
1.1. Возмещение части затрат 2011-2014 годов по строительству животноводческих комплексов на 100 и более скотомест и строительству коровников на 50 и более скотомест, включая приобретение и монтаж технологического оборудования
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
1.2. Финансовое обеспечение части затрат по оплате лизинговых платежей в 2013-2017 годах по договорам финансовой аренды (лизинга) животноводческих комплексов с мощностью от 200 до 400 скотомест (от 100 до 200 голов дойного стада), включая технологическое оборудование животноводческих комплексов, строительство которых начато в 2012 году за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
39 813
-
39 813
-
-
2017 год
39 813
39 813
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
1.3. Возмещение части затрат 2011-2014 годов по строительству второй и последующих очередей животноводческих комплексов на 100 и более скотомест, введенных в 2011-2014 годах, реконструкции и модернизации действующих животноводческих комплексов на 100 и более скотомест в 2011-2014 годах
22 712
-
22 712
-
-
2017 год
22 712
22 712
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
1.4. Строительство, реконструкция и модернизация коровников малых форм хозяйствования
36 791
-
36 791
-
-
2017 год
36 791
36 791
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
1.5. Грантовая поддержка на строительство, реконструкцию, модернизацию летних ферм (сайылыков)
100 000
-
80 000
-
20 000
2017 год
25 000
20 000
5 000
2018 год
25 000
20 000
5 000
2019 год
25 000
20 000
5 000
2020 год
25 000
20 000
5 000
1.6. Грантовая поддержка на строительство типовых коневодческих баз
499 239
-
399 391
-
99 848
2017 год
125 000
100 000
25 000
2018 год
124 746
99 797
24 949
2019 год
124 746
99 797
24 949
2020 год
124 746
99 797
24 949
1.7. Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования (создание и модернизация ЖВК (молочных ферм)
1 538 087
15 462
1 218 100
-
304 525
2017 год
380 462
15 462
292 000
73 000
2018 год
385 875
-
308 700
77 175
2019 год
385 875
-
308 700
77 175
2020 год
385 875
308 700
77 175
1.8. Животноводческий комплекс для ГБУ РС(Я) ГП "Бытантай" Эвено-Бытантайского улуса
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
Задача 2. Повышение инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов в растениеводстве
375 000
-
302 000
-
73 000
2017 год
101 250
-
83 000
-
18 250
2018 год
91 250
-
73 000
-
18 250
2019 год
91 250
-
73 000
-
18 250
2020 год
91 250
-
73 000
-
18 250
Основное мероприятие 1. Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования
375 000
-
302 000
-
73 000
2017 год
101 250
-
83 000
-
18 250
2018 год
91 250
-
73 000
-
18 250
2019 год
91 250
-
73 000
-
18 250
2020 год
91 250
-
73 000
-
18 250
1.1. Создание и модернизация картофелехранилищ (овощехранилищ)
365 000
-
292 000
-
73 000
2017 год
91 250
-
73 000
18 250
2018 год
91 250
-
73 000
18 250
2019 год
91 250
-
73 000
18 250
2020 год
91 250
73 000
18 250
1.2. Создание и модернизация тепличных комплексов)
10 000
-
10 000
-
-
2017 год
10 000
-
10 000
2018 год
-
-
-
2019 год
-
-
-
2020 год
-
-
Задача 3. Повышение инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности
256 058
-
250 875
-
5 183
2017 год
59 891
-
54 708
-
5 183
2018 год
43 767
-
43 767
-
-
2019 год
76 200
-
76 200
-
-
2020 год
76 200
-
76 200
-
-
Основное мероприятие 1. Снижение инвестиционных издержек при модернизации и создании объектов пищевой и перерабатывающей промышленности
256 058
-
250 875
-
5 183
2017 год
59 891
-
54 708
-
5 183
2018 год
43 767
-
43 767
-
-
2019 год
76 200
-
76 200
-
-
2020 год
76 200
-
76 200
-
-
1.1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов пищевой и перерабатывающей промышленности
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
1.2. Строительство цеха по убою и переработке продукции свиноводства
103 658
-
98 475
-
5 183
2017 год
59 891
54 708
5 183
2018 год
43 767
43 767
2019 год
-
-
2020 год
-
-
1.3. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов молочной промышленности
152 400
-
152 400
-
-
2017 год
-
-
2018 год
-
-
2019 год
76 200
76 200
2020 год
76 200
76 200
Задача 4. Улучшение условий доступа предприятий АПК к кредитным ресурсам
587 362
29 138
558 224
-
-
2017 год
134 264
29 138
105 126
-
-
2018 год
151 033
-
151 033
-
-
2019 год
151 033
-
151 033
-
-
2020 год
151 033
-
151 033
-
-
Основное мероприятие 1. Снижение затрат предприятий АПК на обслуживание инвестиционных кредитов (займов) (за исключением расходов софинансируемых из федерального бюджета)
536 025
-
536 025
-
-
2017 год
97 873
97 873
2018 год
145 387
145 387
2019 год
146 382
146 382
2020 год
146 382
146 382
Основное мероприятие 2. Снижение затрат организаций АПК на обслуживание краткосрочных кредитов (займов)
51 210
29 138
22 072
-
-
2017 год
36 264
29 138
7 126
2018 год
5 645
-
5 645
2019 год
4 650
-
4 650
2020 год
4 650
4 650
Объем средств, подлежащий возврату в федеральный бюджет согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 №999
127
-
127
-
-
2017 год
127
-
127
2018 год
-
-
-
2019 год
-
-
-
2020 год
-
-
Развитие финансово-кредитной системы АПК
Всего
1 068 230
-
1 068 230
-
-
2017 год
163 348
-
163 348
-
-
2018 год
301 574
-
301 574
-
-
2019 год
301 654
-
301 654
-
-
2020 год
301 654
-
301 654
-
-
2017-2020 годы
Задача 1. Улучшение условий доступа предприятий АПК к кредитным ресурсам
1 068 230
-
1 068 230
-
-
2017 год
163 348
-
163 348
-
-
2018 год
301 574
-
301 574
-
-
2019 год
301 654
-
301 654
-
-
2020 год
301 654
-
301 654
-
-
Основное мероприятие 1. Предоставление льготных займов организациям АПК (развитие системы заготовки, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции)
962 650
-
962 650
-
-
2017 год
143 048
143 048
2018 год
273 148
273 148
2019 год
273 228
273 228
2020 год
273 228
273 228
Основное мероприятие 2. Снижение затрат организаций АПК на обслуживание краткосрочных кредитов (займов)
105 580
-
105 580
-
-
2017 год
20 300
20 300
2018 год
28 427
28 427
2019 год
28 427
28 427
2020 год
28 427
28 427
Научно-техническое обеспечение развития сельского хозяйства
Всего
54 000
-
54 000
-
-
2017 год
13 500
-
13 500
-
-
2018 год
13 500
-
13 500
-
-
2019 год
13 500
-
13 500
-
-
2020 год
13 500
-
13 500
-
-
2017-2020 годы
Задача 1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства, животноводства направленное на ускоренное импортозамещение; восстановление и сохранение плодородия мерзлотных почв, предупреждение возникновения и распространения болезней животных на территории Республики Саха (Якутия)
54 000
-
54 000
-
-
2017 год
13 500
-
13 500
-
-
2018 год
13 500
-
13 500
-
-
2019 год
13 500
-
13 500
-
-
2020 год
13 500
-
13 500
-
-
Основное мероприятие 1. Создание и внедрение разработок, основанных на достижениях науки
54 000
-
54 000
-
-
2017 год
13 500
13 500
2018 год
13 500
13 500
2019 год
13 500
13 500
2020 год
13 500
13 500
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Утратил силу Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10.12.2019 № 873
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ))
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
УКАЗ
От 19.09.2017 №2105
О внесении изменений в государственную программуРеспублики
Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы», утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия)
от 07 октября 2011 г. № 934
В целях приведения в соответствие Закону Республики Саха (Якутия) от 30 мая 2017 г. 1849-З № 1253-V «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» постановляю:
1. Внести в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы», утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 07 октября 2011 г. № 934,следующие изменения:
1.1. В строке 10 паспорта Программыцифры «96 312,85» заменить цифрами «96 461,17»,цифры «10 931,08» заменить цифрами «11 453,81», цифры «9 354,78» заменить цифрами «9 187,48», цифры «9 149,91» заменить цифрами «9 037,35», цифры «8 757,22» заменить цифрами «8 662,66».
1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение государственной программы» цифры «4 826 951» заменить цифрами «4 837 398», цифры «604 827» заменить цифрами
«615 274», цифры «81 149 917» заменить цифрами «81 511 304», цифры «27 769 671» заменить цифрами «27 747 524», цифры «1 541 497» заменить цифрами «1 427 248», цифры «3 727 258» заменить цифрами «3 755 938», цифры «3 454 602» заменить цифрами «3 443 802», цифры «1 302 424» заменить цифрами «1 257 368», цифры
«3 149 142» заменить цифрами «3 120 013», цифры «4 193 126» заменить цифрами
«4 721 979»,цифры «3 329 930» заменить цифрами «3 403 930», цифры «484 604» заменить цифрами «483 816», цифры «2 551 746» заменить цифрами «2 513 484», цифры «6 458 752» заменить цифрами «6 405 181», цифры «840 410» заменить цифрами
«915 156», цифры «3 049 203» заменить цифрами «2 952 507», цифры «1 072 869» заменить цифрами «1 068 230».
1.3. В таблице 3.1 цифры «96 312,85» заменить цифрами «96 461,17», цифры «5 638,85» заменить цифрами «6 255,87», цифры «75 511,07» заменить цифрами «75 255,43», цифры «14 783,14» заменить цифрами «14 570,07».
1.4. Пункт 9 раздела 5 «Организация управления Государственной программой и контроль за ходом ее реализации, в том числе управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«9. Условия предоставления межбюджетных субсидий и методика их расчета
9.1. В рамках Государственной программы предоставляются межбюджетные субсидии:
гранты на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (далее – Гранты);
субсидии на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития кормопроизводства (далее - Субсидии).
9.2. Гранты предоставляются органу местного самоуправления или органу территориального общественного самоуправления сельского поселения (далее –грантополучатели) на реализацию общественно значимых некоммерческих проектов (далее - проекты) по следующим приоритетным направлениям:
создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;
сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников;
поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.
Условиями предоставления Грантов являются:
1) наличие схемы территориального планирования муниципального района и генерального плана сельского поселения, на территории которого планируется реализация проекта (дляоргана местного самоуправления сельского поселения);
2) наличие долгосрочной муниципальной программы по устойчивому развитию сельского поселения, на территории которого планируется реализация проекта;
3) предоставление претендентом на получение гранта в Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) документов в сроки, по перечню и по формам, установленным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия).
Размер Гранта составляет не более 60% от сметной стоимости проекта и не должен превышать 2 млн. рублей.
Проект, получивший грант, должен быть реализован в течение 12 месяцев с момента получения Гранта.
9.3. Субсидии предоставляются бюджетам городских округов, муниципальных районов Республики Саха (Якутия) на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития кормопроизводства:
софинансирование работ (строительство изгороди, силосных траншей и восстановление заброшенных пашен);
приобретение сельскохозяйственной техники (самоходный, прицепной кормоуборочный комбайн, прицепное почвообрабатывающее и сенажное оборудование).
Условиями предоставления Субсидий являются:
1) наличие утвержденной правовым актом муниципального образования муниципальной программы с указанием соответствующих значений показателей результативности (индикаторов): увеличение посевных площадей кормовых культур и увеличение производства сочных и грубых кормов;
2) наличие не менее 500 гектаров посевных площадей кормовых культур по муниципальному образованию по отчету федерального статистического бюллетеня "Окончательные итоги посевных площадей и валового сбора сельскохозяйственных культур" по состоянию на год, предшествующий предоставлению субсидии;
3) сумма финансирования из местного бюджета, в том числе за счет средств местных бюджетов поселений, на реализацию мероприятий Муниципальной программы должна составить не менее 2 млн. рублей на очередной финансовый год, подтвержденная выпиской из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете;
4) наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования по вопросам местного значения, на исполнение которого предоставляется субсидия.
Расчет объема причитающихся Субсидий местному бюджету Муниципального образования (Сi) рассчитывается по следующей формуле:
Сi = С*(Мi/М),
где:
С – суммарный объем субсидий, предусмотренных в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) муниципальным образованиям на софинансирование Муниципальных программ на софинансированиерасходных обязательств по реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития кормопроизводства;
Мi – объем ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования, прошедшего отбор, на реализацию мероприятий, включенных в муниципальную программу;
М – общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований, прошедших отбор, на реализацию мероприятий, включенных в Муниципальную программу.
Максимальный размер предоставляемых Субсидий одному муниципальному образованию составляет 12 млн рублей.».
1.5. В приложении № 1 «Подпрограмма “Развитие животноводства”»:
1.5.1. В строке 7 паспорта подпрограммы цифры «28 346,24» заменить цифрами «28 324,10», цифры «668,51»заменить цифрами«639,12», цифры «77,42» заменить цифрами «48,03», цифры «27 101,16» заменить цифрами «27 108,4», цифры «3 537,25» заменить цифрами «3 549,11»,цифры «2 521,94» заменить цифрами «2 520,40», цифры «2 377,29» заменить цифрами «2 375,75».
1.5.2. В таблице 3.1 цифры «28 346,24» заменить цифрами «28 324,10», цифры «668,51» заменить цифрами «639,12», цифры «27 101,16» заменить цифрами «27 108,4».
1.6. В приложении № 2 «Подпрограмма “Развитие табунного коневодства”»:
1.6.1. В строке 7 паспорта gодпрограммы цифры «1 541,50» заменить цифрами «1 427,25», цифры «232,98» заменить цифрами «219,28», цифры «2017 год - 42,57» заменить цифрами «2017 год - 28,87», цифры «1 308,51» заменить цифрами «1 207,97», цифры «230,14» заменить цифрами «129,60».
1.6.2. В таблице 3.1 цифры «1 541,50» заменить цифрами «1 427,25», цифры «232,98» заменить цифрами «219,28», цифры «1 308,51» заменить цифрами «1 207,97».
1.7. В приложении № 3 «Подпрограмма “Развитие растениеводства”»:
1.7.1. В строке 7 паспорта подпрограммы цифры «4 008,49» заменить цифрами «4 037,17», цифры «571,53» заменить цифрами «572,87», цифры «22,40» заменить цифрами «23,74», цифры «3 155,73» заменить цифрами «3 183,07», цифры «217,97» заменить цифрами «245,32».
1.7.2. В таблице 3.1 цифры «4 008,49» заменить цифрами «4 037,17», цифры «571,53» заменить цифрами «572,87», цифры «3 155,73» заменить цифрами «3 183,07».
1.8. В приложении № 4 «Подпрограмма “Развитие традиционных отраслей Севера”»:
1.8.1. В строке 7 паспорта подпрограммы цифры «3 774,48» заменить цифрами «3 763,68», цифры «3 205,34» заменить цифрами «3 194,54», цифры «2018 год - 79,50» заменить цифрами «2018 год - 75,90», цифры «2019 год - 79,50» заменить цифрами «2019 год - 75,90»,цифры «2020 год - 79,50» заменить цифрами «2020 год - 75,90».
1.8.2. В таблице 3.1 цифры «3 774,48» заменить цифрами «3 763,68», цифры «3 205,34» заменить цифрами «3 194,54».
1.9. В таблице 2.1 приложения № 5 «Подпрограмма “Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности”» цифры «5 319,0» заменить цифрами «5,319».
1.10. В приложении № 6 «Подпрограмма “Развитие рыбохозяйственного комплекса”»:
1.10.1. В строке 7 паспорта подпрограммы цифры «1 322,06» заменить цифрами «1 277,00», цифры «1 300,12»заменить цифрами«1 255,06», цифры «154,36» заменить цифрами «143,56», цифры «2018 год - 163,10» заменить цифрами «2018 год - 151,68»,«2019 год - 163,10» заменить цифрами «2019 год - 151,68»«2020 год - 163,10» заменить цифрами «2020 год - 151,68».
1.10.2. В таблице 3.1 цифры «1 322,06» заменить цифрами «1 277,00», цифры «1 300,12» заменить цифрами «1 255,06».
1.11. В приложении № 7 «Подпрограмма “Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель”»:
1.11.1. Строку 7 паспорта подпрограммыизложить в следующей редакции:
7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с
разбивкой по годам
Всего за счет всех источников, млн. руб.
3 705,40
в т.ч.:
из федерального бюджета, всего -
31,52
2012 год -
2013 год -
2014 год -
2015 год -
8,34
2016 год -
2017 год -
23,18
2018 год -
2019 год -
2020 год -
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), всего -
3 088,49
2012 год -
332,79
2013 год -
428,03
2014 год -
376,76
2015 год -
333,45
2016 год -
367,06
2017 год -
314,25
2018 год -
312,05
2019 год -
312,05
2020 год -
312,05
из средств бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия), всего -
24,00
2012 год -
3,00
2013 год -
3,00
2014 год -
6,00
2015 год -
6,00
2016 год -
6,00
2017 год -
2018 год -
2019 год -
2020 год -
из внебюджетных средств, всего -
561,38
2012 год -
2013 год -
2014 год -
12,68
2015 год -
40,94
2016 год -
34,02
2017 год -
113,23
2018 год -
134,41
2019 год -
104,05
2020 год -
122,06
1.11.2. В таблице 3.1 цифры «3 603,78» заменить цифрами «3 705,40», цифры «8,34» заменить цифрами «31,52»,цифры «3 140,80» заменить цифрами «3 088,49»,цифры «430,64» заменить цифрами «561,38».
1.12. В приложении № 10 «Подпрограмма “Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года”»:
1.12.1. Строку 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с
разбивкой по годам
Всего
По подпрограмме
по другим госпрограммам*
Всего за счет всех источников, млн. руб.
9 150,05
7 400,87
1 749,19
в т.ч.:
из федерального бюджета, всего -
2 216,14
1 688,57
527,57
2014 год -
416,70
416,70
2015 год -
362,47
330,15
32,32
2016 год -
653,52
392,48
261,04
2017 год -
783,45
549,25
234,21
2018 год -
2019 год -
2020 год -
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), всего -
4 240,04
3 033,41
1 206,64
2014 год -
605,11
423,07
182,04
2015 год -
602,08
519,30
82,78
2016 год -
947,26
485,86
461,40
2017 год -
902,49
432,08
470,41
2018 год -
396,03
391,03
5,00
2019 год -
396,03
391,03
5,00
2020 год -
391,03
391,03
из средств бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия), всего -
284,07
269,09
14,98
2014 год -
76,27
76,27
2015 год -
39,68
39,68
2016 год -
34,58
34,58
2017 год -
103,90
88,91
14,98
2018 год -
9,88
9,88
2019 год -
9,88
9,88
2020 год -
9,88
9,88
из внебюджетных средств, всего -
2 409,80
2 409,80
2014 год -
1007,34
1007,34
2015 год -
184,02
184,02
2016 год -
205,46
205,46
2017 год -
308,37
308,37
2018 год -
234,87
234,87
2019 год -
234,87
234,87
2020 год -
234,87
234,87
1.12.2. Абзац второй раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Прогнозный объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 9,150млрд рублей, из которых средства федерального бюджета и государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 6,456 млрд рублей, местных бюджетов и внебюджетных источников –2,694 млрд рублей.
1.12.3. Таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Указу.
1.12.4. Таблицу 5 изложить согласно приложению № 2 к настоящему Указу.
1.12.5. Таблицу 6 изложить согласно приложению № 3 к настоящему Указу.
1.13. В приложении № 11 «Подпрограмма “Развитие кооперации и малых форм хозяйствования на селе”»:
1.13.1. В графе 3 строки 7 паспорта подпрограммы цифры «5 784,34» заменить цифрами «5 514,54», цифры «1 650,82» заменить цифрами «1 568,25», цифры «155,33» заменить цифрами «72,76», цифры «1 679,11» заменить цифрами «1 835,68»,цифры «2017 год - 247,97» заменить цифрами «2017 год – 404,54», цифры «2 454,41» заменить цифрами «2 110,61»,цифры «162,85» заменить цифрами «76,89»,цифры «152,42» заменить цифрами «66,47»,цифры «146,95» заменить цифрами «61,0»,цифры «121,52» заменить цифрами «35,56».
1.13.2. В таблице раздела 3 цифры «5 784,34» заменить цифрами «5 514,54», цифры «1 650,82» заменить цифрами «1 568,25», цифры «1 679,11» заменить цифрами «1 835,68»,цифры «2 454,41» заменить цифрами «2 110,61».
1.14. В приложении № 14 «Подпрограмма “Развитие кормопроизводства”»:
1.14.1. В графе 3 строки 7 паспорта подпрограммы цифры «484,60»заменить цифрами«483,82», цифры «143,19» заменить цифрами «111,69», цифры «2017 год - 47,73»заменить цифрами«2017 год – 16,23», цифры «341,42»заменить цифрами«372,13»,цифры «80,78» заменить цифрами «111,50».
1.14.2. В таблице раздела 3 цифры «484,60» заменить цифрами «483,82», цифры «143,19» заменить цифрами «111,69», цифры «341,42» заменить цифрами «372,13».
1.15. В приложении № 15 «Подпрограмма “Развитие северного оленеводства”»:
1.15.1. В графе 3 строки 7 паспорта подпрограммы цифры «2 551,75»заменить цифрами«2 513,48», цифры «130,75»заменить цифрами«286,57», цифры «2017 г. - 43,58»заменить цифрами«2017 г. 199,41», цифры «2 420,99»заменить цифрами«2 226,91», цифры «786,45»заменить цифрами«630,63»цифры «544,85» заменить цифрами «532,09».
1.15.2. В таблице раздела 3 цифры «2 551,75» заменить цифрами
«2 513,48», цифры «130,75» заменить цифрами «286,57», цифры «2 420,99» заменить цифрами «2 226,91».
1.16. В приложении № 16 «Подпрограмма “Обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК”»:
1.16.1. В графе 3 строки 7 паспорта подпрограммы цифры «7 007,80» заменить цифрами «6 954,23», цифры «6 458,75» заменить цифрами «6 405,18», цифры «1 652,49» заменить цифрами «1 717,39», цифры «2018 год - 1 602,09» заменить цифрами «2018 год - 1 563,57», цифры «2019 год -
1 602,09» заменить цифрами «2019 год - 1 562,11», «2020 год - 1 602,09» заменить цифрами «2020 год - 1 562,11».
1.16.2. В таблице раздела 3 цифры «7 007,80» заменить цифрами «6 954,23», цифры «6 458,75» заменить цифрами «6 405,18».
1.17. В приложении № 17 «Подпрограмма “Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие”»:
1.17.1. В графе 3 строки 7 паспорта подпрограммы цифры «840,41» заменить цифрами «915,16», цифры «228,38» заменить цифрами «303,12».
1.17.2. В таблице раздела 3 цифры «840,41» заменить цифрами «915,16».
1.18. В приложении № 18 «Подпрограмма “Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе”»:
1.18.1. В графе 3 строки 7 паспорта подпрограммы цифры «3 551,76» заменить цифрами «3 455,06», цифры «2017 год – 0,0» заменить цифрами «2017 год - 44,60», цифры «3 049,20» заменить цифрами «2 907,91», цифры «2017 год - 895,45» заменить цифрами «2017 год - 754,15».
1.18.2. В таблице раздела 3 цифры «3 551,76» заменить цифрами
«3 455,06», цифры «Федеральный бюджет – 0,0» заменить цифрами «Федеральный бюджет - 44,60», цифры «3 049,20» заменить цифрами
«2 907,91».
1.19. В приложении № 19 «Подпрограмма “Развитие финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса”»:
1.19.1. В графе 3 строки 7 паспорта подпрограммы цифры «1 072,87» заменить цифрами «1 068,23», цифры «167,99» заменить цифрами «163,35».
1.19.2. В таблице раздела 3 цифры «1 072,87» заменить цифрами
«1 068,23».
1.20. Приложение № 1 изложить согласно приложению № 4
к настоящему Указу.
1.21. Приложение № 2 изложить согласно приложению № 5
к настоящему Указу.
1.22. В приложении № 3 строки 6, 90 и 93 изложить в следующей редакции:
6
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
Процен
тов
МСХиПП РС(Я)
7,6
5,5
6,6
6,2
3,8
3,8
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
90
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехничес
ких работ с внесением мелиорантов, понижающих кислотность почв на мелиорируемых землях (орошаемых и осушаемых), проводимых сельскохозяйственнымитоваропроизводи
телями
тыс. гектаров
МСХиПП РС(Я)
1,45
2
2
2
93
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования
тыс. гектаров
МСХиПП РС(Я)
0,1
1,38
0,44
0,44
1.23. Приложение № 4 изложить согласно приложению № 6 к настоящему Указу.
2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.
Глава
Республики Саха (Якутия) Е.БОРИСОВ
г.Якутск
19 сентября 2017 года
№ 2105
Приложение № 1
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 19 сентября 2017 г. № 2105
Таблица 1
к подпрограмме
"Устойчивое развитие
сельских территорий
на 2014 - 2017 годы
и на период до 2020 года"
Разбивка объектов по годам
№ п/п
Наименование объекта
Доля софинансирования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (тыс. руб.)
2014 (первый)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Ввод в действие распределительных газовых сетей
1.1.
Внутрипоселковые газовые сети с. Беке Мегино-Кангаласского улуса
10 409,290
4 461,126
1.2.
Внутрипоселковые газовые сети с. Суола Мельджехси Мегино-Кангаласского улуса
13 225,920
5 668,252
1.3.
Внутрипоселковые газовые сети квартала "Молодежный" с. Аппаны Намского улуса
4 938,780
1.4.
Внутрипоселковые газовые сети с. Балаганнах Верхневилюйского улуса
9 245,410
5 788,020
1.5.
Внутрипоселковые газовые с. Чурапча Чурапчинского улуса (III пусковой комплекс)
8 686,735
12 000,000
1.6.
Внутрипоселковые газовые с. Чурапча Чурапчинского улуса (IV пусковой комплекс)
9 225,000
13 265,141
1.7.
Газоснабжение с.Толон Чурапчинского улуса Республики Саха (Якутия). II этап
4 115,000
16 724,640
1.8.
Внутрипоселковые газовые сети с. Дябыла Чурапчинского улуса
9 000,000
16 654,721
1.9.
Внутрипоселковые газовые сети с. Бедеме Мегино-Кангаласского улуса
16 787,600
1 027,330
1.10.
Внутрипоселковые газовые сети с. Андреевское Верхневилюйского улуса
893,382
1.11.
Внутрипоселковые газовые сети с. Багадя Кобяйского улуса
693,155
1.12.
Внутрипоселковые газовые сети с. Тумул Намского улуса
1.13.
III пусковой комплекс с.Октемцы Хангаласского улуса
1 860,599
43 778,200
13 645,100
1.14.
Внутрипоселковые газовые сети с. Немюгюнцы Хангаласского улуса
712,600
22 302,600
1.15.
Внутрипоселковые газовые сети с. Туора-Кюель Чурапчинского улуса
13 619,721
7 919,200
1.16.
Внутрипоселковые газовые сети с. Тарат Мегино-Кангаласского улуса
1.17.
Внутрипоселковые газовые сети с. Бютейдях Мегино-Кангаласского улуса
1.18.
Внутрипоселковые газовые сети с. Харбала 1 Чурапчинского улуса
1.19.
Внутрипоселковые газовые сети Верхневилюйского улуса
1.20.
Внутрипоселковые газовые сети с. Юрюнг-Кюель Чурапчинского улуса
1.21.
Внутрипоселковые газовые сети с. Дирин Чурапчинского улуса
1.22.
Внутрипоселковые газовые сети микрорайона "Молодежный" с. Чурапча Чурапчинского улуса
1.23.
Внутрипоселковые газовые сети с. Асыма Горного улуса
11 162,579
Итого:
54 607,000
27 218,000
34 340,000
74 000,000
74 000,000
74 000,000
74 000,000
2. Ввод в действие локальных водопроводов
2.1.
с.Сатагай Вилюйского улуса
1 577,860
2.2.
с.Хампа Вилюйского улуса
3 118,640
2.3.
с.Орто Сурт Горного улуса
1 796,700
2.4.
с.Ситте Кобяйского улуса
982,640
2.5.
с.Арыктах Кобяйского улуса
3 057,930
1 566,540
2.6.
с.Ломтука Мегино-Кангаласского улуса
1 279,100
2.7.
с.Матта Мегино-Кангаласского улуса
3 233,350
2.8.
с.Чуумпу-Кытыл Момского района
2 089,920
1 000,000
1 708,068
2.9.
с.Тасагар Вилюйского улуса
2 500,000
1 108,320
2.10.
с.Абага Олекминского улуса
4 308,520
2.11.
с.Биэттэ Усть-Алданского улуса
1 037,050
2.12.
с.Дюпся Усть-Алданского улуса
702,850
2.13.
с.Качикатцы Хангаласского улуса
4 121,390
2.14.
с.Октемцы Хангаласского улуса
5 338,210
2.15.
с.Хомустах Усть-Алданского улуса
194,100
2.16.
с.Хомустах, Намский наслег Верхневилюйского улуса
3 002,230
5 008,940
2.17.
с.Багадя Верхневилюйского улуса
1 406,900
2 446,321
2.18.
с.Мастах Кобяйского улуса
4 135,610
3 638,200
2.19.
с.Бютяй Юрдэ Намского улуса
1 350,000
661,220
1 002,200
2.20.
с.Крест-Кытыл Намского улуса
2 000,000
4 189,280
2.21.
с.Графский Берег, Намский улус
1 347,800
1 885,723
2.22.
с.Сайылык Кобяйского улуса
2 610,230
2 005,400
2.23.
с.Усун-Кюель Сунтарского улуса
3 061,800
2.24.
с.Дабан Олекминского района
2 000,000
2 849,950
2.25.
с.Юрюнг-Кюель Чурапчинского улуса
2 000,000
3 140,570
2.26.
с.Мырыла Чурапчинского улуса
2 000,000
839,950
2.27.
с.Чаппанда Нюрбинского района
2 000,000
3 153,200
2.28.
с.Булгунняхтах Хангаласского улуса
2.29.
с.Тумул Намского улуса
4 603,633
2.30.
с.Павловск Мегино-Кангаласского улуса
2.31.
с.Кэптин Горного улуса
6 756,882
2.32.
с.Сулгаччи Амгинского улуса
2.33.
с.Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса (2 очередь)
2.34.
с.Кыллах Олекминского улуса
2.35.
с.Арылах Сунтарского улуса
2.36.
с.Тастаах Намского улуса
2.37.
с.Харбалах Таттинского улуса
2.38.
с.Булус Намского улуса
2.39.
с.Бала Верхоянского улуса
2.40.
с.Натора Ленского улуса
3 626,454
2.41.
с.Даппарай Олекминского улуса
2.42.
с. 2-й Нерюктяйинск Олекминского улуса
3 454,222
2.43.
с.Ботулу Верхневилюйского улуса
2 637,354
2.44.
с.Тербяс Вилюйского улуса
1 648,254
Итого:
43 240,000
23 237,810
25 098,840
29 606,860
29 606,860
29 606,860
29 606,860
3. Комплексная компактная застройка сельских поселений
3.1.
Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры с. Рассолода Мегино-Кангаласского улуса
22 152,77
3.2.
Жилой квартал "Озерный" с. Аппаны Намского улуса
44 357,23
115 827,15
88 430,75
3.3.
Жилой квартал "Чаран" с. Маралайы Чурапчинского улуса
37 000,00
87 123,10
3.4.
Комплексная компактная застройка зон индивидуальной жилой застройки на 100 домов в микрорайоне «Кыталыктах» с. Антоновка Нюрбинского района
40 000,00
23 260,58
3.5.
Квартальная застройка микрорайона «Емельяновка» с.Абага Амгинского улуса
20 000,00
3.6.
Квартальная застройка с.Петровка Мегино-Кангаласского улуса
32 382,17
23 971,60
3.7.
Квартальная застройка с.Сунтар Сунтарского улуса
32 300,44
23 971,60
3.8.
Квартальная застройка с.Жемкон Вилюйского улуса
Итого:
103 510,00
202 950,25
148 430,75
87 943,19
47 943,20
47 943,14
47 943,14
4. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции <*>
4.1.
Реконструкция подъездной автомобильной дороги к с. Кердем Хангаласского улуса
19 306,32
4.2.
Строительство автомобильной дороги Якутск-Покровск-Олекминск-Ленск (а/д "Умнас") на участке Еланка-Тит Ары км 172 с.Тит-Ары (1,2,3 этапы)
36 591,50
4.3.
Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с.Михайловка от автомобильной дороги "Бетюн"
11 452,96
4.4.
Строительство подъездной автомобильной дороги к с.Суола (Морукский наслег) от км 28 автодороги "Абалах" Мегино-Кангаласский улус
82 646,25
4.5.
Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с.Тумул от автомобильной дороги "Нам"
2 077,19
4.6.
Реконструкция подъездной автомобильной дороги к с.Графский Берег - автодорога "Нам"
11 484,54
4.7.
Реконструкция подъездной автомобильной дороги к с.Ой от км 72+560 республиканской автомобильной дороги "Умнас"
15 492,20
4.8.
Строительство подъездной автомобильной дороги к участку Юрях-Кюере от 149 км региональной автомобильной дороги "Бетюнцы" в Амгинском улусе
16 584,08
4.9.
Строительство
автомобильной дороги
Чурапча-Арылах на участке
км 11+000 - 21+000 в
Чурапчинском улусе
91 207,05
4.10.
Реконструкция "Подъездная
дорога к с.Качикатцы от км
1055+600 автомобильной
дороги М-56 "Лена" в
Хангаласском улусе (районе)
161 800,00
4.11.
Реконструкция
автомобильной дороги
"Подъезд к с. Кюнде от
федеральной дороги "Вилюй" в Вилюйском улусе
69 600,00
4.12.
"Строительство
автомобильной дороги
общего пользования "Туора-
Кель - Толоон" 12 км" в Чурапчинском улусе
142 800,00
Итого:
0,00
19 306,32
176 328,73
465 407,05
0,00
0,00
0,00
5. Развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности <*>
5.1.
Строительство общеобразовательной школы в с. Харбалах Таттинского улуса
161 880,00
5.2.
Школа-сад на 40/15 в с.Батамай Кобяйского улуса
5.3.
Школа на 165 учащихся в с.Партизан Намского улуса
5.4.
Школа на 220 учащихся в с. Крест-Хальджай Томпонского улуса
5.5.
Школа на 220 учащихся в с. Кептени Усть-Алданского улуса
50 000,00
258 275,80
5.6.
Школа в с. Бетюнг Вилюйского улуса
5.7.
Строительство общеобразовательной школы в с. Мындагай Чурапчинского улуса
Итого:
161 880,00
50 000,00
258 275,80
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Развитие сети учреждений первичной медико - санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности <*>
6.1.
Строительство ФАП в с. Походск Нижнеколымского улуса
7 683,58
2 108,30
6.2.
Строительство ФАП в с. Усть-Янск Усть-Янского улуса
4 364,48
6.3.
Строительство ФАП в с. Черюмчя Верхоянского района
3 379,78
1 071,14
6.4.
Строительство ФАП в с. Рассолода Мегино-Кангаласского улуса
753,85
4 576,06
6.5.
Строительство ФАП в с. Мальжагар Нюрбинского района
3 982,55
1 024,51
6.6.
Строительство ФАП в с. Аллага Сунтарского улуса
1 195,08
3 132,96
6.7.
Строительство ФАП в с. Русское Устье Аллаиховского улуса
5 157,84
6.8.
Строительство ФАП в с. Чычымах Таттинского улуса
8 874,13
6.9.
Строительство ФАП в с. Юрюнг-Кюель Чурапчинского улуса
7 526,78
6.10.
Строительство ФАП в с. Ыллымах Алданского района
6.11.
Строительство ФАП в с. Магасс Верхневилюйского улуса
6.12.
Строительство ФАП в с. Северная Нюя Ленского района
6.13.
Строительство ФАП в с.Сулгаччы Амгинского улуса
6.14.
Строительство ФАП в с. Быковский Булунского улуса
6.15.
Строительство ФАП в с. Охотский перевоз Томпонского района
6.16.
Строительство ФАП в с. Кальвица Кобяйского улуса
3 309,89
6.17.
Строительство ФАП в с. Бейдинга Усть-Алданского улуса
6.18.
Строительство ФАП в с. Телеги Мегино-Кангаласского улуса
1 048,14
6.19.
Строительство ФАП в с. Сургулук Верхневилюйского улуса
6.20.
Строительство ФАП в с. Уолба Таттинского улуса
6.21.
Строительство ФАП в с. Иннялы Ленского района
6.22.
Строительство ФАП в с. Сатагай Вилюйского улуса
6.23.
Строительство ФАП в с. Натора Ленского района
6.24.
Строительство ФАП в с. Орга Чурапчинского улуса
6.25.
Строительство ФАП в с. Матта Мегино-Кангаласского улуса
1 022,89
6.26.
Строительство ФАП в с. Беке Мегино-Кангаласского улуса
226,75
6.27.
Строительство ФАП в с. Кюлякян Вилюйского улуса
5 000,00
Итого:
20 164,24
13 474,46
26 800,01
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
7. Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений (площадок, полей) <*>
7.1.
Универсальная спортивная площадка в с. Крест - Кытыл Намского улуса
7.2.
Универсальная спортивная площадка в с. Кэптени Усть-Алданского улуса (района)
7.3.
Универсальная спортивная площадка в с. Антоновка Нюрбинского района
7.4.
Универсальная спортивная площадка в с. Чинеке Вилюйского улуса (района)
7.5.
Универсальная спортивная площадка в с. Хонуу Момского района
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7. Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам и молодым семьям, проживающим в сельской местности
7.1.
Предоставление социальных выплат
200 619,00
150 000,00
250 000,00
172 000,00
172 000,00
172 000,00
172 000,00
Итого:
200 619,00
150 000,00
250 000,00
172 000,00
172 000,00
172 000,00
172 000,00
8. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности <*>
8.1.
Дом культуры в с. Хатырык Намского улуса
8.2.
Дом культуры в с. Сырдах Усть-Алданского улуса
8.3.
Строительство многофункционального культурно-досугового центра в с. Дикимдя Горного улуса
8.4.
Строительство ДК в с. Сунтар Сунтарского улуса (района)
8.5.
Строительство ДК в г. Вилюйск Вилюйского улуса (района)
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (средства бюджетов муниципальных образований)
9.1.
Строительство 2 детских площадок в с. Чурапча Чурапчинского улуса
1 405,00
9.2.
Строительство детской игровой площадки с футбольным полем в с. Аппаны Намского улуса
690,00
9.3.
Строительство детской спортивной площадки с зоной отдыха в с. Тумул Намского улуса
690,00
9.4.
Спортивная площадка с тренажерами в микрорайоне "Радиотумул" с. Борогонцы Усть-Алданского улуса
690,00
9.5.
Создание и обустройство спортивной площадки "Чэбдик" в с. Юрюнг-Кюель МО "Хадарский наслег" Чурапчинского улуса
450,00
9.6.
Создание и обустройство детской игровой площадки в с. Чурапча Чурапчинского улуса
500,00
9.7.
Создание и обустройство детской игровой площадки с футбольным полем в с. Кысыл Деревня Намского улуса
295,70
9.8.
Создание и обустройство игровой площадки в с. Сымах Мегино-Кангаласского улуса
500,00
9.9.
Создание и обустройство спортивной площадки в с. Хаптагай Мегино-Кангаласского улуса
500,00
9.10.
Создание и обустройство комплексной спортивной площадки в с. Кысыл-Сыр Намского улуса
500,00
9.11.
Создание и обустройство зоны отдыха со сквером памяти ветеранам Великой Отечественной войны и тыла "Никто не забыт и ничто не забыто" в с. Кэнтик Верхневилюйского улуса
500,00
9.12.
Создание и обустройство зоны отдыха и площади Победы в с. Тамалакан Верхневилюйского улуса
557,90
9.13.
Строительство спортивной площадки в с. Сатагай Амгинского улуса
350,00
9.14.
Единый спортивно-игровой комплекс "Гармония" с уличными тренажерами по созданию и обустройству зоны отдыха в с.Харыялах Кэнтикского наслега Верхневилюйского улуса
350,00
9.15.
Строительство комбинированной детской спортивной площадки в с. Сунтар Сунтарского улуса
330,00
9.16.
Комплексная спортивная площадка в с. Бордон Сунтарского улуса
400,00
9.17.
Спортивная площадка им. М.И. Березкина в с. Нуорагана Мегино-Кангаласского улуса
400,00
9.18.
Строительство детской игровой площадки в с. Сыгыннах Намского улуса
185,00
9.19.
Создание и обустройство спортивной и детской площадки в с. Партизан Намского улуса
350,00
9.20.
Создание и обустройство зоны отдыха "Уус Кыьата" в с. Маймага Намского улуса
360,00
9.21.
Спортивно-детская площадка в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса
304,00
9.22.
Строительство уличной спортивной площадки "Дьулуур" в с. Толон Чурапчинского улуса
400,00
9.23.
Строительство спортивной площадки в с. Мындагай Чурапчинского улуса
400,00
9.24.
Восстановление историко-культурного памятника "Амбар-крепость Ивана Пономарева" в с. Томтор Мегино-Кангаласского улуса
171,00
9.25.
Ботанический сад в с.Чымнай Таттинского улуса
392,26
9.26.
Строительство этнокультурного парка "Хото5ос Кырдала" в с.Дикимдя Нюрбинского района
392,26
9.27.
Строительство постамента бюста Софрона Петровича Данилова в с.Дикимдя Горного района
134,49
9.28.
Строительство сквера им С.С. Яковлева (Эрилик-Эристин) в с.Толон Чурапчинского улуса
392,26
9.29.
Обустройство спортивной площадки в с.Жиганск Жиганского национального эвенкийского района
560,37
9.30.
Благоустройство территории с организацией спортивной площадки в с.Качикатцы Хангаласского улуса
392,26
9.31.
Сквер Семена и Софрона Даниловых в с.Бердигестях Горного улуса
1 093,73
9.32.
Площадка для отдыха "Дьол Биһигэ" с.Михайловка Амгинского района
392,26
9.33.
"Дьоhогой-парк" (сквер с ипподромом) в с.Малыкай Нюрбинского района
448,29
9.34.
Детская спортивно-игровая площадка МО "Оросунский наслег" Верхневилюйского района
392,26
9.35.
Совмещенная детская игровая площадка с футбольным полем в с.Бютяй Юрдя Намского района
392,26
9.36.
Сквер имени Афанасия Петровича Илларионова в с.Туора-Кюель МО "Хаяхсытский наслег" Чурапчинского улуса
392,26
9.37.
Детская игровая площадка со скейт-зоной в с.Ергелях МО "Тастахский наслег" Намского района"
448,29
9.38.
Сохранение и восстановление историко-культурного памятника - сквера Ордена Ленина Совхоз "Эльгяйский" с.Эльгяй Сунтарского улуса
392,25
9.39.
Детская спортивно-игровая площадка "Улыбка" с.Кобяй Кобяйского улуса
392,25
9.40.
Строительство спортивной площадки в с.Магарас Горного района
392,25
Итого:
3 475,00
3 803,60
4 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
Всего:
587 495,24
489 990,44
923 274,12
840 957,10
335 550,06
335 550,00
330 550,00
Приложение № 2
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 19 сентября 2017 г. № 2105
Таблица 5
к подпрограмме
"Устойчивое развитие
сельских территорий
на 2014 - 2017 годы
и на период до 2020 года"
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
за счет средств государственного бюджета
Республики Саха (Якутия)
(тыс. рублей)
Наименование подпрограммы государственной программы Республики Саха (Якутия), республиканской целевой программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик - координатор
2014 год - первый
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - всего
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) - всего
605 114,24
602 082,08
1 007 262,97
901 172,01
392 030,21
392 030,20
387 030,20
Задача 1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями, обеспечивающими исполнение государственной функции заказчика-застройщика в области сельского хозяйства
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) - всего
16 219,00
16 031,00
16 479,77
17 143,20
16 480,21
16 480,20
16 480,20
Задача 2. Паспортизация объектов производственной сферы, авторский надзор, экспертиза, строительный контроль, техническое присоединение, лесной проект
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) - всего
1 400,00
7 630,00
7 509,12
3 071,80
0,00
0,00
0,00
Задача 3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) - всего
200 619,00
150 000,00
250 000,00
172 000,00
172 000,00
172 000,00
172 000,00
Задача 4. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) - всего
279 891,24
133 236,58
520 843,34
574 013,91
108 606,86
108 606,86
103 606,86
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия); Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) - всего
0,00
19 306,32
176 328,73
465 407,05
0,00
0,00
0,00
Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия); Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) - всего
161 880,00
50 000,00
258 275,80
0,00
0,00
0,00
0,00
Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия); Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) - всего
20 164,24
13 474,46
26 800,01
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия); Министерство спорта Республики Саха (Якутия) - всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия); Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) - всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Развитие газификации в сельской местности
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия); Министерство экономики Республики Саха (Якутия) - всего
54 647,00
27 218,10
34 340,00
74 000,00
74 000,00
74 000,00
74 000,00
Развитие водоснабжения в сельской местности
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) - всего
43 200,00
23 237,70
25 098,80
29 606,86
29 606,86
29 606,86
29 606,86
Задача 5. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) - всего
103 510,00
291 380,90
148 430,75
87 943,10
47 943,14
47 943,14
47 943,14
Задача 6. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) - всего
3 475,00
3 803,60
4 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
Задача 7. Развитие сельских поселений
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) - всего
0,00
0,00
60 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
Приложение № 3
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 19 сентября 2017 г. № 2105
Таблица 6
к подпрограмме
"Устойчивое развитие
сельских территорий
на 2014 - 2017 годы
и на период до 2020 года"
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов
государственного бюджета Республики Саха (Якутия),
территориального государственного внебюджетного фонда
Республики Саха (Якутия) и юридических лиц на реализацию
целей подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
Статус
Наименование подпрограммы государственной программы Республики Саха (Якутия)
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик - координатор
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 (первый)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
Всего
1 688 721,20
825 778,90
1 247 298,41
1 308 039,21
636 784,30
636 784,29
631 784,29
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
605 114,24
602 082,08
1 007 262,97
901 172,01
392 030,21
392 030,20
387 030,20
Бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
76 266,93
39 679,74
34 577,88
98 495,61
9 882,50
9 882,50
9 882,50
Внебюджетные средства
1 007 340,03
184 017,08
205 457,55
308 371,59
234 871,59
234 871,59
234 871,59
Задача 1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями, обеспечивающими исполнение государственной функции заказчика застройщика в области сельского хозяйства
Всего
16 219,00
16 031,00
16 479,77
17 143,20
16 480,21
16 480,20
16 480,20
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
16 219,00
16 031,00
16 479,77
17 143,20
16 480,21
16 480,20
16 480,20
Бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
Внебюджетные средства
Задача 2. Паспортизация объектов производственной сферы, авторский надзор, экспертиза, строительный контроль, техническое присоединение, лесной проект
Всего
1 400,00
7 630,00
7 509,12
3 071,80
0,00
0,00
0,00
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
1 400,00
7 630,00
7 509,12
3 071,80
0,00
0,00
0,00
Бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
Внебюджетные средства
Задача 3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
Всего
573 197,14
312 217,00
446 559,81
397 848,60
397 848,60
397 848,60
397 848,60
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
200 619,00
150 000,00
250 000,00
172 000,00
172 000,00
172 000,00
172 000,00
Бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
372 578,14
162 217,00
196 559,81
225 848,60
225 848,60
225 848,60
225 848,60
Задача 4. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры
Всего
829 675,06
150 657,18
527 706,47
627 995,02
108 606,86
108 606,86
103 606,86
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
279 891,24
133 236,58
520 843,34
574 013,91
108 606,86
108 606,86
103 606,86
Бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
27 166,93
1 756,18
6 863,13
20 481,11
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
522 616,89
15 664,42
0,00
33 500,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Всего
0,00
19 306,32
176 328,73
480 388,16
0,00
0,00
0,00
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)*
0,00
19 306,32
176 328,73
465 407,05
0,00
0,00
0,00
Бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
14 981,11
Внебюджетные средства
Мероприятие 2
Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
Всего
539 600,00
50 000,00
258 275,80
0,00
0,00
0,00
0,00
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)*
161 880,00
50 000,00
258 275,80
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
Внебюджетные средства
377 720,00
0,00
0,00
Мероприятие 3
Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности
Всего
67 214,13
13 474,46
26 800,01
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)*
20 164,24
13 474,46
26 800,01
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
Бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
47 049,89
0,00
0,00
Мероприятие 4
Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
Мероприятие 5
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
Мероприятие 6
Развитие газификации в сельской местности
Всего
135 469,55
39 306,49
34 340,00
107 500,00
74 000,00
74 000,00
74 000,00
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
54 647,00
27 218,10
34 340,00
74 000,00
74 000,00
74 000,00
74 000,00
Бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
26 215,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
54 607,00
12 088,39
0,00
33 500,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 7
Развитие водоснабжения в сельской местности
Всего
87 391,38
28 569,91
31 961,93
35 106,86
29 606,86
29 606,86
29 606,86
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
43 200,00
23 237,70
25 098,80
29 606,86
29 606,86
29 606,86
29 606,86
Бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
951,38
1 756,18
6 863,13
5 500,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
43 240,00
3 576,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 5. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности
Всего
254 020,00
326 987,76
171 430,75
196 075,10
47 943,14
47 943,14
47 943,14
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
103 510,00
291 380,90
148 430,75
87 943,10
47 943,14
47 943,14
47 943,14
Бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
47 000,00
35 606,86
23 000,00
68 132,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
103 510,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
Задача 6. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
Всего
14 210,00
12 255,96
17 612,49
25 905,49
25 905,49
25 905,49
25 905,49
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
3 475,00
3 803,60
4 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
Бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
2 100,00
2 316,70
4 714,75
9 882,50
9 882,50
9 882,50
9 882,50
Внебюджетные средства
8 635,00
6 135,66
8 897,74
9 022,99
9 022,99
9 022,99
9 022,99
Задача 7. Развитие сельских поселений
Всего
0,00
0,00
60 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
0,00
0,00
60 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
Бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
Внебюджетные средства
Приложение № 4
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 19 сентября 2017 г. № 2105
Приложение № 1
к государственной программе
Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
на 2012 - 2020 годы»
Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы"
Подпрограммы Госпрограммы
Источники финансирования
годы
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
ВСЕГО по государ-ственной программе
ВСЕГО:
10 303 464
10 294 542
10 973 276
12 914 245
13 634 335
11 453 813
9 187 482
9 037 352
8 662 657
Федеральный бюджет
796 736
597 110
781 988
959 417
1 370 973
1 006 049
376 339
367 260
-
Государственный бюджет РС (Я)
7 489 199
8 040 453
7 610 410
9 082 327
9 338 202
9 601 624
8 101 226
7 995 995
7 995 995
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
16 407
38 800
94 767
58 180
53 078
88 915
9 883
9 883
9 883
Внебюджетные источники
2 001 122
1 618 179
2 486 111
2 814 321
2 872 082
757 226
700 034
664 214
656 780
Управление Программой
ВСЕГО:
412 025
484 327
500 300
519 346
508 999
615 274
599 042
599 042
599 042
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Государственный бюджет РС (Я)
412 025
484 327
500 300
519 346
508 999
615 274
599 042
599 042
599 042
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Развитие животноводства
ВСЕГО:
3 046 713
3 087 700
3 105 933
3 853 887
4 218 547
3 597 140
2 591 874
2 446 555
2 375 748
Федеральный бюджет
108 920
38 268
40 378
49 969
211 275
48 028
71 479
70 807
-
Государственный бюджет РС (Я)
2 937 793
3 026 311
3 010 224
3 544 188
3 768 882
3 549 112
2 520 396
2 375 748
2 375 748
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
23 121
55 331
259 730
238 390
-
-
-
-
Развитие табунного коневодства
ВСЕГО:
106 401
112 740
91 010
133 574
149 291
158 464
239 784
239 784
196 200
Федеральный бюджет
4 328
15 237
-
41 107
42 572
28 866
43 584
43 584
-
Государственный бюджет РС (Я)
102 073
97 503
91 010
92 466
106 719
129 598
196 200
196 200
196 200
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Развитие растениеводства
ВСЕГО:
768 019
558 268
499 392
623 268
624 988
269 052
239 887
239 680
214 612
Федеральный бюджет
102 287
95 358
116 327
103 028
81 787
23 736
25 275
25 068
-
Государственный бюджет РС (Я)
615 602
416 467
339 327
439 908
482 617
245 316
214 612
214 612
214 612
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
50 130
46 444
43 738
80 331
60 585
-
-
-
-
Развитие традиционных отраслей Севера
ВСЕГО:
582 580
639 903
597 600
798 301
843 343
74 250
75 900
75 900
75 900
Федеральный бюджет
94 729
33 283
37 567
41 107
42 572
-
-
-
-
Государственный бюджет РС (Я)
444 691
553 281
523 559
660 442
710 621
74 250
75 900
75 900
75 900
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
12 500
12 500
12 500
12 500
12 500
-
-
-
-
Внебюджетные источники
30 660
40 839
23 974
84 252
77 650
-
-
-
-
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
ВСЕГО:
117 008
109 867
92 915
221 432
112 300
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Государственный бюджет РС (Я)
117 008
109 867
92 915
162 638
35 911
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
58 794
76 389
Развитие рыбохозяйственного комплекса
ВСЕГО:
106 172
106 900
107 090
196 559
161 681
143 558
151 681
151 681
151 681
Федеральный бюджет
2 306
-
-
-
-
-
-
-
-
Государственный бюджет РС (Я)
103 866
106 900
107 090
183 495
155 110
143 558
151 681
151 681
151 681
Местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
13 064
6 571
-
-
-
-
Развитие мелиорации сельскохозяйствен-ных земель
ВСЕГО:
335 788
431 031
395 438
388 738
407 076
450 657
446 457
416 105
434 106
Федеральный бюджет
-
-
-
8 343
-
23 178
-
-
-
Государственный бюджет РС (Я)
332 788
428 031
376 762
333 451
367 055
314 251
312 051
312 051
312 051
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
3 000
3 000
6 000
6 000
6 000
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
12 676
40 944
34 021
113 228
134 406
104 054
122 055
Ветеринарное обеспечение
ВСЕГО:
971 596
1 108 308
1 210 051
1 253 756
1 314 104
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Государственный бюджет РС (Я)
894 165
1 026 154
1 123 132
1 161 970
1 188 104
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
77 431
82 154
86 919
91 786
126 000
Социальное развитие села на 2012-2013 годы
ВСЕГО:
841 839
884 589
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
258 820
286 450
-
-
-
-
-
-
-
Государственный бюджет РС (Я)
274 202
361 045
-
-
-
-
-
-
-
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
907
23 300
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
307 910
213 794
-
-
-
-
-
-
-
Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
ВСЕГО:
-
-
1 923 381
1 073 144
1 118 370
1 378 618
635 784
635 784
635 784
Федеральный бюджет
-
-
416 704
330 146
392 476
549 247
-
-
-
Государственный бюджет РС (Я)
-
-
423 070
519 301
485 858
432 085
391 030
391 030
391 030
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
76 267
39 680
34 578
88 915
9 883
9 883
9 883
Внебюджетные источники
-
-
1 007 340
184 017
205 458
308 372
234 872
234 872
234 872
Развитие кооперации и малых форм хозяйствования
ВСЕГО:
164 008
173 943
598 664
1 315 196
1 520 422
554 189
459 124
445 456
283 533
Федеральный бюджет
117 770
104 657
128 561
326 513
536 816
72 759
144 688
136 487
-
Государственный бюджет РС (Я)
46 238
69 286
70 217
273 599
227 896
404 537
247 969
247 969
247 969
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
399 886
715 084
755 710
76 893
66 467
61 000
35 564
Строительство производственных объектов, техническая и технологическая модернизация АПК
ВСЕГО:
2 403 356
2 117 060
1 430 363
1 181 600
1 048 765
-
-
-
-
Федеральный бюджет
82 429
-
-
-
-
Государственный бюджет РС (Я)
785 936
905 233
574 116
595 281
492 456
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
1 534 991
1 211 827
856 247
586 318
556 309
Создание общих условий функционирования АПК
ВСЕГО:
447 959
479 906
421 139
1 355 445
1 606 449
-
-
-
-
Федеральный бюджет
25 147
23 857
42 451
59 204
63 475
Государственный бюджет РС (Я)
422 812
456 048
378 689
596 242
807 974
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
700 000
735 000
Развитие кормопроизводства
ВСЕГО:
-
-
-
-
-
127 725
177 068
113 376
65 647
Федеральный бюджет
16 229
47 729
47 729
-
Государственный бюджет РС (Я)
111 497
129 339
65 647
65 647
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
Развитие северного оленеводства
ВСЕГО:
-
-
-
-
-
830 034
575 678
575 678
532 094
Федеральный бюджет
199 406
43 584
43 584
-
Государственный бюджет РС (Я)
630 628
532 094
532 094
532 094
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
Обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК
ВСЕГО:
-
-
-
-
-
1 849 695
1 702 489
1 701 021
1 701 021
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Государственный бюджет РС (Я)
1 717 395
1 563 574
1 562 106
1 562 106
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
Внебюджетные источники
132 300
138 915
138 915
138 915
Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
ВСЕГО:
-
-
-
-
-
303 125
155 968
228 032
228 032
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Государственный бюджет РС (Я)
303 125
155 968
228 032
228 032
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК
ВСЕГО:
-
-
-
-
-
925 184
821 671
854 104
854 104
Федеральный бюджет
44 600
-
-
-
Государственный бюджет РС (Я)
754 151
696 297
728 730
728 730
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
Внебюджетные источники
126 433
125 374
125 374
125 374
Развитие финансово-кредитной системы АПК
ВСЕГО:
-
-
-
-
-
163 348
301 574
301 654
301 654
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Государственный бюджет РС (Я)
163 348
301 574
301 654
301 654
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
Научно-техническое обеспечение развития сельского хозяйства
ВСЕГО:
-
-
-
-
-
13 500
13 500
13 500
13 500
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Государственный бюджет РС (Я)
13 500
13 500
13 500
13 500
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
Приложение № 6
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 19 сентября 2017 г. № 2105
Приложение № 4
к государственной программе
Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
на 2012 - 2020 годы»
Перечень соисполнителей государственной программы Республики Саха (Якутия)
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы"
в ценах соответствующих лет, тыс. руб.
Наименование подпрограммы, задач
Соисполнители
Срок исполнения
Источник финансирования
Годы
I типа
Всего
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
ВСЕГО
17 799 824
1 627 617
1 789 169
1 872 994
2 055 303
2 136 208
2 303 915
2 020 379
2 018 911
1 975 327
Развитие традиционных отраслей Севера
3 246 551
549 849
573 961
555 853
604 988
659 950
74 250
75 900
75 900
75 900
1. Поддержка северного оленеводства
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
2 468 889
458 445
482 350
479 462
484 258
564 373
-
-
-
-
Федеральный бюджет
236 791
82 262
33 283
37 567
41 107
42 572
Государственный бюджет РС(Я)
2 090 207
333 023
405 728
422 168
424 646
504 642
Бюджеты органов МСУ
62 500
12 500
12 500
12 500
12 500
12 500
Внебюджетные источники
79 391
30 660
30 839
7 227
6 005
4 660
2. Создание условий устройчивого развития охотничьего промысла
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
175 626
46 273
53 353
28 000
24 000
24 000
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
175 626
46 273
53 353
28 000
24 000
24 000
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
3. Организация системы заготовки, переработки и производства изделий из кожи и меха
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
164 911
15 572
13 000
23 000
70 839
42 500
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
129 572
15 572
13 000
23 000
48 000
30 000
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
35 339
22 839
12 500
4. Стимулирование отрасли звероводства
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
135 176
29 559
25 258
25 391
25 891
29 077
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
135 176
29 559
25 258
25 391
25 891
29 077
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
2017-2020 годы
-
Задача 1: Увеличение (сохранение оптимального уровня) объемов промысла пушнины и дикого северного оленя
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
82 350
-
-
-
-
-
19 350
21 000
21 000
21 000
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
82 350
19 350
21 000
21 000
21 000
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
Задача 2: Увеличение объемов заготовки и переработки продукции традиционных отраслей Севера
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
118 000
-
-
-
-
-
29 500
29 500
29 500
29 500
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
118 000
29 500
29 500
29 500
29 500
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
Задача 3: Увеличение объемов основной товарной продукции клеточного звероводства
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
101 600
-
-
-
-
-
25 400
25 400
25 400
25 400
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
101 600
25 400
25 400
25 400
25 400
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
Развитие рыбохозяйственного комплекса
1 277 003
106 172
106 900
107 090
196 559
161 681
143 558
151 681
151 681
151 681
1. Мониторинг ресурсной базы рыболовства
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
6 586
276
3 310
1 000
1 000
1 000
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
6 586
276
3 310
1 000
1 000
1 000
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
2.Повышение качества рыбопродукции
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
671 816
105 896
103 590
106 090
195 559
160 681
Федеральный бюджет
2 306
2 306
Государственный бюджет РС(Я)
649 875
103 590
103 590
106 090
182 495
154 110
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
19 635
13 064
6 571
2017-2020 годы
Задача 1. Мониторинг сырьевой базы
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
8 000
-
-
-
-
-
2 000
2 000
2 000
2 000
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
8 000
2 000
2 000
2 000
2 000
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
Задача 2. Увеличение (сохранение оптимального уровня) объемов вылова промысловой рыбы
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
278 944
-
-
-
-
-
73 195
68 583
68 583
68 583
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
278 944
73 195
68 583
68 583
68 583
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
Задача 3. Обновление материально-технической базы рыбохозяйственного комплекса
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
299 657
-
-
-
-
-
68 363
77 098
77 098
77 098
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
299 657
68 363
77 098
77 098
77 098
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
Задача 4. Развитие товарного рыбоводства (аквакультуры)
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
12 000
-
-
-
-
-
-
4 000
4 000
4 000
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
12 000
-
4 000
4 000
4 000
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
Развитие северного оленеводства
2 513 484
-
-
-
-
-
830 034
575 678
575 678
532 094
Задача 1. Обеспечение роста численности поголовья северных домашних оленей
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
2 124 945
-
-
-
-
-
716 367
484 054
484 054
440 470
Федеральный бюджет
286 574
199 406
43 584
43 584
-
Государственный бюджет РС(Я)
1 838 371
516 961
440 470
440 470
440 470
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
Задача 2. Увеличение объемов производства продукции традиционных подотраслей животноводства (северного домашнего оленеводства)
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
135 350
-
-
-
-
-
39 653
31 899
31 899
31 899
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
135 350
39 653
31 899
31 899
31 899
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
Задача 3. Обновление материально технической базы северного домашнего оленеводства
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
253 189
-
-
-
-
-
74 014
59 725
59 725
59 725
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
253 189
74 014
59 725
59 725
59 725
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
Создание общих условий функционирования АПК
473
-
-
-
-
473
-
-
-
-
Организация республиканских мероприятий
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
473
-
-
-
-
473
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
473
473
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
1 892
-
-
-
-
-
473
473
473
473
Основное мероприятие 6. Освещение реализации Госпрограммы в СМИ, книгоиздательская деятельность, изготовление нагрудных знаков, бланков, проведение республиканских мероприятий, семинаров-совещаний, конкурсов, соревнований среди работников АПК
Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики
2012-2020 годы
ВСЕГО
1 892
-
-
-
-
-
473
473
473
473
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
1 892
473
473
473
473
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
Ветеринарное обеспечение
5 857 815
971 596
1 108 308
1 210 051
1 253 756
1 314 104
-
-
-
-
1. Руководство и управление в области ветеринарии
Департамент ветеринарии РС (Я)
2012-2020 годы
ВСЕГО
204 909
12 946
22 021
67 927
72 978
29 037
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Государственный бюджет РС(Я)
204 909
12 946
22 021
67 927
72 978
29 037
Бюджеты органов МСУ
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
2. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями, обеспечивающими исполнение государственной функции по противоэпизоотии
Департамент ветеринарии РС (Я)
2012-2020 годы
ВСЕГО
241 423
33 299
35 024
32 320
46 522
94 258
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Государственный бюджет РС(Я)
241 423
33 299
35 024
32 320
46 522
94 258
Бюджеты органов МСУ
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
3. Оказание услуг (выполнение работ) по ветеринарному обеспечению
Департамент ветеринарии РС (Я)
2012-2020 годы
ВСЕГО
5 274 922
925 351
1 051 263
1 052 163
1 090 333
1 155 812
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Государственный бюджет РС(Я)
4 810 632
847 920
969 109
965 244
998 547
1 029 812
Бюджеты органов МСУ
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
464 290
77 431
82 154
86 919
91 786
126 000
4. Субвенции органам местного самоуправления на исполнение отдельных государственных полномочий в части регулирования численности безнадзорных животных
Департамент ветеринарии РС (Я)
2014-2020 годы
ВСЕГО
135 161
-
-
57 641
43 923
33 597
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
135 161
-
-
57 641
43 923
33 597
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
5. Строительство улусных (районных) ветеринарно-испытательных лабораторий
Департамент ветеринарии РС (Я)
2014-2020 годы
ВСЕГО
1 400
-
-
-
-
1 400
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
1 400
1 400
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
Управление Программой
289 932
-
-
-
-
-
72 483
72 483
72 483
72 483
Руководство и управление в сфере установленных функций в области ветеринарии - центральный аппарат
Департамент ветеринарии РС (Я)
2012-2020 годы
ВСЕГО
289 932
-
-
-
-
-
72 483
72 483
72 483
72 483
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
289 932
72 483
72 483
72 483
72 483
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
Обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК
4 612 673
-
-
-
-
-
1 183 117
1 144 164
1 142 696
1 142 696
Задача 6. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных
Департамент ветеринарии РС (Я)
2012-2020 годы
ВСЕГО
4 612 673
-
-
-
-
-
1 183 117
1 144 164
1 142 696
1 142 696
Федеральный бюджет
-
Государственный бюджет РС(Я)
4 612 673
1 183 117
1 144 164
1 142 696
1 142 696
Бюджеты органов МСУ
-
Внебюджетные источники
-
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 19 сентября 2017 г. № 2105
Приложение № 2
к государственной программе
Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
на 2012 - 2020 годы»
Система программных мероприятий государственной программы Республики Саха (Якутия)
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2012-2020 годы"
Наименование мероприятия
Всего,
тыс. рублей
Федеральный бюджет
Государственный бюджет РС(Я)
Бюджеты органов МСУ РС(Я)
Внебюджетные средства
Всего
96 461 166
6 255 872
75 255 432
379 794
14 570 068
2012 год
10 303 464
796 736
7 489 199
16 407
2 001 122
2013 год
10 294 542
597 110
8 040 453
38 800
1 618 179
2014 год
10 973 276
781 988
7 610 410
94 767
2 486 111
2015 год
12 914 245
959 417
9 082 327
58 180
2 814 321
2016 год
13 634 335
1 370 973
9 338 202
53 078
2 872 082
2017 год
11 453 813
1 006 049
9 601 624
88 915
757 226
2018 год
9 187 482
376 339
8 101 226
9 883
700 034
2019 год
9 037 352
367 260
7 995 995
9 883
664 214
2020 год
8 662 657
-
7 995 995
9 883
656 780
Управление Программой
ВСЕГО
4 837 398
-
4 837 398
-
-
2012 год
412 025
-
412 025
-
-
2013 год
484 327
-
484 327
-
-
2014 год
500 300
-
500 300
-
-
2015 год
519 346
-
519 346
-
-
2016 год
508 999
-
508 999
-
-
2017 год
615 274
-
615 274
-
-
2018 год
599 042
-
599 042
-
-
2019 год
599 042
-
599 042
-
-
2020 год
599 042
-
599 042
-
-
1. Руководство и управление в сфере установленных функций - центральный аппарат
1 147 259
-
1 147 259
-
-
2012 год
125 225
-
125 225
-
-
2013 год
148 348
-
148 348
-
-
2014 год
147 032
-
147 032
-
-
2015 год
141 913
-
141 913
-
-
2016 год
121 903
-
121 903
-
-
2017 год
116 323
-
116 323
-
-
2018 год
115 505
-
115 505
-
-
2019 год
115 505
-
115 505
-
-
2020 год
115 505
-
115 505
-
-
2. Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
3 271 005
-
3 271 005
-
-
2012 год
286 800
-
286 800
-
-
2013 год
335 979
-
335 979
-
-
2014 год
353 268
-
353 268
-
-
2015 год
377 433
-
377 433
-
-
2016 год
387 096
-
387 096
-
-
2017 год
393 567
-
393 567
-
-
2018 год
378 954
-
378 954
-
-
2019 год
378 954
-
378 954
-
-
2020 год
378 954
-
378 954
-
-
2.1. Выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства муниципальными служащими
436 538
-
436 538
-
-
2012 год
40 963
-
40 963
-
-
2013 год
44 634
-
44 634
-
-
2014 год
48 158
-
48 158
-
-
2015 год
50 904
-
50 904
-
-
2016 год
50 376
-
50 376
-
-
2017 год
50 376
-
50 376
-
-
2018 год
50 376
-
50 376
-
-
2019 год
50 376
-
50 376
-
-
2020 год
50 376
-
50 376
-
-
2.2. Выполнение отдельных государственных полномочий
на другие расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
2 834 467
-
2 834 467
-
-
2012 год
245 838
-
245 838
-
-
2013 год
291 345
-
291 345
-
-
2014 год
305 110
-
305 110
-
-
2015 год
326 528
-
326 528
-
-
2016 год
336 720
-
336 720
-
-
2017 год
343 191
-
343 191
-
-
2018 год
328 578
-
328 578
-
-
2019 год
328 578
-
328 578
-
-
2020 год
328 578
-
328 578
-
-
3. Руководство и управление в сфере установленных функций в области ветеринарии - центральный аппарат
289 932
-
289 932
-
-
2017 год
72 483
-
72 483
-
-
2018 год
72 483
-
72 483
-
-
2019 год
72 483
-
72 483
-
-
2020 год
72 483
-
72 483
-
-
4. Руководство и управление в сфере установленных функций в сфере развития арктических и северных территорий Республики Саха (Якутия)
- центральный аппарат
129 202
-
129 202
-
-
2017 год
32 902
32 902
2018 год
32 100
32 100
2019 год
32 100
32 100
2020 год
32 100
32 100
Развитие животноводства
ВСЕГО
28 324 096
639 123
27 108 402
-
576 572
2012 год
3 046 713
108 920
2 937 793
-
-
2013 год
3 087 700
38 268
3 026 311
-
23 121
2014 год
3 105 933
40 378
3 010 224
-
55 331
2015 год
3 853 887
49 969
3 544 188
-
259 730
2016 год
4 218 547
211 275
3 768 882
-
238 390
2017 год
3 597 140
48 028
3 549 112
-
-
2018 год
2 591 874
71 479
2 520 396
-
-
2019 год
2 446 555
70 807
2 375 748
-
-
2020 год
2 375 748
-
2 375 748
-
-
2012-2016 годы
1. Поддержка племенного животноводства
1 101 859
124 529
977 330
-
-
2012 год
185 435
12 262
173 173
-
-
2013 год
177 940
23 041
154 900
-
-
2014 год
221 540
18 538
203 002
-
-
2015 год
249 305
25 834
223 471
-
-
2016 год
267 639
44 855
222 784
-
-
1.1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями, обеспечивающими исполнение государственной функции по якутскому скоту
176 331
-
176 331
-
-
2012 год
24 886
-
24 886
-
-
2013 год
34 289
-
34 289
-
-
2014 год
31 161
-
31 161
-
-
2015 год
42 861
-
42 861
-
-
2016 год
43 134
-
43 134
-
-
1.2. Содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных
266 533
122 054
144 479
-
-
2012 год
67 668
12 262
55 406
-
-
2013 год
64 313
23 041
41 273
-
-
2014 год
39 220
16 062
23 158
-
-
2015 год
36 226
25 834
10 392
-
-
2016 год
59 105
44 855
14 250
-
-
1.3. Искусственное осеменение
582 611
2 475
580 136
-
-
2012 год
67 717
-
67 717
-
-
2013 год
63 381
-
63 381
-
-
2014 год
141 895
2 475
139 420
-
-
2015 год
157 217
-
157 217
-
-
2016 год
152 400
-
152 400
-
-
1.4. Приобретение племенных сельскохозяйственных животных
76 385
-
76 385
-
-
2012 год
25 165
-
25 165
-
-
2013 год
15 957
-
15 957
-
-
2014 год
9 263
-
9 263
-
-
2015 год
13 000
-
13 000
-
-
2016 год
13 000
-
13 000
-
-
2. Развитие отраслей животноводства
15 513 522
221 115
14 852 808
-
439 600
2012 год
2 859 712
96 658
2 763 054
-
-
2013 год
2 908 287
15 227
2 869 939
-
23 121
2014 год
2 869 452
8 409
2 805 922
-
55 121
2015 год
3 389 199
16 140
3 170 638
-
202 421
2016 год
3 486 873
84 681
3 243 255
-
158 937
2.1. Поддержка скотоводства
12 606 612
118 164
12 259 149
-
229 300
2012 год
2 348 834
8 934
2 339 900
-
-
2013 год
2 416 438
-
2 393 317
-
23 121
2014 год
2 363 332
8 409
2 299 802
-
55 121
2015 год
2 616 939
16 140
2 516 878
-
83 921
2016 год
2 861 070
84 681
2 709 252
-
67 137
2.1.1. Поддержка производства и переработки продукции скотоводства (на выплату субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока)
508 192
84 681
423 511
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
-
2016 год
508 192
84 681
423 511
-
-
2.1.2. Поддержка производства и переработки продукции скотоводства
8 427 045
33 483
8 393 561
-
-
2012 год
1 667 848
8 934
1 658 914
-
-
2013 год
1 427 445
-
1 427 445
-
-
2014 год
1 379 882
8 409
1 371 473
-
-
2015 год
2 130 270
16 140
2 114 130
-
-
2016 год
1 821 600
-
1 821 600
-
-
2.1.3. Проведение закупочной и товарной интервенции на мясо и молочную продукцию
40 073
-
40 073
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
20 000
20 000
2016 год
20 073
20 073
2.1.4. Стимулирование сохранения поголовья КРС
2 571 976
-
2 571 976
-
-
2012 год
641 448
-
641 448
-
-
2013 год
914 848
-
914 848
-
-
2014 год
840 450
-
840 450
-
-
2015 год
91 420
-
91 420
-
-
2016 год
83 810
-
83 810
-
-
2.1.5. Субсидия на финансовое оздоровление скотоводческих хозяйств
472 649
-
472 649
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
222 347
222 347
2016 год
250 303
250 303
2.1.6. Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья КРС подсобных хозяйств АК АЛРОСА (ПАО)
33 600
-
33 600
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
11 200
11 200
2015 год
11 200
11 200
2016 год
11 200
11 200
2.1.7. Завоз нетелей молочного и мясного направления извне республики
552 551
-
323 251
-
229 300
2012 год
39 538
-
39 538
-
-
2013 год
73 618
-
50 497
-
23 121
2014 год
131 800
-
76 679
-
55 121
2015 год
141 702
-
57 781
-
83 921
2016 год
165 893
-
98 756
-
67 137
2.1.8. Выкуп КРС
527
-
527
-
-
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
527
-
527
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
2.2. Поддержка птицеводства на промышленной основе
2 430 531
96 384
2 123 848
-
210 300
2012 год
423 093
83 541
339 552
-
-
2013 год
398 392
12 843
385 549
-
-
2014 год
407 426
-
407 426
-
-
2015 год
674 169
-
555 669
-
118 500
2016 год
527 452
-
435 652
-
91 800
2.2.1. в том числе на энергосбережение и повышение энергетической эффективности
239 000
-
28 700
-
210 300
2012 год
-
-
-
2013 год
-
-
-
2014 год
-
-
-
2015 год
119 500
1 000
-
118 500
2016 год
119 500
27 700
-
91 800
2.3. Поддержка свиноводства
476 379
6 567
469 811
-
-
2012 год
87 785
4 183
83 602
-
-
2013 год
93 457
2 384
91 073
-
-
2014 год
98 694
-
98 694
-
-
2015 год
98 091
-
98 091
-
-
2016 год
98 351
-
98 351
-
-
2.3.1. Поддержка базовых свиноводческих хозяйств
114 655
-
114 655
-
-
2012 год
23 470
-
23 470
-
-
2013 год
21 720
-
21 720
-
-
2014 год
23 470
-
23 470
-
-
2015 год
22 868
-
22 868
-
-
2016 год
23 128
-
23 128
-
-
2.3.2. Поддержка племенных свиноводческих хозяйств
361 724
6 567
355 156
-
-
2012 год
64 315
4 183
60 132
-
-
2013 год
71 737
2 384
69 353
-
-
2014 год
75 224
-
75 224
-
-
2015 год
75 224
-
75 224
-
-
2016 год
75 224
-
75 224
-
-
3. Снижение рисков в животноводстве
42 299
28 046
13 623
-
630
2012 год
1 566
-
1 566
-
-
2013 год
1 473
-
1 473
-
-
2014 год
14 941
13 431
1 300
-
210
2015 год
16 198
7 994
7 994
-
210
2016 год
8 121
6 621
1 290
-
210
3.1. Страхование поголовья сельскохозяйственных животных
42 299
28 046
13 623
-
630
2012 год
1 566
-
1 566
-
-
2013 год
1 473
1 473
-
-
2014 год
14 941
13 431
1 300
-
210
2015 год
16 198
7 994
7 994
-
210
2016 год
8 121
6 621
1 290
-
210
4. Создание и модернизация животноводческих комплексов (молочных ферм)
471 017
75 119
259 556
-
136 342
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
137 099
80 000
57 099
2016 год
333 918
75 119
179 556
79 243
5. Финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по предоставлению займов на развитие скотоводства
20 216
-
20 216
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
20 216
20 216
2016 год
-
6. Грант Главы РС(Я) крестьянскому (фермерскому) хозяйству, главе которого присвоено звание Героя Труда РФ, на создание учебно-производственного комплекса
41 682
-
41 682
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
41 682
41 682
2016 год
-
7. Поставка скороспелых сельхозживотных (птиц) в Нижнеколымский и Усть-Янский улусы
188
-
188
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
188
188
2016 год
-
8. Организация мероприятий по содействию выкупу маточного поголовья КРС гражданами, ведущими ЛПХ в МО
121 000
-
121 000
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
-
2016 год
121 000
121 000
Возврат в доход федерального бюджета
997
-
997
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
-
2016 год
997
997
2017-2020 годы
Задача 1. Повышение продуктивности скота и птицы
619 381
105 174
514 208
-
-
2017 год
230 994
17 174
213 820
-
-
2018 год
214 168
44 000
170 168
-
-
2019 год
109 110
44 000
65 110
-
-
2020 год
65 110
-
65 110
-
-
Основное мероприятие 1. Оказание услуг (выполнение работ) по содействию в соблюдении технологии в области селекционно-племенного дела
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
2018 год
-
-
-
2019 год
-
-
-
2020 год
-
-
Основное мероприятие 2. Оказание услуг (выполнение работ) в области животноводства
153 584
-
153 584
-
-
2017 год
65 715
-
65 715
-
-
2018 год
29 290
-
29 290
-
-
2019 год
29 290
-
29 290
-
-
2020 год
29 290
-
29 290
-
-
2.1. ГБУ ГП "Тускул"
106 032
-
106 032
-
-
2017 год
50 847
50 847
2018 год
18 395
18 395
2019 год
18 395
18 395
2020 год
18 395
18 395
2.2. ГБУ ГП "Бытантай"
47 551
-
47 551
-
-
2017 год
14 868
14 868
2018 год
10 894
10 894
2019 год
10 894
10 894
2020 год
10 894
10 894
Основное мероприятие 3. Повышение уровня использования высокопродуктивных животных
441 903
105 174
336 729
-
-
2017 год
161 000
17 174
143 827
-
-
2018 год
179 130
44 000
135 130
-
-
2019 год
72 886
44 000
28 886
-
-
2020 год
28 886
-
28 886
-
-
3.1. Искусственное осеменение
207 516
-
207 516
-
-
2017 год
101 214
101 214
2018 год
106 302
106 302
2019 год
-
-
2020 год
-
-
3.2. Реализация племенных сельскохозяйственных животных
39 000
-
39 000
-
-
2017 год
-
-
2018 год
13 000
13 000
2019 год
13 000
13 000
2020 год
13 000
13 000
3.3. Племенное животноводство
195 387
105 174
90 214
-
-
2017 год
59 786
17 174
42 613
2018 год
59 828
44 000
15 828
2019 год
59 886
44 000
15 886
2020 год
15 886
15 886
Основное мероприятие 4. Развитие традиционных подотраслей животноводства (разведение якутского скота)
23 895
-
23 895
-
-
2017 год
4 279
-
4 279
2018 год
5 748
-
5 748
2019 год
6 934
-
6 934
2020 год
6 934
6 934
Задача 2. Увеличение (сохранение оптимального уровня) объемов производства продукции животноводства
10 377 264
82 702
10 294 562
-
-
2017 год
3 357 475
28 416
3 329 058
-
-
2018 год
2 375 706
27 479
2 348 228
-
-
2019 год
2 335 445
26 807
2 308 638
-
-
2020 год
2 308 638
-
2 308 638
-
-
Основное мероприятие 1. Увеличение поголовья скота мясных и молочных пород (завоз нетелей КРС извне республики)
73 403
-
73 403
-
-
2017 год
33 403
-
33 403
2018 год
40 000
-
40 000
2019 год
-
-
-
2020 год
-
-
Основное мероприятие 2. Увеличение количества и объемов производства продукции скотоводства
799 520
-
799 520
-
-
2017 год
308 720
-
308 720
-
-
2018 год
163 600
-
163 600
-
-
2019 год
163 600
-
163 600
-
-
2020 год
163 600
-
163 600
-
-
2.1. Поддержка подсобных хозяйств несельскохозяйственных организаций
52 000
-
52 000
-
-
2017 год
11 200
11 200
2018 год
13 600
13 600
2019 год
13 600
13 600
2020 год
13 600
13 600
2.2. Финансовое оздоровление скотоводческих хозяйств
747 520
-
747 520
-
-
2017 год
297 520
297 520
2018 год
150 000
150 000
2019 год
150 000
150 000
2020 год
150 000
150 000
Основное мероприятие 3. Сохранение оптимального уровня объемов производства продукции птицеводства на промышленной основе
1 743 356
-
1 743 356
-
-
2017 год
419 249
-
419 249
2018 год
441 369
-
441 369
2019 год
441 369
-
441 369
2020 год
441 369
441 369
Основное мероприятие 4. Поддержка доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей
543 943
82 702
461 241
-
-
2017 год
144 885
28 416
116 468
-
-
2018 год
142 129
27 479
114 651
-
-
2019 год
141 868
26 807
115 061
-
-
2020 год
115 061
-
115 061
-
-
4.1. Повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления
104 666
82 702
21 964
-
-
2017 год
33 907
28 416
5 491
2018 год
32 969
27 479
5 491
2019 год
32 298
26 807
5 491
2020 год
5 491
5 491
4.2. Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке скотоводства
345 397
-
345 397
-
-
2017 год
87 507
87 507
2018 год
85 690
85 690
2019 год
86 100
86 100
2020 год
86 100
86 100
4.3. Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке свиноводства
93 880
-
93 880
-
-
2017 год
23 470
23 470
2018 год
23 470
23 470
2019 год
23 470
23 470
2020 год
23 470
23 470
Основное мероприятие 5. Развитие системы заготовки, переработки и реализации продукции скотоводства (выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению производства и переработки продукции скотоводства)
7 215 824
-
7 215 824
-
-
2017 год
2 450 000
-
2 450 000
2018 год
1 588 608
-
1 588 608
2019 год
1 588 608
-
1 588 608
2020 год
1 588 608
1 588 608
Объем средств, подлежащий возврату в федеральный бюджет согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 №999
1 217
-
1 217
-
-
2017 год
1 217
-
1 217
2018 год
-
2019 год
-
2020 год
-
Задача 3. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводства (краткосрочное кредитование, страхование)
14 671
2 438
12 234
-
-
2017 год
8 671
2 438
6 234
-
-
2018 год
2 000
-
2 000
-
-
2019 год
2 000
-
2 000
-
-
2020 год
2 000
-
2 000
-
-
Основное мероприятие 1. Поддержка финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей
14 487
2 438
12 049
-
-
2017 год
8 487
2 438
6 049
-
-
2018 год
2 000
-
2 000
-
-
2019 год
2 000
-
2 000
-
-
2020 год
2 000
-
2 000
-
-
1.1. Страхование в области животноводства
6 000
-
6 000
-
-
2017 год
-
-
-
2018 год
2 000
2 000
2019 год
2 000
2 000
2020 год
2 000
2 000
1.2. Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание краткосрочных кредитов в животноводстве
8 487
2 438
6 049
-
-
2017 год
8 487
2 438
6 049
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
Объем средств, подлежащий возврату в федеральный бюджет согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 №999
184
-
184
-
-
2017 год
184
-
184
2018 год
-
2019 год
-
2020 год
-
Развитие табунного коневодства
ВСЕГО
1 427 248
219 278
1 207 970
-
-
2012 год
106 401
4 328
102 073
-
-
2013 год
112 740
15 237
97 503
-
-
2014 год
91 010
-
91 010
-
-
2015 год
133 574
41 107
92 466
-
-
2016 год
149 291
42 572
106 719
-
-
2017 год
158 464
28 866
129 598
-
-
2018 год
239 784
43 584
196 200
-
-
2019 год
239 784
43 584
196 200
-
-
2020 год
196 200
-
196 200
-
-
2012-2016 годы
1. Возмещение части затрат КПКЗ "Алеко-Кельский"
129 028
-
129 028
-
-
2012 год
20 140
-
20 140
-
-
2013 год
23 140
-
23 140
-
-
2014 год
29 510
-
29 510
-
-
2015 год
29 619
-
29 619
-
-
2016 год
26 619
-
26 619
-
-
2. Поддержка табунного коневодства
442 055
103 244
338 811
-
-
2012 год
86 261
4 328
81 933
-
-
2013 год
89 600
15 237
74 363
-
-
2014 год
57 500
-
57 500
-
-
2015 год
103 955
41 107
62 847
-
-
2016 год
104 740
42 572
62 168
-
-
2.1. Возмещение части затрат на создание селекционного центра якутского коневодства
11 058
-
11 058
-
-
2012 год
-
-
-
2013 год
-
-
-
2014 год
-
-
-
2015 год
5 179
5 179
-
-
2016 год
5 879
5 879
-
-
2.2. Возмещение части затрат на содержание кобыл, от которых получен живой приплод
421 340
98 916
322 424
-
-
2012 год
76 973
-
76 973
-
-
2013 год
89 231
15 237
73 994
-
-
2014 год
57 500
-
57 500
-
-
2015 год
98 776
41 107
57 668
-
-
2016 год
98 861
42 572
56 289
-
-
2.3. Возмещение части затрат на производство кобыльего молока
7 657
4 328
3 329
-
-
2012 год
7 288
4 328
2 960
-
-
2013 год
369
-
369
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
2.4. Отстрел волков
2 000
-
2 000
-
-
2012 год
2 000
-
2 000
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
3. Cтроительство и реконструкция ипподрома
17 000
-
17 000
-
-
2012 год
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
4 000
-
4 000
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
13 000
-
13 000
-
-
Возврат в доход федерального бюджета
4 932
-
4 932
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
-
2016 год
4 932
-
4 932
-
-
2017-2020 годы
Задача 1. Увеличение объемов производства продукции традиционных подотраслей животноводства (табунного коневодства)
691 392
116 034
575 358
-
-
2017 год
102 380
28 866
73 514
-
-
2018 год
210 865
43 584
167 281
-
-
2019 год
210 865
43 584
167 281
-
-
2020 год
167 281
-
167 281
-
-
Основное мероприятие 1. Увеличение объемов производства продукции табунного коневодства
328 194
-
328 194
-
-
2017 год
109
-
109
-
-
2018 год
109 362
-
109 362
-
-
2019 год
109 362
-
109 362
-
-
2020 год
109 362
-
109 362
-
-
1.1. Заготовка, хранение, переработка и сбыт мяса лошадей
327 759
-
327 759
-
-
2017 год
-
-
2018 год
109 253
109 253
2019 год
109 253
109 253
2020 год
109 253
109 253
1.2. Поддержка подсобных хозяйств несельскохозяйственных организаций
435
-
435
-
-
2017 год
109
109
2018 год
109
109
2019 год
109
109
2020 год
109
109
Основное мероприятие 2. Поддержка доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей (выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке табунного коневодства)
361 418
116 034
245 383
-
-
2017 год
100 491
28 866
71 625
2018 год
101 503
43 584
57 919
2019 год
101 503
43 584
57 919
2020 год
57 919
57 919
Объем средств, подлежащий возврату в федеральный бюджет согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 №999
1 780
-
1 780
-
-
2017 год
1 780
-
1 780
2018 год
-
2019 год
-
2020 год
-
Задача 2. Увеличение численности поголовья табунных лошадей колымского типа
115 676
-
115 676
-
-
2017 год
28 919
-
28 919
-
-
2018 год
28 919
-
28 919
-
-
2019 год
28 919
-
28 919
-
-
2020 год
28 919
-
28 919
-
-
Основное мероприятие 1. Сохранение поголовья табунных лошадей колымского типа (поддержка казенного предприятия по табунному коневодству)
115 676
-
115 676
-
-
2017 год
28 919
-
28 919
2018 год
28 919
28 919
2019 год
28 919
28 919
2020 год
28 919
28 919
Задача 3. Повышение продуктивности лошадей
27 165
-
27 165
-
-
2017 год
27 165
-
27 165
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1. Повышение уровня использования высопродуктивных животных
25 665
-
25 665
-
-
2017 год
25 665
-
25 665
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
1.1. Поддержка конезаводов
13 005
-
13 005
-
-
2017 год
13 005
13 005
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
1.2. Поддержка доращивания молодняка лошадей до 3-4 лет племенной продажи
12 660
-
12 660
-
-
2017 год
12 660
12 660
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
Основное мероприятие 2. Реконструкция ипподрома в г.Вилюйск Вилюйского улуса
1 500
-
1 500
-
-
2017 год
1 500
-
1 500
2018 год
-
2019 год
-
2020 год
-
Развитие растениеводства
Всего
4 037 166
572 867
3 183 071
-
281 228
2012 год
768 019
102 287
615 602
-
50 130
2013 год
558 268
95 358
416 467
-
46 444
2014 год
499 392
116 327
339 327
-
43 738
2015 год
623 268
103 028
439 908
-
80 331
2016 год
624 988
81 787
482 617
-
60 585
2017 год
269 052
23 736
245 316
-
-
2018 год
239 887
25 275
214 612
-
-
2019 год
239 680
25 068
214 612
-
-
2020 год
214 612
-
214 612
-
-
2012-2016 годы
1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями, обеспечивающими исполнение государственной функции по растениеводству
125 254
-
125 254
-
-
2012 год
19 962
-
19 962
-
-
2013 год
23 760
-
23 760
-
-
2014 год
24 162
-
24 162
-
-
2015 год
26 601
-
26 601
-
-
2016 год
30 769
-
30 769
-
-
2. Поддержание почвенного плодородия
370 010
52 708
317 302
-
-
2012 год
87 304
7 184
80 120
-
-
2013 год
71 964
11 603
60 361
-
-
2014 год
72 588
14 926
57 662
-
-
2015 год
69 682
9 714
59 968
-
-
2016 год
68 472
9 281
59 192
-
-
2.1. Проведение агрохимического мониторинга сенокосов, болезней и вредителей сельскозяйственных угодий, утилизация пестицидов, противосаранчовые мероприятия
42 972
-
42 972
-
-
2012 год
4 641
-
4 641
-
-
2013 год
7 733
-
7 733
-
-
2014 год
6 732
-
6 732
-
-
2015 год
12 333
-
12 333
-
-
2016 год
11 533
-
11 533
-
-
2.2. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий
16 740
-
16 740
-
-
2012 год
16 740
-
16 740
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
2.3. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий
17 023
-
17 023
-
-
2012 год
17 023
-
17 023
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
2.4. Восстановление плодородия почв пахотных угодий в Республике Саха (Якутия) на 2014-2016 годы
144 251
8 514
135 737
-
-
2012 год
16 832
1 154
15 678
-
-
2013 год
31 390
1 360
30 030
-
-
2014 год
35 993
6 000
29 993
-
-
2015 год
30 007
-
30 007
-
-
2016 год
30 030
-
30 030
-
-
2.5. Комплексное агрохимическое окультуривание полей под кормовую базу животноводческих комплексов
9 438
-
9 438
-
-
2012 год
9 438
-
9 438
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
2.6. Подготовка низкопродуктивной пашни
139 586
44 194
95 393
-
-
2012 год
22 630
6 030
16 600
-
-
2013 год
32 841
10 243
22 598
-
-
2014 год
29 864
8 926
20 938
-
-
2015 год
27 342
9 714
17 629
-
-
2016 год
26 909
9 281
17 629
-
-
3. Повышение урожайности сельскохозяйственных культур
825 848
36 804
675 106
-
113 938
2012 год
205 681
-
179 447
-
26 234
2013 год
175 425
9 987
143 512
-
21 926
2014 год
148 367
8 005
118 435
-
21 926
2015 год
143 788
9 189
112 674
-
21 926
2016 год
152 587
9 623
121 038
-
21 926
3.1. Поддержка производства зерна
336 159
36 804
270 022
-
29 333
2012 год
90 784
-
81 471
-
9 313
2013 год
64 061
9 987
49 069
-
5 005
2014 год
60 154
8 005
47 143
-
5 005
2015 год
57 866
9 189
43 673
-
5 005
2016 год
63 294
9 623
48 666
-
5 005
3.2. Поддержка производства картофеля
345 439
-
288 469
-
56 970
2012 год
79 589
-
68 195
-
11 394
2013 год
77 014
-
65 620
-
11 394
2014 год
62 931
-
51 537
-
11 394
2015 год
61 979
-
50 585
-
11 394
2016 год
63 927
-
52 533
-
11 394
3.3. Поддержка производства овощей открытого грунта
144 250
-
116 615
-
27 635
2012 год
35 308
-
29 781
-
5 527
2013 год
34 350
-
28 823
-
5 527
2014 год
25 282
-
19 755
-
5 527
2015 год
23 944
-
18 417
-
5 527
2016 год
25 366
-
19 839
-
5 527
4. Поддержка развития семеноводства
636 506
359 122
172 473
-
104 911
2012 год
132 667
86 005
27 626
-
19 036
2013 год
111 803
63 916
28 692
-
19 195
2014 год
127 750
74 908
32 188
-
20 654
2015 год
141 919
77 503
42 213
-
22 203
2016 год
122 367
56 789
41 754
-
23 824
4.1. Поддержка первичного семеноводства
33 600
-
33 600
-
-
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
16 800
-
16 800
-
-
2016 год
16 800
-
16 800
-
-
4.2. Поддержка элитного семеноводства
76 185
9 137
67 048
-
-
2012 год
12 931
1 072
11 859
-
-
2013 год
11 352
278
11 074
-
-
2014 год
23 087
614
22 473
-
-
2015 год
13 934
3 113
10 821
-
-
2016 год
14 881
4 060
10 821
-
-
4.3. Завоз семенного материала под посев кормовых культур
482 496
349 985
27 600
-
104 911
2012 год
110 329
84 933
6 360
-
19 036
2013 год
90 333
63 638
7 500
-
19 195
2014 год
100 784
74 294
5 836
-
20 654
2015 год
100 775
74 390
4 182
-
22 203
2016 год
80 275
52 729
3 722
-
23 824
4.4. Поддержка реализации репродукционных семян
42 900
-
42 900
-
-
2012 год
9 407
-
9 407
-
-
2013 год
10 118
-
10 118
-
-
2014 год
3 879
-
3 879
-
-
2015 год
9 748
-
9 748
-
-
2016 год
9 748
-
9 748
-
-
4.5. Апробация семян
1 326
-
1 326
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
-
2015 год
663
663
2016 год
663
663
5. Развитие кормопроизводства
580 749
-
572 415
-
8 334
2012 год
159 946
-
156 044
-
3 902
2013 год
156 532
-
152 100
-
4 432
2014 год
100 787
-
100 787
-
-
2015 год
87 161
-
87 161
-
-
2016 год
76 323
-
76 323
-
-
5.1. Поддержка посева кормовых культур
101 015
-
92 681
-
8 334
2012 год
45 302
-
41 400
-
3 902
2013 год
55 713
-
51 281
-
4 432
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
5.2. Поддержка производства комбикорма
479 734
-
479 734
-
-
2012 год
114 644
-
114 644
-
-
2013 год
100 819
-
100 819
-
-
2014 год
100 787
-
100 787
-
-
2015 год
87 161
-
87 161
-
-
2016 год
76 323
-
76 323
-
-
6. Снижение рисков в растениеводстве
238 518
50 154
182 884
-
5 480
2012 год
162 459
9 098
152 403
-
958
2013 год
18 784
9 852
8 042
-
891
2014 год
25 739
18 488
6 093
-
1 158
2015 год
14 458
6 623
6 626
-
1 209
2016 год
17 077
6 093
9 720
-
1 264
6.1. Страхование урожая сельскохозяйственных культур
95 214
50 154
39 580
-
5 480
2012 год
19 155
9 098
9 099
-
958
2013 год
18 784
9 852
8 042
-
891
2014 год
25 739
18 488
6 093
-
1 158
2015 год
14 458
6 623
6 626
-
1 209
2016 год
17 077
6 093
9 720
-
1 264
6.2. Транспортные перевозки товарно-материальных ценностей для сельскохозяйственных товаропроизводителей
143 304
-
143 304
-
-
2012 год
143 304
143 304
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
-
2016 год
-
7. Субсидия на техническую модернизацию кормопроизводства и картофелеводства
125 114
-
125 114
-
-
2012 год
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
58 279
-
58 279
-
-
2016 год
66 835
-
66 835
-
-
8. Создание и модернизация картофелехранилищ (овощехранилищ)
167 950
-
119 386
-
48 564
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
81 379
46 386
34 993
2016 год
86 571
73 000
13 571
Возврат в доход федерального бюджета
3 986
-
3 986
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
-
2016 год
3 986
3 986
2017-2020 годы
Задача 1. Повышение плодородия почв
241 763
51 143
190 620
-
-
2017 год
64 135
19 325
44 810
-
-
2018 год
64 616
16 013
48 604
-
-
2019 год
64 409
15 806
48 604
-
-
2020 год
48 604
-
48 604
-
-
Основное мероприятие 1. Проведение утилизации пестицидов
2 835
-
2 835
-
-
2017 год
-
-
2018 год
945
945
2019 год
945
945
2020 год
945
945
Основное мероприятие 2. Поддержка доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей
159 651
39 531
120 120
-
-
2017 год
43 469
13 439
30 030
2018 год
43 180
13 150
30 030
2019 год
42 973
12 943
30 030
2020 год
30 030
30 030
Основное мероприятие 3. Повышение эффективности используемых земель (производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях))
79 103
11 612
67 491
-
-
2017 год
20 492
5 886
14 605
2018 год
20 492
2 863
17 629
2019 год
20 492
2 863
17 629
2020 год
17 629
17 629
Объем средств, подлежащий возврату в федеральный бюджет согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 №999
174
-
174
-
-
2017 год
174
-
174
2018 год
-
2019 год
-
2020 год
-
Задача 2. Увеличение валового сбора сельскохозяйственных культур
669 306
-
669 306
-
-
2017 год
189 561
-
189 561
-
-
2018 год
159 915
-
159 915
-
-
2019 год
159 915
-
159 915
-
-
2020 год
159 915
-
159 915
-
-
Основное мероприятие 1. Оказание услуг (выполнение работ) по содействию в соблюдении технологии в области земледения
43 705
-
43 705
-
-
2017 год
43 705
-
43 705
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
Основное мероприятие 2. Увеличение объемов производства зерна (развитие системы заготовки, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции)
203 388
-
203 388
-
-
2017 год
40 281
40 281
2018 год
54 369
54 369
2019 год
54 369
54 369
2020 год
54 369
54 369
Основное мероприятие 3. Стимулирование использования высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур
137 045
-
137 045
-
-
2017 год
34 284
-
34 284
-
-
2018 год
34 254
-
34 254
-
-
2019 год
34 254
-
34 254
-
-
2020 год
34 254
-
34 254
-
-
3.1. Приобретение репродукционных семян районированных сортов)
26 652
-
26 652
-
-
2017 год
6 663
6 663
2018 год
6 663
6 663
2019 год
6 663
6 663
2020 год
6 663
6 663
3.2. Первичное семеноводство
67 200
-
67 200
-
-
2017 год
16 800
16 800
2018 год
16 800
16 800
2019 год
16 800
16 800
2020 год
16 800
16 800
3.3. Элитное семеноводство
43 193
-
43 193
-
-
2017 год
10 821
10 821
2018 год
10 791
10 791
2019 год
10 791
10 791
2020 год
10 791
10 791
Основное мероприятие 4. Поддержка доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей
285 168
-
285 168
-
-
2017 год
71 292
-
71 292
-
-
2018 год
71 292
-
71 292
-
-
2019 год
71 292
-
71 292
-
-
2020 год
71 292
-
71 292
-
-
4.1. Выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке производства овощей открытого грунта
79 021
-
79 021
-
-
2017 год
19 755
19 755
2018 год
19 755
19 755
2019 год
19 755
19 755
2020 год
19 755
19 755
4.2. Выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке производства картофеля
206 147
-
206 147
-
-
2017 год
51 537
51 537
2018 год
51 537
51 537
2019 год
51 537
51 537
2020 год
51 537
51 537
Задача 3. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (страхование)
52 161
22 936
29 225
-
-
2017 год
15 356
4 411
10 945
-
-
2018 год
15 356
9 263
6 093
-
-
2019 год
15 356
9 263
6 093
-
-
2020 год
6 093
-
6 093
-
-
Основное мероприятие 1. Поддержка финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей (страхование в области растениеводства)
52 161
22 936
29 225
-
-
2017 год
15 356
4 411
10 945
2018 год
15 356
9 263
6 093
2019 год
15 356
9 263
6 093
2020 год
6 093
6 093
Развитие традиционных отраслей Севера
ВСЕГО:
3 763 677
249 258
3 194 544
62 500
257 375
2012 год
582 580
94 729
444 691
12 500
30 660
2013 год
639 903
33 283
553 281
12 500
40 839
2014 год
597 600
37 567
523 559
12 500
23 974
2015 год
798 301
41 107
660 442
12 500
84 252
2016 год
843 343
42 572
710 621
12 500
77 650
2017 год
74 250
-
74 250
-
-
2018 год
75 900
-
75 900
-
-
2019 год
75 900
-
75 900
-
-
2020 год
75 900
-
75 900
-
-
2012-2016 годы
1. Поддержка северного оленеводства
2 468 889
236 791
2 090 207
62 500
79 391
2012 год
458 445
82 262
333 023
12 500
30 660
2013 год
482 350
33 283
405 728
12 500
30 839
2014 год
479 462
37 567
422 168
12 500
7 227
2015 год
484 258
41 107
424 646
12 500
6 005
2016 год
564 373
42 572
504 642
12 500
4 660
1.1.Создание условий труда для оленеводческих бригад
1 755 222
42 572
1 712 651
-
-
2012 год
237 188
237 188
2013 год
309 660
309 660
2014 год
309 659
-
309 659
2015 год
388 470
-
388 470
2016 год
510 245
42 572
467 674
1.2.Обеспечение условиями производства оленеводства
77 101
-
57 101
20 000
-
2012 год
38 434
28 434
10 000
2013 год
38 667
28 667
10 000
2014 год
-
2015 год
-
2016 год
-
1.3. Другие мероприятия по поддержке северного оленеводства
636 565
194 219
320 455
42 500
79 391
2012 год
182 823
82 262
67 401
2 500
30 660
2013 год
134 023
33 283
67 401
2 500
30 839
2014 год
169 803
37 567
112 509
12 500
7 227
2015 год
95 788
41 107
36 176
12 500
6 005
2016 год
54 128
-
36 968
12 500
4 660
1.3.1. Поддержка казенных предприятий
51 078
-
51 078
-
-
2012 год
7 178
7 178
2013 год
7 178
7 178
2014 год
22 366
22 366
2015 год
7 178
7 178
2016 год
7 178
7 178
1.3.2. Организация защиты оленей от хищников (волков) на оленьих пастбищах
42 890
-
23 283
12 500
7 107
2012 год
11 733
9 233
2 500
2013 год
17 289
14 050
2 500
739
2014 год
5 071
2 500
2 571
2015 год
5 071
2 500
2 571
2016 год
3 726
2 500
1 226
1.3.3. Материально-техническое обеспечение оленеводства
250 942
-
148 658
30 000
72 284
2012 год
67 631
36 971
30 660
2013 год
64 728
34 628
30 100
2014 год
32 927
18 271
10 000
4 656
2015 год
42 432
28 998
10 000
3 434
2016 год
43 224
29 790
10 000
3 434
1.3.4. Стимулирование увеличения поголовья оленей (маточное поголовье)
291 655
194 219
97 436
-
-
2012 год
96 281
82 262
14 019
2013 год
44 828
33 283
11 545
2014 год
109 439
37 567
71 872
2015 год
41 107
41 107
-
2016 год
-
-
-
2. Поддержка производства продукции отрасли оленеводства, товаров народного промысла
517 126
12 467
362 014
-
142 645
2012 год
32 731
12 467
20 264
-
-
2013 год
65 942
-
55 942
-
10 000
2014 год
41 747
-
25 000
-
16 747
2015 год
193 313
-
137 905
-
55 408
2016 год
183 393
-
122 903
-
60 490
2.1. Стимулирование товарного производства
116 199
12 467
103 732
-
-
2012 год
32 731
12 467
20 264
2013 год
42 175
42 175
2014 год
-
-
2015 год
39 160
39 160
2016 год
2 133
2 133
2.2. Организация товарной поставки сверхремонтного молодняка
115 753
-
56 086
-
59 667
2012 год
-
2013 год
23 767
13 767
10 000
2014 год
26 747
10 000
16 747
2015 год
32 013
15 443
16 570
2016 год
33 226
16 876
16 350
2.3 Развитие пантового оленеводства в Республике Саха (Якутия) на 2014 - 2016 годы
56 940
-
54 000
-
2 940
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
15 000
15 000
2015 год
24 940
22 000
2 940
2016 год
17 000
17 000
2.4. Строительство и модернизация производственных объектов оленеводства
228 234
-
148 196
-
80 038
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
97 200
61 302
35 898
2016 год
131 034
86 894
44 140
3. Создание условий устойчивого развития охотничьего промысла
175 626
-
175 626
-
-
2012 год
46 273
-
46 273
-
-
2013 год
53 353
-
53 353
-
-
2014 год
28 000
-
28 000
-
-
2015 год
24 000
-
24 000
-
-
2016 год
24 000
-
24 000
-
-
3.1. Стимулирование охотничьих хозяйств
175 626
-
175 626
-
-
2012 год
46 273
-
46 273
-
-
2013 год
53 353
-
53 353
-
-
2014 год
28 000
-
28 000
-
-
2015 год
24 000
-
24 000
-
-
2016 год
24 000
-
24 000
-
-
4. Организация системы заготовки, переработки и производства изделий из кожи и меха
164 911
-
129 572
-
35 339
2012 год
15 572
-
15 572
-
-
2013 год
13 000
-
13 000
-
-
2014 год
23 000
-
23 000
-
-
2015 год
70 839
-
48 000
-
22 839
2016 год
42 500
-
30 000
-
12 500
4.1. Организация переработки пушнины и кожевенно-мехового сырья
99 742
-
94 572
-
5 170
2012 год
15 572
-
15 572
-
-
2013 год
13 000
-
13 000
-
-
2014 год
23 000
-
23 000
-
-
2015 год
23 170
-
18 000
-
5 170
2016 год
25 000
-
25 000
-
-
4.2. Реконструкция производственных объектов и приобретение оборудования
40 169
-
35 000
-
5 169
2012 год
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
35 169
-
30 000
-
5 169
2016 год
5 000
-
5 000
-
-
4.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
25 000
-
-
-
25 000
2012 год
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
2015 год
12 500
-
-
12 500
2016 год
12 500
-
-
12 500
5. Стимулирование отрасли звероводства
135 176
-
135 176
-
-
2012 год
29 559
-
29 559
-
-
2013 год
25 258
-
25 258
-
-
2014 год
25 391
-
25 391
-
-
2015 год
25 891
-
25 891
-
-
2016 год
29 077
-
29 077
-
-
5.1. Стимулирование содержания клеточных зверей
124 676
-
124 676
-
-
2012 год
29 559
-
29 559
-
-
2013 год
25 258
-
25 258
-
-
2014 год
25 391
-
25 391
-
-
2015 год
20 391
-
20 391
-
-
2016 год
24 077
-
24 077
-
-
5.2. Реконструкция и укрепление МТБ хозяйств
10 500
-
10 500
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
5 500
5 500
2016 год
5 000
5 000
2017-2020 годы
Задача 1: Увеличение (сохранение оптимального уровня) объемов промысла пушнины и дикого северного оленя
82 350
-
82 350
-
-
2017 год
19 350
-
19 350
-
-
2018 год
21 000
-
21 000
-
-
2019 год
21 000
-
21 000
-
-
2020 год
21 000
-
21 000
-
-
Основное мероприятие 1. Поддержка доходности хозяйств, занимающихся промыслом пушнины и дикого северного оленя (развитие системы заготовки, переработки и реализации промысловой продукции)
82 350
-
82 350
-
-
2017 год
19 350
-
19 350
2018 год
21 000
21 000
2019 год
21 000
21 000
2020 год
21 000
21 000
Задача 2: Увеличение объемов заготовки и переработки продукции традиционных отраслей Севера
118 000
-
118 000
-
-
2017 год
29 500
-
29 500
-
-
2018 год
29 500
-
29 500
-
-
2019 год
29 500
-
29 500
-
-
2020 год
29 500
-
29 500
-
-
Основное мероприятие 1. Организация заготовки и переработки продукции традиционных отраслей Севера (развитие системы заготовки, переработки и реализации промысловой продукции)
118 000
-
118 000
-
-
2017 год
29 500
29 500
2018 год
29 500
29 500
2019 год
29 500
29 500
2020 год
29 500
29 500
Задача 3: Увеличение объемов основной товарной продукции клеточного звероводства
101 600
-
101 600
-
-
2017 год
25 400
-
25 400
-
-
2018 год
25 400
-
25 400
-
-
2019 год
25 400
-
25 400
-
-
2020 год
25 400
-
25 400
-
-
Основное мероприятие 1. Поддержка доходности звероводческих хозяйств
101 600
-
101 600
-
-
2017 год
25 400
25 400
2018 год
25 400
25 400
2019 год
25 400
25 400
2020 год
25 400
25 400
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
Всего
653 521
-
518 338
-
135 183
2012 год
117 008
-
117 008
-
-
2013 год
109 867
-
109 867
-
-
2014 год
92 915
-
92 915
-
-
2015 год
221 432
-
162 638
-
58 794
2016 год
112 300
-
35 911
-
76 389
2012-2016 годы
1. Осуществление отдельных государственных полномочий муниципальными образованиями в области регулирования оборота алкогольной продукции
1 644
-
1 644
-
-
2012 год
411
-
411
-
-
2013 год
411
-
411
-
-
2014 год
411
-
411
-
-
2015 год
411
-
411
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
2. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями, обеспечивающими исполнение государственной функции по контролю за оборотом алкогольной продукции
18 966
-
18 966
-
-
2012 год
8 036
-
8 036
-
-
2013 год
8 888
-
8 888
-
-
2014 год
1 736
-
1 736
-
-
2015 год
306
-
306
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
3. Расширение рынка сбыта и реализации продукции, создание оптовой и розничной сети по реализации продукции
414 255
-
414 255
-
-
2012 год
108 561
-
108 561
-
-
2013 год
100 568
-
100 568
-
-
2014 год
90 768
-
90 768
-
-
2015 год
114 358
-
114 358
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
3.1. Хранение и заготовка картофеля
18 000
-
18 000
-
-
2012 год
18 000
-
18 000
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
3.2. Хранение и заготовка овощей
12 000
-
12 000
-
-
2012 год
12 000
-
12 000
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
3.3. Транспортировка картофеля и овощей в арктические улусы
384 255
-
384 255
-
-
2012 год
78 561
-
78 561
-
-
2013 год
100 568
-
100 568
-
-
2014 год
90 768
-
90 768
-
-
2015 год
114 358
-
114 358
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
4.Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
79 363
-
-
-
79 363
2012 год
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
2015 год
43 738
-
-
43 738
2016 год
35 625
-
-
35 625
5. Обновление и модернизация оборудования и техники предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
113 793
-
57 973
-
55 820
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
37 118
22 062
15 056
2016 год
76 675
35 911
40 764
6. Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по производству хлеба и хлебобулочных изделий
25 500
-
25 500
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
25 500
25 500
2016 год
-
Развитие рыбохозяйственного комплекса
Всего
1 277 003
2 306
1 255 062
-
19 635
2012 год
106 172
2 306
103 866
-
-
2013 год
106 900
-
106 900
-
-
2014 год
107 090
-
107 090
-
-
2015 год
196 559
-
183 495
-
13 064
2016 год
161 681
-
155 110
-
6 571
2017 год
143 558
-
143 558
-
-
2018 год
151 681
-
151 681
-
-
2019 год
151 681
-
151 681
-
-
2020 год
151 681
-
151 681
-
-
2012-2016 годы
1. Мониторинг ресурсной базы рыболовства
6 586
-
6 586
-
-
2012 год
276
-
276
-
-
2013 год
3 310
-
3 310
-
-
2014 год
1 000
-
1 000
-
-
2015 год
1 000
-
1 000
-
-
2016 год
1 000
-
1 000
-
-
1.1. Сырьевая оценка
6 586
-
6 586
-
-
2012 год
276
-
276
-
-
2013 год
3 310
-
3 310
-
-
2014 год
1 000
-
1 000
-
-
2015 год
1 000
-
1 000
-
-
2016 год
1 000
-
1 000
-
-
2.Повышение качества рыбопродукции
671 816
2 306
649 875
-
19 635
2012 год
105 896
2 306
103 590
-
-
2013 год
103 590
-
103 590
-
-
2014 год
106 090
-
106 090
-
-
2015 год
195 559
-
182 495
-
13 064
2016 год
160 681
-
154 110
-
6 571
2.1. Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения, включая возмещение части затрат по внеулусным и внутриулусным перевозкам рыбы наземным, водным и воздушным транспортом
140 770
-
140 770
-
-
2012 год
33 590
33 590
2013 год
33 590
33 590
2014 год
53 590
53 590
2015 год
10 000
10 000
2016 год
10 000
10 000
2.2. Заготовка и гарантированный сбыт
321 353
2 306
319 047
-
-
2012 год
72 306
2 306
70 000
-
-
2013 год
70 000
-
70 000
-
-
2014 год
52 500
-
52 500
-
-
2015 год
70 000
-
70 000
-
-
2016 год
56 547
-
56 547
-
-
2.3. Техническая модернизация рыбохозяйственного комплекса
209 693
-
190 058
-
19 635
2012 год
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
2015 год
115 559
-
102 495
-
13 064
2016 год
94 134
-
87 563
-
6 571
2017-2020 годы
Задача 1. Мониторинг сырьевой базы
8 000
-
8 000
-
-
2017 год
2 000
-
2 000
-
-
2018 год
2 000
-
2 000
-
-
2019 год
2 000
-
2 000
-
-
2020 год
2 000
-
2 000
-
-
Основное мероприятие 1. Мониторинг ресурсной базы рыболовства
8 000
-
8 000
-
-
2017 год
2 000
2 000
2018 год
2 000
2 000
2019 год
2 000
2 000
2020 год
2 000
2 000
Задача 2. Увеличение (сохранение оптимального уровня) объемов вылова промысловой рыбы
278 944
-
278 944
-
-
2017 год
73 195
-
73 195
-
-
2018 год
68 583
-
68 583
-
-
2019 год
68 583
-
68 583
-
-
2020 год
68 583
-
68 583
-
-
Основное мероприятие 1. Поддержка доходности хозяйств, занимающихся промысловым рыболовством (развитие системы заготовки, переработки и реализации промысловой продукции)
278 944
-
278 944
-
-
2017 год
73 195
73 195
2018 год
68 583
68 583
2019 год
68 583
68 583
2020 год
68 583
68 583
Задача 3. Обновление материально-технической базы рыбохозяйственного комплекса
299 657
-
299 657
-
-
2017 год
68 363
-
68 363
-
-
2018 год
77 098
-
77 098
-
-
2019 год
77 098
-
77 098
-
-
2020 год
77 098
-
77 098
-
-
Основное мероприятие 1. Строительство и модернизация объектов рыбохозяйственного комплекса
163 882
-
163 882
-
-
2017 год
39 636
39 636
2018 год
34 790
34 790
2019 год
44 728
44 728
2020 год
44 728
44 728
Основное мероприятие 2. Стимулирование обновления материально технической базы рыбохозяйственного комплекса
135 775
-
135 775
-
-
2017 год
28 727
28 727
2018 год
42 308
42 308
2019 год
32 370
32 370
2020 год
32 370
32 370
Задача 4. Развитие товарного рыбоводства (аквакультуры)
12 000
-
12 000
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
2018 год
4 000
-
4 000
-
-
2019 год
4 000
-
4 000
-
-
2020 год
4 000
-
4 000
-
-
Основное мероприятие 1. Поддержка доходности в товарном рыбоводстве
12 000
-
12 000
-
-
2017 год
-
-
2018 год
4 000
4 000
2019 год
4 000
4 000
2020 год
4 000
4 000
Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель
ВСЕГО
3 705 396
31 521
3 088 493
24 000
561 383
2012 год
335 788
-
332 788
3 000
-
2013 год
431 031
-
428 031
3 000
-
2014 год
395 438
-
376 762
6 000
12 676
2015 год
388 738
8 343
333 451
6 000
40 944
2016 год
407 076
-
367 055
6 000
34 021
2017 год
450 657
23 178
314 251
-
113 228
2018 год
446 457
-
312 051
-
134 406
2019 год
416 105
-
312 051
-
104 054
2020 год
434 106
-
312 051
-
122 055
2012-2016 годы
1. Оказание услуг (выполнение работ) в сфере мелиорации сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного водоснабжения
303 782
-
303 782
-
-
2012 год
42 811
-
42 811
-
-
2013 год
58 725
-
58 725
-
-
2014 год
105 926
-
105 926
-
-
2015 год
96 320
-
96 320
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
2. Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого имущества, переданного учреждению в оперативное управление
992 433
-
968 433
24 000
-
2012 год
177 380
-
174 380
3 000
-
2013 год
234 993
-
231 993
3 000
-
2014 год
148 525
-
142 525
6 000
-
2015 год
152 472
-
146 472
6 000
-
2016 год
279 063
-
273 063
6 000
-
2.1. Обслуживание, содержание в исправном работоспособном состоянии мелиоративных систем
367 519
-
343 519
24 000
-
2012 год
79 091
-
76 091
3 000
-
2013 год
75 500
-
72 500
3 000
-
2014 год
55 226
-
49 226
6 000
-
2015 год
55 226
-
49 226
6 000
-
2016 год
102 476
-
96 476
6 000
-
2.2. Подготовка мелиоративных систем к вегетационному периоду (культуртехнические работы)
204 888
-
204 888
-
-
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
60 921
-
60 921
-
-
2014 год
34 054
-
34 054
-
-
2015 год
37 579
-
37 579
-
-
2016 год
72 334
-
72 334
-
-
2.3. Обслуживание, содержание в исправном работоспособном состоянии гидротехнических сооружений
126 693
-
126 693
-
-
2012 год
24 078
-
24 078
-
-
2013 год
26 639
-
26 639
-
-
2014 год
18 931
-
18 931
-
-
2015 год
19 352
-
19 352
-
-
2016 год
37 693
-
37 693
-
-
2.4. Определение потребности и участие в распределении водных ресурсов (эксплуатация государственных мелиоративных систем, обеспечивающих межрегиональное и межхозяйственное водораспределение)
293 332
-
293 332
-
-
2012 год
74 211
-
74 211
-
-
2013 год
71 933
-
71 933
-
-
2014 год
40 314
-
40 314
-
-
2015 год
40 314
-
40 314
-
-
2016 год
66 560
-
66 560
-
-
3. Восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы)
481 021
-
481 021
-
-
2012 год
115 597
-
115 597
-
-
2013 год
137 313
-
137 313
-
-
2014 год
105 166
-
105 166
-
-
2015 год
62 514
-
62 514
-
-
2016 год
60 430
-
60 430
-
-
3.1. Строительство (реконструкция) мелиоративных объектов и отдельно стоящих гидротехнических сооружений, проектно-изыскательские работы
287 326
-
287 326
-
-
2012 год
83 860
-
83 860
-
-
2013 год
89 590
-
89 590
-
-
2014 год
60 485
-
60 485
-
-
2015 год
32 833
-
32 833
-
-
2016 год
20 559
-
20 559
-
-
3.2. Приобретение техники в лизинг для проведения работ по поверхностному и коренному улучшению лугов
168 505
-
168 505
-
-
2012 год
31 737
-
31 737
-
-
2013 год
47 723
-
47 723
-
-
2014 год
29 682
-
29 682
-
-
2015 год
29 681
-
29 681
-
-
2016 год
29 682
-
29 682
-
-
3.3. Обновление мелиоративной техники
24 990
-
24 990
-
-
2012 год
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
2014 год
15 000
-
15 000
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
9 990
-
9 990
-
-
3.4. Экспертиза, межевание, паспортизация, обследование объектов, техническое присоединение и авторский надзор
199
-
199
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
-
2016 год
199
199
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
17 520
-
-
-
17 520
2012 год
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
2015 год
17 520
-
-
17 520
2016 год
-
-
-
-
5.Капитальный ремонт мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
15 000
-
15 000
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
-
2016 год
15 000
15 000
6. Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
148 012
8 343
69 548
-
70 121
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
35 821
-
23 145
-
12 676
2015 год
59 912
8 343
28 145
-
23 424
2016 год
52 279
-
18 258
-
34 021
6.1. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных с проведением культуртехнических мероприятий
53 454
2 122
24 548
-
26 784
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
12 439
-
8 145
4 294
2015 год
15 893
2 122
8 145
5 626
2016 год
25 122
-
8 258
16 864
6.2. Возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
94 558
6 221
45 000
-
43 337
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
23 382
-
15 000
-
8 382
2015 год
44 019
6 221
20 000
-
17 798
2016 год
27 157
-
10 000
-
17 157
Возврат в доход федерального бюджета
304
-
304
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
-
2016 год
304
304
2017-2020 годы
Задача 1. Увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий, обеспечение хозяйственно-бытовой водой сельских населенных пунктов и обводнение сельскохозяйственных угодий
1 151 376
8 095
1 074 161
-
69 120
2017 год
299 056
8 095
273 006
-
17 955
2018 год
284 106
-
267 051
-
17 055
2019 год
284 106
-
267 051
-
17 055
2020 год
284 106
-
267 051
-
17 055
Основное мероприятие 1. Оказание услуг (выполнение работ) по эксплуатации мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого имущества, переданного учреждению в оперативное управление
1 041 581
-
1 041 581
-
-
2017 год
264 861
-
264 861
-
-
2018 год
258 906
-
258 906
-
-
2019 год
258 906
-
258 906
-
-
2020 год
258 906
-
258 906
-
-
1.1. Обслуживание, содержание в исправном работоспособном состоянии мелиоративных систем
380 879
-
380 879
-
-
2017 год
98 334
-
98 334
2018 год
94 182
94 182
2019 год
94 182
94 182
2020 год
94 182
94 182
1.2. Подготовка мелиоративных систем к вегетационному периоду (культуртехнические работы)
269 724
-
269 724
-
-
2017 год
68 262
68 262
2018 год
67 154
67 154
2019 год
67 154
67 154
2020 год
67 154
67 154
1.3. Обслуживание, содержание в исправном работоспособном состоянии гидротехнических сооружений
130 829
-
130 829
-
-
2017 год
32 865
32 865
2018 год
32 655
32 655
2019 год
32 655
32 655
2020 год
32 655
32 655
1.4. Эксплуатация государственных мелиоративных систем, обеспечивающих межрегиональное и межхозяйственное водораспределение
252 834
-
252 834
-
-
2017 год
63 501
63 501
2018 год
63 111
63 111
2019 год
63 111
63 111
2020 год
63 111
63 111
1.5. Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях
7 315
-
7 315
-
-
2017 год
1 900
1 900
2018 год
1 805
1 805
2019 год
1 805
1 805
2020 год
1 805
1 805
Основное мероприятие 2. Культуртехнические мероприятия на мелиорируемых землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот
109 795
8 095
32 580
-
69 120
2017 год
34 195
8 095
8 145
17 955
2018 год
25 200
-
8 145
17 055
2019 год
25 200
-
8 145
17 055
2020 год
25 200
8 145
17 055
Задача 2. Восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы)
479 735
15 083
60 030
-
404 622
2017 год
125 386
15 083
15 030
-
95 273
2018 год
132 351
-
15 000
-
117 351
2019 год
101 999
-
15 000
-
86 999
2020 год
120 000
-
15 000
-
105 000
Основное мероприятие 1. Строительство (реконструкция) мелиоративных объектов и отдельно стоящих гидротехнических сооружений, проектно-изыскательские работы
30
-
30
-
-
2017 год
30
30
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
Основное мероприятие 2. Гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов)
479 705
15 083
60 000
-
404 622
2017 год
125 356
15 083
15 000
95 273
2018 год
132 351
-
15 000
117 351
2019 год
101 999
-
15 000
86 999
2020 год
120 000
15 000
105 000
Задача 3. Обеспечение безопасности эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия)
116 215
-
116 215
-
-
2017 год
26 215
-
26 215
-
-
2018 год
30 000
-
30 000
-
-
2019 год
30 000
-
30 000
-
-
2020 год
30 000
-
30 000
-
-
Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
116 215
-
116 215
-
-
2017 год
26 215
26 215
2018 год
30 000
30 000
2019 год
30 000
30 000
2020 год
30 000
30 000
Ветеринарное обеспечение
Всего
5 857 815
-
5 393 525
-
464 290
2012 год
971 596
-
894 165
-
77 431
2013 год
1 108 308
-
1 026 154
-
82 154
2014 год
1 210 051
-
1 123 132
-
86 919
2015 год
1 253 756
-
1 161 970
-
91 786
2016 год
1 314 104
-
1 188 104
-
126 000
2012-2016 годы
1. Руководство и управление в области ветеринарии
204 909
-
204 909
-
-
2012 год
12 946
12 946
2013 год
22 021
22 021
2014 год
67 927
67 927
2015 год
72 978
72 978
2016 год
29 037
29 037
2. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями, обеспечивающими исполнение государственной функции по противоэпизоотии
241 423
-
241 423
-
-
2012 год
33 299
-
33 299
-
-
2013 год
35 024
-
35 024
-
-
2014 год
32 320
-
32 320
-
-
2015 год
46 522
-
46 522
-
-
2016 год
94 258
-
94 258
-
-
3. Оказание услуг (выполнение работ) по ветеринарному обеспечению
5 274 922
-
4 810 632
-
464 290
2012 год
925 351
-
847 920
-
77 431
2013 год
1 051 263
-
969 109
-
82 154
2014 год
1 052 163
-
965 244
-
86 919
2015 год
1 090 333
-
998 547
-
91 786
2016 год
1 155 812
-
1 029 812
-
126 000
4. Субвенции органам местного самоуправления на исполнение отдельных государственных полномочий в части регулирования численности безнадзорных животных
135 161
-
135 161
-
-
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
57 641
-
57 641
-
-
2015 год
43 923
-
43 923
-
-
2016 год
33 597
-
33 597
-
-
5. Строительство улусных (районных) ветеринарно-испытательных лабораторий
1 400
-
1 400
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
-
2016 год
1 400
1 400
Социальное развитие села на 2012-2013 годы
ВСЕГО:
1 726 428
545 270
635 247
24 207
521 704
2012 год
841 839
258 820
274 202
907
307 910
2013 год
884 589
286 450
361 045
23 300
213 794
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями, обеспечивающими исполнение государственной функции заказчика - застройщика в области сельского хозяйства
30 792
-
30 792
-
-
2012 год
14 432
-
14 432
-
-
2013 год
16 360
-
16 360
-
-
2014 год
2015 год
2016 год
2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
989 109
267 059
340 530
-
381 520
2012 год
523 912
144 470
139 922
-
239 520
2013 год
465 197
122 589
200 608
-
142 000
2014 год
2015 год
2016 год
2.1. Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам и молодым семьям, проживающим в сельской местности
989 109
267 059
340 530
-
381 520
2012 год
523 912
144 470
139 922
-
239 520
2013 год
465 197
122 589
200 608
-
142 000
2014 год
2015 год
2016 год
3. Улучшение материально-технического состояния общеобразовательных и дошкольных учреждений, учреждений медицинского обслуживания, физической культуры и спорта, учреждений культурно-досуговой деятельности, развитие инженерной инфраструктуры (повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения)
418 164
122 600
169 672
-
125 892
2012 год
184 489
58 900
63 397
-
62 192
2013 год
233 675
63 700
106 275
-
63 700
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
3.1. Ввод в действие распределительных газовых сетей
165 963
55 400
51 881
-
58 682
2012 год
73 297
26 900
16 215
-
30 182
2013 год
92 666
28 500
35 666
-
28 500
2014 год
2015 год
2016 год
3.2. Ввод в действие локальных водопроводов
248 258
67 200
113 848
-
67 210
2012 год
107 250
32 000
43 240
-
32 010
2013 год
141 008
35 200
70 608
-
35 200
2014 год
2015 год
2016 год
3.3. Ввод в действие автономных систем энергообеспечения
3 942
-
3 942
-
-
2012 год
3 942
-
3 942
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
2015 год
2016 год
4. Комплексная компактная застройка сельских поселений
250 890
155 611
56 780
24 207
14 292
2012 год
89 335
55 450
26 780
907
6 198
2013 год
161 555
100 161
30 000
23 300
8 094
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
4.1. Реализация проектов комплексной компактной застройки сельских поселений
250 890
155 611
56 780
24 207
14 292
2012 год
89 335
55 450
26 780
907
6 198
2013 год
161 555
100 161
30 000
23 300
8 094
2014 год
2015 год
2016 год
5. Паспортизация объектов производственной сферы в области сельского хозяйства
37 474
-
37 474
-
-
2012 год
29 672
-
29 672
-
-
2013 год
7 802
-
7 802
-
-
2014 год
2015 год
2016 год
Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года
ВСЕГО:
7 400 866
1 688 574
3 033 405
269 087
2 409 801
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
1 923 381
416 704
423 070
76 267
1 007 340
2015 год
1 073 144
330 146
519 301
39 680
184 017
2016 год
1 118 370
392 476
485 858
34 578
205 458
2017 год
1 378 618
549 247
432 085
88 915
308 372
2018 год
635 784
-
391 030
9 883
234 872
2019 год
635 784
-
391 030
9 883
234 872
2020 год
635 784
-
391 030
9 883
234 872
2014-2016 годы
1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями, обеспечивающими исполнение государственной функции заказчика застройщика в области сельского хозяйства
48 730
-
48 730
-
-
2012 год
2013 год
2014 год
16 219
-
16 219
-
-
2015 год
16 031
-
16 031
-
-
2016 год
16 480
-
16 480
-
-
2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
1 848 990
517 016
600 619
-
731 355
2012 год
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
2014 год
773 816
200 619
200 619
-
372 578
2015 год
463 478
151 261
150 000
-
162 217
2016 год
611 696
165 136
250 000
-
196 560
2.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
1 848 990
517 016
600 619
-
731 355
2012 год
2013 год
2014 год
773 816
200 619
200 619
-
372 578
2015 год
463 478
151 261
150 000
-
162 217
2016 год
611 696
165 136
250 000
-
196 560
3. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры
1 059 005
277 196
207 742
35 786
538 281
2012 год
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
2014 год
756 731
109 100
97 847
27 167
522 617
2015 год
131 076
63 200
50 456
1 756
15 664
2016 год
171 198
104 896
59 439
6 863
-
3.1. Развитие газификации в сельской местности
310 399
101 283
116 205
26 216
66 695
2012 год
2013 год
2014 год
171 770
36 300
54 647
26 216
54 607
2015 год
66 856
27 550
27 218
-
12 088
2016 год
71 773
37 433
34 340
-
3.2. Развитие водоснабжения в сельской местности
260 796
112 873
91 537
9 571
46 816
2012 год
2013 год
2014 год
130 591
43 200
43 200
951
43 240
2015 год
53 550
24 980
23 238
1 756
3 576
2016 год
76 655
44 693
25 099
6 863
3.3. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности*
412 120
34 400
-
-
377 720
2012 год
2013 год
2014 год
395 120
17 400
-
-
377 720
2015 год
-
-
-
-
2016 год
17 000
17 000
-
-
3.4. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности*
75 690
28 640
-
-
47 050
2012 год
2013 год
2014 год
59 250
12 200
-
-
47 050
2015 год
10 670
10 670
-
-
2016 год
5 770
5 770
-
-
4. Паспортизация объектов производственной сферы, авторский надзор, экспертиза, строительный контроль, техническое присоединение, лесной проект
16 539
-
16 539
-
-
2012 год
2013 год
2014 год
1 400
1 400
-
-
2015 год
7 630
7 630
-
-
2016 год
7 509
-
7 509
-
-
5. Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности
1 080 511
328 072
543 322
105 607
103 510
2012 год
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
2014 год
357 530
103 510
103 510
47 000
103 510
2015 год
433 798
106 810
291 381
35 607
-
2016 год
289 183
117 752
148 431
23 000
-
5.1. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности
1 080 511
328 072
543 322
105 607
103 510
2012 год
2013 год
2014 год
357 530
103 510
103 510
47 000
103 510
2015 год
433 798
106 810
291 381
35 607
2016 год
289 183
117 752
148 431
23 000
6. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
61 121
17 043
11 279
9 131
23 668
2012 год
2013 год
2014 год
17 685
3 475
3 475
2 100
8 635
2015 год
21 131
8 875
3 804
2 317
6 136
2016 год
22 305
4 693
4 000
4 715
8 898
2017-2020 годы
Задача 1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями, обеспечивающими исполнение государственной функции заказчика застройщика в области сельского хозяйства
66 584
-
66 584
-
-
2017 год
17 143
-
17 143
-
-
2018 год
16 480
-
16 480
-
-
2019 год
16 480
-
16 480
-
-
2020 год
16 480
-
16 480
-
-
Основное мероприятие 1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями, обеспечивающими исполнение государственной функции заказчика застройщика в области сельского хозяйства
66 584
-
66 584
-
-
2017 год
17 143
17 143
2018 год
16 480
16 480
2019 год
16 480
16 480
2020 год
16 480
16 480
Задача 2. Паспортизация объектов производственной сферы, авторский надзор, экспертиза, строительный контроль, техническое присоединение, лесной проект
3 072
-
3 072
-
-
2017 год
3 072
-
3 072
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1. Паспортизация объектов производственной сферы в области сельского хозяйства
3 072
-
3 072
-
-
2017 год
3 072
3 072
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
Задача 3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
1 838 828
247 433
688 000
-
903 394
2017 год
645 282
247 433
172 000
-
225 849
2018 год
397 849
-
172 000
-
225 849
2019 год
397 849
-
172 000
-
225 849
2020 год
397 849
-
172 000
-
225 849
Основное мероприятие 1. Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам и молодым семьям, проживающим в сельской местности (реализация мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года")
1 838 828
247 433
688 000
-
903 394
2017 год
645 282
247 433
172 000
225 849
2018 год
397 849
-
172 000
225 849
2019 год
397 849
-
172 000
225 849
2020 год
397 849
172 000
225 849
Задача 4. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры
657 475
198 648
414 427
10 900
33 500
2017 год
346 655
198 648
103 607
10 900
33 500
2018 год
103 607
-
103 607
-
-
2019 год
103 607
-
103 607
-
-
2020 год
103 607
-
103 607
-
-
Основное мероприятие 1. Ввод в действие распределительных газовых сетей и локальных водопроводов (реализация мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года")
652 727
193 900
414 427
10 900
33 500
2017 год
341 907
193 900
103 607
10 900
33 500
2018 год
103 607
-
103 607
-
-
2019 год
103 607
-
103 607
-
-
2020 год
103 607
-
103 607
-
-
1.1. Ввод в действие распределительных газовых сетей
468 600
133 700
296 000
5 400
33 500
2017 год
246 600
133 700
74 000
5 400
33 500
2018 год
74 000
-
74 000
2019 год
74 000
-
74 000
2020 год
74 000
74 000
1.2. Ввод в действие локальных водопроводов
184 127
60 200
118 427
5 500
-
2017 год
95 307
60 200
29 607
5 500
2018 год
29 607
-
29 607
2019 год
29 607
-
29 607
2020 год
29 607
29 607
Основное мероприятие 2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности (реализация мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года")
4 748
4 748
-
-
-
2017 год
4 748
4 748
-
2018 год
-
2019 год
-
2020 год
-
Задача 5. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности
437 579
97 674
231 773
68 132
40 000
2017 год
293 749
97 674
87 943
68 132
40 000
2018 год
47 943
-
47 943
-
2019 год
47 943
-
47 943
-
2020 год
47 943
-
47 943
-
Основное мероприятие 1. Комплексная компактная застройка поселений (реализация мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года")
437 579
97 674
231 773
68 132
40 000
2017 год
293 749
97 674
87 943
68 132
40 000
2018 год
47 943
-
47 943
2019 год
47 943
-
47 943
2020 год
47 943
47 943
Задача 6. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
109 114
5 492
28 000
39 530
36 092
2017 год
31 397
5 492
7 000
9 883
9 023
2018 год
25 905
-
7 000
9 883
9 023
2019 год
25 905
-
7 000
9 883
9 023
2020 год
25 905
-
7 000
9 883
9 023
Основное мероприятие 1. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (реализация мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года")
109 114
5 492
28 000
39 530
36 092
2017 год
31 397
5 492
7 000
9 883
9 023
2018 год
25 905
-
7 000
9 883
9 023
2019 год
25 905
-
7 000
9 883
9 023
2020 год
25 905
7 000
9 883
9 023
Задача 7. Развитие сельских поселений
173 320
-
173 320
-
-
2017 год
41 320
-
41 320
-
-
2018 год
44 000
-
44 000
-
-
2019 год
44 000
-
44 000
-
-
2020 год
44 000
-
44 000
-
-
Основное мероприятие 1. Стимулирование сельских поселений за достижение наилучших показателей в сельском хозяйстве
160 000
-
160 000
-
-
2017 год
40 000
40 000
2018 год
40 000
40 000
2019 год
40 000
40 000
2020 год
40 000
40 000
Основное мероприятие 2. Организация физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий в сельских территориях
10 320
-
10 320
-
-
2017 год
1 320
1 320
2018 год
3 000
3 000
2019 год
3 000
3 000
2020 год
3 000
3 000
Основное мероприятие 3. Проведение Республиканского сельского культурно-спортивного фестиваля "Физическая культура - селу"
3 000
-
3 000
-
-
2017 год
-
-
2018 год
1 000
1 000
2019 год
1 000
1 000
2020 год
1 000
1 000
Развитие кооперации и малых форм хозяйствования
Всего
5 514 535
1 568 253
1 835 678
-
2 110 605
2012 год
164 008
117 770
46 238
-
-
2013 год
173 943
104 657
69 286
-
-
2014 год
598 664
128 561
70 217
-
399 886
2015 год
1 315 196
326 513
273 599
-
715 084
2016 год
1 520 422
536 816
227 896
-
755 710
2017 год
554 189
72 759
404 537
-
76 893
2018 год
459 124
144 688
247 969
-
66 467
2019 год
445 456
136 487
247 969
-
61 000
2020 год
283 533
-
247 969
-
35 564
2012-2016 годы
1. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в сельской местности
1 611 816
1 073 952
388 205
-
149 659
2012 год
101 745
74 770
26 975
-
-
2013 год
132 592
76 746
55 846
-
-
2014 год
231 661
118 929
62 846
-
49 886
2015 год
521 870
310 292
161 692
-
49 886
2016 год
623 947
493 215
80 846
-
49 886
1.1. Поддержка начинающих фермеров
854 792
633 143
192 682
-
28 967
2012 год
54 582
43 900
10 682
-
-
2013 год
74 466
54 466
20 000
-
-
2014 год
106 084
69 428
27 000
-
9 656
2015 год
258 620
158 964
90 000
-
9 656
2016 год
361 041
306 385
45 000
-
9 656
1.2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ
757 024
440 809
195 523
-
120 692
2012 год
47 163
30 870
16 293
-
-
2013 год
58 126
22 280
35 846
-
-
2014 год
125 578
49 501
35 846
-
40 231
2015 год
263 251
151 328
71 692
-
40 231
2016 год
262 907
186 830
35 846
-
40 231
2. Обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых форм хозяйствования
1 225 383
99 777
22 231
-
1 103 375
2012 год
45 263
43 000
2 263
-
-
2013 год
28 512
26 407
2 105
-
-
2014 год
365 668
8 548
7 121
-
350 000
2015 год
387 342
16 221
3 621
-
367 500
2016 год
398 597
5 601
7 121
-
385 875
2.1. Возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам и займам, привлекаемым малыми формами хозяйствования
1 225 383
99 777
22 231
-
1 103 375
2012 год
45 263
43 000
2 263
-
-
2013 год
28 512
26 407
2 105
-
-
2014 год
365 668
8 548
7 121
-
350 000
2015 год
387 342
16 221
3 621
-
367 500
2016 год
398 597
5 601
7 121
-
385 875
3. Формирование системы сельскохозяйственных кооперативов Республики Саха (Якутия)
20 835
-
20 835
-
-
2012 год
10 000
-
10 000
-
-
2013 год
10 835
-
10 835
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
3.1. Создание и расширение в республике системы сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов, в том числе в северных улусах
20 835
-
20 835
-
-
2012 год
10 000
-
10 000
-
-
2013 год
10 835
-
10 835
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
4. Повышение эффективности использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
12 339
2 589
9 750
-
-
2012 год
7 000
-
7 000
-
-
2013 год
2 004
1 504
500
-
-
2014 год
1 335
1 085
250
-
-
2015 год
1 000
-
1 000
-
-
2016 год
1 000
-
1 000
-
-
4.1. Оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств
12 339
2 589
9 750
-
-
2012 год
7 000
7 000
-
-
2013 год
2 004
1 504
500
-
-
2014 год
1 335
1 085
250
-
-
2015 год
1 000
-
1 000
-
-
2016 год
1 000
-
1 000
-
-
5. Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы
901 862
38 000
246 215
-
617 647
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
404 984
107 286
297 698
2016 год
496 878
38 000
138 929
319 949
2017-2020 годы
Задача 1. Увеличение количества и объемов производства продукции малых форм хозяйствования на селе
1 008 145
304 708
500 179
-
203 258
2017 год
388 066
63 532
257 641
-
66 893
2018 год
262 002
124 688
80 846
-
56 467
2019 год
248 333
116 487
80 846
-
51 000
2020 год
109 743
-
80 846
-
28 897
Основное мероприятие 1. Поддержка начинающих фермеров
533 333
241 651
238 349
-
53 333
2017 год
161 111
41 651
103 349
16 111
2018 год
161 111
100 000
45 000
16 111
2019 год
161 111
100 000
45 000
16 111
2020 год
50 000
45 000
5 000
Основное мероприятие 2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств)
374 811
63 056
161 830
-
149 925
2017 год
126 955
21 881
54 292
50 782
2018 год
100 891
24 688
35 846
40 356
2019 год
87 222
16 487
35 846
34 889
2020 год
59 743
35 846
23 897
Основное мероприятие 3. Развитие самозанятости в сельских территориях
100 000
-
100 000
-
-
2017 год
100 000
-
100 000
2018 год
-
-
-
2019 год
-
-
-
2020 год
-
-
Задача 2. Обеспечение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе
68 484
34 918
33 566
-
-
2017 год
17 121
4 918
12 203
-
-
2018 год
22 121
15 000
7 121
-
-
2019 год
22 121
15 000
7 121
-
-
2020 год
7 121
-
7 121
-
-
Основное мероприятие 1. Поддержка финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе (снижение затрат малых форм хозяйствования на обслуживание кредитов)
68 484
34 918
33 566
-
-
2017 год
17 121
4 918
12 203
2018 год
22 121
15 000
7 121
2019 год
22 121
15 000
7 121
2020 год
7 121
7 121
Задача 3. Увеличение площади земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
3 000
-
3 000
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
2018 год
1 000
-
1 000
-
-
2019 год
1 000
-
1 000
-
-
2020 год
1 000
-
1 000
-
-
Основное мероприятие 1. Оформление земельных участков в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей
3 000
-
3 000
-
-
2017 год
-
-
-
2018 год
1 000
1 000
2019 год
1 000
1 000
2020 год
1 000
1 000
Задача 4. Модернизация материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов
582 381
14 309
531 405
-
36 667
2017 год
128 929
4 309
114 620
-
10 000
2018 год
153 929
5 000
138 929
-
10 000
2019 год
153 929
5 000
138 929
-
10 000
2020 год
145 595
-
138 929
-
6 667
Основное мероприятие 1. Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы
91 667
14 309
40 691
-
36 667
2017 год
25 000
4 309
10 691
10 000
2018 год
25 000
5 000
10 000
10 000
2019 год
25 000
5 000
10 000
10 000
2020 год
16 667
10 000
6 667
Основное мероприятие 2. Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы
490 714
-
490 714
-
-
2017 год
103 929
-
103 929
2018 год
128 929
-
128 929
2019 год
128 929
-
128 929
2020 год
128 929
128 929
Задача 5. Увеличение объемов сбыта и переработки сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
80 292
-
80 292
-
-
2017 год
20 073
-
20 073
-
-
2018 год
20 073
-
20 073
-
-
2019 год
20 073
-
20 073
-
-
2020 год
20 073
-
20 073
-
-
Основное мероприятие 1. Гарантированный сбыт продукции сельскохозяйственных потребительских кооперативов (развитие системы заготовки, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции)
80 292
-
80 292
-
-
2017 год
20 073
20 073
2018 год
20 073
20 073
2019 год
20 073
20 073
2020 год
20 073
20 073
Строительство производственных объектов, техническая и технологическая модернизация АПК
Всего
8 181 143
82 429
3 353 023
-
4 745 692
2012 год
2 403 356
82 429
785 936
-
1 534 991
2013 год
2 117 060
-
905 233
-
1 211 827
2014 год
1 430 363
-
574 116
-
856 247
2015 год
1 181 600
-
595 281
-
586 318
2016 год
1 048 765
-
492 456
-
556 309
2012-2016 годы
1. Строительство производственных объектов, техническая и технологическая модернизация в животноводстве
3 080 759
-
1 566 624
-
1 514 135
2012 год
629 317
-
326 490
-
302 827
2013 год
711 143
-
408 316
-
302 827
2014 год
544 227
-
241 400
-
302 827
2015 год
601 127
-
298 300
-
302 827
2016 год
594 946
-
292 119
-
302 827
1.1. Софинансирование строительства объектов свиноводства и птицеводства
17 000
-
17 000
-
-
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
17 000
-
17 000
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
1.2. Развитие производства и переработки продукции мясного птицеводства в Республике Саха (Якутия) на 2014-2016 годы
85 500
-
85 500
-
-
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
85 500
-
85 500
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
1.3. Развитие производства и переработки продукции отрасли свиноводства в Республике Саха (Якутия) на 2014-2016 годы
7 640
-
7 640
-
-
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
4 320
-
4 320
-
-
2015 год
3 320
-
3 320
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
1.4. Строительство коровников и животноводческих комплексов
2 201 041
-
686 906
-
1 514 135
2012 год
544 627
-
241 800
-
302 827
2013 год
659 355
-
356 528
-
302 827
2014 год
331 051
-
28 224
-
302 827
2015 год
324 795
-
21 968
-
302 827
2016 год
341 213
-
38 386
-
302 827
1.5. На оплату основного долга по инвестиционным кредитам на строительство объектов животноводства
119 568
-
119 568
-
-
2012 год
73 502
-
73 502
-
-
2013 год
13 038
-
13 038
-
-
2014 год
4 649
-
4 649
-
-
2015 год
28 378
-
28 378
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
1.6. Электрификация и газификация производственных объектов АПК
11 306
-
11 306
-
-
2012 год
1 306
-
1 306
-
-
2013 год
10 000
-
10 000
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
1.7. Возмещение части затрат по строительству и реконструкции конебаз на тебеновочных участках
11 632
-
11 632
-
-
2012 год
2 882
-
2 882
-
-
2013 год
8 750
-
8 750
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
1.8. Строительство ипподромов
10 000
-
10 000
-
-
2012 год
7 000
-
7 000
-
-
2013 год
3 000
-
3 000
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
1.9. Техническая модернизация молочного скотоводства в Республике Саха (Якутия) на 2014-2016 годы
617 073
-
617 073
-
-
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
118 707
-
118 707
-
-
2015 год
244 633
-
244 633
-
-
2016 год
253 733
-
253 733
-
-
2. Строительство, реконструкция и ремонт производственных объектов, техническая и технологическая модернизация в растениеводстве
2 416 809
-
378 486
-
2 038 322
2012 год
1 232 734
-
109 570
-
1 123 164
2013 год
950 694
-
185 694
-
765 000
2014 год
112 782
-
62 176
-
50 606
2015 год
73 933
-
21 046
-
52 886
2016 год
46 666
-
-
-
46 666
2.1. Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования
1 941 214
-
65 502
-
1 875 712
2012 год
1 085 311
-
12 000
-
1 073 311
2013 год
753 502
-
53 502
-
700 000
2014 год
27 188
-
-
-
27 188
2015 год
28 547
-
-
-
28 547
2016 год
46 666
-
-
-
46 666
2.2. Стимулирование деятельности машинно-технологических станций
46 270
-
21 270
-
25 000
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
30 000
-
15 000
-
15 000
2014 год
10 000
-
5 000
-
5 000
2015 год
6 270
-
1 270
-
5 000
2016 год
-
-
-
-
2.3. Техническое перевооружение отрасли растениеводства в РС (Я) на 2014-2016 годы
11 652
-
11 652
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
11 652
11 652
2015 год
-
2016 год
-
2.4. Строительство, реконструкция и ремонт объектов растениеводства
417 672
-
280 062
-
137 610
2012 год
147 423
-
97 570
-
49 853
2013 год
167 192
117 192
-
50 000
2014 год
63 942
-
45 524
-
18 418
2015 год
39 115
-
19 776
-
19 339
2016 год
-
-
-
-
3. Техническое перевооружение и модернизация действующих производств пищевой и перерабатывающей промышленности
2 417 129
82 429
1 246 465
-
1 088 235
2012 год
333 609
82 429
247 180
-
4 000
2013 год
425 872
-
281 872
-
144 000
2014 год
743 954
-
241 140
-
502 814
2015 год
506 541
-
275 936
-
230 605
2016 год
407 153
-
200 337
-
206 816
3.1. Строительство и техническое перевооружение хлебопекарной промышленности
46 708
-
46 708
-
-
2012 год
3 680
-
3 680
-
-
2013 год
21 244
-
21 244
-
-
2014 год
21 784
-
21 784
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
3.2. Строительство и техническое перевооружение мясной промышленности
285 970
82 429
20 950
-
182 591
2012 год
90 809
82 429
4 380
-
4 000
2013 год
18 380
-
14 380
-
4 000
2014 год
176 781
-
2 190
-
174 591
2015 год
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
3.3. Строительство и техническое перевооружение рыбной промышленности
156 263
-
5 000
-
151 263
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
25 000
-
5 000
-
20 000
2014 год
131 263
-
-
-
131 263
2015 год
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
3.4. Строительство и техническое перевооружение плодоовощной промышленности
1 619
-
1 619
-
-
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
1 619
-
1 619
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
3.5. Строительство и техническое перевооружение молочной промышленности
1 196 101
-
573 366
-
622 736
2012 год
177 473
-
177 473
-
-
2013 год
291 768
-
171 768
-
120 000
2014 год
200 926
-
18 966
-
181 960
2015 год
197 880
-
68 920
-
128 960
2016 год
328 054
-
136 238
-
191 816
3.6. Строительство и техническое перевооружение сайылыков
71 494
-
71 494
-
-
2012 год
45 640
-
45 640
-
-
2013 год
17 066
-
17 066
-
-
2014 год
8 788
-
8 788
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
3.7. Возмещение основного долга кредитов и целевых займов, привлеченных в 2009 году на приобретение технологического оборудования
32 014
-
32 014
-
-
2012 год
16 007
-
16 007
-
-
2013 год
16 007
-
16 007
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
3.8.Строительство объектов развития производства пищевых продуктов, включая розлив питьевой воды
57 850
-
12 850
-
45 000
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
12 850
-
12 850
-
-
2014 год
15 000
-
-
-
15 000
2015 год
15 000
-
-
-
15 000
2016 год
15 000
-
-
-
15 000
3.9.Организация производства детского молочного питания в Республике Саха (Якутия) на 2014-2016 годы
355 645
-
269 000
-
86 645
2012 год
-
-
-
-
2013 год
21 938
-
21 938
-
2014 год
57 432
-
57 432
-
2015 год
212 176
-
125 531
-
86 645
2016 год
64 099
-
64 099
-
3.10. Развитие переработки и сбыта продукции северного оленеводства и табунного коневодства в Республике Саха (Якутия) на 2014-2016 годы
21 029
-
21 029
-
-
2012 год
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
2014 год
21 029
-
21 029
-
2015 год
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
3.11. Субсидия на развитие сельскохозяйственной кооперации в рыбопереработке Республики Саха (Якутия) на 2014-2016 годы
9 865
-
9 865
-
-
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
9 865
-
9 865
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
3.12.Развитие производства и переработки продукции животноводства в Республике Саха (Якутия) в целях совершенствования социального питания и продовольственной помощи уязвимым слоям населения на 2014-2016 годы
101 086
-
101 086
-
-
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
101 086
-
101 086
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
3.13.Субсидия на возмещение части затрат по строительству, реконструкции производственных объектов для логистического центра по сбыту сельскохозяйственной продукции
81 485
-
81 485
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
-
2015 год
81 485
81 485
2016 год
-
-
4. Техническая модернизация рыбохозяйственного комплекса
61 381
-
61 381
-
-
2012 год
11 055
-
11 055
-
-
2013 год
24 000
-
24 000
-
-
2014 год
26 326
-
26 326
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
4.1. Модернизация рыбопромысловых хозяйств
61 381
-
61 381
-
-
2012 год
11 055
-
11 055
-
-
2013 год
24 000
-
24 000
-
-
2014 год
26 326
-
26 326
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
5. Привлечение инвестиций в развитие отрасли АПК, стимулирование внедрения современных технологий хозяйствующими субъектами АПК
205 066
-
100 066
-
105 000
2012 год
196 641
-
91 641
-
105 000
2013 год
5 351
-
5 351
-
-
2014 год
3 074
-
3 074
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
5.1. Поддержка инвестиционных проектов на промышленной основе путем увеличения уставного капитала
155 000
-
50 000
-
105 000
2012 год
155 000
-
50 000
-
105 000
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
5.2. Проведение проектно-изыскательских работ
50 066
-
50 066
-
-
2012 год
41 641
-
41 641
-
-
2013 год
5 351
-
5 351
-
-
2014 год
3 074
-
3 074
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
Создание общих условий функционирования АПК
Всего
4 310 899
214 134
2 661 765
-
1 435 000
2012 год
447 959
25 147
422 812
-
-
2013 год
479 906
23 857
456 048
-
-
2014 год
421 139
42 451
378 689
-
-
2015 год
1 355 445
59 204
596 242
-
700 000
2016 год
1 606 449
63 475
807 974
-
735 000
2012-2016 годы
1. Повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса
9 925
-
9 925
-
-
2012 год
5 000
-
5 000
-
-
2013 год
4 925
-
4 925
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
2. Снижение рисков в сельском хозяйстве
56 000
-
56 000
-
-
2012 год
35 100
-
35 100
-
-
2013 год
20 900
-
20 900
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
2.1. Содержание сети сельских АЗС
42 200
-
42 200
-
-
2012 год
28 200
-
28 200
-
-
2013 год
14 000
-
14 000
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
2.2. Неснижаемые запасы ГСМ
13 800
-
13 800
-
-
2012 год
6 900
-
6 900
-
-
2013 год
6 900
-
6 900
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
3. Совершенствование системы информационного и информационно-консультационного обеспечения в сфере сельского хозяйства
160 015
-
160 015
-
-
2012 год
28 032
-
28 032
-
-
2013 год
30 728
-
30 728
-
-
2014 год
30 632
-
30 632
-
-
2015 год
35 440
-
35 440
-
-
2016 год
35 182
-
35 182
-
-
3.1. Информатизация АПК
48 023
-
48 023
-
-
2012 год
9 500
-
9 500
-
-
2013 год
9 500
-
9 500
-
-
2014 год
9 500
-
9 500
-
-
2015 год
10 023
-
10 023
-
-
2016 год
9 500
-
9 500
-
-
3.2. Информационно-консультационное обеспечение
111 992
-
111 992
-
-
2012 год
18 532
18 532
-
-
2013 год
21 228
-
21 228
-
-
2014 год
21 132
-
21 132
-
-
2015 год
25 417
-
25 417
-
-
2016 год
25 682
-
25 682
-
-
4. Организация республиканских мероприятий
225 821
-
225 821
-
-
2012 год
56 706
-
56 706
-
-
2013 год
60 503
-
60 503
-
-
2014 год
36 451
-
36 451
-
-
2015 год
35 312
-
35 312
-
-
2016 год
36 849
-
36 849
-
-
5. Обеспечение доступности финансовых ресурсов для сельхозтоваропроизводителей и предприятий АПК
2 658 091
196 837
1 026 255
-
1 435 000
2012 год
214 480
25 147
189 333
-
-
2013 год
244 538
23 857
220 680
-
-
2014 год
261 793
42 451
219 342
-
-
2015 год
998 325
59 204
239 121
-
700 000
2016 год
938 956
46 178
157 778
-
735 000
5.1. Возмещение части затрат по уплате процентов по краткосрочным кредитам и займам
1 801 658
77 994
288 664
-
1 435 000
2012 год
87 768
4 500
83 268
-
-
2013 год
83 150
6 633
76 517
-
-
2014 год
78 912
22 787
56 126
-
-
2015 год
779 342
29 279
50 064
-
700 000
2016 год
772 485
14 795
22 690
-
735 000
5.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам
776 434
118 843
657 591
-
-
2012 год
86 712
20 647
66 065
-
-
2013 год
121 388
17 224
104 163
-
-
2014 год
182 881
19 664
163 217
-
-
2015 год
218 982
29 925
189 058
-
-
2016 год
166 471
31 383
135 088
-
-
5.3. Пополнение Залогового фонда
80 000
-
80 000
-
-
2012 год
40 000
-
40 000
-
-
2013 год
40 000
-
40 000
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
6. Формирование кадрового потенциала АПК
422 478
-
422 478
-
-
2012 год
94 891
-
94 891
-
-
2013 год
104 562
-
104 562
-
-
2014 год
84 977
-
84 977
-
-
2015 год
84 474
-
84 474
-
-
2016 год
53 574
-
53 574
-
-
6.1. Совершенствование условий и процессов получения аграрного профессионального образования
88 721
-
88 721
-
-
2012 год
20 300
-
20 300
-
-
2013 год
23 939
-
23 939
-
-
2014 год
16 998
-
16 998
-
-
2015 год
17 484
-
17 484
-
-
2016 год
10 000
-
10 000
-
-
6.1.1. Развитие дополнительного образования работников АПК на базе Института повышения квалификации ФГБОУ ВПО ЯГСХА
48 100
-
48 100
-
-
2012 год
9 800
-
9 800
-
-
2013 год
9 800
-
9 800
-
-
2014 год
9 500
-
9 500
-
-
2015 год
9 500
-
9 500
-
-
2016 год
9 500
-
9 500
-
-
6.1.2. Укрепление материально-технической базы агрошкол и подсобных хозяйств образовательных учреждений
40 621
-
40 621
-
-
2012 год
10 500
-
10 500
-
-
2013 год
14 139
-
14 139
-
-
2014 год
7 498
-
7 498
-
-
2015 год
7 984
-
7 984
-
-
2016 год
500
-
500
-
-
6.2. Поддержка кадрового обеспечения
179 683
-
179 683
-
-
2012 год
29 450
-
29 450
-
-
2013 год
42 233
-
42 233
-
-
2014 год
36 000
-
36 000
-
-
2015 год
36 000
-
36 000
-
-
2016 год
36 000
-
36 000
-
-
6.3. Развитие менеджмента в сельском хозяйстве
107 541
-
107 541
-
-
2012 год
31 668
-
31 668
-
-
2013 год
26 417
-
26 417
-
-
2014 год
24 620
-
24 620
-
-
2015 год
24 620
-
24 620
-
-
2016 год
216
-
216
-
-
6.4. Негосударственное пенсионное обеспечение руководителей и работников организаций АПК
6 500
-
6 500
-
-
2012 год
4 000
-
4 000
-
-
2013 год
2 500
-
2 500
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
6.5. Санаторно-курортное лечение работников АПК
40 033
-
40 033
-
-
2012 год
9 473
-
9 473
-
-
2013 год
9 473
-
9 473
-
-
2014 год
7 358
-
7 358
-
-
2015 год
6 370
-
6 370
-
-
2016 год
7 358
-
7 358
-
-
7. Прирост качественных показателей АПК в результате внедрения научных разработок
61 362
-
61 362
-
-
2012 год
13 750
-
13 750
-
-
2013 год
13 750
-
13 750
-
-
2014 год
6 790
-
6 790
-
-
2015 год
9 790
-
9 790
-
-
2016 год
17 282
-
17 282
-
-
8. Стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития АПК
496
-
496
-
-
2012 год
-
-
-
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
496
-
496
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
9. Финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по предоставлению займов организациям АПК
307 407
-
307 407
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
100 000
100 000
2016 год
207 407
207 407
10. Финансовое обеспечение части затрат по перевозке сельскохозяйственной и промысловой продукции, сырья, кормов, семенного материала, в том числе по завозу сельскохозяйственной продукции, кормов в арктические, северные улусы и вывозу промысловой продукции из арктических и северных улусов
136 510
-
136 510
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
-
2016 год
136 510
136 510
11. Организация кормозаготовительной кампании 2015 года
51 100
-
51 100
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
51 100
51 100
2016 год
-
-
12. Неотложные меры по созданию условий для устойчивой зимовки скота и лошадей
144 396
-
144 396
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
41 005
41 005
2016 год
103 391
103 391
13. Предоставление сельским поселениям иных межбюджетных трансфертов за достижение наилучших показателей сельского хозяйства
60 000
-
60 000
-
-
2012 год
2013 год
2014 год
-
2015 год
-
2016 год
60 000
60 000
14. Всероссийская сельскохозяйственная перепись в 2016 году
17 297
17 297
-
-
-
2012 год
-
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
-
2016 год
17 297
17 297
Развитие кормопроизводства
Всего
483 816
111 687
372 129
-
-
2017 год
127 725
16 229
111 497
-
-
2018 год
177 068
47 729
129 339
-
-
2019 год
113 376
47 729
65 647
-
-
2020 год
65 647
-
65 647
-
-
2017-2020 годы
Задача 1. Увеличение объемов производства кормов, в том числе за счет вовлечения в оборот заброшенных земель
304 647
-
304 647
-
-
2017 год
70 317
-
70 317
-
-
2018 год
120 572
-
120 572
-
-
2019 год
56 879
-
56 879
-
-
2020 год
56 879
-
56 879
-
-
Основное мероприятие 1. Модернизация и обновление материально-технической базы кормопроизводства
304 647
-
304 647
-
-
2017 год
70 317
-
70 317
2018 год
120 572
-
120 572
2019 год
56 879
-
56 879
2020 год
56 879
-
56 879
Задача 2. Расширение посевов кормовых культур
179 169
111 687
67 482
-
-
2017 год
57 408
16 229
41 179
-
-
2018 год
56 497
47 729
8 768
-
-
2019 год
56 497
47 729
8 768
-
-
2020 год
8 768
-
8 768
-
-
Основное мероприятие 1. Увеличение объемов производства кормовых культур (приобретение семян под посев кормовых культур)
178 257
111 687
66 571
-
-
2017 год
56 497
16 229
40 268
2018 год
56 497
47 729
8 768
2019 год
56 497
47 729
8 768
2020 год
8 768
8 768
Объем средств, подлежащий возврату в федеральный бюджет согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 №999
911
-
911
-
-
2017 год
911
-
911
2018 год
-
2019 год
-
2020 год
-
Развитие северного оленеводства
Всего
2 513 484
286 574
2 226 910
-
-
2017 год
830 034
199 406
630 628
-
-
2018 год
575 678
43 584
532 094
-
-
2019 год
575 678
43 584
532 094
-
-
2020 год
532 094
-
532 094
-
-
2017-2020 годы
Задача 1. Обеспечение роста численности поголовья северных домашних оленей
2 124 945
286 574
1 838 371
-
-
2017 год
716 367
199 406
516 961
-
-
2018 год
484 054
43 584
440 470
-
-
2019 год
484 054
43 584
440 470
-
-
2020 год
440 470
-
440 470
-
-
Основное мероприятие 1. Сохранение поголовья северных домашних оленей
2 124 945
286 574
1 838 371
-
-
2017 год
716 367
199 406
516 961
-
-
2018 год
484 054
43 584
440 470
-
-
2019 год
484 054
43 584
440 470
-
-
2020 год
440 470
-
440 470
-
-
1.1. Выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке северного оленеводства
2 051 233
286 574
1 764 659
-
-
2017 год
694 189
199 406
494 783
2018 год
466 876
43 584
423 292
2019 год
466 876
43 584
423 292
2020 год
423 292
423 292
1.2. Товарная поставка сверхремонтного молодняка и перегон бычков-производителей
45 000
-
45 000
-
-
2017 год
15 000
15 000
2018 год
10 000
10 000
2019 год
10 000
10 000
2020 год
10 000
10 000
1.3. Поддержка казенного предприятия по северному домашнему оленеводству
28 712
-
28 712
-
-
2017 год
7 178
7 178
2018 год
7 178
7 178
2019 год
7 178
7 178
2020 год
7 178
7 178
Задача 2. Увеличение объемов производства продукции традиционных подотраслей животноводства (северного домашнего оленеводства)
135 350
-
135 350
-
-
2017 год
39 653
-
39 653
-
-
2018 год
31 899
-
31 899
-
-
2019 год
31 899
-
31 899
-
-
2020 год
31 899
-
31 899
-
-
Основное мероприятие 1. Поддержка доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей (развитие системы заготовки, переработки и реализации продукции северного домашнего оленеводства)
135 350
-
135 350
-
-
2017 год
39 653
-
39 653
-
-
2018 год
31 899
-
31 899
-
-
2019 год
31 899
-
31 899
-
-
2020 год
31 899
-
31 899
-
-
1.1. Поддержка заготовки и транспортировки мяса домашних оленей
62 612
-
62 612
-
-
2017 год
20 153
20 153
2018 год
14 153
14 153
2019 год
14 153
14 153
2020 год
14 153
14 153
1.2. Поддержка заготовки и переработки продукции оленеводства: пантов, боя рогов и другой биопродукции
64 238
-
64 238
-
-
2017 год
17 000
17 000
2018 год
15 746
15 746
2019 год
15 746
15 746
2020 год
15 746
15 746
1.3. Внеулусная перевозка шкуры домашних оленей
8 500
-
8 500
-
-
2017 год
2 500
2 500
2018 год
2 000
2 000
2019 год
2 000
2 000
2020 год
2 000
2 000
Задача 3. Обновление материально технической базы северного домашнего оленеводства
253 189
-
253 189
-
-
2017 год
74 014
-
74 014
-
-
2018 год
59 725
-
59 725
-
-
2019 год
59 725
-
59 725
-
-
2020 год
59 725
-
59 725
-
-
Основное мероприятие 1. Строительство и модернизация объектов оленеводства
93 315
-
93 315
-
-
2017 год
26 424
26 424
2018 год
22 297
22 297
2019 год
22 297
22 297
2020 год
22 297
22 297
Основное мероприятие 2. Модернизация и обновление материально-технической базы оленеводства
159 874
-
159 874
-
-
2017 год
47 590
47 590
2018 год
37 428
37 428
2019 год
37 428
37 428
2020 год
37 428
37 428
Обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК
Всего
6 954 226
-
6 405 181
-
549 045
2017 год
1 849 695
-
1 717 395
-
132 300
2018 год
1 702 489
-
1 563 574
-
138 915
2019 год
1 701 021
-
1 562 106
-
138 915
2020 год
1 701 021
-
1 562 106
-
138 915
2017-2020 годы
Задача 1. Повышение продовольственной безопасности Республики Саха (Якутия)
78 614
-
78 614
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
2018 год
26 205
-
26 205
-
-
2019 год
26 205
-
26 205
-
-
2020 год
26 205
-
26 205
-
-
Основное мероприятие 1. Обеспечение качества и безопасности пищевой продукции
78 614
-
78 614
-
-
2017 год
-
-
2018 год
26 205
26 205
2019 год
26 205
26 205
2020 год
26 205
26 205
Задача 2. Увеличение (сохранение на оптимальном уровне) объемов переработки сельскохозяйственного сырья
886 275
-
886 275
-
-
2017 год
287 613
-
287 613
-
-
2018 год
199 554
-
199 554
-
-
2019 год
199 554
-
199 554
-
-
2020 год
199 554
-
199 554
-
-
Основное мероприятие 1. Стимулирование увеличения объема закупок сельскохозяйственной продукции перерабатывающими предприятиями (поддержка производства комбикормов)
777 022
-
777 022
-
-
2017 год
178 360
178 360
2018 год
199 554
199 554
2019 год
199 554
199 554
2020 год
199 554
199 554
Основное мероприятие 2. Увеличение объемов производства продукции табунного коневодства и скотоводства (заготовка мяса лошадей и КРС)
109 253
-
109 253
-
-
2017 год
109 253
-
109 253
2018 год
-
-
-
2019 год
-
-
-
2020 год
-
-
-
Задача 3. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры
541 006
-
541 006
-
-
2017 год
135 251
-
135 251
-
-
2018 год
135 251
-
135 251
-
-
2019 год
135 251
-
135 251
-
-
2020 год
135 251
-
135 251
-
-
Основное мероприятие 1. Снижение затрат по внеулусной перевозке сельскохозяйственной и промысловой продукции, сырья, кормов, семенного материала
541 006
-
541 006
-
-
2017 год
135 251
135 251
2018 год
135 251
135 251
2019 год
135 251
135 251
2020 год
135 251
135 251
Задача 4. Расширение межрегиональных, межулусных торговых связей
26 567
-
26 567
-
-
2017 год
3 467
-
3 467
-
-
2018 год
7 700
-
7 700
-
-
2019 год
7 700
-
7 700
-
-
2020 год
7 700
-
7 700
-
-
Основное мероприятие 1. Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения излишков продукции на межрегиональные, межулусные рынки
26 567
-
26 567
-
-
2017 год
3 467
3 467
2018 год
7 700
7 700
2019 год
7 700
7 700
2020 год
7 700
7 700
Задача 5. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера
260 047
-
260 047
-
-
2017 год
107 947
-
107 947
-
-
2018 год
50 700
-
50 700
-
-
2019 год
50 700
-
50 700
-
-
2020 год
50 700
-
50 700
-
-
Основное мероприятие 1. Создание условий для устойчивой зимовки скота и лошадей (транспортные расходы по перевозке кормов)
260 047
-
260 047
-
-
2017 год
107 947
107 947
2018 год
50 700
50 700
2019 год
50 700
50 700
2020 год
50 700
50 700
Задача 6. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных
5 161 718
-
4 612 673
-
549 045
2017 год
1 315 417
-
1 183 117
-
132 300
2018 год
1 283 079
-
1 144 164
-
138 915
2019 год
1 281 611
-
1 142 696
-
138 915
2020 год
1 281 611
-
1 142 696
-
138 915
Основное мероприятие 1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями обеспечивающими исполнение государственной функции по противоэпизоотии
423 917
-
423 917
-
-
2017 год
122 891
122 891
2018 год
100 342
100 342
2019 год
100 342
100 342
2020 год
100 342
100 342
Основное мероприятие 2. Оказание услуг (выполнение работ) по ветеринарному обеспечению
4 640 204
-
4 091 159
-
549 045
2017 год
1 167 598
1 035 298
132 300
2018 год
1 158 514
1 019 599
138 915
2019 год
1 157 046
1 018 131
138 915
2020 год
1 157 046
1 018 131
138 915
Основное мероприятие 3. Строительство ветеринарно-испытательных лабораторий (ветеринарно-испытательная лаборатория в с. Амга Амгинского улуса)
189
-
189
-
-
2017 год
189
189
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
Основное мероприятие 4. Проведение мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации АЧС на территории РФ
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
Основное мероприятие 5. Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных
97 408
-
97 408
-
-
2017 год
24 739
24 739
2018 год
24 223
24 223
2019 год
24 223
24 223
2020 год
24 223
24 223
Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
Всего
915 156
-
915 156
-
-
2017 год
303 125
-
303 125
-
-
2018 год
155 968
-
155 968
-
-
2019 год
228 032
-
228 032
-
-
2020 год
228 032
-
228 032
-
-
2017-2020 годы
Задача 1. Увеличение объемов приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями, осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции, техники и оборудования, в том числе высокотехнологичных машин и оборудования
471 215
-
471 215
-
-
2017 год
123 381
-
123 381
-
-
2018 год
69 374
-
69 374
-
-
2019 год
139 230
-
139 230
-
-
2020 год
139 230
-
139 230
-
-
Основное мероприятие 1. Модернизация и обновление машинно-тракторного парка подотраслей сельского хозяйства
308 320
-
308 320
-
-
2017 год
61 757
61 757
2018 год
61 757
61 757
2019 год
92 403
92 403
2020 год
92 403
92 403
Основное мероприятие 2. Модернизация и обновление оборудования предприятий по производству хлеба и хлебобулочных изделий
137 896
-
137 896
-
-
2017 год
36 624
36 624
2018 год
7 618
7 618
2019 год
46 827
46 827
2020 год
46 827
46 827
Основное мероприятие 3. Модернизация и обновление оборудования по организациям, занимающимся первичной и последующей (промышленной) переработкой сельскохозяйственной продукции
25 000
-
25 000
-
-
2017 год
25 000
-
25 000
2018 год
-
-
-
2019 год
-
-
-
2020 год
-
-
Задача 2. Улучшение информационного, консультационного и кадрового обеспечения АПК
443 941
-
443 941
-
-
2017 год
179 744
-
179 744
-
-
2018 год
86 593
-
86 593
-
-
2019 год
88 802
-
88 802
-
-
2020 год
88 802
-
88 802
-
-
Основное мероприятие 1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями, обеспечивающими исполнение государственной функции по информационному и консультационному обеспечению АПК
81 604
-
81 604
-
-
2017 год
81 604
81 604
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
Основное мероприятие 2. Проведение обучающих семинаров, курсов на базе научных, учебных учреждений
38 000
-
38 000
-
-
2017 год
9 500
9 500
2018 год
9 500
9 500
2019 год
9 500
9 500
2020 год
9 500
9 500
Основное мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы подсобных хозяйств учебных учреждений среднего образования
34 801
-
34 801
-
-
2017 год
12 266
12 266
2018 год
7 512
7 512
2019 год
7 511
7 511
2020 год
7 511
7 511
Основное мероприятие 4. Санаторно-курортное лечение работников АПК
29 434
-
29 434
-
-
2017 год
7 358
7 358
2018 год
7 358
7 358
2019 год
7 358
7 358
2020 год
7 358
7 358
Основное мероприятие 5. Негосударственное пенсионное обеспечение директоров совхозов
9 888
-
9 888
-
-
2017 год
5 472
5 472
2018 год
-
-
2019 год
2 208
2 208
2020 год
2 208
2 208
Основное мероприятие 6. Освещение реализации Госпрограммы в СМИ, книгоиздательская деятельность, изготовление нагрудных знаков, бланков, проведение республиканских мероприятий, семинаров-совещаний, конкурсов, соревнований среди работников АПК
110 954
-
110 954
-
-
2017 год
47 060
47 060
2018 год
21 450
21 450
2019 год
21 222
21 222
2020 год
21 222
21 222
Основное мероприятие 7. Оплата услуг по предоставлению экономико-статистической информации, не вошедшей в Государственный заказ на выполнение республиканской программы статистических работ
19 313
-
19 313
-
-
2017 год
4 536
4 536
2018 год
4 773
4 773
2019 год
5 002
5 002
2020 год
5 002
5 002
Основное мероприятие 8. Обеспечение условий для закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственных организациях республики
108 000
-
108 000
-
-
2017 год
-
-
2018 год
36 000
36 000
2019 год
36 000
36 000
2020 год
36 000
36 000
Основное мероприятие 9. Подготовка кадров по табунному коневодству (создание центров по подготовке)
11 948
-
11 948
-
-
2017 год
11 948
11 948
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК
Всего
3 455 063
44 600
2 907 907
-
502 556
2017 год
925 184
44 600
754 151
-
126 433
2018 год
821 671
-
696 297
-
125 374
2019 год
854 104
-
728 730
-
125 374
2020 год
854 104
-
728 730
-
125 374
2017-2020 годы
Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов в животноводстве
2 236 643
15 462
1 796 808
-
424 373
2017 год
629 779
15 462
511 317
-
103 000
2018 год
535 621
-
428 497
-
107 124
2019 год
535 621
-
428 497
-
107 124
2020 год
535 621
-
428 497
-
107 124
Основное мероприятие 1. Снижение инвестиционных издержек при модернизации и создании объектов животноводства
2 236 643
15 462
1 796 808
-
424 373
2017 год
629 779
15 462
511 317
-
103 000
2018 год
535 621
-
428 497
-
107 124
2019 год
535 621
-
428 497
-
107 124
2020 год
535 621
-
428 497
-
107 124
1.1. Возмещение части затрат 2011-2014 годов по строительству животноводческих комплексов на 100 и более скотомест и строительству коровников на 50 и более скотомест, включая приобретение и монтаж технологического оборудования
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
1.2. Финансовое обеспечение части затрат по оплате лизинговых платежей в 2013-2017 годах по договорам финансовой аренды (лизинга) животноводческих комплексов с мощностью от 200 до 400 скотомест (от 100 до 200 голов дойного стада), включая технологическое оборудование животноводческих комплексов, строительство которых начато в 2012 году за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
39 813
-
39 813
-
-
2017 год
39 813
39 813
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
1.3. Возмещение части затрат 2011-2014 годов по строительству второй и последующих очередей животноводческих комплексов на 100 и более скотомест, введенных в 2011-2014 годах, реконструкции и модернизации действующих животноводческих комплексов на 100 и более скотомест в 2011-2014 годах
22 712
-
22 712
-
-
2017 год
22 712
22 712
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
1.4. Строительство, реконструкция и модернизация коровников малых форм хозяйствования
36 791
-
36 791
-
-
2017 год
36 791
36 791
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
1.5. Грантовая поддержка на строительство, реконструкцию, модернизацию летних ферм (сайылыков)
100 000
-
80 000
-
20 000
2017 год
25 000
20 000
5 000
2018 год
25 000
20 000
5 000
2019 год
25 000
20 000
5 000
2020 год
25 000
20 000
5 000
1.6. Грантовая поддержка на строительство типовых коневодческих баз
499 239
-
399 391
-
99 848
2017 год
125 000
100 000
25 000
2018 год
124 746
99 797
24 949
2019 год
124 746
99 797
24 949
2020 год
124 746
99 797
24 949
1.7. Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования (создание и модернизация ЖВК (молочных ферм)
1 538 087
15 462
1 218 100
-
304 525
2017 год
380 462
15 462
292 000
73 000
2018 год
385 875
-
308 700
77 175
2019 год
385 875
-
308 700
77 175
2020 год
385 875
308 700
77 175
1.8. Животноводческий комплекс для ГБУ РС(Я) ГП "Бытантай" Эвено-Бытантайского улуса
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
Задача 2. Повышение инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов в растениеводстве
375 000
-
302 000
-
73 000
2017 год
101 250
-
83 000
-
18 250
2018 год
91 250
-
73 000
-
18 250
2019 год
91 250
-
73 000
-
18 250
2020 год
91 250
-
73 000
-
18 250
Основное мероприятие 1. Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования
375 000
-
302 000
-
73 000
2017 год
101 250
-
83 000
-
18 250
2018 год
91 250
-
73 000
-
18 250
2019 год
91 250
-
73 000
-
18 250
2020 год
91 250
-
73 000
-
18 250
1.1. Создание и модернизация картофелехранилищ (овощехранилищ)
365 000
-
292 000
-
73 000
2017 год
91 250
-
73 000
18 250
2018 год
91 250
-
73 000
18 250
2019 год
91 250
-
73 000
18 250
2020 год
91 250
73 000
18 250
1.2. Создание и модернизация тепличных комплексов)
10 000
-
10 000
-
-
2017 год
10 000
-
10 000
2018 год
-
-
-
2019 год
-
-
-
2020 год
-
-
Задача 3. Повышение инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности
256 058
-
250 875
-
5 183
2017 год
59 891
-
54 708
-
5 183
2018 год
43 767
-
43 767
-
-
2019 год
76 200
-
76 200
-
-
2020 год
76 200
-
76 200
-
-
Основное мероприятие 1. Снижение инвестиционных издержек при модернизации и создании объектов пищевой и перерабатывающей промышленности
256 058
-
250 875
-
5 183
2017 год
59 891
-
54 708
-
5 183
2018 год
43 767
-
43 767
-
-
2019 год
76 200
-
76 200
-
-
2020 год
76 200
-
76 200
-
-
1.1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов пищевой и перерабатывающей промышленности
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
2018 год
-
-
2019 год
-
-
2020 год
-
-
1.2. Строительство цеха по убою и переработке продукции свиноводства
103 658
-
98 475
-
5 183
2017 год
59 891
54 708
5 183
2018 год
43 767
43 767
2019 год
-
-
2020 год
-
-
1.3. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов молочной промышленности
152 400
-
152 400
-
-
2017 год
-
-
2018 год
-
-
2019 год
76 200
76 200
2020 год
76 200
76 200
Задача 4. Улучшение условий доступа предприятий АПК к кредитным ресурсам
587 362
29 138
558 224
-
-
2017 год
134 264
29 138
105 126
-
-
2018 год
151 033
-
151 033
-
-
2019 год
151 033
-
151 033
-
-
2020 год
151 033
-
151 033
-
-
Основное мероприятие 1. Снижение затрат предприятий АПК на обслуживание инвестиционных кредитов (займов) (за исключением расходов софинансируемых из федерального бюджета)
536 025
-
536 025
-
-
2017 год
97 873
97 873
2018 год
145 387
145 387
2019 год
146 382
146 382
2020 год
146 382
146 382
Основное мероприятие 2. Снижение затрат организаций АПК на обслуживание краткосрочных кредитов (займов)
51 210
29 138
22 072
-
-
2017 год
36 264
29 138
7 126
2018 год
5 645
-
5 645
2019 год
4 650
-
4 650
2020 год
4 650
4 650
Объем средств, подлежащий возврату в федеральный бюджет согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 №999
127
-
127
-
-
2017 год
127
-
127
2018 год
-
-
-
2019 год
-
-
-
2020 год
-
-
Развитие финансово-кредитной системы АПК
Всего
1 068 230
-
1 068 230
-
-
2017 год
163 348
-
163 348
-
-
2018 год
301 574
-
301 574
-
-
2019 год
301 654
-
301 654
-
-
2020 год
301 654
-
301 654
-
-
2017-2020 годы
Задача 1. Улучшение условий доступа предприятий АПК к кредитным ресурсам
1 068 230
-
1 068 230
-
-
2017 год
163 348
-
163 348
-
-
2018 год
301 574
-
301 574
-
-
2019 год
301 654
-
301 654
-
-
2020 год
301 654
-
301 654
-
-
Основное мероприятие 1. Предоставление льготных займов организациям АПК (развитие системы заготовки, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции)
962 650
-
962 650
-
-
2017 год
143 048
143 048
2018 год
273 148
273 148
2019 год
273 228
273 228
2020 год
273 228
273 228
Основное мероприятие 2. Снижение затрат организаций АПК на обслуживание краткосрочных кредитов (займов)
105 580
-
105 580
-
-
2017 год
20 300
20 300
2018 год
28 427
28 427
2019 год
28 427
28 427
2020 год
28 427
28 427
Научно-техническое обеспечение развития сельского хозяйства
Всего
54 000
-
54 000
-
-
2017 год
13 500
-
13 500
-
-
2018 год
13 500
-
13 500
-
-
2019 год
13 500
-
13 500
-
-
2020 год
13 500
-
13 500
-
-
2017-2020 годы
Задача 1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства, животноводства направленное на ускоренное импортозамещение; восстановление и сохранение плодородия мерзлотных почв, предупреждение возникновения и распространения болезней животных на территории Республики Саха (Якутия)
54 000
-
54 000
-
-
2017 год
13 500
-
13 500
-
-
2018 год
13 500
-
13 500
-
-
2019 год
13 500
-
13 500
-
-
2020 год
13 500
-
13 500
-
-
Основное мероприятие 1. Создание и внедрение разработок, основанных на достижениях науки
54 000
-
54 000
-
-
2017 год
13 500
13 500
2018 год
13 500
13 500
2019 год
13 500
13 500
2020 год
13 500
13 500
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 19.12.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 090.060.010 Общие положения, 090.060.030 Сельскохозяйственные товаропроизводители |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: