Основная информация

Дата опубликования: 14 октября 2020г.
Номер документа: RU14049817202000119
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Саха (Якутия)
Принявший орган: Не указан
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



О распределении субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)на проведение мероприятий по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений Нерюнгринского района на 2013 год

Российская Федерация

Республика Саха (Якутия)

Муниципальное образование «Нерюнгринский район»

ГЛАВА РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2020

№ 1472

О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 02.11.2016 № 1473 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании решения Нерюнгринского Совета депутатов от 27.12.2019 № 5-11 «О бюджете Нерюнгринского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом Муниципального образования «Нерюнгринский район», постановлением Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению  Нерюнгринской  районной администрации  от 02.11.2016 № 1473 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» (далее Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы п.11 «Предельный объем финансового обеспечения на реализацию Программы с разбивкой по годам и источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

11

Предельный объем финансового обеспечения на реализацию программы с разбивкой по годам и источникам финансирования

Источник финансирования

Базовый вариант

Итого базовый вариант

ФБ

РБ

МБ

ВБИ

2017

763,90

1 568 414,64

994 559,12

117 426,47

2 681 164,13

2018

0,00

1 948 681,89

903 932,80

110 180,50

2 962 795,19

2019

0,00

1
75 462,70

1 094 474,40

153 856,10

3 123 793,20

2020

21 343,71

587 334,00

980 687,30

162 979,40

2 752 344,41

2021

0,00

1 477 475,90

847 742,50

101 389,00

2 426 607,40

2022

0,00

1 694 545,20

849 060,70

101 389,00

2 644 994,90

ИТОГО:

22 107,60

10 151 9
4,33

5 670 456,82

747 220,47

16 591 699,23

Источник финансирования

Интенсивный вариант

Итого интенсивный вариант

ФБ

РБ

МБ

ВБИ

2017

763,90

1 568 414,64

994 559,12

117 426,47

2 681 164,13

2018

0,00

1 948 681,89

903 932,80

110 180,50

2 962 795,19

2019

0,00

1 875 462,70

1 205 054,40

153 856,10

3 234 373,20

2020

21 343,71

1 587 334,00

1 175 756,20

162 979,40

2 947 413,31

2021

0,00

1 477 475,90

1 204 813,00

101 389,00

2 783 677,90

2022

0,00

1 694 545,20

1 204 265,90

101 389,00

3 000 200,10

ИТОГО:

22 107,60

10 151 914,33

6 688 381,42

747 220,47

17 609 623,83

1.2. В разделе VI «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы в разрезе источников финансирования, программных мероприятий, а также по годам реализации муниципальной Программы» таблицу «Ресурсное обеспечение программы» изложить следующей редакции:

Источник финансирования

Базовый вариант

Интенсивный вариант

тыс. руб.

тыс. руб.

ВСЕГО:

16 591 699,23

17 609 623,83

федеральный бюджет

22 107,60

22 107,60

бюджет Республики Саха (Якутия)

10 151 914,33

10 151 914,33

бюджет Нерюнгринского района

5 670 456,82

6 688 381,42

внебюджетные источники

747 220,47

747 220,47

1.3. Приложение № 1 к Программе «Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» утвердить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района                                                                       В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Нерюнгринской

районной администрации

от ____________ 2020 № _______

Система программных мероприятий муниципальной программы Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2022 годы

Статус

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирова-ния

Базовый вариант тыс. руб.

Интенсивный вариант тыс. руб.

Всего

плановый период

Всего

плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Муниципальная программа

ВСЕГО

16 591 699,23

2 681 164,13

2 962 795,19

3 123 793,20

2 752 344,41

2 426 607,40

2 644 994,90

17 609 623,83

2 681 164,13

2 962 795,19

3 234 373,20

2 947 413,31

2 783 677,90

3 000 200,10

федеральный бюджет

22 107,60

763,90

0,00

0,00

21 343,71

0,00

0,00

22 107,60

763,90

0,00

0,00

21 343,71

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

10 151 914,33

1 568 414,64

1 948 681,89

1 875 462,70

1 587 334,00

1 477 475,90

1 694 545,20

10 151 914,33

1 568 414,64

1 948 681,89

1 875 462,70

1 587 334,00

1 477 475,90

1 694 545,20

местный бюджет

5 670 456,82

994 559,12

903 932,80

1 094 474,40

980 687,30

847 742,50

849 060,70

6 688 381,42

994 559,12

903 932,80

1 205 054,40

1 175 756,20

1 204 813,00

1 204 265,90

внебюджет-ные источники

747 220,47

117 426,47

110 180,50

153 856,10

162 979,40

101 389,00

101 389,00

747 220,47

117 426,47

110 180,50

153 856,10

162 979,40

101 389,00

101 389,00

Подпрограмма I.

«Управление программой»

ВСЕГО

165 073,72

24 661,50

27 321,72

28 475,20

28 490,60

28 205,70

27 919,00

167 097,32

24 661,50

27 321,72

28 475,20

29 256,80

28 205,70

29 176,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

1 376,82

0,00

1 376,82

0,00

0,00

0,00

0,00

1 376,82

0,00

1 376,82

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

163 696,90

24 661,50

25 944,90

28 475,20

28 490,60

28 205,70

27 919,00

165 720,50

24 661,50

25 944,90

28 475,20

29 256,80

28 205,70

29 176,40

внебюджет-ные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗАДАЧА 1. Использовать   управленческие функции в сфере "Образование"  для развития системы образования, обеспечивающей максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей.

ВСЕГО

165 073,72

24 661,50

27 321,72

28 475,20

28 490,60

28 205,70

27 919,00

167 097,32

24 661,50

27 321,72

28 475,20

29 256,80

28 205,70

29 176,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

1 376,82

0,00

1 376,82

0,00

0,00

0,00

0,00

1 376,82

0,00

1 376,82

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

163 696,90

24 661,50

25 944,90

28 475,20

28 490,60

28 205,70

27 919,00

165 720,50

24 661,50

25 944,90

28 475,20

29 256,80

28 205,70

29 176,40

внебюджет-ные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.           Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы МКУ УО Нерюнгринского района (приобретение товаров и услуг).

ВСЕГО

165 073,72

24 661,50

27 321,72

28 475,20

28 490,60

28 205,70

27 919,00

167 097,32

24 661,50

27 321,72

28 475,20

29 256,80

28 205,70

29 176,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

1 376,82

0,00

1 376,82

1 376,82

0,00

1 376,82

местный бюджет

163 696,90

24 661,50

25 944,90

28 475,20

28 490,60

28 205,70

27 919,00

165 720,50

24 661,50

25 944,90

28 475,20

29 256,80

28 205,70

29 176,40

внебюджет-ные источники

0,00

0,00

Подпрограмма II.

«Дошкольное образование»

ВСЕГО

6 094 862,06

927 838,21

1 087 739,55

1 128 806,20

1 001 348,30

916 591,10

1 032 538,70

6 538 996,36

927 838,21

1 087 739,55

1 133 450,60

1 098 791,80

1 089 850,40

1 201 325,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

3 236 786,32

485 825,17

637 938,05

551 438,20

485 237,50

480 293,70

596 053,70

3 236 786,32

485 825,17

637 938,05

551 438,20

485 237,50

480 293,70

596 053,70

местный бюджет

2 356 739,62

368 284,82

372 857,80

469 588,70

418 154,10

363 833,30

364 020,90

2 800 873,92

368 284,82

372 857,80

474 233,10

515 597,60

537 092,60

532 808,00

внебюджет-ные источники

501 336,13

73 728,23

76 943,70

107 779,30

97 956,70

72 464,10

72 464,10

501 336,13

73 728,23

76 943,70

107 779,30

97 956,70

72 464,10

72 464,10

ЗАДАЧА 2. Модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования, направленных на достижение современного качества предоставляемой услуги.

ВСЕГО

6 094 862,06

927 838,21

1 087 739,55

1 128 806,20

1 001 348,30

916 591,10

1 032 538,70

6 538 996,36

927 838,21

1 087 739,55

1 133 450,60

1 098 791,80

1 089 850,40

1 201 325,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

3 236 786,32

485 825,17

637 938,05

551 438,20

485 237,50

480 293,70

596 053,70

3 236 786,32

485 825,17

637 938,05

551 438,20

485 237,50

480 293,70

596 053,70

местный бюджет

2 356 739,62

368 284,82

372 857,80

469 588,70

418 154,10

363 833,30

364 020,90

2 800 873,92

368 284,82

372 857,80

474 233,10

515 597,60

537 092,60

532 808,00

внебюджет-ные источники

501 336,13

73 728,23

76 943,70

107 779,30

97 956,70

72 464,10

72 464,10

501 336,13

73 728,23

76 943,70

107 779,30

97 956,70

72 464,10

72 464,10

Мероприятие 2.1. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений

ВСЕГО

23 017,57

2 932,37

2 184,90

7 745,60

3 384,90

3 384,90

3 384,90

56 466,07

2 932,37

2 184,90

7 745,60

14 120,80

14 544,50

14 937,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

23 008,70

2 923,50

2 184,90

7 745,60

3 384,90

3 384,90

3 384,90

56 457,20

2 923,50

2 184,90

7 745,60

14 120,80

14 544,50

14 937,90

внебюджетные источники

8,87

8,87

8,87

8,87

Меророприятие 2.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

ВСЕГО

6 071 844,49

924 905,84

1 085 554,65

1 121 060,60

997 963,40

913 206,20

1 029 153,80

6 482 530,29

924 905,84

1 085 554,65

1 125 705,00

1 084 671,00

1 075 305,90

1 186 387,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

3 236 786,32

485 825,17

637 938,05

551 438,20

485 237,50

480 293,70

596 053,70

3 236 786,32

485 825,17

637 938,05

551 438,20

485 237,50

480 293,70

596 053,70

местный бюджет

2 333 730,92

365 361,32

370 672,90

461 843,10

414 769,20

360 448,40

360 636,00

2 744 416,72

365 361,32

370 672,90

466 487,50

501 476,80

522 548,10

517 870,10

внебюджетные источники

501 327,26

73 719,36

76 943,70

107 779,30

97 956,70

72 464,10

72 464,10

501 327,26

73 719,36

76 943,70

107 779,30

97 956,70

72 464,10

72 464,10

Мероприятие 2.2.1. Создание организационных условий - совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования

ВСЕГО

2 798 827,44

403 985,61

482 282,23

533 821,10

512 725,90

432 912,50

433 100,10

3 101 202,14

403 985,61

482 282,23

535 875,80

563 013,10

564 856,40

551 189,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

75 625,63

801,70

74 823,93

75 625,63

801,70

74 823,93

местный бюджет

2 222 922,29

330 512,29

330 514,60

426 041,80

414 769,20

360 448,40

360 636,00

2 525 296,99

330 512,29

330 514,60

428 096,50

465 056,40

492 392,30

478 724,90

внебюджетные источники

500 279,52

72 671,62

76 943,70

107 779,30

97 956,70

72 464,10

72 464,10

500 279,52

72 671,62

76 943,70

107 779,30

97 956,70

72 464,10

72 464,10

Мероприятие  2.2.2.  Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ

ВСЕГО

101 412,00

30 715,20

37 984,60

32 712,20

0,00

0,00

0,00

191 281,30

30 715,20

37 984,60

32 712,20

30 920,40

24 655,80

34 293,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

101 223,57

30 526,77

37 984,60

32 712,20

0,00

0,00

0,00

191 092,87

30 526,77

37 984,60

32 712,20

30 920,40

24 655,80

34 293,10

внебюджетные источники

188,44

188,44

188,44

188,44

в т. ч. проект "Ремонт и окраска фасадов зданий образовательных учреждений Нерюнгринского района

местный бюджет

29 028,50

29 028,50

72 491,63

29 028,50

26 719,08

16 744,05

Мероприятие  2.2.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования ДОУ

ВСЕГО

10 444,36

5 181,56

2 173,70

3 089,10

0,00

0,00

0,00

28 886,16

5 181,56

2 173,70

5 678,80

5 500,00

5 500,00

4 852,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

9 585,06

4 322,26

2 173,70

3 089,10

0,00

0,00

0,00

28 026,86

4 322,26

2 173,70

5 678,80

5 500,00

5 500,00

4 852,10

внебюджетные источники

859,30

859,30

859,30

859,30

Мероприятие  2.2.4. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (за счет средств ГБ)

ВСЕГО

5 596,90

1 293,60

890,50

864,00

849,60

849,60

849,60

5 596,90

1 293,60

890,50

864,00

849,60

849,60

849,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

5 596,90

1 293,60

890,50

864,00

849,60

849,60

849,60

5 596,90

1 293,60

890,50

864,00

849,60

849,60

849,60

местный бюджет

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

Мероприятие  2.2.5. Выполнение отдельных государственных полномочий на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

ВСЕГО

65 383,00

19 708,50

23 552,50

9 300,00

4 274,00

4 274,00

4 274,00

65 383,00

19 708,50

23 552,50

9 300,00

4 274,00

4 274,00

4 274,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

65 383,00

19 708,50

23 552,50

9 300,00

4 274,00

4 274,00

4 274,00

65 383,00

19 708,50

23 552,50

9 300,00

4 274,00

4 274,00

4 274,00

местный бюджет

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

Мероприятие 2.2.6. Выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта дошкольного образования

ВСЕГО

3 090 180,79

464 021,37

538 671,12

541 274,20

480 113,90

475 170,10

590 930,10

3 090 180,79

464 021,37

538 671,12

541 274,20

480 113,90

475 170,10

590 930,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

3 090 180,79

464 021,37

538 671,12

541 274,20

480 113,90

475 170,10

590 930,10

3 090 180,79

464 021,37

538 671,12

541 274,20

480 113,90

475 170,10

590 930,10

местный бюджет

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

Подпрограмма III.

«Общее образование»

ВСЕГО

8 623 334,89

1 436 492,39

1 540 370,30

1 657 682,60

1 425 161,21

1 231 762,50

1 331 865,90

9 087 742,89

1 436 492,39

1 540 370,30

1 761 420,40

1 505 084,31

1 368 695,60

1 475 679,90

федеральный бюджет

21 343,71

0,00

0,00

0,00

21 343,71

0,00

21 343,71

0,00

0,00

0,00

21 343,71

0,00

бюджет РС(Я)

6 437 451,72

1 000 822,12

1 200 159,30

1 244 718,70

1 022 426,10

934 008,10

1 035 317,40

6 437 451,72

1 000 822,12

1 200 159,30

1 244 718,70

1 022 426,10

934 008,10

1 035 317,40

местный бюджет

1 962 476,42

408 292,92

311 534,10

377 228,80

322 432,30

272 097,10

270 891,20

2 426 884,42

408 292,92

311 534,10

480 966,60

402 355,40

409 030,20

414 705,20

внебюджет-ные источники

202 063,04

27 377,34

28 676,90

35 735,10

58 959,10

25 657,30

25 657,30

202 063,04

27 377,34

28 676,90

35 735,10

58 959,10

25 657,30

25 657,30

ЗАДАЧА 3. Модернизация общего,  образования как института социального развития  через привлечение молодых специалистов и создание условий, отвечающие требованиям стандарта образования (ФГОС).

ВСЕГО

8 623 334,89

1 436 492,39

1 540 370,30

1 657 682,60

1 425 161,21

1 231 762,50

1 331 865,90

9 087 742,89

1 436 492,39

1 540 370,30

1 761 420,40

1 505 084,31

1 368 695,60

1 475 679,90

федеральный бюджет

21 343,71

0,00

0,00

0,00

21 343,71

0,00

0,00

21 343,71

0,00

0,00

0,00

21 343,71

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

6 437 451,72

1 000 822,12

1 200 159,30

1 244 718,70

1 022 426,10

934 008,10

1 035 317,40

6 437 451,72

1 000 822,12

1 200 159,30

1 244 718,70

1 022 426,10

934 008,10

1 035 317,40

местный бюджет

1 962 476,42

408 292,92

311 534,10

377 228,80

322 432,30

272 097,10

270 891,20

2 426 884,42

408 292,92

311 534,10

480 966,60

402 355,40

409 030,20

414 705,20

внебюджет-ные источники

202 063,04

27 377,34

28 676,90

35 735,10

58 959,10

25 657,30

25 657,30

202 063,04

27 377,34

28 676,90

35 735,10

58 959,10

25 657,30

25 657,30

Мероприятие 3.1. Мероприятия в сфере образования для детей и молодежи

ВСЕГО

29 520,00

5 572,10

5 551,30

5 036,00

4 476,70

4 454,90

4 429,00

27 513,50

5 572,10

5 551,30

5 036,00

5 595,90

5 758,20

5 942,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

29 520,00

5 572,10

5 551,30

5 036,00

4 476,70

4 454,90

4 429,00

33 455,90

5 572,10

5 551,30

5 036,00

5 595,90

5 758,20

5 942,40

внебюджетные источники

0,00

0,00

Мероприятие 3.2. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений

ВСЕГО

36 841,40

3 351,40

2 525,20

5 974,50

8 330,10

8 330,10

8 330,10

44 711,30

3 351,40

2 525,20

5 974,50

10 640,90

10 961,40

11 257,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

36 837,90

3 347,90

2 525,20

5 974,50

8 330,10

8 330,10

8 330,10

44 707,80

3 347,90

2 525,20

5 974,50

10 640,90

10 961,40

11 257,90

внебюджетные источники

3,50

3,50

3,50

3,50

Мероприятие 3.3. Организация перевозки детей на летний период к местам работы родителей, занятых в оленеводстве

ВСЕГО

1 684,50

300,00

300,00

300,00

300,00

244,50

240,00

1 826,30

300,00

300,00

300,00

300,00

309,00

317,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

1 684,50

300,00

300,00

300,00

300,00

244,50

240,00

1 826,30

300,00

300,00

300,00

300,00

309,00

317,30

внебюджетные источники

0,00

0,00

Мероприятия 3.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

ВСЕГО

8 555 288,99

1 427 268,89

1 531 993,80

1 646 372,10

1 412 054,41

1 218 733,00

1 318 866,80

9 007 749,39

1 427 268,89

1 531 993,80

1 750 109,90

1 488 547,51

1 351 667,00

1 458 162,30

федеральный бюджет

21 343,71

0,00

0,00

0,00

21 343,71

0,00

0,00

21 343,71

0,00

0,00

0,00

21 343,71

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

6 437 451,72

1 000 822,12

1 200 159,30

1 244 718,70

1 022 426,10

934 008,10

1 035 317,40

6 437 451,72

1 000 822,12

1 200 159,30

1 244 718,70

1 022 426,10

934 008,10

1 035 317,40

местный бюджет

1 894 434,02

399 072,92

303 157,60

365 918,30

309 325,50

259 067,60

257 892,10

2 346 894,42

399 072,92

303 157,60

469 656,10

385 818,60

392 001,60

397 187,60

внебюджетные источники

202 059,54

27 373,84

28 676,90

35 735,10

58 959,10

25 657,30

25 657,30

202 059,54

27 373,84

28 676,90

35 735,10

58 959,10

25 657,30

25 657,30

Мероприятие 3.4.1. Создание организационных условий работы ОУ- совершенствование содержания и повышение качества общего образования.

ВСЕГО

1 902 870,84

364 961,84

312 682,50

337 496,50

352 030,21

268 534,40

267 165,40

2 250 943,24

364 961,84

312 682,50

441 234,30

389 570,90

370 655,70

371 838,00

федеральный бюджет

21 343,71

21 343,71

21 343,71

21 343,71

бюджет РС(Я)

34 163,89

952,09

33 211,80

34 163,89

952,09

33 211,80

местный бюджет

1 696 922,43

346 604,23

259 572,50

310 328,10

280 560,20

250 613,20

249 244,20

2 044 994,82

346 604,23

259 572,50

414 065,90

318 100,90

352 734,50

353 916,80

внебюджетные источники

150 440,82

17 405,52

19 898,20

27 168,40

50 126,30

17 921,20

17 921,20

150 440,82

17 405,52

19 898,20

27 168,40

50 126,30

17 921,20

17 921,20

Мероприятие 3.4.1.1  Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование

ВСЕГО

22 706,07

0,00

0,00

0,00

22 706,07

0,00

0,00

22 706,07

0,00

0,00

0,00

22 706,07

0,00

0,00

федеральный бюджет

21 343,71

21 343,71

21 343,71

21 343,71

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

1 362,36

1 362,36

1 362,36

1 362,36

внебюджетные источники

0,00

0,00

Мероприятие 3.4.1.2  Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование

ВСЕГО

16 813,64

0,00

0,00

0,00

16 813,64

0,00

0,00

16 813,64

0,00

0,00

0,00

16 813,64

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

16 813,64

16 813,64

16 813,64

16 813,64

внебюджетные источники

0,00

0,00

Мероприятие 3.4.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ

ВСЕГО

102 714,47

37 744,47

30 609,20

34 360,80

0,00

0,00

0,00

199 647,97

37 744,47

30 609,20

34 360,80

36 872,30

27 472,70

32 588,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

102 064,89

37 094,89

30 609,20

34 360,80

0,00

0,00

0,00

198 998,39

37 094,89

30 609,20

34 360,80

36 872,30

27 472,70

32 588,50

внебюджетные источники

649,57

649,57

649,57

649,57

в т. ч. проект "Ремонт и окраска фасадов зданий образовательных учреждений Нерюнгринского района

местный бюджет

0,00

23 335,53

11 805,73

11 529,80

Мероприятие 3.4.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ОУ.

ВСЕГО

20 032,50

6 787,30

2 604,70

10 640,50

0,00

0,00

0,00

23 012,80

6 787,30

2 604,70

10 640,50

1 953,70

1 026,60

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

17 938,20

4 693,00

2 604,70

10 640,50

0,00

0,00

0,00

20 918,50

4 693,00

2 604,70

10 640,50

1 953,70

1 026,60

0,00

внебюджет-ные источники

2 094,30

2 094,30

2 094,30

2 094,30

Мероприятие 3.4.4. Обеспечение развития службы психолого-медико-педагогического сопровождения детей

ВСЕГО

63 501,71

11 008,31

12 437,00

11 254,00

11 259,70

8 674,60

8 868,10

67 975,91

11 008,31

12 437,00

11 254,00

11 386,10

10 988,00

10 902,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

1 764,76

27,76

1 737,00

1 764,76

27,76

1 737,00

местный бюджет

59 332,50

10 680,80

10 371,20

10 588,90

10 589,30

8 454,40

8 647,90

63 806,70

10 680,80

10 371,20

10 588,90

10 715,70

10 767,80

10 682,30

внебюджетные источники

2 404,45

299,75

328,80

665,10

670,40

220,20

220,20

2 404,45

299,75

328,80

665,10

670,40

220,20

220,20

Мероприятие 3.4.5. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (за счет средств ГБ)

ВСЕГО

10 940,00

2 217,60

1 752,80

1 742,40

1 742,40

1 742,40

1 742,40

10 940,00

2 217,60

1 752,80

1 742,40

1 742,40

1 742,40

1 742,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

10 940,00

2 217,60

1 752,80

1 742,40

1 742,40

1 742,40

1 742,40

10 940,00

2 217,60

1 752,80

1 742,40

1 742,40

1 742,40

1 742,40

местный бюджет

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

Мероприятие 3.4.6. Выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта общего образования

ВСЕГО

5 049 315,09

810 706,39

940 464,50

1 013 200,80

782 198,50

707 655,10

795 089,80

5 049 315,09

810 706,39

940 464,50

1 013 200,80

782 198,50

707 655,10

795 089,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

5 049 315,09

810 706,39

940 464,50

1 013 200,80

782 198,50

707 655,10

795 089,80

5 049 315,09

810 706,39

940 464,50

1 013 200,80

782 198,50

707 655,10

795 089,80

местный бюджет

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

Мероприятие 3.4.7.  Выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

ВСЕГО

1 385 186,78

193 019,78

229 714,70

237 677,10

246 647,60

232 126,50

246 001,10

1 385 186,78

193 019,78

229 714,70

237 677,10

246 647,60

232 126,50

246 001,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

1 339 716,38

186 095,08

222 264,80

229 775,50

238 485,20

224 610,60

238 485,20

1 339 716,38

186 095,08

222 264,80

229 775,50

238 485,20

224 610,60

238 485,20

местный бюджет

0,00

0,00

внебюджетные источники

45 470,40

6 924,70

7 449,90

7 901,60

8 162,40

7 515,90

7 515,90

37 954,50

6 924,70

7 449,90

7 901,60

8 162,40

7 515,90

7 515,90

Мероприятие 3.4.8. Гранты для общеобразовательных (за счет средств ГБ)

ВСЕГО

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

внебюджетные источники

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Мероприятие 3.4.9. Предоставление молодым учителям адресной помощи на компенсацию части расходов по уплате разницы процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу)

ВСЕГО

1 551,60

823,20

728,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1 551,60

823,20

728,40

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

1 551,60

823,20

728,40

1 551,60

823,20

728,40

местный бюджет

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

Подпрограмма IV.

«Дополнительное образование»

ВСЕГО

1 153 166,96

204 491,29

211 771,17

211 683,30

195 058,70

163 648,60

166 513,90

1 242 219,36

204 491,29

211 771,17

213 881,10

206 805,10

204 398,10

200 872,60

федеральный бюджет

763,90

763,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

763,90

763,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

42 502,22

10 174,55

32 045,57

80,20

67,30

67,30

67,30

42 502,22

10 174,55

32 045,57

80,20

67,30

67,30

67,30

местный бюджет

1 085 439,73

181 019,93

178 970,60

204 833,00

191 151,50

163 299,70

166 165,00

1 174 492,13

181 019,93

178 970,60

207 030,80

202 897,90

204 049,20

200 523,70

внебюджет-ные источники

24 461,11

12 532,91

755,00

6 770,10

3 839,90

281,60

281,60

24 461,11

12 532,91

755,00

6 770,10

3 839,90

281,60

281,60

ЗАДАЧА 4. Обеспечение эффективной системы дополнительного образования как условия успешной социализации и самореализации молодежи.

ВСЕГО

1 153 166,86

204 491,29

211 771,07

211 683,30

195 058,70

163 648,60

166 513,90

1 242 219,26

204 491,29

211 771,07

213 881,10

206 805,10

204 398,10

200 872,60

федеральный бюджет

763,90

763,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

763,90

763,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

42 502,22

10 174,55

32 045,57

80,20

67,30

67,30

67,30

42 502,22

10 174,55

32 045,57

80,20

67,30

67,30

67,30

местный бюджет

1 085 439,73

181 019,93

178 970,60

204 833,00

191 151,50

163 299,70

166 165,00

1 174 492,13

181 019,93

178 970,60

207 030,80

202 897,90

204 049,20

200 523,70

внебюджет-ные источники

24 461,01

12 532,91

754,90

6 770,10

3 839,90

281,60

281,60

24 461,01

12 532,91

754,90

6 770,10

3 839,90

281,60

281,60

Мероприятие 4.1. Развитие системы поддержки талантливых детей

ВСЕГО

23 577,90

3 872,60

3 982,90

3 840,60

3 960,60

3 960,60

3 960,60

29 033,90

3 872,60

3 982,90

6 038,40

4 800,80

4 920,10

5 419,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

23 577,90

3 872,60

3 982,90

3 840,60

3 960,60

3 960,60

3 960,60

29 033,90

3 872,60

3 982,90

6 038,40

4 800,80

4 920,10

5 419,10

внебюджетные источники

0,00

0,00

Мероприятие 4.2. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений

ВСЕГО

10 127,30

858,20

478,90

1 308,80

2 493,80

2 493,80

2 493,80

10 824,30

858,20

478,90

1 308,80

2 648,90

2 728,00

2 801,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

10 127,30

858,20

478,90

1 308,80

2 493,80

2 493,80

2 493,80

10 824,30

858,20

478,90

1 308,80

2 648,90

2 728,00

2 801,50

внебюджетные источники

0,00

0,00

Мероприятие 4.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

ВСЕГО

1 119 461,66

199 760,49

207 309,27

206 533,90

188 604,30

157 194,20

160 059,50

1 202 361,06

199 760,49

207 309,27

206 533,90

199 355,40

196 750,00

192 652,00

федеральный бюджет

763,90

763,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

763,90

763,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

42 502,22

10 174,55

32 045,57

80,20

67,30

67,30

67,30

42 502,22

10 174,55

32 045,57

80,20

67,30

67,30

67,30

местный бюджет

1 051 734,53

176 289,13

174 508,80

199 683,60

184 697,10

156 845,30

159 710,60

1 134 633,93

176 289,13

174 508,80

199 683,60

195 448,20

196 401,10

192 303,10

внебюджетные источники

24 461,01

12 532,91

754,90

6 770,10

3 839,90

281,60

281,60

24 461,01

12 532,91

754,90

6 770,10

3 839,90

281,60

281,60

Мероприятие 4.3.1. Создание организационных условий работы УДОД - оказание услуг в соответствии с изменяющимися запросами населения-создание организационных условий для развития научно-технического творчества

ВСЕГО

1 032 141,74

166 562,27

182 207,97

177 513,50

188 604,30

157 194,20

160 059,50

1 108 817,34

166 562,27

182 207,97

177 513,50

195 418,90

194 462,70

192 652,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

42 042,12

9 714,45

32 045,57

80,20

67,30

67,30

67,30

42 042,12

9 714,45

32 045,57

80,20

67,30

67,30

67,30

местный бюджет

977 551,54

156 227,84

149 407,50

170 663,20

184 697,10

156 845,30

159 710,60

1 054 227,14

156 227,84

149 407,50

170 663,20

191 511,70

194 113,80

192 303,10

внебюджетные источники

12 548,08

619,98

754,90

6 770,10

3 839,90

281,60

281,60

12 548,08

619,98

754,90

6 770,10

3 839,90

281,60

281,60

Мероприятие 4.3.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ

ВСЕГО

14 099,84

7 933,74

990,10

5 176,00

0,00

0,00

0,00

20 248,64

7 933,74

990,10

5 176,00

3 936,50

2 212,30

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

14 099,84

7 933,74

990,10

5 176,00

0,00

0,00

0,00

20 248,64

7 933,74

990,10

5 176,00

3 936,50

2 212,30

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

в т. ч. проект "Ремонт и окраска фасадов зданий образовательных учреждений Нерюнгринского района

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4.3.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования УДОД

ВСЕГО

594,80

594,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

669,80

594,80

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

404,70

404,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

479,70

404,70

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

внебюджетные источники

190,10

190,10

190,10

190,10

Мероприятие 4.3.4. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей

ВСЕГО

72 625,28

24 669,68

24 111,20

23 844,40

0,00

0,00

0,00

72 625,28

24 669,68

24 111,20

23 844,40

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

763,90

763,90

763,90

763,90

бюджет РС(Я)

460,10

460,10

460,10

460,10

местный бюджет

59 678,44

11 722,84

24 111,20

23 844,40

59 678,44

11 722,84

24 111,20

23 844,40

внебюджетные источники

11 722,84

11 722,84

11 722,84

11 722,84

Подпрограмма V.

«Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»

ВСЕГО

352 079,25

54 260,80

60 216,15

62 803,60

63 181,10

55 808,80

55 808,80

352 079,25

54 260,80

60 216,15

62 803,60

63 181,10

55 808,80

55 808,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

352 079,25

54 260,80

60 216,15

62 803,60

63 181,10

55 808,80

55 808,80

352 079,25

54 260,80

60 216,15

62 803,60

63 181,10

55 808,80

55 808,80

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджет-ные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗАДАЧА 5.Обеспечить организационно-педагогические условия содержания и ухода детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей

ВСЕГО

352 079,25

54 260,80

60 216,15

62 803,60

63 181,10

55 808,80

55 808,80

352 079,25

54 260,80

60 216,15

62 803,60

63 181,10

55 808,80

55 808,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

352 079,25

54 260,80

60 216,15

62 803,60

63 181,10

55 808,80

55 808,80

352 079,25

54 260,80

60 216,15

62 803,60

63 181,10

55 808,80

55 808,80

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджет-ные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5.1. Выполнение отдельных государственных полномочий на финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

ВСЕГО

352 079,25

54 260,80

60 216,15

62 803,60

63 181,10

55 808,80

55 808,80

296 270,45

54 260,80

60 216,15

62 803,60

63 181,10

55 808,80

55 808,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

352 079,25

54 260,80

60 216,15

62 803,60

63 181,10

55 808,80

55 808,80

352 079,25

54 260,80

60 216,15

62 803,60

63 181,10

55 808,80

55 808,80

местный бюджет

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

Подпрограмма VI: «Отдых и оздоровление детей»

ВСЕГО

203 182,35

33 419,95

35 376,30

34 342,30

39 104,50

30 590,70

30 348,60

221 488,65

33 419,95

35 376,30

34 342,30

44 294,20

36 719,30

37 336,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

81 718,00

17 332,00

16 946,00

16 422,00

16 422,00

7 298,00

7 298,00

81 718,00

17 332,00

16 946,00

16 422,00

16 422,00

7 298,00

7 298,00

местный бюджет

102 104,16

12 299,96

14 625,40

14 348,70

20 458,80

20 306,70

20 064,60

120 410,46

12 299,96

14 625,40

14 348,70

25 648,50

26 435,30

27 052,60

внебюджет-ные источники

19 360,19

3 787,99

3 804,90

3 571,60

2 223,70

2 986,00

2 986,00

19 360,19

3 787,99

3 804,90

3 571,60

2 223,70

2 986,00

2 986,00

ЗАДАЧА 6. Обеспечить доступность полноценного (качественного) отдыха детей.

ВСЕГО

203 182,35

33 419,95

35 376,30

34 342,30

39 104,50

30 590,70

30 348,60

221 488,65

33 419,95

35 376,30

34 342,30

44 294,20

36 719,30

37 336,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

81 718,00

17 332,00

16 946,00

16 422,00

16 422,00

7 298,00

7 298,00

81 718,00

17 332,00

16 946,00

16 422,00

16 422,00

7 298,00

7 298,00

местный бюджет

102 104,16

12 299,96

14 625,40

14 348,70

20 458,80

20 306,70

20 064,60

120 410,46

12 299,96

14 625,40

14 348,70

25 648,50

26 435,30

27 052,60

внебюджет-ные источники

19 360,19

3 787,99

3 804,90

3 571,60

2 223,70

2 986,00

2 986,00

19 360,19

3 787,99

3 804,90

3 571,60

2 223,70

2 986,00

2 986,00

Мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

ВСЕГО

121 464,35

16 087,95

18 430,30

17 920,30

22 682,50

23 292,70

23 050,60

139 770,65

16 087,95

18 430,30

17 920,30

27 872,20

29 421,30

30 038,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

102 104,16

12 299,96

14 625,40

14 348,70

20 458,80

20 306,70

20 064,60

120 410,46

12 299,96

14 625,40

14 348,70

25 648,50

26 435,30

27 052,60

внебюджетные источники

19 360,19

3 787,99

3 804,90

3 571,60

2 223,70

2 986,00

2 986,00

19 360,19

3 787,99

3 804,90

3 571,60

2 223,70

2 986,00

2 986,00

Мероприятие 6.2. Организация отдыха детей в каникулярное время (за счет средств ГБ)

ВСЕГО

81 718,00

17 332,00

16 946,00

16 422,00

16 422,00

7 298,00

7 298,00

81 718,00

17 332,00

16 946,00

16 422,00

16 422,00

7 298,00

7 298,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

81 718,00

17 332,00

16 946,00

16 422,00

16 422,00

7 298,00

7 298,00

81 718,00

17 332,00

16 946,00

16 422,00

16 422,00

7 298,00

7 298,00

местный бюджет

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

                                 ____________________________________________________________________________________

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Бюллетень органов местного самоуправления от 22.10.2020
Рубрики правового классификатора: 190.000.000  КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать