Основная информация
Дата опубликования: | 12 ноября 2020г. |
Номер документа: | RU52083318202000067 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Администрация Ломовского сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2020 Г. № 110
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЛОМОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ № 147 ОТ 25.12.2019 Г. « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОРОГ ЛОМОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2020-2025 ГГ.»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях реализации программно-целевых принципов бюджетного планирования:
1. Муниципальную программу «Развитие сети дорог Ломовского сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской области» на 2020-2025 гг.», утвержденную постановлением № 147 от 25.12.2019 г. изложить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Т.В. Бурлакова
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
ЛОМОВСКОГО сельсовета
Арзамасского муниципального района
Нижегородской области
от 12.11.2020 г..№ 110
муниципальная программа
«Развитие сети дорог Ломовского сельсовета Арзамасского района»
(в новой редакции)
1.Паспорт муниципальной программы
1.Муниципальный заказчик - координатор Программы
Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета Арзамасского муниципального района
2.Соисполнители Программы
____________________
3.Подпрограммы Программы
1. «Обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния автомобильных дорог»;
2. «Обеспечение надлежащего технического состояния пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшении потребительских свойств автомобильных дорог»
4.Цели Программы
- совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики администрации ЛОМОВСКОГО сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской области
5.Задачи Программы
- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию;
6.Этапы и сроки реализации Программы
Программа реализуется в один этап в 2020 - 2025 годах
7.Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета Ломовского сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской области (далее-местный бюджет)
всего по Программе за 2020 - 2025 годы – _____ тыс. рублей, в том числе по годам:
2020-5076,4тыс.руб
2021-5759,7 тыс.руб
2022-2558,5 тыс.руб
2023-2813,4 тыс.руб
2024-2000,0 тыс.руб
2025-2000,0 тыс.руб
в том числе средства местного бюджета – ______тыс. руб., в том числе по годам:
2020-2610,0 тыс.руб
2021-2359,7 тыс.руб
2022-2558,5 тыс.руб
2023-2813,4 тыс.руб
2024-2000,0 тыс.руб
2025-2000,0 тыс.руб
В том числе средства жителей, спонсоров – ______ тыс.руб., в том числе по годам:
2020- 144,0 тыс.руб
2021- 400,0 тыс.руб
2022- 100,0 тыс.руб
2023- 100,0тыс.руб
2024- 100,0 тыс.руб
2025- 100,0тыс.руб
В том числе областные средства – ______ тыс.руб., в том числе по годам:
2020-4100,0 тыс.руб
2021-3000,0 тыс.руб
2022-3000,0 тыс.руб
2023-300,0 тыс.руб
2024-300,0 тыс.руб
2025-300,0 тыс.руб
по подпрограммам:
подпрограмма 1. «Обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния автомобильных дорог» всего – _______ тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 – 350,0 тыс. рублей
2021 – 359,7 тыс. рублей
2022- 358,5 тыс. рублей
2023- 313,4 тыс. рублей
2024- 400,0 тыс. рублей
2025- 400,0 тыс. рублей
в том числе средства местного бюджета – ______ тыс. руб., в том числе по годам:
2020 – 350,0 тыс. рублей
2021– 359,7 тыс. рублей
2022– 358,5 тыс. рублей
2023– 313,4 тыс. рублей
2024– 400,0 тыс. рублей
2025– 400,0 тыс. рублей
подпрограмма 2 .«Обеспечение надлежащего технического состояния пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшении потребительских свойств автомобильных дорог» всего по подпрограмме 2020 - 2025 годы – _____ тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 –5076,4тыс. рублей
2021- 5400,0 тыс. рублей
2022–2558,5 тыс. рублей
2023–2813,4 тыс. рублей
2024–1600.0 тыс. рублей
2025–1600,0 тыс. рублей
в том числе средства местного бюджета ______ тыс. руб., в том числе по годам:
2020 –2110,0 тыс. рублей.
2021–2000,0 тыс. рублей.
2022–1600,0 тыс. рублей.
2023–1600,0 тыс. рублей.
2024–1600,0 тыс. рублей.
2025–1600,0 тыс. рублей.
В том числе средства жителей, спонсоров – ______ тыс.руб., в том числе по годам:
2020- 0 тыс.руб
2021- 400,0 тыс.руб
2022- 100,0 тыс.руб
2023- 100,0тыс.руб
2024- 100,0 тыс.руб
2025- 100,0тыс.руб
В том числе областные средства – ______ тыс.руб., в том числе по годам:
2020- 0 тыс.руб
2021-3000,0 тыс.руб
2022-300,0 тыс.руб
2023-300,0 тыс.руб
2024-300,0 тыс.руб
2025-300,0 тыс.руб
8.Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие значения индикаторов:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не более 80,8 %;
Непосредственные результаты Программы:
- протяженность ежегодно ремонтируемых автомобильных дорог -1 км;
Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета Ломовского сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской области (тыс.рублей)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Цели муниципальной программы: совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики администрации ЛОМОВСКОГО сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской области
5076,4
5759,7
2558,5
2813,4
2000,0
2000,0
Подпрограмма 1. «Обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния автомобильных дорог »
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
Прочие расходы
2020 - 2025
Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета
350,0
359,7
358,5
313,4
400,0
400,0
Подпрограмма 2. .«Обеспечение надлежащего технического состояния пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшении потребительских свойств автомобильных дорог»
Основное мероприятие 2.1.
Мероприятия по проведению текущего и капитального ремонта автомобильных дорого и инженерных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения
Прочие расходы
2020 - 2025
Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета
2110,0
2000,0
1600,0
1600,0
1600,0
1600,0
2110,0
2000,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
Средства жителей
спонсоров
0
400,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Областные средства
0
3000,0
400,0
400,0
400,0
400,0
Основное мероприятие 2.2.
Иные закупки товаров, работ и услуг для гос.нужд
Прочие расходы
2020 - 2025
Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета
0
0
0
0
0
0
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета администрации ЛОМОВСКОГО сельсовета Нижегородской области
Статус
Наименование
Муниципальный заказчик-координатор,
соисполнители
Расходы бюджета Администрации ЛОМОВСКОГО сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской области (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Муниципальная программа
«Развитие Сети дорог Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета Нижегородской области»
Всего
5076,4
5759,7
2558,5
2813,4
2000,0
2000,0
Администрация ЛОМОВС
КОГО сельсовета
Подпрограмма 1
«Обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния автомобильных дорог »
Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета
350,0
359,7
400,0
400,0
400,0
400,0
мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета
350,0
359,7
400,0
400,0
400,0
400,0
Подпрограмма 2
«Обеспечение надлежащего технического состояния пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшении потребительских свойств автомобильных дорог»
Администрация ЛОМОВС КОГО сельсовета
2000,0
Мероприя тие 2.1.
Мероприятия по проведению текущего и капитального ремонта автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах населенных пунктов поселений
Администрация ЛОМОВС КОГО сельсовета
Средства жителей, спонсоров
100,0
400,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Областные средства
400,0
3000,0
400,0
400,0
400,0
400,0
Мероприятие 2.2
Иные закупки товаров, работ и услуг для гос.нужд
Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета
0
0
0
0
0
0
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Муниципальная программа
«Развитие сети дорог Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета Нижегородской области»
Всего
5076,4
5759,7
2558,5
2813,4
2000,0
2000,0
расходы местного бюджета (акцизы)
1100,0
2359,7
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
Средства жителей, спонсоров
144,1
400,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подпрограмма 1
«Обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния автомобильных дорог »
Всего
350,0
359,7
358,5
313,4
400,0
400,0
расходы местного бюджета
350,0
359,7
358,5
400,0
400,0
400,0
в т.ч. дорожный фонд
-
359,7
-
-
-
-
мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
Всего
350,0
359,7
358,5
400,0
400,0
400,0
расходы местного бюджета
350,0
359,7
358,5
400,0
400,0
400,0
Подпрограмма 2
«Обеспечение надлежащего технического состояния пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшении потребительских свойств автомобильных дорог»
Всего
2924,5
2000,0
2200,0
2500,0
1600,0
1600,0
расходы местного бюджета (акцизы)
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
мероприятие 2.1.
Мероприятия по проведению текущего и капитального ремонта автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах населенных пунктов поселений
Всего
2924,5
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
расходы местного бюджета
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
Средства жителей, спонсоров
144,1
400,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 2.2
Иные закупки товаров, работ и услуг для гос.нужд
Всего
0
0
0
0
0
0
расходы местного бюджета
0
0
0
0
0
0
Паспорт Подпрограммы 1
Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы 1
Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета
Соисполнители Подпрограммы 1
-----------------------------
Цели Подпрограммы 1
- обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ
Задачи
Подпрограммы 1
- Обеспечение надлежащего содержания автомобильных дорог в осенне-зимний период;
- Обеспечение надлежащего технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма реализуется в один этап в 2020 - 2025 годах
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1за счет средств бюджета Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета Нижегородской области (далее-местный бюджет):
Всего по Подпрограмме 1 за 2020 - 2025 годы – ______ тыс. рублей, в том числе по годам
2020 – 350,0 тыс. рублей
2021 – 359,7 тыс. рублей
2022 – 358,5 тыс. рублей
2023 – 313,4 тыс. рублей
2024 - 400,0 тыс. рублей
2025 - 400,0 тыс. рублей
в том числе средства местного бюджета – _________ тыс. рублей, в том числе по годам
2020 – 350,0 тыс. рублей
2021 – 359,1 тыс. рублей
2022 – 358,5 тыс. рублей
2023 – 313,4 тыс. рублей
2024 - 400,0 тыс. рублей
2025 - 400,0 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 1
По окончании реализации мероприятий Подпрограммы 1 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не более 30 %;
Таблица 5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета администрации Ломовского сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской области (тыс.рублей)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Цель Подпрограммы 1: сохранение существующей дорожной сети автомобильных дорог, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по очистке от снега.
350,0
359,7
358,5
313,4
400,0
400,0
Подпрограмма 1. «Обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния автомобильных дорог »
350,0
359,7
358,5
313,4
400,0
400,0
Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания автомобильных дорог в осенне-зимний период
350,0
359,7
358,5
313,4
400,0
400,0
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
350,0
359,7
358,5
313,4
400,0
400,0
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1
за счет средств бюджета Администрации ЛОМОВСКОГО сельсовета Арзамасского муниципального района
Статус
Наименование
Муниципальный заказчик-координатор,
соисполнители
Расходы бюджета администрации ЛОМОВСКОГО сельсовета Арзамасского муниципального района _ Нижегородской области (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма 1
«Обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния автомобильных дорог »
Всего
350,0
359,7
358,5
313,4
400,0
400,0
Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета
350,0
359,7
358,5
313,4
400,0
400,0
Мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета
350,0
359,7
358,5
313,4
400,0
400,0
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма 1
«Обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния автомобильных дорог »
Всего
350,0
359,7
358,5
313,4
400,0
400,0
расходы местного бюджета
350,0
359,7
358,5
313,4
400,0
400,0
в т.ч. дорожный фонда
350,0
359,7
358,5
313,4
400,0
400,0
Мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
Всего
350,0
359,7
358,5
313,4
400,0
400,0
расходы местного бюджета
350,0
359,7
358,5
313,4
400,0
400,0
Паспорт Подпрограммы 2
Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы
Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета
Соисполнители Подпрограммы 2
____________________
Цели Подпрограммы 2
- проведение текущего и капитального ремонта автомобильных дорог и инженерных сооружений на них.
Задачи Подпрограммы 2
- сохранение существующей дорожной сети автомобильных дорог, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в один этап в 2020 - 2025 годах
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета ЛОМОВСКОГО сельсовета Арзамасского района Нижегородской области (далее-местный бюджет):
всего по Подпрограмме 2 за 2020 - 2025 годы– _____ тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 –5076,4тыс. рублей
2021—5759,7 тыс. рублей
2022–2558,5 тыс. рублей
2023–2813,4 тыс. рублей
2024–1600,0 тыс. рублей
2025–1600,0 тыс. рублей
в том числе средства местного бюджета- _____ тыс. руб., в том числе по годам:
2020 –1100,0 тыс. рублей
2021-–2000,0 тыс. рублей
2022–1100,0 тыс. рублей
2023–1100,0 тыс. рублей
2024–1100,0 тыс. рублей
2025–1100,0 тыс. рублей
В том числе средства жителей, спонсоров – ________ тыс.руб., в том числе по годам:
2020-144,0 тыс.руб
2021-400,0 тыс.руб
2022-100,0 тыс.руб
2023-100,0 тыс.руб
2024-100,0 тыс.руб
2025-100,0 тыс.руб.
В том числе областные средства – _____ тыс.руб., в том числе по годам:
2020- 1100,0 тыс.руб
2021-3000,0 тыс.руб
2022-300,0 тыс.руб
2023-300,0 тыс.руб
2024-300,0 тыс.руб
2025-300,0 тыс.руб
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 2
По окончании реализации мероприятий Подпрограммы 2 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократится до 57 %
Таблица 8. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской области (тыс.рублей)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Цель Подпрограммы 2: проведение текущего и капитального ремонта автомобильных дорог и инженерных сооружений на них.
5076,4
5400,0
2558,5
2813,4
1600,0
1600,0
Подпрограмма 2. «Обеспечение надлежащего технического состояния пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшении потребительских свойств автомобильных дорог»
2110,0
2000,0
2200,0
2500,0
1600,0
1600,0
Задача 1. сохранение существующей дорожной сети автомобильных дорог, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ.
Основное мероприятие 2.1.
Мероприятия по проведению текущего и капитального ремонта автомобильных дорого и инженерных сооружений на них в границах населенного пункта поселений
Прочие расходы
2020 - 2020
Администрация
ЛОМОВСКОГО сельсовета
(Акцизы)
2110,0
2000,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
Средства жителей, спонсоров
0
400,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Областные средства
0
3000,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Основное мероприятие 2.2.
Иные закупки товаров, работ и услуг для гос.нужд
Прочие расходы
2020 - 2020
Администрация
ЛОМОВСКОГО сельсовета
0
0
0
0
0
0
Таблица 9. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств бюджета Администрации ЛОМОВСКОГО сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской области
Статус
Наименование
Муниципальный заказчик-координатор,
соисполнители
Расходы бюджета администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской области (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма 2
«Обеспечение надлежащего технического состояния пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшении потребительских свойств автомобильных дорог»
Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета
5076,4
5400,0
2558,5
2813,4
1600,0
1600,0
мероприятие 2.1.
Мероприятия по проведению текущего и капитального ремонта автомобильных дорого и инженерных сооружений на них в границах населенного пункта поселений
Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета (акцизы)
2110,0
2000,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
Средства жителей
144.0
400,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Областные средства
1100,0
3000,0
300,0
300,0
300,0
300,0
мероприятие 2.2.
Иные закупки товаров, работ и услуг для гос.нужд
Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета
0
0
0
0
0
0
Таблица 10. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма 2
«Обеспечение надлежащего технического состояния пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшении потребительских свойств автомобильных дорог»
Всего
5076,4
5400,0
2200,0
2500,0
1600,0
1600,0
расходы местного бюджета
2110,0
2000,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
мероприятие 2.1.
Мероприятия по проведению текущего и капитального ремонта автомобильных дорого и инженерных сооружений на них в границах населенного пункта поселений
Всего
5076,4
5400,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
расходы местного бюджета
2110,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
Средства жителей
144,0
400,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Областные средства
1100,0
3000,0
300,0
300,0
300,0
300,0
мероприятие 2.2.
Иные закупки товаров, работ и услуг для гос.нужд
Всего
0
0
0
0
0
0
расходы местного бюджета
0
0
0
0
0
0
Экономическая эффективность Подпрограммы «Обеспечение надлежащего технического состояния пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшении потребительских свойств автомобильных дорог»
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Протяженность ежегодно ремонтируемых автомобильных дорог, км
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Объем расходов на ремонт автодорог, млн. руб.
2110,0
2000,0
2200,0
2500,0
1600,0
1600,0
Норма дисконта (среднегодовой индекс потребительских цен), % к предыдущему году
2
2
2
2
2
2
Объем расходов в ценах 2017 года, млн руб.
2110,0
2000,0
2200,0
2500,0
1600,0
1600,0
Экономическая эффективность (протяженность ежегодно ремонтируемых автомобильных дорог / объем расходов на выполнение ремонтных работ), км/млн.руб.
Индикаторы достижения цели (целей) Программ
Показатели
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Доля отремонтированных
автомобильных дорог
30%
35%
40%
45%
50%
55%
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2020 Г. № 110
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЛОМОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ № 147 ОТ 25.12.2019 Г. « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОРОГ ЛОМОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2020-2025 ГГ.»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях реализации программно-целевых принципов бюджетного планирования:
1. Муниципальную программу «Развитие сети дорог Ломовского сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской области» на 2020-2025 гг.», утвержденную постановлением № 147 от 25.12.2019 г. изложить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Т.В. Бурлакова
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
ЛОМОВСКОГО сельсовета
Арзамасского муниципального района
Нижегородской области
от 12.11.2020 г..№ 110
муниципальная программа
«Развитие сети дорог Ломовского сельсовета Арзамасского района»
(в новой редакции)
1.Паспорт муниципальной программы
1.Муниципальный заказчик - координатор Программы
Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета Арзамасского муниципального района
2.Соисполнители Программы
____________________
3.Подпрограммы Программы
1. «Обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния автомобильных дорог»;
2. «Обеспечение надлежащего технического состояния пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшении потребительских свойств автомобильных дорог»
4.Цели Программы
- совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики администрации ЛОМОВСКОГО сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской области
5.Задачи Программы
- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию;
6.Этапы и сроки реализации Программы
Программа реализуется в один этап в 2020 - 2025 годах
7.Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета Ломовского сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской области (далее-местный бюджет)
всего по Программе за 2020 - 2025 годы – _____ тыс. рублей, в том числе по годам:
2020-5076,4тыс.руб
2021-5759,7 тыс.руб
2022-2558,5 тыс.руб
2023-2813,4 тыс.руб
2024-2000,0 тыс.руб
2025-2000,0 тыс.руб
в том числе средства местного бюджета – ______тыс. руб., в том числе по годам:
2020-2610,0 тыс.руб
2021-2359,7 тыс.руб
2022-2558,5 тыс.руб
2023-2813,4 тыс.руб
2024-2000,0 тыс.руб
2025-2000,0 тыс.руб
В том числе средства жителей, спонсоров – ______ тыс.руб., в том числе по годам:
2020- 144,0 тыс.руб
2021- 400,0 тыс.руб
2022- 100,0 тыс.руб
2023- 100,0тыс.руб
2024- 100,0 тыс.руб
2025- 100,0тыс.руб
В том числе областные средства – ______ тыс.руб., в том числе по годам:
2020-4100,0 тыс.руб
2021-3000,0 тыс.руб
2022-3000,0 тыс.руб
2023-300,0 тыс.руб
2024-300,0 тыс.руб
2025-300,0 тыс.руб
по подпрограммам:
подпрограмма 1. «Обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния автомобильных дорог» всего – _______ тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 – 350,0 тыс. рублей
2021 – 359,7 тыс. рублей
2022- 358,5 тыс. рублей
2023- 313,4 тыс. рублей
2024- 400,0 тыс. рублей
2025- 400,0 тыс. рублей
в том числе средства местного бюджета – ______ тыс. руб., в том числе по годам:
2020 – 350,0 тыс. рублей
2021– 359,7 тыс. рублей
2022– 358,5 тыс. рублей
2023– 313,4 тыс. рублей
2024– 400,0 тыс. рублей
2025– 400,0 тыс. рублей
подпрограмма 2 .«Обеспечение надлежащего технического состояния пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшении потребительских свойств автомобильных дорог» всего по подпрограмме 2020 - 2025 годы – _____ тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 –5076,4тыс. рублей
2021- 5400,0 тыс. рублей
2022–2558,5 тыс. рублей
2023–2813,4 тыс. рублей
2024–1600.0 тыс. рублей
2025–1600,0 тыс. рублей
в том числе средства местного бюджета ______ тыс. руб., в том числе по годам:
2020 –2110,0 тыс. рублей.
2021–2000,0 тыс. рублей.
2022–1600,0 тыс. рублей.
2023–1600,0 тыс. рублей.
2024–1600,0 тыс. рублей.
2025–1600,0 тыс. рублей.
В том числе средства жителей, спонсоров – ______ тыс.руб., в том числе по годам:
2020- 0 тыс.руб
2021- 400,0 тыс.руб
2022- 100,0 тыс.руб
2023- 100,0тыс.руб
2024- 100,0 тыс.руб
2025- 100,0тыс.руб
В том числе областные средства – ______ тыс.руб., в том числе по годам:
2020- 0 тыс.руб
2021-3000,0 тыс.руб
2022-300,0 тыс.руб
2023-300,0 тыс.руб
2024-300,0 тыс.руб
2025-300,0 тыс.руб
8.Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие значения индикаторов:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не более 80,8 %;
Непосредственные результаты Программы:
- протяженность ежегодно ремонтируемых автомобильных дорог -1 км;
Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета Ломовского сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской области (тыс.рублей)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Цели муниципальной программы: совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики администрации ЛОМОВСКОГО сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской области
5076,4
5759,7
2558,5
2813,4
2000,0
2000,0
Подпрограмма 1. «Обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния автомобильных дорог »
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
Прочие расходы
2020 - 2025
Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета
350,0
359,7
358,5
313,4
400,0
400,0
Подпрограмма 2. .«Обеспечение надлежащего технического состояния пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшении потребительских свойств автомобильных дорог»
Основное мероприятие 2.1.
Мероприятия по проведению текущего и капитального ремонта автомобильных дорого и инженерных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения
Прочие расходы
2020 - 2025
Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета
2110,0
2000,0
1600,0
1600,0
1600,0
1600,0
2110,0
2000,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
Средства жителей
спонсоров
0
400,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Областные средства
0
3000,0
400,0
400,0
400,0
400,0
Основное мероприятие 2.2.
Иные закупки товаров, работ и услуг для гос.нужд
Прочие расходы
2020 - 2025
Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета
0
0
0
0
0
0
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета администрации ЛОМОВСКОГО сельсовета Нижегородской области
Статус
Наименование
Муниципальный заказчик-координатор,
соисполнители
Расходы бюджета Администрации ЛОМОВСКОГО сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской области (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Муниципальная программа
«Развитие Сети дорог Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета Нижегородской области»
Всего
5076,4
5759,7
2558,5
2813,4
2000,0
2000,0
Администрация ЛОМОВС
КОГО сельсовета
Подпрограмма 1
«Обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния автомобильных дорог »
Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета
350,0
359,7
400,0
400,0
400,0
400,0
мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета
350,0
359,7
400,0
400,0
400,0
400,0
Подпрограмма 2
«Обеспечение надлежащего технического состояния пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшении потребительских свойств автомобильных дорог»
Администрация ЛОМОВС КОГО сельсовета
2000,0
Мероприя тие 2.1.
Мероприятия по проведению текущего и капитального ремонта автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах населенных пунктов поселений
Администрация ЛОМОВС КОГО сельсовета
Средства жителей, спонсоров
100,0
400,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Областные средства
400,0
3000,0
400,0
400,0
400,0
400,0
Мероприятие 2.2
Иные закупки товаров, работ и услуг для гос.нужд
Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета
0
0
0
0
0
0
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Муниципальная программа
«Развитие сети дорог Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета Нижегородской области»
Всего
5076,4
5759,7
2558,5
2813,4
2000,0
2000,0
расходы местного бюджета (акцизы)
1100,0
2359,7
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
Средства жителей, спонсоров
144,1
400,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подпрограмма 1
«Обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния автомобильных дорог »
Всего
350,0
359,7
358,5
313,4
400,0
400,0
расходы местного бюджета
350,0
359,7
358,5
400,0
400,0
400,0
в т.ч. дорожный фонд
-
359,7
-
-
-
-
мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
Всего
350,0
359,7
358,5
400,0
400,0
400,0
расходы местного бюджета
350,0
359,7
358,5
400,0
400,0
400,0
Подпрограмма 2
«Обеспечение надлежащего технического состояния пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшении потребительских свойств автомобильных дорог»
Всего
2924,5
2000,0
2200,0
2500,0
1600,0
1600,0
расходы местного бюджета (акцизы)
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
мероприятие 2.1.
Мероприятия по проведению текущего и капитального ремонта автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах населенных пунктов поселений
Всего
2924,5
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
расходы местного бюджета
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
Средства жителей, спонсоров
144,1
400,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 2.2
Иные закупки товаров, работ и услуг для гос.нужд
Всего
0
0
0
0
0
0
расходы местного бюджета
0
0
0
0
0
0
Паспорт Подпрограммы 1
Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы 1
Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета
Соисполнители Подпрограммы 1
-----------------------------
Цели Подпрограммы 1
- обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ
Задачи
Подпрограммы 1
- Обеспечение надлежащего содержания автомобильных дорог в осенне-зимний период;
- Обеспечение надлежащего технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма реализуется в один этап в 2020 - 2025 годах
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1за счет средств бюджета Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета Нижегородской области (далее-местный бюджет):
Всего по Подпрограмме 1 за 2020 - 2025 годы – ______ тыс. рублей, в том числе по годам
2020 – 350,0 тыс. рублей
2021 – 359,7 тыс. рублей
2022 – 358,5 тыс. рублей
2023 – 313,4 тыс. рублей
2024 - 400,0 тыс. рублей
2025 - 400,0 тыс. рублей
в том числе средства местного бюджета – _________ тыс. рублей, в том числе по годам
2020 – 350,0 тыс. рублей
2021 – 359,1 тыс. рублей
2022 – 358,5 тыс. рублей
2023 – 313,4 тыс. рублей
2024 - 400,0 тыс. рублей
2025 - 400,0 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 1
По окончании реализации мероприятий Подпрограммы 1 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не более 30 %;
Таблица 5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета администрации Ломовского сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской области (тыс.рублей)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Цель Подпрограммы 1: сохранение существующей дорожной сети автомобильных дорог, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по очистке от снега.
350,0
359,7
358,5
313,4
400,0
400,0
Подпрограмма 1. «Обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния автомобильных дорог »
350,0
359,7
358,5
313,4
400,0
400,0
Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания автомобильных дорог в осенне-зимний период
350,0
359,7
358,5
313,4
400,0
400,0
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
350,0
359,7
358,5
313,4
400,0
400,0
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1
за счет средств бюджета Администрации ЛОМОВСКОГО сельсовета Арзамасского муниципального района
Статус
Наименование
Муниципальный заказчик-координатор,
соисполнители
Расходы бюджета администрации ЛОМОВСКОГО сельсовета Арзамасского муниципального района _ Нижегородской области (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма 1
«Обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния автомобильных дорог »
Всего
350,0
359,7
358,5
313,4
400,0
400,0
Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета
350,0
359,7
358,5
313,4
400,0
400,0
Мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета
350,0
359,7
358,5
313,4
400,0
400,0
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма 1
«Обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния автомобильных дорог »
Всего
350,0
359,7
358,5
313,4
400,0
400,0
расходы местного бюджета
350,0
359,7
358,5
313,4
400,0
400,0
в т.ч. дорожный фонда
350,0
359,7
358,5
313,4
400,0
400,0
Мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
Всего
350,0
359,7
358,5
313,4
400,0
400,0
расходы местного бюджета
350,0
359,7
358,5
313,4
400,0
400,0
Паспорт Подпрограммы 2
Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы
Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета
Соисполнители Подпрограммы 2
____________________
Цели Подпрограммы 2
- проведение текущего и капитального ремонта автомобильных дорог и инженерных сооружений на них.
Задачи Подпрограммы 2
- сохранение существующей дорожной сети автомобильных дорог, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в один этап в 2020 - 2025 годах
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета ЛОМОВСКОГО сельсовета Арзамасского района Нижегородской области (далее-местный бюджет):
всего по Подпрограмме 2 за 2020 - 2025 годы– _____ тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 –5076,4тыс. рублей
2021—5759,7 тыс. рублей
2022–2558,5 тыс. рублей
2023–2813,4 тыс. рублей
2024–1600,0 тыс. рублей
2025–1600,0 тыс. рублей
в том числе средства местного бюджета- _____ тыс. руб., в том числе по годам:
2020 –1100,0 тыс. рублей
2021-–2000,0 тыс. рублей
2022–1100,0 тыс. рублей
2023–1100,0 тыс. рублей
2024–1100,0 тыс. рублей
2025–1100,0 тыс. рублей
В том числе средства жителей, спонсоров – ________ тыс.руб., в том числе по годам:
2020-144,0 тыс.руб
2021-400,0 тыс.руб
2022-100,0 тыс.руб
2023-100,0 тыс.руб
2024-100,0 тыс.руб
2025-100,0 тыс.руб.
В том числе областные средства – _____ тыс.руб., в том числе по годам:
2020- 1100,0 тыс.руб
2021-3000,0 тыс.руб
2022-300,0 тыс.руб
2023-300,0 тыс.руб
2024-300,0 тыс.руб
2025-300,0 тыс.руб
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 2
По окончании реализации мероприятий Подпрограммы 2 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократится до 57 %
Таблица 8. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской области (тыс.рублей)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Цель Подпрограммы 2: проведение текущего и капитального ремонта автомобильных дорог и инженерных сооружений на них.
5076,4
5400,0
2558,5
2813,4
1600,0
1600,0
Подпрограмма 2. «Обеспечение надлежащего технического состояния пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшении потребительских свойств автомобильных дорог»
2110,0
2000,0
2200,0
2500,0
1600,0
1600,0
Задача 1. сохранение существующей дорожной сети автомобильных дорог, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ.
Основное мероприятие 2.1.
Мероприятия по проведению текущего и капитального ремонта автомобильных дорого и инженерных сооружений на них в границах населенного пункта поселений
Прочие расходы
2020 - 2020
Администрация
ЛОМОВСКОГО сельсовета
(Акцизы)
2110,0
2000,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
Средства жителей, спонсоров
0
400,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Областные средства
0
3000,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Основное мероприятие 2.2.
Иные закупки товаров, работ и услуг для гос.нужд
Прочие расходы
2020 - 2020
Администрация
ЛОМОВСКОГО сельсовета
0
0
0
0
0
0
Таблица 9. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств бюджета Администрации ЛОМОВСКОГО сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской области
Статус
Наименование
Муниципальный заказчик-координатор,
соисполнители
Расходы бюджета администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской области (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма 2
«Обеспечение надлежащего технического состояния пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшении потребительских свойств автомобильных дорог»
Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета
5076,4
5400,0
2558,5
2813,4
1600,0
1600,0
мероприятие 2.1.
Мероприятия по проведению текущего и капитального ремонта автомобильных дорого и инженерных сооружений на них в границах населенного пункта поселений
Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета (акцизы)
2110,0
2000,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
Средства жителей
144.0
400,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Областные средства
1100,0
3000,0
300,0
300,0
300,0
300,0
мероприятие 2.2.
Иные закупки товаров, работ и услуг для гос.нужд
Администрация ЛОМОВСКОГО сельсовета
0
0
0
0
0
0
Таблица 10. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма 2
«Обеспечение надлежащего технического состояния пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшении потребительских свойств автомобильных дорог»
Всего
5076,4
5400,0
2200,0
2500,0
1600,0
1600,0
расходы местного бюджета
2110,0
2000,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
мероприятие 2.1.
Мероприятия по проведению текущего и капитального ремонта автомобильных дорого и инженерных сооружений на них в границах населенного пункта поселений
Всего
5076,4
5400,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
расходы местного бюджета
2110,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
Средства жителей
144,0
400,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Областные средства
1100,0
3000,0
300,0
300,0
300,0
300,0
мероприятие 2.2.
Иные закупки товаров, работ и услуг для гос.нужд
Всего
0
0
0
0
0
0
расходы местного бюджета
0
0
0
0
0
0
Экономическая эффективность Подпрограммы «Обеспечение надлежащего технического состояния пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшении потребительских свойств автомобильных дорог»
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Протяженность ежегодно ремонтируемых автомобильных дорог, км
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Объем расходов на ремонт автодорог, млн. руб.
2110,0
2000,0
2200,0
2500,0
1600,0
1600,0
Норма дисконта (среднегодовой индекс потребительских цен), % к предыдущему году
2
2
2
2
2
2
Объем расходов в ценах 2017 года, млн руб.
2110,0
2000,0
2200,0
2500,0
1600,0
1600,0
Экономическая эффективность (протяженность ежегодно ремонтируемых автомобильных дорог / объем расходов на выполнение ремонтных работ), км/млн.руб.
Индикаторы достижения цели (целей) Программ
Показатели
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Доля отремонтированных
автомобильных дорог
30%
35%
40%
45%
50%
55%
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Акт (справка, протокол) об обнародовании № 62 от 11.12.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.150.040 Глава муниципального образования. Местная администрация, 220.000.000 ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: