Основная информация

Дата опубликования: 10 сентября 2008г.
Номер документа: RU42000200800559
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Коллегия Администрации Кемеровской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



КОЛЛЕГИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 сентября 2008г. №382

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.06.2007 №161 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2008-2010 ГОДЫ"

(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации кемеровской области от 30.12.2011 №642)

Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2007 №161 "Об утверждении среднесрочной региональной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" на 2008-2010 годы", (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 №242, от 19.11.2007 №321, от 28.12.2007 №378, от 18.03.2008 №90, от 12.05.2008 №183), следующие изменения:

1.1. В заголовке и пункте 1 постановления цифры "2010" заменить цифрами "2011".

1.2. Среднесрочную региональную целевую программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" на 2008-2010 годы, утвержденную постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликовать настоящее постановление в сборнике "Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по жилищно-коммунальному комплексу) А.Н. Наумова.

Губернатор

Кемеровской области

А.М. Тулеев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Коллегии Администрации

Кемеровской области

от 10 сентября 2008 г. №382

"УТВЕРЖДЕНА

постановлением Коллегии Администрации

Кемеровской области

от 25.06.2007 №161

Среднесрочная региональная целевая программа

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" на 2008-2011 годы

Наименование программы

Среднесрочная региональная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" на 2008-2011 годы (далее - Программа)

Дата принятия и наименование решения о разработке Программы

Распоряжение Губернатора Кемеровской области от области от 17.05.2007 №93-рг "О разработке среднесрочной региональной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" на 2008-2011 годы" (в редакции распоряжения Губернатора Кемеровской области от 05.09.2008 №119-рг)

Государственный заказчик Программы

Коллегия Администрации Кемеровской области

Директор Программы

Заместитель Губернатора Кемеровской области (по жилищно-коммунальному комплексу) А.Н. Наумов

Основной разработчик Программы

Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области

Цели Программы

Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кемеровской области, экономия энергоресурсов

Задачи Программы

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;

снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий;

развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;

обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса как посредством предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций;

формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов внедрения конкретных проектов;

минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях и предприятиях жилищно-коммунального комплекса;

внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях, повышение энергоэффективности экономики Кемеровской области

Сроки реализации Программы

2008-2011 годы

Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм)

Подпрограммы:

1. "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области".

2. "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области".

3. "Капитальный ремонт жилищного фонда".

4. "Подготовка к зиме"

Основные исполнители Программы

Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области по подпрограммам:

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области";

"Капитальный ремонт жилищного фонда";

"Подготовка к зиме";

государственное учреждение "Кузбасский центр энергосбережения" по подпрограмме "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области"

Объемы и источники финансирования Программы

Всего по Программе: 4 600 307,4 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2008 год - 1 184 070,4 тыс. рублей;

2009 год - 1 085 424 тыс. рублей;

2010 год - 1 119 088 тыс. рублей;

2011 год - 1 211 725 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

из средств областного бюджета: 2 912 134,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2008 год - 708 822,4 тыс. рублей;

2009 год - 705 949 тыс. рублей;

2010 год - 731 113 тыс. рублей;

2011 год - 766 250 тыс. рублей;

в том числе:

на безвозвратной основе - 263 353,09 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2008 год - 147 574,09 тыс. рублей;

2009 год - 37 912 тыс. рублей;

2010 год - 38 612 тыс. рублей;

2011 год - 39 255 тыс. рублей;

субсидии местным бюджетам - 2 648 781тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2008 год - 561 248 тыс. рублей;

2009 год - 668 037 тыс. рублей;

2010 год - 692 501 тыс. рублей;

2011 год - 726 995 тыс. рублей;

иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

из средств местных бюджетов области - 401 460 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2008 год - 84 435 тыс. рублей;

2009 год - 107 575 тыс. рублей;

2010 год - 103 975 тыс. рублей;

2011 год - 105 475 тыс. рублей;

из средств федерального бюджета - 36 713 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2008 год - 22 813 тыс. рублей;

2009 год - 13 900 тыс. рублей;

из целевых средств - 1 250 000 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2008 год - 368 000 тыс. рублей;

2009 год - 258 000 тыс. рублей;

2010 год - 284 000 тыс. рублей;

2011 год - 340 000 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты Программы

В производственной сфере:

создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе Кемеровской области, разработки и освоения новых технологических процессов, снизить процент износа коммунальной инфраструктуры к 2012 году до 50 процентов;

снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов, сократить количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры до 174 единиц в 2012 году.

В экономической сфере:

обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;

обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса, довести привлечение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу к 2012 году до 43 процентов.

В социальной сфере:

улучшить условия труда;

создать новые рабочие места и повысить уровень занятости населения.

В экологической сфере:

сократить вредные выбросы в окружающую среду к 2012 году до 0,081 млн. тонн.

В целом: выполнить план мероприятий по формированию благоприятных условий для проживания в Кемеровской области, повышению качества жилищно-коммунальных услуг; повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, внедрению новых энергосберегающих технологий; сокращению вредных выбросов в атмосферу и негативного воздействия на окружающую среду; созданию новых рабочих мест; обеспечению инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса

Организация контроля

за выполнением Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляют

государственный заказчик Программы, Губернатор Кемеровской области, а также Совет народных депутатов Кемеровской области

Одним из приоритетов жилищной политики Кемеровской области является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса Кемеровской области характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в среднем 60 процентов.

В целом по Кемеровской области (по состоянию на 1 января 2007 г.) износ котельных составлял 58 процентов, сетей водопровода - 65 процентов, сетей канализации - 63 процента, тепловых сетей - 63 процента, электрических сетей - 58 процентов, водопроводных насосных станций - 65 процентов, канализационных насосных станций - 57 процентов, очистных сооружений водопровода - 54 процента, очистных сооружений канализации - 56 процентов, трансформаторных подстанций - 57 процентов.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10 - 15 процентов. Ветхое состояние тепловых и электрических сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.

Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения в ряде городов достигают 60 процентов поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стал дефицит в обеспечении населения Кемеровской области питьевой водой нормативного качества.

Более 40 процентов водопроводов с забором воды из поверхностных источников, обеспечивающих 68 процентов потребностей в воде в городах и поселках городского типа, а также около 65 процентов в сельской местности, не имеют необходимого комплекса очистных сооружений и не обеспечивают полное обеззараживание и очистку воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству питьевой воды.

Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей по очистке канализационных стоков. Из эксплуатирующихся канализационных очистных сооружений 60 процентов перегружены, 38 процентов эксплуатируются 25 - 30 и более лет и требуют срочной реконструкции. Дефицит мощностей по очистке канализационных сооружений в настоящее время достигает около 9 млн. куб. метров в сутки. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам Кемеровской области и позволит:

обеспечить более комфортные условия проживания населения Кемеровской области путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

улучшить экологическое состояние на территории Кемеровской области.

Низкая энергетическая эффективность производства отдельных видов выпускаемой продукции и экономики региона в целом обуславливают необходимость проведения работы, направленной на снижение удельных затрат на потребление энергоресурсов в общих расходах каждого хозяйствующего субъекта.

Повышение энергоэффективности экономики объективно диктуется предъявляемыми требованиями в условиях рыночной экономики, дальнейшего роста цен и тарифов на энергоресурсы и необходимости обеспечения конкурентоспособности в мировой экономической системе.

Внедрение мероприятий, направленных на обеспечение энергетической эффективности, позволит повысить роль проводимых энергетических обследований, учёта и контроля за потреблением энергоресурсов, совершенствование системы их нормирования в бюджетной сфере, стимулирование мер по снижению энергоёмкости продукции.

Целями Программы являются создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кемеровской области, экономия энергоресурсов.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;

снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий;

развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;

обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса как посредством предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций;

формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов внедрения конкретных проектов;

минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях и на предприятиях жилищно-коммунального комплекса;

внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях, повышение энергоэффективности экономики Кемеровской области.

Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, энергетической безопасности и энергосбережения на объектах социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, транспорта, в топливно-энергетическом, строительном и агропромышленном комплексах Кемеровской области.

Указанные мероприятия направлены на решение вопросов по строительству и реконструкции объектов жизнеобеспечения Кемеровской области, обеспечению централизованных поставок труб из высокопрочного чугуна, подготовке муниципальных образований Кемеровской области к осенне-зимним периодам, капитальному ремонту жилищного фонда, включающему в себя ремонт инфраструктуры жилищного фонда: ремонт кровель, систем отопления и водоснабжения и пр. Также включены мероприятия по содержанию неснижаемого аварийного запаса Кемеровской области для нужд жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса и другие мероприятия.

Программные мероприятия сформированы по 4 подпрограммам:

1. "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области".

2. "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области".

3. "Капитальный ремонт жилищного фонда".

4. "Подготовка к зиме".

Перечень конкретных программных мероприятий приведен в разделе 7 Программы.

Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на 2008-2011 годы составляет: 4 600 307,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2008 год - 1 184 070,4 тыс. рублей;

2009 год - 1 085 424 тыс. рублей;

2010 год - 1 119 088 тыс. рублей;

2011 год - 1 211 725 тыс. рублей;

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 2 912 134,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2008 год - 708 822,4 тыс. рублей;

2009 год - 705 949 тыс. рублей;

2010 год - 731 113 тыс. рублей;

2011 год - 766 250 тыс. рублей; из них:

на безвозвратной основе - 263 353,09 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2008 год - 147 574,09 тыс. рублей;

2009 год - 37 912 тыс. рублей;

2010 год - 38 612 тыс. рублей;

2011 год - 39 255 тыс. рублей;

субсидии местным бюджетам - 2 648 781тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2008 год - 561 248 тыс. рублей;

2009 год - 668 037 тыс. рублей;

2010 год - 692 501 тыс. рублей;

2011 год - 726 995 тыс. рублей;

Кроме того предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства местных бюджетов - - 401 460 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2008 год - 84 435 тыс. рублей;

2009 год - 107 575 тыс. рублей;

2010 год - 103 975 тыс. рублей;

2011 год - 105 475 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 36 713 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2008 год - 22 813 тыс. рублей;

2009 год - 13 900 тыс. рублей;

целевые средства - 1 250 000 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2008 год - 368 000 тыс. рублей;

2009 год - 258 000 тыс. рублей;

2010 год - 284 000 тыс. рублей;

2011 год - 340 000 тыс. рублей.

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.08.2007 №234 "Об утверждении Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета".

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) для долевого софинансирования расходов муниципальных районов (городских округов) по реализации следующих подпрограмм:

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области";

"Капитальный ремонт жилищного фонда";

"Подготовка к зиме".

Размер субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) для долевого софинансирования расходов муниципальных районов (городских округов) по вышеуказанным подпрограммам определяется по формуле:

Si = С / V*Vi*k1*k2 , где:

Si - размер субсидии, выделяемой муниципальному району (городскому округу) из средств областного бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных вышеуказанными подпрограммами;

С - объем субсидий, предусмотренных в областном бюджете по вышеуказанным подпрограммам;

V - объем работ по вышеуказанным подпрограммам в целом по области;

Vi - объем работ муниципального района (городского округа), предусмотренный по вышеуказанным подпрограммам;

k1 - поправочный коэффициент, определяющий долю областного бюджета (не более 95%) с учетом сложившейся в муниципальном районе (городском округе) ситуации в части водоснабжения и водоотведения и мероприятий, относящихся к данной Программе;

k2 - поправочный коэффициент, учитывающий:

выполнение условий предоставления субсидий (пункт 1.3 раздела 1 Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета;

оценочные критерии раздела 2 Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета.

k2 = 1, если соблюдены все критерии отбора муниципальных районов (городских округов) и выполнены все условия предоставления субсидий;

k2 = 0, если не соблюдены все критерии отбора муниципальных районов (городских округов) и не выполнены все условия предоставления субсидий.

Объемы ассигнований из федерального, областного, местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможности этих бюджетов на соответствующий финансовый год.

Выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты в производственной, экономической, социальной и экологической сферах:

5.1. В производственной сфере:

создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе Кемеровской области, разработки и освоения новых технологических процессов, снизить процент износа коммунальной инфраструктуры к 2012 году до 50 %;

снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов, сократить количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры до 174 единиц к 2012 году.

5.2. В экономической сфере:

обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;

обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса, довести привлечение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу к 2012 году до 43 %.

5.3. В социальной сфере:

улучшить условия труда;

создать новые рабочие места и повысить уровень занятости населения.

5.4. В экологической сфере:

сократить вредные выбросы в окружающую среду к 2012 году до 0,081 миллиона тонн.

5.5. В целом:

выполнить план мероприятий по формированию благоприятных условий для проживания в Кемеровской области, повышению качества жилищно-коммунальных услуг, повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, внедрению новых энергосберегающих технологий, сокращению вредных выбросов в атмосферу и негативного воздействия на окружающую среду, созданию новых рабочих мест, обеспечению инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса.

Индикаторы эффективности реализации Программы приведены в приложении к Программе.

Контроль за реализацией Программы осуществляет государственный заказчик Программы, Губернатор Кемеровской области, Совет народных депутатов Кемеровской области.

Управление Программой осуществляется директором Программы. Директор Программы ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет государственному заказчику Программы, в Совет народных депутатов, главное финансовое управление Кемеровской области и контрольно-счетную палату Кемеровской области отчет о ходе реализации Программы по форме, утвержденной Коллегией Администрации Кемеровской области.

Директор Программы разрабатывает и представляет государственному заказчику ежегодные и итоговый отчеты о реализации Программы.

Государственный заказчик Программы направляет указанный отчет Губернатору Кемеровской области, в Совет народных депутатов Кемеровской области. Указанный отчет должен быть направлен в Совет народных депутатов Кемеровской области не позднее даты направления отчета об исполнении областного бюджета за прошедший год.

№№п/п

Наименование подпрограмм,

мероприятий

Плановый период

Объем финансирования

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)

Исполнитель программного мероприятия

Ожидаемый результат

Местонахождение объекта/получатель бюджетных средств

Наименование объекта/ мероприятия

всего

в том числе:

областной бюджет, всего

из него:

иные не запрещенные законодательством источники

на безвозвратной

основе

субсидии местным

бюджетам

местный бюджет

федеральный

бюджет

внебюджетные

источники, целевые

средства

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего по Программе:

2008-2011 годы

4 600 307,4

2 912 134,4

263 353,09

2 648 781

401 460

36 713

1 250 000

в том числе:

2008 год

1 184 070,4

708 822,4

147 574,09

561 248

84 435

22 813

368 000

2009 год

1 085 424

705 949

37 912

668 037

107 575

13 900

258 000

2010 год

1 119 088

731 113

38 612

692 501

103 975

284 000

2011 год

1 211 725

766 250

39 255

726 995

105 475

340 000

1.

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кемеровской области"

2008-2011 годы

1 423987,4

1 266434,1

163 353,09

1 103 081

120 840

36 713

Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 50 %

в том числе:

2008 год

407075,4

360 022,4

122 574,09

237 448,31

24 240

22 813

2009 год

321 649

273 649

12 912

260 737

34 100

13 900

2010 год

329 313

298 813

13 612

285 201

30 500

2011 год

365 950

333 950

14 255

319 695

32 000

1.1.

Коммунальная энергетика

2008-2011 годы

656 975,32

558 012,320

6 437,320

551 575

62 250

36 713

в том числе:

2008 год

160 048,32

126 485,32

6 437,32

120 048,00

10 750,00

22 813

2009 год

160 031,00

125 631,00

125 631,00

20 500,00

13 900

2010 год

139 701,00

125 201,00

125 201,00

14 500,00

2011 год

197 195,00

180 695,00

180 695,00

16 500,00

1.1.1.

Промышленовский муниципальный район

Реконструкция котельной №15 и тепловых сетей с закрытием 9 малых котельных р.п. Промышленная

2008-2011 годы

65 506

27 293

27 293

1 500

36 713

Органы местного самоуправления *

Стабилизация теплоснабжения и горячего водоснабжения, сокращение эксплуатационных расходов

в том числе:

2008 год

40 475

16 662

16 662

1 000

22 813

2009 год

25 031

10 631

10 631

500

13 900

2010 год

2011 год

1.1.2.

Муниципальное образование "Город Полысаево"

Оптимизация теплоснабжения г. Полысаево

2008-2011 годы

50 000

45 000

45 000

5 000

Органы местного самоуправления *

Безаварийная работа системы теплоснабжения, снижение стоимости тепловой энергии

в том числе:

2008 год

50 000

45 000

45 000

5 000

2009 год

2010 год

2011 год

1.1.3.

Муниципальное образование "Ленинск-Кузнецкий район"

Реконструкция котельной в п. Мирный

2008-2011 годы

19 588

17 788

17 788

1 800

Органы местного самоуправления *

Снижение износа оборудования, уменьшение стоимости тепловой энергии

в том числе:

2008 год

19 588

17 788

17 788

1 800

2009 год

2010 год

2011 год

1.1.4.

Муниципальное образование "Ленинск-Кузнецкий район"

Реконструкция котельной с. Камышино

2008-2011 годы

20 500

20 000

20 000

500

Органы местного самоуправления *

Снижение износа оборудования, уменьшение стоимости тепловой энергии

в том числе:

2008 год

2009 год

20 500

20 000

20 000

500

2010 год

2011 год

1.1.5.

Муниципальное образование "Ленинск-Кузнецкий район"

Реконструкция котельной с. Чусовитино

2008-2011 годы

20 500

20 000

Органы местного самоуправления *

Снижение износа оборудования, уменьшение стоимости тепловой энергии

в том числе:

2008 год

2009 год

20 500

20 000

20 000

500

2010 год

2011 год

1.1.6.

Муниципальное образование "Новокузнецкий муниципальный район"

Оптимизация теплоснабжения п. Кузедеево

2008-2011 годы

45 500

40 000

40 000

5 500

Органы местного самоуправления *

Обеспечение жителей теплом и горячим водоснабжением

в том числе:

2008 год

2009 год

1 500

1 500

2010 год

44 000

40 000

40 000

4 000

2011 год

1.1.7.

Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"

Реконструкция котельной п. Звездный

2008-2011 годы

52 000

50 000

50 000

2 000

Органы местного самоуправления *

Обеспечение нормативного температурного режима жилого фонда

в том числе:

2008 год

2009 год

52 000

50 000

50 000

2 000

2010 год

2011 год

1.1.8.

Яшкинский муниципальный район

Реконструкция центральной котельной, в р.п. Яшкино, строительство тепловых сетей до п. Яшкинский с закрытием котельной поселка

2008-2011 годы

108 313

97 113

97 113

11 200

Органы местного самоуправления *

Исключение аварийных ситуаций, стабилизация теплоснабжение и горячего водоснабжения, сокращение эксплуатационных расходов

в том числе:

2008 год

7 700

7 000

7 000

700

2009 год

1 500

1 500

2010 год

44 113

40 113

40 113

4 000

2011 год

55 000

50 000

50 000

5 000

1.1.9.

Мариинский муниципальный район

Проектирование и реконструкция котельной в п. Калининский г. Мариинска

2008-2011 годы

2 673

2 623

2 623

50

Органы местного самоуправления *

Оптимизация технологической схемы котельной, увеличение мощности котельной

в том числе:

2008 год

2 673

2 623

2 623

50

2009 год

2010 год

2011 год

1.1.10.

Гурьевский район

Проектирование и реконструкция котельной микрорайона Горнорудный г. Гурьевска

2008-2011 годы

6 650

6 600

6 600

50

Органы местного самоуправления *

Безаварийная работа систем теплоснабжения, снижение стоимости тепловой энергии

в том числе:

2008 год

6 650

6 600

6 600

50

2009 год

2010 год

2011 год

1.1.11.

Яйский район

Оптимизация теплоснабжения пгт Яя

2008-2011 годы

3 525

3 475

3 475

50

Органы местного самоуправления *

Обеспечение нормативного температурного режима жилого фонда

в том числе:

2008 год

3 525

3 475

3 475

50

2009 год

2010 год

2011 год

1.1.12.

Муниципальное образование "Город Прокопьевск"

Ремонт районной котельной №6 (II очередь)

2008-2011 годы

50 500

45 900

45 900

4 600

Органы местного самоуправления *

Безаварийная работа систем теплоснабжения, снижение стоимости тепловой энергии

в том числе:

2008 год

23 000

20 900

20 900

2 100

2009 год

27 500

25 000

25 000

2 500

2010 год

2011 год

1.1.13.

Муниципальное образование "Город Прокопьевск"

Реконструкция котельной №114 с последующим закрытием 12 малых котельных

2008-2011 годы

76 000

60 000

60 000

16 000

Органы местного самоуправления *

Снижение износа оборудования, уменьшение стоимости тепловой энергии

в том числе:

2008 год

2009 год

10 000

10 000

2010 год

33 000

30 000

30 000

3 000

2011 год

33 000

30 000

30 000

3 000

1.1.14.

Мариинский муниципальный район

Реконструкция котельной с. Суслово

2008-2011 годы

55 783

50 783

50 783

5 000

Органы местного самоуправления *

Снижение износа оборудования, уменьшение стоимости тепловой энергии

в том числе:

2008 год

2009 год

1 500

1 500

2010 год

16 588

15 088

15 088

1 500

2011 год

37 695

35 695

35 695

2 000

1.1.15.

Тисульский муниципальный район

Реконструкция котельной №6 и тепловых сетей с закрытием 4 малых котельных в р.п. Тисуль

2008-2011 годы

73 500

65 000

65 000

8 500

Органы местного самоуправления *

Закрытие 4 малых котельных значительно улучшит экологию, повлечет снижение эксплуатационных затрат

в том числе:

2008 год

2009 год

2010 год

2 000

2 000

2011 год

71 500

65 000

65 000

6 500

1.1.16.

Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области (далее -департамент)

Ремонт районной котельной №6 (I очередь) (кредиторская задолженность за 2007 год)

2008-2011 годы

59,5

59,5

59,5

Департамент

Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям

в том числе:

2008 год

59,5

59,5

59,5

2009 год

2010 год

2011 год

1.1.17.

Департамент

Проектирование и реконструкция котельной в п. Калининский г. Мариинска (кредиторская задолженность за 2007 год)

2008-2011 годы

2 000

2 000

2 000

Департамент

Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям

в том числе:

2008 год

2 000

2 000

2 000

2009 год

2010 год

2011 год

1.1.18.

Департамент

Проектирование и реконструкция котельной микрорайона Горнорудный г. Гурьевска (кредиторская задолженность за 2007 год)

2008-2011 годы

3 022,143

3 022,143

3 022,143

Департамент

Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям

в том числе:

2008 год

3 022,143

3 022,143

3 022,143

2009 год

2010 год

2011 год

1.1.19.

Департамент

Оптимизация теплоснабжения микрорайона Красный Камень г. Киселевска (кредиторская задолженность за 2007 год)

2008-2011 годы

1 000

1 000

1 000

Департамент

Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям

в том числе:

2008 год

1 000

1 000

1 000

2009 год

2010 год

2011 год

1.1.20.

Департамент

Проектирование и реконструкция котельной на ст. Ерунаково Новокузнецкого района (кредиторская задолженность за 2007 год)

2008-2011 годы

70

70

70

Департамент

Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям

в том числе:

2008 год

70

70

70

2009 год

2010 год

2011 год

1.1.21.

Департамент

Проектирование и реконструкция котельной, тепловых сетей, электроснабжения санатория "Борисовский" (кредиторская задолженность за 2007 год)

2008-2011 годы

285,679

285,679

285,679

Департамент

Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям

в том числе:

2008 год

285,679

285,679

285,679

2009 год

2010 год

2011 год

1.2.

Водоснабжение

2008-2011 годы

17 648,065

17 258,065

13 358,065

3 900

390

в том числе:

2008 год

17 648,065

17 258,065

13 358,065

3 900

390

2009 год

2010 год

2011 год

1.2.1.

Муниципальное образование "Чебулинский район"

Проектирование и строительство водозабора в р.п. Верх-Чебула

2008-2011 годы

4 290

3 900

3 900

390

Органы местного самоуправления *

Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества

в том числе:

2008 год

4 290

3 900

3 900

390

2009 год

2010 год

2011 год

1.2.2.

Департамент

Проектирование и строительство водозабора в р.п. Верх-Чебула (кредиторская задолженность за 2007 год)

2008-2011 годы

1 572,746

1 572,746

1 572,746

Департамент

Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям

в том числе:

2008 год

1 572,746

1 572,746

1 572,746

2009 год

2010 год

2011 год

1.2.3.

Департамент

Строительство водопроводных сетей по ул. Советской и Цветочной протяженностью

5,1 км в р.п. Яшкино Яшкинского района (кредиторская задолженность за 2007 год)

2008-2011 годы

1 700

1 700

1 700

Департамент

Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям

в том числе:

2008 год

1 700

1 700

1 700

2009 год

2010 год

2011 год

1.2.4.

Департамент

Строительство второй нитки водовода Ду 400 мм в г. Топки (кредиторская задолженность за 2007 год)

2008-2011 годы

899,991

899,991

899,991

Департамент

Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям

в том числе:

2008 год

899,991

899,991

899,991

2009 год

2010 год

2011 год

1.2.5.

Департамент

Внедрение современных технологий по очистке воды на водозаборных сооружениях Кемеровской области (кредиторская задолженность за 2007 год)

2008-2011 годы

5 131,089

5 131,089

5 131,089

Департамент

Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям

в том числе:

2008 год

5 131,089

5 131,089

5 131,089

2009 год

2010 год

2011 год

1.2.6.

Департамент

Проектирование и ремонт водопроводных сооружений и водопроводных сетей в р.п. Яя (кредиторская задолженность за 2007 год)

2008-2011 годы

683,991

683,991

683,991

Департамент

Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям

в том числе:

683,991

683,991

683,991

2009 год

2010 год

2011 год

1.2.7.

Департамент

Проектирование и строительство водопроводных сооружений г. Тайги (кредиторская задолженность за 2007 год)

2008-2011 годы

2 553,565

2 553,565

2 553,565

Департамент

Оплата кредиторской задолженности за

2007 год подрядным организациям

в том числе:

2008 год

2 553,565

2 553,565

2 553,565

2009 год

2010 год

2011 год

1.2.8.

Департамент

Проектирование и реконструкция водозабора и водопроводов п. Итатский Тяжинского района (кредиторская задолженность за 2007 год)

2008-2011 годы

816,683

816,683

816,683

Департамент

Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям

в том числе:

2008 год

816,683

816,683

816,683

2009 год

2010 год

2011 год

1.3.

Водоотведение

2008-2011 годы

10 496,086

10 496,086

10 496,086

в том числе:

2008 год

10 496,086

10 496,086

10 496,086

2009 год

2010 год

2011 год

1.3.1.

Департамент

Проектирование и реконструкция очистных сооружений УН 1612/33 г. Мариинска (кредиторская задолженность за 2007 год)

2008-2011 годы

3 657,506

3 657,506

3 657,506

Департамент

Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям

в том числе:

2008 год

3 657,506

3 657,506

3 657,506

2009 год

2010 год

2011 год

1.3.2.

Департамент

Реконструкция очистных сооружений канализации р.п. Яя (кредиторская задолженность за 2007 год)

2008-2011 годы

727,859

727,859

727,859

Департамент

Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям

в том числе:

2008 год

727,859

727,859

727,859

2009 год

2010 год

2011 год

1.3.3.

Департамент

Строительство очистных сооружений канализации в р.п. Тяжинский (кредиторская задолженность за 2007 год)

2008-2011 годы

1 612,768

1 612,768

1 612,768

Департамент

Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям

в том числе:

2008 год

1 612,768

1 612,768

1 612,768

2009 год

2010 год

2011 год

1.3.4.

Департамент

Проектирование и реконструкция очистных сооружений хозбытовой канализации г. Топки (кредиторская задолженность за 2007 год)

2008-2011 годы

21

21

21

Департамент

Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям

в том числе:

2008 год

21

21

21

2009 год

2010 год

2011 год

1.3.5.

Департамент

Строительство сооружений биологической очистки стоков хозбытовой канализации п. Калининский Мариинского района (кредиторская задолженность за 2005 и 2007 годы)

2008-2011 годы

505,653

505,653

505,653

Департамент

Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям

в том числе:

2008 год

505,653

505,653

505,653

2009 год

2010 год

2011 год

в том числе:

1.3.5.1.

Департамент

Корректировка проекта теплотрассы и водовода в п. Калининский Мариинского района (кредиторская задолженность за 2005 год)

2008-2011 годы

51,311

51,311

51,311

Департамент

Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям

в том числе:

2008 год

51,311

51,311

51,311

2009 год

2010 год

2011 год

1.3.6.

Департамент

Мониторинг эффективности очистных сооружений Кемеровской области (кредиторская задолженность за 2007 год)

2008-2011 годы

549,3

549,3

549,3

Департамент

Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям

в том числе:

2008 год

549,3

549,3

549,3

2009 год

2010 год

2011 год

1.3.7.

Департамент

Проектирование очистных сооружений г. Калтана (кредиторская задолженность за 2007 год)

2008-2011 годы

1 822

1 822

1 822

Департамент

Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям

в том числе:

2008 год

1 822

1 822

1 822

2009 год

2010 год

2011 год

1.3.8.

Департамент

Проектирование объектов канализации р.п. Яшкино мощностью 3000 куб.м/сутки Яшкинского района (кредиторская задолженность за 2007 год)

2008-2011 годы

1 600

1 600

1 600

Департамент

Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям

в том числе:

2008 год

1 600

1 600

1 600

2009 год

2010 год

2011 год

1.4.

Отходы

2008-2011 годы

85 872

77 472

10 366

67 106

8 400

в том числе:

2008 год

19 266

18 366

10 366

8 000

900

2009 год

11 106

10 106

10 106

1 000

2010 год

38 500

35 000

35 000

3 500

2011 год

17 000

14 000

14 000

3 000

1.4.1.

Муниципальное образование "Беловский городской округ "Город Белово"

Строительство полигона твердых бытовых отходов в п.Снежинский

2008-2011 годы

17 000

14 000

14 000

3 000

Органы местного самоуправления *

Улучшение санитарно - экологической обстановки

в том числе:

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

17 000

14 000

14 000

3 000

1.4.2.

Муниципальное образование "Город Осинники"

Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Осинники

2008-2011 годы

4 400

4 000

4 000

400

Органы местного самоуправления *

Улучшение санитарно - экологической обстановки

в том числе:

2008 год

4 400

4 000

4 000

400

2009 год

2010 год

2011 год

1.4.3.

Город Кемерово

Проектирование и строительство мусороперегрузочной станции с сортировкой твердых бытовых отходов г. Кемерово

2008-2011 годы

4 500

4 000

4 000

500

Оргны местного самоуправления *

Улучшение санитарно - экологической обстановки

в том числе:

2008 год

4 500

4 000

4 000

500

2009 год

2010 год

2011 год

1.4.4.

Муниципальное образование "Таштагольский район"

Строительство полигонов твердых бытовых отходов в г. Таштаголе, поселках Каз и Мундыбаш

2008-2011 годы

88 106

80 106

80 106

8 000

Органы местного самоуправления *

Улучшение санитарно - экологической обстановки

в том числе:

2008 год

2009 год

11 106

10 106

10 106

1 000

2010 год

38 500

35 000

35 000

3 500

2011 год

38 500

35 000

35 000

3 500

1.4.5.

Департамент

Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Осинники (кредиторская задолженность за 2007 год)

2008-2011 годы

9 500

9 500

9 500

Департамент

Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям

в том числе:

2008 год

9 500

9 500

9 500

2009 год

2010 год

2011 год

1.4.6.

Департамент

Проектирование и строительство мусороперегрузочной станции с сортировкой твердых бытовых отходов г. Кемерово (кредиторская задолженность за 2007 год)

2008-2011 годы

866

866

866

Департамент

Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям

в том числе:

2008 год

866

866

866

2009 год

2010 год

2011 год

1.5.

Газификация

2008-2011 годы

539 977,475

490 177,475

9 677,165

480 500,31

49 800

в том числе:

2008 год

127 377,475

115 177,475

9 677,165

105 500,31

12 200

2009 год

137 600

125 000

125 000

12 600

2010 год

137 500

125 000

125 000

12 500

2011 год

137 500

125 000

125 000

12 500

1.5.1.

Город Кемерово

Внутрипоселковый газопровод по п. Кедровка

2008-2011 годы

22 200,31

20 200,31

20 200,31

2 000

Органы местного самоуправления *

Повышение уровня жизни, создание комфортных условий, улучшение экологической обстановки

в том числе:

2008 год

12 500,31

11 500,31

11 500,31

1 000

2009 год

9 700

8 700

8 700

1 000

2010 год

2011 год

1.5.2.

Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"

Строительство внутрипоселковых сетей и котельной п. Ясногорский

2008-2011 годы

64 500

57 000

57 000

7 500

Органы местного самоуправления *

Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки

в том числе:

2008 год

37 000

32 000

32 000

5 000

2009 год

27 500

25 000

25 000

2 500

2010 год

2011 год

1.5.3.

Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"

Строительство внутрипоселковых сетей и котельной с. Мазурово

2008-2011 годы

44 000

40 000

40 000

4 000

Органы местного самоуправления *

Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки

в том числе:

2008 год

22 000

20 000

20 000

2 000

2009 год

22 000

20 000

20 000

2 000

2010 год

2011 год

1.5.4.

Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"

Строительство внутрипоселковых сетей п. Новостройка

2008-2011 годы

133 400

121 300

121 300

12 100

Органы местного самоуправления *

Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки

в том числе:

2008 год

2009 год

23 400

21 300

21 300

2 100

2010 год

110 000

100 000

100 000

10 000

2011 год

1.5.5.

Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"

Строительство внутрипоселковых сетей с. Березово

2008-2011 годы

137 500

125 000

125 000

12 500

Органы местного самоуправления *

Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии

в том числе:

2008 год

2009 год

2010 год

27 500

25 000

25 000

2 500

2011 год

110 000

100 000

100 000

10 000

1.5.6.

Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"

Строительство внутри поселковых сетей д. Пугачи

2008-2011 годы

27 500

25 000

25 000

2 500

Органы местного самоуправления *

Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии

в том числе:

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

27 500

25 000

25 000

2 500

1.5.7.

Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"

Строительство внутрипоселкового газопровода по п. Металл-площадка

2008-2011 годы

101 200

92 000

92 000

9 200

Органы местного самоуправления *

Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии

в том числе:

2008 год

46 200

42 000

42 000

4 200

2009 год

55 000

50 000

50 000

5 000

2010 год

2011 год

1.5.8.

Департамент

Проектирование и строительство внутрипоселкового газопровода по п. Металл-площадка Кемеровского района (кредиторская задолженность за 2007 год)

2008-2011 годы

9 677,165

9 677,165

9 677,165

Департамент

Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям

в том числе:

2008 год

9 677,165

9 677,165

9 677,165

2009 год

2010 год

2011 год

1.6.

Поставка труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и фасонных частей к ним (кредиторская задолженность за 2007 год)

2008-2011 годы

59 996,452

59 996,452

59 996,452

Департамент

Оплата кредиторской задолженности за 2007 год поставщикам

в том числе:

2008 год

59 996,452

59 996,452

59 996,452

2009 год

2010 год

2011 год

1.7.

Техническое развитие и обеспечение реформирования жилищно-коммунального комплекса

2008-2011 годы

53 022

53 022

53 022

Департамент

в том числе:

2008 год

12 243

12 243

12 243

2009 год

12 912

12 912

12 912

2010 год

13 612

13 612

13 612

2011 год

14 255

14 255

14 255

1.7.1.

Департамент

Оплата работ по госконтракту на оказание услуг по организации деятельности диспетчерской службы и финансово - экономического состояния предприятий

2008-2011 годы

29 564

29 564

29 564

Департамент

в том числе:

2008 год

6 700

6 700

6 700

2009 год

7 136

7 136

7 136

2010 год

7 635

7 635

7 635

2011 год

8 093

8 093

8 093

1.7.2.

Департамент

Оплата работ по госконтракту на оказание услуг по содержанию неснижаемого аварийного запаса материально-технических ресурсов и оборудования для нужд жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области

2008-2011 годы

11 915

11 915

11 915

Департамент

в том числе:

2008 год

2 700

2 700

2 700

2009 год

2 876

2 876

2 876

2010 год

3 077

3 077

3 077

2011 год

3 262

3 262

3 262

1.7.3.

Департамент

Проведение семинара на выставке-ярмарке "Экспоград "

2008-2011 годы

1 400

1 400

1 400

Департамент

в том числе:

2008 год

350

350

350

2009 год

350

350

350

2010 год

350

350

350

2011 год

350

350

350

1.7.4.

Департамент

Проведение мероприятий, связанных с профессиональным праздником Днем работников жилищно - коммунального хозяйства

2008-2011 годы

2 891

2 891

2 891

Департамент

в том числе:

2008 год

680

680

680

2009 год

737

737

737

2010 год

737

737

737

2011 год

737

737

737

1.7.5.

Департамент

Организация передач по областному и местному радио, публикаций в областных и городских районных средствах массовой информации

2008-2011 годы

7 252

7 252

7 252

Департамент

в том числе:

2008 год

1 813

1 813

1 813

2009 год

1 813

1 813

1 813

2010 год

1 813

1 813

1 813

2011 год

1 813

1 813

1 813

2.

Подпрограмма "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области"

2008-2011 годы

1 350 000

100 000

100 000

1 250 000

Государственное учреждение "Кузбасский центр энергосбережения"

Общий годовой экономический эффект на дату окончания действия программы при контрольном среднем сроке окупаемости затрат в 3,2 года составит 390 млн. рублей, в том числе по годам: 2008 год - 115 млн. рублей, 2009 год - 80 млн. рублей, 2010 год- 89 млн. рублей, 2011 год - 106 млн. рублей

в том числе:

2008 год

393 000

25 000

25 000

368 000

2009 год

283 000

25 000

25 000

258 000

2010 год

309 000

25 000

25 000

284 000

2011 год

365 000

25 000

25 000

340 000

2.1.

Организационно-экономические мероприятия

2008-2011 годы

121 700

121 700

Формирование нормативно-правовой базы, создание условий, стимулирующих внедрение энергосберегающих мероприятий, чистых производств

в том числе:

2008 год

25 800

25 800

2009 год

29 400

29 400

2010 год

31 500

31 500

2011 год

35 000

35 000

2.1.1.

Организация учебы и пропаганды в сфере энергосбережения. Проведение мероприятий по изучению российского и мирового опыта в энергоресурсосбережении и внедрение его в практику работы предприятий

2008-2011 годы

12 200

12 200

в том числе:

2008 год

2 900

2 900

2009 год

2 900

2 900

2010 год

3 000

3 000

2011 год

3 400

3 400

2.1.2.

Осуществление мер по формированию и проведению политики энергосбережения в Кемеровской области, проработка вопросов экологии, выбросов парниковых газов и стратегии развития энергосбережения, обеспечение реализации подпрограммы

2008-2011 годы

101 500

101 500

в том числе:

2008 год

21 400

21 400

2009 год

24 600

24 600

2010 год

26 500

26 500

2011 год

29 000

29 000

в том числе

Обеспечение реализации подпрограммы

2008-2011 годы

87 400

87 400

в том числе:

2008 год

17 900

17 900

2009 год

21 000

21 000

2010 год

23 000

23 000

2011 год

25 500

25 500

2.1.3.

Применение мер поощрения за результаты работы в сфере энергосбережения и вклад в повышение энергоэффективности экономики области

2008-2011 годы

8 000

8 000

в том числе:

2008 год

1 500

1 500

2009 год

1 900

1 900

2010 год

2 000

2 000

2011 год

2 600

2 600

2.2.

Энергосбережение на объектах бюджетной сферы

2008-2011 годы

121 100

100 000

100 000

21 100

Снижение расходов бюджета на топливно-энергетические ресурсы

в том числе:

2008 год

30 000

25 000

25 000

5 000

2009 год

29 600

25 000

25 000

4 600

2010 год

30 500

25 000

25 000

5 500

2011 год

31 000

25 000

25 000

6 000

2.2.1.

Проведение энергетических обследований, подготовка технико-экономических обоснований, проектирование

2008-2011 годы

21 100

21 100

в том числе:

2008 год

5 000

5000

2009 год

4 600

4600

2010 год

5 500

5500

2011 год

6 000

6000

2.2.1.1.

Департамент образования и науки

2008-2011 годы

7 100

7100

в том числе:

2008 год

1 200

1 200

2009 год

1 500

1 500

2010 год

2 000

2 000

2011 год

2 400

2 400

2.2.1.2.

Департамент социальной защиты населения

2008-2011 годы

3 000

3 000

в том числе:

2008 год

500

500

2009 год

500

500

2010 год

1 000

1 000

2011 год

1 000

1 000

2.2.1.3.

Департамент охраны здоровья населения

2008-2011 годы

10 000

10 000

в том числе:

2008 год

2 700

2 700

2009 год

2 400

2 400

2010 год

2 400

2 400

2011 год

2 500

2 500

2.2.1.4.

Департамент молодежной политики и спорта

2008-2011 годы

500

500

в том числе:

2008 год

300

300

2009 год

100

100

2010 год

50

50

2011 год

50

50

2.2.1.5.

Департамент культуры и национальной политики

2008-2011 годы

500

500

в том числе:

2008 год

300

300

2009 год

100

100

2010 год

50

50

2011 год

50

50

2.2.2.

Выполнение комплекса мер, направленных на сокращение расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии

2008-2011 годы

102 500

100 000

100 000

2 500

в том числе:

2008 год

27 500

25 000

25 000

2 500

2009 год

25 000

25 000

25 000

2010 год

25 000

25 000

25 000

2011 год

25 000

25 000

25 000

2.2.2.1.

Департамент образования и науки

2008-2011 годы

37900

35 400

35 400

2 500

в том числе:

2008 год

11400

8 900

8 900

2 500

2009 год

9 500

9 500

9 500

2010 год

8 500

8 500

8 500

2011 год

8 500

8 500

8 500

2.2.2.2.

Департамент социальной защиты населения

2008-2011 годы

17 900

17 900

17 900

в том числе:

2008 год

2 900

2 900

2 900

2009 год

5 000

5 000

5 000

2010 год

5 000

5 000

5 000

2011 год

5 000

5 000

5 000

2.2.2.3.

Департамент охраны здоровья населения

2008-2011 годы

39 800

39 800

28 800

в том числе:

2008 год

7 800

7 800

7 800

2009 год

10 000

10 000

10 000

2010 год

11 000

11 000

11 000

2011 год

11 000

11 000

11 000

2.2.2.4.

Департамент молодежной политики и спорта

2008-2011 годы

2 700

2 700

2 700

в том числе:

2008 год

2 700

2 700

2 700

2009 год

0

0

0

2010 год

0

0

0

2011 год

0

0

0

2.2.2.5.

Департамент культуры и национальной политики

2008-2011 годы

4 200

4 200

4 200

в том числе:

2008 год

2 700

2 700

2 700

2009 год

500

500

500

2010 год

500

500

500

2011 год

500

500

500

2.3.

Энергосбережение в жилищно-коммунальном комплексе

2008-2011 годы

683 200

683 200

Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов при производстве, распределении и потреблении тепловой электрической энергии. Сдерживание роста тарифов

в том числе:

2008 год

185 200

185 200

2009 год

147 000

147 000

2010 год

160 000

160 000

2011 год

191 000

191 000

2.3.1.

Производство тепловой и электрической энергии

2008-2011 годы

397 000

397 000

в том числе:

2008 год

122 000

122 000

2009 год

80 000

80 000

2010 год

90 000

90 000

2011 год

105 000

105 000

2.3.1.1.

Проведение энергетических обследований, подготовка технико-экономических обоснований, разработка проектов и реконструкция котельных с использованием энергоэффективного оборудования и новых технологий сжигания топлива, газификация

2008-2011 годы

245 000

245 000

в том числе:

2008 год

70 000

70 000

2009 год

50 000

50 000

2010 год

60 000

60 000

2011 год

65 000

65 000

2.3.1.2.

Установка преобразователей частоты на электродвигатели технологического оборудования котельных, автоматизация технологических процессов, оснащение приборами диагностики режимов работы и состояния оборудования

2008-2011 годы

99 000

99 000

в том числе:

2008 год

34 000

34 000

2009 год

20 000

20 000

2010 год

20 000

20 000

2011 год

25 000

25 000

2.3.1.3.

Монтаж систем защиты котельного оборудования и тепловых сетей от накипеобразования, коррозии и других отложений

2008-2011 годы

53 000

53 000

в том числе:

2008 год

18 000

18 000

2009 год

10 000

10 000

2010 год

10 000

10 000

2011 год

15 000

15 000

2.3.2.

Распределение тепловой и электрической энергии

2008-2011 годы

197 000

197 000

в том числе:

2008 год

45 000

45 000

2009 год

47 000

47 000

2010 год

47 000

47 000

2011 год

58 000

58 000

2.3.2.1.

Реконструкция трубопроводов тепловых сетей с использованием современных антикоррозийных, теплозащитных материалов и технологий, наладка систем теплопотребления, оптимизация схем теплоснабжения населённых пунктов, монтаж систем оптимизации теплопотребления

2008-2011 годы

146 000

146 000

в том числе:

2008 год

33 000

33 000

2009 год

35 000

35 000

2010 год

35 000

35 000

2011 год

43 000

43 000

2.3.2.2.

Монтаж приборов учета энергоносителей в котельных, на границах раздела, вводах в жилые дома, в лифтовом хозяйстве. Внедрение геоинформационных систем, систем диспетчерского оперативного контроля и управления процессом производства и потребления энергоресурсов, проведение энергетических обследований

2008-2011 годы

51 000

51 000

в том числе:

2008 год

12 000

12 000

2009 год

12 000

12 000

2010 год

12 000

12 000

2011 год

15 000

15 000

2.3.3.

Водопроводно-канализационное хозяйство

2008-2011 годы

89 200

89 200

Сдерживание роста тарифов на водоснабжение и водоотведение

в том числе:

2008 год

18 200

18 200

2009 год

20 000

20 000

2010 год

23 000

23 000

2011 год

28 000

28 000

2.3.3.1.

Внедрение частотно-регулируемых приводов на насосных станциях систем водопотребления и водоотведения, приборов диагностики режимов работы и состояния оборудования, приборов диспетчерского контроля и управления работой систем, водосчетчиков, энергосберегающего оборудования в технологии очистки вод. Реконструкция трубопроводов с применением современных материалов

2008-2011 годы

65 000

65 000

в том числе:

2008 год

18 000

18 000

2009 год

12 000

12 000

2010 год

15 000

15 000

2011 год

20 000

20 000

2.3.3.2.

Установка приборов учета горячей и холодной воды в жилищном секторе

2008-2011 годы

24 200

24 200

в том числе:

2008 год

200

200

2009 год

8 000

8 000

2010 год

8 000

8 000

2011 год

8 000

8 000

2.4.

Освоение альтернативных (возобновляемых) источников энергии, газификация

2008-2011 годы

140 000

140 000

Снижение темпов роста тарифов на тепловую энергию

в том числе:

2008 год

35 000

35 000

2009 год

33 000

33 000

2010 год

34 000

34 000

2011 год

38 000

38 000

2.5.

Выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь в электрических сетях

2008-2011 годы

35 000

35 000

Снижение темпов роста тарифов на электрическую энергию

в том числе:

2008 год

10 000

10 000

2009 год

7 000

7 000

2010 год

8 000

8 000

2011 год

10 000

10 000

2.6.

Внедрение энергосберегающих технологий, техники и оборудования на предприятиях промышленности и транспорта, в топливно-энергетическом, строительном и агропромышленном комплексах

2008-2011 годы

249 000

249 000

Снижение энергоемкости внутреннего регионального продукта (ВРП)

в том числе:

2008 год

107 000

107 000

2009 год

37 000

37 000

2010 год

45 000

45 000

2011 год

60 000

60 000

2.6.1.

Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях топливно-энергетического комплекса, промышленности и транспорта, утилизация горючих отходов, участие в создании мини-ТЭЦ

2008-2011 годы

197 000

197 000

в том числе:

2008 год

102 000

102 000

2009 год

25 000

25 000

2010 год

30 000

30 000

2011 год

40 000

40 000

2.6.2.

Внедрение в строительном комплексе оптимальных схем и систем тепло-, водоснабжения и вентиляции, разработка и внедрение производства энергоэффективных строительных конструкций и
материалов, санация ограждающих конструкций зданий

2008-2011 годы

23 000

23 000

в том числе:

2008 год

2009 год

6 000

6 000

2010 год

7 000

7 000

2011 год

10 000

10 000

2.6.3.

Внедрение современных энергосберегающих технологий, техники и оборудования в агропромышленном комплексе

2008-2011 годы

26 500

26 500

в том числе:

2008 год

2 500

2 500

2009 год

6 000

6 000

2010 год

8 000

8 000

2011 год

10 000

10 000

3.

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда"

2008-2011 годы

848 084

716 500

716 500

131 584

Органы местного самоуправления *

Сокращение износа жилищного фонда, повышение качества жизни населения

в том числе:

2008 год

139 436

116 500

116 500

22 936

2009 год

236 216

200 000

200 000

36 216

2010 год

236 216

200 000

200 000

36 216

2011 год

236 216

200 000

200 000

36 216

3.1.

Муниципальное образование "Город Анжеро-Судженск"

2008-2011 годы

62 564

53 200

37 400

6 583

в том числе:

2008 год

6 821

5 800

5 800

1 021

2009 год

18 581

15 800

15 800

2 781

2010 год

18 581

15 800

15 800

2 781

2011 год

18 581

15 800

15 800

2 781

3.2.

Муниципальное образование "Беловский городской округ"

2008-2011 годы

82 320

70 000

52 500

9 240

в том числе:

2008 год

20 580

17 500

17 500

3 080

2009 год

20 580

17 500

17 500

3 080

2010 год

20 580

17 500

17 500

3 080

2011 год

20 580

17 500

17 500

3 080

3.3.

Город Березовский

2008-2011 годы

26 576

22 600

15 200

2 674

в том числе:

2008 год

470

400

400

70

2009 год

8 702

7 400

7 400

1 302

2010 год

8 702

7 400

7 400

1 302

2011 год

8 702

7 400

7 400

1 302

3.4.

Муниципальное образование "Город Калтан"

2008-2011 годы

12 936

11 000

7 500

1 320

в том числе:

2008 год

588

500

500

88

2009 год

4 116

3 500

3 500

616

2010 год

4 116

3 500

3 500

616

2011 год

4 116

3 500

3 500

616

3.5.

Город Кемерово

2008-2011 годы

65 736

46 000

34 500

14 802

в том числе:

2008 год

16 434

11 500

11 500

4 934

2009 год

16 434

11 500

11 500

4 934

2010 год

16 434

11 500

11 500

4 934

2011 год

16 434

11 500

11 500

4 934

3.6.

Муниципальное образование "Городской округ "Город Киселевск"

2008-2011 годы

67 032

57 000

41 500

7 304

в том числе:

2008 год

12 348

10 500

10 500

1 848

2009 год

18 228

15 500

15 500

2 728

2010 год

18 228

15 500

15 500

2 728

2011 год

18 228

15 500

15 500

2 728

3.7.

Город Ленинск-Кузнецкий

2008-2011 годы

59 388

50 500

34 500

6 072

в том числе:

2008 год

2 940

2 500

2 500

440

2009 год

18 816

16 000

16 000

2 816

2010 год

18 816

16 000

16 000

2 816

2011 год

18 816

16 000

16 000

2 816

3.8.

Мариинский муниципальный район

2008-2011 годы

24 932

21 200

14 400

2 535

в том числе:

2008 год

941

800

800

141

2009 год

7 997

6 800

6 800

1 197

2010 год

7 997

6 800

6 800

1 197

2011 год

7 997

6 800

6 800

1 197

3.9.

Междуреченский городской округ

2008-2011 годы

9 432

6 600

4 950

2 124

в том числе:

2008 год

2 358

1 650

1 650

708

2009 год

2 358

1 650

1 650

708

2010 год

2 358

1 650

1 650

708

2011 год

2 358

1 650

1 650

708

3.10.

Муниципальное образование "Мысковский городской округ"

2008-2011 годы

28 224

24 000

18 000

3 168

в том числе:

2008 год

7 056

6 000

6 000

1 056

2009 год

7 056

6 000

6 000

1 056

2010 год

7 056

6 000

6 000

1 056

2011 год

7 056

6 000

6 000

1 056

3.11.

Муниципальное образование "Городской округ "Город Новокузнецк"

2008-2011 годы

29 724

20 800

15 600

6 693

в том числе:

2008 год

7 431

5 200

5 200

2 231

2009 год

7 431

5 200

5 200

2 231

2010 год

7 431

5 200

5 200

2 231

2011 год

7 431

5 200

5 200

2 231

3.12.

Муниципальное образование "Город Осинники"

2008-2011 годы

34 104

29 000

19 500

3 432

в том числе:

2008 год

588

500

500

88

2009 год

11 172

9 500

9 500

1 672

2010 год

11 172

9 500

9 500

1 672

2011 год

11 172

9 500

9 500

1 672

3.13.

Муниципальное образование "Город Полысаево"

2008-2011 годы

9 880

8 400

5 800

1 022

в том числе:

2008 год

706

600

600

106

2009 год

3 058

2 600

2 600

458

2010 год

3 058

2 600

2 600

458

2011 год

3 058

2 600

2 600

458

3.14.

Муниципальное образование "Город Прокопьевск"

2008-2011 годы

89 376

76 000

55 000

9 680

в том числе:

2008 год

15 288

13 000

13 000

2 288

2009 год

24 696

21 000

21 000

3 696

2010 год

24 696

21 000

21 000

3 696

2011 год

24 696

21 000

21 000

3 696

3.15.

Город Тайга

2008-2011 годы

12 348

10 500

7 500

1 320

в том числе:

2008 год

1 764

1 500

1 500

264

2009 год

3 528

3 000

3 000

528

2010 год

3 528

3 000

3 000

528

2011 год

3 528

3 000

3 000

528

3.16.

Муниципальное образование "Таштагольский район"

2008-2011 годы

27 048

23 000

15 500

2 728

в том числе:

2008 год

588

500

500

88

2009 год

8 820

7 500

7 500

1 320

2010 год

8 820

7 500

7 500

1 320

2011 год

8 820

7 500

7 500

1 320

3.17.

Топкинский муниципальный район

2008-2011 годы

20 216

19 200

14 400

762

в том числе:

2008 год

5 054

4 800

4 800

254

2009 год

5 054

4 800

4 800

254

2010 год

5 054

4 800

4 800

254

2011 год

5 054

4 800

4 800

254

3.18.

Муниципальное образование "Юргинский городской округ"

2008-2011 годы

70 560

60 000

45 000

7 920

в том числе:

2008 год

17 640

15 000

15 000

2 640

2009 год

17 640

15 000

15 000

2 640

2010 год

17 640

15 000

15 000

2 640

2011 год

17 640

15 000

15 000

2 640

3.19.

Муниципальное образование "Краснобродский городской округ"

2008-2011 годы

5 476

5 200

3 900

207

в том числе:

2008 год

1 369

1 300

1 300

69

2009 год

1 369

1 300

1 300

69

2010 год

1 369

1 300

1 300

69

2011 год

1 369

1 300

1 300

69

3.20.

Беловский район

2008-2011 годы

2 860

2 000

1 500

645

в том числе:

2008 год

715

500

500

215

2009 год

715

500

500

215

2010 год

715

500

500

215

2011 год

715

500

500

215

3.21.

Гурьевский район

2008-2011 годы

14 320

13 600

9 200

487

в том числе:

2008 год

421

400

400

21

2009 год

4 633

4 400

4 400

233

2010 год

4 633

4 400

4 400

233

2011 год

4 633

4 400

4 400

233

3.22.

Ижморский район

2008-2011 годы

4 212

4 000

3 000

159

в том числе:

2008 год

1 053

1 000

1 000

53

2009 год

1 053

1 000

1 000

53

2010 год

1 053

1 000

1 000

53

2011 год

1 053

1 000

1 000

53

3.23.

Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"

2008-2011 годы

10 004

9 500

6 500

345

в том числе:

2008 год

527

500

500

27

2009 год

3 159

3 000

3 000

159

2010 год

3 159

3 000

3 000

159

2011 год

3 159

3 000

3 000

159

3.24.

Крапивинский район

2008-2011 годы

11 372

10 800

8 100

429

в том числе:

2008 год

2 843

2 700

2 700

143

2009 год

2 843

2 700

2 700

143

2010 год

2 843

2 700

2 700

143

2011 год

2 843

2 700

2 700

143

3.25.

Ленинск-Кузнецкий район

2008-2011 годы

6 320

6 000

4 500

240

в том числе:

2008 год

1 580

1 500

1 500

80

2009 год

1 580

1 500

1 500

80

2010 год

1 580

1 500

1 500

80

2011 год

1 580

1 500

1 500

80

3.26.

Муниципальное образование "Новокузнецкий муниципальный район"

2008-2011 годы

2 860

2 000

1 500

645

в том числе:

2008 год

715

500

500

215

2009 год

715

500

500

215

2010 год

715

500

500

215

2011 год

715

500

500

215

3.27.

Прокопьевский район

2008-2011 годы

3 716

2 600

1 950

837

в том числе:

2008 год

929

650

650

279

2009 год

929

650

650

279

2010 год

929

650

650

279

2011 год

929

650

650

279

3.28.

Промышленновский муниципальный район

2008-2011 годы

9 160

8 700

5 900

312

в том числе:

2008 год

316

300

300

16

2009 год

2 948

2 800

2 800

148

2010 год

2 948

2 800

2 800

148

2011 год

2 948

2 800

2 800

148

3.29.

Тяжинский район

2008-2011 годы

8 426

8 000

5 500

293

в том числе:

2008 год

527

500

500

27

2009 год

2 633

2 500

2 500

133

2010 год

2 633

2 500

2 500

133

2011 год

2 633

2 500

2 500

133

3.30.

Тисульский район

2008-2011 годы

6 320

6 000

4 500

240

в том числе:

2008 год

1 580

1 500

1 500

80

2009 год

1 580

1 500

1 500

80

2010 год

1 580

1 500

1 500

80

2011 год

1 580

1 500

1 500

80

3.31.

Муниципальное образование "Чебулинский район"

2008-2011 годы

5 476

5 200

3 900

207

в том числе:

2008 год

1 369

1 300

1 300

69

2009 год

1 369

1 300

1 300

69

2010 год

1 369

1 300

1 300

69

2011 год

1 369

1 300

1 300

69

3.32.

Муниципальное образование "Юргинский район"

2008-2011 годы

2 422

2 300

1 600

85

в том числе:

2008 год

211

200

200

11

2009 год

737

700

700

37

2010 год

737

700

700

37

2011 год

737

700

700

37

3.33.

Яйский район

2008-2011 годы

7 580

7 200

5 400

285

в том числе:

2008 год

1 895

1 800

1 800

95

2009 год

1 895

1 800

1 800

95

2010 год

1 895

1 800

1 800

95

2011 год

1 895

1 800

1 800

95

3.34.

Яшкинский муниципальный район

2008-2011 годы

15 164

14 400

10 800

573

в том числе:

2008 год

3 791

3 600

3 600

191

2009 год

3 791

3 600

3 600

191

2010 год

3 791

3 600

3 600

191

2011 год

3 791

3 600

3 600

191

4.

Подпрограмма "Подготовка к зиме"

2008-2011 годы

978 236

829 200

829 200

149 036

Органы местного самоуправления *

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, снижение износа инженерной инфраструктуры

в том числе:

2008 год

244 559

207 300

207 300

37 259

2009 год

244 559

207 300

207 300

37 259

2010 год

244 559

207 300

207 300

37 259

2011 год

244 559

207 300

207 300

37 259

4.1.

Муниципальное образование "Город Анжеро-Судженск"

2008-2011 годы

47 648

40 200

40 200

7 448

в том числе:

2008 год

11 912

10 050

10 050

1 862

2009 год

11 912

10 050

10 050

1 862

2010 год

11 912

10 050

10 050

1 862

2011 год

11 912

10 050

10 050

1 862

4.2.

Муниципальное образование "Беловский городской округ"

2008-2011 годы

50 236

42 400

42 400

7 836

в том числе:

2008 год

12 559

10 600

10 600

1 959

2009 год

12 559

10 600

10 600

1 959

2010 год

12 559

10 600

10 600

1 959

2011 год

12 559

10 600

10 600

1 959

4.3.

Город Березовский

2008-2011 годы

30 576

26 000

26 000

4 576

в том числе:

2008 год

7 644

6 500

6 500

1 144

2009 год

7 644

6 500

6 500

1 144

2010 год

7 644

6 500

6 500

1 144

2011 год

7 644

6 500

6 500

1 144

4.4.

Муниципальное образование "Город Калтан"

2008-2011 годы

17 736

15 080

15 080

2 656

в том числе:

2008 год

4 434

3 770

3 770

664

2009 год

4 434

3 770

3 770

664

2010 год

4 434

3 770

3 770

664

2011 год

4 434

3 770

3 770

664

4.5.

Город Кемерово

2008-2011 годы

99 428

73 200

73 200

26 228

в том числе:

2008 год

24 857

18 300

18 300

6 557

2009 год

24 857

18 300

18 300

6 557

2010 год

24 857

18 300

18 300

6 557

2011 год

24 857

18 300

18 300

6 557

4.6.

Муниципальное образование "Городской округ "Город Киселевск"

2008-2011 годы

34 008

28 920

28 920

5 088

в том числе:

2008 год

8 502

7 230

7 230

1 272

2009 год

8 502

7 230

7 230

1 272

2010 год

8 502

7 230

7 230

1 272

2011 год

8 502

7 230

7 230

1 272

4.7.

Город Ленинск-Кузнецкий

2008-2011 годы

47 648

40 200

40 200

7 448

в том числе:

2008 год

11 912

10 050

10 050

1 862

2009 год

11 912

10 050

10 050

1 862

2010 год

11 912

10 050

10 050

1 862

2011 год

11 912

10 050

10 050

1 862

4.8.

Мариинский муниципальный район

2008-2011 годы

23 520

20 000

20 000

3 520

в том числе:

2008 год

5 880

5 000

5 000

880

2009 год

5 880

5 000

5 000

880

2010 год

5 880

5 000

5 000

880

2011 год

5 880

5 000

5 000

880

4.9.

Междуреченский городской округ

2008-2011 годы

20 008

14 000

14 000

6 008

в том числе:

2008 год

5 002

3 500

3 500

1 502

2009 год

5 002

3 500

3 500

1 502

2010 год

5 002

3 500

3 500

1 502

2011 год

5 002

3 500

3 500

1 502

4.10.

Муниципальное образование "Мысковский городской округ"

2008-2011 годы

11 288

9 600

9 600

1 688

в том числе:

2008 год

2 822

2 400

2 400

422

2009 год

2 822

2 400

2 400

422

2010 год

2 822

2 400

2 400

422

2011 год

2 822

2 400

2 400

422

4.11.

Муниципальное образование "Городской округ "Город Новокузнецк"

2008-2011 годы

51 444

36 000

36 000

15 444

в том числе:

2008 год

12 861

9 000

9 000

3 861

2009 год

12 861

9 000

9 000

3 861

2010 год

12 861

9 000

9 000

3 861

2011 год

12 861

9 000

9 000

3 861

4.12.

Муниципальное образование "Город Осинники"

2008-2011 годы

45 624

38 480

38 480

7 144

в том числе:

2008 год

11 406

9 620

9 620

1 786

2009 год

11 406

9 620

9 620

1 786

2010 год

11 406

9 620

9 620

1 786

2011 год

11 406

9 620

9 620

1 786

4.13.

Муниципальное образование "Город Полысаево"

2008-2011 годы

3 292

2 800

2 800

492

в том числе:

2008 год

823

700

700

123

2009 год

823

700

700

123

2010 год

823

700

700

123

2011 год

823

700

700

123

4.14.

Муниципальное образование "Город Прокопьевск"

2008-2011 годы

112 352

95 200

95 200

17 152

в том числе:

2008 год

28 088

23 800

23 800

4 288

2009 год

28 088

23 800

23 800

4 288

2010 год

28 088

23 800

23 800

4 288

2011 год

28 088

23 800

23 800

4 288

4.15.

Город Тайга

2008-2011 годы

9 268

7 880

7 880

1 388

в том числе:

2008 год

2 317

1 970

1 970

347

2009 год

2 317

1 970

1 970

347

2010 год

2 317

1 970

1 970

347

2011 год

2 317

1 970

1 970

347

4.16.

Муниципальное образование "Таштагольский район"

2008-2011 годы

16 840

14 320

14 320

2 520

в том числе:

2008 год

4 210

3 580

3 580

630

2009 год

4 210

3 580

3 580

630

2010 год

4 210

3 580

3 580

630

2011 год

4 210

3 580

3 580

630

4.17.

Топкинский муниципальный район

2008-2011 годы

29 904

28 400

28 400

1 504

в том числе:

2008 год

7 476

7 100

7 100

376

2009 год

7 476

7 100

7 100

376

2010 год

7 476

7 100

7 100

376

2011 год

7 476

7 100

7 100

376

4.18.

Муниципальное образование "Юргинский городской округ"

2008-2011 годы

56 352

47 600

47 600

8 752

в том числе:

2008 год

14 088

11 900

11 900

2 188

2009 год

14 088

11 900

11 900

2 188

2010 год

14 088

11 900

11 900

2 188

2011 год

14 088

11 900

11 900

2 188

4.19.

Муниципальное образование "Краснобродский городской округ"

2008-2011 годы

8 004

7 600

7 600

404

в том числе:

2008 год

2 001

1 900

1 900

101

2009 год

2 001

1 900

1 900

101

2010 год

2 001

1 900

1 900

101

2011 год

2 001

1 900

1 900

101

4.20.

Беловский район

2008-2011 годы

6 860

4 800

4 800

2 060

в том числе:

2008 год

1 715

1 200

1 200

515

2009 год

1 715

1 200

1 200

515

2010 год

1 715

1 200

1 200

515

2011 год

1 715

1 200

1 200

515

4.21.

Гурьевский район

2008-2011 годы

24 008

22 800

22 800

1 208

в том числе:

2008 год

6 002

5 700

5 700

302

2009 год

6 002

5 700

5 700

302

2010 год

6 002

5 700

5 700

302

2011 год

6 002

5 700

5 700

302

4.22.

Ижморский район

2008-2011 годы

14 320

13 600

13 600

720

в том числе:

2008 год

3 580

3 400

3 400

180

2009 год

3 580

3 400

3 400

180

2010 год

3 580

3 400

3 400

180

2011 год

3 580

3 400

3 400

180

4.23.

Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"

2008-2011 годы

9 688

9 200

9 200

488

в том числе:

2008 год

2 422

2 300

2 300

122

2009 год

2 422

2 300

2 300

122

2010 год

2 422

2 300

2 300

122

2011 год

2 422

2 300

2 300

122

4.24.

Крапивинский район

2008-2011 годы

22 324

21 200

21 200

1 124

в том числе:

2008 год

5 581

5 300

5 300

281

2009 год

5 581

5 300

5 300

281

2010 год

5 581

5 300

5 300

281

2011 год

5 581

5 300

5 300

281

4.25.

Ленинск-Кузнецкий район

2008-2011 годы

13 900

13 200

13 200

700

в том числе:

2008 год

3 475

3 300

3 300

175

2009 год

3 475

3 300

3 300

175

2010 год

3 475

3 300

3 300

175

2011 год

3 475

3 300

3 300

175

4.26.

Муниципальное образование "Новокузнецкий муниципальный район"

2008-2011 годы

7 716

5 400

5 400

2 316

в том числе:

2008 год

1 929

1 350

1 350

579

2009 год

1 929

1 350

1 350

579

2010 год

1 929

1 350

1 350

579

2011 год

1 929

1 350

1 350

579

4.27.

Прокопьевский район

2008-2011 годы

19 436

13 600

13 600

5 836

в том числе:

2008 год

4 859

3 400

3 400

1 459

2009 год

4 859

3 400

3 400

1 459

2010 год

4 859

3 400

3 400

1 459

2011 год

4 859

3 400

3 400

1 459

4.28.

Промышленновский муниципальный район

2008-2011 годы

21 904

20 800

20 800

1 104

в том числе:

2008 год

5 476

5 200

5 200

276

2009 год

5 476

5 200

5 200

276

2010 год

5 476

5 200

5 200

276

2011 год

5 476

5 200

5 200

276

4.29.

Тяжинский район

2008-2011 годы

26 156

24 840

24 840

1 316

в том числе:

2008 год

6 539

6 210

6 210

329

2009 год

6 539

6 210

6 210

329

2010 год

6 539

6 210

6 210

329

2011 год

6 539

6 210

6 210

329

4.30.

Тисульский район

2008-2011 годы

19 796

18 800

18 800

996

в том числе:

2008 год

4 949

4 700

4 700

249

2009 год

4 949

4 700

4 700

249

2010 год

4 949

4 700

4 700

249

2011 год

4 949

4 700

4 700

249

4.31.

Муниципальное образование "Чебулинский район"

2008-2011 годы

16 004

15 200

15 200

804

в том числе:

2008 год

4 001

3 800

3 800

201

2009 год

4 001

3 800

3 800

201

2010 год

4 001

3 800

3 800

201

2011 год

4 001

3 800

3 800

201

4.32.

Муниципальное образование "Юргинский район"

2008-2011 годы

16 428

15 600

15 600

828

в том числе:

2008 год

4 107

3 900

3 900

207

2009 год

4 107

3 900

3 900

207

2010 год

4 107

3 900

3 900

207

2011 год

4 107

3 900

3 900

207

4.33.

Яйский район

2008-2011 годы

16 848

16 000

16 000

848

в том числе:

2008 год

4 212

4 000

4 000

212

2009 год

4 212

4 000

4 000

212

2010 год

4 212

4 000

4 000

212

2011 год

4 212

4 000

4 000

212

4.34.

Яшкинский муниципальный район

2008-2011 годы

27 672

26 280

26 280

1 392

в том числе:

2008 год

6 918

6 570

6 570

348

2009 год

6 918

6 570

6 570

348

2010 год

6 918

6 570

6 570

348

2011 год

6 918

6 570

6 570

348

* Исполнители программных мероприятий по согласованию.

Исполнителями программных мероприятий могут быть любые юридические лица или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с действующим законодательством.

Приложение

к среднесрочной региональной

целевой программе "Модернизация

объектов коммунальной инфраструктуры

и обеспечение энергетической эффективности

и энергосбережения на территории

Кемеровской области" на 2008-2011 годы

Индикаторы эффективности реализации Программы

Показатель

Единица измерения

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

5

6

Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета

руб./руб.

1,37

1,52

1,72

1,76

Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения

млн. тонн

1,08

1,065

1,04

1,02

Количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры

ед./год

194

186

180

174

Количество инцидентов и отключений на сетях теплоснабжения

ед./год

93

91

90

88

Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей

%

9,9

9,46

8,79

8,37

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением

%

63

64,4

65,8

66

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением

%

73,2

76,5

80

84,5

Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета

%

65,5

87

91

94,5

Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета

%

68,7

88

91

94,5

Доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета

%

96,7

99,1

99,5

100

Объем потребления угля котельными

тыс. тонн

3 174,2

3 123,1

3 100

3 050

Доля инвестиций в коммунальную инфраструктуру за счет внебюджетных средств

%

35

38

41

43

Количество граждан, пользующихся льготами

тыс. чел.

882

890

895

900

Уровень износа коммунальной инфраструктуры

%

53,6

52,4

51

50

Экономия средств в результате внедрения современных энерогосберегающих технологий

млн. руб.

115

80

89

106

Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса

%

30

40

50

55

".

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: "Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" № 10, ч.1 от 26.11.2008
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать