Основная информация

Дата опубликования: 28 октября 2020г.
Номер документа: RU89048905202000158
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Администрация муниципального образования посёлок Пангоды
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

Ямало-Ненецкий автономный округ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации муниципального образования поселок Пангоды

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 29 декабря 2018 года № 504 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2019-2024 годы»

(отменен постановлением Администрации Надымский район от 11.12.2020 № 140-ПК)

28 октября 2020 г.                       № 331

В соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды от 08 сентября 2020 года № 254 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды от 17 декабря 2019 года № 203 «О бюджете муниципального образования поселок Пангоды на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 21 мая 2014 года № 221 «О муниципальных программах муниципального образования поселок Пангоды», руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Пангоды, Администрация муниципального образования поселок Пангоды п о с т а н о в л я е т:

1.              Внести в постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 29 декабря 2018 года № 504 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйствана 2019-2024 годы» следующие изменения:

1.1.              Приложение, утвержденное указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.              Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от10августа 2020 года № 236 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 29 декабря 2018 года № 504 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2019-2024 годы».

3.              Настоящее постановление опубликовать в газете «Информационный вестник».

4.              Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования поселок Пангоды.

5.              Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель ликвидационной комиссии

Администрации муниципального образования

поселок Пангоды                                                                                                                        И.М.Ярош

Приложение

к постановлению

Администрации

муниципального образования

поселок Пангоды

от 28 октября 2020 г. № 331

Паспорт муниципальной программы

муниципального образования поселок Пангоды «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2019-2024 годы»

Ответственный исполнитель

муниципальной программы

Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды (далее – УМХ)

Соисполнители муниципальной программы

Администрация муниципального образования поселок Пангоды, Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды, муниципальные учреждения и унитарные предприятия, управляющие и ресурсоснабжающие организации, товарищества собственников жилья, предприятия и организации, осуществляющие деятельность в сфере транспорта, энергетики и ЖКХ на территории муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование)

Цель муниципальной программы

Формирование и создание максимально благоприятных, комфортных

и безопасных условий для проживания жителей муниципального образования

Задачи муниципальной программы

1. Развитие систем энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и энергоэффективности.

2. Организация рационального и эффективного использования (расходования) топливно-энергетических ресурсов при производстве, передаче и потреблении (использовании) энергетических и коммунальных ресурсов в муниципальном образовании.

3. Создание системы комплексного благоустройства муниципального образования и осуществление мероприятий по повышению архитектурно-художественного уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования.

4. Повышение уровня благоустройства дворовых общественных территорий.

5. Приведение жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования, в соответствие с техническими стандартами, обеспечивающими повышение уровня благоустройства, энергоэффективности жилья и комфортные условия проживания.

6. Поэтапная ликвидация и снос аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования для увеличения площади свободных земельных участков для нового жилищного строительства.

7. Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление финансами УМХ

Сроки реализации муниципальной программы (этапы реализации)

2019-2024 годы

Показатели муниципальной программы по годам

Количество инновационных проектов в области энергосбережения:

Плановое значение:

Фактическое значение:

2019 год – 3 штуки;

2020 год – 3 штуки;

2021 год – 3 штуки;

2022 год – 3 штуки;

2023 год – 3 штуки;

2024 год – 3 штуки

2019 год – 2 штуки

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:

Плановое значение:

Фактическое значение:

2019 год – 0 %;

2020 год – 0 %;

2021 год – 0 %;

2022 год – 0 %;

2023 год – 0 %;

2024 год – 0 %

2019 год – 100 %

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Подпрограммы

и ведомственные целевые программы

1. Подпрограмма № 1 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса муниципального образования поселок Пангоды» (приложение № 4   к настоящей муниципальной программе).

2. Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании поселок Пангоды» (приложение № 5 к настоящей муниципальной программе).

3. Подпрограмма № 3 «Благоустройство территории муниципального образования поселок Пангоды» (приложение № 6 к настоящей муниципальной программе).

4. Подпрограмма № 4 «Формирование комфортной и современной городской среды в муниципальном образовании поселок Пангоды» (приложение № 7                   к настоящей муниципальной программе).

5. Подпрограмма № 5 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования поселок Пангоды» (приложение № 8 к настоящей муниципальной программе).

6. Подпрограмма № 6 «Ликвидация и снос аварийного жилищного фонда

на территории муниципального образования поселок Пангоды» (приложение

№ 9 к настоящей муниципальной программе).

7. Обеспечивающая подпрограмма «Содержание Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды» (приложение № 10 к настоящей муниципальной программе)

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.

Объем финансирования муниципальной программы, утвержденный решением о местном бюджете, тыс. руб.

Дополнительная потребность

в бюджетных средствах,

тыс. руб.

Всего: 610 928,27тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 267 628,73тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 340 411,82тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 2 887,72тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 17 679,20 тыс. руб.

Всего: 298 128,93тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 109 101,02тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 186 140,19тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 2 887,72тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 17 679,20 тыс. руб.

Всего: 312 799,34 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 158 527,71 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 154 271,63 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 586,31тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2019 год – 99 543,22тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 29 350,59 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 69 772,45 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 420,18 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 17 559, 20 тыс. руб.

2019 год – 99 543,22 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 29 350,59 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 69 772,45 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 420,18 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 17 559, 20 тыс. руб.

2019 год – 0,00тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2020 год – 106 799,63тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 37 150,35 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета –67 181,74тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 2 467,54тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 120,00 тыс. руб.

2020 год – 95 057,00тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 25 407,72 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета –67 181,74тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 2 467,54тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 120,00 тыс. руб.

2020 год – 11 742,63 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 11 742,63 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2021 год – 221 853,43тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 74 464,78 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 147 388,65 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2021 год – 51 943,15тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 26 757,15 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 25 186,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2021 год – 169 910,28 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 47 707,63 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 122 202,65 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2022 год – 75 649,39тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 47 191,67 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 28 457,72 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2022 год - 51 585,56 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 27 585,56 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 24 000,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2022 год – 24 063,83тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 19 606,11 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 4 457,72 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2023 год – 53 541,30тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 39 735,67 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 13 805,63 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2023 год – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2023 год – 53 541,30тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 39 735,67 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 13 805,63 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2024 год – 53 541,30тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 39 735,67 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 13 805,63 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2024 год – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2024 год – 53 541,30тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 39 735,67 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 13 805,63 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация программных мероприятий позволит:

- обеспечить целостность и композитность структуры планировки, архитектурной выразительности с учетом существующего ландшафта территорий;

- снизить риск возникновения аварийных ситуаций в коммунальной инфраструктуре;

- повысить уровень энергетической эффективности объектов коммунальной

инфраструктуры;

- снизить ежегодное потребление энергоресурсов в жилищно-коммунальном секторе;

- рационально использовать энергетические ресурсы;

- создать дополнительные условия для повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики муниципального образования;

- обеспечить условия комфортного и безопасного проживания в муниципальном образовании в соответствии с современными требованиями;

- улучшить эстетические условия проживания населения путем озеленения территории и сноса ветхого и аварийного жилья муниципального образования;

- создать новые объекты озеленения (клумбы, газоны, розарии и т.д.)

на территории муниципального образования;

- улучшить внешний облик муниципального образования;

- обеспечить сохранение объектов озеленения;

- обеспечить освещение улиц, дворовых территорий в вечернее и ночное время;

- осуществить контроль над обеспечением надлежащего технического состояния и безопасности объектов уличного освещения муниципального образования

Раздел 1. Характеристика текущего состояния,

основные проблемы и прогноз развития жилищно-коммунальной сферы

в муниципальном образовании

Муниципальная программа муниципального образования «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2019-2024 годы» (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                         от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,                               от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ                                  «Об электроэнергетике», от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении                           в Российской Федерации», от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении  и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р «Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года», генеральным планом городского поселения, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования от 25 декабря 2014 года № 136, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2011-2020 года, утвержденной решением Собрания депутатов муниципального образования от 31 августа 2011 года № 190, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов муниципального образования от 25 декабря 2018 года № 159.

Развитие жилищно-коммунального хозяйства в целом является одним                            из приоритетных направлений социальной и экономической политики муниципального образования.

Реализация данного направления предполагает:

-              дальнейшее внедрение энергосберегающих технологий;

-              повышение качества предоставления коммунальных услуг и жилищных услуг;

-              повышение открытости деятельности управляющих компаний;

-              оборудование приборами учета объектов коммунальной инфраструктуры               и многоквартирных жилых домов;

-              повышение открытости и прозрачности сферы жилищно-коммунального хозяйства путем внедрения информационных технологий по контролю                                   за деятельностью управляющих компаний, информирование граждан о достоверности и величине начислений за жилищные услуги;

-              совершенствование системы отношений между собственниками помещений                   в многоквартирных домах, управляющими организациями, ресурсоснабжающими организациями;

-              развитие частной инициативы;

-              в целях повышения качества жилищно-коммунальных услуг и обеспечения максимальной защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг необходимо развивать общественный контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

-              дальнейшее обновление жилищного фонда муниципального образования (создание условий со стороны муниципального образования по дальнейшему улучшению жилищных условий, по обеспеченности жилой площадью                                      до 30 квадратных метров на человека, установленной Министерством регионального развития Российской Федерации в отраслевых стратегических документах).

Муниципальная программа направлена на достижение стратегических целей «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» и «Повышение качества городской среды» стратегического направления «Развитие экономического потенциала муниципального образования в логистической системе автономного округа». Для достижения цели настоящей муниципальной программы необходимо решить основные задачи, которые заключаются в развитии жилищно-коммунального комплекса, дальнейшей реконструкции и строительстве жилья, повышении информационной открытости для граждан, создании рыночной инфраструктуры                     в жилищно-коммунальном хозяйстве на территории муниципального образования.

Предусмотренные в рамках подпрограмм цели, задачи и мероприятия охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса.

Состав и структура подпрограмм, включенных в муниципальную программу, имеют четкую отраслевую направленность.

Повышение энергетической эффективности, уровня и качества коммунального обслуживания населения на территории муниципального образования

В настоящее время качество коммунальных услуг, оказываемых населению, находится на неудовлетворительном уровне и не соответствует необходимому качеству. Основной причиной неэффективности коммунального хозяйства является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и недостаточный уровень обеспеченности коммунальной инфраструктурой застроенной территории муниципального образования.

Надежность функционирования систем жизнеобеспечения муниципального образования зависит от:

-              слаженной работы органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, электроснабжения, газификации, водоснабжения;

-              выполнения производственных программ и инвестиционных программ                     в полном объеме, в том числе в части проведения ремонтных работ объектов, составляющих коммунальную инфраструктуру, при этом утверждение инвестиционных программ будет происходить с учетом планов по развитию коммунальных систем, определенных в схемах тепло-, водоснабжения                                   и водоотведения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

-              обеспечения финансированием в полном объеме выполнения мероприятий муниципальной программы;

-              внедрения в коммунальный сектор новых технологий и энергосберегающих мероприятий;

-              исполнения федерального, регионального и муниципального законодательства в сфере коммунального хозяйства.

Энергосбережение – важная задача по сохранению природных ресурсов. Среди основных проблем – низкая энергоэффективность во всех сферах экономики, влияние цен на энергоносители на себестоимость продукции, ее конкурентоспособность.

Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только при комплексном подходе к вопросу энергосбережения, поскольку:

1)              затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;

2)              требует государственного регулирования и высокой степени координации действий федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан;

3)              требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в реализации целей и задач;

4)              требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.

В целях модернизации и повышения энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании поселок Пангоды» будут решаться следующие задачи:

1)              обеспечение благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства;

2)              ликвидация неэффективного управления объектами жилищно-коммунального хозяйства;

3)              переход на использование наиболее эффективных технологий, применяемых при модернизации (строительстве, создании) объектов коммунальной инфраструктуры;

4)              принятие и реализация мер, направленных на повышение платежной дисциплины и ответственности неплательщиков, в том числе посредством проработки вопросов введения прямых договорных отношений по поставке коммунальных ресурсов (предоставлению коммунальных услуг) между ресурсоснабжающими организациями и собственниками помещений                                        в многоквартирном доме, по развитию систем расчетов за жилищно-коммунальные услуги;

5)              совершенствование механизма выявления и оформления прав                              на бесхозяйные объекты жилищно-коммунального хозяйства;

6)              обслуживание газовой инфраструктуры;

7)              организация работы по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

Повышение уровня благоустройства жилищного фонда

Жилищная сфера является отраслью народного хозяйства, в которую входят возведение и реконструкция жилья, инженерных и социальных построек, а также управление в жилищно-коммунальной сфере, содержание и ремонт жилищного фонда.

Площадь существующего жилищного фонда по данным 2019 года составляет 230,13 тысяч квадратных метров. Показатель обеспеченности населения жильем                    в настоящее время составляет в среднем 20,28 квадратных метров на одного жителя.

Приоритетами жилищной сферы в поселке Пангоды являются:

создание постоянно действующей системы реновации жилищного фонда, основанной на принципах государственной поддержки социально незащищенных категорий граждан и реализации прав собственников при переселении из аварийного жилищного фонда;

снос ветхого и аварийного жилищного фонда;

благоустройство жилого фонда муниципального образования;

проведение капитального ремонта жилищного фонда всех форм собственности.

В среднесрочной перспективе органами местного самоуправления планируется приступить к реализации схемы реконструкции микрорайонов, состоящих                            из деревянных и имеющих высокую степень износа многоквартирных домов                (далее – МКД). Схема реконструкции микрорайонов – это система мер, направленных на полное замещение изношенных и аварийных МКД новой застройкой в рамках одного микрорайона. В завершении, вместимость нового жилья в микрорайоне должны превышать прежнюю площадь в объеме, достаточном для начала расселения жителей следующего микрорайона,и таким образом, полностью возобновить жилищную застройку поселка Пангоды. Снос аварийных домов осуществляется в соответствии с утвержденной программой.

В рамках настоящей муниципальной программы планируется продолжить капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, капитальный ремонт общего имущества МКД.

Благодаря региональной программе капитального ремонта общего имущества  в МКД жилищный фонд муниципального образования поддерживается в исправном техническом состоянии и постепенно благоустраивается.

Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования

В последние годы территория муниципального образования активно благоустраивается. Выполняются работы по устройству мест массового отдыха, создаются открытые спортивно-игровые комплексы, осуществляется благоустройство прилегающих к жилым домам территорий.

Организация благоустройства осуществляется в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства территории муниципального образования. Деятельность направлена на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан и поддержание санитарного и эстетического состояния территории. К благоустройству территории относится и организация уличного освещения.

Светотехника в наши дни – важный компонент функциональной организации среды обитания человека. Освещение площадей и улиц – это не только комфорт                   и безопасность людей в темное время суток, но и инструмент, позволяющий моделировать эстетическое восприятие территории поселения.

Современное освещение должно обеспечить:

-              нормальные зрительные условия для водителей и пешеходов;

-              оптимальные количественные и качественные параметры освещения;

-              безопасность;

-              эстетику;

-              экономичность.

Система наружного освещения включает в себя следующие основные направления:

-              освещение улиц и дорог;

-              архитектурное освещение;

-              освещение жилых и пешеходных зон;

-              освещение территорий общественных зданий (детские сады, школы и др.);

-              праздничное световое оформление;

-              световая реклама.

Мероприятия в сфере благоустройства будут реализовываться в рамках подпрограмм № 3 «Благоустройство территории муниципального образования поселок Пангоды» и № 4 «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования поселок Пангоды».

Раздел 2. Структура мероприятий муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является формирование                          и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей муниципального образования.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие подпрограммы:

подпрограмма № 1 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса муниципального образования поселок Пангоды» направлена на решение задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Включает мероприятия                           по разработке отраслевых программ, строительству, модернизации, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства;

2)              подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» направлена на создание условий на территории муниципального образования механизмов энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

3)              подпрограмма № 3 «Благоустройство территории муниципального образования поселок Пангоды» направлена на создание и поддержание комфортных условий проживания для населения посредством содержания объектов благоустройства в нормативном состоянии;

4)              подпрограмма № 4 «Формирование комфортной и современной городской среды в муниципальном образовании поселок Пангоды» направлена                                      на благоустройство дворовых и общественных территорий;

5)              в рамках подпрограммы № 5 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования поселок Пангоды», реализуется мероприятие, в соответствии                              с региональной программой капитального ремонта;

6)              подпрограмма № 6 «Ликвидация и снос аварийного жилищного фонда             на территории муниципального образования поселок Пангоды» направлена на снос                   и ликвидацию объектов аварийного жилищного фонда;

7)              обеспечивающая подпрограмма «Содержание Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды» направлена на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности УМХ.

Муниципальная программа рассчитана на период с 01 января 2019 года                                        по 31 декабря 2024 года. Все мероприятия муниципальной программы реализуются на протяжении всего срока реализации муниципальной программы.

Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы представлен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

В рамках муниципальной программы осуществляются муниципальные услуги:

1)              согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений;

2)              предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений                            на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства;

3)              предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;

4)              предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения                                на осуществление земляных работ.

Раздел 3. Перечень показателей муниципальной программы

Сведения о показателях реализации и методика расчета показателей муниципальной программы представлены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе                и по итогам реализации муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей эффективности муниципальной программы                       и их плановых значений.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится согласно постановлению Администрации муниципального образования                         от 21 мая 2014 года № 221 «О муниципальных программах муниципального образования поселок Пангоды».

Раздел 4. Условия предоставления и методика расчета субсидий

из окружного и районного бюджета, направленных на достижение целей,

задач, мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы осуществляется софинансирование мероприятий подпрограммы № 3 «Благоустройство территории муниципального образования поселок Пангоды» из окружного бюджета.

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа                           от 25 декабря 2015 года № 1286–П «Об утверждении Порядка предоставления                               и расходования субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком  автономном округе на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе                по вопросам местного значения в области благоустройства на содержание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности»,постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года                      № 1144–П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2024 годы»            и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства                         Ямало-Ненецкого автономного округа» утвержден порядокпредоставления                            и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе               по вопросам местного значения в области благоустройства на содержание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности.

Методика расчета субсидий приводится в вышеуказанном постановлении.

Показатели эффективности и результативности использования субсидий устанавливается в соглашениях.

В рамках программы подпрограммы № 4 «Формирование комфортной                           и современной городской среды в муниципальном образовании поселок Пангоды» осуществляется софинансирование мероприятий из окружного бюджета,                                на благоустройство территории муниципального образования.

Порядок предоставления и расходования субсидий окружного бюджета осуществляется в соответствии с постановлениями Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 января 2019 года № 35-П «О предоставлении межбюджетных субсидий муниципальным образованиям в Ямало-Ненецком автономном округе на решение вопросов местного значения в области благоустройства в 2019 году», 27 декабря 2019 года № 1479-П «О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2024 годы» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа».

В рамках подпрограммы № 5 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования поселок Пангоды» планируется реализовать мероприятия региональной программы капитального ремонта общего имуществ в МКД, расположенных                         на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, с учетом предоставления субсидий из окружного бюджета.

Порядок предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием субсидий на реализацию мероприятий по капитальному ремонту  общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования                           осуществляется в соответствии с постановлениями Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 декабря 2018 года № 1324–П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества                            в многоквартирных домах, не подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», от 13 декабря 2018 года № 1273–П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества                              в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», 27 декабря 2019 года № 1479-П «О внесении изменений                       в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2024 годы» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа», от 25 сентября 2019 года № 1041-П «Об утверждении регионального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2020-2022 годы».

В рамках подпрограммы № 6 «Ликвидация и снос аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования поселок Пангоды» осуществляется софинансирование предоставление субсидии из окружного бюджета.

Порядок предоставления и распределения межбюджетных субсидий осуществляется в соответствии постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 апреля 2019 года № 393-П «Об утверждении Порядка предоставления и распределения межбюджетных субсидий органам местного самоуправления для сноса расселенных аварийных домов в 2019 году».

5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация программных мероприятий позволит:

-              снизить риск возникновения аварийных ситуаций в коммунальной инфраструктуре;

-              повысить уровень энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры;

-              снизить ежегодное потребление энергоресурсов в жилищно-коммунальном секторе;

-              рационально использовать энергетические ресурсы;

-              создать дополнительные условия для повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики муниципального образования;

-              обеспечить условия комфортного и безопасного проживания                                    в муниципальном образовании в соответствии с современными требованиями;

-              улучшить эстетические условия проживания населения путем озеленения территории и сноса ветхого и аварийного жилья муниципального образования;

-              создать новые объекты озеленения (клумбы, газоны, рокарии и т.д.)                        на территории муниципального образования;

-              улучшить внешний облик муниципального образования;

-              обеспечить сохранение объектов озеленения;

-              обеспечить освещение улиц, дворовых территорий в вечернее и ночное время;

-              осуществить контроль над обеспечением надлежащего технического состояния и безопасности объектов уличного освещения муниципального образования.

Механизм реализации муниципальной программы

УМХ как координатор муниципальной программы по согласованию                             с Администрацией муниципального образования:

-              осуществляет общее руководство по финансированию и реализации подпрограмм муниципальной программы;

-              ежегодно уточняет показатели и затраты на программные мероприятия;

-              осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности                 о реализации муниципальной программы;

-              обеспечивает заключение контрактов (договоров) в установленном законодательством Российской Федерации порядке в пределах средств, направленных на выполнение программных мероприятий в очередном финансовом году;

-              вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении выполнения программных мероприятий муниципальной программы.

Исполнителями и организаторами мероприятий являются:

-              отдел ЖКХ и градостроительства УМХ;

-              отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства УМХ;

-              отдел бухгалтерского учета УМХ;

-              отдел муниципального имущества и землепользования Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования;

-              организации различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнители муниципальной программы несут ответственность                                   за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

1

Приложение № 1

к р. 2 муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2019-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды

«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2019-2024 годы»

Часть 1



п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Номер

мероприятия

Наименование

мероприятия

Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов

муниципального образования поселок Пангоды, тысяч рублей

По источникам финансирования

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023 год

2024 год

Всего

по годам:

1

Муниципальная программа муниципального образования поселок Пангоды «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2019-2024 годы» (всего)

Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального

образования поселок Пангоды (далее – УМХ),

Администрация муниципального образования поселок Пангоды

(далее – Администрация),

Управление муниципального имущества Администрации (далее – УМИ),

муниципальные учреждения и унитарные предприятия, управляющие и ресурсоснабжающие организации, товарищества собственников жилья, предприятия и организации, осуществляющие деятельность в сфере транспорта, энергетики и ЖКХ на территории муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

99 543,22

95 057,00

51 943,15

51 585,56

0,00

0,00

298 128,93

Средства местного бюджета

29 350,59

25 407,72

26 757,15

27 585,56

0,00

0,00

109 101,02

Средства окружного бюджета

69 772,45

67 181,74

25 186,00

24 000,00

0,00

0,00

186 140,19

Средства районного бюджета

420,18

2 467,54

0,00

0,00

0,00

0,00

2 887,72

Внебюджетные источники

17 559,20

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 679,20

2

Подпрограмма № 1 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса муниципального образования поселок Пангоды»

УМХ, УМИ

Бюджетные средства всего, из них:

499,75

4 054,60

0,00

0,00

0,00

0,00

4 554,35

Средства местного бюджета

499,75

379,60

0,00

0,00

0,00

0,00

879,35

Средства окружного бюджета

0,00

3 454,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 454,00

Средства районного бюджета

0,00

221,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221,00

3

01.1

Выполнение работ

по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения

Бюджетные средства всего, из них:

98,00

270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

368,00

Средства местного бюджета

98,00

270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

368,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

01.2

Выполнение работ

по актуализации схемы теплоснабжения

Бюджетные средства всего, из них:

99,00

109,60

0,00

0,00

0,00

0,00

208,60

Средства местного бюджета

99,00

109,60

0,00

0,00

0,00

0,00

208,60

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

02.1

Капитальный ремонт, ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда

Бюджетные средства всего, из них:

302,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302,75

Средства местного бюджета

302,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302,75

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

03.3

Капитальный ремонт объектов

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

3 675,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 675,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

3 454,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 454,00

Средства районного бюджета

0,00

221,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221,00

7

Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании поселок Пангоды»

УМХ, Администрация, муниципальные учреждения и унитарные предприятия, управляющие и ресурсоснабжающие организации, товарищества собственников жилья, предприятия и организации, осуществляющие деятельность в сфере транспорта, энергетики и ЖКХ на территории муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

872,92

283,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1 156,12

Средства местного бюджета

872,92

283,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1 156,12

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

01.13

Замена светильников уличного освещения

по муниципальному образованию поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

872,92

283,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1 156,12

Средства местного бюджета

872,92

283,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1 156,12

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Подпрограмма № 3 «Благоустройство территории муниципального образования поселок Пангоды»

УМХ, население и организации, проживающие и осуществляющие деятельность на территории муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

27 400,71

27 599,76

25 951,14

25 951,14

0,00

0,00

106 902,75

Средства местного бюджета

2 104,73

769,45

1 951,14

1 951,14

0,00

0,00

6 776,46

Средства окружного бюджета

24 875,80

25 011,00

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

97 886,80

Средства районного бюджета

420,18

1 819,31

0,00

0,00

0,00

0,00

2 239,49

10

01.1

Содержание объектов

благоустройства

Бюджетные средства всего, из них:

20 512,13

26 033,45

25 708,94

25 708,94

0,00

0,00

97 963,46

Средства местного бюджета

1 761,26

769,45

1 708,94

1 708,94

0,00

0,00

5 948,59

Средства окружного бюджета

18 750,87

25 011,00

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

91 761,87

Средства районного бюджета

0,00

253,00

0,00

0,00

0,00

0,00

253,00

11

01.3

Выполнение работ по объекту: Сквер им. Ремизова (изготовление, доставка и монтаж барельефов)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

01.2

Улучшение санитарно-экологической обстановки

Бюджетные средства всего, из них:

6 888,58

1 566,31

242,20

242,20

0,00

0,00

8 939,20

Средства местного бюджета

343,47

0,00

242,20

242,20

0,00

0,00

827,97

Средства окружного бюджета

6 124,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 124,93

Средства районного бюджета

420,18

1 566,31

0,00

0,00

0,00

0,00

1 986,49

13

02.1

Содержание

контейнерных площадок

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Подпрограмма № 4 «Формирование комфортной

и современной городской среды в муниципальном образовании поселок Пангоды»

УМХ, население и организации проживающие и осуществляющие деятельность на территории муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

42 422,01

25 003,75

0,00

0,00

0,00

0,00

67 425,76

Средства местного бюджета

921,26

1 061,78

0,00

0,00

0,00

0,00

1 983,04

Средства окружного бюджета

41 500,75

23 701,74

0,00

0,00

0,00

0,00

65 202,49

Средства районного бюджета

0,00

240,23

0,00

0,00

0,00

0,00

240,23

15

01.1

Благоустройство

дворовых территорий

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

F2.2

Благоустройство

дворовых территорий

Бюджетные средства всего, из них:

1 014,00

2 644,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 658,00

Средства местного бюджета

11,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,00

Средства окружного бюджета

1 003,00

2 617,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 620,00

Средства районного бюджета

0,00

27,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27,00

17

01.2

Благоустройство общественных территорий

Бюджетные средства всего, из них:

2 496,17

811,78

0,00

0,00

0,00

0,00

3 307,95

Средства местного бюджета

217,12

811,78

0,00

0,00

0,00

0,00

1 028,90

Средства окружного бюджета

2 279,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 279,05

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

02.1

Благоустройство общественных территорий

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

Средства местного бюджета

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

F2.1

Благоустройство общественных территорий

Бюджетные средства всего, из них:

38 911,84

21 297,97

0,00

0,00

0,00

0,00

60 209,81

Средства местного бюджета

693,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

693,14

Средства окружного бюджета

38 218,70

21 084,74

0,00

0,00

0,00

0,00

59 303,44

Средства районного бюджета

0,00

213,23

0,00

0,00

0,00

0,00

213,23

20

Подпрограмма № 5 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования поселок Пангоды»

УМХ

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

856,00

1 248,44

0,00

0,00

0,00

2 104,44

Средства местного бюджета

0,00

0,00

62,44

0,00

0,00

0,00

62,44

Средства окружного бюджета

0,00

813,00

1 186,00

0,00

0,00

0,00

1 999,00

Средства районного бюджета

0,00

43,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,00

Внебюджетные источники

17 559,20

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 679,20

21

01.1

Капитальный ремонт многоквартирных домов

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

856,00

1 248,44

0,00

0,00

0,00

2 104,44

Средства местного бюджета

0,00

0,00

62,44

0,00

0,00

0,00

62,44

Средства окружного бюджета

0,00

813,00

1 186,00

0,00

0,00

0,00

1 999,00

Средства районного бюджета

0,00

43,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,00

Внебюджетные источники

17 559,20

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 679,20

22

Подпрограмма № 6 «Ликвидация и снос аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования поселок Пангоды»

УМХ, УМИ,

Администрация

Бюджетные средства всего, из них:

3 816,47

14 346,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 162,47

Средства местного бюджета

420,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420,57

Средства окружного бюджета

3 395,90

14 202,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 597,90

Средства районного бюджета

0,00

144,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144,00

23

01.2

Снос и ликвидация объектов аварийного жилищного фонда

Бюджетные средства всего, из них:

3 816,47

14 346,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 162,47

Средства местного бюджета

420,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420,57

Средства окружного бюджета

3 395,90

14 202,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 597,90

Средства районного бюджета

0,00

144,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144,00

24

Обеспечивающая подпрограмма «Содержание Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды»

УМХ

Бюджетные средства всего, из них:

24 531,36

22 913,69

24 743,57

25 634,42

0,00

0,00

97 823,04

Средства местного бюджета

24 531,36

22 913,69

24 743,57

25 634,42

0,00

0,00

97 823,04

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

01.1

Оплата труда работников Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

20 106,04

20 501,72

23 591,71

24 455,79

0,00

0,00

88 655,26

Средства местного бюджета

20 106,04

20 501,72

23 591,71

24 455,79

0,00

0,00

88 655,26

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

01.2

Социальные и не социальные выплаты работникам Управления муниципального хозяйства

Бюджетные средства всего, из них:

3 474,57

1 753,44

596,08

634,13

0,00

0,00

6 458,22

Средства местного бюджета

3 474,57

1 753,44

596,08

634,13

0,00

0,00

6 458,22

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

01.3

Обеспечение организационно-технических условий,

необходимых для исполнения должностных обязанностей

Бюджетные средства всего, из них:

890,75

625,64

495,78

484,50

0,00

0,00

2 496,67

Средства местного бюджета

890,75

625,64

495,78

484,50

0,00

0,00

2 496,67

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

01.4

Услуги

по содержанию имущества

Бюджетные средства всего, из них:

60,00

32,89

60,00

0,00

0,00

0,00

212,89

Средства местного бюджета

60,00

32,89

60,00

0,00

0,00

0,00

212,89

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Часть 2

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Номер

мероприятия

Наименование

мероприятия

Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач, тысяч рублей

По источникам финансирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего

по годам:

1

Муниципальная программа муниципального образования поселок Пангоды «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2019-2024 годы» (всего)

УМХ, УМИ,Администрация,

муниципальные учреждения и унитарные предприятия, управляющие и ресурсоснабжающие организации, товарищества собственников жилья, предприятия и организации, осуществляющие деятельность в сфере транспорта, энергетики и ЖКХ на территории муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

99 543,22

106 799,63

221 853,43

75 649,39

53 541,30

53 541,30

610 928,27

Средства местного бюджета

29 350,59

37 150,35

74 464,78

47 191,67

39 753,67

39 735,67

267 628,73

Средства окружного бюджета

69 772,45

67 181,74

147 388,65

28 457,72

13 805,63

13 805,63

340 411,82

Средства районного бюджета

420,18

2 467,54

0,00

0,00

0,00

0,00

2 887,72

Внебюджетные источники

17 559,20

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 679,20

2

Подпрограмма № 1 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса муниципального образования поселок Пангоды»

УМХ, УМИ

Бюджетные средства всего, из них:

499,75

4 054,60

2 633,34

0,00

0,00

0,00

7 187,69

Средства местного бюджета

499,75

379,60

2 633,34

0,00

0,00

0,00

3 512,69

Средства окружного бюджета

0,00

3 454,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 454,00

Средства районного бюджета

0,00

221,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221,00

3

01.1

Выполнение работ по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения

Бюджетные средства всего, из них:

98,00

270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

368,00

Средства местного бюджета

98,00

270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

368,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

01.2

Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения

Бюджетные средства всего, из них:

99,00

109,60

0,00

0,00

0,00

0,00

208,60

Средства местного бюджета

99,00

109,60

0,00

0,00

0,00

0,00

208,60

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

02.1

Капитальный ремонт, ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда

Бюджетные средства всего, из них:

302,75

0,00

2 633,34

0,00

0,00

0,00

2 936,09

Средства местного бюджета

302,75

0,00

2 633,34

0,00

0,00

0,00

2 936,09

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

02.2

Перепланировка объектов муниципального жилищного и нежилого фонда

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

02.3

Реконструкция объектов муниципального жилищного и нежилого фонда

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

03.1

Строительство

объектов

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

03.2

Реконструкция объектов

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

03.3

Капитальный ремонт

объектов

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

3 675,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 675,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

3 454,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 454,00

Средства районного бюджета

0,00

221,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221,00

11

Подпрограмма № 2

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании поселок Пангоды»

УМХ, Администрация,

муниципальные учреждения и унитарные предприятия, управляющие и ресурсоснабжающие организации, товарищества собственников жилья, предприятия и организации, осуществляющие деятельность в сфере транспорта, энергетики и ЖКХ на территории муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

872,92

283,20

3 368,59

1 382,79

1 382,79

1 382,79

8 673,08

Средства местного бюджета

872,92

283,20

3 368,59

1 382,79

1 382,79

1 382,79

8 673,08

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

01

Контроль за выполнением ресурсоснабжающими организациями требований законодательства Российской Федерации в отношении деятельности по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

13

01.2

Установка приборов учета в жилищном фонде ресурсоснабжающими организациями

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

14

01.3

Информирование населения и прочих потребителей о необходимости установки приборов учета

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

15

01.4

Стимулирование и создание условий для инвестирования в проекты производства энергетических ресурсов на территории муниципального образования поселок Пангоды с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

01.5

Установка приборов учета энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности муниципального образования поселок Пангоды, в том числе разработка проектно-сметной документации

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

170,00

170,00

170,00

170,00

680,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

170,00

170,00

170,00

170,00

680,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

01.6

Муниципальные объекты

(замена приборов учета электроэнергии)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

150,00

150,00

150,00

150,00

600,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

150,00

150,00

150,00

150,00

600,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

01.7

Модернизация систем отопления объектов муниципальной собственности с установкой оборудования автоматического регулирования параметров теплоносителя, в том числе разработка проектно-сметной документации

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

750,00

750,00

750,00

750,00

3 000,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

750,00

750,00

750,00

750,00

3 000,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

01.8

Заключение и реализация органами местного самоуправления муниципального образования поселок Пангоды и муниципальными учреждениями энергосервисных договоров (контрактов) в целях достижения экономии, используемых на собственные нужды энергетических ресурсов и воды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

200,00

200,00

200,00

200,00

800,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

200,00

200,00

200,00

200,00

800,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

01.9

Организация распространения в средствах массовой информации информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

01.10

Муниципальный жилищный фонд (установка индивидуальных приборов учета)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

112,79

112,79

112,79

112,79

451,16

Средства местного бюджета

0,00

0,00

112,79

112,79

112,79

112,79

451,16

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

01.11

Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов при оснащении коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов многоквартирных домов, в которых расположены помещения, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

01.12

Мониторинг выполнения управляющими компаниями мероприятий по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов в отношении общего имущества собственников помещений

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

24

01.13

Замена светильников уличного освещения по муниципальному образованию поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

872,92

283,20

1 985,80

0,00

0,00

0,00

3 141,92

Средства местного бюджета

872,92

283,20

1 985,80

0,00

0,00

0,00

3 141,92

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

01.14

Реализация за счет внебюджетных средств мероприятий, запланированных в программах энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

26

01.15

Организация управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

01.16

Анализ реализации программ организаций коммунального комплекса по энергосбережениюи повышению энергоэффективности

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

28

01.17

Обеспечение размещения отчетной информации в государственной информационной системе

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

29

01.18

Разработка технических заданий на приобретение энергоэффективного автотранспорта для муниципальных нужд (гибридного автотранспорта, гибридно-электрического транспорта), а также использующего альтернативные виды топлива

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

30

01.19

Организация проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении транспорта, используемого органами местного самоуправления муниципального образования поселок Пангоды, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

Всего по подпрограмме № 3 «Благоустройство территории муниципального образования поселок Пангоды»

УМХ, население и организации проживающие и осуществляющие деятельность на территории муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

27 400,71

27 599,76

89 208,49

37 632,98

15 524,89

15 524,89

212 891,72

Средства местного бюджета

2 104,73

769,45

9 747,91

9 175,26

1 719,26

1 719,26

25 235,87

Средства окружного бюджета

24 875,80

25 011,00

79 460,58

28 457,72

13 805,63

13 805,63

185 416,36

Средства районного бюджета

420,18

1 819,31

0,00

0,00

0,00

0,00

2 239,49

32

01.1

Содержание объектов

благоустройства

Бюджетные средства всего, из них:

20 512,13

26 033,45

78 414,18

30 584,77

15 018,64

15 018,64

185 581,81

Средства местного бюджета

1 761,26

769,45

2 662,24

2 127,05

1 213,01

1 213,01

9 746,02

Средства окружного бюджета

18 750,87

25 011,00

75 751,94

28 457,72

13 805,63

13 805,63

175 582,79

Средства районного бюджета

0,00

253,00

0,00

0,00

0,00

0,00

253,00

33

01.3

Выполнение работ по объекту: Сквер им. Ремизова (изготовление, доставка и монтаж барельефов)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34

01.2

Улучшение санитарно-экологической обстановки

Бюджетные средства всего, из них:

6 888,58

1 566,31

7 048,21

7 048,21

506,25

506,25

23 563,81

Средства местного бюджета

343,47

0,00

7 048,21

7 048,21

506,25

506,25

15 452,39

Средства окружного бюджета

6 124,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 124,93

Средства районного бюджета

420,18

1 566,31

0,00

0,00

0,00

0,00

1 986,49

35

02.1

Содержание контейнерных площадок

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

3 746,10

0,00

0,00

0,00

3 746,10

Средства местного бюджета

0,00

0,00

37,46

0,00

0,00

0,00

37,46

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

3 708,64

0,00

0,00

0,00

3 708,64

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36

Подпрограмма № 4 «Формирование комфортной и современной городской среды в муниципальном образовании поселок Пангоды»

УМХ, население и организации проживающие и осуществляющие деятельность на территории муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

42 422,01

25 003,75

50 210,00

0,00

0,00

0,00

117 635,76

Средства местного бюджета

921,26

1 061,78

502,10

0,00

0,00

0,00

2 485,14

Средства окружного бюджета

41 500,75

23 701,74

49 707,90

0,00

0,00

0,00

114 910,39

Средства районного бюджета

0,00

240,23

0,00

0,00

0,00

0,00

240,23

37

01.2

Благоустройство

дворовых территорий

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

02.1

Благоустройство общественных территорий

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

250,00

10 210,00

0,00

0,00

0,00

10 460,00

Средства местного бюджета

0,00

250,00

102,10

0,00

0,00

0,00

352,10

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

10 107,90

0,00

0,00

0,00

10 107,90

39

F2.2

Благоустройство

дворовых территорий

Бюджетные средства всего, из них:

1 014,00

2 644,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 658,00

Средства местного бюджета

11,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,00

Средства окружного бюджета

1 003,00

2 617,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 620,00

Средства районного бюджета

0,00

27,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27,00

40

01.2

Благоустройство общественных территорий

Бюджетные средства всего, из них:

2 496,17

811,78

0,00

0,00

0,00

0,00

3 307,95

Средства местного бюджета

217,12

811,78

0,00

0,00

0,00

0,00

1 028,90

Средства окружного бюджета

2 279,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 279,05

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41

F2.1

Благоустройство

общественных территорий

Бюджетные средства всего, из них:

38 911,84

21 297,97

40 000,00

0,00

0,00

0,00

100 209,81

Средства местного бюджета

693,14

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

1 093,14

Средства окружного бюджета

38 218,70

21 084,74

39 600,00

0,00

0,00

0,00

98 903,44

Средства районного бюджета

0,00

213,23

0,00

0,00

0,00

0,00

273,00

42

Подпрограмма № 5 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования поселок Пангоды»

УМХ

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

856,00

23 705,44

0,00

0,00

0,00

24 561,44

Средства местного бюджета

0,00

0,00

22 519,44

0,00

0,00

0,00

22 519,44

Средства окружного бюджета

0,00

813,00

1 186,00

0,00

0,00

0,00

1 999,00

Средства районного бюджета

0,00

43,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,00

Внебюджетные источники

17 559,20

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 679,20

43

01.1

Капитальный ремонт МКД

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

856,00

1 248,44

0,00

0,00

0,00

2 104,44

Средства местного бюджета

0,00

0,00

62,44

0,00

0,00

0,00

62,44

Средства окружного бюджета

0,00

813,00

1 186,00

0,00

0,00

0,00

1 999,00

Средства районного бюджета

0,00

43,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,00

Внебюджетные источники

17 559,20

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 679,20

44

01.2

Капитальный ремонт МКД, в которых более 90% жилых помещений находится в муниципальной собственности

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

22 457,00

0,00

0,00

0,00

22 457,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

22 457,00

0,00

0,00

0,00

22 457,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45

Подпрограмма № 6 «Ликвидация и снос аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования поселок Пангоды»

УМХ, УМИ,

Администрация

Бюджетные средства всего, из них:

3 816,47

14 346,00

17 206,26

0,00

0,00

0,00

35 368,73

Средства местного бюджета

420,57

0,00

172,09

0,00

0,00

0,00

592,66

Средства окружного бюджета

3 395,90

14 202,00

17 034,17

0,00

0,00

0,00

34 632,07

Средства районного бюджета

0,00

144,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144,00

46

01.2

Снос и ликвидация

объектов аварийного жилищного фонда

Бюджетные средства всего, из них:

3 816,47

14 346,00

17 206,26

0,00

0,00

0,00

35 368,73

Средства местного бюджета

420,57

0,00

172,09

0,00

0,00

0,00

592,66

Средства окружного бюджета

3 395,90

14 202,00

17 034,17

0,00

0,00

0,00

34 632,07

Средства районного бюджета

0,00

144,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144,00

47

Обеспечивающая подпрограмма «Содержание Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды»

УМХ

Бюджетные средства всего, из них:

24 531,36

34 656,32

35 521,31

36 633,62

36 633,62

36 633,62

204 609,85

Средства местного бюджета

24 531,36

34 656,32

35 521,31

36 633,62

36 633,62

36 633,62

204 609,85

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48

01.1

Оплата труда работников Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

20 106,04

25 322,58

27 378,41

28 393,97

28 393,97

28 393,97

157 988,94

Средства местного бюджета

20 106,04

25 322,58

27 378,41

28 393,97

28 393,97

28 393,97

157 988,94

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49

01.2

Социальные и не социальные выплаты работникам Управления муниципального хозяйства

Бюджетные средства всего, из них:

3 474,57

8 646,44

7 587,12

7 695,15

7 695,15

7 695,15

42 793,58

Средства местного бюджета

3 474,57

8 646,44

7 587,12

7 695,15

7 695,15

7 695,15

42 793,58

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50

01.3

Обеспечение организационно-технических условий,

необходимых для исполнения должностных обязанностей

Бюджетные средства всего, из них:

890,75

634,41

495,78

484,50

484,50

484,50

3 474,44

Средства местного бюджета

890,75

634,41

495,78

484,50

484,50

484,50

3 474,44

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51

01.4

Услуги

по содержанию имущества

Бюджетные средства всего, из них:

60,00

52,89

60,00

60,00

60,00

60,00

352,89

Средства местного бюджета

60,00

52,89

60,00

60,00

60,00

60,00

352,89

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Приложение № 2

к р. 3 муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2019-2024 годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды

«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2019-2024 годы»



п/п

Наименование

муниципальной программы,

подпрограммы, цели, задачи, показателей

Номер и наименование

мероприятий, влияющих

на показатель

Единица измерения показателя

Вес цели, задачи, показателя

Значения показателей

Базовое значение показателя

(2018 год)

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

1

Цель муниципальной программы: Формирование и создание максимально благоприятных, комфортных

и безопасных условий для проживания жителей муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование)

1

2

Показатель цели 1.

Количество инновационных проектов в области энергосбережения

Штука

0,5

13

3

2

3

-

3

-

3

-

3

-

3

-

3

Показатель цели 2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

Процент

0,5

100,00

0,00

100

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

Подпрограмма № 1 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса муниципального образования поселок Пангоды»

4

Цель подпрограммы № 1: Развитие систем энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствие с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности

0,1

5

Показатель.

Индекс нового строительства инженерных сетей:

Мероприятие 03.1. Строительство объектов

1

0,36

5.1

Водоснабжения

Процент

0,5

0

0

5,26

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

5.2

Теплоснабжения

Процент

0,5

0,36

0

1,5

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

6

Задача 1. Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей поселка Пангоды, обеспечение надежности функционирования инженерных систем, увеличение их мощности и пропускной способности, сохранение экологической безопасности энергетического комплекса

0,3

6.1

Показатель 1.1.

Количество аварийных ситуаций в жилищно-коммунальном комплексе

Мероприятие 01.1. Выполнение работ по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения.

Мероприятие 01.2. Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения

Единица

0,4

0

0

0

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

6.2

Показатель 1.2.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры

Процент

0,3

<50

<70

<70

<50

-

<50

-

<50

-

<50

-

<50

-

6.3

Показатель 1.3.

Уровень собираемости платы за коммунальные услуги

Процент

0,3

85,12

100,00

84,07

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

7

Задача 2. Модернизация, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса и повышение эффективности их работы

0,3

7.1

Показатель 2.1.

Уровень технологических потерь при транспортировке по сетям:

Мероприятие 03.2. Реконструкция объектов.

Мероприятие 03.3.

Капитальный ремонт объектов

0,5

7.1.1

Тепловой энергии

Процент

10,00

10,00

17,45

10,00

-

10,00

-

10,00

-

10,00

-

10,00

-

7.1.2

Холодной воды

Процент

24,65

20,00

10,19

19,00

-

18,00

-

17,00

-

17,00

-

17,00

-

7.2

Показатель 2.2.

Протяженность отремонтированных инженерных сетей:

0,5

7.2.1

Теплоснабжения

Километр

0,812

0,918

0,16

0,812

-

0,812

-

0,836

-

0,836

-

0,836

-

7.2.2

Водоснабжения

Километр

0,198

0,410

0,04

0,198

-

0,198

-

0,204

-

0,204

-

0,204

-

7.2.3

Водоотведения

Километр

0,030

0,067

0,11

0,030

-

0,030

-

0,050

-

0,050

-

0,050

-

7.2.4

Электроснабжения

Километр

0,800

0,800

0

0,800

-

0,800

-

0,849

-

0,849

-

0,849

-

7.2.5

Газоснабжения

Километр

0,000

0,000

0

0,000

-

0,000

-

0,000

-

0,000

-

0,000

-

8

Задача 3. Капитальный ремонт, ремонт, перепланировка и реконструкция объектов муниципального жилищного и нежилого фонда

0,4

8.1

Показатель 3.1.

Общая площадь объектов муниципального жилищного фонда муниципального образования, отремонтированного в рамках подпрограммы № 1

Мероприятие 02.1. Капитальный ремонт, ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда

Квадратный метр

0,4

0,00

173,10

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

8.2

Показатель 3.2.

Общая площадь объектов муниципального жилищного фонда муниципального образования, подлежащей перепланировке в рамках подпрограммы № 1

Мероприятие 02.2.

Перепланировка объектов муниципального жилищного и нежилого фонда

Квадратный метр

0,3

0,00

353,70

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

8.3

Показатель 3.3. 

Общая площадь объектов муниципального жилищного фонда муниципального образования, подлежащей реконструкции в рамках подпрограммы № 1

Мероприятие 02.3.Реконструкция объектов муниципального жилищного и нежилого фонда

Квадратный метр

0,3

0,00

-

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании поселок Пангоды»

9

Цель подпрограммы № 2: Организация рационального и эффективного использования (расходования) топливно-энергетических ресурсов при производстве, передаче и потреблении (использовании) энергетических и коммунальных ресурсов в муниципальном образовании

0,1

10

Задача 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования

0,2

10.1

Показатель 1.1.

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

Мероприятия 01.1, 01.2,

01.3, 01.11

Процент

0,2

100,00

100,00

100,00

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

10.2

Показатель 1.2.

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

Мероприятия 01.1, 01.2,

01.3, 01.11

Процент

0,2

36,63

73,26

36,16

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

10.3

Показатель 1.3.

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

Мероприятия 01.1, 01.2,

01.3, 01.11

Процент

0,2

73,48

98,48

60,91

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

10.4

Показатель 1.4.

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

Мероприятия 01.1, 01.2,

01.3, 01.11

Процент

0,2

65,78

98,78

50,85

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

10.5

Показатель 1.5.

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования

Мероприятия 01.1, 01.2,

01.3, 01.11

Процент

0,1

96,08

100,00

96,04

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

10.6

Показатель 1.6.

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования

Мероприятие 01.4

Процент

0,1

0,00

0,50

0,00

0,50

-

0,50

-

0,50

-

0,50

-

0,50

-

11

Задача 2. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе муниципального образования

0,2

11.1

Показатель 2.1.

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 м² общей площади)

Мероприятия 01.5, 01.6, 01.7, 01.8, 01.9

кВт.ч/ м²

0,2

59,79

57,81

88,37

55,83

-

53,85

-

51,87

-

49,89

-

47,91

-

11.2

Показатель 2.2.

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 м² общей площади)

Мероприятия 01.5, 01.6, 01.7, 01.8, 01.9

Гкал/ м²

0,15

0,19

0,18

0,20

0,17

-

0,17

-

0,16

-

0,16

-

0,15

-

11.3

Показатель 2.3.

Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 человека)

Мероприятия 01.5, 01.6, 01.7, 01.8, 01.9

м³/

человека

0,15

8,69

8,01

6,37

7,33

-

6,65

-

6,17

-

5,69

-

5,21

-

11.4

Показатель 2.4.

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 человека)

Мероприятия 01.5, 01.6, 01.7, 01.8, 01.9

м³/

человека

0,15

0,21

0,20

0,13

0,19

-

0,19

-

0,18

-

0,18

-

0,17

-

11.5

Показатель 2.5.

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования, к общему объему финансирования подпрограммы № 2

Мероприятия 01.5, 01.6, 01.7, 01.8, 01.9

Процент

0,15

0,00

4,20

0,00

5,60

-

5,60

-

5,60

-

6,60

-

6,60

-

11.6

Показатель 2.6.

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования

Мероприятия 01.5, 01.6, 01.7, 01.8, 01.9

Штука

0,2

0

3

0,00

4

-

4

-

4

-

4

-

4

-

12

Задача 3. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде муниципального образования

0,2

12.1

Показатель 3.1.

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 м² общей площади)

Мероприятия 01.10, 01.11, 01.12

Гкал/ м²

0,2

0,32

0,31

0,33

0,30

-

0,29

-

0,28

-

0,27

-

0,26

-

12.2

Показатель 3.2.

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

Мероприятия 01.10, 01.11, 01.12

м³/

человека

0,2

22,04

21,17

29,18

20,30

-

19,43

-

18,95

-

18,47

-

17,99

-

12.3

Показатель 3.3.

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах

(в расчете на 1 жителя)

Мероприятия 01.10, 01.11, 01.12

м³/

человека

0,2

13,22

12,74

18,36

12,26

-

11,78

-

11,30

-

11,12

-

10,94

-

12.4

Показатель 3.4.

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах

(в расчете на 1 м² общей площади)

Мероприятия 01.10, 01.11, 01.12

кВт.ч/м²

0,2

50,85

49,87

52,42

48,89

-

47,91

-

46,93

-

45,95

-

44,97

-

12.5

Показатель 3.5.

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения

(в расчете на 1 жителя)

Мероприятия 01.10, 01.11, 01.12

Тысяч м³/ человека

0,1

0,11

0,10

0,11

0,09

-

0,09

-

0,08

-

0,08

-

0,07

-

12.6

Показатель 3.6.

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах

Мероприятия 01.10, 01.11, 01.12

т у.т./кв. м

0,1

0,05

0,05

0,07

0,05

-

0,05

-

0,04

-

0,04

-

0,04

-

13

Задача 4. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры муниципального образования

0,2

13.1

Показатель 4.1.

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных

Мероприятия 01.13, 01.14, 01.15, 01.16, 01.17

кг.у.т./

Гкал

0,1

155,29

154,21

171,76

153,13

-

152,05

-

150,97

-

149,89

-

148,81

-

13.2

Показатель 4.2.

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

Мероприятия 01.13, 01.14, 01.15, 01.16, 01.17

кВт.ч/ Гкал

0,1

21,51

20,98

20,46

20,35

-

19,72

-

19,39

-

19,06

-

18,73

-

13.3

Показатель 4.3.

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

Мероприятия 01.13, 01.14, 01.15, 01.16, 01.17

Процент

0,2

14,93

14,28

17,45

13,63

-

12,98

-

12,53

-

12,08

-

11,63

-

13.4

Показатель 4.4.

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

Мероприятия 01.13, 01.14, 01.15, 01.16, 01.17

Процент

0,2

16,22

15,55

10,19

14,88

-

14,21

-

13,84

-

13,47

-

13,10

-

13.5

Показатель 4.5.

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 м³)

Мероприятия 01.13, 01.14, 01.15, 01.16, 01.17

кВт.ч/м³

0,1

0,61

0,57

0,83

0,53

-

0,53

-

0,52

-

0,52

-

0,51

-

13.6

Показатель 4.6.

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 м³)

Мероприятия 01.13, 01.14, 01.15, 01.16, 01.17

кВт.ч/м³

0,1

0,55

0,54

0,68

0,53

-

0,53

-

0,52

-

0,52

-

0,51

-

13.7

Показатель 4.7.

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 м² освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормам)

Мероприятия 01.13, 01.14, 01.15, 01.16, 01.17

кВт.ч/м²

0,2

3,33

3,25

2,28

3,17

-

3,09

-

3,01

-

2,93

-

2,85

-

14

Задача 5. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе муниципального образования

0,2

14.1

Показатель 5.1.

Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива

Мероприятия 01.18, 01.19

Штука

0,25

0

1

0

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

14.2

Показатель 5.2.

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования

Мероприятия 01.18, 01.19

Штука

0,25

0

1

0

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

14.3

Показатель 5.3.

Доля муниципального транспорта муниципального образования, использующего газомоторное топливо, от общего количества муниципального транспорта муниципального образования

Мероприятия 01.18, 01.19

Процент

0,25

0

4,50

0,00

4,50

-

4,50

-

4,50

-

4,50

-

4,50

-

14.4

Показатель 5.4.

Доля высокоэкономичных транспортных средств по использованию моторного топлива, от общего количества муниципального транспорта

Мероприятия 01.18, 01.19

Процент

0,25

0

4,50

0,00

4,50

-

4,50

-

4,50

-

4,50

-

4,50

-

Подпрограмма № 3 «Благоустройство территории муниципального образования поселок Пангоды»

15

Цель подпрограммы № 3: Создание системы комплексного благоустройства муниципального образования поселка Пангоды и осуществление мероприятий по повышению архитектурно-художественного уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования

0,2

16

Показатель.

Уровень обеспеченности населения объектами благоустройства

Мероприятия подпрограммы

м²/

человека

1

2,97

23,19

3,11

23,19

-

23,19

-

23,19

-

23,19

-

23,19

-

17

Задача 1. Обеспечение объектов благоустройства на территории муниципального образования

0,5

17.1

Показатель 1.2.

Затраты на освещение

Мероприятие 01.1. Содержание объектов благоустройства

Тысяч

рублей

0,2

2 802,27

2 419,87

2 090,34

2 419,87

-

2 419,87

-

2 419,87

-

2 419,87

-

2 419,87

-

17.2

Показатель 1.3.

Площадь озеленения

Мероприятие 01.1. Содержание объектов благоустройства

м²

0,2

0,00

2 200,00

0,00

2 200,00

-

2 200,00

-

2 200,00

-

2 200,00

-

2 200,00

-

17.3

Показатель 1.4.

Количество содержащихся объектов благоустройства

Мероприятие 01.1. Содержание объектов благоустройства

Штука

0,2

12

15

16

15

-

15

-

15

-

15

-

15

-

17.4

Показатель 1.5.

Доля объектов благоустройства, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства, состоящих в реестре муниципальной собственности

Мероприятие 01.1. Содержание объектов благоустройства

Процент

0,4

100,00

100,00

100,00

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

18

Задача 2. Стабилизация санитарно-экологической обстановки в муниципальном образовании

0,5

18.1

Показатель 2.1.

Количество эвакуированного брошенного, бесхозяйного и разукомплектованного транспорта

Мероприятие 01.2.

Улучшение санитарно-экологической обстановки

Штука

0,2

0

17

0

17

-

17

-

17

-

17

-

17

-

18.2

Показатель 2.2.

Количество высаженных саженцев

Мероприятие 01.1. Содержание объектов благоустройства.

Мероприятие 01.2.

Улучшение санитарно-экологической обстановки

Штука

0,2

0

100

0

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

18.3

Показатель 2.3.

Количество отловленных безнадзорных животных (собак)

Мероприятие 01.2.

Улучшение санитарно-экологической обстановки

Штука

0,2

105

156

58

156

-

156

-

156

-

156

-

156

-

18.4

Показатель 2.4.

Количество акций, направленных на очистку территории муниципального образования

Мероприятие 01.2.

Улучшение санитарно-экологической обстановки

Штука

0,2

3

7

4

7

-

7

-

7

-

7

-

7

-

18.5

Показатель 2.5.

Количество содержащихся контейнерных площадок 

Мероприятие 02.1.

Содержание контейнерных площадок 

Штука

0,2

19

19

0

60

-

60

-

60

-

60

-

60

-

Подпрограмма № 4 «Формирование комфортной и современной городской среды в муниципальном образовании поселок Пангоды»

19

Цель подпрограммы № 4: Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий

0,1

20

Показатель.

Доля площади благоустроенных общественных территорий

Мероприятия подпрограмм №№ 1, 2

Процент

1

2,85

100,00

36,38

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

21

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий

0,5

21.1

Показатель 1.1.

Количество благоустроенных дворовых территорий

Мероприятие 01.1. Благоустройство дворовых территорий.

Мероприятие F2.2.

Благоустройство дворовых территорий

Штука

0,5

0

26

26

35

-

35

-

35

-

35

-

35

-

21.2

Показатель 1.2.

Площадь благоустроенных дворовых территорий

Мероприятие 01.1. Благоустройство дворовых территорий.

Мероприятие F2.2.

Благоустройство дворовых территорий

Тысяч м²

0,5

0

65,23

46,19

75,13

-

75,13

-

75,13

-

75,13

-

75,13

-

22

Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий

0,5

22.1

Показатель 2.1.

Количество благоустроенных общественных территорий

Мероприятие F2.1. Благоустройство общественных территорий.

Мероприятие 01.2. Благоустройство общественных территорий

Штука

0,4

5

5

18

5

-

5

-

5

-

5

-

5

-

22.2

Показатель 2.2.

Площадь благоустроенных общественных территорий

Мероприятие F2.1. Благоустройство общественных территорий.

Мероприятие 01.2. Благоустройство общественных территорий

Га

0,4

0,76

8,21

1,55

8,21

-

8,21

-

8,21

-

8,21

-

8,21

-

22.3

Показатель 2.3.

Количество мест (площадок) накопления ТКО на территории муниципального образования

Мероприятие 01.2. Благоустройство общественных территорий

Штука

0,2

-

60

60

60

-

60

-

60

-

60

-

60

-

Подпрограмма № 5 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования поселок Пангоды»

23

Цель подпрограммы № 5: Приведение жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования, в соответствие с техническими стандартами, обеспечивающими повышение уровня благоустройства, энергоэффективности жилья и комфортные условия проживания

Мероприятие 01.1.

Капитальный ремонт многоквартирных домов

0,2

24

Задача. Приведение жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования, в соответствие со стандартами, обеспечивающими повышение уровня благоустройства, энергоэффективности жилья и комфортные условия проживания

1

24.1

Показатель 1.

Доля многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, к общему количеству многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта в многоквартирных домах

Мероприятие 01.1.

Капитальный ремонт многоквартирных домов

Процент

0,5

66,66

100,00

100,00

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

24.2

Показатель 2.

Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов муниципального образования

Мероприятие 01.1.

Капитальный ремонт многоквартирных домов

Процент

0,5

0,53

7,62

1,07

7,62

-

7,62

-

7,62

-

7,62

-

7,62

-

Подпрограмма № 6 «Ликвидация и снос аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования поселок Пангоды»

25

Цель подпрограммы № 6: Поэтапная ликвидация и снос аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования для увеличения площади свободных земельных участков для нового жилищного строительства

0,2

26

Показатель.

Общая площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда муниципального образования

Мероприятие 01.1. Установление очередности сноса аварийного жилищного фонда муниципального образования.

Мероприятие 01.2.

Снос и ликвидация объектов аварийного жилищного фонда

Квадратный метр

1

15 753,40

9 331,30

8083,20

4138,00

-

3 149,75

-

4 116,70

-

3 020,70

-

2 010,00

-

27

Задача 1. Финансовое и организационное обеспечение ликвидации и сноса аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования

0,5

27.1

Показатель 1.1.

Объем выделенных средств на снос аварийного жилищного фонда муниципального образования

Мероприятие 01.1. Установление очередности сноса аварийного жилищного фонда муниципального образования.

Мероприятие 01.2.

Снос и ликвидация объектов аварийного жилищного фонда

Тысяч

рублей

0,5

6 418,76

24 102,89

6 420,79

13 755,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

27.2

Показатель 1.2.

Уровень износа жилищного фонда муниципального образования

Мероприятие 01.1. Установление очередности сноса аварийного жилищного фонда муниципального образования

Процент

0,5

31,39

25,00

31,45

25,00

-

25,00

-

20,00

-

20,00

-

20,00

-

28

Задача 2. Поэтапная ликвидация и снос аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования

0,5

28.1

Показатель 2.1.

Площадь земельных участков, освобожденных для нового строительства, на территории муниципального образования

Мероприятие 01.2.

Снос и ликвидация объектов аварийного жилищного фонда

Квадратный метр

1

15 753,40

9 331,30

8083,20

5 385,30

-

3 149,75

-

4 116,70

-

3 020,70

-

2 010,00

-

Обеспечивающая подпрограмма «Содержание Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды»

29

Цель обеспечивающей подпрограммы:Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление финансами Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования

0,1

30

Показатель.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования

Рубль

1

121 568,77

119 619,24

110138,39

122 803,16

-

122 803,16

-

122 803,16

-

122 803,16

-

122 803,16

-

31

Задача 1. Совершенствование финансово-экономических условий для работников Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования

0,5

31.1

Показатель 1.1.

Доля расходов на оплату труда

(с начислениями) Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования к общей утвержденной сумме предельно допустимых расходов

Мероприятие 01.1.

Оплата труда работников Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования

Процент

0,5

79,75

94,94

81,96

94,82

-

95,28

-

95,28

-

95,28

-

95,28

-

31.2

Показатель 1.2.

Доля расходов на социальные и не социальные выплаты работникам Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования к общей утвержденной сумме предельно допустимых расходов

Мероприятие 01.2.

Социальные и не социальные выплаты работникам Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования

Процент

0,5

17,16

2,23

14,16

2,89

-

2,21

-

2,21

-

2,21

-

2,21

-

32

Задача 2.Оптимизация расходов на содержание Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования

0,5

32.1

Показатель 2.1.

Доля расходов на обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей работников Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования к общей утвержденной сумме предельно допустимых расходов

Мероприятие 01.3.Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей

Процент

0,25

2,93

2,55

3,63

2,01

-

2,23

-

2,23

-

2,23

-

2,23

-

32.2

Показатель 2.2.

Доля расходов на услуги по содержанию имущества Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования к общей утвержденной сумме предельно допустимых расходов

Мероприятие 01.4.

Услуги по содержанию имущества

Процент

0,75

0,16

0,28

0,25

0,28

-

0,28

-

0,28

-

0,28

-

0,28

-

1

Приложение № 3

к муниципальной программе муниципального образования поселок Пангоды «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2019-2024 годы»

МЕТОДИКА

по расчёту показателей муниципальной программы

«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального

хозяйства на 2019-2024 годы»

Количество инновационных проектов в области энергосбережения

Единица измерения (по ОКЕИ)

Штука

Определение показателя

Рассчитывается на основании данных реестра инвестиционных проектов в области энергосбережения на отчетную дату

Алгоритм формирования показателя

-

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

-

Рост показателя указывает на                    положительную динамику

Источник информации для расчета (определения) показателя

Реестр инвестиционных проектов отдела социально-экономического развития Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Определяется из заключений Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу

Алгоритм формирования показателя

-

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики

-

Уменьшение показателя указывает на положительную динамику

Источник информации для расчета (определения) показателя

Заключения Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу

1

Приложение № 4

к муниципальной программе муниципального образования поселок Пангоды «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2019-2024 годы»

Паспорт подпрограммы № 1

«Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса

муниципального образования поселок Пангоды»

Ответственный исполнитель подпрограммы № 1

Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды (далее – УМХ)

Соисполнитель подпрограммы № 1

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (далее – УМИ)

Цель подпрограммы № 1

Развитие систем энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и энергоэффективности

Задачи

подпрограммы № 1

1. Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей поселка Пангоды, обеспечение надежности функционирования инженерных систем, увеличение их мощности и пропускной способности, сохранение экологической безопасности энергетического комплекса.

2. Модернизация, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса и повышение эффективности их работы.

3. Капитальный ремонт, ремонт, перепланировка и реконструкция объектов муниципального жилищного и нежилого фонда

Сроки реализации

подпрограммы № 1

2019-2024 годы

Показатели подпрограммы № 1

по годам

Для цели:

Индекс нового строительства инженерных сетей:

- сетей водоснабжения:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 0 %;

2020 год – 0 %;

2021 год – 0 %;

2022 год – 0 %;

2023 год – 0 %;

2024 год – 0 %

2019 год – 5,26 %

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

- сетей теплоснабжения:

Плановое
значение

Фактическое

значение

2019 год – 0 %;

2020 год – 0 %;

2021 год – 0 %;

2022 год – 0 %;

2023 год – 0 %;

2024 год – 0%

2019 год – 1,5 %

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Для задач:

1. Количество аварийных ситуаций в жилищно-коммунальном комплексе:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 0 единиц;

2020 год – 0 единиц;

2021 год – 0 единиц;

2022 год – 0 единиц;

2023 год – 0 единиц;

2024 год – 0 единиц

2019 год – 0 единиц

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

2. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – <70 %;

2020 год – <50 %;

2021 год – <50 %;

2022 год – <50 %;

2023 год – <50 %;

2024 год – <50 %

2019 год – <70 %

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

3. Уровень собираемости платы за коммунальные услуги:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 100,00 %;

2020 год – 100,00 %;

2021 год – 100,00 %;

2022 год – 100,00 %;

2023 год – 100,00 %;

2024 год – 100,0

2019 год – 84,07%

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

4. Уровень технологических потерь при транспортировке по сетям:

- тепловой энергии:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 10,00 %;

2020 год – 10,00 %;

2021 год – 10,00 %;

2022 год – 10,00 %;

2023 год – 10,00 %;

2024 год – 10,00 %

2019 год – 17,45%

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

- холодной воды:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 20,00 %;

2020 год – 19,00 %;

2021 год – 18,00 %;

2022 год – 17,00 %;

2023 год – 17,00 %;

2024 год – 17,00 %

2019 год – 10,19%

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

5. Протяженность отремонтированных инженерных сетей:

- теплоснабжения:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 0,918 км;

2020 год – 0,812 км;

2021 год – 0,812 км;

2022 год – 0,836 км;

2023 год – 0,836 км;

2024 год – 0,836 км

2019 год – 0,16 км

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

- водоснабжения:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 0,410 км;

2020 год – 0,198 км;

2021 год – 0,198 км;

2022 год – 0,204 км;

2023 год – 0,204 км;

2024 год – 0,04 км

2019 год – 0,04 км

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

- водоотведения:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 0,067 км;

2020 год – 0,030 км;

2021 год – 0,030 км;

2022 год – 0,050 км;

2023 год – 0,050 км;

2024 год – 0,050 м

2019 год – 0,112 км

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

- электроснабжения:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 0,800 км;

2020 год – 0,800 км;

2021 год – 0,800 км;

2022 год – 0,849 км;

2023 год – 0,849 км;

2024 год – 0,
9 км

2019 год – 0,00 км

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

- газоснабжения:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 0,000 км;

2020 год – 0,000 км;

2021 год – 0,000 км;

2022 год – 0,000 км;

2023 год – 0,000 км;

2024 год – 0,00 км

2019 год – 0,00 км

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

6. Общая площадь объектов муниципального жилищного фонда муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование), отремонтированного в рамках подпрограммы № 1:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 173,10 м2;

2020 год – 0,00 м2;

2021 год – 0,00 м2;

2022 год – 0,00 м2;

2023 год – 0,00 м2;

2024 год – 0,00 м2

2019 год – 0,00 м2

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

7. Общая площадь объектов муниципального жилищного фонда муниципального образования, подлежащей перепланировке в рамках по
программы № 1:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 353,70 м2;

2020 год – 0,00 м2;

2021 год – 0,00 м2;

2022 год – 0,00 м2;

2023 год – 0,00 м2;

2024 год – 0,00 м2

2019 год – 0,00 м2

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год

8. Общая площадь объектов муниципального жилищного фонда муниципального образования, подлежащей реконструкции в рамках подпрограммы № 1:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 0,00 м2;

2020 год – 0,00 м2;

2021 год – 0,00 м2;

2022 год – 0,00 м2;

2023 год – 0,00 м2;

2024 год – 0,00 м2

2019 год – 0,00 м2

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Основные мероприятия подпрограммы № 1

Основное мероприятие 01 «Разработка схем и программ перспективного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Пангоды»:

1. Выполнение работ по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения.

2. Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения.

Основное мероприятие 02 «Поддержка сферы жилищно-коммунального хозяйства»:

1. Капитальный ремонт, ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда.

2. Перепланировка объектов муниципального жилищного и нежилого фонда.

3. Реконструкция объектов муниципального жилищного и нежилого фонда.

Основное мероприятие 03 «Строительство (реконструкция) объектов»:

1. Строительство объектов.

2. Реконструкция объектов.

3. Капитальный ремонт объектов

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1

Общий объем финансирования подпрограммы № 1,

тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы № 1, утвержденный решением о местном бюджете/планируемый к утверждению, тыс. руб.

Дополнительная потребность в бюджетных средствах,

тыс. руб.

Всего: 7 187,69 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 3 512,69 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 3 454,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 221,00 тыс. руб.

Всего: 4 554,35 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 879,35 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 3 454,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 221,00 тыс. руб..

Всего: 2 633,34тыс. руб.

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 2 633,34тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

В 2019 году – 499,75 тыс. руб.,

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 499,75 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

В 2019 году – 499,75 тыс. руб.,

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 499,75 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

В 2019 году – 0,00тыс. руб.

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

В 2020 году – 4 054,60 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 379,60 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 3 454,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 221,00 тыс. руб.

В 2020 году – 4 054,60 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 379,60 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 3 454,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 221,00 тыс. руб.

В 2020 году – 0,00тыс. руб.

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

В 2021 году – 2 633,34 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 2 633,34 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

В 2021 году – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

В 2021 году – 2 633,34 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 2 633,34 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

В 2022 году – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

В 2022 году – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

В 2022 году – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

В 2023 году – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб..

В 2023 году – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

В 2023 году – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

В 2024 году – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

В 2024 году – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

В 2024 году – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты

реализации Подпрограммы № 1

1. Строительство новых инженерных сетей с целью увеличения мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры, а также

сохранения экологической безопасности энергетического комплекса.

2. Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда.

3. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования.

4. Создание бесперебойной работы системы энерго- и водоснабжения в жилой и промышленной зоне муниципального образования

Раздел 1. Характеристика текущего состояния,

развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса

муниципального образования

Подпрограмма № 1 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса муниципального образования поселок Пангоды» (далее –подпрограмма № 1) включает в себя комплекс мероприятий, направленных на модернизацию и развитие жилищно-коммунального комплекса, повышение надежности работы инфраструктуры жизнеобеспечения муниципального образования, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания жителей муниципального образования.

Техническое состояние инженерной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа, недостаточной мощностью, устаревшими применяемыми техническими и технологическими решениями. Инженерные сети находятся                         в неудовлетворительном состоянии, вследствие чего, усиливается несоответствие технического состояния и функционально-потребительских качеств жилищного фонда действующим нормативам по обеспечению необходимых условий комфортного и безопасного проживания жителей муниципального образования.

Существующее состояние систем тепло-, водоснабжения и водоотведения определяется рядом проблем, возникших вследствие многолетних низких темпов развития и комплектации коммунального хозяйства техникой, материалами                             и оборудованием.

Характеристика коммунального комплекса муниципального образования                     на 01 января 2020 года:

1)              трансформаторных подстанций – 39 единиц;

2)              котельных – 9 единиц;             

3)              тепловые сети (в двух трубном исполнении) – 60,09 километров, из них ветхие – 0,08 километров;

4)              водозаборы – 1 единица;

5)              насосные станции водопровода – 3 единицы;

6)              очистные сооружения водопровода – 2 единицы;

7)              водопроводные сети – 34,91 километров, из них ветхие сети водопровода – 0,04 километров;

8)              канализационные насосные станции – 4 единицы;

9)              очистные сооружения канализации – 1 единица;

10)              канализационные сети – 32,17 километров; из них ветхие канализационные сети – 0,112 километров;

11)              электрические сети – 118 километров;

12)              сети газоснабжения – 24,42 километров.

Жилищный фонд муниципального образования обеспечен:

-              центральным отоплением – 100 %;

-              водоснабжением – 95 %;

-              централизованной канализацией – 94 %;

-              газоснабжением – 72 %.

Направления развития инженерной инфраструктуры муниципального образования формируются посредством организационных мероприятий, в рамках которых проводится работа по ежегодной актуализации Схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования, а так же актуализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2011-2020 годы (далее – Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры).

Так, основными направлениями развития в энергетике и коммунальном комплексе, в соответствии с вышеуказанными документами, являются:

–              инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;

–              перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры;

–              разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

В качестве реализации мероприятий в области реконструкции, модернизации                и технической оптимизации инженерных систем коммунального комплекса, ресурсоснабжающими организациями проводятся работы по ремонту и замене сетей.

В части развития коммунальной инфраструктуры продолжается работа                               по реализации мероприятий, предусмотренных Схемами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования, и Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт и замена инженерных сетей и оборудования, реализация инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в части повышения качества питьевой воды; строительство инженерных сетей; внедрение энергосберегающих технологий                         в жилищно-коммунальном комплексе).

По состоянию на 01 января 2020 года в муниципальном образовании насчитывается:

-              180 многоквартирных домов общей площадью 230, 13 тысяч м², в том числе 39,36 тысяч м² общей площади жилья находится в муниципальной собственности муниципального образования.

В рамках подпрограммы № 1 выполняются мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда муниципальной формы собственности.

С 2020 года, в рамках подпрограммы № 1, осуществляются функции, связанные с организацией, сбором, вывозом и захоронением твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на территории муниципального образования.

Реализация подпрограммы № 1 позволит предотвратить аварийные или предаварийные ситуации в жилищном фонде муниципального образования, повысит качество жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективность                         и надежность работы жилищно-коммунального комплекса.

Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы № 1

Мероприятия подпрограммы № 1 направлены на осуществление полномочий органов местного самоуправления по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, сбора, вывоза                                 и захоронения ТКО, снабжения населения топливом.

В рамках подпрограммы № 1 выполняются следующие мероприятия:

Основное мероприятие 01 «Разработка схем и программ перспективного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Пангоды», в рамках которого реализуются следующие мероприятия:

Мероприятие 01.1 «Выполнение работ по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения». Мероприятие направлено на своевременное выявление                              и включение в план объектов коммунальной инфраструктуры для строительства, реконструкции или капитального ремонта.

Мероприятие 01.2 «Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения». Мероприятие направлено на своевременное выявление                                      и включение в план объектов теплоснабжения для строительства, реконструкции                 и капитального ремонта.

Основное мероприятие 02 «Поддержка сферы жилищно-коммунального хозяйства».

Мероприятие 02.1 «Капитальный ремонт, ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда».

Настоящее мероприятие включает в себя работы по капитальному ремонту жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования.

Мероприятие 02.2 «Перепланировка объектов муниципального жилищного                 и нежилого фонда».

Мероприятие направленно на улучшение качественных характеристик                          и эксплуатационных свойств объектов муниципального жилищного и нежилого фонда.

Муниципальная функция осуществляется в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования от 07 мая 2019 года № 182 «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения                            в многоквартирном доме» (с изменениями от 19 декабря 2019 года № 478).

Мероприятие 02.3 «Реконструкция объектов муниципального жилищного                   и нежилого фонда».

Мероприятие направлено на поддержание технических свойств, обновлений муниципальных объектов на территории муниципального образования.

Основное мероприятие 03 «Строительство (реконструкция) объектов».

Мероприятие 03.1 «Строительство объектов». Направлено на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования.

Реализация мероприятия позволит обеспечить многоквартирные жилые дома коммунальной инфраструктурой.

Мероприятие 03.2 «Реконструкция объектов». Направлено на реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры.

Мероприятие 03.3 «Капитальный ремонт объектов». Направлено                                   на капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры.

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы № 1 представлен                         в приложении № 1 к настоящей подпрограмме № 1.

Раздел 3. Перечень показателей подпрограммы № 1

Методика расчета основных показателей подпрограммы№ 1 представлена           в приложении № 3 к настоящей подпрограмме № 1.

Сведения о показателях эффективности реализации подпрограммы № 1 представлены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме № 1.

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 1

Реализация настоящей подпрограммы № 1 позволит обеспечить:

-              строительство новых инженерных сетей с целью увеличения мощности                   и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры, а также сохранения экологической безопасности энергетического комплекса;

-              капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда;

-              повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования;

-              создание бесперебойной работы системы энерго- и водоснабжения в жилой и промышленной зоне муниципального образования.

1

Приложение № 1

к р. 2 подпрограммы № 1 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса муниципального образования поселок Пангоды»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятийподпрограммы № 1 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса

муниципального образования поселок Пангоды»

Часть 1



п/п

Наименование задач, мероприятий, подпрограммы, номер мероприятия

Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов

муниципального образования поселок Пангоды, тысяч рублей

По источникам финансирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по годам:

1

Подпрограмма № 1 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса муниципального образования поселок Пангоды»

Бюджетные средства всего, из них:

499,75

4 054,60

0,00

0,00

0,00

0,00

4 554,35

Средства местного бюджета

499,75

379,60

0,00

0,00

0,00

0,00

879,35

Средства окружного бюджета

0,00

3 454,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 454,00

Средства районного бюджета

0,00

221,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221,00

Задача 1. Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей поселка, обеспечение надежности функционирования систем, увеличение их мощности и пропускной способности, сохранение экологической безопасности энергетического комплекса

2

Мероприятие 01.1.

Выполнение работ по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения

Бюджетные средства всего, из них:

98,00

270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

368,00

Средства местного бюджета

98,00

270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

368,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Выполнение работ по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения

Бюджетные средства всего, из них:

98,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98,00

Средства местного бюджета

98,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Выполнение работ по проекту планировки и проекта межевания объекта «Магистральные сети водоснабжения в 7 микрорайоне поселка Пангоды, Надымский район, Ямало-Ненецкий автономный округ»

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270,00

Средства местного бюджета

0,00

270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Мероприятие 01.2.

Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения

Бюджетные средства всего, из них:

99,00

109,60

0,00

0,00

0,00

0,00

208,60

Средства местного бюджета

99,00

109,60

0,00

0,00

0,00

0,00

208,60

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения

Бюджетные средства всего, из них:

99,00

109,60

0,00

0,00

0,00

0,00

208,60

Средства местного бюджета

99,00

109,60

0,00

0,00

0,00

0,00

208,60

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2. Модернизация, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса и повышение эффективности их работы

4

Мероприятие 03.1.

Строительство объектов

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Мероприятие 03.2.

Реконструкция объектов

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Мероприятие 03.3.

Капитальный ремонт объектов

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

3 675,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 675,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

3 454,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 454,00

Средства районного бюджета

0,00

221,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221,00

6.1

Здание школы (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 15 а)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

3 675,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 675,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

3 454,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 454,00

Средства районного бюджета

0,00

221,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221,00

Задача 3. Капитальный ремонт, ремонт, перепланировка и реконструкция объектов муниципального жилищного и нежилого фонда

7

Мероприятие 02.1.

Капитальный ремонт, ремонт объектов муниципального жилищного и

нежилого фонда

Бюджетные средства всего, из них:

302,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302,75

Средства местного бюджета

302,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302,75

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1

Нежилое помещение (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Ленина, д. 7, пом.1-13,15-17)

Бюджетные средства всего, из них:

302,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302,75

Средства местного бюджета

302,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302,75

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Мероприятие 02.2.

Перепланировка объектов муниципального жилищного и нежилого фонда

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Мероприятие 02.3.

Реконструкция объектов муниципального жилищного

и нежилого фонда

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Часть 2



п/п

Наименование задач, мероприятий, подпрограммы, номер мероприятия

Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач,

тысяч рублей

По источникам финансирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по годам:

1

Подпрограмма № 1 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса муниципального образования поселок Пангоды»

Бюджетные средства всего, из них:

499,75

4 054,60

2 633,34

0,00

0,00

0,00

7 187,69

Средства местного бюджета

499,75

379,60

2 633,34

0,00

0,00

0,00

3 512,69

Средства окружного бюджета

0,00

3 454,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 454,00

Средства районного бюджета

0,00

221,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221,00

Задача 1. Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей поселка, обеспечение надежности функционирования систем, увеличение их мощности и пропускной способности, сохранение экологической безопасности энергетического комплекса

2

Мероприятие 01.1.

Выполнение работ по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения

Бюджетные средства всего, из них:

98,00

270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

368,00

Средства местного бюджета

98,00

270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

368,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Выполнение работ по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения

Бюджетные средства всего, из них:

98,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98,00

Средства местного бюджета

98,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Выполнение работ по проекту планировки и проекта межевания объекта «Магистральные сети водоснабжения в 7 микрорайоне поселка Пангоды, Надымский район, Ямало-Ненецкий автономный округ»

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270,00

Средства местного бюджета

0,00

270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Мероприятие 01.2.

Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения

Бюджетные средства всего, из них:

99,00

109,60

0,00

0,00

0,00

0,00

208,60

Средства местного бюджета

99,00

109,60

0,00

0,00

0,00

0,00

208,60

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения

Бюджетные средства всего, из них:

99,00

109,60

0,00

0,00

0,00

0,00

208,60

Средства местного бюджета

99,00

109,60

0,00

0,00

0,00

0,00

208,60

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2. Модернизация, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса и повышение эффективности их работы

4

Мероприятие 03.1. Строительство объектов

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Мероприятие 03.2.

Реконструкция объектов

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Мероприятие 03.3.

Капитальный ремонт объектов

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

3 675,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 675,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

3 454,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 454,00

Средства районного бюджета

0,00

221,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221,00

6.1

Здание школы (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пос. Пангоды, ул. Энергетиков, д.15 а)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

3 675,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 675,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

3 454,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 454,00

Средства районного бюджета

0,00

221,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221,00

Задача 3. Капитальный ремонт, ремонт, перепланировка и реконструкция объектов муниципального жилищного и нежилого фонда

7

Мероприятие 02.1.

Капитальный ремонт, ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда

Бюджетные средства всего, из них:

302,75

0,00

2 633,34

0,00

0,00

0,00

2 936,09

Средства местного бюджета

302,75

0,00

2 633,34

0,00

0,00

0,00

2 936,09

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1

Нежилое помещение (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Ленина, д.7, пом.1-13,15-17)

Бюджетные средства всего, из них:

302,75

0,00

2 633,34

0,00

0,00

0,00

2 936,09

Средства местного бюджета

302,75

0,00

2 633,34

0,00

0,00

0,00

2 936,09

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Мероприятие 02.2.

Перепланировка объектов муниципального жилищного и нежилого фонда

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Мероприятие 02.3.

Реконструкция объектов муниципального жилищного

и нежилого фонда

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Приложение № 2

к р. 3 подпрограммы № 1 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса муниципального образования поселок Пангоды»

СВЕДЕНИЯ

о показателях подпрограммы № 1 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса

муниципального образования поселок Пангоды»



п/п

Наименование

муниципальной программы,

подпрограммы, цели, задачи, показателей

Номер и наименование

мероприятий, влияющих

на показатель

Единица измерения показателя

Вес цели, задачи, показателя

Значения показателей

Базовое значение показателя

(2018 год)

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Подпрограмма № 1 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса муниципального образования поселок Пангоды»

1

Цель подпрограммы № 1: Развитие систем энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствие с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности

0,1

2

Показатель.

Индекс нового строительства инженерных сетей:

Мероприятие 03.1. Строительство объектов

1

0,36

2.1

Водоснабжения

Процент

0,5

0

0

5,26

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

2.2

Теплоснабжения

Процент

0,5

0,36

0

1,5

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

3

Задача 1. Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей поселка Пангоды, обеспечение надежности функционирования инженерных систем, увеличение их мощности и пропускной способности, сохранение экологической безопасности энергетического комплекса

0,3

3.1

Показатель 1.1.

Количество аварийных ситуаций в жилищно-коммунальном комплексе

Мероприятие 01.1. Выполнение работ по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения.

Мероприятие 01.2. Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения

Единица

0,4

0

0

0

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

3.2

Показатель 1.2.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры

Процент

0,3

<50

<70

<70

<50

-

<50

-

<50

-

<50

-

<50

-

3.3

Показатель 1.3.

Уровень собираемости платы за коммунальные услуги

Процент

0,3

85,12

100,00

84,07

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

4

Задача 2. Модернизация, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса и повышение эффективности их работы

0,3

4.1

Показатель 2.1.

Уровень технологических потерь при транспортировке по сетям:

Мероприятие 03.2. Реконструкция объектов.

Мероприятие 03.3.Капитальный ремонт объектов

0,5

4.1.1

Тепловой энергии

Процент

10,00

10,00

17,45

10,00

-

10,00

-

10,00

-

10,00

-

10,00

-

4.1.2

Холодной воды

Процент

24,65

20,00

10,19

19,00

-

18,00

-

17,00

-

17,00

-

17,00

-

4.2

Показатель 2.2.

Протяженность отремонтированных инженерных сетей:

0,5

4.2.1

Теплоснабжения

Километр

0,812

0,918

0,16

0,812

-

0,812

-

0,836

-

0,836

-

0,836

-

4.2.2

Водоснабжения

Километр

0,198

0,410

0,04

0,198

-

0,198

-

0,204

-

0,204

-

0,204

-

4.2.4

Водоотведения

Километр

0,030

0,067

0,112

0,030

-

0,030

-

0,050

-

0,050

-

0,050

-

4.2.5

Электроснабжения

Километр

0,800

0,800

0

0,800

-

0,800

-

0,849

-

0,849

-

0,849

-

4.2.6

Газоснабжения

Километр

0,000

0,000

0

0,000

-

0,000

-

0,000

-

0,000

-

0,000

-

5

Задача 3. Капитальный ремонт, ремонт, перепланировка и реконструкция объектов муниципального жилищного и нежилого фонда

0,4

5.1

Показатель 3.1.

Общая площадь объектов муниципального жилищного фонда муниципального образования поселок Пангоды, отремонтированного в рамках подпрограммы № 1

Мероприятие 02.1. Капитальный ремонт, ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда

Квадратный метр

0,4

0,00

173,10

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

5.2

Показатель 3.2.

Общая площадь объектов муниципального жилищного фонда муниципального образования поселок Пангоды, подлежащей перепланировке в рамках подпрограммы № 1

Мероприятие 02.2. Перепланировка объектов муниципального жилищного и нежилого фонда

Квадратный метр

0,3

0,00

353,70

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

5.3

Показатель 3.3.

Общая площадь объектов муниципального жилищного фонда муниципального образования поселок Пангоды, подлежащей реконструкции в рамках подпрограммы № 1

Мероприятие 02.3.  Реконструкция объектов муниципального жилищного и нежилого фонда

Квадратный метр

0,3

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

1

Приложение № 3

к р. 3 подпрограммы № 1 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса муниципального образования поселок Пангоды»

МЕТОДИКА

по расчёту показателей подпрограммы № 1

«Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса

муниципального образования поселок Пангоды»

Индекс нового строительства инженерных сетей

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Рассчитывается как отношение протяженности построенных инженерных сетей к протяженности существующих инженерных сетей (сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения) на территории муниципального образования поселок Пангоды

Алгоритм формирования показателя

U=S/Sобщ ×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Индекс нового строительства инженерных сетей

U

Рост индекса – положительная динамика

Протяженность построенных инженерных сетей за отчетный период, километров

S

Протяженности существующих инженерных сетей, километров

Sобщ

Источник информации для расчета (определения) показателя

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, технический план, исполнительная документация

Количество аварийных ситуаций в жилищно-коммунальном комплексе

Единица измерения (по ОКЕИ)

Единица

Определение показателя

Суммированием аварийных ситуаций, возникших на инженерных сетях муниципального образования

поселок Пангоды

Алгоритм формирования показателя



Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя



Количество аварий сводится

к нулю. Рост показателя – отрицательная динамика

Источник информации для расчета (определения) показателя

Информация аварийно-диспетчерских служб и ЕДДС, протоколов КЧС (комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном образовании поселок Пангоды)

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Технические паспорта объектов

Алгоритм формирования показателя



Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя



Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры сводится к нулю. Рост показателя – отрицательная динамика

Источник информации для расчета (определения) показателя

Сведения от эксплуатирующих организаций, оценка технического состояния сетей отдела муниципального имущества и землепользования Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Уровень собираемости платы за коммунальные услуги

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Рассчитывается как отношение оплаченных населением платежей к начислениям за предоставленные жилищно-коммунальные услуги управляющими, эксплуатирующими и энергоснабжающими организациями

Алгоритм формирования показателя



Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя



Рост показателя характеризует положительную динамику

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетные сведения управляющих, эксплуатирующих и энергоснабжающих организаций

Уровень технологических потерь при транспортировке по сетям энергоресурсов

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Соотношение объема потерь энергоресурсов при их транспортировке к общему объему переданных энергетических ресурсов

Алгоритм формирования показателя

V = ЭРп/ЭР×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Уровень технологических потерь при транспортировке по сетям энергоресурсов

V

Уменьшение показателя отражает положительную динамику

Объем потерь энергоресурсов при их транспортировке по инженерным сетям

ЭРп

Объем переданных энергетических ресурсов

ЭР

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные Ныдымского филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»

Протяженность отремонтированных инженерных сетей

Единица измерения (по ОКЕИ)

Километр

Определение показателя

Количественное значение протяженности отремонтированных инженерных сетей

Алгоритм формирования показателя



Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя



Рост показателя характеризует положительную динамику

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные эксплуатирующих и энергоснабжающих организаций

Общая площадь объектов муниципального жилищного фонда муниципального образования поселок Пангоды, отремонтированного в рамках подпрограммы № 1

Единица измерения (по ОКЕИ)

Квадратный метр

Определение показателя

Суммированием площадей отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за отчетный период

Алгоритм формирования показателя



Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя



Рост показателя является положительной динамикой

Источник информации для расчета (определения) показателя

На основании технической документации объектов муниципального жилищного фонда

Общая площадь объектов муниципального жилищного фонда муниципального образования поселок Пангоды, подлежащей перепланировке в рамках подпрограммы № 1

Единица измерения (по ОКЕИ)

Квадратный метр

Определение показателя

Суммированием площадей перепланированных муниципальных жилых помещений, за отчетный период

Алгоритм формирования показателя



Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя



Рост показателя является положительной динамикой

Источник информации для расчета (определения) показателя

На основании технической документации объектов муниципального жилищного фонда, муниципального контракта

Общая площадь объектов муниципального жилищного фонда муниципального образования поселок Пангоды, подлежащей реконструкции в рамках подпрограммы № 1

Единица измерения (по ОКЕИ)

Квадратный метр

Определение показателя

Суммированием площадей реконструированных муниципальных жилых помещений, за отчетный период

Алгоритм формирования показателя



Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя



Рост показателя является положительной динамикой

Источник информации для расчета (определения) показателя

На основании технической документации объектов муниципального жилищного фонда, муниципального контракта

1

Приложение № 5

к муниципальной программе муниципального образования поселок Пангоды «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2019-2024 годы»

Паспорт подпрограммы № 2

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальном образовании поселок Пангоды»

Ответственный исполнитель подпрограммы № 2

Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды (далее – УМХ)

Соисполнители подпрограммы № 2

Администрация муниципального образования поселок Пангоды, муниципальные учреждения и унитарные предприятия, управляющие и ресурсоснабжающие организации, товарищества собственников жилья, предприятия и организации, осуществляющие деятельность в сфере транспорта, энергетики и ЖКХ на территории муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование)

Цель

подпрограммы № 2

Организация рационального и эффективного использования (расходования) топливно-энергетических ресурсов при производстве, передаче и потреблении (использовании) энергетических и коммунальных ресурсов в муниципальном образовании

Задачи

подпрограммы № 2

1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования.

2. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе муниципального образования.

3. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде муниципального образования.

4. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

5. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе муниципального образования

Сроки реализации подпрограммы № 2

2019-2024 годы

Показатели подпрограммы № 2 по годам

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 100 %;

2020 год – 100 %;

2021 год – 100 %;

2022 год – 100 %;

2023 год – 100 %;

2024 год – 100 %

2019 год – 100 %

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 73,26 %;

2020 год – 100 %;

2021 год – 100 %;

2022 год – 100 %;

2023 год – 100 %;

2024 год – 100 %

2019 год – 36,16 %

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 98,48 %;

2020 год – 100 %;

2021 год – 100 %;

2022 год – 100 %;

2023 год – 100 %;

2024 год – 100 %

2019 год – 60,91 %

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются

с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 98,78 %;

2020 год – 100 %;

2021 год – 100 %;

2022 год – 100 %;

2023 год – 100 %;

2024 год – 100 %

2019 год – 50,85 %

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 100 %;

2020 год – 100 %;

2021 год – 100 %;

2022 год – 100 %;

2023 год – 100 %;

2024 год – 100 %

2019 год – 96,04 %

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 0,50 %;

2020 год – 0,50 %;

2021 год – 0,50 %;

2022 год – 0,50 %;

2023 год – 0,50 %;

2024 год – 0,50 %

2019 год – 0 %

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе муниципального образования:

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 м² общей площади):

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 57,81 кВт.ч/м2;

2020 год – 55,83кВт.ч/м2;

2021 год – 53,85кВт.ч/м2;

2022 год – 51,87кВт.ч/м2;

2023 год – 49,89кВт.ч/м2;

2024 год – 47,91кВт.ч/м2

2019 год – 88,37 кВт.ч/м2

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 м² общей площади):

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 0,18 Гкал/м2;

2020 год – 0,17 Гкал/м2;

2021 год – 0,17 Гкал/м2;

2022 год – 0,16 Гкал/м2;

2023 год – 0,16 Гкал/м2;

2024 год – 0,15 Гкал/м2

2019 год – 0,20 Гкал/м2

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 человека):

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 8,01м3/человека;

2020 год – 7,33м3/человека;

2021 год – 6,65м3/человека;

2022 год – 6,17м3/человека;

2023 год – 5,69м3/человека;

2024 год – 5,21м3/человека

2019 год – 6,37 м3/человека

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования

(в расчете на 1 человека), м3/человека:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 0,20 м3/человека;

2020 год – 0,19м3/человека;

2021 год – 0,19м3/человека;

2022 год – 0,18м3/человека;

2023 год – 0,18м3/человека;

2024 год – 0,17м3/человека

2019 год – 0,13 м3/человека

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования, к общему объему финансирования подпрограммы № 2:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 4,20 %;

2020 год – 5,60 %;

2021 год – 5,60 %;

2022 год – 5,60 %;

2023 год – 6,60 %;

2024 год – 6,60%

2019 год – 0 %

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 3 штуки;

2020 год – 4 штуки;

2021 год – 4 штуки;

2022 год – 4 штуки;

2023 год – 4 штуки;

2024 год – 4 штуки

2019 год – 0 штук

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде муниципального образования:

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (далее – МКД) (в расчете на 1 м² общей площади):

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 0,31 Гкал/м2;

2020 год – 0,30 Гкал/м2;

2021 год – 0,29 Гкал/м2;

2022 год – 0,28Гкал/м2;

2023 год – 0,27Гкал/м2;

2024 год – 0,26 Гкал/м2

2019 год – 0,33 Гкал/м2

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Удельный расход холодной воды в МКД (в расчете на 1 жителя):

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 21,17м3/человека;

2020 год – 20,30м3/человека;

2021 год – 19,43м3/человека;

2022 год – 18,95 м3/человека;

2023 год – 18,47м3/человека;

2024 год – 17,99м3/человека

2019 год – 29,18 м3/человека

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Удельный расход горячей воды в МКД (в расчете на 1 жителя):

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 12,74 м3/человека;

2020 год – 12,26м3/человека;

2021 год – 11,78м3/человека;

2022 год – 11,30 м3/человека;

2023 год – 11,12 м3/человека;

2024 год – 10,94м3/человека

2019 год – 18,36 м3/человека

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Удельный расход электрической энергии в МКД (в расчете на 1 м² общей площади):

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 49,87кВт.ч/м2;

2020 год – 48,89кВт.ч/м2;

2021 год – 47,91кВт.ч/м2;

2022 год – 46,93кВт.ч/м2;

2023 год – 45,95кВт.ч/м2;

2024 год – 44,97кВт.ч/м2

2019 год – 52,42 кВт.ч/м2

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Удельный расход природного газа в МКД с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя):

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 0,10тысяч м3/человека;

2020 год – 0,09тысяч м3/человека;

2021 год – 0,09тысяч м3/человека;

2022 год – 0,08тысяч м3/человека;

2023 год – 0,08тысяч м3/человека;

2024 год – 0,07тысяч м3/человека

2019 год – 0,11 тысяч м3/человека

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в МКД:

Плановое значение

Ф
ктическое значение

2019 год – 0,05 т.у.т./ м2;

2020 год – 0,05 т.у.т./ м2;

2021 год – 0,05 т.у.т./ м2;

2022 год – 0,04 т.у.т./ м2;

2023 год – 0,04 т.у.т./ м2;

2024 год – 0,04 т.у.т./ м2

2019 год – 0,07 т.у.т./ м2

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры муниципального образования:

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 154,21кг.у.т./Гкал;

2020 год – 153,13кг.у.т./Гкал;

2021 год – 152,05 кг.у.т./Гкал;

2022 год – 150,97кг.у.т./Гкал;

2023 год – 149,89кг.у.т./Гкал;

2024 год – 148,81кг.у.т./Гкал

2019 год – 171,76 кг.у.т./Гкал

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 20,98кВт.ч/Гкал;

2020 год – 20,35 кВт.ч/Гкал;

2021 год – 19,72 кВт.ч/Гкал;

2022 год – 19,39кВт.ч/Гкал;

2023 год – 19,06 кВт.ч/Гкал;

2024 год – 18,73кВт.ч/Гкал

2019 год – 20,46 кВт.ч/Гкал

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 14,28 %;

2020 год – 13,63 %;

2021 год – 12,98 %;

2022 год – 12,53 %;

2023 год – 12,08 %;

2024 год – 11,63 %

2019 год – 17,45 %

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 15,55 %;

2020 год – 14,88 %;

2021 год – 14,21 %;

2022 год – 13,84 %;

2023 год – 13,47 %;

2024 год – 13,10 %

2019 год – 10,19 %

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 м3):

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 0,57 кВт.ч/м3;

2020 год – 0,53кВт.ч/м3;

2021 год – 0,53кВт.ч/м3;

2022 год – 0,52 кВт.ч/м3;

2023 год – 0,52кВт.ч/м3;

2024 год – 0,51кВт.ч/м3

2019 год – 0,83 кВт.ч/м3

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 м3):

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 0,54 кВт.ч/м3;

2020 год – 0,53кВт.ч/м3;

2021 год – 0,53кВт.ч/м3;

2022 год – 0,52кВт.ч/м3;

2023 год – 0,52кВт.ч/м3;

2024 год – 0,51кВт.ч/м3

2019 год – 0,68 кВт.ч/м3

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения            (на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным норма):

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 3,25 кВт.ч/м2;

2020 год – 3,17кВт.ч/м2;

2021 год – 3,09 кВт.ч/м2;

2022 год – 3,01кВт.ч/м2;

2023 год – 2,93кВт.ч/м2;

2024 год – 2,85кВт.ч/м2

2019 год – 2,28 кВт.ч/м2

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе муниципального образования:

Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 1 штука;

2020 год – 1штука;

2021 год – 1штука;

2022 год – 1штука;

2023 год – 1штука;

2024 год – 1штука

2019 год – 0 штук

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 1штука;

2020 год – 1штука;

2021 год – 1штука;

2022 год – 1штука;

2023 год – 1штука;

2024 год – 1штука

2019 год – 0 штук

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Доля муниципального транспорта муниципального образования, использующего газомоторное топливо, от общего количества муниципального транспорта муниципального образования:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 4,50 %;

2020 год – 4,50 %;

2021 год – 4,50 %;

2022 год – 4,50 %;

2023 год – 4,50 %;

2024 год – 4,50 %

2019 год – 0 %

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Доля высокоэкономичных транспортных средств по использованию моторного топлива от общего количества муниципального транспорта:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 4,50 %;

2020 год – 4,50 %;

2021 год – 4,50 %;

2022 год – 4,50 %;

2023 год – 4,50 %;

2024 год – 4,50 %

2019 год – 0 %

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Основные мероприятия подпрограммы № 2

Основное мероприятие 01 «Снижение расходов на оплату коммунальных расходов и повышение энергетической эффективности»:

1.1. Контроль за выполнением ресурсоснабжающими организациями требований законодательства Российской Федерации в отношении деятельности по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.

1.2. Установка приборов учета в жилищном фонде ресурсоснабжающими организациями.

1.3. Информирование населения и прочих потребителей о необходимости установки приборов учета.

1.4. Стимулирование и создание условий для инвестирования в проекты производства энергетических ресурсов на территории муниципального образования с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов.

1.5. Установка приборов учета энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности муниципального образования, в том числе разработка проектно-сметной документации.

1.6. Муниципальные объекты (замена приборов учета электроэнергии).

1.7. Модернизация систем отопления объектов муниципальной собственности с установкой оборудования автоматического регулирования параметров теплоносителя, в том числе разработка проектно-сметной документации.

1.8. Заключение и реализация органами местного самоуправления муниципального образования и муниципальными учреждениями энергосервисных договоров (контрактов) в целях достижения экономии, используемых на собственные нужды энергетических ресурсов и воды.

1.9. Организация распространения в средствах массовой информации информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

1.10. Муниципальный жилищный фонд (установка индивидуальных приборов учета).

1.11. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов при оснащении коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов многоквартирных домов, в которых расположены помещения, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию.

1.12. Мониторинг выполнения управляющими компаниями мероприятий по повышению энергетической эффективности МКД в отношении общего имущества собственников помещений.

1.13. Замена светильников уличного освещения по муниципальному образованию.

1.14. Реализация за счет внебюджетных средств мероприятий, запланированных в программах энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

1.15. Организация управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов.

1.16. Анализ реализации программ организаций коммунального комплекса

по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

1.17. Обеспечение размещения отчетной информации в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

1.18. Разработка технических заданий на приобретение энергоэффективного автотранспорта для муниципальных нужд (гибридного автотранспорта, гибридно-электрического транспорта), а также использующего альтернативные виды топлива.

1.19. Организация проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении транспорта, используемого органами местного самоуправления муниципального образования, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2

Общий объем финансирования подпрограммы № 2,

тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы № 2, утвержденный решением о местном бюджете, тыс. руб.

Дополнительная потребность в бюджетных средствах,

тыс. руб.

Всего: 8 673,08 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 8 673,08 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

Всего: 1 156,12 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 1 156,12 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

Всего: 7 516,96 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 7 516,96 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2019 год – 872,92 тыс. руб.,

из средств местного

бюджета – 872,92 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2019 год – 872,92 тыс. руб.,

из средств местного

бюджета – 872,92 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2019 год – 0,00 тыс. руб.,

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2020 год – 283,20 тыс. руб.,

из средств местного

бюджета – 283,20 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2020 год – 283,20 тыс. руб.,

из средств местного

бюджета – 283,20 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2020 год – 0,00 тыс. руб., из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2021 год – 3 368,59 тыс. руб.,

из средств местного

бюджета – 3 368,59 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2021 год – 0,00 тыс. руб.,

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2021 год– 3 368,59 тыс. руб.,

из средств местного

бюджета – 3 368,59 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных источников – 0,00 тыс. руб.

2022 год – 1 382,79 тыс. руб.,

из средств местного

бюджета – 1 382,79 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2022 год – 0,00 тыс. руб.,

из средств местного

бюджета – 0,00тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2022 год – 1 382,79 тыс. руб.,

из средств местного

бюджета – 1 382,79 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2023 год – 1 382,79 тыс. руб.,

из средств местного

бюджета – 1 382,79 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2023 год – 0,00 тыс. руб.,

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2023 год – 1 382,79 тыс. руб.,

из средств местного

бюджета – 1 382,79 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2024 год – 1 382,79 тыс. руб.,

из средств местного

бюджета – 1 382,79 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2024 год – 0,00 тыс. руб.,

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2024 год – 1 382,79 тыс. руб., из средств местного

бюджета – 1 382,79 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 2

1. Общие:

- увеличение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до 100 %;

- увеличение доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до 100 %;

- увеличение доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до 100 %;

- увеличение доли объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются

с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до 100 %;

- увеличение доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования до 100 %;

- увеличение доли объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования до 0,50 %.

2. В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

в муниципальном секторе:

- снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 м² общей площади) до 47,91 кВт.ч/ м²;

- снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 м² общей площади) до 0,15 Гкал/м²;

- снижение удельного расхода холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования

(в расчете на 1 человека) до 5,21 м3/человека;

- снижение удельного расхода горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального

образования (в расчете на 1 человека) до 0,17 м3/человека;

- увеличение отношения экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных

органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования, к общему объему финансирования подпрограммы № 2 до 6,60 %;

- увеличение количества энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования до 4 штук.

3. В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

в жилищном фонде:

- снижение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах

(в расчете на 1 м² общей площади) до 0,26 Гкал/м²;

- снижение удельного расхода холодной воды в МКД (в расчете на 1 жителя)  до 17,99 м3/человека;

- снижение удельного расхода горячей воды в МКД (в расчете на 1 жителя)     до 10,94 м3/человека;

- снижение удельного расхода электрической энергии в МКД (в расчете на 1 м² общей площади) до 44,97 кВт.ч/ м²;

- снижение удельного расхода природного газа в МКД с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) до 0,07 тысяч м3/человека.

- снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в МКД             до 0,04 т.у.т./м2.

4. В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

в системах коммунальной инфраструктуры:

- снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных до 148,81 кг.у.т./Гкал;

- снижение удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения до 18,73 кВт.ч/ Гкал;

- снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии до 11,63 %;

- снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды до 13,10 %;

- снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 м3) до 0,51 кВт.ч/м3;

- снижение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 м3) до 0,51 кВт.ч/м3;

- снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормам) до 2,85 кВт.ч/м3.

5. В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности                в транспортном комплексе:

- увеличение количества транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива

до 1 штуки;

- увеличение количества транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования до 1 штуки;

- увеличение доли муниципального транспорта муниципального образования, использующего газомоторное топливо, от общего количества муниципального транспорта муниципального образования до 4,50 %;

- увеличение доли высокоэкономичных транспортных средств по использованию моторного топлива от общего количества муниципального транспорта муниципального образования до 4,50 %

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы

и прогноз развития сферы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении             и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития                            в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению            и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ.

В целях исполнения требований вышеуказанного Федерального закона,              в муниципальном образовании в предыдущие годы осуществлялась реализация муниципальных долгосрочных целевых программ по энергосбережению                                и повышению энергетической эффективности.

В настоящее время на территории муниципального образования решены следующие задачи:

-              создана муниципальная правовая база в сфере энергосбережения                           и повышения энергетической эффективности;

-              создан механизм управления бесхозяйным имуществом;

-              организовано регулярное информационное освещение мероприятий                     по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

-              положено начало в обеспечении энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе, жилищном фонде                         и в коммунальном комплексе.

В настоящее время повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов продолжает оставаться одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования. Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании поселок Пангоды» (далее – подпрограмма № 2) призвана решить вышеуказанные вопросы.

На ближайшие годы одной из задач органов местного самоуправления является завершение оснащения объектов муниципальной собственности муниципального образования приборами учета расхода энергоресурсов.

Значительные объемы энергоресурсов и финансовых средств могут быть сэкономлены за счет мер по повышению энергоэффективности и модернизации зданий муниципальной собственности муниципального образования, за счет налаживания учета и повышения эффективности использования энергоресурсов. Поэтому, в предыдущие годы в муниципальном образовании выполнялись мероприятия, направленные, в первую очередь, на обеспечение приборного учета потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями муниципального образования.

При проведении работ по капитальному ремонту объектов муниципальной формы собственности муниципального образования планируется активнее применять современные технологии, направленные на экономию тепловой энергии объектами  до 30%. Например, устанавливаемое при модернизации систем отопления оборудование автоматического регулирования температуры теплоносителя на вводе  в здание позволяет поддерживать температуру в помещениях на заданном уровне                   в зависимости от температуры наружного воздуха, осуществляя экономию потребления тепловой энергии объектами до 20 %. Управление системой отопления выполняет термоконтроллер. Экономия наиболее заметна в теплые (переходные) периоды отопительного сезона и может достигать 30 %.

В целях обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищного фонда необходимо обеспечить оснащение жилых зданий и помещений муниципальной собственности муниципального образования приборами учета потребления энергетических ресурсов.

Население в муниципальном образовании является значимым потребителем энергоресурсов, на его долю приходится 58,69 % конечного потребления тепловой энергии, 85,55 % потребления воды и 15,99 % потребления электрической энергии.

В условиях роста тарифов на энергоносители возрастает актуальность проблемы экономного использования энергоресурсов в жилищной сфере. При этом рациональный подход к использованию ресурсов потребителями позволяет получить экономию в среднем до 10-20 %.

Мероприятия по повышению энергетической эффективности проводятся при проведении капитального ремонта МКД, а также в рамках выполнения работ по содержанию общего имущества. К этим мероприятиям относятся заделка межпанельных и компенсационных швов на жилых домах, утепление и ремонт наружных стен, кровли, замена оконных блоков, утепление чердаков и подвалов, установка механизмов автоматического закрывания на входных дверях.

Ресурсоснабжающие и управляющие организации информируют население           о необходимости установки приборов учета и о мероприятиях по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности жилых домов путем размещения информации в местах общего пользования, на оборотных сторонах квитанций                   на оплату за жилищно-коммунальные услуги, а также на специализированных сайтах в сети Интернет.

В связи с ростом тарифов на коммунальные услуги население активно начало устанавливать индивидуальные (квартирные) приборы учета коммунальных ресурсов.

Как показывает опыт, при проведении организациями, управляющими жилищным фондом, мероприятий по сокращению нерациональных расходов воды            в жилых помещениях и переходе на расчеты с жителями за фактическое водопотребление, исходя из показаний счетчиков, население платит меньше, чем при расчетах по утвержденным нормативам.

По состоянию на 01 января 2020 года доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ресурсов, потребляемых на территории муниципального образования, составляют:

-              электрической энергии – 100 %;

-              тепловой энергии – 36,16 %;

-              воды – 57,29 %;

-              природного газа – 96,04 %.

Таким образом, основными направлениями по повышению энергетической эффективности в жилищном фонде муниципального образования остаются следующие:

-              обеспечение полного приборного учета всех потребляемых ресурсов;

-              применение энергосберегающих технологий при выполнении капитального ремонта объектов и при их текущем содержании.

В коммунальном комплексе необходимо активнее внедрять энергосберегающие технологии, позволяющие снижать расходы ресурсоснабжающих организаций                   на собственные нужды при обеспечении необходимого уровня и качества коммунальных услуг.

В настоящее время деятельность в сфере производства и передачи тепловой энергии на территории муниципального образования осуществляет Надымский филиал общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»                              (далее – НФ ООО «Газпром энерго»).

Всего на обслуживании НФ ООО «Газпром энерго» на территории муниципального образования находятся 9 котельных, общая установленная мощность которых составляет 149,5 Гкал/час.

Деятельность по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения                                на территории муниципального образования осуществляет также НФ ООО «Газпром энерго».

Весь объем электропотребления муниципального образования обеспечивается за счет электроэнергии, приобретаемой (импортируемой) гарантирующим поставщиком акционерное общество «Газпром энергосбыт Тюмень» на оптовом рынке электроэнергии.

Распределение электроэнергии по электрическим сетям внутри муниципального образования осуществляется электросетевой компанией                          НФ ООО «Газпром энерго».

Потребителями значительной части электрической энергии в жилищно-коммунальном комплексе являются системы наружного освещения. Для снижения затрат на электроэнергию и эксплуатацию планируется проведение работ                    по реконструкции (модернизации) систем уличного освещения с заменой морально устаревших светильников с ртутными лампами ДРЛ на светодиодные светильники (КПД более 90 %). Данные светильники имеют высокую светоотдачу, наряду                          с этим эксплуатационный срок службы значительно больше ртутных и составляет 100 000 часов против 12 000 часов у ртутных.

Газоснабжение жилых и производственных объектов муниципального образования осуществляется на базе природного газа местных месторождений.

Выявляемые в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для производства                и передачи энергетических ресурсов, в установленном порядке ставятся на учет                  в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества с последующим признанием права муниципальной собственности муниципального образования                на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Управление бесхозяйными объектами недвижимого имущества осуществляется с момента выявления таких объектов с включением расходов на компенсацию возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию) в тариф организации, управляющей такими объектами.

Реализация мероприятий в области повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры организациями коммунального комплекса осуществляется планомерно в соответствии с разработанными программами                        в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Наличие таких программ является обязательным условием при рассмотрении органами государственной власти, осуществляющими функции по установлению подлежащих государственному регулированию цен (тарифов, надбавок) на товары (услуги), документов на установление тарифов организациям на соответствующие виды услуг.

В настоящее время транспорт является важнейшим потребителем наиболее качественных видов жидкого топлива, поэтому проблемы энергосбережения                      на транспорте тесно связаны с проблемами эффективного использования моторного топлива.

В этой связи весьма актуальной является политика энергосбережения, проводимая на автомобильном транспорте, совершенствование структуры транспортных средств в целях обеспечения перевозки грузов и пассажиров при минимальных энергетических затратах.

Транспортный комплекс является одним из основных элементов социальной инфраструктуры муниципального образования, обеспечивающий потребность жителей во внутрипоселковом сообщении. Надежная и эффективная работа транспортного комплекса для поселения является важным показателем социально-политической и экономической стабильности.

Анализ развития топливно-энергетического и дорожно-транспортного комплексов России показывает, что решение важнейших задач в транспортной отрасли, связанных с обеспечением условий для надежного топливообеспечения всего транспортного комплекса, снижением топливной составляющей себестоимости перевозок и уменьшением вредного воздействия транспорта на окружающую среду, может быть выполнено путем использования на транспорте, вместо нефтяных видов топлива – газомоторных и, в частности, компримированного природного газа (метана).

Применение газомоторного топлива на автомобильном транспорте позволит расширить номенклатуру автомобильных топлив, сберечь нефтяные ресурсы и более рационально использовать топливно-энергетический потенциал страны.

Поскольку на автомобильном транспорте наибольшую долю потребления составляет автомобильный бензин, одним из важных мероприятий                              по энергосбережению является перевод автомобильного транспорта с бензина на газ.

Перевод автотранспортных средств на газомоторное топливо может быть осуществлен двумя основными путями:

-              за счет поставки новых газобаллонных автотранспортных средств автомобильной промышленностью;

-              за счет переоборудования базовых автотранспортных средств, находящихся в эксплуатации, в газобаллонные с использованием комплектов газобаллонного оборудования, выпускаемого отечественной и зарубежной промышленностью.

В целом энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста, который до настоящего времени был задействован не в полной мере.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены                               и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы № 2

Реализация подпрограммы № 2 будет осуществляться путем исполнения мероприятий:

Основное мероприятие 01 «Снижение расходов на оплату коммунальных расходов и повышение энергетической эффективности».

Мероприятие 01.1 «Контроль за выполнением ресурсоснабжающими организациями требований законодательства Российской Федерации в отношении деятельности по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых                              они осуществляют».

Направлено на выполнение требований Федерального закона                                   от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части обеспечения учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы, и внедрение энергосберегающих технологий в коммунальном комплексе.

Мероприятие 01.2 «Установка приборов учета в жилищном фонде ресурсоснабжающими организациями».

Направлено на выполнение требований Федерального закона                                    от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части обеспечения учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы, и внедрение энергосберегающих технологий в жилищном комплексе.

Мероприятие 01.3 «Информирование населения и прочих потребителей              о необходимости установки приборов учета».

Направлено на выполнение требований Федерального закона                                       от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части обеспечения учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы, и внедрение энергосберегающих технологий как в жилищном, так и в коммунальном комплексе.

Мероприятие 01.4 «Стимулирование и создание условий для инвестирования           в проекты производства энергетических ресурсов на территории муниципального образования поселок Пангоды с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов».

Реализация мероприятия позволит обеспечить условия для инвестирования               в проекты производства энергетических ресурсов на территории муниципального образования с использованием возобновляемых источников энергии                                      и (или) вторичных энергетических ресурсов.

Мероприятие 01.5 «Установка приборов учета энергетических ресурсов                    на объектах муниципальной собственности муниципального образования поселок Пангоды, в том числе разработка проектно-сметной документации».

Реализация мероприятия позволит обеспечить выполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении                     и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части обеспечения учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы,              и внедрение энергосберегающих технологий в муниципальном секторе.

Мероприятие 01.6 «Муниципальные объекты (замена приборов учета электроэнергии)».

Реализация мероприятия позволит обеспечить выполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении                    и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части обеспечения учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы,             и внедрение энергосберегающих технологий в муниципальном секторе.

Мероприятие 01.7 «Модернизация систем отопления объектов муниципальной собственности с установкой оборудования автоматического регулирования параметров теплоносителя, в том числе разработка проектно-сметной документации».

Реализация мероприятия позволит поддерживать температуру в помещениях  на заданном уровне в зависимости от температуры наружного воздуха, экономя, таким образом, потребление тепловой энергии объектами до 20 %.

Мероприятие 01.8 «Заключение и реализация органами местного самоуправления муниципального образования поселок Пангоды и муниципальными учреждениями энергосервисных договоров (контрактов) в целях достижения экономии, используемых на собственные нужды энергетических ресурсов и воды».

Направлено на выполнение требований Федерального закона                                    от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и позволит обеспечить экономию используемых энергетических ресурсов (в том числе в стоимостном выражении).

Мероприятие 01.9 «Организация распространения в средствах массовой информации информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Направлено на вовлечение в процесс энергосбережения жителей муниципального образования, и популяризации энергосбережения, пропаганду использования энергосберегающих технологий при потреблении коммунальных ресурсов.

Мероприятие 01.10 «Муниципальный жилищный фонд (установка индивидуальных приборов учета)».

Направлено на выполнение требований Федерального закона                                   от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части обеспечения учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в муниципальном жилищном фонде.

Мероприятие 01.11 «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов при оснащении коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов многоквартирных домов, в которых расположены помещения, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию поселок Пангоды».

Направлено на выполнение требований Федерального закона                                      от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части обеспечения учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в жилищном фонде.

Мероприятие 01.12 «Мониторинг выполнения управляющими компаниями мероприятий по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов в отношении общего имущества собственников помещений».

Направлено на выполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 года № 20 «Об утверждении Правил представления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»: по результатам анализа поступивших данных формируется сводная информация, которая вносится в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятие 01.13 «Замена светильников уличного освещения                                    по муниципальному образованию поселок Пангоды».

Данное мероприятие предполагает замену светильников с ртутными лампами ДРЛ на светодиодное световое оборудование, имеющее более высокую светоотдачу,                        а также значительно больший эксплуатационный срок службы.

Мероприятие 01.14 «Реализация за счет внебюджетных средств мероприятий, запланированных в программах энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования поселок Пангоды».

Реализация мероприятий в области повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры организациями коммунального комплекса              в соответствии с разработанными программами позволит обеспечить внедрение энергосберегающих технологий в коммунальном комплексе, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие 01.15 «Организация управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической               и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов».

Реализация мероприятия позволит обеспечить учет выявляемых                            в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для производства и передачи энергетических ресурсов, с последующим признанием права муниципальной собственности муниципального образования на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Мероприятие 01.16 «Анализ реализации программ организаций коммунального комплекса по энергосбережению и повышению энергоэффективности».

В результате реализации мероприятий в области повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры организациями коммунального комплекса в соответствии с разработанными программами будет обеспечено внедрение энергосберегающих технологий в коммунальном комплексе, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие 01.17 «Обеспечение размещения отчетной информации                        в государственной информационной системе в области энергосбережения                            и повышения энергетической эффективности».

Направлено на выполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 года № 20 «Об утверждении Правил представления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Мероприятие 01.18 «Разработка технических заданий на приобретение энергоэффективного автотранспорта для муниципальных нужд (гибридного автотранспорта, гибридно-электрического транспорта), а также использующего альтернативные виды топлива».

Реализация мероприятия позволит осуществлять закупку, при возникновении потребности, новых энергоэффективных автотранспортных средств                                    для муниципальных нужд (гибридного автотранспорта, гибридно-электрического транспорта), а также автотранспортных средств, использующих альтернативные виды топлива, что в свою очередь позволит уменьшить вредное воздействие транспорта                  на окружающую среду, обеспечить экономию объемов потребляемого топлива.

Мероприятие 01.19 «Организация проведения мероприятий                                       по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении транспорта, используемого органами местного самоуправления муниципального образования поселок Пангоды, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями».

Реализация мероприятия позволит повысить энергетическую эффективность уже существующих автотранспортных средств, используемых органами местного самоуправления муниципального образования, муниципальными учреждениями                   и муниципальными унитарными предприятиями, что в свою очередь позволит обеспечить экономию объема потребляемого топлива.

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 формируются по форме согласно приложению № 1 к настоящей подпрограмме № 2.

Раздел 3. Перечень показателей подпрограммы № 2

Сведения о показателях реализации подпрограммы № 2 предоставляются                 по форме согласно приложению № 2 к настоящей подпрограмме № 2.

Целевые показатели подпрограммы № 2 определены в соответствии                            с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года            № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Методика расчета целевых показателей эффективности реализации подпрограммы № 2 приведена в приложении № 3 к настоящей подпрограмме № 2.

Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 2

В результате реализации мероприятий подпрограммы № 2 к 2024 году ожидается:

1)              в общем по муниципальному образованию:

-              увеличение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до 100 %;

-              увеличение доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до 100 %;

-              увеличение доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до 100 %;

-              увеличение доли объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до 100 %;

-              увеличение доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования               до 100 %;

-              увеличение доли объема энергетических ресурсов, производимых                    с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых             на территории муниципального образования до 0,50 %;

2)              в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности    в муниципальном секторе:

-              снижение удельного расхода электроэнергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования                       (в расчете на 1 м2 общей площади) до 47,91 кВт.ч/м2;

-              снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 м2 общей площади) до 0,15 Гкал/м2;

-              снижение удельного расхода холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования                        (в расчете на 1 человека) до 5,21 м3/ человека;

-              снижение удельного расхода горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования                       (в расчете на 1 человека) до 0,17 м3/ человека;

-              увеличение отношения экономии энергетических ресурсов и воды                       в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования,             к общему объему финансирования подпрограммы № 2 до 6,60 %;

-              увеличение количества энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования до 4 штук;

3)              в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности              в жилищном фонде:

-              снижение удельного расхода тепловой энергии в МКД (в расчете на 1 м2 общей площади) до 0,26 Гкал/м2;

-              снижение удельного расхода холодной воды в МКД (в расчете на 1 жителя) до 17,99 м3/человека;

-              снижение удельного расхода горячей воды в МКД (в расчете на 1 жителя)              до 10,94 м3/человека;

-              снижение удельного расхода электроэнергии в МКД (в расчете на 1 м2 общей площади) до 44,97 кВт.ч/ м2;

-              снижение удельного расхода природного газа в МКД с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) до 0,07 м3/человека.

-              снижение суммарного расхода энергетических ресурсов в МКД                              до 0,04 т.у.т./м2;

4)              в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности             в системах коммунальной инфраструктуры:

-              снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии                на котельных до 148,81 кг.у.т./Гкал;

-              снижение удельного расхода электрической энергии, используемой                    при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения до 18,73 кВт.ч/Гкал;

-              снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии до 11,63 %;

-              снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды до 13,10 %;

-              снижение удельного расхода электрической энергии, используемой                         для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 м3)                                до 0,51 кВт.ч/м3;

-              снижение удельного расхода электрической энергии, используемой                              в системах водоотведения (на 1 м3) до 0,51 кВт.ч/м3;

-              снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормам) до 2,85 кВт.ч/м2;

5)              в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности       в транспортном комплексе:

-              увеличение количества транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми                   в качестве моторного топлива до 1 штуки;

-              увеличение количества транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования до 1 штуки;

-              увеличение доли муниципального транспорта муниципального образования, использующего газомоторное топливо, от общего количества муниципального транспорта до 4,50 %;

-              увеличение доли высокоэкономичных транспортных средств                                  по использованию моторного топлива от общего количества муниципального транспорта муниципального образования до 4,50 %.

1

Приложение № 1

к р. 2 подпрограммы № 2

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в муниципальном образовании

поселок Пангоды»

Перечень мероприятий подпрограммы № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальном образовании поселок Пангоды» и затраты на их реализацию

Часть 1



п/п

Наименование задач, мероприятий подпрограммы

Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов

муниципального образования поселок Пангоды, тысяч рублей

По источникам финансирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по годам:

1

Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании поселок Пангоды»

Бюджетные средства всего, из них:

872,92

283,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1 156,12

Средства местного бюджета

872,92

283,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1 156,12

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Цель: Организация рационального и эффективного использования (расходования) топливно-энергетических ресурсов при производстве, передаче и потреблении (использовании) энергетических и коммунальных ресурсов в муниципальном образовании поселок Пангоды

Задача 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования поселок Пангоды

2

Мероприятие 01.1.

Контроль за выполнением ресурсоснабжающими организациями требований законодательства Российской Федерации в отношении деятельности по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

3

Мероприятие 01.2.

Установка приборов учета в жилищном фонде ресурсоснабжающими организациями

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

4

Мероприятие 01.3.

Информирование населения и прочих потребителей о необходимости установки приборов учета

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

5

Мероприятие 01.4.

Стимулирование и создание условий для инвестирования в проекты производства энергетических ресурсов на территории муниципального образования поселок Пангоды с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе муниципального образования поселок Пангоды

6

Мероприятие 01.5.

Установка приборов учета энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности муниципального образования поселок Пангоды, в том числе разработка проектно-сметной документации

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Мероприятие 01.6.

Муниципальные объекты (замена приборов учета электроэнергии)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Мероприятие 01.7.

Модернизация систем отопления объектов муниципальной собственности с установкой оборудования автоматического регулирования параметров теплоносителя, в том числе разработка проектно-сметной документации

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Мероприятие 01.8.

Заключение и реализация органами местного самоуправления муниципального образования поселок Пангоды и муниципальными учреждениями энергосервисных договоров (контрактов) в целях достижения экономии, используемых на собственные нужды энергетических ресурсов и воды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Мероприятие 01.09.

Организация распространения в средствах массовой информации информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде муниципального образования поселок Пангоды

11

Мероприятие 01.10.

Муниципальный жилищный фонд (установка индивидуальных приборов учета)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Мероприятие 01.11.

Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов при оснащении коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов многоквартирных домов, в которых расположены помещения, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Мероприятие 01.12.

Мониторинг выполнения управляющими компаниями мероприятий по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов в отношении общего имущества собственников помещений

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Задача 4. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Пангоды

14

Мероприятие 01.13.

Замена светильников уличного освещения по муниципальному образованию поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

872,92

283,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1 156,12

Средства местного бюджета

872,92

283,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1 156,12

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Мероприятие 01.14.

Реализация за счет внебюджетных средств мероприятий, запланированных в программах энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

16

Мероприятие 01.15.

Организация управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Мероприятие 01.16.

Анализ реализации программ организаций коммунального комплекса по энергосбережению и повышению энергоэффективности

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

18

Мероприятие 01.17.

Обеспечение размещения отчетной информации в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Задача 5. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе муниципального образования поселок Пангоды

19

Мероприятия 01.18.

Разработка технических заданий на приобретение энергоэффективного автотранспорта для муниципальных нужд (гибридного автотранспорта, гибридно-электрического транспорта),

а также использующего альтернативные виды топлива

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

20

Мероприятия 01.19.

Организация проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении транспорта, используемого органами местного самоуправления муниципального образования поселок Пангоды, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Часть 2



п/п

Наименование задач,

мероприятий подпрограммы

Необходимый объем финансирования, тысяч рублей

По источникам финансирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по годам:

1

Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании поселок Пангоды»

Бюджетные средства всего, из них:

872,92

283,20

3 368,59

1 382,79

1 382,79

1 382,79

8 673,08

Средства местного бюджета

872,92

283,20

3 368,59

1 382,79

1 382,79

1 382,79

8 673,08

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Цель: Организация рационального и эффективного использования (расходования) топливно-энергетических ресурсов при производстве, передаче и потреблении (использовании) энергетических и коммунальных ресурсов в муниципальном образовании поселок Пангоды

Задача 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования поселок Пангоды

2

Мероприятие 01.1.

Контроль за выполнением ресурсоснабжающими организациями требований законодательства Российской Федерации в отношении деятельности по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

3

Мероприятие 01.2.

Установка приборов учета в жилищном фонде ресурсоснабжающими организациями

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

4

Мероприятие 01.3.

Информирование населения и прочих потребителей о необходимости установки приборов учета

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

5

Мероприятие 01.4.

Стимулирование и создание условий для инвестирования в проекты производства энергетических ресурсов на территории муниципального образования поселок Пангоды с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторемуниципального образования поселок Пангоды

6

Мероприятие 01.5.

Установка приборов учета энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности муниципального образования поселок Пангоды, в том числе разработка проектно-сметной документации

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

170,00

170,00

170,00

170,00

680,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

170,00

170,00

170,00

170,00

680,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Мероприятие 01.6.

Муниципальные объекты (замена приборов учета электроэнергии)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

150,00

150,00

150,00

150,00

600,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

150,00

150,00

150,00

150,00

600,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Мероприятие 01.7.

Модернизация систем отопления объектов муниципальной собственности с установкой оборудования автоматического регулирования параметров теплоносителя, в том числе разработка проектно-сметной документации

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

750,00

750,00

750,00

750,00

3 000,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

750,00

750,00

750,00

750,00

3 000,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Мероприятие 01.8.

Заключение и реализация органами местного самоуправления муниципального образования поселок Пангоды и муниципальными учреждениями энергосервисных договоров (контрактов) в целях достижения экономии, используемых на собственные нужды энергетических ресурсов и воды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

200,00

200,00

200,00

200,00

800,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

200,00

200,00

200,00

200,00

800,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Мероприятие 01.9.

Организация распространения в средствах массовой информации информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде муниципального образования поселок Пангоды

11

Мероприятие 01.10.

Муниципальный жилищный фонд (установка индивидуальных приборов учета)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

112,79

112,79

112,79

112,79

451,16

Средства местного бюджета

0,00

0,00

112,79

112,79

112,79

112,79

451,16

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Мероприятие 01.11.

Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов при оснащении коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов многоквартирных домов, в которых расположены помещения, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Мероприятие 01.12.

Мониторинг выполнения управляющими компаниями мероприятий по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов в отношении общего имущества собственников помещений

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Задача 4. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Пангоды

14

Мероприятие 01.13.

Замена светильников уличного освещения по муниципальному образованию поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

872,92

283,20

1 985,80

0,00

0,00

0,00

3 141,92

Средства местного бюджета

872,92

283,20

1 985,80

0,00

0,00

0,00

3 141,92

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Мероприятие 01.14.

Реализация за счет внебюджетных средств мероприятий, запланированных в программах энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

16

Мероприятие 01.15.

Организация управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Мероприятие 01.16.

Анализ реализации программ организаций коммунального комплекса по энергосбережению

и повышению энергоэффективности

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

18

Мероприятие 01.17.

Обеспечение размещения отчетной информации в государственной информационной системе

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Задача 5. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе муниципального образования поселок Пангоды

19

Мероприятия 01.18.

Разработка технических заданий на приобретение энергоэффективного автотранспорта для муниципальных нужд (гибридного автотранспорта, гибридно-электрического транспорта),

а также использующего альтернативные виды топлива

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

20

Мероприятие 01.19.

Организация проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении транспорта, используемого органами местного самоуправления муниципального образования поселок Пангоды, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Приложение № 2

к р. 3 подпрограммы № 2

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в муниципальном образовании

поселок Пангоды»

Сведения о показателях подпрограммы № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальном образовании поселок Пангоды»


п/п

Наименование

муниципальной программы,

подпрограммы, цели, задачи, показателей

Номер и наименование

мероприятий, влияющих

на показатель

Единица измерения показателя

Вес цели, задачи, показателя

Значение показателей

Базовое значение показателя

(2018 год)

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании поселок Пангоды»

1

Цель подпрограммы № 2: Организация рационального и эффективного использования (расходования) топливно-энергетических ресурсов при производстве, передаче и потреблении (использовании) энергетических и коммунальных ресурсов в муниципальном образовании поселок Пангоды (далее – муниципальное образование)

0,1

2

Задача 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования

0,2

3

Показатель 1.1.

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме

Мероприятия 01.1. Контроль за выполнением ресурсоснабжающими организациями требований законодательства Российской Федерации в отношении деятельности по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.

Процент

0,2

100,00

100,00

100,00

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

Мероприятие 01.2.Установка приборов учета в жилищном фонде ресурсоснабжающими организациями.

Мероприятия 01.3.Информирование населения и прочих потребителей о необходимости установки приборов учета.

Мероприятия 01.11. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов при оснащении коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов многоквартирных домов, в которых расположены помещения, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию

4

Показатель 1.2.

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

Мероприятия 01.1. Контроль за выполнением ресурсоснабжающими организациями требований законодательства Российской Федерации в отношении деятельности по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.

Мероприятия 01.2.Установка приборов учета в жилищном фонде ресурсоснабжающими организациями.

Мероприятия 01.3.Информирование населения и прочих потребителей о необходимости установки приборов учета.

Мероприятия 01.11. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов при оснащении коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов многоквартирных домов, в которых расположены помещения, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию

Процент

0,2

36,63

73,26

36,16

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

5

Показатель 1.3.

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

Мероприятия 01.1. Контроль за выполнением ресурсоснабжающими организациями требований законодательства Российской Федерации в отношении деятельности по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.

Мероприятия 01.2.Установка приборов учета в жилищном фонде ресурсоснабжающими организациями.

Мероприятия 01.3.Информирование населения и прочих потребителей о необходимости установки приборов учета.

Мероприятия 01.11. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов при оснащении коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов многоквартирных домов, в которых расположены помещения, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию

Процент

0,2

73,48

98,48

60,91

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

6

Показатель 1.4.

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

Мероприятия 01.1. Контроль за выполнением ресурсоснабжающими организациями требований законодательства Российской Федерации в отношении деятельности по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.

Мероприятия 01.2.Установка приборов учета в жилищном фонде ресурсоснабжающими организациями.

Мероприятия 01.3. Информирование населения и прочих потребителей о необходимости установки приборов учета.

Процент

0,2

65,78

98,78

50,85

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

Мероприятия 01.11. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов при оснащении коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов многоквартирных домов, в которых расположены помещения, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию

7

Показатель 1.5.

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования

Мероприятия 01.1. Контроль за выполнением ресурсоснабжающими организациями требований законодательства Российской Федерации в отношении деятельности по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.

Мероприятия 01.2.Установка приборов учета в жилищном фонде ресурсоснабжающими организациями.

Мероприятия 01.3.Информирование населения и прочих потребителей о необходимости установки приборов учета.

Мероприятия 01.11. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов при оснащении коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов многоквартирных домов, в которых расположены помещения, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию

Процент

0,1

96,08

100,00

96,04

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

8

Показатель 1.6.

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования

Мероприятие 01.4. Стимулирование и создание условий для инвестирования в проекты производства энергетических ресурсов на территории муниципального образования с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов

Процент

0,1

0,00

0,50

0,00

0,50

-

0,50

-

0,50

-

0,50

-

0,50

-

9

Задача 2. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе муниципального образования

0,2

10

Показатель 2.1.

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 м² общей площади)

Мероприятия 01.5. Установка приборов учета энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности муниципального образования поселок Пангоды, в том числе разработка проектно-сметной документации.

Мероприятие 01.6. Муниципальные объекты (замена приборов учета электроэнергии).

Мероприятие 01.7. Модернизация систем отопления объектов муниципальной собственности с установкой оборудования автоматического регулирования параметров теплоносителя, в том числе разработка проектно-сметной документации.

Мероприятие 01.8. Заключение и реализация органами местного самоуправления муниципального образования и муниципальными учреждениями энергосервисных договоров (контрактов) в целях достижения экономии, используемых на собственные нужды энергетических ресурсов и воды.

Мероприятие 01.9. Организация распространения в средствах массовой информации информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности

кВт.ч/ м²

0,2

59,79

57,81

88,37

55,83

-

53,85

-

51,87

-

49,89

-

47,91

-

11

Показатель 2.2.

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 м² общей площади)

Мероприятия 01.5. Установка приборов учета энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности муниципального образования, в том числе разработка проектно-сметной документации.

Мероприятие 01.6. Муниципальные объекты (замена приборов учета электроэнергии).

Мероприятие 01.7.  Модернизация систем отопления объектов муниципальной собственности с установкой оборудования автоматического регулирования параметров теплоносителя, в том числе разработка проектно-сметной документации.

Мероприятие 01.8. Заключение и реализация органами местного самоуправления муниципального образования и муниципальными учреждениями энергосервисных договоров (контрактов) в целях достижения экономии, используемых на собственные нужды энергетических ресурсов и воды.

Мероприятие 01.9.  Организация распространения в средствах массовой информации информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Гкал/ м²

0,15

0,19

0,18

0,20

0,17

-

0,17

-

0,16

-

0,16

-

0,15

-

12

Показатель 2.3.

Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования

(в расчете на 1 человека)

Мероприятия 01.5. Установка приборов учета энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности муниципального образования, в том числе разработка проектно-сметной документации.

Мероприятие 01.6. Муниципальные объекты (замена приборов учета электроэнергии).

Мероприятие 01.7. Модернизация систем отопления объектов муниципальной собственности с установкой оборудования автоматического регулирования параметров теплоносителя, в том числе разработка проектно-сметной документации.

Мероприятие 01.8. Заключение и реализация органами местного самоуправления муниципального образования и муниципальными учреждениями энергосервисных договоров (контрактов) в целях достижения экономии, используемых на собственные нужды энергетических ресурсов и воды.

Мероприятие 01.9. Организация распространения в средствах массовой информации информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности

м³/

человека

0,15

8,69

8,01

6,37

7,33

-

6,65

-

6,17

-

5,69

-

5,21

-

13

Показатель 2.4.

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования

(в расчете на 1 человека)

Мероприятия 01.5. Установка приборов учета энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности муниципального образования, в том числе разработка проектно-сметной документации.

Мероприятие 01.6. Муниципальные объекты (замена приборов учета электроэнергии).

Мероприятие 01.7. Модернизация систем отопления объектов муниципальной собственности с установкой оборудования автоматического регулирования параметров теплоносителя, в том числе разработка проектно-сметной документации.

Мероприятие 01.8. Заключение и реализация органами местного самоуправления муниципального образования и муниципальными учреждениями энергосервисных договоров (контрактов) в целях достижения экономии, используемых на собственные нужды энергетических ресурсов и воды.

Мероприятие 01.9. Организация распространения в средствах массовой информации информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности

м³/

человека

0,15

0,21

0,20

0,13

0,19

-

0,19

-

0,18

-

0,18

-

0,17

-

14

Показатель 2.5.

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования, к общему объему финансирования

подпрограммы № 2

Мероприятия 01.5. Установка приборов учета энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности муниципального образования, в том числе разработка проектно-сметной документации.

Мероприятие 01.6. Муниципальные объекты (замена приборов учета электроэнергии).

Мероприятие 01.7. Модернизация систем отопления объектов муниципальной собственности с установкой оборудования автоматического регулирования параметров теплоносителя, в том числе разработка проектно-сметной документации.

Мероприятие 01.8. Заключение и реализация органами местного самоуправления муниципального образования поселок Пангоды и муниципальными учреждениями энергосервисных договоров (контрактов) в целях достижения экономии, используемых на собственные нужды энергетических ресурсов и воды.

Мероприятие 01.9. Организация распространения в средствах массовой информации информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Процент

0,15

0,00

4,20

0,00

5,60

-

5,60

-

5,60

-

6,60

-

6,60

-

15

Показатель 2.6.

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования

Мероприятия 01.5. Установка приборов учета энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности муниципального образования, в том числе разработка проектно-сметной документации.

Мероприятие 01.6. Муниципальные объекты (замена приборов учета электроэнергии).

Мероприятие 01.7. Модернизация систем отопления объектов муниципальной собственности с установкой оборудования автоматического регулирования параметров теплоносителя, в том числе разработка проектно-сметной документации.

Штука

0,2

0

3

0

4

-

4

-

4

-

4

-

4

-

Мероприятие 01.8. Заключение и реализация органами местного самоуправления муниципального образования и муниципальными учреждениями энергосервисных договоров (контрактов) в целях достижения экономии, используемых на собственные нужды энергетических ресурсов и воды.

Мероприятие 01.9. Организация распространения в средствах массовой информации информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности

16

Задача 3. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде муниципального образования

0,2

17

Показатель 3.1.

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 м² общей площади)

Мероприятие 01.10. Муниципальный жилищный фонд (установка индивидуальных приборов учета).

Мероприятие 01.11. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов при оснащении коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов многоквартирных домов, в которых расположены помещения, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию.

Мероприятие 01.12. Мониторинг выполнения управляющими компаниями мероприятий по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов в отношении общего имущества собственников помещений

Гкал/ м²

0,2

0,32

0,31

0,33

0,30

-

0,29

-

0,28

-

0,27

-

0,26

-

18

Показатель 3.2.

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

Мероприятие 01.10. Муниципальный жилищный фонд (установка индивидуальных приборов учета).

Мероприятие 01.11. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов при оснащении коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов многоквартирных домов, в которых расположены помещения, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию.

Мероприятие 01.12. Мониторинг выполнения управляющими компаниями мероприятий по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов в отношении общего имущества собственников помещений

м³/

человека

0,2

22,04

21,17

29,18

20,30

-

19,43

-

18,95

-

18,47

-

17,99

-

19

Показатель 3.3.

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

Мероприятие 01.10. Муниципальный жилищный фонд (установка индивидуальных приборов учета)

Мероприятие 01.11. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов при оснащении коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов многоквартирных домов, в которых расположены помещения, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию.

Мероприятие 01.12. Мониторинг выполнения управляющими компаниями мероприятий по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов в отношении общего имущества собственников помещений

м³/

человека

0,2

13,22

12,74

18,36

12,26

-

11,78

-

11,30

-

11,12

-

10,94

-

20

Показатель 3.4.

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 м² общей площади)

Мероприятие 01.10. Муниципальный жилищный фонд (установка индивидуальных приборов учета).

Мероприятие 01.11. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов при оснащении коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов многоквартирных домов, в которых расположены помещения, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию.

Мероприятие 01.12. Мониторинг выполнения управляющими компаниями мероприятий по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов в отношении общего имущества собственников помещений

кВт.ч/м²

0,2

50,85

49,87

52,42

48,89

-

47,91

-

46,93

-

45,95

-

44,97

-

21

Показатель 3.5.

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)

Мероприятие 01.10. Муниципальный жилищный фонд (установка индивидуальных приборов учета).

Мероприятие 01.11. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов при оснащении коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов многоквартирных домов, в которых расположены помещения, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию.

Мероприятие 01.12. Мониторинг выполнения управляющими компаниями мероприятий по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов в отношении общего имущества собственников помещений

Тысяч м³/ человека

0,1

0,11

0,10

0,11

0,09

-

0,09

-

0,08

-

0,08

-

0,07

-

22

Показатель 3.6.

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах

Мероприятие 01.10. Муниципальный жилищный фонд (установка индивидуальных приборов учета)

Мероприятие 01.11. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов при оснащении коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов многоквартирных домов, в которых расположены помещения, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию.

Мероприятие 01.12. Мониторинг выполнения управляющими компаниями мероприятий по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов в отношении общего имущества собственников помещений

т у.т./кв. м

0,1

0,05

0,05

0,07

0,05

-

0,04

-

0,04

-

0,04

-

0,04

-

23

Задача 4. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры муниципального образования

0,2

24

Показатель 4.1.

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных

Мероприятия 01.13. Замена светильников уличного освещения по муниципальному образованию.

Мероприятие 01.14. Реализация за счет внебюджетных средств мероприятий, запланированных в программах энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

Мероприятие 01.15. Организация управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления

таких объектов.

Мероприятие 01.16. Анализ реализации программ организаций коммунального комплекса по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Мероприятие 01.17. Обеспечение размещения отчетной информации в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

кг.у.т./

Гкал

0,1

155,29

154,21

171,76

153,13

-

152,05

-

150,97

-

149,89

-

148,81

-

25

Показатель 4.2.

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

Мероприятия 01.13. Замена светильников уличного освещения по муниципальному образованию.

Мероприятие 01.14. Реализация за счет внебюджетных средств мероприятий, запланированных в программах энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

Мероприятие 01.15. Организация управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления

таких объектов.

Мероприятие 01.16. Анализ реализации программ организаций коммунального комплекса по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Мероприятие 01.17. Обеспечение размещения отчетной информации в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

кВт.ч/ Гкал

0,1

21,51

20,98

20,46

20,35

-

19,72

-

19,39

-

19,06

-

18,73

-

26

Показатель 4.3.

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

Мероприятия 01.13. Замена светильников уличного освещения по муниципальному образованию.

Мероприятие 01.14. Реализация за счет внебюджетных средств мероприятий, запланированных в программах энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

Мероприятие 01.15. Организация управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов.

Мероприятие 01.16. Анализ реализации программ организаций коммунального комплекса по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Мероприятие 01.17. Обеспечение размещения отчетной информации в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Процент

0,2

14,93

14,28

17,45

13,63

-

12,98

-

12,53

-

12,08

-

11,63

-

27

Показатель 4.4.

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

Мероприятия 01.13. Замена светильников уличного освещения по муниципальному образованию.

Мероприятие 01.14. Реализация за счет внебюджетных средств мероприятий, запланированных в программах энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

Мероприятие 01.15. Организация управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления

таких объектов.

Мероприятие 01.16. Анализ реализации программ организаций коммунального комплекса по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Мероприятие 01.17. Обеспечение размещения отчетной информации в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Процент

0,2

16,22

15,55

10,19

14,88

-

14,21

-

13,84

-

13,47

-

13,10

-

28

Показатель 4.5.

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 м³)

Мероприятия 01.13. Замена светильников уличного освещения по муниципальному образованию.

Мероприятие 01.14. Реализация за счет внебюджетных средств мероприятий, запланированных в программах энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

Мероприятие 01.15. Организация управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов.

Мероприятие 01.16. Анализ реализации программ организаций коммунального комплекса по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Мероприятие 01.17. Обеспечение размещения отчетной информации в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

кВт.ч/м³

0,1

0,61

0,57

0,83

0,53

-

0,53

-

0,52

-

0,52

-

0,51

-

29

Показатель 4.6.

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 м³)

Мероприятия 01.13. Замена светильников уличного освещения по муниципальному образованию.

Мероприятие 01.14. Реализация за счет внебюджетных средств мероприятий, запланированных в программах энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

Мероприятие 01.15. Организация управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов.

Мероприятие 01.16. Анализ реализации программ организаций коммунального комплекса по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Мероприятие 01.17. Обеспечение размещения отчетной информации в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

кВт.ч/м³

0,1

0,55

0,54

0,68

0,53

-

0,53

-

0,52

-

0,52

-

0,51

-

30

Показатель 4.7.

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 м² освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормам)

Мероприятия 01.13. Замена светильников уличного освещения по муниципальному образованию.

Мероприятие 01.14. Реализация за счет внебюджетных средств мероприятий, запланированных в программах энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

Мероприятие 01.15. Организация управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления

таких объектов.

Мероприятие 01.16. Анализ реализации программ организаций коммунального комплекса по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Мероприятие 01.17. Обеспечение размещения отчетной информации в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

кВт.ч/м²

0,2

3,33

3,25

2,28

3,17

-

3,09

-

3,01

-

2,93

-

2,85

-

31

Задача 5. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе муниципального образования

0,2

32

Показатель 5.1.

Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива

Мероприятия 01.18.  Разработка технических заданий на приобретение энергоэффективного автотранспорта для муниципальных нужд (гибридного автотранспорта, гибридно-электрического транспорта), а также использующего альтернативные виды топлива.

Мероприятие 01.19. Организация проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении транспорта, используемого органами местного самоуправления муниципального образования, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями

Штука

0,25

0

1

0

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

33

Показатель 5.2.

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования

Мероприятия 01.18.  Разработка технических заданий на приобретение энергоэффективного автотранспорта для муниципальных нужд (гибридного автотранспорта, гибридно-электрического транспорта), а также использующего альтернативные виды топлива.

Мероприятие 01.19. Организация проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении транспорта, используемого органами местного самоуправления муниципального образования, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями

Штука

0,25

0

1

0

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

34

Показатель 5.3.

Доля муниципального транспорта муниципального образования, использующего газомоторное топливо, от общего количества муниципального транспорта муниципального образования

Мероприятия 01.18.  Разработка технических заданий на приобретение энергоэффективного автотранспорта для муниципальных нужд (гибридного автотранспорта, гибридно-электрического транспорта), а также использующего альтернативные виды топлива.

Мероприятие 01.19. Организация проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении транспорта, используемого органами местного самоуправления муниципального образования, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями

Процент

0,25

0

4,50

0,00

4,50

-

4,50

-

4,50

-

4,50

-

4,50

-

35

Показатель 5.4.

Доля высокоэкономичных транспортных средств по использованию моторного топлива, от общего количества муниципального транспорта

Мероприятия 01.18. Разработка технических заданий на приобретение энергоэффективного автотранспорта для муниципальных нужд (гибридного автотранспорта, гибридно-электрического транспорта), а также использующего альтернативные виды топлива.

Мероприятие 01.19. Организация проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении транспорта, используемого органами местного самоуправления муниципального образования, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями

Процент

0,25

0

4,50

0,00

4,50

-

4,50

-

4,50

-

4,50

-

4,50

-

1

Приложение № 3

к р. 3 подпрограммы № 2

«Энергосбережение и повышение

в муниципальном образовании

энергетической эффективности

поселок Пангоды»

МЕТОДИКА

по расчету показателейподпрограммы № 2 «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании поселок Пангоды»

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой)

на территории муниципального образования поселок Пангоды

(далее – муниципальное образование)

Единица измерения

Процент

Определение показателя

Соотношение объема потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета к общему объему потребления электрической энергии

Алгоритм формирования показателя

V=VЭЭПР/VЭЭ×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

V

Рост показателя отражает положительную динамику

Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

VЭЭПР

Объем потребления электрической энергии муниципальным образованием

VЭЭ

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетная информация акционерного общества «Газпром энергосбыт Тюмень», форма статистической отчетности № 46-ЭЭ (полезный отпуск) (месячная, годовая)

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

Единица измерения

Процент

Определение показателя

Соотношение объема потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета к общему объему потребления тепловой энергии

Алгоритм формирования показателя

V=VТЭПР/VТЭ×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Доля объема тепловой энергии, расчеты

за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

V

Рост показателя отражает положительную динамику

Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

VТЭПР

Объем потребления тепловой энергии муниципальным образованием

VТЭ

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетная информация Надымского филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго», форма статистической отчетности № 1-ТЕП (годовая)

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются

с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой)

на территории муниципального образования

Единица измерения

Процент

Определение показателя

Соотношение объема потребления холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета к общему объему потребления холодной воды

Алгоритм формирования показателя

V=VХВСПР/VХВС×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Доля объема холодной воды, расчеты

за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

V

Рост показателя отражает положительную динамику

Объем потребления холодной воды,

расчеты за которую осуществляются

с использованием приборов учета

VХВСПР

Объем потребления холодной воды муниципальным образованием

VХВС

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетная информация Надымского филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго», форма статистической отчетности№ 1-водопровод (годовая)

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются

с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой)

на территории муниципального образования

Единица измерения

Процент

Определение показателя

Соотношение объема потребления горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета к общему объему потребления горячей воды

Алгоритм формирования показателя

V=VГВСПР/VГВС×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

V

Рост показателя отражает положительную динамику

Объем потребления горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

VГВСПР

Объем потребления горячей воды муниципальным образованием

VГВС

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетная информация Надымского филиала общества

с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются

с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа,

потребляемого (используемого) на территории муниципального образования

Единица измерения

Процент

Определение показателя

Соотношение объема потребления природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета к общему объему потребления природного газа

Алгоритм формирования показателя

V=VГПР/VГ×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем природного газа, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

V

Рост показателя отражает положительную динамику

Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

VГПР

Объем потребления природного газа муниципальным образованием



Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетная информация общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Север»

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования

Единица измерения

Процент

Определение показателя

Соотношение объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов к общему объему энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования

Алгоритм формирования показателя

V=VЭРВОЗ/ VЭР×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования

V

Рост показателя отражает положительную динамику

Объем энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов

VЭРВОЗ

Объем энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования

VЭР

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчеты ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих производство энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления (далее – ОМС) и муниципальных учреждений (далее – МУ) (в расчете на 1 м² общей площади)

Единица измерения

кВт.ч/ м²

Определение показателя

Соотношение объема потребления электроэнергии ОМС и МУ к общей площади помещения, занимаемой ОМС и МУ

Алгоритм формирования показателя

V=VЭЭ/SОМС

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Удельный расход электрической энергии на снабжение ОМС и МУ

V

Уменьшение показателя отражает положительную динамику

Объем потребления электроэнергии ОМС и МУ

VЭЭ

Общая площадь помещений, занимаемая ОМС и МУ

SОМС

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные бюджетных, ресурсоснабжающих организаций

Удельный расход тепловой энергии на снабжение ОМС и МУ

(в расчете на 1 м² общей площади)

Единица измерения

Гкал/м2

Определение показателя

Соотношение объема потребления тепловой энергии ОМС и МУ к общей площади помещения, занимаемой ОМС и МУ

Алгоритм формирования показателя

V=VТЭ/SОМС

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Удельный расход тепловой энергии на снабжение ОМС и МУ

V

Уменьшение показателя отражает положительную динамику

Объем потребления тепловой энергии ОМС и МУ

VТЭ

Общая площадь помещений, занимаемая ОМС и МУ

SОМС

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные бюджетных, ресурсоснабжающих организаций

Удельный расход холодной воды на снабжение ОМС и МУ (в расчете на 1 человека)

Единица измерения

м3/человека

Определение показателя

Соотношение объема потребления холодной воды ОМС и МУ к численности сотрудников ОМС и МУ

Алгоритм формирования показателя

V=VХВСОМС/ЧОМС

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Удельный расход холодной водына снабжение ОМС и МУ

V

Уменьшение показателя отражает положительную динамику

Объем потребления холодной воды

ОМС и МУ

VХВС ОМС

Численность сотрудников ОМС и МУ

ЧОМС

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные бюджетных, ресурсоснабжающих организаций

Удельный расход горячей воды на снабжение ОМС и МУ (в расчете на 1 человека)

Единица измерения

м3/человека

Определение показателя

Соотношение объема потребления горячей воды ОМС и МУ к численности сотрудников ОМС и МУ

Алгоритм формирования показателя

V=VГВС ОМС/ЧОМС

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Удельный расход горячей воды

на снабжение ОМС и МУ

V

Уменьшение показателя отражает положительную динамику

Объем потребления горячей воды

ОМС и МУ

VГВС ОМС

Численность сотрудников ОМС и МУ

ЧОМС

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные бюджетных, ресурсоснабжающих организаций

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении,

достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных ОМС и МУ, к общему объему финансирования подпрограммы № 2

Единица измерения

Процент

Определение показателя

Соотношение экономии энергетических ресурсов и воды

в стоимостном выражении к общему объему финансирования подпрограммы № 2

Алгоритм формирования показателя

V=VЭКОН/VФИНМП×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных ОМС и МУ, к общему объему финансирования подпрограммы № 2

V

Рост показателя отражает положительную динамику

Экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных ОМС и МУ

VЭКОН

Общий объем финансирования подпрограммы № 2

VФИНМП

Источник информации для расчета (определения) показателя

Ведомственная статистика

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных ОМС и МУ

Единица измерения

Штука

Определение показателя

Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов)

Алгоритм формирования показателя

-

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

-

Рост показателя отражает положительную динамику

Источник информации для расчета (определения) показателя

Ведомственная статистика

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах

(в расчете на 1 м2 общей площади)

Единица измерения

Гкал/м2

Определение показателя

Соотношение объема тепловой энергии, потребленной

в многоквартирных домах к общей площади многоквартирных домов

Алгоритм формирования показателя

V=VТЭ/SЖФ

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах

V

Уменьшение показателя отражает положительную динамику

Объем тепловой энергии, потребленной в многоквартирных домах на территории муниципального образования

VТЭ

Общая площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования

SЖФ

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные Надымского филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго», управляющих организаций, ТСЖ по энергосбережению

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1жителя)

Единица измерения

м3/человека

Определение показателя

Соотношение объема холодной воды, потребленной

в многоквартирных домах, к численности населения муниципального образования

Алгоритм формирования показателя

V=VХВС/Ч

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах

V

Уменьшение показателя отражает положительную динамику

Объем холодной воды, потребленной в многоквартирных домах на территории муниципального образования

VХВС

Численность населения, проживающего на территории муниципального образования

Ч

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные Надымского филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго», управляющих организаций, ТСЖ по энергосбережению, данные отдела государственной статистики

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

Единица измерения

м3/человека

Определение показателя

Соотношение объема горячей воды, потребленной

в многоквартирных домах к численности населения муниципального образования

Алгоритм формирования показателя

V=VГВС/Ч

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Удельный расход горячей в многоквартирных домах

V

Уменьшение показателя отражает положительную динамику

Объем горячей воды, потребленной в многоквартирных домах на территории муниципального образования

VГВС

Численность населения, проживающего на территории муниципального образования

Ч

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные Надымского филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго», управляющих организаций, ТСЖ по энергосбережению, данные отдела государственной статистики

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах

(в расчете на 1 м2 общей площади)

Единица измерения

кВт.ч/м2

Определение показателя

Соотношение объема электрической энергии, потребленной в многоквартирных домах к общей площади многоквартирных домов

Алгоритм формирования показателя

V=VЭЭ/SЖФ

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах

V

Уменьшение показателя отражает положительную динамику

Объем электроэнергии, потребленной в многоквартирных домах на территории муниципального образования

VЭЭ

Общая площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования

SЖФ

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные акционерного общества «Газпром энергосбыт Тюмень», управляющих организаций, ТСЖ по энергосбережению

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)

Единица измерения

Тысяч м3/человека

Определение показателя

Соотношение объема природного газа,потребленного в многоквартирных домах к численности населения муниципального образования

Алгоритм формирования показателя

V =V Газ/Ч

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях

V

Уменьшение показателя отражает положительную динамику

Объем природного газа, потребленного в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения на территории муниципального образования

VГаз

Численность населения, проживающего в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения на территории муниципального образования

Ч

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Север», управляющих организаций, ТСЖ по энергосбережению

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах

Единица измерения

т у.т./м2

Определение показателя

Соотношение объема энергетических ресурсов в многоквартирных домах к площади многоквартирных домов

Алгоритм формирования показателя

V=VЭР/SЖФ

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах

V

Уменьшение показателя отражает положительную динамику

Объем суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах

VЭР

Общая площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования

SЖФ

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, ТСЖ по энергосбережению

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных

Единица измерения

кг.у.т./Гкал

Определение показателя

Соотношение объема потребленного топлива на выработку тепловой энергии на котельных к общему объему выработки тепловой энергии на котельных

Алгоритм формирования показателя

V=NТЭ/ТЭВЫР

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных

V

Уменьшение показателя отражает положительную динамику

Объем потребленного топлива на выработку тепловой энергии на котельных

NТЭ

Объем выработки тепловой энергии на котельных

ТЭВЫР

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные Надымского филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»

Удельный расход электрической энергии, используемой

при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

Единица измерения

кВт.ч/Гкал

Определение показателя

Соотношение объема электрической энергии, затраченной на передачу тепловой энергии к общему объему отпуска тепловой энергии в сеть

Алгоритм формирования показателя

V=ЭЭПТЭ/ТЭОТП

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

V

Уменьшение показателя отражает положительную динамику

Объем электрической энергии, затраченной на передачу тепловой энергии

ЭЭПТЭ

Объем отпуска тепловой энергии в сеть

ТЭОТП

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные Надымского филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

Единица измерения

Процент

Определение показателя

Соотношение объема потерь тепловой энергии при ее транспортировке к общему объему переданной тепловой энергии

Алгоритм формирования показателя

V=ТЭП/ТЭ×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

V

Уменьшение показателя отражает положительную динамику

Объем потерь тепловой энергии при ее транспортировке

ТЭП

Объем переданной тепловой энергии

ТЭ

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные Надымского филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

Единица измерения

Процент

Определение показателя

Соотношение объема потерь воды при ее транспортировке к общему объему переданной воды

Алгоритм формирования показателя

V=ВСП/ВС×100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

V

Уменьшение показателя отражает положительную динамику

Объем потерь воды при ее транспортировке

ВСП

Объем переданной воды

ВС

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные Надымского филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки)

воды в системах водоснабжения (на 1 м3)

Единица измерения

кВт.ч/м3

Определение показателя

Соотношение объема электроэнергии, затраченный на транспортировку воды к общему объему переданной воды

Алгоритм формирования показателя

V=ЭВС/ВС

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения

V

Уменьшение показателя отражает положительную динамику

Объем электроэнергии, затраченный на транспортировку воды

ЭВС

Объем переданной воды

ВС

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные Надымского филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 м³)

Единица измерения

кВт.ч/м3

Определение показателя

Соотношение объема электроэнергии, затраченный на транспортировку стоков к общему объему пропущенных стоков

Алгоритм формирования показателя

V=ЭВО/ВО

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения

V

Уменьшение показателя отражает положительную динамику

Объем электроэнергии, затраченный на транспортировку стоков

ЭВО

Объем пропущенных стоков

ВО

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные Надымского филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 м² освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)

Единица измерения

кВт.ч/м3

Определение показателя

Соотношение объема электроэнергии, затраченной в системах уличного освещения к общей площади улично-дорожной сети с уличным освещением

Алгоритм формирования показателя

V=ЭО/SД

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения

V

Уменьшение показателя отражает положительную динамику

Объем электроэнергии, затраченной в системах уличного освещения

ЭО

Площадь улично-дорожной сети с уличным освещением



Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные акционерного общества «Газпром энергосбыт Тюмень», ведомственная отчетность

Количество транспортных средств, используемых ОМС, МУ, МУП муниципального образования, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом,

используемыми в качестве моторного топлива

Единица измерения

Штука

Определение показателя

Количество транспортных средств, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива

Алгоритм формирования показателя



Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя



Рост показателя отражает положительную динамику

Источник информации для расчета (определения) показателя

Ведомственная отчетность

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых ОМС, МУ и МУП муниципального образования

Единица измерения

Штука

Определение показателя

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания

Алгоритм формирования показателя



Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя



Рост показателя отражает положительную динамику

Источник информации для расчета (определения) показателя

Ведомственная отчетность

Доля муниципального транспорта муниципального образования, использующего газомоторное топливо, от общего количества муниципального транспорта муниципального образования

Единица измерения

Процент

Определение показателя

Соотношение количества муниципального транспорта, использующего газомоторное топлива, к общему количеству муниципального транспорта

Алгоритм формирования показателя

V=Г/О×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Доля муниципального транспорта, использующего газомоторное топливо, от общего количества муниципального транспорта

V

Рост показателя отражает положительную динамику

Количество муниципального транспорта, использующего газомоторное топлива

Г

Общее количество муниципального транспорта

О

Источник информации для расчета (определения) показателя

Ведомственная отчетность

Доля высокоэкономичных транспортных средств по использованию моторного топлива

от общего количества муниципального транспорта

Единица измерения

Процент

Определение показателя

Соотношение количества высокоэкономичных транспортных средств к общему количеству муниципального транспорта

Алгоритм формирования показателя

V=Э/О×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Доля высокоэкономичных транспортных средств по использованию моторного топлива от общего количества муниципального транспорта

V

Рост показателя отражает положительную динамику

Количество высокоэкономичных транспортных средств

Э

Общее количество муниципального транспорта

О

Источник информации для расчета (определения) показателя

Ведомственная отчетность

1

Приложение № 6

к муниципальной программе

муниципального образования поселок

Пангоды «Обеспечение качественными

услугами жилищно-коммунального

хозяйства на 2019-2024 годы»

Паспорт подпрограммы № 3

«Благоустройство территории муниципального образования поселок Пангоды»

Ответственный исполнитель подпрограммы № 3

Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды (отдел благоустройства, транспорта

и дорожного хозяйства)

Соисполнители подпрограммы № 3

Администрация муниципального образования поселок Пангоды, население

и организации проживающие и осуществляющие деятельность на территории муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование)

Цель

подпрограммы № 3

Создание системы комплексного благоустройства муниципального образования и осуществление мероприятий по повышению архитектурно-художественного уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования

Задачи

подпрограммы № 3

1. Обеспечение содержания объектов благоустройства на территории муниципального образования.

2. Стабилизация санитарно-экологической обстановки в муниципальном образовании

Сроки реализации

подпрограммы № 3

2019-2024 годы

Показатели

подпрограммы № 3

по годам

Для цели:

1. Уровень обеспеченности населения объектами благоустройства:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 23,19 м2/человека;

2020 год – 23,19 м2/человека;

2021 год – 23,19 м2/человека;

2022 год – 23,19 м2/человека;

2023 год – 23,19 м2/человека;

2024 год – 23,19 м2/человека

2019 год – 3,11 м2/человека

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Для задач:

1. Затраты на освещение:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 2 419,87 тысяч рублей;

2020 год – 2 419,87 тысяч рублей;

2021 год – 2 419,87 тысяч рублей;

2022 год – 2 419,87 тысяч рублей;

2023 год – 2 419,87 тысяч рублей;

2024 год – 2 419,87 тысяч рублей

2019 год – 2 090,34 тысяч рублей

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год

2. Площадь озеленения:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 2 200 м2;

2020 год – 2 200 м2;

2021 год – 2 200 м2;

2022 год – 2 200 м2;

2023 год – 2 200 м2;

2024 год – 2 200 м2

2019 год – 0,00 м2

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

3. Количество содержащихся объектов благоустройства:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 15 штук;

2020 год – 15 штук;

2021 год – 15 штук;

2022 год – 15 штук;

2023 год – 15 штук;

2024 год – 15 штук

2019 год – 16 штук

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

4. Количество эвакуированного брошенного, бесхозяйного и разукомплектованного транспорта:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 17 штук;

2020 год – 17 штук;

2021 год – 17 штук;

2022 год – 17 штук;

2023 год – 17 штук;

2024 год – 17 штук

2019 год – 0 штук

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

5. Количество высаженных саженцев:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 100 штук;

2020 год – 100 штук;

2021 год – 100 штук;

2022 год – 100 штук;

2023 год – 100 штук;

2024 год – 100 штук

2019 год – 0 штук

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

6. Количество отловленных безнадзорных животных (собак):

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 156 штук;

2020 год – 156 штук;

2021 год – 156 штук;

2022 год – 156 штук;

2023 год – 156 штук;

2024 год – 156 штук

2019 год – 58 штук

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

7. Количество акций, направленных на очистку территории муниципального образования:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 7 штук;

2020 год – 7 штук;

2021 год – 7 штук;

2022 год – 7 штук;

2023 год – 7 штук;

2024 год – 7 штук

2019 год – 4 штуки

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

8. Доля объектов благоустройства, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования,

от общего количества объектов благоустройства, состоящих в реестре муниципальной собственности:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 100 %;

2020 год – 100 %;

2021 год – 100 %;

2022 год – 100 %;

2023 год – 100 %;

2024 год – 100 %

2019 год – 100 %

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

9. Количество содержащихся контейнерных площадок:

Плановое значение

Фактическое
значение

2019 год – 19 штук;

2019 год – 0 штук

2020 год – 60 штуки;

2021 год – 60 штуки;

2022 год – 60 штуки;

2023 год – 60 штуки;

2024 год – 60 штуки

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Основные мероприятия подпрограммы № 3

Основное мероприятие 01 «Содержание объектов благоустройства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и автономного округа, муниципальных правовых актов»:

1. Содержание объектов благоустройства;

2. Улучшение санитарно-экологической обстановки;

3. Выполнение работ по объекту: Сквер им. В.В. Ремизова (изготовление, доставка и монтаж барельефов).

Основное мероприятие 02 «Мероприятия в области обращения с твердыми коммунальными отходами»:

1. Содержание контейнерных площадок

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3

Общий объем финансирования подпрограммы № 3, тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы № 3, утвержденный решением о местном бюджете, тыс. руб.

Дополнительная потребность в бюджетных средствах, тыс. руб.

Всего: 212 891,72 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 25 235,87 тыс. руб.; из средств окружного

бюджета – 185 416,36 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 2 239,49 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

Всего: 106 902,75 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 6 776,46 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 97 886,80 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 2 239,49 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

Всего: 105 988,97 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 18 459,41 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 87 529,56 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2019 год – 27 400,71 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 2 104,73 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 24 875,80 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 420,18 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2019 год – 27 400,71 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 2 104,73 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 24 875,80 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 420,18 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2019 год – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2020 год – 27 599,76 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 769,45 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 25 011,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 1 819,31 тыс. руб.,

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2020 год – 27 599,76 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 769,45 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 25 011,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 1 819,31 тыс. руб.,

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2020 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,0 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2021 год – 89 208,49 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 9 747,91 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 79 460,58 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2021 год – 25 951,14 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 1 951,14 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 24 000,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2021 год – 63 257,35 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 7 796,77 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 55 460,58 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2022 год –37 632,98 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 9 175,26 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 28 457,72 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2022 год – 25 951,14 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 1 951,14 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 24 000,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2022 год – 11 681,84 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 7 224,12 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 4 457,72 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2023 год – 15 524,89 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 1 719,26 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 13 805,63 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2023 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2023 год – 15 524,89 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 1 719,26 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 13 805,63 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2024 год – 15 524,89 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 1 719,26 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 13 805,63 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2024 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2024 год – 15 524,89 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 1 719,26 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 13 805,63 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые

результаты реализации подпрограммы № 3

1. Поддержание благоприятной среды жизнедеятельности для населения муниципального образования.

2. Поддержание благоприятных комфортных условий для отдыха жителей муниципального образования.

3. Повышение уровня эстетического облика муниципального образования

Раздел 1. Характеристика текущего состояния благоустройства

муниципального образования

Подпрограмма № 3 «Благоустройство территории муниципального образования поселок Пангоды» (далее – подпрограмма № 3) разработана                               в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                         в соответствии с решениями Собрания депутатов муниципального образования                        от 25 декабря 2018 года № 159 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования поселок Пангоды                                до 2030 года», от 09 ноября 2018 года № 148 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования поселок Пангоды»                        и направлена на обеспечение чистоты, надлежащего физического, эстетического                   и технического состояния и безопасности объектов благоустройства                                         в муниципальном образовании.

На территории муниципального образования расположены следующие объекты благоустройства:

1.              Сети уличного освещения протяженностью 17,04 километров:

-              линии электропередач протяженностью 52,60 километров;

-              железобетонные опоры в количестве 304 штуки;

-              металлические опоры в количестве 137 штук;

-              светильники с лампами ДРЛ-250 в количестве 434 штуки.

2.              Места отдыха:

-              сквер имени В.В. Ремизова;

-              универсальная детская дворовая площадка;

-              три детских игровых площадки;

-              два открытых спортивно-игровых комплекса.

3.              Мост пешеходный протяженностью 204,36 метров.

4.              Поселковое кладбище.

5.              Малые архитектурные формы, установленные на земельных участках муниципальной формы собственности.

Для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности населения большинство объектов благоустройства нуждаются в своевременном ремонте, выполнении комплекса работ по их содержанию.

Озеленение территорий – комплекс работ, включающий в себя посадку деревьев, кустарников, устройство газонов и цветников, стрижку травы, прореживание и формирование крон зеленых насаждений, обеспечение систематического ухода за зелеными насаждениями, что необходимо для создания населению в муниципальном образовании эстетически привлекательных и здоровых условий для проживания. К объектам озеленения относятся земли общего пользования, газоны и зеленые насаждения.

В собственности муниципального образования находится кладбище. Благоустройство мест захоронения заключается в текущем содержании и выполнении таких работ как, проведение работ по уборке мусора, окраске ограждения, озеленению территории, покосу травы, уборке и вывозу мусора с территории.

Длительное время в муниципальном образовании остаётся напряжённая ситуация с бродячими собаками, поскольку собственники собак зачастую                               не соблюдают условия их содержания. Ежегодно в весеннее и осеннее время фиксируются случаи нападения собак на жителей муниципального образования.                  Отлов и содержание безнадзорных животных (собак) проводится специализированной организацией.

Наличие большого количества брошенного движимого имущества обусловлено спецификой проживания в районах Крайнего Севера, миграцией населения в другие регионы Российской Федерации. Зачастую граждане, выезжая за пределы                            Ямало-Ненецкого автономного округа, бросают принадлежащие им транспортные средства, не снимая их с государственной регистрации. Брошенное движимое имущество не только ухудшает внешний облик муниципального образования,                     но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортного проживания граждан: помехи движению технологического и специального транспорта, уборке поселковой дорожной сети и дворовых территорий.

Основным направлением муниципальной политики в содержании объектов благоустройства является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности в муниципальном образовании.

Основной целью подпрограмма № 3 ставит перед собой обеспечение чистоты, надлежащего физического, эстетического и технического состояния и безопасности объектов благоустройства в муниципальном образовании.

Задачами подпрограммы № 3 являются обеспечение содержания объектов благоустройства на территории муниципального образования, улучшение санитарно-экологической обстановки в муниципальном образовании.

Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы № 3

Мероприятия подпрограммы № 3 направлены на осуществление полномочий согласно пункта 15, пункта 19 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                                 в Российской Федерации»:

Основное мероприятие 01 «Содержание объектов благоустройства                                в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации                                 и автономного округа, муниципальных правовых актов». Содержание объектов осуществляется в соответствии с утвержденным перечнем работ.

Мероприятие 01.1 «Содержание объектов благоустройства», включает содержание (текущее обслуживание, текущий ремонт, оплату электроэнергии) следующих объектов:

-              «Мост пешеходный». Реализация мероприятия позволит содержать                           и эксплуатировать объект в надлежащем состоянии;

-              «Тротуар по улице Звездная (по правую сторону) (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, ул. Звездная)». Реализация мероприятия позволит содержать и эксплуатировать объект в надлежащем состоянии;

-              «Универсальная детская дворовая площадка», включает в себя летнее                       и зимнее содержание объекта, а так же затраты на электроэнергию. Реализация мероприятия позволит содержать и эксплуатировать объект в надлежащем состоянии;

-              «Сквер им. Ремизова», включает в себя летнее и зимнее содержание объекта. Реализация мероприятия позволит содержать и эксплуатировать объект в надлежащем состоянии;

-              «Сеть наружного освещения сквера им. Ремизова», включает в себя содержание объекта. Реализация мероприятия позволит содержать и эксплуатировать объект в надлежащем состоянии;

-              «Детская игровая площадка дома № 501», включает в себя содержание объекта. Реализация мероприятия позволит содержать и эксплуатировать объект                в надлежащем состоянии;

-              «Спортивный комплекс», включает в себя содержание объекта. Реализация мероприятия позволит содержать и эксплуатировать объект в надлежащем состоянии;

-              «Благоустройство 2-го микрорайона», включает в себя летнее и зимнее содержание объекта, озеленение объекта и затраты на электроэнергию. Реализация мероприятия позволит содержать и эксплуатировать объект в надлежащем состоянии;

-              «Благоустройство 3-го микрорайона», включает в себя летнее и зимнее содержание объекта, озеленение объекта и затраты на электроэнергию. Реализация мероприятия позволит содержать и эксплуатировать объект в надлежащем состоянии;

-              «Благоустройство 4-го микрорайона», включает в себя летнее и зимнее содержание объекта. Реализация мероприятия позволит содержать и эксплуатировать объект в надлежащем состоянии;

-              «Благоустройство 5-го микрорайона», включает в себя зимнее содержание объекта. Реализация мероприятия позволит содержать и эксплуатировать объект                    в надлежащем состоянии;

-              «Благоустройство 1 микрорайона поселок Пангоды (Благоустройство прилегающей территории к строящимся жилым домам по ул. Газодобытчиков)»,включает в себя летнее и зимнее содержание объекта, а так же затраты                                по электроэнергии. Реализация мероприятия позволит содержать и эксплуатировать объект в надлежащем состоянии;

-              «Наружное освещение объекта: «Благоустройство 1 микрорайона поселок Пангоды (Благоустройство прилегающей территории к строящимся жилым домам                   по ул. Газодобытчиков)», включает в себя летнее и зимнее содержание объекта,                      а так же затраты по электроэнергии. Реализация мероприятия позволит содержать                    и эксплуатировать объект в надлежащем состоянии;

-              «Благоустройство 8-го микрорайона», включает в себя летнее и зимнее содержание объекта, озеленение объекта и затраты на электроэнергию. Реализация мероприятия позволит содержать и эксплуатировать объект в надлежащем состоянии;

-              «Муниципальные объекты уличного освещения на территории муниципального образования», включает в себя содержание объекта и затраты                      на электроэнергию. Реализация мероприятия позволит содержать и эксплуатировать объект в надлежащем состоянии, повысит уровень безопасности передвижения                   по территории муниципального образования;

-              «Поселковое кладбище. Благоустройство», включает в себя летнее и зимнее содержание объекта. Реализация мероприятия позволит содержать и эксплуатировать объект в надлежащем состоянии.

Мероприятие 01.2«Улучшение санитарно-экологической обстановки»:

-  «Площадка для выгула собак». Реализация мероприятия позволит обеспечить общественный порядок, санитарную обстановку создания условий для выгула собак.

-              «Комплекс работ по отлову и содержанию безнадзорных животных                             в п. Пангоды», включает в себя отлов, и содержание безнадзорных животных (собак). Реализация мероприятия позволит обеспечить общественный порядок и спокойствие населения, благоустройство территории, предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных на территории муниципального образования.

-              «Приобретение специального оборудования для раздельного сбора отходов»;

-              «Контейнерная площадка № 10 (Ямало-Ненецкий автономный округ,                      р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира, дом 53)»;

-              «Контейнерная площадка № 16 (Ямало-Ненецкий автономный округ,                        р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина, дом 7)»;

-              «Контейнерная площадка № 17 (Ямало-Ненецкий автономный округ,                    р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина, дом 10)»;

-              «Контейнерная площадка № 18 (Ямало-Ненецкий автономный округ,                     р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина, дом 15)»;

-              Контейнерная площадка № 20 (Ямало-Ненецкий автономный округ,                     р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина, дом 44)»;

-              «Контейнерная площадка № 24 (Ямало-Ненецкий автономный округ,                     р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Полярников, дом 12)»;

-              «Контейнерная площадка № 30 (Ямало-Ненецкий автономный округ,                       р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, дом 20)»;

-              «Контейнерная площадка № 31 (Ямало-Ненецкий автономный округ,                    р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, дом 7)»;

-              «Контейнерная площадка № 33 (Ямало-Ненецкий автономный округ,                     р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, дом 26)»;

-              «Контейнерная площадка № 35 (Ямало-Ненецкий автономный округ,                      р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, дом 22)»;

-              «Контейнерная площадка № 36 (Ямало-Ненецкий автономный округ,                      р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, дом 42)»;

-              «Контейнерная площадка № 37 (Ямало-Ненецкий автономный округ,                     р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, дом 44)»;

-              «Контейнерная площадка № 4 (Ямало-Ненецкий автономный округ,                         р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира, дом 3а)»;

-              «Контейнерная площадка № 43 (Ямало-Ненецкий автономный округ,                    р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, дом 74а)»;

-              «Контейнерная площадка № 5 (Ямало-Ненецкий автономный округ,                      р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира, дом 9)»; 

-              «Контейнерная площадка № 6 (Ямало-Ненецкий автономный округ,                         р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира, дом 11)»;

-              «Контейнерная площадка № 7 (Ямало-Ненецкий автономный округ,                        р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира, дом 17)»;

-              «Контейнерная площадка № 8 (Ямало-Ненецкий автономный округ,                      р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира, дом 21)»;   

-              «Контейнерная площадка № 9 (Ямало-Ненецкий автономный округ,                        р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира, дом 51)»;

-              «Проведение акции «Я за чистый поселок», включает в себя проведение акций – экологических мероприятий на территории муниципального образования.

Результатом мероприятия позволит содержать территорию муниципального образования в надлежащем состоянии.

Мероприятие 01.3 «Выполнение работ по объекту: Сквер им. Ремизова (изготовление, доставка и монтаж барельефов)».

Основное мероприятие 02 «Мероприятия в области обращения с твердыми коммунальными отходами».

Мероприятие 02.1 «Содержание контейнерных площадок».

Мероприятие включает в себя содержание контейнерных площадок. Реализация мероприятия позволит обеспечить общественный порядок и спокойствие населения, благоустройство территории муниципального образования.

Перечень мероприятий подпрограммы № 3, формируется по форме согласно приложению № 1 к настоящей подпрограмме № 3.

Раздел 3. Перечень показателей подпрограммы № 3

Сведения о показателях реализации подпрограммы № 3 представляются                  по форме согласно приложению № 2 к настоящей подпрограмме № 3.

Методика расчета основных показателей подпрограммы № 3 указана                          в приложении к настоящей подпрограмме № 3.

Раздел 4. Условия предоставления и методика расчета субсидий

из окружного бюджета, направленных на достижение целей, задач,

мероприятий по подпрограмме № 3

В рамках подпрограммы № 3 осуществляется софинансирование мероприятий из окружного бюджета согласно постановлениям Правительства                                     Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2015 года № 1286-П                        «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований                          в Ямало-Ненецком автономном округе по вопросам местного значения в области благоустройства на содержание объектов благоустройства, от 25 декабря 2013 года  № 1144–П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2024 годы» (далее – Постановление), находящихся в муниципальной собственности».

В соответствии с Постановлением, для предоставления субсидии по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров)                 по проведению мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований, необходимо:

-              наличие муниципальных программ, учитывающих мероприятия                     по благоустройству и их финансирование;

-              наличие энергосервисных договоров (контрактов) либо договоров купли-продажи, поставки электроэнергии, имеющих условия энергосервисного договора (контракта), в случае выполнения мероприятий в области энергосбережения                        и повышения энергетической эффективности на объектах уличного освещения, условия которых соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации (в случае направления субсидии на оплату мероприятий                    в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности                            на объектах уличного освещения);

-              наличие заключенных концессионных соглашений на передачу объектов уличного освещения (в случае направления субсидии на возмещение затрат                       на содержание объектов уличного освещения в рамках концессионных соглашений).

В 2020 году предоставляется субсидия в рамках соглашения                                            от 20 февраля 2020 года № 25/20 «О предоставлении в 2020 году из бюджета муниципального образования Надымский район в бюджет муниципального образования поселок Пангоды иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения в области благоустройства на содержание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности».

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 3

Реализация подпрограммы № 3 предполагает достижение следующих результатов:

-              поддержание благоприятной среды жизнедеятельности для населения муниципального образования;

-              поддержание благоприятных комфортных условий для отдыха жителей муниципального образования;

-              повышение уровня эстетического облика муниципального образования.

1

Приложение № 1

к р. 2 подпрограммы № 3

«Благоустройство территории

муниципального образования

поселок Пангоды»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы № 3 «Благоустройство территории муниципального образования поселок Пангоды»

Часть 1



п/п

Наименование задач, мероприятий Подпрограммы

Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования

поселок Пангоды, тысяч рублей

По источникам финансирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по годам

1

Всего по подпрограмме № 3 «Благоустройство территории муниципального образования поселок Пангоды»

Бюджетные средства всего, из них:

27 400,71

27 599,76

25 951,14

25 951,14

0,00

0,00

106 902,75

Средства местного бюджета

2 104,73

769,45

1 951,14

1 951,14

0,00

0,00

6 776,46

Средства окружного бюджета

24 875,80

25 011,00

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

97 886,80

Средства районного бюджета

420,18

1 819,31

0,00

0,00

0,00

0,00

2 239,49

Задача 1. Обеспечение содержания объектов благоустройства на территории муниципального образования поселок Пангоды

2

Мероприятие 01.1.

Содержание объектов благоустройства, включает объекты:

Бюджетные средства всего, из них:

20 512,13

26 033,45

25 708,94

25 708,94

0,00

0,00

97 963,46

Средства местного бюджета

1 761,26

769,45

1 708,94

1 708,94

0,00

0,00

5 948,59

Средства окружного бюджета

18 750,87

25 011,00

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

91 761,87

Средства районного бюджета

0,00

253,00

0,00

0,00

0,00

0,00

253,00

3

Мост пешеходный

Бюджетные средства всего, из них:

874,98

1 353,35

1 342,30

1 342,30

0,00

0,00

4 912,93

Средства местного бюджета

43,75

0,00

67,12

67,12

0,00

0,00

177,99

Средства окружного бюджета

831,23

1 339,82

1 275,18

1 275,18

0,00

0,00

4 721,41

Средства районного бюджета

0,00

13,53

0,00

0,00

0,00

0,00

13,53

4

Места отдыха (досуга) населения и объекты их освещения, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

10 699,77

5 282,00

6 964,44

6 964,44

0,00

0,00

29 910,65

Средства местного бюджета

704,64

0,00

348,95

348,95

0,00

0,00

1 402,54

Средства окружного бюджета

9 995,13

5 229,18

6 615,49

6 615,49

0,00

0,00

28 455,29

Средства районного бюджета

0,00

52,82

0,00

0,00

0,00

0,00

52,82

5

Универсальная детская дворовая площадка в п. Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

1 111,60

1 061,26

1 119,55

1 119,55

0,00

0,00

4 411,96

Средства местного бюджета

55,58

0,00

55,98

55,98

0,00

0,00

167,54

Средства окружного бюджета

1 056,02

1 050,64

1 063,57

1 063,57

0,00

0,00

4 233,80

Средства районного бюджета

0,00

10,62

0,00

0,00

0,00

0,00

10,62

6

Сквер им. Ремизова

Бюджетные средства всего, из них:

7 745,77

3 123,26

3 729,28

3 729,28

0,00

0,00

18 327,59

Средства местного бюджета

496,52

0,00

187,19

187,19

0,00

0,00

870,90

Средства окружного бюджета

7 249,25

3 092,03

3 542,09

3 542,09

0,00

0,00

17 425,46

Средства районного бюджета

0,00

31,23

0,00

0,00

0,00

0,00

31,23

7

Сеть наружного освещения сквера им. Ремизова

Бюджетные средства всего, из них:

787,56

492,03

628,49

628,49

0,00

0,00

2 536,57

Средства местного бюджета

39,38

0,00

31,43

31,43

0,00

0,00

102,24

Средства окружного бюджета

748,18

487,11

597,06

597,06

0,00

0,00

2 429,41

Средства районного бюджета

0,00

4,92

0,00

0,00

0,00

0,00

4,92

8

Детская игровая площадка дома № 501

Бюджетные средства всего, из них:

492,55

0,00

868,48

868,48

0,00

0,00

2 229,51

Средства местного бюджета

24,63

0,00

43,42

43,42

0,00

0,00

111,47

Средства окружного бюджета

467,92

0,00

825,06

825,06

0,00

0,00

2 118,04

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Спортивный комплекс

Бюджетные средства всего, из них:

498,70

605,45

618,64

618,64

0,00

0,00

2 341,43

Средства местного бюджета

24,94

0,00

30,93

30,93

0,00

0,00

86,80

Средства окружного бюджета

473,76

599,40

587,71

587,71

0,00

0,00

2 248,58

Средства районного бюджета

0,00

6,05

0,00

0,00

0,00

0,00

6,05

10

Светодиодная конструкция

Бюджетные средства всего, из них:

63,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63,59

Средства местного бюджета

63,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63,59

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Внутриквартальное благоустройство по микрорайонам:

Бюджетные средства всего, из них:

4 899,96

12 726,57

13 164,91

13 164,91

0,00

0,00

43 956,35

Средства местного бюджета

282,55

9,86

658,24

658,24

0,00

0,00

1 608,89

Средства окружного бюджета

4 617,41

12 589,19

12 506,67

12 506,67

0,00

0,00

42 219,94

Средства районного бюджета

0,00

127,52

0,00

0,00

0,00

0,00

127,52

12

Благоустройство 2-го микрорайона, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

1 340,10

2 542,18

2 943,44

2 943,44

0,00

0,00

9 769,16

Средства местного бюджета

67,01

0,00

147,17

147,17

0,00

0,00

361,35

Средства окружного бюджета

1 273,09

2 516,72

2 796,27

2 796,27

0,00

0,00

9 382,35

Средства районного бюджета

0,00

25,46

0,00

0,00

0,00

0,00

25,46

13

Благоустройство 2-го микрорайона (Внутридворовое благоустройство 2-го микрорайона)

Бюджетные средства всего, из них:

340,91

789,78

878,00

878,00

0,00

0,00

2 886,69

Средства местного бюджета

17,05

0,00

43,90

43,90

0,00

0,00

104,85

Средства окружного бюджета

323,86

781,84

834,10

834,10

0,00

0,00

2 773,90

Средства районного бюджета

0,00

7,94

0,00

0,00

0,00

0,00

7,94

14

Благоустройство 2-го микрорайона (Открытый спортивно-игровой комплекс)

Бюджетные средства всего, из них:

999,19

1 752,40

2 065,44

2 065,44

0,00

0,00

6 882,47

Средства местного бюджета

49,96

0,00

103,27

103,27

0,00

0,00

256,50

Средства окружного бюджета

949,23

1 734,88

1 962,17

1 962,17

0,00

0,00

6 608,45

Средства районного бюджета

0,00

17,52

0,00

0,00

0,00

0,00

17,52

15

Благоустройство 3-го микрорайона, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

29,56

2 579,53

3 847,39

3 847,39

0,00

0,00

10 303,87

Средства местного бюджета

29,56

0,00

192,37

192,37

0,00

0,00

414,30

Средства окружного бюджета

0,00

2 553,74

3 655,02

3 655,02

0,00

0,00

9 863,78

Средства районного бюджета

0,00

25,79

0,00

0,00

0,00

0,00

25,79

16

Благоустройство 3-го микрорайона (в районе домов № 12 по ул. Ленина и № 1 по ул. Строителей)

Бюджетные средства всего, из них:

9,86

633,96

945,69

945,69

0,00

0,00

2 535,20

Средства местного бюджета

9,86

0,00

47,28

47,28

0,00

0,00

104,42

Средства окружного бюджета

0,00

627,62

898,41

898,41

0,00

0,00

2 424,44

Средства районного бюджета

0,00

6,34

0,00

0,00

0,00

0,00

6,34

17

Благоустройство 3-го микрорайона (в районе домов №№ 5, 9 по ул. Мира)

Бюджетные средства всего, из них:

9,85

747,37

1 101,07

1 101,07

0,00

0,00

2 959,36

Средства местного бюджета

9,85

0,00

55,05

55,05

0,00

0,00

119,95

Средства окружного бюджета

0,00

739,90

1 046,02

1 046,02

0,00

0,00

2 831,94

Средства районного бюджета

0,00

7,47

0,00

0,00

0,00

0,00

7,47

18

Благоустройство 3-го микрорайона (в районе домов №№ 11, 13 по ул. Мира)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

496,61

786,74

786,74

0,00

0,00

2 070,09

Средства местного бюджета

0,00

0,00

39,34

39,34

0,00

0,00

78,68

Средства окружного бюджета

0,00

491,64

747,40

747,40

0,00

0,00

1 986,44

Средства районного бюджета

0,00

4,97

0,00

0,00

0,00

0,00

4,97

19

Благоустройство 3-го микрорайона (в районе домов № 6 по ул. Ленина, № 2 по ул. Газовиков)

Бюджетные средства всего, из них:

9,85

643,19

1 013,89

1 013,89

0,00

0,00

2 680,82

Средства местного бюджета

9,85

0,00

50,70

50,70

0,00

0,00

111,25

Средства окружного бюджета

0,00

636,76

963,19

963,19

0,00

0,00

2 563,14

Средства районного бюджета

0,00

6,43

0,00

0,00

0,00

0,00

6,43

20

Благоустройство 3-го микрорайона (в районе домов №№ 11, 13 по ул. Мира, проезд ул. Иванникова до ул. Строителей), Проезд Газовиков

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

58,40

0,00

0,00

0,00

0,00

58,40

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

57,82

0,00

0,00

0,00

0,00

57,82

Средства районного бюджета

0,00

0,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,58

21

Благоустройство 4-го микрорайона, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

1 074,71

2 251,83

2 115,04

2 115,04

0,00

0,00

7 556,62

Средства местного бюджета

53,84

9,86

105,75

105,75

0,00

0,00

275,20

Средства окружного бюджета

1 020,87

2 219,35

2 009,29

2 009,29

0,00

0,00

7 258,80

Средства районного бюджета

0,00

22,62

0,00

0,00

0,00

0,00

22,62

22

Благоустройство 4-го микрорайона (Открытый спортивно-игровой комплекс)

Бюджетные средства всего, из них:

553,06

1 205,31

1 269,39

1 269,39

0,00

0,00

4 297,15

Средства местного бюджета

27,65

0,00

63,47

63,47

0,00

0,00

154,59

Средства окружного бюджета

525,41

1 193,16

1 205,92

1 205,92

0,00

0,00

4 130,41

Средства районного бюджета

0,00

12,15

0,00

0,00

0,00

0,00

12,15

23

Благоустройство 4-го микрорайона (Внутридворовое благоустройство 4-го микрорайона)

Бюджетные средства всего, из них:

521,65

1 046,52

845,65

845,65

0,00

0,00

3 259,47

Средства местного бюджета

26,19

9,86

42,28

42,28

0,00

0,00

120,61

Средства окружного бюджета

495,46

1 026,19

803,37

803,37

0,00

0,00

3 128,39

Средства районного бюджета

0,00

10,47

0,00

0,00

0,00

0,00

10,47

24

Благоустройство 5-го микрорайона

Бюджетные средства всего, из них:

1 698,04

3 698,69

2 428,39

2 428,39

0,00

0,00

10 253,51

Средства местного бюджета

84,90

0,00

121,42

121,42

0,00

0,00

327,74

Средства окружного бюджета

1 613,14

3 661,58

2 306,97

2 306,97

0,00

0,00

9 888,66

Средства районного бюджета

0,00

37,11

0,00

0,00

0,00

0,00

37,11

25

Благоустройство 1 микрорайона, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

747,70

596,62

764,57

764,57

0,00

0,00

2 873,46

Средства местного бюджета

37,39

0,00

38,22

38,22

0,00

0,00

113,83

Средства окружного бюджета

710,31

590,66

726,35

726,35

0,00

0,00

2 753,67

Средства районного бюджета

0,00

5,96

0,00

0,00

0,00

0,00

5,96

26

Благоустройство 1 микрорайона поселок Пангоды (Благоустройство прилегающей территории к строящимся жилым домам по ул. Газодобытчиков)

Бюджетные средства всего, из них:

664,72

519,35

670,88

670,88

0,00

0,00

2 525,83

Средства местного бюджета

33,24

0,00

33,54

33,54

0,00

0,00

100,32

Средства окружного бюджета

631,48

514,16

637,34

637,34

0,00

0,00

2 420,32

Средства районного бюджета

0,00

5,19

0,00

0,00

0,00

0,00

5,19

27

Наружное освещение объекта: «Благоустройство 1 микрорайона поселок Пангоды (Благоустройство прилегающей территории к строящимся жилым домам по ул. Газодобытчиков)»

Бюджетные средства всего, из них:

82,98

77,27

93,69

93,69

0,00

0,00

347,63

Средства местного бюджета

4,15

0,00

4,68

4,68

0,00

0,00

13,51

Средства окружного бюджета

78,83

76,50

89,01

89,01

0,00

0,00

333,35

Средства районного бюджета

0,00

0,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,77

28

Благоустройство 8 микрорайона, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

9,85

1 057,72

1 066,08

1 066,08

0,00

0,00

3 199,73

Средства местного бюджета

9,85

0,00

53,31

53,31

0,00

0,00

116,47

Средства окружного бюджета

0,00

1 047,14

1 012,77

1 012,77

0,00

0,00

3 072,68

Средства районного бюджета

0,00

10,58

0,00

0,00

0,00

0,00

10,58

29

Благоустройство 8-го микрорайона (в районе домов №№ 51, 53, 55, 57 по ул. Мира)

Бюджетные средства всего, из них:

9,85

0,00

1 066,08

1 066,08

0,00

0,00

2 142,01

Средства местного бюджета

9,85

0,00

53,31

53,31

0,00

0,00

116,47

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

1 012,77

1 012,77

0,00

0,00

2 025,54

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

Благоустройство 8-го микрорайона (в районе домов №№ 53, 55, 57,59 по ул. Мира)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

1 057,72

0,00

0,00

0,00

0,00

1 057,72

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

1 047,14

0,00

0,00

0,00

0,00

1 047,14

Средства районного бюджета

0,00

10,58

0,00

0,00

0,00

0,00

10,58

31

Муниципальные объекты уличного освещения на территории муниципального

образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

3 495,82

3 205,50

3 942,35

3 942,35

0,00

0,00

14 586,02

Средства местного бюджета

188,72

150,00

339,69

339,69

0,00

0,00

1 018,10

Средства окружного бюджета

3 307,10

3 024,94

3 602,66

3 602,66

0,00

0,00

13 537,36

Средства районного бюджета

0,00

30,56

0,00

0,00

0,00

0,00

30,56

32

Поселковое кладбище. Благоустройство

Бюджетные средства всего, из них:

486,38

589,87

294,94

294,94

0,00

0,00

1 666,13

Средства местного бюджета

486,38

589,87

294,94

294,94

0,00

0,00

1 666,13

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

Земельный участок, кадастровый номер 89:04:011110:5198, площадью 55 377 кв.м.

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

281,54

0,00

0,00

0,00

0,00

281,54

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

278,72

0,00

0,00

0,00

0,00

278,72

Средства районного бюджета

0,00

2,82

0,00

0,00

0,00

0,00

2,82

34

Изготовление проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства

Бюджетные средства всего, из них:

55,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,22

Средства местного бюджета

55,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,22

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

Ель искусственная «Светодинамическая»  с новогодним оформлением

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

2 574,90

0,00

0,00

0,00

0,00

2 574,90

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

2 549,15

0,00

0,00

0,00

0,00

2 549,15

Средства районного бюджета

0,00

25,75

0,00

0,00

0,00

0,00

25,75

36

пгт Пангоды, Парк по ул. Полярников

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

9,86

0,00

0,00

0,00

0,00

9,86

Средства местного бюджета

0,00

9,86

0,00

0,00

0,00

0,00

9,86

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

пгт. Пангоды, Спортивно-игровая площадка по ул. Звездная  (в районе д.14)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

9,86

0,00

0,00

0,00

0,00

9,86

Средства местного бюджета

0,00

9,86

0,00

0,00

0,00

0,00

9,86

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

Мероприятие 01.3. Выполнение работ по объекту: Сквер им. Ремизова (изготовление, доставка и монтаж барельефов)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2. Стабилизация санитарно-экологической обстановки в муниципальном образовании поселок Пангоды

39

Мероприятие 01.2.Улучшение санитарно-экологической обстановки:

Бюджетные средства всего, из них:

6 888,58

1 566,31

242,20

242,20

0,00

0,00

8 939,29

Средства местного бюджета

343,47

0,00

242,20

242,20

0,00

0,00

827,87

Средства окружного бюджета

6 124,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 124,93

Средства районного бюджета

420,18

1 566,31

0,00

0,00

0,00

0,00

1 986,49

40

Площадка для выгула собак

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

1 566,31

0,00

0,00

0,00

0,00

1 566,31

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

1 566,31

0,00

0,00

0,00

0,00

1 566,31

41

Комплекс работ по отлову и содержанию безнадзорных животных в п. Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

420,18

0,00

242,20

242,20

0,00

0,00

904,58

Средства местного бюджета

0,00

0,00

242,20

242,20

0,00

0,00

484,40

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

420,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420,18

42

Приобретение специального оборудования для раздельного сбора отходов

Бюджетные средства всего, из них:

4 734,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 734,01

Средства местного бюджета

236,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236,70

Средства окружного бюджета

4 497,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 497,31

43

Контейнерная площадка № 10 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира, дом 53)   

Бюджетные средства всего, из них:

60,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,75

Средства местного бюджета

23,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,07

Средства окружного бюджета

37,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,68

44

Контейнерная площадка № 16 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина, дом 7)

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

45

Контейнерная площадка № 17 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина, дом 10) 

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

46

Контейнерная площадка № 18 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина, дом 15) 

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

47

Контейнерная площадка № 20 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина, дом 44)

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

48

Контейнерная площадка № 24 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Полярников, дом 12)

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

49

Контейнерная площадка № 30 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, дом 20) 

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

50

Контейнерная площадка № 31 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, дом 7)

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

51

Контейнерная площадка № 33 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, дом 26)

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

52

Контейнерная площадка № 35 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, дом 22)  

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

53

Контейнерная площадка № 36 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, дом 42) 

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

54

Контейнерная площадка № 37 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, дом 44)

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

55

Контейнерная площадка № 4 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира, дом 3а)   

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

56

Контейнерная площадка № 43 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, дом 74а) 

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

57

Контейнерная площадка № 5 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира, дом 9)   

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

58

Контейнерная площадка № 6 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира, дом 11)  

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

59

Контейнерная площадка № 7 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира, дом 17)   

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

60

Контейнерная площадка № 8 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира, дом 21)   

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

61

Контейнерная площадка № 9 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира, дом 51)

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

62

Проведение акции «Я за чистый поселок»

Без финансирования

63

Мероприятие 02.1.

Содержание контейнерных площадок

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Часть 2



п/п

Наименование задач, мероприятий Подпрограммы

Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач,

тысяч рублей

По источникам финансирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по годам

1

Всего по подпрограмме № 3 «Благоустройство территории муниципального образования поселок Пангоды»

Бюджетные средства всего, из них:

27 400,71

27 599,76

89 208,49

37 632,98

15 524,89

15 524,89

212 891,72

Средства местного бюджета

2 104,73

769,45

9 747,91

9 175,26

1 719,26

1 719,26

25 235,87

Средства окружного бюджета

24 875,80

25 011,00

79 460,58

28 457,72

13 805,63

13 805,63

185 416,36

Средства районного бюджета

420,18

1 819,31

0,00

0,00

0,00

0,00

2 239,49

Задача 1. Обеспечение содержания объектов благоустройства на территории муниципального образования поселок Пангоды

2

Мероприятие 01.1.

Содержание объектов благоустройства, включает объекты:

Бюджетные средства всего, из них:

20 512,13

26 033,45

78 414,18

30 584,77

15 018,64

15 018,64

185 581,81

Средства местного бюджета

1 761,26

769,45

2 662,24

2 127,05

1 213,01

1 213,01

9 746,02

Средства окружного бюджета

18 750,87

25 011,00

75 751,94

28 457,72

13 805,63

13 805,63

175 582,79

Средства районного бюджета

0,00

253,00

0,00

0,00

0,00

0,00

253,00

3

Мост пешеходный

Бюджетные средства всего, из них:

874,98

1 353,35

1 342,30

1 342,30

879,36

879,36

6 671,65

Средства местного бюджета

43,75

0,00

67,12

67,12

43,97

43,97

265,93

Средства окружного бюджета

831,23

1 339,82

1 275,18

1 275,18

835,39

835,39

6 392,19

Средства районного бюджета

0,00

13,53

0,00

0,00

0,00

0,00

13,53

4

Тротуар по улице Звездная (по правую сторону) (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, ул. Звездная)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

10 079,88

4 533,27

0,00

0,00

14 613,15

Средства местного бюджета

0,00

0,00

282,14

226,67

0,00

0,00

508,81

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

9 797,74

4 306,60

0,00

0,00

14 104,34

5

Места отдыха (досуга) населения и объекты их освещения, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

10 699,77

5 282,00

18 770,33

7 115,56

5 406,79

5 406,79

52 681,24

Средства местного бюджета

704,64

0,00

522,39

348,95

270,35

270,35

2 116,68

Средства окружного бюджета

9 995,13

5 229,18

18 247,94

6 766,61

5 136,44

5 136,44

50 511,74

Средства окружного бюджета

0,00

52,82

0,00

0,00

0,00

0,00

52,82

6

Универсальная детская дворовая площадка в п. Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

1 111,60

1 061,26

1 119,55

1 119,55

1 132,62

1 132,62

6 677,20

Средства местного бюджета

55,58

0,00

55,98

55,98

56,63

56,63

280,80

Средства окружного бюджета

1 056,02

1 050,64

1 063,57

1 063,57

1 075,99

1 075,99

6 385,78

Средства районного бюджета

0,00

10,62

0,00

0,00

0,00

0,00

10,62

7

Сквер им. Ремизова

Бюджетные средства всего, из них:

7 745,77

3 123,26

13 961,65

3 729,28

2 362,99

2 362,99

33 285,94

Средства местного бюджета

496,52

0,00

289,51

187,19

118,15

118,15

1 209,52

Средства окружного бюджета

7 249,25

3 092,03

13 672,14

3 542,09

2 244,84

2 244,84

32 045,19

Средства районного бюджета

0,00

31,23

0,00

0,00

0,00

0,00

31,23

8

Сеть наружного освещения сквера им. Ремизова

Бюджетные средства всего, из них:

787,56

492,03

779,61

779,61

787,56

787,56

4 413,93

Средства местного бюджета

39,38

0,00

31,43

31,43

39,38

39,38

181,00

Средства окружного бюджета

748,18

487,11

748,18

748,18

748,18

748,18

4 228,01

Средства районного бюджета

0,00

4,92

0,00

0,00

0,00

0,00

4,92

9

Ледовый городок в поселке Пангоды (устройство ледовых и снежных фигур)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

1 422,40

0,00

0,00

0,00

1 422,40

Средства местного бюджета

0,00

0,00

71,12

0,00

0,00

0,00

71,12

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

1 351,28

0,00

0,00

0,00

1 351,28

10

Детская игровая площадка дома № 501

Бюджетные средства всего, из них:

492,55

0,00

868,48

868,48

624,92

624,92

3 479,35

Средства местного бюджета

24,63

0,00

43,42

43,42

31,25

31,25

173,97

Средства окружного бюджета

467,92

0,00

825,06

825,06

593,67

593,67

3 305,38

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Спортивный комплекс

Бюджетные средства всего, из них:

498,70

605,45

618,64

618,64

498,70

498,70

3 338,83

Средства местного бюджета

24,94

0,00

30,93

30,93

24,94

24,94

136,68

Средства окружного бюджета

473,76

599,40

587,71

587,71

473,76

473,76

3 196,10

Средства районного бюджета

0,00

6,05

0,00

0,00

0,00

0,00

6,05

12

Светодиодная конструкция

Бюджетные средства всего, из них:

63,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63,59

Средства местного бюджета

63,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63,59

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Внутриквартальное благоустройство по микрорайонам

Бюджетные средства всего, из них:

4 899,96

12 726,57

15 376,35

13 164,91

4 899,07

4 899,07

55 965,93

Средства местного бюджета

282,55

9,86

680,36

658,24

244,96

244,96

2 120,93

Средства окружного бюджета

4 617,41

12 589,19

14 695,99

12 506,67

4 654,11

4 654,11

53 717,48

Средства районного бюджета

0,00

127,52

0,00

0,00

0,00

0,00

127,52

14

Благоустройство 2-го микрорайона, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

1 340,10

2 542,18

3 696,35

2 943,44

1 344,53

1 344,53

13 211,13

Средства местного бюджета

67,01

0,00

154,70

147,17

67,23

67,23

503,34

Средства окружного бюджета

1 273,09

2 516,72

3 541,65

2 796,27

1 277,30

1 277,30

12 682,33

Средства районного бюджета

0,00

25,46

0,00

0,00

0,00

0,00

25,46

15

Благоустройство 2-го микрорайона (Внутридворовое благоустройство 2-го микрорайона)

Бюджетные средства всего, из них:

340,91

789,78

878,00

878,00

341,92

341,92

3 570,53

Средства местного бюджета

17,05

0,00

43,90

43,90

17,10

17,10

139,05

Средства окружного бюджета

323,86

781,84

834,10

834,10

324,82

324,82

3 423,54

Средства районного бюджета

0,00

7,94

0,00

0,00

0,00

0,00

7,94

16

Благоустройство 2-го микрорайона (Открытый спортивно-игровой комплекс)

Бюджетные средства всего, из них:

999,19

1 752,40

2 818,35

2 065,44

1 002,61

1 002,61

9 640,60

Средства местного бюджета

49,96

0,00

110,80

103,27

50,13

50,13

364,29

Средства окружного бюджета

949,23

1 734,88

2 707,55

1 962,17

952,48

952,48

9 258,79

Средства районного бюджета

0,00

17,52

0,00

0,00

0,00

0,00

17,52

17

Благоустройство 3-го микрорайона, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

29,56

2 579,53

3 847,39

3 847,39

0,00

0,00

10 303,87

Средства местного бюджета

29,56

0,00

192,37

192,37

0,00

0,00

414,30

Средства окружного бюджета

0,00

2 553,74

3 655,02

3 655,02

0,00

0,00

9 863,78

Средства районного бюджета

0,00

25,79

0,00

0,00

0,00

0,00

25,79

18

Благоустройство 3-го микрорайона (в районе домов № 12 по ул. Ленина и № 1 по ул. Строителей)

Бюджетные средства всего, из них:

9,86

633,96

945,69

945,69

0,00

0,00

2 535,20

Средства местного бюджета

9,86

0,00

47,28

47,28

0,00

0,00

104,42

Средства окружного бюджета

0,00

627,62

898,41

898,41

0,00

0,00

2 424,44

Средства районного бюджета

0,00

6,34

0,00

0,00

0,00

0,00

6,34

19

Благоустройство 3-го микрорайона (в районе домов №№ 5, 9 по ул. Мира)

Бюджетные средства всего, из них:

9,85

747,37

1 101,07

1 101,07

0,00

0,00

2 959,36

Средства местного бюджета

9,85

0,00

55,05

55,05

0,00

0,00

119,95

Средства окружного бюджета

0,00

739,90

1 046,02

1 046,02

0,00

0,00

2 831,94

Средства районного бюджета

0,00

7,47

0,00

0,00

0,00

0,00

7,47

20

Благоустройство 3-го микрорайона (в районе домов №№ 11, 13 по ул. Мира)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

496,61

786,74

786,74

0,00

0,00

2 070,09

Средства местного бюджета

0,00

0,00

39,34

39,34

0,00

0,00

78,68

Средства окружного бюджета

0,00

491,64

747,40

747,40

0,00

0,00

1 986,44

Средства районного бюджета

0,00

4,97

0,00

0,00

0,00

0,00

4,97

21

Благоустройство 3-го микрорайона (в районе домов № 6 по ул. Ленина, № 2 по ул. Газовиков)

Бюджетные средства всего, из них:

9,85

643,19

1 013,89

1 013,89

0,00

0,00

2 680,82

Средства местного бюджета

9,85

0,00

50,70

50,70

0,00

0,00

111,25

Средства окружного бюджета

0,00

636,76

963,19

963,19

0,00

0,00

2 563,14

Средства районного бюджета

0,00

6,43

0,00

0,00

0,00

0,00

6,43

22

Благоустройство 3-го микрорайона (в районе домов №№ 11, 13 по ул. Мира, проезд ул. Иванникова до ул. Строителей), Проезд Газовиков

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

58,40

0,00

0,00

0,00

0,00

58,40

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

57,82

0,00

0,00

0,00

0,00

57,82

Средства районного бюджета

0,00

0,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,58

23

Благоустройство 4-го микрорайона, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

1 074,71

2 251,83

2 115,04

2 115,04

997,27

997,27

9 551,16

Средства местного бюджета

53,84

9,86

105,75

105,75

49,86

49,86

374,92

Средства окружного бюджета

1 020,87

2 219,35

2 009,29

2 009,29

947,41

947,41

9 153,62

Средства районного бюджета

0,00

22,62

0,00

0,00

0,00

0,00

22,62

24

Благоустройство 4-го микрорайона (Открытый спортивно-игровой комплекс)

Бюджетные средства всего, из них:

553,06

1 205,31

1 269,39

1 269,39

555,19

555,19

5 407,53

Средства местного бюджета

27,65

0,00

63,47

63,47

27,76

27,76

210,11

Средства окружного бюджета

525,41

1 193,16

1 205,92

1 205,92

527,43

527,43

5 185,27

Средства районного бюджета

0,00

12,15

0,00

0,00

0,00

0,00

12,15

25

Благоустройство 4-го микрорайона (Внутридворовое благоустройство 4-го микрорайона)

Бюджетные средства всего, из них:

521,65

1 046,52

845,65

845,65

442,08

442,08

4 143,63

Средства местного бюджета

26,19

9,86

42,28

42,28

22,10

22,10

164,81

Средства окружного бюджета

495,46

1 026,19

803,37

803,37

419,98

419,98

3 968,35

Средства районного бюджета

0,00

10,47

0,00

0,00

0,00

0,00

10,47

26

Благоустройство 5-го микрорайона

Бюджетные средства всего, из них:

1 698,04

3 698,69

3 886,92

2 428,39

1 805,55

1 805,55

15 323,14

Средства местного бюджета

84,90

0,00

136,01

121,42

90,28

90,28

522,89

Средства окружного бюджета

1 613,14

3 661,58

3 750,91

2 306,97

1 715,27

1 715,27

14 763,14

Средства районного бюджета

0,00

37,11

0,00

0,00

0,00

0,00

37,11

27

Благоустройство 1 микрорайона, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

747,70

596,62

764,57

764,57

751,72

751,72

4 376,90

Средства местного бюджета

37,39

0,00

38,22

38,22

37,59

37,59

189,01

Средства окружного бюджета

710,31

590,66

726,35

726,35

714,13

714,13

4 181,93

Средства районного бюджета

0,00

5,96

0,00

0,00

0,00

0,00

5,96

28

Благоустройство 1 микрорайона поселок Пангоды (Благоустройство прилегающей территории к строящимся жилым домам по ул. Газодобытчиков)

Бюджетные средства всего, из них:

664,72

519,35

670,88

670,88

667,72

667,72

3 861,27

Средства местного бюджета

33,24

0,00

33,54

33,54

33,39

33,39

167,10

Средства окружного бюджета

631,48

514,16

637,34

637,34

634,33

634,63

3 688,98

Средства районного бюджета

0,00

5,19

0,00

0,00

0,00

0,00

5,19

29

Наружное освещение объекта: «Благоустройство 1 микрорайона поселок Пангоды (Благоустройство прилегающей территории к строящимся жилым домам по ул. Газодобытчиков)»

Бюджетные средства всего, из них:

82,98

77,27

93,69

93,69

84,00

84,00

515,63

Средства местного бюджета

4,15

0,00

4,68

4,68

4,20

4,20

21,91

Средства окружного бюджета

78,83

76,50

89,01

89,01

79,80

79,80

492,95

Средства районного бюджета

0,00

0,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,77

30

Благоустройство 8 микрорайона, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

9,85

1 057,72

1 066,08

1 066,08

0,00

0,00

3 199,73

Средства местного бюджета

9,85

0,00

53,31

53,31

0,00

0,00

116,47

Средства окружного бюджета

0,00

1 047,14

1 012,77

1 012,77

0,00

0,00

3 072,68

Средства районного бюджета

0,00

10,58

0,00

0,00

0,00

0,00

10,58

31

Благоустройство 8-го микрорайона (в районе домов №№ 51, 53, 55, 57 по ул. Мира)

Бюджетные средства всего, из них:

9,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,85

Средства местного бюджета

9,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,85

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

Благоустройство 8-го микрорайона (в районе домов №№ 53, 55, 57,59 по ул. Мира)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

1 057,72

1 066,08

1 066,08

0,00

0,00

3 189,88

Средства местного бюджета

0,00

0,00

53,31

53,31

0,00

0,00

106,62

Средства окружного бюджета

0,00

1 047,14

1 012,77

1 012,77

0,00

0,00

3 072,68

Средства районного бюджета

0,00

10,58

0,00

0,00

0,00

0,00

10,58

33

Муниципальные объекты уличного освещения на территории муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

3 495,82

3 205,50

3 942,35

3 942,35

3 347,04

3 347,04

21 280,10

Средства местного бюджета

188,72

150,00

339,69

339,69

167,35

167,35

1 352,80

Средства окружного бюджета

3 307,10

3 024,94

3 602,66

3 602,66

3 179,69

3 179,69

19 896,74

Средства районного бюджета

0,00

30,56

0,00

0,00

0,00

0,00

30,56

34

Поселковое кладбище. Благоустройство

Бюджетные средства всего, из них:

486,38

589,87

486,38

486,38

486,38

486,38

3 021,77

Средства местного бюджета

486,38

589,87

486,38

486,38

486,38

486,38

3 021,77

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

Земельный участок, кадастровый номер 89:04:011110:5198, площадью 55 377 кв.м.

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

281,54

0,00

0,00

0,00

0,00

281,54

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

278,72

0,00

0,00

0,00

0,00

278,72

Средства районного бюджета

0,00

2,82

0,00

0,00

0,00

0,00

2,82

36

Изготовление проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства

Бюджетные средства всего, из них:

55,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,22

Средства местного бюджета

55,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,22

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

Ель искусственная «Светодинамическая»  с новогодним оформлением

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

2 574,90

0,00

0,00

0,00

0,00

2 574,90

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

2 549,15

0,00

0,00

0,00

0,00

2 549,15

Средства районного бюджета

0,00

25,75

0,00

0,00

0,00

0,00

25,75

38

пгт Пангоды, Парк по ул. Полярников

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

9,86

0,00

0,00

0,00

0,00

9,86

Средства местного бюджета

0,00

9,86

0,00

0,00

0,00

0,00

9,86

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

пгт. Пангоды, Спортивно-игровая площадка по ул. Звездная  (в районе д.14)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

9,86

0,00

0,00

0,00

0,00

9,86

Средства местного бюджета

0,00

9,86

0,00

0,00

0,00

0,00

9,86

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40

Архитектурное освещение для организации праздничных новогодних мероприятий и иллюминации

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

16 188,44

0,00

0,00

0,00

16 188,44

Средства местного бюджета

0,00

0,00

161,88

0,00

0,00

0,00

161,88

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

16 026,56

0,00

0,00

0,00

16 026,56

41

Внутридворовой проезд (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Ленина, д. 8, 6а, 6, МСЧ)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

10 207,33

0,00

0,00

0,00

10 207,33

Средства местного бюджета

0,00

0,00

102,07

0,00

0,00

0,00

102,07

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

10 105,26

0,00

0,00

0,00

10 105,26

42

Благоустройство территории (ул. Ленина, д. 10)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

2 020,82

0,00

0,00

0,00

2 020,82

Средства местного бюджета

0,00

0,00

20,21

0,00

0,00

0,00

20,21

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

2 020,61

0,00

0,00

0,00

2 020,61

43

Мероприятие 01.3.

Выполнение работ по объекту: Сквер им. Ремизова (изготовление, доставка и монтаж барельефов)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2. Стабилизация санитарно-экологической обстановки в муниципальном образовании поселок Пангоды

44

Мероприятие 01.2.Улучшение санитарно-экологической обстановки:

Бюджетные средства всего, из них:

6 888,58

1 566,31

7 048,21

7 048,21

506,25

506,25

23 563,81

Средства местного бюджета

343,47

0,00

7 048,21

7 048,21

506,25

506,25

15 452,39

Средства окружного бюджета

6 124,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 124,93

Средства районного бюджета

420,18

1 566,31

0,00

0,00

0,00

0,00

1 986,49

45

Площадка для выгула собак

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

1 566,31

0,00

0,00

0,00

0,00

1 566,31

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

1 566,31

0,00

0,00

0,00

0,00

1 566,31

46

Комплекс работ по отлову и содержанию безнадзорных животных в п. Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

420,18

0,00

7 048,21

7 048,21

506,25

506,25

15 529,10

Средства местного бюджета

0,00

0,00

7 048,21

7 048,21

506,25

506,25

15 108,92

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

420,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420,18

47

Приобретение специального оборудования для раздельного сбора отходов

Бюджетные средства всего, из них:

4 734,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 734,01

Средства местного бюджета

236,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236,70

Средства окружного бюджета

4 497,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 497,31

48

Контейнерная площадка № 10 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира, дом 53)

Бюджетные средства всего, из них:

60,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,75

Средства местного бюджета

23,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,07

Средства окружного бюджета

37,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,68

49

Контейнерная площадка № 16 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина, дом 7)

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

50

Контейнерная площадка № 17 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина, дом 10) 

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

51

Контейнерная площадка № 18 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина, дом 15) 

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

52

Контейнерная площадка № 20 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина, дом 44)

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

53

Контейнерная площадка № 24 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Полярников, дом 12)

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

54

Контейнерная площадка № 30 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, дом 20) 

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

55

Контейнерная площадка № 31 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, дом 7)

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

56

Контейнерная площадка № 33 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, дом 26)

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

57

Контейнерная площадка № 35 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, дом 22)  

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

58

Контейнерная площадка № 36 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, дом 42) 

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

59

Контейнерная площадка № 37 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, дом 44)

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

60

Контейнерная площадка № 4 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира, дом 3а)   

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

61

Контейнерная площадка № 43 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, дом 74а) 

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

62

Контейнерная площадка № 5 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира, дом 9)   

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

63

Контейнерная площадка № 6 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира, дом 11)  

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

64

Контейнерная площадка № 7 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира, дом 17)   

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

65

Контейнерная площадка № 8 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира, дом 21)   

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

66

Контейнерная площадка № 9 (Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира, дом 51)

Бюджетные средства всего, из них:

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,98

Средства местного бюджета

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,65

Средства окружного бюджета

88,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,33

67

Проведение акции «Я за чистый поселок»

Без финансирования

68

Мероприятие 02.1.

Содержание контейнерных площадок

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

3 746,10

0,00

0,00

0,00

3 746,10

Средства местного бюджета

0,00

0,00

37,46

0,00

0,00

0,00

37,46

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

3 708,64

0,00

0,00

0,00

3 708,64

1

Приложение № 2

к р. 3 подпрограммы № 3

«Благоустройство территории

муниципального образования

поселок Пангоды»

СВЕДЕНИЯ

о показателях реализации подпрограммы № 3 «Благоустройство территории

муниципального образования поселок Пангоды»



п/п

Наименование

муниципальной программы,

подпрограммы, цели, задачи, показателей

Номер и наименование

мероприятий, влияющих

на показатель

Единица измерения показателя

Вес цели, задачи, показателя

Значения показателей

Базовое значение показателя

(2018 год)

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Подпрограмма № 3 «Благоустройство территории муниципального образования поселок Пангоды» (0,2)

1

Цель:Создание системы комплексного благоустройства муниципального образования поселка Пангоды и осуществление мероприятий по повышению архитектурно-художественного уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования поселок Пангоды

(далее – муниципальное образование)

0,2

2

Показатель.

Уровень обеспеченности населения объектами благоустройства

Мероприятия подпрограммы

м²/

человека

1

2,97

23,19

3,11

23,19

-

23,19

-

23,19

-

23,19

-

23,19

-

3

Задача 1. Обеспечение объектов благоустройства на территории муниципального образования

0,5

4

Показатель 1.2.

Затраты на освещение

Мероприятие 01.1. Содержание объектов благоустройства

Тысяч рублей

0,2

2 802,27

2 419,87

2 090,34

2 419,87

-

2 419,87

-

2 419,87

-

2 419,87

-

2 419,87

-

5

Показатель 1.3.

Площадь озеленения

Мероприятие 01.1. Содержание объектов благоустройства

м²

0,2

0,00

2 200,00

0

2 200,00

-

2 200,00

-

2 200,00

-

2 200,00

-

2 200,00

-

6

Показатель 1.4.

Количество содержащихся объектов благоустройства

Мероприятие 01.1. Содержание объектов благоустройства

Штука

0,2

12

15

16

15

-

15

-

15

-

15

-

15

-

7

Показатель 1.5.

Доля объектов благоустройства, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства, состоящих в реестре муниципальной собственности

Мероприятие 01.1. Содержание объектов благоустройства

Процент

0,4

100,00

100,00

100,00

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

8

Задача 2. Стабилизация санитарно-экологической обстановки в муниципальном образовании

0,5

9

Показатель 2.1.

Количество эвакуированного брошенного, бесхозяйного и разукомплектованного транспорта

Мероприятие 01.2. Улучшение санитарно-экологической обстановки

Штука

0,2

0

17

0

17

-

17

-

17

-

17

-

17

-

10

Показатель 2.2.

Количество высаженных саженцев

Мероприятие 01.1. Содержание объектов благоустройства.

Мероприятие 01.2. Улучшение санитарно-экологической обстановки

Штука

0,2

0

100

0

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

11

Показатель 2.3.

Количество отловленных безнадзорных животных (собак)

Мероприятие 01.2. Улучшение санитарно-экологической обстановки

Штука

0,2

105

156

58

156

-

156

-

156

-

156

-

156

-

12

Показатель 2.4.

Количество акций, направленных на очистку территории муниципального образования

Мероприятие 01.2. Улучшение санитарно-экологической обстановки

Штука

0,2

3

7

4

7

-

7

-

7

-

7

-

7

-

13

Показатель 2.5.

Количество содержащихся

контейнерных площадок

Мероприятие 02.1.

Содержание контейнерных площадок

Штука

0,2

19

19

-

60

-

60

-

60

-

60

-

60

-

1

Приложение № 3

к р. 3 подпрограммы № 3

«Благоустройство территории

муниципального образования

поселок Пангоды»

МЕТОДИКА

по расчёту показателей подпрограммы № 3 «Благоустройство территории муниципального образования поселок Пангоды»

1. Уровень обеспеченности населения объектами благоустройства

Единица измерения (по ОКЕИ)

м²/человека

Определение показателя

Определяется как соотношение общей площади земельных участков, находящихся под объектами благоустройства (общественные территории), к среднегодовой численности населения муниципального образования поселка Пангоды (далее – муниципальное образование)

Алгоритм формирования показателя

У=S/Ч

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Уровень обеспеченности населения объектами благоустройства

У

Рост показателя указывает на положительную динамику

Площадь земельных участков под объектами благоустройства

S

Среднегодовая численность населения муниципального образования

Ч

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные Ямалстата о численности и данные из кадастровых паспортов земельных участков по объектам благоустройства

2. Затраты на освещение

Единица измерения (по ОКЕИ)

Тысяча рублей

Определение показателя

Сумма бюджетных средств, направленных на освещение территории муниципального образования, за отчетный период

Алгоритм формирования показателя

-

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

-

-

Рост показателя является положительной динамикой

Источник информации для расчета (определения) показателя

Бухгалтерская отчетность, акты выполненных работ согласно заключенным муниципальным контрактам, отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства, отдел бухгалтерской отчетности Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования (далее – УМХ)

3. Площадь озеленения

Единица измерения (по ОКЕИ)

м2

Определение показателя

Сумма всех озелененных площадей на территории муниципального образования за отчетный период

Алгоритм формирования показателя

So=S1+S2+Sn

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Сумма всех озелененных площадей

So

Рост показателя является положительной динамикой, уровень озеленения характеризует степень благоустройства территории муниципального образования

Озелененные площади

S1, S2, Sn

Источник информации для расчета (определения) показателя

Бухгалтерская отчетность, акты выполненных работ согласно заключенным муниципальным контрактам, отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства, отдел бухгалтерской отчетности УМХ

4. Количество содержащихся объектов благоустройства

Единица измерения (по ОКЕИ)

Штука

Определение показателя

Суммированием всех объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования, которые содержатся за счет бюджетных средств в соответствии с требованиями и нормами законодательства Российской Федерации

Алгоритм формирования показателя

Ко=К1+К2+Кn

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Содержащиеся объекты благоустройства муниципального образования

Ко

Рост показателя положительной динамики характеризует степень благоустройства территории муниципального образования

Объект благоустройства

Ко, К1,К2,Кn

Источник информации для расчета (определения) показателя

Из бухгалтерской отчетности, отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства, отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства УМХ

5. Доля объектов благоустройства, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства, состоящих в реестре муниципальной собственности

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Определяется в процентном соотношении путем деления объектов благоустройства, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования на общее количество объектов благоустройства, состоящих в реестре муниципальной собственности

Алгоритм формирования показателя

D = V× 100 %

       S

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Доля объектов благоустройства, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства, состоящих в реестре муниципальной собственности

D

Рост показателя характеризует положительную динамику

Количество объектов благоустройства, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования

V

Общее количество объектов благоустройства, состоящих в реестре муниципальной собственности

S

Источник информации для расчета (определения) показателя

Реестр муниципального имущества отдела муниципального имущества и землепользования УМХ

6. Количество эвакуированного брошенного, бесхозяйного и разукомплектованного транспорта

Единица измерения (по ОКЕИ)

Штука

Определение показателя

Суммированием вывезенных на штрафстоянку транспортных средств за отчетный период

Алгоритм формирования показателя

Кп=К1+К2+Кn

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Сумма вывезенных на штраф стоянку транспортных средств

Кп

Рост показателя является положительной динамикой и характеризует безопасность и благоустройство территории муниципального образования

Транспортное средство, вывезенное на штраф стоянку

К1, К2, Кn

Источник информации для расчета (определения) показателя

Акты выполненных работ согласно заключенным муниципальным контрактам, отдел благоустройства, транспорта и дорожного УМХ

7. Количество высаженных саженцев

Единица измерения (по ОКЕИ)

Штука

Определение показателя

Суммирование всех высаженных саженцев за отчетный период

Алгоритм формирования показателя

Кс=К1+К2+Кn

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Сумма всех саженцев за отчетный период

Кс

Рост показателя является положительной динамикой и характеризует уровень озеленения

Высаженный саженец

К1,К2, Кn

Источник информации для расчета (определения) показателя

Акт формы КС-2, отдел благоустройства, транспорта

и дорожного хозяйства УМХ

8. Количество отловленных безнадзорных животных (собак)

Единица измерения (по ОКЕИ)

Штука

Определение показателя

Суммированием отловленных безнадзорных животных (собак) за отчетный период

Алгоритм формирования показателя

Кж=К1+К2+Кn

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Сумма отловленных безнадзорных животных (собак)

Кж

Рост показателя является положительной динамикой и характеризует уровень безопасности

Отловленное безнадзорное животное (собаки)

К1,К2, Кn

Источник информации для расчета (определения) показателя

Акты выполненных работ по заключенным контрактам, отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства УМХ

9. Количество акций, направленных на очистку территории муниципального образования

Единица измерения (по ОКЕИ)

Штука

Определение показателя

Суммированием всех проведенных акций, направленных на очистку территории муниципального образования

Алгоритм формирования показателя

-

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

-

Рост показателя положительной динамики характеризует заинтересованность населения на территории муниципального образования

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность органов местного самоуправления (отчет отдела информационных технологий и внешних отношений)

10. Количество содержащихся контейнерных площадок

Единица измерения (по ОКЕИ)

Штука

Определение показателя

Сумма контейнерных площадок на которые выделяется финансирование из средств местного бюджета

Алгоритм формирования показателя

Пк=П1+П2+Пn

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Сумма контейнерных площадок

Пк

Рост показателя является положительной динамикой и характеризует уровень обеспеченности общественного порядка и спокойствие населения, благоустройство территории муниципального образования поселок Пангоды

Отловленное безнадзорное животное (собаки)

К1,К2, Кn

Источник информации для расчета (определения) показателя

Акты выполненных работ по заключенным контрактам, отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства УМХ

1

Приложение № 7

к муниципальной программе муниципального образования поселок Пангоды «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2019-2024 годы»

             

             

Паспорт подпрограммы № 4

«Формирование комфортной и современной городской среды

в муниципальном образовании поселок Пангоды»

Ответственный исполнитель подпрограммы № 4

Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды (отдел благоустройства, транспорта

и дорожного хозяйства)

Соисполнитель подпрограммы № 4

Администрация муниципального образования поселок Пангоды,

население и организации, проживающие и осуществляющие деятельность на территории муниципального образования поселок Пангоды

(далее – муниципальное образование)

Цель

подпрограммы № 4

Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий

Задачи

подпрограммы № 4

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий

Сроки реализации

подпрограммы № 4

2019-2024 годы

Показатели

подпрограммы № 4

по годам

Для цели:

1. Доля площади благоустроенных общественных территорий:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 100 %;

2020 год – 100 %;

2021 год – 100 %;

2022 год – 100 %;

2023 год – 100 %;

2024 год – 100 %

2019 год – 36,38 %

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Для задач:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 26 штук;

2020 год – 35 штук;

2021 год – 35 штук;

2022 год – 35 штук;

2023 год – 35 штук;

2024 год – 35 штук

2019 год – 26 штук

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 65,23 тысяч м²;

2020 год – 75,13 тысяч м²;

2021 год – 75,13 тысяч м²;

2022 год – 75,13 тысяч м²;

2023 год – 75,13 тысяч м²;

2024 год – 75,13 тысяч м²

2019 год – 46,19 тысяч м²

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

3. Количество благоустроенных общественных территорий:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 5 штук;

2020 год – 5 штук;

2021 год – 5 штук;

2022 год – 5 штук;

2023 год – 5 штук;

2024 год – 5 штук

2019 год – 18 штук

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

4. Площадь благоустроенных общественных территорий:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 8,21 Га;

2020 год – 8,21 Га;

2021 год – 8,21 Га;

2022 год – 8,21 Га;

2023 год – 8,21 Га;

2024 год – 8,21 Га

2019 год – 1,55 Га

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

5. Количество мест (площадок) накопления ТКО на территории муниципального образования:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 60 штук;

2020 год – 60 штук;

2021 год – 60 штук;

2022 год – 60 штук;

2023 год – 60 штук;

2024 год – 60 штук

2019 год – 60 штук

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Основные мероприятия подпрограммы № 4

Основное мероприятие 01 «Комплексное благоустройство на территории муниципального образования поселок Пангоды»:

1. Благоустройство дворовых территорий.

2. Благоустройство общественных территорий.

Основное мероприятие 02 «Строительство (реконструкция) объектов благоустройства»:

1. Благоустройство общественных территорий.

2. Благоустройство дворовых территорий.

Основное мероприятие F2- Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»:

1. Благоустройство общественных территорий.

2. Благоустройство дворовых территорий

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 4

Общий объем финансирования подпрограммы № 4, тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы № 4, утвержденный решением о местном бюджете, тыс. руб.

Дополнительная потребность в бюджетных средствах,

тыс. руб.

Всего: 117 635,76 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 2 485,14 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 114 910,39 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета– 240,23тыс. руб.

Всего: 67 425,76 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 1 983,04 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 65 202,49 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета– 240,23 тыс. руб.

Всего: 50 210,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 502,10  тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета –  49 707,90 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2019 год – 42 422,01 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 921,26 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 41 500,75 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2019 год – 42 422,01 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 921,26 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 41 500,75 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2019 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00  тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета –  0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2020 год – 25 003,75 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 1 061,78 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 23 701,74 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 240,23 тыс. руб.;

2020 год – 25 003,75 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 1 061,78 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 23 701,74 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 240,23 тыс. руб.;

2020 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00  тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2021 год –  50 210,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 502,10  тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета –  49 707,90 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2021 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00  тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета –  0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2021 год –  50 210,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 502,10  тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета –  49 707,90 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2022 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00  тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета –  0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2022 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2022 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00  тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета –  0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2023 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00  тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета –  0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2023 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2023 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00  тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета –  0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2024 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2024 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2024 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 4

По итогам реализации мероприятий подпрограммы № 4 ожидается достижение высокого уровня комфортности дворовых и общественных территорий

Раздел 1. Характеристика текущего состояния развития дворовых

и общественных территорий на территории муниципального образования

Современная общепоселковая среда должна быть доступной и привлекательной для всех жителей муниципального образования.

В подпрограмме № 4 «Формирование комфортной и современной городской среды в муниципальном образовании поселок Пангоды» (далее – подпрограмма № 4) применяются следующие понятия:

-              общественная территория (муниципальная территория общего             пользования) – территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях по своему усмотрению (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.);

-              дворовая территория (дворовая территория многоквартирных домов) – определенная и поставленная на учет в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности территория земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенными на указанном земельном участке объектами;

-              благоустройство – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных, удобных условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния дворовых и общественных территорий (включая создание, приобретение, установку, устройство, реконструкцию, модернизацию, ремонт дворовых и общественных территорий или отдельных объектов и элементов, на них расположенных). К мероприятиям по благоустройству не относятся мероприятия и работы, направленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.

Комплексный подход в решении развития общепоселковой среды, повышению уровня комфортности проживания граждан, повышению качественных характеристик объектов общепоселковой среды будет реализовываться в рамках настоящей подпрограммы № 4.

Развитие территории муниципального образования в совокупности                                     с природными, архитектурно-планировочными, экологическими, социально-культурными и другими факторами зависит напрямую от степени благоустроенности и привлекательности муниципального образования.

В течение последних нескольких лет в рамках целевых программ муниципального образования проводились точечные мероприятия                                            по благоустройству муниципального образования, в основном направленные                         на содержание уже существующих объектов благоустройства и поддержание                                   их в исправном состоянии.

В целях кардинального повышения уровня благоустройства муниципального образования в рамках подпрограммы № 4 на среднесрочную перспективу планируются мероприятия по благоустройству:

-              дворовых территорий (освещения, детских игровых комплексов, контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов, гостевых автостоянок, озеленения территорий, обеспечения доступности для маломобильных групп населения и прочее). Реализуется возможность выполнения мероприятий (дизайн-проектов) на основании индивидуальных и коллективных предложений собственников жилых помещений многоквартирных домов;

-              общественных территорий (пешеходных коммуникаций, водоохранных зон, детских и спортивных площадок, контейнерных площадок, площадок автостоянок, размещения и хранения транспортных средств на территории муниципальных образований, элементов освещения, средств размещения информации и рекламных конструкций, ограждений (заборов), малых архитектурных форм и прочее). Отдельные мероприятия или полномасштабные дизайн-проекты благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий включаются в подпрограмму № 4                    на основании предложений граждан и организаций муниципального образования.

Формирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляетсяна основании поступивших предложений заинтересованных лиц. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий подпрограммы № 4 формируются с учетом минимального и дополнительного перечня работ.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя работы по ремонту дворовых проездов, обеспечению освещения дворовых территорий, установке скамеек, урн.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий – это работы по оборудованию детских и (или) спортивных площадок (комплексов), автомобильных стоянок, озеленению территорий, оборудованию площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

Благоустройство общественных территорий представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального образования.

Для включения мероприятий (работ) в подпрограмму № 4 все мероприятия                 по благоустройству подлежат комиссионному рассмотрению и оценке, при этом актуальными являются мероприятия, учитывающие устройство элементов обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Предельная стоимость мероприятий подпрограммы № 4 определяется                         на основании разработанной сметной документации, калькуляций и коммерческих предложений.

Включению в подпрограмму подлежат дизайн-проекты благоустройства территорий. Такие проекты разрабатываются структурными подразделениями                      и отраслевым органом Администрации муниципального образования наделенными полномочиями в области градостроительной деятельности и выносятся                                на общественное обсуждение с заинтересованными лицами. Обсуждение проводится в форме общих собраний собственников, круглых столов, рассмотрений на заседаниях общественной комиссии и иных формах вовлечения населения                            в общественное обсуждение. Утверждаются дизайн-проекты решением общественной комиссии и отражаются в протоколе по результатам заседания общественнойкомиссии.

При реализации мероприятий подпрограммы № 4 приветствуется возможность трудового участия граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству.

Вклад заинтересованных лиц может быть внесен в следующей форме:

-              выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охранаобъекта);

-              предоставление строительных материалов, техники ит.д.;

-              обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье ит.д.).

Таким образом, подпрограмма № 4 позволяет рассмотреть необходимость                    и востребованность тех или иных мероприятий (проектов) с учетом мнения разных категорий граждан, по потребности, возрасту, интересам и привлечь к созданию современного, благоустроенного и эстетически привлекательного поселка непосредственно заинтересованную сторону – жителей муниципального образования.

Приоритеты муниципальной политики в сфере развития дворовых

и общественных территорий в муниципальном образовании

Основным направлением муниципальной политики в формировании современной общепоселковой среды является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности благоустроенных дворовых и общественных территорий                                  в муниципальном образовании, создание привлекательной общепоселковой атмосферы для жителей, а так же привлечение населения к принятию решений                       и созданию проектов по повышению благоустройства дворовых и общественных территорий.

Основной целью подпрограмма № 4 ставит перед собой повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий.

Задачами подпрограммы № 4 являются обеспечение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий.

Раздел 2. Структура мероприятий подпрограммы № 4

Мероприятия подпрограммы № 4 направлены на осуществление полномочий согласно пункта 15, пункта 19 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                                   в Российской Федерации».

Основное мероприятие 01 «Комплексное благоустройство на территории муниципального образования поселок Пангоды».

Мероприятие 01.1 «Благоустройство дворовых территорий». Основными направлениями реализации мероприятия являются: ремонт внутридворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, оборудование детских                             и (или) спортивных площадок (комплексов), оборудование площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

Мероприятие 01.2 «Благоустройство общественных территорий». Основными направлениями реализации мероприятия являются: ремонт внутридворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, оборудование детских                                    и (или) спортивных площадок (комплексов); создание мест (площадок) накопления ТКО в соответствии с требованиями СанПин 42-128-4690-88 («Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

Основное мероприятие 02 «Строительство (реконструкция) объектов благоустройства».

Мероприятие 02.1 «Благоустройство общественных территорий».

Мероприятие 02.2 «Благоустройство дворовых территорий».

Основным направлением реализации мероприятия является строительство (реконструкция) объектов благоустройства.

Основное мероприятие F2- Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

Мероприятие F2.1 «Благоустройство общественных территорий».                              По мероприятию проводились работы по разработке дизайн - проектов общественных территорий, и их созданию.

Мероприятие F2.2 «Благоустройство дворовых территорий». По мероприятию проводились работы по разработке дизайн – проектов дворовых территорий,                        и их созданию.

Перечень мероприятий подпрограммы № 4, формируется по форме согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящей подпрограмме № 4.

Раздел 3. Перечень показателей подпрограммы № 4

Сведения о показателях реализации подпрограммы № 4 представляются                    по форме согласно приложению № 2 к настоящей подпрограмме № 4.

Методика расчета основных показателей подпрограммы № 4 указана                              в приложении № 4 к настоящей подпрограмме № 4.

Раздел 4. Условия предоставления и методика расчета субсидий

из окружного бюджета, направленных на достижение целей, задач,

мероприятий по подпрограмме № 4

В рамках подпрограммы № 4 осуществляется софинансирование мероприятий из окружного бюджета согласно: в 2019 году постановление Правительства                   Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 января 2019 года № 35–П                                    «О предоставлении межбюджетных субсидий муниципальным образованиям                        в Ямало-Ненецком автономном округе на решение вопросов местного значения                       в области благоустройства в 2019 году», в 2020 году постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П                           «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2024 годы». Показатели эффективности и результативности определены соглашением.

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 4

По итогам реализации мероприятий подпрограммы № 4 ожидается достижение высокого уровня комфортности дворовых и общественных территорий.

1

Приложение № 1

к подпрограмме № 4 «Формирование комфортной и современной городской среды в муниципальном образовании поселок Пангоды»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограммы № 4 «Формирование комфортной и современной городской среды

в муниципальном образовании поселок Пангоды»

Номер и наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Основные направления реализации

Связь с показателями Программы (подпрограммы)

Начала реализации

Окончания реализации

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий

Мероприятие 01.1.

Благоустройство дворовых территорий.

Мероприятие F2.2.

Благоустройство дворовых территорий

Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

2019 год

2024 год

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий

Ремонт дворовых проездов.

Обеспечение освещения дворовых территорий (светильники).

Установка скамеек, урн.

Оборудование детских и (или) спортивных площадок (комплексов).

Озеленение территорий.

Оборудование площадок для сбора твердых коммунальных отходов

Показатель 1.1.

Количество благоустроенных дворовых территорий.

Показатель 1.2.

Площадь благоустроенных территорий

Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий

Мероприятие 01.2.

Благоустройство общественных

территорий.

Мероприятие F2.1.

Благоустройство общественных территорий

Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

2019 год

2024 год

Повышение уровня благоустройства общественных территорий

Строительство объектов благоустройства.

Ремонт или замена малых архитектурных форм и элементов благоустройства на общественных территориях.

Ремонт или замена ограждений.

Ремонт покрытия тротуаров, пешеходных дорожек.

Озеленение территорий.                         Создание мест (площадок) накопления ТКО

Показатель 2.1.

Количество благоустроенных общественных территорий.

Показатель 2.2.

Площадь благоустроенных общественных.

Показатель 2.3.

Количество мест (площадок) накопления ТКО на территории муниципального образования поселок Пангоды

1

Приложение № 2

к подпрограмме № 4 «Формирование комфортной и современной городской среды в муниципальном образовании

поселок Пангоды»

Перечень мероприятий подпрограммы № 4 «Формирование комфортной и современной городской среды

в муниципальном образовании поселок Пангоды»

Часть 1

№ п\п

Наименование задач, мероприятий подпрограммы

Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования

поселок Пангоды, тысяча рублей

По источникам финансирования

2019 год

2020 год

2021год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по годам

1

Подпрограмма № 4 «Формирование комфортной и современной городской среды в муниципальном образовании поселок Пангоды»

Бюджетные средства всего, из них:

42 422,01

25 003,75

0,00

0,00

0,00

0,00

67 425,76

Средства местного бюджета

921,26

1 061,78

0,00

0,00

0,00

0,00

1 983,04

Средства окружного бюджета

41 500,75

23 701,74

0,00

0,00

0,00

0,00

65 202,49

Средства районного бюджета

0,00

240,23

0,00

0,00

0,00

0,00

240,23

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий

2

Мероприятие 01.1.

Благоустройство дворовых территорий

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Мероприятие F2.2.

Благоустройство дворовых территорий

Бюджетные средства всего, из них:

1 014,00

2 644,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 658,00

Средства местного бюджета

11,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,00

Средства окружного бюджета

1 003,00

2 617,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 620,00

Средства районного бюджета

0,00

27,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27,00

3.1

60 квартирный жилой дом № 12 по улице Ленина, поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

59,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,80

Средства местного бюджета

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

Средства окружного бюджета

59,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,20

3.2

50 квартирный жилой дом № 1 по улице Строителей поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

59,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,80

Средства местного бюджета

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

Средства окружного бюджета

59,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,20

3.3

60 квартирный жилой дом № 46 по улице Ленина поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

59,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,80

Средства местного бюджета

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

Средства окружного бюджета

59,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,20

3.4

60 квартирный жилой дом № 48 по улице Ленина поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

59,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,80

Средства местного бюджета

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

Средства окружного бюджета

59,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,20

3.5

39 квартирный жилой дом № 50 по улице Ленина поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

59,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,80

Средства местного бюджета

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

Средства окружного бюджета

59,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,20

3.6

60 квартирный жилой дом № 11 по улице Мира поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

59,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,80

Средства местного бюджета

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

Средства окружного бюджета

59,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,20

3.7

30 квартирный жилой дом № 13 по улице Мира поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

Средства местного бюджета

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Средства окружного бюджета

29,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,60

3.8

16 квартирный жилой дом № 60 по улице Звездная поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

Средства местного бюджета

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Средства окружного бюджета

29,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,60

3.9

16 квартирный жилой дом № 39 по улице Ленина поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

Средства местного бюджета

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Средства окружного бюджета

29,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,60

3.10

60 квартирный жилой дом № 15 по улице Ленина поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

59,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,80

Средства местного бюджета

0,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,80

Средства окружного бюджета

59,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,00

3.11

16 квартирный жилой дом № 41 по улице Мира поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

Средства местного бюджета

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Средства окружного бюджета

29,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,60

3.12

16 квартирный жилой дом № 49 по улице Мира поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

Средства местного бюджета

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Средства окружного бюджета

29,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,60

3.13

16 квартирный жилой дом № 51 по улице Мира поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

Средства местного бюджета

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Средства окружного бюджета

29,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,60

3.14

23 квартирный жилой дом № 24 А по улице Звездная поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

Средства местного бюджета

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Средства окружного бюджета

29,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,60

3.15

16 квартирный жилой дом № 42 по улице Звездная поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

Средства местного бюджета

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Средства окружного бюджета

29,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,60

3.16

16 квартирный жилой дом № 58 по улице Звездная поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

Средства местного бюджета

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Средства окружного бюджета

29,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,60

3.17

8 квартирный жилой дом № 37А по улице Ленина поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

15,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,15

Средства местного бюджета

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,15

Средства окружного бюджета

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

3.18

12 квартирный жилой дом № 13А по улице Ленина поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

44,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44,85

Средства местного бюджета

0,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,45

Средства окружного бюджета

44,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44,40

3.19

80 квартирный жилой дом № 44 по улице Ленина поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

41,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41,90

Средства местного бюджета

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

Средства окружного бюджета

41,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41,40

3.20

75 квартирный жилой дом № 45 по улице Ленина поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,00

Средства местного бюджета

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

Средства окружного бюджета

44,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44,50

3.21

16 квартирный жилой дом № 30 по улице Звездная поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

Средства местного бюджета

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Средства окружного бюджета

29,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,60

3.22

16 квартирный жилой дом № 32 по улице Звездная поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

Средства местного бюджета

0,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,80

Средства окружного бюджета

29,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,10

3.23

16 квартирный жилой дом № 36 по улице Звездная поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

Средства местного бюджета

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Средства окружного бюджета

29,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,60

3.24

17 квартирный жилой дом № 44 по улице Звездная поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

Средства местного бюджета

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Средства окружного бюджета

29,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,60

3.25

16 квартирный жилой дом № 56 по улице Звездная поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

Средства местного бюджета

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Средства окружного бюджета

29,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,60

3.26

16 квартирный жилой дом № 10 по улице Строителей поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

Средства местного бюджета

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Средства окружного бюджета

29,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,60

3.27

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос Пангоды,

ул. Ленина, д. 10

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

124,42

0,00

0,00

0,00

0,00

124,42

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

123,18

0,00

0,00

0,00

0,00

123,18

Средства районного бюджета

0,00

1,24

0,00

0,00

0,00

0,00

1,24

3.28

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Звездная, д. 8

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

124,42

0,00

0,00

0,00

0,00

124,42

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

123,18

0,00

0,00

0,00

0,00

123,18

Средства районного бюджета

0,00

1,24

0,00

0,00

0,00

0,00

1,24

3.29

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Звездная, д. 22

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

93,32

0,00

0,00

0,00

0,00

93,32

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

92,39

0,00

0,00

0,00

0,00

92,39

Средства районного бюджета

0,00

0,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,93

3.30

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Энергетиков, д. 39

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

186,64

0,00

0,00

0,00

0,00

186,64

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

184,77

0,00

0,00

0,00

0,00

184,77

Средства районного бюджета

0,00

1,87

0,00

0,00

0,00

0,00

1,87

3.31

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Мира, д. 15

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

217,74

0,00

0,00

0,00

0,00

217,74

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

215,56

0,00

0,00

0,00

0,00

215,56

Средства районного бюджета

0,00

2,18

0,00

0,00

0,00

0,00

2,18

3.32

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Ленина, д. 6А

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

62,21

0,00

0,00

0,00

0,00

62,21

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

61,59

0,00

0,00

0,00

0,00

61,59

Средства районного бюджета

0,00

0,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,62

3.33

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Ленина, д. 6

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

155,53

0,00

0,00

0,00

0,00

155,53

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

153,97

0,00

0,00

0,00

0,00

153,97

Средства районного бюджета

0,00

1,56

0,00

0,00

0,00

0,00

1,56

3.34

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды,

ул. Ленина, д. 8

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

124,42

0,00

0,00

0,00

0,00

124,42

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

123,18

0,00

0,00

0,00

0,00

123,18

Средства районного бюджета

0,00

1,24

0,00

0,00

0,00

0,00

1,24

3.35

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды,

ул. Мира, д. 45

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

62,21

0,00

0,00

0,00

0,00

62,21

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

61,59

0,00

0,00

0,00

0,00

61,59

Средства районного бюджета

0,00

0,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,62

3.36

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Звездная, д. 6

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

62,21

0,00

0,00

0,00

0,00

62,21

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

61,59

0,00

0,00

0,00

0,00

61,59

Средства районного бюджета

0,00

0,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,62

3.37

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Звездная, д. 20

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

124,42

0,00

0,00

0,00

0,00

124,42

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

123,18

0,00

0,00

0,00

0,00

123,18

Средства районного бюджета

0,00

1,24

0,00

0,00

0,00

0,00

1,24

3.38

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Ленина, д. 28

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

62,21

0,00

0,00

0,00

0,00

62,21

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

61,59

0,00

0,00

0,00

0,00

61,59

Средства районного бюджета

0,00

0,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,62

3.39

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт Пангоды,

ул. Мира, д. 43

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

62,21

0,00

0,00

0,00

0,00

62,21

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

61,59

0,00

0,00

0,00

0,00

61,59

Средства районного бюджета

0,00

0,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,62

3.40

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Мира, д. 17

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

248,85

0,00

0,00

0,00

0,00

248,85

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

246,36

0,00

0,00

0,00

0,00

246,36

Средства районного бюджета

0,00

2,49

0,00

0,00

0,00

0,00

2,49

3.41

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Мира, д. 3А

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

93,32

0,00

0,00

0,00

0,00

93,32

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

92,39

0,00

0,00

0,00

0,00

92,39

Средства районного бюджета

0,00

0,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,93

3.42

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос Пангоды,

ул. Мира, д. 1А

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

93,32

0,00

0,00

0,00

0,00

93,32

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

92,39

0,00

0,00

0,00

0,00

92,39

Средства районного бюджета

0,00

0,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,93

3.43

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос Пангоды,

ул. Мира, д. 1

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

93,32

0,00

0,00

0,00

0,00

93,32

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

92,38

0,00

0,00

0,00

0,00

92,38

Средства районного бюджета

0,00

0,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,94

3.44

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Ленина, д. 2

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

93,32

0,00

0,00

0,00

0,00

93,32

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

92,38

0,00

0,00

0,00

0,00

92,38

Средства районного бюджета

0,00

0,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,94

3.45

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды,

ул. Ленина, д. 4

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

93,32

0,00

0,00

0,00

0,00

93,32

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

92,38

0,00

0,00

0,00

0,00

92,38

Средства районного бюджета

0,00

0,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,94

3.46

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Звездная, д. 2

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

93,32

0,00

0,00

0,00

0,00

93,32

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

92,38

0,00

0,00

0,00

0,00

92,38

Средства районного бюджета

0,00

0,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,94

3.47

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Звездная, д. 12

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

93,32

0,00

0,00

0,00

0,00

93,32

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

92,38

0,00

0,00

0,00

0,00

92,38

Средства районного бюджета

0,00

0,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,94

3.48

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Звездная, д. 10

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

93,31

0,00

0,00

0,00

0,00

93,31

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

92,38

0,00

0,00

0,00

0,00

92,38

Средства районного бюджета

0,00

0,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,93

3.49

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Звездная, д. 14

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

31,11

0,00

0,00

0,00

0,00

31,11

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

30,79

0,00

0,00

0,00

0,00

30,79

Средства районного бюджета

0,00

0,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,32

3.50

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Звездная, д. 18

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

31,11

0,00

0,00

0,00

0,00

31,11

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

30,79

0,00

0,00

0,00

0,00

30,79

Средства районного бюджета

0,00

0,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,32

3.51

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Звездная, д. 46

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

62,21

0,00

0,00

0,00

0,00

62,21

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

61,59

0,00

0,00

0,00

0,00

61,59

Средства районного бюджета

0,00

0,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,62

3.52

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос Пангоды,

ул. Звездная, д. 48

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

62,21

0,00

0,00

0,00

0,00

62,21

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

61,05

0,00

0,00

0,00

0,00

61,05

Средства районного бюджета             

0,00

1,16

0,00

0,00

0,00

0,00

1,16

Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий

4

Мероприятие 01.2.

Благоустройство общественных территорий

Бюджетные средства всего, из них:

2 496,17

811,78

0,00

0,00

0,00

0,00

3 307,95

Средства местного бюджета

217,12

811,78

0,00

0,00

0,00

0,00

1 028,90

Средства окружного бюджета

2 279,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 279,05

4.1

Экспозиция «Ордена воинской славы России»

Бюджетные средства всего, из них:

179,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179,80

Средства местного бюджета

179,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179,80

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2

Создание мест (площадок) накопления ТКО:

Бюджетные средства всего, из них:

2 316,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 316,37

Средства местного бюджета

37,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,32

Средства окружного бюджета

2 279,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 279,05

4.2.1

Контейнерная площадка № 1 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, Поселковое кладбище)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.2

Контейнерная площадка № 4 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира дом 3а)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.3

Контейнерная площадка № 5 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира дом 9)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.4

Контейнерная площадка № 6 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира дом 11)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.5

Контейнерная площадка № 7 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира дом 17)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.6

Контейнерная площадка № 8 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н

Надымский, пгт. Пангоды, ул.  Мира дом 21)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.7

Контейнерная площадка № 9 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира дом 51)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.8

Контейнерная площадка № 10 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира дом 53)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.9

Контейнерная площадка № 16 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина, дом 7)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.10

Контейнерная площадка № 17 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина, дом 10)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.11

Контейнерная площадка № 18 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина, дом 15)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.12

Контейнерная площадка № 20 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина, дом 44)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.13

Контейнерная площадка № 24 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Полярников, дом 12)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.14

Контейнерная площадка № 30 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, дом 20)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.15

Контейнерная площадка № 31 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, дом 7)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.16

Контейнерная площадка № 33 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, дом 26)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.17

Контейнерная площадка № 35 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, дом 22)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.18

Контейнерная площадка № 36 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, дом 42)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.19

Контейнерная площадка № 37 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, дом 44)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.20

Контейнерная площадка № 43 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, дом 74а)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.21

Контейнерная площадка № 2 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Газодобытчиков, дом 2) 

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.22

Контейнерная площадка № 3 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Газодобытчиков, дом 10)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.23

Контейнерная площадка № 11 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Береговая, дом 9)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.24

Контейнерная площадка № 12 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Береговая, дом 17)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.25

Контейнерная площадка № 13 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, в/г Таежный общежитие 620)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.26

Контейнерная площадка № 14 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина, дом 2)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.27

Контейнерная площадка № 15 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина, дом 6)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.28

Контейнерная площадка № 19 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина, дом 37)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.29

Контейнерная площадка № 21 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Набережная, дом 4)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.30

Контейнерная площадка № 22 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Набережная, дом 6)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.31

Контейнерная площадка № 23 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Полярников, дом 9)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.32

Контейнерная площадка № 25 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Молодежная, дом 5)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.33

Контейнерная площадка № 26 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Строителей, дом 12)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.34

Контейнерная площадка № 27 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, дом 3)

Бюджетные средства всего, из них:

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

Средства местного бюджета

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,35

Средства окружного бюджета

34,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,65

4.2.35

Контейнерная площадка № 28 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, дом 6)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.36

Контейнерная площадка № 29 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, дом 12)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.37

Контейнерная площадка № 32 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, дом 16)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.38

Контейнерная площадка № 34 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, дом 33)

Бюджетные средства всего, из них:

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

Средства местного бюджета

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,35

Средства окружного бюджета

34,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,65

4.2.39

Контейнерная площадка № 38 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, дом 48)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.40

Контейнерная площадка № 39 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, дом 60)

Бюджетные средства всего, из них:

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

Средства местного бюджета

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,35

Средства окружного бюджета

34,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,65

4.2.41

Контейнерная площадка № 40 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, дом 66)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.42

Контейнерная площадка № 41 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, дом 68)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.43

Контейнерная площадка № 42 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, дом 74)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.44

Контейнерная площадка № 44 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ДСУ-26)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.45

Контейнерная площадка № 45 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина, дом 51)

Бюджетные средства всего, из них:

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

Средства местного бюджета

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,35

Средства окружного бюджета

34,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,65

4.2.46

Контейнерная площадка № 46 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира дом 37)

Бюджетные средства всего, из них:

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

Средства местного бюджета

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,35

Средства окружного бюджета

34,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,65

4.2.47

Контейнерная площадка № 47 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира дом 47)

Бюджетные средства всего, из них:

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

Средства местного бюджета

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,35

Средства окружного бюджета

34,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,65

4.2.48

Контейнерная площадка № 48 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина дом 39)

Бюджетные средства всего, из них:

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

Средства местного бюджета

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,35

Средства окружного бюджета

34,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,65

4.2.49

Контейнерная площадка № 49 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Спортивная дом 12)

Бюджетные средства всего, из них:

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

Средства местного бюджета

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,35

Средства окружного бюджета

34,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,65

4.2.50

Контейнерная площадка № 50 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Газовиков дом 2)

Бюджетные средства всего, из них:

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

Средства местного бюджета

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,35

Средства окружного бюджета

34,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,65

4.2.51

Контейнерная площадка № 51 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков дом 39)

Бюджетные средства всего, из них:

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

Средства местного бюджета

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,35

Средства окружного бюджета

34,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,65

4.2.52

Контейнерная площадка № 52 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина, дом 48)

Бюджетные средства всего, из них:

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

Средства местного бюджета

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,35

Средства окружного бюджета

34,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,65

4.2.53

Контейнерная площадка № 53 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина, дом 19)

Бюджетные средства всего, из них:

40,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,15

Средства местного бюджета

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

Средства окружного бюджета

39,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,75

4.2.54

Контейнерная площадка № 54 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, дом 80)

Бюджетные средства всего, из них:

35,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,01

Средства местного бюджета

0,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,36

Средства окружного бюджета

34,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,65

4.2.55

Контейнерная площадка № 55 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира дом 61)

Бюджетные средства всего, из них:

35,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,01

Средства местного бюджета

0,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,36

Средства окружного бюджета

34,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,65

4.2.56

Контейнерная площадка № 56 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Мира дом 63)

Бюджетные средства всего, из них:

35,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,01

Средства местного бюджета

0,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,36

Средства окружного бюджета

34,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,65

4.2.57

Контейнерная площадка № 57 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина дом 47)

Бюджетные средства всего, из них:

35,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,01

Средства местного бюджета

0,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,36

Средства окружного бюджета

34,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,65

4.2.58

Контейнерная площадка № 58 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Полярников дом 6)

Бюджетные средства всего, из них:

35,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,01

Средства местного бюджета

0,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,36

Средства окружного бюджета

34,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,65

4.2.59

Контейнерная площадка № 59 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Полярников дом 7)

Бюджетные средства всего, из них:

35,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,02

Средства местного бюджета

0,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,36

Средства окружного бюджета

34,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,66

4.2.60

Контейнерная площадка № 60 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт. Пангоды, ул. Полярников дом 8)

Бюджетные средства всего, из них:

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

Средства местного бюджета

14,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,51

Средства окружного бюджета

20,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,49

5

Спортивно-игровая площадка по ул. Береговая

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

811,78

0,00

0,00

0,00

0,00

811,78

Средства местного бюджета

0,00

811,78

0,00

0,00

0,00

0,00

811,78

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Мероприятие 02.1

Благоустройство общественных территорий

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

Средства местного бюджета

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1

пгт Пангоды, Спортивно-игровая площадка по ул. Звездная

(в районе домов 20, 22)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

Средства местного бюджета

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Мероприятие F2.1.

Благоустройство общественных территорий

Бюджетные средства всего, из них:

38 911,84

21 297,97

0,00

0,00

0,00

0,00

60 209,81

Средства местного бюджета

693,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

643,14

Средства окружного бюджета

38 218,70

21 084,74

0,00

0,00

0,00

0,00

59 303,44

Средства районного бюджета

0,00

213,23

0,00

0,00

0,00

0,00

213,23

7.1

Благоустройство 3-го микрорайона (в районе домов № 12 по ул. Ленина

и № 1 по ул. Строителей)

Бюджетные средства всего, из них:

9 925,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 925,85

Средства местного бюджета

99,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,26

Средства окружного бюджета

9 826,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 826,59

7.2

Благоустройство 3-го микрорайона (в районе домов №№ 5, 9 по ул. Мира)

Бюджетные средства всего, из них:

9 810,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 810,54

Средства местного бюджета

98,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98,10

Средства окружного Бюджета

9 712,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 712,44

7.3

Благоустройство 3-го микрорайона (в районе домов №№ 11, 13 по ул. Мира)

Бюджетные средства всего, из них:

6 542,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 542,38

Средства местного бюджета

65,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65,42

Средства окружного бюджета

6 476,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 476,96

7.4

Благоустройство 3-го микрорайона (в районе домов № 6 по ул. Ленина, № 2 по ул. Газовиков)

Бюджетные средства всего, из них:

4 974,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 974,54

Средства местного бюджета

49,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,75

Средства окружного бюджета

4 924,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 924,79

7.5

Благоустройство 8-го микрорайона (в районе домов №№ 51, 53, 55, 57 по

ул. Мира)

Бюджетные средства всего, из них:

6 990,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 990,08

Средства местного бюджета

69,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69,90

Средства окружного бюджета

6 920,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 920,18

7.6

Благоустройство 8-го микрорайона (в районе домов №№ 51, 53, 55, 57 по

ул. Мира) (замена мафов)

Бюджетные средства всего, из них:

668,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

668,70

Средства местного бюджета

310,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310,70

Средства окружного бюджета

358,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

358,00

7.7

пгт Пангоды, Детская площадка по ул. Газодобытчиков

(в районе домов 2, 4)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

2 762,03

0,00

0,00

0,00

0,00

2 762,03

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

2 734,41

0,00

0,00

0,00

0,00

2 734,41

Средства районного бюджета

0,00

27,62

0,00

0,00

0,00

0,00

27,62

7.8

пгт Пангоды, Спортивно-игровая площадка по ул. Звездная (в районе д. 14)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

1 278,75

0,00

0,00

0,00

0,00

1 278,75

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

1 265,96

0,00

0,00

0,00

0,00

1 265,96

Средства районного бюджета

0,00

12,79

0,00

0,00

0,00

0,00

12,79

7.9

пгт Пангоды, Детская площадка по ул. Звездная (в районе д. 18)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

1 816,45

0,00

0,00

0,00

0,00

1 816,45

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

1 798,29

0,00

0,00

0,00

0,00

1 798,29

Средства районного бюджета

0,00

18,16

0,00

0,00

0,00

0,00

18,16

7.10

пгт Пангоды, Сквер им. В.В. Ремизова по ул. Строителей

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

6 844,82

0,00

0,00

0,00

0,00

6 844,82

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

6 776,37

0,00

0,00

0,00

0,00

6 776,37

Средства районного бюджета

0,00

68,45

0,00

0,00

0,00

0,00

68,45

7.11

пгт Пангоды, Парк по ул. Полярников

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

8 310,92

0,00

0,00

0,00

0,00

8 310,92

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

8 227,81

0,00

0,00

0,00

0,00

8 227,81

Средства районного бюджета

0,00

83,11

0,00

0,00

0,00

0,00

83,11

7.12

пгт Пангоды, Спортивно-игровая площадка по ул. Звездная

(в районе домов 20, 22)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

285,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

281,90

0,00

0,00

0,00

0,00

281,90

Средства районного бюджета

0,00

3,10

0,00

0,00

0,00

0,00

3,10

Часть 2



п\п

Наименование задач, мероприятий подпрограммы

Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач,

тысяч рублей

По источникам финансирования

2019 год

2020 год

2021год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по годам

1

Подпрограмма № 4 «Формирование комфортной и современной городской среды в муниципальном образовании поселок Пангоды»

Бюджетные средства всего, из них:

42 422,01

25 003,75

50 210,00

0,00

0,00

0,00

117 635,76

Средства местного бюджета

921,26

1 061,78

502,10

0,00

0,00

0,00

2 485,14

Средства окружного бюджета

41 500,75

23 701,74

49 707,90

0,00

0,00

0,00

114 910,39

Средства районного бюджета

0,00

240,23

0,00

0,00

0,00

0,00

240,23

Задача 1. Обеспечение уровня благоустройства дворовых территорий

2

Мероприятие 01.2.

Благоустройство дворовых территорий

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Мероприятие F2.2.

Благоустройство дворовых территорий

Бюджетные средства всего, из них:

1 014,00

2 644,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 658,00

Средства местного бюджета

11,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,00

Средства окружного бюджета

1 003,00

2 617,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 620,00

Средства районного бюджета

0,00

27,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27,00

3.1

60 квартирный жилой дом № 12 по улице Ленина, поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

59,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,80

Средства местного бюджета

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

Средства окружного бюджета

59,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,20

3.2

50 квартирный жилой дом № 1 по улице Строителей поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

59,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,80

Средства местного бюджета

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

Средства окружного бюджета

59,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,20

3.3

60 квартирный жилой дом № 46 по улице Ленина поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

59,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,80

Средства местного бюджета

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

Средства окружного бюджета

59,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,20

3.4

60 квартирный жилой дом № 48 по улице Ленина поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

59,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,80

Средства местного бюджета

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

Средства окружного бюджета

59,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,20

3.5

39 квартирный жилой дом № 50 по улице Ленина поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

59,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,80

Средства местного бюджета

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

Средства окружного бюджета

59,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,20

3.6

60 квартирный жилой дом № 11 по улице Мира поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

59,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,80

Средства местного бюджета

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

Средства окружного бюджета

59,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,20

3.7

30 квартирный жилой дом № 13 по улице Мира поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

Средства местного бюджета

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Средства окружного бюджета

29,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,60

3.8

16 квартирный жилой дом № 60 по улице Звездная поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

Средства местного бюджета

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Средства окружного бюджета

29,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,60

3.9

16 квартирный жилой дом № 39 по улице Ленина поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

Средства местного бюджета

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Средства окружного бюджета

29,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,60

3.10

60 квартирный жилой дом № 15 по улице Ленина поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

59,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,80

Средства местного бюджета

0,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,80

Средства окружного бюджета

59,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,00

3.11

16 квартирный жилой дом № 41 по улице Мира поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

Средства местного бюджета

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Средства окружного бюджета

29,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,60

3.12

16 квартирный жилой дом № 49 по улице Мира поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

Средства местного бюджета

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Средства окружного бюджета

29,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,60

3.13

16 квартирный жилой дом № 51 по улице Мира поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

Средства местного бюджета

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Средства окружного бюджета

29,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,60

3.14

23 квартирный жилой дом № 24 А по улице Звездная поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

Средства местного бюджета

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Средства окружного бюджета

29,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,60

3.15

16 квартирный жилой дом № 42 по улице Звездная поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

Средства местного бюджета

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Средства окружного бюджета

29,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,60

3.16

16 квартирный жилой дом № 58 по улице Звездная поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

Средства местного бюджета

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Средства окружного бюджета

29,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,60

3.17

8 квартирный жилой дом № 37А по улице Ленина поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

15,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,15

Средства местного бюджета

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,15

Средства окружного бюджета

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

3.18

12 квартирный жилой дом № 13А по улице Ленина поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

44,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44,85

Средства местного бюджета

44,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44,40

Средства окружного бюджета

0,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,45

3.19

80 квартирный жилой дом № 44 по улице Ленина поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

41,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41,90

Средства местного бюджета

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

Средства окружного бюджета

41,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41,40

3.20

75 квартирный жилой дом № 45 по улице Ленина поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,00

Средства местного бюджета

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

Средства окружного бюджета

44,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44,50

3.21

16 квартирный жилой дом № 30 по улице Звездная поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

Средства местного бюджета

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Средства окружного бюджета

29,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,60

3.22

16 квартирный жилой дом № 32 по улице Звездная поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

Средства местного бюджета

0,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,80

Средства окружного бюджета

29,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,10

3.23

16 квартирный жилой дом № 36 по улице Звездная поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

Средства местного бюджета

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Средства окружного бюджета

29,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,60

3.24

17 квартирный жилой дом № 44 по улице Звездная поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

Средства местного бюджета

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Средства окружного бюджета

29,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,60

3.25

16 квартирный жилой дом № 56 по улице Звездная поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

Средства местного бюджета

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Средства окружного бюджета

29,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,60

3.26

16 квартирный жилой дом № 10 по улице Строителей поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

29,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

Средства местного бюджета

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Средства окружного бюджета

29,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,60

3.27

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос Пангоды,

ул. Ленина, д. 10

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

124,42

0,00

0,00

0,00

0,00

124,42

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

123,18

0,00

0,00

0,00

0,00

123,18

Средства районного бюджета

0,00

1,24

0,00

0,00

0,00

0,00

1,24

3.28

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Звездная, д. 8

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

124,42

0,00

0,00

0,00

0,00

124,42

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

123,18

0,00

0,00

0,00

0,00

123,18

Средства районного бюджета

0,00

1,24

0,00

0,00

0,00

0,00

1,24

3.29

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Звездная, д. 22

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

93,32

0,00

0,00

0,00

0,00

93,32

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

92,39

0,00

0,00

0,00

0,00

92,39

Средства районного бюджета

0,00

0,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,93

3.30

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Энергетиков, д. 39

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

186,64

0,00

0,00

0,00

0,00

186,64

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

184,77

0,00

0,00

0,00

0,00

184,77

Средства районного бюджета

0,00

1,87

0,00

0,00

0,00

0,00

1,87

3.31

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Мира, д. 15

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

217,74

0,00

0,00

0,00

0,00

217,74

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

215,56

0,00

0,00

0,00

0,00

215,56

Средства районного бюджета

0,00

2,18

0,00

0,00

0,00

0,00

2,18

3.32

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Ленина, д. 6А

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

62,21

0,00

0,00

0,00

0,00

62,21

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

61,59

0,00

0,00

0,00

0,00

61,59

Средства районного бюджета

0,00

0,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,62

3.33

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Ленина, д. 6

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

155,53

0,00

0,00

0,00

0,00

155,53

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

153,97

0,00

0,00

0,00

0,00

153,97

Средства районного бюджета

0,00

1,56

0,00

0,00

0,00

0,00

1,56

3.34

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды,

ул. Ленина, д. 8

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

124,42

0,00

0,00

0,00

0,00

124,42

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

123,18

0,00

0,00

0,00

0,00

123,18

Средства районного бюджета

0,00

1,24

0,00

0,00

0,00

0,00

1,24

3.35

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды,

ул. Мира, д. 45

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

62,21

0,00

0,00

0,00

0,00

62,21

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

61,59

0,00

0,00

0,00

0,00

61,59

Средства районного бюджета

0,00

0,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,62

3.36

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Звездная, д. 6

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

62,21

0,00

0,00

0,00

0,00

62,21

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

61,59

0,00

0,00

0,00

0,00

61,59

Средства районного бюджета

0,00

0,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,62

3.37

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Звездная, д. 20

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

124,42

0,00

0,00

0,00

0,00

124,42

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

123,18

0,00

0,00

0,00

0,00

123,18

Средства районного бюджета

0,00

1,24

0,00

0,00

0,00

0,00

1,24

3.38

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Ленина, д. 28

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

62,21

0,00

0,00

0,00

0,00

62,21

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

61,59

0,00

0,00

0,00

0,00

61,59

Средства районного бюджета

0,00

0,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,62

3.39

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт Пангоды,

ул. Мира, д. 43

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

62,21

0,00

0,00

0,00

0,00

62,21

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

61,59

0,00

0,00

0,00

0,00

61,59

Средства районного бюджета

0,00

0,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,62

3.40

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Мира, д. 17

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

248,85

0,00

0,00

0,00

0,00

248,85

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

246,36

0,00

0,00

0,00

0,00

246,36

Средства районного бюджета

0,00

2,49

0,00

0,00

0,00

0,00

2,49

3.41

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Мира, д. 3А

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

93,32

0,00

0,00

0,00

0,00

93,32

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

92,39

0,00

0,00

0,00

0,00

92,39

Средства районного бюджета

0,00

0,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,93

3.42

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос Пангоды,

ул. Мира, д. 1А

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

93,32

0,00

0,00

0,00

0,00

93,32

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

92,39

0,00

0,00

0,00

0,00

92,39

Средства районного бюджета

0,00

0,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,93

3.43

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос Пангоды,

ул. Мира, д. 1

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

93,32

0,00

0,00

0,00

0,00

93,32

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

92,38

0,00

0,00

0,00

0,00

92,38

Средства районного бюджета

0,00

0,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,94

3.44

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Ленина, д. 2

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

93,32

0,00

0,00

0,00

0,00

93,32

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

92,38

0,00

0,00

0,00

0,00

92,38

Средства районного бюджета

0,00

0,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,94

3.45

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды,

ул. Ленина, д. 4

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

93,32

0,00

0,00

0,00

0,00

93,32

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

92,38

0,00

0,00

0,00

0,00

92,38

Средства районного бюджета

0,00

0,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,94

3.46

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Звездная, д. 2

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

93,32

0,00

0,00

0,00

0,00

93,32

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

92,38

0,00

0,00

0,00

0,00

92,38

Средства районного бюджета

0,00

0,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,94

3.47

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Звездная, д. 12

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

93,32

0,00

0,00

0,00

0,00

93,32

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

92,38

0,00

0,00

0,00

0,00

92,38

Средства районного бюджета

0,00

0,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,94

3.48

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Звездная, д. 10

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

93,31

0,00

0,00

0,00

0,00

93,31

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

92,38

0,00

0,00

0,00

0,00

92,38

Средства районного бюджета

0,00

0,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,93

3.49

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Звездная, д. 14

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

31,11

0,00

0,00

0,00

0,00

31,11

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

30,79

0,00

0,00

0,00

0,00

30,79

Средства районного бюджета

0,00

0,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,32

3.50

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Звездная, д. 18

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

31,11

0,00

0,00

0,00

0,00

31,11

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

30,79

0,00

0,00

0,00

0,00

30,79

Средства районного бюджета

0,00

0,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,32

3.51

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды,

ул. Звездная, д. 46

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

62,21

0,00

0,00

0,00

0,00

62,21

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

61,59

0,00

0,00

0,00

0,00

61,59

Средства районного бюджета

0,00

0,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,62

3.52

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос Пангоды,

ул. Звездная, д. 48

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

62,21

0,00

0,00

0,00

0,00

62,21

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

61,05

0,00

0,00

0,00

0,00

61,05

Средства районного бюджета             

0,00

1,16

0,00

0,00

0,00

0,00

1,16

Задача 2. Обеспечение уровня благоустройства общественных территорий

4

Мероприятие 01.2.

Благоустройство общественных территорий

Бюджетные средства всего, из них:

2 496,17

811,78

0,00

0,00

0,00

0,00

3 307,95

Средства местного бюджета

217,12

811,78

0,00

0,00

0,00

0,00

1 028,90

Средства окружного бюджета

2 279,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 279,05

4.1

Экспозиция «Ордена воинской славы России»

Бюджетные средства всего, из них:

179,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179,80

Средства местного бюджета

179,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179,80

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2

Создание мест (площадок) накопления ТКО

Бюджетные средства всего, из них:

2 316,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 316,37

Средства местного бюджета

37,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,32

Средства окружного бюджета

2 279,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 279,05

4.3

Спортивно-игровая площадка по ул. Береговая

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

811,78

0,00

0,00

0,00

0,00

811,78

Средства местного бюджета

0,00

811,78

0,00

0,00

0,00

0,00

811,78

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Мероприятие 02.1.

Благоустройство общественных территорий

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

250,00

10 210,00

0,00

0,00

0,00

10 460,00

Средства местного бюджета

0,00

250,00

102,10

0,00

0,00

0,00

352,10

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

10 107,90

0,00

0,00

0,00

10 107,90

5.1

пгт Пангоды, Спортивно-игровая площадка по ул. Звездная

(в районе домов 20, 22)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

Средства местного бюджета

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2

Благоустройство 1 микрорайона

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

10 210,00

0,00

0,00

0,00

10 210,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

102,10

0,00

0,00

0,00

102,10

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

10 107,90

0,00

0,00

0,00

10 107,90

6

Мероприятие F2.1.

Благоустройство общественных территорий

Бюджетные средства всего, из них:

38 911,84

21 297,97

40 000,00

0,00

0,00

0,00

100 209,81

Средства местного бюджета

693,14

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

1 093,14

Средства окружного бюджета

38 218,70

21 084,74

39 600,00

0,00

0,00

0,00

98 903,44

Средства районного бюджета

0,00

213,23

0,00

0,00

0,00

0,00

213,23

6.1

Благоустройство 3-го микрорайона (в районе домов № 12 по ул. Ленина

и № 1 по ул. Строителей)

Бюджетные средства всего, из них:

9 925,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 925,85

Средства местного бюджета

99,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,26

Средства окружного бюджета

9 826,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 826,59

6.2

Благоустройство 3-го микрорайона (в районе домов №№ 5, 9 по ул. Мира)

Бюджетные средства всего, из них:

9 810,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 810,54

Средства местного бюджета

98,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98,10

Средства окружного бюджета

9 712,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 712,44

6.3

Благоустройство 3-го микрорайона (в районе домов №№ 11, 13 по

ул. Мира)

Бюджетные средства всего, из них:

6 542,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 542,39

Средства местного бюджета

65,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65,43

Средства окружного бюджета

6 476,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 476,96

6.4

Благоустройство 3-го микрорайона (в районе домов № 6 по ул. Ленина, № 2 по ул. Газовиков)

Бюджетные средства всего, из них:

4 974,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 974,54

Средства местного бюджета

49,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,75

Средства окружного бюджета

4 924,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 924,79

6.5

Благоустройство 8-го микрорайона (в районе домов №№ 51, 53, 55, 57 по

ул. Мира)

Бюджетные средства всего, из них:

6 990,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 990,07

Средства местного бюджета

69,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69,90

Средства окружного бюджета

6 920,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 920,17

6.6

Благоустройство 8-го микрорайона (в районе домов №№ 51, 53, 55, 57 по

ул. Мира) (замена мафов)

Бюджетные средства всего, из них:

668,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

668,70

Средства местного бюджета

310,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310,70

Средства окружного бюджета

358,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

358,00

6.7

пгт Пангоды, Парк по ул. Полярников

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

8 310,92

0,00

0,00

0,00

0,00

8 310,92

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

8 227,81

0,00

0,00

0,00

0,00

8 227,81

Средства районного бюджета

0,00

83,11

0,00

0,00

0,00

0,00

83,11

6.8

пгт Пангоды, Сквер им. В.В. Ремизова по ул. Строителей

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

6 844,82

0,00

0,00

0,00

0,00

6 844,82

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

6 776,37

0,00

0,00

0,00

0,00

6 776,37

Средства районного бюджета

0,00

68,45

0,00

0,00

0,00

0,00

68,45

6.9

пгт Пангоды, Детская площадка по ул. Газодобытчиков

(в районе домов 2, 4)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

2 762,03

0,00

0,00

0,00

0,00

2 762,03

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

2 734,41

0,00

0,00

0,00

0,00

2 734,41

Средства районного бюджета

0,00

27,62

0,00

0,00

0,00

0,00

27,62

6.10

пгт Пангоды, Спортивно-игровая площадка по ул. Звездная (в районе д. 14)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

1 278,75

0,00

0,00

0,00

0,00

1 278,75

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

1 265,96

0,00

0,00

0,00

0,00

1 265,96

Средства районного бюджета

0,00

12,79

0,00

0,00

0,00

0,00

12,79

6.11

пгт Пангоды, Детская площадка по ул. Звездная (в районе д. 18)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

1 816,45

0,00

0,00

0,00

0,00

1 816,45

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

1 798,29

0,00

0,00

0,00

0,00

1 798,29

Средства районного бюджета

0,00

18,16

0,00

0,00

0,00

0,00

18,16

6.12

пгт Пангоды, Спортивно-игровая площадка по ул. Звездная

(в районе домов 20, 22)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

285,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

40 285,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

Средства окружного бюджета

0,00

281,90

39 600,00

0,00

0,00

0,00

39 881,90

Средства районного бюджета

0,00

3,10

0,00

0,00

0,00

0,00

3,10

1

Приложение № 3

к подпрограмме № 4 «Формирование комфортной и современной городской среды в муниципальном образовании поселок Пангоды»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов планируемых к благоустройству

№ п/п

Адрес дворовой территории, планируемый к благоустройству в 2019 году

Перечень работ согласно минимальному перечню (виды работ)

Единица измерения

Объем работ

Стоимость по видам работ, за единицу (отдельно по каждому виду работ), тысяч рублей

Общая стоимость по видам работ

2019 год

1

60 квартирный жилой дом

№ 12 по улице Ленина, поселок Пангоды

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

4

6,00

24,00

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

4

5,95

23,80

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

4

3,00

12,00

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

59,80

2

50 квартирный жилой дом

№ 1 по улице Строителей, поселок Пангоды

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

4

6,00

24,00

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

4

5,95

23,80

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

4

3,00

12,00

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

59,80

3

60 квартирный жилой дом

№ 46 по улице Ленина, поселок Пангоды

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

4

6,00

24,00

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

4

5,95

23,80

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

4

3,00

12,00

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

59,80

4

60 квартирный жилой дом

№ 48 по улице Ленина, поселок Пангоды

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

4

6,00

24,00

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

4

5,95

23,80

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

4

3,00

12,00

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

59,80

5

39 квартирный жилой дом

№ 50 по улице Ленина, поселок Пангоды

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

4

6,00

24,00

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

4

5,95

23,80

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

4

3,00

12,00

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

59,80

6

60 квартирный жилой дом

№ 11 по улице Мира, поселок Пангоды

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

4

6,00

24,00

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

4

5,95

23,80

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

4

3,00

12,00

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

59,80

7

30 квартирный жилой дом

№ 13 по улице Мира, поселок Пангоды

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

2

6,00

12,00

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

2

5,95

11,90

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

2

3,00

6,00

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

29,90

8

16 квартирный жилой дом

№ 60 по улице Звездная, поселок Пангоды

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

2

6,00

12,00

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

2

5,95

11,90

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

2

3,00

6,00

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

29,90

9

16 квартирный жилой дом

№ 39 по улице Ленина, поселок Пангоды

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

2

6,00

12,00

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

2

5,95

11,90

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

2

3,00

6,00

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

29,90

10

60 квартирный жилой дом

№ 15 по улице Ленина, поселок Пангоды

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

4

6,00

24,00

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

4

5,95

23,80

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

4

3,00

12,00

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

59,80

11

16 квартирный жилой дом

№ 41 по улице Мира, поселок Пангоды

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

2

6,00

12,00

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

2

5,95

11,90

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

2

3,00

6,00

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

29,90

12

16 квартирный жилой дом

№ 49 по улице Мира, поселок Пангоды

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

2

6,00

12,00

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

2

5,95

11,90

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

2

3,00

6,00

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

29,90

13

16 квартирный жилой дом

№ 51 по улице Мира, поселок Пангоды

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

2

6,00

12,00

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

2

5,95

11,90

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

2

3,00

6,00

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

29,90

14

23 квартирный жилой дом

№ 24 А по улице Звездная, поселок Пангоды

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

2

6,00

12,00

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

2

5,95

11,90

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

2

3,00

6,00

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

29,90

15

16 квартирный жилой дом

№ 42 по улице Звездная, поселок Пангоды

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

2

6,00

12,00

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

2

5,95

11,90

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

2

3,00

6,00

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

29,90

16

16 квартирный жилой дом

№ 58 по улице Звездная, поселок Пангоды

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

2

6,00

12,00

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

2

5,95

11,90

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

2

3,00

6,00

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

29,90

17

8 квартирный жилой дом

№ 37 А по улице Ленина поселок Пангоды

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

1

6,20

6,20

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

1

5,95

5,95

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

1

3,00

3,00

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

15,15

18

12 квартирный жилой дом

№ 13 А по улице Ленина поселок Пангоды

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

3

6,00

18,00

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

3

5,95

17,85

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

3

3,00

9,00

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

44,85

19

80 квартирный жилой дом

№ 44 по улице Ленина поселок Пангоды

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

4

6,00

24,00

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

2

5,95

11,90

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

2

3,00

6,00

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

41,90

20

75 квартирный жилой дом

№ 45 по улице Ленина поселок Пангоды

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

5

6,00

30,00

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

0

5,95

0,00

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

5

3,00

15,00

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

45,00

21

16 квартирный жилой дом

№ 30 по улице Звездная поселок Пангоды

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

2

6,00

12,00

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

2

5,95

11,90

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

2

3,00

6,00

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

29,90

22

16 квартирный жилой дом

№ 32 по улице Звездная поселок Пангоды

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

2

6,00

12,00

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

2

5,95

11,90

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

2

3,00

6,00

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

29,90

23

16 квартирный жилой дом

№ 36 по улице Звездная поселок Пангоды

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

2

6,00

12,00

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

2

5,95

11,90

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

2

3,00

6,00

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

29,90

24

17 квартирный жилой дом

№ 44 по улице Звездная поселок Пангоды

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

2

6,00

12,00

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

2

5,95

11,90

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

2

3,00

6,00

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

29,90

25

16 квартирный жилой дом

№ 56 по улице Звездная поселок Пангоды

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

2

6,00

12,00

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

2

5,95

11,90

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

2

3,00

6,00

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

29,90

26

16 квартирный жилой дом

№ 10 по улице Строителей поселок Пангоды

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

2

6,00

12,00

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

2

5,95

11,90

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

2

3,00

6,00

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

29,90

Итого:

Освещение (приобретение, установка и (или) ремонт светильника)

Тысяч рублей/штука

71

6,00

426,2

Приобретение, установка и (или) ремонт скамейки

Тысяч рублей/штука

64

5,95

380,8

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

69

3,00

207

Итого по дворовым территориям:

Тысяч рублей/штука

х

х

1 014,00

2020 год

1

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пос. Пангоды, ул. Ленина, д. 10

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

4

20,70

82,78

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

4

7,35

29,41

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

4

3,06

12,22

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

124,42

2

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 8

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

4

20,70

82,78

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

4

7,35

29,41

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

4

3,06

12,22

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

124,42

3

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пгт. Пангоды, ул. Звездная,

д. 22

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

3

20,70

62,09

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

3

7,35

22,05

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

3

3,06

9,18

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

93,32

4

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пгт. Пангоды, ул. Энергетиков,

д. 39

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

6

20,70

124,18

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

6

7,35

44,11

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

6

3,06

18,35

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

186,64

5

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пгт. Пангоды, ул. Мира, д. 15

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

7

20,70

144,87

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

7

7,35

51,46

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

7

3,06

21,41

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

217,74

6

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пгт. Пангоды, ул. Ленина,

д. 6А

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

2

20,70

41,40

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

2

7,35

14,70

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

2

3,06

6,11

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

62,21

7

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 6

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

5

20,70

103,48

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

5

7,35

36,75

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

5

3,06

15,30

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

155,53

8

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пос. Пангоды, ул. Ленина, д. 8

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

4

20,70

82,78

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

4

7,35

29,41

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

4

3,06

12,23

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

124,42

9

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пос. Пангоды, ул. Мира, д. 45

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

2

20,70

41,40

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

2

7,35

14,70

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

2

3,06

6,11

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

62,21

10

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 6

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

2

20,70

41,40

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

2

7,35

14,70

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

2

3,06

6,11

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

62,21

11

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пгт. Пангоды, ул. Звездная,

д. 20

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

4

20,70

82,78

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

4

7,35

29,41

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

4

3,06

12,22

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

124,42

12

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 28

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

2

20,70

41,40

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

2

7,35

14,70

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

2

3,06

6,11

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

62,21

13

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пгт. Пангоды, ул. Мира, д. 43

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

2

20,70

41,40

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

2

7,35

14,70

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

2

3,06

6,11

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

62,21

14

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пгт. Пангоды, ул. Мира, д. 17

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

8

20,70

165,57

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

8

7,35

58,81

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

8

3,06

24,47

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

248,85

15

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пгт. Пангоды, ул. Мира, д. 3А

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

3

20,70

62,09

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

3

7,35

22,05

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

3

3,06

9,18

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

93,32

16

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пос. Пангоды, ул. Мира, д. 1А

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

3

20,70

62,09

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

3

7,35

22,05

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

3

3,06

9,18

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

93,32

17

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пос. Пангоды, ул. Мира, д. 1

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

3

20,70

62,09

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

3

7,35

22,05

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

3

3,06

9,18

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

93,32

18

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 2

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

3

20,70

62,09

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

3

7,35

22,05

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

3

3,06

9,18

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

93,32

19

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,     пос. Пангоды, ул. Ленина, д. 4

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

3

20,70

62,09

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

3

7,35

22,05

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

3

3,06

9,18

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

93,32

20

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, 

пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 2

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

3

20,70

62,09

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

3

7,35

22,05

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

3

3,06

9,18

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

93,32

21

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пгт. Пангоды, ул. Звездная,

д. 12

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

3

20,70

62,09

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

3

7,35

22,05

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

3

3,06

9,18

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

93,32

22

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пгт. Пангоды, ул. Звездная,

д. 10

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

3

20,70

62,09

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

3

7,35

22,05

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

3

3,06

9,17

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

93,31

23

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, 

пгт. Пангоды, ул. Звездная,

д. 14

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

1

20,70

20,70

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

1

7,35

7,35

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

1

3,06

3,06

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

31,11

24

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пгт. Пангоды, ул. Звездная,

д. 18

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

1

20,70

20,70

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

1

7,35

7,35

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

1

3,06

3,06

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

31,11

25

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 46

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

2

20,70

41,40

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

2

7,35

14,70

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

2

3,06

6,11

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

62,21

26

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пос. Пангоды, ул. Звездная,

д. 48

Освещение (приобретение, установка светильника)

Тысяч рублей/штука

2

20,70

41,40

Приобретение, установка скамейки

Тысяч рублей/штука

2

7,35

14,70

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

2

3,06

6,11

Итого по дворовой территории:

Тысяч рублей/штука

х

х

62,21

Итого:

Освещение (приобретение, установка и (или) ремонт светильника)

Тысяч рублей/штука

85

20,70

1 759,25

Приобретение, установка и (или) ремонт скамейки

Тысяч рублей/штука

85

7,35

624,83

Приобретение, установка урны

Тысяч рублей/штука

85

3,06

259,92

Итого по дворовым территориям:

Тысяч рублей/штука

х

х

2 644,00

1

Приложение № 4

к подпрограмме № 4 «Формирование  комфортной и современной

городской среды в муниципальном образовании поселок Пангоды»

Адресный перечень дворовых территорий муниципального образования

поселок Пангоды, прошедших инвентаризацию

№ п/п

Адрес

1

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 26

2

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 24

3

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 28

4

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 33

5

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 12

6

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 46

7

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 48

8

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 50

9

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Строителей, д. 1

10

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Мира, д. 11

11

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Мира, д. 13

12

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 40

13

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 10

14

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 38

15

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 37

16

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 35

17

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 36

18

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 13

19

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 9

20

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 7

21

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 40

22

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 54

23

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 60

24

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 72

25

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 28

26

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 8

27

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 22

28

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 39

29

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 39

30

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 47

31

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Мира, д. 15

32

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 51

33

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Мира, д. 37

34

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Мира, д. 39

35

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Мира, д. 41

36

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Мира, д. 43

37

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Мира, д. 47

38

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Мира, д. 49

39

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Мира, д. 51

40

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 74А

41

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 24А

42

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 42

43

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 58

44

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 66

45

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Набережная, д. 4

46

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 19А

47

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Строителей, д. 31

48

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Строителей, д. 4

49

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 24А

50

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 37

51

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 37А

52

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 31

53

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 2

54

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Газодобытчиков, д. 2

55

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 3

56

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 4

57

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Газодобытчиков, д. 4

58

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Газодобытчиков, д. 10

59

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 6А

60

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Молодежная, д. 3

61

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 13

62

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 13А

63

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 29

64

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 41

65

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 44

66

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 2

67

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 1

68

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 3

69

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 6

70

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 4

71

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 7

72

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 8

73

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 10

74

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 15

75

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 12

76

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 19

77

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 14

78

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 44А

79

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 45

80

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 18

81

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 6

82

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 30

83

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 32

84

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 36

85

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 38

86

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 44

87

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 46

88

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 48

89

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Полярников, д. 3А

90

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 50

91

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 52

92

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Полярников, д. 15

93

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 56

94

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 62

95

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 74

96

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Полярников, д. 9

97

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 76

98

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 76Б

99

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 78

100

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 80

101

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 20

102

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Мира, д. 9

103

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Строителей, д. 14

104

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Строителей, д. 12

105

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Строителей, д. 10

106

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Строителей, д. 8

107

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Молодежная, д. 13

108

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Молодежная, д. 11

109

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Молодежная, д. 9

110

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Молодежная, д. 7

111

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Молодежная, д. 5

112

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Молодежная, д. 1

113

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Полярников, д. 19

114

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Полярников, д. 16

115

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Полярников, д. 13

116

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Полярников, д. 12

117

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Мира, д. 61

118

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Мира, д. 59

119

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Мира, д. 57

120

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Мира, д. 55

121

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Мира, д. 53

122

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Мира, д. 45

123

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Мира, д. 29

124

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Мира, д. 25

125

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Мира, д. 23

126

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Мира, д. 21

127

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Мира, д. 17

128

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Мира, д. 3А

129

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Мира, д. 1А

130

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Мира, д. 1

131

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 68

132

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н., пгт. Пангоды, ул. Газодобытчиков, д. 5

1

Приложение № 5

к подпрограмме № 4 «Формирование комфортной и современной городской среды в муниципальном образовании поселок Пангоды»

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования поселок Пангоды,

прошедших инвентаризацию

Основной адресный перечень общественных территорий

№ п/п

Местонахождение

Наименование территории

Наименования общественных территорий, приведенные в соответствие

с постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 27 декабря 2019 года № 1479-П

Виды

работ

Год реализации

1

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н, пгт. Пангоды,

в районе дома № 19 по ул. Ленина

Благоустройство 2-го микрорайона» (открытый спортивно-игровой комплекс)

«Благоустройство 2-го микрорайона»

(открытый спортивно-игровой комплекс)

Замена МАФ детской игровой площадки

2018

2

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н, пгт. Пангоды,

в районе домов №№ 29, 35 по ул. Ленина, №№ 36, 40

по ул. Звездная

Благоустройство 5-го микрорайона

(Открытый спортивно-игровой комплекс)

«Благоустройство 5-го микрорайона»

(Открытый спортивно-игровой комплекс)

Частичная замена МАФ

2018

3

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н, пгт. Пангоды, в районе домов №№ 46, 48 по ул. Ленина

Универсальная детская дворовая площадка в п. Пангоды»

«Универсальная детская дворовая площадка в

п. Пангоды»

Закупка искусственного травяного покрытия,

а также расходных материалов для монтажа покрытия

2018,

2019

4

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н, пгт. Пангоды, в районе дома 12 по ул. Ленина, дома 1 по ул. Строителей

Благоустройство 3-го микрорайона

(в районе дома 12 по ул. Ленина, дома 1 по ул. Строителей)

Благоустройство 3-го микрорайона (в районе дома 12 по ул. Ленина, дома 1 по ул. Строителей)

Изготовление

Проектно-сметной документации, создание многофункциональной площадки

2018,

2019

5

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н, пгт. Пангоды, в районе дома 5 по ул. Мира, дома 9 по ул. Мира

Благоустройство 3-го микрорайона, (в районе дома 5 по ул. Мира, дома 9 по ул. Мира)

Благоустройство 3-го микрорайона, (в районе дома 5 по ул. Мира, дома 9 по ул. Мира)

Изготовление

проектно-сметной документации, создание многофункциональной площадки

2018,

2019

6

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н, пгт. Пангоды, в районе домов №№ 11, 13 по ул. Мира

Благоустройство 3-го микрорайона  (в районе домов №№ 11, 13

по ул. Мира)

Благоустройство 3-го микрорайона (в районе домов №№ 11, 13по ул. Мира)

Изготовление

проектно - сметной документации, создание многофункциональной площадки

2018,

2019

7

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н, пгт. Пангоды, в районе дома 6 по  ул. Ленина, дома 2 по проезду Газовиков

Благоустройство 3-го микрорайона (в районе дома 6 по ул. Ленина, дома 2 по проезду Газовиков)

Благоустройство 3-го микрорайона(в районе дома 6 по ул. Ленина, дома 2 по проезду Газовиков)

Изготовление

проектно - сметной документации, создание многофункциональной площадки

2018,

2019

8

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н, пгт. Пангоды, в районе домов №№ 53, 55, 57, 59 по ул. Мира

Благоустройство 8-го микрорайона (в районе домов №№ 53, 55, 57, 59 по ул. Мира)

Благоустройство 8-го микрорайона (в районе домов №№ 53, 55, 57, 59по ул. Мира)

Изготовление

проектно - сметной документации, создание многофункциональной площадки

2018,

2019

9

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н, пгт. Пангоды, в районе домов №№ 53, 55, 57, 59 по ул. Мира (благоустройство 8-го микрорайона) (

Благоустройство 8-го микрорайона (в районе домов №№ 53, 55, 57, 59 по ул. Мира)

Благоустройство 8-го микрорайона (в районе домов №№ 53, 55, 57, 59

по ул. Мира)

Закупка, демонтаж и монтаж МАФ

2018,

2019

10

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н, пгт. Пангоды,

в районе МКД №№ 2, 4 по ул. Газодобытчиков

Благоустройство 1-го микрорайона поселок Пангоды (Благоустройство прилегающей территории

к строящимся жилым домам

по ул. Газодобытчиков)

пгт Пангоды, Детская площадка

по ул. Газодобытчиков

(в районе домов 2, 4)

Демонтаж и монтаж МАФ, озеленение, ремонт ограждения

2020

11

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н, пгт. Пангоды,

1 микрорайон

Благоустройство 1 микрорайона поселок Пангоды (Парк в районе жилых домов №№ 6, 8

по ул. Полярников)

пгт Пангоды, Парк по ул. Полярников

Создание парка

2020

12

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н, пгт. Пангоды,

ул. Строителей, д. 10

Сквер им. В.В. Ремизова

пгт Пангоды, Сквер им. В.В. Ремизова

по ул. Строителей

Капитальный ремонт ограждения, озеленение территории, установка уличной мебели

2020

13

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н, пгт. Пангоды,

ул. Звездная, д. 14

Благоустройство 2-го микрорайона, ул. Звездная, д. 14

пгт Пангоды, Спортивно-игровая площадка

по ул. Звездная (в районе д. 14)

Демонтаж и монтаж МАФ, замена ограждения, устройство резинового покрытия, устройство тротуара

2020

14

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н, пгт. Пангоды,

ул. Звездная, д.18

Благоустройство 2-го микрорайона, ул. Звездная, д. 18

пгт Пангоды, Детская площадка по ул. Звездная

(в районе д. 18)

Замена ограждения, устройство тротуара, устройство уличной мебели, устройство освещения

2020

15

Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н, пгт. Пангоды,

ул. Звездная, д.20, 22

Благоустройство 2-го микрорайона, ул. Звездная, д. 20, 22

пгт Пангоды, Спортивно-игровая площадка

по ул. Звездная (в районе домов 20, 22)

Изготовление проектно- сметной документации

2020,

2021

1

Приложение № 6

к подпрограмме № 4 «Формирование комфортной и современной

городской среды в муниципальном образовании поселок Пангоды»

Адресный перечень земельных участков, находящихся в пользовании

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей



п/п

Адресный перечень земельных участок, находящихся в пользовании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Кадастровый номер земельного участка

1

Общественная организация «Молодежный православный патриотический казачий центр», расположенный по адресу: ул. Спортивная, 28

89:04:020104:87

1

Приложение № 7

к подпрограмме № 4 «Формирование комфортной и современной городской среды в муниципальном образовании поселок Пангоды»

СВЕДЕНИЯ

о показателях подпрограммы № 4 «Формирование комфортной и современной городской среды

в муниципальном образовании поселок Пангоды»



п/п

Наименование муниципальное программы, подпрограммы, цели, задачи, показателей

Номер мероприятий, влияющих

на показатель

Единица измерения

Вес цели, задачи,

показателя

Значения показателей

Базовое значение показателя

(2018 год)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Подпрограмма № 4 «Формирование комфортной и современной городской среды в муниципальном образовании поселок Пангоды» (0,1)

1

Цель:Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий

0,1

2

Показатель.

Доля площади благоустроенных общественных территорий

Мероприятия подпрограмм

№№ 1, 2

Процент

1

2,85

100

36,38

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

3

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий

0,5

4

Показатель 1.1.

Количество благоустроенных дворовых территорий

Мероприятие 01.1. Благоустройство дворовых территорий.

Мероприятие F2.2. Благоустройство дворовых территорий

Штука

0,5

0

26

26

35

-

35

-

35

-

35

-

35

-

5

Показатель 1.2.

Площадь благоустроенных дворовых территорий

Мероприятие 01.1. Благоустройство дворовых территорий.

Мероприятие F2.2. Благоустройство дворовых территорий

Тысяч м²

0,5

0

65,23

46,19

75,13

-

75,13

-

75,13

-

75,13

-

75,13

-

6

Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий

0,5

7

Показатель 2.1.

Количество благоустроенных общественных территорий

Мероприятие F2.1. Благоустройство общественных территорий.

Мероприятие 01.2. Благоустройство общественных территорий

Штука

0,4

5

5

18

5

-

5

-

5

-

5

-

5

-

8

Показатель 2.2.

Площадь благоустроенных общественных территорий

Мероприятие 01.2. Благоустройство общественных территорий.

Мероприятие F2.1. Благоустройство общественных территорий

Га

0,4

0,76

8,21

1,55

8,21

-

8,21

-

8,21

-

8,21

-

8,21

-

9

Показатель 2.3.

Количество мест (площадок) накопления ТКО на территории муниципального образования поселок Пангоды

Мероприятие 01.2. Благоустройство общественных территорий

Штука

0,2

-

60

60

60

60

60

60

60

1

Приложение № 8

к подпрограмме № 4 «Формирование комфортной и современной

городской среды в муниципальном образовании поселок Пангоды»

МЕТОДИКА

по расчету показателей подпрограммы 4 «Формирование комфортной

и современной городской среды в муниципальном образовании

поселок Пангоды»

1. Доля площади благоустроенных общественных территорий

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Отношение площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий

Алгоритм формирования показателя

К=∑Sбмт/∑Sо×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Доля площади благоустроенных общественных территорий

К

Рост значения показателя отражает увеличение благоустроенных общественных территорий

Площадь благоустроенных общественных территорий

∑Sбмт

Общая площадь общественных территорий

∑Sо

Источник информации для расчета (определения) показателя

Свидетельство о праве собственности, паспорта площадок

2. Количество благоустроенных дворовых территорий

Единица измерения (по ОКЕИ)

Штука

Определение показателя

Суммированием количества благоустроенных дворовых территорий за отчетный период

Алгоритм формирования показателя

Ко=К1+К2+Кn

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество благоустроенных дворовых территорий

Ко

Рост значения показателя отражает увеличение благоустроенных дворовых территорий

Благоустроенные дворовые территории

К1, К2,Кn

Источник информации для расчета (определения) показателя

Исполнительная документация Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

3. Площадь благоустроенных дворовых территорий

Единица измерения (по ОКЕИ)

Тысяч квадратных метров

Определение показателя

Суммированием площади благоустроенных дворовых территорий за отчетный период

Алгоритм формирования показателя

Ко=К1+К2+Кn

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Площадь благоустроенных дворовых территорий

Ко

Рост значения показателя отражает увеличение благоустроенных дворовых территорий

Благоустроенные дворовые территории

К1, К2,Кn

Источник информации для расчета (определения) показателя

Исполнительная документация Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

4. Количество благоустроенных общественных территорий

Единица измерения (по ОКЕИ)

Штука

Определение показателя

Суммированием количества благоустроенных общественных территорий за отчетный период

Алгоритм формирования показателя

Ко=К1+К2+Кn

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество благоустроенных общественных территорий

Ко

Рост значения показателя отражает увеличение благоустроенных и общественных территорий

Благоустроенные общественные территории

К1, К2,Кn

Источник информации для расчета (определения) показателя

Исполнительная документация Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

5. Площадь благоустроенных общественных территорий

Единица измерения (по ОКЕИ)

Га

Определение показателя

Суммированием площади благоустроенных общественных территорий за отчетный период

Алгоритм формирования показателя

Ко=К1+К2+Кn

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Площадь благоустроенных общественных территорий

Ко

Рост значения показателя отражает увеличение благоустроенных и общественных территорий

Благоустроенные общественные территории

К1, К2,Кn

Источник информации для расчета (определения) показателя

Исполнительная документация Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

6. Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования

Единица измерения (по ОКЕИ)

Штука

Определение показателя

Суммированием площадок накопления твердых коммунальных отходов вновь установленных и установленных на территории муниципального образования

Алгоритм формирования показателя

Ко=К1+К2+Кn

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Общее количество мест (площадок) накопления ТКО на территории муниципального образования

Ко

Рост значения показателя отражает увеличение благоустроенных и общественных территорий

Количество мест (площадок) накопления ТКО на территории муниципального образования

К1, К2,Кn

Источник информации для расчета (определения) показателя

Исполнительная документация Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

1

Приложение № 8

к муниципальной программе муниципального образования поселок Пангоды «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2019-2024 годы»

Паспорт подпрограммы № 5

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования поселок Пангоды»

Ответственный исполнитель подпрограммы № 5

Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды (далее – УМХ)

Соисполнитель подпрограммы № 5

Отдел ЖКХ и градостроительства УМХ

Цель

подпрограммы № 5

Приведение жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования поселок Пангоды(далее – муниципальное образование), в соответствие с техническими стандартами, обеспечивающими повышение уровня благоустройства, энергоэффективности жилья и комфортные условия проживания

Задачи

подпрограммы № 5

1. Приведение жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования, в соответствие со стандартами, обеспечивающими повышение уровня благоустройства, энергоэффективности жилья и комфортные условия проживания

Сроки реализации подпрограммы № 5

2019-2024 годы

Показатели подпрограммы № 5

по годам

Доля многоквартирных домов (далее – МКД), в которых выполнены работы по капитальному ремонту, к общему количеству МКД, включенных

в региональную программу капитального ремонта в МКД:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 100 %;

2020 год – 100 %;

2021 год – 100 %;

2022 год – 100 %;

2023 год – 100 %;

2024 год – 100 %

2019 год – 100 %

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Доля отремонтированных МКД от общего количества МКД муниципального образования:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 – 7,62 %;

2020 – 7,62 %;

2021 – 7,62 %;

2022 – 7,62 %;

2023 – 7,62 %;

2024 – 7,62 %

2019 год – 1,07 %

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Основные мероприятия подпрограммы № 5

Основное мероприятие 01 «Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»:

1. Капитальный ремонт МКД

2. Капитальный ремонт МКД, в которых более 90% жилых помещений находится в муниципальной собственности

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 5

Общий объем

финансирования

подпрограммы № 5,

тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы № 5, утвержденный решением о местном бюджете,

тыс. руб.

Дополнительная потребность

в бюджетных средствах,

тыс. руб.

Всего: 24 561,44 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 22 519,44 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 1 999,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 43,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 17 679,20 тыс. руб.

Всего: 2 104,44 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 62,44 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 1 999,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 43,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 17 679,20 тыс. руб.

Всего: 22 457,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 22 457,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2019 год – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 17 559,20 тыс. руб.

2019 год – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 17 559,20 тыс. руб.

2019 год – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2020 год – 856,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 813,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 43,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 120,00 тыс. руб.

2020 год – 856,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 813,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 43,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 120,00 тыс. руб.

2020 год – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2021 год – 23 705,44 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 22 519,44  тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 1 186,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2021 год – 1 248,44 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 62,44 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 1 186,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2021 год – 22 457,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 22 457,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб..

2022 год – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2022 год – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2022 год – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2023 год – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2023 год – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2023 год – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2024 год – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2024 год – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2024 год – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 5

1. Повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения,  сокращение повреждений в системах внутреннего электро-, теплоснабжения, оборудование системами водоснабжения и водоотведения МКД.

2. Повышение уровня благоустройства МКД муниципального образования.

3. Надежность и безопасность проживания населения в МКД муниципального образования.

4. Содержание общего имущества в МКД в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

Раздел 1. Характеристика текущего состояния проведения

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных

на территории муниципального образования

Подпрограмма № 5 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования поселок Пангоды» (далее – подпрограмма № 5) разработана в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, законом Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – ЯНАО) от 28 марта 2014 года № 11-ЗАО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», нормативно-правовыми актами Правительства ЯНАО, муниципальными правовыми актами.

Жилищным кодексом Российской Федерации на органы государственной власти и органы местного самоуправления возложены полномочия по обеспечению своевременного проведения капитального ремонта общего имущества                                     в МКД за счет взносов собственников помещений.

В целях реализации вышеуказанных положений постановлением Правительства ЯНАО от 29 декабря 2014 года № 1136-П «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества                                          в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории ЯНАО,                               (далее – региональная программа). Реализации региональной программы осуществляется посредством утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта.

В 2019 году реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД на территории ЯНАО осуществляется в соответствии                       с постановлением Правительства ЯНАО от 27 октября 2016 года № 1008-П                           «Об утверждении регионального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных                       домах расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа                            на 2017-2019 годы».

В 2020 году реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД на территории ЯНАО осуществляется в соответствии                       с постановлением Правительства ЯНАО 25 сентября 2019 года № 1041-П                                 «Об утверждении регионального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа,                                   на 2020-2022 годы» с целью проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования поселок  Пангоды.

В рамках муниципальной программы осуществляется софинансирование мероприятий подпрограммы № 5 в соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 27 декабря 2019 года № 1479-П «О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2024 годы» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа».

Комплексный подход (реализация региональной программы) позволяет сохранять техническое состояние жилищного фонда муниципального образования. Благодаря жилищному законодательству и региональной программе собственники помещений МКД вовлечены в процесс управления МКД, так как несут ответственность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД                в установленном Правительством ЯНАО размере 10,50 рублей/квадратный метр, или же в большем размере (сверх минимального) по решению общего собрания собственников помещений в МКД.

Порядок проведения капитального ремонта общего имущества                                            в МКД и порядок уплаты собственниками помещений в многоквартирном доме определяется в соответствие с Законом ЯНАО от 28 марта 2014 года № 11-ЗАО                     «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества                                  в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».

Взаимодействие собственников помещений в МКД и государственной                    власти – наиболее эффективный метод решения проблемы по износу жилищного фонда. Органы государственной власти и органы местного самоуправления отслеживают техническое состояние МКД и осуществляют целевое финансирование капитального ремонта общего имущества в МКД. Собственники жилых помещений инвестируют денежные средства в собственное имущество в целях поддержания его                                в технически исправном и эстетическом состоянии.

Подпрограмма № 5 включает в себя комплекс мероприятий, направленных                на проведение капитального ремонта МКД, расположенных на территории муниципального образования, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем реализации мероприятий по устранению неисправностей и изношенности общего имущества собственников помещений в МКД.

В 2019 году было отремонтировано 2 МКД, расположенных по адресу:

-              40 квартирный жилой дом № 5 по улице Мира, поселок Пангоды;

-              40-квартирный жилой дом № 1 по улице Ленина, поселок Пангоды.

Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы № 5

В рамках подпрограммы № 5 выполняются следующие мероприятия:

Основное мероприятие 01 подпрограммы № 5 «Капитальный ремонт объектов», в рамках которого реализуются мероприятия:

01.1 «Капитальный ремонт МКД».

Мероприятие направлено на проведение работ по капитальному ремонту МКД в муниципальном образовании.

01.2 «Капитальный ремонт МКД, в которых более 90% жилых помещений находится в муниципальной собственности».

Мероприятие направлено на проведение работ по капитальному ремонту МКД,в которых более 90% жилых помещений находится в муниципальной собственности.

Перечень МКД, подлежащих капитальному ремонту, в рамках настоящей подпрограммы № 5, в текущем году изложены в приложениях №№ 4, 5 к настоящей подпрограмме № 5.

Осуществление капитального ремонта МКД в муниципальном образовании приведет к улучшению состояния жилищно-коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Основными видами работ и (или) услуг по капитальному ремонту МКД являются:

1)              ремонт фундамента МКД;

2)              ремонт технических этажей – подвальных помещений, помещений цокольных этажей и технических подполий (в МКД с разнородной структурой собственности при подтверждении отношения подвалов к общему имуществу);

3)              ремонт крыш, чердаков;

4)              ремонт ограждающих несущих и ненесущих конструкций дома, балконных плит, ремонт и утепление фасадов, включая конструкции крылец;

5)              ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, вентиляции, водоотведения, в том числе устройство септиков;

6)              ремонт межквартирных лестничных площадок, лестниц, тамбуров с полной заменой отделочного слоя с последующей окраской, ремонт и замена мусоропроводов;

7)              замена печного отопления на центральное оборудование жилищного фонда системами холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям;

8)              установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов (тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды, газа);

9)              услуги по строительному контролю.

Стоимость работ по капитальному ремонту МКД, финансируемых за счет субсидий, не должна превышать предельную стоимость проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в МКД.

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта                                в расчете на один квадратный метр общей площади помещений МКД муниципального образования составляет: дома капитального исполнения                       11 800рублей, дома деревянного исполнения 16 500 рублей.

Перечень мероприятий представлен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме № 5.

Раздел 3. Перечень показателей подпрограммы № 5

Методика расчета основных показателей представлена в приложении № 3                   к настоящей подпрограмме № 5.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы              № 5 представлены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме № 5.

Раздел 4. Условия предоставления и методика расчета субсидий

из окружного и местного бюджетов, направляемых на достижение целей,

задач, мероприятий по подпрограмме № 5

Порядок предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием субсидий на реализацию мероприятий по капитальному ремонту  общего имущества в МКД муниципального образования, осуществляется                                 в соответствии с постановлениями Правительства ЯНАО от 13 декабря 2018 года                   № 1273-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий                      из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», от 27 декабря 2019 года № 1479-П «О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2024 годы»                и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства                     Ямало-Ненецкого автономного округа».

Доля софинансирования муниципальным образованием капитального ремонта МКД должна составлять не менее 5 % от размера иных межбюджетных трансфертов.

Стоимость работ по капитальному ремонту МКД, используемая для расчета софинансирования капитального ремонта за счет иных межбюджетных трансфертов, не должна превышать размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, которая может уплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального                                   ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, утвержденного постановлением Правительства ЯНАО                                                        от 27 октября 2016 года № 1008-П «Об утверждении регионального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2017-2019 годы».

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 5

Реализация настоящей подпрограммы № 5 позволит обеспечить:

-              повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращение повреждений в системах внутреннего электро-, теплоснабжения, оборудование системами водоснабжения и водоотведения МКД;

-              повышение уровня благоустройства МКД муниципального образования;

-              надежность и безопасность проживания населения в МКД муниципального образования;

-              содержание общего имущества в МКД в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1

Приложение № 1

к р. 2 подпрограммы № 5 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования

поселок Пангоды»

Перечень мероприятийподпрограммы № 5

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных

на территории муниципального образования поселок Пангоды»

Часть 1



п/п

Наименование задач, мероприятий, подпрограммы,

номер мероприятия

Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов

муниципального образования поселок Пангоды, тысяч рублей

По источникам финансирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по годам:

1

Подпрограмма № 5 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования поселок Пангоды»

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

856,00

1 248,44

0,00

0,00

0,00

2 104,44

Средства местного бюджета

0,00

0,00

62,44

0,00

0,00

0,00

62,44

Средства окружного бюджета

0,00

813,00

1 186,00

0,00

0,00

0,00

1 999,00

Средства районного бюджета

0,00

43,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,00

Внебюджетные источники

17 559,20

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 679,20

Задача 1. Приведение жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования поселок Пангоды, в соответствие со стандартами, обеспечивающими повышение уровня благоустройства, энергоэффективности жилья и комфортные условия проживания

2

Мероприятие 01.1.

Капитальный ремонт многоквартирных домов

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

856,00

1 248,44

0,00

0,00

0,00

2 104,44

Средства местного бюджета

0,00

0,00

62,44

0,00

0,00

0,00

62,44

Средства окружного бюджета

0,00

813,00

1 186,00

0,00

0,00

0,00

1 999,00

Средства районного бюджета

0,00

43,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,00

Внебюджетные источники

17 559,20

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 679,20

3

40 квартирный жилой дом № 5 по улице Мира, поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 114,62

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

8 114,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 114,62

4

40-квартирный жилой дом № 1 по улице Ленина, поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

82,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

77,85

0,00

0,00

0,00

0,00

77,85

Средства районного бюджета

0,00

4,15

0,00

0,00

0,00

0,00

4,15

Внебюджетные источники

9 444,58

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 464,58

5

72-квартирный жилой дом № 8 по улице Звездная, поселок Пангоды 

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

102,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

96,85

0,00

0,00

0,00

0,00

96,85

Средства районного бюджета

0,00

5,15

0,00

0,00

0,00

0,00

5,15

Внебюджетные источники

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

6

40-квартирный жилой дом № 7 по улице Ленина, поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

123,48

0,00

0,00

0,00

0,00

123,48

Средства районного бюджета

0,00

6,52

0,00

0,00

0,00

0,00

6,52

Внебюджетные источники

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

7

60-квартирный жилой дом № 48 по улице Ленина, поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

182,50

0,00

0,00

0,00

0,00

182,50

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

173,35

0,00

0,00

0,00

0,00

173,35

Средства районного бюджета

0,00

9,15

0,00

0,00

0,00

0,00

9,15

Внебюджетные источники

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

143,40

0,00

0,00

0,00

0,00

143,40

8

30-квартирный жилой дом № 13 по улице Мира, поселок Пангоды

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

136,20

0,00

0,00

0,00

0,00

136,20

Средства районного бюджета

0,00

7,20

0,00

0,00

0,00

0,00

7,20

Внебюджетные источники

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

9

50-квартирный жилой дом № 1 по улице Строителей, поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

216,10

0,00

0,00

0,00

0,00

216,10

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

205,27

0,00

0,00

0,00

0,00

205,27

Средства районного бюджета

0,00

10,83

0,00

0,00

0,00

0,00

10,83

Внебюджетные источники

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

10

13-квартирный жилой дом № 14 по улице Звездная, поселок Пангоды 

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

56,42

0,00

0,00

0,00

56,42

Средства местного бюджета

0,00

0,00

2,82

0,00

0,00

0,00

2,82

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

53,60

0,00

0,00

0,00

53,60

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

60-квартирный жилой дом № 22 по улице Звездная, поселок Пангоды 

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

127,16

0,00

0,00

0,00

127,16

Средства местного бюджета

0,00

0,00

6,36

0,00

0,00

0,00

6,36

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

120,80

0,00

0,00

0,00

120,80

Средства районного бюджета

0,00

0,00

127,16

0,00

0,00

0,00

127,16

12

40-квартирный жилой дом № 6 А по улице Ленина, поселок Пангоды 

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

117,26

0,00

0,00

0,00

117,26

Средства местного бюджета

0,00

0,00

5,86

0,00

0,00

0,00

5,86

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

111,40

0,00

0,00

0,00

111,40

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

60-квартирный жилой дом № 12 по улице Ленина, поселок Пангоды 

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

216,42

0,00

0,00

0,00

216,42

Средства местного бюджета

0,00

0,00

10,82

0,00

0,00

0,00

10,82

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

205,60

0,00

0,00

0,00

205,60

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

75-квартирный жилой дом № 45 по улице Ленина, поселок Пангоды 

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

242,84

0,00

0,00

0,00

242,84

Средства местного бюджета

0,00

0,00

12,14

0,00

0,00

0,00

12,14

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

230,70

0,00

0,00

0,00

230,70

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

60-квартирный жилой дом № 46 по улице Ленина, поселок Пангоды 

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

215,70

0,00

0,00

0,00

215,70

Средства местного бюджета

0,00

0,00

10,80

0,00

0,00

0,00

10,80

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

204,90

0,00

0,00

0,00

204,90

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

39-квартирный жилой дом № 50 по улице Ленина, поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

211,27

0,00

0,00

0,00

211,27

Средства местного бюджета

0,00

0,00

10,57

0,00

0,00

0,00

10,57

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

200,70

0,00

0,00

0,00

200,70

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

8-квартирный жилой дом № 12 по улице Строителей, поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

61,37

0,00

0,00

0,00

61,37

Средства местного бюджета

0,00

0,00

3,07

0,00

0,00

0,00

3,07

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

58,30

0,00

0,00

0,00

58,30

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Мероприятие 01.2.

Капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых более 90% жилых помещений находится в муниципальной собственности

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

60-квартирный жилой дом № 61 по улице Мира, поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                           

Часть 2



п/п

Наименование задач, мероприятий, подпрограммы,

номер мероприятия

Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач, тысяч рублей

По источникам финансирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по годам:

1

Подпрограмма № 5 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования поселок Пангоды»

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

856,00

23 705,44

0,00

0,00

0,00

24 561,44

Средства местного бюджета

0,00

0,00

22 519,44

0,00

0,00

0,00

22 519,44

Средства окружного бюджета

0,00

813,00

1 186,00

0,00

0,00

0,00

1 999,00

Средства районного бюджета

0,00

43,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,00

Внебюджетные источники

17 559,20

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 679,20

Задача. Приведение жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования поселок Пангоды, в соответствие со стандартами, обеспечивающими повышение уровня благоустройства, энергоэффективности жилья и комфортные условия проживания

2

Мероприятие 01.1.

Капитальный ремонт многоквартирных домов

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

856,00

1 248,44

0,00

0,00

0,00

2 104,44

Средства местного бюджета

0,00

0,00

62,44

0,00

0,00

0,00

62,44

Средства окружного бюджета

0,00

813,00

1 186,00

0,00

0,00

0,00

1 999,00

Средства районного бюджета

0,00

43,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,00

Внебюджетные источники

17 559,20

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 679,20

3

40 квартирный жилой дом № 5 по улице Мира, поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 114,62

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

8 114,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 114,62

4

40-квартирный жилой дом № 1 по улице Ленина, поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

82,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

77,85

0,00

0,00

0,00

0,00

77,85

Средства районного бюджета

0,00

4,15

0,00

0,00

0,00

0,00

4,15

Внебюджетные источники

9 444,58

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

5

72-квартирный жилой дом № 8 по улице Звездная, поселок Пангоды 

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

102,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

96,85

0,00

0,00

0,00

0,00

96,85

Средства районного бюджета

0,00

5,15

0,00

0,00

0,00

0,00

5,15

Внебюджетные источники

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

6

40-квартирный жилой дом № 7 по улице Ленина, поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

123,48

0,00

0,00

0,00

0,00

123,48

Средства районного бюджета

0,00

6,52

0,00

0,00

0,00

0,00

6,52

Внебюджетные источники

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

7

40-квартирный жилой дом № 48 по улице Ленина, поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

182,50

0,00

0,00

0,00

0,00

182,50

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

173,35

0,00

0,00

0,00

0,00

173,35

Средства районного бюджета

0,00

9,15

0,00

0,00

0,00

0,00

9,15

Внебюджетные источники

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

8

30-квартирный жилой дом № 13 по улице Мира, поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

143,40

0,00

0,00

0,00

0,00

143,40

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

136,20

0,00

0,00

0,00

0,00

136,20

Средства районного бюджета

0,00

7,20

0,00

0,00

0,00

0,00

7,20

Внебюджетные источники

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

216,10

0,00

0,00

0,00

0,00

216,10

9

50-квартирный жилой дом № 1 по улице Строителей, поселок Пангоды

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

205,27

0,00

0,00

0,00

0,00

205,27

Средства районного бюджета

0,00

10,83

0,00

0,00

0,00

0,00

10,83

Внебюджетные источники

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

10

13-квартирный жилой дом № 14 по улице Звездная, поселок Пангоды 

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

56,42

0,00

0,00

0,00

56,42

Средства местного бюджета

0,00

0,00

2,82

0,00

0,00

0,00

2,82

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

53,60

0,00

0,00

0,00

53,60

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

60-квартирный жилой дом № 22 по улице Звездная, поселок Пангоды 

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

127,16

0,00

0,00

0,00

127,16

Средства местного бюджета

0,00

0,00

6,36

0,00

0,00

0,00

6,36

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

120,80

0,00

0,00

0,00

120,80

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

40-квартирный жилой дом № 6 А по улице Ленина, поселок Пангоды 

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

117,26

0,00

0,00

0,00

117,26

Средства местного бюджета

0,00

0,00

5,86

0,00

0,00

0,00

5,86

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

111,40

0,00

0,00

0,00

111,40

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

60-квартирный жилой дом № 12 по улице Ленина, поселок Пангоды 

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

216,42

0,00

0,00

0,00

216,42

Средства местного бюджета

0,00

0,00

10,82

0,00

0,00

0,00

10,82

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

205,60

0,00

0,00

0,00

205,60

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

75-квартирный жилой дом № 45 по улице Ленина, поселок Пангоды 

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

242,84

0,00

0,00

0,00

242,84

Средства местного бюджета

0,00

0,00

12,14

0,00

0,00

0,00

12,14

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

230,70

0,00

0,00

0,00

230,70

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

60-квартирный жилой дом № 46 по улице Ленина, поселок Пангоды 

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

215,70

0,00

0,00

0,00

215,70

Средства местного бюджета

0,00

0,00

10,80

0,00

0,00

0,00

10,80

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

204,90

0,00

0,00

0,00

204,90

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

39-квартирный жилой дом № 50 по улице Ленина, поселок Пангоды 

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

211,27

0,00

0,00

0,00

211,27

Средства местного бюджета

0,00

0,00

10,57

0,00

0,00

0,00

10,57

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

200,70

0,00

0,00

0,00

200,70

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

8-квартирный жилой дом № 12 по улице Строителей, поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

61,37

0,00

0,00

0,00

61,37

Средства местного бюджета

0,00

0,00

3,07

0,00

0,00

0,00

3,07

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

58,30

0,00

0,00

0,00

58,30

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Мероприятие 01.2.

Капитальный ремонт многоквартирного дома, в которых более 90 % жилых помещений находится в муниципальной собственности

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

22 457,00

0,00

0,00

0,00

22 457,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

22 457,00

0,00

0,00

0,00

22 457,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

60-квартирный жилой дом № 61 по улице Мира, поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

22 457,00

0,00

0,00

0,00

22 457,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

22 457,00

0,00

0,00

0,00

22 457,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Приложение № 2

к р. 3 подпрограммы № 5 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории

муниципального образования

поселок Пангоды»

СВЕДЕНИЯ

о показателях подпрограммы № 5 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов,

расположенных на территории муниципального образования поселок Пангоды»

№ п/п

Наименование

муниципальной программы,

подпрограммы, цели, задачи, показателей

Номер и наименование мероприятий, влияющих

на показатель

Единица измерения показателя

Вес цели, задачи,

показателя

Значения показателей

Базовое значение показателя (2018 год)

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

1

Подпрограмма № 5 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования поселок Пангоды»

2

Цель подпрограммы № 5: приведение жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования поселок Пангоды, в соответствие с техническими стандартами, обеспечивающими повышение уровня благоустройства, энергоэффективности жилья и комфортные условия проживания

0,2

3

Задача. Приведение жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования поселок Пангоды, в соответствие со стандартами, обеспечивающими повышение уровня благоустройства, энергоэффективности жилья и комфортные условия проживания

1

4

Показатель 1.

Доля многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, к общему количеству многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта в многоквартирных домах

Мероприятие 01.1.

Капитальный ремонт многоквартирных домов

Процент

0,5

66,66

100,00

100,00

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

5

Показатель 2.

Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов муниципального образования поселок Пангоды

Процент

0,5

0,53

7,62

1,07

7,62

-

7,62

-

7,62

-

7,62

-

7,62

-

1

Приложение № 3

к р. 3 подпрограммы № 5 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования

поселок Пангоды»

МЕТОДИКА

по расчёту показателей подпрограммы № 5 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования поселок Пангоды»

Доля многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, к общему количеству многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта в многоквартирных домах

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Соотношение количества отремонтированных многоквартирных домов к общему количеству многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта в многоквартирных домах

Алгоритм формирования показателя

× 100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Наименование и определение базовых показателей

-

Рост показателя характеризует положительную динамику

Доля многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, к общему количеству многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта в многоквартирных домах

Ayi

Количество отремонтированных многоквартирных домов

Ny

Общее количество многоквартирных домов включенных в региональную программу капитального ремонта в многоквартирных домах

Ni

Источник информации для расчета (определения) показателя

Акты выполненных работ по завершенному капитальному ремонту, утвержденный муниципальный правовой акт

с перечнем объектов

Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов муниципального образования поселок Пангоды

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Соотношение количества отремонтированных многоквартирных домов к общему количеству многоквартирных домов в муниципальном образовании поселок Пангоды

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Наименование и определение базовых показателей

Рост показателя характеризует положительную динамику

Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов муниципального образования поселок Пангоды

Ayi(мо)

Количество отремонтированных многоквартирных домов

Ny

Общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании поселок Пангоды

Ni(мо)

Источник информации для расчета (определения) показателя

Акты выполненных работ по завершенному капитальному ремонту, адресный список муниципального образования поселок Пангоды

1

Приложение № 9

к муниципальной программе муниципального образования поселок Пангоды «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2019-2024 годы»

             

Паспорт подпрограммы № 6

«Ликвидация и снос аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования поселок Пангоды»

Ответственный исполнитель

подпрограммы № 6

Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Соисполнители

подпрограммы № 6

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды.

Администрация муниципального образования поселок Пангоды

Цель

подпрограммы № 6

Поэтапная ликвидация и снос аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование) для увеличения площади свободных земельных участков для нового жилищного строительства

Задачи

подпрограммы № 6

1. Финансовое и организационное обеспечение ликвидации и сноса аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования.

2. Поэтапная ликвидация и снос аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования

Сроки реализации подпрограммы № 6

2019-2024 годы

Показатели 

подпрограммы № 6 по годам

Для цели:

1. Общая площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда муниципального образования:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 9 331,30 м²;

2020 год – 5 385,30м²;

2021 год – 3 149,75 м²;

2022 год – 4 116,70 м²;

2023 год – 3 020,70 м²;

2024 год – 2 010,00 м²

2019 год – 8 083,20 м2

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Для задач:

1. Объем выделенных средств на снос аварийного жилищного фонда муниципального образования:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 24 102,89 тысяч рублей;

2020 год – 13 755,00тысяч рублей;

2021 год – 0,00 тысяч рублей;

2022 год – 0,00 тысяч рублей;

2023 год – 0,00 тысяч рублей;

2024 год – 0,00 тысяч рублей

2019 год – 6 420,89 тысяч рублей

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

2. Уровень износа жилищного фонда муниципального образования:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 25 %;

2020 год – 25 %;

2021 год – 25 %;

2022 год – 20 %;

2023 год – 20 %;

2024 год – 20 %

2019 год – 31,45 %

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

3. Площадь земельных участков, освобожденных для нового строительства,  на территории муниципального образования:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 9 331,30 м²;

2020 год – 5 385,30 м²;

2021 год – 3 149,75 м²;

2022 год – 4 116,70 м²;

2023 год – 3 020,70 м²;

2024 год – 2 010,00 м²

2019 год – 8 083,20 м2

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Основные мероприятия подпрограммы № 6

Основное мероприятие 01 «Ликвидация объектов в целях развития жилищного строительства»:

1. Установление очередности сноса аварийного жилищного фонда муниципального образования.

2. Снос и ликвидация объектов аварийного жилищного фонда

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 6

Общий объем

финансирования подпрограммы № 6,

тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы № 6, утвержденный решением

о местном бюджете тыс. руб.

Дополнительная потребность

в бюджетных средствах,

тыс. руб.

Всего: 35 368,73 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 592,66 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 34 632,07 тыс. руб.,

из средств районного

бюджета –144,00, 00 тыс. руб.

Всего: 18 162,47 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 420,57 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 17 597,90 тыс. руб.,

из средств районного

бюджета –144,00, 00 тыс. руб.

Всего: 17 206,26 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 172,09 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета –  17 034,17 тыс. руб.,

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2019 год – 3 816,47 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 420,57 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 3 395,90 тыс. руб.,

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2019 год – 3 816,47 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 420,57 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 3 395,90 тыс. руб.,

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

Всего: 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2020 год – 14 346,00тыс. руб., из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 14 202,00 тыс. руб.,

из средств районного

бюджета – 144,00 тыс. руб.

2020 год – 14 346,00тыс. руб., из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 14 202,00 тыс. руб.,

из средств районного

бюджета – 144,00 тыс. руб..

Всего: 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2021 год – 17 206,26 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 172,09 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 17 034,17 тыс. руб.,

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2021 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2021 год – 17 206,26 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 172,09 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета –  17 034,17 тыс. руб.,

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2022 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2022 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2022 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2023 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2023 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2023 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2024 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2024 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2024 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые

результаты реализации подпрограммы № 6

- более оперативное проведение ликвидации аварийного жилья муниципального образования;

- ликвидация на территории муниципального образования многоквартирных (жилых) домов;

- создание условий для роста объемов нового жилищного строительства

в муниципальном образовании путем сноса аварийных многоквартирных (жилых) домов и освобождения земельных участков для строительства

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы

ликвидации и сноса аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования. Подпрограмма № 6 «Ликвидация и снос аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования поселок Пангоды»                                         (далее – подпрограмма № 6) разработана в целях комплексного решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования и уменьшение объемов аварийного жилищного фонда. В рамках настоящей подпрограммы № 6 предполагается увеличение площади свободных земельных участков за счет сноса аварийного жилья и создания условий для роста объемов нового жилищного строительства в муниципальном образовании.

В 2019 году было снесено 7 многоквартирных домов признанных аварийными общей площадью 8 083,20 м2:

-              Многоквартирный дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, поселок городского типа Пангоды, улица Полярников, дом 10);

-              Многоквартирный дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, поселок городского типа Пангоды, улица Набережная, дом 6);

-              Многоквартирный дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, поселок городского типа Пангоды, улица Мира, дом 27);

-              Многоквартирный дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, поселок городского типа Пангоды, улица Газодобытчиков,  дом 3);

-              Многоквартирный дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, поселок городского типа Пангоды, улица Ленина, дом 35);

-              Многоквартирный дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, поселок городского типа Пангоды, улица Мира, дом 7);

-              Многоквартирный дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, поселок городского типа Пангоды, улица Энергетиков, дом 32).

Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы № 6

Основное мероприятие 01 «Ликвидация объектов в целях развития жилищного строительства»:

01.1 «Установление очередности сноса аварийного жилищного фонда муниципального образования поселок Пангоды». Результатом реализации мероприятия будет составление плана по сносу и признанию аварийными жилых домов на территории муниципального образования.

01.2 «Снос и ликвидация объектов аварийного жилищного фонда». Результатом реализации мероприятия будет снос аварийных многоквартирных (жилых) домов и освобождение земельных участков для нового строительства.

Перечень мероприятий подпрограммы № 6, ресурсное обеспечение подпрограммы № 6 формируется по форме согласно приложению № 1 к настоящей подпрограмме № 6.

Раздел 3. Перечень показателей подпрограммы № 6

Сведения о показателях эффективности реализации подпрограммы № 6 представляются по форме согласно приложению № 2 к настоящей подпрограмме № 6. Методика расчета показателей изложена в приложении № 3 к настоящей подпрограмме № 6.

Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 6

Реализация настоящей подпрограммы № 6 позволит:

-              более оперативно проводить ликвидацию аварийного жильямуниципального образования;

-              ликвидировать на территории муниципального образования                                   многоквартирные (жилые) дома, признанные аварийными и подлежащими сносу;

-              создать условия для роста объемов нового жилищного строительства                  в муниципальном образовании путем сноса аварийных многоквартирных (жилых) домов и освобождения земельных участков для строительства.

1

Приложение № 1

к р. 2 подпрограммы № 6

«Ликвидация и снос аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования

поселок Пангоды»

Перечень мероприятий подпрограммы № 6

«Ликвидация и снос аварийного жилищного фонда на территории

муниципального образования поселок Пангоды»

Часть 1



п/п

Наименование задач, мероприятий, подпрограммы,

номер мероприятия

Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов

муниципального образования поселок Пангоды, тысяч рублей

По источникам финансирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по годам:

1

Подпрограмма № 6 «Ликвидация и снос аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования поселок Пангоды»

Бюджетные средства всего, из них:

3 816,47

14 346,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 162,47

Средства местного бюджета

420,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420,57

Средства окружного бюджета

3 395,90

14 202,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 597,90

Средства районного бюджета

0,00

144,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144,00

Задача 1. Финансовое и организационное обеспечение ликвидации и сноса аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования поселок Пангоды

2

Мероприятие 01.1.

Установление очередности сноса аварийного жилищного фонда муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2. Поэтапная ликвидация и снос аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования поселок Пангоды

3

Мероприятие 01.2.

Снос и ликвидация объектов аварийного жилищного фонда

Бюджетные средства всего, из них:

3 816,47

14 346,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 162,47

Средства местного бюджета

420,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420,57

Средства окружного бюджета

3 395,90

14 202,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 597,90

Средства районного бюджета

0,00

144,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144,00

3.1

Изготовлению проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства

Бюджетные средства всего, из них:

241,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,83

Средства местного бюджета

241,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,83

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Многоквартирный дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Полярников, д. 10)

Бюджетные средства всего, из них:

735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

735,00

Средства местного бюджета

36,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36,75

Средства окружного бюджета

698,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

698,25

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

Многоквартирный дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Набережная, д. 6)

Бюджетные средства всего, из них:

152,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152,24

Средства местного бюджета

7,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,61

Средства окружного бюджета

144,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144,63

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

Многоквартирный дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Мира, д. 27)

Бюджетные средства всего, из них:

638,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

638,12

Средства местного бюджета

31,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,91

Средства окружного бюджета

606,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

606,21

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Многоквартирный дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Газодобытчиков, д. 3)

Бюджетные средства всего, из них:

504,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

504,85

Средства местного бюджета

25,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,24

Средства окружного бюджета

479,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

479,61

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Многоквартирный дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Ленина, д. 35)

Бюджетные средства всего, из них:

278,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

278,74

Средства местного бюджета

13,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,94

Средства окружного бюджета

264,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

264,80

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7

Многоквартирный дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Ленина, д. 5)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

3 509,51

0,00

0,00

0,00

0,00

3 509,51

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

3 474,17

0,00

0,00

0,00

0,00

3 474,17

Средства районного бюджета

0,00

35,34

0,00

0,00

0,00

0,00

35,34

3.8

Многоквартирный дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Мира, д. 7)

Бюджетные средства всего, из них:

768,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

768,38

Средства местного бюджета

38,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38,43

Средства окружного бюджета

729,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

729,96

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.9

Многоквартирный дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 32)

Бюджетные средства всего, из них:

497,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

497,31

Средства местного бюджета

24,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,87

Средства окружного бюджета

472,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

472,44

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.0

Жилой дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский ,

пгт. Пангоды, ул. Молодежная, д.1)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

1 844,99

0,00

0,00

0,00

0,00

1 844,99

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

1 826,54

0,00

0,00

0,00

0,00

1 826,54

Средства районного бюджета

0,00

18,45

0,00

0,00

0,00

0,00

18,45

4.1

Жилой дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Полярников, д.12)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

3 313,47

0,00

0,00

0,00

0,00

3 313,47

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

3 280,04

0,00

0,00

0,00

0,00

3 280,04

Средства районного бюджета

0,00

33,43

0,00

0,00

0,00

0,00

33,43

4.2

Жилой дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Полярников, д.13)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

3 425,71

0,00

0,00

0,00

0,00

3 425,71

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

3 391,45

0,00

0,00

0,00

0,00

3 391,45

Средства районного бюджета

0,00

34,26

0,00

0,00

0,00

0,00

34,26

4.3

Жилой дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Полярников, д.19)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

2 252,32

0,00

0,00

0,00

0,00

2 252,32

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

2 229,80

0,00

0,00

0,00

0,00

2 229,80

Средства районного бюджета

0,00

22,52

0,00

0,00

0,00

0,00

22,52

Часть 2



п/п

Наименование задач, мероприятий, подпрограммы,

номер мероприятия

Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач, тысяч рублей

По источникам финансирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по годам:

1

Подпрограмма № 6 «Ликвидация и снос аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования поселок Пангоды»

Бюджетные средства всего, из них:

3 816,47

14 346,00

17 206,26

0,00

0,00

0,00

35 368,73

Средства местного бюджета

420,57

0,00

172,09

0,00

0,00

0,00

592,66

Средства окружного бюджета

3 395,90

14 202,00

17 034,17

0,00

0,00

0,00

34 632,07

Средства районного бюджета

0,00

144,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144,00

Задача 1. Финансовое и организационное обеспечение ликвидации и сноса аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования поселок Пангоды

2

Мероприятие 01.1.

Установление очередности сноса аварийного жилищного фонда муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2. Поэтапная ликвидация и снос аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования поселок Пангоды

3

Мероприятие 01.2.

Снос и ликвидация объектов аварийного жилищного фонда

Бюджетные средства всего, из них:

3 816,47

14 346,00

17 206,26

0,00

0,00

0,00

35 368,73

Средства местного бюджета

420,57

0,00

172,09

0,00

0,00

0,00

592,66

Средства окружного бюджета

3 395,90

14 202,00

17 034,17

0,00

0,00

0,00

34 632,07

Средства районного бюджета

0,00

144,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144,00

3.1

Изготовлению проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства

Бюджетные средства всего, из них:

241,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,83

Средства местного бюджета

241,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,83

Средства окружного бюджета

241,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

241,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,84

3.2

Многоквартирный дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Полярников, д. 10)

Бюджетные средства всего, из них:

735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

735,00

Средства местного бюджета

36,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36,75

Средства окружного бюджета

698,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

698,25

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

Многоквартирный дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Набережная, д. 6)

Бюджетные средства всего, из них:

152,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152,24

Средства местного бюджета

7,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,61

Средства окружного бюджета

144,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144,63

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

Многоквартирный дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Мира, д. 27)

Бюджетные средства всего, из них:

638,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

638,12

Средства местного бюджета

31,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,91

Средства окружного бюджета

606,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

606,21

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Многоквартирный дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Газодобытчиков, д. 3)

Бюджетные средства всего, из них:

504,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

504,85

Средства местного бюджета

25,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,24

Средства окружного бюджета

479,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

479,61

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Многоквартирный дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Ленина, д. 35)

Бюджетные средства всего, из них:

278,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

278,74

Средства местного бюджета

13,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,94

Средства окружного бюджета

264,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

264,80

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7

Многоквартирный дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Ленина, д. 5)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

3 509,51

0,00

0,00

0,00

0,00

3 509,51

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

3 474,17

0,00

0,00

0,00

0,00

3 474,17

Средства районного бюджета

0,00

35,34

0,00

0,00

0,00

0,00

35,34

3.8

Многоквартирный дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Мира, д. 7)

Бюджетные средства всего, из них:

768,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

768,38

Средства местного бюджета

38,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38,42

Средства окружного бюджета

730,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

729,96

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.9

Многоквартирный дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 32)

Бюджетные средства всего, из них:

497,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

497,31

Средства местного бюджета

24,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,87

Средства окружного бюджета

472,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

472,44

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.10

Жилой дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский ,

пгт. Пангоды, ул. Молодежная, д.1)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

1 844,99

0,00

0,00

0,00

0,00

1 844,99

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

1 826,54

0,00

0,00

0,00

0,00

1 826,54

Средства районного бюджета

0,00

18,45

0,00

0,00

0,00

0,00

18,45

3.11

Жилой дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Полярников, д.12)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

3 313,47

3 775,97

0,00

0,00

0,00

7 089,44

Средства местного бюджета

0,00

0,00

37,76

0,00

0,00

0,00

37,76

Средства окружного бюджета

0,00

3 280,04

3 738,21

0,00

0,00

0,00

7 018,25

Средства районного бюджета

0,00

33,43

0,00

0,00

0,00

0,00

33,43

3.12

Жилой дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Полярников, д.13)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

3 425,71

3 901,76

0,00

0,00

0,00

7 327,41

Средства местного бюджета

0,00

0,00

39,02

0,00

0,00

0,00

39,02

Средства окружного бюджета

0,00

3 391,45

3 862,74

0,00

0,00

0,00

7 254,19

Средства районного бюджета

0,00

34,26

0,00

0,00

0,00

0,00

34,26

3.13

Жилой дом (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Полярников, д.19)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

2 252,32

2 596,98

0,00

0,00

0,00

4 849,30

Средства местного бюджета

0,00

0,00

25,97

0,00

0,00

0,00

25,97

Средства окружного бюджета

0,00

2 229,80

2 571,01

0,00

0,00

0,00

4 800,81

Средства районного бюджета

0,00

22,52

0,00

0,00

0,00

0,00

22,52

3.14

Многоквартирный дом  (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Звездная, д. 3)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

1 053,30

0,00

0,00

0,00

1 053,30

Средства местного бюджета

0,00

0,00

10,54

0,00

0,00

0,00

10,54

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

1 042,76

0,00

0,00

0,00

1 042,76

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.15

Многоквартирный дом  (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Звездная, д. 4)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

2 669,22

0,00

0,00

0,00

2 669,22

Средства местного бюджета

0,00

0,00

26,70

0,00

0,00

0,00

26,70

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

2 642,52

0,00

0,00

0,00

2 642,52

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.16

Многоквартирный дом  (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Мира, д. 47)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

3 209,03

0,00

0,00

0,00

3 209,03

Средства местного бюджета

0,00

0,00

32,10

0,00

0,00

0,00

32,10

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

3 176,93

0,00

0,00

0,00

3 176,93

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Приложение № 2

к р. 3 подпрограммы № 6

«Ликвидация и снос аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования

поселок Пангоды»

Сведения о показателях подпрограммы № 6

«Ликвидация и снос аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования поселок Пангоды»

№ п/п

Наименование

муниципальной программы,

подпрограммы, цели, задачи, показателей

Номер и наименование

мероприятий, влияющих

на показатель

Единица измерения показателя

Вес цели, задачи, показателя

Значение показателей

Базовое значение показателя

(2018 год)

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Подпрограмма № 6 «Ликвидация и снос аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования поселок Пангоды»

1

Цель подпрограммы № 6:

Поэтапная ликвидация и снос аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования поселок Пангоды для увеличения площади свободных земельных участков для нового жилищного строительства

0,2

2

Показатель.

Общая площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда муниципального образования поселок Пангоды

Мероприятие 01.1. Установление очередности сноса аварийного жилищного фонда муниципального образования поселок Пангоды.

Мероприятие 01.2. Снос и ликвидация объектов аварийного жилищного фонда

Квадратный метр

1

15 753,40

9 331,30

8 083,20

5 385,30

-

3 149,75

-

4 116,70

-

3 020,70

-

2 010,00

-

3

Задача 1. Финансовое и организационное обеспечение ликвидации и сноса аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования поселок Пангоды

0,5

4

Показатель 1.1.

Объем выделенных средств на снос аварийного жилищного фонда муниципального образования поселок Пангоды

Мероприятие 01.1. Установление очередности сноса аварийного жилищного фонда муниципального образования поселок Пангоды.

Мероприятие 01.2. Снос и ликвидация объектов аварийного жилищного фонда

Тысяча рублей

0,5

6 418,76

24 102,89

6 420,89

13 755,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

5

Показатель 1.2.

Уровень износа жилищного фонда муниципального образования поселок Пангоды

Мероприятие 01.1. Установление очередности сноса аварийного жилищного фонда муниципального образования поселок Пангоды

Процент

0,5

31,39

25,00

31,45

25,00

-

25,00

-

20,00

-

20,00

-

20,00

-

6

Задача 2. Поэтапная ликвидация и снос аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования поселок Пангоды

0,5

7

Показатель 2.1.

Площадь земельных участков, освобожденных для нового строительства, на территории муниципального образования поселок Пангоды

Мероприятие 01.2. Снос и ликвидация объектов аварийного жилищного фонда

Квадратный метр

1

15 753,40

9 331,30

8 083,20

5 385,30

-

3 149,75

-

4 116,70

-

3 020,70

-

2 010,00

-

1

Приложение № 3

к р. 3 подпрограммы № 6

«Ликвидация и снос аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования

поселок Пангоды»

Методика по расчету показателей подпрограммы № 6

«Ликвидация и снос аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования поселок Пангоды»

Общая площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда

муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование)

Единица измерения (по ОКЕИ)

Квадратный метр

Определение показателя

Суммирование общих площадей ликвидированного аварийного жилищного фондамуниципального образования на конец года

Алгоритм формирования показателя

-

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Рост показателя характеризует положительную динамику

-

-

-

Источник информации для расчета (определения) показателя

Статистическая отчетность: Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования, акты выполненных работ

Объем выделенных средств на снос аварийного жилищного фонда

муниципального образования

Единица измерения (по ОКЕИ)

Тысяча рублей

Определение показателя

Суммирование всех выделенных бюджетных средств на снос аварийного жилищного фондамуниципального образования

на конец года

Алгоритм формирования показателя

-

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Рост показателя характеризует положительную динамику

-

-

-

Источник информации для расчета (определения) показателя

Финансовая отчетность:

Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования; Администрация муниципального образования

Уровень износа жилищного фонда муниципального образования

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Показатель формируется как деление суммы износа объектов жилого фонда (из технических паспортов) на общее количество объектов жилого фонда

Алгоритм формирования показателя

Х=

∑ И %

Коб.

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Рост показателя характеризует отрицательную динамику

Уровень износа жилищного фонда муниципального образования

Х

Износ объектовжилищного фонда муниципального образования

И %

Общее количество объектов жилищного фонда муниципального образования

Коб.

Источник информации для расчета (определения) показателя

Технические паспорта

Площадь земельных участков, освобожденных для нового строительства

на территории муниципального образования

Единица измерения (по ОКЕИ)

Квадратный метр

Определение показателя

Суммирование площадей земельных участков, освобожденных от аварийного жилья путем сноса для нового строительства на территории муниципального образования на конец года

Алгоритм формирования показателя

-

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Рост показателя характеризует положительную динамику

-

-

-

Источник информации для расчета (определения) показателя

Акты выполненных работ

1

Приложение № 10

к муниципальной программе муниципального образования поселок Пангоды «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2019-2024 годы»

Паспорт Обеспечивающей подпрограммы

«Содержание Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды»

Ответственный исполнитель обеспечивающей подпрограммы

Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды (далее – УМХ)

Соисполнитель обеспечивающей подпрограммы

Отдел бухгалтерского учета УМХ

Цель обеспечивающей подпрограммы

Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление финансами УМХ

Задачи обеспечивающей подпрограммы

1. Совершенствование финансово-экономических условий для работников УМХ.

2. Оптимизация расходов на содержание УМХ

Сроки реализации обеспечивающей подпрограммы

2019-2024 годы

Показатели обеспечивающей подпрограммы

по годам

1. Среднемесячная номинальная заработная плата работников УМХ:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 119 619,24 рублей;

2020 год – 122 803,16 рублей;

2021 год – 122 803,16 рублей;

2022 год – 122 803,16 рублей;

2023 год – 122 803,16 рублей;

2024 год – 122 803,16 рублей

2019 год – 110 138,39 рублей.

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

2. Доля расходов на оплату труда (с начислениями) УМХ к общей утвержденной сумме предельно допустимых расходов:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 94,94 %;

2020 год – 94,82 %;

2021 год – 95,28 %;

2022 год – 95,28 %;

2023 год – 95,28 %;

2024 год – 95,28 %

2019 год – 81,96 %.

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

3. Доля расходов на социальные и несоциальные выплаты работникам УМХ

к общей утвержденной сумме предельно допустимых расходов:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 2,23 %;

2020 год – 2,89 %;

2021 год – 2,21 %;

2022 год – 2,21 %;

2023 год – 2,21 %;

2024 год – 2,21 %

2019 год – 14,16%.

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

4. Доля расходов на обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей работников УМХ      к общей утвержденной сумме предельно допустимых расходов:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 2,55 %;

2020 год – 2,01 %;

2021 год – 2,23 %;

2022 год – 2,23 %;

2023 год – 2,23 %;

2024 год – 2,23%

2019 год – 3,63%

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

5. Доля расходов на услуги по содержанию имущества УМХ к общей

утвержденной сумме предельно допустимых расходов:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 0,28 %;

2020 год – 0,28 %;

2021 год – 0,28 %;

2022 год – 0,28 %;

2023 год – 0,28 %;

2024 год – 0,28 %

2019 год – 0,25%

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Основные мероприятия обеспечивающей подпрограммы

Основное мероприятие 01 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»:

1.1. Оплата труда работников УМХ.

1.2. Социальные и не социальные выплаты работникам УМХ.

1.3. Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей работников УМХ.

1.4. Услуги по содержанию имущества УМХ

Ресурсное обеспечение обеспечивающей подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о местном бюджете, тыс. руб.

Дополнительная потребность в бюджетных средствах,

тыс. руб.

Всего: 204 609,85 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 204 609,85 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

Всего: 97 823,04 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 97 823,04 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

Всего: 106 786,81 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 106 786,81 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2019 год– 24 531,36 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 24 531,36 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

2019 год – 24 531,36 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 24 531,36 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2019 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

2020 год – 34 656,32 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 34 656,32 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2020 год – 22 913,69 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета –22 913,69 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2020 год – 11 742,63 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 11 742,63 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2021 год – 35 521,31 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 35 521,31 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2021 год – 24 743,57 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 24 743,57 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2021 год – 10 777,74 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 10 777,74 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2022 год – 36 633,62 тыс. руб..

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 36 633,62 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2022 год – 25 634,42 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 25 634,42 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2022 год – 10 999,20 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 10 999,20 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2023 год – 36 633,62 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 36 633,62 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2023 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2023 год – 36 633,62 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 36 633,62 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2024 год – 36 633,62 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 36 633,62 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2024 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2024 год – 36 633,62 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 36 633,62 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации обеспечивающей подпрограммы

Совершенствование финансово-экономических условий работников УМХ. Эффективное (рациональное) и нормированное расходование средств местного бюджета по содержанию УМХ

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и содержание

Управления муниципального хозяйства Администрации

муниципального образования поселок Пангоды

Обеспечивающая подпрограмма «Содержание Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды»                     (далее – обеспечивающая подпрограмма) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с решениями Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды от 20 декабря 2012 года № 20 «Об утверждении структуры Администрации муниципального образования поселок Пангоды»,                                         от 14 декабря 2009 года № 117 «Об утверждении Положения об Управлении муниципального хозяйства муниципального образования поселок Пангоды»                         (с изменениями). УМХ является самостоятельным структурным подразделением Администрации муниципального образования поселок Пангоды                                         (далее – Администрация).

Финансирование расходов на содержание УМХ осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование) в пределах ассигнований, утвержденных в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год.

УМХ является главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на исполнение вопросов местного значения в соответствии                с функциональными полномочиями УМХ. Обеспечение деятельности УМХ осуществляется на основании соглашения с Администрацией.

Стратегическая цель деятельности в рамках обеспечивающей подпрограммы — обеспечение финансовой стабильности и эффективное, рациональное управление финансами, выделенными на содержание УМХ.

Раздел 2. Перечень мероприятийобеспечивающей подпрограммы

Реализация обеспечивающей подпрограммы будет осуществляться путем исполнения мероприятий:

Основное мероприятие 01 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»:

01.1 «Оплата труда работников УМХ». (статьи 211, 213). Результатом является оплата труда работников УМХ.

01.2 «Социальные и не социальные выплаты работникам УМХ», (статьи 212, 214, 226 (122-КВР), 266, 296. Результатом реализации мероприятий является исполнение социальных и не социальных гарантий работодателем.

01.3 «Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей работников УМХ» (статьи 221, 226                      (244-КВР), 295, 310, 346, 349). Результатом реализации мероприятия является обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

01.4 «Услуги по содержанию имущества УМХ» (статья 225).

Результатом реализации мероприятия является обеспечение деятельности УМХ материальными ресурсами, которые являются составляющими производственной инфраструктуры, а так же эффективное и бесперебойное функционирование системы исполнения функций УМХ.

Перечень и характеристика мероприятий, ресурсное обеспечение формируются согласно приложению № 1 к настоящей обеспечивающей подпрограмме.

Раздел 3. Перечень показателей обеспечивающей подпрограммы

Сведения о показателях эффективности реализации обеспечивающей подпрограммы, плановых значениях с распределением по годам ее реализации, формируются согласно приложению № 2 к настоящей обеспечивающей подпрограмме.

Методика расчета показателей обеспечивающей подпрограммы изложена                   в приложении № 3 к настоящей обеспечивающей подпрограмме.

Методика оценки результативности обеспечивающей подпрограммы заключается в ежегодном сопоставлении запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями.

Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации

обеспечивающей подпрограммы

Совершенствование финансово-экономических условий работников УМХ. Эффективное (рациональное) и нормированное расходование средств местного бюджета по содержанию УМХ.

1

Приложение № 1

к р. 2 обеспечивающей подпрограммы «Содержание Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды»

Перечень мероприятий обеспечивающей подпрограммы «Содержание Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды»

Часть 1



п/п

Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия

Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов

муниципального образования поселок Пангоды, тысяч рублей

По источникам финансирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по годам

1

Обеспечивающая подпрограмма «Содержание Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды»

Бюджетные средства всего, из них:

24 531,36

22 913,69

24 743,57

25 634,42

0,00

0,00

97 823,04

Средства местного бюджета

24 531,36

22 913,69

24 743,57

25 634,42

0,00

0,00

97 823,04

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Задача 1. Совершенствование финансово-экономических условий для работников Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

2.1

Мероприятие 01.1.

Оплата труда работников Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

20 106,04

20 501,72

23 591,71

24 455,79

0,00

0,00

88 655,26

Средства местного бюджета

20 106,04

20 501,72

23 591,71

24 455,79

0,00

0,00

88 655,26

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Мероприятие 01.2.

Социальные и не социальные выплаты работникам Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

3 474,57

1 753,44

596,08

634,13

0,00

0,00

6 458,22

Средства местного бюджета

3 474,57

1 753,44

596,08

634,13

0,00

0,00

6 458,22

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Задача 2. Оптимизация расходов на содержание Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

3.1

Мероприятие 01.3.

Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей

Бюджетные средства всего, из них:

890,75

625,64

495,78

484,50

0,00

0,00

2 496,67

Средства местного бюджета

890,75

625,64

495,78

484,50

0,00

0,00

2 496,67

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Мероприятие 01.4.

Услуги по содержанию имущества

Бюджетные средства всего, из них:

60,00

32,89

60,00

60,00

0,00

0,00

212,89

Средства местного бюджета

60,00

32,89

60,00

60,00

0,00

0,00

212,89

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Часть 2



п/п

Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия

Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач, тысяч рублей

По источникам финансирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по годам

1

Обеспечивающая подпрограмма «Содержание Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды»

Бюджетные средства всего, из них:

24 531,36

34 656,32

35 521,31

36 633,62

36 633,62

36 633,62

204 609,85

Средства местного бюджета

24 531,36

34 656,32

35 521,31

36 633,62

36 633,62

36 633,62

204 609,85

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Задача 1. Совершенствование финансово-экономических условий для работников Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

2.1

Мероприятие 01.1.

Оплата труда работников Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

20 106,04

25 322,58

27 378,41

28 393,97

28 393,97

28 393,97

157 988,94

Средства местного бюджета

20 106,04

25 322,58

27 378,41

28 393,97

28 393,97

28 393,97

157 988,94

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Мероприятие 01.2.

Социальные и не социальные выплаты работникам Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

3 474,57

8 646,44

7 587,12

7 695,15

7 695,15

7 695,15

42 793,58

Средства местного бюджета

3 474,57

8 646,44

7 587,12

7 695,15

7 695,15

7 695,15

42 793,58

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Задача 2. Оптимизация расходов на содержание Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

3.1

Мероприятие 01.3.

Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей

Бюджетные средства всего, из них:

890,75

634,41

495,78

484,50

484,50

484,50

3 474,44

Средства местного бюджета

890,75

634,41

495,78

484,50

484,50

484,50

3 474,44

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Мероприятие 01.4.

Услуги по содержанию имущества

Бюджетные средства всего, из них:

60,00

52,89

60,00

60,00

60,00

60,00

352,89

Средства местного бюджета

60,00

52,89

60,00

60,00

60,00

60,00

352,89

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Приложение № 2

к р. 3 обеспечивающей подпрограммы «Содержание Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования

поселок Пангоды на 2019-2024 годы»

Сведения о показателях обеспечивающей подпрограммы «Содержание Управления муниципального хозяйства

Администрации муниципального образования поселок Пангоды»


п/п

Наименование муниципальной подпрограммы,

цели, задачи, показателей

Номер и наименование мероприятия, влияющих на показатель

Единица измерения

Вес цели, задачи, показателя

Базовое значение показателя (2018 год)

Значения показателей

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

1

Цель:Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление финансами Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

0,1

2

Показатель цели. Среднемесячная номинальная заработная плата работников Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Рубль

1

121 568,77

119 619,24

110 138,39

122 803,16

122 803,16

122 803,16

122 803,16

122 803,16

3

Задача 1. Совершенствование финансово-экономических условий для работников Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

0,5

3.1

Показатель 1.1.

Доля расходов на оплату  труда (с начислениями) работников Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды к общей утвержденной сумме предельно допустимых расходов

Мероприятие 01.1.Оплата труда работников Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Процент

0,5

79,75

94,94

81,96

94,82

95,28

95,28

95,28

95,28

3.2

Показатель 1.2.

Доля расходов на социальные и не социальные выплаты работникам Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды к общей утвержденной сумме предельно допустимых расходов

Мероприятие 01.2.

Социальные и не социальные выплаты работникам Управления муниципального хозяйства

Процент

0,5

17,16

2,23

14,16

2,89

2,21

2,21

2,21

2,21

4

Задача 2. Оптимизация расходов на содержание Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

0,5

4.1

Показатель 2.1.

Доля расходов на обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей работников Управления муниципального хозяйстваАдминистрации муниципального образования поселок Пангоды  к общей утвержденной сумме предельно допустимых расходов

Мероприятие 01.3.Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей

Процент

0,25

2,93

2,55

3,63

2,01

2,23

2,23

2,23

2,23

4.2

Показатель 2.2.

Доля расходов на услуги по содержанию имущества Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды к общей утвержденной сумме предельно допустимых расходов

Мероприятие 01.4. Услуги по содержанию имущества

Процент

0,75

0,16

0,28

0,25

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

1

Приложение № 3

к р. 3 обеспечивающей

подпрограммы «Содержание Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды»

МЕТОДИКА

по расчёту показателей обеспечивающей подпрограммы

«Содержание Управления муниципального хозяйства Администрации

муниципального образования поселок Пангоды»

Среднемесячная номинальная заработная плата работников

Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования

поселок Пангоды

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Определение путем деления утвержденных в обеспечивающей подпрограмме расходов фонда оплаты труда на среднесписочную численность Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования

(далее – УМХ)

Алгоритм формирования показателя

ЗП=V/(А×12мес)

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Среднемесячная номинальная заработная плата работников УМХ

ЗП

Рост показателя характеризует положительную динамику

Расходы на фонд оплаты труда работников УМХ

V

Среднесписочная численность работников УМХ

А

Источник информации для расчета (определения) показателя

Штатное расписание УМХ, расчетно-платежная ведомость

Доля расходов на оплату труда работников УМХ к общей утвержденной сумме предельно допустимых (утвержденных)расходов по обеспечивающей подпрограмме (ДрОТ)

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Отношение плановых (фактических) расходов, предусмотренных в рамках обеспечивающей подпрограммы на оплату труда работников к общим плановым (фактическим) расходам по обеспечивающей подпрограмме. При расчете планового показателя используются плановые значения, расходов из части 2 обеспечивающей подпрограммы, при расчете фактического показателя используются кассовые расходы местного бюджета

Алгоритм формирования показателя

ДрОТ= ПдрОТ / ОпдСР×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Общая предельно допустимая (утвержденная) сумма расходов по ОП

ОпдСР

Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Предельно допустимые (утвержденные) расходы на оплату труда с начислениями

ПдрОТ

Источник информации для расчета (определения) показателя

Бюджетная роспись

Доля расходов на социальные и не социальные выплаты работникам УМХ

к общей утвержденной сумме предельно допустимых расходов (ДрСП)

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Отношение плановых (фактических) расходов, предусмотренных в рамках обеспечивающей подпрограммы на социальную поддержку работников УМХ к общим плановым (фактическим) расходам по обеспечивающей подпрограмме. При расчете планового показателя используются плановые значения, расходов из части 2 обеспечивающей подпрограммы, при расчете фактического показателя используются кассовые расходы местного бюджета

Алгоритм формирования показателя

ДрСП= ПдрОТ / ОпдСР×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Общая предельно допустимая (утвержденная) сумма расходов по ОП

ОпдСР

Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Утвержденные расходы на социальную поддержку работников УМХ

ПдрСП

Источник информации для расчета (определения) показателя

Предельно допустимые (утвержденные) лимиты по социальной поддержке работников УМХ, утвержденные лимиты в отчетном году, бюджетная роспись

Доля расходов на обеспечение организационно – технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей работников УМХ к общейутвержденной сумме предельно допустимых расходов (ДрО)

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Отношение плановых (фактических) расходов, предусмотренных в рамках обеспечивающей подпрограммы на обеспечение организационно-технических условий работников УМХ к общим плановым (фактическим) расходам по обеспечивающей подпрограмме. При расчете планового показателя используются плановые значения, расходов из части 2 обеспечивающей подпрограммы, при расчете фактического показателя используются кассовые расходы

Алгоритм формирования показателя

ДрО= ПдрОТ / ОпдСР×100 %×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Общая предельно допустимая (утвержденная) сумма расходов по ОП

ОпдСР

Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Предельно допустимые (утвержденные) расходы на обеспечение организационно-технических условий

ПдрУ

Источник информации для расчета (определения) показателя

Предельно допустимые (утвержденные) лимиты по расходам на обеспечение организационно-технических условий, утвержденные лимиты в отчетном году

Доля расходов на услуги по содержанию имущества к общей утвержденной сумме предельно допустимых расходов (ДрУ)

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Алгоритм формирования показателя

ДрУ= ПдрОТ / ОпдСР×100 %×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Общая предельно допустимая (утвержденная) сумма расходов

по ОП

ОпдСР

Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Предельно допустимые (утвержденные) расходы на услуги

ПдрМО

Источник информации для расчета (определения) показателя

Предельно допустимые (утвержденные) лимиты по расходам на услуги по содержанию имущества, утвержденные лимиты в отчетном году, контракты, муниципальные контракты

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Официальный Интернет-сайт Администрации муниципального образования посёлок Пангоды от 02.11.2020, Газета "Информационный вестник" № 74 от 30.10.2020
Рубрики правового классификатора: 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать