Основная информация
Дата опубликования: | 10 сентября 2008г. |
Номер документа: | RU42000200800559 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Коллегия Администрации Кемеровской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2008г. №382
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.06.2007 №161 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2008-2010 ГОДЫ"
(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации кемеровской области от 30.12.2011 №642)
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2007 №161 "Об утверждении среднесрочной региональной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" на 2008-2010 годы", (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 №242, от 19.11.2007 №321, от 28.12.2007 №378, от 18.03.2008 №90, от 12.05.2008 №183), следующие изменения:
1.1. В заголовке и пункте 1 постановления цифры "2010" заменить цифрами "2011".
1.2. Среднесрочную региональную целевую программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" на 2008-2010 годы, утвержденную постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликовать настоящее постановление в сборнике "Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по жилищно-коммунальному комплексу) А.Н. Наумова.
Губернатор
Кемеровской области
А.М. Тулеев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 10 сентября 2008 г. №382
"УТВЕРЖДЕНА
постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 25.06.2007 №161
Среднесрочная региональная целевая программа
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" на 2008-2011 годы
Наименование программы
Среднесрочная региональная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" на 2008-2011 годы (далее - Программа)
Дата принятия и наименование решения о разработке Программы
Распоряжение Губернатора Кемеровской области от области от 17.05.2007 №93-рг "О разработке среднесрочной региональной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" на 2008-2011 годы" (в редакции распоряжения Губернатора Кемеровской области от 05.09.2008 №119-рг)
Государственный заказчик Программы
Коллегия Администрации Кемеровской области
Директор Программы
Заместитель Губернатора Кемеровской области (по жилищно-коммунальному комплексу) А.Н. Наумов
Основной разработчик Программы
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
Цели Программы
Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кемеровской области, экономия энергоресурсов
Задачи Программы
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;
снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий;
развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;
обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса как посредством предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций;
формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов внедрения конкретных проектов;
минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях и предприятиях жилищно-коммунального комплекса;
внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях, повышение энергоэффективности экономики Кемеровской области
Сроки реализации Программы
2008-2011 годы
Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм)
Подпрограммы:
1. "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области".
2. "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области".
3. "Капитальный ремонт жилищного фонда".
4. "Подготовка к зиме"
Основные исполнители Программы
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области по подпрограммам:
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области";
"Капитальный ремонт жилищного фонда";
"Подготовка к зиме";
государственное учреждение "Кузбасский центр энергосбережения" по подпрограмме "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области"
Объемы и источники финансирования Программы
Всего по Программе: 4 600 307,4 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2008 год - 1 184 070,4 тыс. рублей;
2009 год - 1 085 424 тыс. рублей;
2010 год - 1 119 088 тыс. рублей;
2011 год - 1 211 725 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
из средств областного бюджета: 2 912 134,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 708 822,4 тыс. рублей;
2009 год - 705 949 тыс. рублей;
2010 год - 731 113 тыс. рублей;
2011 год - 766 250 тыс. рублей;
в том числе:
на безвозвратной основе - 263 353,09 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 147 574,09 тыс. рублей;
2009 год - 37 912 тыс. рублей;
2010 год - 38 612 тыс. рублей;
2011 год - 39 255 тыс. рублей;
субсидии местным бюджетам - 2 648 781тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2008 год - 561 248 тыс. рублей;
2009 год - 668 037 тыс. рублей;
2010 год - 692 501 тыс. рублей;
2011 год - 726 995 тыс. рублей;
иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
из средств местных бюджетов области - 401 460 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 84 435 тыс. рублей;
2009 год - 107 575 тыс. рублей;
2010 год - 103 975 тыс. рублей;
2011 год - 105 475 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета - 36 713 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 22 813 тыс. рублей;
2009 год - 13 900 тыс. рублей;
из целевых средств - 1 250 000 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 368 000 тыс. рублей;
2009 год - 258 000 тыс. рублей;
2010 год - 284 000 тыс. рублей;
2011 год - 340 000 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты Программы
В производственной сфере:
создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе Кемеровской области, разработки и освоения новых технологических процессов, снизить процент износа коммунальной инфраструктуры к 2012 году до 50 процентов;
снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов, сократить количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры до 174 единиц в 2012 году.
В экономической сфере:
обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;
обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса, довести привлечение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу к 2012 году до 43 процентов.
В социальной сфере:
улучшить условия труда;
создать новые рабочие места и повысить уровень занятости населения.
В экологической сфере:
сократить вредные выбросы в окружающую среду к 2012 году до 0,081 млн. тонн.
В целом: выполнить план мероприятий по формированию благоприятных условий для проживания в Кемеровской области, повышению качества жилищно-коммунальных услуг; повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, внедрению новых энергосберегающих технологий; сокращению вредных выбросов в атмосферу и негативного воздействия на окружающую среду; созданию новых рабочих мест; обеспечению инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса
Организация контроля
за выполнением Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляют
государственный заказчик Программы, Губернатор Кемеровской области, а также Совет народных депутатов Кемеровской области
Одним из приоритетов жилищной политики Кемеровской области является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.
В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса Кемеровской области характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.
Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в среднем 60 процентов.
В целом по Кемеровской области (по состоянию на 1 января 2007 г.) износ котельных составлял 58 процентов, сетей водопровода - 65 процентов, сетей канализации - 63 процента, тепловых сетей - 63 процента, электрических сетей - 58 процентов, водопроводных насосных станций - 65 процентов, канализационных насосных станций - 57 процентов, очистных сооружений водопровода - 54 процента, очистных сооружений канализации - 56 процентов, трансформаторных подстанций - 57 процентов.
Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.
Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.
Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10 - 15 процентов. Ветхое состояние тепловых и электрических сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.
Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения в ряде городов достигают 60 процентов поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стал дефицит в обеспечении населения Кемеровской области питьевой водой нормативного качества.
Более 40 процентов водопроводов с забором воды из поверхностных источников, обеспечивающих 68 процентов потребностей в воде в городах и поселках городского типа, а также около 65 процентов в сельской местности, не имеют необходимого комплекса очистных сооружений и не обеспечивают полное обеззараживание и очистку воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству питьевой воды.
Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей по очистке канализационных стоков. Из эксплуатирующихся канализационных очистных сооружений 60 процентов перегружены, 38 процентов эксплуатируются 25 - 30 и более лет и требуют срочной реконструкции. Дефицит мощностей по очистке канализационных сооружений в настоящее время достигает около 9 млн. куб. метров в сутки. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов.
Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам Кемеровской области и позволит:
обеспечить более комфортные условия проживания населения Кемеровской области путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;
обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
улучшить экологическое состояние на территории Кемеровской области.
Низкая энергетическая эффективность производства отдельных видов выпускаемой продукции и экономики региона в целом обуславливают необходимость проведения работы, направленной на снижение удельных затрат на потребление энергоресурсов в общих расходах каждого хозяйствующего субъекта.
Повышение энергоэффективности экономики объективно диктуется предъявляемыми требованиями в условиях рыночной экономики, дальнейшего роста цен и тарифов на энергоресурсы и необходимости обеспечения конкурентоспособности в мировой экономической системе.
Внедрение мероприятий, направленных на обеспечение энергетической эффективности, позволит повысить роль проводимых энергетических обследований, учёта и контроля за потреблением энергоресурсов, совершенствование системы их нормирования в бюджетной сфере, стимулирование мер по снижению энергоёмкости продукции.
Целями Программы являются создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кемеровской области, экономия энергоресурсов.
Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;
снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий;
развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;
обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса как посредством предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций;
формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов внедрения конкретных проектов;
минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях и на предприятиях жилищно-коммунального комплекса;
внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях, повышение энергоэффективности экономики Кемеровской области.
Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, энергетической безопасности и энергосбережения на объектах социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, транспорта, в топливно-энергетическом, строительном и агропромышленном комплексах Кемеровской области.
Указанные мероприятия направлены на решение вопросов по строительству и реконструкции объектов жизнеобеспечения Кемеровской области, обеспечению централизованных поставок труб из высокопрочного чугуна, подготовке муниципальных образований Кемеровской области к осенне-зимним периодам, капитальному ремонту жилищного фонда, включающему в себя ремонт инфраструктуры жилищного фонда: ремонт кровель, систем отопления и водоснабжения и пр. Также включены мероприятия по содержанию неснижаемого аварийного запаса Кемеровской области для нужд жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса и другие мероприятия.
Программные мероприятия сформированы по 4 подпрограммам:
1. "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области".
2. "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области".
3. "Капитальный ремонт жилищного фонда".
4. "Подготовка к зиме".
Перечень конкретных программных мероприятий приведен в разделе 7 Программы.
Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на 2008-2011 годы составляет: 4 600 307,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 1 184 070,4 тыс. рублей;
2009 год - 1 085 424 тыс. рублей;
2010 год - 1 119 088 тыс. рублей;
2011 год - 1 211 725 тыс. рублей;
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 2 912 134,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 708 822,4 тыс. рублей;
2009 год - 705 949 тыс. рублей;
2010 год - 731 113 тыс. рублей;
2011 год - 766 250 тыс. рублей; из них:
на безвозвратной основе - 263 353,09 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 147 574,09 тыс. рублей;
2009 год - 37 912 тыс. рублей;
2010 год - 38 612 тыс. рублей;
2011 год - 39 255 тыс. рублей;
субсидии местным бюджетам - 2 648 781тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 561 248 тыс. рублей;
2009 год - 668 037 тыс. рублей;
2010 год - 692 501 тыс. рублей;
2011 год - 726 995 тыс. рублей;
Кроме того предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства местных бюджетов - - 401 460 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 84 435 тыс. рублей;
2009 год - 107 575 тыс. рублей;
2010 год - 103 975 тыс. рублей;
2011 год - 105 475 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 36 713 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 22 813 тыс. рублей;
2009 год - 13 900 тыс. рублей;
целевые средства - 1 250 000 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 368 000 тыс. рублей;
2009 год - 258 000 тыс. рублей;
2010 год - 284 000 тыс. рублей;
2011 год - 340 000 тыс. рублей.
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.08.2007 №234 "Об утверждении Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета".
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) для долевого софинансирования расходов муниципальных районов (городских округов) по реализации следующих подпрограмм:
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области";
"Капитальный ремонт жилищного фонда";
"Подготовка к зиме".
Размер субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) для долевого софинансирования расходов муниципальных районов (городских округов) по вышеуказанным подпрограммам определяется по формуле:
Si = С / V*Vi*k1*k2 , где:
Si - размер субсидии, выделяемой муниципальному району (городскому округу) из средств областного бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных вышеуказанными подпрограммами;
С - объем субсидий, предусмотренных в областном бюджете по вышеуказанным подпрограммам;
V - объем работ по вышеуказанным подпрограммам в целом по области;
Vi - объем работ муниципального района (городского округа), предусмотренный по вышеуказанным подпрограммам;
k1 - поправочный коэффициент, определяющий долю областного бюджета (не более 95%) с учетом сложившейся в муниципальном районе (городском округе) ситуации в части водоснабжения и водоотведения и мероприятий, относящихся к данной Программе;
k2 - поправочный коэффициент, учитывающий:
выполнение условий предоставления субсидий (пункт 1.3 раздела 1 Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета;
оценочные критерии раздела 2 Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета.
k2 = 1, если соблюдены все критерии отбора муниципальных районов (городских округов) и выполнены все условия предоставления субсидий;
k2 = 0, если не соблюдены все критерии отбора муниципальных районов (городских округов) и не выполнены все условия предоставления субсидий.
Объемы ассигнований из федерального, областного, местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможности этих бюджетов на соответствующий финансовый год.
Выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты в производственной, экономической, социальной и экологической сферах:
5.1. В производственной сфере:
создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе Кемеровской области, разработки и освоения новых технологических процессов, снизить процент износа коммунальной инфраструктуры к 2012 году до 50 %;
снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов, сократить количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры до 174 единиц к 2012 году.
5.2. В экономической сфере:
обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;
обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса, довести привлечение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу к 2012 году до 43 %.
5.3. В социальной сфере:
улучшить условия труда;
создать новые рабочие места и повысить уровень занятости населения.
5.4. В экологической сфере:
сократить вредные выбросы в окружающую среду к 2012 году до 0,081 миллиона тонн.
5.5. В целом:
выполнить план мероприятий по формированию благоприятных условий для проживания в Кемеровской области, повышению качества жилищно-коммунальных услуг, повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, внедрению новых энергосберегающих технологий, сокращению вредных выбросов в атмосферу и негативного воздействия на окружающую среду, созданию новых рабочих мест, обеспечению инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса.
Индикаторы эффективности реализации Программы приведены в приложении к Программе.
Контроль за реализацией Программы осуществляет государственный заказчик Программы, Губернатор Кемеровской области, Совет народных депутатов Кемеровской области.
Управление Программой осуществляется директором Программы. Директор Программы ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет государственному заказчику Программы, в Совет народных депутатов, главное финансовое управление Кемеровской области и контрольно-счетную палату Кемеровской области отчет о ходе реализации Программы по форме, утвержденной Коллегией Администрации Кемеровской области.
Директор Программы разрабатывает и представляет государственному заказчику ежегодные и итоговый отчеты о реализации Программы.
Государственный заказчик Программы направляет указанный отчет Губернатору Кемеровской области, в Совет народных депутатов Кемеровской области. Указанный отчет должен быть направлен в Совет народных депутатов Кемеровской области не позднее даты направления отчета об исполнении областного бюджета за прошедший год.
№№п/п
Наименование подпрограмм,
мероприятий
Плановый период
Объем финансирования
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
Исполнитель программного мероприятия
Ожидаемый результат
Местонахождение объекта/получатель бюджетных средств
Наименование объекта/ мероприятия
всего
в том числе:
областной бюджет, всего
из него:
иные не запрещенные законодательством источники
на безвозвратной
основе
субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники, целевые
средства
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по Программе:
2008-2011 годы
4 600 307,4
2 912 134,4
263 353,09
2 648 781
401 460
36 713
1 250 000
в том числе:
2008 год
1 184 070,4
708 822,4
147 574,09
561 248
84 435
22 813
368 000
2009 год
1 085 424
705 949
37 912
668 037
107 575
13 900
258 000
2010 год
1 119 088
731 113
38 612
692 501
103 975
284 000
2011 год
1 211 725
766 250
39 255
726 995
105 475
340 000
1.
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кемеровской области"
2008-2011 годы
1 423987,4
1 266434,1
163 353,09
1 103 081
120 840
36 713
Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 50 %
в том числе:
2008 год
407075,4
360 022,4
122 574,09
237 448,31
24 240
22 813
2009 год
321 649
273 649
12 912
260 737
34 100
13 900
2010 год
329 313
298 813
13 612
285 201
30 500
2011 год
365 950
333 950
14 255
319 695
32 000
1.1.
Коммунальная энергетика
2008-2011 годы
656 975,32
558 012,320
6 437,320
551 575
62 250
36 713
в том числе:
2008 год
160 048,32
126 485,32
6 437,32
120 048,00
10 750,00
22 813
2009 год
160 031,00
125 631,00
125 631,00
20 500,00
13 900
2010 год
139 701,00
125 201,00
125 201,00
14 500,00
2011 год
197 195,00
180 695,00
180 695,00
16 500,00
1.1.1.
Промышленовский муниципальный район
Реконструкция котельной №15 и тепловых сетей с закрытием 9 малых котельных р.п. Промышленная
2008-2011 годы
65 506
27 293
27 293
1 500
36 713
Органы местного самоуправления *
Стабилизация теплоснабжения и горячего водоснабжения, сокращение эксплуатационных расходов
в том числе:
2008 год
40 475
16 662
16 662
1 000
22 813
2009 год
25 031
10 631
10 631
500
13 900
2010 год
2011 год
1.1.2.
Муниципальное образование "Город Полысаево"
Оптимизация теплоснабжения г. Полысаево
2008-2011 годы
50 000
45 000
45 000
5 000
Органы местного самоуправления *
Безаварийная работа системы теплоснабжения, снижение стоимости тепловой энергии
в том числе:
2008 год
50 000
45 000
45 000
5 000
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.3.
Муниципальное образование "Ленинск-Кузнецкий район"
Реконструкция котельной в п. Мирный
2008-2011 годы
19 588
17 788
17 788
1 800
Органы местного самоуправления *
Снижение износа оборудования, уменьшение стоимости тепловой энергии
в том числе:
2008 год
19 588
17 788
17 788
1 800
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.4.
Муниципальное образование "Ленинск-Кузнецкий район"
Реконструкция котельной с. Камышино
2008-2011 годы
20 500
20 000
20 000
500
Органы местного самоуправления *
Снижение износа оборудования, уменьшение стоимости тепловой энергии
в том числе:
2008 год
2009 год
20 500
20 000
20 000
500
2010 год
2011 год
1.1.5.
Муниципальное образование "Ленинск-Кузнецкий район"
Реконструкция котельной с. Чусовитино
2008-2011 годы
20 500
20 000
Органы местного самоуправления *
Снижение износа оборудования, уменьшение стоимости тепловой энергии
в том числе:
2008 год
2009 год
20 500
20 000
20 000
500
2010 год
2011 год
1.1.6.
Муниципальное образование "Новокузнецкий муниципальный район"
Оптимизация теплоснабжения п. Кузедеево
2008-2011 годы
45 500
40 000
40 000
5 500
Органы местного самоуправления *
Обеспечение жителей теплом и горячим водоснабжением
в том числе:
2008 год
2009 год
1 500
1 500
2010 год
44 000
40 000
40 000
4 000
2011 год
1.1.7.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
Реконструкция котельной п. Звездный
2008-2011 годы
52 000
50 000
50 000
2 000
Органы местного самоуправления *
Обеспечение нормативного температурного режима жилого фонда
в том числе:
2008 год
2009 год
52 000
50 000
50 000
2 000
2010 год
2011 год
1.1.8.
Яшкинский муниципальный район
Реконструкция центральной котельной, в р.п. Яшкино, строительство тепловых сетей до п. Яшкинский с закрытием котельной поселка
2008-2011 годы
108 313
97 113
97 113
11 200
Органы местного самоуправления *
Исключение аварийных ситуаций, стабилизация теплоснабжение и горячего водоснабжения, сокращение эксплуатационных расходов
в том числе:
2008 год
7 700
7 000
7 000
700
2009 год
1 500
1 500
2010 год
44 113
40 113
40 113
4 000
2011 год
55 000
50 000
50 000
5 000
1.1.9.
Мариинский муниципальный район
Проектирование и реконструкция котельной в п. Калининский г. Мариинска
2008-2011 годы
2 673
2 623
2 623
50
Органы местного самоуправления *
Оптимизация технологической схемы котельной, увеличение мощности котельной
в том числе:
2008 год
2 673
2 623
2 623
50
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.10.
Гурьевский район
Проектирование и реконструкция котельной микрорайона Горнорудный г. Гурьевска
2008-2011 годы
6 650
6 600
6 600
50
Органы местного самоуправления *
Безаварийная работа систем теплоснабжения, снижение стоимости тепловой энергии
в том числе:
2008 год
6 650
6 600
6 600
50
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.11.
Яйский район
Оптимизация теплоснабжения пгт Яя
2008-2011 годы
3 525
3 475
3 475
50
Органы местного самоуправления *
Обеспечение нормативного температурного режима жилого фонда
в том числе:
2008 год
3 525
3 475
3 475
50
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.12.
Муниципальное образование "Город Прокопьевск"
Ремонт районной котельной №6 (II очередь)
2008-2011 годы
50 500
45 900
45 900
4 600
Органы местного самоуправления *
Безаварийная работа систем теплоснабжения, снижение стоимости тепловой энергии
в том числе:
2008 год
23 000
20 900
20 900
2 100
2009 год
27 500
25 000
25 000
2 500
2010 год
2011 год
1.1.13.
Муниципальное образование "Город Прокопьевск"
Реконструкция котельной №114 с последующим закрытием 12 малых котельных
2008-2011 годы
76 000
60 000
60 000
16 000
Органы местного самоуправления *
Снижение износа оборудования, уменьшение стоимости тепловой энергии
в том числе:
2008 год
2009 год
10 000
10 000
2010 год
33 000
30 000
30 000
3 000
2011 год
33 000
30 000
30 000
3 000
1.1.14.
Мариинский муниципальный район
Реконструкция котельной с. Суслово
2008-2011 годы
55 783
50 783
50 783
5 000
Органы местного самоуправления *
Снижение износа оборудования, уменьшение стоимости тепловой энергии
в том числе:
2008 год
2009 год
1 500
1 500
2010 год
16 588
15 088
15 088
1 500
2011 год
37 695
35 695
35 695
2 000
1.1.15.
Тисульский муниципальный район
Реконструкция котельной №6 и тепловых сетей с закрытием 4 малых котельных в р.п. Тисуль
2008-2011 годы
73 500
65 000
65 000
8 500
Органы местного самоуправления *
Закрытие 4 малых котельных значительно улучшит экологию, повлечет снижение эксплуатационных затрат
в том числе:
2008 год
2009 год
2010 год
2 000
2 000
2011 год
71 500
65 000
65 000
6 500
1.1.16.
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области (далее -департамент)
Ремонт районной котельной №6 (I очередь) (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
59,5
59,5
59,5
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
59,5
59,5
59,5
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.17.
Департамент
Проектирование и реконструкция котельной в п. Калининский г. Мариинска (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
2 000
2 000
2 000
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
2 000
2 000
2 000
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.18.
Департамент
Проектирование и реконструкция котельной микрорайона Горнорудный г. Гурьевска (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
3 022,143
3 022,143
3 022,143
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
3 022,143
3 022,143
3 022,143
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.19.
Департамент
Оптимизация теплоснабжения микрорайона Красный Камень г. Киселевска (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
1 000
1 000
1 000
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
1 000
1 000
1 000
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.20.
Департамент
Проектирование и реконструкция котельной на ст. Ерунаково Новокузнецкого района (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
70
70
70
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
70
70
70
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.21.
Департамент
Проектирование и реконструкция котельной, тепловых сетей, электроснабжения санатория "Борисовский" (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
285,679
285,679
285,679
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
285,679
285,679
285,679
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.
Водоснабжение
2008-2011 годы
17 648,065
17 258,065
13 358,065
3 900
390
в том числе:
2008 год
17 648,065
17 258,065
13 358,065
3 900
390
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.1.
Муниципальное образование "Чебулинский район"
Проектирование и строительство водозабора в р.п. Верх-Чебула
2008-2011 годы
4 290
3 900
3 900
390
Органы местного самоуправления *
Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества
в том числе:
2008 год
4 290
3 900
3 900
390
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.2.
Департамент
Проектирование и строительство водозабора в р.п. Верх-Чебула (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
1 572,746
1 572,746
1 572,746
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
1 572,746
1 572,746
1 572,746
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.3.
Департамент
Строительство водопроводных сетей по ул. Советской и Цветочной протяженностью
5,1 км в р.п. Яшкино Яшкинского района (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
1 700
1 700
1 700
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
1 700
1 700
1 700
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.4.
Департамент
Строительство второй нитки водовода Ду 400 мм в г. Топки (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
899,991
899,991
899,991
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
899,991
899,991
899,991
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.5.
Департамент
Внедрение современных технологий по очистке воды на водозаборных сооружениях Кемеровской области (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
5 131,089
5 131,089
5 131,089
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
5 131,089
5 131,089
5 131,089
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.6.
Департамент
Проектирование и ремонт водопроводных сооружений и водопроводных сетей в р.п. Яя (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
683,991
683,991
683,991
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
683,991
683,991
683,991
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.7.
Департамент
Проектирование и строительство водопроводных сооружений г. Тайги (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
2 553,565
2 553,565
2 553,565
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за
2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
2 553,565
2 553,565
2 553,565
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.8.
Департамент
Проектирование и реконструкция водозабора и водопроводов п. Итатский Тяжинского района (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
816,683
816,683
816,683
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
816,683
816,683
816,683
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.
Водоотведение
2008-2011 годы
10 496,086
10 496,086
10 496,086
в том числе:
2008 год
10 496,086
10 496,086
10 496,086
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.1.
Департамент
Проектирование и реконструкция очистных сооружений УН 1612/33 г. Мариинска (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
3 657,506
3 657,506
3 657,506
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
3 657,506
3 657,506
3 657,506
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.2.
Департамент
Реконструкция очистных сооружений канализации р.п. Яя (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
727,859
727,859
727,859
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
727,859
727,859
727,859
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.3.
Департамент
Строительство очистных сооружений канализации в р.п. Тяжинский (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
1 612,768
1 612,768
1 612,768
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
1 612,768
1 612,768
1 612,768
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.4.
Департамент
Проектирование и реконструкция очистных сооружений хозбытовой канализации г. Топки (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
21
21
21
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
21
21
21
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.5.
Департамент
Строительство сооружений биологической очистки стоков хозбытовой канализации п. Калининский Мариинского района (кредиторская задолженность за 2005 и 2007 годы)
2008-2011 годы
505,653
505,653
505,653
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
505,653
505,653
505,653
2009 год
2010 год
2011 год
в том числе:
1.3.5.1.
Департамент
Корректировка проекта теплотрассы и водовода в п. Калининский Мариинского района (кредиторская задолженность за 2005 год)
2008-2011 годы
51,311
51,311
51,311
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
51,311
51,311
51,311
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.6.
Департамент
Мониторинг эффективности очистных сооружений Кемеровской области (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
549,3
549,3
549,3
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
549,3
549,3
549,3
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.7.
Департамент
Проектирование очистных сооружений г. Калтана (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
1 822
1 822
1 822
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
1 822
1 822
1 822
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.8.
Департамент
Проектирование объектов канализации р.п. Яшкино мощностью 3000 куб.м/сутки Яшкинского района (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
1 600
1 600
1 600
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
1 600
1 600
1 600
2009 год
2010 год
2011 год
1.4.
Отходы
2008-2011 годы
85 872
77 472
10 366
67 106
8 400
в том числе:
2008 год
19 266
18 366
10 366
8 000
900
2009 год
11 106
10 106
10 106
1 000
2010 год
38 500
35 000
35 000
3 500
2011 год
17 000
14 000
14 000
3 000
1.4.1.
Муниципальное образование "Беловский городской округ "Город Белово"
Строительство полигона твердых бытовых отходов в п.Снежинский
2008-2011 годы
17 000
14 000
14 000
3 000
Органы местного самоуправления *
Улучшение санитарно - экологической обстановки
в том числе:
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
17 000
14 000
14 000
3 000
1.4.2.
Муниципальное образование "Город Осинники"
Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Осинники
2008-2011 годы
4 400
4 000
4 000
400
Органы местного самоуправления *
Улучшение санитарно - экологической обстановки
в том числе:
2008 год
4 400
4 000
4 000
400
2009 год
2010 год
2011 год
1.4.3.
Город Кемерово
Проектирование и строительство мусороперегрузочной станции с сортировкой твердых бытовых отходов г. Кемерово
2008-2011 годы
4 500
4 000
4 000
500
Оргны местного самоуправления *
Улучшение санитарно - экологической обстановки
в том числе:
2008 год
4 500
4 000
4 000
500
2009 год
2010 год
2011 год
1.4.4.
Муниципальное образование "Таштагольский район"
Строительство полигонов твердых бытовых отходов в г. Таштаголе, поселках Каз и Мундыбаш
2008-2011 годы
88 106
80 106
80 106
8 000
Органы местного самоуправления *
Улучшение санитарно - экологической обстановки
в том числе:
2008 год
2009 год
11 106
10 106
10 106
1 000
2010 год
38 500
35 000
35 000
3 500
2011 год
38 500
35 000
35 000
3 500
1.4.5.
Департамент
Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Осинники (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
9 500
9 500
9 500
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
9 500
9 500
9 500
2009 год
2010 год
2011 год
1.4.6.
Департамент
Проектирование и строительство мусороперегрузочной станции с сортировкой твердых бытовых отходов г. Кемерово (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
866
866
866
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
866
866
866
2009 год
2010 год
2011 год
1.5.
Газификация
2008-2011 годы
539 977,475
490 177,475
9 677,165
480 500,31
49 800
в том числе:
2008 год
127 377,475
115 177,475
9 677,165
105 500,31
12 200
2009 год
137 600
125 000
125 000
12 600
2010 год
137 500
125 000
125 000
12 500
2011 год
137 500
125 000
125 000
12 500
1.5.1.
Город Кемерово
Внутрипоселковый газопровод по п. Кедровка
2008-2011 годы
22 200,31
20 200,31
20 200,31
2 000
Органы местного самоуправления *
Повышение уровня жизни, создание комфортных условий, улучшение экологической обстановки
в том числе:
2008 год
12 500,31
11 500,31
11 500,31
1 000
2009 год
9 700
8 700
8 700
1 000
2010 год
2011 год
1.5.2.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
Строительство внутрипоселковых сетей и котельной п. Ясногорский
2008-2011 годы
64 500
57 000
57 000
7 500
Органы местного самоуправления *
Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки
в том числе:
2008 год
37 000
32 000
32 000
5 000
2009 год
27 500
25 000
25 000
2 500
2010 год
2011 год
1.5.3.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
Строительство внутрипоселковых сетей и котельной с. Мазурово
2008-2011 годы
44 000
40 000
40 000
4 000
Органы местного самоуправления *
Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки
в том числе:
2008 год
22 000
20 000
20 000
2 000
2009 год
22 000
20 000
20 000
2 000
2010 год
2011 год
1.5.4.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
Строительство внутрипоселковых сетей п. Новостройка
2008-2011 годы
133 400
121 300
121 300
12 100
Органы местного самоуправления *
Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки
в том числе:
2008 год
2009 год
23 400
21 300
21 300
2 100
2010 год
110 000
100 000
100 000
10 000
2011 год
1.5.5.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
Строительство внутрипоселковых сетей с. Березово
2008-2011 годы
137 500
125 000
125 000
12 500
Органы местного самоуправления *
Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии
в том числе:
2008 год
2009 год
2010 год
27 500
25 000
25 000
2 500
2011 год
110 000
100 000
100 000
10 000
1.5.6.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
Строительство внутри поселковых сетей д. Пугачи
2008-2011 годы
27 500
25 000
25 000
2 500
Органы местного самоуправления *
Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии
в том числе:
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
27 500
25 000
25 000
2 500
1.5.7.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
Строительство внутрипоселкового газопровода по п. Металл-площадка
2008-2011 годы
101 200
92 000
92 000
9 200
Органы местного самоуправления *
Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии
в том числе:
2008 год
46 200
42 000
42 000
4 200
2009 год
55 000
50 000
50 000
5 000
2010 год
2011 год
1.5.8.
Департамент
Проектирование и строительство внутрипоселкового газопровода по п. Металл-площадка Кемеровского района (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
9 677,165
9 677,165
9 677,165
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
9 677,165
9 677,165
9 677,165
2009 год
2010 год
2011 год
1.6.
Поставка труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и фасонных частей к ним (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
59 996,452
59 996,452
59 996,452
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год поставщикам
в том числе:
2008 год
59 996,452
59 996,452
59 996,452
2009 год
2010 год
2011 год
1.7.
Техническое развитие и обеспечение реформирования жилищно-коммунального комплекса
2008-2011 годы
53 022
53 022
53 022
Департамент
в том числе:
2008 год
12 243
12 243
12 243
2009 год
12 912
12 912
12 912
2010 год
13 612
13 612
13 612
2011 год
14 255
14 255
14 255
1.7.1.
Департамент
Оплата работ по госконтракту на оказание услуг по организации деятельности диспетчерской службы и финансово - экономического состояния предприятий
2008-2011 годы
29 564
29 564
29 564
Департамент
в том числе:
2008 год
6 700
6 700
6 700
2009 год
7 136
7 136
7 136
2010 год
7 635
7 635
7 635
2011 год
8 093
8 093
8 093
1.7.2.
Департамент
Оплата работ по госконтракту на оказание услуг по содержанию неснижаемого аварийного запаса материально-технических ресурсов и оборудования для нужд жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области
2008-2011 годы
11 915
11 915
11 915
Департамент
в том числе:
2008 год
2 700
2 700
2 700
2009 год
2 876
2 876
2 876
2010 год
3 077
3 077
3 077
2011 год
3 262
3 262
3 262
1.7.3.
Департамент
Проведение семинара на выставке-ярмарке "Экспоград "
2008-2011 годы
1 400
1 400
1 400
Департамент
в том числе:
2008 год
350
350
350
2009 год
350
350
350
2010 год
350
350
350
2011 год
350
350
350
1.7.4.
Департамент
Проведение мероприятий, связанных с профессиональным праздником Днем работников жилищно - коммунального хозяйства
2008-2011 годы
2 891
2 891
2 891
Департамент
в том числе:
2008 год
680
680
680
2009 год
737
737
737
2010 год
737
737
737
2011 год
737
737
737
1.7.5.
Департамент
Организация передач по областному и местному радио, публикаций в областных и городских районных средствах массовой информации
2008-2011 годы
7 252
7 252
7 252
Департамент
в том числе:
2008 год
1 813
1 813
1 813
2009 год
1 813
1 813
1 813
2010 год
1 813
1 813
1 813
2011 год
1 813
1 813
1 813
2.
Подпрограмма "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области"
2008-2011 годы
1 350 000
100 000
100 000
1 250 000
Государственное учреждение "Кузбасский центр энергосбережения"
Общий годовой экономический эффект на дату окончания действия программы при контрольном среднем сроке окупаемости затрат в 3,2 года составит 390 млн. рублей, в том числе по годам: 2008 год - 115 млн. рублей, 2009 год - 80 млн. рублей, 2010 год- 89 млн. рублей, 2011 год - 106 млн. рублей
в том числе:
2008 год
393 000
25 000
25 000
368 000
2009 год
283 000
25 000
25 000
258 000
2010 год
309 000
25 000
25 000
284 000
2011 год
365 000
25 000
25 000
340 000
2.1.
Организационно-экономические мероприятия
2008-2011 годы
121 700
121 700
Формирование нормативно-правовой базы, создание условий, стимулирующих внедрение энергосберегающих мероприятий, чистых производств
в том числе:
2008 год
25 800
25 800
2009 год
29 400
29 400
2010 год
31 500
31 500
2011 год
35 000
35 000
2.1.1.
Организация учебы и пропаганды в сфере энергосбережения. Проведение мероприятий по изучению российского и мирового опыта в энергоресурсосбережении и внедрение его в практику работы предприятий
2008-2011 годы
12 200
12 200
в том числе:
2008 год
2 900
2 900
2009 год
2 900
2 900
2010 год
3 000
3 000
2011 год
3 400
3 400
2.1.2.
Осуществление мер по формированию и проведению политики энергосбережения в Кемеровской области, проработка вопросов экологии, выбросов парниковых газов и стратегии развития энергосбережения, обеспечение реализации подпрограммы
2008-2011 годы
101 500
101 500
в том числе:
2008 год
21 400
21 400
2009 год
24 600
24 600
2010 год
26 500
26 500
2011 год
29 000
29 000
в том числе
Обеспечение реализации подпрограммы
2008-2011 годы
87 400
87 400
в том числе:
2008 год
17 900
17 900
2009 год
21 000
21 000
2010 год
23 000
23 000
2011 год
25 500
25 500
2.1.3.
Применение мер поощрения за результаты работы в сфере энергосбережения и вклад в повышение энергоэффективности экономики области
2008-2011 годы
8 000
8 000
в том числе:
2008 год
1 500
1 500
2009 год
1 900
1 900
2010 год
2 000
2 000
2011 год
2 600
2 600
2.2.
Энергосбережение на объектах бюджетной сферы
2008-2011 годы
121 100
100 000
100 000
21 100
Снижение расходов бюджета на топливно-энергетические ресурсы
в том числе:
2008 год
30 000
25 000
25 000
5 000
2009 год
29 600
25 000
25 000
4 600
2010 год
30 500
25 000
25 000
5 500
2011 год
31 000
25 000
25 000
6 000
2.2.1.
Проведение энергетических обследований, подготовка технико-экономических обоснований, проектирование
2008-2011 годы
21 100
21 100
в том числе:
2008 год
5 000
5000
2009 год
4 600
4600
2010 год
5 500
5500
2011 год
6 000
6000
2.2.1.1.
Департамент образования и науки
2008-2011 годы
7 100
7100
в том числе:
2008 год
1 200
1 200
2009 год
1 500
1 500
2010 год
2 000
2 000
2011 год
2 400
2 400
2.2.1.2.
Департамент социальной защиты населения
2008-2011 годы
3 000
3 000
в том числе:
2008 год
500
500
2009 год
500
500
2010 год
1 000
1 000
2011 год
1 000
1 000
2.2.1.3.
Департамент охраны здоровья населения
2008-2011 годы
10 000
10 000
в том числе:
2008 год
2 700
2 700
2009 год
2 400
2 400
2010 год
2 400
2 400
2011 год
2 500
2 500
2.2.1.4.
Департамент молодежной политики и спорта
2008-2011 годы
500
500
в том числе:
2008 год
300
300
2009 год
100
100
2010 год
50
50
2011 год
50
50
2.2.1.5.
Департамент культуры и национальной политики
2008-2011 годы
500
500
в том числе:
2008 год
300
300
2009 год
100
100
2010 год
50
50
2011 год
50
50
2.2.2.
Выполнение комплекса мер, направленных на сокращение расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии
2008-2011 годы
102 500
100 000
100 000
2 500
в том числе:
2008 год
27 500
25 000
25 000
2 500
2009 год
25 000
25 000
25 000
2010 год
25 000
25 000
25 000
2011 год
25 000
25 000
25 000
2.2.2.1.
Департамент образования и науки
2008-2011 годы
37900
35 400
35 400
2 500
в том числе:
2008 год
11400
8 900
8 900
2 500
2009 год
9 500
9 500
9 500
2010 год
8 500
8 500
8 500
2011 год
8 500
8 500
8 500
2.2.2.2.
Департамент социальной защиты населения
2008-2011 годы
17 900
17 900
17 900
в том числе:
2008 год
2 900
2 900
2 900
2009 год
5 000
5 000
5 000
2010 год
5 000
5 000
5 000
2011 год
5 000
5 000
5 000
2.2.2.3.
Департамент охраны здоровья населения
2008-2011 годы
39 800
39 800
28 800
в том числе:
2008 год
7 800
7 800
7 800
2009 год
10 000
10 000
10 000
2010 год
11 000
11 000
11 000
2011 год
11 000
11 000
11 000
2.2.2.4.
Департамент молодежной политики и спорта
2008-2011 годы
2 700
2 700
2 700
в том числе:
2008 год
2 700
2 700
2 700
2009 год
0
0
0
2010 год
0
0
0
2011 год
0
0
0
2.2.2.5.
Департамент культуры и национальной политики
2008-2011 годы
4 200
4 200
4 200
в том числе:
2008 год
2 700
2 700
2 700
2009 год
500
500
500
2010 год
500
500
500
2011 год
500
500
500
2.3.
Энергосбережение в жилищно-коммунальном комплексе
2008-2011 годы
683 200
683 200
Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов при производстве, распределении и потреблении тепловой электрической энергии. Сдерживание роста тарифов
в том числе:
2008 год
185 200
185 200
2009 год
147 000
147 000
2010 год
160 000
160 000
2011 год
191 000
191 000
2.3.1.
Производство тепловой и электрической энергии
2008-2011 годы
397 000
397 000
в том числе:
2008 год
122 000
122 000
2009 год
80 000
80 000
2010 год
90 000
90 000
2011 год
105 000
105 000
2.3.1.1.
Проведение энергетических обследований, подготовка технико-экономических обоснований, разработка проектов и реконструкция котельных с использованием энергоэффективного оборудования и новых технологий сжигания топлива, газификация
2008-2011 годы
245 000
245 000
в том числе:
2008 год
70 000
70 000
2009 год
50 000
50 000
2010 год
60 000
60 000
2011 год
65 000
65 000
2.3.1.2.
Установка преобразователей частоты на электродвигатели технологического оборудования котельных, автоматизация технологических процессов, оснащение приборами диагностики режимов работы и состояния оборудования
2008-2011 годы
99 000
99 000
в том числе:
2008 год
34 000
34 000
2009 год
20 000
20 000
2010 год
20 000
20 000
2011 год
25 000
25 000
2.3.1.3.
Монтаж систем защиты котельного оборудования и тепловых сетей от накипеобразования, коррозии и других отложений
2008-2011 годы
53 000
53 000
в том числе:
2008 год
18 000
18 000
2009 год
10 000
10 000
2010 год
10 000
10 000
2011 год
15 000
15 000
2.3.2.
Распределение тепловой и электрической энергии
2008-2011 годы
197 000
197 000
в том числе:
2008 год
45 000
45 000
2009 год
47 000
47 000
2010 год
47 000
47 000
2011 год
58 000
58 000
2.3.2.1.
Реконструкция трубопроводов тепловых сетей с использованием современных антикоррозийных, теплозащитных материалов и технологий, наладка систем теплопотребления, оптимизация схем теплоснабжения населённых пунктов, монтаж систем оптимизации теплопотребления
2008-2011 годы
146 000
146 000
в том числе:
2008 год
33 000
33 000
2009 год
35 000
35 000
2010 год
35 000
35 000
2011 год
43 000
43 000
2.3.2.2.
Монтаж приборов учета энергоносителей в котельных, на границах раздела, вводах в жилые дома, в лифтовом хозяйстве. Внедрение геоинформационных систем, систем диспетчерского оперативного контроля и управления процессом производства и потребления энергоресурсов, проведение энергетических обследований
2008-2011 годы
51 000
51 000
в том числе:
2008 год
12 000
12 000
2009 год
12 000
12 000
2010 год
12 000
12 000
2011 год
15 000
15 000
2.3.3.
Водопроводно-канализационное хозяйство
2008-2011 годы
89 200
89 200
Сдерживание роста тарифов на водоснабжение и водоотведение
в том числе:
2008 год
18 200
18 200
2009 год
20 000
20 000
2010 год
23 000
23 000
2011 год
28 000
28 000
2.3.3.1.
Внедрение частотно-регулируемых приводов на насосных станциях систем водопотребления и водоотведения, приборов диагностики режимов работы и состояния оборудования, приборов диспетчерского контроля и управления работой систем, водосчетчиков, энергосберегающего оборудования в технологии очистки вод. Реконструкция трубопроводов с применением современных материалов
2008-2011 годы
65 000
65 000
в том числе:
2008 год
18 000
18 000
2009 год
12 000
12 000
2010 год
15 000
15 000
2011 год
20 000
20 000
2.3.3.2.
Установка приборов учета горячей и холодной воды в жилищном секторе
2008-2011 годы
24 200
24 200
в том числе:
2008 год
200
200
2009 год
8 000
8 000
2010 год
8 000
8 000
2011 год
8 000
8 000
2.4.
Освоение альтернативных (возобновляемых) источников энергии, газификация
2008-2011 годы
140 000
140 000
Снижение темпов роста тарифов на тепловую энергию
в том числе:
2008 год
35 000
35 000
2009 год
33 000
33 000
2010 год
34 000
34 000
2011 год
38 000
38 000
2.5.
Выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь в электрических сетях
2008-2011 годы
35 000
35 000
Снижение темпов роста тарифов на электрическую энергию
в том числе:
2008 год
10 000
10 000
2009 год
7 000
7 000
2010 год
8 000
8 000
2011 год
10 000
10 000
2.6.
Внедрение энергосберегающих технологий, техники и оборудования на предприятиях промышленности и транспорта, в топливно-энергетическом, строительном и агропромышленном комплексах
2008-2011 годы
249 000
249 000
Снижение энергоемкости внутреннего регионального продукта (ВРП)
в том числе:
2008 год
107 000
107 000
2009 год
37 000
37 000
2010 год
45 000
45 000
2011 год
60 000
60 000
2.6.1.
Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях топливно-энергетического комплекса, промышленности и транспорта, утилизация горючих отходов, участие в создании мини-ТЭЦ
2008-2011 годы
197 000
197 000
в том числе:
2008 год
102 000
102 000
2009 год
25 000
25 000
2010 год
30 000
30 000
2011 год
40 000
40 000
2.6.2.
Внедрение в строительном комплексе оптимальных схем и систем тепло-, водоснабжения и вентиляции, разработка и внедрение производства энергоэффективных строительных конструкций и
материалов, санация ограждающих конструкций зданий
2008-2011 годы
23 000
23 000
в том числе:
2008 год
2009 год
6 000
6 000
2010 год
7 000
7 000
2011 год
10 000
10 000
2.6.3.
Внедрение современных энергосберегающих технологий, техники и оборудования в агропромышленном комплексе
2008-2011 годы
26 500
26 500
в том числе:
2008 год
2 500
2 500
2009 год
6 000
6 000
2010 год
8 000
8 000
2011 год
10 000
10 000
3.
Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда"
2008-2011 годы
848 084
716 500
716 500
131 584
Органы местного самоуправления *
Сокращение износа жилищного фонда, повышение качества жизни населения
в том числе:
2008 год
139 436
116 500
116 500
22 936
2009 год
236 216
200 000
200 000
36 216
2010 год
236 216
200 000
200 000
36 216
2011 год
236 216
200 000
200 000
36 216
3.1.
Муниципальное образование "Город Анжеро-Судженск"
2008-2011 годы
62 564
53 200
37 400
6 583
в том числе:
2008 год
6 821
5 800
5 800
1 021
2009 год
18 581
15 800
15 800
2 781
2010 год
18 581
15 800
15 800
2 781
2011 год
18 581
15 800
15 800
2 781
3.2.
Муниципальное образование "Беловский городской округ"
2008-2011 годы
82 320
70 000
52 500
9 240
в том числе:
2008 год
20 580
17 500
17 500
3 080
2009 год
20 580
17 500
17 500
3 080
2010 год
20 580
17 500
17 500
3 080
2011 год
20 580
17 500
17 500
3 080
3.3.
Город Березовский
2008-2011 годы
26 576
22 600
15 200
2 674
в том числе:
2008 год
470
400
400
70
2009 год
8 702
7 400
7 400
1 302
2010 год
8 702
7 400
7 400
1 302
2011 год
8 702
7 400
7 400
1 302
3.4.
Муниципальное образование "Город Калтан"
2008-2011 годы
12 936
11 000
7 500
1 320
в том числе:
2008 год
588
500
500
88
2009 год
4 116
3 500
3 500
616
2010 год
4 116
3 500
3 500
616
2011 год
4 116
3 500
3 500
616
3.5.
Город Кемерово
2008-2011 годы
65 736
46 000
34 500
14 802
в том числе:
2008 год
16 434
11 500
11 500
4 934
2009 год
16 434
11 500
11 500
4 934
2010 год
16 434
11 500
11 500
4 934
2011 год
16 434
11 500
11 500
4 934
3.6.
Муниципальное образование "Городской округ "Город Киселевск"
2008-2011 годы
67 032
57 000
41 500
7 304
в том числе:
2008 год
12 348
10 500
10 500
1 848
2009 год
18 228
15 500
15 500
2 728
2010 год
18 228
15 500
15 500
2 728
2011 год
18 228
15 500
15 500
2 728
3.7.
Город Ленинск-Кузнецкий
2008-2011 годы
59 388
50 500
34 500
6 072
в том числе:
2008 год
2 940
2 500
2 500
440
2009 год
18 816
16 000
16 000
2 816
2010 год
18 816
16 000
16 000
2 816
2011 год
18 816
16 000
16 000
2 816
3.8.
Мариинский муниципальный район
2008-2011 годы
24 932
21 200
14 400
2 535
в том числе:
2008 год
941
800
800
141
2009 год
7 997
6 800
6 800
1 197
2010 год
7 997
6 800
6 800
1 197
2011 год
7 997
6 800
6 800
1 197
3.9.
Междуреченский городской округ
2008-2011 годы
9 432
6 600
4 950
2 124
в том числе:
2008 год
2 358
1 650
1 650
708
2009 год
2 358
1 650
1 650
708
2010 год
2 358
1 650
1 650
708
2011 год
2 358
1 650
1 650
708
3.10.
Муниципальное образование "Мысковский городской округ"
2008-2011 годы
28 224
24 000
18 000
3 168
в том числе:
2008 год
7 056
6 000
6 000
1 056
2009 год
7 056
6 000
6 000
1 056
2010 год
7 056
6 000
6 000
1 056
2011 год
7 056
6 000
6 000
1 056
3.11.
Муниципальное образование "Городской округ "Город Новокузнецк"
2008-2011 годы
29 724
20 800
15 600
6 693
в том числе:
2008 год
7 431
5 200
5 200
2 231
2009 год
7 431
5 200
5 200
2 231
2010 год
7 431
5 200
5 200
2 231
2011 год
7 431
5 200
5 200
2 231
3.12.
Муниципальное образование "Город Осинники"
2008-2011 годы
34 104
29 000
19 500
3 432
в том числе:
2008 год
588
500
500
88
2009 год
11 172
9 500
9 500
1 672
2010 год
11 172
9 500
9 500
1 672
2011 год
11 172
9 500
9 500
1 672
3.13.
Муниципальное образование "Город Полысаево"
2008-2011 годы
9 880
8 400
5 800
1 022
в том числе:
2008 год
706
600
600
106
2009 год
3 058
2 600
2 600
458
2010 год
3 058
2 600
2 600
458
2011 год
3 058
2 600
2 600
458
3.14.
Муниципальное образование "Город Прокопьевск"
2008-2011 годы
89 376
76 000
55 000
9 680
в том числе:
2008 год
15 288
13 000
13 000
2 288
2009 год
24 696
21 000
21 000
3 696
2010 год
24 696
21 000
21 000
3 696
2011 год
24 696
21 000
21 000
3 696
3.15.
Город Тайга
2008-2011 годы
12 348
10 500
7 500
1 320
в том числе:
2008 год
1 764
1 500
1 500
264
2009 год
3 528
3 000
3 000
528
2010 год
3 528
3 000
3 000
528
2011 год
3 528
3 000
3 000
528
3.16.
Муниципальное образование "Таштагольский район"
2008-2011 годы
27 048
23 000
15 500
2 728
в том числе:
2008 год
588
500
500
88
2009 год
8 820
7 500
7 500
1 320
2010 год
8 820
7 500
7 500
1 320
2011 год
8 820
7 500
7 500
1 320
3.17.
Топкинский муниципальный район
2008-2011 годы
20 216
19 200
14 400
762
в том числе:
2008 год
5 054
4 800
4 800
254
2009 год
5 054
4 800
4 800
254
2010 год
5 054
4 800
4 800
254
2011 год
5 054
4 800
4 800
254
3.18.
Муниципальное образование "Юргинский городской округ"
2008-2011 годы
70 560
60 000
45 000
7 920
в том числе:
2008 год
17 640
15 000
15 000
2 640
2009 год
17 640
15 000
15 000
2 640
2010 год
17 640
15 000
15 000
2 640
2011 год
17 640
15 000
15 000
2 640
3.19.
Муниципальное образование "Краснобродский городской округ"
2008-2011 годы
5 476
5 200
3 900
207
в том числе:
2008 год
1 369
1 300
1 300
69
2009 год
1 369
1 300
1 300
69
2010 год
1 369
1 300
1 300
69
2011 год
1 369
1 300
1 300
69
3.20.
Беловский район
2008-2011 годы
2 860
2 000
1 500
645
в том числе:
2008 год
715
500
500
215
2009 год
715
500
500
215
2010 год
715
500
500
215
2011 год
715
500
500
215
3.21.
Гурьевский район
2008-2011 годы
14 320
13 600
9 200
487
в том числе:
2008 год
421
400
400
21
2009 год
4 633
4 400
4 400
233
2010 год
4 633
4 400
4 400
233
2011 год
4 633
4 400
4 400
233
3.22.
Ижморский район
2008-2011 годы
4 212
4 000
3 000
159
в том числе:
2008 год
1 053
1 000
1 000
53
2009 год
1 053
1 000
1 000
53
2010 год
1 053
1 000
1 000
53
2011 год
1 053
1 000
1 000
53
3.23.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
2008-2011 годы
10 004
9 500
6 500
345
в том числе:
2008 год
527
500
500
27
2009 год
3 159
3 000
3 000
159
2010 год
3 159
3 000
3 000
159
2011 год
3 159
3 000
3 000
159
3.24.
Крапивинский район
2008-2011 годы
11 372
10 800
8 100
429
в том числе:
2008 год
2 843
2 700
2 700
143
2009 год
2 843
2 700
2 700
143
2010 год
2 843
2 700
2 700
143
2011 год
2 843
2 700
2 700
143
3.25.
Ленинск-Кузнецкий район
2008-2011 годы
6 320
6 000
4 500
240
в том числе:
2008 год
1 580
1 500
1 500
80
2009 год
1 580
1 500
1 500
80
2010 год
1 580
1 500
1 500
80
2011 год
1 580
1 500
1 500
80
3.26.
Муниципальное образование "Новокузнецкий муниципальный район"
2008-2011 годы
2 860
2 000
1 500
645
в том числе:
2008 год
715
500
500
215
2009 год
715
500
500
215
2010 год
715
500
500
215
2011 год
715
500
500
215
3.27.
Прокопьевский район
2008-2011 годы
3 716
2 600
1 950
837
в том числе:
2008 год
929
650
650
279
2009 год
929
650
650
279
2010 год
929
650
650
279
2011 год
929
650
650
279
3.28.
Промышленновский муниципальный район
2008-2011 годы
9 160
8 700
5 900
312
в том числе:
2008 год
316
300
300
16
2009 год
2 948
2 800
2 800
148
2010 год
2 948
2 800
2 800
148
2011 год
2 948
2 800
2 800
148
3.29.
Тяжинский район
2008-2011 годы
8 426
8 000
5 500
293
в том числе:
2008 год
527
500
500
27
2009 год
2 633
2 500
2 500
133
2010 год
2 633
2 500
2 500
133
2011 год
2 633
2 500
2 500
133
3.30.
Тисульский район
2008-2011 годы
6 320
6 000
4 500
240
в том числе:
2008 год
1 580
1 500
1 500
80
2009 год
1 580
1 500
1 500
80
2010 год
1 580
1 500
1 500
80
2011 год
1 580
1 500
1 500
80
3.31.
Муниципальное образование "Чебулинский район"
2008-2011 годы
5 476
5 200
3 900
207
в том числе:
2008 год
1 369
1 300
1 300
69
2009 год
1 369
1 300
1 300
69
2010 год
1 369
1 300
1 300
69
2011 год
1 369
1 300
1 300
69
3.32.
Муниципальное образование "Юргинский район"
2008-2011 годы
2 422
2 300
1 600
85
в том числе:
2008 год
211
200
200
11
2009 год
737
700
700
37
2010 год
737
700
700
37
2011 год
737
700
700
37
3.33.
Яйский район
2008-2011 годы
7 580
7 200
5 400
285
в том числе:
2008 год
1 895
1 800
1 800
95
2009 год
1 895
1 800
1 800
95
2010 год
1 895
1 800
1 800
95
2011 год
1 895
1 800
1 800
95
3.34.
Яшкинский муниципальный район
2008-2011 годы
15 164
14 400
10 800
573
в том числе:
2008 год
3 791
3 600
3 600
191
2009 год
3 791
3 600
3 600
191
2010 год
3 791
3 600
3 600
191
2011 год
3 791
3 600
3 600
191
4.
Подпрограмма "Подготовка к зиме"
2008-2011 годы
978 236
829 200
829 200
149 036
Органы местного самоуправления *
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, снижение износа инженерной инфраструктуры
в том числе:
2008 год
244 559
207 300
207 300
37 259
2009 год
244 559
207 300
207 300
37 259
2010 год
244 559
207 300
207 300
37 259
2011 год
244 559
207 300
207 300
37 259
4.1.
Муниципальное образование "Город Анжеро-Судженск"
2008-2011 годы
47 648
40 200
40 200
7 448
в том числе:
2008 год
11 912
10 050
10 050
1 862
2009 год
11 912
10 050
10 050
1 862
2010 год
11 912
10 050
10 050
1 862
2011 год
11 912
10 050
10 050
1 862
4.2.
Муниципальное образование "Беловский городской округ"
2008-2011 годы
50 236
42 400
42 400
7 836
в том числе:
2008 год
12 559
10 600
10 600
1 959
2009 год
12 559
10 600
10 600
1 959
2010 год
12 559
10 600
10 600
1 959
2011 год
12 559
10 600
10 600
1 959
4.3.
Город Березовский
2008-2011 годы
30 576
26 000
26 000
4 576
в том числе:
2008 год
7 644
6 500
6 500
1 144
2009 год
7 644
6 500
6 500
1 144
2010 год
7 644
6 500
6 500
1 144
2011 год
7 644
6 500
6 500
1 144
4.4.
Муниципальное образование "Город Калтан"
2008-2011 годы
17 736
15 080
15 080
2 656
в том числе:
2008 год
4 434
3 770
3 770
664
2009 год
4 434
3 770
3 770
664
2010 год
4 434
3 770
3 770
664
2011 год
4 434
3 770
3 770
664
4.5.
Город Кемерово
2008-2011 годы
99 428
73 200
73 200
26 228
в том числе:
2008 год
24 857
18 300
18 300
6 557
2009 год
24 857
18 300
18 300
6 557
2010 год
24 857
18 300
18 300
6 557
2011 год
24 857
18 300
18 300
6 557
4.6.
Муниципальное образование "Городской округ "Город Киселевск"
2008-2011 годы
34 008
28 920
28 920
5 088
в том числе:
2008 год
8 502
7 230
7 230
1 272
2009 год
8 502
7 230
7 230
1 272
2010 год
8 502
7 230
7 230
1 272
2011 год
8 502
7 230
7 230
1 272
4.7.
Город Ленинск-Кузнецкий
2008-2011 годы
47 648
40 200
40 200
7 448
в том числе:
2008 год
11 912
10 050
10 050
1 862
2009 год
11 912
10 050
10 050
1 862
2010 год
11 912
10 050
10 050
1 862
2011 год
11 912
10 050
10 050
1 862
4.8.
Мариинский муниципальный район
2008-2011 годы
23 520
20 000
20 000
3 520
в том числе:
2008 год
5 880
5 000
5 000
880
2009 год
5 880
5 000
5 000
880
2010 год
5 880
5 000
5 000
880
2011 год
5 880
5 000
5 000
880
4.9.
Междуреченский городской округ
2008-2011 годы
20 008
14 000
14 000
6 008
в том числе:
2008 год
5 002
3 500
3 500
1 502
2009 год
5 002
3 500
3 500
1 502
2010 год
5 002
3 500
3 500
1 502
2011 год
5 002
3 500
3 500
1 502
4.10.
Муниципальное образование "Мысковский городской округ"
2008-2011 годы
11 288
9 600
9 600
1 688
в том числе:
2008 год
2 822
2 400
2 400
422
2009 год
2 822
2 400
2 400
422
2010 год
2 822
2 400
2 400
422
2011 год
2 822
2 400
2 400
422
4.11.
Муниципальное образование "Городской округ "Город Новокузнецк"
2008-2011 годы
51 444
36 000
36 000
15 444
в том числе:
2008 год
12 861
9 000
9 000
3 861
2009 год
12 861
9 000
9 000
3 861
2010 год
12 861
9 000
9 000
3 861
2011 год
12 861
9 000
9 000
3 861
4.12.
Муниципальное образование "Город Осинники"
2008-2011 годы
45 624
38 480
38 480
7 144
в том числе:
2008 год
11 406
9 620
9 620
1 786
2009 год
11 406
9 620
9 620
1 786
2010 год
11 406
9 620
9 620
1 786
2011 год
11 406
9 620
9 620
1 786
4.13.
Муниципальное образование "Город Полысаево"
2008-2011 годы
3 292
2 800
2 800
492
в том числе:
2008 год
823
700
700
123
2009 год
823
700
700
123
2010 год
823
700
700
123
2011 год
823
700
700
123
4.14.
Муниципальное образование "Город Прокопьевск"
2008-2011 годы
112 352
95 200
95 200
17 152
в том числе:
2008 год
28 088
23 800
23 800
4 288
2009 год
28 088
23 800
23 800
4 288
2010 год
28 088
23 800
23 800
4 288
2011 год
28 088
23 800
23 800
4 288
4.15.
Город Тайга
2008-2011 годы
9 268
7 880
7 880
1 388
в том числе:
2008 год
2 317
1 970
1 970
347
2009 год
2 317
1 970
1 970
347
2010 год
2 317
1 970
1 970
347
2011 год
2 317
1 970
1 970
347
4.16.
Муниципальное образование "Таштагольский район"
2008-2011 годы
16 840
14 320
14 320
2 520
в том числе:
2008 год
4 210
3 580
3 580
630
2009 год
4 210
3 580
3 580
630
2010 год
4 210
3 580
3 580
630
2011 год
4 210
3 580
3 580
630
4.17.
Топкинский муниципальный район
2008-2011 годы
29 904
28 400
28 400
1 504
в том числе:
2008 год
7 476
7 100
7 100
376
2009 год
7 476
7 100
7 100
376
2010 год
7 476
7 100
7 100
376
2011 год
7 476
7 100
7 100
376
4.18.
Муниципальное образование "Юргинский городской округ"
2008-2011 годы
56 352
47 600
47 600
8 752
в том числе:
2008 год
14 088
11 900
11 900
2 188
2009 год
14 088
11 900
11 900
2 188
2010 год
14 088
11 900
11 900
2 188
2011 год
14 088
11 900
11 900
2 188
4.19.
Муниципальное образование "Краснобродский городской округ"
2008-2011 годы
8 004
7 600
7 600
404
в том числе:
2008 год
2 001
1 900
1 900
101
2009 год
2 001
1 900
1 900
101
2010 год
2 001
1 900
1 900
101
2011 год
2 001
1 900
1 900
101
4.20.
Беловский район
2008-2011 годы
6 860
4 800
4 800
2 060
в том числе:
2008 год
1 715
1 200
1 200
515
2009 год
1 715
1 200
1 200
515
2010 год
1 715
1 200
1 200
515
2011 год
1 715
1 200
1 200
515
4.21.
Гурьевский район
2008-2011 годы
24 008
22 800
22 800
1 208
в том числе:
2008 год
6 002
5 700
5 700
302
2009 год
6 002
5 700
5 700
302
2010 год
6 002
5 700
5 700
302
2011 год
6 002
5 700
5 700
302
4.22.
Ижморский район
2008-2011 годы
14 320
13 600
13 600
720
в том числе:
2008 год
3 580
3 400
3 400
180
2009 год
3 580
3 400
3 400
180
2010 год
3 580
3 400
3 400
180
2011 год
3 580
3 400
3 400
180
4.23.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
2008-2011 годы
9 688
9 200
9 200
488
в том числе:
2008 год
2 422
2 300
2 300
122
2009 год
2 422
2 300
2 300
122
2010 год
2 422
2 300
2 300
122
2011 год
2 422
2 300
2 300
122
4.24.
Крапивинский район
2008-2011 годы
22 324
21 200
21 200
1 124
в том числе:
2008 год
5 581
5 300
5 300
281
2009 год
5 581
5 300
5 300
281
2010 год
5 581
5 300
5 300
281
2011 год
5 581
5 300
5 300
281
4.25.
Ленинск-Кузнецкий район
2008-2011 годы
13 900
13 200
13 200
700
в том числе:
2008 год
3 475
3 300
3 300
175
2009 год
3 475
3 300
3 300
175
2010 год
3 475
3 300
3 300
175
2011 год
3 475
3 300
3 300
175
4.26.
Муниципальное образование "Новокузнецкий муниципальный район"
2008-2011 годы
7 716
5 400
5 400
2 316
в том числе:
2008 год
1 929
1 350
1 350
579
2009 год
1 929
1 350
1 350
579
2010 год
1 929
1 350
1 350
579
2011 год
1 929
1 350
1 350
579
4.27.
Прокопьевский район
2008-2011 годы
19 436
13 600
13 600
5 836
в том числе:
2008 год
4 859
3 400
3 400
1 459
2009 год
4 859
3 400
3 400
1 459
2010 год
4 859
3 400
3 400
1 459
2011 год
4 859
3 400
3 400
1 459
4.28.
Промышленновский муниципальный район
2008-2011 годы
21 904
20 800
20 800
1 104
в том числе:
2008 год
5 476
5 200
5 200
276
2009 год
5 476
5 200
5 200
276
2010 год
5 476
5 200
5 200
276
2011 год
5 476
5 200
5 200
276
4.29.
Тяжинский район
2008-2011 годы
26 156
24 840
24 840
1 316
в том числе:
2008 год
6 539
6 210
6 210
329
2009 год
6 539
6 210
6 210
329
2010 год
6 539
6 210
6 210
329
2011 год
6 539
6 210
6 210
329
4.30.
Тисульский район
2008-2011 годы
19 796
18 800
18 800
996
в том числе:
2008 год
4 949
4 700
4 700
249
2009 год
4 949
4 700
4 700
249
2010 год
4 949
4 700
4 700
249
2011 год
4 949
4 700
4 700
249
4.31.
Муниципальное образование "Чебулинский район"
2008-2011 годы
16 004
15 200
15 200
804
в том числе:
2008 год
4 001
3 800
3 800
201
2009 год
4 001
3 800
3 800
201
2010 год
4 001
3 800
3 800
201
2011 год
4 001
3 800
3 800
201
4.32.
Муниципальное образование "Юргинский район"
2008-2011 годы
16 428
15 600
15 600
828
в том числе:
2008 год
4 107
3 900
3 900
207
2009 год
4 107
3 900
3 900
207
2010 год
4 107
3 900
3 900
207
2011 год
4 107
3 900
3 900
207
4.33.
Яйский район
2008-2011 годы
16 848
16 000
16 000
848
в том числе:
2008 год
4 212
4 000
4 000
212
2009 год
4 212
4 000
4 000
212
2010 год
4 212
4 000
4 000
212
2011 год
4 212
4 000
4 000
212
4.34.
Яшкинский муниципальный район
2008-2011 годы
27 672
26 280
26 280
1 392
в том числе:
2008 год
6 918
6 570
6 570
348
2009 год
6 918
6 570
6 570
348
2010 год
6 918
6 570
6 570
348
2011 год
6 918
6 570
6 570
348
* Исполнители программных мероприятий по согласованию.
Исполнителями программных мероприятий могут быть любые юридические лица или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с действующим законодательством.
Приложение
к среднесрочной региональной
целевой программе "Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры
и обеспечение энергетической эффективности
и энергосбережения на территории
Кемеровской области" на 2008-2011 годы
Индикаторы эффективности реализации Программы
Показатель
Единица измерения
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
1
2
3
4
5
6
Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета
руб./руб.
1,37
1,52
1,72
1,76
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения
млн. тонн
1,08
1,065
1,04
1,02
Количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры
ед./год
194
186
180
174
Количество инцидентов и отключений на сетях теплоснабжения
ед./год
93
91
90
88
Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей
%
9,9
9,46
8,79
8,37
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением
%
63
64,4
65,8
66
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением
%
73,2
76,5
80
84,5
Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета
%
65,5
87
91
94,5
Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета
%
68,7
88
91
94,5
Доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета
%
96,7
99,1
99,5
100
Объем потребления угля котельными
тыс. тонн
3 174,2
3 123,1
3 100
3 050
Доля инвестиций в коммунальную инфраструктуру за счет внебюджетных средств
%
35
38
41
43
Количество граждан, пользующихся льготами
тыс. чел.
882
890
895
900
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
53,6
52,4
51
50
Экономия средств в результате внедрения современных энерогосберегающих технологий
млн. руб.
115
80
89
106
Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса
%
30
40
50
55
".
КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2008г. №382
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.06.2007 №161 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2008-2010 ГОДЫ"
(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации кемеровской области от 30.12.2011 №642)
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2007 №161 "Об утверждении среднесрочной региональной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" на 2008-2010 годы", (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 №242, от 19.11.2007 №321, от 28.12.2007 №378, от 18.03.2008 №90, от 12.05.2008 №183), следующие изменения:
1.1. В заголовке и пункте 1 постановления цифры "2010" заменить цифрами "2011".
1.2. Среднесрочную региональную целевую программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" на 2008-2010 годы, утвержденную постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликовать настоящее постановление в сборнике "Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по жилищно-коммунальному комплексу) А.Н. Наумова.
Губернатор
Кемеровской области
А.М. Тулеев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 10 сентября 2008 г. №382
"УТВЕРЖДЕНА
постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 25.06.2007 №161
Среднесрочная региональная целевая программа
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" на 2008-2011 годы
Наименование программы
Среднесрочная региональная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" на 2008-2011 годы (далее - Программа)
Дата принятия и наименование решения о разработке Программы
Распоряжение Губернатора Кемеровской области от области от 17.05.2007 №93-рг "О разработке среднесрочной региональной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" на 2008-2011 годы" (в редакции распоряжения Губернатора Кемеровской области от 05.09.2008 №119-рг)
Государственный заказчик Программы
Коллегия Администрации Кемеровской области
Директор Программы
Заместитель Губернатора Кемеровской области (по жилищно-коммунальному комплексу) А.Н. Наумов
Основной разработчик Программы
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
Цели Программы
Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кемеровской области, экономия энергоресурсов
Задачи Программы
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;
снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий;
развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;
обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса как посредством предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций;
формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов внедрения конкретных проектов;
минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях и предприятиях жилищно-коммунального комплекса;
внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях, повышение энергоэффективности экономики Кемеровской области
Сроки реализации Программы
2008-2011 годы
Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм)
Подпрограммы:
1. "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области".
2. "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области".
3. "Капитальный ремонт жилищного фонда".
4. "Подготовка к зиме"
Основные исполнители Программы
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области по подпрограммам:
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области";
"Капитальный ремонт жилищного фонда";
"Подготовка к зиме";
государственное учреждение "Кузбасский центр энергосбережения" по подпрограмме "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области"
Объемы и источники финансирования Программы
Всего по Программе: 4 600 307,4 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2008 год - 1 184 070,4 тыс. рублей;
2009 год - 1 085 424 тыс. рублей;
2010 год - 1 119 088 тыс. рублей;
2011 год - 1 211 725 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
из средств областного бюджета: 2 912 134,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 708 822,4 тыс. рублей;
2009 год - 705 949 тыс. рублей;
2010 год - 731 113 тыс. рублей;
2011 год - 766 250 тыс. рублей;
в том числе:
на безвозвратной основе - 263 353,09 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 147 574,09 тыс. рублей;
2009 год - 37 912 тыс. рублей;
2010 год - 38 612 тыс. рублей;
2011 год - 39 255 тыс. рублей;
субсидии местным бюджетам - 2 648 781тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2008 год - 561 248 тыс. рублей;
2009 год - 668 037 тыс. рублей;
2010 год - 692 501 тыс. рублей;
2011 год - 726 995 тыс. рублей;
иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
из средств местных бюджетов области - 401 460 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 84 435 тыс. рублей;
2009 год - 107 575 тыс. рублей;
2010 год - 103 975 тыс. рублей;
2011 год - 105 475 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета - 36 713 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 22 813 тыс. рублей;
2009 год - 13 900 тыс. рублей;
из целевых средств - 1 250 000 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 368 000 тыс. рублей;
2009 год - 258 000 тыс. рублей;
2010 год - 284 000 тыс. рублей;
2011 год - 340 000 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты Программы
В производственной сфере:
создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе Кемеровской области, разработки и освоения новых технологических процессов, снизить процент износа коммунальной инфраструктуры к 2012 году до 50 процентов;
снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов, сократить количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры до 174 единиц в 2012 году.
В экономической сфере:
обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;
обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса, довести привлечение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу к 2012 году до 43 процентов.
В социальной сфере:
улучшить условия труда;
создать новые рабочие места и повысить уровень занятости населения.
В экологической сфере:
сократить вредные выбросы в окружающую среду к 2012 году до 0,081 млн. тонн.
В целом: выполнить план мероприятий по формированию благоприятных условий для проживания в Кемеровской области, повышению качества жилищно-коммунальных услуг; повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, внедрению новых энергосберегающих технологий; сокращению вредных выбросов в атмосферу и негативного воздействия на окружающую среду; созданию новых рабочих мест; обеспечению инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса
Организация контроля
за выполнением Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляют
государственный заказчик Программы, Губернатор Кемеровской области, а также Совет народных депутатов Кемеровской области
Одним из приоритетов жилищной политики Кемеровской области является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.
В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса Кемеровской области характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.
Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в среднем 60 процентов.
В целом по Кемеровской области (по состоянию на 1 января 2007 г.) износ котельных составлял 58 процентов, сетей водопровода - 65 процентов, сетей канализации - 63 процента, тепловых сетей - 63 процента, электрических сетей - 58 процентов, водопроводных насосных станций - 65 процентов, канализационных насосных станций - 57 процентов, очистных сооружений водопровода - 54 процента, очистных сооружений канализации - 56 процентов, трансформаторных подстанций - 57 процентов.
Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.
Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.
Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10 - 15 процентов. Ветхое состояние тепловых и электрических сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.
Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения в ряде городов достигают 60 процентов поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стал дефицит в обеспечении населения Кемеровской области питьевой водой нормативного качества.
Более 40 процентов водопроводов с забором воды из поверхностных источников, обеспечивающих 68 процентов потребностей в воде в городах и поселках городского типа, а также около 65 процентов в сельской местности, не имеют необходимого комплекса очистных сооружений и не обеспечивают полное обеззараживание и очистку воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству питьевой воды.
Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей по очистке канализационных стоков. Из эксплуатирующихся канализационных очистных сооружений 60 процентов перегружены, 38 процентов эксплуатируются 25 - 30 и более лет и требуют срочной реконструкции. Дефицит мощностей по очистке канализационных сооружений в настоящее время достигает около 9 млн. куб. метров в сутки. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов.
Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам Кемеровской области и позволит:
обеспечить более комфортные условия проживания населения Кемеровской области путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;
обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
улучшить экологическое состояние на территории Кемеровской области.
Низкая энергетическая эффективность производства отдельных видов выпускаемой продукции и экономики региона в целом обуславливают необходимость проведения работы, направленной на снижение удельных затрат на потребление энергоресурсов в общих расходах каждого хозяйствующего субъекта.
Повышение энергоэффективности экономики объективно диктуется предъявляемыми требованиями в условиях рыночной экономики, дальнейшего роста цен и тарифов на энергоресурсы и необходимости обеспечения конкурентоспособности в мировой экономической системе.
Внедрение мероприятий, направленных на обеспечение энергетической эффективности, позволит повысить роль проводимых энергетических обследований, учёта и контроля за потреблением энергоресурсов, совершенствование системы их нормирования в бюджетной сфере, стимулирование мер по снижению энергоёмкости продукции.
Целями Программы являются создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кемеровской области, экономия энергоресурсов.
Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;
снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий;
развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;
обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса как посредством предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций;
формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов внедрения конкретных проектов;
минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях и на предприятиях жилищно-коммунального комплекса;
внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях, повышение энергоэффективности экономики Кемеровской области.
Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, энергетической безопасности и энергосбережения на объектах социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, транспорта, в топливно-энергетическом, строительном и агропромышленном комплексах Кемеровской области.
Указанные мероприятия направлены на решение вопросов по строительству и реконструкции объектов жизнеобеспечения Кемеровской области, обеспечению централизованных поставок труб из высокопрочного чугуна, подготовке муниципальных образований Кемеровской области к осенне-зимним периодам, капитальному ремонту жилищного фонда, включающему в себя ремонт инфраструктуры жилищного фонда: ремонт кровель, систем отопления и водоснабжения и пр. Также включены мероприятия по содержанию неснижаемого аварийного запаса Кемеровской области для нужд жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса и другие мероприятия.
Программные мероприятия сформированы по 4 подпрограммам:
1. "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области".
2. "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области".
3. "Капитальный ремонт жилищного фонда".
4. "Подготовка к зиме".
Перечень конкретных программных мероприятий приведен в разделе 7 Программы.
Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на 2008-2011 годы составляет: 4 600 307,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 1 184 070,4 тыс. рублей;
2009 год - 1 085 424 тыс. рублей;
2010 год - 1 119 088 тыс. рублей;
2011 год - 1 211 725 тыс. рублей;
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 2 912 134,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 708 822,4 тыс. рублей;
2009 год - 705 949 тыс. рублей;
2010 год - 731 113 тыс. рублей;
2011 год - 766 250 тыс. рублей; из них:
на безвозвратной основе - 263 353,09 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 147 574,09 тыс. рублей;
2009 год - 37 912 тыс. рублей;
2010 год - 38 612 тыс. рублей;
2011 год - 39 255 тыс. рублей;
субсидии местным бюджетам - 2 648 781тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 561 248 тыс. рублей;
2009 год - 668 037 тыс. рублей;
2010 год - 692 501 тыс. рублей;
2011 год - 726 995 тыс. рублей;
Кроме того предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства местных бюджетов - - 401 460 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 84 435 тыс. рублей;
2009 год - 107 575 тыс. рублей;
2010 год - 103 975 тыс. рублей;
2011 год - 105 475 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 36 713 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 22 813 тыс. рублей;
2009 год - 13 900 тыс. рублей;
целевые средства - 1 250 000 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 368 000 тыс. рублей;
2009 год - 258 000 тыс. рублей;
2010 год - 284 000 тыс. рублей;
2011 год - 340 000 тыс. рублей.
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.08.2007 №234 "Об утверждении Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета".
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) для долевого софинансирования расходов муниципальных районов (городских округов) по реализации следующих подпрограмм:
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области";
"Капитальный ремонт жилищного фонда";
"Подготовка к зиме".
Размер субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) для долевого софинансирования расходов муниципальных районов (городских округов) по вышеуказанным подпрограммам определяется по формуле:
Si = С / V*Vi*k1*k2 , где:
Si - размер субсидии, выделяемой муниципальному району (городскому округу) из средств областного бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных вышеуказанными подпрограммами;
С - объем субсидий, предусмотренных в областном бюджете по вышеуказанным подпрограммам;
V - объем работ по вышеуказанным подпрограммам в целом по области;
Vi - объем работ муниципального района (городского округа), предусмотренный по вышеуказанным подпрограммам;
k1 - поправочный коэффициент, определяющий долю областного бюджета (не более 95%) с учетом сложившейся в муниципальном районе (городском округе) ситуации в части водоснабжения и водоотведения и мероприятий, относящихся к данной Программе;
k2 - поправочный коэффициент, учитывающий:
выполнение условий предоставления субсидий (пункт 1.3 раздела 1 Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета;
оценочные критерии раздела 2 Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета.
k2 = 1, если соблюдены все критерии отбора муниципальных районов (городских округов) и выполнены все условия предоставления субсидий;
k2 = 0, если не соблюдены все критерии отбора муниципальных районов (городских округов) и не выполнены все условия предоставления субсидий.
Объемы ассигнований из федерального, областного, местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможности этих бюджетов на соответствующий финансовый год.
Выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты в производственной, экономической, социальной и экологической сферах:
5.1. В производственной сфере:
создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе Кемеровской области, разработки и освоения новых технологических процессов, снизить процент износа коммунальной инфраструктуры к 2012 году до 50 %;
снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов, сократить количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры до 174 единиц к 2012 году.
5.2. В экономической сфере:
обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;
обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса, довести привлечение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу к 2012 году до 43 %.
5.3. В социальной сфере:
улучшить условия труда;
создать новые рабочие места и повысить уровень занятости населения.
5.4. В экологической сфере:
сократить вредные выбросы в окружающую среду к 2012 году до 0,081 миллиона тонн.
5.5. В целом:
выполнить план мероприятий по формированию благоприятных условий для проживания в Кемеровской области, повышению качества жилищно-коммунальных услуг, повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, внедрению новых энергосберегающих технологий, сокращению вредных выбросов в атмосферу и негативного воздействия на окружающую среду, созданию новых рабочих мест, обеспечению инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса.
Индикаторы эффективности реализации Программы приведены в приложении к Программе.
Контроль за реализацией Программы осуществляет государственный заказчик Программы, Губернатор Кемеровской области, Совет народных депутатов Кемеровской области.
Управление Программой осуществляется директором Программы. Директор Программы ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет государственному заказчику Программы, в Совет народных депутатов, главное финансовое управление Кемеровской области и контрольно-счетную палату Кемеровской области отчет о ходе реализации Программы по форме, утвержденной Коллегией Администрации Кемеровской области.
Директор Программы разрабатывает и представляет государственному заказчику ежегодные и итоговый отчеты о реализации Программы.
Государственный заказчик Программы направляет указанный отчет Губернатору Кемеровской области, в Совет народных депутатов Кемеровской области. Указанный отчет должен быть направлен в Совет народных депутатов Кемеровской области не позднее даты направления отчета об исполнении областного бюджета за прошедший год.
№№п/п
Наименование подпрограмм,
мероприятий
Плановый период
Объем финансирования
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
Исполнитель программного мероприятия
Ожидаемый результат
Местонахождение объекта/получатель бюджетных средств
Наименование объекта/ мероприятия
всего
в том числе:
областной бюджет, всего
из него:
иные не запрещенные законодательством источники
на безвозвратной
основе
субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники, целевые
средства
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по Программе:
2008-2011 годы
4 600 307,4
2 912 134,4
263 353,09
2 648 781
401 460
36 713
1 250 000
в том числе:
2008 год
1 184 070,4
708 822,4
147 574,09
561 248
84 435
22 813
368 000
2009 год
1 085 424
705 949
37 912
668 037
107 575
13 900
258 000
2010 год
1 119 088
731 113
38 612
692 501
103 975
284 000
2011 год
1 211 725
766 250
39 255
726 995
105 475
340 000
1.
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кемеровской области"
2008-2011 годы
1 423987,4
1 266434,1
163 353,09
1 103 081
120 840
36 713
Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 50 %
в том числе:
2008 год
407075,4
360 022,4
122 574,09
237 448,31
24 240
22 813
2009 год
321 649
273 649
12 912
260 737
34 100
13 900
2010 год
329 313
298 813
13 612
285 201
30 500
2011 год
365 950
333 950
14 255
319 695
32 000
1.1.
Коммунальная энергетика
2008-2011 годы
656 975,32
558 012,320
6 437,320
551 575
62 250
36 713
в том числе:
2008 год
160 048,32
126 485,32
6 437,32
120 048,00
10 750,00
22 813
2009 год
160 031,00
125 631,00
125 631,00
20 500,00
13 900
2010 год
139 701,00
125 201,00
125 201,00
14 500,00
2011 год
197 195,00
180 695,00
180 695,00
16 500,00
1.1.1.
Промышленовский муниципальный район
Реконструкция котельной №15 и тепловых сетей с закрытием 9 малых котельных р.п. Промышленная
2008-2011 годы
65 506
27 293
27 293
1 500
36 713
Органы местного самоуправления *
Стабилизация теплоснабжения и горячего водоснабжения, сокращение эксплуатационных расходов
в том числе:
2008 год
40 475
16 662
16 662
1 000
22 813
2009 год
25 031
10 631
10 631
500
13 900
2010 год
2011 год
1.1.2.
Муниципальное образование "Город Полысаево"
Оптимизация теплоснабжения г. Полысаево
2008-2011 годы
50 000
45 000
45 000
5 000
Органы местного самоуправления *
Безаварийная работа системы теплоснабжения, снижение стоимости тепловой энергии
в том числе:
2008 год
50 000
45 000
45 000
5 000
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.3.
Муниципальное образование "Ленинск-Кузнецкий район"
Реконструкция котельной в п. Мирный
2008-2011 годы
19 588
17 788
17 788
1 800
Органы местного самоуправления *
Снижение износа оборудования, уменьшение стоимости тепловой энергии
в том числе:
2008 год
19 588
17 788
17 788
1 800
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.4.
Муниципальное образование "Ленинск-Кузнецкий район"
Реконструкция котельной с. Камышино
2008-2011 годы
20 500
20 000
20 000
500
Органы местного самоуправления *
Снижение износа оборудования, уменьшение стоимости тепловой энергии
в том числе:
2008 год
2009 год
20 500
20 000
20 000
500
2010 год
2011 год
1.1.5.
Муниципальное образование "Ленинск-Кузнецкий район"
Реконструкция котельной с. Чусовитино
2008-2011 годы
20 500
20 000
Органы местного самоуправления *
Снижение износа оборудования, уменьшение стоимости тепловой энергии
в том числе:
2008 год
2009 год
20 500
20 000
20 000
500
2010 год
2011 год
1.1.6.
Муниципальное образование "Новокузнецкий муниципальный район"
Оптимизация теплоснабжения п. Кузедеево
2008-2011 годы
45 500
40 000
40 000
5 500
Органы местного самоуправления *
Обеспечение жителей теплом и горячим водоснабжением
в том числе:
2008 год
2009 год
1 500
1 500
2010 год
44 000
40 000
40 000
4 000
2011 год
1.1.7.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
Реконструкция котельной п. Звездный
2008-2011 годы
52 000
50 000
50 000
2 000
Органы местного самоуправления *
Обеспечение нормативного температурного режима жилого фонда
в том числе:
2008 год
2009 год
52 000
50 000
50 000
2 000
2010 год
2011 год
1.1.8.
Яшкинский муниципальный район
Реконструкция центральной котельной, в р.п. Яшкино, строительство тепловых сетей до п. Яшкинский с закрытием котельной поселка
2008-2011 годы
108 313
97 113
97 113
11 200
Органы местного самоуправления *
Исключение аварийных ситуаций, стабилизация теплоснабжение и горячего водоснабжения, сокращение эксплуатационных расходов
в том числе:
2008 год
7 700
7 000
7 000
700
2009 год
1 500
1 500
2010 год
44 113
40 113
40 113
4 000
2011 год
55 000
50 000
50 000
5 000
1.1.9.
Мариинский муниципальный район
Проектирование и реконструкция котельной в п. Калининский г. Мариинска
2008-2011 годы
2 673
2 623
2 623
50
Органы местного самоуправления *
Оптимизация технологической схемы котельной, увеличение мощности котельной
в том числе:
2008 год
2 673
2 623
2 623
50
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.10.
Гурьевский район
Проектирование и реконструкция котельной микрорайона Горнорудный г. Гурьевска
2008-2011 годы
6 650
6 600
6 600
50
Органы местного самоуправления *
Безаварийная работа систем теплоснабжения, снижение стоимости тепловой энергии
в том числе:
2008 год
6 650
6 600
6 600
50
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.11.
Яйский район
Оптимизация теплоснабжения пгт Яя
2008-2011 годы
3 525
3 475
3 475
50
Органы местного самоуправления *
Обеспечение нормативного температурного режима жилого фонда
в том числе:
2008 год
3 525
3 475
3 475
50
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.12.
Муниципальное образование "Город Прокопьевск"
Ремонт районной котельной №6 (II очередь)
2008-2011 годы
50 500
45 900
45 900
4 600
Органы местного самоуправления *
Безаварийная работа систем теплоснабжения, снижение стоимости тепловой энергии
в том числе:
2008 год
23 000
20 900
20 900
2 100
2009 год
27 500
25 000
25 000
2 500
2010 год
2011 год
1.1.13.
Муниципальное образование "Город Прокопьевск"
Реконструкция котельной №114 с последующим закрытием 12 малых котельных
2008-2011 годы
76 000
60 000
60 000
16 000
Органы местного самоуправления *
Снижение износа оборудования, уменьшение стоимости тепловой энергии
в том числе:
2008 год
2009 год
10 000
10 000
2010 год
33 000
30 000
30 000
3 000
2011 год
33 000
30 000
30 000
3 000
1.1.14.
Мариинский муниципальный район
Реконструкция котельной с. Суслово
2008-2011 годы
55 783
50 783
50 783
5 000
Органы местного самоуправления *
Снижение износа оборудования, уменьшение стоимости тепловой энергии
в том числе:
2008 год
2009 год
1 500
1 500
2010 год
16 588
15 088
15 088
1 500
2011 год
37 695
35 695
35 695
2 000
1.1.15.
Тисульский муниципальный район
Реконструкция котельной №6 и тепловых сетей с закрытием 4 малых котельных в р.п. Тисуль
2008-2011 годы
73 500
65 000
65 000
8 500
Органы местного самоуправления *
Закрытие 4 малых котельных значительно улучшит экологию, повлечет снижение эксплуатационных затрат
в том числе:
2008 год
2009 год
2010 год
2 000
2 000
2011 год
71 500
65 000
65 000
6 500
1.1.16.
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области (далее -департамент)
Ремонт районной котельной №6 (I очередь) (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
59,5
59,5
59,5
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
59,5
59,5
59,5
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.17.
Департамент
Проектирование и реконструкция котельной в п. Калининский г. Мариинска (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
2 000
2 000
2 000
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
2 000
2 000
2 000
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.18.
Департамент
Проектирование и реконструкция котельной микрорайона Горнорудный г. Гурьевска (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
3 022,143
3 022,143
3 022,143
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
3 022,143
3 022,143
3 022,143
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.19.
Департамент
Оптимизация теплоснабжения микрорайона Красный Камень г. Киселевска (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
1 000
1 000
1 000
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
1 000
1 000
1 000
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.20.
Департамент
Проектирование и реконструкция котельной на ст. Ерунаково Новокузнецкого района (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
70
70
70
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
70
70
70
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.21.
Департамент
Проектирование и реконструкция котельной, тепловых сетей, электроснабжения санатория "Борисовский" (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
285,679
285,679
285,679
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
285,679
285,679
285,679
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.
Водоснабжение
2008-2011 годы
17 648,065
17 258,065
13 358,065
3 900
390
в том числе:
2008 год
17 648,065
17 258,065
13 358,065
3 900
390
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.1.
Муниципальное образование "Чебулинский район"
Проектирование и строительство водозабора в р.п. Верх-Чебула
2008-2011 годы
4 290
3 900
3 900
390
Органы местного самоуправления *
Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества
в том числе:
2008 год
4 290
3 900
3 900
390
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.2.
Департамент
Проектирование и строительство водозабора в р.п. Верх-Чебула (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
1 572,746
1 572,746
1 572,746
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
1 572,746
1 572,746
1 572,746
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.3.
Департамент
Строительство водопроводных сетей по ул. Советской и Цветочной протяженностью
5,1 км в р.п. Яшкино Яшкинского района (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
1 700
1 700
1 700
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
1 700
1 700
1 700
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.4.
Департамент
Строительство второй нитки водовода Ду 400 мм в г. Топки (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
899,991
899,991
899,991
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
899,991
899,991
899,991
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.5.
Департамент
Внедрение современных технологий по очистке воды на водозаборных сооружениях Кемеровской области (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
5 131,089
5 131,089
5 131,089
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
5 131,089
5 131,089
5 131,089
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.6.
Департамент
Проектирование и ремонт водопроводных сооружений и водопроводных сетей в р.п. Яя (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
683,991
683,991
683,991
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
683,991
683,991
683,991
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.7.
Департамент
Проектирование и строительство водопроводных сооружений г. Тайги (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
2 553,565
2 553,565
2 553,565
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за
2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
2 553,565
2 553,565
2 553,565
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.8.
Департамент
Проектирование и реконструкция водозабора и водопроводов п. Итатский Тяжинского района (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
816,683
816,683
816,683
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
816,683
816,683
816,683
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.
Водоотведение
2008-2011 годы
10 496,086
10 496,086
10 496,086
в том числе:
2008 год
10 496,086
10 496,086
10 496,086
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.1.
Департамент
Проектирование и реконструкция очистных сооружений УН 1612/33 г. Мариинска (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
3 657,506
3 657,506
3 657,506
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
3 657,506
3 657,506
3 657,506
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.2.
Департамент
Реконструкция очистных сооружений канализации р.п. Яя (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
727,859
727,859
727,859
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
727,859
727,859
727,859
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.3.
Департамент
Строительство очистных сооружений канализации в р.п. Тяжинский (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
1 612,768
1 612,768
1 612,768
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
1 612,768
1 612,768
1 612,768
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.4.
Департамент
Проектирование и реконструкция очистных сооружений хозбытовой канализации г. Топки (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
21
21
21
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
21
21
21
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.5.
Департамент
Строительство сооружений биологической очистки стоков хозбытовой канализации п. Калининский Мариинского района (кредиторская задолженность за 2005 и 2007 годы)
2008-2011 годы
505,653
505,653
505,653
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
505,653
505,653
505,653
2009 год
2010 год
2011 год
в том числе:
1.3.5.1.
Департамент
Корректировка проекта теплотрассы и водовода в п. Калининский Мариинского района (кредиторская задолженность за 2005 год)
2008-2011 годы
51,311
51,311
51,311
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
51,311
51,311
51,311
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.6.
Департамент
Мониторинг эффективности очистных сооружений Кемеровской области (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
549,3
549,3
549,3
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
549,3
549,3
549,3
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.7.
Департамент
Проектирование очистных сооружений г. Калтана (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
1 822
1 822
1 822
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
1 822
1 822
1 822
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.8.
Департамент
Проектирование объектов канализации р.п. Яшкино мощностью 3000 куб.м/сутки Яшкинского района (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
1 600
1 600
1 600
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
1 600
1 600
1 600
2009 год
2010 год
2011 год
1.4.
Отходы
2008-2011 годы
85 872
77 472
10 366
67 106
8 400
в том числе:
2008 год
19 266
18 366
10 366
8 000
900
2009 год
11 106
10 106
10 106
1 000
2010 год
38 500
35 000
35 000
3 500
2011 год
17 000
14 000
14 000
3 000
1.4.1.
Муниципальное образование "Беловский городской округ "Город Белово"
Строительство полигона твердых бытовых отходов в п.Снежинский
2008-2011 годы
17 000
14 000
14 000
3 000
Органы местного самоуправления *
Улучшение санитарно - экологической обстановки
в том числе:
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
17 000
14 000
14 000
3 000
1.4.2.
Муниципальное образование "Город Осинники"
Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Осинники
2008-2011 годы
4 400
4 000
4 000
400
Органы местного самоуправления *
Улучшение санитарно - экологической обстановки
в том числе:
2008 год
4 400
4 000
4 000
400
2009 год
2010 год
2011 год
1.4.3.
Город Кемерово
Проектирование и строительство мусороперегрузочной станции с сортировкой твердых бытовых отходов г. Кемерово
2008-2011 годы
4 500
4 000
4 000
500
Оргны местного самоуправления *
Улучшение санитарно - экологической обстановки
в том числе:
2008 год
4 500
4 000
4 000
500
2009 год
2010 год
2011 год
1.4.4.
Муниципальное образование "Таштагольский район"
Строительство полигонов твердых бытовых отходов в г. Таштаголе, поселках Каз и Мундыбаш
2008-2011 годы
88 106
80 106
80 106
8 000
Органы местного самоуправления *
Улучшение санитарно - экологической обстановки
в том числе:
2008 год
2009 год
11 106
10 106
10 106
1 000
2010 год
38 500
35 000
35 000
3 500
2011 год
38 500
35 000
35 000
3 500
1.4.5.
Департамент
Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Осинники (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
9 500
9 500
9 500
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
9 500
9 500
9 500
2009 год
2010 год
2011 год
1.4.6.
Департамент
Проектирование и строительство мусороперегрузочной станции с сортировкой твердых бытовых отходов г. Кемерово (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
866
866
866
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
866
866
866
2009 год
2010 год
2011 год
1.5.
Газификация
2008-2011 годы
539 977,475
490 177,475
9 677,165
480 500,31
49 800
в том числе:
2008 год
127 377,475
115 177,475
9 677,165
105 500,31
12 200
2009 год
137 600
125 000
125 000
12 600
2010 год
137 500
125 000
125 000
12 500
2011 год
137 500
125 000
125 000
12 500
1.5.1.
Город Кемерово
Внутрипоселковый газопровод по п. Кедровка
2008-2011 годы
22 200,31
20 200,31
20 200,31
2 000
Органы местного самоуправления *
Повышение уровня жизни, создание комфортных условий, улучшение экологической обстановки
в том числе:
2008 год
12 500,31
11 500,31
11 500,31
1 000
2009 год
9 700
8 700
8 700
1 000
2010 год
2011 год
1.5.2.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
Строительство внутрипоселковых сетей и котельной п. Ясногорский
2008-2011 годы
64 500
57 000
57 000
7 500
Органы местного самоуправления *
Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки
в том числе:
2008 год
37 000
32 000
32 000
5 000
2009 год
27 500
25 000
25 000
2 500
2010 год
2011 год
1.5.3.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
Строительство внутрипоселковых сетей и котельной с. Мазурово
2008-2011 годы
44 000
40 000
40 000
4 000
Органы местного самоуправления *
Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки
в том числе:
2008 год
22 000
20 000
20 000
2 000
2009 год
22 000
20 000
20 000
2 000
2010 год
2011 год
1.5.4.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
Строительство внутрипоселковых сетей п. Новостройка
2008-2011 годы
133 400
121 300
121 300
12 100
Органы местного самоуправления *
Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки
в том числе:
2008 год
2009 год
23 400
21 300
21 300
2 100
2010 год
110 000
100 000
100 000
10 000
2011 год
1.5.5.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
Строительство внутрипоселковых сетей с. Березово
2008-2011 годы
137 500
125 000
125 000
12 500
Органы местного самоуправления *
Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии
в том числе:
2008 год
2009 год
2010 год
27 500
25 000
25 000
2 500
2011 год
110 000
100 000
100 000
10 000
1.5.6.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
Строительство внутри поселковых сетей д. Пугачи
2008-2011 годы
27 500
25 000
25 000
2 500
Органы местного самоуправления *
Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии
в том числе:
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
27 500
25 000
25 000
2 500
1.5.7.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
Строительство внутрипоселкового газопровода по п. Металл-площадка
2008-2011 годы
101 200
92 000
92 000
9 200
Органы местного самоуправления *
Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии
в том числе:
2008 год
46 200
42 000
42 000
4 200
2009 год
55 000
50 000
50 000
5 000
2010 год
2011 год
1.5.8.
Департамент
Проектирование и строительство внутрипоселкового газопровода по п. Металл-площадка Кемеровского района (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
9 677,165
9 677,165
9 677,165
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год
9 677,165
9 677,165
9 677,165
2009 год
2010 год
2011 год
1.6.
Поставка труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и фасонных частей к ним (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
59 996,452
59 996,452
59 996,452
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год поставщикам
в том числе:
2008 год
59 996,452
59 996,452
59 996,452
2009 год
2010 год
2011 год
1.7.
Техническое развитие и обеспечение реформирования жилищно-коммунального комплекса
2008-2011 годы
53 022
53 022
53 022
Департамент
в том числе:
2008 год
12 243
12 243
12 243
2009 год
12 912
12 912
12 912
2010 год
13 612
13 612
13 612
2011 год
14 255
14 255
14 255
1.7.1.
Департамент
Оплата работ по госконтракту на оказание услуг по организации деятельности диспетчерской службы и финансово - экономического состояния предприятий
2008-2011 годы
29 564
29 564
29 564
Департамент
в том числе:
2008 год
6 700
6 700
6 700
2009 год
7 136
7 136
7 136
2010 год
7 635
7 635
7 635
2011 год
8 093
8 093
8 093
1.7.2.
Департамент
Оплата работ по госконтракту на оказание услуг по содержанию неснижаемого аварийного запаса материально-технических ресурсов и оборудования для нужд жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области
2008-2011 годы
11 915
11 915
11 915
Департамент
в том числе:
2008 год
2 700
2 700
2 700
2009 год
2 876
2 876
2 876
2010 год
3 077
3 077
3 077
2011 год
3 262
3 262
3 262
1.7.3.
Департамент
Проведение семинара на выставке-ярмарке "Экспоград "
2008-2011 годы
1 400
1 400
1 400
Департамент
в том числе:
2008 год
350
350
350
2009 год
350
350
350
2010 год
350
350
350
2011 год
350
350
350
1.7.4.
Департамент
Проведение мероприятий, связанных с профессиональным праздником Днем работников жилищно - коммунального хозяйства
2008-2011 годы
2 891
2 891
2 891
Департамент
в том числе:
2008 год
680
680
680
2009 год
737
737
737
2010 год
737
737
737
2011 год
737
737
737
1.7.5.
Департамент
Организация передач по областному и местному радио, публикаций в областных и городских районных средствах массовой информации
2008-2011 годы
7 252
7 252
7 252
Департамент
в том числе:
2008 год
1 813
1 813
1 813
2009 год
1 813
1 813
1 813
2010 год
1 813
1 813
1 813
2011 год
1 813
1 813
1 813
2.
Подпрограмма "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области"
2008-2011 годы
1 350 000
100 000
100 000
1 250 000
Государственное учреждение "Кузбасский центр энергосбережения"
Общий годовой экономический эффект на дату окончания действия программы при контрольном среднем сроке окупаемости затрат в 3,2 года составит 390 млн. рублей, в том числе по годам: 2008 год - 115 млн. рублей, 2009 год - 80 млн. рублей, 2010 год- 89 млн. рублей, 2011 год - 106 млн. рублей
в том числе:
2008 год
393 000
25 000
25 000
368 000
2009 год
283 000
25 000
25 000
258 000
2010 год
309 000
25 000
25 000
284 000
2011 год
365 000
25 000
25 000
340 000
2.1.
Организационно-экономические мероприятия
2008-2011 годы
121 700
121 700
Формирование нормативно-правовой базы, создание условий, стимулирующих внедрение энергосберегающих мероприятий, чистых производств
в том числе:
2008 год
25 800
25 800
2009 год
29 400
29 400
2010 год
31 500
31 500
2011 год
35 000
35 000
2.1.1.
Организация учебы и пропаганды в сфере энергосбережения. Проведение мероприятий по изучению российского и мирового опыта в энергоресурсосбережении и внедрение его в практику работы предприятий
2008-2011 годы
12 200
12 200
в том числе:
2008 год
2 900
2 900
2009 год
2 900
2 900
2010 год
3 000
3 000
2011 год
3 400
3 400
2.1.2.
Осуществление мер по формированию и проведению политики энергосбережения в Кемеровской области, проработка вопросов экологии, выбросов парниковых газов и стратегии развития энергосбережения, обеспечение реализации подпрограммы
2008-2011 годы
101 500
101 500
в том числе:
2008 год
21 400
21 400
2009 год
24 600
24 600
2010 год
26 500
26 500
2011 год
29 000
29 000
в том числе
Обеспечение реализации подпрограммы
2008-2011 годы
87 400
87 400
в том числе:
2008 год
17 900
17 900
2009 год
21 000
21 000
2010 год
23 000
23 000
2011 год
25 500
25 500
2.1.3.
Применение мер поощрения за результаты работы в сфере энергосбережения и вклад в повышение энергоэффективности экономики области
2008-2011 годы
8 000
8 000
в том числе:
2008 год
1 500
1 500
2009 год
1 900
1 900
2010 год
2 000
2 000
2011 год
2 600
2 600
2.2.
Энергосбережение на объектах бюджетной сферы
2008-2011 годы
121 100
100 000
100 000
21 100
Снижение расходов бюджета на топливно-энергетические ресурсы
в том числе:
2008 год
30 000
25 000
25 000
5 000
2009 год
29 600
25 000
25 000
4 600
2010 год
30 500
25 000
25 000
5 500
2011 год
31 000
25 000
25 000
6 000
2.2.1.
Проведение энергетических обследований, подготовка технико-экономических обоснований, проектирование
2008-2011 годы
21 100
21 100
в том числе:
2008 год
5 000
5000
2009 год
4 600
4600
2010 год
5 500
5500
2011 год
6 000
6000
2.2.1.1.
Департамент образования и науки
2008-2011 годы
7 100
7100
в том числе:
2008 год
1 200
1 200
2009 год
1 500
1 500
2010 год
2 000
2 000
2011 год
2 400
2 400
2.2.1.2.
Департамент социальной защиты населения
2008-2011 годы
3 000
3 000
в том числе:
2008 год
500
500
2009 год
500
500
2010 год
1 000
1 000
2011 год
1 000
1 000
2.2.1.3.
Департамент охраны здоровья населения
2008-2011 годы
10 000
10 000
в том числе:
2008 год
2 700
2 700
2009 год
2 400
2 400
2010 год
2 400
2 400
2011 год
2 500
2 500
2.2.1.4.
Департамент молодежной политики и спорта
2008-2011 годы
500
500
в том числе:
2008 год
300
300
2009 год
100
100
2010 год
50
50
2011 год
50
50
2.2.1.5.
Департамент культуры и национальной политики
2008-2011 годы
500
500
в том числе:
2008 год
300
300
2009 год
100
100
2010 год
50
50
2011 год
50
50
2.2.2.
Выполнение комплекса мер, направленных на сокращение расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии
2008-2011 годы
102 500
100 000
100 000
2 500
в том числе:
2008 год
27 500
25 000
25 000
2 500
2009 год
25 000
25 000
25 000
2010 год
25 000
25 000
25 000
2011 год
25 000
25 000
25 000
2.2.2.1.
Департамент образования и науки
2008-2011 годы
37900
35 400
35 400
2 500
в том числе:
2008 год
11400
8 900
8 900
2 500
2009 год
9 500
9 500
9 500
2010 год
8 500
8 500
8 500
2011 год
8 500
8 500
8 500
2.2.2.2.
Департамент социальной защиты населения
2008-2011 годы
17 900
17 900
17 900
в том числе:
2008 год
2 900
2 900
2 900
2009 год
5 000
5 000
5 000
2010 год
5 000
5 000
5 000
2011 год
5 000
5 000
5 000
2.2.2.3.
Департамент охраны здоровья населения
2008-2011 годы
39 800
39 800
28 800
в том числе:
2008 год
7 800
7 800
7 800
2009 год
10 000
10 000
10 000
2010 год
11 000
11 000
11 000
2011 год
11 000
11 000
11 000
2.2.2.4.
Департамент молодежной политики и спорта
2008-2011 годы
2 700
2 700
2 700
в том числе:
2008 год
2 700
2 700
2 700
2009 год
0
0
0
2010 год
0
0
0
2011 год
0
0
0
2.2.2.5.
Департамент культуры и национальной политики
2008-2011 годы
4 200
4 200
4 200
в том числе:
2008 год
2 700
2 700
2 700
2009 год
500
500
500
2010 год
500
500
500
2011 год
500
500
500
2.3.
Энергосбережение в жилищно-коммунальном комплексе
2008-2011 годы
683 200
683 200
Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов при производстве, распределении и потреблении тепловой электрической энергии. Сдерживание роста тарифов
в том числе:
2008 год
185 200
185 200
2009 год
147 000
147 000
2010 год
160 000
160 000
2011 год
191 000
191 000
2.3.1.
Производство тепловой и электрической энергии
2008-2011 годы
397 000
397 000
в том числе:
2008 год
122 000
122 000
2009 год
80 000
80 000
2010 год
90 000
90 000
2011 год
105 000
105 000
2.3.1.1.
Проведение энергетических обследований, подготовка технико-экономических обоснований, разработка проектов и реконструкция котельных с использованием энергоэффективного оборудования и новых технологий сжигания топлива, газификация
2008-2011 годы
245 000
245 000
в том числе:
2008 год
70 000
70 000
2009 год
50 000
50 000
2010 год
60 000
60 000
2011 год
65 000
65 000
2.3.1.2.
Установка преобразователей частоты на электродвигатели технологического оборудования котельных, автоматизация технологических процессов, оснащение приборами диагностики режимов работы и состояния оборудования
2008-2011 годы
99 000
99 000
в том числе:
2008 год
34 000
34 000
2009 год
20 000
20 000
2010 год
20 000
20 000
2011 год
25 000
25 000
2.3.1.3.
Монтаж систем защиты котельного оборудования и тепловых сетей от накипеобразования, коррозии и других отложений
2008-2011 годы
53 000
53 000
в том числе:
2008 год
18 000
18 000
2009 год
10 000
10 000
2010 год
10 000
10 000
2011 год
15 000
15 000
2.3.2.
Распределение тепловой и электрической энергии
2008-2011 годы
197 000
197 000
в том числе:
2008 год
45 000
45 000
2009 год
47 000
47 000
2010 год
47 000
47 000
2011 год
58 000
58 000
2.3.2.1.
Реконструкция трубопроводов тепловых сетей с использованием современных антикоррозийных, теплозащитных материалов и технологий, наладка систем теплопотребления, оптимизация схем теплоснабжения населённых пунктов, монтаж систем оптимизации теплопотребления
2008-2011 годы
146 000
146 000
в том числе:
2008 год
33 000
33 000
2009 год
35 000
35 000
2010 год
35 000
35 000
2011 год
43 000
43 000
2.3.2.2.
Монтаж приборов учета энергоносителей в котельных, на границах раздела, вводах в жилые дома, в лифтовом хозяйстве. Внедрение геоинформационных систем, систем диспетчерского оперативного контроля и управления процессом производства и потребления энергоресурсов, проведение энергетических обследований
2008-2011 годы
51 000
51 000
в том числе:
2008 год
12 000
12 000
2009 год
12 000
12 000
2010 год
12 000
12 000
2011 год
15 000
15 000
2.3.3.
Водопроводно-канализационное хозяйство
2008-2011 годы
89 200
89 200
Сдерживание роста тарифов на водоснабжение и водоотведение
в том числе:
2008 год
18 200
18 200
2009 год
20 000
20 000
2010 год
23 000
23 000
2011 год
28 000
28 000
2.3.3.1.
Внедрение частотно-регулируемых приводов на насосных станциях систем водопотребления и водоотведения, приборов диагностики режимов работы и состояния оборудования, приборов диспетчерского контроля и управления работой систем, водосчетчиков, энергосберегающего оборудования в технологии очистки вод. Реконструкция трубопроводов с применением современных материалов
2008-2011 годы
65 000
65 000
в том числе:
2008 год
18 000
18 000
2009 год
12 000
12 000
2010 год
15 000
15 000
2011 год
20 000
20 000
2.3.3.2.
Установка приборов учета горячей и холодной воды в жилищном секторе
2008-2011 годы
24 200
24 200
в том числе:
2008 год
200
200
2009 год
8 000
8 000
2010 год
8 000
8 000
2011 год
8 000
8 000
2.4.
Освоение альтернативных (возобновляемых) источников энергии, газификация
2008-2011 годы
140 000
140 000
Снижение темпов роста тарифов на тепловую энергию
в том числе:
2008 год
35 000
35 000
2009 год
33 000
33 000
2010 год
34 000
34 000
2011 год
38 000
38 000
2.5.
Выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь в электрических сетях
2008-2011 годы
35 000
35 000
Снижение темпов роста тарифов на электрическую энергию
в том числе:
2008 год
10 000
10 000
2009 год
7 000
7 000
2010 год
8 000
8 000
2011 год
10 000
10 000
2.6.
Внедрение энергосберегающих технологий, техники и оборудования на предприятиях промышленности и транспорта, в топливно-энергетическом, строительном и агропромышленном комплексах
2008-2011 годы
249 000
249 000
Снижение энергоемкости внутреннего регионального продукта (ВРП)
в том числе:
2008 год
107 000
107 000
2009 год
37 000
37 000
2010 год
45 000
45 000
2011 год
60 000
60 000
2.6.1.
Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях топливно-энергетического комплекса, промышленности и транспорта, утилизация горючих отходов, участие в создании мини-ТЭЦ
2008-2011 годы
197 000
197 000
в том числе:
2008 год
102 000
102 000
2009 год
25 000
25 000
2010 год
30 000
30 000
2011 год
40 000
40 000
2.6.2.
Внедрение в строительном комплексе оптимальных схем и систем тепло-, водоснабжения и вентиляции, разработка и внедрение производства энергоэффективных строительных конструкций и
материалов, санация ограждающих конструкций зданий
2008-2011 годы
23 000
23 000
в том числе:
2008 год
2009 год
6 000
6 000
2010 год
7 000
7 000
2011 год
10 000
10 000
2.6.3.
Внедрение современных энергосберегающих технологий, техники и оборудования в агропромышленном комплексе
2008-2011 годы
26 500
26 500
в том числе:
2008 год
2 500
2 500
2009 год
6 000
6 000
2010 год
8 000
8 000
2011 год
10 000
10 000
3.
Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда"
2008-2011 годы
848 084
716 500
716 500
131 584
Органы местного самоуправления *
Сокращение износа жилищного фонда, повышение качества жизни населения
в том числе:
2008 год
139 436
116 500
116 500
22 936
2009 год
236 216
200 000
200 000
36 216
2010 год
236 216
200 000
200 000
36 216
2011 год
236 216
200 000
200 000
36 216
3.1.
Муниципальное образование "Город Анжеро-Судженск"
2008-2011 годы
62 564
53 200
37 400
6 583
в том числе:
2008 год
6 821
5 800
5 800
1 021
2009 год
18 581
15 800
15 800
2 781
2010 год
18 581
15 800
15 800
2 781
2011 год
18 581
15 800
15 800
2 781
3.2.
Муниципальное образование "Беловский городской округ"
2008-2011 годы
82 320
70 000
52 500
9 240
в том числе:
2008 год
20 580
17 500
17 500
3 080
2009 год
20 580
17 500
17 500
3 080
2010 год
20 580
17 500
17 500
3 080
2011 год
20 580
17 500
17 500
3 080
3.3.
Город Березовский
2008-2011 годы
26 576
22 600
15 200
2 674
в том числе:
2008 год
470
400
400
70
2009 год
8 702
7 400
7 400
1 302
2010 год
8 702
7 400
7 400
1 302
2011 год
8 702
7 400
7 400
1 302
3.4.
Муниципальное образование "Город Калтан"
2008-2011 годы
12 936
11 000
7 500
1 320
в том числе:
2008 год
588
500
500
88
2009 год
4 116
3 500
3 500
616
2010 год
4 116
3 500
3 500
616
2011 год
4 116
3 500
3 500
616
3.5.
Город Кемерово
2008-2011 годы
65 736
46 000
34 500
14 802
в том числе:
2008 год
16 434
11 500
11 500
4 934
2009 год
16 434
11 500
11 500
4 934
2010 год
16 434
11 500
11 500
4 934
2011 год
16 434
11 500
11 500
4 934
3.6.
Муниципальное образование "Городской округ "Город Киселевск"
2008-2011 годы
67 032
57 000
41 500
7 304
в том числе:
2008 год
12 348
10 500
10 500
1 848
2009 год
18 228
15 500
15 500
2 728
2010 год
18 228
15 500
15 500
2 728
2011 год
18 228
15 500
15 500
2 728
3.7.
Город Ленинск-Кузнецкий
2008-2011 годы
59 388
50 500
34 500
6 072
в том числе:
2008 год
2 940
2 500
2 500
440
2009 год
18 816
16 000
16 000
2 816
2010 год
18 816
16 000
16 000
2 816
2011 год
18 816
16 000
16 000
2 816
3.8.
Мариинский муниципальный район
2008-2011 годы
24 932
21 200
14 400
2 535
в том числе:
2008 год
941
800
800
141
2009 год
7 997
6 800
6 800
1 197
2010 год
7 997
6 800
6 800
1 197
2011 год
7 997
6 800
6 800
1 197
3.9.
Междуреченский городской округ
2008-2011 годы
9 432
6 600
4 950
2 124
в том числе:
2008 год
2 358
1 650
1 650
708
2009 год
2 358
1 650
1 650
708
2010 год
2 358
1 650
1 650
708
2011 год
2 358
1 650
1 650
708
3.10.
Муниципальное образование "Мысковский городской округ"
2008-2011 годы
28 224
24 000
18 000
3 168
в том числе:
2008 год
7 056
6 000
6 000
1 056
2009 год
7 056
6 000
6 000
1 056
2010 год
7 056
6 000
6 000
1 056
2011 год
7 056
6 000
6 000
1 056
3.11.
Муниципальное образование "Городской округ "Город Новокузнецк"
2008-2011 годы
29 724
20 800
15 600
6 693
в том числе:
2008 год
7 431
5 200
5 200
2 231
2009 год
7 431
5 200
5 200
2 231
2010 год
7 431
5 200
5 200
2 231
2011 год
7 431
5 200
5 200
2 231
3.12.
Муниципальное образование "Город Осинники"
2008-2011 годы
34 104
29 000
19 500
3 432
в том числе:
2008 год
588
500
500
88
2009 год
11 172
9 500
9 500
1 672
2010 год
11 172
9 500
9 500
1 672
2011 год
11 172
9 500
9 500
1 672
3.13.
Муниципальное образование "Город Полысаево"
2008-2011 годы
9 880
8 400
5 800
1 022
в том числе:
2008 год
706
600
600
106
2009 год
3 058
2 600
2 600
458
2010 год
3 058
2 600
2 600
458
2011 год
3 058
2 600
2 600
458
3.14.
Муниципальное образование "Город Прокопьевск"
2008-2011 годы
89 376
76 000
55 000
9 680
в том числе:
2008 год
15 288
13 000
13 000
2 288
2009 год
24 696
21 000
21 000
3 696
2010 год
24 696
21 000
21 000
3 696
2011 год
24 696
21 000
21 000
3 696
3.15.
Город Тайга
2008-2011 годы
12 348
10 500
7 500
1 320
в том числе:
2008 год
1 764
1 500
1 500
264
2009 год
3 528
3 000
3 000
528
2010 год
3 528
3 000
3 000
528
2011 год
3 528
3 000
3 000
528
3.16.
Муниципальное образование "Таштагольский район"
2008-2011 годы
27 048
23 000
15 500
2 728
в том числе:
2008 год
588
500
500
88
2009 год
8 820
7 500
7 500
1 320
2010 год
8 820
7 500
7 500
1 320
2011 год
8 820
7 500
7 500
1 320
3.17.
Топкинский муниципальный район
2008-2011 годы
20 216
19 200
14 400
762
в том числе:
2008 год
5 054
4 800
4 800
254
2009 год
5 054
4 800
4 800
254
2010 год
5 054
4 800
4 800
254
2011 год
5 054
4 800
4 800
254
3.18.
Муниципальное образование "Юргинский городской округ"
2008-2011 годы
70 560
60 000
45 000
7 920
в том числе:
2008 год
17 640
15 000
15 000
2 640
2009 год
17 640
15 000
15 000
2 640
2010 год
17 640
15 000
15 000
2 640
2011 год
17 640
15 000
15 000
2 640
3.19.
Муниципальное образование "Краснобродский городской округ"
2008-2011 годы
5 476
5 200
3 900
207
в том числе:
2008 год
1 369
1 300
1 300
69
2009 год
1 369
1 300
1 300
69
2010 год
1 369
1 300
1 300
69
2011 год
1 369
1 300
1 300
69
3.20.
Беловский район
2008-2011 годы
2 860
2 000
1 500
645
в том числе:
2008 год
715
500
500
215
2009 год
715
500
500
215
2010 год
715
500
500
215
2011 год
715
500
500
215
3.21.
Гурьевский район
2008-2011 годы
14 320
13 600
9 200
487
в том числе:
2008 год
421
400
400
21
2009 год
4 633
4 400
4 400
233
2010 год
4 633
4 400
4 400
233
2011 год
4 633
4 400
4 400
233
3.22.
Ижморский район
2008-2011 годы
4 212
4 000
3 000
159
в том числе:
2008 год
1 053
1 000
1 000
53
2009 год
1 053
1 000
1 000
53
2010 год
1 053
1 000
1 000
53
2011 год
1 053
1 000
1 000
53
3.23.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
2008-2011 годы
10 004
9 500
6 500
345
в том числе:
2008 год
527
500
500
27
2009 год
3 159
3 000
3 000
159
2010 год
3 159
3 000
3 000
159
2011 год
3 159
3 000
3 000
159
3.24.
Крапивинский район
2008-2011 годы
11 372
10 800
8 100
429
в том числе:
2008 год
2 843
2 700
2 700
143
2009 год
2 843
2 700
2 700
143
2010 год
2 843
2 700
2 700
143
2011 год
2 843
2 700
2 700
143
3.25.
Ленинск-Кузнецкий район
2008-2011 годы
6 320
6 000
4 500
240
в том числе:
2008 год
1 580
1 500
1 500
80
2009 год
1 580
1 500
1 500
80
2010 год
1 580
1 500
1 500
80
2011 год
1 580
1 500
1 500
80
3.26.
Муниципальное образование "Новокузнецкий муниципальный район"
2008-2011 годы
2 860
2 000
1 500
645
в том числе:
2008 год
715
500
500
215
2009 год
715
500
500
215
2010 год
715
500
500
215
2011 год
715
500
500
215
3.27.
Прокопьевский район
2008-2011 годы
3 716
2 600
1 950
837
в том числе:
2008 год
929
650
650
279
2009 год
929
650
650
279
2010 год
929
650
650
279
2011 год
929
650
650
279
3.28.
Промышленновский муниципальный район
2008-2011 годы
9 160
8 700
5 900
312
в том числе:
2008 год
316
300
300
16
2009 год
2 948
2 800
2 800
148
2010 год
2 948
2 800
2 800
148
2011 год
2 948
2 800
2 800
148
3.29.
Тяжинский район
2008-2011 годы
8 426
8 000
5 500
293
в том числе:
2008 год
527
500
500
27
2009 год
2 633
2 500
2 500
133
2010 год
2 633
2 500
2 500
133
2011 год
2 633
2 500
2 500
133
3.30.
Тисульский район
2008-2011 годы
6 320
6 000
4 500
240
в том числе:
2008 год
1 580
1 500
1 500
80
2009 год
1 580
1 500
1 500
80
2010 год
1 580
1 500
1 500
80
2011 год
1 580
1 500
1 500
80
3.31.
Муниципальное образование "Чебулинский район"
2008-2011 годы
5 476
5 200
3 900
207
в том числе:
2008 год
1 369
1 300
1 300
69
2009 год
1 369
1 300
1 300
69
2010 год
1 369
1 300
1 300
69
2011 год
1 369
1 300
1 300
69
3.32.
Муниципальное образование "Юргинский район"
2008-2011 годы
2 422
2 300
1 600
85
в том числе:
2008 год
211
200
200
11
2009 год
737
700
700
37
2010 год
737
700
700
37
2011 год
737
700
700
37
3.33.
Яйский район
2008-2011 годы
7 580
7 200
5 400
285
в том числе:
2008 год
1 895
1 800
1 800
95
2009 год
1 895
1 800
1 800
95
2010 год
1 895
1 800
1 800
95
2011 год
1 895
1 800
1 800
95
3.34.
Яшкинский муниципальный район
2008-2011 годы
15 164
14 400
10 800
573
в том числе:
2008 год
3 791
3 600
3 600
191
2009 год
3 791
3 600
3 600
191
2010 год
3 791
3 600
3 600
191
2011 год
3 791
3 600
3 600
191
4.
Подпрограмма "Подготовка к зиме"
2008-2011 годы
978 236
829 200
829 200
149 036
Органы местного самоуправления *
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, снижение износа инженерной инфраструктуры
в том числе:
2008 год
244 559
207 300
207 300
37 259
2009 год
244 559
207 300
207 300
37 259
2010 год
244 559
207 300
207 300
37 259
2011 год
244 559
207 300
207 300
37 259
4.1.
Муниципальное образование "Город Анжеро-Судженск"
2008-2011 годы
47 648
40 200
40 200
7 448
в том числе:
2008 год
11 912
10 050
10 050
1 862
2009 год
11 912
10 050
10 050
1 862
2010 год
11 912
10 050
10 050
1 862
2011 год
11 912
10 050
10 050
1 862
4.2.
Муниципальное образование "Беловский городской округ"
2008-2011 годы
50 236
42 400
42 400
7 836
в том числе:
2008 год
12 559
10 600
10 600
1 959
2009 год
12 559
10 600
10 600
1 959
2010 год
12 559
10 600
10 600
1 959
2011 год
12 559
10 600
10 600
1 959
4.3.
Город Березовский
2008-2011 годы
30 576
26 000
26 000
4 576
в том числе:
2008 год
7 644
6 500
6 500
1 144
2009 год
7 644
6 500
6 500
1 144
2010 год
7 644
6 500
6 500
1 144
2011 год
7 644
6 500
6 500
1 144
4.4.
Муниципальное образование "Город Калтан"
2008-2011 годы
17 736
15 080
15 080
2 656
в том числе:
2008 год
4 434
3 770
3 770
664
2009 год
4 434
3 770
3 770
664
2010 год
4 434
3 770
3 770
664
2011 год
4 434
3 770
3 770
664
4.5.
Город Кемерово
2008-2011 годы
99 428
73 200
73 200
26 228
в том числе:
2008 год
24 857
18 300
18 300
6 557
2009 год
24 857
18 300
18 300
6 557
2010 год
24 857
18 300
18 300
6 557
2011 год
24 857
18 300
18 300
6 557
4.6.
Муниципальное образование "Городской округ "Город Киселевск"
2008-2011 годы
34 008
28 920
28 920
5 088
в том числе:
2008 год
8 502
7 230
7 230
1 272
2009 год
8 502
7 230
7 230
1 272
2010 год
8 502
7 230
7 230
1 272
2011 год
8 502
7 230
7 230
1 272
4.7.
Город Ленинск-Кузнецкий
2008-2011 годы
47 648
40 200
40 200
7 448
в том числе:
2008 год
11 912
10 050
10 050
1 862
2009 год
11 912
10 050
10 050
1 862
2010 год
11 912
10 050
10 050
1 862
2011 год
11 912
10 050
10 050
1 862
4.8.
Мариинский муниципальный район
2008-2011 годы
23 520
20 000
20 000
3 520
в том числе:
2008 год
5 880
5 000
5 000
880
2009 год
5 880
5 000
5 000
880
2010 год
5 880
5 000
5 000
880
2011 год
5 880
5 000
5 000
880
4.9.
Междуреченский городской округ
2008-2011 годы
20 008
14 000
14 000
6 008
в том числе:
2008 год
5 002
3 500
3 500
1 502
2009 год
5 002
3 500
3 500
1 502
2010 год
5 002
3 500
3 500
1 502
2011 год
5 002
3 500
3 500
1 502
4.10.
Муниципальное образование "Мысковский городской округ"
2008-2011 годы
11 288
9 600
9 600
1 688
в том числе:
2008 год
2 822
2 400
2 400
422
2009 год
2 822
2 400
2 400
422
2010 год
2 822
2 400
2 400
422
2011 год
2 822
2 400
2 400
422
4.11.
Муниципальное образование "Городской округ "Город Новокузнецк"
2008-2011 годы
51 444
36 000
36 000
15 444
в том числе:
2008 год
12 861
9 000
9 000
3 861
2009 год
12 861
9 000
9 000
3 861
2010 год
12 861
9 000
9 000
3 861
2011 год
12 861
9 000
9 000
3 861
4.12.
Муниципальное образование "Город Осинники"
2008-2011 годы
45 624
38 480
38 480
7 144
в том числе:
2008 год
11 406
9 620
9 620
1 786
2009 год
11 406
9 620
9 620
1 786
2010 год
11 406
9 620
9 620
1 786
2011 год
11 406
9 620
9 620
1 786
4.13.
Муниципальное образование "Город Полысаево"
2008-2011 годы
3 292
2 800
2 800
492
в том числе:
2008 год
823
700
700
123
2009 год
823
700
700
123
2010 год
823
700
700
123
2011 год
823
700
700
123
4.14.
Муниципальное образование "Город Прокопьевск"
2008-2011 годы
112 352
95 200
95 200
17 152
в том числе:
2008 год
28 088
23 800
23 800
4 288
2009 год
28 088
23 800
23 800
4 288
2010 год
28 088
23 800
23 800
4 288
2011 год
28 088
23 800
23 800
4 288
4.15.
Город Тайга
2008-2011 годы
9 268
7 880
7 880
1 388
в том числе:
2008 год
2 317
1 970
1 970
347
2009 год
2 317
1 970
1 970
347
2010 год
2 317
1 970
1 970
347
2011 год
2 317
1 970
1 970
347
4.16.
Муниципальное образование "Таштагольский район"
2008-2011 годы
16 840
14 320
14 320
2 520
в том числе:
2008 год
4 210
3 580
3 580
630
2009 год
4 210
3 580
3 580
630
2010 год
4 210
3 580
3 580
630
2011 год
4 210
3 580
3 580
630
4.17.
Топкинский муниципальный район
2008-2011 годы
29 904
28 400
28 400
1 504
в том числе:
2008 год
7 476
7 100
7 100
376
2009 год
7 476
7 100
7 100
376
2010 год
7 476
7 100
7 100
376
2011 год
7 476
7 100
7 100
376
4.18.
Муниципальное образование "Юргинский городской округ"
2008-2011 годы
56 352
47 600
47 600
8 752
в том числе:
2008 год
14 088
11 900
11 900
2 188
2009 год
14 088
11 900
11 900
2 188
2010 год
14 088
11 900
11 900
2 188
2011 год
14 088
11 900
11 900
2 188
4.19.
Муниципальное образование "Краснобродский городской округ"
2008-2011 годы
8 004
7 600
7 600
404
в том числе:
2008 год
2 001
1 900
1 900
101
2009 год
2 001
1 900
1 900
101
2010 год
2 001
1 900
1 900
101
2011 год
2 001
1 900
1 900
101
4.20.
Беловский район
2008-2011 годы
6 860
4 800
4 800
2 060
в том числе:
2008 год
1 715
1 200
1 200
515
2009 год
1 715
1 200
1 200
515
2010 год
1 715
1 200
1 200
515
2011 год
1 715
1 200
1 200
515
4.21.
Гурьевский район
2008-2011 годы
24 008
22 800
22 800
1 208
в том числе:
2008 год
6 002
5 700
5 700
302
2009 год
6 002
5 700
5 700
302
2010 год
6 002
5 700
5 700
302
2011 год
6 002
5 700
5 700
302
4.22.
Ижморский район
2008-2011 годы
14 320
13 600
13 600
720
в том числе:
2008 год
3 580
3 400
3 400
180
2009 год
3 580
3 400
3 400
180
2010 год
3 580
3 400
3 400
180
2011 год
3 580
3 400
3 400
180
4.23.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
2008-2011 годы
9 688
9 200
9 200
488
в том числе:
2008 год
2 422
2 300
2 300
122
2009 год
2 422
2 300
2 300
122
2010 год
2 422
2 300
2 300
122
2011 год
2 422
2 300
2 300
122
4.24.
Крапивинский район
2008-2011 годы
22 324
21 200
21 200
1 124
в том числе:
2008 год
5 581
5 300
5 300
281
2009 год
5 581
5 300
5 300
281
2010 год
5 581
5 300
5 300
281
2011 год
5 581
5 300
5 300
281
4.25.
Ленинск-Кузнецкий район
2008-2011 годы
13 900
13 200
13 200
700
в том числе:
2008 год
3 475
3 300
3 300
175
2009 год
3 475
3 300
3 300
175
2010 год
3 475
3 300
3 300
175
2011 год
3 475
3 300
3 300
175
4.26.
Муниципальное образование "Новокузнецкий муниципальный район"
2008-2011 годы
7 716
5 400
5 400
2 316
в том числе:
2008 год
1 929
1 350
1 350
579
2009 год
1 929
1 350
1 350
579
2010 год
1 929
1 350
1 350
579
2011 год
1 929
1 350
1 350
579
4.27.
Прокопьевский район
2008-2011 годы
19 436
13 600
13 600
5 836
в том числе:
2008 год
4 859
3 400
3 400
1 459
2009 год
4 859
3 400
3 400
1 459
2010 год
4 859
3 400
3 400
1 459
2011 год
4 859
3 400
3 400
1 459
4.28.
Промышленновский муниципальный район
2008-2011 годы
21 904
20 800
20 800
1 104
в том числе:
2008 год
5 476
5 200
5 200
276
2009 год
5 476
5 200
5 200
276
2010 год
5 476
5 200
5 200
276
2011 год
5 476
5 200
5 200
276
4.29.
Тяжинский район
2008-2011 годы
26 156
24 840
24 840
1 316
в том числе:
2008 год
6 539
6 210
6 210
329
2009 год
6 539
6 210
6 210
329
2010 год
6 539
6 210
6 210
329
2011 год
6 539
6 210
6 210
329
4.30.
Тисульский район
2008-2011 годы
19 796
18 800
18 800
996
в том числе:
2008 год
4 949
4 700
4 700
249
2009 год
4 949
4 700
4 700
249
2010 год
4 949
4 700
4 700
249
2011 год
4 949
4 700
4 700
249
4.31.
Муниципальное образование "Чебулинский район"
2008-2011 годы
16 004
15 200
15 200
804
в том числе:
2008 год
4 001
3 800
3 800
201
2009 год
4 001
3 800
3 800
201
2010 год
4 001
3 800
3 800
201
2011 год
4 001
3 800
3 800
201
4.32.
Муниципальное образование "Юргинский район"
2008-2011 годы
16 428
15 600
15 600
828
в том числе:
2008 год
4 107
3 900
3 900
207
2009 год
4 107
3 900
3 900
207
2010 год
4 107
3 900
3 900
207
2011 год
4 107
3 900
3 900
207
4.33.
Яйский район
2008-2011 годы
16 848
16 000
16 000
848
в том числе:
2008 год
4 212
4 000
4 000
212
2009 год
4 212
4 000
4 000
212
2010 год
4 212
4 000
4 000
212
2011 год
4 212
4 000
4 000
212
4.34.
Яшкинский муниципальный район
2008-2011 годы
27 672
26 280
26 280
1 392
в том числе:
2008 год
6 918
6 570
6 570
348
2009 год
6 918
6 570
6 570
348
2010 год
6 918
6 570
6 570
348
2011 год
6 918
6 570
6 570
348
* Исполнители программных мероприятий по согласованию.
Исполнителями программных мероприятий могут быть любые юридические лица или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с действующим законодательством.
Приложение
к среднесрочной региональной
целевой программе "Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры
и обеспечение энергетической эффективности
и энергосбережения на территории
Кемеровской области" на 2008-2011 годы
Индикаторы эффективности реализации Программы
Показатель
Единица измерения
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
1
2
3
4
5
6
Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета
руб./руб.
1,37
1,52
1,72
1,76
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения
млн. тонн
1,08
1,065
1,04
1,02
Количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры
ед./год
194
186
180
174
Количество инцидентов и отключений на сетях теплоснабжения
ед./год
93
91
90
88
Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей
%
9,9
9,46
8,79
8,37
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением
%
63
64,4
65,8
66
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением
%
73,2
76,5
80
84,5
Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета
%
65,5
87
91
94,5
Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета
%
68,7
88
91
94,5
Доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета
%
96,7
99,1
99,5
100
Объем потребления угля котельными
тыс. тонн
3 174,2
3 123,1
3 100
3 050
Доля инвестиций в коммунальную инфраструктуру за счет внебюджетных средств
%
35
38
41
43
Количество граждан, пользующихся льготами
тыс. чел.
882
890
895
900
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
53,6
52,4
51
50
Экономия средств в результате внедрения современных энерогосберегающих технологий
млн. руб.
115
80
89
106
Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса
%
30
40
50
55
".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | "Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" № 10, ч.1 от 26.11.2008 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: