Основная информация
Дата опубликования: | 10 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU14049817202000040 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Саха (Якутия) |
Принявший орган: | местная администрация |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
О распределении субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)на проведение мероприятий по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений Нерюнгринского района на 2013 год
Российская Федерация
Республика Саха (Якутия)
Муниципальное образование «Нерюнгринский район»
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2020
№ 550
О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 02.11.2016 № 1473 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании решения Нерюнгринского Совета депутатов от 27.12.2019 № 5-11 «О бюджете Нерюнгринского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом МО «Нерюнгринский район», постановлением Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 02.11.2016 № 1473 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» (далее Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы п.11 «Предельный объем финансового обеспечения на реализацию Программы с разбивкой по годам и источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
11
Предельный объем финансового обеспечения на реализацию программы с разбивкой по годам и источникам финансирования
Источник финансирования
Базовый вариант
Итого базовый вариант
ФБ
РБ
МБ
ВБИ
2017
763,90
1 568 414,64
994 559,12
117 426,47
2 681 164,13
2018
0,00
1 948 681,89
903 932,80
110 180,50
2 962 795,19
2019
0,00
1 875 462,70
1 094 474,
0
153 856,10
3 123 793,20
2020
0,00
1 587 334,00
980 687,30
162 979,40
2 731 000,70
2021
0,00
1 477 475,90
847 742,50
101 389,00
2 426 607,40
2022
0,00
1 694 545,20
849 060,70
101 389,00
2 644 994,90
ИТОГО:
763,90
10 151 914,33
5 760 456,82
747 220,47
16 570 355,52
Источник финансирования
Интенсивный вариант
Итого интенсивныйвариант
ФБ
РБ
МБ
ВБИ
2017
763,90
1 568 414,64
994 559,12
117 426,47
2 681 164,13
2018
0,00
1 948 681,89
903 932,80
110 180,50
2 962 795,19
2019
0,00
1 875 462,70
1 205 054,4
153 856,10
3 234 373,20
2020
0,00
1 587 334,00
1 175 756,20
162 979,40
2 926 069,60
2021
0,00
1 477 475,90
1 204 813,00
101 389,00
2 783 677,90
2022
0,00
1 694 545,20
1 204 265,90
101 389,00
3 000 200,10
ИТОГО:
763,90
10 151 914,33
6 688 381,42
747 2
0,47
17 588 280,12
1.2. В разделе V «Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации»
Таблицу 30 изложить в новой редакции:
Таблица 30
Оценка реализации программы (базовый вариант)
Наименование индикатора (показателя)
Едини-ца измерения
Отчетный период
Текущий год
Результаты
реализации программы
2017
2018
2019
2020
2017- 2022
Подпрограмма I: «Управление Программой»
Доля педагогических работников, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства на грант главы района
%
1,7
1,5
1,8
2,0
2,7
Подпрограмма II: «Дошкольное образование»
2.1. Создание организационных условий работы ДОУ – совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет;
%
97,7
98
96,5
96,5
97
Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольном учреждении в год;
день
14,9
18,4
18
18
17
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности ДОУ;
%
19,5
27
25
25
25
Доля педагогических работников детских дошкольных учреждений с высшим образованием.
%
50,2
54
54
55
55
2.2.Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы детских игровых, спортивных площадок;
%
50
32
44
52
52
Доля ДОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы;
%
27,2
36,3
34,4
0
39
2.3.Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ДОУ
Процент обновления технологического оборудования в ДОУ;
%
50
25
38
45
45
Удельный вес учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ;
%
45
58
59
66
67
Доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для маломобильных групп
%
9
0
24,2
29,4
29,5
Подпрограмма III: «Общее образование»
3.1. Создание организационных условий работы учреждения общего образования – совершенствование содержания и повышение качества общего образования
Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение по программам среднего общего образования;
%
61
54
59
60
70
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике от общей численности;
%
97,7
100
99,5
99,7
99,7
Доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы технической и физико-математической направленности (без учета математики);
%
37,5
21
29
30
40
Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах республиканского и федерального уровней, в общей численности обучающихся по программам общего образования
%
3,9
3,7
4,5
4,7
5
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы от 5 до 10 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
%
2,7
3
3
3
5
Количество победителей профессиональных педагогических конкурсов, занимающихся распространением инновационного опыта работы;
чел.
5
11
16
17
83
Доля обучающихся, охваченных 2-разовым горячим питанием, в общей численности обучающихся;
%
23,1
50
76
85
85
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности ОУ;
%
27,6
41
20
19
17
Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, от общего числа лиц, стоящих на разных видах учета;
%
6,9
1
1
0,5
0,5
3.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ.
Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы спортивных площадок;
%
4,3
35
51
57
60
Доля ОУ, в которых
проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы
%
54,5
23
27
0
35
Доля ОУ, занимающихся в одну смену
%
95
100
100
100
100
3.3 Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ОУ
Процент обновления технологического оборудования в ОУ
%
42
20
35
40
45
Доля учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ
%
33
30
35
45
45
3.4.Обеспечение развития службы психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ
Доля детей с ОВЗ, охваченных услугами социально-педагогического сопровождения
%
75
85
90
100
100
Доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для маломобильных групп
%
14,2
12
16
18
20
Подпрограмма IV: «Дополнительное образование детей»
4.1. Создание организационных условий работы УДО – оказание услуг в соответствии с изменяющимися запросами населения – создание организационных условий для развития научно-технического творчества
Охват дополнительным образованием детей в возрасте 6,6 -18 лет от общего количества обучающихся;
%
52,5
52
44
45
50
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных бесплатным дополнительным образованием
%
31,6
36,7
43
45
65
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности УДО
%
8,3
0
2
1
1
4.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы детских игровых, спортивных площадок
%
20
13
24
26
30
Доля ОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы
%
60
23
24
0
28
4.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования УДОД
Процент обновления учебного оборудования в УДОД
%
20
0
28
30
35
Удельный вес учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ;
%
22
32
36,5
40
45
4.4. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в рамках модели персонифицированного финансирования
%
10
10
10
10
10
Подпрограмма V: «Дети, проживающие в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
5.1. Обеспечение современных условий содержания и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
Доля детей, прошедших обследование ПМПК для определения индивидуальной образовательной траектории
%
39
70
80
85
90
Подпрограмма VI: «Организация отдыха и оздоровления детей»
Обеспечение доступности полноценного отдыха и оздоровления детей
Охват детей организованным отдыхом и оздоровлением
%
76,2
70
79
80
85
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением;
%
21,2
33
40
45
65
Оценка реализации программы (интенсивный вариант)
Наименование индикатора (показателя)
Едини-ца измерения
Отчетный период
Текущий год
Результаты реализации программы
2017
2018
2019
2020
2017- 2021
Подпрограмма I: «Управление Программой»
Доля педагогических работников, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства на грант главы района
%
1,7
1,7
2
2,2
3
Подпрограмма II: «Дошкольное образование»
2.1. Создание организационных условий работы ДОУ – совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет;
%
97,7
98
96,5
96,5
97
Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольном учреждении в год;
день
19
18,4
18
18
17
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности ДОУ;
%
30
27
25
25
25
Доля педагогических работников детских дошкольных учреждений с высшим образованием.
%
52
54
54
55
55
2.2.Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы детских игровых, спортивных площадок;
%
50
40
47
55
60
Доля ДОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы;
%
27,2
36,3
38
40
48
2.3.Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ДОУ.
Процент обновления технологического оборудования в ДОУ;
%
50
34
42
47
50
Удельный вес учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ;
%
56
60
63
68
70
Доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для маломобильных групп
%
21,8
34
27
33
36
Подпрограмма III: «Общее образование»
3.1. Создание организационных условий работы учреждения общего образования – совершенствование содержания и повышение качества общего образования
Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение по программам среднего общего образования;
%
61
58
59
60
70
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике от общей численности;
%
99,3
100
99,5
99,7
99,7
Доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы технической и физико-математической направленности (без учета математики);
%
37,5
29
29
30
40
Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах республиканского и федерального уровней, в общей численности обучающихся по программам общего образования
%
4
4,2
4,5
4,7
5
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы от 5 до 10 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
%
3
3
3
3
5
Количество победителей профессиональных педагогических конкурсов, занимающихся распространением инновационного опыта работы;
чел.
14
15
16
17
96
Доля обучающихся, охваченных 2-разовым горячим питанием, в общей численности обучающихся;
%
76
76
76
85
85
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности ОУ;
%
27,6
41
20
19
15
Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, от общего числа лиц, стоящих на разных видах учета;
%
6,9
1
1
0,5
0,5
3.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ.
Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы спортивных площадок;
%
39
48
54
60
65
Доля ОУ, в которых
проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы
%
55,1
30
33
36
40
Доля ОУ, занимающихся в одну смену
%
95
100
100
100
100
3.3 Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ОУ
Процент обновления технологического оборудования в ОУ
%
42
32
38
45
50
Доля учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ
%
33
35
40
47
50
3.4.Обеспечение развития службы психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ
Доля детей с ОВЗ, охваченных услугами социально-педагогического сопровождения
%
80
85
90
100
100
Доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для маломобильных групп
%
14,2
16
19
22
30
Подпрограмма IV: «Дополнительное образование детей»
4.1. Создание организационных условий работы УДО – оказание услуг в соответствии с изменяющимися запросами населения –создание организационных условий для развития научно-технического творчества
Охват дополнительным образованием детей в возрасте 6,6 -18 лет от общего количества обучающихся;
%
52,5
52
44
45
55
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных бесплатным дополнительным образованием
%
38
41
43
45
65
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности УДО
%
8,3
3
2
1
1
4.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы детских игровых, спортивных площадок
%
20
25
27
29
31
Доля ОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы
%
60
26
28
30
32
4.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования УДОД
Процент обновления учебного оборудования в УДОД
%
28
32
34
36
40
Удельный вес учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ;
%
27,5
35
37
42
50
4.4. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в рамках модели персонифицированного финансирования
%
10
10
15
20
25
Подпрограмма V: «Дети, проживающие в учреждении для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
5.1. Обеспечение современных условий содержания и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
Доля детей, прошедших обследование ПМПК для определения индивидуальной образовательной траектории
%
65
75
85
90
100
Подпрограмма VI: «Организация отдыха и оздоровления детей»
Обеспечение доступности полноценного отдыха и оздоровления детей
Охват детей организованным отдыхом и оздоровлением
%
76,2
80
85
90
96
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением;
%
30
45
50
60
70
1.3. В разделе VI «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы в разрезе источников финансирования, программных мероприятий, а также по годам реализации муниципальной Программы» таблицу «Ресурсное обеспечение программы» изложить следующей редакции:
Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
тыс. руб.
тыс. руб.
ВСЕГО:
16 570 355,52
17 588 280,12
федеральный бюджет
763,90
763,90
бюджет Республики Саха (Якутия)
10 151 914,33
10 151 914,33
бюджет Нерюнгринского района
5 670 456,82
6 688 381,42
внебюджетные источники
747 220,47
747 220,47
1.4. Приложение № 1 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» к Программе утвердить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» к Программе утвердить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 3 «Перечень объектов, требующих расходов на ремонт, финансируемых в рамках муниципальной программы» к Программе утвердить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 4 «Перечень предметов длительного пользования, дорогостоящего оборудования финансируемых в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация отрасли» к Программе утвердить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Угарову Н.Н.
Глава района В.Н. Станиловский
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 10.04.2020 № 550
(приложение № 1)
Система программных мероприятий муниципальной программы
Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2022 годы
Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирова-ния
Базовый вариант тыс. руб.
Интенсивный вариант тыс. руб.
Всего
плановый период
Всего
плановый период
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Муниципальная программа
ВСЕГО
16 570 355,52
2 681 164,13
2 962 795,19
3 123 793,20
2 731 000,70
2 426 607,40
2 644 994,90
17 588 280,12
2 681 164,13
2 962 795,19
3 234 373,20
2 926 069,60
2 783 677,90
3 000 200,10
федеральный бюджет
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
10 151 914,33
1 568 414,64
1 948 681,89
1 875 462,70
1 587 334,00
1 477 475,90
1 694 545,20
10 151 914,33
1 568 414,64
1 948 681,89
1 875 462,70
1 587 334,00
1 477 475,90
1 694 545,20
местный бюджет
5 670 456,82
994 559,12
903 932,80
1 094 474,40
980 687,30
847 742,50
849 060,70
6 688 381,42
994 559,12
903 932,80
1 205 054,40
1 175 756,20
1 204 813,00
1 204 265,90
внебюджет-ные источники
747 220,47
117 426,47
110 180,50
153 856,10
162 979,40
101 389,00
101 389,00
747 220,47
117 426,47
110 180,50
153 856,10
162 979,40
101 389,00
101 389,00
Подпрограмма I.
«Управление программой»
ВСЕГО
165 073,72
24 661,50
27 321,72
28 475,20
28 490,60
28 205,70
27 919,00
167 097,32
24 661,50
27 321,72
28 475,20
29 256,80
28 205,70
29 176,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
1 376,82
0,00
1 376,82
0,00
0,00
0,00
0,00
1 376,82
0,00
1 376,82
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
163 696,90
24 661,50
25 944,90
28 475,20
28 490,60
28 205,70
27 919,00
165 720,50
24 661,50
25 944,90
28 475,20
29 256,80
28 205,70
29 176,40
внебюджет-ные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ЗАДАЧА 1. Использовать управленческие функции в сфере «Образование» для развития системы образования, обеспечивающей максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей.
ВСЕГО
165 073,72
24 661,50
27 321,72
28 475,20
28 490,60
28 205,70
27 919,00
167 097,32
24 661,50
27 321,72
28 475,20
29 256,80
28 205,70
29 176,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
1 376,82
0,00
1 376,82
0,00
0,00
0,00
0,00
1 376,82
0,00
1 376,82
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
163 696,90
24 661,50
25 944,90
28 475,20
28 490,60
28 205,70
27 919,00
165 720,50
24 661,50
25 944,90
28 475,20
29 256,80
28 205,70
29 176,40
внебюджет-ные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1. Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы МКУ УО Нерюнгринского района (приобретение товаров и услуг).
ВСЕГО
165 073,72
24 661,50
27 321,72
28 475,20
28 490,60
28 205,70
27 919,00
167 097,32
24 661,50
27 321,72
28 475,20
29 256,80
28 205,70
29 176,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
1 376,82
0,00
1 376,82
1 376,82
0,00
1 376,82
местный бюджет
163 696,90
24 661,50
25 944,90
28 475,20
28 490,60
28 205,70
27 919,00
165 720,50
24 661,50
25 944,90
28 475,20
29 256,80
28 205,70
29 176,40
внебюджет-ные источники
0,00
0,00
Подпрограмма II.
«Дошкольное образование»
ВСЕГО
6 094 862,06
927 838,21
1 087 739,55
1 128 806,20
1 001 348,30
916 591,10
1 032 538,70
6 538 996,36
927 838,21
1 087 739,55
1 133 450,60
1 098 791,80
1 089 850,40
1 201 325,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
3 236 786,32
485 825,17
637 938,05
551 438,20
485 237,50
480 293,70
596 053,70
3 236 786,32
485 825,17
637 938,05
551 438,20
485 237,50
480 293,70
596 053,70
местный бюджет
2 356 739,62
368 284,82
372 857,80
469 588,70
418 154,10
363 833,30
364 020,90
2 800 873,92
368 284,82
372 857,80
474 233,10
515 597,60
537 092,60
532 808,00
внебюджет-ные источники
501 336,13
73 728,23
76 943,70
107 779,30
97 956,70
72 464,10
72 464,10
501 336,13
73 728,23
76 943,70
107 779,30
97 956,70
72 464,10
72 464,10
ЗАДАЧА 2. Модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования, направленных на достижение современного качества предоставляемой услуги.
ВСЕГО
6 094 862,06
927 838,21
1 087 739,55
1 128 806,20
1 001 348,30
916 591,10
1 032 538,70
6 538 996,36
927 838,21
1 087 739,55
1 133 450,60
1 098 791,80
1 089 850,40
1 201 325,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
3 236 786,32
485 825,17
637 938,05
551 438,20
485 237,50
480 293,70
596 053,70
3 236 786,32
485 825,17
637 938,05
551 438,20
485 237,50
480 293,70
596 053,70
местный бюджет
2 356 739,62
368 284,82
372 857,80
469 588,70
418 154,10
363 833,30
364 020,90
2 800 873,92
368 284,82
372 857,80
474 233,10
515 597,60
537 092,60
532 808,00
внебюджет-ные источники
501 336,13
73 728,23
76 943,70
107 779,30
97 956,70
72 464,10
72 464,10
501 336,13
73 728,23
76 943,70
107 779,30
97 956,70
72 464,10
72 464,10
Мероприятие 2.1. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений
ВСЕГО
23 017,57
2 932,37
2 184,90
7 745,60
3 384,90
3 384,90
3 384,90
56 466,07
2 932,37
2 184,90
7 745,60
14 120,80
14 544,50
14 937,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
23 008,70
2 923,50
2 184,90
7 745,60
3 384,90
3 384,90
3 384,90
56 457,20
2 923,50
2 184,90
7 745,60
14 120,80
14 544,50
14 937,90
внебюджетные источники
8,87
8,87
8,87
8,87
Мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
ВСЕГО
6 071 844,49
924 905,84
1 085 554,65
1 121 060,60
997 963,40
913 206,20
1 029 153,80
6 482 530,29
924 905,84
1 085 554,65
1 125 705,00
1 084 671,00
1 075 305,90
1 186 387,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
3 236 786,32
485 825,17
637 938,05
551 438,20
485 237,50
480 293,70
596 053,70
3 236 786,32
485 825,17
637 938,05
551 438,20
485 237,50
480 293,70
596 053,70
местный бюджет
2 333 730,92
365 361,32
370 672,90
461 843,10
414 769,20
360 448,40
360 636,00
2 744 416,72
365 361,32
370 672,90
466 487,50
501 476,80
522 548,10
517 870,10
внебюджетные источники
501 327,26
73 719,36
76 943,70
107 779,30
97 956,70
72 464,10
72 464,10
501 327,26
73 719,36
76 943,70
107 779,30
97 956,70
72 464,10
72 464,10
Мероприятие 2.2.1. Создание организационных условий - совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования
ВСЕГО
2 798 827,44
403 985,61
482 282,23
533 821,10
512 725,90
432 912,50
433 100,10
3 101 202,14
403 985,61
482 282,23
535 875,80
563 013,10
564 856,40
551 189,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
75 625,63
801,70
74 823,93
75 625,63
801,70
74 823,93
местный бюджет
2 222 922,29
330 512,29
330 514,60
426 041,80
414 769,20
360 448,40
360 636,00
2 525 296,99
330 512,29
330 514,60
428 096,50
465 056,40
492 392,30
478 724,90
внебюджетные источники
500 279,52
72 671,62
76 943,70
107 779,30
97 956,70
72 464,10
72 464,10
500 279,52
72 671,62
76 943,70
107 779,30
97 956,70
72 464,10
72 464,10
Мероприятие 2.2.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
ВСЕГО
101 412,00
30 715,20
37 984,60
32 712,20
0,00
0,00
0,00
191 281,30
30 715,20
37 984,60
32 712,20
30 920,40
24 655,80
34 293,10
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
101 223,57
30 526,77
37 984,60
32 712,20
0,00
0,00
0,00
191 092,87
30 526,77
37 984,60
32 712,20
30 920,40
24 655,80
34 293,10
внебюджетные источники
188,44
188,44
188,44
188,44
в т. ч. проект «Ремонт и окраска фасадов зданий образовательных учреждений Нерюнгринского района»
местный бюджет
29 028,50
29 028,50
72 491,63
29 028,50
26 719,08
16 744,05
Мероприятие 2.2.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования ДОУ
ВСЕГО
10 444,36
5 181,56
2 173,70
3 089,10
0,00
0,00
0,00
28 886,16
5 181,56
2 173,70
5 678,80
5 500,00
5 500,00
4 852,10
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
9 585,06
4 322,26
2 173,70
3 089,10
0,00
0,00
0,00
28 026,86
4 322,26
2 173,70
5 678,80
5 500,00
5 500,00
4 852,10
внебюджетные источники
859,30
859,30
859,30
859,30
Мероприятие 2.2.4. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (за счет средств ГБ)
ВСЕГО
5 596,90
1 293,60
890,50
864,00
849,60
849,60
849,60
5 596,90
1 293,60
890,50
864,00
849,60
849,60
849,60
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
5 596,90
1 293,60
890,50
864,00
849,60
849,60
849,60
5 596,90
1 293,60
890,50
864,00
849,60
849,60
849,60
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятие 2.2.5. Выполнение отдельных государственных полномочий на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
ВСЕГО
65 383,00
19 708,50
23 552,50
9 300,00
4 274,00
4 274,00
4 274,00
65 383,00
19 708,50
23 552,50
9 300,00
4 274,00
4 274,00
4 274,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
65 383,00
19 708,50
23 552,50
9 300,00
4 274,00
4 274,00
4 274,00
65 383,00
19 708,50
23 552,50
9 300,00
4 274,00
4 274,00
4 274,00
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятие 2.2.6. Выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта дошкольного образования
ВСЕГО
3 090 180,79
464 021,37
538 671,12
541 274,20
480 113,90
475 170,10
590 930,10
3 090 180,79
464 021,37
538 671,12
541 274,20
480 113,90
475 170,10
590 930,10
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
3 090 180,79
464 021,37
538 671,12
541 274,20
480 113,90
475 170,10
590 930,10
3 090 180,79
464 021,37
538 671,12
541 274,20
480 113,90
475 170,10
590 930,10
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Подпрограмма III.
«Общее образование»
ВСЕГО
8 601 991,19
1 436 492,39
1 540 370,30
1 657 682,60
1 403 817,50
1 231 762,50
1 331 865,90
9 066 399,19
1 436 492,39
1 540 370,30
1 761 420,40
1 483 740,60
1 368 695,60
1 475 679,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
6 437 451,72
1 000 822,12
1 200 159,30
1 244 718,70
1 022 426,10
934 008,10
1 035 317,40
6 437 451,72
1 000 822,12
1 200 159,30
1 244 718,70
1 022 426,10
934 008,10
1 035 317,40
местный бюджет
1 962 476,42
408 292,92
311 534,10
377 228,80
322 432,30
272 097,10
270 891,20
2 426 884,42
408 292,92
311 534,10
480 966,60
402 355,40
409 030,20
414 705,20
внебюджет-ные источники
202 063,04
27 377,34
28 676,90
35 735,10
58 959,10
25 657,30
25 657,30
202 063,04
27 377,34
28 676,90
35 735,10
58 959,10
25 657,30
25 657,30
ЗАДАЧА 3. Модернизация общего, образования как института социального развития через привлечение молодых специалистов и создание условий, отвечающие требованиям стандарта образования (ФГОС).
ВСЕГО
8 601 991,19
1 436 492,39
1 540 370,30
1 657 682,60
1 403 817,50
1 231 762,50
1 331 865,90
9 066 399,19
1 436 492,39
1 540 370,30
1 761 420,40
1 483 740,60
1 368 695,60
1 475 679,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
6 437 451,72
1 000 822,12
1 200 159,30
1 244 718,70
1 022 426,10
934 008,10
1 035 317,40
6 437 451,72
1 000 822,12
1 200 159,30
1 244 718,70
1 022 426,10
934 008,10
1 035 317,40
местный бюджет
1 962 476,42
408 292,92
311 534,10
377 228,80
322 432,30
272 097,10
270 891,20
2 426 884,42
408 292,92
311 534,10
480 966,60
402 355,40
409 030,20
414 705,20
внебюджет-ные источники
202 063,04
27 377,34
28 676,90
35 735,10
58 959,10
25 657,30
25 657,30
202 063,04
27 377,34
28 676,90
35 735,10
58 959,10
25 657,30
25 657,30
Мероприятие 3.1. Мероприятия в сфере образования для детей и молодежи
ВСЕГО
29 520,00
5 572,10
5 551,30
5 036,00
4 476,70
4 454,90
4 429,00
27 513,50
5 572,10
5 551,30
5 036,00
5 595,90
5 758,20
5 942,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
29 520,00
5 572,10
5 551,30
5 036,00
4 476,70
4 454,90
4 429,00
33 455,90
5 572,10
5 551,30
5 036,00
5 595,90
5 758,20
5 942,40
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятие 3.2. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений
ВСЕГО
36 841,40
3 351,40
2 525,20
5 974,50
8 330,10
8 330,10
8 330,10
44 711,30
3 351,40
2 525,20
5 974,50
10 640,90
10 961,40
11 257,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
36 837,90
3 347,90
2 525,20
5 974,50
8 330,10
8 330,10
8 330,10
44 707,80
3 347,90
2 525,20
5 974,50
10 640,90
10 961,40
11 257,90
внебюджетные источники
3,50
3,50
3,50
3,50
Мероприятие 3.3. Организация перевозки детей на летний период к местам работы родителей, занятых в оленеводстве
ВСЕГО
1 684,50
300,00
300,00
300,00
300,00
244,50
240,00
1 826,30
300,00
300,00
300,00
300,00
309,00
317,30
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
1 684,50
300,00
300,00
300,00
300,00
244,50
240,00
1 826,30
300,00
300,00
300,00
300,00
309,00
317,30
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятия 3.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
ВСЕГО
8 533 945,29
1 427 268,89
1 531 993,80
1 646 372,10
1 390 710,70
1 218 733,00
1 318 866,80
8 986 405,69
1 427 268,89
1 531 993,80
1 750 109,90
1 467 203,80
1 351 667,00
1 458 162,30
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
6 437 451,72
1 000 822,12
1 200 159,30
1 244 718,70
1 022 426,10
934 008,10
1 035 317,40
6 437 451,72
1 000 822,12
1 200 159,30
1 244 718,70
1 022 426,10
934 008,10
1 035 317,40
местный бюджет
1 894 434,02
399 072,92
303 157,60
365 918,30
309 325,50
259 067,60
257 892,10
2 346 894,42
399 072,92
303 157,60
469 656,10
385 818,60
392 001,60
397 187,60
внебюджетные источники
202 059,54
27 373,84
28 676,90
35 735,10
58 959,10
25 657,30
25 657,30
202 059,54
27 373,84
28 676,90
35 735,10
58 959,10
25 657,30
25 657,30
Мероприятие 3.4.1. Создание организационных условий работы ОУ- совершенствование содержания и повышение качества общего образования.
ВСЕГО
1 899 703,14
364 961,84
312 682,50
337 496,50
348 862,50
268 534,40
267 165,40
2 247 775,54
364 961,84
312 682,50
441 234,30
386 403,20
370 655,70
371 838,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
34 163,89
952,09
33 211,80
34 163,89
952,09
33 211,80
местный бюджет
1 715 098,43
346 604,23
259 572,50
310 328,10
298 736,20
250 613,20
249 244,20
2 063 170,83
346 604,23
259 572,50
414 065,90
336 276,90
352 734,50
353 916,80
внебюджетные источники
150 440,82
17 405,52
19 898,20
27 168,40
50 126,30
17 921,20
17 921,20
150 440,82
17 405,52
19 898,20
27 168,40
50 126,30
17 921,20
17 921,20
Мероприятие 3.4.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
ВСЕГО
102 714,47
37 744,47
30 609,20
34 360,80
0,00
0,00
0,00
199 647,97
37 744,47
30 609,20
34 360,80
36 872,30
27 472,70
32 588,50
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
102 064,89
37 094,89
30 609,20
34 360,80
0,00
0,00
0,00
198 998,39
37 094,89
30 609,20
34 360,80
36 872,30
27 472,70
32 588,50
внебюджетные источники
649,57
649,57
649,57
649,57
в т. ч. проект «Ремонт и окраска фасадов зданий образовательных учреждений Нерюнгринского района»
местный бюджет
0,00
23 335,53
11 805,73
11 529,80
Мероприятие 3.4.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ОУ.
ВСЕГО
20 032,50
6 787,30
2 604,70
10 640,50
0,00
0,00
0,00
23 012,80
6 787,30
2 604,70
10 640,50
1 953,70
1 026,60
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
17 938,20
4 693,00
2 604,70
10 640,50
0,00
0,00
0,00
20 918,50
4 693,00
2 604,70
10 640,50
1 953,70
1 026,60
0,00
внебюджетные источники
2 094,30
2 094,30
2 094,30
2 094,30
Мероприятие 3.4.4. Обеспечение развития службы психолого-медико-педагогического сопровождения детей
ВСЕГО
63 501,71
11 008,31
12 437,00
11 254,00
11 259,70
8 674,60
8 868,10
67 975,91
11 008,31
12 437,00
11 254,00
11 386,10
10 988,00
10 902,50
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
1 764,76
27,76
1 737,00
1 764,76
27,76
1 737,00
местный бюджет
59 332,50
10 680,80
10 371,20
10 588,90
10 589,30
8 454,40
8 647,90
63 806,70
10 680,80
10 371,20
10 588,90
10 715,70
10 767,80
10 682,30
внебюджетные источники
2 404,45
299,75
328,80
665,10
670,40
220,20
220,20
2 404,45
299,75
328,80
665,10
670,40
220,20
220,20
Мероприятие 3.4.5. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (за счет средств ГБ)
ВСЕГО
10 940,00
2 217,60
1 752,80
1 742,40
1 742,40
1 742,40
1 742,40
10 940,00
2 217,60
1 752,80
1 742,40
1 742,40
1 742,40
1 742,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
10 940,00
2 217,60
1 752,80
1 742,40
1 742,40
1 742,40
1 742,40
10 940,00
2 217,60
1 752,80
1 742,40
1 742,40
1 742,40
1 742,40
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятие 3.4.6. Выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта общего образования
ВСЕГО
5 049 315,09
810 706,39
940 464,50
1 013 200,80
782 198,50
707 655,10
795 089,80
5 049 315,09
810 706,39
940 464,50
1 013 200,80
782 198,50
707 655,10
795 089,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
5 049 315,09
810 706,39
940 464,50
1 013 200,80
782 198,50
707 655,10
795 089,80
5 049 315,09
810 706,39
940 464,50
1 013 200,80
782 198,50
707 655,10
795 089,80
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятие 3.4.7. Выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении
ВСЕГО
1 385 186,78
193 019,78
229 714,70
237 677,10
246 647,60
232 126,50
246 001,10
1 385 186,78
193 019,78
229 714,70
237 677,10
246 647,60
232 126,50
246 001,10
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
1 339 716,38
186 095,08
222 264,80
229 775,50
238 485,20
224 610,60
238 485,20
1 339 716,38
186 095,08
222 264,80
229 775,50
238 485,20
224 610,60
238 485,20
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
45 470,40
6 924,70
7 449,90
7 901,60
8 162,40
7 515,90
7 515,90
37 954,50
6 924,70
7 449,90
7 901,60
8 162,40
7 515,90
7 515,90
Мероприятие 3.4.8. Гранты для общеобразовательных (за счет средств ГБ)
ВСЕГО
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Мероприятие 3.4.9. Предоставление молодым учителям адресной помощи на компенсацию части расходов по уплате разницы процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу)
ВСЕГО
1 551,60
823,20
728,40
0,00
0,00
0,00
0,00
1 551,60
823,20
728,40
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
1 551,60
823,20
728,40
1 551,60
823,20
728,40
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Подпрограмма IV.
«Дополнительное образование»
ВСЕГО
1 153 166,96
204 491,29
211 771,17
211 683,30
195 058,70
163 648,60
166 513,90
1 242 219,36
204 491,29
211 771,17
213 881,10
206 805,10
204 398,10
200 872,60
федеральный бюджет
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
42 502,22
10 174,55
32 045,57
80,20
67,30
67,30
67,30
42 502,22
10 174,55
32 045,57
80,20
67,30
67,30
67,30
местный бюджет
1 085 439,73
181 019,93
178 970,60
204 833,00
191 151,50
163 299,70
166 165,00
1 174 492,13
181 019,93
178 970,60
207 030,80
202 897,90
204 049,20
200 523,70
внебюджетные источники
24 461,11
12 532,91
755,00
6 770,10
3 839,90
281,60
281,60
24 461,11
12 532,91
755,00
6 770,10
3 839,90
281,60
281,60
ЗАДАЧА 4. Обеспечение эффективной системы дополнительного образования как условия успешной социализации и самореализации молодежи.
ВСЕГО
1 153 166,86
204 491,29
211 771,07
211 683,30
195 058,70
163 648,60
166 513,90
1 242 219,26
204 491,29
211 771,07
213 881,10
206 805,10
204 398,10
200 872,60
федеральный бюджет
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
42 502,22
10 174,55
32 045,57
80,20
67,30
67,30
67,30
42 502,22
10 174,55
32 045,57
80,20
67,30
67,30
67,30
местный бюджет
1 085 439,73
181 019,93
178 970,60
204 833,00
191 151,50
163 299,70
166 165,00
1 174 492,13
181 019,93
178 970,60
207 030,80
202 897,90
204 049,20
200 523,70
внебюджетные источники
24 461,01
12 532,91
754,90
6 770,10
3 839,90
281,60
281,60
24 461,01
12 532,91
754,90
6 770,10
3 839,90
281,60
281,60
Мероприятие 4.1. Развитие системы поддержки талантливых детей
ВСЕГО
23 577,90
3 872,60
3 982,90
3 840,60
3 960,60
3 960,60
3 960,60
29 033,90
3 872,60
3 982,90
6 038,40
4 800,80
4 920,10
5 419,10
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
23 577,90
3 872,60
3 982,90
3 840,60
3 960,60
3 960,60
3 960,60
29 033,90
3 872,60
3 982,90
6 038,40
4 800,80
4 920,10
5 419,10
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятие 4.2. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений
ВСЕГО
10 127,30
858,20
478,90
1 308,80
2 493,80
2 493,80
2 493,80
10 824,30
858,20
478,90
1 308,80
2 648,90
2 728,00
2 801,50
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
10 127,30
858,20
478,90
1 308,80
2 493,80
2 493,80
2 493,80
10 824,30
858,20
478,90
1 308,80
2 648,90
2 728,00
2 801,50
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятие 4.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
ВСЕГО
1 119 461,66
199 760,49
207 309,27
206 533,90
188 604,30
157 194,20
160 059,50
1 202 361,06
199 760,49
207 309,27
206 533,90
199 355,40
196 750,00
192 652,00
федеральный бюджет
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
42 502,22
10 174,55
32 045,57
80,20
67,30
67,30
67,30
42 502,22
10 174,55
32 045,57
80,20
67,30
67,30
67,30
местный бюджет
1 051 734,53
176 289,13
174 508,80
199 683,60
184 697,10
156 845,30
159 710,60
1 134 633,93
176 289,13
174 508,80
199 683,60
195 448,20
196 401,10
192 303,10
внебюджетные источники
24 461,01
12 532,91
754,90
6 770,10
3 839,90
281,60
281,60
24 461,01
12 532,91
754,90
6 770,10
3 839,90
281,60
281,60
Мероприятие 4.3.1. Создание организационных условий работы УДОД - оказание услуг в соответствии с изменяющимися запросами населения-создание организационных условий для развития научно-технического творчества
ВСЕГО
1 032 141,74
166 562,27
182 207,97
177 513,50
188 604,30
157 194,20
160 059,50
1 108 817,34
166 562,27
182 207,97
177 513,50
195 418,90
194 462,70
192 652,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
42 042,12
9 714,45
32 045,57
80,20
67,30
67,30
67,30
42 042,12
9 714,45
32 045,57
80,20
67,30
67,30
67,30
местный бюджет
977 551,54
156 227,84
149 407,50
170 663,20
184 697,10
156 845,30
159 710,60
1 054 227,14
156 227,84
149 407,50
170 663,20
191 511,70
194 113,80
192 303,10
внебюджетные источники
12 548,08
619,98
754,90
6 770,10
3 839,90
281,60
281,60
12 548,08
619,98
754,90
6 770,10
3 839,90
281,60
281,60
Мероприятие 4.3.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
ВСЕГО
14 099,84
7 933,74
990,10
5 176,00
0,00
0,00
0,00
20 248,64
7 933,74
990,10
5 176,00
3 936,50
2 212,30
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
14 099,84
7 933,74
990,10
5 176,00
0,00
0,00
0,00
20 248,64
7 933,74
990,10
5 176,00
3 936,50
2 212,30
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
в т. ч. проект "Ремонт и окраска фасадов зданий образовательных учреждений Нерюнгринского района
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 4.3.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования УДОД
ВСЕГО
594,80
594,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
669,80
594,80
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
404,70
404,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
479,70
404,70
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
внебюджетные источники
190,10
190,10
190,10
190,10
Мероприятие 4.3.4. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
ВСЕГО
72 625,28
24 669,68
24 111,20
23 844,40
0,00
0,00
0,00
72 625,28
24 669,68
24 111,20
23 844,40
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
763,90
763,90
763,90
763,90
бюджет РС(Я)
460,10
460,10
460,10
460,10
местный бюджет
59 678,44
11 722,84
24 111,20
23 844,40
59 678,44
11 722,84
24 111,20
23 844,40
внебюджетные источники
11 722,84
11 722,84
11 722,84
11 722,84
Подпрограмма V.
«Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»
ВСЕГО
352 079,25
54 260,80
60 216,15
62 803,60
63 181,10
55 808,80
55 808,80
352 079,25
54 260,80
60 216,15
62 803,60
63 181,10
55 808,80
55 808,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
352 079,25
54 260,80
60 216,15
62 803,60
63 181,10
55 808,80
55 808,80
352 079,25
54 260,80
60 216,15
62 803,60
63 181,10
55 808,80
55 808,80
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ЗАДАЧА 5.Обеспечить организационно-педагогические условия содержания и ухода детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей
ВСЕГО
352 079,25
54 260,80
60 216,15
62 803,60
63 181,10
55 808,80
55 808,80
352 079,25
54 260,80
60 216,15
62 803,60
63 181,10
55 808,80
55 808,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
352 079,25
54 260,80
60 216,15
62 803,60
63 181,10
55 808,80
55 808,80
352 079,25
54 260,80
60 216,15
62 803,60
63 181,10
55 808,80
55 808,80
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 5.1. Выполнение отдельных государственных полномочий на финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
ВСЕГО
352 079,25
54 260,80
60 216,15
62 803,60
63 181,10
55 808,80
55 808,80
296 270,45
54 260,80
60 216,15
62 803,60
63 181,10
55 808,80
55 808,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
352 079,25
54 260,80
60 216,15
62 803,60
63 181,10
55 808,80
55 808,80
352 079,25
54 260,80
60 216,15
62 803,60
63 181,10
55 808,80
55 808,80
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Подпрограмма VI: «Отдых и оздоровление детей»
ВСЕГО
203 182,35
33 419,95
35 376,30
34 342,30
39 104,50
30 590,70
30 348,60
221 488,65
33 419,95
35 376,30
34 342,30
44 294,20
36 719,30
37 336,60
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
81 718,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
81 718,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
местный бюджет
102 104,16
12 299,96
14 625,40
14 348,70
20 458,80
20 306,70
20 064,60
120 410,46
12 299,96
14 625,40
14 348,70
25 648,50
26 435,30
27 052,60
внебюджетные источники
19 360,19
3 787,99
3 804,90
3 571,60
2 223,70
2 986,00
2 986,00
19 360,19
3 787,99
3 804,90
3 571,60
2 223,70
2 986,00
2 986,00
ЗАДАЧА 6. Обеспечить доступность полноценного (качественного) отдыха детей.
ВСЕГО
203 182,35
33 419,95
35 376,30
34 342,30
39 104,50
30 590,70
30 348,60
221 488,65
33 419,95
35 376,30
34 342,30
44 294,20
36 719,30
37 336,60
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
81 718,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
81 718,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
местный бюджет
102 104,16
12 299,96
14 625,40
14 348,70
20 458,80
20 306,70
20 064,60
120 410,46
12 299,96
14 625,40
14 348,70
25 648,50
26 435,30
27 052,60
внебюджетные источники
19 360,19
3 787,99
3 804,90
3 571,60
2 223,70
2 986,00
2 986,00
19 360,19
3 787,99
3 804,90
3 571,60
2 223,70
2 986,00
2 986,00
Мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
ВСЕГО
121 464,35
16 087,95
18 430,30
17 920,30
22 682,50
23 292,70
23 050,60
139 770,65
16 087,95
18 430,30
17 920,30
27 872,20
29 421,30
30 038,60
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
102 104,16
12 299,96
14 625,40
14 348,70
20 458,80
20 306,70
20 064,60
120 410,46
12 299,96
14 625,40
14 348,70
25 648,50
26 435,30
27 052,60
внебюджетные источники
19 360,19
3 787,99
3 804,90
3 571,60
2 223,70
2 986,00
2 986,00
19 360,19
3 787,99
3 804,90
3 571,60
2 223,70
2 986,00
2 986,00
Мероприятие 6.2. Организация отдыха детей в каникулярное время (за счет средств ГБ)
ВСЕГО
81 718,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
81 718,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
81 718,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
81 718,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
________________________________________
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 10.04.2020 № 550
(приложение № 2)
Сведения о целевых показателях (индикаторах)
муниципальной программы «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»
по базовому варианту
№
Наименование индикатора
Едини-ца измере-ния
Значения показателей
Отчетный период (2017) год
Отчетный период (2018) год
Отчетный период (2019) год
Плановый период
2020 год
2021 год
2022 год
Подпрограмма I. «Управление программой»
1.1. Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы МКУ УО (приобретение товаров
1.2. Организация системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в области спорта и учебных достижений
1
Доля педагогических работников, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства на грант главы района
%
1,7
1,5
1,8
2,0
2,7
2,7
Подпрограмма II: «Дошкольное образования»
2.1. Создание организационных условий – совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования
1
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет;
%
97,7
98
96,5
96,5
97
97
2
Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольном учреждении в год;
день
14,9
18,4
18
18
18
17
3
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности ДОУ;
%
35
27
25
25
25
25
4
Доля педагогических работников детских дошкольных учреждений с высшим образованием;
%
50,2
54
54
55
55
55
2.2.Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
1
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы детских игровых, спортивных площадок;
%
50
32
44
52
52
52
2
Доля ДОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы;
%
27,2
36,3
34,4
0
0
0
2.3.Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ДОУ
1
Процент обновления технологического оборудования в ДОУ;
%
50
25
38
45
45
45
2
Удельный вес учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ;
%
45
58
59
66
67
67
3
Доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для маломобильных групп;
%
9
0
24,2
29,4
29,5
29,5
Подпрограмма III «Общее образование»
3.1.Создание организационных условий работы учреждения общего образования
1
Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение по программам среднего общего образования;
%
61
54
59
60
70
70
2
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике от общей численности;
%
97,7
100
99,5
99,7
99,7
99,7
3
Доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы технической и физико-математической направленности (без учета математики);
%
37,5
21
29
30
40
40
4
Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах республиканского и федерального уровней, в общей численности обучающихся по программам общего образования
%
3,9
3,7
4,5
4,7
5
5
5
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 до 10 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
%
2,7
3
3
3
5
5
6
Количество победителей профессиональных педагогических конкурсов, занимающихся распространением инновационного опыта работы;
ед.
5
11
16
17
17
17
7
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности ОУ;
%
27,6
41
20
19
17
17
8
Доля обучающихся, охваченных 2-разовым горячим питанием, в общей численности обучающихся;
%
23,1
50
76
85
85
85
9
Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, от общего числа лиц, стоящих на разных видах учета
%
6,9
1
1
0,5
0,5
0,5
3.2 . Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий
1
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы спортивных площадок.
%
4,3
35
51
57
60
60
2
Доля ОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы
%
54,5
23
27
0
0
0
3
Доля ОУ, занимающихся в одну смену
%
95
100
100
100
100
100
3.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования СОШ
1
Процент обновления технологического оборудования в ОУ;
%
42
20
35
40
45
2
Доля учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ;
%
33
30
35
45
45
45
3.4. Создание условий, обеспечивающих психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
1
Доля детей с ОВЗ, охваченных услугами социально-педагогического сопровождения;
%
75
85
90
100
100
100
2
Доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для маломобильных групп
%
14,2
12
16
18
20
20
Подпрограмма IV: «Дополнительное образование детей»
4.1. Оказание услуг УДОД в соответствии с изменяющимися запросами населения – создание организационных условий для развития научно-технического творчества
1
Охват дополнительным образованием детей в возрасте 6,6 -18 лет от общего кол-ва обучающихся;
%
52,5
52
44
45
50
50
2
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных бесплатным дополнительным образованием;
%
31,6
36,7
43
45
65
65
3
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности ДОУ;
%
8,3
0
2
1
1
1
4.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
1
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы детских игровых, спортивных площадок
%
20
13
24
26
30
30
2
Доля ОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы.
%
60
23
24
0
0
0
4.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования УДОД
1
Процент обновления учебного оборудования в УДОД .
%
20
0
28
30
35
35
2
Удельный вес учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ
%
22
32
36,5
40
45
45
4.4. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
1
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в рамках модели персонифицированного финансирования.
%
10
10
10
10
10
10
Подпрограмма V: «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»
5.1. Обеспечение современных условий содержания и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
1
Доля детей, прошедших обследование ПМПК для определения индивидуальной образовательной траектории
%
39
70
80
85
90
90
Подпрограмма VI: «Организация отдыха и оздоровления детей»
6.1. Обеспечение доступности полноценного отдыха и оздоровления детей
1
Охват детей организованным отдыхом и оздоровлением
%
76,2
70
79
80
85
85
2
доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением;
%
21,2
33
40
45
65
65
Сведения о целевых показателях (индикаторах)
муниципальной программы «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»
по интенсивному варианту реализации программы
№
Наименование индикатора
Едини-ца измере-ния
Значения показателей
Отчетный период (2017) год
Отчетный период (2018) год
Текущий год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Подпрограмма I. «Управление программой»
1.1. Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы МКУ УО (приобретение товаров и услуг)
1.2. Организация системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в области спорта и учебных достижений
1
Доля педагогических работников, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства на грант главы района
%
1,7
1,7
2,0
2,2
3,0
3,0
Подпрограмма II: «Дошкольное образования»
2.1. Создание организационных условий – совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования
1
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет;
%
97,7
98
96,5
96,5
97
97
2
Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольном учреждении в год;
день
19
18,4
18
18
18
17
3
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности ДОУ;
%
30
27
25
25
25
25
4
Доля педагогических работников детских дошкольных учреждений с высшим образованием;
%
52
54
54
55
55
55
2.2.Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
1
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы детских игровых, спортивных площадок;
%
50
40
47
55
58
60
2
Доля ДОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы;
%
27,2
36,3
38
40
44
48
2.3.Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ДОУ
1
Процент обновления технологического оборудования в ДОУ;
%
50
34
42
47
50
50
2
Удельный вес учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ;
%
56
60
63
68
70
70
3
Доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для маломобильных групп;
%
21,8
34
27
33
36
36
Подпрограмма III: «Общее образование»
3.1.Создние организационных условий работы учреждения общего образования
1
Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение по программам среднего общего образования;
%
61
58
59
60
70
70
2
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике от общей численности;
%
99,3
100
99,5
99,7
99,7
99,7
3
Доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы технической и физико-математической направленности (без учета математики);
%
37,5
29
29
30
40
40
4
Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах республиканского и федерального уровней, в общей численности обучающихся по программам общего образования
%
4
4,2
4,5
4,7
5
5
5
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 до 10 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
%
3
3
3
3
5
5
6
Количество победителей профессиональных педагогических конкурсов, занимающихся распространением инновационного опыта работы;
чел.
14
15
16
17
17
17
7
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности ОУ;
%
27,6
41
20
19
17
15
8
Доля обучающихся, охваченных 2-разовым горячим питанием, в общей численности обучающихся;
%
76
76
76
85
85
85
11
Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, от общего числа лиц, стоящих на разных видах учета
%
6,9
1
1
0,5
0,5
0,5
3.2. . Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий
1
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы спортивных площадок.
%
39
48
54
60
65
65
2
Доля ОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы
%
55,1
30
33
36
40
40
3
Доля ОУ, занимающихся в одну смену
%
95
100
100
100
100
100
3.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования СОШ
1
Процент обновления технологического оборудования в ОУ;
%
42
32
38
45
50
50
2
Доля учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ;
%
33
35
40
47
50
50
3.4. Создание условий, обеспечивающих психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
1
Доля детей с ОВЗ, охваченных услугами социально-педагогического сопровождения;
%
80
85
90
100
100
100
2
Доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для маломобильных групп
%
14,2
16
19
22
30
30
Подпрограмма IV: «Дополнительное образование детей»
4.1. Оказание услуг УДОД в соответствии с изменяющимися запросами населения – создание организационных условий для развития научно-технического творчества
1
Охват дополнительным образованием детей в возрасте 6,6 -18 лет от общего кол-ва обучающихся;
%
52,5
52
44
45
50
55
2
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных бесплатным дополнительным образованием;
%
38
41
43
45
65
65
3
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности ДОУ;
%
8,3
3
2
1
1
1
4.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
1
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы детских игровых, спортивных площадок
%
20
25
27
29
31
31
2
Доля ОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы.
%
60
26
28
30
32
32
4.3. . Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования УДОД
1
Процент обновления учебного оборудования в УДОД
%
28
32
34
36
38
40
2
Удельный вес учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ
%
27,5
35
37
42
48
50
4.4. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
1
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в рамках модели персонифицированного финансирования.
%
10
10
15
20
25
25
Подпрограмма V: «Дети, проживающие в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей2
5.1. Обеспечение современных условий содержания и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
1
Доля детей, прошедших обследование ПМПК для определения индивидуальной образовательной траектории
%
65
75
85
90
100
100
Направление VI: «Организация отдыха и оздоровления детей»
6.1. Обеспечение доступности полноценного отдыха и оздоровления детей
1
Охват детей организованным отдыхом и оздоровлением
%
76,2
80
85
90
95
96
2
доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением;
%
30
45
50
60
70
70
________________________________________________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 10.04.2020 № 550
(приложение № 3)
Перечень объектов, требующих расходов на ремонт, финансируемых в рамках муниципальной программы
Наименование объекта
Плановый период
стоимость (тыс.руб.)
Всего финансирование
в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Муниципальный бюджет
Внебюджетные источники
ДОУ
2017
30 526,77
30 526,77
0,00
0,00
30 526,77
0,00
МДОУ «Аленький цветочек»
2017
231,910
231,91
231,91
МДОУ «Дюймовочка»
2017
390,680
390,68
390,68
МДОУ «Золотиночка»
2017
6 186,547
6 186,55
6 186,55
ДОУ «Рябинушка»
2017
420,169
420,17
420,17
МДОУ «Снегири»
2017
700,000
700,00
700,00
ДОУ ЦРР-д/с-«Одуванчик»
2017
400,000
400,00
400,00
МДОУ «Незабудка»
2017
4 082,692
4 082,69
4 082,69
МДОУ «Красная шапочка»
2017
1 160,107
1 160,11
1 160,11
ДОУ ЦРР-д/с-«Снежинка»
2017
415,668
415,67
415,67
МДОУ № 17 города Нерюнгри
2017
2 301,773
2 301,77
2 301,77
МДОУ «Огонек»
2017
231,900
231,90
231,90
ДОУ ЦРР-д/с-«Классика»
2017
257,890
257,89
257,89
МДОУ № 10 «Солнышко»
2017
157,146
157,15
157,15
МДОУ № 18 «Улыбка»
2017
899,869
899,87
899,87
МДОУ № 23 «Лесная сказка»
2017
658,464
658,46
658,46
МДОУ № 24 «Солнышко»
2017
298,878
298,88
298,88
МДОУ № 48 «Энергетик»
2017
2 785,076
2 785,08
2 785,08
МДОУ № 55 «Полянка»
2017
8 647,999
8 648,00
8 648,00
МДОУ ЦРР д/с «Жаворонок»
2017
300,000
300,00
300,00
СОШ
37 094,89
37 094,89
0,00
0,00
37 094,89
0,00
МБОУ Гимназия №2
2017
702,089
702,09
702,09
МБОУ ООШ №21
2017
272,000
272,00
272,00
МБОУ СОШ №1
2017
306,973
306,97
306,97
МБОУ СОШ №2
2017
4 505,588
4 505,59
4 505,59
МБОУ СОШ № 7
2017
9 259,535
9 259,54
9 259,54
МОУ ООШ №10
2017
2 216,649
2 216,65
2 216,65
МБОУ СОШ №13
2017
5 499,999
5 500,00
5 500,00
МБОУ СОШ №14
2017
321,073
321,07
321,07
МБОУ СОШ №15
2017
3 279,701
3 279,70
3 279,70
МБОУ СОШ №16
2017
800,000
800,00
800,00
МБОУ СОШ №18
2017
3 754,654
3 754,65
3 754,65
МБОУ СОШ №22
2017
4 711,892
4 711,89
4 711,89
МБОУ СОШ №23
2017
655,738
655,74
655,74
МОУ Гимназия №1
2017
365,627
365,63
365,63
МОУ ИТЛ №24
2017
343,374
343,37
343,37
МОУ имени Г.М. Василевич
2017
100,000
100,00
100,00
Учреждения дополнительного образования
7 933,74
7 933,74
0,00
0,00
7 933,74
0,00
МУДО «ДДТ» п. Чульман
2017
2 017,759
2 017,76
2 017,76
МБУДО «ЦРТДиЮ»
2017
4 796,642
4 796,64
4 796,64
МУДО СШЕ «ЭРЭЛ»
2017
1 119,340
1 119,34
1 119,34
ИТОГО
75 555,40
75 555,40
0,00
0,00
75 555,40
0,00
ДОУ
2018
37 984,60
37 984,60
0,00
0,00
37 984,60
0,00
МДОУ «Аленький цветочек»
2018
3 860,80
3 860,80
3 860,80
МДОУ «Дюймовочка»
2018
2 375,40
2 375,40
2 375,40
МДОУ «Полянка»
2018
2 817,00
2 817,00
2 817,00
МДОУ ЦРР д/с «Классика»
2018
3 050,10
3 050,10
3 050,10
МДОУ «Снегири»
2018
4 218,70
4 218,70
4 218,70
МДОУ ЦРР д/с «Снежинка»
2018
394,80
394,80
394,80
МДОУ «Улыбка»
2018
1 784,00
1 784,00
1 784,00
МДОУ «Незабудка»
2018
2 900,10
2 900,10
2 900,10
МДОУ «Красная шапочка»
2018
2 870,50
2 870,50
2 870,50
МДОУ «Рябинушка»
2018
233,40
233,40
233,40
МБДОУ №17
2018
399,00
399,00
399,00
МДОУ «Буратино»
2018
340,20
340,20
340,20
МДОУ «Солнышко» п.Чульман
2018
641,20
641,20
641,20
МДОУ «Лесная сказка»
2018
541,60
541,60
541,60
МДОУ «Ласточка»
2018
11 557,80
11 557,80
11 557,80
СОШ
29 598,30
29 598,30
0,00
0,00
29 598,30
0,00
МБОУ СОШ №1
2018
752,10
752,10
752,10
МОУ СОШ №9
2018
37,20
37,20
37,20
МОУ СОШ №13
2018
16 903,60
16 903,60
16 903,60
МОУ СОШ №16
2018
1 000,00
1 000,00
1 000,00
МОУ СОШ №2
2018
4 602,50
4 602,50
4 602,50
МБОУ Гимназия №2
2018
53,50
53,50
53,50
МОУ СОШ №22
2018
2 461,20
2 461,20
2 461,20
МБС(К) ОУ С(К) НШ- д/с №2
2018
3 788,20
3 788,20
3 788,20
Учреждения дополнительного образования
990,10
990,10
0,00
0,00
990,10
0,00
МБУДО «ЦРТДиЮ»
2018
990,10
990,10
990,10
Прочие учреждения
1 010,90
1 010,90
0,00
0,00
1 010,90
0,00
АУ ЦПППД
2018
1 010,90
1 010,90
1 010,90
ИТОГО
69 583,90
69 583,90
0,00
0,00
69 583,90
0,00
ДОУ
2019
32 712,20
32 712,20
0,00
0,00
32 712,20
0,00
МДОУ «Незабудка»
2019
377,70
377,70
377,70
МБОУ № 30 «Буратино»
2019
31,20
31,20
31,20
МДОУ «Золотиночка»
2019
96,00
96,00
96,00
МДОУ «Огонек»
2019
4 347,40
4 347,40
4 347,40
МДОУ ЦРР д/с «Одуванчик»
2019
2 776,60
2 776,60
2 776,60
МДОУ «Рябинушка»
2019
2 482,70
2 482,70
2 482,70
МДОУ ЦРР д/с «Снежинка»
2019
2 232,60
2 232,60
2 232,60
МДОУ № 55 «Полянка»
2019
420,00
420,00
420,00
ДОУ «Снегири»
2019
206,20
206,20
206,20
МДОУ «Улыбка»
2019
482,00
482,00
482,00
МДОУ «Энергетик»
2019
498,20
498,20
498,20
МБДОУ №17
2019
400,00
400,00
400,00
МДОУ «Цветик семицветик»
2019
3 322,60
3 322,60
3 322,60
МДОУ № 24 «Солнышко» п.Чульман
2019
402,30
402,30
402,30
МДОУ «Ласточка»
2019
14 636,70
14 636,70
14 636,70
СОШ
34 360,80
34 111,20
0,00
0,00
34 111,20
0,00
МБОУ СОШ № 1
2019
249,60
249,60
249,60
МОУ СОШ №2
2019
6 809,00
6 809,00
6 809,00
МОУ СОШ №9
2019
6 981,00
6 981,00
6 981,00
МОУ СОШ №13
2019
2 583,80
2 583,80
2 583,80
МОУ СОШ №14
2019
2 101,70
2 101,70
2 101,70
МОУ СОШ №15
2019
1 613,20
1 613,20
1 613,20
МОУ СОШ №16
2019
3 451,50
3 451,50
3 451,50
МОУ СОШ №18
2019
3 472,30
3 472,30
3 472,30
МБОУ СОШ № 21
2019
116,80
116,80
116,80
МОУ СОШ №22
2019
1 225,90
1 225,90
1 225,90
МОУ СОШ №23
2019
2 632,50
2 632,50
2 632,50
МОУ Гимназия №1
2019
1 457,40
1 457,40
1 457,40
МБОУ Гимназия №2
2019
680,00
680,00
680,00
МБС(К) ОУ С(К) НШ- д/с №2
2019
813,90
813,90
813,90
МБС(К) ОУ С(К) НШ- д/с №3
2019
172,20
172,20
172,20
Учреждения дополнительного образования
5 176,00
5 176,00
0,00
0,00
5 176,00
0,00
МБУДО «ЦРТДиЮ»
2019
2 706,80
2 706,80
2 706,80
МУДО ДЮСШ «Лидер»
2019
904,60
904,60
904,60
МУДО СШЕ «ЭРЭЛ»
2019
1 564,60
1 564,60
1 564,60
Прочие учреждения
241,40
241,40
241,40
Управление образования
2019
241,40
241,40
241,40
ИТОГО
72 490,40
72 240,80
0,00
0,00
72 240,80
0,00
ДОУ
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
СОШ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Учреждения дополнительного образования
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДОУ
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
СОШ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Учреждения дополнительного образования
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДОУ
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
СОШ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
142 074,30
141 824,70
0,00
0,00
141 824,70
0,00
______________________________________________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 10.04.2020 № 550
(приложение № 4)
Перечень предметов длительного пользования, дорогостоящего оборудования финансируемых
в рамках подпрограммы (направления) «Развитие и модернизация отрасли»
тыс. руб.
№ п/п
Наименование предмета, оборудования
Источник финансирования
Всего
плановый период
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
ВСЕГО
16 371,10
2 304,70
11 800,00
2 266,40
0,00
федеральный бюджет
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
местный бюджет
16 371,10
2 304,70
11 800,00
2 266,40
0,00
внебюджетные источники
0,00
1
Приобретение автобуса СОШ № 7
ВСЕГО
2 304,70
федеральный бюджет
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
местный бюджет
2 304,70
2 304,70
внебюджетные источники
0,00
2
Оборудование для кабинета ОБЖ и полоса препятствия СОШ № 1
ВСЕГО
2 000,00
федеральный бюджет
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
местный бюджет
2 000,00
2 000,00
внебюджетные источники
0,00
3
Оборудование для кабинетов профориентации СОШ № 2, приобретение автобуса
ВСЕГО
3 766,40
федеральный бюджет
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
местный бюджет
3 766,40
1 500,00
2 266,40
внебюджетные источники
0,00
4
Оборудование для центра технического образования и развития дополнительного образования технических навыков СОШ № 13
ВСЕГО
2 000,00
федеральный бюджет
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
местный бюджет
2 000,00
2 000,00
внебюджетные источники
0,00
5
Оборудование для реализации проекта «Я исследователь» СОШ № 15
ВСЕГО
1 500,00
федеральный бюджет
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
местный бюджет
1 500,00
1 500,00
внебюджетные источники
0,00
6
Станки с программным управлением ИТЛ № 24
ВСЕГО
2 000,00
федеральный бюджет
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
местный бюджет
2 000,00
2 000,00
внебюджетные источники
0,00
7
Приобретение комплекта акустического оборудования, лабораторный комплекс для практической и проектной деятельности (физика, химия, биология) Гимназия 2
ВСЕГО
1 350,00
федеральный бюджет
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
местный бюджет
1 350,00
1 350,00
внебюджетные источники
0,00
8
Приобретение малых архитектурных форм на детскую площадку (МДОУ №15 «Аленький цветочек», МДОУ д/с №38 «Золотиночка» села Иенгра, МДОУ №29 «Ласточка» поселка Чульман, МДОУ № 51 «Снегири» города Нерюнгри, МДОУ № 48 «Энергетик» город Нерюнгри
ВСЕГО
2 800,00
федеральный бюджет
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
местный бюджет
2 800,00
2 800,00
внебюджетные источники
0,00
__________________________________________
О распределении субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)на проведение мероприятий по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений Нерюнгринского района на 2013 год
Российская Федерация
Республика Саха (Якутия)
Муниципальное образование «Нерюнгринский район»
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2020
№ 550
О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 02.11.2016 № 1473 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании решения Нерюнгринского Совета депутатов от 27.12.2019 № 5-11 «О бюджете Нерюнгринского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом МО «Нерюнгринский район», постановлением Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 02.11.2016 № 1473 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» (далее Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы п.11 «Предельный объем финансового обеспечения на реализацию Программы с разбивкой по годам и источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
11
Предельный объем финансового обеспечения на реализацию программы с разбивкой по годам и источникам финансирования
Источник финансирования
Базовый вариант
Итого базовый вариант
ФБ
РБ
МБ
ВБИ
2017
763,90
1 568 414,64
994 559,12
117 426,47
2 681 164,13
2018
0,00
1 948 681,89
903 932,80
110 180,50
2 962 795,19
2019
0,00
1 875 462,70
1 094 474,
0
153 856,10
3 123 793,20
2020
0,00
1 587 334,00
980 687,30
162 979,40
2 731 000,70
2021
0,00
1 477 475,90
847 742,50
101 389,00
2 426 607,40
2022
0,00
1 694 545,20
849 060,70
101 389,00
2 644 994,90
ИТОГО:
763,90
10 151 914,33
5 760 456,82
747 220,47
16 570 355,52
Источник финансирования
Интенсивный вариант
Итого интенсивныйвариант
ФБ
РБ
МБ
ВБИ
2017
763,90
1 568 414,64
994 559,12
117 426,47
2 681 164,13
2018
0,00
1 948 681,89
903 932,80
110 180,50
2 962 795,19
2019
0,00
1 875 462,70
1 205 054,4
153 856,10
3 234 373,20
2020
0,00
1 587 334,00
1 175 756,20
162 979,40
2 926 069,60
2021
0,00
1 477 475,90
1 204 813,00
101 389,00
2 783 677,90
2022
0,00
1 694 545,20
1 204 265,90
101 389,00
3 000 200,10
ИТОГО:
763,90
10 151 914,33
6 688 381,42
747 2
0,47
17 588 280,12
1.2. В разделе V «Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации»
Таблицу 30 изложить в новой редакции:
Таблица 30
Оценка реализации программы (базовый вариант)
Наименование индикатора (показателя)
Едини-ца измерения
Отчетный период
Текущий год
Результаты
реализации программы
2017
2018
2019
2020
2017- 2022
Подпрограмма I: «Управление Программой»
Доля педагогических работников, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства на грант главы района
%
1,7
1,5
1,8
2,0
2,7
Подпрограмма II: «Дошкольное образование»
2.1. Создание организационных условий работы ДОУ – совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет;
%
97,7
98
96,5
96,5
97
Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольном учреждении в год;
день
14,9
18,4
18
18
17
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности ДОУ;
%
19,5
27
25
25
25
Доля педагогических работников детских дошкольных учреждений с высшим образованием.
%
50,2
54
54
55
55
2.2.Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы детских игровых, спортивных площадок;
%
50
32
44
52
52
Доля ДОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы;
%
27,2
36,3
34,4
0
39
2.3.Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ДОУ
Процент обновления технологического оборудования в ДОУ;
%
50
25
38
45
45
Удельный вес учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ;
%
45
58
59
66
67
Доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для маломобильных групп
%
9
0
24,2
29,4
29,5
Подпрограмма III: «Общее образование»
3.1. Создание организационных условий работы учреждения общего образования – совершенствование содержания и повышение качества общего образования
Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение по программам среднего общего образования;
%
61
54
59
60
70
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике от общей численности;
%
97,7
100
99,5
99,7
99,7
Доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы технической и физико-математической направленности (без учета математики);
%
37,5
21
29
30
40
Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах республиканского и федерального уровней, в общей численности обучающихся по программам общего образования
%
3,9
3,7
4,5
4,7
5
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы от 5 до 10 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
%
2,7
3
3
3
5
Количество победителей профессиональных педагогических конкурсов, занимающихся распространением инновационного опыта работы;
чел.
5
11
16
17
83
Доля обучающихся, охваченных 2-разовым горячим питанием, в общей численности обучающихся;
%
23,1
50
76
85
85
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности ОУ;
%
27,6
41
20
19
17
Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, от общего числа лиц, стоящих на разных видах учета;
%
6,9
1
1
0,5
0,5
3.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ.
Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы спортивных площадок;
%
4,3
35
51
57
60
Доля ОУ, в которых
проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы
%
54,5
23
27
0
35
Доля ОУ, занимающихся в одну смену
%
95
100
100
100
100
3.3 Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ОУ
Процент обновления технологического оборудования в ОУ
%
42
20
35
40
45
Доля учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ
%
33
30
35
45
45
3.4.Обеспечение развития службы психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ
Доля детей с ОВЗ, охваченных услугами социально-педагогического сопровождения
%
75
85
90
100
100
Доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для маломобильных групп
%
14,2
12
16
18
20
Подпрограмма IV: «Дополнительное образование детей»
4.1. Создание организационных условий работы УДО – оказание услуг в соответствии с изменяющимися запросами населения – создание организационных условий для развития научно-технического творчества
Охват дополнительным образованием детей в возрасте 6,6 -18 лет от общего количества обучающихся;
%
52,5
52
44
45
50
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных бесплатным дополнительным образованием
%
31,6
36,7
43
45
65
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности УДО
%
8,3
0
2
1
1
4.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы детских игровых, спортивных площадок
%
20
13
24
26
30
Доля ОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы
%
60
23
24
0
28
4.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования УДОД
Процент обновления учебного оборудования в УДОД
%
20
0
28
30
35
Удельный вес учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ;
%
22
32
36,5
40
45
4.4. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в рамках модели персонифицированного финансирования
%
10
10
10
10
10
Подпрограмма V: «Дети, проживающие в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
5.1. Обеспечение современных условий содержания и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
Доля детей, прошедших обследование ПМПК для определения индивидуальной образовательной траектории
%
39
70
80
85
90
Подпрограмма VI: «Организация отдыха и оздоровления детей»
Обеспечение доступности полноценного отдыха и оздоровления детей
Охват детей организованным отдыхом и оздоровлением
%
76,2
70
79
80
85
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением;
%
21,2
33
40
45
65
Оценка реализации программы (интенсивный вариант)
Наименование индикатора (показателя)
Едини-ца измерения
Отчетный период
Текущий год
Результаты реализации программы
2017
2018
2019
2020
2017- 2021
Подпрограмма I: «Управление Программой»
Доля педагогических работников, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства на грант главы района
%
1,7
1,7
2
2,2
3
Подпрограмма II: «Дошкольное образование»
2.1. Создание организационных условий работы ДОУ – совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет;
%
97,7
98
96,5
96,5
97
Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольном учреждении в год;
день
19
18,4
18
18
17
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности ДОУ;
%
30
27
25
25
25
Доля педагогических работников детских дошкольных учреждений с высшим образованием.
%
52
54
54
55
55
2.2.Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы детских игровых, спортивных площадок;
%
50
40
47
55
60
Доля ДОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы;
%
27,2
36,3
38
40
48
2.3.Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ДОУ.
Процент обновления технологического оборудования в ДОУ;
%
50
34
42
47
50
Удельный вес учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ;
%
56
60
63
68
70
Доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для маломобильных групп
%
21,8
34
27
33
36
Подпрограмма III: «Общее образование»
3.1. Создание организационных условий работы учреждения общего образования – совершенствование содержания и повышение качества общего образования
Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение по программам среднего общего образования;
%
61
58
59
60
70
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике от общей численности;
%
99,3
100
99,5
99,7
99,7
Доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы технической и физико-математической направленности (без учета математики);
%
37,5
29
29
30
40
Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах республиканского и федерального уровней, в общей численности обучающихся по программам общего образования
%
4
4,2
4,5
4,7
5
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы от 5 до 10 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
%
3
3
3
3
5
Количество победителей профессиональных педагогических конкурсов, занимающихся распространением инновационного опыта работы;
чел.
14
15
16
17
96
Доля обучающихся, охваченных 2-разовым горячим питанием, в общей численности обучающихся;
%
76
76
76
85
85
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности ОУ;
%
27,6
41
20
19
15
Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, от общего числа лиц, стоящих на разных видах учета;
%
6,9
1
1
0,5
0,5
3.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ.
Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы спортивных площадок;
%
39
48
54
60
65
Доля ОУ, в которых
проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы
%
55,1
30
33
36
40
Доля ОУ, занимающихся в одну смену
%
95
100
100
100
100
3.3 Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ОУ
Процент обновления технологического оборудования в ОУ
%
42
32
38
45
50
Доля учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ
%
33
35
40
47
50
3.4.Обеспечение развития службы психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ
Доля детей с ОВЗ, охваченных услугами социально-педагогического сопровождения
%
80
85
90
100
100
Доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для маломобильных групп
%
14,2
16
19
22
30
Подпрограмма IV: «Дополнительное образование детей»
4.1. Создание организационных условий работы УДО – оказание услуг в соответствии с изменяющимися запросами населения –создание организационных условий для развития научно-технического творчества
Охват дополнительным образованием детей в возрасте 6,6 -18 лет от общего количества обучающихся;
%
52,5
52
44
45
55
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных бесплатным дополнительным образованием
%
38
41
43
45
65
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности УДО
%
8,3
3
2
1
1
4.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы детских игровых, спортивных площадок
%
20
25
27
29
31
Доля ОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы
%
60
26
28
30
32
4.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования УДОД
Процент обновления учебного оборудования в УДОД
%
28
32
34
36
40
Удельный вес учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ;
%
27,5
35
37
42
50
4.4. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в рамках модели персонифицированного финансирования
%
10
10
15
20
25
Подпрограмма V: «Дети, проживающие в учреждении для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
5.1. Обеспечение современных условий содержания и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
Доля детей, прошедших обследование ПМПК для определения индивидуальной образовательной траектории
%
65
75
85
90
100
Подпрограмма VI: «Организация отдыха и оздоровления детей»
Обеспечение доступности полноценного отдыха и оздоровления детей
Охват детей организованным отдыхом и оздоровлением
%
76,2
80
85
90
96
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением;
%
30
45
50
60
70
1.3. В разделе VI «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы в разрезе источников финансирования, программных мероприятий, а также по годам реализации муниципальной Программы» таблицу «Ресурсное обеспечение программы» изложить следующей редакции:
Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
тыс. руб.
тыс. руб.
ВСЕГО:
16 570 355,52
17 588 280,12
федеральный бюджет
763,90
763,90
бюджет Республики Саха (Якутия)
10 151 914,33
10 151 914,33
бюджет Нерюнгринского района
5 670 456,82
6 688 381,42
внебюджетные источники
747 220,47
747 220,47
1.4. Приложение № 1 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» к Программе утвердить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» к Программе утвердить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 3 «Перечень объектов, требующих расходов на ремонт, финансируемых в рамках муниципальной программы» к Программе утвердить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 4 «Перечень предметов длительного пользования, дорогостоящего оборудования финансируемых в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация отрасли» к Программе утвердить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Угарову Н.Н.
Глава района В.Н. Станиловский
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 10.04.2020 № 550
(приложение № 1)
Система программных мероприятий муниципальной программы
Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2022 годы
Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирова-ния
Базовый вариант тыс. руб.
Интенсивный вариант тыс. руб.
Всего
плановый период
Всего
плановый период
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Муниципальная программа
ВСЕГО
16 570 355,52
2 681 164,13
2 962 795,19
3 123 793,20
2 731 000,70
2 426 607,40
2 644 994,90
17 588 280,12
2 681 164,13
2 962 795,19
3 234 373,20
2 926 069,60
2 783 677,90
3 000 200,10
федеральный бюджет
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
10 151 914,33
1 568 414,64
1 948 681,89
1 875 462,70
1 587 334,00
1 477 475,90
1 694 545,20
10 151 914,33
1 568 414,64
1 948 681,89
1 875 462,70
1 587 334,00
1 477 475,90
1 694 545,20
местный бюджет
5 670 456,82
994 559,12
903 932,80
1 094 474,40
980 687,30
847 742,50
849 060,70
6 688 381,42
994 559,12
903 932,80
1 205 054,40
1 175 756,20
1 204 813,00
1 204 265,90
внебюджет-ные источники
747 220,47
117 426,47
110 180,50
153 856,10
162 979,40
101 389,00
101 389,00
747 220,47
117 426,47
110 180,50
153 856,10
162 979,40
101 389,00
101 389,00
Подпрограмма I.
«Управление программой»
ВСЕГО
165 073,72
24 661,50
27 321,72
28 475,20
28 490,60
28 205,70
27 919,00
167 097,32
24 661,50
27 321,72
28 475,20
29 256,80
28 205,70
29 176,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
1 376,82
0,00
1 376,82
0,00
0,00
0,00
0,00
1 376,82
0,00
1 376,82
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
163 696,90
24 661,50
25 944,90
28 475,20
28 490,60
28 205,70
27 919,00
165 720,50
24 661,50
25 944,90
28 475,20
29 256,80
28 205,70
29 176,40
внебюджет-ные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ЗАДАЧА 1. Использовать управленческие функции в сфере «Образование» для развития системы образования, обеспечивающей максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей.
ВСЕГО
165 073,72
24 661,50
27 321,72
28 475,20
28 490,60
28 205,70
27 919,00
167 097,32
24 661,50
27 321,72
28 475,20
29 256,80
28 205,70
29 176,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
1 376,82
0,00
1 376,82
0,00
0,00
0,00
0,00
1 376,82
0,00
1 376,82
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
163 696,90
24 661,50
25 944,90
28 475,20
28 490,60
28 205,70
27 919,00
165 720,50
24 661,50
25 944,90
28 475,20
29 256,80
28 205,70
29 176,40
внебюджет-ные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1. Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы МКУ УО Нерюнгринского района (приобретение товаров и услуг).
ВСЕГО
165 073,72
24 661,50
27 321,72
28 475,20
28 490,60
28 205,70
27 919,00
167 097,32
24 661,50
27 321,72
28 475,20
29 256,80
28 205,70
29 176,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
1 376,82
0,00
1 376,82
1 376,82
0,00
1 376,82
местный бюджет
163 696,90
24 661,50
25 944,90
28 475,20
28 490,60
28 205,70
27 919,00
165 720,50
24 661,50
25 944,90
28 475,20
29 256,80
28 205,70
29 176,40
внебюджет-ные источники
0,00
0,00
Подпрограмма II.
«Дошкольное образование»
ВСЕГО
6 094 862,06
927 838,21
1 087 739,55
1 128 806,20
1 001 348,30
916 591,10
1 032 538,70
6 538 996,36
927 838,21
1 087 739,55
1 133 450,60
1 098 791,80
1 089 850,40
1 201 325,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
3 236 786,32
485 825,17
637 938,05
551 438,20
485 237,50
480 293,70
596 053,70
3 236 786,32
485 825,17
637 938,05
551 438,20
485 237,50
480 293,70
596 053,70
местный бюджет
2 356 739,62
368 284,82
372 857,80
469 588,70
418 154,10
363 833,30
364 020,90
2 800 873,92
368 284,82
372 857,80
474 233,10
515 597,60
537 092,60
532 808,00
внебюджет-ные источники
501 336,13
73 728,23
76 943,70
107 779,30
97 956,70
72 464,10
72 464,10
501 336,13
73 728,23
76 943,70
107 779,30
97 956,70
72 464,10
72 464,10
ЗАДАЧА 2. Модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования, направленных на достижение современного качества предоставляемой услуги.
ВСЕГО
6 094 862,06
927 838,21
1 087 739,55
1 128 806,20
1 001 348,30
916 591,10
1 032 538,70
6 538 996,36
927 838,21
1 087 739,55
1 133 450,60
1 098 791,80
1 089 850,40
1 201 325,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
3 236 786,32
485 825,17
637 938,05
551 438,20
485 237,50
480 293,70
596 053,70
3 236 786,32
485 825,17
637 938,05
551 438,20
485 237,50
480 293,70
596 053,70
местный бюджет
2 356 739,62
368 284,82
372 857,80
469 588,70
418 154,10
363 833,30
364 020,90
2 800 873,92
368 284,82
372 857,80
474 233,10
515 597,60
537 092,60
532 808,00
внебюджет-ные источники
501 336,13
73 728,23
76 943,70
107 779,30
97 956,70
72 464,10
72 464,10
501 336,13
73 728,23
76 943,70
107 779,30
97 956,70
72 464,10
72 464,10
Мероприятие 2.1. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений
ВСЕГО
23 017,57
2 932,37
2 184,90
7 745,60
3 384,90
3 384,90
3 384,90
56 466,07
2 932,37
2 184,90
7 745,60
14 120,80
14 544,50
14 937,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
23 008,70
2 923,50
2 184,90
7 745,60
3 384,90
3 384,90
3 384,90
56 457,20
2 923,50
2 184,90
7 745,60
14 120,80
14 544,50
14 937,90
внебюджетные источники
8,87
8,87
8,87
8,87
Мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
ВСЕГО
6 071 844,49
924 905,84
1 085 554,65
1 121 060,60
997 963,40
913 206,20
1 029 153,80
6 482 530,29
924 905,84
1 085 554,65
1 125 705,00
1 084 671,00
1 075 305,90
1 186 387,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
3 236 786,32
485 825,17
637 938,05
551 438,20
485 237,50
480 293,70
596 053,70
3 236 786,32
485 825,17
637 938,05
551 438,20
485 237,50
480 293,70
596 053,70
местный бюджет
2 333 730,92
365 361,32
370 672,90
461 843,10
414 769,20
360 448,40
360 636,00
2 744 416,72
365 361,32
370 672,90
466 487,50
501 476,80
522 548,10
517 870,10
внебюджетные источники
501 327,26
73 719,36
76 943,70
107 779,30
97 956,70
72 464,10
72 464,10
501 327,26
73 719,36
76 943,70
107 779,30
97 956,70
72 464,10
72 464,10
Мероприятие 2.2.1. Создание организационных условий - совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования
ВСЕГО
2 798 827,44
403 985,61
482 282,23
533 821,10
512 725,90
432 912,50
433 100,10
3 101 202,14
403 985,61
482 282,23
535 875,80
563 013,10
564 856,40
551 189,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
75 625,63
801,70
74 823,93
75 625,63
801,70
74 823,93
местный бюджет
2 222 922,29
330 512,29
330 514,60
426 041,80
414 769,20
360 448,40
360 636,00
2 525 296,99
330 512,29
330 514,60
428 096,50
465 056,40
492 392,30
478 724,90
внебюджетные источники
500 279,52
72 671,62
76 943,70
107 779,30
97 956,70
72 464,10
72 464,10
500 279,52
72 671,62
76 943,70
107 779,30
97 956,70
72 464,10
72 464,10
Мероприятие 2.2.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
ВСЕГО
101 412,00
30 715,20
37 984,60
32 712,20
0,00
0,00
0,00
191 281,30
30 715,20
37 984,60
32 712,20
30 920,40
24 655,80
34 293,10
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
101 223,57
30 526,77
37 984,60
32 712,20
0,00
0,00
0,00
191 092,87
30 526,77
37 984,60
32 712,20
30 920,40
24 655,80
34 293,10
внебюджетные источники
188,44
188,44
188,44
188,44
в т. ч. проект «Ремонт и окраска фасадов зданий образовательных учреждений Нерюнгринского района»
местный бюджет
29 028,50
29 028,50
72 491,63
29 028,50
26 719,08
16 744,05
Мероприятие 2.2.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования ДОУ
ВСЕГО
10 444,36
5 181,56
2 173,70
3 089,10
0,00
0,00
0,00
28 886,16
5 181,56
2 173,70
5 678,80
5 500,00
5 500,00
4 852,10
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
9 585,06
4 322,26
2 173,70
3 089,10
0,00
0,00
0,00
28 026,86
4 322,26
2 173,70
5 678,80
5 500,00
5 500,00
4 852,10
внебюджетные источники
859,30
859,30
859,30
859,30
Мероприятие 2.2.4. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (за счет средств ГБ)
ВСЕГО
5 596,90
1 293,60
890,50
864,00
849,60
849,60
849,60
5 596,90
1 293,60
890,50
864,00
849,60
849,60
849,60
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
5 596,90
1 293,60
890,50
864,00
849,60
849,60
849,60
5 596,90
1 293,60
890,50
864,00
849,60
849,60
849,60
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятие 2.2.5. Выполнение отдельных государственных полномочий на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
ВСЕГО
65 383,00
19 708,50
23 552,50
9 300,00
4 274,00
4 274,00
4 274,00
65 383,00
19 708,50
23 552,50
9 300,00
4 274,00
4 274,00
4 274,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
65 383,00
19 708,50
23 552,50
9 300,00
4 274,00
4 274,00
4 274,00
65 383,00
19 708,50
23 552,50
9 300,00
4 274,00
4 274,00
4 274,00
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятие 2.2.6. Выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта дошкольного образования
ВСЕГО
3 090 180,79
464 021,37
538 671,12
541 274,20
480 113,90
475 170,10
590 930,10
3 090 180,79
464 021,37
538 671,12
541 274,20
480 113,90
475 170,10
590 930,10
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
3 090 180,79
464 021,37
538 671,12
541 274,20
480 113,90
475 170,10
590 930,10
3 090 180,79
464 021,37
538 671,12
541 274,20
480 113,90
475 170,10
590 930,10
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Подпрограмма III.
«Общее образование»
ВСЕГО
8 601 991,19
1 436 492,39
1 540 370,30
1 657 682,60
1 403 817,50
1 231 762,50
1 331 865,90
9 066 399,19
1 436 492,39
1 540 370,30
1 761 420,40
1 483 740,60
1 368 695,60
1 475 679,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
6 437 451,72
1 000 822,12
1 200 159,30
1 244 718,70
1 022 426,10
934 008,10
1 035 317,40
6 437 451,72
1 000 822,12
1 200 159,30
1 244 718,70
1 022 426,10
934 008,10
1 035 317,40
местный бюджет
1 962 476,42
408 292,92
311 534,10
377 228,80
322 432,30
272 097,10
270 891,20
2 426 884,42
408 292,92
311 534,10
480 966,60
402 355,40
409 030,20
414 705,20
внебюджет-ные источники
202 063,04
27 377,34
28 676,90
35 735,10
58 959,10
25 657,30
25 657,30
202 063,04
27 377,34
28 676,90
35 735,10
58 959,10
25 657,30
25 657,30
ЗАДАЧА 3. Модернизация общего, образования как института социального развития через привлечение молодых специалистов и создание условий, отвечающие требованиям стандарта образования (ФГОС).
ВСЕГО
8 601 991,19
1 436 492,39
1 540 370,30
1 657 682,60
1 403 817,50
1 231 762,50
1 331 865,90
9 066 399,19
1 436 492,39
1 540 370,30
1 761 420,40
1 483 740,60
1 368 695,60
1 475 679,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
6 437 451,72
1 000 822,12
1 200 159,30
1 244 718,70
1 022 426,10
934 008,10
1 035 317,40
6 437 451,72
1 000 822,12
1 200 159,30
1 244 718,70
1 022 426,10
934 008,10
1 035 317,40
местный бюджет
1 962 476,42
408 292,92
311 534,10
377 228,80
322 432,30
272 097,10
270 891,20
2 426 884,42
408 292,92
311 534,10
480 966,60
402 355,40
409 030,20
414 705,20
внебюджет-ные источники
202 063,04
27 377,34
28 676,90
35 735,10
58 959,10
25 657,30
25 657,30
202 063,04
27 377,34
28 676,90
35 735,10
58 959,10
25 657,30
25 657,30
Мероприятие 3.1. Мероприятия в сфере образования для детей и молодежи
ВСЕГО
29 520,00
5 572,10
5 551,30
5 036,00
4 476,70
4 454,90
4 429,00
27 513,50
5 572,10
5 551,30
5 036,00
5 595,90
5 758,20
5 942,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
29 520,00
5 572,10
5 551,30
5 036,00
4 476,70
4 454,90
4 429,00
33 455,90
5 572,10
5 551,30
5 036,00
5 595,90
5 758,20
5 942,40
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятие 3.2. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений
ВСЕГО
36 841,40
3 351,40
2 525,20
5 974,50
8 330,10
8 330,10
8 330,10
44 711,30
3 351,40
2 525,20
5 974,50
10 640,90
10 961,40
11 257,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
36 837,90
3 347,90
2 525,20
5 974,50
8 330,10
8 330,10
8 330,10
44 707,80
3 347,90
2 525,20
5 974,50
10 640,90
10 961,40
11 257,90
внебюджетные источники
3,50
3,50
3,50
3,50
Мероприятие 3.3. Организация перевозки детей на летний период к местам работы родителей, занятых в оленеводстве
ВСЕГО
1 684,50
300,00
300,00
300,00
300,00
244,50
240,00
1 826,30
300,00
300,00
300,00
300,00
309,00
317,30
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
1 684,50
300,00
300,00
300,00
300,00
244,50
240,00
1 826,30
300,00
300,00
300,00
300,00
309,00
317,30
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятия 3.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
ВСЕГО
8 533 945,29
1 427 268,89
1 531 993,80
1 646 372,10
1 390 710,70
1 218 733,00
1 318 866,80
8 986 405,69
1 427 268,89
1 531 993,80
1 750 109,90
1 467 203,80
1 351 667,00
1 458 162,30
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
6 437 451,72
1 000 822,12
1 200 159,30
1 244 718,70
1 022 426,10
934 008,10
1 035 317,40
6 437 451,72
1 000 822,12
1 200 159,30
1 244 718,70
1 022 426,10
934 008,10
1 035 317,40
местный бюджет
1 894 434,02
399 072,92
303 157,60
365 918,30
309 325,50
259 067,60
257 892,10
2 346 894,42
399 072,92
303 157,60
469 656,10
385 818,60
392 001,60
397 187,60
внебюджетные источники
202 059,54
27 373,84
28 676,90
35 735,10
58 959,10
25 657,30
25 657,30
202 059,54
27 373,84
28 676,90
35 735,10
58 959,10
25 657,30
25 657,30
Мероприятие 3.4.1. Создание организационных условий работы ОУ- совершенствование содержания и повышение качества общего образования.
ВСЕГО
1 899 703,14
364 961,84
312 682,50
337 496,50
348 862,50
268 534,40
267 165,40
2 247 775,54
364 961,84
312 682,50
441 234,30
386 403,20
370 655,70
371 838,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
34 163,89
952,09
33 211,80
34 163,89
952,09
33 211,80
местный бюджет
1 715 098,43
346 604,23
259 572,50
310 328,10
298 736,20
250 613,20
249 244,20
2 063 170,83
346 604,23
259 572,50
414 065,90
336 276,90
352 734,50
353 916,80
внебюджетные источники
150 440,82
17 405,52
19 898,20
27 168,40
50 126,30
17 921,20
17 921,20
150 440,82
17 405,52
19 898,20
27 168,40
50 126,30
17 921,20
17 921,20
Мероприятие 3.4.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
ВСЕГО
102 714,47
37 744,47
30 609,20
34 360,80
0,00
0,00
0,00
199 647,97
37 744,47
30 609,20
34 360,80
36 872,30
27 472,70
32 588,50
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
102 064,89
37 094,89
30 609,20
34 360,80
0,00
0,00
0,00
198 998,39
37 094,89
30 609,20
34 360,80
36 872,30
27 472,70
32 588,50
внебюджетные источники
649,57
649,57
649,57
649,57
в т. ч. проект «Ремонт и окраска фасадов зданий образовательных учреждений Нерюнгринского района»
местный бюджет
0,00
23 335,53
11 805,73
11 529,80
Мероприятие 3.4.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ОУ.
ВСЕГО
20 032,50
6 787,30
2 604,70
10 640,50
0,00
0,00
0,00
23 012,80
6 787,30
2 604,70
10 640,50
1 953,70
1 026,60
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
17 938,20
4 693,00
2 604,70
10 640,50
0,00
0,00
0,00
20 918,50
4 693,00
2 604,70
10 640,50
1 953,70
1 026,60
0,00
внебюджетные источники
2 094,30
2 094,30
2 094,30
2 094,30
Мероприятие 3.4.4. Обеспечение развития службы психолого-медико-педагогического сопровождения детей
ВСЕГО
63 501,71
11 008,31
12 437,00
11 254,00
11 259,70
8 674,60
8 868,10
67 975,91
11 008,31
12 437,00
11 254,00
11 386,10
10 988,00
10 902,50
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
1 764,76
27,76
1 737,00
1 764,76
27,76
1 737,00
местный бюджет
59 332,50
10 680,80
10 371,20
10 588,90
10 589,30
8 454,40
8 647,90
63 806,70
10 680,80
10 371,20
10 588,90
10 715,70
10 767,80
10 682,30
внебюджетные источники
2 404,45
299,75
328,80
665,10
670,40
220,20
220,20
2 404,45
299,75
328,80
665,10
670,40
220,20
220,20
Мероприятие 3.4.5. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (за счет средств ГБ)
ВСЕГО
10 940,00
2 217,60
1 752,80
1 742,40
1 742,40
1 742,40
1 742,40
10 940,00
2 217,60
1 752,80
1 742,40
1 742,40
1 742,40
1 742,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
10 940,00
2 217,60
1 752,80
1 742,40
1 742,40
1 742,40
1 742,40
10 940,00
2 217,60
1 752,80
1 742,40
1 742,40
1 742,40
1 742,40
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятие 3.4.6. Выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта общего образования
ВСЕГО
5 049 315,09
810 706,39
940 464,50
1 013 200,80
782 198,50
707 655,10
795 089,80
5 049 315,09
810 706,39
940 464,50
1 013 200,80
782 198,50
707 655,10
795 089,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
5 049 315,09
810 706,39
940 464,50
1 013 200,80
782 198,50
707 655,10
795 089,80
5 049 315,09
810 706,39
940 464,50
1 013 200,80
782 198,50
707 655,10
795 089,80
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятие 3.4.7. Выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении
ВСЕГО
1 385 186,78
193 019,78
229 714,70
237 677,10
246 647,60
232 126,50
246 001,10
1 385 186,78
193 019,78
229 714,70
237 677,10
246 647,60
232 126,50
246 001,10
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
1 339 716,38
186 095,08
222 264,80
229 775,50
238 485,20
224 610,60
238 485,20
1 339 716,38
186 095,08
222 264,80
229 775,50
238 485,20
224 610,60
238 485,20
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
45 470,40
6 924,70
7 449,90
7 901,60
8 162,40
7 515,90
7 515,90
37 954,50
6 924,70
7 449,90
7 901,60
8 162,40
7 515,90
7 515,90
Мероприятие 3.4.8. Гранты для общеобразовательных (за счет средств ГБ)
ВСЕГО
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Мероприятие 3.4.9. Предоставление молодым учителям адресной помощи на компенсацию части расходов по уплате разницы процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу)
ВСЕГО
1 551,60
823,20
728,40
0,00
0,00
0,00
0,00
1 551,60
823,20
728,40
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
1 551,60
823,20
728,40
1 551,60
823,20
728,40
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Подпрограмма IV.
«Дополнительное образование»
ВСЕГО
1 153 166,96
204 491,29
211 771,17
211 683,30
195 058,70
163 648,60
166 513,90
1 242 219,36
204 491,29
211 771,17
213 881,10
206 805,10
204 398,10
200 872,60
федеральный бюджет
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
42 502,22
10 174,55
32 045,57
80,20
67,30
67,30
67,30
42 502,22
10 174,55
32 045,57
80,20
67,30
67,30
67,30
местный бюджет
1 085 439,73
181 019,93
178 970,60
204 833,00
191 151,50
163 299,70
166 165,00
1 174 492,13
181 019,93
178 970,60
207 030,80
202 897,90
204 049,20
200 523,70
внебюджетные источники
24 461,11
12 532,91
755,00
6 770,10
3 839,90
281,60
281,60
24 461,11
12 532,91
755,00
6 770,10
3 839,90
281,60
281,60
ЗАДАЧА 4. Обеспечение эффективной системы дополнительного образования как условия успешной социализации и самореализации молодежи.
ВСЕГО
1 153 166,86
204 491,29
211 771,07
211 683,30
195 058,70
163 648,60
166 513,90
1 242 219,26
204 491,29
211 771,07
213 881,10
206 805,10
204 398,10
200 872,60
федеральный бюджет
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
42 502,22
10 174,55
32 045,57
80,20
67,30
67,30
67,30
42 502,22
10 174,55
32 045,57
80,20
67,30
67,30
67,30
местный бюджет
1 085 439,73
181 019,93
178 970,60
204 833,00
191 151,50
163 299,70
166 165,00
1 174 492,13
181 019,93
178 970,60
207 030,80
202 897,90
204 049,20
200 523,70
внебюджетные источники
24 461,01
12 532,91
754,90
6 770,10
3 839,90
281,60
281,60
24 461,01
12 532,91
754,90
6 770,10
3 839,90
281,60
281,60
Мероприятие 4.1. Развитие системы поддержки талантливых детей
ВСЕГО
23 577,90
3 872,60
3 982,90
3 840,60
3 960,60
3 960,60
3 960,60
29 033,90
3 872,60
3 982,90
6 038,40
4 800,80
4 920,10
5 419,10
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
23 577,90
3 872,60
3 982,90
3 840,60
3 960,60
3 960,60
3 960,60
29 033,90
3 872,60
3 982,90
6 038,40
4 800,80
4 920,10
5 419,10
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятие 4.2. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений
ВСЕГО
10 127,30
858,20
478,90
1 308,80
2 493,80
2 493,80
2 493,80
10 824,30
858,20
478,90
1 308,80
2 648,90
2 728,00
2 801,50
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
10 127,30
858,20
478,90
1 308,80
2 493,80
2 493,80
2 493,80
10 824,30
858,20
478,90
1 308,80
2 648,90
2 728,00
2 801,50
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятие 4.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
ВСЕГО
1 119 461,66
199 760,49
207 309,27
206 533,90
188 604,30
157 194,20
160 059,50
1 202 361,06
199 760,49
207 309,27
206 533,90
199 355,40
196 750,00
192 652,00
федеральный бюджет
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
42 502,22
10 174,55
32 045,57
80,20
67,30
67,30
67,30
42 502,22
10 174,55
32 045,57
80,20
67,30
67,30
67,30
местный бюджет
1 051 734,53
176 289,13
174 508,80
199 683,60
184 697,10
156 845,30
159 710,60
1 134 633,93
176 289,13
174 508,80
199 683,60
195 448,20
196 401,10
192 303,10
внебюджетные источники
24 461,01
12 532,91
754,90
6 770,10
3 839,90
281,60
281,60
24 461,01
12 532,91
754,90
6 770,10
3 839,90
281,60
281,60
Мероприятие 4.3.1. Создание организационных условий работы УДОД - оказание услуг в соответствии с изменяющимися запросами населения-создание организационных условий для развития научно-технического творчества
ВСЕГО
1 032 141,74
166 562,27
182 207,97
177 513,50
188 604,30
157 194,20
160 059,50
1 108 817,34
166 562,27
182 207,97
177 513,50
195 418,90
194 462,70
192 652,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
42 042,12
9 714,45
32 045,57
80,20
67,30
67,30
67,30
42 042,12
9 714,45
32 045,57
80,20
67,30
67,30
67,30
местный бюджет
977 551,54
156 227,84
149 407,50
170 663,20
184 697,10
156 845,30
159 710,60
1 054 227,14
156 227,84
149 407,50
170 663,20
191 511,70
194 113,80
192 303,10
внебюджетные источники
12 548,08
619,98
754,90
6 770,10
3 839,90
281,60
281,60
12 548,08
619,98
754,90
6 770,10
3 839,90
281,60
281,60
Мероприятие 4.3.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
ВСЕГО
14 099,84
7 933,74
990,10
5 176,00
0,00
0,00
0,00
20 248,64
7 933,74
990,10
5 176,00
3 936,50
2 212,30
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
14 099,84
7 933,74
990,10
5 176,00
0,00
0,00
0,00
20 248,64
7 933,74
990,10
5 176,00
3 936,50
2 212,30
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
в т. ч. проект "Ремонт и окраска фасадов зданий образовательных учреждений Нерюнгринского района
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 4.3.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования УДОД
ВСЕГО
594,80
594,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
669,80
594,80
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
404,70
404,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
479,70
404,70
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
внебюджетные источники
190,10
190,10
190,10
190,10
Мероприятие 4.3.4. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
ВСЕГО
72 625,28
24 669,68
24 111,20
23 844,40
0,00
0,00
0,00
72 625,28
24 669,68
24 111,20
23 844,40
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
763,90
763,90
763,90
763,90
бюджет РС(Я)
460,10
460,10
460,10
460,10
местный бюджет
59 678,44
11 722,84
24 111,20
23 844,40
59 678,44
11 722,84
24 111,20
23 844,40
внебюджетные источники
11 722,84
11 722,84
11 722,84
11 722,84
Подпрограмма V.
«Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»
ВСЕГО
352 079,25
54 260,80
60 216,15
62 803,60
63 181,10
55 808,80
55 808,80
352 079,25
54 260,80
60 216,15
62 803,60
63 181,10
55 808,80
55 808,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
352 079,25
54 260,80
60 216,15
62 803,60
63 181,10
55 808,80
55 808,80
352 079,25
54 260,80
60 216,15
62 803,60
63 181,10
55 808,80
55 808,80
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ЗАДАЧА 5.Обеспечить организационно-педагогические условия содержания и ухода детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей
ВСЕГО
352 079,25
54 260,80
60 216,15
62 803,60
63 181,10
55 808,80
55 808,80
352 079,25
54 260,80
60 216,15
62 803,60
63 181,10
55 808,80
55 808,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
352 079,25
54 260,80
60 216,15
62 803,60
63 181,10
55 808,80
55 808,80
352 079,25
54 260,80
60 216,15
62 803,60
63 181,10
55 808,80
55 808,80
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 5.1. Выполнение отдельных государственных полномочий на финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
ВСЕГО
352 079,25
54 260,80
60 216,15
62 803,60
63 181,10
55 808,80
55 808,80
296 270,45
54 260,80
60 216,15
62 803,60
63 181,10
55 808,80
55 808,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
352 079,25
54 260,80
60 216,15
62 803,60
63 181,10
55 808,80
55 808,80
352 079,25
54 260,80
60 216,15
62 803,60
63 181,10
55 808,80
55 808,80
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Подпрограмма VI: «Отдых и оздоровление детей»
ВСЕГО
203 182,35
33 419,95
35 376,30
34 342,30
39 104,50
30 590,70
30 348,60
221 488,65
33 419,95
35 376,30
34 342,30
44 294,20
36 719,30
37 336,60
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
81 718,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
81 718,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
местный бюджет
102 104,16
12 299,96
14 625,40
14 348,70
20 458,80
20 306,70
20 064,60
120 410,46
12 299,96
14 625,40
14 348,70
25 648,50
26 435,30
27 052,60
внебюджетные источники
19 360,19
3 787,99
3 804,90
3 571,60
2 223,70
2 986,00
2 986,00
19 360,19
3 787,99
3 804,90
3 571,60
2 223,70
2 986,00
2 986,00
ЗАДАЧА 6. Обеспечить доступность полноценного (качественного) отдыха детей.
ВСЕГО
203 182,35
33 419,95
35 376,30
34 342,30
39 104,50
30 590,70
30 348,60
221 488,65
33 419,95
35 376,30
34 342,30
44 294,20
36 719,30
37 336,60
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
81 718,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
81 718,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
местный бюджет
102 104,16
12 299,96
14 625,40
14 348,70
20 458,80
20 306,70
20 064,60
120 410,46
12 299,96
14 625,40
14 348,70
25 648,50
26 435,30
27 052,60
внебюджетные источники
19 360,19
3 787,99
3 804,90
3 571,60
2 223,70
2 986,00
2 986,00
19 360,19
3 787,99
3 804,90
3 571,60
2 223,70
2 986,00
2 986,00
Мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
ВСЕГО
121 464,35
16 087,95
18 430,30
17 920,30
22 682,50
23 292,70
23 050,60
139 770,65
16 087,95
18 430,30
17 920,30
27 872,20
29 421,30
30 038,60
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
102 104,16
12 299,96
14 625,40
14 348,70
20 458,80
20 306,70
20 064,60
120 410,46
12 299,96
14 625,40
14 348,70
25 648,50
26 435,30
27 052,60
внебюджетные источники
19 360,19
3 787,99
3 804,90
3 571,60
2 223,70
2 986,00
2 986,00
19 360,19
3 787,99
3 804,90
3 571,60
2 223,70
2 986,00
2 986,00
Мероприятие 6.2. Организация отдыха детей в каникулярное время (за счет средств ГБ)
ВСЕГО
81 718,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
81 718,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
81 718,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
81 718,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
________________________________________
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 10.04.2020 № 550
(приложение № 2)
Сведения о целевых показателях (индикаторах)
муниципальной программы «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»
по базовому варианту
№
Наименование индикатора
Едини-ца измере-ния
Значения показателей
Отчетный период (2017) год
Отчетный период (2018) год
Отчетный период (2019) год
Плановый период
2020 год
2021 год
2022 год
Подпрограмма I. «Управление программой»
1.1. Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы МКУ УО (приобретение товаров
1.2. Организация системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в области спорта и учебных достижений
1
Доля педагогических работников, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства на грант главы района
%
1,7
1,5
1,8
2,0
2,7
2,7
Подпрограмма II: «Дошкольное образования»
2.1. Создание организационных условий – совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования
1
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет;
%
97,7
98
96,5
96,5
97
97
2
Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольном учреждении в год;
день
14,9
18,4
18
18
18
17
3
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности ДОУ;
%
35
27
25
25
25
25
4
Доля педагогических работников детских дошкольных учреждений с высшим образованием;
%
50,2
54
54
55
55
55
2.2.Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
1
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы детских игровых, спортивных площадок;
%
50
32
44
52
52
52
2
Доля ДОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы;
%
27,2
36,3
34,4
0
0
0
2.3.Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ДОУ
1
Процент обновления технологического оборудования в ДОУ;
%
50
25
38
45
45
45
2
Удельный вес учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ;
%
45
58
59
66
67
67
3
Доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для маломобильных групп;
%
9
0
24,2
29,4
29,5
29,5
Подпрограмма III «Общее образование»
3.1.Создание организационных условий работы учреждения общего образования
1
Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение по программам среднего общего образования;
%
61
54
59
60
70
70
2
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике от общей численности;
%
97,7
100
99,5
99,7
99,7
99,7
3
Доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы технической и физико-математической направленности (без учета математики);
%
37,5
21
29
30
40
40
4
Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах республиканского и федерального уровней, в общей численности обучающихся по программам общего образования
%
3,9
3,7
4,5
4,7
5
5
5
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 до 10 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
%
2,7
3
3
3
5
5
6
Количество победителей профессиональных педагогических конкурсов, занимающихся распространением инновационного опыта работы;
ед.
5
11
16
17
17
17
7
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности ОУ;
%
27,6
41
20
19
17
17
8
Доля обучающихся, охваченных 2-разовым горячим питанием, в общей численности обучающихся;
%
23,1
50
76
85
85
85
9
Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, от общего числа лиц, стоящих на разных видах учета
%
6,9
1
1
0,5
0,5
0,5
3.2 . Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий
1
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы спортивных площадок.
%
4,3
35
51
57
60
60
2
Доля ОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы
%
54,5
23
27
0
0
0
3
Доля ОУ, занимающихся в одну смену
%
95
100
100
100
100
100
3.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования СОШ
1
Процент обновления технологического оборудования в ОУ;
%
42
20
35
40
45
2
Доля учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ;
%
33
30
35
45
45
45
3.4. Создание условий, обеспечивающих психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
1
Доля детей с ОВЗ, охваченных услугами социально-педагогического сопровождения;
%
75
85
90
100
100
100
2
Доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для маломобильных групп
%
14,2
12
16
18
20
20
Подпрограмма IV: «Дополнительное образование детей»
4.1. Оказание услуг УДОД в соответствии с изменяющимися запросами населения – создание организационных условий для развития научно-технического творчества
1
Охват дополнительным образованием детей в возрасте 6,6 -18 лет от общего кол-ва обучающихся;
%
52,5
52
44
45
50
50
2
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных бесплатным дополнительным образованием;
%
31,6
36,7
43
45
65
65
3
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности ДОУ;
%
8,3
0
2
1
1
1
4.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
1
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы детских игровых, спортивных площадок
%
20
13
24
26
30
30
2
Доля ОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы.
%
60
23
24
0
0
0
4.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования УДОД
1
Процент обновления учебного оборудования в УДОД .
%
20
0
28
30
35
35
2
Удельный вес учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ
%
22
32
36,5
40
45
45
4.4. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
1
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в рамках модели персонифицированного финансирования.
%
10
10
10
10
10
10
Подпрограмма V: «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»
5.1. Обеспечение современных условий содержания и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
1
Доля детей, прошедших обследование ПМПК для определения индивидуальной образовательной траектории
%
39
70
80
85
90
90
Подпрограмма VI: «Организация отдыха и оздоровления детей»
6.1. Обеспечение доступности полноценного отдыха и оздоровления детей
1
Охват детей организованным отдыхом и оздоровлением
%
76,2
70
79
80
85
85
2
доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением;
%
21,2
33
40
45
65
65
Сведения о целевых показателях (индикаторах)
муниципальной программы «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»
по интенсивному варианту реализации программы
№
Наименование индикатора
Едини-ца измере-ния
Значения показателей
Отчетный период (2017) год
Отчетный период (2018) год
Текущий год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Подпрограмма I. «Управление программой»
1.1. Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы МКУ УО (приобретение товаров и услуг)
1.2. Организация системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в области спорта и учебных достижений
1
Доля педагогических работников, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства на грант главы района
%
1,7
1,7
2,0
2,2
3,0
3,0
Подпрограмма II: «Дошкольное образования»
2.1. Создание организационных условий – совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования
1
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет;
%
97,7
98
96,5
96,5
97
97
2
Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольном учреждении в год;
день
19
18,4
18
18
18
17
3
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности ДОУ;
%
30
27
25
25
25
25
4
Доля педагогических работников детских дошкольных учреждений с высшим образованием;
%
52
54
54
55
55
55
2.2.Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
1
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы детских игровых, спортивных площадок;
%
50
40
47
55
58
60
2
Доля ДОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы;
%
27,2
36,3
38
40
44
48
2.3.Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ДОУ
1
Процент обновления технологического оборудования в ДОУ;
%
50
34
42
47
50
50
2
Удельный вес учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ;
%
56
60
63
68
70
70
3
Доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для маломобильных групп;
%
21,8
34
27
33
36
36
Подпрограмма III: «Общее образование»
3.1.Создние организационных условий работы учреждения общего образования
1
Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение по программам среднего общего образования;
%
61
58
59
60
70
70
2
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике от общей численности;
%
99,3
100
99,5
99,7
99,7
99,7
3
Доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы технической и физико-математической направленности (без учета математики);
%
37,5
29
29
30
40
40
4
Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах республиканского и федерального уровней, в общей численности обучающихся по программам общего образования
%
4
4,2
4,5
4,7
5
5
5
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 до 10 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
%
3
3
3
3
5
5
6
Количество победителей профессиональных педагогических конкурсов, занимающихся распространением инновационного опыта работы;
чел.
14
15
16
17
17
17
7
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности ОУ;
%
27,6
41
20
19
17
15
8
Доля обучающихся, охваченных 2-разовым горячим питанием, в общей численности обучающихся;
%
76
76
76
85
85
85
11
Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, от общего числа лиц, стоящих на разных видах учета
%
6,9
1
1
0,5
0,5
0,5
3.2. . Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий
1
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы спортивных площадок.
%
39
48
54
60
65
65
2
Доля ОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы
%
55,1
30
33
36
40
40
3
Доля ОУ, занимающихся в одну смену
%
95
100
100
100
100
100
3.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования СОШ
1
Процент обновления технологического оборудования в ОУ;
%
42
32
38
45
50
50
2
Доля учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ;
%
33
35
40
47
50
50
3.4. Создание условий, обеспечивающих психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
1
Доля детей с ОВЗ, охваченных услугами социально-педагогического сопровождения;
%
80
85
90
100
100
100
2
Доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для маломобильных групп
%
14,2
16
19
22
30
30
Подпрограмма IV: «Дополнительное образование детей»
4.1. Оказание услуг УДОД в соответствии с изменяющимися запросами населения – создание организационных условий для развития научно-технического творчества
1
Охват дополнительным образованием детей в возрасте 6,6 -18 лет от общего кол-ва обучающихся;
%
52,5
52
44
45
50
55
2
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных бесплатным дополнительным образованием;
%
38
41
43
45
65
65
3
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности ДОУ;
%
8,3
3
2
1
1
1
4.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
1
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы детских игровых, спортивных площадок
%
20
25
27
29
31
31
2
Доля ОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы.
%
60
26
28
30
32
32
4.3. . Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования УДОД
1
Процент обновления учебного оборудования в УДОД
%
28
32
34
36
38
40
2
Удельный вес учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ
%
27,5
35
37
42
48
50
4.4. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
1
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в рамках модели персонифицированного финансирования.
%
10
10
15
20
25
25
Подпрограмма V: «Дети, проживающие в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей2
5.1. Обеспечение современных условий содержания и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
1
Доля детей, прошедших обследование ПМПК для определения индивидуальной образовательной траектории
%
65
75
85
90
100
100
Направление VI: «Организация отдыха и оздоровления детей»
6.1. Обеспечение доступности полноценного отдыха и оздоровления детей
1
Охват детей организованным отдыхом и оздоровлением
%
76,2
80
85
90
95
96
2
доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением;
%
30
45
50
60
70
70
________________________________________________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 10.04.2020 № 550
(приложение № 3)
Перечень объектов, требующих расходов на ремонт, финансируемых в рамках муниципальной программы
Наименование объекта
Плановый период
стоимость (тыс.руб.)
Всего финансирование
в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Муниципальный бюджет
Внебюджетные источники
ДОУ
2017
30 526,77
30 526,77
0,00
0,00
30 526,77
0,00
МДОУ «Аленький цветочек»
2017
231,910
231,91
231,91
МДОУ «Дюймовочка»
2017
390,680
390,68
390,68
МДОУ «Золотиночка»
2017
6 186,547
6 186,55
6 186,55
ДОУ «Рябинушка»
2017
420,169
420,17
420,17
МДОУ «Снегири»
2017
700,000
700,00
700,00
ДОУ ЦРР-д/с-«Одуванчик»
2017
400,000
400,00
400,00
МДОУ «Незабудка»
2017
4 082,692
4 082,69
4 082,69
МДОУ «Красная шапочка»
2017
1 160,107
1 160,11
1 160,11
ДОУ ЦРР-д/с-«Снежинка»
2017
415,668
415,67
415,67
МДОУ № 17 города Нерюнгри
2017
2 301,773
2 301,77
2 301,77
МДОУ «Огонек»
2017
231,900
231,90
231,90
ДОУ ЦРР-д/с-«Классика»
2017
257,890
257,89
257,89
МДОУ № 10 «Солнышко»
2017
157,146
157,15
157,15
МДОУ № 18 «Улыбка»
2017
899,869
899,87
899,87
МДОУ № 23 «Лесная сказка»
2017
658,464
658,46
658,46
МДОУ № 24 «Солнышко»
2017
298,878
298,88
298,88
МДОУ № 48 «Энергетик»
2017
2 785,076
2 785,08
2 785,08
МДОУ № 55 «Полянка»
2017
8 647,999
8 648,00
8 648,00
МДОУ ЦРР д/с «Жаворонок»
2017
300,000
300,00
300,00
СОШ
37 094,89
37 094,89
0,00
0,00
37 094,89
0,00
МБОУ Гимназия №2
2017
702,089
702,09
702,09
МБОУ ООШ №21
2017
272,000
272,00
272,00
МБОУ СОШ №1
2017
306,973
306,97
306,97
МБОУ СОШ №2
2017
4 505,588
4 505,59
4 505,59
МБОУ СОШ № 7
2017
9 259,535
9 259,54
9 259,54
МОУ ООШ №10
2017
2 216,649
2 216,65
2 216,65
МБОУ СОШ №13
2017
5 499,999
5 500,00
5 500,00
МБОУ СОШ №14
2017
321,073
321,07
321,07
МБОУ СОШ №15
2017
3 279,701
3 279,70
3 279,70
МБОУ СОШ №16
2017
800,000
800,00
800,00
МБОУ СОШ №18
2017
3 754,654
3 754,65
3 754,65
МБОУ СОШ №22
2017
4 711,892
4 711,89
4 711,89
МБОУ СОШ №23
2017
655,738
655,74
655,74
МОУ Гимназия №1
2017
365,627
365,63
365,63
МОУ ИТЛ №24
2017
343,374
343,37
343,37
МОУ имени Г.М. Василевич
2017
100,000
100,00
100,00
Учреждения дополнительного образования
7 933,74
7 933,74
0,00
0,00
7 933,74
0,00
МУДО «ДДТ» п. Чульман
2017
2 017,759
2 017,76
2 017,76
МБУДО «ЦРТДиЮ»
2017
4 796,642
4 796,64
4 796,64
МУДО СШЕ «ЭРЭЛ»
2017
1 119,340
1 119,34
1 119,34
ИТОГО
75 555,40
75 555,40
0,00
0,00
75 555,40
0,00
ДОУ
2018
37 984,60
37 984,60
0,00
0,00
37 984,60
0,00
МДОУ «Аленький цветочек»
2018
3 860,80
3 860,80
3 860,80
МДОУ «Дюймовочка»
2018
2 375,40
2 375,40
2 375,40
МДОУ «Полянка»
2018
2 817,00
2 817,00
2 817,00
МДОУ ЦРР д/с «Классика»
2018
3 050,10
3 050,10
3 050,10
МДОУ «Снегири»
2018
4 218,70
4 218,70
4 218,70
МДОУ ЦРР д/с «Снежинка»
2018
394,80
394,80
394,80
МДОУ «Улыбка»
2018
1 784,00
1 784,00
1 784,00
МДОУ «Незабудка»
2018
2 900,10
2 900,10
2 900,10
МДОУ «Красная шапочка»
2018
2 870,50
2 870,50
2 870,50
МДОУ «Рябинушка»
2018
233,40
233,40
233,40
МБДОУ №17
2018
399,00
399,00
399,00
МДОУ «Буратино»
2018
340,20
340,20
340,20
МДОУ «Солнышко» п.Чульман
2018
641,20
641,20
641,20
МДОУ «Лесная сказка»
2018
541,60
541,60
541,60
МДОУ «Ласточка»
2018
11 557,80
11 557,80
11 557,80
СОШ
29 598,30
29 598,30
0,00
0,00
29 598,30
0,00
МБОУ СОШ №1
2018
752,10
752,10
752,10
МОУ СОШ №9
2018
37,20
37,20
37,20
МОУ СОШ №13
2018
16 903,60
16 903,60
16 903,60
МОУ СОШ №16
2018
1 000,00
1 000,00
1 000,00
МОУ СОШ №2
2018
4 602,50
4 602,50
4 602,50
МБОУ Гимназия №2
2018
53,50
53,50
53,50
МОУ СОШ №22
2018
2 461,20
2 461,20
2 461,20
МБС(К) ОУ С(К) НШ- д/с №2
2018
3 788,20
3 788,20
3 788,20
Учреждения дополнительного образования
990,10
990,10
0,00
0,00
990,10
0,00
МБУДО «ЦРТДиЮ»
2018
990,10
990,10
990,10
Прочие учреждения
1 010,90
1 010,90
0,00
0,00
1 010,90
0,00
АУ ЦПППД
2018
1 010,90
1 010,90
1 010,90
ИТОГО
69 583,90
69 583,90
0,00
0,00
69 583,90
0,00
ДОУ
2019
32 712,20
32 712,20
0,00
0,00
32 712,20
0,00
МДОУ «Незабудка»
2019
377,70
377,70
377,70
МБОУ № 30 «Буратино»
2019
31,20
31,20
31,20
МДОУ «Золотиночка»
2019
96,00
96,00
96,00
МДОУ «Огонек»
2019
4 347,40
4 347,40
4 347,40
МДОУ ЦРР д/с «Одуванчик»
2019
2 776,60
2 776,60
2 776,60
МДОУ «Рябинушка»
2019
2 482,70
2 482,70
2 482,70
МДОУ ЦРР д/с «Снежинка»
2019
2 232,60
2 232,60
2 232,60
МДОУ № 55 «Полянка»
2019
420,00
420,00
420,00
ДОУ «Снегири»
2019
206,20
206,20
206,20
МДОУ «Улыбка»
2019
482,00
482,00
482,00
МДОУ «Энергетик»
2019
498,20
498,20
498,20
МБДОУ №17
2019
400,00
400,00
400,00
МДОУ «Цветик семицветик»
2019
3 322,60
3 322,60
3 322,60
МДОУ № 24 «Солнышко» п.Чульман
2019
402,30
402,30
402,30
МДОУ «Ласточка»
2019
14 636,70
14 636,70
14 636,70
СОШ
34 360,80
34 111,20
0,00
0,00
34 111,20
0,00
МБОУ СОШ № 1
2019
249,60
249,60
249,60
МОУ СОШ №2
2019
6 809,00
6 809,00
6 809,00
МОУ СОШ №9
2019
6 981,00
6 981,00
6 981,00
МОУ СОШ №13
2019
2 583,80
2 583,80
2 583,80
МОУ СОШ №14
2019
2 101,70
2 101,70
2 101,70
МОУ СОШ №15
2019
1 613,20
1 613,20
1 613,20
МОУ СОШ №16
2019
3 451,50
3 451,50
3 451,50
МОУ СОШ №18
2019
3 472,30
3 472,30
3 472,30
МБОУ СОШ № 21
2019
116,80
116,80
116,80
МОУ СОШ №22
2019
1 225,90
1 225,90
1 225,90
МОУ СОШ №23
2019
2 632,50
2 632,50
2 632,50
МОУ Гимназия №1
2019
1 457,40
1 457,40
1 457,40
МБОУ Гимназия №2
2019
680,00
680,00
680,00
МБС(К) ОУ С(К) НШ- д/с №2
2019
813,90
813,90
813,90
МБС(К) ОУ С(К) НШ- д/с №3
2019
172,20
172,20
172,20
Учреждения дополнительного образования
5 176,00
5 176,00
0,00
0,00
5 176,00
0,00
МБУДО «ЦРТДиЮ»
2019
2 706,80
2 706,80
2 706,80
МУДО ДЮСШ «Лидер»
2019
904,60
904,60
904,60
МУДО СШЕ «ЭРЭЛ»
2019
1 564,60
1 564,60
1 564,60
Прочие учреждения
241,40
241,40
241,40
Управление образования
2019
241,40
241,40
241,40
ИТОГО
72 490,40
72 240,80
0,00
0,00
72 240,80
0,00
ДОУ
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
СОШ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Учреждения дополнительного образования
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДОУ
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
СОШ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Учреждения дополнительного образования
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДОУ
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
СОШ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
142 074,30
141 824,70
0,00
0,00
141 824,70
0,00
______________________________________________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 10.04.2020 № 550
(приложение № 4)
Перечень предметов длительного пользования, дорогостоящего оборудования финансируемых
в рамках подпрограммы (направления) «Развитие и модернизация отрасли»
тыс. руб.
№ п/п
Наименование предмета, оборудования
Источник финансирования
Всего
плановый период
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
ВСЕГО
16 371,10
2 304,70
11 800,00
2 266,40
0,00
федеральный бюджет
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
местный бюджет
16 371,10
2 304,70
11 800,00
2 266,40
0,00
внебюджетные источники
0,00
1
Приобретение автобуса СОШ № 7
ВСЕГО
2 304,70
федеральный бюджет
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
местный бюджет
2 304,70
2 304,70
внебюджетные источники
0,00
2
Оборудование для кабинета ОБЖ и полоса препятствия СОШ № 1
ВСЕГО
2 000,00
федеральный бюджет
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
местный бюджет
2 000,00
2 000,00
внебюджетные источники
0,00
3
Оборудование для кабинетов профориентации СОШ № 2, приобретение автобуса
ВСЕГО
3 766,40
федеральный бюджет
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
местный бюджет
3 766,40
1 500,00
2 266,40
внебюджетные источники
0,00
4
Оборудование для центра технического образования и развития дополнительного образования технических навыков СОШ № 13
ВСЕГО
2 000,00
федеральный бюджет
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
местный бюджет
2 000,00
2 000,00
внебюджетные источники
0,00
5
Оборудование для реализации проекта «Я исследователь» СОШ № 15
ВСЕГО
1 500,00
федеральный бюджет
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
местный бюджет
1 500,00
1 500,00
внебюджетные источники
0,00
6
Станки с программным управлением ИТЛ № 24
ВСЕГО
2 000,00
федеральный бюджет
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
местный бюджет
2 000,00
2 000,00
внебюджетные источники
0,00
7
Приобретение комплекта акустического оборудования, лабораторный комплекс для практической и проектной деятельности (физика, химия, биология) Гимназия 2
ВСЕГО
1 350,00
федеральный бюджет
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
местный бюджет
1 350,00
1 350,00
внебюджетные источники
0,00
8
Приобретение малых архитектурных форм на детскую площадку (МДОУ №15 «Аленький цветочек», МДОУ д/с №38 «Золотиночка» села Иенгра, МДОУ №29 «Ласточка» поселка Чульман, МДОУ № 51 «Снегири» города Нерюнгри, МДОУ № 48 «Энергетик» город Нерюнгри
ВСЕГО
2 800,00
федеральный бюджет
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
местный бюджет
2 800,00
2 800,00
внебюджетные источники
0,00
__________________________________________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Бюллетень органов местного самоуправления от 16.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: