Основная информация
Дата опубликования: | 22 июля 2016г. |
Номер документа: | RU14000201600662 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Саха (Якутия) |
Принявший орган: | Глава Республики Саха (Якутия) |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Указы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
УКАЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ", УТВЕРЖДЕННУЮ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 12.10.2011 N 969
Во исполнение пункта 5 статьи 16 Закона Республики Саха (Якутия) от 5 февраля 2014 г. 1280-З N 111-V "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)", в соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия), утвержденным Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 8 мая 2011 г. N 636, постановляю:
1. Внести в государственную программу Республики Саха (Якутия) "Управление государственными финансами и государственным долгом", утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. N 969, следующие изменения:
1.1. В строке "Предельный объем средств на реализацию Программы" паспорта государственной программы цифры за 2016 год "30 926 593" заменить цифрами "30 655 258".
1.2. Таблицу 16 по источникам финансирования раздела 3 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему Указу.
1.3. Приложение N 4 Программы изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему Указу.
1.4. Приложение N 5 Программы изложить согласно приложению N 3 к настоящему Указу.
1.5. Приложение N 6 Программы изложить согласно приложению N 4 к настоящему Указу.
2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.
Глава
Республики Саха (Якутия)
Е.БОРИСОВ
г. Якутск
22 июля 2016 года
N 1327
Приложение N 1
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 22 июля 2016 г. N 1327
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
Источник финансирования
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ВСЕГО:
18 484 865
23 089 637
24 025 909
25 475 156
30 655 258
31 426 773
32 240 642
32 240 642
Федеральный бюджет
46 421
46 666
52 794
53 581
62 133
57 013
57 013
57 013
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
18 438 443
23 042 971
23 973 115
25 421 575
30 593 125
31 369 760
32 183 629
32 183 629
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
Приложение N 2
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 22 июля 2016 г. N 1327
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА
НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ"
тыс. руб.
N
Наименование мероприятия
Всего
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
Местные бюджеты
ОАО "РИК"
Внебюджетные средства
Инвестиционная надбавка
ВСЕГО:
217 638 881,0
432 634,0
217 206 247,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2012 год
18 484 865,0
46 421,0
18 438 443,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
23 089 637,0
46 666,0
23 042 971,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
24 025 909,0
52 794,0
23 973 115,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
25 475 156,0
53 581,0
25 421 575,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
30 655 258,0
62 133,0
30 593 125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
31 426 773,0
57 013,0
31 369 760,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
32 240 642,0
57 013,0
32 183 629,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
32 240 642,0
57 013,0
32 183 629,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление Программой
3 711 887,0
0,0
3 711 887,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2012 год
748 788,0
0,0
748 788,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
1 038 746,0
0,0
1 038 746,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
312 117,0
0,0
312 117,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
339 002,0
0,0
339 002,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
318 700,0
0,0
318 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
318 178,0
0,0
318 178,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
318 178,0
0,0
318 178,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
318 178,0
0,0
318 178,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Стратегическое направление 1.
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса
9 486 005,0
0,0
9 486 005,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2012 год
1 835 983,0
0,0
1 835 983,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
2 931 768,0
0,0
2 931 768,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
2 325 381,0
0,0
2 325 381,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
712 318,0
0,0
712 318,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
570 555,0
0,0
570 555,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
420 000,0
0,0
420 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
345 000,0
0,0
345 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
345 000,0
0,0
345 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Стратегическое направление 2.
Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления
183 918 488,0
432 634,0
183 485 853,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2012 год
15 095 878,0
46 421,0
15 049 456,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
18 231 589,0
46 666,0
18 184 923,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
19 968 331,0
52 794,0
19 915 537,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
22 449 275,0
53 581,0
22 395 694,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
27 531 527,0
62 133,0
27 469 394,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
27 201 296,0
57 013,0
27 144 283,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
26 720 296,0
57 013,0
26 663 283,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
26 720 296,0
57 013,0
26 663 283,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Стратегическое направление 3.
Оптимизация управления государственным долгом Республики Саха (Якутия)
20 522 503,0
0,0
20 522 503,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2012 год
804 217,0
0,0
804 217,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
887 534,0
0,0
887 534,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
1 420 080,0
0,0
1 420 080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
1 974 561,0
0,0
1 974 561,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
2 234 476,0
0,0
2 234 476,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
3 487 299,0
0,0
3 487 299,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
4 857 168,0
0,0
4 857 168,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
4 857 168,0
0,0
4 857 168,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Стратегическое направление 4.
Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение N 3
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 22 июля 2016 г. N 1327
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ"
N
Наименование подпрограммы / задачи / мероприятия
ВСЕГО:
Федеральный бюджет
Государственный бюджет РС(Я), в том числе:
Местные бюджеты
Внебюджетные
средства
Инвестиционная надбавка
Всего
Бюджетные ассигнования
Бюджетные кредиты
Всего
в том числе государственные гарантии
ВСЕГО:
217 638 882
432 634
217 206 247
217 206 247
0
0
0
0
0
2012 год
18 484 865
46 421
18 438 445
18 438 443
0
0
0
0
0
2013 год
23 089 637
46 666
23 042 972
23 042 971
0
0
0
0
0
2014 год
24 025 909
52 794
23 973 114
23 973 115
0
0
0
0
0
2015 год
25 475 156
53 581
25 421 575
25 421 575
0
0
0
0
0
2016 год
30 655 258
62 133
30 593 125
30 593 125
0
0
0
0
0
2017 год
31 426 773
57 013
31 369 760
31 369 760
0
0
0
0
0
2018 год
32 240 642
57 013
32 183 629
32 183 629
0
0
0
0
0
2019 год
32 240 642
57 013
32 183 629
32 183 629
0
0
0
0
0
-
Управление Программой
3 711 887
0
3 711 887
3 711 887
0
0
0
0
0
2012 год
748 788
0
748 788
748 788
0
0
0
0
0
2013 год
1 038 746
0
1 038 746
1 038 746
0
0
0
0
0
2014 год
312 117
0
312 117
312 117
0
0
0
0
0
2015 год
339 002
0
339 002
339 002
0
0
0
0
0
2016 год
318 700
0
318 700
318 700
0
0
0
0
0
2017 год
318 178
0
318 178
318 178
0
0
0
0
0
2018 год
318 178
0
318 178
318 178
0
0
0
0
0
2019 год
318 178
0
318 178
318 178
0
0
0
0
0
1
Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организации бюджетного процесса"
9 486 005
0
9 486 005
9 486 005
0
0
0
0
0
2012 год
1 835 983
0
1 835 983
1 835 983
0
0
0
0
0
2013 год
2 931 768
2 931 768
2 931 768
0
0
0
0
0
2014 год
2 325 381
2 325 381
2 325 381
0
0
0
0
0
2015 год
712 318
712 318
712 318
0
0
0
0
0
2016 год
570 555
570 555
570 555
0
0
0
0
0
2017 год
420 000
420 000
420 000
0
0
0
0
0
2018 год
345 000
345 000
345 000
0
0
0
0
0
2019 год
345 000
345 000
345 000
0
0
0
0
0
1.1.
Задача "Своевременная и качественная подготовка проекта государственного бюджета Республики Саха (Якутия)"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.
Задача "Обеспечение исполнения государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и формирование бюджетной отчетности"
8 557 552
0
8 557 552
8 557 552
0
0
0
0
0
2012 год
1 518 630
0
1 518 630
1 518 630
0
0
0
0
0
2013 год
2 767 348
0
2 767 348
2 767 348
0
0
0
0
0
2014 год
2 195 259
0
2 195 259
2 195 259
0
0
0
0
0
2015 год
593 960
0
593 960
593 960
0
0
0
0
0
2016 год
492 355
0
492 355
492 355
0
0
0
0
0
2017 год
380 000
0
380 000
380 000
0
0
0
0
0
2018 год
305 000
0
305 000
305 000
0
0
0
0
0
2019 год
305 000
0
305 000
305 000
0
0
0
0
0
1.2.1.
Резервный фонд Правительства Республики Саха (Якутия)
1 421 146
0
1 421 146
1 421 146
0
0
0
0
0
2012 год
200 000
0
200 000
200 000
0
0
0
0
0
2013 год
360 000
0
360 000
360 000
0
0
0
0
0
2014 год
290 000
0
290 000
290 000
0
0
0
0
0
2015 год
171 146
0
171 146
171 146
0
0
0
0
0
2016 год
100 000
0
100 000
100 000
0
0
0
0
0
2017 год
100 000
0
100 000
100 000
0
0
0
0
0
2018 год
100 000
0
100 000
100 000
0
0
0
0
0
2019 год
100 000
0
100 000
100 000
0
0
0
0
0
1.2.2.
Резервный фонд Правительства Республики Саха (Якутия) на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
6 050 630
0
6 050 630
6 050 630
0
0
0
0
0
2012 год
1 113 030
0
1 113 030
1 113 030
0
0
0
0
0
2013 год
2 205 191
0
2 205 191
2 205 191
0
0
0
0
0
2014 год
1 710 150
0
1 710 150
1 710 150
0
0
0
0
0
2015 год
214 904
0
214 904
214 904
0
0
0
0
0
2016 год
207 355
0
207 355
207 355
0
0
0
0
0
2017 год
200 000
0
200 000
200 000
0
0
0
0
0
2018 год
200 000
0
200 000
200 000
0
0
0
0
0
2019 год
200 000
0
200 000
200 000
0
0
0
0
0
1.2.3.
Выезд за пределы Республики Саха (Якутия)
32 811
0
32 811
32 811
0
0
0
0
0
2012 год
5 600
0
5 600
5 600
0
0
0
0
0
2013 год
2 157
0
2 157
2 157
0
0
0
0
0
2014 год
54
0
54
54
0
0
0
0
0
2015 год
5 000
0
5 000
5 000
0
0
0
0
0
2016 год
5 000
0
5 000
5 000
0
0
0
0
0
2017 год
5 000
0
5 000
5 000
0
0
0
0
0
2018 год
5 000
0
5 000
5 000
0
0
0
0
0
2019 год
5 000
0
5 000
5 000
0
0
0
0
0
1.2.4.
Исполнение судебных решений по исковым заявлениям
1 057 572
0
1 057 572
1 057 572
0
0
0
0
0
2012 год
200 000
0
200 000
200 000
0
0
0
0
0
2013 год
200 000
0
200 000
200 000
0
0
0
0
0
2014 год
195 000
0
195 000
195 000
0
0
0
0
0
2015 год
207 572
0
207 572
207 572
0
0
0
0
0
2016 год
180 000
0
180 000
180 000
0
0
0
0
0
2017 год
75 000
0
75 000
75 000
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.5.
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа гражданам, выезжающим за пределы Республики Саха (Якутия) в связи с закрытием населенных пунктов
93
0
93
93
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
55
0
55
55
0
0
0
0
0
2015 год
38
0
38
38
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.
Задача "Создание условия для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)"
200 000
0
200 000
200 000
0
0
0
0
0
2012 год
40 000
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
2013 год
40 000
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
40 000
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
2018 год
40 000
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
2019 год
40 000
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
1.3.1.
Мероприятия по повышению качества управления финансами
200 000
0
200 000
200 000
0
0
0
0
0
2012 год
40 000
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
2013 год
40 000
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
40 000
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
2018 год
40 000
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
2019 год
40 000
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
1.4.
Задача "Создание условия для повышения эффективности бюджетных расходов"
604 389
0
604 389
604 389
0
0
0
0
0
2012 год
153 289
0
153 289
153 289
0
0
0
0
0
2013 год
124 420
0
124 420
124 420
0
0
0
0
0
2014 год
130 122
0
130 122
130 122
0
0
0
0
0
2015 год
118 358
0
118 358
118 358
0
0
0
0
0
2016 год
78 200
0
78 200
78 200
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4.1.
Программа Правительства Республики Саха (Якутия) по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014 - 2016 годы
581 731
0
581 731
581 731
0
0
0
0
0
2012 год
153 289
0
153 289
153 289
0
0
0
0
0
2013 год
124 420
0
124 420
124 420
0
0
0
0
0
2014 год
119 526
0
119 526
119 526
0
0
0
0
0
2015 год
110 196
0
110 196
110 196
0
0
0
0
0
2016 год
74 300
0
74 300
74 300
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4.2.
Разработка и реализация муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4.3.
Мероприятия за счет Программы по повышению эффективности бюджетных расходов
22 658
0
22 658
22 658
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
10 596
0
10 596
10 596
0
0
0
0
0
2015 год
8 162
0
8 162
8 162
0
0
0
0
0
2016 год
3 900
0
3 900
3 900
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5.
Задача "Обеспечение прозрачности бюджетного процесса":
124 064
0
124 064
124 064
0
0
0
0
0
2012 год
124 064
0
124 064
124 064
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5.1.
Оказание услуг (выполнение работ) Центром информатизации бюджетного процесса при Министерстве финансов Республики Саха (Якутия)
118 641
0
118 641
118 641
0
0
0
0
0
2012 год
118 641
0
118 641
118 641
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5.2.
Мероприятия об аренде спутникового сегмента для обеспечения функционирования выделенной сети связи исполнительных органов государственной власти
5 423
0
5 423
5 423
0
0
0
0
0
2012 год
5 423
0
5 423
5 423
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления"
183 918 488
432 634
183 485 854
183 485 854
0
0
0
0
0
2012 год
15 095 878
46 421
15 049 457
15 049 457
0
0
0
0
0
2013 год
18 231 590
46 666
18 184 924
18 184 924
0
0
0
0
0
2014 год
19 968 330
52 794
19 915 536
19 915 536
0
0
0
0
0
2015 год
22 449 275
53 581
22 395 694
22 395 694
0
0
0
0
0
2016 год
27 531 527
62 133
27 469 394
27 469 394
0
0
0
0
0
2017 год
27 201 296
57 013
27 144 283
27 144 283
0
0
0
0
0
2018 год
26 720 296
57 013
26 663 283
26 663 283
0
0
0
0
0
2019 год
26 720 296
57 013
26 663 283
26 663 283
0
0
0
0
0
2.1.
Задача "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)"
114 001 865
0
114 001 865
114 001 865
0
0
0
0
0
2012 год
8 598 655
0
8 598 655
8 598 655
0
0
0
0
0
2013 год
10 654 158
0
10 654 158
10 654 158
0
0
0
0
0
2014 год
10 213 193
0
10 213 193
10 213 193
0
0
0
0
0
2015 год
13 577 991
0
13 577 991
13 577 991
0
0
0
0
0
2016 год
17 703 500
0
17 703 500
17 703 500
0
0
0
0
0
2017 год
17 751 456
0
17 751 456
17 751 456
0
0
0
0
0
2018 год
17 751 456
0
17 751 456
17 751 456
0
0
0
0
0
2019 год
17 751 456
0
17 751 456
17 751 456
0
0
0
0
0
2.1.1.
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
114 001 865
0
114 001 865
114 001 865
0
0
0
0
0
2012 год
8 598 655
0
8 598 655
8 598 655
0
0
0
0
0
2013 год
10 654 158
0
10 654 158
10 654 158
0
0
0
0
0
2014 год
10 213 193
0
10 213 193
10 213 193
0
0
0
0
0
2015 год
13 577 991
0
13 577 991
13 577 991
0
0
0
0
0
2016 год
17 703 500
0
17 703 500
17 703 500
0
0
0
0
0
2017 год
17 751 456
0
17 751 456
17 751 456
0
0
0
0
0
2018 год
17 751 456
0
17 751 456
17 751 456
0
0
0
0
0
2019 год
17 751 456
0
17 751 456
17 751 456
0
0
0
0
0
2.2.
Задача "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)"
8 915 221
0
8 915 221
8 915 221
0
0
0
0
0
2012 год
1 165 786
0
1 165 786
1 165 786
0
0
0
0
0
2013 год
800 607
0
800 607
800 607
0
0
0
0
0
2014 год
2 039 088
0
2 039 088
2 039 088
0
0
0
0
0
2015 год
719 787
0
719 787
719 787
0
0
0
0
0
2016 год
1 246 815
0
1 246 815
1 246 815
0
0
0
0
0
2017 год
881 046
0
881 046
881 046
0
0
0
0
0
2018 год
1 031 046
0
1 031 046
1 031 046
0
0
0
0
0
2019 год
1 031 046
0
1 031 046
1 031 046
0
0
0
0
0
2.2.1.
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
8 915 221
0
8 915 221
8 915 221
0
0
0
0
0
2012 год
1 165 786
0
1 165 786
1 165 786
0
0
0
0
0
2013 год
800 607
0
800 607
800 607
0
0
0
0
0
2014 год
2 039 088
0
2 039 088
2 039 088
0
0
0
0
0
2015 год
719 787
0
719 787
719 787
0
0
0
0
0
2016 год
1 246 815
0
1 246 815
1 246 815
0
0
0
0
0
2017 год
881 046
0
881 046
881 046
0
0
0
0
0
2018 год
1 031 046
0
1 031 046
1 031 046
0
0
0
0
0
2019 год
1 031 046
0
1 031 046
1 031 046
0
0
0
0
0
2.3.
Задача "Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)"
6 975 353
0
6 975 353
6 975 353
0
0
0
0
0
2012 год
537 742
0
537 742
537 742
0
0
0
0
0
2013 год
1 330 407
0
1 330 407
1 330 407
0
0
0
0
0
2014 год
1 005 171
0
1 005 171
1 005 171
0
0
0
0
0
2015 год
1 076 275
0
1 076 275
1 076 275
0
0
0
0
0
2016 год
1 065 641
0
1 065 641
1 065 641
0
0
0
0
0
2017 год
1 074 039
0
1 074 039
1 074 039
0
0
0
0
0
2018 год
443 039
0
443 039
443 039
0
0
0
0
0
2019 год
443 039
0
443 039
443 039
0
0
0
0
0
2.3.1.
Софинансирование расходных обязательств по оплате стоимости проезда в отпуск работников муниципальных учреждений образования и культуры, проживающих в арктической (северной) зоне
1 283 561
0
1 283 561
1 283 561
0
0
0
0
0
2012 год
140 715
0
140 715
140 715
0
0
0
0
0
2013 год
115 035
0
115 035
115 035
0
0
0
0
0
2014 год
172 012
0
172 012
172 012
0
0
0
0
0
2015 год
168 549
0
168 549
168 549
0
0
0
0
0
2016 год
171 214
0
171 214
171 214
0
0
0
0
0
2017 год
172 012
0
172 012
172 012
0
0
0
0
0
2018 год
172 012
0
172 012
172 012
0
0
0
0
0
2019 год
172 012
0
172 012
172 012
0
0
0
0
0
2.3.2.
Софинансирование расходных обязательств городского округа "город Якутск", возникающих в связи с осуществлением городом Якутском функций столицы
1 972 011
0
1 972 011
1 972 011
0
0
0
0
0
2012 год
184 610
0
184 610
184 610
0
0
0
0
0
2013 год
199 065
0
199 065
199 065
0
0
0
0
0
2014 год
218 252
0
218 252
218 252
0
0
0
0
0
2015 год
285 976
0
285 976
285 976
0
0
0
0
0
2016 год
271 027
0
271 027
271 027
0
0
0
0
0
2017 год
271 027
0
271 027
271 027
0
0
0
0
0
2018 год
271 027
0
271 027
271 027
0
0
0
0
0
2019 год
271 027
0
271 027
271 027
0
0
0
0
0
2.3.3.
Софинансирование расходных обязательств по реализации плана мероприятий комплексного развития муниципального образования на 2013-2017 годы
3 040 250
0
3 040 250
3 040 250
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
555 000
0
555 000
555 000
0
0
0
0
0
2014 год
609 100
0
609 100
609 100
0
0
0
0
0
2015 год
621 750
0
621 750
621 750
0
0
0
0
0
2016 год
623 400
0
623 400
623 400
0
0
0
0
0
2017 год
631 000
0
631 000
631 000
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3.4.
Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия) на софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций) в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики
467 114
0
467 114
467 114
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
461 307
0
461 307
461 307
0
0
0
0
0
2014 год
5 807
0
5 807
5 807
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
2.4.
Задача "Финансовое обеспечение полномочий Республики Саха (Якутия), переданных муниципальным образованиям"
54 026 049
432 634
53 593 415
53 593 415
0
0
0
0
0
2012 год
4 793 695
46 421
4 747 274
4 747 274
0
0
0
0
0
2013 год
5 446 418
46 666
5 399 752
5 399 752
0
0
0
0
0
2014 год
6 710 878
52 794
6 658 084
6 658 084
0
0
0
0
0
2015 год
7 075 222
53 581
7 021 641
7 021 641
0
0
0
0
0
2016 год
7 515 571
62 133
7 453 438
7 453 438
0
0
0
0
0
2017 год
7 494 755
57 013
7 437 742
7 437 742
0
0
0
0
0
2018 год
7 494 755
57 013
7 437 742
7 437 742
0
0
0
0
0
2019 год
7 494 755
57 013
7 437 742
7 437 742
0
0
0
0
0
2.4.1.
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
432 634
432 634
0
0
0
0
0
0
0
2012 год
46 421
46 421
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
46 666
46 666
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
52 794
52 794
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
53 581
53 581
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
62 133
62 133
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
57 013
57 013
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
57 013
57 013
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
57 013
57 013
0
0
0
0
0
0
0
2.4.2.
Выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению органами местного самоуправления муниципальных районов переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений
53 587 999
0
53 587 999
53 587 999
0
0
0
0
0
2012 год
4 746 597
0
4 746 597
4 746 597
0
0
0
0
0
2013 год
5 399 075
0
5 399 075
5 399 075
0
0
0
0
0
2014 год
6 657 407
0
6 657 407
6 657 407
0
0
0
0
0
2015 год
7 020 964
0
7 020 964
7 020 964
0
0
0
0
0
2016 год
7 452 761
0
7 452 761
7 452 761
0
0
0
0
0
2017 год
7 437 065
0
7 437 065
7 437 065
0
0
0
0
0
2018 год
7 437 065
0
7 437 065
7 437 065
0
0
0
0
0
2019 год
7 437 065
0
7 437 065
7 437 065
0
0
0
0
0
2.4.3.
Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации федеральных законов "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" и "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"
5 416
0
5 416
5 416
0
0
0
0
0
2012 год
677
0
677
677
0
0
0
0
0
2013 год
677
0
677
677
0
0
0
0
0
2014 год
677
0
677
677
0
0
0
0
0
2015 год
677
0
677
677
0
0
0
0
0
2016 год
677
0
677
677
0
0
0
0
0
2017 год
677
0
677
677
0
0
0
0
0
2018 год
677
0
677
677
0
0
0
0
0
2019 год
677
0
677
677
0
0
0
0
0
3
Подпрограмма "Оптимизация управления государственным долгом"
20 522 503
0
20 522 503
20 522 503
0
0
0
0
0
2012 год
804 217
0
804 217
804 217
0
0
0
0
0
2013 год
887 534
0
887 534
887 534
0
0
0
0
0
2014 год
1 420 080
0
1 420 080
1 420 080
0
0
0
0
0
2015 год
1 974 561
0
1 974 561
1 974 561
0
0
0
0
0
2016 год
2 234 476
0
2 234 476
2 234 476
0
0
0
0
0
2017 год
3 487 299
0
3 487 299
3 487 299
0
0
0
0
0
2018 год
4 857 168
0
4 857 168
4 857 168
0
0
0
0
0
2019 год
4 857 168
0
4 857 168
4 857 168
0
0
0
0
0
3.1.
Задача "Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры государственного долга"
91 715
0
91 715
91 715
0
0
0
0
0
2012 год
5 029
0
5 029
5 029
0
0
0
0
0
2013 год
6 027
0
6 027
6 027
0
0
0
0
0
2014 год
10 611
0
10 611
10 611
0
0
0
0
0
2015 год
14 083
0
14 083
14 083
0
0
0
0
0
2016 год
15 352
0
15 352
15 352
0
0
0
0
0
2017 год
13 527
0
13 527
13 527
0
0
0
0
0
2018 год
13 543
0
13 543
13 543
0
0
0
0
0
2019 год
13 543
0
13 543
13 543
0
0
0
0
0
3.1.1.
Оплата услуг рейтинговых агентств
52 190
0
52 190
52 190
0
0
0
0
0
2012 год
3 889
0
3 889
3 889
0
0
0
0
0
2013 год
4 967
0
4 967
4 967
0
0
0
0
0
2014 год
4 230
0
4 230
4 230
0
0
0
0
0
2015 год
7 593
0
7 593
7 593
0
0
0
0
0
2016 год
8 834
0
8 834
8 834
0
0
0
0
0
2017 год
7 567
0
7 567
7 567
0
0
0
0
0
2018 год
7 555
0
7 555
7 555
0
0
0
0
0
2019 год
7 555
0
7 555
7 555
0
0
0
0
0
3.1.2.
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения (комиссии) агентам за оказание агентских услуг в сфере обслуживания, размещения, выкупа, обмена и погашения государственных долговых обязательств
39 525
0
39 525
39 525
0
0
0
0
0
2012 год
1 140
0
1 140
1 140
0
0
0
0
0
2013 год
1 060
0
1 060
1 060
0
0
0
0
0
2014 год
6 381
0
6 381
6 381
0
0
0
0
0
2015 год
6 490
0
6 490
6 490
0
0
0
0
0
2016 год
6 518
0
6 518
6 518
0
0
0
0
0
2017 год
5 960
0
5 960
5 960
0
0
0
0
0
2018 год
5 988
0
5 988
5 988
0
0
0
0
0
2019 год
5 988
0
5 988
5 988
0
0
0
0
0
3.2.
Задача "Сокращение стоимости обслуживания и совершенствования механизмов управления государственным долгом"
20 430 788
0
20 430 788
20 430 788
0
0
0
0
0
2012 год
799 188
0
799 188
799 188
0
0
0
0
0
2013 год
881 507
0
881 507
881 507
0
0
0
0
0
2014 год
1 409 469
0
1 409 469
1 409 469
0
0
0
0
0
2015 год
1 960 478
0
1 960 478
1 960 478
0
0
0
0
0
2016 год
2 219 124
0
2 219 124
2 219 124
0
0
0
0
0
2017 год
3 473 772
0
3 473 772
3 473 772
0
0
0
0
0
2018 год
4 843 625
0
4 843 625
4 843 625
0
0
0
0
0
2019 год
4 843 625
0
4 843 625
4 843 625
0
0
0
0
0
3.2.1.
Обслуживание государственного долга
20 430 788
0
20 430 788
20 430 788
0
0
0
0
0
2012 год
799 188
0
799 188
799 188
0
0
0
0
0
2013 год
881 507
0
881 507
881 507
0
0
0
0
0
2014 год
1 409 469
0
1 409 469
1 409 469
0
0
0
0
0
2015 год
1 960 478
0
1 960 478
1 960 478
0
0
0
0
0
2016 год
2 219 124
0
2 219 124
2 219 124
0
0
0
0
0
2017 год
3 473 772
0
3 473 772
3 473 772
0
0
0
0
0
2018 год
4 843 625
0
4 843 625
4 843 625
0
0
0
0
0
2019 год
4 843 625
0
4 843 625
4 843 625
0
0
0
0
0
4
Подпрограмма "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение N 4
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 22 июля 2016 г. N 1327
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ"
N п/п
Цель осуществления закупки
ОКПД <**> (наименование закупки)
Источник финансирования (ФБ, ГБ, МБ, ВБ)
РС (ГРБС, ПБС)
Наименование подпрограммы / мероприятия государственной программы
Ожидаемый результат <*> (индикатор)
На 2016 год (оценка)
В т.ч. закупок
На плановый период
на 2017 год (план)
в т.ч. закупок
на 2018 год (план)
в т.ч. закупок
на 2019 год (план)
в т.ч. закупок
ИТОГО по государственной программе
1
Всего по разделу "Управление Программой"
318 699,71
25 163,50
318 178,00
24 882,00
318 178,00
24 882,00
318 178,00
24 882,00
1.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций - центральный аппарат
ГБ
ГРБС
318 699,71
25 163,50
318 178,00
24 882,00
318 178,00
24 882,00
318 178,00
24 882,00
64.2
ГБ
ГРБС
1 252,00
1 252,00
1 252,00
1 252,00
1 252,00
1 252,00
1 252,00
1 252,00
72.22
600
600
600
600
600
600
600
600
72.21
1 850,70
1 850,70
2 155,00
2 155,00
2 155,00
2 155,00
2 155,00
2 155,00
30.02
3 900,00
3 900,00
400
400
460
460
460
460
75.24
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
21.12
850
850
873
873
880
880
880
880
000 (закупки до 100 т. р.)
14 710,80
14 710,80
17 602,00
17 602,00
17 535,00
17 535,00
17 535,00
17 535,00
2
Всего по основному направлению 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организации бюджетного процесса"
548 636,52
36 979,48
420 000,00
0
345 000,00
0
0
0
2.1.
Задача 1.4. "Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов"
52 381,13
36 979,48
0
0
0
0
0
0
2.1.1.
Программа Правительства Республики Саха (Якутия) по повышению эффективности бюджетных расходов
Создание условий для эффективного ответственного управления общественными финансами, повышение устойчивости консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия)
ГБ
ГРБС
52 381,13
36 979,48
0
0
0
0
0
0
72.22
ГБ
ГРБС
26 000,00
26 000,00
73.2
2 900,00
2 900,00
000 (закупки до 100 т. р.)
8 079,48
8 079,48
3
Всего по основному направлению 3 "Оптимизация управления государственным долгом Республики Саха (Якутия)"
2 234 475,78
136 604,22
3 487 298,80
768 228,64
4 857 167,00
2 171 475,92
4 857 167,00
2 889 954,34
3.1.
Задача 3.1. "Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры государственного долга"
15 351,48
868
13 527,00
887,37
13 542,50
5 895,79
13 542,50
6 015,79
3.1.1.
Оплата услуг рейтинговых агентств по наблюдению и поддержанию международных и национальных рейтингов Республики Саха (Якутия) и по присвоению рейтингов отдельным выпускам облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия)
Отношение рыночных заимствований (кредитов кредитных организаций и государственных ценных бумаг) к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений, на конец года
ГБ
ГРБС
8833,38
7567,20
7554,70
7554,70
3.1.2.
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения (комиссии) агентам за оказание агентских услуг в сфере обслуживания, размещения, выкупа, обмена и погашения государственных долговых обязательств
ГРБС
6518,10
868
5959,80
887,37
5987,80
5895,79
5987,80
6015,79
67.11
768
768
687,37
687,37
695,79
695,79
815,79
815,79
67.12
0
0
0
0
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
000 (закупки до 100 т. р.)
100
100
200
200
200
200
200
200
3.2.
Задача 3.2. "Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом"
2 219 124,30
135 736,22
3 473 771,80
767 341,27
4 843 624,50
2 165 580,13
4 843 624,50
2 883 938,55
3.2.1.
Обслуживание государственного долга
Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах государственного бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставленных из бюджетной системы Российской Федерации
ГБ
ГРБС
135 736,22
135 736,22
767 341,27
767 341,27
2 165 580,13
2 165 580,13
2 883 938,55
2 883 938,55
65.12
135 736,22
135 736,22
767 341,27
767 341,27
2 165 580,13
2 165 580,13
2 883 938,55
2 883 938,55
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
УКАЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ", УТВЕРЖДЕННУЮ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 12.10.2011 N 969
Во исполнение пункта 5 статьи 16 Закона Республики Саха (Якутия) от 5 февраля 2014 г. 1280-З N 111-V "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)", в соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия), утвержденным Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 8 мая 2011 г. N 636, постановляю:
1. Внести в государственную программу Республики Саха (Якутия) "Управление государственными финансами и государственным долгом", утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. N 969, следующие изменения:
1.1. В строке "Предельный объем средств на реализацию Программы" паспорта государственной программы цифры за 2016 год "30 926 593" заменить цифрами "30 655 258".
1.2. Таблицу 16 по источникам финансирования раздела 3 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему Указу.
1.3. Приложение N 4 Программы изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему Указу.
1.4. Приложение N 5 Программы изложить согласно приложению N 3 к настоящему Указу.
1.5. Приложение N 6 Программы изложить согласно приложению N 4 к настоящему Указу.
2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.
Глава
Республики Саха (Якутия)
Е.БОРИСОВ
г. Якутск
22 июля 2016 года
N 1327
Приложение N 1
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 22 июля 2016 г. N 1327
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
Источник финансирования
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ВСЕГО:
18 484 865
23 089 637
24 025 909
25 475 156
30 655 258
31 426 773
32 240 642
32 240 642
Федеральный бюджет
46 421
46 666
52 794
53 581
62 133
57 013
57 013
57 013
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
18 438 443
23 042 971
23 973 115
25 421 575
30 593 125
31 369 760
32 183 629
32 183 629
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
Приложение N 2
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 22 июля 2016 г. N 1327
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА
НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ"
тыс. руб.
N
Наименование мероприятия
Всего
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
Местные бюджеты
ОАО "РИК"
Внебюджетные средства
Инвестиционная надбавка
ВСЕГО:
217 638 881,0
432 634,0
217 206 247,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2012 год
18 484 865,0
46 421,0
18 438 443,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
23 089 637,0
46 666,0
23 042 971,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
24 025 909,0
52 794,0
23 973 115,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
25 475 156,0
53 581,0
25 421 575,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
30 655 258,0
62 133,0
30 593 125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
31 426 773,0
57 013,0
31 369 760,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
32 240 642,0
57 013,0
32 183 629,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
32 240 642,0
57 013,0
32 183 629,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление Программой
3 711 887,0
0,0
3 711 887,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2012 год
748 788,0
0,0
748 788,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
1 038 746,0
0,0
1 038 746,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
312 117,0
0,0
312 117,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
339 002,0
0,0
339 002,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
318 700,0
0,0
318 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
318 178,0
0,0
318 178,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
318 178,0
0,0
318 178,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
318 178,0
0,0
318 178,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Стратегическое направление 1.
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса
9 486 005,0
0,0
9 486 005,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2012 год
1 835 983,0
0,0
1 835 983,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
2 931 768,0
0,0
2 931 768,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
2 325 381,0
0,0
2 325 381,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
712 318,0
0,0
712 318,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
570 555,0
0,0
570 555,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
420 000,0
0,0
420 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
345 000,0
0,0
345 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
345 000,0
0,0
345 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Стратегическое направление 2.
Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления
183 918 488,0
432 634,0
183 485 853,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2012 год
15 095 878,0
46 421,0
15 049 456,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
18 231 589,0
46 666,0
18 184 923,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
19 968 331,0
52 794,0
19 915 537,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
22 449 275,0
53 581,0
22 395 694,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
27 531 527,0
62 133,0
27 469 394,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
27 201 296,0
57 013,0
27 144 283,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
26 720 296,0
57 013,0
26 663 283,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
26 720 296,0
57 013,0
26 663 283,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Стратегическое направление 3.
Оптимизация управления государственным долгом Республики Саха (Якутия)
20 522 503,0
0,0
20 522 503,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2012 год
804 217,0
0,0
804 217,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
887 534,0
0,0
887 534,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
1 420 080,0
0,0
1 420 080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
1 974 561,0
0,0
1 974 561,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
2 234 476,0
0,0
2 234 476,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
3 487 299,0
0,0
3 487 299,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
4 857 168,0
0,0
4 857 168,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
4 857 168,0
0,0
4 857 168,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Стратегическое направление 4.
Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение N 3
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 22 июля 2016 г. N 1327
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ"
N
Наименование подпрограммы / задачи / мероприятия
ВСЕГО:
Федеральный бюджет
Государственный бюджет РС(Я), в том числе:
Местные бюджеты
Внебюджетные
средства
Инвестиционная надбавка
Всего
Бюджетные ассигнования
Бюджетные кредиты
Всего
в том числе государственные гарантии
ВСЕГО:
217 638 882
432 634
217 206 247
217 206 247
0
0
0
0
0
2012 год
18 484 865
46 421
18 438 445
18 438 443
0
0
0
0
0
2013 год
23 089 637
46 666
23 042 972
23 042 971
0
0
0
0
0
2014 год
24 025 909
52 794
23 973 114
23 973 115
0
0
0
0
0
2015 год
25 475 156
53 581
25 421 575
25 421 575
0
0
0
0
0
2016 год
30 655 258
62 133
30 593 125
30 593 125
0
0
0
0
0
2017 год
31 426 773
57 013
31 369 760
31 369 760
0
0
0
0
0
2018 год
32 240 642
57 013
32 183 629
32 183 629
0
0
0
0
0
2019 год
32 240 642
57 013
32 183 629
32 183 629
0
0
0
0
0
-
Управление Программой
3 711 887
0
3 711 887
3 711 887
0
0
0
0
0
2012 год
748 788
0
748 788
748 788
0
0
0
0
0
2013 год
1 038 746
0
1 038 746
1 038 746
0
0
0
0
0
2014 год
312 117
0
312 117
312 117
0
0
0
0
0
2015 год
339 002
0
339 002
339 002
0
0
0
0
0
2016 год
318 700
0
318 700
318 700
0
0
0
0
0
2017 год
318 178
0
318 178
318 178
0
0
0
0
0
2018 год
318 178
0
318 178
318 178
0
0
0
0
0
2019 год
318 178
0
318 178
318 178
0
0
0
0
0
1
Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организации бюджетного процесса"
9 486 005
0
9 486 005
9 486 005
0
0
0
0
0
2012 год
1 835 983
0
1 835 983
1 835 983
0
0
0
0
0
2013 год
2 931 768
2 931 768
2 931 768
0
0
0
0
0
2014 год
2 325 381
2 325 381
2 325 381
0
0
0
0
0
2015 год
712 318
712 318
712 318
0
0
0
0
0
2016 год
570 555
570 555
570 555
0
0
0
0
0
2017 год
420 000
420 000
420 000
0
0
0
0
0
2018 год
345 000
345 000
345 000
0
0
0
0
0
2019 год
345 000
345 000
345 000
0
0
0
0
0
1.1.
Задача "Своевременная и качественная подготовка проекта государственного бюджета Республики Саха (Якутия)"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.
Задача "Обеспечение исполнения государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и формирование бюджетной отчетности"
8 557 552
0
8 557 552
8 557 552
0
0
0
0
0
2012 год
1 518 630
0
1 518 630
1 518 630
0
0
0
0
0
2013 год
2 767 348
0
2 767 348
2 767 348
0
0
0
0
0
2014 год
2 195 259
0
2 195 259
2 195 259
0
0
0
0
0
2015 год
593 960
0
593 960
593 960
0
0
0
0
0
2016 год
492 355
0
492 355
492 355
0
0
0
0
0
2017 год
380 000
0
380 000
380 000
0
0
0
0
0
2018 год
305 000
0
305 000
305 000
0
0
0
0
0
2019 год
305 000
0
305 000
305 000
0
0
0
0
0
1.2.1.
Резервный фонд Правительства Республики Саха (Якутия)
1 421 146
0
1 421 146
1 421 146
0
0
0
0
0
2012 год
200 000
0
200 000
200 000
0
0
0
0
0
2013 год
360 000
0
360 000
360 000
0
0
0
0
0
2014 год
290 000
0
290 000
290 000
0
0
0
0
0
2015 год
171 146
0
171 146
171 146
0
0
0
0
0
2016 год
100 000
0
100 000
100 000
0
0
0
0
0
2017 год
100 000
0
100 000
100 000
0
0
0
0
0
2018 год
100 000
0
100 000
100 000
0
0
0
0
0
2019 год
100 000
0
100 000
100 000
0
0
0
0
0
1.2.2.
Резервный фонд Правительства Республики Саха (Якутия) на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
6 050 630
0
6 050 630
6 050 630
0
0
0
0
0
2012 год
1 113 030
0
1 113 030
1 113 030
0
0
0
0
0
2013 год
2 205 191
0
2 205 191
2 205 191
0
0
0
0
0
2014 год
1 710 150
0
1 710 150
1 710 150
0
0
0
0
0
2015 год
214 904
0
214 904
214 904
0
0
0
0
0
2016 год
207 355
0
207 355
207 355
0
0
0
0
0
2017 год
200 000
0
200 000
200 000
0
0
0
0
0
2018 год
200 000
0
200 000
200 000
0
0
0
0
0
2019 год
200 000
0
200 000
200 000
0
0
0
0
0
1.2.3.
Выезд за пределы Республики Саха (Якутия)
32 811
0
32 811
32 811
0
0
0
0
0
2012 год
5 600
0
5 600
5 600
0
0
0
0
0
2013 год
2 157
0
2 157
2 157
0
0
0
0
0
2014 год
54
0
54
54
0
0
0
0
0
2015 год
5 000
0
5 000
5 000
0
0
0
0
0
2016 год
5 000
0
5 000
5 000
0
0
0
0
0
2017 год
5 000
0
5 000
5 000
0
0
0
0
0
2018 год
5 000
0
5 000
5 000
0
0
0
0
0
2019 год
5 000
0
5 000
5 000
0
0
0
0
0
1.2.4.
Исполнение судебных решений по исковым заявлениям
1 057 572
0
1 057 572
1 057 572
0
0
0
0
0
2012 год
200 000
0
200 000
200 000
0
0
0
0
0
2013 год
200 000
0
200 000
200 000
0
0
0
0
0
2014 год
195 000
0
195 000
195 000
0
0
0
0
0
2015 год
207 572
0
207 572
207 572
0
0
0
0
0
2016 год
180 000
0
180 000
180 000
0
0
0
0
0
2017 год
75 000
0
75 000
75 000
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.5.
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа гражданам, выезжающим за пределы Республики Саха (Якутия) в связи с закрытием населенных пунктов
93
0
93
93
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
55
0
55
55
0
0
0
0
0
2015 год
38
0
38
38
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.
Задача "Создание условия для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)"
200 000
0
200 000
200 000
0
0
0
0
0
2012 год
40 000
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
2013 год
40 000
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
40 000
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
2018 год
40 000
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
2019 год
40 000
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
1.3.1.
Мероприятия по повышению качества управления финансами
200 000
0
200 000
200 000
0
0
0
0
0
2012 год
40 000
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
2013 год
40 000
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
40 000
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
2018 год
40 000
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
2019 год
40 000
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
1.4.
Задача "Создание условия для повышения эффективности бюджетных расходов"
604 389
0
604 389
604 389
0
0
0
0
0
2012 год
153 289
0
153 289
153 289
0
0
0
0
0
2013 год
124 420
0
124 420
124 420
0
0
0
0
0
2014 год
130 122
0
130 122
130 122
0
0
0
0
0
2015 год
118 358
0
118 358
118 358
0
0
0
0
0
2016 год
78 200
0
78 200
78 200
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4.1.
Программа Правительства Республики Саха (Якутия) по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014 - 2016 годы
581 731
0
581 731
581 731
0
0
0
0
0
2012 год
153 289
0
153 289
153 289
0
0
0
0
0
2013 год
124 420
0
124 420
124 420
0
0
0
0
0
2014 год
119 526
0
119 526
119 526
0
0
0
0
0
2015 год
110 196
0
110 196
110 196
0
0
0
0
0
2016 год
74 300
0
74 300
74 300
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4.2.
Разработка и реализация муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4.3.
Мероприятия за счет Программы по повышению эффективности бюджетных расходов
22 658
0
22 658
22 658
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
10 596
0
10 596
10 596
0
0
0
0
0
2015 год
8 162
0
8 162
8 162
0
0
0
0
0
2016 год
3 900
0
3 900
3 900
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5.
Задача "Обеспечение прозрачности бюджетного процесса":
124 064
0
124 064
124 064
0
0
0
0
0
2012 год
124 064
0
124 064
124 064
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5.1.
Оказание услуг (выполнение работ) Центром информатизации бюджетного процесса при Министерстве финансов Республики Саха (Якутия)
118 641
0
118 641
118 641
0
0
0
0
0
2012 год
118 641
0
118 641
118 641
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5.2.
Мероприятия об аренде спутникового сегмента для обеспечения функционирования выделенной сети связи исполнительных органов государственной власти
5 423
0
5 423
5 423
0
0
0
0
0
2012 год
5 423
0
5 423
5 423
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления"
183 918 488
432 634
183 485 854
183 485 854
0
0
0
0
0
2012 год
15 095 878
46 421
15 049 457
15 049 457
0
0
0
0
0
2013 год
18 231 590
46 666
18 184 924
18 184 924
0
0
0
0
0
2014 год
19 968 330
52 794
19 915 536
19 915 536
0
0
0
0
0
2015 год
22 449 275
53 581
22 395 694
22 395 694
0
0
0
0
0
2016 год
27 531 527
62 133
27 469 394
27 469 394
0
0
0
0
0
2017 год
27 201 296
57 013
27 144 283
27 144 283
0
0
0
0
0
2018 год
26 720 296
57 013
26 663 283
26 663 283
0
0
0
0
0
2019 год
26 720 296
57 013
26 663 283
26 663 283
0
0
0
0
0
2.1.
Задача "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)"
114 001 865
0
114 001 865
114 001 865
0
0
0
0
0
2012 год
8 598 655
0
8 598 655
8 598 655
0
0
0
0
0
2013 год
10 654 158
0
10 654 158
10 654 158
0
0
0
0
0
2014 год
10 213 193
0
10 213 193
10 213 193
0
0
0
0
0
2015 год
13 577 991
0
13 577 991
13 577 991
0
0
0
0
0
2016 год
17 703 500
0
17 703 500
17 703 500
0
0
0
0
0
2017 год
17 751 456
0
17 751 456
17 751 456
0
0
0
0
0
2018 год
17 751 456
0
17 751 456
17 751 456
0
0
0
0
0
2019 год
17 751 456
0
17 751 456
17 751 456
0
0
0
0
0
2.1.1.
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
114 001 865
0
114 001 865
114 001 865
0
0
0
0
0
2012 год
8 598 655
0
8 598 655
8 598 655
0
0
0
0
0
2013 год
10 654 158
0
10 654 158
10 654 158
0
0
0
0
0
2014 год
10 213 193
0
10 213 193
10 213 193
0
0
0
0
0
2015 год
13 577 991
0
13 577 991
13 577 991
0
0
0
0
0
2016 год
17 703 500
0
17 703 500
17 703 500
0
0
0
0
0
2017 год
17 751 456
0
17 751 456
17 751 456
0
0
0
0
0
2018 год
17 751 456
0
17 751 456
17 751 456
0
0
0
0
0
2019 год
17 751 456
0
17 751 456
17 751 456
0
0
0
0
0
2.2.
Задача "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)"
8 915 221
0
8 915 221
8 915 221
0
0
0
0
0
2012 год
1 165 786
0
1 165 786
1 165 786
0
0
0
0
0
2013 год
800 607
0
800 607
800 607
0
0
0
0
0
2014 год
2 039 088
0
2 039 088
2 039 088
0
0
0
0
0
2015 год
719 787
0
719 787
719 787
0
0
0
0
0
2016 год
1 246 815
0
1 246 815
1 246 815
0
0
0
0
0
2017 год
881 046
0
881 046
881 046
0
0
0
0
0
2018 год
1 031 046
0
1 031 046
1 031 046
0
0
0
0
0
2019 год
1 031 046
0
1 031 046
1 031 046
0
0
0
0
0
2.2.1.
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
8 915 221
0
8 915 221
8 915 221
0
0
0
0
0
2012 год
1 165 786
0
1 165 786
1 165 786
0
0
0
0
0
2013 год
800 607
0
800 607
800 607
0
0
0
0
0
2014 год
2 039 088
0
2 039 088
2 039 088
0
0
0
0
0
2015 год
719 787
0
719 787
719 787
0
0
0
0
0
2016 год
1 246 815
0
1 246 815
1 246 815
0
0
0
0
0
2017 год
881 046
0
881 046
881 046
0
0
0
0
0
2018 год
1 031 046
0
1 031 046
1 031 046
0
0
0
0
0
2019 год
1 031 046
0
1 031 046
1 031 046
0
0
0
0
0
2.3.
Задача "Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)"
6 975 353
0
6 975 353
6 975 353
0
0
0
0
0
2012 год
537 742
0
537 742
537 742
0
0
0
0
0
2013 год
1 330 407
0
1 330 407
1 330 407
0
0
0
0
0
2014 год
1 005 171
0
1 005 171
1 005 171
0
0
0
0
0
2015 год
1 076 275
0
1 076 275
1 076 275
0
0
0
0
0
2016 год
1 065 641
0
1 065 641
1 065 641
0
0
0
0
0
2017 год
1 074 039
0
1 074 039
1 074 039
0
0
0
0
0
2018 год
443 039
0
443 039
443 039
0
0
0
0
0
2019 год
443 039
0
443 039
443 039
0
0
0
0
0
2.3.1.
Софинансирование расходных обязательств по оплате стоимости проезда в отпуск работников муниципальных учреждений образования и культуры, проживающих в арктической (северной) зоне
1 283 561
0
1 283 561
1 283 561
0
0
0
0
0
2012 год
140 715
0
140 715
140 715
0
0
0
0
0
2013 год
115 035
0
115 035
115 035
0
0
0
0
0
2014 год
172 012
0
172 012
172 012
0
0
0
0
0
2015 год
168 549
0
168 549
168 549
0
0
0
0
0
2016 год
171 214
0
171 214
171 214
0
0
0
0
0
2017 год
172 012
0
172 012
172 012
0
0
0
0
0
2018 год
172 012
0
172 012
172 012
0
0
0
0
0
2019 год
172 012
0
172 012
172 012
0
0
0
0
0
2.3.2.
Софинансирование расходных обязательств городского округа "город Якутск", возникающих в связи с осуществлением городом Якутском функций столицы
1 972 011
0
1 972 011
1 972 011
0
0
0
0
0
2012 год
184 610
0
184 610
184 610
0
0
0
0
0
2013 год
199 065
0
199 065
199 065
0
0
0
0
0
2014 год
218 252
0
218 252
218 252
0
0
0
0
0
2015 год
285 976
0
285 976
285 976
0
0
0
0
0
2016 год
271 027
0
271 027
271 027
0
0
0
0
0
2017 год
271 027
0
271 027
271 027
0
0
0
0
0
2018 год
271 027
0
271 027
271 027
0
0
0
0
0
2019 год
271 027
0
271 027
271 027
0
0
0
0
0
2.3.3.
Софинансирование расходных обязательств по реализации плана мероприятий комплексного развития муниципального образования на 2013-2017 годы
3 040 250
0
3 040 250
3 040 250
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
555 000
0
555 000
555 000
0
0
0
0
0
2014 год
609 100
0
609 100
609 100
0
0
0
0
0
2015 год
621 750
0
621 750
621 750
0
0
0
0
0
2016 год
623 400
0
623 400
623 400
0
0
0
0
0
2017 год
631 000
0
631 000
631 000
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3.4.
Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия) на софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций) в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики
467 114
0
467 114
467 114
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
461 307
0
461 307
461 307
0
0
0
0
0
2014 год
5 807
0
5 807
5 807
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
2.4.
Задача "Финансовое обеспечение полномочий Республики Саха (Якутия), переданных муниципальным образованиям"
54 026 049
432 634
53 593 415
53 593 415
0
0
0
0
0
2012 год
4 793 695
46 421
4 747 274
4 747 274
0
0
0
0
0
2013 год
5 446 418
46 666
5 399 752
5 399 752
0
0
0
0
0
2014 год
6 710 878
52 794
6 658 084
6 658 084
0
0
0
0
0
2015 год
7 075 222
53 581
7 021 641
7 021 641
0
0
0
0
0
2016 год
7 515 571
62 133
7 453 438
7 453 438
0
0
0
0
0
2017 год
7 494 755
57 013
7 437 742
7 437 742
0
0
0
0
0
2018 год
7 494 755
57 013
7 437 742
7 437 742
0
0
0
0
0
2019 год
7 494 755
57 013
7 437 742
7 437 742
0
0
0
0
0
2.4.1.
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
432 634
432 634
0
0
0
0
0
0
0
2012 год
46 421
46 421
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
46 666
46 666
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
52 794
52 794
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
53 581
53 581
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
62 133
62 133
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
57 013
57 013
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
57 013
57 013
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
57 013
57 013
0
0
0
0
0
0
0
2.4.2.
Выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению органами местного самоуправления муниципальных районов переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений
53 587 999
0
53 587 999
53 587 999
0
0
0
0
0
2012 год
4 746 597
0
4 746 597
4 746 597
0
0
0
0
0
2013 год
5 399 075
0
5 399 075
5 399 075
0
0
0
0
0
2014 год
6 657 407
0
6 657 407
6 657 407
0
0
0
0
0
2015 год
7 020 964
0
7 020 964
7 020 964
0
0
0
0
0
2016 год
7 452 761
0
7 452 761
7 452 761
0
0
0
0
0
2017 год
7 437 065
0
7 437 065
7 437 065
0
0
0
0
0
2018 год
7 437 065
0
7 437 065
7 437 065
0
0
0
0
0
2019 год
7 437 065
0
7 437 065
7 437 065
0
0
0
0
0
2.4.3.
Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации федеральных законов "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" и "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"
5 416
0
5 416
5 416
0
0
0
0
0
2012 год
677
0
677
677
0
0
0
0
0
2013 год
677
0
677
677
0
0
0
0
0
2014 год
677
0
677
677
0
0
0
0
0
2015 год
677
0
677
677
0
0
0
0
0
2016 год
677
0
677
677
0
0
0
0
0
2017 год
677
0
677
677
0
0
0
0
0
2018 год
677
0
677
677
0
0
0
0
0
2019 год
677
0
677
677
0
0
0
0
0
3
Подпрограмма "Оптимизация управления государственным долгом"
20 522 503
0
20 522 503
20 522 503
0
0
0
0
0
2012 год
804 217
0
804 217
804 217
0
0
0
0
0
2013 год
887 534
0
887 534
887 534
0
0
0
0
0
2014 год
1 420 080
0
1 420 080
1 420 080
0
0
0
0
0
2015 год
1 974 561
0
1 974 561
1 974 561
0
0
0
0
0
2016 год
2 234 476
0
2 234 476
2 234 476
0
0
0
0
0
2017 год
3 487 299
0
3 487 299
3 487 299
0
0
0
0
0
2018 год
4 857 168
0
4 857 168
4 857 168
0
0
0
0
0
2019 год
4 857 168
0
4 857 168
4 857 168
0
0
0
0
0
3.1.
Задача "Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры государственного долга"
91 715
0
91 715
91 715
0
0
0
0
0
2012 год
5 029
0
5 029
5 029
0
0
0
0
0
2013 год
6 027
0
6 027
6 027
0
0
0
0
0
2014 год
10 611
0
10 611
10 611
0
0
0
0
0
2015 год
14 083
0
14 083
14 083
0
0
0
0
0
2016 год
15 352
0
15 352
15 352
0
0
0
0
0
2017 год
13 527
0
13 527
13 527
0
0
0
0
0
2018 год
13 543
0
13 543
13 543
0
0
0
0
0
2019 год
13 543
0
13 543
13 543
0
0
0
0
0
3.1.1.
Оплата услуг рейтинговых агентств
52 190
0
52 190
52 190
0
0
0
0
0
2012 год
3 889
0
3 889
3 889
0
0
0
0
0
2013 год
4 967
0
4 967
4 967
0
0
0
0
0
2014 год
4 230
0
4 230
4 230
0
0
0
0
0
2015 год
7 593
0
7 593
7 593
0
0
0
0
0
2016 год
8 834
0
8 834
8 834
0
0
0
0
0
2017 год
7 567
0
7 567
7 567
0
0
0
0
0
2018 год
7 555
0
7 555
7 555
0
0
0
0
0
2019 год
7 555
0
7 555
7 555
0
0
0
0
0
3.1.2.
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения (комиссии) агентам за оказание агентских услуг в сфере обслуживания, размещения, выкупа, обмена и погашения государственных долговых обязательств
39 525
0
39 525
39 525
0
0
0
0
0
2012 год
1 140
0
1 140
1 140
0
0
0
0
0
2013 год
1 060
0
1 060
1 060
0
0
0
0
0
2014 год
6 381
0
6 381
6 381
0
0
0
0
0
2015 год
6 490
0
6 490
6 490
0
0
0
0
0
2016 год
6 518
0
6 518
6 518
0
0
0
0
0
2017 год
5 960
0
5 960
5 960
0
0
0
0
0
2018 год
5 988
0
5 988
5 988
0
0
0
0
0
2019 год
5 988
0
5 988
5 988
0
0
0
0
0
3.2.
Задача "Сокращение стоимости обслуживания и совершенствования механизмов управления государственным долгом"
20 430 788
0
20 430 788
20 430 788
0
0
0
0
0
2012 год
799 188
0
799 188
799 188
0
0
0
0
0
2013 год
881 507
0
881 507
881 507
0
0
0
0
0
2014 год
1 409 469
0
1 409 469
1 409 469
0
0
0
0
0
2015 год
1 960 478
0
1 960 478
1 960 478
0
0
0
0
0
2016 год
2 219 124
0
2 219 124
2 219 124
0
0
0
0
0
2017 год
3 473 772
0
3 473 772
3 473 772
0
0
0
0
0
2018 год
4 843 625
0
4 843 625
4 843 625
0
0
0
0
0
2019 год
4 843 625
0
4 843 625
4 843 625
0
0
0
0
0
3.2.1.
Обслуживание государственного долга
20 430 788
0
20 430 788
20 430 788
0
0
0
0
0
2012 год
799 188
0
799 188
799 188
0
0
0
0
0
2013 год
881 507
0
881 507
881 507
0
0
0
0
0
2014 год
1 409 469
0
1 409 469
1 409 469
0
0
0
0
0
2015 год
1 960 478
0
1 960 478
1 960 478
0
0
0
0
0
2016 год
2 219 124
0
2 219 124
2 219 124
0
0
0
0
0
2017 год
3 473 772
0
3 473 772
3 473 772
0
0
0
0
0
2018 год
4 843 625
0
4 843 625
4 843 625
0
0
0
0
0
2019 год
4 843 625
0
4 843 625
4 843 625
0
0
0
0
0
4
Подпрограмма "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение N 4
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 22 июля 2016 г. N 1327
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ"
N п/п
Цель осуществления закупки
ОКПД <**> (наименование закупки)
Источник финансирования (ФБ, ГБ, МБ, ВБ)
РС (ГРБС, ПБС)
Наименование подпрограммы / мероприятия государственной программы
Ожидаемый результат <*> (индикатор)
На 2016 год (оценка)
В т.ч. закупок
На плановый период
на 2017 год (план)
в т.ч. закупок
на 2018 год (план)
в т.ч. закупок
на 2019 год (план)
в т.ч. закупок
ИТОГО по государственной программе
1
Всего по разделу "Управление Программой"
318 699,71
25 163,50
318 178,00
24 882,00
318 178,00
24 882,00
318 178,00
24 882,00
1.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций - центральный аппарат
ГБ
ГРБС
318 699,71
25 163,50
318 178,00
24 882,00
318 178,00
24 882,00
318 178,00
24 882,00
64.2
ГБ
ГРБС
1 252,00
1 252,00
1 252,00
1 252,00
1 252,00
1 252,00
1 252,00
1 252,00
72.22
600
600
600
600
600
600
600
600
72.21
1 850,70
1 850,70
2 155,00
2 155,00
2 155,00
2 155,00
2 155,00
2 155,00
30.02
3 900,00
3 900,00
400
400
460
460
460
460
75.24
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
21.12
850
850
873
873
880
880
880
880
000 (закупки до 100 т. р.)
14 710,80
14 710,80
17 602,00
17 602,00
17 535,00
17 535,00
17 535,00
17 535,00
2
Всего по основному направлению 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организации бюджетного процесса"
548 636,52
36 979,48
420 000,00
0
345 000,00
0
0
0
2.1.
Задача 1.4. "Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов"
52 381,13
36 979,48
0
0
0
0
0
0
2.1.1.
Программа Правительства Республики Саха (Якутия) по повышению эффективности бюджетных расходов
Создание условий для эффективного ответственного управления общественными финансами, повышение устойчивости консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия)
ГБ
ГРБС
52 381,13
36 979,48
0
0
0
0
0
0
72.22
ГБ
ГРБС
26 000,00
26 000,00
73.2
2 900,00
2 900,00
000 (закупки до 100 т. р.)
8 079,48
8 079,48
3
Всего по основному направлению 3 "Оптимизация управления государственным долгом Республики Саха (Якутия)"
2 234 475,78
136 604,22
3 487 298,80
768 228,64
4 857 167,00
2 171 475,92
4 857 167,00
2 889 954,34
3.1.
Задача 3.1. "Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры государственного долга"
15 351,48
868
13 527,00
887,37
13 542,50
5 895,79
13 542,50
6 015,79
3.1.1.
Оплата услуг рейтинговых агентств по наблюдению и поддержанию международных и национальных рейтингов Республики Саха (Якутия) и по присвоению рейтингов отдельным выпускам облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия)
Отношение рыночных заимствований (кредитов кредитных организаций и государственных ценных бумаг) к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений, на конец года
ГБ
ГРБС
8833,38
7567,20
7554,70
7554,70
3.1.2.
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения (комиссии) агентам за оказание агентских услуг в сфере обслуживания, размещения, выкупа, обмена и погашения государственных долговых обязательств
ГРБС
6518,10
868
5959,80
887,37
5987,80
5895,79
5987,80
6015,79
67.11
768
768
687,37
687,37
695,79
695,79
815,79
815,79
67.12
0
0
0
0
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
000 (закупки до 100 т. р.)
100
100
200
200
200
200
200
200
3.2.
Задача 3.2. "Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом"
2 219 124,30
135 736,22
3 473 771,80
767 341,27
4 843 624,50
2 165 580,13
4 843 624,50
2 883 938,55
3.2.1.
Обслуживание государственного долга
Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах государственного бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставленных из бюджетной системы Российской Федерации
ГБ
ГРБС
135 736,22
135 736,22
767 341,27
767 341,27
2 165 580,13
2 165 580,13
2 883 938,55
2 883 938,55
65.12
135 736,22
135 736,22
767 341,27
767 341,27
2 165 580,13
2 165 580,13
2 883 938,55
2 883 938,55
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 24.07.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.060.040 Государственный долг |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: