Основная информация

Дата опубликования: 20 октября 2020г.
Номер документа: RU89048905202000157
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Администрация муниципального образования посёлок Пангоды
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

Ямало-Ненецкий автономный округ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации муниципального образования поселок Пангоды

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального

образования поселок Пангоды от 29 декабря 2018 года № 503 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Основные направления градостроительной политики на 2019-2024 годы»

20 октября 2020 г.                                               № 328

В соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды от 08 сентября 2020 года № 254 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды от 17 декабря 2019 года № 203 «О бюджете муниципального образования поселок Пангоды на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 21 мая 2014 года № 221 «О муниципальных программах муниципального образования поселок Пангоды», руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Пангоды, Администрация муниципального образования поселок Пангоды п о с т а н о в л я е т:

1.              Внести в постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 29 декабря 2018 года № 503 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Основные направления градостроительной политики на 2019-2024 годы» следующие изменения:

1.1.              Приложение, утвержденное указанным постановлением, изложить               в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.              Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 02 июля 2020 года № 199                         «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 29 декабря 2018 года № 503 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Основные направления градостроительной политики на 2019-2024 годы».

3.              Настоящее постановление опубликовать в газете «Информационный вестник».

4.              Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования поселок Пангоды.

5.              Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   на заместителя Главы Администрации муниципального образования поселок Пангоды, начальника Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды.

Глава муниципального образования

поселок Пангоды                                                                                        И.М. Ярош

Приложение

к постановлению

Администрации

муниципального образования

поселок Пангоды

от 20 октября 2020 г. № 328

Паспорт муниципальной программы

Муниципальная программа муниципального образования поселок Пангоды «Основные направления градостроительной политики на 2019-2024 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Соисполнители муниципальной программы

Администрация муниципального образования поселок Пангоды (далее – Администрация), Управление муниципального имущества Администрации

Цель муниципальной программы

Формирование условий для устойчивого градостроительного развития, создание современной социальной, производственной, инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование)

Задачи муниципальной программы

1. Регулирование и осуществление градостроительной деятельности на основе утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципального образования.

2. Опережающее развитие коммунальной инфраструктуры для развития жилищного строительства на территории муниципального образования

Сроки реализации муниципальной программы (этапы реализации)

2019-2024 годы

Показатели муниципальной программы по годам Подпрограммы

Для цели:

Количество выданных Администрацией разрешений на ввод объекта в эксплуатацию на территории муниципального образования:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 6 единиц

2019 год – 4 единицы

2020 год – 6 единиц

2020 год –

2021 год – 6 единиц

2021 год –

2022 год – 6 единиц

2022 год –

2023 год – 6 единиц

2023 год –

2024 год – 6 единиц

2024 год –

1. Подпрограмма № 1 «Развитие территориального планирования муниципального образования поселок Пангоды» (приложение № 4 к настоящей муниципальной программе).

2. Подпрограмма № 2 «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» (приложение № 5 к настоящей муниципальной программе)

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы, тысяч рублей

Объем финансирования муниципальной программы, утвержденный решением о местном бюджете, тысяч рублей

Дополнительная потребность

в бюджетных средствах,

тысяч рублей

Всего: 130 963,28 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 3 064,06 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 127 899,22 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

Всего: 2 850,20 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 850,20 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 2 000,00 тысяч

рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

Всего: 128 113,08 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 2 213,86 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 125 899,22 тысяч

рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2019 году – 0,00 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2019 году – 0,00 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2019 году – 0,00 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2020 году – 3 550,20 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 1 550,20 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 2 000,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2020 году – 2 850,20 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 850,20 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 2 000,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2020 году – 700,00 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 700,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2021 году – 125 535,95 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 1 420,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 124 115,95 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2021 году – 0,00 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч

рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2021 году – 125 535,95 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 1 420,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 124 115,95 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2022 году – 1 877,13 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 93,86 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 1 783,27 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2022 году - 0,00 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2022 году – 1 877,13 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 93,86 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 1 783,27 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2023 году – 0,00 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2023 году – 0,00 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2023 году – 0,00 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2024 году – 0,00 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2024 году – 0,00 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2024 году – 0,00 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

1. Создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально-экономическому и территориальному развитию муниципального образования и определение направлений развития комфортной, социальной, экологической и эстетической среды обитания жителей и гостей муниципального образования.

2. Обеспечение принятия обоснованных и прозрачных решений органами местного самоуправления муниципального образования при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования.

3. Увеличение территорий под жилищное строительство, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы

и прогноз развития градостроительной деятельности на территории муниципального образования

Настоящая муниципальная программа муниципального образования «Основные направления градостроительной политики на 2019-2024 годы»                       (далее – муниципальная программа) направлена на осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования и разработана                                  в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации                              (далее – ГрК РФ), Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон                      № 131-ФЗ), Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 апреля 2007 года                № 36-ЗАО «Градостроительный устав Ямало-Ненецкого автономного округа», решениями Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды                   от 25 декабря 2018 года № 159 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования поселок Пангоды                              до 2030 года», от 27 ноября 2017 года № 94 «Об утверждении Программы комплексного развития объектов социальной инфраструктуры муниципального образования поселок Пангоды на период до 2025 года», от 27 декабря 2016 года № 36 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования поселок Пангоды на период до 2025 года»,                           от 31 августа 2011 года № 190 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Пангоды на 2011-2020 годы».

Муниципальная программа направлена на решение стратегической цели: «Градостроительная деятельность», стратегического направления: «Развитие экономического потенциала муниципального образования в логистической системе автономного округа» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования поселок Пангоды до 2030 года.

ГрК РФ и Федеральным законом № 131-ФЗ предусмотрено обеспечение органами местного самоуправления устойчивого развития территорий, которое базируется на первостепенном приоритете потребностей населения в развитии социальной сферы, производства и окружающей природной среды.

ГрК РФ определяет политику регулирования градостроительной деятельности                 в поселениях, а именно необходимость разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий, обеспечивающая устойчивое развитие территории путем сбалансированного учета сложившихся на ней экологических, экономических, социальных, инженерно-технических и иных факторов.

Законодательство о градостроительной деятельности и изданные                                   в соответствии с ним нормативные правовые акты основываются на следующих принципах:

1) обеспечение комплексного и устойчивого развития территории на основе территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории;

2) обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

3) обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа                              к объектам социального и иного назначения;

4) осуществление строительства на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории;

5) участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого участия;

6) ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

7) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов;

8) осуществление градостроительной политики с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер по противодействию террористическим актам;

9) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности;

10) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий;

11) единство требований к порядку осуществления взаимодействия субъектов градостроительных отношений, указанных в статье 5 ГрК РФ;

12) ответственность за нарушение законодательства о градостроительной деятельности;

13) возмещение вреда, причиненного физическим, юридическим лицам                         в результате нарушений требований законодательства о градостроительной деятельности, в полном объеме.

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа                                  от 20 декабря 2004 года № 111-ЗАО «О наделении статусом, определении административного центра и установлении границ муниципальных образований Надымского района» (далее – Закон ЯНАО № 111-ЗАО), поселок Пангоды является муниципальным образованием, наделенным статусом городского поселения, и входит в состав муниципального образования Надымский район.

Поселок расположен в 123 километрах к востоку от города Надыма                      и в 110 километрах к западу от города Новый Уренгой, на левом берегу реки Правая Хетта, выше по течению от места впадения в нее реки Пангода.

Рабочий поселок Пангоды образован решением Тюменского областного исполнительного комитета 12 ноября 1979 года в результате упразднения Пангодинского сельсовета, созданного решением Тюменского областного исполнительного комитета 20 июля 1976 года.

Поселок Пангоды является вторым по величине населенным пунктом Надымского района и самым крупным поселком городского типа на его территории. Общая площадь муниципального образования в границах, утвержденных Законом ЯНАО № 111-ЗАО, а также на основании паспорта Надымского муниципального района составляет 5 589,7 гектаров.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации органами местного самоуправления муниципального образования принимаются соответствующие решения при осуществлении градостроительной деятельности.                         

Комплексное решение проблем в сфере градостроительства осуществляется на основе подготовки основных документов по обеспечению градостроительной деятельности: Генерального плана городского поселения поселок Пангоды, правил землепользования и застройки городского поселения поселок Пангоды                            (далее – Правила землепользования и застройки), а также документации по планировке территории муниципального образования.

Основной из задач в градостроительной деятельности на местном уровне, которую необходимо решать в рамках муниципальной программы, является формирование актуальной градостроительной документации.

Внесение изменений в документы территориального планирования влечет                      за собой и внесение изменений в Правила землепользования и застройки, в том числе уточнение границ зон по картографической основе, корректировку текстовой формы                    в части градостроительных регламентов и прочее.

Статьями 56, 57 ГрК РФ предусмотрено создание и ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) путем сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности. Реализация муниципальной программы будет содействовать ведению созданной ИСОГД, как инструмента проведения единообразной муниципальной политики в сфере обеспечения устойчивого пространственного развития территории муниципального образования.

Практика показывает, что реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие муниципального образования, повышение инвестиционной привлекательности территорий для застройщиков, невозможна без информационного обеспечения, без полной и достоверной информации об учтенных земельных участках, об объектах капитального строительства, без актуальной картографической основы.

Решение вышеперечисленных проблем программно-целевым методом позволит придать планомерный характер процессу развития муниципального образования, повысить градостроительную дисциплину и ответственность инвестора-застройщика                в обеспечении комплексной реконструкции микрорайонов с преобладанием ветхой                              и аварийной застройки, достичь планомерного, устойчивого и комплексного развития поселка в рамках реализации Генерального плана для создания благоприятной среды жизнедеятельности его населения, прозрачности процедур землепользования                               и застройки, создания благоприятных условий для инвестиций в капитальное строительство, увеличения объемов строительства, в том числе строительства жилья, социальных объектов и объектов инженерной инфраструктуры.

Раздел 2. Структура муниципальной программы

Для достижения цели и выполнения задач настоящей муниципальной программы необходимо выполнить основные мероприятия муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы будет осуществляться               в рамках подпрограммы № 1 «Развитие территориального планирования муниципального образования поселок Пангоды» и подпрограммы № 2 «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства».

В рамках подпрограмм выполняются следующие мероприятия:

1)              подпрограмма № 1 «Развитие территориального планирования муниципального образования поселок Пангоды»:

Основное мероприятие 01 «Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территории муниципального образования», в рамках которого реализуются мероприятия:

Мероприятие 01.1 «Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Пангоды, в том числе приведение сведений о границах объектов землеустройства в соответствие                   с требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года              № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Мероприятие 01.2 «Разработка документации по планировке территории муниципального образования: «Проект планировки и проект межевания территории муниципального образования поселок Пангоды».

Мероприятие 01.3 «Разработка (корректировка) местных нормативов градостроительного проектирования».

Мероприятие 01.4 «Разработка (корректировка) документов по реализации генерального плана городского поселения поселок Пангоды».

Мероприятие 01.5 «Предоставление муниципальной услуги по подготовке                   и выдаче градостроительных планов земельных участков».

Мероприятие 01.6 «Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство»;

2)              подпрограмма № 2 «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства»:

Основное мероприятие 01 «Подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство», в рамках которого реализуются мероприятия:

Мероприятие 01.1 «Инженерное обеспечение земельного участка застройки            10 микрорайона поселка Пангоды Надымского района».

Мероприятие 01.2 «Строительство объектов коммунального хозяйства».

В рамках муниципальной программы оказываются муниципальные услуги:

-              выдача Администрацией разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства;

-              выдача Администрацией разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;

-              предоставление земельных участков без проведения торгов на территории муниципального образования;

-              присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов адресации             на территории муниципального образования;

-              прием заявления и выдача решения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;

-              подготовка, регистрация и выдача градостроительных планов земельных участков;

-              предварительное согласование предоставления земельного участка;

-              предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи                 в аренду.

Муниципальная программа рассчитана на период с 01 января 2019 года               по 31 декабря 2024 года. Все мероприятия муниципальной программы реализуются на протяжении всего срока реализации муниципальной программы.

Перечень мероприятий муниципальной программы и ресурсное обеспечение муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 3. Перечень показателей муниципальной программы

Сведения о показателях муниципальной программы представляются                 по форме согласно приложению № 2 к настоящей муниципальной программе.

Методика расчета показателей муниципальной программы изложена                    в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит достигнуть следующих результатов:

1)              создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально-экономическому и территориальному развитию муниципального образования и определения направлений развития комфортной, социальной, экологической и эстетической среды обитания жителей и гостей муниципального образования;

2)              обеспечение принятия обоснованных и прозрачных решений органами местного самоуправления муниципального образования при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования;

3)              увеличение территорий под жилищное строительство, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры. Обеспечение земельных участков площадью 0,1251 гектаров коммунальной инфраструктурой.

1

Приложение № 1

к р. 2 муниципальной программы

муниципального образования

поселок Пангоды «Основные направления градостроительной политики на 2019-2024 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды

«Основные направления градостроительной политики на 2019-2024 годы»

Часть 1



п/п

Наименование

подпрограмм

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Номер мероприятия

Наименование

мероприятий

Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды, тысяч рублей

По источникам финансирования

2019

год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по годам:

1

Муниципальная программа муниципального образования поселок Пангоды «Основные направления градостроительной политики на 2019-2024 годы» (всего)

Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды (далее - УМХ), Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (далее - УМИ), Администрация муниципального образования поселок Пангоды

(далее – Администрация)

Бюджетные средства всего,

из них:

0,00

2 850,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2 850,20

Средства местного бюджета

0,00

850,20

0,00

0,00

0,00

0,00

850,20

Средства окружного бюджета

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2

Подпрограмма № 1 «Развитие территориального планирования муниципального образования поселок Пангоды»

УМХ, УМИ, Администрация

01

Основное мероприятие: «Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территории муниципального образования»

Бюджетные средства всего,

из них:

0,00

580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

580,00

Средства местного бюджета

0,00

580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

580,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

01.1

Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Пангоды, в том числе приведение сведений о границах объектов землеустройства в соответствие с требованиями, установленными Федеральным законом от    24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

Бюджетные средства всего,

из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

01.2

Разработка документации по планировке территории муниципального образования поселок Пангоды: «Проект планировки и проект межевания территории муниципального образования поселок Пангоды»

Бюджетные средства всего,

из них:

0,00

580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

580,00

Средства местного бюджета

0,00

580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

580,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

01.3

Разработка (корректировка) местных нормативов градостроительного проектирования

Бюджетные средства всего,

из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

01.4

Разработка (корректировка) документов по реализации генерального плана городского поселения поселок Пангоды

Бюджетные средства всего,

из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

01.5

Предоставление муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков

Бюджетные средства всего,

из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

8

01.6

Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство

Бюджетные средства всего,

из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

9

Подпрограмма № 2 «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства»

УМХ, УМИ,

01

Основное мероприятие: «Подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство»

Бюджетные средства всего,

из них:

0,00

2 270,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2 270,20

Средства местного бюджета

0,00

270,20

0,00

0,00

0,00

0,00

270,20

Средства окружного бюджета

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

10

01.1

Инженерное обеспечение земельного участка застройки 10 микрорайона поселка Пангоды Надымского района

Бюджетные средства всего,

из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

01.2

Строительство объектов коммунального хозяйства

Бюджетные средства всего,

из них:

0,00

2 270,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2 270,20

Средства местного бюджета

0,00

270,20

0,00

0,00

0,00

0,00

270,20

Средства окружного бюджета

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

Часть 2



п/п

Наименование подпрограмм

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Номер мероприятия

Наименование

мероприятий

Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач,

тысяч рублей

По источникам финансирования

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

Всего по годам:

1

Муниципальная программа муниципального образования поселок Пангоды «Основные направления градостроительной политики на 2019-2024 годы» (всего)

УМХ, УМИ, Администрация

Бюджетные средства всего,

из них:

0,00

3 550,20

125 535,95

1 877,13

0,00

0,00

130 963,28

Средства местного бюджета

0,00

1 550,20

1 420,00

93,86

0,00

0,00

3 064,06

Средства окружного бюджета

0,00

2 000,00

124 115,95

1 783,27

0,00

0,00

127 899,22

2

Подпрограмма № 1

«Развитие территориального планирования муниципального образования поселок Пангоды»

УМХ, УМИ, Администрация

01

Основное мероприятие: «Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территории муниципального образования»

Бюджетные средства всего,

из них:

0,00

1 280,00

4 115,95

1 877,13

0,00

0,00

7 273,08

Средства местного бюджета

0,00

1 280,00

205,80

93,86

0,00

0,00

1 579,66

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

3 910,15

1 783,27

0,00

0,00

5 693,42

3

01.1

Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Пангоды, в том числе приведение сведений о границах объектов землеустройства в соответствие с требованиями, установленными Федеральным законом от     24 июля 2007 года № 221-ФЗ                      «О кадастровой деятельности»

Бюджетные средства всего,

из них:

0,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

Средства местного бюджета

0,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

01.2

Разработка документации по планировке территории муниципального образования поселок Пангоды: «Проект планировки и проект межевания территории муниципального образования поселок Пангоды»

Бюджетные средства всего,

из них:

0,00

580,00

4 115,95

1 877,13

0,00

0,00

6 573,08

Средства местного бюджета

0,00

580,00

205,80

93,86

0,00

0,00

879,66

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

3 910,15

1 783,27

0,00

0,00

5 693,42

5

01.3

Разработка (корректировка) местных нормативов градостроительного проектирования

Бюджетные средства всего,

из них:

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

Средства местного бюджета

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

01.4

Разработка (корректировка) документов по реализации генерального плана городского поселения поселок Пангоды

Бюджетные средства всего,

из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

01.5

Предоставление муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков

Бюджетные средства всего,

из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

8

01.6

Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство

Бюджетные средства всего,

из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

9

Подпрограмма № 2 «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства»

УМХ, УМИ,

01

Основное мероприятие: «Подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство»

Бюджетные средства всего,

из них:

0,00

2 270,20

121 420,00

0,00

0,00

0,00

123 690,20

Средства местного бюджета

0,00

270,20

1 214,20

0,00

0,00

0,00

1 484,40

Средства окружного бюджета

0,00

2 000,00

120 205,80

0,00

0,00

0,00

122 205,80

10

01.1

Инженерное обеспечение земельного участка застройки 10 микрорайона поселка Пангоды Надымского района

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

121 420,00

0,00

0,00

0,00

121 420,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

1 214,20

0,00

0,00

0,00

1 214,20

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

120 205,80

0,00

0,00

0,00

120 205,80

11

01.2

Строительство объектов коммунального хозяйства

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

2 270,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2 270,20

Средства местного бюджета

0,00

270,20

0,00

0,00

0,00

0,00

270,20

Средства окружного бюджета

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

1

Приложение № 2

к р. 3 муниципальной программы

муниципального образования

поселок Пангоды «Основные

направления градостроительной

политики на 2019-2024 годы»

Сведения о показателях муниципальной программы муниципального образования

поселок Пангоды «Основные направления градостроительной политики на 2019-2024 годы»

№ п/п

Наименование

муниципальной программы,

подпрограммы, цели, задачи, показателей

Номер и наименование

мероприятий, влияющих

на показатель

Единица измерения показателя

Вес цели, задачи, показателя

Значение показателей

Базовое значение показателя

(2018 год)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Муниципальная программа муниципального образования поселок Пангоды «Основные направления градостроительной политики на 2019-2024 годы»

1

Цель муниципальной программы: Формирование условий для устойчивого градостроительного развития, создание современной социальной, производственной, инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования поселок Пангоды

1

1.1

Показатель цели.

Количество выданных Администрацией муниципального образования поселок Пангоды разрешений на ввод объекта в эксплуатацию на территории муниципального образования поселок Пангоды

Мероприятия

подпрограмм №№ 1, 2

Единица

1

7

6

4

6

-

6

-

6

-

6

-

6

-

Подпрограмма № 1 «Развитие территориального планирования муниципального образования поселок Пангоды»

2

Цель подпрограммы № 1: Регулирование и осуществление градостроительной деятельности на основе утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципального образования поселок Пангоды

0,5

2.1

Задача подпрограммы № 1. Разработка и утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципального образования поселок Пангоды

1

2.2

Показатель 1.

Количество утвержденных актуализированных документов территориального планирования муниципального образования поселок Пангоды

Мероприятие 01.1. Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Пангоды, в том числе приведение сведений о границах объектов землеустройства в соответствие с требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года           № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Мероприятие 01.3. Разработка (корректировка) местных нормативов градостроительного проектирования

Единица

0,2

1

1

0

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2.3

Показатель 2.

Обеспеченность территории муниципального образования поселок Пангоды документами градостроительного зонирования

Мероприятие 01.1. Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Пангоды, в том числе приведение сведений о границах объектов землеустройства в соответствие с требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года           № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

Единица

0,2

1

1

1

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2.4

Показатель 3.

Количество утвержденных документов по планировке территории муниципального образования поселок Пангоды – проектов планировки и проектов межевания территории муниципального образования поселок Пангоды

Мероприятие 01.2. Разработка документации по планировке территории муниципального образования поселок Пангоды: «Проект планировки и проект межевания территории муниципального образования поселок Пангоды»

Единица

0,1

3

5

0

7

-

9

-

10

-

10

-

10

-

2.5

Показатель 4.

Количество утвержденных документов по реализации генерального плана городского поселения поселок Пангоды

Мероприятие 01.4. Разработка (корректировка) документов по реализации генерального плана городского поселения поселок Пангоды

Единица

0,1

3

3

0

3

-

3

-

3

-

3

-

3

-

2.6

Показатель 5.

Доля оказанных муниципальных услуг по выдаче градостроительных планов земельных участков в электронном виде

Мероприятие 01.5. Предоставление муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков

Процент

0,1

0

20

0

30

-

40

-

40

-

50

-

60

-

2.7

Показатель 6.

Доля оказанных муниципальных услуг по выдаче градостроительных планов земельных участков через государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Мероприятие 01.5. Предоставление муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков

Процент

0,1

32

30

11,11

30

-

30

-

30

-

30

-

30

-

2.8

Показатель 7.

Доля оказанных муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство в электронном виде

Мероприятие 01.6. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство

Процент

0,1

8

20

0

30

-

40

-

40

-

50

-

60

-

2.9

Показатель 8.

Доля оказанных муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство через государственное учреждение

Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Мероприятие 01.6. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство

Процент

0,1

23

30

25

30

-

30

-

30

-

30

-

30

-

Подпрограмма № 2 «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства»

3

Цель подпрограммы № 2: Опережающее развитие коммунальной инфраструктуры для развития жилищного строительства на территории муниципального образования поселок Пангоды

0,5

3.1

Задача подпрограммы № 2. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры для развития жилищного строительства

1

3.2

Показатель 1.

Количество объектов коммунальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию после завершения строительства

Мероприятие 01.1. Инженерное обеспечение земельного участка застройки 10 микрорайона поселка Пангоды Надымского района.

Мероприятие 01.2. Строительство объектов коммунального хозяйства

Единица

0,5

0

2

2

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

3.3

Показатель 2.

Протяженность инженерных сетей на планируемых к застройке земельных участках, обеспеченных ПИР

Мероприятие 01.1. Инженерное обеспечение земельного участка застройки 10 микрорайона поселка Пангоды Надымского района.

Мероприятие 01.2. Строительство объектов коммунального хозяйства

Метр

0,5

0

22 529,8

22 529,8

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

3.3.1

Сети газоснабжения

Метр

0

2 938,3

2 938,3

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

3.3.2

Сети теплоснабжения

Метр

0

0,0

0,0

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

3.3.3

Сети водоснабжения

Метр

0

1 849,5

1 849,5

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

3.3.4

Сети электроснабжения

Метр

0

14 082,0

14 082,0

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

3.3.5

Сети канализации

Метр

0

3 660,0

3 660,0

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

1

Приложение № 3

к р. 3 муниципальной программы

муниципального образования поселок Пангоды «Основные направления градостроительной политики на 2019-2024 годы»

МЕТОДИКА

по расчету показателей муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Основные направления градостроительной политики на 2019-2024 годы»

Количество выданных Администрацией муниципального образования

поселок Пангоды разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории

муниципального образования поселок Пангоды

Единица измерения (по ОКЕИ)

Единица

Определение показателя

Определяется как совокупность выданных Администрацией муниципального образования поселок Пангоды разрешений

на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию на территории муниципального образования поселок Пангоды за отчетный период

Алгоритм формирования показателя

-

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

-

Рост показателя является положительной динамикой

Источник информации для расчета (определения) показателя

Журнал учета выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию отдела ЖКХ и градостроительства Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

1

Приложение № 4

к муниципальной программе

муниципального образования

поселок Пангоды «Основные

направления градостроительной

политики на 2019-2024 годы»

Паспорт подпрограммы № 1 «Развитие территориального планирования муниципального образования поселок Пангоды»

Ответственный исполнитель

подпрограммы № 1

Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Соисполнители подпрограммы № 1

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды,

Администрация муниципального образования поселок Пангоды

Цель подпрограммы № 1

Регулирование и осуществление градостроительной деятельности на основе утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование)

Задача подпрограммы № 1

Разработка и утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципального образования

Сроки реализации подпрограммы № 1

2019-2024 годы

Показатели подпрограммы № 1 по годам

Для задач:

1. Количество утвержденных актуализированных документов территориального планирования муниципального образования:

Плановое значение

Фактическое значени

2019 год – 1 единица

2019 год – 0 единиц

2020 год – 1 единица

2020 год –

2021 год – 1 единица

2021 год –

2022 год – 1 единица

2022 год –

2023 год – 1 единица

2023 год –

2024 год – 1 единица

2024 год –

2. Обеспеченность территории муниципального образования документами градостроительного зонирования:

Плановое
начение

Фактическое значение

2019 год – 1 единица

2019 год – 1 единица

2020 год – 1 единица

2020 год –

2021 год – 1 единица

2021 год –

2022 год – 1 единица

2022 год –

2023 год – 1 еди
ица

2023 год –

2024 год – 1 единица

2024 год –

3. Количество утвержденных документов по планировке территории муниципального образования - проектов планировки и проектов межевания территории муниципального образования:

Плановое значен
е

Фактическое значение

2019 год – 5 единиц

2019 год – 0 единиц

2020 год – 7 единиц

2020 год –

2021 год – 9 единиц

2021 год –

2022 год – 10 единиц

2022 год –

2023 год – 10 единиц

2023 год –

2024 год – 10 единиц

2024 год –

4. Количество утвержденных документов по реализации генерального плана городского поселения:

Плановое зн
чение

Фактическое значение

2019 год – 3 единицы

2019 год – 0 единиц

2020 год –
единиц

2020 год –

2021 год – 3 единицы

2021 год –

2022 год – 3 един
цы

2022 год –

2023 год – 3 единицы

2023 год –

2024 год – 3 единицы

2024 год –

5. Доля оказанных муниципальных услуг по выдаче градостроительных планов земельных участков в электронном виде:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 20 %

2019 год – 0 %

2020 год – 30 %

2020 год –

2021 год – 40 %

2021 год –

2022 год – 40 %

2022 год –

2023 год – 50 %

2023 год –

2024 год – 60 %

2024 год –

6. Доля оказанных муниципальных услуг по выдаче градостроительных планов земельных участков через государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 30 %

2019 год – 11,11%

2020 год – 30 %

2020 год –

2021 год – 30 %

2021 год –

2022 год – 30 %

2022 год –

2023 год – 30 %

2023 год –

2024 год – 30 %

2024 год –

7. Доля оказанных муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство в электронном виде:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 20 %

2019 год – 0%

2020 го


30 %

2020 год –

2021 год – 40 %

2021 год –

2022 год – 40 %

2022 год –

2023 год – 50 %

2023 год –

2024 год – 60 %

2024 год –

8. Доля оказанных муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство через государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»:

Плановое значение

Фактическое зна
ение

2019 год – 30 %

2019 год – 25%

2020 год – 30 %

2020 год –

2021 год – 30 %

2021 год –

2022 год – 30 %

2022 год –

2023 год

30
%

2023 год –

2024 год – 30 %

2024 год –

Основные мероприятия подпрограммы № 1

Основное мероприятие 01 «Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территории муниципального образования»:

1. Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования, в том числе приведение сведений о границах объектов землеустройства в соответствие с требованиями, установленными Федеральным законом

от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

2. Разработка документации по планировке территории муниципального образования поселок Пангоды: «Проект планировки и проект межевания территории муниципального образования поселок Пангоды»:

- проект планировки и проект межевания территории 3-го микрорайона поселка Пангоды;

- проект планировки и проект межевания территории 4-го микрорайона поселка Пангоды;

- проект планировки и проект межевания территории 8-го микрорайона поселка Пангоды;

- проект планировки и проект межевания территории 5-го микрорайона поселка Пангоды;

- проект планировки и проект межевания территории 2-го микрорайона поселка Пангоды;

- проект планировки и проект межевания территории 11-го микрорайона поселка Пангоды;

- проект планировки и проект межевания территории 6-го микрорайона поселка Пангоды;

- корректировка проекта планировки и проекта межевания территории 1-го микрорайона поселка Пангоды;

- корректировка проекта планировки, проекта межевания и градостроительных планов земельных участков территории

7-го и 9-го микрорайонов муниципального образования поселок Пангоды.

3. Разработка (корректировка) местных нормативов градостроительного проектирования.

4. Разработка (корректировка) документов по реализации генерального плана городского поселения поселок Пангоды.

5. Предоставление муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков.

6. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1

Общий объем финансирования подпрограммы № 1,

тысяч рублей

Объем финансирования подпрограммы № 1, утвержденный решением              о местном бюджете,

тысяч рублей

Дополнительная потребность в бюджетных средствах,

тысяч рублей

Всего: 7 273,08 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 1 579,66 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 5 693,42 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

Всего: 580,00 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 580,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

Всего: 6 693,08 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 999,66 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 5 693,42 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2019 году – 0,00 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2019 году –0,00 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета –0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2019 году – 0,00 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2020 году – 1 280,00 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 1 280,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2020 году – 580,00 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 580,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2020 году – 700,00 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 700,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2021 году – 4 115,95 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 205,80 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 3 910,15 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2021 году – 0,00 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2021 году – 4 115,95 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 205,80 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 3 910,15 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2022 году – 1 877,13 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 93,86 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 1 783,27 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2022 году – 0,00 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2022 году – 1 877,13 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 93,86 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета–1 783,27 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2023 году – 0,00 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2023 году – 0,00 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2023 году – 0,00 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2024 году – 0,00 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2024 году – 0,00 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2024 году – 0,00 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

Ожидаемые результаты реализации

подпрограммы № 1

1. Наличие актуализированных документов территориального планирования муниципального образования.

2. Обеспеченность территории муниципального образования поселок Пангоды документами градостроительного зонирования.

3. Разработка документов по планировке территории муниципального образования – проектов планировки и проектов межевания территории муниципального образования.

4. Предоставление до 60 % муниципальных услуг по выдаче градостроительных планов земельных участков в электронном виде.

5. Рост оказанных муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство в электронном виде до 60 %.

6. Предоставление до 30 % муниципальных услуг по выдаче градостроительных планов земельных участков и выдаче разрешений на строительство через государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

7. Открытость градостроительной деятельности на территории муниципального образования

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы

и прогноз развития территориального планирования

муниципального образования

Система градостроительного проектирования предполагает иерархическую систему последовательного формирования градостроительной документации, начиная от генерального плана городского поселения и заканчивая проектами планировки территории и проектами их межевания. В соответствии с такой утвержденной градостроительной документацией в итоге формируются градостроительные планы отдельных земельных участков для осуществления нового строительства                            (или реконструкции существующих) конкретных объектов капитального строительства по разрабатываемым архитектурно-строительным проектам.

В условиях постоянно меняющейся градостроительной ситуации, связанной             с изменением границ земельных участков, их разрешенного использования, подготовкой документации по развитию улично-дорожной сети и другими факторами, требуется своевременная актуализация документов территориального планирования.

Качественная застройка на территории муниципального образования                             с соблюдением требований градостроительных и технических регламентов, основывается на реализации генерального плана и утвержденной документации               по планировке территории муниципального образования.

Такие задачи, как развитие современных отношений в сфере градостроительной деятельности, создание условий для сохранения окружающей среды, планировка территорий, обеспечение прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков                        и объектов капитального строительства, решаются в рамках Правил землепользования и застройки.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации документами по реализации генерального плана поселения являются программы комплексного развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования, а также Стратегия социально-экономического развития муниципального образования до 2030 года.

На сегодняшний день вышеуказанные документы актуализируются органами местного самоуправления муниципального образования.

Территория муниципального образования разделена на 11 жилых планировочных микрорайонов, не считая производственных зон, которые по площади в несколько раз больше жилой зоны. В настоящий момент разработаны и утверждены проекты планировки и проекты межевания на 4 жилых планировочных микрорайона.

Стоит отметить необходимость своевременного проведения уточнения                         и детализации планировочной структуры отдельных территорий муниципального образования. Практика применения документов территориального планирования                   и документации по планировке территории, в условиях постоянно меняющейся градостроительной ситуации требует мониторинга и их периодической корректировки.

Все выше обозначенные задачи необходимо решить в рамках реализации подпрограммы № 1 «Развитие территориального планирования муниципального образования поселок Пангоды» (далее – подпрограмма № 1).

Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы № 1

Реализация мероприятий подпрограммы № 1:

Основное мероприятие 01 «Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территории муниципального образования», в рамках которого реализуются мероприятия:

Мероприятие 01.1 «Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Пангоды, в том числе приведение сведений о границах объектов землеустройства в соответствие                   с требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года              № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». Результатом реализации мероприятия будет своевременная актуализация документов территориального планирования муниципального образования:

- описание местоположения границ территориальных зон муниципального образования поселок Пангоды;

Мероприятие 01.2 «Разработка документации по планировке территории муниципального образования поселок Пангоды: «Проект планировки и проект межевания территории муниципального образования поселок Пангоды»:

-              проект планировки 3-го микрорайона поселка Пангоды и проект межевания территории 3-го микрорайона поселка Пангоды;

-              проект планировки 4-го микрорайона поселка Пангоды и проект межевания территории 4-го микрорайона поселка Пангоды;

-              проект планировки 8-го микрорайона поселка Пангоды и проект межевания территории 8-го микрорайона поселка Пангоды;

-              проект планировки 5-го микрорайона поселка Пангоды и проект межевания территории 5-го микрорайона поселка Пангоды;

-              проект планировки 2-го микрорайона поселка Пангоды и проект межевания территории 2-го микрорайона поселка Пангоды;

-              проект планировки 6-го микрорайона поселка Пангоды и проект межевания территории 6-го микрорайона поселка Пангоды;

-              проект планировки 11-го микрорайона поселка Пангоды и проект межевания территории 11-го микрорайона поселка Пангоды;

-              корректировка проекта планировки и проекта межевания территории 1–го микрорайона поселок Пангоды (планируется реализовать в 2020 году);

-              корректировка проекта планировки, проекта межевания                                           и градостроительных планов земельных участков территории 7-го и 9-го микрорайонов муниципального образования поселок Пангоды (планируется реализовать в 2020 году).

Результатом реализации вышеуказанного мероприятия будет утверждение документов: проектов планировки и проектов межевания территории поселка Пангоды, для его дальнейшего развития (строительство объектов социально-культурного назначения, коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры).

Мероприятие 01.3 «Разработка (корректировка) местных нормативов градостроительного проектирования». Результатом реализации мероприятия является утверждение нормативно-технического документа: «Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования поселок Пангоды», для разработки документов территориального планирования, застройки территории, градостроительного проектирования:

-              внесение изменений в местные нормативные градостроительного проектирования муниципального образования;

Мероприятие 01.4 «Разработка (корректировка) документов по реализации генерального плана городского поселения поселок Пангоды». В рамках мероприятия предусмотрена разработка программ комплексного развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Мероприятие 01.5 «Предоставление муниципальной услуги по подготовке                  и выдаче градостроительных планов земельных участков». Мероприятие направлено на качественное оказание муниципальных услуг в сфере градостроительства.

Мероприятие 01.6 «Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство». Мероприятие направлено на качественное оказание муниципальных услуг в сфере градостроительства.

Перечень мероприятий подпрограммы № 1 и затраты на ее реализацию формируется по форме согласно приложению № 1 к настоящей подпрограмме № 1.

Раздел 3. Перечень показателей подпрограммы № 1

Сведения о показателях подпрограммы № 1 представляются по форме согласно приложению № 2 к настоящей подпрограмме № 1.

Методика расчета показателей подпрограммы № 1 изложена                                в приложении № 3 к настоящей подпрограмме № 1.

Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 1

Ожидаемый результат реализации подпрограммы № 1 направлен на создание базы актуализированных документов территориального планирования муниципального образования и документов градостроительного зонирования, их систематизацию и своевременную корректировку. Качественная характеристика ожидаемых результатов реализации подпрограммы № 1 выражена следующими показателями:

1)              наличие актуализированных документов территориального планирования муниципального образования;

2)              обеспеченность территории муниципального образования документами градостроительного зонирования;

3)              разработка документов по планировке территории муниципального образования – проектов планировки и проектов межевания территории муниципального образования;

4)              предоставление до 60 % муниципальных услуг по выдаче градостроительных планов земельных участков в электронном виде;

5)              рост оказанных муниципальных услуг по выдаче разрешений                                  на строительство в электронном виде до 60 %;

6)              предоставление до 30 % муниципальных услуг по выдаче градостроительных планов земельных участков и выдаче разрешений                                   на строительство через государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных                               и муниципальных услуг»;

7)              открытость градостроительной деятельности на территории муниципального образования.

1

Приложение № 1

к р. 2 подпрограммы № 1

«Развитие территориального планирования муниципального образования поселок Пангоды»

Перечень мероприятий подпрограммы № 1 муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Развитие территориального планирования муниципального образования поселок Пангоды»

Часть 1

№ п/п

Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия

Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов

муниципального образования поселок Пангоды, тысяч рублей

По источникам финансирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по годам

1

Подпрограмма № 1

«Развитие территориального планирования муниципального образования поселок Пангоды»

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

580,00

Средства местного бюджета

0,00

580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

580,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1. Разработка и утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципального образования поселок Пангоды

2

Мероприятие 01.1.

Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Пангоды, в том числе приведение сведений о границах объектов землеустройства в соответствие с требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ                     «О кадастровой деятельности»

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Описание местоположения границ территориальных зон муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Мероприятие 01.2.

Разработка документации по планировке территории муниципального образования поселок Пангоды: «Проект планировки и проект межевания территории муниципального образования поселок Пангоды», в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

580,00

Средства местного бюджета

0,00

580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

580,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Проект планировки и проект межевания территории 3-го микрорайона поселка Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Проект планировки и проект межевания территории 4-го микрорайона поселка Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

Проект планировки и проект межевания территории 8-го микрорайона поселка Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

Проект планировки и проект межевания территории 5-го микрорайона поселка Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Проект планировки и проект межевания территории 2-го микрорайона поселка Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Проект планировки и проект межевания территории 11-го микрорайона поселка Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7

Проект планировки и проект межевания территории 6-го микрорайона поселка Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8

Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории 1-го микрорайона поселка Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290,00

Средства местного бюджета

0,00

290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.9

Корректировка проекта планировки, проекта межевания и градостроительных планов земельных участков территории 7-го и   9-го микрорайонов муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290,00

Средства местного бюджета

0,00

290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Мероприятие 01.3.

Разработка (корректировка) местных нормативов градостроительного проектирования

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1

Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Мероприятие 01.4.

Разработка (корректировка) документов по реализации генерального плана городского поселения поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Мероприятие 01.5.

Предоставление муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

7

Мероприятие 01.6.

Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Часть 2

№ п/п

Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия

Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач, тысяч рублей

По источникам финансирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по годам

1

Подпрограмма № 1

«Развитие территориального планирования муниципального образования поселок Пангоды»

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

1 280,00

4 115,95

1 877,13

0,00

0,00

7 273,08

Средства местного бюджета

0,00

1 280,00

205,80

93,86

0,00

0,00

1 579,66

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

3 910,15

1 783,27

0,00

0,00

5 693,42

Задача 1. Разработка и утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципального образования поселок Пангоды

2

Мероприятие 01.1.

Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Пангоды, в том числе приведение сведений о границах объектов землеустройства в соответствие с требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

Средства местного бюджета

0,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Описание местоположения границ территориальных зон муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

Средства местного бюджета

0,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Мероприятие 01.2.

Разработка документации по планировке территории муниципального образования поселок Пангоды: «Проект планировки и проект межевания территории муниципального образования поселок Пангоды», в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

580,00

4 115,95

1 877,13

0,00

0,00

6 573,08

Средства местного бюджета

0,00

580,00

205,80

93,86

0,00

0,00

879,66

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

3 910,15

1 783,27

0,00

0,00

5 693,42

3.1

Проект планировки и проект межевания территории 3-го микрорайона поселка Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Проект планировки и проект межевания территории 4-го микрорайона поселка Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

Проект планировки и проект межевания территории 8-го микрорайона поселка Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

Проект планировки и проект межевания территории 5-го микрорайона поселка Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Проект планировки и проект межевания территории 2-го микрорайона поселка Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

2 387,84

0,00

0,00

0,00

2 387,84

Средства местного бюджета

0,00

0,00

119,39

0,00

0,00

0,00

119,39

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

2 268,45

0,00

0,00

0,00

2 268,45

3.6

Проект планировки и проект межевания территории 11-го микрорайона поселка Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

1 728,11

0,00

0,00

0,00

1 728,11

Средства местного бюджета

0,00

0,00

86,41

0,00

0,00

0,00

86,41

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

1 641,70

0,00

0,00

0,00

1 641,70

3.7

Проект планировки и проект межевания территории 6-го микрорайона поселка Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

1 877,13

0,00

0,00

1 877,13

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

93,86

0,00

0,00

93,86

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

1 783,27

0,00

0,00

1 783,27

3.8

Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории 1-го микрорайона поселка Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290,00

Средства местного бюджета

0,00

290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.9

Корректировка проекта планировки, проекта межевания и градостроительных планов земельных участков территории 7-го и   9-го микрорайонов муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290,00

Средства местного бюджета

0,00

290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Мероприятие 01.3.

Разработка (корректировка) местных нормативов градостроительного проектирования

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

Средства местного бюджета

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1

Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

Средства местного бюджета

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Мероприятие 01.4.

Разработка (корректировка) документов по реализации генерального плана городского поселения поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Мероприятие 01.5.

Предоставление муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

7

Мероприятие 01.6.

Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

1

Приложение № 2

к р. 3 подпрограммы № 1

«Развитие территориального

планирования муниципального

образования поселок Пангоды»

Сведения о показателях подпрограммы № 1 «Развитие территориального

планирования муниципального образования поселок Пангоды»

№ п/п

Наименование

муниципальной программы,

подпрограммы, цели, задачи, показателей

Номер и наименование

мероприятий, влияющих

на показатель

Единица измерения показателя

Вес цели, задачи, показателя

Значение показателей

Базовое значение показателя

(2018 год)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Подпрограмма № 1 «Развитие территориального планирования муниципального образования поселок Пангоды»

1

Цель подпрограммы № 1: Регулирование и осуществление градостроительной деятельности на основе утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципального образования поселок Пангоды

0,5

1.1

Задача подпрограммы № 1.Разработка и утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципального образования поселок Пангоды

1

1.2

Показатель 1.

Количество утвержденных актуализированных документов территориального планирования муниципального образования поселок Пангоды

Мероприятие 01.1. Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Пангоды, в том числе приведение сведений о границах объектов землеустройства в соответствие с требованиями, установленными Федеральным законом от      24 июля 2007 года № 221-ФЗ                    «О кадастровой деятельности».

Мероприятие 01.3. Разработка (корректировка) местных нормативов градостроительного проектирования

Единица

0,2

1

1

0

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1.3

Показатель 2.

Обеспеченность территории муниципального образования поселок Пангоды документами градостроительного зонирования

Мероприятие 01.1. Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Пангоды, в том числе приведение сведений о границах объектов землеустройства в соответствие с требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ                    «О кадастровой деятельности»

Единица

0,2

1

1

1

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1.4

Показатель 3.

Количество утвержденных документов по планировке территории муниципального образования поселок Пангоды – проектов планировки и проектов межевания территории муниципального образования поселок Пангоды

Мероприятие 01.2. Разработка документации по планировке территории муниципального образования поселок Пангоды: «Проект планировки и проект межевания территории муниципального образования поселок Пангоды»

Единица

0,1

3

5

0

7

-

9

-

10

-

10

-

10

-

1.5

Показатель 4.

Количество утвержденных документов по реализации генерального плана городского поселения поселок Пангоды

Мероприятие 01.4. Разработка (корректировка) документов по реализации генерального плана городского поселения поселок Пангоды

Единица

0,1

3

3

0

3

-

3

-

3

-

3

-

3

-

1.6

Показатель 5.

Доля оказанных муниципальных услуг по выдаче градостроительных планов земельных участков в электронном виде

Мероприятие 01.5. Предоставление муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков

Процент

0,1

0

20

0

30

-

40

-

40

-

50

-

60

-

1.7

Показатель 6.

Доля оказанных муниципальных услуг по выдаче градостроительных планов земельных участков через государственное учреждение

Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Мероприятие 01.5. Предоставление муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков

Процент

0,1

32

30

11,11

30

-

30

-

30

-

30

-

30

-

1.8

Показатель 7.

Доля оказанных муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство в электронном виде

Мероприятие 01.6. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство

Процент

0,1

8

20

0

30

-

40

-

40

-

50

-

60

-

1.9

Показатель 8.

Доля оказанных муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство через государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Мероприятие 01.6. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство

Процент

0,1

23

30

25

30

-

30

-

30

-

30

-

30

-

1

Приложение № 3

к р. 3 подпрограммы № 1

«Развитие территориального

планирования муниципального

образования поселок Пангоды»

МЕТОДИКА

по расчету показателей подпрограммы № 1 «Развитие территориального

планирования муниципального образования поселок Пангоды»

1. Количество утвержденных актуализированных документов

территориального планирования муниципального образования поселок Пангоды

Единица измерения (по ОКЕИ)

Единица

Определение показателя

Совокупность утвержденных актуализированных документов территориального планирования муниципального образования поселок Пангоды за отчетный период

Алгоритм формирования показателя

-

Наименование и определение базовых показателей

-

Определение положительной динамики показателя

Рост показателя является положительной динамикой

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность отдела ЖКХ и градостроительства Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

2. Обеспеченность территории муниципального образования поселок Пангоды

документами градостроительного зонирования

Единица измерения (по ОКЕИ)

Единица

Определение показателя

Совокупность утвержденных документов по зонированию территории муниципального образования поселок Пангоды

в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов определяется нарастающим итогом по годам, начиная с года реализации муниципальной программы

Алгоритм формирования показателя

-

Наименование и определение базовых показателей

-

Определение положительной динамики показателя

Рост показателя является положительной динамикой

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность отдела ЖКХ и градостроительства Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

3. Количество утвержденных документов по планировке территории муниципального образования поселок Пангоды – проектов планировки и проектов межевания территории муниципального образования поселок Пангоды

Единица измерения (по ОКЕИ)

Единица

Определение показателя

Совокупность утвержденных документов по планировке территории муниципального образования поселок Пангоды – проектов планировки и проектов межевания территории муниципального образования поселок Пангоды определяется нарастающим итогом по годам, начиная с года реализации муниципальной программы

Алгоритм формирования показателя

-

Наименование и определение базовых показателей

-

Определение положительной динамики показателя

Рост показателя является положительной динамикой

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность отдела ЖКХ и градостроительства Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

4. Количество утвержденных документов по реализации генерального плана

городского поселения поселок Пангоды

Единица измерения (по ОКЕИ)

Единица

Определение показателя

Совокупность утвержденных документов по реализации генерального плана городского поселения поселок Пангоды за отчетный период

Алгоритм формирования показателя

-

Наименование и определение базовых показателей

-

Определение положительной динамики показателя

Рост показателя является положительной динамикой

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность отдела ЖКХ и градостроительства Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

5. Доля оказанных муниципальных услуг по выдаче градостроительных планов земельных участков в электронном виде

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Отношение количества оказанных муниципальных услуг по выдаче градостроительных планов в электронном виде к фактическому количеству оказанных услуг по выдаче градостроительных планов за отчетный период

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Доля оказанных муниципальных услуг по выдаче градостроительных планов земельных участков в электронном виде

D

Рост показателя является положительной динамикой

Количество оказанных муниципальных услуг по выдаче градостроительных планов в электронном виде

V

Фактическое количество оказанных услуг по выдаче градостроительных планов за отчетный период

S

Источник информации для расчета (определения) показателя

Журнал учета выданных градостроительных планов земельных участков отдела муниципального имущества

и землепользования Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды

6. Доля оказанных муниципальных услуг по выдаче градостроительных планов земельных участков через государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Отношение количества оказанных муниципальных услуг по выдаче градостроительных планов, выданных через государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» к фактическому количеству оказанных услуг по выдаче градостроительных планов за отчетный период

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Доля оказанных муниципальных услуг по выдаче градостроительных планов земельных участков через государственное учреждение

Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

D

Рост показателя является положительной динамикой

Количество оказанных муниципальных услуг по выдаче градостроительных планов земельных участков через государственное учреждение автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

V

Фактическое количество оказанных услуг по выдаче градостроительных планов за отчетный период

S

Источник информации для расчета (определения) показателя

Журнал учета выданных градостроительных планов земельных участков отдела муниципального имущества

и землепользования Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды

7. Доля оказанных муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство

в электронном виде

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Отношение количества оказанных муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство в электронном виде к фактическому количеству оказанных услуг по выдаче разрешений на строительство за отчетный период

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Доля оказанных муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство в электронном виде

D

Рост показателя является положительной динамикой

Количество оказанных муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство в электронном виде

V

Фактическое количество оказанных муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство

S

Источник информации для расчета (определения) показателя

Журнал учета выданных разрешений на строительство отдела ЖКХ и градостроительства Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

8. Доля оказанных муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство через государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Отношение количества оказанных муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство, выданных через государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» к фактическому количеству оказанных услуг по выдаче разрешений на строительство за отчетный период

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Доля оказанных муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство через государственное учреждение   Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

D

Рост показателя является положительной динамикой

Количество оказанных муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство через государственное учреждение

Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

V

Фактическое количество оказанных муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство

S

Источник информации для расчета (определения) показателя

Журнал учета выданных разрешений на строительство отдела ЖКХ и градостроительства Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

1

Приложение № 5

к муниципальной программе

муниципального образования

поселок Пангоды «Основные

направления градостроительной

политики на 2019-2024 годы»

Паспорт подпрограммы № 2

«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой

в целях жилищного строительства»

Ответственный

исполнитель подпрограммы № 2

Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Соисполнитель подпрограммы № 2

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Цель подпрограммы № 2

Опережающее развитие коммунальной инфраструктуры для развития жилищного строительства на территории муниципального образования поселок Пангоды

(далее – муниципальное образование)

Задача подпрограммы № 2

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры для развития жилищного строительства

Сроки реализации подпрограммы № 2

2019-2024 годы

Показатели подпрограммы № 2

по годам

Для задач:

1. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию после завершения строительства:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 2 единицы

2019 год – 2 единицы

2020 год – 0 единиц

2020 год –

2021 год – 0 единиц

2021 год –

2022 год – 0 единиц

2022 год –

2023 год – 0 единиц

2023 год –

2024 год – 0 единиц

2024 год –

2. Протяженность инженерных сетей на планируемых к застройке земельных участках, обеспеченных ПИР:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год –

22 529,8 метров

2019 год –

22 529,8 метров

2020 год – 0 метров

2020 год –

2021 год – 0 метров

2021 год –

2022 год – 0 метров

2022 год –

2023 год – 0 метров

2023 год –

2024 год – 0 метров

2024 год –

Основные мероприятия подпрограммы № 2

Основное мероприятие 01 «Подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство».

1. Инженерное обеспечение земельного участка застройки 10 микрорайона поселка Пангоды Надымского района.

2. Строительство объектов коммунального хозяйства

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2

Общий объем финансирования подпрограммы № 2,

тысяч рублей

Объем финансирования подпрограммы № 2, утвержденный решением о местном бюджете, тысяч рублей

Дополнительная потребность

в бюджетных средствах, тысяч рублей

В 2020 году – 123 690,20 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 1 484,40 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 122 205,80 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2020 году – 2 270,20 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 270,20 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 2 000,00 тысяч

рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2020 году – 121 420,00 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 1 214,20 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 120 205,80 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2019 году – 0,00 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2019 году – 0,00 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2019 году – 0,00 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2020 году – 2 270,20 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 270,20 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 2 000,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2020 году – 2 270,20 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 270,20 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 2 000,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2020 году – 0,00 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2021 году – 121 420,00 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 1 214,20 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 120 205,80 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2021 году – 0,00 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч

рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2021 году – 121 420,00 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 1 214,20 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 120 205,80 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2022 году – 0,00 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2022 году – 0,00 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2022 году – 0,00 тысяч рублей, из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2023 году – 0,00 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2023 году – 0,00 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2023 году – 0,00 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2024 году – 0,00 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2024 году – 0,00 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

В 2024 году – 0,00 тысяч рублей,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тысяч рублей;

из внебюджетных

источников – 0,00 тысяч рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 2

Реализация подпрограммы № 2 позволит увеличить территории, предназначенные под жилищное строительство, обеспеченные объектами коммунальной инфраструктуры (количество объектов коммунальной  инфраструктуры, введенных в эксплуатацию после завершения строительства – 2 объекта, протяженность инженерных сетей на планируемых к застройке земельных участках, обеспеченных ПИР: сети газоснабжения –

2 938,3 метров, сети водоснабжения –

1 849,5 метров, сети электроснабжения –

14 082,0 метра, сети канализации –

3 660,00 метров)

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы

и прогноз развития в сфере обеспеченности земельных участков под жилищное строительство объектами коммунальной инфраструктуры

на территории муниципального образования

Среди основных проблем в развитии жилищного строительства на территории муниципального образования одной из наиболее существенных, является проблема обеспеченности земельных участков под строительство жилья объектами коммунальной инфраструктуры. Данная проблема является одной из ключевых как               с точки зрения сокращения сроков строительства, так и с точки зрения возможного снижения его стоимости.

Сложившаяся в настоящее время в муниципальном образовании система регулирования градостроительной деятельности не обеспечена достаточными объемами частных инвестиций, привлеченных в строительную сферу, особенно –                   в жилищное строительство.

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры за пределами земельных участков, предназначенных для строительства жилья, является затратным, что препятствует освоению новых территорий, пригодных для жилищного строительства.

Существующая практика решения проблемы развития коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства основана на формировании организациями, предоставляющими коммунальные услуги, монопольной платы                    за присоединение к системам коммунальной инфраструктуры или за выполнение застройщиками технических условий для присоединения к этим системам, определенной на основе непрозрачных и изменяющихся принципов. Такая практика создает неравные конкурентные условия для застройщиков и приводит к затруднению или невозможности освоения новых перспективных площадок для жилищного строительства.

Отсутствие на предоставляемых под жилищное строительство земельных участках коммунальной инфраструктуры сказывается на стоимости 1 квадратного метра жилья, так как от 20 до 30 процентов средств застройщик вынужден направлять           на строительство инженерных сетей, что соответственно повышает стоимость жилья.

Действующие сетевые мощности коммунальной инфраструктуры сегодня                   уже не могут в полном объеме обеспечить потребности строящихся объектов. Планируемое увеличение объемов жилищного строительства необходимо обеспечить опережающим развитием коммунальной и инженерной инфраструктур.

Наличие системных проблем в вопросах обеспечения земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства требует программно-целевых действий для их решения. Реализация такого подхода позволит не только увеличить объемы жилищного строительства, но и создать условия для формирования устойчивых механизмов решения данной проблемы в будущем. Финансирование и софинансирование органами местного самоуправления инвестиционных проектов в области развития инженерной инфраструктуры позволит привлечь частных инвесторов для комплексной застройки территории,                                      а следовательно и ее развития.

Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы № 2

Для достижения цели и выполнения задачи подпрограммы № 2 «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» (далее – подпрограмма № 2) необходимо осуществить следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 01 «Подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство», в рамках которого реализуются мероприятия:

Мероприятие 01.1 «Инженерное обеспечение земельного участка застройки                    10 микрорайона поселка Пангоды Надымского района». Результатом реализации мероприятия будет строительство инженерных сетей на территории 10 микрорайона поселка Пангоды.

Мероприятие 01.2 «Строительство объектов коммунального хозяйства». Результатом реализации мероприятия будет строительство объектов коммунальной инфраструктуры в 7 и 9 микрорайонах.

Перечень мероприятий подпрограммы № 2 приведен в приложении № 1              к настоящей подпрограмме № 2.

Реализация мероприятий данной подпрограммы № 2 позволит увеличить территории под жилищное строительство, обеспеченные объектами коммунальной инфраструктуры.

Раздел 3. Перечень показателей подпрограммы № 2

Методика расчета показателей подпрограммы № 2 указана в приложении № 3            к настоящей подпрограмме № 2.

Сведения о показателях подпрограммы № 2 представлены в приложении № 2              к настоящей подпрограмме № 2.

Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 2

Реализация подпрограммы № 2 позволит увеличить территории, предназначенные под жилищное строительство, обеспеченные объектами коммунальной инфраструктуры (количество объектов коммунальной  инфраструктуры введенных в эксплуатацию после завершения строительства –               2 объекта, протяженность инженерных сетей на планируемых к застройке земельных участках, обеспеченных ПИР: сети газоснабжения – 2 938,3 метров, сети водоснабжения – 1 849,5 метров, сети электроснабжения – 14 082,00 метра, сети канализации – 3 660,00 метров).

2

Приложение № 1

к р. 2 подпрограммы № 2

«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой

в целях жилищного строительства»

Перечень мероприятий подпрограммы № 2 муниципальной программы муниципального образования

поселок Пангоды «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой

в целях жилищного строительства»

Часть 1

№ п/п

Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия

Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов

муниципального образования поселок Пангоды, тысяч рублей

По источникам финансирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по

годам

1

Подпрограмма № 2 «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства»

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

2 270,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2 270,20

Средства местного бюджета

0,00

270,20

0,00

0,00

0,00

0,00

270,20

Средства окружного бюджета

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

Задача 1. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры для развития жилищного строительства

2

Мероприятие 01.1.

Инженерное обеспечение земельного участка застройки 10 микрорайона поселка Пангоды Надымского района

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Мероприятие 01.2.

Строительство объектов коммунального хозяйства

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

2 270,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2 270,20

Средства местного бюджета

0,00

270,20

0,00

0,00

0,00

0,00

270,20

Средства окружного бюджета

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

3.1

Магистральные сети водоснабжения в 7 микрорайоне поселка Пангоды, Надымский район, Ямало-Ненецкий автономный округ

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

2 270,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2 270,20

Средства местного бюджета

0,00

270,20

0,00

0,00

0,00

0,00

270,20

Средства окружного бюджета

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

Часть 2

№ п/п

Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия

Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач, тысяч рублей

По источникам финансирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по годам

1

Подпрограмма № 2 «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой

в целях жилищного строительства»

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

2 270,20

121 420,00

0,00

0,00

0,00

123 690,20

Средства местного бюджета

0,00

270,20

1 214,20

0,00

0,00

0,00

1 484,40

Средства окружного бюджета

0,00

2 000,00

120 205,80

0,00

0,00

0,00

122 205,80

Задача 1. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры для развития жилищного строительства

2

Мероприятие 01.1.

Инженерное обеспечение земельного участка застройки 10 микрорайона поселка Пангоды Надымского района

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

121 420,00

0,00

0,00

0,00

121 420,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

1 214,20

0,00

0,00

0,00

1 214,20

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

120 205,80

0,00

0,00

0,00

120 205,80

3

Мероприятие 01.2.

Строительство объектов коммунального хозяйства

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

2 270,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2 270,20

Средства местного бюджета

0,00

270,20

0,00

0,00

0,00

0,00

270,20

Средства окружного бюджета

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

3.1

Магистральные сети водоснабжения в 7 микрорайоне поселка Пангоды, Надымский район, Ямало-Ненецкий автономный округ

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

2 270,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2 270,20

Средства местного бюджета

0,00

270,20

0,00

0,00

0,00

0,00

270,20

Средства окружного бюджета

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2

Приложение № 2

к р. 3 подпрограммы № 2

«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой

в целях жилищного строительства»

Сведения о показателях подпрограммы № 2 «Обеспечение земельных участков

коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства»



п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, цели, задачи, показателей

Номер и наименование

мероприятий, влияющих

на показатель

Единица измерения показателя

Вес цели, задачи, показателя

Значение показателей

Базовое значение показателя

(2018 год)

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Подпрограмма № 2 «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства»

1

Цель подпрограммы № 2:

Опережающее развитие коммунальной инфраструктуры для развития жилищного строительства на территории муниципального образования поселок Пангоды

0,5

1.1

Задача подпрограммы № 2. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры для развития жилищного строительства

1

1.2

Показатель 1.

Количество объектов коммунальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию после завершения строительства

Мероприятие 01.1. Инженерное обеспечение земельного участка застройки 10 микрорайона поселка Пангоды Надымского района.

Мероприятие 01.2. Строительство объектов коммунального хозяйства

Единица

0,5

0

2

2

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

1.3

Показатель 2.

Протяженность инженерных сетей на планируемых к застройке земельных участках, обеспеченных ПИР

Мероприятие 01.1. Инженерное обеспечение земельного участка застройки 10 микрорайона поселка Пангоды Надымского района.

Мероприятие 01.2. Строительство объектов коммунального хозяйства

Метр

0,5

0

22 529,8

22 529,8

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

1.3.1

Сети газоснабжения

Метр

0

2 938,3

2 938,3

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

1.3.2

Сети теплоснабжения

Метр

0

0,0

0,0

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

1.3.3

Сети водоснабжения

Метр

0

1 849,5

1 849,5

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

1.3.4

Сети электроснабжения

Метр

0

14 082,0

14 082,0

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

1.3.5

Сети канализации

Метр

0

3 660,0

3 660,0

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

2

Приложение № 3

к р. 3 подпрограммы № 2 «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой

в целях жилищного строительства»

МЕТОДИКА

по расчёту показателей подпрограммы № 2

«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой

в целях жилищного строительства»

Количество объектов коммунальной инфраструктуры, введенных

в эксплуатацию после завершения строительства

Единица измерения (по ОКЕИ)

Единица

Определение показателя

Определяется на основании данных журнала учета выданных разрешений на ввод объектов коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию

Алгоритм формирования показателя

-

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

-

Рост показателя характеризует положительную динамику

Источник информации для расчета (определения) показателя

Журнал учета выданных разрешений на ввод объекта

в эксплуатацию отдела ЖКХ и градостроительства Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Протяженность инженерных сетей на планируемых

к застройке земельных участках, обеспеченных ПИР

Единица измерения (по ОКЕИ)

Метр

Определение показателя

Определяется протяженность инженерных сетей из документации проектно-изыскательских работ с нарастающим итогом по годам. Протяженность инженерных сетей суммируется

Алгоритм формирования показателя

-

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

-

Рост показателя указывает

на положительную динамику

Источник информации для расчета (определения) показателя

Проектная документация на объекты капитального строительства

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Официальный Интернет-сайт Администрации муниципального образования посёлок Пангоды от 02.11.2020, Газета "Информационный вестник" № 73 от 26.10.2020
Рубрики правового классификатора: 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 210.000.000 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать