Основная информация

Дата опубликования: 08 апреля 2020г.
Номер документа: RU43005405202000037
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Кировская область
Принявший орган: Администрация Верхнекамского района Кировской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2020 № 279

г. Кирс

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА ОТ 02.04.2014 № 476 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА НА 2014-2021 ГОДЫ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 13.04.2015 № 493, ОТ 24.08.2016 № 683, ОТ 12.09.2017 № 739, ОТ 07.11.2018 № 731, ОТ 03.06.2019 № 400, ОТ 15.11.2019 № 857)

В соответствии Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Уставом Верхнекамского района, администрация Верхнекамского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Жизнеобеспечение Верхнекамского района на 2014-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Верхнекамского района от 02.04.2014 № 476 (с изменениями от 13.04.2015 № 493, от 24.08.2016 № 683, от 12.09.2017 № 739, от 07.11.2018 № 731, от 03.06.2019 № 400, от 15.11.2019 № 857) следующие изменения:

1.1 Пункт паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» муниципальной программы «Жизнеобеспечение Верхнекамского района на 2014-2022 годы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 279 475,26 тыс. руб., в том числе за счет средств,

Федерального бюджета – 69 481,29 тыс. руб.

областного бюджета – 41937,7 тыс. рублей (государственная программа Кировской области "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры" на 2013 - 2017 годы утверждена постановлением Правительства от 20 декабря 2012 N 187/809, государственная программа Кировской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Правительства от 17 декабря 2012 N 186/788, государственная программа Кировской области "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области" утверждена постановлением Правительства от 17 декабря 2012 N 186/767.)

бюджета района– 25 428,5 тыс. рублей,

бюджета поселений 9 872,42 тыс. рублей (по соглашению),

внебюджетные источники 132 755,35 тыс. рублей (по соглашению)».

1.2. Пункт 5 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере района, социальная значимость вопросов жизнеобеспечения.

Общий объем финансирования Программы составляет 279 475,26 тыс. руб., в том числе:

федерального бюджета 69 481,29 тыс. руб. (постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», региональная программа «Повышение качества водоснабжения на территории Кировской области» на 2019-2024 годы, постановление Правительства Кировской области от 01.08.2019 № 421-П),

областного бюджета – 41 937,7 тыс. рублей, (государственная программа Кировской области "Обеспечение комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области" на 2013 - 2020 годы (далее - государственная программа) утверждена постановлением Правительства Кировской области от 11 февраля 2016 N 84/55, государственная программа Кировской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2021 годы, утверждена постановлением Правительства Кировской области от 17 декабря 2012 N 186/788, государственная программа Кировской области "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области" на 2013-2021 годы утверждена постановлением Правительства Кировской области от 17 декабря 2012 N 186/767, государственная программа Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013-2021,утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 25.10.2012 № 176/655).

районного бюджета – 25 428,5 тыс. рублей,

бюджета поселений – 9 872,42 тыс. рублей (привлекаются по соглашению),

внебюджетные источники – 132 755,35 тыс. рублей (привлекаются по соглашению).

Объем финансирования муниципальной программы рассчитывается в действующих ценах каждого года с применением индексов – дефляторов. Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы представлены в приложении 2,3.

Муниципальные заказчики обеспечиваются финансовыми ресурсами в объеме, устанавливаемом районным бюджетом на очередной финансовый год и ответственны за их исполнение. Применение программно-целевого метода позволит в комплексе осуществлять меры по модернизации муниципальной программы жизнеобеспечения и консолидировать источники финансирования программных мероприятий.

Финансирование Программы связано с выполнением целевых показателей.

2. Приложение № 3 Программы изложить в новой редакции согласно приложения 2.

3. Приложение № 4 Программы изложить в новой редакции согласно приложения № 3.

4. Назначить ответственными за сбор информации, внесение изменений в муниципальную программу «Жизнеобеспечение Верхнекамского района на 2014-2021 годы», заведующего отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации района Малярова В.Н., заведующего отделом ГО и ЧС администрации района Волокитина В.В., заведующего отделом по управлению имуществом администрации района Коробейникова К.Г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы администрации Верхнекамского района Леонтьева В.С.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Верхнекамский муниципальный район Кировской области.

Глава

Верхнекамского района

А.В. Олин

Приложение 2

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета муниципального района

Статус

Наименование муниципальной программы,

Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик

Расходы (тыс. рублей)

отдельного мероприятия

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Муниципальная программа

Муниципальная программа «Жизнеобеспечение Верхнекамского района на 2014-2022 г.г.»

бюджет муниципального района

2338,77

5765,46

1478,63

2514,46

2025,31

2786,92

4063,95

2208,00

2247,00

Отдельное мероприятие

1.Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг

бюджет муниципального района

77,00

4404,37

159,82

198,30

376,21

230,27

300,00

300,00

300,00

1.1.Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг теплоснабжения

МКУ администрация Верхнекамского района, отдел ЖКХ администрации

0,00

4,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг водоснабжения

МКУ администрация Верхнекамского района, отдел ЖКХ администрации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг водоотведения

МКУ администрация Верхнекамского района, отдел ЖКХ администрации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4. Аварийный запас

МКУ отдел по управлению имуществом Верхнекамского района

77,00

4400,00

159,82

198,30

376,21

230,27

300,00

300,00

300,00

Отдельное мероприятие

2. Защита населения и территорий

МКУ администрация Верхнекамского района, отдел ГО и ЧС

2222,77

1019,03

1318,81

1689,75

1646,10

1404,37

1482,60

1276,00

1250,00

Отдельное мероприятие

3. Охрана окружающей среды

МКУ администрация Верхнекамского района, отдел ЖКХ администрации

39,00

342,06

0,00

626,41

0,00

49,50

938,05

20,00

20,00

3.1. Снижение загрязнения воздушной и водной среды

МКУ администрация Верхнекамского района, отдел ЖКХ администрации

0,00

342,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Утилизация твёрдых бытовых отходов (ликвидация несанкционированных свалок, строительство площадок для сортировки и прессования ТБО), создание мест (площадок) накопления ТКО

МКУ администрация Верхнекамского района, отдел ЖКХ администрации

39,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118,05

0,00

0,00

3.3. Развитие системы экологического образования

МКУ администрация Верхнекамского района, отдел ЖКХ администрации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4. Ликвидация скотомогильников

МКУ администрация Верхнекамского района, сектор сельского хозяйства и продовольствия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5. Отлов безнадзорных животных

МКУ администрация Верхнекамского района, сектор сельского хозяйства и продовольствия

0,00

0,00

0,00

626,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6. Регулирование численности волков

МКУ администрация Верхнекамского района, сектор сельского хозяйства и продовольствия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

20,00

3.7.Актуализация проекта зон санитарной охраны

МКУ администрация Верхнекамского района, сектор сельского хозяйства и продовольствия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

подпрограмма

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Верхнекамского района

МКУ администрация Верхнекамского района, управление образования и управление культуры района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отдельное мероприятие

5. Предоставление субсидии бюджету Кирсинского городского поселения на поддержку формирования современной городской среды

МКУ администрация Верхнекамского района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

подпрограмма

6. Подпрограмма "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в Верхнекамском районе на 2018-2021 годы"

МКУ администрация Верхнекамского района, отдел по делам ГО и ЧС

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Отдельное мероприятие

7.Оказание ритуальных услуг

МКУ Управление по делам молодежи, спорту и проблемам семьи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

Отдельное мероприятие

8.Проведение ремонта жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной войны

МКУ Управление по делам молодежи, спорту и проблемам семьи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отдельное мероприятие

10. Совершенствование системы оповещения

МКУ администрация Верхнекамского района, отдел по делам ГО и ЧС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

196,20

124,00

59,00

124,00

Отдельное мероприятие

11. Мероприятия по ГО и ЧС (ГТС, содержание и составление деклараций безопасности)

МКУ администрация Верхнекамского района, отдел по делам ГО и ЧС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

903,58

1066,30

400,00

400,00

Приложение 3

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования*

Статус

Наименование муниципальной

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

мероприятия

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Муниципальная программа

Муниципальная программа «Жизнеобеспечение Верхнекамского района на 2014-2022 г.г.»

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

4481,29

0,00

0,00

0,00

0,00

65000,00

областной бюджет

17463,00

9626,42

1108,78

604,04

5127,38

6299,98

650,20

765,90

292,00

бюджет муниципального района

2338,77

5765,46

1478,63

2514,46

2025,31

2786,92

4063,95

2208,00

2247,00

бюджет поселений

2079,81

1123,22

531,60

5622,26

253,18

262,35

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

2034,40

9550,20

13983,20

14884,32

3587,93

8170,00

8444,00

70095,30

2006,00

всего

23915,98

26065,30

17102,21

28106,36

10993,80

17519,25

13158,15

73069,20

69545,00

1.Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65000,00

областной бюджет

16776,00

8352,30

0,00

0,00

4576,67

4984,07

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

77,00

4404,37

159,82

198,30

376,21

230,27

300,00

300,00

300,00

бюджет поселений

1863,40

928,23

531,60

5622,26

253,18

262,35

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

2034,40

9550,20

13983,20

14884,32

3587,93

8170,00

8444,00

17973,00

2006,00

всего

20750,80

23235,10

14674,62

20704,88

8793,99

13646,69

8744,00

18273,00

67306,00

1.1.Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг теплоснабжения

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

16776,00

8352,30

0,00

0,00

4576,67

4984,07

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

0,00

4,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

1440,50

212,87

531,60

5622,26

253,18

262,35

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

492,00

9550,20

13983,20

14884,32

3587,93

8170,00

8444,00

17973,00

2006,00

всего

18708,50

18119,74

14514,80

20506,58

8417,78

13416,42

8444,00

17973,00

2006,00

1.1.1.Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг теплоснабжения в г. Кирсе (проектирование ПСД и строительство котельной, разработка ПСД и модернизация тепловых сетей) г. Кирс

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

16776,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

0,00

4,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

9443,96

13983,20

14884,32

3587,93

8170,00

8444,00

17973,00

2006,00

всего

16776,00

9448,33

13983,20

14884,32

3587,93

8170,00

8444,00

17973,00

2006,00

1.1.2.Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг теплоснабжения в п.Светлополянск (проектирование ПСД и строительство котельной, разработка ПСД и модернизация тепловых сетей)

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

2500,00

2499,12

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

1356,50

0,00

0,00

2631,58

135,48

131,56

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

1356,50

0,00

0,00

2631,58

2635,48

2630,68

0,00

0,00

0,00

1.1.3.Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг теплоснабжения в п. Рудничный (ремонт и обслуживание котельной, разработка ПСД и модернизация тепловых сетей)

всего

1.1.3.Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг теплоснабжения в п.Рудничный (проектирование ПСД и строительство котельной, разработка ПСД и модернизация тепловых сетей)

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

2076,67

2484,95

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

531,60

2450,44

117,70

130,79

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

450,00

0,00

531,60

2450,44

2194,37

2615,74

0,00

0,00

0,00

1.1.4.Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг теплоснабжения в п. Созимский (ремонт и обслуживание котельной, разработка ПСД и модернизация тепловых сетей)

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5.Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг теплоснабжения в п. Лесной (ремонт и обслуживание котельной, разработка ПСД и модернизация тепловых сетей)

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

8352,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

84,00

212,87

0,00

540,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

42,00

106,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

126,00

8671,41

0,00

540,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. Улучшение качества предоставления коммунальных услуг водоснабжения

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65000,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

422,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

1336,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

1759,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65000,00

1.2.1. Улучшение качества предоставления коммунальных услуг водоснабжения в г. Кирс

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65000,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65000,00

1.2.2. Улучшение качества предоставления коммунальных услуг водоснабжения в п. Светлополянск

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

47,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

47,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3. Улучшение качества предоставления коммунальных услуг водоснабжения в п. Рудничный

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

548,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

548,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.4. Улучшение качества предоставления коммунальных услуг водоснабжения в п. Созимский

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.5. Улучшение качества предоставления коммунальных услуг водоснабжения в п. Лесной

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

422,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

740,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

1163,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. Улучшение качества предоставления коммунальных услуг водоотведения

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

715,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

205,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

205,90

715,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1. Улучшение качества предоставления коммунальных услуг водоотведения г. Кирс

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2. Улучшение качества предоставления коммунальных услуг водоотведения п. Светлополянск

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3. Улучшение качества предоставления коммунальных услуг водоотведения п. Рудничный

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2484,95

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

205,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

205,90

0,00

0,00

0,00

0,00

2484,95

0,00

0,00

0,00

1.3.4. Улучшение качества предоставления коммунальных услуг водоотведения п. Лесной

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

715,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

715,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4. Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг (аварийный запас)

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

77,00

4400,00

159,82

198,30

376,21

230,27

300,00

300,00

300,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

77,00

4400,00

159,82

198,30

376,21

230,27

300,00

300,00

300,00

Отдельное мероприятие

2. Защита населения и территорий (ЕДДС)

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

687,00

562,13

0,00

0,00

44,50

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

2222,77

1019,03

1318,81

1689,75

1646,10

1404,37

1482,60

1276,00

1250,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

2909,77

1581,16

1318,81

1689,75

1690,60

1404,37

1482,60

1276,00

1250,00

Отдельное мероприятие

3. Охрана окужающей среды

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

711,99

1108,78

368,18

506,21

1159,40

650,20

292,00

292,00

бюджет муниципального района

39,00

342,06

0,00

626,41

0,00

49,50

938,05

20,00

20,00

бюджет поселений

216,41

194,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

255,41

1249,04

1108,78

994,59

506,21

1208,90

1588,25

312,00

312,00

3.1. Снижение загрязнения воздушной и водной среды (строительство БОС,тампонаж безхозяйных сважин)

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

386,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

0,00

342,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

169,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

169,41

729,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Утилизация твёрдых бытовых отходов (ликвидация несанкционированных свалок, строительство площадок для сортировки и прессования ТБО), создание мест (площадок) накопления ТКО

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

940,40

358,20

0,00

0,00

бюджет муниципального района

39,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,50

118,05

0,00

0,00

бюджет поселений

47,00

194,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

86,00

194,99

0,00

0,00

0,00

989,90

476,25

0,00

0,00

3.3. Развитие системы экологического образования

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4. Ликвидация скотомогильников

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

114,00

33,90

368,18

181,90

45,00

100,00

100,00

100,00

бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

114,00

33,90

368,18

181,90

45,00

100,00

100,00

100,00

3.5. Отлов безнадзорных животных

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

211,00

1074,88

0,00

324,31

174,00

192,00

192,00

192,00

бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

626,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

211,00

1074,88

626,41

324,31

174,00

192,00

192,00

192,00

3.6. Регулирование численности волков

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

20,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

20,00

3.7. Актуализация проекта зон санитарной охраны

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

Отдельное мероприятие

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Верхнекамского района

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограма

5. Предоставление субсидии бюджету Кирсинского городского поселения на поддержку формирования современной городской среды

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

4481,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

235,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

4717,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограма

6. Подпрограмма "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в Верхнекамском районе на 2018-2021 годы"

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Отдельное мероприятие

7. Мероприятия в установленной сфере деятельности (специализированная служба по вопросам похоронного дела)

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

Отдельное мероприятие

8. Проведение ремонта жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной войны

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156,51

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156,51

0,00

0,00

0,00

Отдельное мероприятие

9. Создание резервного фонда администрации Верхнекамского района

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

Отдельное мероприятие

10. Совершенствование системы оповещения

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

196,20

124,00

59,00

124,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

196,20

124,00

59,00

124,00

Отдельное мероприятие

11. Мероприятия по ГО и ЧС (ГТС, содержание и составление деклараций безопасности)

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

903,58

1066,30

400,00

400,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

903,580

1066,30

400,00

400,00

12. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

473,90

0,00

бюджет муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52122,30

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

52596,20

0,00

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Информационный бюллетень № 43 от 06.05.2020
Рубрики правового классификатора: 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 020.020.000 Расходы местных бюджетов

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать