Основная информация
Дата опубликования: | 13 октября 2020г. |
Номер документа: | RU89048905202000151 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Администрация муниципального образования посёлок Пангоды |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город
Ямало-Ненецкий автономный округ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования поселок Пангоды
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 29 декабря 2018 года № 505 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Безопасный поселок на 2019-2024 годы»
(признано утратившим силу постановлением Администрации Надымский район от 25.12.2020 № 208-ПК)
от 13 октября 2020 г. № 318
В соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды от 08 сентября 2020 года № 254 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды от 17 декабря 2019 года № 203 «О бюджете муниципального образования поселок Пангоды на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Администрация муниципального образования поселок Пангоды п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 29 декабря 2018 года № 505 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Безопасный поселок на 2019-2024 годы» следующие изменения:
1.1. Приложение, утвержденное указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования поселок Пангодыот 16июня 2020 года № 182«О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования поселок Пангодыот 29 декабря 2018 года № 505 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Безопасный поселокна 2019-2024 годы».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Информационный вестник».
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования поселок Пангоды.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Главамуниципального образования
поселок Пангоды И.М. Ярош
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
поселок Пангоды
от 13 октября2020г. № 318
Паспорт муниципальной программы
Муниципальная программа муниципального образования поселок Пангоды «Безопасный поселок на 2019-2024 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация муниципального образования поселок Пангоды
(далее – Администрация)
Соисполнители муниципальной программы
Управление муниципального хозяйства Администрации,
Государственные учреждения в сфере охраны и безопасности
Цель муниципальной программы
Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование)
Задачи муниципальной программы
1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма и повышение эффективности профилактики правонарушений.
2. Осуществление полномочий Российской Федерацией по ведению воинского учета на территориях, где отсутствуют комиссариаты.
3. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования
Сроки реализации муниципальной программы (этапы реализации)
2019-2024 годы
Показатель муниципальной программы по годам
Для цели:
1. Уровень преступности в муниципальном образовании:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 8,09 случаев преступлений на 1 000 человек;
2020 год – 7,56 случаев преступлений на 1 000 человек;
2021 год – 7,05 случаев преступлений на 1 000 человек;
2022 год – 6,60 случаев преступлений на 1 000 человек;
2023 год – 6,17 случаев преступлений на 1 000 человек;
2024 год – 5,71 случаев преступлений на 1 000 человек
2019 год – 7,5 случаев преступлений на 1 000 человек
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
Подпрограммы
1. Подпрограмма № 1 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования поселок Пангоды» (приложение № 4 к настоящей муниципальной программе).
2. Подпрограмма № 2 «Организация ведения воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды»
(приложение № 5 к настоящей муниципальной программе).
3. Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Пангоды» (приложение № 6
к настоящей муниципальной программе)
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной
программы, тысяч рублей
Объем финансирования муниципальной программы, утвержденный решением о местном бюджете, планируемый к утверждению,
тысяч рублей
Дополнительная потребность в бюджетных средствах, тысяч рублей
Всего: 10 683,71 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 5 877,09 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 284,62 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 4 522,00 тыс. руб.
Всего: 5 676,65 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 870,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 284,62 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 4 522,00 тыс. руб.
Всего: 5 007,06 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 5 007,06 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 1 576,46 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 171,84 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 284,62 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 120,00 тыс. руб.
2019 год – 1 576,46 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 171,84 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 284,62 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 120,00 тыс. руб.
2019 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 2 653,13 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 529,13 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 124,00 тыс. руб.
2020 год – 1 680,13 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 556,13 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 124,00 тыс. руб.
2020 год – 973,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 973,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 2 176,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 044,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 132,00 тыс. руб.
2021 год – 1 203,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 71,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 132,00 тыс. руб.
2021 год – 973,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 973,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 2 190,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 044,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 146,00 тыс. руб.
2022 год – 1 217,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 71,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 146,00 тыс. руб.
2022 год – 973,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 973,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 1 044,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 044,03тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 1 044,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 044,03тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 1 044,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 044,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 1 044,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 044,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1. Укрепление атмосферы межэтнического согласия и толерантности.
2. Недопущение создания и деятельности националистических и экстремистских группировок.
3. Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории муниципального образования идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации.
4. Повышение эффективности системы социальной профилактики экстремизма, привлечение к организации деятельности по предупреждению экстремизма организаций всех форм собственности,а также общественных организаций
и повышение эффективности профилактики правонарушений.
5. Осуществление воинского учета на территории муниципального образования.
6. Сокращение дорожно-транспортных происшествий в результате проводимых мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения:
- содержание системы видеонаблюдения;
- своевременная замена и монтаж информационных знаков и щитов, светофорных объектов;
- оснащение пешеходных переходов средствами коммуникационного оповещения
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы
и прогноз развития в сфере безопасности на территории
муниципального образования
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной указом Президента Российской Федерацииот 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии национальной безопасности в Российской Федерации»,в целях создания условий для обеспечения безопасностии правопорядка, защиты населения от преступных посягательств, проявлений экстремизма и терроризма на территории муниципального образования, в соответствии с стратегическими направлениями Стратегии социально-экономического развития муниципального образования до 2030 года, разработана муниципальная программа муниципального образования поселок Пангоды «Безопасный поселокна 2019-2024 годы» (далее – муниципальная программа).
Приоритеты в сфере обеспечения безопасности граждан нацелены на усиление роли органов власти в качестве гаранта безопасности личности, совершенствование нормативного правового регулирования, предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом, а так же повышение эффективности защиты прав и законных интересов граждан.
Основными полномочиями органов местного самоуправления в сфере обеспечения безопасности на территории муниципального образования являются:
- осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской федерации»;
- осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
- создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- обеспечение безопасности дорожного движения (в рамках полномочий определенных Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» пункт4 статья6).
Мероприятиямуниципальной программы направлены на решение задачи «Обеспечение безопасности граждан» направления «Развитие человеческого капитала» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования поселок Пангоды до 2030 года. В муниципальном образовании накоплен положительный опыт по сохранению межнационального мира и согласия, активно ведется работа по искоренению рисков экстремизма на начальной стадии, повышению толерантности населения и преодолению этносоциальных и религиозных противоречий.
В рамках муниципальной программы «Безопасный поселок на 2015-2020 годы» Администрациейв сфере участия в профилактике терроризма и экстремизма в период 2015-2018 годов проведено 14 совещаний при Главе муниципального образования на темы:
- «Обнаружение подозрительного предмета» 2015 год;
- «О необходимости обследования мест массового пребывания людей» (далее – ММПЛ) (ноябрь 2016 года);
- «О выполнении протокольных поручений антитеррористической комиссии (далее – АТК) муниципального образования Надымский район» (июнь 2016 года);
- «О выполнении протокольных поручений Губернатора ЯНАО» (декабрь 2016 года);
- «Обследование ММПЛ» проведено 4 совещания (2017 год);
- «О выполнении поручений заместителя Губернатора ЯНАО»(октябрь2017 года);
- «О выполнении протокольных поручений АТК муниципального образования Надымский район (апрель 2017 года);
- «О выполнении поручений губернатора ЯНАО» (апрель 2017 года);
- «Об обеспечении надлежащего уровня безопасности в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников» (декабрь 2017 года);
- «Организация и проведение мероприятий по учению «Вихрь-МЭД ЯНАО-2017» (июнь 2017 года);
- «О необходимости реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности населения, в период подготовки и проведении майских праздников» (апрель 2018 года).
В 2018 году во исполнение решений АТК муниципального образования Надымский район было проведено мероприятие по проверке библиотечных фондов религиозных объектов, расположенных на территории муниципального образования на предмет наличия экстремистской литературы. Данной литературы не выявлено, составлены акты.
В сфере профилактики правонарушений межведомственной рабочей группой муниципального образования по усилению профилактической работы, направленной на обеспечение безопасности детей на пожарах, проведено 9 обследований мест проживания семей, состоящих на профилактическом учете в ОДН ОУУП и ДН ОМВД России по Надымскому району, многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты, осмотрено 94 места проживания, семьи проинструктированы, вручены памятки.
Также, органам местного самоуправления муниципального образования переданы полномочия по осуществлению воинского учета на территории муниципального образования.Поставлено на воинский учет:
- в 2015 году - 329 граждан;
- в 2016 году – 336 граждан;
- в 2017 году – 198 граждан;
- в 2018 году – 248 граждан.
За период с 2015 по 2018 годы проведены 4 плановые проверки.
Основными проблемами, недостатками в работе по осуществлению первичного воинского учета является невыполнение паспортными столами организаций и управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд,расположенныйна территории муниципального образования, требований законодательства в области воинского учета. За период с 2015 по 2018 год зарегистрировано по месту жительства (месту пребывания) без постановки на воинский учет – 146 граждан, снято с регистрационного учета без снятия с воинского учета – 354 гражданина.
В рамках муниципальной программы планируется продолжить комплексное исполнение мероприятий, направленных:
- на обеспечение безопасности на территории муниципального образования:
- на организацию и ведению воинского учета;
- научастие в обеспечении безопасности дорожного движения на территории муниципального образования в рамках полномочий, определенных пунктом4 статьи6 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
Раздел 2. Структурамуниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на осуществление полномочий органов местного самоуправления,утвержденных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Реализация мероприятий будет осуществляться в рамкахподпрограммы № 1 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования поселок Пангоды», направленной на участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования, а так же повышение эффективности профилактики правонарушений.
Подпрограмма № 2 «Организация ведения воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды» направлена на организацию и ведение качественной работы органов местного самоуправления по ведению воинского учета на территориимуниципального образования.
Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования поселок Пангоды» направлена на участие органов местного самоуправления в мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании.
Перечень мероприятий муниципальной программы изложенв приложении № 1к настоящей муниципальной программе.
Раздел 3. Перечень показателей муниципальной программы
Сведения о показателях реализации муниципальной программы представлены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.
Методика расчета показателей реализации муниципальной программы предоставлена в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.
Раздел 4. Условия предоставления и методика расчета субвенций (субсидий)
из окружного бюджета, направленные на достижение целей, задач,
мероприятий по муниципальной программе
В рамкахподпрограммы № 2 «Организация ведения воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды» Администрации предоставляются субвенции из окружного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенцийиз федерального бюджетана осуществление полномочий по ведению воинского учета на территории муниципального образования.
Правила расходования и учета субвенций, предоставляемых местному бюджету,утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2005 года № 625 «Об утверждении Правил расходования местными бюджетами субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета»,отчетность по расходованиюи использованию субвенций предоставляется в соответствии с постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2007 года № 579-А «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из окружного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляетсяза счет собственных доходов и источников финансирования дефицита окружного бюджета».
В рамках подпрограммы № 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования поселок Пангоды» осуществляется софинансирование мероприятий из окружного бюджета путем предоставления субсидий.
Условия предоставления субсидий из окружного бюджета определены постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 июня 2016 года № 602-П «Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе из окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности».
Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы позволит:
- сформировать единое информационное пространство для пропаганды и распространения на территории муниципального образования идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам,в том числе информирование населения на официальном сайте Администрацииhttp://www.pangody.org/;
- повысить эффективность системы социальной профилактики экстремизма, привлечение к организации деятельности по предупреждению экстремизма организаций всех форм собственности, а также общественных организаций и повышения эффективности профилактики правонарушений;
- обеспечить 100% исполнение мероприятийпоосуществлениюпервичного воинского учета на территории муниципального образования;
- сократить ежегодно на два-три процента количество дорожно-транспортных происшествий, погибших в них, число административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
- обустроить пешеходные переходы современными техническими средствами в сфере безопасности, в том числе:
1. Содержание системы видеонаблюдения.
2. Своевременная замена и монтаж информационных знаков и щитов, светофорных объектов.
3. Оснащение пешеходных переходов средствами коммуникационного оповещения.
Социально-экономическая эффективность от реализации муниципальной программы выражается в:
1. Укреплении атмосферы межэтнического согласияи толерантности.
2. Недопущении создания и деятельности националистических и экстремистских группировок.
3. Формировании единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории муниципального образования идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации.
4. Повышении эффективности системы социальной профилактики экстремизма, привлечении к организации деятельности по предупреждению экстремизма организаций всех форм собственности, а также общественных организаций.
5. Осуществлении воинского учета на территории муниципального образования.
6. Сокращении дорожно-транспортных происшествий в результате проводимых мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
1
Приложение № 1
к р. 2 муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Безопасный поселок на 2019-2024 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды
«Безопасный поселок на 2019-2024 годы»
Часть 1
№
п/п
Наименование программ,
ведомственных целевых
программ
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Номер мероприятия
Наименование мероприятия
Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды, тысяч рублей
По источникам финансирования
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
Всего
1
Муниципальная программа «Безопасный поселок
на 2019-2024 годы»
Администрация муниципального образования поселок Пангоды
(далее – Администрация),
Управление муниципального хозяйства Администрации, сектор военно-учетного стола отдела по делам ГО и ЧС (далее – сектор ВУС)
Бюджетные средства всего, из них:
1 576,46
1 680,13
1 203,03
1 217,03
0,00
0,00
5 676,65
Средства местного бюджета
171,84
556,13
71,03
71,03
0,00
0,00
870,03
Средства окружного бюджета
284,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,62
Средства федерального бюджета
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
2
Подпрограмма № 1 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования поселок Пангоды»
Администрация,
отдел по делам ГО и ЧС
Бюджетные средства всего, из них:
331,75
71,03
71,03
71,03
0,00
0,00
544,84
Средства местного бюджета
47,13
71,03
71,03
71,03
0,00
0,00
260,22
Средства окружного бюджета
284,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,62
3
Отдел по делам ГО и ЧС
01.1
Пропаганда единства российской нации, межнационального согласия, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и повышение эффективности профилактики правонарушений
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1
Изготовление печатных памяток по тематике (противодействие экстремизма, противодействие терроризма)
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Отдел по делам ГО и ЧС
01.2
Проведение комиссионных обследований мест проживания многодетных семей состоящих на профилактическом учете в ОДН ОУУП и ДН ОМВД России по Надымскому району
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
01.3
Установка и содержание системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1
Здание Администрации муниципального образования поселок Пангоды (торгово-общественный центр)
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
01.4
Установка и содержание тревожной кнопки в муниципальных учреждениях муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
31,72
32,43
32,43
32,43
0,00
0,00
129,01
Средства местного бюджета
31,72
32,43
32,43
32,43
0,00
0,00
129,01
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1
Техническое обслуживание тревожной кнопки в здании Администрации муниципального образования поселок Пангоды (торгово-общественный центр)
Бюджетные средства всего, из них:
10,39
11,02
11,02
11,02
0,00
0,00
43,45
Средства местного бюджета
10,39
11,02
11,02
11,02
0,00
0,00
43,45
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2
Реагирование наряда охраны на срабатывание тревожной кнопки в здании Администрации муниципального образования поселок Пангоды (торгово-общественный центр)
Бюджетные средства всего, из них:
21,33
21,41
21,41
21,41
0,00
0,00
85,56
Средства местного бюджета
21,33
21,41
21,41
21,41
0,00
0,00
85,56
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
01.5
Содержание в исправном состоянии и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы видеонаблюдения
Бюджетные средства всего, из них:
300,03
38,60
38,60
38,60
0,00
0,00
415,83
Средства местного бюджета
15,41
38,60
38,60
38,60
0,00
0,00
131,21
Средства окружного бюджета
284,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,62
6.1
Электроэнергия
Бюджетные средства всего, из них:
12,53
38,60
38,60
38,60
0,00
0,00
128,33
Средства местного бюджета
12,53
38,60
38,60
38,60
0,00
0,00
128,33
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2
Отдел по делам ГО и ЧС
Обслуживание
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.3
Проектирование системы видеонаблюдения
Бюджетные средства всего, из них:
287,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
287,50
Средства местного бюджета
2,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,88
Средства окружного бюджета
284,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,62
7
Подпрограмма № 2 «Организация ведения воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды»
Сектор ВУС
Бюджетные средства всего, из них:
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
8
01.1
Ведение воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
9
Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Пангоды»
УМХ
Бюджетные средства всего, из них:
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства местного бюджета
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
01.1
Мероприятия по содержанию в исправном состоянии системы видеонаблюдения и автоматизированных аппаратно-программных комплексов
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
01.2
Модернизация стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, работающих в автономном режиме
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
01.3
Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
Бюджетные средства всего, из них:
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства местного бюджета
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1
УМХ
Светофорная продукция
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.2
Искусственная дорожная неровность
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.3
Дорожные знаки
Бюджетные средства всего, из них:
124,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,71
Средства местного бюджета
124,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,71
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.4
Устройство пешеходного ограждения
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.5
Выполнение работ по устройству освещения на пешеходных переходах пгт Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190,00
Средства местного бюджета
0,00
190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.6
Автономный комплекс освещения нерегулируемых пешеходных переходов
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
295,10
0,00
0,00
0,00
0,00
295,10
Средства местного бюджета
0,00
295,10
0,00
0,00
0,00
0,00
295,10
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
01.4
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Часть 2
№
п/п
Наименование программ,
ведомственных целевых программ
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Номер мероприятия
Наименование
мероприятия
Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач,
тысяч рублей
По источникам финансирования
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
Всего
1
Муниципальная программа «Безопасный поселок
на 2019-2024 годы»
Администрация,
отдел по делам ГО и ЧС,
УМХ, Сектор ВУС
Бюджетные средства всего, из них:
1 576,46
2 653,13
2 176,03
2 190,03
1 044,03
1 044,03
10 683,71
Средства местного бюджета
171,84
1 529,13
1 044,03
1 044,03
1 044,03
1 044,03
5 877,09
Средства окружного бюджета
284,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,62
Средства федерального бюджета
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
2
Подпрограмма № 1
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования поселок Пангоды»
Администрация,
отдел по делам ГО и ЧС
Бюджетные средства всего, из них:
331,75
1 044,03
1 044,03
1 044,03
1 044,03
1 044,03
5 551,90
Средства местного бюджета
47,13
1 044,03
1 044,03
1 044,03
1 044,03
1 044,03
5 267,28
Средства окружного бюджета
284,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,62
3
Отдел по делам ГО и ЧС
01.1
Пропаганда единства российской нации, межнационального согласия, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и повышение эффективности профилактики правонарушений
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1
Изготовление печатных памяток по тематике (противодействие экстремизма, противодействие терроризма)
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
01.2
Проведение комиссионных обследований мест проживания многодетных семей состоящих на профилактическом учете в ОДН ОУУП и ДН ОМВД России по Надымскому району
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
01.3
Установка и содержание системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1
Здание Администрации муниципального образования поселок Пангоды (торгово-общественный центр)
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
01.4
Установка и содержание тревожной кнопки в муниципальных учреждениях муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
31,72
32,43
32,43
32,43
32,43
32,43
193,87
Средства местного бюджета
31,72
32,43
32,43
32,43
32,43
32,43
193,87
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1
Техническое обслуживание тревожной кнопки в здании Администрации муниципального образования поселок Пангоды (торгово-общественный центр)
Бюджетные средства всего, из них:
10,39
11,02
11,02
11,02
11,02
11,02
65,49
Средства местного бюджета
10,39
11,02
11,02
11,02
11,02
11,02
65,49
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2
Отдел по делам ГО и ЧС
Реагирование наряда охраны на срабатывание тревожной кнопки в здании Администрации муниципального образования поселок Пангоды (торгово-общественный центр)
Бюджетные средства всего, из них:
21,33
21,41
21,41
21,41
21,41
21,41
128,38
Средства местного бюджета
21,33
21,41
21,41
21,41
21,41
21,41
128,38
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
01.5
Содержание в исправном состоянии и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы видеонаблюдения
Бюджетные средства всего, из них:
300,03
1 011,60
1 011,60
1 011,60
1 011,60
1 011,60
5 358,03
Средства местного бюджета
15,41
1 011,60
1 011,60
1 011,60
1 011,60
1 011,60
5 073,41
Средства окружного бюджета
284,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,62
6.1
Электроэнергия
Бюджетные средства всего, из них:
12,53
38,60
38,60
38,60
38,60
38,60
205,53
Средства местного бюджета
12,53
38,60
38,60
38,60
38,60
38,60
205,53
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2
Обслуживание
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
973,00
973,00
973,00
973,00
973,00
4 865,00
Средства местного бюджета
0,00
973,00
973,00
973,00
973,00
973,00
4 865,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.3
Проектирование системы видеонаблюдения
Бюджетные средства всего, из них:
287,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
287,50
Средства местного бюджета
2,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,88
Средства окружного бюджета
284,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,62
7
Подпрограмма № 2
«Организация ведения воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды»
Сектор ВУС
Бюджетные средства всего, из них:
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
8
01.1
Ведение воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
9
Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Пангоды»
УМХ
Бюджетные средства всего, из них:
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства местного бюджета
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
УМХ
01.1
Мероприятия по содержанию в исправном состоянии системы видеонаблюдения и автоматизированных аппаратно-программных комплексов
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
01.2
Модернизация стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, работающих в автономном режиме
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
01.3
Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
Бюджетные средства всего, из них:
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства местного бюджета
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1
Светофорная продукция
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.2
Искусственная дорожная неровность
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.3
Дорожные знаки
Бюджетные средства всего, из них:
124,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,71
Средства местного бюджета
124,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,71
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.4
Устройство пешеходного ограждения
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.5
Выполнение работ по устройству освещения на пешеходных переходах пгт Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190,00
Средства местного бюджета
0,00
190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.6
Автономный комплекс освещения нерегулируемых пешеходных переходов
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
295,10
0,00
0,00
0,00
0,00
295,10
Средства местного бюджета
0,00
295,10
0,00
0,00
0,00
0,00
295,10
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
01.4
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Приложение № 2
к р. 3 муниципальной программы
муниципального образования поселок Пангоды
«Безопасный поселок на 2019-2024 годы»
Сведения о показателях муниципальной программы муниципального образования
поселок Пангоды «Безопасный поселок на 2019-2024 годы»
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, цели, задачи, показатели
Номер и наименование мероприятия, влияющих на показатель
Единица измерения показателя
Вес цели, задачи, показателя
Значение показателей
Базовое значение
2018 год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
1
Муниципальная программа муниципального образования поселок Пангоды «Безопасный поселок на 2019-2024 годы»
2
Цель муниципальной программы: Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование)
1
3
Показатель цели.
Уровень преступности в муниципальном образовании
Мероприятия
подпрограммы № 1
Случаев преступлений на 1 000 человек
1
6
8,09
7,5
7,56
7,05
6,60
6,17
5,71
4
Подпрограмма № 1 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования поселок Пангоды»
5
Цель 1: Участие в профилактике терроризма и экстремизма и повышение эффективности профилактики правонарушений
0,4
6
Показатель 1.
Количество организационно-административных и профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений
Мероприятия
подпрограммы № 1
Единица
1
2
2
4
2
2
2
2
2
7
Задача 1. Формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу, пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве
0,4
8
Показатель 1.1.
Количество распространенных материалов (памяток) по тематике (противодействие экстремизма, противодействие терроризма)
Мероприятие 01.1.Пропаганда единства российской нации, межнационального согласия, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и повышение эффективности профилактики правонарушений;
- изготовление печатных памяток по тематике (противодействие экстремизма, противодействие терроризма)
Штука
0,5
100
100
100
100
100
100
100
100
9
Показатель 1.2.
Количество мероприятий направленных на профилактику правонарушений
Единица
0,5
2
2
8
2
2
2
2
2
10
Задача 2.Профилактика правонарушений
0,3
11
Показатель 2.1
Доля обследованных семей
Мероприятие 01.2.Проведение комиссионных обследований мест проживания многодетных семей состоящих на профилактическом учете в ОДН ОУУП и ДН ОМВД России по Надымскому району
Процент
1
100
100
100
100
100
100
100
100
12
Задача 3.Организация технических мер, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов ТЭК, социально-значимых объектов, объектов транспортной инфраструктуры, мест массового скопления людей, препятствующих совершению на них актов незаконного вмешательства
0,3
13
Показатель 3.1.
Процентный охват системой видеонаблюдения мест массового пребывания людей, объектов ТЭК, социально-значимых объектов, объектов транспортной инфраструктуры
Мероприятие 01.3.Установка и содержание системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях муниципального образования.
Мероприятие 01.4.Установка и содержание тревожной кнопки в муниципальных учреждениях муниципального образования.
Мероприятие 01.5.Содержание в исправном состоянии и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы видеонаблюдения
Процент
1
48,11
48,11
48,11
48,11
48,11
48,11
48,11
48,11
14
Подпрограмма № 2 «Организация ведения воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды»
15
Цель: Осуществление полномочий Российской Федерации по ведению воинского учета на территориях, где отсутствуют комиссариаты
0,3
16
Задача. Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории муниципального образования
1
17
Показатель 1.
Доля проведенных контрольных мероприятий от запланированного количества
Мероприятие 01.1.Ведение воинского учета на территории муниципального образования
Процент
0,5
100
100
100
100
100
100
100
100
18
Показатель 2.
Процент использования субвенций из федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на территории муниципального образования
Мероприятие 01.1.Ведение воинского учета на территории муниципального образования
Процент
0,5
100
100
100
100
100
100
100
100
19
Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Пангоды»
20
Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования
0,3
21
Задача. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, числа административных правонарушений области дорожного движения на территории муниципального образования
1
22
Показатель 1.
Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения
Мероприятие 01.4.Разработка комплексной схемы организации дорожного движения
Единица
0,4
30
25
9
20
15
10
5
0
23
Показатель 2.
Количество пешеходных переходов, оборудованных необходимыми средствами коммуникационного обеспечения
Мероприятие 01.3.Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
Единица
0,4
3
3
0
3
3
3
3
3
24
Показатель 3.
Количество правонарушений, совершенных с использованием транспортных средств, путем регистрации правонарушителей, специальными техническими устройствами
Мероприятие 01.1.Мероприятия по содержанию в исправном состоянии системы видеонаблюдения и автоматизированных аппаратно-программных комплексов.
Мероприятие 01.2.Модернизация стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, работающих в автономном режиме
Единица
0,2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Приложение № 3
к р. 3 муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Безопасный поселок на 2019-2024 годы»
МЕТОДИКА
по расчёту показателей муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды«Безопасный поселок на 2019-2024 годы»
Уровень преступности в муниципальном образовании поселок Пангоды
Единица измерения (по ОКЕИ)
Случаев преступлений на 1 000 человек
Определение показателя
Как отношение произведения количества преступлений, совершенных за отчетный период,на 1000 человек к среднегодовой численности населениямуниципального образования поселок Пангоды
Алгоритм формирования показателя
А=В×1000
С
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной
динамики показателя
Уровень преступности в муниципальном образовании поселок Пангоды
А
Рост показателя –
отрицательная динамика
Количество совершенных преступлений на территории муниципального образования поселок Пангоды за отчетный период
В
Среднегодовая численность населения муниципального образования поселок Пангоды
С
Источник информации для расчета (определения) показателя
Определяется из ответов (писем) отделения полиции по поселку Пангоды ОМВД России по Надымскому району отделом по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования поселок Пангоды
1
Приложение № 4
к муниципальной программе
муниципального образования поселок Пангоды«Безопасный поселок на 2019-2024 годы»
Паспорт подпрограммы № 1«Противодействие экстремизмуи профилактика терроризма на территории муниципального образования поселок Пангоды»
Ответственный исполнитель подпрограммы № 1
Администрация муниципального образования поселок Пангоды (далее – Администрация)
Соисполнители подпрограммы № 1
Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды
Цель
подпрограммы № 1
Участие в профилактике терроризма и экстремизма и повышение эффективности профилактики правонарушений
Задачи подпрограммы № 1
1. Формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу, пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизмаи экстремизма на национальной и конфессиональной почве.
2. Профилактика правонарушений.
3. Организация технических мер, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов ТЭК, социально-значимых объектов, объектов транспортной инфраструктуры, мест массового скопления людей, препятствующих совершению на них актов незаконного вмешательства
Сроки реализации подпрограммы № 1
2019–2024 годы
Показатели подпрограммы № 1 по годам
Для цели:
1. Количество организационно-административных и профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 2 единицы;
2020 год – 2 единицы;
2021 год – 2 единицы;
2022 год – 2 единицы;
2023 год – 2 единицы;
2024 год – 2 единицы
2019 год –4 единицы
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
2. Количество мероприятий направленных на профилактику нарушений:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 2 единицы;
2020 год – 2 единицы;
2021 год – 2 единицы;
2022 год – 2 единицы;
2023 год – 2 единицы;
2024 год – 2 единицы
2019 год –8 единиц
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
Для задач:
1. Количество распространенных материалов (памяток) по тематике противодействие терроризма, противодействие экстремизма:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 100 штук;
2020 год – 100 штук;
2021 год – 100 штук;
2022 год – 100 штук;
2023 год – 100 штук;
2024 год – 100 штук
2019 год –100 штук
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
2. Доля обследованных семей
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 100 %;
2020 год – 100 %;
2021 год – 100 %;
2022 год – 100 %;
2023 год – 100 %;
2024 год – 100 %
2019 год –100 %
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
3. Процентный охват системой видеонаблюдения мест массового пребывания людей, объектов ТЭК, социально-значимых объектов, объектов транспортной инфраструктуры:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 48,11 %;
2020 год – 48,11 %;
2021 год – 48,11 %;
2022 год – 48,11 %;
2023 год – 48,11 %;
2024 год – 48,11 %
2019 год –48,11 %
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
Основные мероприятия подпрограммы № 1
Основное мероприятие 01 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма»:
1. Пропаганда единства российской нации, межнационального согласия, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и повышение эффективности профилактики правонарушений.
2. Проведение комиссионных обследований мест проживания многодетных семей состоящих на профилактическом учете в ОДН ОУУП и ДН ОМВД России по Надымскому району.
3. Установка и содержание системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование).
4. Установка и содержание тревожной кнопки в муниципальных учреждениях муниципального образования.
5. Содержание в исправном состоянии и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы видеонаблюдения
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1
Общий объем финансирования подпрограммы № 1,
тысяч рублей
Объем финансирования подпрограммы № 1, утвержденный решением о местном бюджете, планируемый к утверждению,
тысяч рублей
Дополнительная потребность в бюджетных средствах,
тысяч рублей
Всего: 5 551,90 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 5 267,28 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 284,62 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
Всего: 544,84 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 260,22 тыс. руб.,
из средств окружного бюджета – 284,62 тыс. руб.,
из внебюджетных источников – 0,00 тыс. руб.
Всего: 5 007,06 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 5 007,06 тыс. руб.,
из средств окружного бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных источников – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 331,75 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 47,13 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 284,62 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 331,75 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 47,13 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 284,62 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных источников – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 1 044,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 044,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 71,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 71,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 973,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 973,00 тыс. руб.,
из средств окружного бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных источников – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 1 044,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 044,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 71,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 71,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 973,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 973,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 1 044,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 044,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 71,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 71,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 973,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 973,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 1 044,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 044,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 1 044,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 044,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 1 044,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 044,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 1 044,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 044,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 1
1. Укрепление атмосферы межэтнического согласия и толерантности.
2. Препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских группировок.
3. Обеспечение условий для успешной социально- культурной адаптации, противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости.
4. Совершенствование форм и методов работы по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации.
5. Повышение уровня компетентности в вопросах национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму.
6. Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости.
7. Снижение совершаемых правонарушений.
8. Создание и реализация комплекса технических и организационных мер, направленных на антитеррористическую защищенность:
- предотвращение несанкционированного проникновения на объекты ТЭК;
- своевременное обнаружение и пресечение любых посягательств на безопасность объектов транспортной инфраструктуры, социально-значимых объектов, мест массового скопления людей
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития в сфере участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма и повышение эффективности профилактики правонарушений
в границах муниципального образования
Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправленияв Российской Федерации», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ«О противодействии терроризму», от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», от 09 февраля 2007 года№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»,в целях создания условий для обеспечения безопасности, защиты населения от преступных посягательств, проявлений экстремизмаи терроризма на территории муниципального образования, разработана подпрограмма № 1 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования поселок Пангоды» (далее – подпрограмма № 1).
Реализация подпрограммы № 1 в определенной степени будет способствовать стабильности общественно-политической ситуациии повышению уровня общественной безопасности в муниципальном образовании.
Вместе с тем сохраняет свою актуальность деятельность в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Терроризм, являясь сегодня одним из наиболее опасных социально-политических явлений, оказывает весьма значительное влияние на все сферы общественной жизни. Он становится неотъемлемым фактором мирового процесса, во многом определяющим стратегию целых государств.
Как социально-политическое явление, терроризм отражает конфликтное взаимодействие различных сил общества, в основе которого, как правило, лежит борьба за власть или обладание материальными и духовными ценностями. Современный всплеск терроризма – этопроявление острых противоречий, вызванных неравномерностью развития стран мира, недовольство установленным миропорядком, попытка монополизации правана легитимное насилие и насаждение своих ценностей.
Проблема терроризма связана с основными сферами жизнедеятельности общества: политикой, национальными отношениями, религией, экологией, правоохранительной деятельностью и т.п. Эта связь получила отражениев существовании различных видов терроризма, к которым относят политический, националистический, религиозный, криминальный и другие виды терроризма.
В различных городах России терроризм и религиозно-политический экстремизм все больше приобретают характер реальной угрозы для безопасности граждан. Кроме того, на территории России регулярно выявляются и пресекаются факты проявлений политического и национального экстремизма.
Наиболее проблемными в муниципальном образовании остаются вопросы, связанные с обеспечением антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, объектов с массовым пребыванием граждан, социально-значимых объектов, соответствующим их материально-техническим оснащением, необходимостью внедрения АПК «Безопасный город».
Реальной основой для деятельности террористических и экстремистских организаций могут являться конфликты, возникающие на этноконфессиональной основе. К числу дестабилизирующих факторов в этой сфере относятся:
- рост националистических настроений в обществе на фоне сложных миграционных процессов;
- низкий уровень этнокультурной компетентности населения, недостаточное или неадекватное, стереотипизированное представлениео культуре, менталитете, нормах поведения народов Российской Федерациии мира;
- отсутствие системы этнокультурной, социальной адаптации иммигрантов и старожильческого населения к новым этнокультурными социальным условиям;
- ослабление внимания к сфере интернационального воспитания;
- имеющие место факты тенденциозного освещения в средствах массовой информации проблем национальных отношений.
Активизация деятельности объединений экстремистской направленности, формирование большинством из них в регионах Российской Федерации структур и ячеек своих объединений – все это создает серьезную угрозу поддержанию законности и правопорядка в Российской Федерации.
Экстремистские организации и их члены используют любые социальные, этнические и религиозные осложнения, разногласия между политическими партиями и объединениями, иные факторы нестабильности в целях достижения своих идеологических и политических интересов.
Общественная опасность объединений экстремистской направленности и необходимость принятия эффективных мер по противодействию и усилению борьбы с проявлениями любых форм экстремизма в настоящее время очевидна.
Действия экстремистов приобретают характер вандализма, выражаются в осквернении, порче государственного, муниципального и частного имущества.
Усиление борьбы с экстремизмом направлено на пресечение очевидных уголовно-наказуемых действий– терроризма, захвата или присвоения властных полномочий, создания незаконных вооруженных формирований, осуществления массовых беспорядков, хулиганства и актов вандализмапо мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды.
Экстремизм затрагивает такие сферы как:
- безопасность Российской Федерации, возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связаннойс насилием или призывами к насилию;
- унижение национального достоинства, а также ненависть либо вражда в отношении какой-либо социальной группы;
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности. Пропагандаи публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения.
Проблема дальнейшей гармонизации межнациональных отношений, является неотъемлемым условием стабильного функционирования и развития всех систем жизнеобеспечения муниципального образования.
С учетом важности и сложности задачи профилактики проявлений терроризма и экстремизма, ксенофобии, гармонизации межэтническихи межкультурных отношений эффективное ее решение не может быть достигнуто в рамках деятельности отдельного органа исполнительной власти.
В настоящее время недостаточно разработан механизм координации деятельности органов власти различных уровней, учреждений и организаций, общественных объединений по выполнению обозначенной задачи, что в итоге приводит к разобщенности и низкой эффективности осуществляемой в этой области деятельности.
В сфере участия в профилактике терроризма и экстремизма в период 2015-2018 годов проведено 14 совещаний при Главе муниципального образования на темы:
- «Обнаружение подозрительного предмета» (2015 год);
- «О необходимости обследования мест массового пребывания людей» (далее – ММПЛ)» (ноябрь 2016 года);
- «О выполнении протокольных поручений антитеррористической комиссии (далее – АТК) муниципального образования Надымский район» (июнь 2016 года);
- «О выполнении протокольных поручений Губернатора ЯНАО» (декабрь 2016 года);
- «Обследование ММПЛ» проведено 4 совещания (2017 год);
- «О выполнении поручений заместителя Губернатора ЯНАО»(октябрь2017 года);
- «О выполнении протокольных поручений АТК муниципального образования Надымский район» (апрель 2017 года);
- «О выполнении поручений губернатора ЯНАО» (апрель 2017 года);
- «Об обеспечении надлежащего уровня безопасности в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников» (декабрь 2017 года);
- «Организация и проведение мероприятий по учению «Вихрь-МЭД ЯНАО-2017» (июнь 2017 года);
- «О необходимости реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности населения, в период подготовки и проведении майских праздников» (апрель 2018 года).
В 2018 году во исполнение решений АТК муниципального образования Надымский район было проведено мероприятие по проверке библиотечных фондов религиозных объектов, расположенных на территории муниципального образования, на предмет наличия экстремистской литературы. Данной литературы не выявлено, составлены акты.
В сфере профилактических правонарушений межведомственной рабочей группой муниципального образования поселок Пангоды по усилению профилактической работы, направленной на обеспечение безопасности детей на пожарах было проведено 9 обследований мест проживания семей, состоящих на профилактическом учете в ОДН ОУУП и ДН ОМВД России по Надымскому району, многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты, осмотрено 94 места проживания, семьи проинструктированы, вручены памятки.
В сложившихся современных условиях лишь с помощью программно-целевого подхода возможно решение проблемы интолерантных, ксенофобных установок в обществе, более результативная профилактика терроризмаи экстремизма. Только путем комплексного подхода, объединив усилия правоохранительных органов, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, средств массовой информации, учреждений образования и культуры, можно добиться повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской защищенности жителей муниципального образования, эффективности управления процессами межнациональных отношений.
При отсутствии системного подхода в вопросах профилактики терроризма и экстремизма с большой долей вероятности прогнозируется ухудшение ситуации в вопросах антитеррористической защищенности критически важных объектов промышленности, транспорта, связии социальной инфраструктуры, объектов с массовым пребыванием граждан, социально-значимых объектов.
Выполнение подпрограммных мероприятий приведет к обеспечению необходимых условий для участия в противодействии экстремистской деятельностии профилактике терроризма в сферах национальной, миграционной, информационной политики, образования, охраны порядка, взаимодействия местных сообществ, позволит избежать обострения ситуации в муниципальном образовании.
Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы № 1
Цель подпрограммы № 1:
1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
2. Повышение эффективности профилактики правонарушений и их снижение.
Реализация мероприятий подпрограммы № 1:
Основные мероприятия 01«Участие в профилактике терроризма и экстремизма»:
- мероприятие 01.1 «Пропаганда единства российской нации, межнационального согласия, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и повышение эффективности профилактики правонарушений» включает изготовление печатных памяток по тематике (противодействие экстремизма, противодействие терроризма);
- мероприятие 01.2 «Проведение комиссионных обследований мест проживания многодетных семей, состоящих на профилактическом учете в ОДН ОУУП и ДН ОМВД России по Надымскому району» включает проведение заседаний МРГ с последующим комиссионным обследованием мест проживания многодетных семей, состоящих на профилактическом учете в ОДН ОУУП и ДН ОМВД России по Надымскому району).
Реализация мероприятий направлена на:
- профилактическую работупо обучению населения мерам безопасности, необходимым для сведения до минимума возможности совершения террористических актов;
- профилактику правонарушений при проведении комиссионных обследований мест проживания;
- мероприятие 01.3«Установка и содержание системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях муниципального образования поселок Пангоды»направлено на снижение риска проявлений антитеррористической угрозы на объектах муниципальной собственности;
- мероприятие 01.4«Установка и содержание тревожной кнопки в муниципальных учреждениях муниципального образования поселок Пангоды»включает содержание и техническое обслуживание тревожных кнопок,установленных в муниципальных зданиях.Реализация мероприятия направлена на снижение риска проявлений антитеррористической угрозына объектах муниципальной собственности;
- мероприятие 01.5«Содержание в исправном состоянии и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы видеонаблюдения» включает затраты на электроэнергию и обслуживание системы видеонаблюдения. Мероприятие направлено на обеспечение надлежащего уровня антитеррористической защищенности населения муниципального образования;
Перечень мероприятий подпрограммы № 1 изложен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме № 1.
Раздел 3. Перечень показателей подпрограммы № 1
Сведения о показателях реализации подпрограммы № 1 представлены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме № 1.
Методика расчета показателей реализации подпрограммы № 1 предоставлена в приложении № 3 к настоящей подпрограмме № 1.
Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 1
Реализация подпрограммы № 1 позволит:
- укрепитьатмосферу межэтнического согласия и толерантности;
- препятствовать созданию и деятельности националистических экстремистских группировок;
- создать условия для успешной социально-культурной адаптации, противодействовать проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости;
- внедрить новые формы и методы работы по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации;
- повысить уровень компетентности в вопросах национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму;
- создать эффективную систему правовых, организационныхи идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости;
- снизить количество совершаемых правонарушений и повысить эффективность их профилактики;
- реализовать комплекс технических и организационных мер, направленных на антитеррористическую защищенность:
- предотвратить несанкционированное проникновение на объекты ТЭК;
- обеспечить своевременное обнаружение и пресечение любых посягательств на безопасность объектов транспортной инфраструктуры, социально-значимых объектов, мест массового скопления людей.
Усиление мер по защите населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории муниципального образования, от террористической угрозы, своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности за счет реализации мероприятий на территории муниципального образования будут способствовать укреплению безопасности муниципального образования, что также обеспечит надлежащий уровень антитеррористической защищенности населения муниципального образования, объектов особой важности и жизнедеятельности, повысит качество профилактической работыи доверие граждан и усовершенствует систему организационных и идеологических механизмов. Противодействие терроризму и экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости снизит степень распространенности негативных этнических установок и предрассудков в муниципальном образовании, прежде всего, повысит уровень формирования толерантного сознания, основанного на понимании и принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан.
1
Приложение № 1
к р. 2 подпрограммы № 1 «Противодействие экстремизмуи профилактика терроризма
на территории муниципального образования поселок Пангоды»
Перечень мероприятийподпрограммы № 1 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования поселок Пангоды»
Часть 1
№ п/п
Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия
Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды, тысяч рублей
По источникам финансирования
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
Всего
1
Подпрограмма № 1 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования поселок Пангоды»
Бюджетные средства всего, из них:
331,75
71,03
71,03
71,03
0,00
0,00
544,84
Средства местного бюджета
47,13
71,03
71,03
71,03
0,00
0,00
260,22
Средства окружного бюджета
284,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,62
2
Задача 1. Формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу, пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве
3
Мероприятие 01.1.
Пропаганда единства российской нации, межнационального согласия, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и повышение эффективности профилактики правонарушений
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1
Изготовление печатных памяток по тематике (противодействие экстремизма, противодействие терроризма)
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Задача 2. Профилактика правонарушений
5
Мероприятие 01.2.
Проведение комиссионных обследований мест проживания многодетных семей состоящих на профилактическом учете в ОДН ОУУП и ДН ОМВД России по Надымскому району
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Задача 3. Организация технических мер, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов ТЭК, социально-значимых объектов, объектов транспортной инфраструктуры, мест массового скопления людей, препятствующих совершению на них актов незаконного вмешательства
7
Мероприятие 01.3.
Установка и содержание системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1
Здание Администрации муниципального образования поселок Пангоды (торгово-общественный центр) (проектные работы, установка, проведение строительного контроля, обслуживание)
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Мероприятие 01.4.
Установка и содержание тревожной кнопки в муниципальных учреждениях муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
31,72
32,43
32,43
32,43
0,00
0,00
129,01
Средства местного бюджета
31,72
32,43
32,43
32,43
0,00
0,00
129,01
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1
Техническое обслуживание тревожной кнопки в здании Администрации муниципального образования поселок Пангоды (торгово-общественный центр)
Бюджетные средства всего, из них:
10,39
11,02
11,02
11,02
0,00
0,00
43,45
Средства местного бюджета
10,39
11,02
11,02
11,02
0,00
0,00
43,45
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.2
Реагирование наряда охраны на срабатывание тревожной кнопки в здании Администрации муниципального образования поселок Пангоды (торгово-общественный центр)
Бюджетные средства всего, из них:
21,33
21,41
21,41
21,41
0,00
0,00
85,56
Средства местного бюджета
21,33
21,41
21,41
21,41
0,00
0,00
85,56
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Мероприятие 01.5.
Содержание в исправном состоянии и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы видеонаблюдения
Бюджетные средства всего, из них:
300,03
38,60
38,60
38,60
0,00
0,00
415,83
Средства местного бюджета
15,41
38,60
38,60
38,60
0,00
0,00
131,21
Средства окружного бюджета
284,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,62
9.1
Электроэнергия
Бюджетные средства всего, из них:
12,53
38,60
38,60
38,60
0,00
0,00
128,33
Средства местного бюджета
12,53
38,60
38,60
38,60
0,00
0,00
128,33
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.2
Обслуживание
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.3
Проектирование системы видеонаблюдения
Бюджетные средства всего, из них:
287,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
287,50
Средства местного бюджета
2,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,88
Средства окружного бюджета
284,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,62
Часть 2
№ п/п
Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия
Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач,
тысяч рублей
По источникам финансирования
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
Всего
1
Подпрограмма № 1 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования поселок Пангоды»
Бюджетные средства всего, из них:
331,75
1 044,03
1 044,03
1 044,03
1 044,03
1 044,03
5 551,90
Средства местного бюджета
47,13
1 044,03
1 044,03
1 044,03
1 044,03
1 044,03
5 267,28
Средства окружного бюджета
284,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,62
2
Задача 1. Формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу, пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве
3
Мероприятие 01.1.
Пропаганда единства российской нации, межнационального согласия, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и повышение эффективности профилактики правонарушений
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1
Изготовление печатных памяток по тематике (противодействие экстремизма, противодействие терроризма)
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Задача 2. Профилактика правонарушений
5
Мероприятие 01.2.
Проведение комиссионных обследований мест проживания многодетных семей состоящих на профилактическом учете в ОДН ОУУП и ДН ОМВД России по Надымскому району
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Задача 3. Организация технических мер, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов ТЭК, социально-значимых объектов, объектов транспортной инфраструктуры, мест массового скопления людей, препятствующих совершению на них актов незаконного вмешательства
7
Мероприятие 01.3.
Установка и содержание системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1
Здание Администрации муниципального образования поселок Пангоды (торгово-общественный центр) (проектные работы, установка, проведение строительного контроля, обслуживание)
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Мероприятие 01.4.
Установка и содержание тревожной кнопки в муниципальных учреждениях муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
31,72
32,43
32,43
32,43
32,43
32,43
193,87
Средства местного бюджета
31,72
32,43
32,43
32,43
32,43
32,43
193,87
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1
Техническое обслуживание тревожной кнопки в здании Администрации муниципального образования поселок Пангоды (торгово-общественный центр)
Бюджетные средства всего, из них:
10,39
11,02
11,02
11,02
11,02
11,02
65,49
Средства местного бюджета
10,39
11,02
11,02
11,02
11,02
11,02
65,49
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1
Реагирование наряда охраны на срабатывание тревожной кнопки в здании Администрации муниципального образования поселок Пангоды (торгово-общественный центр)
Бюджетные средства всего, из них:
21,33
21,41
21,41
21,41
21,41
21,41
128,38
Средства местного бюджета
21,33
21,41
21,41
21,41
21,41
21,41
128,38
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Мероприятие 01.5.
Содержание в исправном состоянии и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы видеонаблюдения
Бюджетные средства всего, из них:
300,03
1 011,60
1 011,60
1 011,60
1 011,60
1 011,60
5 358,03
Средства местного бюджета
15,41
1 011,60
1 011,60
1 011,60
1 011,60
1 011,60
5 073,41
Средства окружного бюджета
284,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,62
9.1
Электроэнергия
Бюджетные средства всего, из них:
12,53
38,60
38,60
38,60
38,60
38,60
205,53
Средства местного бюджета
12,53
38,60
38,60
38,60
38,60
38,60
205,53
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.2
Обслуживание
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
973,00
973,00
973,00
973,00
973,00
4 865,00
Средства местного бюджета
0,00
973,00
973,00
973,00
973,00
973,00
4 865,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.3
Проектирование системы видеонаблюдения
Бюджетные средства всего, из них:
287,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
287,50
Средства местного бюджета
2,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,88
Средства окружного бюджета
284,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,62
1
Приложение № 2
к р. 2 подпрограммы № 1 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма
на территории муниципального образования поселок Пангоды»
Сведения о показателях подпрограммы № 1 «Противодействие экстремизму и профилактикатерроризма на территории
муниципального образования поселок Пангоды»
№
п/п
Наименование подпрограммы, цели, задачи, показатели
Номер и наименование мероприятия, влияющих на показатель
Единица измерения показателя
Вес цели, задачи, показателя
Значение показателей
Базовое значение показателя (2018 год)
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
1
Подпрограмма № 1 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования поселок Пангоды»
2
Цели подпрограммы: Участие в профилактике терроризма и экстремизма и повышение эффективности профилактикиправонарушений
0,4
3
Показатель 1.
Количество организационно-административных и профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений
Мероприятия
подпрограммы № 1
Единица
1
2
2
4
2
2
2
2
2
4
Задача 1. Формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу, пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве
0,4
5
Показатель 1.1.
Количество распространенных материалов (памяток) по тематике противодействие экстремизма, противодействие терроризма
Мероприятие 01.1.Пропаганда единства российской нации, межнационального согласия, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и повышение эффективности профилактики правонарушений:
- изготовление печатных памяток по тематике (противодействие экстремизма, противодействие терроризма)
Штука
0,5
100
100
100
100
100
100
100
100
6
Показатель 1.2.
Количество мероприятий направленных на профилактику правонарушений
Единица
0,5
2
2
8
2
2
2
2
2
7
Задача 2.Профилактика правонарушений
0,3
8
Показатель 2.1.
Доля обследованных семей
Мероприятие 01.2.Проведение комиссионных обследований мест проживания многодетных семей состоящих на профилактическом учете в ОДН ОУУП и ДН ОМВД России по Надымскому району
Процент
1
100
100
100
100
100
100
100
100
9
Задача 3. Организация технических мер, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов ТЭК, социально-значимых объектов, объектов транспортной инфраструктуры, мест массового скопления людей, препятствующих совершению на них актов незаконного вмешательства
0,3
10
Показатель 3.1.
Процентный охват системой видеонаблюдения мест массового пребывания людей, объектов ТЭК, социально-значимых объектов, объектов транспортной инфраструктуры
Мероприятие 01.3.Установка и содержание системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях муниципального образования поселок Пангоды.
Мероприятие 01.4.Установка и содержание тревожной кнопки в муниципальных учреждениях муниципального образования поселок Пангоды.
Мероприятие 01.5.Содержание в исправном состоянии и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы видеонаблюдения
Процент
1
48,11
48,11
48,11
48,11
48,11
48,11
48,11
48,11
1
Приложение № 3
к р. 2 подпрограммы № 1«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма
на территории муниципального образования поселок Пангоды»
МЕТОДИКА
по расчёту показателей подпрограммы № 1
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризм
на территории муниципального образования поселок Пангоды»
1. Количество организационно-административных и профилактических мероприятий
по предупреждению экстремистских и террористических проявлений
Единица измерения (по ОКЕИ)
Единица
Определение показателя
Определяется суммированием проведенных профилактических мероприятий на территории муниципального образования поселок Пангоды в отчетном периоде
Алгоритм формирования показателя
-
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной
динамики показателя
-
-
Рост показателя - положительная динамика
-
-
Источник информации для расчета (определения) показателя
Рассчитывается в конце года по отчетам отдела по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования поселок Пангоды
2. Количество распространенных материалов (памяток) по тематике противодействие экстремизма, противодействие терроризма
Единица измерения (по ОКЕИ)
Штука
Определение показателя
Определяется суммированием памяток по тематике (противодействие экстремизму, терроризму), распространенных на территории муниципального образования поселок Пангоды в отчетном периоде
Алгоритм формирования показателя
-
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной
динамики показателя
-
-
Рост показателя - положительная динамика
-
-
Источник информации для расчета (определения) показателя
Рассчитывается в конце года по отчетам отдела по делам
ГО и ЧС Администрации муниципального образования поселок Пангоды
3. Количество мероприятий направленных на профилактику нарушений
Единица измерения (по ОКЕИ)
Единица
Определение показателя
Определяется суммированием проведенных мероприятий (комиссионных осмотров, рейдов) на территории муниципального образования поселок Пангоды в отчетный период
Алгоритм формирования показателя
-
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной
динамики показателя
-
-
Рост показателя - отрицательная динамика
-
-
Источник информации для расчета (определения) показателя
Рассчитывается в конце года по отчетам отдела по делам
ГО и ЧС Администрации муниципального образования поселок Пангоды
4. Доля обследованных семей
Единица измерения (по ОКЕИ)
Процент
Определение показателя
Отношение обследованных семей состоящих на профилактическом учете и комиссионно проведенных в отчетном периоде к общему числу семей состоящих на профилактическом учете
Алгоритм формирования показателя
Д
В
×100 %
А
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной
динамики показателя
Доля обследованных семей
Д
Рост показателя - отрицательная динамика
Число обследованных семей состоящих на профилактическом учете в отчетном периоде
В
Количество семей состоящих на профилактическом учете
А
Источник информации для расчета (определения) показателя
Рассчитывается в конце года по отчетам отдела по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования поселок Пангоды
5. Процентный охват системой видеонаблюдения мест массового пребывания людей, объектов ТЭК, социально-значимых объектов, объектов транспортной инфраструктуры
Единица измерения (по ОКЕИ)
Процент
Определение показателя
Отношение площади охвата системой видеонаблюдения к общей площади земель под объектами, необходимыми для оснащения системой видеонаблюдения на территории муниципального образования поселок Пангоды
Алгоритм формирования показателя
Ох=
ΣTsn
×100 %
Sобщ
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной
динамики показателя
Охват мест массового пребывания людей системой видеонаблюдения
Ох
Рост показателя – положительная динамика
Площадь охвата системой видеонаблюдения (определяется суммированием всех площадей, на которых установлена система видеонаблюдения)
Ts
Общая площадь земель под объектами, необходимыми для оснащения системой видеонаблюдения
S
Источник информации для расчета(определения) показателя
Рассчитывается в конце года по отчетам отдела по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования поселок Пангоды, данные из технической документации по системам видеонаблюдения
1
Приложение № 5
к муниципальной программе муниципального образования поселок Пангоды «Безопасный поселок на 2019-2024 годы»
Паспорт подпрограммы № 2 «Организация ведения воинского учета
на территории муниципального образования поселок Пангоды»
Ответственный исполнитель подпрограммы № 2
Сектор военно-учетного стола отдела по делам ГО и ЧС
Администрации муниципального образования поселок Пангоды
Соисполнители подпрограммы № 2
Структурные подразделения Администрации муниципального образования поселок Пангоды
Цель
подпрограммы № 2
Осуществлениеполномочий Российской Федерациейпо ведению воинского учета на территориях,где отсутствуют комиссариаты
Задача
подпрограммы№ 2
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории муниципального образования поселок Пангоды
(далее – муниципальное образование)
Сроки реализации подпрограммы № 2
2019-2024 годы
Показатели
подпрограммы № 2
по годам
1. Доля проведенных контрольных мероприятий от запланированного количества:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 100 %;
2020 год – 100 %;
2021 год – 100 %;
2022 год – 100 %;
2023 год – 100 %;
2024 год – 100 %
2019 год – 100 %
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
2. Процент использования субвенций из федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на территории муниципального образования:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 100 %;
2020 год – 100 %;
2021 год – 100 %;
2022 год – 100 %;
2023 год – 100 %;
2024 год – 100 %
2019 год – 100%
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
Основные мероприятия подпрограммы № 2
Основное мероприятие 01 «Осуществление передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления поселений полномочий на осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют комиссариаты»:
1. Ведение воинского учета на территории муниципального образования
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2
Общий объем финансирования подпрограммы № 2,
тысяч рублей
Объем финансирования подпрограммы № 2, утвержденный решением о местном бюджете, планируемый к утверждению
тысяч рублей
Дополнительная потребность в бюджетных средствах,
тысяч рублей
Всего: 4 522,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 4 522,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
Всего: 4 522,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 4 522,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
Всего: 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 1 120,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 120,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 1 120,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 120,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 1 124,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 124,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 1 124,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 124,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 1 132,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 132,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 1 132,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 132,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 1 146,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 146,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 1 146,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 146,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы № 2
1. Качественное осуществление воинского учета на территории муниципального образования.
2. Рациональное использование субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории муниципального образования
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы
и прогноз развития в сфере организации ведения воинского учета на территории муниципального образования
Руководствуясь Федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Положением о воинском учете, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 02 июля 2010 года № 93-Р «Об утверждении Программы по обеспечению устойчивого функционирования государственной системы воинского учета в Ямало-Ненецком автономном округе», в целях организации устойчивого ведения воинского учета на территории муниципального образования разработана подпрограмма № 2 «Организация ведения воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды»(далее – подпрограмма № 2).
Согласно пункту 2 статьи 8 Федерального закона от 28 марта 1998 года№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, передаются органам местного самоуправления поселений и органам местного самоуправления городских округов. При этом средства на осуществление таких полномочий предусматриваются в виде субвенций в составе Федерального фонда компенсаций, образованного в федеральном бюджете.
В силу пункта 1 статьи 133Бюджетного кодекса Российской Федерации субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета распределяются между субъектами Российской Федерациив соответствии с методиками, утверждаемыми Правительством Российской Федерации согласно требованиям Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, федеральных законови нормативно-правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 года № 258«О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» утверждены:
- методика распределения между субъектами Российской Федерации субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочийпо первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (далее – Методика);
- правила расходования и учета субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочийпо первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (далее – Правила).
Субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по воинскому учету предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке МинобороныРоссийской Федерации на указанные цели (пункт 2 Правил).
Согласно пункту 3 Правил перечисление субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации осуществляетсяв установленном порядке на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты субъектов Российской Федерации.
Субвенции отражаются в составе бюджетов субъектов Российской Федерации для последующего распределения между бюджетами муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации на осуществление органами местного самоуправления поселенийи органами местного самоуправления городских округов (далее – органы местного самоуправления) полномочий по первичному воинскому учетуна территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
После того как из федерального бюджета в бюджет субъекта Российской Федерации поступили субвенции, их распределяют органам местного самоуправления. Предоставление субвенций органам местного самоуправления из бюджета субъекта Российской Федерации осуществляется в соответствиис едиными для каждого вида субвенции методиками.
Правила расходования субвенции органами местного самоуправления утверждены постановлением Правительства Российской Федерацииот 18 октября 2005 года № 625 «Об утверждении Правил расходования местными бюджетами субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенцийиз федерального бюджета». Согласно пунктам 5, 6 данного постановления субвенции перечисляются в установленном порядке в местные бюджетына счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. Учет операций, связанных с использованием субвенций, осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.
Органам местного самоуправления муниципального образования переданы полномочия по осуществлению воинского учета на территории муниципального образования. Поставлено на воинский учет:
- в 2015 году – 329 граждан;
- в 2016 году – 336 граждан;
- в 2017 году – 198 граждан;
- в 2018 году – 248 граждан.
За период с 2015 по 2018 годы были проведены 4 плановые проверки.
Основными проблемами, недостатками в работе по осуществлению первичного воинского учета являются:
- невыполнение паспортными столами организаций и управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд, расположенный на территории муниципального образования, требований законодательства в области воинского учета. За периодс 2015 по 2018 год зарегистрировано по месту жительства (месту пребывания) без постановки на воинский учет 146 граждан, снято с регистрационного учета без снятия с воинского учета 354 гражданина;
- отсутствие медицинского оборудования для проведения мероприятий связанных с призывом, ввиду того, что правила расходования предоставляемых субвенций не предусматривают статьи распределения денежных средств на приобретение медицинского и прочего оборудования, и, соответственно, размер субвенций недостаточен.
В рамках подпрограммы № 2 определены приоритеты и будут достигнуты цели по:
- осуществлению первичного воинского учета граждан, пребывающихв запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих или пребывающих (на срок более трех месяцев) на территория муниципального образования;
- выявлению совместно с органами внутренних дел граждан, постоянно или временно проживающих на территории муниципального образования, обязанных состоять на воинском учете;
- ведению учета организаций, находящихся на территории муниципального образования, и контроль ведения в них воинского учета;
- разъяснению должностным лицам организаций и гражданам их обязанностей по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установленных законодательством Российской Федерации и Положением о воинском учете,и осуществлению контроля за их исполнением;
- ежегодному представлению в отдел военного комиссариата Ямало-Ненецкого автономного округа по городу Надыму и Надымскому районудо 01 октября – списковюношей 15-ти и 16-летнего возраста, а до 01 ноября – списков юношей, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году.
Выполнение подпрограммных мероприятий приведет к качественному осуществлению воинского учета на территории муниципального образования.
Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы № 2
Подпрограмма № 2 «Организация ведения воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды» содержит основное мероприятие01 «Осуществление передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления поселений полномочий на осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуюткомиссариаты».
Мероприятие 01.1 «Ведение воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды»направлено на качественное осуществление воинского учета на территории муниципального образования.
Перечень мероприятий подпрограммы № 2 изложен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме № 2.
Раздел 3. Перечень показателей подпрограммы № 2
Сведения о показателях реализации подпрограммы № 2 представлены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме № 2.
Методика расчета показателей реализации подпрограммы № 2 предоставлена в приложении № 3 к настоящей подпрограмме № 2.
Раздел 4. Условия предоставления и методика расчета субвенцийиз федеральногобюджета, направленные на достижение целей, задач,
мероприятий по подпрограмме № 2
В рамках подпрограммы № 2 Администрации муниципального образования предоставляются субвенции из окружного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджетана осуществление полномочий по ведению воинского учета на территории муниципального образования.
Правила расходования и учета субвенций, предоставляемых местному бюджету утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2005 года № 625 «Об утверждении Правил расходования местными бюджетами субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенцийиз федерального бюджета», отчетность по расходованию и использованию субвенций предоставляется в соответствии с Постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2007 года № 579-А«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенцийиз окружного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита окружного бюджета» и приказом Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 июля 2009 года № 32 «Об утверждении порядка предоставления отчетов о расходовании субвенций на осуществление органами местного самоуправления поселений отдельных государственных полномочийпо первичному воинскому учету на территории, где отсутствуют военные комиссариаты».
Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 2
Результаты реализации подпрограммы № 2:
- качественное осуществление воинского учета на территории муниципального образования;
- рациональное использование субвенций из федеральногобюджета на осуществление полномочийпо первичному воинскому учету на территории муниципального образования.
1
Приложение № 1
к р. 2 подпрограммы № 2 «Организация ведения воинского учета на территории муниципального образования
поселок Пангоды»
Перечень мероприятийподпрограммы № 2 «Организация ведения воинского учета на территории
муниципального образования поселок Пангоды»
Часть 1
№ п/п
Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия
Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов
муниципального образования поселок Пангоды, тысяч рублей
По источникам финансирования
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
Всего
1
Подпрограмма № 2 «Организация ведения воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды»
Бюджетные средства всего, из них:
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
2
Задача. Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории муниципального образования поселок Пангоды
3
Мероприятие 01.1.
Ведение воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
Часть 2
№ п/п
Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия
Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач, тысяч рублей
По источникам финансирования
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
Всего
1
Подпрограмма № 2 «Организация ведения воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды»
Бюджетные средства всего, из них:
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
2
Задача. Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории муниципального образования поселок Пангоды
3
Мероприятие 01.1.
Ведение воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
1
Приложение № 2
р. 2 подпрограммы № 2 «Организация ведения воинского учета на территории муниципального образования
поселок Пангоды»
Сведения о показателях подпрограммы № 2 «Организация ведения воинского учета на территории
муниципального образования поселок Пангоды»
№
п/п
Наименование подпрограммы, цели, задачи, показатели
Номер и наименование мероприятия, влияющих на показатель
Единица измерения показателя
Вес цели, задачи, показателя
Значение показателей
Базовое значение показателя (2018 год)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
1
Подпрограмма № 2 «Организация ведения воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды»
2
Цель: Осуществление полномочий Российской Федерации по ведению воинского учета на территориях, где отсутствуют комиссариаты
0,3
3
Задача. Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории муниципального образования поселок Пангоды
1
4
Показатель 1.
Доля проведенных контрольных мероприятий от запланированного количества
Мероприятие 01.1.Ведение воинского учета на территории муниципального образованияпоселок Пангоды
Процент
0,5
100
100
100
100
100
100
100
100
5
Показатель 2.
Процент использования субвенций из федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды
Мероприятие 01.1.Ведение воинского учета на территории муниципального образованияпоселок Пангоды
Процент
0,5
100
100
100
100
100
100
100
100
1
Приложение № 3
к р. 2 подпрограммы № 2 «Организация ведения воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды»
МЕТОДИКА
по расчёту показателей подпрограммы № 2«Организация ведения воинского учета на территории муниципального образованияпоселок Пангоды»
1. Доля проведенных контрольных мероприятий от запланированного количества
Единица измерения (по ОКЕИ)
Процент
Определение показателя
Отношение количества выполненных контрольных мероприятий по проверке организаций на наличие военнообязанныхсектором военно-учетного стола отдела по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования поселок Пангоды (далее – сектор ВУС)к общему запланированному количеству мероприятий по воинскому учетусектором ВУС
Алгоритм формирования показателя
100 ×Мзап/Мвып=D
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной
динамики показателя
Количество запланированных контрольных мероприятийсектора ВУС
Мзап
Рост показателя - положительная динамика
Количество выполненных контрольных мероприятийсектором ВУС
Мвып
Доля проведенных контрольных мероприятий от запланированного количества
D
Источник информации для расчета (определения) показателя
Рассчитывается в конце года по отчетам сектора ВУС
2. Процент использования субвенций из федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды
Единица измерения (по ОКЕИ)
Процент
Определение показателя
Отношение объема фактически использованных субвенций к плановому объему субвенций, предоставленных из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
Алгоритм формирования показателя
N=Q/M×100%
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной
динамики показателя
Процент использования субвенций, предоставленных из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
N
Рост показателя - положительная динамика
Объем фактически использованных субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
Q
Плановый объем субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
M
Источник информации для расчета(определения) показателя
Отчетность управления финансов Администрации муниципального образования поселок Пангоды
1
Приложение № 6
к муниципальной программе муниципального образования поселок Пангоды «Безопасный поселок на 2019-2024 годы»
Паспорт подпрограммы № 3 «Повышение безопасности дорожного движения
вмуниципальном образовании поселок Пангоды»
Ответственный исполнитель подпрограммы № 3
Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды
Государственные учреждения в сфере охраны и безопасности
Соисполнители подпрограммы № 3
Структурные подразделения Администрации муниципального образования поселок Пангоды
Цель
подпрограммы № 3
Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование)
Задача
подпрограммы № 3
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), числа административных правонарушений в области дорожного движенияна территории муниципального образования
Сроки реализации подпрограммы № 3
2019-2024 годы
Показатели
подпрограммы № 3
по годам
1. Количество ДТП на автомобильных дорогах местного значения:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 25 единиц;
2020 год – 20 единиц;
2021 год – 15 единиц;
2022 год – 10 единиц;
2023 год – 5 единиц;
2024 год – 0 единиц
2019 год – 9 единиц
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
2. Количество пешеходных переходов, оборудованных необходимыми средствами коммуникационного обеспечения:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 3 единицы;
2020 год – 3 единицы;
2021 год – 3 единицы;
2022 год – 3 единицы;
2023 год – 3 единицы;
2024 год – 3 единицы
2019 год – 0 единиц
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
3. Количество правонарушений, совершенных с использованием транспортных средств, путем регистрации правонарушителей, специальными техническими устройствами:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 0 единиц;
2020 год – 0 единиц;
2021 год – 0 единиц;
2022 год – 0 единиц;
2023 год – 0 единиц;
2024 год – 0 единиц
2019 год – 0 единиц
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
Основные мероприятия подпрограммы № 3
Основное мероприятие 01 «Обеспечение безопасности дорожного движения»:
1. Мероприятия по содержанию в исправном состоянии системы видеонаблюдения и автоматизированных аппаратно-программных комплексов.
2. Модернизация стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (далее – ПДД), работающих в автономном режиме.
3. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.
4. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3
Общий объем финансирования подпрограммы № 3,
тысяч рублей
Объем финансирования подпрограммы № 3, утвержденный решением о местном бюджете, планируемый к утверждению
тысяч рублей
Дополнительная потребность в бюджетных средствах,
тысяч рублей
Всего: 609,81 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 609,81 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
Всего: 609,81 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 124,71 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
Всего: 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 124,71 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 124,71 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 124,71 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 124,71 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 485,10 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 485,10 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 485,10 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 485,10 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы № 3
1. Сокращение ДТП в результате проводимых мероприятий
в сфере безопасности дорожного движения (далее –БДД):
- содержание системы видеонаблюдения;
- своевременная замена и монтаж информационных знаков и щитов, светофорных объектов;
- оснащение пешеходных переходов средствами коммуникационного оповещения.
2. Рациональное использование субсидий из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы
и прогноз развития в сфере обеспечения безопасности дорожного движения
в муниципальном образовании
Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения безопасности дорожного движения (далее – БДД) на территории муниципального образования, разработана подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Пангоды»(далее –подпрограмма № 3).
БДД является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей в основном трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.
Современный уровень обеспечения автомобилями в муниципальном образовании в расчете на одну тысячу жителей составляет 411 единиц. Наличие большого количества транспортных средств, а также постоянный рост количества автомобилей (по состоянию на 01 января 2016 года было зарегистрировано 4 913единиц автомототранспортных средств, в 2017 году – 3 427единиц автомототранспортных средств) влечёт за собой большое количество дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) с пострадавшими.
Основной причиной совершения ДТП является так называемый «человеческий фактор», низкая дисциплина водителей транспортных средств и пешеходов,умышленное игнорирование требований правил дорожного движения (далее –ПДД) водителями транспортных средств, таких как:
- нарушение скоростного режима;
- нарушение правил обгона;
- выезд на полосу встречного движения;
- проезд пешеходных переходов;
- несоблюдение очередности проезда.
Одной из причин совершения ДТП также является отсутствие необходимых знаний о правилах поведения на дороге у детей дошкольного и школьного возраста.
В 2015 году зарегистрировано 13 ДТП при сопутствующих неудовлетворительных дорожных условиях. Основными видами неудовлетворительных дорожных условий, сопутствующих совершению ДТП, в 2015 году явились дефекты покрытия, низкие сцепные качества, недостаточное освещение автомобильных дорог и неровность их покрытия. В 2016 году наблюдался рост ДТП до 39 единиц, а в 2017 году до 77 единиц.
Учитывая складывающуюся тенденцию продолжающегося роста ДТП и количества пострадавших в них, увеличения числа правонарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения, нарушений скоростного режима движения, происшествий по вине водителей автобусов, пренебрежения к требованиям ПДД, необходимо обеспечить решение стоящих проблем путем оптимизации мероприятий подпрограммы № 3.
В результате реализации подпрограммных мероприятий ожидается достижение показателей, которые будут характеризовать повышение уровня дорожной безопасности жителей муниципального образования.
Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы № 3
В рамках подпрограммы № 3будут реализовываться мероприятия, направленные на обеспечение БДД:
- мероприятия по оснащению всех регулируемых пешеходных переходов муниципального образования средствами коммуникационного оповещения для слабовидящих и незрячих лиц;
- установка и содержание в исправном состоянии систем видеонаблюденияи автоматизированных аппаратно-программных комплексов;
- установка, ремонт, замена информационных знаков и щитов;
- реконструкция светофорных объектов.
Основное мероприятие 01 «Обеспечение БДД»:
- мероприятие 01.1 «Мероприятия по содержанию в исправном состоянии системы видеонаблюдения и автоматизированных аппаратно-программных комплексов».Реализация мероприятия направлена на качественное содержание в исправном состоянии автоматизированных аппаратно-программных комплексов, расположенных на территории муниципального образования;
- мероприятие 01.2 «Модернизация стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автономном режиме». Реализация мероприятия направлена на модернизацию автоматизированных аппаратно-программных комплексов;
- мероприятие 01.3 «Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов». Реализация мероприятия направлена на устройство пешеходного ограждения, установку или замену дорожных знаков, монтаж светофорныхобъектов, создание искусственно созданных дорожных неровностей;
- мероприятие 01.4 «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения». Реализация мероприятия направлена на сокращение количества правонарушений, совершенных с использованием транспортных средств, путем регистрации правонарушителей специальными техническими устройствами.
Перечень мероприятий подпрограммы № 3 изложен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме № 3.
Раздел 3. Перечень показателей подпрограммы № 3
Сведения о показателях реализации подпрограммы № 3 представлены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме № 3.
Методика расчета показателей реализации подпрограммы № 3 предоставлена в приложении № 3 к настоящей подпрограмме № 3.
Раздел 4. Условия предоставления и методика расчета субвенций
из окружного бюджета, направленные на достижение целей, задач,
мероприятий по подпрограмме № 3
В рамках подпрограммы № 3 осуществляется софинансирование мероприятий из окружного бюджета.
Условием предоставления субсидий из бюджета Ямало-ненецкого автономного округа (далее – окружной бюджет) определены постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округаот 24 июня 2016 года № 602-П «Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе из окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности».
Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 3
Результат реализации подпрограммы № 3:
1. Сокращение ДТП в результате проводимых мероприятий в сфере БДД:
- содержание системы видеонаблюдения;
- своевременная замена и монтаж информационных знаков и щитов, светофорных объектов;
- оснащение пешеходных переходов средствами коммуникационного оповещения.
2. Рациональное использование субсидий из окружного бюджета.
1
Приложение № 1
к р. 2 подпрограммы № 3
«Повышение безопасности дорожного движенияв муниципальном образовании поселок Пангоды»
Перечень мероприятий подпрограммы № 3 «Повышение безопасности дорожного движения
в муниципальном образовании поселок Пангоды»
Часть 1
№ п/п
Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия
Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды, тысяч рублей
По источникам финансирования
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
Всего
1
Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Пангоды»
Бюджетные средства всего, из них:
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства местного бюджета
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Задача. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, числа административных правонарушений в области дорожного движения на территории муниципального образования поселок Пангоды
3
Мероприятие 01.1.
Мероприятия по содержанию в исправном состоянии системы видеонаблюдения и автоматизированных аппаратно-программных комплексов
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Мероприятие 01.2.
Модернизация стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, работающих в автономном режиме
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Мероприятие 01.3.
Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
Бюджетные средства всего, из них:
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства местного бюджета
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1
Светофорная продукция
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2
Искусственная дорожная неровность
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.3
Дорожные знаки
Бюджетные средства всего, из них:
124,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,71
Средства местного бюджета
124,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,71
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.4
Устройство пешеходного ограждения
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.5
Выполнение работ по устройству освещения на пешеходных переходах пгт Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190,00
Средства местного бюджета
0,00
190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.6
Автономный комплекс освещения нерегулируемых пешеходных переходов
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
295,10
0,00
0,00
0,00
0,00
295,10
Средства местного бюджета
0,00
295,10
0,00
0,00
0,00
0,00
295,10
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Мероприятие 01.4.
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Часть 2
№ п/п
Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия
Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач, тысяч рублей
По источникам финансирования
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
Всего
1
Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Пангоды»
Бюджетные средства всего, из них:
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства местного бюджета
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Задача. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, числа административных правонарушений в области дорожного движения на территории муниципального образования поселок Пангоды
3
Мероприятие 01.1.
Мероприятия по содержанию в исправном состоянии системы видеонаблюдения и автоматизированных аппаратно-программных комплексов
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Мероприятие 01.2.
Модернизация стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, работающих в автономном режиме
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Мероприятие 01.3.
Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
Бюджетные средства всего, из них:
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства местного бюджета
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1
Светофорная продукция
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2
Искусственная дорожная неровность
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.3
Дорожные знаки
Бюджетные средства всего, из них:
124,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,71
Средства местного бюджета
124,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,71
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.4
Устройство пешеходного ограждения
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.5
Выполнение работ по устройству освещения на пешеходных переходах пгт Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190,00
Средства местного бюджета
0,00
190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.6
Автономный комплекс освещения нерегулируемых пешеходных переходов
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
295,10
0,00
0,00
0,00
0,00
295,10
Средства местного бюджета
0,00
295,10
0,00
0,00
0,00
0,00
295,10
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Мероприятие 01.4.
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Приложение № 2
к р. 2 подпрограммы № 3
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Пангоды»
Сведения о показателях подпрограммы № 3 «Повышение безопасности дорожного движения
в муниципальном образовании поселок Пангоды»
№
п/п
Наименование подпрограммы, цели, задачи, показатели
Номер и наименование мероприятия, влияющих на показатель
Единица измерения показателя
Вес цели, задачи, показателя
Значение показателей
Базовое значение показателя (2018 год)
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
1
Подпрограмма № 3«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Пангоды»
2
Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования поселок Пангоды
0,3
3
Задача. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, числа административных правонарушений в области дорожного движения на территории муниципального образования поселок Пангоды
1
4
Показатель 1.
Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения
Мероприятие 01.4.Разработка комплексной схемы организации дорожного движения
Единица
0,4
30
25
9
20
15
10
5
0
5
Показатель 2.
Количество пешеходных переходов, оборудованных необходимыми средствами коммуникационного обеспечения
Мероприятие 01.3.Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
Единица
0,4
3
3
0
3
3
3
3
3
6
Показатель 3.
Количество правонарушений, совершенных с использованием транспортных средств, путем регистрации правонарушителей, специальными техническими устройствами
Мероприятие 01.1.Мероприятия по содержанию в исправном состоянии системы видеонаблюдения и автоматизированных аппаратно-программных комплексов.
Мероприятие 01.2.Модернизация стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, работающих в автономном режиме
Единица
0,2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Приложение № 3
к р. 2 подпрограммы № 3
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Пангоды»
МЕТОДИКА
по расчёту показателей подпрограммы № 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Пангоды»
1. Количество дорожно-транспортных происшествий
на автомобильных дорогах местного значения
Единица измерения (по ОКЕИ)
Единица
Определение показателя
Суммированием дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения за отчетный период
Алгоритм формирования показателя
-
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение отрицательной
динамики показателя
Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения
-
Рост показателя - отрицательная динамика
Источник информации для расчета (определения) показателя
ОГИБДД ОМВД России по Надымскому району
(запрос о предоставлении информации)
2. Количество пешеходных переходов, оборудованных необходимыми
средствами коммуникационного обеспечения
Единица измерения (по ОКЕИ)
Единица
Определение показателя
Суммированием всех установленных и замененных за отчетный период пешеходных переходов. Определяется нарастающим итогом
Алгоритм формирования показателя
Апп=А1+А2+Аn
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной
динамики показателя
Сумма установленных дорожных знаков за отчетный период
Апп
Рост показателя - положительная динамика
Пешеходные переходы
А1, А2,Аn
Источник информации для расчета(определения) показателя
Рассчитывается в конце года по отчетам Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды
3. Количество правонарушений, совершенных с использованием транспортных средств, путем регистрации правонарушителей, специальными техническими устройствами
Единица измерения (по ОКЕИ)
Единица
Определение показателя
Суммированием правонарушений, совершенных с использованием транспортных средств, зарегистрированных с применением работающих в автономном режиме, специальных технических устройств
Алгоритм формирования показателя
-
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение отрицательной
динамики показателя
Количество правонарушений путем регистрации правонарушителей
-
Рост показателя - отрицательная динамика
Источник информации для расчета (определения) показателя
ОГИБДД ОМВД России по Надымскому району
(запрос о предоставлении информации)
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город
Ямало-Ненецкий автономный округ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования поселок Пангоды
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 29 декабря 2018 года № 505 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Безопасный поселок на 2019-2024 годы»
(признано утратившим силу постановлением Администрации Надымский район от 25.12.2020 № 208-ПК)
от 13 октября 2020 г. № 318
В соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды от 08 сентября 2020 года № 254 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды от 17 декабря 2019 года № 203 «О бюджете муниципального образования поселок Пангоды на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Администрация муниципального образования поселок Пангоды п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 29 декабря 2018 года № 505 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Безопасный поселок на 2019-2024 годы» следующие изменения:
1.1. Приложение, утвержденное указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования поселок Пангодыот 16июня 2020 года № 182«О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования поселок Пангодыот 29 декабря 2018 года № 505 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Безопасный поселокна 2019-2024 годы».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Информационный вестник».
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования поселок Пангоды.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Главамуниципального образования
поселок Пангоды И.М. Ярош
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
поселок Пангоды
от 13 октября2020г. № 318
Паспорт муниципальной программы
Муниципальная программа муниципального образования поселок Пангоды «Безопасный поселок на 2019-2024 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация муниципального образования поселок Пангоды
(далее – Администрация)
Соисполнители муниципальной программы
Управление муниципального хозяйства Администрации,
Государственные учреждения в сфере охраны и безопасности
Цель муниципальной программы
Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование)
Задачи муниципальной программы
1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма и повышение эффективности профилактики правонарушений.
2. Осуществление полномочий Российской Федерацией по ведению воинского учета на территориях, где отсутствуют комиссариаты.
3. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования
Сроки реализации муниципальной программы (этапы реализации)
2019-2024 годы
Показатель муниципальной программы по годам
Для цели:
1. Уровень преступности в муниципальном образовании:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 8,09 случаев преступлений на 1 000 человек;
2020 год – 7,56 случаев преступлений на 1 000 человек;
2021 год – 7,05 случаев преступлений на 1 000 человек;
2022 год – 6,60 случаев преступлений на 1 000 человек;
2023 год – 6,17 случаев преступлений на 1 000 человек;
2024 год – 5,71 случаев преступлений на 1 000 человек
2019 год – 7,5 случаев преступлений на 1 000 человек
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
Подпрограммы
1. Подпрограмма № 1 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования поселок Пангоды» (приложение № 4 к настоящей муниципальной программе).
2. Подпрограмма № 2 «Организация ведения воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды»
(приложение № 5 к настоящей муниципальной программе).
3. Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Пангоды» (приложение № 6
к настоящей муниципальной программе)
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной
программы, тысяч рублей
Объем финансирования муниципальной программы, утвержденный решением о местном бюджете, планируемый к утверждению,
тысяч рублей
Дополнительная потребность в бюджетных средствах, тысяч рублей
Всего: 10 683,71 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 5 877,09 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 284,62 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 4 522,00 тыс. руб.
Всего: 5 676,65 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 870,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 284,62 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 4 522,00 тыс. руб.
Всего: 5 007,06 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 5 007,06 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 1 576,46 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 171,84 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 284,62 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 120,00 тыс. руб.
2019 год – 1 576,46 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 171,84 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 284,62 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 120,00 тыс. руб.
2019 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 2 653,13 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 529,13 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 124,00 тыс. руб.
2020 год – 1 680,13 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 556,13 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 124,00 тыс. руб.
2020 год – 973,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 973,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 2 176,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 044,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 132,00 тыс. руб.
2021 год – 1 203,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 71,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 132,00 тыс. руб.
2021 год – 973,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 973,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 2 190,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 044,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 146,00 тыс. руб.
2022 год – 1 217,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 71,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 146,00 тыс. руб.
2022 год – 973,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 973,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 1 044,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 044,03тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 1 044,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 044,03тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 1 044,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 044,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 1 044,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 044,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1. Укрепление атмосферы межэтнического согласия и толерантности.
2. Недопущение создания и деятельности националистических и экстремистских группировок.
3. Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории муниципального образования идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации.
4. Повышение эффективности системы социальной профилактики экстремизма, привлечение к организации деятельности по предупреждению экстремизма организаций всех форм собственности,а также общественных организаций
и повышение эффективности профилактики правонарушений.
5. Осуществление воинского учета на территории муниципального образования.
6. Сокращение дорожно-транспортных происшествий в результате проводимых мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения:
- содержание системы видеонаблюдения;
- своевременная замена и монтаж информационных знаков и щитов, светофорных объектов;
- оснащение пешеходных переходов средствами коммуникационного оповещения
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы
и прогноз развития в сфере безопасности на территории
муниципального образования
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной указом Президента Российской Федерацииот 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии национальной безопасности в Российской Федерации»,в целях создания условий для обеспечения безопасностии правопорядка, защиты населения от преступных посягательств, проявлений экстремизма и терроризма на территории муниципального образования, в соответствии с стратегическими направлениями Стратегии социально-экономического развития муниципального образования до 2030 года, разработана муниципальная программа муниципального образования поселок Пангоды «Безопасный поселокна 2019-2024 годы» (далее – муниципальная программа).
Приоритеты в сфере обеспечения безопасности граждан нацелены на усиление роли органов власти в качестве гаранта безопасности личности, совершенствование нормативного правового регулирования, предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом, а так же повышение эффективности защиты прав и законных интересов граждан.
Основными полномочиями органов местного самоуправления в сфере обеспечения безопасности на территории муниципального образования являются:
- осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской федерации»;
- осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
- создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- обеспечение безопасности дорожного движения (в рамках полномочий определенных Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» пункт4 статья6).
Мероприятиямуниципальной программы направлены на решение задачи «Обеспечение безопасности граждан» направления «Развитие человеческого капитала» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования поселок Пангоды до 2030 года. В муниципальном образовании накоплен положительный опыт по сохранению межнационального мира и согласия, активно ведется работа по искоренению рисков экстремизма на начальной стадии, повышению толерантности населения и преодолению этносоциальных и религиозных противоречий.
В рамках муниципальной программы «Безопасный поселок на 2015-2020 годы» Администрациейв сфере участия в профилактике терроризма и экстремизма в период 2015-2018 годов проведено 14 совещаний при Главе муниципального образования на темы:
- «Обнаружение подозрительного предмета» 2015 год;
- «О необходимости обследования мест массового пребывания людей» (далее – ММПЛ) (ноябрь 2016 года);
- «О выполнении протокольных поручений антитеррористической комиссии (далее – АТК) муниципального образования Надымский район» (июнь 2016 года);
- «О выполнении протокольных поручений Губернатора ЯНАО» (декабрь 2016 года);
- «Обследование ММПЛ» проведено 4 совещания (2017 год);
- «О выполнении поручений заместителя Губернатора ЯНАО»(октябрь2017 года);
- «О выполнении протокольных поручений АТК муниципального образования Надымский район (апрель 2017 года);
- «О выполнении поручений губернатора ЯНАО» (апрель 2017 года);
- «Об обеспечении надлежащего уровня безопасности в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников» (декабрь 2017 года);
- «Организация и проведение мероприятий по учению «Вихрь-МЭД ЯНАО-2017» (июнь 2017 года);
- «О необходимости реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности населения, в период подготовки и проведении майских праздников» (апрель 2018 года).
В 2018 году во исполнение решений АТК муниципального образования Надымский район было проведено мероприятие по проверке библиотечных фондов религиозных объектов, расположенных на территории муниципального образования на предмет наличия экстремистской литературы. Данной литературы не выявлено, составлены акты.
В сфере профилактики правонарушений межведомственной рабочей группой муниципального образования по усилению профилактической работы, направленной на обеспечение безопасности детей на пожарах, проведено 9 обследований мест проживания семей, состоящих на профилактическом учете в ОДН ОУУП и ДН ОМВД России по Надымскому району, многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты, осмотрено 94 места проживания, семьи проинструктированы, вручены памятки.
Также, органам местного самоуправления муниципального образования переданы полномочия по осуществлению воинского учета на территории муниципального образования.Поставлено на воинский учет:
- в 2015 году - 329 граждан;
- в 2016 году – 336 граждан;
- в 2017 году – 198 граждан;
- в 2018 году – 248 граждан.
За период с 2015 по 2018 годы проведены 4 плановые проверки.
Основными проблемами, недостатками в работе по осуществлению первичного воинского учета является невыполнение паспортными столами организаций и управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд,расположенныйна территории муниципального образования, требований законодательства в области воинского учета. За период с 2015 по 2018 год зарегистрировано по месту жительства (месту пребывания) без постановки на воинский учет – 146 граждан, снято с регистрационного учета без снятия с воинского учета – 354 гражданина.
В рамках муниципальной программы планируется продолжить комплексное исполнение мероприятий, направленных:
- на обеспечение безопасности на территории муниципального образования:
- на организацию и ведению воинского учета;
- научастие в обеспечении безопасности дорожного движения на территории муниципального образования в рамках полномочий, определенных пунктом4 статьи6 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
Раздел 2. Структурамуниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на осуществление полномочий органов местного самоуправления,утвержденных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Реализация мероприятий будет осуществляться в рамкахподпрограммы № 1 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования поселок Пангоды», направленной на участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования, а так же повышение эффективности профилактики правонарушений.
Подпрограмма № 2 «Организация ведения воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды» направлена на организацию и ведение качественной работы органов местного самоуправления по ведению воинского учета на территориимуниципального образования.
Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования поселок Пангоды» направлена на участие органов местного самоуправления в мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании.
Перечень мероприятий муниципальной программы изложенв приложении № 1к настоящей муниципальной программе.
Раздел 3. Перечень показателей муниципальной программы
Сведения о показателях реализации муниципальной программы представлены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.
Методика расчета показателей реализации муниципальной программы предоставлена в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.
Раздел 4. Условия предоставления и методика расчета субвенций (субсидий)
из окружного бюджета, направленные на достижение целей, задач,
мероприятий по муниципальной программе
В рамкахподпрограммы № 2 «Организация ведения воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды» Администрации предоставляются субвенции из окружного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенцийиз федерального бюджетана осуществление полномочий по ведению воинского учета на территории муниципального образования.
Правила расходования и учета субвенций, предоставляемых местному бюджету,утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2005 года № 625 «Об утверждении Правил расходования местными бюджетами субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета»,отчетность по расходованиюи использованию субвенций предоставляется в соответствии с постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2007 года № 579-А «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из окружного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляетсяза счет собственных доходов и источников финансирования дефицита окружного бюджета».
В рамках подпрограммы № 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования поселок Пангоды» осуществляется софинансирование мероприятий из окружного бюджета путем предоставления субсидий.
Условия предоставления субсидий из окружного бюджета определены постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 июня 2016 года № 602-П «Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе из окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности».
Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы позволит:
- сформировать единое информационное пространство для пропаганды и распространения на территории муниципального образования идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам,в том числе информирование населения на официальном сайте Администрацииhttp://www.pangody.org/;
- повысить эффективность системы социальной профилактики экстремизма, привлечение к организации деятельности по предупреждению экстремизма организаций всех форм собственности, а также общественных организаций и повышения эффективности профилактики правонарушений;
- обеспечить 100% исполнение мероприятийпоосуществлениюпервичного воинского учета на территории муниципального образования;
- сократить ежегодно на два-три процента количество дорожно-транспортных происшествий, погибших в них, число административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
- обустроить пешеходные переходы современными техническими средствами в сфере безопасности, в том числе:
1. Содержание системы видеонаблюдения.
2. Своевременная замена и монтаж информационных знаков и щитов, светофорных объектов.
3. Оснащение пешеходных переходов средствами коммуникационного оповещения.
Социально-экономическая эффективность от реализации муниципальной программы выражается в:
1. Укреплении атмосферы межэтнического согласияи толерантности.
2. Недопущении создания и деятельности националистических и экстремистских группировок.
3. Формировании единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории муниципального образования идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации.
4. Повышении эффективности системы социальной профилактики экстремизма, привлечении к организации деятельности по предупреждению экстремизма организаций всех форм собственности, а также общественных организаций.
5. Осуществлении воинского учета на территории муниципального образования.
6. Сокращении дорожно-транспортных происшествий в результате проводимых мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
1
Приложение № 1
к р. 2 муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Безопасный поселок на 2019-2024 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды
«Безопасный поселок на 2019-2024 годы»
Часть 1
№
п/п
Наименование программ,
ведомственных целевых
программ
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Номер мероприятия
Наименование мероприятия
Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды, тысяч рублей
По источникам финансирования
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
Всего
1
Муниципальная программа «Безопасный поселок
на 2019-2024 годы»
Администрация муниципального образования поселок Пангоды
(далее – Администрация),
Управление муниципального хозяйства Администрации, сектор военно-учетного стола отдела по делам ГО и ЧС (далее – сектор ВУС)
Бюджетные средства всего, из них:
1 576,46
1 680,13
1 203,03
1 217,03
0,00
0,00
5 676,65
Средства местного бюджета
171,84
556,13
71,03
71,03
0,00
0,00
870,03
Средства окружного бюджета
284,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,62
Средства федерального бюджета
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
2
Подпрограмма № 1 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования поселок Пангоды»
Администрация,
отдел по делам ГО и ЧС
Бюджетные средства всего, из них:
331,75
71,03
71,03
71,03
0,00
0,00
544,84
Средства местного бюджета
47,13
71,03
71,03
71,03
0,00
0,00
260,22
Средства окружного бюджета
284,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,62
3
Отдел по делам ГО и ЧС
01.1
Пропаганда единства российской нации, межнационального согласия, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и повышение эффективности профилактики правонарушений
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1
Изготовление печатных памяток по тематике (противодействие экстремизма, противодействие терроризма)
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Отдел по делам ГО и ЧС
01.2
Проведение комиссионных обследований мест проживания многодетных семей состоящих на профилактическом учете в ОДН ОУУП и ДН ОМВД России по Надымскому району
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
01.3
Установка и содержание системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1
Здание Администрации муниципального образования поселок Пангоды (торгово-общественный центр)
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
01.4
Установка и содержание тревожной кнопки в муниципальных учреждениях муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
31,72
32,43
32,43
32,43
0,00
0,00
129,01
Средства местного бюджета
31,72
32,43
32,43
32,43
0,00
0,00
129,01
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1
Техническое обслуживание тревожной кнопки в здании Администрации муниципального образования поселок Пангоды (торгово-общественный центр)
Бюджетные средства всего, из них:
10,39
11,02
11,02
11,02
0,00
0,00
43,45
Средства местного бюджета
10,39
11,02
11,02
11,02
0,00
0,00
43,45
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2
Реагирование наряда охраны на срабатывание тревожной кнопки в здании Администрации муниципального образования поселок Пангоды (торгово-общественный центр)
Бюджетные средства всего, из них:
21,33
21,41
21,41
21,41
0,00
0,00
85,56
Средства местного бюджета
21,33
21,41
21,41
21,41
0,00
0,00
85,56
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
01.5
Содержание в исправном состоянии и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы видеонаблюдения
Бюджетные средства всего, из них:
300,03
38,60
38,60
38,60
0,00
0,00
415,83
Средства местного бюджета
15,41
38,60
38,60
38,60
0,00
0,00
131,21
Средства окружного бюджета
284,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,62
6.1
Электроэнергия
Бюджетные средства всего, из них:
12,53
38,60
38,60
38,60
0,00
0,00
128,33
Средства местного бюджета
12,53
38,60
38,60
38,60
0,00
0,00
128,33
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2
Отдел по делам ГО и ЧС
Обслуживание
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.3
Проектирование системы видеонаблюдения
Бюджетные средства всего, из них:
287,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
287,50
Средства местного бюджета
2,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,88
Средства окружного бюджета
284,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,62
7
Подпрограмма № 2 «Организация ведения воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды»
Сектор ВУС
Бюджетные средства всего, из них:
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
8
01.1
Ведение воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
9
Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Пангоды»
УМХ
Бюджетные средства всего, из них:
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства местного бюджета
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
01.1
Мероприятия по содержанию в исправном состоянии системы видеонаблюдения и автоматизированных аппаратно-программных комплексов
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
01.2
Модернизация стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, работающих в автономном режиме
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
01.3
Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
Бюджетные средства всего, из них:
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства местного бюджета
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1
УМХ
Светофорная продукция
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.2
Искусственная дорожная неровность
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.3
Дорожные знаки
Бюджетные средства всего, из них:
124,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,71
Средства местного бюджета
124,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,71
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.4
Устройство пешеходного ограждения
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.5
Выполнение работ по устройству освещения на пешеходных переходах пгт Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190,00
Средства местного бюджета
0,00
190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.6
Автономный комплекс освещения нерегулируемых пешеходных переходов
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
295,10
0,00
0,00
0,00
0,00
295,10
Средства местного бюджета
0,00
295,10
0,00
0,00
0,00
0,00
295,10
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
01.4
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Часть 2
№
п/п
Наименование программ,
ведомственных целевых программ
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Номер мероприятия
Наименование
мероприятия
Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач,
тысяч рублей
По источникам финансирования
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
Всего
1
Муниципальная программа «Безопасный поселок
на 2019-2024 годы»
Администрация,
отдел по делам ГО и ЧС,
УМХ, Сектор ВУС
Бюджетные средства всего, из них:
1 576,46
2 653,13
2 176,03
2 190,03
1 044,03
1 044,03
10 683,71
Средства местного бюджета
171,84
1 529,13
1 044,03
1 044,03
1 044,03
1 044,03
5 877,09
Средства окружного бюджета
284,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,62
Средства федерального бюджета
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
2
Подпрограмма № 1
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования поселок Пангоды»
Администрация,
отдел по делам ГО и ЧС
Бюджетные средства всего, из них:
331,75
1 044,03
1 044,03
1 044,03
1 044,03
1 044,03
5 551,90
Средства местного бюджета
47,13
1 044,03
1 044,03
1 044,03
1 044,03
1 044,03
5 267,28
Средства окружного бюджета
284,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,62
3
Отдел по делам ГО и ЧС
01.1
Пропаганда единства российской нации, межнационального согласия, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и повышение эффективности профилактики правонарушений
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1
Изготовление печатных памяток по тематике (противодействие экстремизма, противодействие терроризма)
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
01.2
Проведение комиссионных обследований мест проживания многодетных семей состоящих на профилактическом учете в ОДН ОУУП и ДН ОМВД России по Надымскому району
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
01.3
Установка и содержание системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1
Здание Администрации муниципального образования поселок Пангоды (торгово-общественный центр)
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
01.4
Установка и содержание тревожной кнопки в муниципальных учреждениях муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
31,72
32,43
32,43
32,43
32,43
32,43
193,87
Средства местного бюджета
31,72
32,43
32,43
32,43
32,43
32,43
193,87
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1
Техническое обслуживание тревожной кнопки в здании Администрации муниципального образования поселок Пангоды (торгово-общественный центр)
Бюджетные средства всего, из них:
10,39
11,02
11,02
11,02
11,02
11,02
65,49
Средства местного бюджета
10,39
11,02
11,02
11,02
11,02
11,02
65,49
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2
Отдел по делам ГО и ЧС
Реагирование наряда охраны на срабатывание тревожной кнопки в здании Администрации муниципального образования поселок Пангоды (торгово-общественный центр)
Бюджетные средства всего, из них:
21,33
21,41
21,41
21,41
21,41
21,41
128,38
Средства местного бюджета
21,33
21,41
21,41
21,41
21,41
21,41
128,38
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
01.5
Содержание в исправном состоянии и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы видеонаблюдения
Бюджетные средства всего, из них:
300,03
1 011,60
1 011,60
1 011,60
1 011,60
1 011,60
5 358,03
Средства местного бюджета
15,41
1 011,60
1 011,60
1 011,60
1 011,60
1 011,60
5 073,41
Средства окружного бюджета
284,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,62
6.1
Электроэнергия
Бюджетные средства всего, из них:
12,53
38,60
38,60
38,60
38,60
38,60
205,53
Средства местного бюджета
12,53
38,60
38,60
38,60
38,60
38,60
205,53
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2
Обслуживание
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
973,00
973,00
973,00
973,00
973,00
4 865,00
Средства местного бюджета
0,00
973,00
973,00
973,00
973,00
973,00
4 865,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.3
Проектирование системы видеонаблюдения
Бюджетные средства всего, из них:
287,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
287,50
Средства местного бюджета
2,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,88
Средства окружного бюджета
284,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,62
7
Подпрограмма № 2
«Организация ведения воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды»
Сектор ВУС
Бюджетные средства всего, из них:
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
8
01.1
Ведение воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
9
Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Пангоды»
УМХ
Бюджетные средства всего, из них:
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства местного бюджета
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
УМХ
01.1
Мероприятия по содержанию в исправном состоянии системы видеонаблюдения и автоматизированных аппаратно-программных комплексов
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
01.2
Модернизация стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, работающих в автономном режиме
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
01.3
Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
Бюджетные средства всего, из них:
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства местного бюджета
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1
Светофорная продукция
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.2
Искусственная дорожная неровность
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.3
Дорожные знаки
Бюджетные средства всего, из них:
124,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,71
Средства местного бюджета
124,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,71
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.4
Устройство пешеходного ограждения
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.5
Выполнение работ по устройству освещения на пешеходных переходах пгт Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190,00
Средства местного бюджета
0,00
190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.6
Автономный комплекс освещения нерегулируемых пешеходных переходов
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
295,10
0,00
0,00
0,00
0,00
295,10
Средства местного бюджета
0,00
295,10
0,00
0,00
0,00
0,00
295,10
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
01.4
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Приложение № 2
к р. 3 муниципальной программы
муниципального образования поселок Пангоды
«Безопасный поселок на 2019-2024 годы»
Сведения о показателях муниципальной программы муниципального образования
поселок Пангоды «Безопасный поселок на 2019-2024 годы»
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, цели, задачи, показатели
Номер и наименование мероприятия, влияющих на показатель
Единица измерения показателя
Вес цели, задачи, показателя
Значение показателей
Базовое значение
2018 год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
1
Муниципальная программа муниципального образования поселок Пангоды «Безопасный поселок на 2019-2024 годы»
2
Цель муниципальной программы: Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование)
1
3
Показатель цели.
Уровень преступности в муниципальном образовании
Мероприятия
подпрограммы № 1
Случаев преступлений на 1 000 человек
1
6
8,09
7,5
7,56
7,05
6,60
6,17
5,71
4
Подпрограмма № 1 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования поселок Пангоды»
5
Цель 1: Участие в профилактике терроризма и экстремизма и повышение эффективности профилактики правонарушений
0,4
6
Показатель 1.
Количество организационно-административных и профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений
Мероприятия
подпрограммы № 1
Единица
1
2
2
4
2
2
2
2
2
7
Задача 1. Формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу, пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве
0,4
8
Показатель 1.1.
Количество распространенных материалов (памяток) по тематике (противодействие экстремизма, противодействие терроризма)
Мероприятие 01.1.Пропаганда единства российской нации, межнационального согласия, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и повышение эффективности профилактики правонарушений;
- изготовление печатных памяток по тематике (противодействие экстремизма, противодействие терроризма)
Штука
0,5
100
100
100
100
100
100
100
100
9
Показатель 1.2.
Количество мероприятий направленных на профилактику правонарушений
Единица
0,5
2
2
8
2
2
2
2
2
10
Задача 2.Профилактика правонарушений
0,3
11
Показатель 2.1
Доля обследованных семей
Мероприятие 01.2.Проведение комиссионных обследований мест проживания многодетных семей состоящих на профилактическом учете в ОДН ОУУП и ДН ОМВД России по Надымскому району
Процент
1
100
100
100
100
100
100
100
100
12
Задача 3.Организация технических мер, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов ТЭК, социально-значимых объектов, объектов транспортной инфраструктуры, мест массового скопления людей, препятствующих совершению на них актов незаконного вмешательства
0,3
13
Показатель 3.1.
Процентный охват системой видеонаблюдения мест массового пребывания людей, объектов ТЭК, социально-значимых объектов, объектов транспортной инфраструктуры
Мероприятие 01.3.Установка и содержание системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях муниципального образования.
Мероприятие 01.4.Установка и содержание тревожной кнопки в муниципальных учреждениях муниципального образования.
Мероприятие 01.5.Содержание в исправном состоянии и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы видеонаблюдения
Процент
1
48,11
48,11
48,11
48,11
48,11
48,11
48,11
48,11
14
Подпрограмма № 2 «Организация ведения воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды»
15
Цель: Осуществление полномочий Российской Федерации по ведению воинского учета на территориях, где отсутствуют комиссариаты
0,3
16
Задача. Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории муниципального образования
1
17
Показатель 1.
Доля проведенных контрольных мероприятий от запланированного количества
Мероприятие 01.1.Ведение воинского учета на территории муниципального образования
Процент
0,5
100
100
100
100
100
100
100
100
18
Показатель 2.
Процент использования субвенций из федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на территории муниципального образования
Мероприятие 01.1.Ведение воинского учета на территории муниципального образования
Процент
0,5
100
100
100
100
100
100
100
100
19
Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Пангоды»
20
Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования
0,3
21
Задача. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, числа административных правонарушений области дорожного движения на территории муниципального образования
1
22
Показатель 1.
Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения
Мероприятие 01.4.Разработка комплексной схемы организации дорожного движения
Единица
0,4
30
25
9
20
15
10
5
0
23
Показатель 2.
Количество пешеходных переходов, оборудованных необходимыми средствами коммуникационного обеспечения
Мероприятие 01.3.Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
Единица
0,4
3
3
0
3
3
3
3
3
24
Показатель 3.
Количество правонарушений, совершенных с использованием транспортных средств, путем регистрации правонарушителей, специальными техническими устройствами
Мероприятие 01.1.Мероприятия по содержанию в исправном состоянии системы видеонаблюдения и автоматизированных аппаратно-программных комплексов.
Мероприятие 01.2.Модернизация стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, работающих в автономном режиме
Единица
0,2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Приложение № 3
к р. 3 муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Безопасный поселок на 2019-2024 годы»
МЕТОДИКА
по расчёту показателей муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды«Безопасный поселок на 2019-2024 годы»
Уровень преступности в муниципальном образовании поселок Пангоды
Единица измерения (по ОКЕИ)
Случаев преступлений на 1 000 человек
Определение показателя
Как отношение произведения количества преступлений, совершенных за отчетный период,на 1000 человек к среднегодовой численности населениямуниципального образования поселок Пангоды
Алгоритм формирования показателя
А=В×1000
С
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной
динамики показателя
Уровень преступности в муниципальном образовании поселок Пангоды
А
Рост показателя –
отрицательная динамика
Количество совершенных преступлений на территории муниципального образования поселок Пангоды за отчетный период
В
Среднегодовая численность населения муниципального образования поселок Пангоды
С
Источник информации для расчета (определения) показателя
Определяется из ответов (писем) отделения полиции по поселку Пангоды ОМВД России по Надымскому району отделом по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования поселок Пангоды
1
Приложение № 4
к муниципальной программе
муниципального образования поселок Пангоды«Безопасный поселок на 2019-2024 годы»
Паспорт подпрограммы № 1«Противодействие экстремизмуи профилактика терроризма на территории муниципального образования поселок Пангоды»
Ответственный исполнитель подпрограммы № 1
Администрация муниципального образования поселок Пангоды (далее – Администрация)
Соисполнители подпрограммы № 1
Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды
Цель
подпрограммы № 1
Участие в профилактике терроризма и экстремизма и повышение эффективности профилактики правонарушений
Задачи подпрограммы № 1
1. Формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу, пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизмаи экстремизма на национальной и конфессиональной почве.
2. Профилактика правонарушений.
3. Организация технических мер, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов ТЭК, социально-значимых объектов, объектов транспортной инфраструктуры, мест массового скопления людей, препятствующих совершению на них актов незаконного вмешательства
Сроки реализации подпрограммы № 1
2019–2024 годы
Показатели подпрограммы № 1 по годам
Для цели:
1. Количество организационно-административных и профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 2 единицы;
2020 год – 2 единицы;
2021 год – 2 единицы;
2022 год – 2 единицы;
2023 год – 2 единицы;
2024 год – 2 единицы
2019 год –4 единицы
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
2. Количество мероприятий направленных на профилактику нарушений:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 2 единицы;
2020 год – 2 единицы;
2021 год – 2 единицы;
2022 год – 2 единицы;
2023 год – 2 единицы;
2024 год – 2 единицы
2019 год –8 единиц
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
Для задач:
1. Количество распространенных материалов (памяток) по тематике противодействие терроризма, противодействие экстремизма:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 100 штук;
2020 год – 100 штук;
2021 год – 100 штук;
2022 год – 100 штук;
2023 год – 100 штук;
2024 год – 100 штук
2019 год –100 штук
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
2. Доля обследованных семей
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 100 %;
2020 год – 100 %;
2021 год – 100 %;
2022 год – 100 %;
2023 год – 100 %;
2024 год – 100 %
2019 год –100 %
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
3. Процентный охват системой видеонаблюдения мест массового пребывания людей, объектов ТЭК, социально-значимых объектов, объектов транспортной инфраструктуры:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 48,11 %;
2020 год – 48,11 %;
2021 год – 48,11 %;
2022 год – 48,11 %;
2023 год – 48,11 %;
2024 год – 48,11 %
2019 год –48,11 %
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
Основные мероприятия подпрограммы № 1
Основное мероприятие 01 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма»:
1. Пропаганда единства российской нации, межнационального согласия, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и повышение эффективности профилактики правонарушений.
2. Проведение комиссионных обследований мест проживания многодетных семей состоящих на профилактическом учете в ОДН ОУУП и ДН ОМВД России по Надымскому району.
3. Установка и содержание системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование).
4. Установка и содержание тревожной кнопки в муниципальных учреждениях муниципального образования.
5. Содержание в исправном состоянии и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы видеонаблюдения
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1
Общий объем финансирования подпрограммы № 1,
тысяч рублей
Объем финансирования подпрограммы № 1, утвержденный решением о местном бюджете, планируемый к утверждению,
тысяч рублей
Дополнительная потребность в бюджетных средствах,
тысяч рублей
Всего: 5 551,90 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 5 267,28 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 284,62 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
Всего: 544,84 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 260,22 тыс. руб.,
из средств окружного бюджета – 284,62 тыс. руб.,
из внебюджетных источников – 0,00 тыс. руб.
Всего: 5 007,06 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 5 007,06 тыс. руб.,
из средств окружного бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных источников – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 331,75 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 47,13 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 284,62 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 331,75 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 47,13 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 284,62 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных источников – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 1 044,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 044,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 71,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 71,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 973,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 973,00 тыс. руб.,
из средств окружного бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных источников – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 1 044,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 044,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 71,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 71,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 973,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 973,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 1 044,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 044,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 71,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 71,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 973,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 973,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 1 044,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 044,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 1 044,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 044,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 1 044,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 044,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 1 044,03 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 044,03 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 1
1. Укрепление атмосферы межэтнического согласия и толерантности.
2. Препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских группировок.
3. Обеспечение условий для успешной социально- культурной адаптации, противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости.
4. Совершенствование форм и методов работы по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации.
5. Повышение уровня компетентности в вопросах национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму.
6. Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости.
7. Снижение совершаемых правонарушений.
8. Создание и реализация комплекса технических и организационных мер, направленных на антитеррористическую защищенность:
- предотвращение несанкционированного проникновения на объекты ТЭК;
- своевременное обнаружение и пресечение любых посягательств на безопасность объектов транспортной инфраструктуры, социально-значимых объектов, мест массового скопления людей
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития в сфере участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма и повышение эффективности профилактики правонарушений
в границах муниципального образования
Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправленияв Российской Федерации», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ«О противодействии терроризму», от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», от 09 февраля 2007 года№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»,в целях создания условий для обеспечения безопасности, защиты населения от преступных посягательств, проявлений экстремизмаи терроризма на территории муниципального образования, разработана подпрограмма № 1 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования поселок Пангоды» (далее – подпрограмма № 1).
Реализация подпрограммы № 1 в определенной степени будет способствовать стабильности общественно-политической ситуациии повышению уровня общественной безопасности в муниципальном образовании.
Вместе с тем сохраняет свою актуальность деятельность в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Терроризм, являясь сегодня одним из наиболее опасных социально-политических явлений, оказывает весьма значительное влияние на все сферы общественной жизни. Он становится неотъемлемым фактором мирового процесса, во многом определяющим стратегию целых государств.
Как социально-политическое явление, терроризм отражает конфликтное взаимодействие различных сил общества, в основе которого, как правило, лежит борьба за власть или обладание материальными и духовными ценностями. Современный всплеск терроризма – этопроявление острых противоречий, вызванных неравномерностью развития стран мира, недовольство установленным миропорядком, попытка монополизации правана легитимное насилие и насаждение своих ценностей.
Проблема терроризма связана с основными сферами жизнедеятельности общества: политикой, национальными отношениями, религией, экологией, правоохранительной деятельностью и т.п. Эта связь получила отражениев существовании различных видов терроризма, к которым относят политический, националистический, религиозный, криминальный и другие виды терроризма.
В различных городах России терроризм и религиозно-политический экстремизм все больше приобретают характер реальной угрозы для безопасности граждан. Кроме того, на территории России регулярно выявляются и пресекаются факты проявлений политического и национального экстремизма.
Наиболее проблемными в муниципальном образовании остаются вопросы, связанные с обеспечением антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, объектов с массовым пребыванием граждан, социально-значимых объектов, соответствующим их материально-техническим оснащением, необходимостью внедрения АПК «Безопасный город».
Реальной основой для деятельности террористических и экстремистских организаций могут являться конфликты, возникающие на этноконфессиональной основе. К числу дестабилизирующих факторов в этой сфере относятся:
- рост националистических настроений в обществе на фоне сложных миграционных процессов;
- низкий уровень этнокультурной компетентности населения, недостаточное или неадекватное, стереотипизированное представлениео культуре, менталитете, нормах поведения народов Российской Федерациии мира;
- отсутствие системы этнокультурной, социальной адаптации иммигрантов и старожильческого населения к новым этнокультурными социальным условиям;
- ослабление внимания к сфере интернационального воспитания;
- имеющие место факты тенденциозного освещения в средствах массовой информации проблем национальных отношений.
Активизация деятельности объединений экстремистской направленности, формирование большинством из них в регионах Российской Федерации структур и ячеек своих объединений – все это создает серьезную угрозу поддержанию законности и правопорядка в Российской Федерации.
Экстремистские организации и их члены используют любые социальные, этнические и религиозные осложнения, разногласия между политическими партиями и объединениями, иные факторы нестабильности в целях достижения своих идеологических и политических интересов.
Общественная опасность объединений экстремистской направленности и необходимость принятия эффективных мер по противодействию и усилению борьбы с проявлениями любых форм экстремизма в настоящее время очевидна.
Действия экстремистов приобретают характер вандализма, выражаются в осквернении, порче государственного, муниципального и частного имущества.
Усиление борьбы с экстремизмом направлено на пресечение очевидных уголовно-наказуемых действий– терроризма, захвата или присвоения властных полномочий, создания незаконных вооруженных формирований, осуществления массовых беспорядков, хулиганства и актов вандализмапо мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды.
Экстремизм затрагивает такие сферы как:
- безопасность Российской Федерации, возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связаннойс насилием или призывами к насилию;
- унижение национального достоинства, а также ненависть либо вражда в отношении какой-либо социальной группы;
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности. Пропагандаи публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения.
Проблема дальнейшей гармонизации межнациональных отношений, является неотъемлемым условием стабильного функционирования и развития всех систем жизнеобеспечения муниципального образования.
С учетом важности и сложности задачи профилактики проявлений терроризма и экстремизма, ксенофобии, гармонизации межэтническихи межкультурных отношений эффективное ее решение не может быть достигнуто в рамках деятельности отдельного органа исполнительной власти.
В настоящее время недостаточно разработан механизм координации деятельности органов власти различных уровней, учреждений и организаций, общественных объединений по выполнению обозначенной задачи, что в итоге приводит к разобщенности и низкой эффективности осуществляемой в этой области деятельности.
В сфере участия в профилактике терроризма и экстремизма в период 2015-2018 годов проведено 14 совещаний при Главе муниципального образования на темы:
- «Обнаружение подозрительного предмета» (2015 год);
- «О необходимости обследования мест массового пребывания людей» (далее – ММПЛ)» (ноябрь 2016 года);
- «О выполнении протокольных поручений антитеррористической комиссии (далее – АТК) муниципального образования Надымский район» (июнь 2016 года);
- «О выполнении протокольных поручений Губернатора ЯНАО» (декабрь 2016 года);
- «Обследование ММПЛ» проведено 4 совещания (2017 год);
- «О выполнении поручений заместителя Губернатора ЯНАО»(октябрь2017 года);
- «О выполнении протокольных поручений АТК муниципального образования Надымский район» (апрель 2017 года);
- «О выполнении поручений губернатора ЯНАО» (апрель 2017 года);
- «Об обеспечении надлежащего уровня безопасности в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников» (декабрь 2017 года);
- «Организация и проведение мероприятий по учению «Вихрь-МЭД ЯНАО-2017» (июнь 2017 года);
- «О необходимости реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности населения, в период подготовки и проведении майских праздников» (апрель 2018 года).
В 2018 году во исполнение решений АТК муниципального образования Надымский район было проведено мероприятие по проверке библиотечных фондов религиозных объектов, расположенных на территории муниципального образования, на предмет наличия экстремистской литературы. Данной литературы не выявлено, составлены акты.
В сфере профилактических правонарушений межведомственной рабочей группой муниципального образования поселок Пангоды по усилению профилактической работы, направленной на обеспечение безопасности детей на пожарах было проведено 9 обследований мест проживания семей, состоящих на профилактическом учете в ОДН ОУУП и ДН ОМВД России по Надымскому району, многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты, осмотрено 94 места проживания, семьи проинструктированы, вручены памятки.
В сложившихся современных условиях лишь с помощью программно-целевого подхода возможно решение проблемы интолерантных, ксенофобных установок в обществе, более результативная профилактика терроризмаи экстремизма. Только путем комплексного подхода, объединив усилия правоохранительных органов, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, средств массовой информации, учреждений образования и культуры, можно добиться повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской защищенности жителей муниципального образования, эффективности управления процессами межнациональных отношений.
При отсутствии системного подхода в вопросах профилактики терроризма и экстремизма с большой долей вероятности прогнозируется ухудшение ситуации в вопросах антитеррористической защищенности критически важных объектов промышленности, транспорта, связии социальной инфраструктуры, объектов с массовым пребыванием граждан, социально-значимых объектов.
Выполнение подпрограммных мероприятий приведет к обеспечению необходимых условий для участия в противодействии экстремистской деятельностии профилактике терроризма в сферах национальной, миграционной, информационной политики, образования, охраны порядка, взаимодействия местных сообществ, позволит избежать обострения ситуации в муниципальном образовании.
Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы № 1
Цель подпрограммы № 1:
1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
2. Повышение эффективности профилактики правонарушений и их снижение.
Реализация мероприятий подпрограммы № 1:
Основные мероприятия 01«Участие в профилактике терроризма и экстремизма»:
- мероприятие 01.1 «Пропаганда единства российской нации, межнационального согласия, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и повышение эффективности профилактики правонарушений» включает изготовление печатных памяток по тематике (противодействие экстремизма, противодействие терроризма);
- мероприятие 01.2 «Проведение комиссионных обследований мест проживания многодетных семей, состоящих на профилактическом учете в ОДН ОУУП и ДН ОМВД России по Надымскому району» включает проведение заседаний МРГ с последующим комиссионным обследованием мест проживания многодетных семей, состоящих на профилактическом учете в ОДН ОУУП и ДН ОМВД России по Надымскому району).
Реализация мероприятий направлена на:
- профилактическую работупо обучению населения мерам безопасности, необходимым для сведения до минимума возможности совершения террористических актов;
- профилактику правонарушений при проведении комиссионных обследований мест проживания;
- мероприятие 01.3«Установка и содержание системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях муниципального образования поселок Пангоды»направлено на снижение риска проявлений антитеррористической угрозы на объектах муниципальной собственности;
- мероприятие 01.4«Установка и содержание тревожной кнопки в муниципальных учреждениях муниципального образования поселок Пангоды»включает содержание и техническое обслуживание тревожных кнопок,установленных в муниципальных зданиях.Реализация мероприятия направлена на снижение риска проявлений антитеррористической угрозына объектах муниципальной собственности;
- мероприятие 01.5«Содержание в исправном состоянии и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы видеонаблюдения» включает затраты на электроэнергию и обслуживание системы видеонаблюдения. Мероприятие направлено на обеспечение надлежащего уровня антитеррористической защищенности населения муниципального образования;
Перечень мероприятий подпрограммы № 1 изложен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме № 1.
Раздел 3. Перечень показателей подпрограммы № 1
Сведения о показателях реализации подпрограммы № 1 представлены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме № 1.
Методика расчета показателей реализации подпрограммы № 1 предоставлена в приложении № 3 к настоящей подпрограмме № 1.
Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 1
Реализация подпрограммы № 1 позволит:
- укрепитьатмосферу межэтнического согласия и толерантности;
- препятствовать созданию и деятельности националистических экстремистских группировок;
- создать условия для успешной социально-культурной адаптации, противодействовать проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости;
- внедрить новые формы и методы работы по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации;
- повысить уровень компетентности в вопросах национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму;
- создать эффективную систему правовых, организационныхи идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости;
- снизить количество совершаемых правонарушений и повысить эффективность их профилактики;
- реализовать комплекс технических и организационных мер, направленных на антитеррористическую защищенность:
- предотвратить несанкционированное проникновение на объекты ТЭК;
- обеспечить своевременное обнаружение и пресечение любых посягательств на безопасность объектов транспортной инфраструктуры, социально-значимых объектов, мест массового скопления людей.
Усиление мер по защите населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории муниципального образования, от террористической угрозы, своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности за счет реализации мероприятий на территории муниципального образования будут способствовать укреплению безопасности муниципального образования, что также обеспечит надлежащий уровень антитеррористической защищенности населения муниципального образования, объектов особой важности и жизнедеятельности, повысит качество профилактической работыи доверие граждан и усовершенствует систему организационных и идеологических механизмов. Противодействие терроризму и экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости снизит степень распространенности негативных этнических установок и предрассудков в муниципальном образовании, прежде всего, повысит уровень формирования толерантного сознания, основанного на понимании и принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан.
1
Приложение № 1
к р. 2 подпрограммы № 1 «Противодействие экстремизмуи профилактика терроризма
на территории муниципального образования поселок Пангоды»
Перечень мероприятийподпрограммы № 1 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования поселок Пангоды»
Часть 1
№ п/п
Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия
Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды, тысяч рублей
По источникам финансирования
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
Всего
1
Подпрограмма № 1 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования поселок Пангоды»
Бюджетные средства всего, из них:
331,75
71,03
71,03
71,03
0,00
0,00
544,84
Средства местного бюджета
47,13
71,03
71,03
71,03
0,00
0,00
260,22
Средства окружного бюджета
284,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,62
2
Задача 1. Формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу, пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве
3
Мероприятие 01.1.
Пропаганда единства российской нации, межнационального согласия, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и повышение эффективности профилактики правонарушений
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1
Изготовление печатных памяток по тематике (противодействие экстремизма, противодействие терроризма)
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Задача 2. Профилактика правонарушений
5
Мероприятие 01.2.
Проведение комиссионных обследований мест проживания многодетных семей состоящих на профилактическом учете в ОДН ОУУП и ДН ОМВД России по Надымскому району
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Задача 3. Организация технических мер, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов ТЭК, социально-значимых объектов, объектов транспортной инфраструктуры, мест массового скопления людей, препятствующих совершению на них актов незаконного вмешательства
7
Мероприятие 01.3.
Установка и содержание системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1
Здание Администрации муниципального образования поселок Пангоды (торгово-общественный центр) (проектные работы, установка, проведение строительного контроля, обслуживание)
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Мероприятие 01.4.
Установка и содержание тревожной кнопки в муниципальных учреждениях муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
31,72
32,43
32,43
32,43
0,00
0,00
129,01
Средства местного бюджета
31,72
32,43
32,43
32,43
0,00
0,00
129,01
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1
Техническое обслуживание тревожной кнопки в здании Администрации муниципального образования поселок Пангоды (торгово-общественный центр)
Бюджетные средства всего, из них:
10,39
11,02
11,02
11,02
0,00
0,00
43,45
Средства местного бюджета
10,39
11,02
11,02
11,02
0,00
0,00
43,45
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.2
Реагирование наряда охраны на срабатывание тревожной кнопки в здании Администрации муниципального образования поселок Пангоды (торгово-общественный центр)
Бюджетные средства всего, из них:
21,33
21,41
21,41
21,41
0,00
0,00
85,56
Средства местного бюджета
21,33
21,41
21,41
21,41
0,00
0,00
85,56
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Мероприятие 01.5.
Содержание в исправном состоянии и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы видеонаблюдения
Бюджетные средства всего, из них:
300,03
38,60
38,60
38,60
0,00
0,00
415,83
Средства местного бюджета
15,41
38,60
38,60
38,60
0,00
0,00
131,21
Средства окружного бюджета
284,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,62
9.1
Электроэнергия
Бюджетные средства всего, из них:
12,53
38,60
38,60
38,60
0,00
0,00
128,33
Средства местного бюджета
12,53
38,60
38,60
38,60
0,00
0,00
128,33
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.2
Обслуживание
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.3
Проектирование системы видеонаблюдения
Бюджетные средства всего, из них:
287,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
287,50
Средства местного бюджета
2,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,88
Средства окружного бюджета
284,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,62
Часть 2
№ п/п
Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия
Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач,
тысяч рублей
По источникам финансирования
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
Всего
1
Подпрограмма № 1 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования поселок Пангоды»
Бюджетные средства всего, из них:
331,75
1 044,03
1 044,03
1 044,03
1 044,03
1 044,03
5 551,90
Средства местного бюджета
47,13
1 044,03
1 044,03
1 044,03
1 044,03
1 044,03
5 267,28
Средства окружного бюджета
284,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,62
2
Задача 1. Формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу, пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве
3
Мероприятие 01.1.
Пропаганда единства российской нации, межнационального согласия, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и повышение эффективности профилактики правонарушений
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1
Изготовление печатных памяток по тематике (противодействие экстремизма, противодействие терроризма)
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Задача 2. Профилактика правонарушений
5
Мероприятие 01.2.
Проведение комиссионных обследований мест проживания многодетных семей состоящих на профилактическом учете в ОДН ОУУП и ДН ОМВД России по Надымскому району
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Задача 3. Организация технических мер, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов ТЭК, социально-значимых объектов, объектов транспортной инфраструктуры, мест массового скопления людей, препятствующих совершению на них актов незаконного вмешательства
7
Мероприятие 01.3.
Установка и содержание системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1
Здание Администрации муниципального образования поселок Пангоды (торгово-общественный центр) (проектные работы, установка, проведение строительного контроля, обслуживание)
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Мероприятие 01.4.
Установка и содержание тревожной кнопки в муниципальных учреждениях муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
31,72
32,43
32,43
32,43
32,43
32,43
193,87
Средства местного бюджета
31,72
32,43
32,43
32,43
32,43
32,43
193,87
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1
Техническое обслуживание тревожной кнопки в здании Администрации муниципального образования поселок Пангоды (торгово-общественный центр)
Бюджетные средства всего, из них:
10,39
11,02
11,02
11,02
11,02
11,02
65,49
Средства местного бюджета
10,39
11,02
11,02
11,02
11,02
11,02
65,49
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1
Реагирование наряда охраны на срабатывание тревожной кнопки в здании Администрации муниципального образования поселок Пангоды (торгово-общественный центр)
Бюджетные средства всего, из них:
21,33
21,41
21,41
21,41
21,41
21,41
128,38
Средства местного бюджета
21,33
21,41
21,41
21,41
21,41
21,41
128,38
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Мероприятие 01.5.
Содержание в исправном состоянии и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы видеонаблюдения
Бюджетные средства всего, из них:
300,03
1 011,60
1 011,60
1 011,60
1 011,60
1 011,60
5 358,03
Средства местного бюджета
15,41
1 011,60
1 011,60
1 011,60
1 011,60
1 011,60
5 073,41
Средства окружного бюджета
284,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,62
9.1
Электроэнергия
Бюджетные средства всего, из них:
12,53
38,60
38,60
38,60
38,60
38,60
205,53
Средства местного бюджета
12,53
38,60
38,60
38,60
38,60
38,60
205,53
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.2
Обслуживание
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
973,00
973,00
973,00
973,00
973,00
4 865,00
Средства местного бюджета
0,00
973,00
973,00
973,00
973,00
973,00
4 865,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.3
Проектирование системы видеонаблюдения
Бюджетные средства всего, из них:
287,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
287,50
Средства местного бюджета
2,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,88
Средства окружного бюджета
284,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,62
1
Приложение № 2
к р. 2 подпрограммы № 1 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма
на территории муниципального образования поселок Пангоды»
Сведения о показателях подпрограммы № 1 «Противодействие экстремизму и профилактикатерроризма на территории
муниципального образования поселок Пангоды»
№
п/п
Наименование подпрограммы, цели, задачи, показатели
Номер и наименование мероприятия, влияющих на показатель
Единица измерения показателя
Вес цели, задачи, показателя
Значение показателей
Базовое значение показателя (2018 год)
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
1
Подпрограмма № 1 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования поселок Пангоды»
2
Цели подпрограммы: Участие в профилактике терроризма и экстремизма и повышение эффективности профилактикиправонарушений
0,4
3
Показатель 1.
Количество организационно-административных и профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений
Мероприятия
подпрограммы № 1
Единица
1
2
2
4
2
2
2
2
2
4
Задача 1. Формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу, пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве
0,4
5
Показатель 1.1.
Количество распространенных материалов (памяток) по тематике противодействие экстремизма, противодействие терроризма
Мероприятие 01.1.Пропаганда единства российской нации, межнационального согласия, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и повышение эффективности профилактики правонарушений:
- изготовление печатных памяток по тематике (противодействие экстремизма, противодействие терроризма)
Штука
0,5
100
100
100
100
100
100
100
100
6
Показатель 1.2.
Количество мероприятий направленных на профилактику правонарушений
Единица
0,5
2
2
8
2
2
2
2
2
7
Задача 2.Профилактика правонарушений
0,3
8
Показатель 2.1.
Доля обследованных семей
Мероприятие 01.2.Проведение комиссионных обследований мест проживания многодетных семей состоящих на профилактическом учете в ОДН ОУУП и ДН ОМВД России по Надымскому району
Процент
1
100
100
100
100
100
100
100
100
9
Задача 3. Организация технических мер, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов ТЭК, социально-значимых объектов, объектов транспортной инфраструктуры, мест массового скопления людей, препятствующих совершению на них актов незаконного вмешательства
0,3
10
Показатель 3.1.
Процентный охват системой видеонаблюдения мест массового пребывания людей, объектов ТЭК, социально-значимых объектов, объектов транспортной инфраструктуры
Мероприятие 01.3.Установка и содержание системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях муниципального образования поселок Пангоды.
Мероприятие 01.4.Установка и содержание тревожной кнопки в муниципальных учреждениях муниципального образования поселок Пангоды.
Мероприятие 01.5.Содержание в исправном состоянии и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы видеонаблюдения
Процент
1
48,11
48,11
48,11
48,11
48,11
48,11
48,11
48,11
1
Приложение № 3
к р. 2 подпрограммы № 1«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма
на территории муниципального образования поселок Пангоды»
МЕТОДИКА
по расчёту показателей подпрограммы № 1
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризм
на территории муниципального образования поселок Пангоды»
1. Количество организационно-административных и профилактических мероприятий
по предупреждению экстремистских и террористических проявлений
Единица измерения (по ОКЕИ)
Единица
Определение показателя
Определяется суммированием проведенных профилактических мероприятий на территории муниципального образования поселок Пангоды в отчетном периоде
Алгоритм формирования показателя
-
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной
динамики показателя
-
-
Рост показателя - положительная динамика
-
-
Источник информации для расчета (определения) показателя
Рассчитывается в конце года по отчетам отдела по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования поселок Пангоды
2. Количество распространенных материалов (памяток) по тематике противодействие экстремизма, противодействие терроризма
Единица измерения (по ОКЕИ)
Штука
Определение показателя
Определяется суммированием памяток по тематике (противодействие экстремизму, терроризму), распространенных на территории муниципального образования поселок Пангоды в отчетном периоде
Алгоритм формирования показателя
-
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной
динамики показателя
-
-
Рост показателя - положительная динамика
-
-
Источник информации для расчета (определения) показателя
Рассчитывается в конце года по отчетам отдела по делам
ГО и ЧС Администрации муниципального образования поселок Пангоды
3. Количество мероприятий направленных на профилактику нарушений
Единица измерения (по ОКЕИ)
Единица
Определение показателя
Определяется суммированием проведенных мероприятий (комиссионных осмотров, рейдов) на территории муниципального образования поселок Пангоды в отчетный период
Алгоритм формирования показателя
-
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной
динамики показателя
-
-
Рост показателя - отрицательная динамика
-
-
Источник информации для расчета (определения) показателя
Рассчитывается в конце года по отчетам отдела по делам
ГО и ЧС Администрации муниципального образования поселок Пангоды
4. Доля обследованных семей
Единица измерения (по ОКЕИ)
Процент
Определение показателя
Отношение обследованных семей состоящих на профилактическом учете и комиссионно проведенных в отчетном периоде к общему числу семей состоящих на профилактическом учете
Алгоритм формирования показателя
Д
В
×100 %
А
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной
динамики показателя
Доля обследованных семей
Д
Рост показателя - отрицательная динамика
Число обследованных семей состоящих на профилактическом учете в отчетном периоде
В
Количество семей состоящих на профилактическом учете
А
Источник информации для расчета (определения) показателя
Рассчитывается в конце года по отчетам отдела по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования поселок Пангоды
5. Процентный охват системой видеонаблюдения мест массового пребывания людей, объектов ТЭК, социально-значимых объектов, объектов транспортной инфраструктуры
Единица измерения (по ОКЕИ)
Процент
Определение показателя
Отношение площади охвата системой видеонаблюдения к общей площади земель под объектами, необходимыми для оснащения системой видеонаблюдения на территории муниципального образования поселок Пангоды
Алгоритм формирования показателя
Ох=
ΣTsn
×100 %
Sобщ
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной
динамики показателя
Охват мест массового пребывания людей системой видеонаблюдения
Ох
Рост показателя – положительная динамика
Площадь охвата системой видеонаблюдения (определяется суммированием всех площадей, на которых установлена система видеонаблюдения)
Ts
Общая площадь земель под объектами, необходимыми для оснащения системой видеонаблюдения
S
Источник информации для расчета(определения) показателя
Рассчитывается в конце года по отчетам отдела по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования поселок Пангоды, данные из технической документации по системам видеонаблюдения
1
Приложение № 5
к муниципальной программе муниципального образования поселок Пангоды «Безопасный поселок на 2019-2024 годы»
Паспорт подпрограммы № 2 «Организация ведения воинского учета
на территории муниципального образования поселок Пангоды»
Ответственный исполнитель подпрограммы № 2
Сектор военно-учетного стола отдела по делам ГО и ЧС
Администрации муниципального образования поселок Пангоды
Соисполнители подпрограммы № 2
Структурные подразделения Администрации муниципального образования поселок Пангоды
Цель
подпрограммы № 2
Осуществлениеполномочий Российской Федерациейпо ведению воинского учета на территориях,где отсутствуют комиссариаты
Задача
подпрограммы№ 2
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории муниципального образования поселок Пангоды
(далее – муниципальное образование)
Сроки реализации подпрограммы № 2
2019-2024 годы
Показатели
подпрограммы № 2
по годам
1. Доля проведенных контрольных мероприятий от запланированного количества:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 100 %;
2020 год – 100 %;
2021 год – 100 %;
2022 год – 100 %;
2023 год – 100 %;
2024 год – 100 %
2019 год – 100 %
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
2. Процент использования субвенций из федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на территории муниципального образования:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 100 %;
2020 год – 100 %;
2021 год – 100 %;
2022 год – 100 %;
2023 год – 100 %;
2024 год – 100 %
2019 год – 100%
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
Основные мероприятия подпрограммы № 2
Основное мероприятие 01 «Осуществление передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления поселений полномочий на осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют комиссариаты»:
1. Ведение воинского учета на территории муниципального образования
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2
Общий объем финансирования подпрограммы № 2,
тысяч рублей
Объем финансирования подпрограммы № 2, утвержденный решением о местном бюджете, планируемый к утверждению
тысяч рублей
Дополнительная потребность в бюджетных средствах,
тысяч рублей
Всего: 4 522,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 4 522,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
Всего: 4 522,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 4 522,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
Всего: 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 1 120,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 120,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 1 120,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 120,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 1 124,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 124,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 1 124,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 124,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 1 132,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 132,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 1 132,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 132,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 1 146,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 146,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 1 146,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 1 146,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы № 2
1. Качественное осуществление воинского учета на территории муниципального образования.
2. Рациональное использование субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории муниципального образования
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы
и прогноз развития в сфере организации ведения воинского учета на территории муниципального образования
Руководствуясь Федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Положением о воинском учете, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 02 июля 2010 года № 93-Р «Об утверждении Программы по обеспечению устойчивого функционирования государственной системы воинского учета в Ямало-Ненецком автономном округе», в целях организации устойчивого ведения воинского учета на территории муниципального образования разработана подпрограмма № 2 «Организация ведения воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды»(далее – подпрограмма № 2).
Согласно пункту 2 статьи 8 Федерального закона от 28 марта 1998 года№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, передаются органам местного самоуправления поселений и органам местного самоуправления городских округов. При этом средства на осуществление таких полномочий предусматриваются в виде субвенций в составе Федерального фонда компенсаций, образованного в федеральном бюджете.
В силу пункта 1 статьи 133Бюджетного кодекса Российской Федерации субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета распределяются между субъектами Российской Федерациив соответствии с методиками, утверждаемыми Правительством Российской Федерации согласно требованиям Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, федеральных законови нормативно-правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 года № 258«О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» утверждены:
- методика распределения между субъектами Российской Федерации субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочийпо первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (далее – Методика);
- правила расходования и учета субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочийпо первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (далее – Правила).
Субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по воинскому учету предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке МинобороныРоссийской Федерации на указанные цели (пункт 2 Правил).
Согласно пункту 3 Правил перечисление субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации осуществляетсяв установленном порядке на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты субъектов Российской Федерации.
Субвенции отражаются в составе бюджетов субъектов Российской Федерации для последующего распределения между бюджетами муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации на осуществление органами местного самоуправления поселенийи органами местного самоуправления городских округов (далее – органы местного самоуправления) полномочий по первичному воинскому учетуна территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
После того как из федерального бюджета в бюджет субъекта Российской Федерации поступили субвенции, их распределяют органам местного самоуправления. Предоставление субвенций органам местного самоуправления из бюджета субъекта Российской Федерации осуществляется в соответствиис едиными для каждого вида субвенции методиками.
Правила расходования субвенции органами местного самоуправления утверждены постановлением Правительства Российской Федерацииот 18 октября 2005 года № 625 «Об утверждении Правил расходования местными бюджетами субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенцийиз федерального бюджета». Согласно пунктам 5, 6 данного постановления субвенции перечисляются в установленном порядке в местные бюджетына счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. Учет операций, связанных с использованием субвенций, осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.
Органам местного самоуправления муниципального образования переданы полномочия по осуществлению воинского учета на территории муниципального образования. Поставлено на воинский учет:
- в 2015 году – 329 граждан;
- в 2016 году – 336 граждан;
- в 2017 году – 198 граждан;
- в 2018 году – 248 граждан.
За период с 2015 по 2018 годы были проведены 4 плановые проверки.
Основными проблемами, недостатками в работе по осуществлению первичного воинского учета являются:
- невыполнение паспортными столами организаций и управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд, расположенный на территории муниципального образования, требований законодательства в области воинского учета. За периодс 2015 по 2018 год зарегистрировано по месту жительства (месту пребывания) без постановки на воинский учет 146 граждан, снято с регистрационного учета без снятия с воинского учета 354 гражданина;
- отсутствие медицинского оборудования для проведения мероприятий связанных с призывом, ввиду того, что правила расходования предоставляемых субвенций не предусматривают статьи распределения денежных средств на приобретение медицинского и прочего оборудования, и, соответственно, размер субвенций недостаточен.
В рамках подпрограммы № 2 определены приоритеты и будут достигнуты цели по:
- осуществлению первичного воинского учета граждан, пребывающихв запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих или пребывающих (на срок более трех месяцев) на территория муниципального образования;
- выявлению совместно с органами внутренних дел граждан, постоянно или временно проживающих на территории муниципального образования, обязанных состоять на воинском учете;
- ведению учета организаций, находящихся на территории муниципального образования, и контроль ведения в них воинского учета;
- разъяснению должностным лицам организаций и гражданам их обязанностей по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установленных законодательством Российской Федерации и Положением о воинском учете,и осуществлению контроля за их исполнением;
- ежегодному представлению в отдел военного комиссариата Ямало-Ненецкого автономного округа по городу Надыму и Надымскому районудо 01 октября – списковюношей 15-ти и 16-летнего возраста, а до 01 ноября – списков юношей, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году.
Выполнение подпрограммных мероприятий приведет к качественному осуществлению воинского учета на территории муниципального образования.
Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы № 2
Подпрограмма № 2 «Организация ведения воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды» содержит основное мероприятие01 «Осуществление передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления поселений полномочий на осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуюткомиссариаты».
Мероприятие 01.1 «Ведение воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды»направлено на качественное осуществление воинского учета на территории муниципального образования.
Перечень мероприятий подпрограммы № 2 изложен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме № 2.
Раздел 3. Перечень показателей подпрограммы № 2
Сведения о показателях реализации подпрограммы № 2 представлены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме № 2.
Методика расчета показателей реализации подпрограммы № 2 предоставлена в приложении № 3 к настоящей подпрограмме № 2.
Раздел 4. Условия предоставления и методика расчета субвенцийиз федеральногобюджета, направленные на достижение целей, задач,
мероприятий по подпрограмме № 2
В рамках подпрограммы № 2 Администрации муниципального образования предоставляются субвенции из окружного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджетана осуществление полномочий по ведению воинского учета на территории муниципального образования.
Правила расходования и учета субвенций, предоставляемых местному бюджету утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2005 года № 625 «Об утверждении Правил расходования местными бюджетами субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенцийиз федерального бюджета», отчетность по расходованию и использованию субвенций предоставляется в соответствии с Постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2007 года № 579-А«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенцийиз окружного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита окружного бюджета» и приказом Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 июля 2009 года № 32 «Об утверждении порядка предоставления отчетов о расходовании субвенций на осуществление органами местного самоуправления поселений отдельных государственных полномочийпо первичному воинскому учету на территории, где отсутствуют военные комиссариаты».
Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 2
Результаты реализации подпрограммы № 2:
- качественное осуществление воинского учета на территории муниципального образования;
- рациональное использование субвенций из федеральногобюджета на осуществление полномочийпо первичному воинскому учету на территории муниципального образования.
1
Приложение № 1
к р. 2 подпрограммы № 2 «Организация ведения воинского учета на территории муниципального образования
поселок Пангоды»
Перечень мероприятийподпрограммы № 2 «Организация ведения воинского учета на территории
муниципального образования поселок Пангоды»
Часть 1
№ п/п
Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия
Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов
муниципального образования поселок Пангоды, тысяч рублей
По источникам финансирования
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
Всего
1
Подпрограмма № 2 «Организация ведения воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды»
Бюджетные средства всего, из них:
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
2
Задача. Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории муниципального образования поселок Пангоды
3
Мероприятие 01.1.
Ведение воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
Часть 2
№ п/п
Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия
Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач, тысяч рублей
По источникам финансирования
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
Всего
1
Подпрограмма № 2 «Организация ведения воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды»
Бюджетные средства всего, из них:
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
2
Задача. Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории муниципального образования поселок Пангоды
3
Мероприятие 01.1.
Ведение воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
1 120,00
1 124,00
1 132,00
1 146,00
0,00
0,00
4 522,00
1
Приложение № 2
р. 2 подпрограммы № 2 «Организация ведения воинского учета на территории муниципального образования
поселок Пангоды»
Сведения о показателях подпрограммы № 2 «Организация ведения воинского учета на территории
муниципального образования поселок Пангоды»
№
п/п
Наименование подпрограммы, цели, задачи, показатели
Номер и наименование мероприятия, влияющих на показатель
Единица измерения показателя
Вес цели, задачи, показателя
Значение показателей
Базовое значение показателя (2018 год)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
1
Подпрограмма № 2 «Организация ведения воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды»
2
Цель: Осуществление полномочий Российской Федерации по ведению воинского учета на территориях, где отсутствуют комиссариаты
0,3
3
Задача. Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории муниципального образования поселок Пангоды
1
4
Показатель 1.
Доля проведенных контрольных мероприятий от запланированного количества
Мероприятие 01.1.Ведение воинского учета на территории муниципального образованияпоселок Пангоды
Процент
0,5
100
100
100
100
100
100
100
100
5
Показатель 2.
Процент использования субвенций из федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды
Мероприятие 01.1.Ведение воинского учета на территории муниципального образованияпоселок Пангоды
Процент
0,5
100
100
100
100
100
100
100
100
1
Приложение № 3
к р. 2 подпрограммы № 2 «Организация ведения воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды»
МЕТОДИКА
по расчёту показателей подпрограммы № 2«Организация ведения воинского учета на территории муниципального образованияпоселок Пангоды»
1. Доля проведенных контрольных мероприятий от запланированного количества
Единица измерения (по ОКЕИ)
Процент
Определение показателя
Отношение количества выполненных контрольных мероприятий по проверке организаций на наличие военнообязанныхсектором военно-учетного стола отдела по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования поселок Пангоды (далее – сектор ВУС)к общему запланированному количеству мероприятий по воинскому учетусектором ВУС
Алгоритм формирования показателя
100 ×Мзап/Мвып=D
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной
динамики показателя
Количество запланированных контрольных мероприятийсектора ВУС
Мзап
Рост показателя - положительная динамика
Количество выполненных контрольных мероприятийсектором ВУС
Мвып
Доля проведенных контрольных мероприятий от запланированного количества
D
Источник информации для расчета (определения) показателя
Рассчитывается в конце года по отчетам сектора ВУС
2. Процент использования субвенций из федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на территории муниципального образования поселок Пангоды
Единица измерения (по ОКЕИ)
Процент
Определение показателя
Отношение объема фактически использованных субвенций к плановому объему субвенций, предоставленных из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
Алгоритм формирования показателя
N=Q/M×100%
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной
динамики показателя
Процент использования субвенций, предоставленных из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
N
Рост показателя - положительная динамика
Объем фактически использованных субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
Q
Плановый объем субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
M
Источник информации для расчета(определения) показателя
Отчетность управления финансов Администрации муниципального образования поселок Пангоды
1
Приложение № 6
к муниципальной программе муниципального образования поселок Пангоды «Безопасный поселок на 2019-2024 годы»
Паспорт подпрограммы № 3 «Повышение безопасности дорожного движения
вмуниципальном образовании поселок Пангоды»
Ответственный исполнитель подпрограммы № 3
Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды
Государственные учреждения в сфере охраны и безопасности
Соисполнители подпрограммы № 3
Структурные подразделения Администрации муниципального образования поселок Пангоды
Цель
подпрограммы № 3
Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование)
Задача
подпрограммы № 3
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), числа административных правонарушений в области дорожного движенияна территории муниципального образования
Сроки реализации подпрограммы № 3
2019-2024 годы
Показатели
подпрограммы № 3
по годам
1. Количество ДТП на автомобильных дорогах местного значения:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 25 единиц;
2020 год – 20 единиц;
2021 год – 15 единиц;
2022 год – 10 единиц;
2023 год – 5 единиц;
2024 год – 0 единиц
2019 год – 9 единиц
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
2. Количество пешеходных переходов, оборудованных необходимыми средствами коммуникационного обеспечения:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 3 единицы;
2020 год – 3 единицы;
2021 год – 3 единицы;
2022 год – 3 единицы;
2023 год – 3 единицы;
2024 год – 3 единицы
2019 год – 0 единиц
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
3. Количество правонарушений, совершенных с использованием транспортных средств, путем регистрации правонарушителей, специальными техническими устройствами:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 0 единиц;
2020 год – 0 единиц;
2021 год – 0 единиц;
2022 год – 0 единиц;
2023 год – 0 единиц;
2024 год – 0 единиц
2019 год – 0 единиц
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
Основные мероприятия подпрограммы № 3
Основное мероприятие 01 «Обеспечение безопасности дорожного движения»:
1. Мероприятия по содержанию в исправном состоянии системы видеонаблюдения и автоматизированных аппаратно-программных комплексов.
2. Модернизация стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (далее – ПДД), работающих в автономном режиме.
3. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.
4. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3
Общий объем финансирования подпрограммы № 3,
тысяч рублей
Объем финансирования подпрограммы № 3, утвержденный решением о местном бюджете, планируемый к утверждению
тысяч рублей
Дополнительная потребность в бюджетных средствах,
тысяч рублей
Всего: 609,81 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 609,81 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
Всего: 609,81 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 124,71 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
Всего: 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 124,71 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 124,71 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 124,71 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 124,71 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 485,10 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 485,10 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 485,10 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 485,10 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.,
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы № 3
1. Сокращение ДТП в результате проводимых мероприятий
в сфере безопасности дорожного движения (далее –БДД):
- содержание системы видеонаблюдения;
- своевременная замена и монтаж информационных знаков и щитов, светофорных объектов;
- оснащение пешеходных переходов средствами коммуникационного оповещения.
2. Рациональное использование субсидий из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы
и прогноз развития в сфере обеспечения безопасности дорожного движения
в муниципальном образовании
Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения безопасности дорожного движения (далее – БДД) на территории муниципального образования, разработана подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Пангоды»(далее –подпрограмма № 3).
БДД является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей в основном трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.
Современный уровень обеспечения автомобилями в муниципальном образовании в расчете на одну тысячу жителей составляет 411 единиц. Наличие большого количества транспортных средств, а также постоянный рост количества автомобилей (по состоянию на 01 января 2016 года было зарегистрировано 4 913единиц автомототранспортных средств, в 2017 году – 3 427единиц автомототранспортных средств) влечёт за собой большое количество дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) с пострадавшими.
Основной причиной совершения ДТП является так называемый «человеческий фактор», низкая дисциплина водителей транспортных средств и пешеходов,умышленное игнорирование требований правил дорожного движения (далее –ПДД) водителями транспортных средств, таких как:
- нарушение скоростного режима;
- нарушение правил обгона;
- выезд на полосу встречного движения;
- проезд пешеходных переходов;
- несоблюдение очередности проезда.
Одной из причин совершения ДТП также является отсутствие необходимых знаний о правилах поведения на дороге у детей дошкольного и школьного возраста.
В 2015 году зарегистрировано 13 ДТП при сопутствующих неудовлетворительных дорожных условиях. Основными видами неудовлетворительных дорожных условий, сопутствующих совершению ДТП, в 2015 году явились дефекты покрытия, низкие сцепные качества, недостаточное освещение автомобильных дорог и неровность их покрытия. В 2016 году наблюдался рост ДТП до 39 единиц, а в 2017 году до 77 единиц.
Учитывая складывающуюся тенденцию продолжающегося роста ДТП и количества пострадавших в них, увеличения числа правонарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения, нарушений скоростного режима движения, происшествий по вине водителей автобусов, пренебрежения к требованиям ПДД, необходимо обеспечить решение стоящих проблем путем оптимизации мероприятий подпрограммы № 3.
В результате реализации подпрограммных мероприятий ожидается достижение показателей, которые будут характеризовать повышение уровня дорожной безопасности жителей муниципального образования.
Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы № 3
В рамках подпрограммы № 3будут реализовываться мероприятия, направленные на обеспечение БДД:
- мероприятия по оснащению всех регулируемых пешеходных переходов муниципального образования средствами коммуникационного оповещения для слабовидящих и незрячих лиц;
- установка и содержание в исправном состоянии систем видеонаблюденияи автоматизированных аппаратно-программных комплексов;
- установка, ремонт, замена информационных знаков и щитов;
- реконструкция светофорных объектов.
Основное мероприятие 01 «Обеспечение БДД»:
- мероприятие 01.1 «Мероприятия по содержанию в исправном состоянии системы видеонаблюдения и автоматизированных аппаратно-программных комплексов».Реализация мероприятия направлена на качественное содержание в исправном состоянии автоматизированных аппаратно-программных комплексов, расположенных на территории муниципального образования;
- мероприятие 01.2 «Модернизация стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автономном режиме». Реализация мероприятия направлена на модернизацию автоматизированных аппаратно-программных комплексов;
- мероприятие 01.3 «Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов». Реализация мероприятия направлена на устройство пешеходного ограждения, установку или замену дорожных знаков, монтаж светофорныхобъектов, создание искусственно созданных дорожных неровностей;
- мероприятие 01.4 «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения». Реализация мероприятия направлена на сокращение количества правонарушений, совершенных с использованием транспортных средств, путем регистрации правонарушителей специальными техническими устройствами.
Перечень мероприятий подпрограммы № 3 изложен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме № 3.
Раздел 3. Перечень показателей подпрограммы № 3
Сведения о показателях реализации подпрограммы № 3 представлены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме № 3.
Методика расчета показателей реализации подпрограммы № 3 предоставлена в приложении № 3 к настоящей подпрограмме № 3.
Раздел 4. Условия предоставления и методика расчета субвенций
из окружного бюджета, направленные на достижение целей, задач,
мероприятий по подпрограмме № 3
В рамках подпрограммы № 3 осуществляется софинансирование мероприятий из окружного бюджета.
Условием предоставления субсидий из бюджета Ямало-ненецкого автономного округа (далее – окружной бюджет) определены постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округаот 24 июня 2016 года № 602-П «Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе из окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности».
Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 3
Результат реализации подпрограммы № 3:
1. Сокращение ДТП в результате проводимых мероприятий в сфере БДД:
- содержание системы видеонаблюдения;
- своевременная замена и монтаж информационных знаков и щитов, светофорных объектов;
- оснащение пешеходных переходов средствами коммуникационного оповещения.
2. Рациональное использование субсидий из окружного бюджета.
1
Приложение № 1
к р. 2 подпрограммы № 3
«Повышение безопасности дорожного движенияв муниципальном образовании поселок Пангоды»
Перечень мероприятий подпрограммы № 3 «Повышение безопасности дорожного движения
в муниципальном образовании поселок Пангоды»
Часть 1
№ п/п
Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия
Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды, тысяч рублей
По источникам финансирования
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
Всего
1
Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Пангоды»
Бюджетные средства всего, из них:
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства местного бюджета
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Задача. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, числа административных правонарушений в области дорожного движения на территории муниципального образования поселок Пангоды
3
Мероприятие 01.1.
Мероприятия по содержанию в исправном состоянии системы видеонаблюдения и автоматизированных аппаратно-программных комплексов
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Мероприятие 01.2.
Модернизация стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, работающих в автономном режиме
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Мероприятие 01.3.
Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
Бюджетные средства всего, из них:
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства местного бюджета
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1
Светофорная продукция
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2
Искусственная дорожная неровность
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.3
Дорожные знаки
Бюджетные средства всего, из них:
124,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,71
Средства местного бюджета
124,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,71
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.4
Устройство пешеходного ограждения
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.5
Выполнение работ по устройству освещения на пешеходных переходах пгт Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190,00
Средства местного бюджета
0,00
190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.6
Автономный комплекс освещения нерегулируемых пешеходных переходов
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
295,10
0,00
0,00
0,00
0,00
295,10
Средства местного бюджета
0,00
295,10
0,00
0,00
0,00
0,00
295,10
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Мероприятие 01.4.
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Часть 2
№ п/п
Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия
Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач, тысяч рублей
По источникам финансирования
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
Всего
1
Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Пангоды»
Бюджетные средства всего, из них:
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства местного бюджета
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Задача. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, числа административных правонарушений в области дорожного движения на территории муниципального образования поселок Пангоды
3
Мероприятие 01.1.
Мероприятия по содержанию в исправном состоянии системы видеонаблюдения и автоматизированных аппаратно-программных комплексов
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Мероприятие 01.2.
Модернизация стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, работающих в автономном режиме
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Мероприятие 01.3.
Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
Бюджетные средства всего, из них:
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства местного бюджета
124,71
485,10
0,00
0,00
0,00
0,00
609,81
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1
Светофорная продукция
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2
Искусственная дорожная неровность
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.3
Дорожные знаки
Бюджетные средства всего, из них:
124,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,71
Средства местного бюджета
124,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,71
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.4
Устройство пешеходного ограждения
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.5
Выполнение работ по устройству освещения на пешеходных переходах пгт Пангоды
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190,00
Средства местного бюджета
0,00
190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.6
Автономный комплекс освещения нерегулируемых пешеходных переходов
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
295,10
0,00
0,00
0,00
0,00
295,10
Средства местного бюджета
0,00
295,10
0,00
0,00
0,00
0,00
295,10
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Мероприятие 01.4.
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения
Бюджетные средства всего, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Приложение № 2
к р. 2 подпрограммы № 3
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Пангоды»
Сведения о показателях подпрограммы № 3 «Повышение безопасности дорожного движения
в муниципальном образовании поселок Пангоды»
№
п/п
Наименование подпрограммы, цели, задачи, показатели
Номер и наименование мероприятия, влияющих на показатель
Единица измерения показателя
Вес цели, задачи, показателя
Значение показателей
Базовое значение показателя (2018 год)
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
1
Подпрограмма № 3«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Пангоды»
2
Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования поселок Пангоды
0,3
3
Задача. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, числа административных правонарушений в области дорожного движения на территории муниципального образования поселок Пангоды
1
4
Показатель 1.
Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения
Мероприятие 01.4.Разработка комплексной схемы организации дорожного движения
Единица
0,4
30
25
9
20
15
10
5
0
5
Показатель 2.
Количество пешеходных переходов, оборудованных необходимыми средствами коммуникационного обеспечения
Мероприятие 01.3.Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
Единица
0,4
3
3
0
3
3
3
3
3
6
Показатель 3.
Количество правонарушений, совершенных с использованием транспортных средств, путем регистрации правонарушителей, специальными техническими устройствами
Мероприятие 01.1.Мероприятия по содержанию в исправном состоянии системы видеонаблюдения и автоматизированных аппаратно-программных комплексов.
Мероприятие 01.2.Модернизация стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, работающих в автономном режиме
Единица
0,2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Приложение № 3
к р. 2 подпрограммы № 3
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Пангоды»
МЕТОДИКА
по расчёту показателей подпрограммы № 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Пангоды»
1. Количество дорожно-транспортных происшествий
на автомобильных дорогах местного значения
Единица измерения (по ОКЕИ)
Единица
Определение показателя
Суммированием дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения за отчетный период
Алгоритм формирования показателя
-
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение отрицательной
динамики показателя
Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения
-
Рост показателя - отрицательная динамика
Источник информации для расчета (определения) показателя
ОГИБДД ОМВД России по Надымскому району
(запрос о предоставлении информации)
2. Количество пешеходных переходов, оборудованных необходимыми
средствами коммуникационного обеспечения
Единица измерения (по ОКЕИ)
Единица
Определение показателя
Суммированием всех установленных и замененных за отчетный период пешеходных переходов. Определяется нарастающим итогом
Алгоритм формирования показателя
Апп=А1+А2+Аn
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной
динамики показателя
Сумма установленных дорожных знаков за отчетный период
Апп
Рост показателя - положительная динамика
Пешеходные переходы
А1, А2,Аn
Источник информации для расчета(определения) показателя
Рассчитывается в конце года по отчетам Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды
3. Количество правонарушений, совершенных с использованием транспортных средств, путем регистрации правонарушителей, специальными техническими устройствами
Единица измерения (по ОКЕИ)
Единица
Определение показателя
Суммированием правонарушений, совершенных с использованием транспортных средств, зарегистрированных с применением работающих в автономном режиме, специальных технических устройств
Алгоритм формирования показателя
-
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение отрицательной
динамики показателя
Количество правонарушений путем регистрации правонарушителей
-
Рост показателя - отрицательная динамика
Источник информации для расчета (определения) показателя
ОГИБДД ОМВД России по Надымскому району
(запрос о предоставлении информации)
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Газета "Информационный вестник" № 17 от 15.10.2020, Официальный Интернет-сайт Администрации муниципального образования посёлок Пангоды от 15.10.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: