Основная информация

Дата опубликования: 05 марта 2020г.
Номер документа: RU22085218202000094
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: администрация города Барнаула
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Утратило силу {постановление от 13.05.2021 № 688}

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2020                                                                                                                  №383

«О внесении изменений в постановление администрации города от 08.09.2014 №1924» (в редакции постановления от 29.03.2019 №493)

В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 06.12.2019 №411 «О бюджете города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации города от 03.04.2014 №635 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 08.09.2014 №1924 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015-2021 годы» (в редакции постановления от 29.03.2019 №493) следующие изменения:

1.1. В наименовании, по тексту постановления слова «2015-2021 годы» заменить словами «2015-2024 годы»;

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» и размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике Артемова А.В.

Глава города В.Г. Франк

Приложение

к постановлению

администрации города

от 05.03.2020 №383

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015-2024 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015-2024 годы» (далее – Программа)

Ответственный исполнитель Программы

Комитет по образованию города Барнаула

(далее – Комитет)

Соисполнители Программы

Участники Программы

Комитет по делам молодежи администрации города Барнаула;

администрация Железнодорожного района города Барнаула (далее – АЖР); администрация Индустриального района города Барнаула (далее – АИР); администрация Ленинского района города Барнаула (далее – АЛР);

администрация Октябрьского района города Барнаула (далее – АОР);

администрация Центрального района города Барнаула (далее – АЦР);

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула (далее – УЕЗ);

муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации (далее – МБДОО);

муниципальные автономные дошкольные образовательные организации (далее – МАДОО);

частные дошкольные образовательные организации (далее – ЧДОО);

муниципальные бюджетные (автономные) общеобразовательные организации (далее – МБ(А)ОО);

частные общеобразовательные организации (далее – ЧОО);

муниципальные бюджетные (автономные) организации дополнительного образования (далее – МБ(А)О ДО);

муниципальное автономное учреждение «Центр отдыха и оздоровления «Каникулы» (далее – МАУ «ЦОО «Каникулы»);

профессиональные образовательные организации (далее – ПОО);

образовательные организации высшего образования (далее – ООВО)

Подпрограммы Программы

Развитие дошкольного образования в городе Барнауле на 2015-2024 годы (приложение 1);

Развитие общего образования в городе Барнауле на 2015-2024 годы (приложение 2);

Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015-2024 годы (приложение 3);

Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле на 2015-2024 годы (приложение 4);

Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле на 2015-2024 годы (приложение 5);

Комплексная безопасность в образовательных организациях, МАУ «ЦОО «Каникулы» в городе Барнауле на 2015-2024 годы (приложение 6)

Программно-целевые инструменты Программы

Цель Программы

Обеспечение качественного образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Барнаула, организация занятости, отдыха и оздоровления детей

Задачи Программы

Увеличение доли детей дошкольного возраста, охваченных всеми формами дошкольного образования, за счет обеспечения доступности и повышения качества предоставляемой услуги в сфере дошкольного образования;

увеличение удельного веса численности учащихся МБ(А)ОО, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС), в общей численности учащихся МБ(А)ОО за счет создания в системе общего образования равных возможностей для получения современного качественного образования;

увеличение доли детей, вовлеченных в систему дополнительного образования, за счет обеспечения доступности и качества предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования, развития активной жизненной позиции у молодежи;

обеспечение доли детей 1-10 классов, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего количества учащихся 1-10 классов;

увеличение доли молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО и получивших муниципальные льготы, за счет создания условий для развития кадрового потенциала системы образования города Барнаула;

увеличение доли учащихся, обучающихся в МБ(А)ОО, отвечающих современным требованиям безопасности, за счет обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательных организаций во время их учебной и трудовой деятельности

Индикаторы Программы

Охват детей дошкольного возраста (от 2 месяцев до 7 лет) всеми формами дошкольного образования;

удельный вес численности учащихся МБ(А)ОО, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОО;

охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами;

доля молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО и получивших муниципальные льготы;

доля учащихся, обучающихся в МБ(А)ОО, отвечающих современным требованиям безопасности, в общей численности учащихся, обучающихся в МБ(А)ОО;

доля учащихся, занимающихся в одну смену, в общей численности учащихся в общеобразовательных организациях

Сроки и этапы реализации

Программы

2015-2024 годы

Объемы финансирования

Программы

Общий объем финансирования Программы из всех источников составляет - 81 624 943,0 тыс.рублей, в том числе по годам:

2015 год - 5 525 108,0 тыс.рублей;

2016 год - 6 043 660,7 тыс.рублей;

2017 год - 6 678 365,7 тыс.рублей;

2018 год - 7 974 442,7 тыс.рублей;

2019 год - 9 492 446,5 тыс.рублей;

2020 год - 9 894 460,8 тыс.рублей;

2021 год - 8 926 540,8 тыс.рублей;

2022 год - 9 029 972,6 тыс.рублей;

2023 год - 9 029 972,6 тыс.рублей;

2024 год - 9 029 972,6 тыс.рублей,

в том числе за счет средств федерального бюджета - 2 702 404,4 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 88 329,8 тыс.рублей;

2016 год - 383 680,8 тыс.рублей;

2017 год - 328 862,6 тыс.рублей;

2018 год - 703 056,2 тыс.рублей;

2019 год - 932 765,1 тыс.рублей;

2020 год - 265 709,9 тыс.рублей;

2021 год - 0,0 тыс.рублей;

2022 год - 0,0 тыс.рублей;

2023 год - 0,0 тыс.рублей;

2024 год - 0,0 тыс.рублей,

в том числе за счет средств

краевого бюджета - 43 209 061,7 тыс. рублей, сумма по годам:

2015 год - 2 882 339,7 тыс.рублей;

2016 год - 2 877 643,4 тыс.рублей;

2017 год - 3 467 808,7 тыс.рублей;

2018 год - 4 010 104,3 тыс.рублей;

2019 год - 5 042 859,1 тыс.рублей;

2020 год - 5 704 885,3 тыс.рублей;

2021 год - 4 805 855,3 тыс.рублей;

2022 год - 4 805 855,3 тыс.рублей;

2023 год - 4 805 855,3 тыс.рублей;

2024 год - 4 805 855,3 тыс.рублей,

в том числе за счет средств бюджета

города - 29 034 813,8 тыс.рублей, сумма

по годам:

2015 год - 2 010 667,6 тыс.рублей;

2016 год - 2 208 224,0 тыс.рублей;

2017 год - 2 257 639,0 тыс.рублей;

2018 год - 2 637 128,2 тыс.рублей;

2019 год - 2 807 461,5 тыс.рублей;

2020 год - 3 203 223,7 тыс.рублей;

2021 год - 3 400 043,6 тыс.рублей;

2022 год - 3 503 475,4 тыс.рублей;

2023 год - 3 503 475,4 тыс.рублей;

2024 год - 3 503 475,4 тыс.рублей,

в том числе за счет внебюджетных источников - 6 678 663,1 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 543 770,9 тыс.рублей;

2016 год - 574 112,5 тыс.рублей;

2017 год - 624 055,4 тыс.рублей;

2018 год - 624 154,0 тыс.рублей;

2019 год - 709 360,8 тыс.рублей;

2020 год - 720 641,9 тыс.рублей;

2021 год - 720 641,9 тыс.рублей;

2022 год - 720 641,9 тыс.рублей;

2023 год - 720 641,9 тыс.рублей;

2024 год - 720 641,9 тыс.рублей.

Реализация мероприятий Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города Барнаула.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Барнаульской городской Думы (далее – БГД) о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы к 2024 году ожидается:

увеличение охвата детей дошкольного возраста (от 2 месяцев до 7 лет) всеми формами дошкольного образования до 100,0%;

увеличение удельного веса численности учащихся МБ(А)ОО, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОО до 100%;

увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами до 75,0%;

сохранение доли молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО и получивших муниципальные льготы, на уровне 1,9%;

сохранение доли учащихся, обучающихся в МБ(А)ОО, отвечающих современным требованиям безопасности, в общей численности учащихся, обучающихся в МБ(А)ОО, на уровне 89,0%;

увеличение доли учащихся, занимающихся в одну смену, в общей численности учащихся в общеобразовательных организациях до 71,8%

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Программа разработана с учетом приоритетов государственной образовательной политики и процессов социально-экономического развития города Барнаула.

Важнейшим экономическим приоритетом на современном этапе является поддержка развития образования, повышение его качества и эффективности. Успешность в реализации задач социально-экономического развития города Барнаула во многом определяется уровнем образования и культуры жителей, их мировоззренческой ориентацией и духовным развитием.

Муниципальные образовательные организации становятся стартовыми площадками для участия в создании новой экономики, воспитания конкурентоспособных, социально ответственных, инициативных и компетентных граждан. Направления их деятельности связаны с модернизацией содержания образования и процессов управления, участием гражданских институтов в оценке качества образования.

В настоящее время в муниципальной системе образования города Барнаула функционируют 257 организаций, из них МАУ «ЦОО «Каникулы» и 256 образовательных организаций, из них 151 дошкольная образовательная организация, 85 общеобразовательных организаций, 20 организаций дополнительного образования.

Вместе с тем, проблема доступности услуг дошкольного образования для населения на сегодняшний день остается актуальной. С целью обеспечения в полном объеме местами в дошкольных организациях детей необходимо реализовать комплекс мер: от строительства не менее 15 новых детских садов до создания условий для организации частных форм дошкольного образования.

Деятельность по развитию сети муниципальных общеобразовательных организаций направлена на предоставление всем учащимся, независимо от социального статуса и места проживания, равных условий получения общего образования, а также на сокращение неэффективных расходов в сфере образования.

Решение этой задачи осуществляется посредством реструктуризации образовательной сети, организации работы базовых школ и школьных округов, создания сети инновационных организаций различного вида, интеграции организаций общего и дополнительного образования детей для обеспечения индивидуализации обучения и социализации выпускников общеобразовательных организаций, ориентирования на продолжение образования и получение профессии.

С целью создания условий для получения качественного образования в соответствии с ФГОС необходимо обеспечить общеобразовательные организации современными профильными кабинетами, компьютерным и интерактивным оборудованием.

Перспектива развития системы образования связана с формированием эффективных воспитательных систем на принципах сотрудничества с семьей, освоением деятельностных технологий, обучением детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях (инклюзивное образование), расширением спектра услуг по дополнительному образованию.

С начала реализации Программы в муниципальной системе образования города Барнаула функционировали 27 организаций дополнительного образования, в которых занимались 29733 ребенка (49,6% от общего количества учащихся в общеобразовательных организациях в 2014/2015 учебном году).

Численность детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, с каждым годом растет.

Вместе с тем, в системе дополнительного образования отмечены следующие проблемы:

недостаточная вовлеченность подростков и старшеклассников в систему дополнительного образования (не более 15,0% от общего количества детей);

реализуемые программы дополнительного образования в основном ориентированы на интересы и потребности учащихся младшего и среднего школьного возраста;

недостаточное финансирование учащихся системы дополнительного образования для участия в мероприятиях регионального, федерального и международного уровня.

Важным периодом для оздоровления учащихся являются летние каникулы. К основным принципам организации оздоровительной кампании относятся:

сохранение показателей оздоровительной кампании учащихся предыдущего года (64,0% от общего количества учащихся в общеобразовательных организациях);

максимальное использование муниципальных лагерей в летний период;

сохранение сети загородных оздоровительных лагерей (в 2014 году функционировали семь муниципальных загородных оздоровительных лагерей).

Отдых в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций, в загородных оздоровительных лагерях и профильных сменах летом обеспечивается в соответствии с утвержденным региональным Стандартом безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях.

Обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся, работников образовательных организаций в современных условиях является приоритетом государственной политики в сфере образования.

С целью обеспечения антитеррористической безопасности 100% образовательных организаций, МАУ «ЦОО «Каникулы» оборудованы кнопками тревожной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, 28% - системой видеонаблюдения. По всему периметру территорий образовательных организаций установлены ограждения.

Во всех образовательных организациях организован контрольно-пропускной режим.

Вместе с тем, современное материально-техническое состояние образовательных организаций характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, оборудования, инженерных коммуникаций), поскольку большинство зданий построено в период 1950-1970 годов.

Особого внимания в муниципальной системе образования требует такое направление, как совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников.

В настоящее время также остается актуальной проблема наличия педагогических вакансий в образовательных организациях (дефицит кадров составляет 3%). Особенно остро эта проблема существует в системе дошкольного образования в связи с высоким процентом выбытия молодых педагогов в течение первого года работы, сокращением количества выпускников педагогических специальностей, увеличением числа педагогов пенсионного возраста.

Вместе с тем, в городе предусмотрены разнообразные формы поддержки молодых педагогов: повышающие коэффициенты в рамках специальной части фонда оплаты труда, единовременная выплата в размере не менее 10 тыс.рублей, закрепление наставника, участие в конкурсах профессионального мастерства (в номинациях для молодых специалистов), работа ассоциации молодых педагогов города.

Однако перечисленных мероприятий недостаточно, необходимы новые более эффективные формы работы по привлечению и закреплению педагогических работников в образовательных организациях города Барнаула. Важно создать систему мотивации руководителей и педагогов образовательных организаций к повышению уровня профессионализма, к работе в новом социальном контексте, в новых условиях.

Комплексная реализация мероприятий Программы позволит оптимизировать использование имеющихся в городе Барнауле организационных, административных, кадровых, финансовых ресурсов, проводить целенаправленную и последовательную образовательную политику, обеспечить дальнейшее развитие единых подходов к работе в муниципальной системе образования.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере образования - повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования, общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Барнаула, отдыха и оздоровления обучающихся - сформулированы с учетом целей и задач, представленных в следующих документах:

Федеральном законе от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

постановлении Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

распоряжении Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

распоряжении Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р «О плане действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы»;

распоряжении Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р «О Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года»;

законе Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»;

постановлении Администрации Алтайского края от 13.11.2012 № 617 «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в Алтайском крае на 2012-2017 годы»;

постановлении Правительства Алтайского края от 21.01.2019 № 11 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности образования и науки»;

решении Барнаульской городской Думы от 19.12.2013 № 234 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года».

Приоритетными направлениями государственной политики в области образования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях являются:

создание условий для обеспечения доступного и качественного дошкольного образования, развитие частного сегмента образовательных услуг;

обеспечение доступного и качественного общего образования;

повышение качества результатов образования на разных уровнях, соответствие образовательных результатов растущим запросам населения, а также перспективным задачам развития общества и экономики;

модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, включая учащихся, их семьи, через вовлечение их как в управление образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность.

2.2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение качественного образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Барнаула, организация занятости, отдыха и оздоровления детей.

Для достижения цели Программы необходимо решить ряд задач, предусматривающих системный и комплексный подход к обновлению системы образования.

Основанием для определения задач является анализ исходной ситуации и ориентиры, заданные Концепцией модернизации российского образования, приоритетным национальным проектом «Образование», проектом «Наша новая школа», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Задачи Программы:

увеличение доли детей дошкольного возраста, охваченных всеми формами дошкольного образования, за счет обеспечения доступности и повышения качества предоставляемой услуги в сфере дошкольного образования;

увеличение удельного веса численности учащихся МБ(А)ОО, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОО за счет создания в системе общего образования равных возможностей для получения современного качественного образования;

увеличение доли детей, вовлеченных в систему дополнительного образования, за счет обеспечения доступности и качества предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования, развития активной жизненной позиции у молодежи;

обеспечение доли детей 1-10 классов, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего количества учащихся 1-10 классов;

увеличение доли молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО и получивших муниципальные льготы, за счет создания условий для развития кадрового потенциала системы образования города Барнаула;

увеличение доли учащихся, обучающихся в МБ(А)ОО, отвечающих современным требованиям безопасности, за счет обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательных организаций во время их учебной и трудовой деятельности.

2.3. Основные ожидаемые конечные результаты Программы

В ходе реализации Программы к 2024 году планируется достижение следующих конечных результатов:

увеличение охвата детей дошкольного возраста (от 2 месяцев до 7 лет) всеми формами дошкольного образования до 100%;

увеличение удельного веса численности учащихся МБ(А)ОО, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОО до 100 %;

увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами до 75,0%;

сохранение доли молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО и получивших муниципальные льготы, на уровне 1,9%;

сохранение доли учащихся, обучающихся в МБ(А)ОО, отвечающих современным требованиям безопасности, в общей численности учащихся, обучающихся в МБ(А)ОО, на уровне 89,0%;

увеличение доли учащихся, занимающихся в одну смену, в общей численности учащихся в общеобразовательных организациях до 71,8%.

Сведения об индикаторах и их ожидаемом значении к 2024 году приведены в приложении 7 к Программе.

2.4. Сроки и этапы реализации Программы

Подпрограмма реализуется в течение 2015-2024 годов без деления на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Характеристика мероприятий Программы определена исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач, реализация которых осуществляется в соответствии с Подпрограммами:

«Развитие дошкольного образования в городе Барнауле на 2015-2024 годы»;

«Развитие общего образования в городе Барнауле на 2015-2024 годы»;

«Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015-2024 годы»;

«Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле на 2015-2024 годы»;

«Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле на 2015-2024 годы»;

«Комплексная безопасность в образовательных организациях, МАУ «ЦОО «Каникулы» в городе Барнауле на 2015-2024 годы».

Сведения об основных мероприятий Программы приведены в приложении 8 к Программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Общий объем финансирования Программы за счет всех источников - 81 624 943,0 тыс.рублей, в том числе по годам:

2015 год - 5 525 108,0 тыс.рублей;

2016 год - 6 043 660,7 тыс.рублей;

2017 год - 6 678 365,7 тыс.рублей;

2018 год - 7 974 442,7 тыс.рублей;

2019 год - 9 492 446,5 тыс.рублей;

2020 год - 9 894 460,8 тыс.рублей;

2021 год - 8 926 540,8 тыс.рублей;

2022 год - 9 029 972,6 тыс.рублей;

2023 год - 9 029 972,6 тыс.рублей;

2024 год - 9 029 972,6 тыс.рублей,

в том числе за счет федерального бюджета - 2 702 404,4 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 88 329,8 тыс.рублей;

2016 год - 383 680,8 тыс.рублей;

2017 год - 328 862,6 тыс.рублей;

2018 год - 703 056,2 тыс.рублей;

2019 год - 932 765,1 тыс.рублей;

2020 год - 265 709,9 тыс.рублей;

2021 год - 0,0 тыс.рублей;

2022 год - 0,0 тыс.рублей;

2023 год - 0,0 тыс.рублей;

2024 год - 0,0 тыс.рублей,

в том числе за счет краевого бюджета - 43 209 061,7 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 2 882 339,7 тыс.рублей;

2016 год - 2 877 643,4 тыс.рублей;

2017 год - 3 467 808,7 тыс.рублей;

2018 год - 4 010 104,3 тыс.рублей;

2019 год - 5 042 859,1 тыс.рублей;

2020 год - 5 704 885,3 тыс.рублей;

2021 год - 4 805 855,3 тыс.рублей;

2022 год - 4 805 855,3 тыс.рублей;

2023 год - 4 805 855,3 тыс.рублей;

2024 год - 4 805 855,3 тыс.рублей,

в том числе за счет бюджета города - 29 034 813,8 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 2 010 667,6 тыс.рублей;

2016 год - 2 208 224,0 тыс.рублей;

2017 год - 2 257 639,0 тыс.рублей;

2018 год - 2 637 128,2 тыс.рублей;

2019 год - 2 807 461,5 тыс.рублей;

2020 год - 3 203 223,7 тыс.рублей;

2021 год - 3 400 043,6 тыс.рублей;

2022 год - 3 503 475,4 тыс.рублей;

2023 год - 3 503 475,4 тыс.рублей;

2024 год - 3 503 475,4 тыс.рублей,

в том числе за счет внебюджетных источников - 6 678 663,1 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 543 770,9 тыс.рублей;

2016 год - 574 112,5 тыс.рублей;

2017 год - 624 055,4 тыс.рублей;

2018 год - 624 154,0 тыс.рублей;

2019 год - 709 360,8 тыс.рублей;

2020 год - 720 641,9 тыс.рублей;

2021 год - 720 641,9 тыс.рублей;

2022 год - 720 641,9 тыс.рублей;

2023 год - 720 641,9 тыс.рублей;

2024 год - 720 641,9 тыс.рублей.

Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, приведен в приложении 9 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной Программы» к Программе.

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

К возможным рискам реализации Программы относятся:

риск сокращения ранее выделенного бюджетного финансирования Программы в процессе ее реализации и (или) отсутствие финансовой поддержки вышестоящих бюджетов. В этом случае будет необходимо корректировать Программу, разработать и реализовать механизмы приостановления ряда начатых изменений. При этом потребуется, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотреть задачи Программы с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их реализации;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, неэффективность мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий. Устранение рисков возможно за счет создания рабочей группы по реализации Программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации Программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга.

6. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации города от 03.04.2014 №635 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

7. Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы (подпрограмм) – Комитет:

обеспечивает разработку плана реализации мероприятий Программы, плана реализации индикаторов Программы, их утверждение в установленном порядке;

организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в Программу в соответствии с установленными Порядком требованиями и несет ответственность за достижение индикаторов Программы (показателей подпрограммы), конечных результатов ее реализации, а также эффективность расходования бюджетных средств, предусмотренных Программой;

предоставляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;

проводит оценку эффективности Программы в соответствии с методикой оценки эффективности Программы;

запрашивает у участников Программы информацию, необходимую для разработки плана реализации мероприятий Программы и плана реализации индикаторов Программы, подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле «Муниципальные программы» автоматизированной информационной системы «Социально-экономическое развитие города Барнаула» (далее - АИС), проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

вносит ежеквартальные отчеты по Программе (подпрограммам) в модуль «Муниципальные программы» АИС;

несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ежеквартальных отчетов по Программе (подпрограммам) в модуле «Муниципальные программы» АИС в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города;

обеспечивает обязательную государственную регистрацию Программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне;

несет ответственность за реализацию мероприятий Программы (подпрограмм).

Участники Программы:

осуществляют реализацию мероприятий Программы в рамках своей компетенции, а также несут ответственность за их исполнение;

предоставляют при разработке плана реализации мероприятий Программы и плана реализации индикаторов Программы предложения ответственному исполнителю;

предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе (подпрограммам) в модуле «Муниципальные программы» АИС в соответствии с планом реализации мероприятий Программы и планом реализации индикаторов Программы;

несут ответственность за своевременность и полноту предоставления ответственному исполнителю информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов в модуле «Муниципальные программы» АИС.

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие

образования и молодежной политики

города Барнаула на 2015-2024 годы»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие дошкольного образования в городе Барнауле на 2015-2024 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие дошкольного образования в городе Барнауле на 2015-2024 годы» (далее – Подпрограмма)

Соисполнитель Программы (ответственный исполнитель подпрограммы)

Комитет

Участники Подпрограммы

МБДОО, МАДОО, ЧДОО

Цель Подпрограммы

Увеличение доли детей дошкольного возраста, охваченных всеми формами дошкольного образования, за счет обеспечения доступности и повышения качества предоставляемой услуги в сфере дошкольного образования

Задачи Подпрограммы

Обеспечение доступности и повышение качества предоставляемой образовательной услуги и (или) услуги по уходу и присмотру за детьми от 2 месяцев до 7 лет в организациях различной организационно-правовой формы собственности;

оснащение и модернизация компьютерного оборудования системы дошкольного образования

Перечень мероприятий Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы представлены в приложении 8 к Программе

Показатели Подпрограммы

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году;

доля педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по ФГОС, в общей численности педагогических работников дошкольного образования;

доля приобретенных компьютеров от общего количества компьютеров, требующих замены;

доля детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации;

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2015-2024 годы

Объемы финансирования Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников финансирования - 35 031 717,2 тыс.рублей, в том числе по годам:  2015 год - 2 318 445,8 тыс.рублей;

2016 год - 2 364 960,3 тыс.рублей;

2017 год - 2 743 285,9 тыс.рублей;

2018 год - 3 236 290,3 тыс.рублей;

2019 год - 3 633 311,8 тыс.рублей;

2020 год - 3 973 669,3 тыс.рублей;

2021 год - 4 121 983,7 тыс.рублей;

2022 год - 4 213 256,7 тыс.рублей;

2023 год - 4 213 256,7 тыс.рублей;

2024 год - 4 213 256,7 тыс.рублей,

в том числе за счет средств краевого бюджета -

12 897 417,2 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 825 767,1 тыс.рублей;

2016 год - 771 943,0 тыс.рублей;

2017 год - 986 683,0 тыс.рублей;

2018 год - 1 250 866,4 тыс.рублей;

2019 год - 1 505 310,2 тыс.рублей;

2020 год - 1 554 135,5 тыс.рублей;

2021 год - 1 500 678,0 тыс.рублей;

2022 год - 1 500 678,0 тыс.рублей;

2023 год - 1 500 678,0 тыс.рублей;

2024 год - 1 500 678,0 тыс.рублей,

в том числе за счет средств бюджета города - 16 918 127,8 тыс. рублей, сумма по годам:

2015 год - 1 044 266,2 тыс.рублей;

2016 год - 1 135 328,6 тыс.рублей;

2017 год - 1 265 866,4 тыс.рублей;

2018 год - 1 503 423,5 тыс.рублей;

2019 год - 1 574 667,5 тыс.рублей;

2020 год - 1 862 733,8 тыс.рублей;

2021 год - 2 064 505,7 тыс.рублей;

2022 год - 2 155 778,7 тыс.рублей;

2023 год - 2 155 778,7 тыс.рублей;

2024 год - 2 155 778,7 тыс.рублей,

в том числе за счет внебюджетных источников – 5 216 172,2 тыс. рублей, сумма по годам:

2015 год - 448 412,5 тыс.рублей;

2016 год - 457 688,7 тыс.рублей;

2017 год - 490 736,5 тыс.рублей;

2018 год - 482 000,4 тыс.рублей;

2019 год - 553 334,1 тыс.рублей;

2020 год - 556 800,0 тыс.рублей;

2021 год - 556 800,0 тыс.рублей;

2022 год - 556 800,0 тыс.рублей;

2023 год - 556 800,0 тыс.рублей;

2024 год - 556 800,0 тыс.рублей.

Реализация мероприятий Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году, на уровне 100%;

увеличение доли педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по ФГОС, в общей численности педагогических работников дошкольного образования до 100%;

увеличение доли приобретенных компьютеров от общего количества компьютеров, требующих замены до 2,0%;

сохранение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, на уровне 5,0%;

увеличение доли детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования до 100,0%

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

В городе Барнауле численность детей (от 1,5 до 7 лет), охваченных услугами дошкольного образования, составляет 39661 человек.

В настоящее время услуги дошкольного образования оказывают 154 организации, из них 151 МБ(А)ДОО, три ЧДОО («Детский сад №182» ОАО РЖД, «Детский сад №183» ОАО РЖД, ИП «Королева Юлия Игоревна»).

Все образовательные организации имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности.

В 2015 году продолжено расширение муниципальной сети дошкольного образования, открыто 420 новых мест в МАДОУ «Детский сад №269», МАДОУ «Детский сад №270», МАДОУ «Детский сад №271» (п.Спутник - 110 мест, квартал 1051 - 260 мест, в здании по адресу: ул.Антона Петрова, 192 - 50 мест). В МБДОО, МАДОО города функционируют 109 групп для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, где получают своевременную коррекцию нарушений в развитии 1582 ребенка.

В сети дошкольного образования города функционируют 173 группы для воспитанников раннего возраста.

Широко используется практика получения услуг дошкольного образования путем кратковременного пребывания воспитанников в МБДОО, МАДОО. В результате дополнительно более 500 детей в возрасте до 3 лет получают данную услугу.

На рынке услуг для детей дошкольного возраста в 2015 году услуга по присмотру и уходу оказывалась в 37 частных организациях, данной услугой охвачено более 600 детей.

В результате проделанной работы общий охват детей дошкольного возраста в городе Барнауле от 1,5 до 7 лет всеми формами дошкольного образования достиг в 2015 году показателя 83,4%, в 2016 году - 83,5%, в 2017 году - 83,6%, в 2018 году – 83,8%.

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно - правовой формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет в 2015 года составила 100%. Дошкольные образовательные организации посещали более 30 тысяч детей от 3 до 7 лет. Родители более 600 неорганизованных детей имеют возможность получать консультационную помощь по воспитанию и образованию детей в консультационных пунктах, функционирующих на базе 99 муниципальных дошкольных образовательных организаций города.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы

Одним из приоритетов муниципальной политики в сфере образования является развитие первого уровня общего образования (дошкольного образования), в частности, его бесплатного сегмента.

Развитие системы дошкольного образования осуществляется в рамках реализации Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года.

2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является увеличение доли детей дошкольного возраста, охваченных всеми формами дошкольного образования, за счет обеспечения доступности и повышения качества предоставляемой услуги в сфере дошкольного образования.

Достижение поставленной цели возможно при осуществлении следующих задач:

обеспечение доступности и повышение качества предоставляемой образовательной услуги и (или) услуги по уходу и присмотру за детьми от 2 месяцев до 7 лет в организациях различной организационно-правовой формы собственности;

оснащение и модернизация компьютерного оборудования системы дошкольного образования.

2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы к 2024 году планируется достижение следующих конечных результатов:

сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году на уровне 100%;

увеличение доли педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по ФГОС, в общей численности педагогических работников дошкольного образования до 100%;

увеличение доли приобретенных компьютеров от общего количества компьютеров, требующих замены, до 2,0 %;

сохранение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, на уровне 5,0%;

увеличение доли детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования до 100,0%.

Сведения о показателях Подпрограммы приведены в приложении 7 к Программе.

2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2015-2024 годов без деления на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере дошкольного образования города Барнаула.

Основные мероприятия Подпрограммы содержат меры по формированию и финансовому обеспечению муниципальных заданий и управлению сетью МБДОО, МАДОО города.

Сведения о мероприятиях Подпрограммы приведены в приложении 8 к Программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников - 35 031 717,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 2 318 445,8 тыс.рублей;

2016 год - 2 364 960,3 тыс.рублей;

2017 год - 2 743 285,9 тыс.рублей;

2018 год - 3 236 290,3 тыс.рублей;

2019 год - 3 633 311,8 тыс.рублей;

2020 год - 3 973 669,3 тыс.рублей;

2021 год - 4 121 983,7 тыс.рублей;

2022 год - 4 213 256,7 тыс.рублей;

2023 год - 4 213 256,7 тыс.рублей;

2024 год - 4 213 256,7 тыс.рублей,

в том числе за счет средств краевого бюджета -

12 897 417,2 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 825 767,1 тыс.рублей;

2016 год - 771 943,0 тыс.рублей;

2017 год - 986 683,0 тыс.рублей;

2018 год - 1 250 866,4 тыс.рублей;

2019 год - 1 505 310,2 тыс.рублей;

2020 год - 1 554 135,5 тыс.рублей;

2021 год - 1 500 678,0 тыс.рублей;

2022 год - 1 500 678,0 тыс.рублей;

2023 год - 1 500 678,0 тыс.рублей;

2024 год - 1 500 678,0 тыс.рублей,

в том числе за счет средств бюджета города -

16 918 127,8 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 1 044 266,2 тыс.рублей;

2016 год - 1 135 328,6 тыс.рублей;

2017 год - 1 265 866,4 тыс.рублей;

2018 год - 1 503 423,5 тыс.рублей;

2019 год - 1 574 667,5 тыс.рублей;

2020 год - 1 862 733,8 тыс.рублей;

2021 год - 2 064 505,7 тыс.рублей;

2022 год - 2 155 778,7 тыс.рублей;

2023 год - 2 155 778,7 тыс.рублей;

2024 год - 2 155 778,7 тыс.рублей,

в том числе за счет внебюджетных источников - 5 216 172,2 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 448 412,5 тыс.рублей;

2016 год - 457 688,7 тыс.рублей;

2017 год - 490 736,5 тыс.рублей;

2018 год - 482 000,4 тыс.рублей;

2019 год - 553 334,1 тыс.рублей;

2020 год - 556 800,0 тыс.рублей;

2021 год - 556 800,0 тыс.рублей;

2022 год - 556 800,0 тыс.рублей;

2023 год - 556 800,0 тыс.рублей;

2024 год - 556 800,0 тыс.рублей.

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города Барнаула.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы в полной мере могут оказать влияние как внутренние, так и внешние риски, указанные в целом для Программы.

6. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности Программы в целом.

7. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы проводится в соответствии с механизмом реализации Программы в целом.

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие

образования и молодежной политики

города Барнаула на 2015-2024 годы»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие общего образования в городе Барнауле на 2015-2024 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие общего образования в городе Барнауле на 2015-2024 годы» (далее – Подпрограмма)

Соисполнитель Программы (ответственный исполнитель подпрограммы)

Комитет

Участники Подпрограммы

МБ(А)ОО, ЧОО

Цель Подпрограммы

Увеличение удельного веса численности учащихся МБ(А)ОО, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОО, за счет создания в системе общего образования равных возможностей для получения современного качественного образования

Задачи Подпрограммы

Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в МБ(А)ОО, ЧОО;

укрепление материально-технической базы МБ(А)ОО

Перечень мероприятий Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы представлены в приложении 8 к Программе

Показатели Подпрограммы

Доля учащихся - участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, от общего числа учащихся;

доля МБ(А)ОО, оборудованных устройствами для лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа МБ(А)ОО;

доля МБ(А)ОО, улучшивших материально-техническую базу с начала реализации Программы, от общего числа МБ(А)ОО;

удельный вес детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся совместно с другими учащимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа учащихся детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;

доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями обучения детей-инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций;

доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположен-ных в городской черте, 50 Мб/c – расположенных в сельской местности, и гарантированным интернет-трафиком

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2015-2024 годы

Объемы финансирования Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников – 30 445 448,8 тыс.рублей, в том числе по годам:

2015 год - 2 074 332,3 тыс.рублей;

2016 год - 2 095 238,1 тыс.рублей;

2017 год - 2 479 816,7 тыс.рублей;

2018 год - 2 803 276,6 тыс.рублей;

2019 год - 3 275 126,7 тыс.рублей;

2020 год - 3 513 280,5 тыс.рублей;

2021 год - 3 534 323,2 тыс.рублей;

2022 год - 3 556 684,9 тыс.рублей;

2023 год - 3 556 684,9 тыс.рублей;

2024 год - 3 556 684,9 тыс.рублей,

в том числе за счет средств краевого бюджета - 25 021 258,0 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 1 683 057,0 тыс.рублей;

2016 год - 1 646 307,0 тыс.рублей;

2017 год - 2 004 487,0 тыс.рублей;

2018 год - 2 269 234,0 тыс.рублей;

2019 год - 2 716 953,0 тыс.рублей;

2020 год - 2 940 244,0 тыс.рублей;

2021 год - 2 940 244,0 тыс.рублей;

2022 год - 2 940 244,0 тыс.рублей;

2023 год - 2 940 244,0 тыс.рублей;

2024 год - 2 940 244,0 тыс.рублей,

в том числе за счет средств бюджета города - 4 448 711,8 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 339 658,7 тыс.рублей;

2016 год - 382 962,4 тыс.рублей;

2017 год - 395 178,1 тыс.рублей;

2018 год - 435 454,0 тыс.рублей;

2019 год - 449 520,2 тыс.рублей;

2020 год - 458 936,5 тыс.рублей;

2021 год - 479 979,2 тыс.рублей;

2022 год - 502 340,9 тыс.рублей;

2023 год - 502 340,9 тыс.рублей;

2024 год - 502 340,9 тыс.рублей,

в том числе за счет внебюджетных источников - 975 479,0 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 51 616,6 тыс.рублей;

2016 год - 65 968,7 тыс.рублей;

2017 год - 80 151,6 тыс.рублей;

2018 год - 98 588,6 тыс.рублей;

2019 год - 108 653,5 тыс.рублей;

2020 год - 114 100,0 тыс.рублей;

2021 год - 114 100,0 тыс.рублей;

2022 год - 114 100,0 тыс.рублей;

2023 год - 114 100,0 тыс.рублей;

2024 год - 114 100,0 тыс.рублей.

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Увеличение доли учащихся - участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников от общего числа учащихся, до 13%;

увеличение доли МБ(А)ОО, оборудованных устройствами для лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа МБ(А)ОО, до 29,5%;

увеличение доли МБ(А)ОО, улучшивших материально-техническую базу с начала реализации Программы, от общего числа МБ(А)ОО, до 100%;

увеличение удельного веса детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся совместно с другими учащимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа учащихся детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, до 86,4%;

сохранение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями обучения детей-инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций, на уровне 100%;

увеличение доли образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городской черте, 50 Мб/c – расположенных в сельской местности, и гарантированным интернет-трафиком до 100%

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

Анализ результатов реализации образовательной политики в городе Барнауле за последние годы позволяет зафиксировать ряд позитивных базовых достижений и наметить ключевые проблемы, которые должны стать предметом работы отрасли на ближайшую перспективу.

Система образования города Барнаула - это развитая сеть организаций, которая предоставляет широкий спектр образовательных услуг.

Муниципальные услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам оказываются в 85 муниципальных бюджетных (автономных) общеобразовательных организациях, включая 13 гимназий, 12 лицеев, шесть общеобразовательных организациях с углубленным изучением отдельных предметов, МБОУ «Барнаульский кадетский корпус».

Разнообразие образовательных услуг в муниципальной образовательной сети связано с требованиями ФГОС, потребностями учащихся и их родителей, рынком труда.

В 2014/2015 учебном году в муниципальных общеобразовательных организациях обучался 60231 учащийся в очной, очно-заочной и заочной формах.

Общий охват средним общим образованием на протяжении последних двух лет остается стабильно высоким и составляет 99,9%.

Учащимся общеобразовательных организаций предоставлена возможность широкого выбора профильной образовательной траектории: реализуются 14 профилей.

Профильным обучением охвачено 4539 учащихся, что составляет 73,0% от общего числа учащихся.

В 2014/2015 учебном году 1585 учащихся пятых классов и 496 учащихся шестых классов обучались по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования (далее - ФГОС ООО) (81 общеобразовательная организация).

Переход на ФГОС предполагает наличие механизма внешней оценки качества образования.

Единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) предоставляет реальную информацию об уровне и качестве подготовки выпускников и, следовательно, позволяет всесторонне оценить качество образовательного процесса.

Результаты ЕГЭ в 2014 году в городе Барнауле по ряду предметов выше средних показателей по России.

Одним из приоритетных направлений является работа с одаренными детьми.

Доля учащихся МБ(А)ОО, включенных в систему выявления, сопровождения и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности учащихся в 2014 году, составила 44,6% (2013 год - 44,6%).

Основной формой выявления детской одаренности являются предметные олимпиады.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2014 году приняли участие 6860 учащихся (2013 год - 6650 учащихся).

По итогам 19 краевых предметных олимпиад в 2014 году учащиеся города Барнаула заняли 101 призовое место из 162 возможных (62,3%). В 2013 году - 101 место из 167.

В целях поощрения и стимулирования одаренных детей ежегодно 40 учащихся получают единовременную именную денежную выплату главы города Барнаула в размере 1100 (одна тысяча сто) рублей.

В 2014 году мероприятия по формированию безбарьерной среды проведены в 13 базовых общеобразовательных организациях, участвующих в реализации государственной программы «Доступная среда», обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития (инклюзивное образование).

В 2014 году в школы города Барнаула поставлено 37 интерактивных досок, шесть профильных кабинетов, приобретено 600 компьютеров, что позволило достичь среднего показателя - 12 учащихся на один компьютер (в 2013 году - 11,7 учащихся на один компьютер). В настоящее время 16% общеобразовательных организаций города Барнаула имеют показатель - более 14 учащихся на один компьютер, что является ограничивающим фактором для реализации учебного процесса в соответствии с действующими ФГОС.

Таким образом, в настоящее время требуют решения следующие проблемы общего образования в городе Барнауле:

наличие несоответствий в условиях и качестве образовательных

результатов МБ(А)ОО, работающих в разных социокультурных средах;

несовершенство механизмов раннего выявления одаренности у детей и дальнейшего их сопровождения;

несоответствие материально-технической базы МБ(А)ОО современным требованиям, которое ограничивает возможности использования ресурсов при реализации ФГОС.

Отсутствие программных мер по поддержке и развитию системы общего образования может привести к нежелательным последствиям:

ограничение доступа к качественным услугам общего образования отдельных МБ(А)ОО;

недостаточное качество подготовки выпускников к освоению стандартов профессионального образования;

неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг.

Комплексная реализация мероприятий Подпрограммы позволит создать условия для получения качественного образования учащимися по ФГОС через обеспечение общеобразовательных организаций современными профильными кабинетами, компьютерным и интерактивным, библиотечным оборудованием.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы

Динамика демографических, культурных, научных, социально-экономических процессов и тенденций города Барнаула определяет приоритетные направления развития муниципальной системы образования города Барнаула.

Приоритетными направлениями являются:

обеспечение государственных гарантий доступности и обязательности качественного образования;

повышение качества образования;

обучение учащихся в образовательных организациях в соответствии с требованиями ФГОС;

развитие системы работы с одаренными детьми.

Развитие системы образования осуществляется в рамках реализации Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», национального проекта «Образование», комплекса мер по модернизации образования, национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», плана мероприятий «Дорожная карта».

2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы - увеличение удельного веса численности

учащихся МБ(А)ОО, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОО, за счет создания в системе общего образования равных возможностей для получения современного качественного образования.

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач:

обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного  начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в МБ(А)ОО, ЧОО;

укрепление материально-технической базы МБ(А)ОО.

2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации мероприятий Подпрограммы к 2024 году ожидается:

увеличение доли учащихся - участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, от общего числа учащихся, до 13%;

увеличение доли МБ(А)ОО, оборудованных устройствами для лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа МБ(А)ОО, до 29,5%;

увеличение доли МБ(А)ОО, улучшивших материально-техническую базу с начала реализации Программы, от общего числа МБ(А)ОО, до 100%;

увеличение удельного веса детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся совместно с другими учащимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа учащихся детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, до 86,4%;

сохранение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями обучения детей-инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций, на уровне 100%;

увеличение доли образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городской черте, 50 Мб/c – расположенных в сельской местности, и гарантированным интернет-трафиком, до 100%.

Сведения о показателях Подпрограммы приведены в приложении 7 к Программе.

2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2015-2024 годов без деления на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма состоит из основных мероприятий, которые отражают

актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере общего образования.

Основные мероприятия Подпрограммы содержат меры по формированию и финансовому обеспечению муниципальных заданий, управлению сетью МБ(А)ОО города Барнаула.

Мероприятиями Подпрограммы определены механизмы стимулирования развития МБ(А)ОО. Для этого МБ(А)ОО в рамках соответствующих мероприятий, в том числе на конкурсной основе, могут получать дополнительные финансовые средства.

Сведения о мероприятиях Подпрограммы приведены в приложении 8 к Программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников - 30 445 448,8 тыс.рублей, в том числе по годам:

2015 год - 2 074 332,3 тыс.рублей;

2016 год - 2 095 238,1 тыс.рублей;

2017 год - 2 479 816,7 тыс.рублей;

2018 год - 2 803 276,6 тыс.рублей;

2019 год - 3 275 126,7 тыс.рублей;

2020 год - 3 513 280,5 тыс.рублей;

2021 год - 3 534 323,2 тыс.рублей;

2022 год - 3 556 684,9 тыс.рублей;

2023 год - 3 556 684,9 тыс.рублей;

2024 год - 3 556 684,9 тыс.рублей,

в том числе за счет средств краевого бюджета - 25 021 258,0 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 1 683 057,0 тыс.рублей;

2016 год - 1 646 307,0 тыс.рублей;

2017 год - 2 004 487,0 тыс.рублей;

2018 год - 2 269 234,0 тыс.рублей;

2019 год - 2 716 953,0 тыс.рублей;

2020 год - 2 940 244,0 тыс.рублей;

2021 год - 2 940 244,0 тыс.рублей;

2022 год - 2 940 244,0 тыс.рублей;

2023 год - 2 940 244,0 тыс.рублей;

2024 год - 2 940 244,0 тыс.рублей,

в том числе за счет средств бюджета города - 4 448 711,8 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 339 658,7 тыс.рублей;

2016 год - 382 962,4 тыс.рублей;

2017 год - 395 178,1 тыс.рублей;

2018 год - 435 454,0 тыс.рублей;

2019 год - 449 520,2 тыс.рублей;

2020 год - 458 936,5 тыс.рублей;

2021 год - 479 979,2 тыс.рублей;

2022 год - 502 340,9 тыс.рублей;

2023 год - 502 340,9 тыс.рублей;

2024 год - 502 340,9 тыс.рублей,

в том числе за счет внебюджетных источников - 975 479,0 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 51 616,6 тыс.рублей;

2016 год - 65 968,7 тыс.рублей;

2017 год - 80 151,6 тыс.рублей;

2018 год - 98 588,6 тыс.рублей;

2019 год - 108 653,5 тыс.рублей;

2020 год - 114 100,0 тыс.рублей;

2021 год - 114 100,0 тыс.рублей;

2022 год - 114 100,0 тыс.рублей;

2023 год - 114 100,0 тыс.рублей;

2024 год - 114 100,0 тыс.рублей.

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города Барнаула.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы в полной мере могут оказать влияние как внутренние, так и внешние риски, указанные в целом для Программы.

6. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности, указанной в целом для Программы.

7. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы проводится в соответствии с механизмом реализации Программы в целом.

Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие

образования и молодежной политики

города Барнаула на 2015-2024 годы»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015-2024 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015-2024 годы» (далее – Подпрограмма)

Соисполнитель Программы (ответственный исполнитель подпрограммы)

Комитет

Участники Подпрограммы

Комитет по делам молодежи администрации города Барнаула, МБ(А)О ДО, МБ(А)ОО, ПОО, ООВО, МАУ «ЦОО «Каникулы», АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР

Цель Подпрограммы

Увеличение доли детей, вовлеченных в систему дополнительного образования, за счет обеспечения доступности и качества предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования, развития активной жизненной позиции у молодежи

Задачи Подпрограммы

Обеспечение условий для эффективного развития сети дополнительного образования;

формирование комплексной системы гражданско-патриотического воспитания молодежи, интеграция молодежи в социокультурную жизнь общества

Перечень мероприятий Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы представлены в приложении 8 к Программе

Показатели Подпрограммы

Доля организаций дополнительного образования, оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями реализации образовательной программы, от общего количества организаций дополнительного образования;

доля молодых людей, вовлеченных в реализацию социальных проектов, от общей численности молодежи;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2015-2024 годы

Объемы финансирования Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников - 3 623 688,7 тыс.рублей, в том числе по годам:

2015 год - 318 560,8 тыс.рублей;

2016 год - 244 239,1 тыс.рублей;

2017 год - 295 763,6 тыс.рублей;

2018 год - 339 140,1 тыс.рублей;

2019 год - 391 726,9 тыс.рублей;

2020 год - 410 322,0 тыс.рублей;

2021 год - 398 981,6 тыс.рублей;

2022 год - 408 318,2 тыс.рублей;

2023 год - 408 318,2 тыс.рублей;

2024 год - 408 318,2 тыс.рублей,

в том числе за счет средств краевого бюджета - 132 874,8 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 0,0 тыс.рублей;

2016 год - 0,0 тыс.рублей;

2017 год - 31 272,3 тыс.рублей;

2018 год - 21 993,2 тыс.рублей;

2019 год - 52 473,7 тыс.рублей;

2020 год - 27 135,6 тыс.рублей;

2021 год - 0,0 тыс.рублей;

2022 год - 0,0 тыс.рублей;

2023 год - 0,0 тыс.рублей;

2024 год - 0,0 тыс.рублей,

в том числе за счет средств бюджета города - 3 421 185,6 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 307 619,9 тыс.рублей;

2016 год - 240 444,1 тыс.рублей;

2017 год - 259 427,0 тыс.рублей;

2018 год - 312 026,5 тыс.рублей;

2019 год - 332 100,0 тыс.рублей;

2020 год - 375 675,5 тыс.рублей;

2021 год - 391 470,7 тыс.рублей;

2022 год - 400 807,3 тыс.рублей;

2023 год - 400 807,3 тыс.рублей;

2024 год - 400 807,3 тыс.рублей,

в том числе за счет внебюджетных источников - 69 628,3 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 10 940,9 тыс.рублей;

2016 год - 3 795,0 тыс.рублей;

2017 год - 5 064,3 тыс.рублей;

2018 год - 5 120,4 тыс.рублей;

2019 год - 7 153,2 тыс.рублей;

2020 год - 7 510,9 тыс.рублей;

2021 год - 7 510,9 тыс.рублей;

2022 год - 7 510,9 тыс.рублей;

2023 год - 7 510,9 тыс.рублей;

2024 год - 7 510,9 тыс.рублей.

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Увеличение доли организаций дополнительного образования, оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями реализации образовательной программы, от общего количества организаций дополнительного образования, до 100,0%;

увеличение доли молодых людей, вовлеченных в реализацию социальных проектов, от общей численности молодежи, до 65,1%;

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, до 84,4%;

сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, на уровне 25,0%

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

Дополнительное образование - составная часть образования, которая является важным фактором повышения социальной стабильности в обществе посредством создания условий для успешности каждого ребенка независимо от места жительства и социально-экономического статуса семей.

Внедрение ФГОС обусловило необходимость модернизации всей системы дополнительного образования.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р утверждена Концепция развития дополнительного образования детей.

Распоряжением Правительства Алтайского края от 01.08.2019 №287-р утверждена Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в Алтайском крае.

Система дополнительного образования представлена 20 организациями дополнительного образования, в которых занимаются 24 913 учащихся.

Основными мероприятиями по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей города Барнаула являются:

1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей, включающего разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования с учетом:

особенностей организации внеурочной деятельности и требований ФГОС общего образования в организациях дополнительного образования;

реализуемых программ по шести направлениям (художественное, физкультурно - спортивное, социально - педагогическое, техническое, естественно - научное, туристско - краеведческое).

2. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования.

В настоящее время разработан и внедрен механизм «эффективного контракта» с руководителями организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя (разработаны показатели и критерии оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных организаций дополнительного образования).

Кадровый потенциал организаций дополнительного образования является залогом успешного развития системы дополнительного образования:

10 творческих коллективов носят звание «Образцовый коллектив Алтая»;

19 - «Образцовый коллектив России».

Пять организаций дополнительного образования получили грантовую поддержку на реализацию социально значимых проектов:

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Традиция» с.Власиха г.Барнаула;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» Ленинского района г.Барнаула;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Октябрьского района г.Барнаула;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Память» Пост №1 г.Барнаула»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы «Военно-спортивный клуб «Борец».

В городе Барнауле создано 25 военно-патриотических клубов (далее – ВПК) и военно-спортивных клубов (далее – ВСК) с общим охватом около 2500 человек.

Руководители клубов организуют участие учреждений дополнительного образования в краевых и городских конкурсах с целью укрепления материально-технической базы ВСК, ВПК.

На базе общеобразовательных организаций осуществляют свою деятельность 42 объединения эколого-биологической и 46 - технической направленностей, 67 музейных и более 300 спортивных и художественных объединений.

Для увеличения численности учащихся в системе дополнительного образования необходимо усовершенствовать существующую систему.

Модернизация системы дополнительного образования позволит изменить содержание программ дополнительного образования, повысить качество услуг, увеличить масштаб деятельности организаций и сделать дополнительное образование более привлекательным, удобным, максимально удовлетворяющим потребности и интересы детей и родителей.

Основной проблемой в реализации Подпрограммы является недостаточный уровень качества предоставляемых образовательных услуг для разных категорий учащихся путем их включения в реализацию воспитательного компонента по различным аспектам воспитательной деятельности в основную образовательную программу.

Комплексная реализация мероприятий Подпрограммы позволит оптимизировать использование имеющихся в городе Барнауле организационных, административных, кадровых, финансовых ресурсов, проводить целенаправленную и последовательную образовательную политику, обеспечить дальнейшее развитие единых подходов к работе в муниципальной системе образования.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы

Приоритетными направлениями реализации Подпрограммы являются обеспечение гарантий доступности и качества предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования, развитие активной жизненной позиции у молодежи.

Развитие системы дополнительного образования осуществляется в рамках реализации Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года.

2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы - увеличение доли детей, вовлеченных в систему дополнительного образования, за счет обеспечения доступности и качества предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования, развития активной жизненной позиции у молодежи.

Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач:

обеспечение условий для эффективного развития сети дополнительного образования;

формирование комплексной системы гражданско-патриотического воспитания молодежи, интеграция молодежи в социокультурную жизнь общества.

2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы к 2024 году планируется достижение следующих конечных результатов:

увеличение доли организаций дополнительного образования, оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями реализации образовательной программы, от общего количества организаций дополнительного образования, до 100,0%;

увеличение доли молодых людей, вовлеченных в реализацию социальных проектов, от общей численности молодежи, до 65,1%;

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование, до 84,4%;

сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, на уровне 25,0%.

Сведения о показателях Подпрограммы приведены в приложении 7 к Программе.

2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2015-2024 годов без деления на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере дополнительного образования города Барнаула.

Сведения о мероприятиях Подпрограммы приведены в приложении 8 к Программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников - 3 623 688,7 тыс.рублей, в том числе по годам:

2015 год - 318 560,8 тыс.рублей;

2016 год - 244 239,1 тыс.рублей;

2017 год - 295 763,6 тыс.рублей;

2018 год - 339 140,1 тыс.рублей;

2019 год - 391 726,9 тыс.рублей;

2020 год - 410 322,0 тыс.рублей;

2021 год - 398 981,6 тыс.рублей;

2022 год - 408 318,2 тыс.рублей;

2023 год - 408 318,2 тыс.рублей;

2024 год - 408 318,2 тыс.рублей,

в том числе за счет средств краевого бюджета - 132 874,8 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 0,0 тыс.рублей;

2016 год - 0,0 тыс.рублей;

2017 год - 31 272,3 тыс.рублей;

2018 год - 21 993,2 тыс.рублей;

2019 год - 52 473,7 тыс.рублей;

2020 год - 27 135,6 тыс.рублей;

2021 год - 0,0 тыс.рублей;

2022 год - 0,0 тыс.рублей;

2023 год - 0,0 тыс.рублей;

2024 год - 0,0 тыс.рублей,

в том числе за счет средств бюджета города - 3 421 185,6 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 307 619,9 тыс.рублей;

2016 год - 240 444,1 тыс.рублей;

2017 год - 259 427,0 тыс.рублей;

2018 год - 312 026,5 тыс.рублей;

2019 год - 332 100,0 тыс.рублей;

2020 год - 375 675,5 тыс.рублей;

2021 год - 391 470,7 тыс.рублей;

2022 год - 400 807,3 тыс.рублей;

2023 год - 400 807,3 тыс.рублей;

2024 год - 400 807,3 тыс.рублей,

в том числе за счет внебюджетных источников - 69 628,3 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 10 940,9 тыс.рублей;

2016 год - 3 795,0 тыс.рублей;

2017 год - 5 064,3 тыс.рублей;

2018 год - 5 120,4 тыс.рублей;

2019 год - 7 153,2 тыс.рублей;

2020 год - 7 510,9 тыс.рублей;

2021 год - 7 510,9 тыс.рублей;

2022 год - 7 510,9 тыс.рублей;

2023 год - 7 510,9 тыс.рублей;

2024 год - 7 510,9 тыс.рублей.

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города Барнаула.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы в полной мере могут оказать влияние риски как внутренние, так и внешние, указанные в целом для Программы.

6. Оценка эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности, указанной в целом для Программы.

7. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы проводится в соответствии с механизмом реализации Программы в целом.

Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие

образования и молодежной политики

города Барнаула на 2015-2024 годы»

ПОДПРОГРАММА

«Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле на 2015-2024 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле на 2015-2024 годы» (далее - Подпрограмма)

Соисполнитель Программы (ответственный исполнитель подпрограммы)

Комитет

Участники Подпрограммы

МБ(А)О ДО, МБ(А)ОО, ПОО, ООВО, МАУ «ЦОО «Каникулы»

Цель Подпрограммы

Обеспечение детей отдыхом и оздоровлением в детских оздоровительных организациях различного типа

Задачи Подпрограммы

Создание условий для обеспечения полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей

Перечень мероприятий Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы представлены в приложении 8 к Программе

Показатели Подпрограммы

Доля детей 1-10 классов, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего количества учащихся 1-10 классов

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2015-2024 годы

Объемы финансирования Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников - 1 424 924,5 тыс.рублей, в том числе по годам:

2015 год - 124 812,7 тыс.рублей;

2016 год - 136 136,9 тыс.рублей;

2017 год - 124 926,6 тыс.рублей;

2018 год - 138 919,6 тыс.рублей;

2019 год - 143 440,4 тыс.рублей;

2020 год - 153 239,9 тыс.рублей;

2021 год - 150 857,6 тыс.рублей;

2022 год - 150 863,6 тыс.рублей;

2023 год - 150 863,6 тыс.рублей;

2024 год - 150 863,6 тыс.рублей,

в том числе за счет средств федерального бюджета - 12 808,4 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 0,00 тыс.рублей;

2016 год - 12 808,4 тыс.рублей;

2017 год - 0,0 тыс.рублей;

2018 год - 0,0 тыс.рублей;

2019 год - 0,0 тыс.рублей;

2020 год - 0,0 тыс.рублей;

2021 год - 0,0 тыс.рублей;

2022 год - 0,0 тыс.рублей;

2023 год - 0,0 тыс.рублей;

2024 год - 0,0 тыс.рублей,

в том числе за счет средств краевого бюджета - 636 952,4 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 58 788,3 тыс.рублей;

2016 год - 45 321,5 тыс.рублей;

2017 год - 45 221,5 тыс.рублей;

2018 год - 63 000,0 тыс.рублей;

2019 год - 64 659,6 тыс.рублей;

2020 год - 72 392,3 тыс.рублей;

2021 год - 71 892,3 тыс.рублей;

2022 год - 71 892,3 тыс.рублей;

2023 год - 71 892,3 тыс.рублей;

2024 год - 71 892,3 тыс.рублей,

в том числе за счет средств бюджета города - 357 780,1 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 33 223,5 тыс.рублей;

2016 год - 31 346,9 тыс.рублей;

2017 год - 31 602,1 тыс.рублей;

2018 год - 37 475,0 тыс.рублей;

2019 год - 38 560,8 тыс.рублей;

2020 год - 38 616,6 тыс.рублей;

2021 год - 36 734,3 тыс.рублей;

2022 год - 36 740,3 тыс.рублей;

2023 год - 36 740,3 тыс.рублей;

2024 год - 36 740,3 тыс.рублей,

в том числе за счет внебюджетных источников - 417 383,6 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 32 800,9 тыс.рублей;

2016 год - 46 660,1 тыс.рублей;

2017 год - 48 103,0 тыс.рублей;

2018 год - 38 444,6 тыс.рублей;

2019 год - 40 220,0 тыс.рублей;

2020 год - 42 231,0 тыс.рублей;

2021 год - 42 231,0 тыс.рублей;

2022 год - 42 231,0 тыс.рублей;

2023 год - 42 231,0 тыс.рублей;

2024 год - 42 231,0 тыс.рублей.

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Сохранение доли детей 1-10 классов, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего количества учащихся 1-10 классов на уровне 66,0%

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

Подпрограмма направлена на создание условий, необходимых для социализации детей посредством организации полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков.

Активный отдых детей организуется с учетом их образовательных потребностей, направлен на развитие творческих способностей. Данный подход значительно усиливает эффект профилактики девиантного поведения детей.

Подпрограмма разработана с учетом анализа исходной ситуации и направлена на повышение эффективности отдыха и оздоровления детей в городе Барнауле.

В пригородной зоне города Барнаула функционируют 16 ЗОЛ, из них восемь лагерей («Звездный», «Маяк», «Медвежонок», «Соснячок», «Спутник – 2», «Парус», «Радуга», «Дружных»), подведомственных Комитету, восемь загородных лагерей Барнаульской пригородной зоны других форм собственности.

Реализация Подпрограммы позволяет совершенствовать материально-техническую базу муниципальных ЗОЛ.

Основной акцент в организации воспитательной работы делается на разнообразие и содержательность программ, разработанных с учетом уже сложившихся педагогических традиций.

В настоящее время все ЗОЛ укомплектованы педагогическими кадрами.

В городе Барнауле сложился системный подход к определению основ единой муниципальной политики в организации и финансировании летнего отдыха.

Сложившийся механизм ведет к развитию и расширению единой муниципальной системы детского отдыха и оздоровления и позволяет сохранить и расширить сеть ЗОЛ.

Актуальной становится проблема эффективности функционирования сферы оздоровления, отдыха и занятости детей, создания условий для

их полноценного, активного отдыха, обеспечения безопасности их жизни и здоровья, для развития социальной инфраструктуры, способствующей воспитанию, развитию и оздоровлению детей.

Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать значительному улучшению качества муниципальных услуг, повышению конкурентоспособности организаций отдыха и оздоровления города Барнаула.

Достижение показателей возможно за счет:

увеличения количества смен в загородных оздоровительных организациях путем создания условий для укрепления материально-технической базы загородных оздоровительных организаций;

увеличения количества профильных смен в ЗОЛ;

увеличения мощности ЗОЛ в связи с внесением изменений в СанПиНы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы

Приоритетным направлением реализации Подпрограммы является организация оздоровления, отдыха и занятости детей.

Развитие системы дополнительного образования осуществляется в рамках реализации Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года.

2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является обеспечение детей отдыхом и оздоровлением в детских оздоровительных организациях различного типа.

Достижение поставленной цели возможно при создании условий для обеспечения полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей.

2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации мероприятий Подпрограммы к 2024 году ожидается сохранение доли детей 1-10 классов, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего количества учащихся 1-10 классов, на уровне 66,0%.

Сведения о показателях Подпрограммы приведены в приложении 7 к Программе.

2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограмм

Подпрограмма реализуется в течение 2015-2024 годов без деления на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено создание условий для обеспечения полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей.

Сведения о мероприятиях Подпрограммы приведены в приложении 8 к Программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников - 1 424 924,5 тыс.рублей, в том числе по годам:

2015 год - 124 812,7 тыс.рублей;

2016 год - 136 136,9 тыс.рублей;

2017 год - 124 926,6 тыс.рублей;

2018 год - 138 919,6 тыс.рублей;

2019 год - 143 440,4 тыс.рублей;

2020 год - 153 239,9 тыс.рублей;

2021 год - 150 857,6 тыс.рублей;

2022 год - 150 863,6 тыс.рублей;

2023 год - 150 863,6 тыс.рублей;

2024 год - 150 863,6 тыс.рублей,

в том числе за счет средств федерального бюджета - 12 808,4 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 0,00 тыс.рублей;

2016 год - 12 808,4 тыс.рублей;

2017 год - 0,0 тыс.рублей;

2018 год - 0,0 тыс.рублей;

2019 год - 0,0 тыс.рублей;

2020 год - 0,0 тыс.рублей;

2021 год - 0,0 тыс.рублей;

2022 год - 0,0 тыс.рублей;

2023 год - 0,0 тыс.рублей;

2024 год - 0,0 тыс.рублей,

в том числе за счет средств краевого бюджета - 636 952,4 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 58 788,3 тыс.рублей;

2016 год - 45 321,5 тыс.рублей;

2017 год - 45 221,5 тыс.рублей;

2018 год - 63 000,0 тыс.рублей;

2019 год - 64 659,6 тыс.рублей;

2020 год - 72 392,3 тыс.рублей;

2021 год - 71 892,3 тыс.рублей;

2022 год - 71 892,3 тыс.рублей;

2023 год - 71 892,3 тыс.рублей;

2024 год - 71 892,3 тыс.рублей,

в том числе за счет средств бюджета города - 357 780,1 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 33 223,5 тыс.рублей;

2016 год - 31 346,9 тыс.рублей;

2017 год - 31 602,1 тыс.рублей;

2018 год - 37 475,0 тыс.рублей;

2019 год - 38 560,8 тыс.рублей;

2020 год - 38 616,6 тыс.рублей;

2021 год - 36 734,3 тыс.рублей;

2022 год - 36 740,3 тыс.рублей;

2023 год - 36 740,3 тыс.рублей;

2024 год - 36 740,3 тыс.рублей,

в том числе за счет внебюджетных источников - 417 383,6 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 32 800,9 тыс.рублей;

2016 год - 46 660,1 тыс.рублей;

2017 год - 48 103,0 тыс.рублей;

2018 год - 38 444,6 тыс.рублей;

2019 год - 40 220,0 тыс.рублей;

2020 год - 42 231,0 тыс.рублей;

2021 год - 42 231,0 тыс.рублей;

2022 год - 42 231,0 тыс.рублей;

2023 год - 42 231,0 тыс.рублей;

2024 год - 42 231,0 тыс.рублей.

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города Барнаула.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города Барнаула на очередной финансовый год и плановый период.

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы в полной мере могут оказать влияние риски как внутренние, так и внешние, указанные в целом для Программы.

6. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности, указанной в целом для Подпрограммы.

7. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы проводится в соответствии с механизмом реализации Программы в целом.

Приложение 5

к муниципальной программе «Развитие

образования и молодежной политики

города Барнаула на 2015-2024 годы»

ПОДПРОГРАММА

«Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле на 2015-2024 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле на 2015-2024 годы» (далее - Подпрограмма)

Соисполнитель Программы (ответственный исполнитель подпрограммы)

Комитет

Участники Подпрограммы

МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы»

Цель Подпрограммы

Увеличение доли молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО и получивших муниципальные льготы, за счет создания условий для развития кадрового потенциала системы образования города Барнаула

Задачи Подпрограммы

Повышение мотивации работников к саморазвитию и совершенствованию профессиональной компетентности;

обеспечение социальной поддержки работников

Перечень мероприятий Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы представлены в приложении 8 к Программе

Показатели Подпрограммы

Количество поощрений работникам по итогам проведения муниципальных конкурсов;

количество компенсаций, выданных на приобретение путевок в санатории, профилактории и на оздоровление для работников МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы»

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2015-2024 годы

Объемы финансирования Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета города - 46 918,4 тыс.рублей, в том числе по годам:

2015 год - 5 293,0 тыс.рублей;

2016 год - 4 407,6 тыс.рублей;

2017 год - 4 548,4 тыс.рублей;

2018 год - 3 824,8 тыс.рублей;

2019 год - 4 160,1 тыс.рублей;

2020 год - 4 936,9 тыс.рублей;

2021 год - 4 936,9 тыс.рублей;

2022 год - 4 936,9 тыс.рублей;

2023 год - 4 936,9 тыс.рублей;

2024 год - 4 936,9 тыс.рублей.

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города Барнаула.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о выделении средств из бюджета города на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Количество поощрений работникам по итогам проведения муниципальных конкурсов составит 194 единицы;

количество компенсаций, выданных на приобретение путевок в санатории, профилактории и на оздоровление для работников МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы», к 2024 году – 2669 единиц

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

Актуальность и целесообразность разработки Подпрограммы обусловлены тем, что за последние годы в муниципальной системе образования произошли существенные изменения, связанные с реализацией стратегии ее модернизации:

введение ФГОС;

внедрение новых информационных технологий;

формирование системы мониторинга качества образования и независимой оценки качества образования;

обновление структуры и содержания образования.

Подпрограмма направлена на обеспечение образовательных организаций кадрами, осуществление мер социальной поддержки, морального и материального стимулирования педагогических работников, развитие инфраструктуры профессионального сообщества.

Для совершенствования кадрового потенциала развивается система морального и материального стимулирования руководящих и педагогических работников, оказывается методическая помощь, осуществляется конструктивное взаимодействие с городской профсоюзной организацией.

Педагоги города Барнаула ежегодно принимают участие в конкурсах федерального, краевого и муниципального уровней, наиболее значимыми из которых являются конкурсы лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование», лучших педагогических работников краевых и муниципальных организаций «Учитель года Алтая».

Ежегодно проводятся муниципальные конкурсы, направленные на совершенствование профессионального мастерства. Все муниципальные конкурсы сопровождаются выплатой победителям денежного поощрения от 20,0 до 50,0 тыс. рублей.

В соответствии с новой системой оплаты труда осуществляется стимулирование педагогических работников, ведется работа, направленная на рост заработной платы.

Укомплектованность муниципальных образовательных организаций города Барнаула педагогическими кадрами, с учетом работы по совместительству, составляет 97,0%, дефицит кадров – 3,0%.

В городе предусмотрены разнообразные формы поддержки молодых педагогов: повышающие коэффициенты в рамках специальной части фонда оплаты труда (первый год работы - 1,3; второй год - 1,2; третий год - 1,1), единовременная выплата - 10,0 тыс. рублей, закрепление наставника, участие в конкурсах профессионального мастерства, в том числе в номинациях для молодых специалистов, работа ассоциации молодых педагогов города. Для членов ассоциации молодых педагогов города проводятся мастер-классы, методические консультации по организации учебно-воспитательного процесса, психологические и педагогические тренинги по адаптации.

Вместе с тем, необходимы более эффективные формы работы по привлечению и закреплению педагогических работников в образовательных организациях города Барнаула.

Важно создать систему мотивации руководителей и педагогов образовательных организаций города к повышению уровня профессионализма, к работе в новом социальном контексте, в новых условиях.

Следует прогнозировать и предотвращать риски, которые могут возникнуть в кадровом обеспечении системы образования, где в настоящее время наблюдается процесс старения кадров (17,4% педагогических работников пенсионного возраста). Низкий престиж профессии для молодых специалистов, получающих педагогическое образование, приводит к снижению качества педагогического труда, развитию института репетиторства.

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

1.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере развития кадрового потенциала образования сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

постановлении Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

распоряжении Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

приказе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определен правовой статус педагогических работников, их права и свободы, гарантии их реализации. Педагогическим работникам в Российской Федерации предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа педагогического труда.

В связи с этим, приоритетными направлениями кадровой политики в области образования должны стать:

кадровое обеспечение образовательных организаций;

обеспечение условий для перехода муниципальных общеобразовательных организаций на работу в условиях действия профессиональных стандартов;

осуществление мер социальной поддержки педагогических работников, морального и материального стимулирования педагогических работников;

развитие инфраструктуры профессионального сообщества.

2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является увеличение доли молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО и получивших муниципальные льготы, за счет создания условий для развития кадрового потенциала системы образования города Барнаула.

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач:

повышение мотивации работников к саморазвитию и совершенствованию профессиональной компетентности;

обеспечение социальной поддержки работников.

2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы к 2024 году планируется достижение следующих конечных результатов:

количество поощрений работникам по итогам проведения муниципальных конкурсов с начала реализации Программы составит 194 единицы;

количество компенсаций, выданных на приобретение путевок в санатории, профилактории и на оздоровление для работников МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы», к 2024 году составит 2669 единиц.

Сведения о показателях Подпрограммы приведены в приложении 7 к Программе.

2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2015-2024 годов без деления на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма включает мероприятия, направленные на создание условий для эффективного и динамичного развития кадрового потенциала системы образования. Результатом должно стать закрепление и увеличение количества молодых специалистов в муниципальных образовательных организациях города.

Сведения о мероприятиях Подпрограммы приведены в приложении 8 к Программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета города - 46 918,4 тыс.рублей, в том числе по годам:

2015 год - 5 293,0 тыс.рублей;

2016 год - 4 407,6 тыс.рублей;

2017 год - 4 548,4 тыс.рублей;

2018 год - 3 824,8 тыс.рублей;

2019 год - 4 160,1 тыс.рублей;

2020 год - 4 936,9 тыс.рублей;

2021 год - 4 936,9 тыс.рублей;

2022 год - 4 936,9 тыс.рублей;

2023 год - 4 936,9 тыс.рублей;

2024 год - 4 936,9 тыс.рублей.

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города Барнаула.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы в полной мере могут оказать влияние как внутренние, так и внешние риски, указанные в целом для Программы.

6. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности, указанной в целом для Программы.

7. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы проводится в соответствии с механизмом реализации Программы в целом.

Приложение 6

к муниципальной программе «Развитие

образования и молодежной политики

города Барнаула на 2015-2024 годы»

ПОДПРОГРАММА

«Комплексная безопасность в образовательных организациях, МАУ «ЦОО «Каникулы» в городе Барнауле на 2015-2024 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Комплексная безопасность в образовательных организациях, МАУ «ЦОО «Каникулы» в городе Барнауле на 2015-2024 годы» (далее – Подпрограмма)

Соисполнитель Программы (ответственный исполнитель подпрограммы)

Комитет

Участники Подпрограммы

МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы», УЕЗ

Цель Подпрограммы

Увеличение доли учащихся, обучающихся в образовательных организациях, отвечающих современным требованиям безопасности, за счет обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательных организаций во время их учебной и трудовой деятельности

Задачи Подпрограммы

Обеспечение технической безопасности функционирования образовательных организаций, МАУ «ЦОО «Каникулы»;

обеспечение мероприятий по охране труда работников образовательных организаций, МАУ «ЦОО «Каникулы»;

улучшение материально-технической базы МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО

Перечень мероприятий Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы представлены в приложении 8 к Программе

Показатели Подпрограммы

Количество образовательных организаций, где проведен капитальный ремонт;

доля образовательных организаций, требующих благоустройства прилегающей территории, от общего количества образовательных организаций;

доля работников образовательных организаций, прошедших медицинский осмотр, от общей численности работников образовательных организаций, МАУ «ЦОО «Каникулы»;

доля образовательных организаций, в которых приобретено новое технологическое, учебное оборудование, мебель, инвентарь для МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, от общего количества образовательных организаций

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2015-2024 годы

Объемы финансирования Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников - 6 044 974,0 тыс.рублей, в том числе по годам:

2015 год - 153 465,3 тыс.рублей;

2016 год - 284 913,0 тыс.рублей;

2017 год - 579 091,3 тыс.рублей;

2018 год - 1 031 303,8 тыс.рублей;

2019 год - 1 594 549,2 тыс.рублей;

2020 год -1 390 901,1 тыс.рублей;

2021 год - 267 346,7 тыс.рублей;

2022 год - 247 801,2 тыс.рублей;

2023 год - 247 801,2 тыс.рублей;

2024 год - 247 801,2 тыс.рублей,

в том числе за счет средств федерального бюджета - 2 231 192,2 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 0,0 тыс.рублей;

2016 год - 798,4 тыс.рублей;

2017 год - 328 862,6 тыс.рублей;

2018 год - 703 056,2 тыс.рублей;

2019 год - 932 765,1 тыс.рублей;

2020 год - 265 709,9 тыс.рублей;

2021 год - 0,0 тыс.рублей;

2022 год - 0,0 тыс.рублей;

2023 год - 0,0 тыс.рублей;

2024 год - 0,0 тыс.рублей,

в том числе за счет средств краевого бюджета - 1 433 383,0 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 0,0 тыс.рублей;

2016 год - 0,0 тыс.рублей;

2017 год - 82 524,8 тыс.рублей;

2018 год - 125 422,0 тыс.рублей;

2019 год - 407 499,3 тыс.рублей;

2020 год - 817 936,9 тыс.рублей;

2021 год - 0,0 тыс.рублей;

2022 год - 0,0 тыс.рублей;

2023 год - 0,0 тыс.рублей;

2024 год - 0,0 тыс.рублей,

в том числе за счет средств бюджета города - 2 380 398,8 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 153 465,3 тыс.рублей;

2016 год - 284 114,6 тыс.рублей;

2017 год - 167 703,9 тыс.рублей;

2018 год - 202 825,6 тыс.рублей;

2019 год - 254 284,8 тыс.рублей;

2020 год - 307 254,3 тыс.рублей;

2021 год - 267 346,7 тыс.рублей;

2022 год - 247 801,2 тыс.рублей;

2023 год - 247 801,2 тыс.рублей;

2024 год - 247 801,2 тыс.рублей.

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города Барнаула.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города Барнаула на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Проведение капитального ремонта 41 образовательной организации;

уменьшение доли образовательных организаций, в которых требуется благоустройство прилегающей территории, от общего количества образовательных организаций, до 57,4%;

сохранение доли работников образовательных организаций, прошедших медицинский осмотр, от общей численности работников образовательных организаций, МАУ «ЦОО «Каникулы», на уровне 100 %;

увеличение доли образовательных организаций, в которых приобретено новое технологическое, учебное оборудование, мебель, инвентарь, от общего количества образовательных организаций, до 50,3%

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

Комплексная безопасность образовательной организации, МАУ «ЦОО «Каникулы» - это состояние защищенности образовательной организации, МАУ «ЦОО «Каникулы» от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. Обеспечение безопасности достигается путем реализации специально разрабатываемой системы мер и мероприятий правового, организационного, технического, кадрового, финансового характера.

Система обеспечения комплексной безопасности образовательной организации, МАУ «ЦОО «Каникулы» - совокупность предусмотренных законодательством мер и мероприятий, осуществляемых образовательной организацией, МАУ «ЦОО «Каникулы» под руководством органов образования и органов местного самоуправления во взаимодействии с правоохранительными структурами, вспомогательными службами с целью обеспечения их безопасного функционирования.

С целью выполнения противопожарных мероприятий в 100% МБ(А)ОО и в МАУ «ЦОО «Каникулы» установлена АПС. В настоящее время возникает потребность в частичном ремонте и замене АПС в ряде организаций.

В современных условиях проблема обеспечения антитеррористической безопасности в образовательных организациях и в МАУ «ЦОО «Каникулы» остается актуальной. Важными показателями антитеррористической безопасности являются: наличие ограждения по всему периметру территории, оборудование КТС системами видеонаблюдения, организация контрольно-пропускного режима.

В настоящее время ограждения территорий образовательных организаций характеризуются высокой степенью изношенности и требуют капитального ремонта либо замены.

КТС оборудованы все образовательные организации города и МАУ «ЦОО «Каникулы». Система видеонаблюдения установлена в 49 образовательных организациях, что составляет 28,0% от их общего количества. Помимо систем видеонаблюдения в 16 общеобразовательных организациях установлены турникеты.

Во всех образовательных организациях и в МАУ «ЦОО «Каникулы» разработаны антитеррористические паспорта, которые утверждены и согласованы с силовыми структурами города Барнаула и Алтайского края.

Современное материально-техническое состояние образовательных организаций, МАУ «ЦОО «Каникулы» характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, оборудования, инженерных коммуникаций). Поскольку большинство зданий построено в период 1950-1970 годов, уровень технической безопасности зданий и сооружений образовательных организаций, МАУ «ЦОО «Каникулы» города ежегодно снижается. Также ухудшается состояние территорий, прилегающих к зданиям образовательных организаций и МАУ «ЦОО «Каникулы», из-за разрушения асфальтового покрытия и износа ограждений.

Реализация Подпрограммы позволит улучшить техническое состояние зданий образовательных организаций и МАУ «ЦОО «Каникулы», привести их в соответствие с СанПин и обеспечить выполнение мероприятий, направленных на их безопасность, а также обновить оборудование и мебель.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы

Приоритетным направлением реализации Подпрограммы является создание в образовательных организациях и в МАУ «ЦОО «Каникулы» условий, отвечающих современным требованиям безопасности.

2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является увеличение доли учащихся, обучающихся в образовательных организациях, отвечающих современным требованиям безопасности, за счет обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательных организаций во время их учебной и трудовой деятельности.

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач:

обеспечение технической безопасности функционирования образовательных организаций, МАУ «ЦОО «Каникулы»;

обеспечение мероприятий по охране труда работников образовательных организаций, МАУ «ЦОО «Каникулы»;

улучшение материально-технической базы МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО.

2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации мероприятий Подпрограммы к 2024 году ожидается:

проведение капитального ремонта 41 образовательной организации;

уменьшение доли образовательных организаций, в которых требуется благоустройство прилегающей территории, от общего количества образовательных организаций, до 57,4%;

сохранение доли работников образовательных организаций, прошедших медицинский осмотр, от общей численности работников образовательных организаций, МАУ «ЦОО «Каникулы», на уровне 100%;

увеличение доли образовательных организаций, в которых приобретено новое технологическое, учебное оборудование, мебель, инвентарь, от общего количества образовательных организаций, до 50,3%.

Сведения о показателях Подпрограммы приведены в приложении 7 к Программе.

2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2015-2024 годов без деления на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Для решения поставленной задачи «Обеспечение технической безопасности функционирования образовательных организаций, МАУ «ЦОО «Каникулы» в рамках Подпрограммы планируется:

установка, обслуживание и обеспечение бесперебойного функционирования АПС, КТС в образовательных организациях, МАУ «ЦОО «Каникулы»;

проведение комплексного капитального ремонта образовательных организаций;

проведение ремонтных работ в семи ЗОЛ, входящих в состав МАУ «ЦОО «Каникулы»;

обеспечение подготовки образовательных организаций к новому учебному году, выполнение текущего ремонта зданий и сооружений, выполнение предписаний надзорных органов, проведение обследований и разработка проектно-сметной документации;

благоустройство прилегающих территорий, проведение работ по восстановлению целостности ограждений и асфальтового покрытия территорий, обустройству прогулочных площадок, а также других благоустроительных работ образовательных организаций;

ремонт и модернизация школьных стадионов в образовательных организациях;

снос аварийных объектов (хозяйственные постройки на территориях образовательных организаций);

установка систем видеонаблюдения в образовательных организациях, МАУ «ЦОО «Каникулы»;

создание условий в дошкольных образовательных организациях для инклюзивного образования детей-инвалидов;

реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в образовательных организациях.

Для решения задачи «Обеспечение мероприятий по охране труда работников образовательных организаций, МАУ «ЦОО «Каникулы» в рамках Подпрограммы планируется проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников образовательных организаций, МАУ «ЦОО «Каникулы».

Для решения задачи «Улучшение материально-технической базы МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО» в рамках Подпрограммы планируется:

приобретение нового технологического, учебного оборудования, мебели, инвентаря для МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО;

приобретение автотранспорта для организации перевозок детей.

Сведения о мероприятиях Подпрограммы приведены в приложении 8 к Программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников - 6 044 974,0 тыс.рублей, в том числе по годам:

2015 год - 153 465,3 тыс.рублей;

2016 год - 284 913,0 тыс.рублей;

2017 год - 579 091,3 тыс.рублей;

2018 год - 1 031 303,8 тыс.рублей;

2019 год - 1 594 549,2 тыс.рублей;

2020 год -1 390 901,1 тыс.рублей;

2021 год - 267 346,7 тыс.рублей;

2022 год - 247 801,2 тыс.рублей;

2023 год - 247 801,2 тыс.рублей;

2024 год - 247 801,2 тыс.рублей,

в том числе за счет средств федерального бюджета - 2 231 192,2 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 0,0 тыс.рублей;

2016 год - 798,4 тыс.рублей;

2017 год - 328 862,6 тыс.рублей;

2018 год - 703 056,2 тыс.рублей;

2019 год - 932 765,1 тыс.рублей;

2020 год - 265 709,9 тыс.рублей;

2021 год - 0,0 тыс.рублей;

2022 год - 0,0 тыс.рублей;

2023 год - 0,0 тыс.рублей;

2024 год - 0,0 тыс.рублей,

в том числе за счет средств краевого бюджета - 1 433 383,0 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 0,0 тыс.рублей;

2016 год - 0,0 тыс.рублей;

2017 год - 82 524,8 тыс.рублей;

2018 год - 125 422,0 тыс.рублей;

2019 год - 407 499,3 тыс.рублей;

2020 год - 817 936,9 тыс.рублей;

2021 год - 0,0 тыс.рублей;

2022 год - 0,0 тыс.рублей;

2023 год - 0,0 тыс.рублей;

2024 год - 0,0 тыс.рублей,

в том числе за счет средств бюджета города - 2 380 398,8 тыс.рублей, сумма по годам:

2015 год - 153 465,3 тыс.рублей;

2016 год - 284 114,6 тыс.рублей;

2017 год - 167 703,9 тыс.рублей;

2018 год - 202 825,6 тыс.рублей;

2019 год - 254 284,8 тыс.рублей;

2020 год - 307 254,3 тыс.рублей;

2021 год - 267 346,7 тыс.рублей;

2022 год - 247 801,2 тыс.рублей;

2023 год - 247 801,2 тыс.рублей;

2024 год - 247 801,2 тыс.рублей.

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города Барнаула.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы в полной мере могут оказать влияние как внутренние, так и внешние риски, указанные в целом для Программы.

6. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности, указанной в целом для Программы.

7. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы проводится в соответствии с механизмом реализации Программы в целом.

Приложение 7

к муниципальной программе «Развитие

образования и молодежной политики

города Барнаула на 2015-2024 годы»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах Программы (показателях подпрограмм) и их значениях

№ п/п

Наименование индикатора Программы (показателя подпрограмм)

Ед. изм.

Значение по годам

2013

2014

годы реализации Программы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.

Программа «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015-2024 годы»

1.1.

Охват детей дошкольного возраста (от 2 месяцев до 7 лет) всеми формами дошкольного образования

%

77,9

83,3

83,4

83,5

83,6

83,8

86,3

87,0

88,0

91,0

95,0

100,0

1.2.

Удельный вес численности учащихся МБ(А)ОО, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОО

%

34,7

44,2

52,8

65,9

74,7

83,0

91,6

96,5

100,0

100,0

100,0

100,0

1.3.

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами

%

68,6

68,6

69,2

69,6

70,4

71,0

71,1

74,0

74,3

75,0

75,0

75,0

1.4.

Доля молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО и получивших муниципальные льготы

%

1,7

1,8

1,9

1,9

1,4

1,4

1,5

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1.5.

Доля учащихся, обучающихся в МБ(А)ОО, отвечающих современным требованиям безопасности, в общей численности учащихся, обучающихся в МБ(А)ОО

%

77,0

79,0

85,0

85,0

85,0

85,0

87,0

87,5

88,0

88,5

89,0

89,0

1.6

Доля учащихся, занимающихся в одну смену, в общей численности учащихся в общеобразовательных организациях

%

-

-

-

-

69,4

(факт)

70,0

(факт)

71,4

(факт)

71,5

71,6

71,7

71,8

71,8

2.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городе Барнауле на 2015-2024 годы»

2.1.

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году

%

98,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.2.

Доля педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по ФГОС, в общей численности педагогических работников дошкольного образования

%

32,0

68,0

80,0

97,8

99,9

100,0

99,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.3.

Доля приобретенных компьютеров от общего количества компьютеров, требующих замены

%

-

-

-

-

-

1,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2.4.

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации

%

-

-

-

-

-

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

2.5.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

%

-

-

-

-

43,3

53,4

64,0

67,0

78,0

85,0

92,0

100,0

3.

Подпрограмма «Развитие общего образования в городе Барнауле на 2015-2024 годы»

3.1.

Доля учащихся - участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников от общего числа учащихся

%

11,4

11,7

12,1

12,2

12,2

12,2

12,6

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

3.2.

Доля МБ(А)ОО, оборудованных устройствами для лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа МБ(А)ОО

%

20,0

15,5

20,0

23,2

25,3

26,2

27,1

27,9

29,5

29,5

29,5

29,5

3.3.

Доля МБ(А)ОО, улучшивших материально-техническую базу с начала реализации Программы, от общего числа МБ(А)ОО

%

20,0

20,0

20,0

41,5

61,4

77,4

83,5

96,5

100,0

100,0

100,0

100,0

3.4.

Удельный вес детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся совместно с другими учащимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа учащихся детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья

%

58,7

58,9

59,6

73,0

76,2

78,3

85,0

86,4

86,4

86,4

86,4

86,4

3.5.

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями обучения детей-инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.6.

Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет - соединением со скоростью не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городской черте, 50 Мб/c – расположенных в сельской местности, и гарантированным интернет-трафиком

%

-

-

-

-

-

-

84,7

(факт)

91,8

95,5

100,0

100,0

100,0

4.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015-2024 годы»

4.1.

Доля организаций дополнительного образования, оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями реализации образовательной программы, от общего количества организаций дополнительного образования

%

50,0

53,0

51,8

55,0

63,2

60,0

70,0

85,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4.2.

Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию социальных проектов, от общей численности молодежи

%

35,0

38,75

42,5

50,2

57,8

61,5

64,7

65,1

65,1

65,1

65,1

65,1

4.3.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование

%

-

-

-

-

-

-

17,7

(факт)

32,5

72,4

84,4

84,4

84,4

4.4.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования

%

-

-

-

-

-

-

-

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

5.

Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле на 2015-2024 годы»

5.1.

Доля детей 1-10 классов, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего количества учащихся 1-10 классов

%

83,4

84,3

85,2

85,2

85,2

65,5

65,5

66,0

66,0

66,0

66,0

66,0

6.

Подпрограмма «Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле на 2015-2024 годы»

6.1.

Количество поощрений работникам по итогам проведения муниципальных конкурсов

ед.

30

30

30

26

26

16

16

16

16

16

16

16

6.2.

Количество компенсаций, выданных на приобретение путевок в санатории, профилактории и на оздоровление для работников МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы»

ед.

278

278

278

275

275

255

256

257

263

269

270

271

7.

Подпрограмма «Комплексная безопасность в образовательных организациях, МАУ «ЦОО «Каникулы» в городе Барнауле на 2015-2024 годы»

7.1.

Количество образовательных организаций, где проведен капитальный ремонт

ед.

4

10

4

4

4

5

4

4

4

4

4

4

7.2.

Доля образовательных организаций, требующих благоустройства прилегающей территории, от общего количества образовательных организаций

%

86,0

80,0

78,0

72,5

71,5

70,2

66,4

64,6

62,6

60,9

59,1

57,4

7.3.

Доля работников образовательных организаций, прошедших медицинский осмотр, от общей численности работников образовательных организаций, МАУ «ЦОО «Каникулы»

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7.4

Доля образовательных организаций, в которых приобретено новое технологическое, учебное оборудование, мебель, инвентарь для МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, от общего количества образовательных организаций

%

20,0

29,0

3,0

8,2

12,9

21,9

30,2

35,0

39,6

44,3

49,0

50,3

Приложение 8

к муниципальной программе «Развитие

образования и молодежной политики

города Барнаула на 2015-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

№ п/п

Цель, задача,

мероприятие

Срок реализации

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Программы

Сумма расходов по годам, тыс. рублей

Источники финансирования

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

Всего:

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городе Барнауле на 2015-2024 годы»

1.

Цель 1.

Увеличение доли детей дошкольного возраста, охваченных всеми формами дошкольного образования, за счет обеспечения доступности и повышения качества предоставляемой услуги в сфере дошкольного образования

2015-2024 годы

Комитет, МБДОО, МАДОО, ЧДОО

2318445,8

2364960,3

2743285,9

3236290,3

3633311,8

3973669,3

4121983,7

4213256,7

4213256,7

4213256,7

35031717,2

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

825767,1

771943,0

986683,0

1250866,4

1505310,2

1554135,5

1500678,0

1500678,0

1500678,0

1500678,0

12897417,2

краевой бюджет

1044266,2

1135328,6

1265866,4

1503423,5

1574667,5

1862733,8

2064505,7

2155778,7

2155778,7

2155778,7

16918127,8

городской бюджет

448412,5

457688,7

490736,5

482000,4

553334,1

556800,0

556800,0

556800,0

556800,0

556800,0

5216172,2

внебюджетные источники

2.

Задача 1.1.

Обеспечение

доступности и повышение качества предоставляемой образовательной услуги и (или) услуги по уходу и присмотру за детьми от 2 месяцев до 7 лет в организациях различной организационно-правовой формы собственности

2015-2024

годы

Комитет, МБДОО,

МАДОО, ЧДОО

2318445,8

2364960,3

2743285,9

3235507,6

3633059,8

3973417,3

4121731,7

4213004,7

4213004,7

4213004,7

35029422,5

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

825767,1

771943,0

986683,0

1250866,4

1505310,2

1554135,5

1500678,0

1500678,0

1500678,0

1500678,0

12897417,2

краевой бюджет

1044266,2

1135328,6

1265866,4

1502640,8

1574415,5

1862481,8

2064253,7

2155526,7

2155526,7

2155526,7

16915833,1

городской бюджет

448412,5

457688,7

490736,5

482000,4

553334,1

556800,0

556800,0

556800,0

556800,0

556800,0

5216172,2

внебюджетные источники

2.1.

Мероприятие 1.1.1.

Предоставление льготы по оплате за присмотр и уход за воспитанниками в МБДОО, МАДОО

2015-2024 годы

Комитет, МБДОО, МАДОО

19627,8

18386,9

22712,6

8549,6

12137,2

19357,0

19357,0

19357,0

19357,0

19357,0

178199,1

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

19627,8

18386,9

22712,6

8549,6

12137,2

19357,0

19357,0

19357,0

19357,0

19357,0

178199,1

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

2.2.

Мероприятие 1.1.2.

Предоставление дошкольного образования в МБДОО, МАДОО, в том числе обеспечение своевременного прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников дошкольного образования по внедрению ФГОС

2015-

2024 годы

Комитет, МБДОО, МАДОО

2292814,1

2339234,1

2713276,4

3217891,3

3615386,0

3947958,2

4096272,6

4187545,6

4187545,6

4187545,6

34785469,5

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

819763,2

764603,7

979386,1

1241799,7

1499773,6

1548033,4

1494575,9

1494575,9

1494575,9

1494575,9

12831663,3

краевой бюджет

1024638,4

1116941,7

1243153,8

1494091,2

1562278,3

1843124,8

2044896,7

2136169,7

2136169,7

2136169,7

16737634,0

городской бюджет

448412,5

457688,7

490736,5

482000,4

553334,1

556800,0

556800,0

556800,0

556800,0

556800,0

5216172,2

внебюджетные источники

2.3.

Мероприятие 1.1.3. Обеспечение

получения детьми дошкольного образования в ЧДОО за счет предоставления субвенций из бюджета Алтайского края

2015-2024

годы

Комитет, ЧДОО

6003,9

7339,3

7296,9

9066,7

5536,6

6102,1

6102,1

6102,1

6102,1

6102,1

65753,9

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

6003,9

7339,3

7296,9

9066,7

5536,6

6102,1

6102,1

6102,1

6102,1

6102,1

65753,9

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

2.4.

Задача 1.2.

Оснащение и модернизация компьютерного оборудования системы дошкольного образования

2015-2024

годы

Комитет,

МБДОО, МАДОО

0,0

0,0

0,0

782,7

252,0

252,0

252,0

252,0

252,0

252,0

2294,7

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

782,7

252,0

252,0

252,0

252,0

252,0

252,0

2294,7

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

2.5.

Мероприятие 1.2.1.

Приобретение компьютерного оборудования

2015-2024

годы

Комитет, МБДОО,,,МАДОО

0,0

0,0

0,0

782,7

252,0

252,0

252,0

252,0

252,0

252,0

2 294,7

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

782,7

252,0

252,0

252,0

252,0

252,0

252,0

2 294,7

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Подпрограмма «Развитие общего образования в городе Барнауле на 2015-2024 годы»

3.

Цель 2.

Увеличение удельного веса численности учащихся МБ(А)ОО, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОО, за счет создания в системе общего образования равных возможностей для получения современного качественного образования

2015-2024 годы

Комитет, МБ(А)ОО, ЧОО

2074332,3

2095238,1

2479816,7

2803276,6

3275126,7

3513280,5

3534323,2

3556684,9

3556684,9

3556684,9

30445448,8

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1683057,0

1646307,0

2004487,0

2269234,0

2716953,0

2940244,0

2940244,0

2940244,0

2940244,0

2940244,0

25021258,0

краевой бюджет

339658,7

382962,4

395178,1

435454,0

449520,2

458936,5

479979,2

502340,9

502340,9

502340,9

4448711,8

городской бюджет

51616,6

65968,7

80151,6

98588,6

108653,5

114100,0

114100,0

114100,0

114100,0

114100,0

975479,0

внебюджетные источники

4.

Задача 2.1. Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в МБ(А)ОО, ЧОО

2015-2024

годы

Комитет, МБ(А)ОО, ЧОО

2070105,3

2091011,1

2475589,7

2799049,6

3270899,7

3509053,5

3530096,2

3552457,9

3552457,9

3552457,9

30403178,8

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1683057,0

1646307,0

2004487,0

2269234,0

2716953,0

2940244,0

2940244,0

2940244,0

2940244,0

2940244,0

25021258,0

краевой бюджет

335431,7

378735,4

390951,1

431227,0

445293,2

454709,5

475752,2

498113,9

498113,9

498113,9

4406441,8

городской бюджет

51616,6

65968,7

80151,6

98588,6

108653,5

114100,0

114100,0

114100,0

114100,0

114100,0

975479,0

внебюджетные источники

4.1.

Мероприятие 2.1.1.

Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в МБ(А)ОО

2015-2024 годы

Комитет, МБ(А)ОО

2062521,1

2083861,2

2468304,8

2791481,1

3265893,1

3501501,5

3522544,2

3544905,9

3544905,9

3544905,9

30330824,7

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1676150,8

1639835,1

1997880,1

2262343,5

2712703,3

2932842,0

2932842,0

2932842,0

2932842,0

2932842,0

24953122,8

краевой бюджет

334753,7

378057,4

390273,1

430549,0

444536,3

454559,5

475602,2

497963,9

497963,9

497963,9

4402222,9

городской бюджет

51616,6

65968,7

80151,6

98588,6

108653,5

114100,0

114100,0

114100,0

114100,0

114100,0

975479,0

внебюджетные источники

4.2.

Мероприятие 2.1.2.

Предоставление субвенций ЧОО на реализацию государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования

2015-

2024 годы

Комитет,

ЧОО

6906,2

6471,9

6606,9

6890,5

4249,7

7402,0

7402,0

7402,0

7402,0

7402,0

68135,2

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

6906,2

6471,9

6606,9

6890,5

4249,7

7402,0

7402,0

7402,0

7402,0

7402,0

68135,2

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

4.3.

Мероприятие 2.1.3. Оказание ежегодной финансовой поддержки 40 одаренным детям

2015-2024

годы

Комитет, МБ(А)ОО

528,0

528,0

528,0

528,0

606,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2718,9

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

528,0

528,0

528,0

528,0

606,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2718,9

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

4.4.

Мероприятие 2.1.4. Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады

школьников

2015-2024 годы

Комитет, МБ(А)ОО

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

1500,0

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

1500,0

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

5.

Задача 2.2.

Укрепление материально-технической базы МБ(А)ОО

2015-2024 годы

Комитет, МБ(А)ОО

4227,0

4227,0

4227,0

4227,0

4227,0

4227,0

4227,0

4227,0

4227,0

4227,0

42270,0

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

4227,0

4227,0

4227,0

4227,0

4227,0

4227,0

4227,0

4227,0

4227,0

4227,0

42270,0

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

5.1.

Мероприятие 2.2.1.

Приобретение лабораторного, интерактивного, компьютерного, библиотечного оборудования МБ(А)ОО

2015-

2024

годы

Комитет, МБ(А)ОО

4227,0

4227,0

4227,0

4227,0

4227,0

4227,0

4227,0

4227,0

4227,0

4227,0

42270,0

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

4227,0

4227,0

4227,0

4227,0

4227,0

4227,0

4227,0

4227,0

4227,0

4227,0

42270,0

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015-2024 годы»

6.

Цель 3.

Увеличение доли детей, вовлеченных в систему дополнительного образования, за счет обеспечения доступности и качества предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования, развития активной жизненной позиции у молодежи

2015-

2024 годы

Комитет, Комитет по делам молодежи админист-рации города Барнаула, АЖР,,АИР, АЛР, АОР, АЦР, ПОО,

МБ(А)О ДО, МБ(А)ОО, ООВО, МАУ «ЦОО «Каникулы»

318560,8

244239,1

295763,6

339140,1

391726,9

410322,0

398981,6

408318,2

408318,2

408318,2

3623688,7

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

31272,3

21993,2

52473,7

27135,6

0,0

0,0

0,0

0,0

132874,8

краевой бюджет

307619,9

240444,1

259427,0

312026,5

332100,0

375675,5

391470,7

400807,3

400807,3

400807,3

3421185,6

городской бюджет

10940,9

3795,0

5064,3

5120,4

7153,2

7510,9

7510,9

7510,9

7510,9

7510,9

69628,3

внебюджетные источники

7.

Задача 3.1. Обеспечение условий для эффективного развития сети дополнительного образования

2015-2024 годы

Комитет,

МБ(А)О ДО,

МАУ «ЦОО «Каникулы»

304429,3

229119,2

282432,4

329002,6

371630,0

394602,3

384561,9

393898,5

393898,5

393898,5

3477473,2

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

31272,3

21993,2

52473,7

27135,6

0,0

0,0

0,0

0,0

132874,8

краевой бюджет

293488,4

225324,2

246095,8

301889,0

312003,1

359955,8

377051,0

386387,6

386387,6

386387,6

3274970,1

городской бюджет

10940,9

3795,0

5064,3

5120,4

7153,2

7510,9

7510,9

7510,9

7510,9

7510,9

69628,3

внебюджетные источники

7.1.

Мероприятие 3.1.1. Укрепление материально - технической базы МБ(А)О ДО

2015-2024 годы

Комитет, МБ(А)О ДО

360,0

360,0

360,0

360,0

1132,3

360,0

360,0

360,0

360,0

360,0

4372,3

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

360,0

360,0

360,0

360,0

1132,3

360,0

360,0

360,0

360,0

360,0

4372,3

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

7.2.

Мероприятие 3.1.2. Развитие и поддержка

детского технического творчества

2015-2024

годы

Комитет,

МБ(А)О ДО

295,0

295,0

295,0

295,0

900,5

295,0

295,0

295,0

295,0

295,0

3555,5

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

295,0

295,0

295,0

295,0

900,5

295,0

295,0

295,0

295,0

295,0

3555,5

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

7.3.

Мероприятие 3.1.3. Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях

2015-2024 годы

Комитет, МБ(А)О ДО

303419,3

228109,2

281422,4

327992,6

369242,2

393592,3

383551,9

392888,5

392888,5

392888,5

3465995,4

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

31272,3

21993,2

52473,7

27135,6

0,0

0,0

0,0

0,0

132874,8

краевой бюджет

292478,4

224314,2

245085,8

300879,0

309615,3

358945,8

376041,0

385377,6

385377,6

385377,6

3263492,3

городской бюджет

10940,9

3795,0

5064,3

5120,4

7153,2

7510,9

7510,9

7510,9

7510,9

7510,9

69628,3

внебюджетные источники

7.4.

Мероприятие 3.1.4.

Проведение комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни

2015-

2024 годы

Комитет, МБ(А)О ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы»

355,0

355,0

355,0

355,0

355,0

355,0

355,0

355,0

355,0

355,0

3550,0

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

355,0

355,0

355,0

355,0

355,0

355,0

355,0

355,0

355,0

355,0

3550,0

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

7.5.

Мероприятие 3.1.5.

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

2019-

2024годы

Комитет, МБ(А)О ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

8.

Задача 3.2. Формирование комплексной системы гражданско патриотического воспитания молодежи, интеграция молодежи в социокультурную жизнь общества

2015-

2024

годы

Комитет,

МБ(А)О ДО, МБ(А)ОО, ПОО, ООВО, Комитет по делам молодежи администрации города Барнаула, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР

14131,5

15119,9

13331,2

10137,5

20096,9

15719,7

14419,7

14419,7

14419,7

14419,7

146215,5

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

14131,5

15119,9

13331,2

10137,5

20096,9

15719,7

14419,7

14419,7

14419,7

14419,7

146215,5

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

8.1.

Мероприятие 3.2.1. Проведение городских культурно -массовых мероприятий, акций

2015-2024

годы

Комитет,

МБ(А)О ДО

МБ(А)ОО, МАУ «ЦОО «Каникулы»

6990,8

8728,8

8080,6

5095,9

16053,3

10161,6

10161,6

10161,6

10161,6

10161,6

95757,4

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

6990,8

8728,8

8080,6

5095,9

16053,3

10161,6

10161,6

10161,6

10161,6

10161,6

95757,4

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

8.2.

Мероприятие 3.2.2. Участие в конкурсах, соревнованиях, конференциях, олимпиадах различного уровня

2015-2024 годы

Комитет,

МБ(А)О ДО МБ(А)ОО

612,5

612,6

612,6

612,6

612,6

612,6

612,6

612,6

612,6

612,6

6125,9

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

612,5

612,6

612,6

612,6

612,6

612,6

612,6

612,6

612,6

612,6

6125,9

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

8.3.

Мероприятие 3.2.3. Проведение городских культурно-массовых мероприятий и акций в рамках реализации молодежной политики

2015-2024 годы

Комитет по делам молодежи администрации города Барнаула, АЖР, АИР,,АЛР, АОР, АЦР, ПОО, ООВО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО

6528,2

5778,5

4638,0

4429,0

3431,0

4945,5

3645,5

3645,5

3645,5

3645,5

44332,2

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

6528,2

5778,5

4638,0

4429,0

3431,0

4945,5

3645,5

3645,5

3645,5

3645,5

44332,2

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле на 2015-2024 годы»

9.

Цель 4. Обеспечение детей отдыхом и оздоровлением в детских оздоровительных организациях различного типа

2015-2024 годы

Комитет, МБ(А)ОО,

МБ(А)О ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы»

124812,7

136136,9

124926,6

138919,6

143440,4

153239,9

150857,6

150863,6

150863,6

150863,6

1424924,5

Всего, в том числе:

0,0

12808,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12808,4

федеральный бюджет

58788,3

45321,5

45221,5

63000,0

64659,6

72392,3

71892,3

71892,3

71892,3

71892,3

636952,4

краевой бюджет

33223,5

31346,9

31602,1

37475,0

38560,8

38616,6

36734,3

36740,3

36740,3

36740,3

357780,1

городской бюджет

32800,9

46660,1

48103,0

38444,6

40220,0

42231,0

42231,0

42231,0

42231,0

42231,0

417383,6

внебюджетные источники

10.

Задача 4.1. Создание условий для обеспечения полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей

2015-2024 годы

Комитет, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы»

124812,7

136136,9

124926,6

138919,6

143440,4

153239,9

150857,6

150863,6

150863,6

150863,6

1424924,5

Всего, в том числе:

0,0

12808,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12808,4

федеральный бюджет

58788,3

45321,5

45221,5

63000,0

64659,6

72392,3

71892,3

71892,3

71892,3

71892,3

636952,4

краевой бюджет

33223,5

31346,9

31602,1

37475,0

38560,8

38616,6

36734,3

36740,3

36740,3

36740,3

357780,1

городской бюджет

32800,9

46660,1

48103,0

38444,6

40220,0

42231,0

42231,0

42231,0

42231,0

42231,0

417383,6

внебюджетные источники

10.1

Мероприятие 4.1.1. Проведение профильных смен в ЗОЛ для различных категорий одаренных и социально активных детей, детей, состоящих на различных видах профилактического учета

2015-2024 годы

Комитет, МБ(А)О,

МБ(А)О ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы»

2549,9

290,6

527,7

2393,6

2207,1

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

17968,9

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

2549,9

290,6

527,7

2393,6

2207,1

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

17968,9

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

10.2.

Мероприятие 4.1.2. Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций

2015-2024 годы

Комитет, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы»

13069,9

14709,4

14740,3

14606,4

14792,9

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

146918,9

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

13069,9

14709,4

14740,3

14606,4

14792,9

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

146918,9

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

10.3.

Мероприятие 4.1.3.

Частичная оплата стоимости путевки в ЗОЛ для работников бюджетной сферы

2015-

2024 годы

Комитет, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы»

5169,0

3300,5

3269,0

5220,6

5779,2

4460,0

4460,0

4460,0

4460,0

4460,0

45038,3

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

5169,0

3300,5

3269,0

5220,6

5779,2

4460,0

4460,0

4460,0

4460,0

4460,0

45038,3

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

10.4.

Мероприятие 4.1.4.

Предоставление услуги отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья

2015-2024 годы

Комитет, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы»

103123,9

116936,4

105489,6

115799,0

119044,7

128497,6

128497,6

128503,6

128503,6

128503,6

1202899,6

Всего, в том числе:

0,0

12808,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12808,4

федеральный бюджет

58788,3

45321,5

45221,5

63000,0

64659,6

71892,3

71892,3

71892,3

71892,3

71892,3

636452,4

краевой бюджет

11534,7

12146,4

12165,1

14354,4

14165,1

14374,3

14374,3

14380,3

14380,3

14380,3

136255,2

городской бюджет

32800,9

46660,1

48103,0

38444,6

40220,0

42231,0

42231,0

42231,0

42231,0

42231,0

417383,6

внебюджетные источники

10.5.

Мероприятие 4.1.5.

Укрепление материально-технической базы МАУ «ЦОО «Каникулы»

2015-2024 годы

Комитет,

МБ(А)О ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы»

900,0

900,0

900,0

900,0

1616,5

3282,3

900,0

900,0

900,0

900,0

12098,8

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

краевой бюджет

900,0

900,0

900,0

900,0

1616,5

2782,3

900,0

900,0

900,0

900,0

11598,8

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Подпрограмма «Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле на 2015-2024 годы»

11.

Цель 5.

Увеличение доли молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО и получивших муниципальные льготы, за счет создания условий для развития кадрового потенциала системы образования города Барнаула

2015-2024 годы

Комитет, МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы»

5293,0

4407,6

4548,4

3824,8

4160,1

4936,9

4936,9

4936,9

4936,9

4936,9

46918,4

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

5293,0

4407,6

4548,4

3824,8

4160,1

4936,9

4936,9

4936,9

4936,9

4936,9

46918,4

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

12.

Задача 5.1. Повышение мотивации работников к саморазвитию и совершенствованию профессиональной компетентности

2015-2024 годы

Комитет, МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО

1825

1321,3

1321,3

783,3

783,3

813,3

783,3

783,3

783,3

783,3

9980,7

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

1825

1321,3

1321,3

783,3

783,3

813,3

783,3

783,3

783,3

783,3

9980,7

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

12.1.

Мероприятие 5.1.1. Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства

2015-2024 годы

Комитет, МБДОО, МАДОО,

МБ(А)ОО, МБ(А)ОДО

1780,1

1255,1

1255,1

717,1

717,1

747,1

717,1

717,1

717,1

717,1

9340,0

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

1780,1

1255,1

1255,1

717,1

717,1

747,1

717,1

717,1

717,1

717,1

9340,0

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

12.2.

Мероприятие 5.1.2. Организация один раз в год не менее двух поездок в другие города страны, проведение ежегодных конференций, слетов работников, издание информационно-методических сборников

2015-2024 годы

Комитет, МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО

44,9

66,2

66,2

66,2

66,2

66,2

66,2

66,2

66,2

66,2

640,7

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

44,9

66,2

66,2

66,2

66,2

66,2

66,2

66,2

66,2

66,2

640,7

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

13.

Задача 5.2. Обеспечение социальной поддержки работников

2015-2024 годы

Комитет, МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы»

3468,0

3086,3

3227,1

3041,5

3376,8

4123,6

4153,6

4153,6

4153,6

4153,6

36937,7

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

3468,0

3086,3

3227,1

3041,5

3376,8

4123,6

4153,6

4153,6

4153,6

4153,6

36937,7

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

13.1.

Мероприятие 5.2.1. Осуществление единовременного денежного поощрения молодым специалистам, поступившим на работу в МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)ОДО

2015-2024 годы

Комитет, МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО

1800,0

1436,3

1691,1

1511,5

1840,8

2581,6

2581,6

2581,6

2581,6

2581,6

21187,7

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

1800,0

1436,3

1691,1

1511,5

1840,8

2581,6

2581,6

2581,6

2581,6

2581,6

21187,7

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

13.2.

Мероприятие 5.2.2. Санаторно – курортное лечение и оздоровление работников МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)ОДО,

МАУ «ЦОО «Каникулы»

2015-2024 годы

Комитет,

МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы»

1668,0

1650,0

1536,0

1530,0

1536,0

1542,0

1572,0

1572,0

1572,0

1572,0

15750,0

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

1668,0

1650,0

1536,0

1530,0

1536,0

1542,0

1572,0

1572,0

1572,0

1572,0

15750,0

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Подпрограмма «Комплексная безопасность в образовательных организациях, МАУ «ЦОО «Каникулы» в городе Барнауле на 2015-2024 годы»

14.

Цель 6.

Увеличение доли учащихся, обучающихся в образовательных организациях, отвечающих современным требованиям безопасности, за счет обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательных организаций во время их учебной и трудовой деятельности

2015-2024

годы

Комитет, МБДОО,

153465,3

284913,0

579091,3

1031303,8

1594549,2

1390901,1

267346,7

247801,2

247801,2

247801,2

6044974,0

Всего, в том числе:

МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ«ЦОО «Каникулы», УЕЗ

0,0

798,4

328862,6

703056,2

932765,1

265709,9

0,0

0,0

0,0

0,0

2231192,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

82524,8

125422,0

407499,3

817936,9

0,0

0,0

0,0

0,0

1433383,0

краевой бюджет

153465,3

284114,6

167703,9

202825,6

254284,8

307254,3

267346,7

247801,2

247801,2

247801,2

2380398,8

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

15.

Задача 6.1.

Обеспечение технической безопасности функционирования образовательных организаций, МАУ «ЦОО «Каникулы»

2015-2024 годы

Комитет, МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО,

МАУ «ЦОО «Каникулы», УЕЗ

134098,1

262672,8

560791,0

1005800,0

1567824,9

1367386,3

243493,7

226241,2

226241,2

226241,2

5820790,4

Всего, в том числе:

0,0

798,4

328862,6

703056,2

932765,1

265709,9

0,0

0,0

0,0

0,0

2231192,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

82524,8

125422,0

407499,3

817936,9

0,0

0,0

0,0

0,0

1433383,0

краевой бюджет

134098,1

261874,4

149403,6

177321,8

227560,5

283739,5

243493,7

226241,2

226241,2

226241,2

2156215,2

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

15.1.

Мероприятие 6.1.1.

Обслуживание АПС, КТС, в том числе ремонт, установка в образовательных организациях, МАУ «ЦОО «Каникулы»

2015-2024 годы

Комитет, МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО,

МАУ «ЦОО «Каникулы»

17770,1

15635

17637

17977,7

20998

18121

18199

18445

18445

18445

181672,8

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

17770,1

15635,0

17637,0

17977,7

20998,0

18121,0

18199,0

18445,0

18445,0

18445,0

181672,8

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

15.2.

Мероприятие 6.1.2.

Реализация плана капитального ремонта по сохранению зданий и сооружений МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы»

2015-2024 годы

Комитет, МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО,

МАУ «ЦОО «Каникулы»

92677,8

99325,6

87421,1

88791,9

85588,7

96584,6

99993,4

99993,4

99993,4

99993,4

950363,3

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

92677,8

99325,6

87421,1

88791,9

85588,7

96584,6

99993,4

99993,4

99993,4

99993,4

950363,3

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

15.3.

Мероприятие 6.1.3. Реализация плана капитального ремонта по сохранению зданий и сооружений ЗОЛ

2015-2024 годы

Комитет, МБ(А)О ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы»

800,0

1000,0

1000,0

2500,0

16930,3

6814,7

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

39045,0

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

6000,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7500,0

краевой бюджет

800,0

1000,0

1000,0

2500,0

10930,3

5314,7

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

31545,0

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

15.4.

Мероприятие 6.1.4.

Реализация плана текущего ремонта зданий и сооружений МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО

2015-2024 годы

Комитет, МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО

9863,9

7300,9

7000,0

7000,0

7698,8

6600,0

6600,0

6600,0

6600,0

6600,0

71863,6

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

9863,9

7300,9

7000,0

7000,0

7698,8

6600,0

6600,0

6600,0

6600,0

6600,0

71863,6

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

15.5.

Мероприятие 6.1.5.

Благоустройство прилегающих территорий образовательных организаций

2015-

2024

годы

Комитет, МБДОО,

МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО

9357,5

16879,5

8829,9

12639,7

9718,7

10322,5

10322,5

10322,5

10322,5

10322,5

109037,8

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

9357,5

16879,5

8829,9

12639,7

9718,7

10322,5

10322,5

10322,5

10322,5

10322,5

109037,8

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

15.6.

Мероприятие 6.1.6.

Снос аварийных объектов (хозяйственные постройки на территориях образовательных организаций)

2015-2024

годы

Комитет, МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО

726,8

0,0

355,6

500,0

500,0

500,0

400,0

400,0

400,0

400,0

4182,4

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

726,8

0,0

355,6

500,0

500,0

500,0

400,0

400,0

400,0

400,0

4182,4

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

15.7.

Мероприятие 6.1.7.

Установка систем видеонаблюдения в образовательных организациях, МАУ «ЦОО «Каникулы»

2015-2024 годы

Комитет, МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы»

2902,0

2019,0

2160,0

2234,0

2000,0

10400,0

2000,0

1920,0

1920,0

1920,0

29475,0

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

2902,0

2019,0

2160,0

2234,0

2000,0

10400,0

2000,0

1920,0

1920,0

1920,0

29475,0

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

15.8.

Мероприятие 6.1.8. Создание условий в дошкольных образовательных организациях для инклюзивного образования детей-инвалидов

2015-2024 годы

Комитет, МБДОО, МАДОО,

МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО

0,0

1751,4

1570,3

521,8

437,0

406,7

0,0

0,0

0,0

0,0

4687,2

Всего, в том числе:

0,0

798,4

1429,0

485,3

406,4

378,2

0,0

0,0

0,0

0,0

3497,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

141,3

36,5

30,6

28,5

0,0

0,0

0,0

0,0

236,9

краевой бюджет

0,0

953,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

953,0

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

15.9.

Мероприятие 6.1.9.

Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях

2015-2024 годы

Комитет,

УЕЗ

МБДО, МАДОО, МБ(А)ОО,

МБ(А)ОО,

МБ(А)О ДО

0,0

118761,4

434817,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

553578,5

Всего, в том числе:

0,0

0,0

327433,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

327433,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

82383,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

82383,5

краевой бюджет

0,0

118761,4

25000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

143761,4

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

15.10.

Мероприятие 6.1.10.

Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в образовательных организациях

2015-2024 годы

Комитет,

УЕЗ

МБДО, МАДОО, МБ(А)ОО,

МБ(А)ОО,

МБ(А)О ДО

0,0

0,0

0,0

873634,9

1423953,4

1208028,1

100179,8

84210,3

84210,3

84210,3

3858427,1

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

702570,9

932358,7

265331,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1900261,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

125385,5

401468,7

816408,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1343262,6

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

45678,5

90126,0

126288,0

100179,8

84210,3

84210,3

84210,3

614903,2

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

15.11.

Мероприятие 6.1.11.

Ремонт и модернизация школьных стадионов в образовательных организациях

2015-2024

годы

Комитет МБ(А)ОО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9608,7

3299,0

1850,0

1850,0

1850,0

18457,7

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9608,7

3299,0

1850,0

1850,0

1850,0

18457,7

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

16.

Задача 6.2.

Обеспечение мероприятий по охране труда работников образовательных организаций, МАУ «ЦОО «Каникулы»

2015-2024

годы

Комитет, МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы»

16348,1

17486,6

13001,0

19276,9

19232,1

18314,8

18653,0

19060,0

19060,0

19060,0

179492,5

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

16348,1

17486,6

13001,0

19276,9

19232,1

18314,8

18653,0

19060,0

19060,0

19060,0

179492,5

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

16.1.

Мероприятие 6.2.1.

Проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников образовательных организаций, МАУ «ЦОО «Каникулы»

2015-2024

годы

Комитет,

МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы»

16348,1

17486,6

13001,0

19276,9

19232,1

18314,8

18653,0

19060,0

19060,0

19060,0

179492,5

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

16348,1

17486,6

13001,0

19276,9

19232,1

18314,8

18653,0

19060,0

19060,0

19060,0

179492,5

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

17.

Задача 6.3.

Улучшение материально - технической базы МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО

2015-2024 годы

Комитет, МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО

3019,1

4753,6

5299,3

6226,9

7492,2

5200,0

5200,0

2500,0

2500,0

2500,0

44691,1

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

3019,1

4753,6

5299,3

6226,9

7492,2

5200,0

5200,0

2500,0

2500,0

2500,0

44691,1

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

17.1.

Мероприятие 6.3.1

Приобретение нового технологического, учебного оборудования, мебели, инвентаря для МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)ОДО

2015-2024 годы

Комитет, МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО

2039,1

2153,6

2500,0

6226,9

7492,2

5200,0

5200,0

2500,0

2500,0

2500,0

38311,8

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

2039,1

2153,6

2500,0

6226,9

7492,2

5200,0

5200,0

2500,0

2500,0

2500,0

38311,8

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

17.2.

Мероприятие 6.3.2. Приобретение автотранспорта для организации перевозок детей

2015-2024 годы

Комитет, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО

980,0

2600,0

2799,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6379,3

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

980,0

2600,0

2799,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6379,3

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Мероприятия, не включенные в подпрограммы

18.

Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий

2015-2024 годы

Комитет

21627,8

21251,2

21347,5

22235,8

25400,7

25401,2

25401,2

25401,2

25401,2

25401,2

238869,0

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

2499,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2499,5

краевой бюджет

21627,8

21251,2

21347,5

22235,8

22901,2

25401,2

25401,2

25401,2

25401,2

25401,2

236369,5

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

19.

Функционирование централизованной бухгалтерии и технико-эксплуатационного отдела

2015-2024 годы

Комитет

100133,6

97792,3

96603,5

100483,1

113457,0

114389,3

114389,3

114389,3

114389,3

114389,3

1080416,0

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

1870,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1870,3

краевой бюджет

100133,6

97792,3

96603,5

100483,1

111586,7

114389,3

114389,3

114389,3

114389,3

114389,3

1078545,7

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

20.

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2015-2024 годы

Комитет

154107,5

188172,0

195290,5

203177,0

211715,0

214091,0

214091,0

214091,0

214091,0

214091,0

2022917,0

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

154107,5

188172,0

195208,0

203177,0

211715,0

214091,0

214091,0

214091,0

214091,0

214091,0

2022834,5

краевой бюджет

0,0

0,0

82,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

82,5

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

21.

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

2015-

2024 годы

Комитет,

МБДОО, МАДОО

125220,3

127523,0

117162,0

70814,0

73866,0

72171,0

72171,0

72171,0

72171,0

72171,0

875440,3

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

125220,3

127523,0

117162,0

70814,0

73866,0

72171,0

72171,0

72171,0

72171,0

72171,0

875440,3

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

22.

Компенсация (меры социальной поддержки) на питание учащимся, нуждающимся в социальной поддержке, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях

2015-2024 годы

Комитет, МБ(А)ОО

10185,6

16374,3

20471,6

24460,9

25252,2

22058,6

22058,6

22058,6

22058,6

22058,6

207037,6

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4806,0

5798,0

5192,0

5081,0

5572,0

6779,0

6779,0

6779,0

6779,0

6779,0

60344,0

краевой бюджет

5379,6

10576,3

15279,6

19379,9

19680,2

15279,6

15279,6

15279,6

15279,6

15279,6

146693,6

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

23.

Санаторно-курортное лечение работников муниципальных дошкольных образовательных и муниципальных общеобразовательных организаций Алтайского края

2015-2024

годы

Комитет

982,7

1035,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018,5

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

982,7

1035,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018,5

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

24.

Модернизация региональных систем дошкольного образования

2015-2024

годы

Комитет, МБДОО, МАДОО

15205,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15205,6

Всего, в том числе:

12607,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12607,6

федеральный бюджет

2598,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2598,0

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

УЕЗ

94592,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

94592,8

Всего, в том числе:

68810,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

68810,5

федеральный бюджет

25782,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25782,3

краевой бюджет

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

городской бюджет

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

25.

Компенсация части первоначального взноса и банковской процентной ставки по ипотечному кредиту, выдаваемому молодым учителям

2015-2024 годы

Комитет,

МБ(А)ОО

603,5

1133,1

58,1

516,7

440,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2751,9

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

603,5

1133,1

58,1

516,7

440,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2751,9

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

26.

Мероприятия по формированию сети в общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей инвалидов

2015-2024

годы

Комитет, МБ(А)ОО

6911,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6911,7

Всего, в том числе:

6911,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6911,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

27.

Единовременные денежные выплаты отличникам из многодетных семей

2015-2024 годы

Комитет

535,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

535,0

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

535,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

535,0

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

28.

Премии Губернатора Алтайского края учащимся общеобразовательных организаций

2015-2024

годы

Комитет

92,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

92,0

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

92,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

92,0

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

29.

Субсидии на строительство общеобразовательных организаций

2015-2024 годы

Комитет

0,0

379835,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

379835,4

Всего, в том числе:

0,0

305425,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

305425,4

федеральный бюджет

0,0

74410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74410,0

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

30.

Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях

2015-2024 годы

Комитет,

МБ(А)ОО

0,0

80648,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80648,6

Всего, в том числе:

0,0

64648,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

64648,6

федеральный бюджет

0,0

16000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16000,0

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Приложение 9

к муниципальной программе

«Развитие образования

и молодежной политики

города Барнаула

на 2015-2024 годы»

ОБЪЕМ

финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего:

Всего финансовых затрат, в том числе:

5525108,0

6043660,7

6678365,7

7974442,7

9492446,5

9894460,8

8926540,8

9029972,6

9029972,6

9029972,6

81624943,0

из городского бюджета

2010667,6

2208224,0

2257639,0

2637128,2

2807461,5

3203223,7

3400043,6

3503475,4

3503475,4

3503475,4

29034813,8

из краевого бюджета

2882339,7

2877643,4

3467808,7

4010104,3

5042859,1

5704885,3

4805855,3

4805855,3

4805855,3

4805855,3

43209061,7

из федерального бюджета

88329,8

383680,8

328862,6

703056,2

932765,1

265709,9

0,0

0,0

0,0

0,0

2702404,4

из внебюджетных источников

543770,9

574112,5

624055,4

624154

709360,8

720641,9

720641,9

720641,9

720641,9

720641,9

6678663,1

Капитальные вложения, в том числе:

94592,8

379835,4

398327,2

808909,9

1175889,7

1081740,1

0,0

0,0

0,0

0,0

3939295,1

из городского бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из краевого бюджета

25782,3

74410,0

81349,4

106339

289497

816408,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1393786,1

из федерального бюджета

68810,5

305425,4

316977,8

702570,9

886392,7

265331,7

0,0

0,0

0,0

0,0

2545509,0

из внебюджетных источников

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы, в том числе:

5430515,2

5663825,3

6280038,5

7165532,8

8316556,8

8812720,7

8926540,8

9029972,6

9029972,6

9029972,6

77685647,9

из городского бюджета

2010667,6

2208224,0

2257639,0

2637128,2

2807461,5

3203223,7

3400043,6

3503475,4

3503475,4

3503475,4

29034813,8

из краевого бюджета

2856557,4

2803233,4

3386459,3

3903765,3

4753362,1

4888476,9

4805855,3

4805855,3

4805855,3

4805855,3

41815275,6

из федерального бюджета

19519,3

78255,4

11884,8

485,3

46372,4

378,2

0,0

0,0

0,0

0,0

156895,4

из внебюджетных источников

543770,9

574112,5

624055,4

624154,0

709360,8

720641,9

720641,9

720641,9

720641,9

720641,9

6678663,1

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: газета "Вечерний Барнаул" № 34 (5122) от 11.03.2020 стр. 24 вкладыша
Рубрики правового классификатора: 190.040.000 Управление в области образования. Программы развития образования

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать